lampiran-lampiran...lampiran-lampiran 1. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017.
2. PRESTASI YANG DICAPAI TAHUN 2014
3. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
4. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
5. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
6. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
7. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II (HASIL ENTRY E-PLANNING / SIPPD)
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah (Renja-OPD) sebagai bahan utama Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019.
Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Lampung Barat sebagai salah satu OPD yang ada di Kabupaten Lampung
Barat menyusun Renja-OPD yang menggambarkan tugas pokok dan
fungsi, visi, misi, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat pada Tahun 2019, yang mengacu pada Rencana
Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 –
2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
1.2 Landasan Hukum
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Musrenbang.
2
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Lampung Barat 2010-2030.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Daerah (RPJPD)
Kabupaten Lampung Barat 2005-2025.
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lampung Barat 2017-2022.
- Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Nomor 600/ /KPTS/II.03/I/2018 tentang
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2019 ini adalah dalam rangka memenuhi
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2019 adalah untuk dijadikan sebagai bahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2019 dan Pedoman Penyusunan RAPBD Tahun 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 disusun dengan sistematika
penyajian sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini mendeskripsikan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2017
Bab ini mendeskripsikan tentang evaluasi pelaksanaan
Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun 2017 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2017-2022, analisis kinerja dan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan
Nasional, Tujuan, sasaran Renja serta program dan kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
2019.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Bab ini berisi Rencana Kerja dan sumber pendanaan
Program dan Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Tahun 2019.
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Secara umum pelaksanaan Renja tahun 2017 dan perkiraan capaian
tahun 2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat mengupayakan pencapaian sasaran
melalui penentuan skala prioritas pada program dan kegiatan yang ada.
Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017:
NO PROGRAM KEGIATAN TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KELUARAN
TARGET REALISASI CAPAI AN %
1 Prog. Pelayanan Adm. Perkantoran
815.361.875 761.570.245 93,40%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya pelayanan surat menyurat dalam 1 tahun dengan realisasi 100%
10.600.000 10.150.000 95,75%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya listrik, telepon dan air dalam 1 tahun realisasi 100 %
20.400.000 19.450.779 95,35%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan/ Oprasional
Terbayarnya pajak kendaraan dinas/ operasional dalam 1 tahun realisasi 100%
28.482.000 6.524.256 22,91%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya buku cek untuk 1 tahun realisasi 100%
100.000 50.000 50,00%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor dalama 1 tahun realisasi 100%
5.730.000 5.730.000 100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun realisasi 100%
33.755.000 33.755.000 100,00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya blanko-blanko admistrasi perkantoran untuk 1 tahun realisasi 100%
38.525.000 38.525.000 100,00%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat instalasi listrik untuk 1 tahun realisasi 100%
1.500.000 1.500.000 100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Tersedianya informasi bahan bacaan untuk 1
3.960.000 3.900.000 98,48%
5
Perundang-undangan tahun realisasi 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat untuk 1 tahun realisasi 100%
7.200.000 6.567.000 91,21%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terslaksananya koordinasi ke luar daerah untuk 1 tahun realisasi 100%
95.000.000 86.830.250 91,40%
Penyediaan Jasa Propaganda / Publikasi Pameran
Terlaksananya pameran pembangunan, target 1 tahun realisasi 100%
7.066.000 7.056.000 99,86%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
Terlakasananya koordinasi kegiatan dalam daerah untuk 1 tahun realisasi 100%.
12.600.000 9.653.750 76,62%
Oprasional Kantor UPTD Sekuting
Terlakasananya Operasional Kantor UPTD Sekuting Terpadu untuk 1 tahun realisasi 100%
550.443.875 531.878.210 96,63%
2
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.606.347.000 20.423.158.516 99,11%
Pembangunan Gedung Kantor
Terbangunnya gedung kantor dan fasilitas pemerintah realisasi 6 unit (100%)
18.200.000.000 18.059.542.800 99,23%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor untuk 1 tahun realisasi 100%
9.750.000 9.750.000 100,00%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 7 unit mobil, 3 unit motor dalam 1 tahun realisasi 100%
237.597.000 216.352.716 91,06%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor untuk 1 tahun realisasi 100%
9.000.000 9.000.000 100,00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung kantor realisasi 4 unit (100%)
1.950.000.000 1.933.172.000 99,14%
Penyusunan DED penataan tanah eks work shop bina marga, balik bukit
Tersedianya DED Penataan Tanah Eks Work Shop Bina Marga realisasi 1 DED (100%)
200.000.000 195.341.000 97,67%
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
93.000.000 91.961.600 98,88%
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Meningkatnya pengetahuan aparatur untuk 1 tahun realisasi 100%
5.000.000 4.500.000 90,00%
6
Pembinaan jasa kontruksi Terlaksanya bimtek K3 target 30 peserta realisasi 100%
88.000.000 87.461.600 99,39%
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Skpd
124.300.000 123.420.000 99,29%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya laporan kinerja SKPD untuk 1 tahun realisasi 100%
1.000.000 1.000.000 100,00%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya laporan Keuangan Semesteran untuk 1 tahun realisasi 100%
1.000.000 1.000.000 100,00%
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran untuk 1 tahun realisasi 100%
2.000.000 2.000.000 100,00%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun untuk 1 tahun realisasi 100%
2.500.000 2.500.000 100,00%
Peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah untuk 1 tahun realisasi 100%
83.000.000 83.000.000 100,00%
Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan skpd
Terwujudnya Penyusunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan untuk 1 tahun realisasi 100%
9.800.000 9.800.000 100,00%
Penyusunan renstra skpd 2017 - 2022
Terwujudnya Dokumen Renstra 2017 – 2022 target 10 dokumen realisasi 100%
25.000.000 24.120.000 96,48%
5 Pengembangan Perumahan
50.000.000 15.836.885 31,67%
Fasilitasi dan koordinasi rumah swadaya
Terfasilitasi dan terkoordinasinya rumah swadaya target 1 tahun realisasi 100%
50.000.000 15.836.885 31,67%
6
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
147.046.916.000 145.530.156.32
1 98,97%
Pembangunan Jalan
Terlaksananya pembangunan jalan target 4 lokasi realisasi 4 lokasi (100%)
1.900.000.000 1.884.059.000 99,16%
Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan target 5 unit realisasi 5
2.400.000.000 2.364.457.200 98,52%
7
unit (100%)
Peningkatan Jalan
Terlaksananya peningkatan jalan target 21 ruas jalan realisasi 21 ruas jalan (100%)
47.850.000.000 47.381.557.750 99,02%
DAK Penugasan Bidang Jalan
Terlaksananya peningkatan jalan target 20 ruas jalan realisasi 20 ruas jalan (100%)
93.398.000.000 92.414.579.371 98,95%
Perencanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan bidang bina marga
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan target 28 dokumen realisasi 28 dokumen (100%)
1.498.916.000 1.485.503.000 99,11%
7
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong/Trotoar
3.400.000.000 3.371.981.000 99,18%
Pembangunan Saluran Draianse dan Gorong-Gorong
Terbangunnya Saluran Drainase, Gorong-Gorong dan Trotoar target 3 lokasi realisasi 3 lokasi (100%)
3.400.000.000 3.371.981.000 99,18%
8
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6.500.000.000 6.393.858.500 98,37%
Rehabilitasi/Pemeliharan Jalan dan Jembatan
Terlaksananya rehabilitasi jalan jembatan target 11 ruas jalan, 1 unit jembatan realisasi 11 ruas jalan, 1 unit jembatan (100%)
6.500.000.000 6.393.858.500 98,37%
9
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
200.000.000 179.519.000 89,76%
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat
Tertanganinya rehabilitasi jalan dan jembatan dalm kondisi tanggap darurat target selama 1 tahun realisasi 100% tanggap darurat
200.000.000 179.519.000 89,76%
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
200.000.000 188.212.900 94,11%
Rehabilitasi Pemeliharaan Alat-Alat Berat
Terpeliharanya alat berat target selama 1 tahun realisasi 100%
200.000.000 188.212.900 94,11%
8
11
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lain
36.421.198.000 36.115.197.000 99,16%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigisi (DI) target 40 DI realisasi 40 DI (100%)
1.300.000.000 1.295.587.000 99,66%
DAK penugasan bidang irigasi
Terlaksananya peningkatan jaringan irigasi target 6 irigasi realisasi 6 irigasi (100%)
27.750.007.000 27.520.374.000 99,17%
Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Terlaksananya pembangunan dan peningkatan Daerah Irigisi (DI) target 40 DI realisasi 40 DI (100%)
6.800.000.000 6.730.979.000 98,98%
Perencanaan teknis bidang pengairan
Tersedianya dokumen perencanaan teknis bidang pengairan target 23 dokumen realisasi 23 dokumen (100%)
571.191.000 568.257.000 99,49%
12
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2.694.689.000 2.668.657.000 99,03%
Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah
Terlaksananya pembangunan pengolahan air minum target 2 realisasi 2 (100%)
1.500.000.000 1.489.147.000 99,28%
DED SPAM IKK Suoh
Tersedianya dokumen DED SPAM IKK Suoh target 1 dokumen DED realisasi 1 dokumen DED (100%)
600.000.000 590.500.000 98,42%
Perencanaan bidang air minum
Tersedianya dokumen perencanaan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
286.187.000 284.072.000 99,26%
Perencanaan bidang sanitasi
Tersedianya dokumen perencanaan target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
308.502.000 304.938.000 98,84%
13 Program Pengendalian Banjir
13.500.000.000 13.403.214.000 99,28%
Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai
Tersedianya sarana pengendalian banjir target 8 unit realisasi 8 unit (100%)
13.100.000.000 13.006.382.000 99,29%
Pembangunan Prasarana Pengamanan Danau
Tersedianya sarana pengaman danau target 1 unit realisasi 1 unit
400.000.000 396.832.000 99,21%
9
(100%)
14
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
45.491.745.000 44.997.169.639 98,91%
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
Terbangunnya jalan lingkungan target 92 lokasi realisasi 92 lokasi (100%).
32.650.000.000 32.236.038.389 98,73%
Penyusunan database jalan lingkungan
Tersedianya dokumen database jalan lingkungan 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
215.000.000 213.081.250 99,11%
DAK penugasan bidang air minum
Terbangunnya SPAM perdesaan target 4 SPAM realisasi 4 SPAM (100%)
5.444.111.000 5.389.980.200 99,01%
DAK penugasan bidang sanitasi
Terbangunnya prasarana sanitasi target 6 toilet umum realisasi 6 toilet umum (100%)
5.032.634.000 5.020.832.000 99,77%
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Terbangunnya SPAM perdesaan target 6 SPAM realisasi 6 SPAM (100%)
1.200.000.000 1.188.820.000 99,07%
Pendamping pamsimas
Terbangunnya SPAM perdesaan target 1 SPAM realisasi 1 SPAM (100%)
950.000.000 948.417.800 99,83%
15
Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
5.782.389.000 5.775.086.500 99,87%
DAK Perumahan dan Permukiman
Terbangunnya Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah target 317 Unit realisasi 317 unit (100%)
5.782.389.000 5.775.086.500 99,87%
16 Program Perencanaan Tata Ruang
370.000.000 314.296.500 84,95%
Sinkronisasi peta citra satelit dalam pembuatan peta dasar
Tersedianya peta citra satelit target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
370.000.000 314.296.500 84,95%
17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
115.000.000 96.475.000 83,89%
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Tersedianya dokumen pemanfaatan ruang target 1 dokumen realisasi 1 dokumen (100%)
115.000.000 96.475.000 83,89%
18
Program penataan penguasaan, pemilikan,
390.380.000 358.581.500 91,85%
10
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik pemkab lb)
Terselenggaranya Sertifikasi Tanah Milik Pemkab Lampung Barat target 35 persil realiasi 35 persil realisasi 100%
174.010.000 145.767.000 83,77%
Perencanaan pengadaan tanah
Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Milik Pemkab target 1 dokumen realisasi 1 dokumen 100%
66.370.000 63.396.500 95,52%
Pelaksanaan pengadaan tanah
Terealisasinya Pengadaan Tanah Milik Pemerintah target 1 bidang realisasi 1 bidang (100%)
150.000.000 149.418.000 99,61%
19
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
85.000.000 84.740.000 99,69%
Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan
Terfasilitasinya Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kab. Lampung Barat target 3 kasus realisasi 3 kasus (100%)
85.000.000 84.740.000 99,69%
20 Program pembangunan kebun raya liwa
2.250.000.000 2.235.991.200 99,38%
Pembangunan prasarana pendamping kebun raya Liwa
Terbangunnya Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa target 1 lokasi realisasi 1 lokasi (100%)
2.250.000.000 2.235.991.200 99,38%
Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program
dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun
2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan
semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih
ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang
harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
11
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Periode Triwulan
IV Tahun 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
dan Kegiatan (Renstra OPD)
Tahun 2022
Target Program dan Kegiatan (Renja OPD) tahun 2018
Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun
2018
Catatan Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4 8
Urusan Wajib
1 03 03 Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
12
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Makanan dan Minuman
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/ Pameran
6 bulan 1 bulan 1 bulan 16,67 %
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Biaya Operasional Kantor UPTD
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% gedung pemerintah dalam kondisi baik
80,85 % 70,52 % 70,52 % 87,22 %
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang
dibangun 13 gedung 6 gedung 6 gedung 46,15 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5 gedung 1 gedung 1 gedung 20 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
50 gedung 10 gedung 10 gedung 20 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
13
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas yang direhab
6 gedung 3 gedung 3 gedung 50 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
12 gedung 2 gedung 2 gedung 16,67 %
Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun
12 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 66,67 %
Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang
dibangun 2 gedung - gedung - gedung - %
Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah
Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yang disusun
1 dokumen - dokumen - dokumen - %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
Pembinaan Jasa Kontruksi 5 kali 1 kali 1 kali 20 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
14
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
Penetapan Renstra SKPD 2017-2022
10 buku 10 buku 10 buku 100 %
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
% jalan dalam kondisi baik 75 % 55,5 % 55,5 % 74 %
Perencanaan pembangunan jalan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun
10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 30 %
Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang
dibangun 170 km 30,2 km 30,2 km 17,76 %
Perencanaan pembangunan jembatan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang disusun
30 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 20 %
Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang
dibangun 30 unit 6 unit 6 unit 20,00 %
15
Perencanaan Peningkatan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun
59 dokumen 11 dokumen 11 dokumen 18,64 %
Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang
ditingkatkan 526 km 105,9 km 105,9 km 20,13 %
DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang
dibangun 650 km 130 km 130 km 20 %
Program Perencanaan Tata Ruang
% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang
100 % 1 1 100 %
Fasilitasi RANPERDA RDTR Jumlah dokumen Ranperda RDTR yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %
Fasilitasi PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun
1 dokumen - %
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
% penanganan air limpasan
100 % 80 % 80 % 80 %
Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun
10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 20 %
16
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang dibangun
9 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 11,11 %
Program pembangunan turap/talud/bronjong
% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil
90 % 80 % 80 % 88,89 %
Perencanaan turap/talud/brojong
Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun
8 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 50,00 %
Pembangunan turap/talud/bronjong
Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun
13 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 15,38 %
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang
96 % 85 % 85 % 85 %
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang
120 orang 120 orang 120 orang 100 %
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
% jalan dalam kondisi baik 80 % 55,5 % 55,5 % 69,38 %
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yang direhab
25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 20 %
17
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatan yang direhab
803 km 203 km 203 km 25,28 %
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan
100 % 100 % 100 % 100 %
Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Jumlah penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20 %
Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
% tersedianya data ruas jalan dan jembatan
100 % 100 % 100 % 100 %
Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan
7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
% alat berat dalam kondisi baik
100 % 100 % 100 % 100 %
Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli 10 unit 1 unit 1 unit 10 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah alat berat yang dipelihara
15 unit 3 unit 3 unit 20 %
18
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
% jaringan irigasi baik 60 % 45 % 45 % 75 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara
4.894 Ha 834 Ha 834 Ha 17,04 %
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun
175 lokasi
Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun
920 Ha 100 Ha 100 Ha 10,87 %
Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa
Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun
600 Ha 110 Ha 110 Ha 18,33 %
Perencanaan Teknis Bidang Pengairan
Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun
150 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 8 %
Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Peningkatan ketersediaan air tanah
30 % 22 % 22 % 73,33 %
Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi
Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab
9 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 33,33 %
Program Pengembangan % air minum aman dan 92,5 % 76,9 % 76,9 % 83,14 %
19
Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
sanitasi layak 96,34 % 82,34 % 82,34 % 85,47 %
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
43 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 25,58 %
Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun
24 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 36,36 %
DAK Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
75 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 20 %
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air minum
Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yang dibangun dan dipelihara
10 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 20 %
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20 %
DAK Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
25 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 20 %
Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi
15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20 %
Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir
45 % 37 % 37 % 82,22 %
20
Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai
Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan
48 lokasi 8 lokasi 8 lokasi 16,67 %
Pembangunan Prasarana Pengaman Danau
Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun
8 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 50 %
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
Jumlah lokasi bantaran dan tanggul sungai yang direhab
16 lokasi - %
Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir
Jumlah lokasi pengembangan daerah rawa yang dikelola
2 lokasi - %
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
% jalan lingkungan dalam kondisi baik
98,83 % 45,75 % 45,75 % 46,29 %
Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun
253 km 50 km 50 km 19,76 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan
Panjang jalan perdesaan yang direhab,
85 km 15 km 15 km 17,65 %
jumlah jembatan perdesaan yang direhab
Penyusunan Database Jalan Lingkungan
Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %
21
Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20 %
Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air
40 % 32 % 32 % 80 %
Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan
Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji
7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %
Melaksanakan survey, investigasi, dan perencanaan detil (SID) sarana prasarana SDA
Jumlah dokumen sarana prasarana SDA yang di SID
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100 %
Program Pengembangan Perumahan
% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
11,37 % 5,21 % 5,21 % 45,82 %
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Jumlah rumah MBR yang terbangun
500 unit 100 unit 100 unit 20 %
Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
11,37 % 5,21 % 5,21 % 45,82 %
22
DAK Perumahan dan Permukiman
Jumlah rumah MBR yang terbangun
2500 unit 500 unit 500 unit 20 %
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat
100 % 43,32 % 43,32 % 43,32 %
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah persil tanah yang ditata
675 persil 135 persil 135 persil 20 %
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB
Jumlah luas tanah yang diadakan
10 Ha 2 Ha 2 Ha 20 %
Perencanaan Pengadaan Tanah
Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20 %
Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah
Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33,33 %
Inventarisasi tanah eks. Erfpacht
Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %
Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap
Jumlah penyuluhan program pensertifikatan tanah yang dilaksanakan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 %
Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
% penanganan permasalahan tanah
100 % 20 % 20 % 20 %
Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi
15 kasus 3 kasus 3 kasus 20 %
23
Program Pembangunan Kebun Raya Liwa
% prasarana pendamping KRL terbangun
100 % 70 % 70 % 70 %
Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa
Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun
3 unit 1 unit 1 unit 33,33 %
24
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat terhadap indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.
PROFIL PELAYANAN DASAR
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2010
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
No Jenis Pelayanan Dasar
Standar Pelayanan Minimal Batas Waktu
Penca-paian
TARGET CAPAIAN PER TAHUN KET.
Indikator Nilai 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I Sumber Daya Air
Prioritas Utama penyediaan Air
untuk kebutuhan
masyarakat
1 Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari hari.
100%
2014
34 43 51 60 69 75
2 Tersedianya air irigasi
untuk pertanian
rakyat pada sistem irigasi
yang sudah ada.
70% 2014
80 90 100 100 100 100
II Jalan Jaringan Akses
bilitas
3 Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-
pusat kegiatan
dalam wilayah kabupaten/ko
ta.
100%
2014
56 67 78 89 100 100
Mobili
tas
4 Tersedianya jalan yang
memudahkan masyarakat
perindividu melakukan
perjalanan.
100%
2014
69 77 85 92 100 100
Ke
selam
atan
5 Tersedianya
jalan yang menjamin
pengguna jalan
berkendara dengan
selamat
60% 2014
43,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21
25
Ruas Ko
ndisi
Jalan
6 Tersedianya
jalan yang menjamin
kendaraan dapat berjalan
dengan selamat dan
nyaman.
60% 2014
43,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21
Ke
cepata
n
7 Tersedianya
jalan yang menjamin
perjalanan dapat
dilakukan sesuai dengan
kecepatan rencana
60% 2014
43,00 44,00 45,00 47,00 49,00 51,21
III Air minum Cluster Pelayanan
8 Tersedianya akses air
minum yang
aman melalui
Sistem Penyediaan Air Minum
dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok
minimal 60 liter/orang/
hari
27 37 47 57 67
Sangat buruk
40% 2014
Buruk 50%
Sedang 70%
Baik 80%
Sangat
Baik
100%
IV Penyehatan
Lingkungan
Pemukiman (Sanitasi
Lingkungan dan
Persampahan
Air Limbah Permukiman
9 Tersedianya sistem air
limbah setempat yang
memadai.
60% 2014
14,62
10 Tersedianya
sistem air limbah skala
komunitas/kawasan/kota
5% 2014
Pengelolaan Sampah
11 Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan.
20% 2014
12 Tersedianya
sistem penanganan
sampah di perkotaan.
70% 2014
Drainase 13.1 Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
50% 2014
45
13.2 Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) dan tidak
lebih dari 2 kali setahun
50% 2014
V Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan
14 Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan
10% 2014
3,75
26
perkotaan.
VI Penataan Bangunan
dan Lingkunga
n
Izin Mendirikan Bangunan
15 Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan
IMB di kabupaten/ko
ta.
100%
2014
769,23
Harga Standar
Bangunan Gedung Negara
(HSBGN)
16 Tersedianya
pedoman Harga Standar
Bangunan Gedung
Negara di Kabupaten
/kota
100
%
2014
100% 100% 100% 100% 100% 100%
VII Jasa
Konstruksi
Izin Usaha
Jasa Konstruksi
(IUJK)
17 Penerbitan
IUJK dalam waktu 10
(sepuluh) hari kerja setelah
persyaratan lengkap.
100
%
2014
Sistem Informasi Jasa
Konstruksi
18 Tersedianya Sistem
Informasi Jasa
Konstruksi setiap tahun
100%
2014
VIII
Penataan Ruang
Informasi Penataan
Ruang
19.1 Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya
melalui peta analog
100%
2014
Kab. /Kota
100
%
2014
Kecamatan
100
% 2014
(Kelurahan)
19.2 Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten/kota beserta rencana
rincinya melalui peta
analog
100%
2014 Kab.
/Kota
100
% 2014
Kecam
atan
100% 2014
(Kelura
han)
Pelibatan Peran Masyarakat
Dalam Proses
Penyusunan
RTR
20.1 Terlaksananya penjaringan aspirasi
masyarakat
melalui forum
konsultasi publik yang
memenuhi syarat inklusif
dalam proses penyusunan
RTR dan program
pemanfaatan ruang, yang
dilakukan minimal 2
(dua) kali setiap
disusunnya RTR
100%
2014
27
20.2 Terlaksananya
penjaringan aspirasi
masyarakat melalui forum
konsultasi publik yang
memenuhi syarat inklusif
dalam proses penyusunan
program pemanfaatan
ruang.
100
%
2014
Izin
Pemanfaatan Ruang
21 Terlayaninya
masyarakat dalam
pengurusan izin
pemanfaatan
ruang sesuai
dengan Peraturan Daerah
tentang RTR wilayah
kabupaten/kota beserta
rencana rincinya
100
%
2014
(Kabupaten
/Kota)
Pelayanan Pengaduan Pelanggaran
Tata Ruang
22 Terlaksanakannya tindakan awal terhadap
pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran
di bidang penataan
ruang, dalam waktu 5 (lima)
hari kerja
100%
2014 (Kab. /Kota
dan Kecam
atan
Penyediaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Publik
23 Tersedianya
luasan RTH publik sebesar
20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan.
25% 2014
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Di Kabupaten Lampung Barat, prasarana dan sarana transportasi
hanya terbatas pada perhubungan darat berupa kendaraan roda dua
dan roda empat atau lebih. Secara geografis wilayah ini diuntungkan
karena dilalui oleh jalan Lintas Barat Sumatera, akibatnya mobilitas
penduduk, barang dan jasa dari dan ke wilayah Kabupaten Lampung
Barat ini cukup tinggi.
Di samping jalan negara tersebut sebagai jalan arteri primer di
wilayah ini, terdapat juga jaringan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten
yang menghubungkan antara wilayah kabupaten dalam Provinsi
Lampung maupun dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat itu sendiri.
Jaringan jalan di wilayah Kabupaten Lampung Barat mempunyai
panjang total 724 km, menurut statusnya dapat dibedakan menjadi
28
Jalan Nasional dengan panjang 121,19 km (9,63%), Jalan Provinsi
dengan panjang 151,91 km (12,07%), dan Jalan Kabupaten sepanjang
724 km (78,31%). Dengan komposisi panjang jalan yang ada, maka
diperlukan penambahan panjang dan peningkatan kondisi jalan
kabupaten, sehingga dapat lebih menjangkau seluruh wilayah
Kabupaten Lampung Barat. Peningkatan panjang dan kondisi jalan
kabupaten tersebut, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan di
Kabupaten Lampung Barat.
Tabel Data Jalan Menurut Status Jalan Tahun 2009-2017 No Status
Jalan
Sat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Panjang Jalan Nasional
km 329,6 329,6 329,6 329,6 329,6 121,19 121,19 121,19 82,357
2 Panjang Jalan Provinsi
km 314,68 314,68 95,06 95,06 95,06 151,91 151,91 151,91 112,94
3 Panjang Jalan Kabupaten
km 1082,77 1082,77 1098,17 1098,17 985,77 985,77 985,77 985,77 724,00
Tabel Data Jalan Menurut Kondisi Jalan Tahun 2009-2017 No Kondisi
Jalan
Kabupaten
Sat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Baik km 501,83 232,54 232,54 247,46 245,47 273,21 302,12 363,17 317,58 2 Sedang km 73,90 138,08 138,08 171,76 75,03 89,48 97,95 72,77 53,14 3 Rusak
ringan km 76,07 136,53 141,93 168,92 167,73 137,80 121,48 95,95 87,35
4 Rusak berat km 430,97 575,62 585,62 510,03 497,28 485,28 464,19 455,89 265,93
29
Tabel Data Jalan Menurut Jenis Perkerasan Tahun 2009-2017 No Jenis
Perkerasan Sat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Aspal/Beton km
492,78
187,21 187,21 234,40 190,89 232,92 267,65 333,83 315,43
2 Penetrasi
macadam km 236,49 236,49 205,50 167,15 136,17 126,50 99,10 75,98
3 Telford/
Kerikil km 104,82 161,76 167,16 162,66 155,91 152,15 146,01 119,54 89,47
4 Tanah/
belum
tembus
km 485,17 497,31 507,31 494,61 471,82 464,53 445,70 435,25 243,12
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GRAFIK PERKEMBANGAN KONDISI PERKERASAN JALAN
Baik Sedang Rusak ringan Rusak berat
0
200
400
600
800
1000
1200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GRAFIK DATA JALAN MENURUT JENIS PERKERASAN
Aspal/Beton Penetrasi macadam Telford/ Kerikil Tanah/ belum tembus
30
Irigasi merupakan prasarana yang vital dalam menentukan
keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa ini untuk
berdaulat dalam bidang pangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
berkewajiban mendukung program ketahanan pangan Nasional. Untuk
itu perlu dilakukan penetapan target penanganan prasarana irgasi.
Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 390 Tahun 2007
tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI) sebanyak 171
DI dengan Luas Sawah sebanyak 16.852,39 Ha. Pada akhir tahun 2013
kondisi irigasi baik sebanyak 3.367,58 Ha, kondisi sedang 10.272,83 Ha
dan kondisi rusak 3.211,98 Ha dengan Indeks Pertanaman (IP) sebesar
102,51%.
Pada awal tahun 2014 jumlah Daerah Irigasi (DI) yang menjadi
kewenangan Kabupaten Lampung Barat adalah 112 DI dengan Luas
Sawah sebanyak 10.597,51 Ha. Kondisi baik 3.133,05 Ha (29,56%),
Kondisi Sedang 5.027,17 Ha (47,44%) dan kondisi rusak 2.437,29 Ha
(23,00%) dengan Indeks Pertanaman (IP) sebesar 109,94%.
Setelah terbitnya SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun
2014 tentang Status Daerah Irigasi jumlah Daerah Irigasi (DI)
Kabupaten Lampung Barat menjadi 118 DI dengan Luas Sawah
sebanyak 11.442,51 Ha, hal ini karena adanya penambahan 6 Daerah
Irigasi baru. Pada awal tahun 2017 kondisi Infrastruktur irigasi
Kabupaten Lampung Barat dari total luas irigasi 11.442,51 Ha kondisi
baik 4.818,14 Ha (42,11%), kondisi sedang 5.191,51 Ha (45,37%) dan
kondisi rusak 1.432,86 Ha (12,52%) dengan Indek Pertanaman (IP)
sebesar 114,98%.
31
Grafik luas baku irigasi yang belum dikelola
Grafik pada Gambar secara total luas baku irigasi yang belum
dikelola atau sisa baku sebesar 55% (6.249 Ha) dan yang telah dikelola
atau berfungsi sebesar 45% (5.193 Ha). Hal ini terjadi karena sebagian
daerah irigasi yang dapat diairi merupakan kebun produktif (kopi) dan
sebagian lagi merupakan daerah yang rawan banjir terutama daerah
Irigasi di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Potensi ini dapat
dikembangkan apabila harga komoditas padi dipasaran lebih
menguntungkan dari pada komoditas perkebunan dan harus didukung
oleh kehandalan kinerja jaringan irigasi. Komitmen untuk
meningkatkan kinerja jaringan irigasi harus juga didukung oleh
ketersediaan pendanaan. Upaya ini harus dilakukan dalam rangka
45%
55%
Grafik Luas Irigasi 11.442 Ha, Luas Fungsi 5.192 Ha dan Sisa Baku 6.249 Ha
FUNGSI
SISA BAKU
32
mencapai program pemerintah untuk menjadi bangsa yang berdaulat
dibidang pangan.
Grafik Kondisi Irigasi Kabupaten Lampung Barat 2013 – 2017
Ditinjau dari Indeks Pertanaman (IP) terlihat mengalami
peningkatan seperti ditunjukan oleh grafik dibawah ini.
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2013 2014 2015 2016 2017
KONDISI DAERAH IRIGASI
BAIK SEDANG RUSAK
100
102,51
109,94
112,64
114,98
90
95
100
105
110
115
120
INDEKS PERTANAMAN (IP)
2012 2013 2014 2015 2016
33
Percepatan pembangunan infrastruktur di perdesaan sangat
bermanfaat bagi masyarakat di perdesaan yang dilakukan melalui
penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat.
Hasil capaian peningkatan jalan lingkungan perdesaan dalam
kurun waktu 2010 s.d. 2017 adalah dengan semakin banyaknya jalan
lingkungan perdesaan yang telah dibangun baik berdasarkan jumlah
ruas/lokasi pembangunan maupun panjang jalan yang telah dibangun
Pelayanan Air Minum Perdesaan yang ada di Kabupaten Lampung
Barat saat ini dikelola langsung oleh masyarakat. Pengelolaan oleh
masyarakat ini dilakukan melalui pembentukan pengurus/kelompok
pemakai air. Distribusi air minum dilakukan dengan memanfaatkan
system gravitasi melalui perpipaan yang dibangun oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah atau melalui pemberdayaan masyarakat
lainnya atau melalui swadaya murni.
Dari 136 desa/kelurahan yang ada di lampung Barat, baru 67
desa yang sudah dibangun dan terlayani SPAM Perdesaan, sedangkan 69
desa/kelurahan belum terlayani SPAM Perdesaan.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GRAFIK PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERDESAAN
Beton Latasir Telford/Sirtu Jumlah Ruas
34
SPAM di Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
1. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan - SPAM IKK (Ibu Kota
Kecamatan.
2. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan – SPAM Perdesaan.
Sedangkan pengelolaan SPAM yang telah dibangun dibagi menjadi :
1. SPAM Perdesaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat
(Pokmas/OMS/BUMDES)
2. SPAM Ibukota Kabupaten yang dikelola oleh PDAM Limau Kunci
Pelayanan air bersih khususnya pada darah ibukota kecamatan
dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. PDAM
ini telah beroperasi sejak tahun 1995 setelah terpisah dari PDAM
Kabupaten Lampung Utara.
Total sambungan rumah (SR) PDAM Limau Kunci sebanyak
11.093 SR, dengan SR aktif sebanyak 10.794 unit (data sampai dengan
Agustus 2015).
Sumber air yang dipakai berasal dari air sungai/ air permukaan
dan beroperasi dengan memanfaatkan gravitasi.
Tabel Pelayanan SPAM IKK Kabupaten Lampung Barat
No Pelayanan Air Bersih Kapasitas
1 Sumber air baku Air Sungai/ Air Permukaan
2 Kapasitas terpasang 205 liter/detik
3 Cabang/unit pengelolaan 10 unit
4 Jumlah sambungan rumah (SR) terpasang 12.941 SR
5 Jumlah sambungan rumah (SR) aktif 12.701 SR
6 Produksi air 2.734.279 M3/bulan
7 Distribusi air 2.734.279 M3/bulan
8 Air terjual 2.136.644 M3/bulan
9 Sistem operasi dan jam pelayanan Gravitasi murni/24 jam
Sumber : PDAM Limau Kunci Oktober 2017
35
Hasil pembangunan gedung pada kurun waktu 2008 – 2017
Pembangunan :
1. Kawasan Wisata Lumbok Seminung Resort (2006 – 2008)
2. Kawasan Sekuting Terpadu
• Masjid Bintang Mas (Kompleks Islamic Center) (2009 – 2010)
• Tugu Piala Tetap MTQ (2013)
• Gedung Olah Raga (GOR) Aji Saka (2012 – 2015)
• Stadion Olah Raga Bumi Sekala Bghak (2015 – sekarang)
• Kantor UPT Pengelolaan Kawasan Sekuting Terpadu (2016)
3. Kawasan Rest Area Sumber Jaya
• Tugu Muli Batin dan nomenkelatur Bumi Sekala Bghak (2014 –
2015)
4. Pembangunan Gedung Arsip Kejaksaaan Negeri Liwa (2016)
5. Pembangunan Rumah Prestasi / Lamban Tambo (2013)
6. Pembangunan Asrama Mahasiswa di Bandar Lampung (2014 – 2015)
7. Pembangunan Gedung Infokom (2015)
8. Pembangunan Gedung Arsip DPRD (2014)
9. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Air Hitam (2013)
10. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Kebun Tebu (2013)
11. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Pagar Dewa (2013)
12. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Bandar Negeri Suoh (2013)
13. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Batu Ketulis (2013)
14. Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Lumbok Seminung (2013)
15. Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
(2013)
16. Pembangunan Gudang Obat Dinas Kesehatan (2013)
17. Pembangunan Gedung Serba Guna (GSG) Krui (2012)
Rehabilitasi :
1. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Sumber Jaya (2016)
2. Rehabilitasi Kantor BPBD (2016)
3. Rehabilitasi Operational Room (OR) Kantor Bupati (2016)
4. Rehabilitasi Kantor Kecamatan Suoh (2016)
5. Rehabilitasi Instalasi Air Bersih Rumah Dinas Kajari (2016)
36
6. Penataan Pertigaan Tugu Sari Sumber Jaya (2016)
7. Pembangunan Gerbang Perkotaan (2016)
8. Rehabilitasi Kantor Bappeda (2015)
9. Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan (2015)
10. Rehabilitasi Kantor Dinas Koperindag (2015)
11. Rehabilitasi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2015)
12. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Tugu Sari (2015)
13. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Fajar Bulan (2015)
14. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sekicau (2015)
15. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Pasar Liwa (2015)
16. Rehabilitasi Kantor Kelurahan Way Mengaku (2015)
17. Rehabilitasi Rumah Dinas Kajari (2015)
18. Rehabilitasi Aula Kantor Camat Way Tenong (2015)
19. Rehabilitasi Seminung Lumbok Resort (2015)
20. Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD (2015)
21. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD (2015)
22. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Ketua II DPRD (2014)
23. Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati (2013)
24. Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati (2013)
25. Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres (2013)
26. Rehabilitasi Gazebo dan Nomenkelatur Pemda (2012)
27. Renovasi Gedung Perwakilan Way Halim (2010)
28. Rehab Ruang Kerja Bupati (2009)
29. Rehab Ruang Kerja Wakil Bupati (2009)
30. Rehab Rumah Dinas Wakil Bupati (2009)
Permasalahan yang ada di bidang pekerjaan umum adalah sebagai
berikut:
Dalam peningkatan dan pembangunan prasarana infrastruktur jalan
permaslahan yang sering dihadapai adalah :
- Kondisi Lampung Barat yang rawan bencana
37
- Masih banyaknya daerah terisolir yang melintasi daerah kawasan
lindung
- Geografis → Pegunungan, Struktur Tanah → kurang baik
Pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air dan irigasi selalu
mengalami permasalahan :
- Kondisi di lokasi yang sering terjadi bencana longsor
- Perubahan alur sungai akibat penumpukan sedimentasi atau
pendangkalan sungai.
- Irigasi yang ada merupakan irigasi sederhana dengan luasan yang kecil
karena kondisi alam yang berbukit-bukit
Adanya penurunan kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya
luasan kawasan permukiman kumuh, disebabkan :
- Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan
dan permukiman
- Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman
- Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan
pembangunan prasarana dan sarana kawasan
Terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana di
beberapa kawasan pemukiman, lemahnya pengawasan dan pengendalian
alih fungsi lahan untuk pembangunan permukiman dan perumahan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Perbandingan antara rancangan awal RKPD 2019 dengan
rancangan awal usulan RKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Lampung Barat sesuai tabel berikut:
38
Review terhadap Rancangan Awal RKPD / Renstra OPD Tahun 2019
No
Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.014.754.620 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.014.754.620
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 Bulan 10.600.000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12 Bulan 10.600.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 40.320.000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 40.320.000
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 28.819.350
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan 28.819.350
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan 200.000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
12 Bulan 200.000
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan 6.016.500
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan 6.016.500
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 35.649.075
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 35.649.075
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan 40.451.250
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12 Bulan 40.451.250
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan 2.500.000
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12 Bulan 2.500.000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan 3.960.000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12 Bulan 3.960.000
39
- Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Bulan 7.200.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Bulan 7.200.000
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan 80.000.000
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 Bulan 80.000.000
- Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
1 Bulan 15.000.000
- Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
1 Bulan 15.000.000
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
12 Bulan 12.600.000
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
12 Bulan 12.600.000
- Biaya Operasional Kantor UPTD
12 Bulan 731.438.445 - Biaya Operasional Kantor UPTD
12 Bulan 731.438.445
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% gedung pemerintah dalam kondisi baik
74,65% 14.276.137.700 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
% gedung pemerintah dalam kondisi baik
74,65% 14.276.137.700
- Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun
2 gedung 5.700.000.000 - Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun
2 gedung 5.700.000.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 Gedung 55.000.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
1 Gedung 55.000.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
10 Unit 218.687.700 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
10 Unit 218.687.700
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kendaraan dinas gedung kantor yang dipelihara
1 Tahun 9.450.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah kendaraan dinas gedung kantor yang dipelihara
1 Tahun 9.450.000
40
- Pengadaan meubelair 50.000.000
- Pengadaan meubelair 50.000.000
- Pengadaan notebook 75.000.000
- Pengadaan notebook 75.000.000
- Pengadaan printer 2.500.000
- Pengadaan printer 2.500.000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas yang direhab
2 gedung 1.500.000.000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Jumlah rumah dinas yang direhab
2 gedung 1.500.000.000
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
4 gedung 5.115.500.000 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab
4 gedung 5.115.500.000
- Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun
1 dokumen
500.000.000 - Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung Kantor
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedung kantor yang disusun
1 dokumen 500.000.000
- Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun
2 gedung 800.000.000 - Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun
2 gedung 800.000.000
- Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah
Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yang disusun
1 dokumen
250.000.000 - Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah
Jumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yang disusun
1 dokumen 250.000.000
41
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
126.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
126.000.000
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 orang 5.000.000
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
2 orang 5.000.000
- Pembinaan Jasa Kontruksi 50 orang 121.000.000 - Pembinaan Jasa Kontruksi 50 orang 121.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
147.740.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
147.740.000
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Tahun 1.500.000
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 Tahun 1.500.000
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4 Tahun 1.500.000
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4 Tahun 1.500.000
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Tahun 2.980.000
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1 Tahun 2.980.000
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Tahun 3.725.000
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1 Tahun 3.725.000
- Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Tahun 123.670.000 - Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1 Tahun 123.670.000
- Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
11 Tahun 14.365.000
- Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
11 Tahun 14.365.000
5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
% jalan dalam kondisi baik
62,00% 119.169.000.000 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
% jalan dalam kondisi baik
62,00% 119.169.000.000
42
- Perencanaan pembangunan jalan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun
3 dokumen
350.000.000 - Perencanaan pembangunan jalan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun
3 dokumen 350.000.000
- Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun
8 km 3.569.377.720 - Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun
8 km 3.569.377.720
- Perencanaan pembangunan jembatan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang disusun
6 dokumen
600.000.000 - Perencanaan pembangunan jembatan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang disusun
6 dokumen 600.000.000
- Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun
2 unit 3.358.800.000 - Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun
2 unit 3.358.800.000
- Perencanaan Peningkatan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun
12 dokumen
750.000.000 - Perencanaan Peningkatan Jalan
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang disusun
12 dokumen
750.000.000
43
- Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan
55 km 54.698.672.280 - Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan
55 km 54.698.672.280
- DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun
35 km 55.842.150.000 - DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun
35 km 55.842.150.000
6 Program Perencanaan Tata Ruang
% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang
100% 551.210.615 Program Perencanaan Tata Ruang
% peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan perencanaan tata ruang
100% 551.210.615
- Koordinasi Perencanaan Tata Ruang
Koordinasi Perencanaan Tata Ruang
12 bulan 151.210.615 - Koordinasi Perencanaan Tata Ruang
Koordinasi Perencanaan Tata Ruang
12 bulan 151.210.615
- Penyusunan PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun
1 dokumen
400.000.000 - Penyusunan PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun
1 dokumen 400.000.000
7 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
% penanganan air limpasan
85% 1.790.000.000 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
% penanganan air limpasan
85% 1.790.000.000
44
- Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun
2 Dokumen
150.000.000 - Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun
2 Dokumen 150.000.000
- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang dibangun
2 Lokasi 1.640.000.000 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoar yang dibangun
2 Lokasi 1.640.000.000
8 Program pembangunan turap/talud/bronjong
% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil
75% 1.700.000.000 Program pembangunan turap/talud/bronjong
% penanganan kejadian longsor dan/atau tanah labil
75% 1.700.000.000
45
- Perencanaan turap/talud/brojong
Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun
1 Dokumen
100.000.000 - Perencanaan turap/talud/brojong
Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjong yang disusun
1 Dokumen 100.000.000
- Pembangunan turap/talud/bronjong
Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun
3 Lokasi 1.600.000.000 - Pembangunan turap/talud/bronjong
Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun
3 Lokasi 1.600.000.000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang'
180.000.000 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang'
180.000.000
- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang
120 Orang
180.000.000 - Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatan ruang
120 Orang 180.000.000
9 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
% jalan dalam kondisi baik
62,00% 5.550.000.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
% jalan dalam kondisi baik
62,00% 5.550.000.000
46
- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yang direhab
5 Dokumen
550.000.000 - Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yang direhab
5 Dokumen 550.000.000
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatan yang direhab
150 KM 5.000.000.000 - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatan yang direhab
150 KM 5.000.000.000
10 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan
100,00% 360.000.000 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
% penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan
100,00% 360.000.000
- Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Jumlah penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1 Tahun 360.000.000 - Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
Jumlah penanganan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
1 Tahun 360.000.000
47
11 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
% tersedianya data ruas jalan dan jembatan
100,00% 240.000.000 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
% tersedianya data ruas jalan dan jembatan
100,00% 240.000.000
- Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan
1 Dokumen
240.000.000 - Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan
Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang dimutakhirkan
1 Dokumen 240.000.000
12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
% alat berat dalam kondisi baik
100,00% 990.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
% alat berat dalam kondisi baik
100,00% 990.000.000
- Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli
1 Unit 750.000.000 - Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli
1 Unit 750.000.000
- Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah alat berat yang dipelihara
4 Unit 240.000.000 - Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
Jumlah alat berat yang dipelihara
4 Unit 240.000.000
13 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
% jaringan irigasi baik
49% 21.044.500.000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
% jaringan irigasi baik
49% 21.044.500.000
48
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara
834 Ha 1.500.000.000 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara
834 Ha 1.500.000.000
- DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)
Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun
35 Lokasi 13.954.500.000 - DAK Penugasan Bidang Irigasi (Prioritas Daerah)
Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun
35 Lokasi 13.954.500.000
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun
100 Ha 3.450.000.000 - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun
100 Ha 3.450.000.000
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa
Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun
150 Ha 1.500.000.000 - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa
Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun
150 Ha 1.500.000.000
- Perencanaan Teknis Bidang Pengairan
Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun
6 dokumen
640.000.000 - Perencanaan Teknis Bidang Pengairan
Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang pengairan yang disusun
6 dokumen 640.000.000
14 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Peningkatan ketersediaan air tanah
24,00% 1.500.000.000 Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Peningkatan ketersediaan air tanah
24,00% 1.500.000.000
49
- Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi
Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab
1 Lokasi 1.500.000.000 - Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi
Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasi yang direhab
1 Lokasi 1.500.000.000
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
% air minum aman dan sanitasi layak
80,8% 85,84%
12.221.500.000 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah
% air minum aman dan sanitasi layak
80,8% 85,84%
12.221.500.000
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
8 lokasi -
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
8 lokasi -
- Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun
4 dokumen
650.000.000 - Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang disusun
4 dokumen 650.000.000
50
- DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
10 lokasi 438.900.000 - DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
10 lokasi 438.900.000
- Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air minum
Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yang dibangun dan dipelihara
2 lokasi 1.500.000.000 - Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan Prasarana air minum
Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yang dibangun dan dipelihara
2 lokasi 1.500.000.000
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
3 lokasi 2.000.000.000 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
3 lokasi 2.000.000.000
- DAK Reguler Bidang Air Minum
Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
5 Lokasi 1.332.800.000 - DAK Reguler Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang dibangun
5 Lokasi 1.332.800.000
- Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi
3 lokasi 1.200.000.000 - Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yang didampingi
3 lokasi 1.200.000.000
51
- DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
25 lokasi 5.099.800.000 - DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang disediakan
25 lokasi 5.099.800.000
16 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir
39% 15.299.500.000 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir
39% 15.299.500.000
- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai
Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan
13 Lokasi 13.799.500.000 - Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai
Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendalikan
13 Lokasi 13.799.500.000
- Pembangunan Prasarana Pengaman Danau
Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun
1 Lokasi 1.500.000.000 - Pembangunan Prasarana Pengaman Danau
Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yang dibangun
1 Lokasi 1.500.000.000
17 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
% jalan lingkungan dalam kondisi baik
61,44% 24.101.387.685 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
% jalan lingkungan dalam kondisi baik
61,44% 25.101.387.685
52
- Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun
60 KM 18.033.987.685 - Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun
60 KM 18.033.987.685
- Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan
Panjang jalan perdesaan yang direhab, jumlah jembatan perdesaan yang direhab
10 Lokasi 4.000.000.000 - Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan
Panjang jalan perdesaan yang direhab, jumlah jembatan perdesaan yang direhab
10 Lokasi 4.000.000.000
- Penyusunan Database Jalan Lingkungan
Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun
1 Dokumen
300.000.000 - Penyusunan Database Jalan Lingkungan
Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yang disusun
1 Dokumen 300.000.000
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun
1 Dokumen
345.000.000 - Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan lingkungan perdesaan yang disusun
1 Dokumen 345.000.000
53
- DAK Afirmasi Bidang Transportasi
Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun
1 LS 1.422.400.000 - DAK Afirmasi Bidang Transportasi
Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun
1 LS 1.422.400.000
18 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air
35,00% 500.000.000 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
Peningkatan tata kelola Sumber Daya Air
35,00% 500.000.000
- Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan
Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji
1 Dokumen
500.000.000 - Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan
Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungai dan pola penampungan aliran air permukaan yang dikaji
1 Dokumen 500.000.000
19 Program Pengembangan Perumahan
% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
20,65% -
Program Pengembangan Perumahan
% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
20,65% -
54
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Jumlah rumah MBR yang terbangun
100 Unit rumah layak huni
-
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Jumlah rumah MBR yang terbangun
100 Unit rumah layak huni
-
20 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
20,65% 4.489.401.700 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
% Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
20,65% 4.489.401.700
- DAK Perumahan dan Permukiman
Jumlah rumah MBR yang terbangun
500 Unit rumah layak huni
4.489.401.700 - DAK Perumahan dan Permukiman
Jumlah rumah MBR yang terbangun
500 Unit rumah layak huni
4.489.401.700
21 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat
54,64% 3.880.000.000 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
% tanah milik Pemerintah Kab. Lampung Barat bersertifikat
54,64% 3.880.000.000
- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah persil tanah yang ditata
135 Percil 735.000.000 - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah persil tanah yang ditata
135 Percil 735.000.000
- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB
Jumlah luas tanah yang diadakan
2 Ha 2.280.000.000 - Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB
Jumlah luas tanah yang diadakan
2 Ha 2.280.000.000
55
- Perencanaan Pengadaan Tanah
Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun
1 Dokumen
90.000.000
- Perencanaan Pengadaan Tanah
Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun
1 Dokumen 90.000.000
- Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah
Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi
1 Dokumen
196.000.000 - Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah
Jumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yang diinventarisasi
1 Dokumen 196.000.000
- Inventarisasi tanah eks. Erfpacht
Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi
1 Dokumen
179.000.000 - Inventarisasi tanah eks. Erfpacht
Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yang diinventarisasi
1 Dokumen 179.000.000
- Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap
Jumlah orang yang menerima penyuluhan
5000 Orang
400.000.000 - Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah Sistematik Lengkap
Jumlah orang yang menerima penyuluhan
5000 Orang
400.000.000
22 Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
% penanganan permasalahan tanah
40% 120.000.000 Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
% penanganan permasalahan tanah
40% 120.000.000
56
- Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi
3 Kasus 120.000.000 - Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
Jumlah konflik pertanahan yang terfasilitasi
3 Kasus 120.000.000
23 Program Pembangunan Kebun Raya Liwa
% prasarana pendamping
KRL terbangun
100% 2.000.000.000 Program Pembangunan Kebun Raya Liwa
% prasarana pendamping
KRL terbangun
100% 2.000.000.000
- Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa
Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun
1 Lokasi 2.000.000.000 - Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa
Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yang dibangun
1 Lokasi 2.000.000.000
TOTAL 231.251.132.320 231.751.132.320
57
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan Kegiatan usulan masyarakat diajukan melalui
surat ataupun melalui wadah berupa musrenbang, dari tingkat
pekon/desa hingga tingkat kabupaten. Adapun penentuan program
dan kegiatan yang dapat dilaksanakan disesuaikan dengan skala
prioritas dari program dan kegiatan yang diusulkan dan atas
ketersediaan dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana
diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun
2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN
MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut
ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam
sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang
tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri,
dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya
menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :
1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung
kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial
masyarakat dan kesejahteraan ekonomimasyarakat terjaga
sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan
bidang sosial.
2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan,
sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang
tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup
(IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang
tercermin padameningkatnya kualitas pelayanan dasar,
pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.
59
60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sesuai
dengan tujuan yang tertera pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017-2022 adalah sebagai
berikut:
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan
misi 1 : mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara
berkeadilan dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan
lingkungan
1
Tersedianya jalan dan
jembatan dalam kondisi
mantap
Meningkatnya
konektivitas dan
aksesibilitas antar wilayah
Persentase jalan dengan
kondisi mantap (persen)
Persentase jembatan dengan
kondisi mantap (persen)
2 Tersedianya jaringan
irigasi dalam kondisi baik;
Meningkatnya kualitas
jaringan irigasi dan
pengendalian daya
rusak air
Persentase jaringan irigasi
yang berfungsi (Persen)
3 Meningkatnya perumahan
yang memenuhi standar
kelayakan dan kesehatan
Meningkatnya kualitas perumahan dan
permukiman
Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
(Persen)
4 Meningkatnya
pemanfaatan tata ruang
sesuai dengan peruntukan
Meningkatnya
pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR &
RTBL
Persentase Pemanfaatan
Lahan Sesuai RTRW (Persen)
misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan
berorientasi pada pelayanan publik
5 Tercapainya status
hukum tanah yang
akuntabel
Meningkatnya
penataan hak tanah
aset pemerintah dan masyarakat
Persentase status hukum
tanah yang akuntabel
3.2. Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
61
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah
- Biaya Operasional Kantor UPTD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
-
Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas/Gedung
Kantor
- Pembangunan Rumah Dinas
- Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung Pemerintah
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Pembinaan Jasa Kontruksi
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan SKPD
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Perencanaan pembangunan jalan
- Pembangunan jalan
- Perencanaan pembangunan jembatan
- Pembangunan jembatan
62
- Perencanaan Peningkatan Jalan
- Peningkatan Jalan
DAK Penugasan Bidang Jalan
6. Program Perencanaan Tata Ruang
- Fasilitasi PERDA RDTR
7. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
- Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong/trotoar
- Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/trotoar
8. Program pembangunan turap/talud/bronjong
- Perencanaan turap/talud/brojong
- Pembangunan turap/talud/bronjong
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan
10. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
11. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
- Pemutakhiran Data Base Jalan dan Jembatan
12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- Pengadaan alat-alat berat
- Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
13. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi
- Pembangunan dan Peningkatan Jaringan rawa
- Perencanaan Teknis Bidang Pengairan
14. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
- Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air
63
limbah
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
-
Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
-
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
Prasarana air minum
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Pendamping Pamsimas
16. Program Pengendalian Banjir
- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air dan Badan-Badan Sungai
- Pembangunan Prasarana Pengaman Danau
- Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
17. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan
- Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan
18. Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
-
Studi kelayakan pengembangan daerah aliran sungai dan pola
penampungan aliran air permukaan
19. Program Pengembangan Perumahan
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
20. Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- DAK Perumahan dan Permukiman
21. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB
- Perencanaan Pengadaan Tanah
- Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah Pemerintah
22. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan
23. Program Pembangunan Kebun Raya Liwa
- Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa
64
65
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah
adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran
RPJMD.
Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah
adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.
Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan
tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai
kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan
bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja-PD).
Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan
urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung
Barat. Tabel program dan kegiatan ditampilkan pada Lampiran II.
66
BAB V
PENUTUP
Sebagai penutup dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat selaku dinas pendukung dari
kegiatan berbagai sektor lainnya, dalam penyusunan RENJA-OPD
telah diupayakan untuk selaras dan sejalan dengan berbagai
kegiatan yang telah disusun oleh Dinas/Instansi lainnya dan
aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang dirangkum melalui
Jaring Asmara (Forum Musrenbang Pekon sampai dengan
Musrenbang Kabupaten).
Berbagai rencana program kegiatan yang telah disusun dan
ditetapkan skala prioritas untuk masing-masing misi, dalam
pelaksanaannya akan memperhatikan dan menyesuaikan dengan
kesiapan dana yang dimiliki dan disiapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat.
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG
BARAT
Ir. ANSARI
Pembina Tk. I NIP. 19640912 199703 1 005
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana
Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan.
Penyusunan RENJA merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 bahwa
Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap
tahun. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat dalam
merencanakan Program dan Kegiatan untuk pembangunan infrastruktur
daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 ini,
maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah
banyak membantu hingga selesainya penyusunan RENJA ini.
Penyusunan RENJA ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun
demikian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten
Lampung Barat tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan
dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian kami telah
berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi
dengan pelaksana kegiatan. Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat ini
telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Lampung Barat.
Liwa, Maret 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lampung Barat
Ir. ANSARI Pembina Tk. I
NIP. 19640912 199703 1 005
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II (HASIL ENTRY E-PLANNING / SIPPD)
LAMPIRAN 1
NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Urusan Wajib
1 0,3 0,3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Makanan dan Minuman 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
6 bulan 1 bulan 1 bulan 16,67 %
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Biaya Operasional Kantor UPTD 60 bulan 12 bulan 12 bulan 20,00 %
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
% gedung pemerintah
dalam kondisi baik
80,85% 70,52% 70,52% 87,22 %
Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang
dibangun
2 gedung 6 gedung 6 gedung 300,00 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
5 gedung 1 gedung 1 gedung 20,00 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
50 gedung 10 gedung 10 gedung 20,00 %
1 2 3 4
Target Program dan
Kegiatan (Renja
OPD) tahun 2018
5
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra OPD s.d. Tahun 2018
DAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD S.D. TAHUN 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target Kinerja Capaian
Program dan Kegiatan
(Renstra OPD) Tahun
2022
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2018
Catatan
6 7=6/4 8
Page 1 of 7
1 2 3 4
Target Program dan
Kegiatan (Renja
OPD) tahun 2018
5
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra OPD s.d. Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target Kinerja Capaian
Program dan Kegiatan
(Renstra OPD) Tahun
2022
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2018
Catatan
6 7=6/4 8
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dinas
Jumlah rumah dinas yang
direhab
6 gedung 3 gedung 3 gedung 50,00 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor yang
direhab
22 gedung 16 gedung 16 gedung 72,73 %
Perencanaan
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah
Dinas/Gedung Kantor
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan/rehabilitasi
rumah dinas/gedung kantor
yang disusun
5 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 160,00 %
Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang
dibangun
2 gedung - gedung - gedung - %
Perencanaan Inventarisasi Bangunan
Gedung Pemerintah
Jumlah dokumen
inventarisasi bangunan
gedung yang disusun
1 dokumen - dokumen - dokumen - %
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Pembinaan Jasa Kontruksi 5 kali 1 kali 1 kali 20,00 %
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Peningkatan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Penetapan Renstra SKPD 2017-
2022
10 buku 10 buku 10 buku 100,00 %
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
% jalan dalam kondisi baik 75,00% 55,50% 55,50% 74,00 %
Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
jalan yang disusun
10 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 30,00 %
Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang
dibangun
170 km 30,2 km 30,2 km 17,76 %
Page 2 of 7
1 2 3 4
Target Program dan
Kegiatan (Renja
OPD) tahun 2018
5
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra OPD s.d. Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target Kinerja Capaian
Program dan Kegiatan
(Renstra OPD) Tahun
2022
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2018
Catatan
6 7=6/4 8
Perencanaan pembangunan
jembatan
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
jembatan yang disusun
30,00 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 20,00 %
Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang
dibangun
76 unit 16 unit 16 unit 21,05 %
Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen
perencanaan peningkatan
jalan yang disusun
59 dokumen 11,00 dokumen 11,00 dokumen 18,64 %
Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang
ditingkatkan
526 km 105,9 km 105,9 km 20,13 %
DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang
dibangun
650 km 130 km 130 km 20,00 %
Program Perencanaan Tata Ruang % peningkatan tata kelola
bangunan sesuai dengan
perencanaan tata ruang
100% 1 1 100,00 %
Fasilitasi RANPERDA RDTR Jumlah dokumen Ranperda
RDTR yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Fasilitasi PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda
RDTR yang disusun
1 dokumen - %
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong/trotoar
% penanganan air
limpasan
100% 100% 100% 100,00 %
Perencanaan Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan
saluran drainase/gorong-
gorong/trotoar yang disusun
10 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 60,00 %
Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong/trotoar
Jumlah lokasi saluran
drainase/gorong-
gorong/trotoar yang dibangun
33 lokasi 23 lokasi 23 lokasi 69,70 %
Program pembangunan
turap/talud/bronjong
% penanganan kejadian
longsor dan/atau tanah
labil
90,00% 80% 80% 88,89 %
Perencanaan turap/talud/brojong Jumlah dokumen
perencanaan
turap/talud/bronjong yang
disusun
6 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 66,67 %
Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah lokasi
turap/talud/bronjong yang
dibangun
19 lokasi 12 lokasi 12 lokasi 63,16 %
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
% peningkatan tata kelola
bangunan sesuai dengan
perencanaan tata ruang
100% 100% 100% 100,00 %
Sosialisasi kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
Jumlah orang yang
memahami aturan
pemanfaatan ruang
120 orang 120 orang 120 orang 100,00 %
Page 3 of 7
1 2 3 4
Target Program dan
Kegiatan (Renja
OPD) tahun 2018
5
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra OPD s.d. Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target Kinerja Capaian
Program dan Kegiatan
(Renstra OPD) Tahun
2022
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2018
Catatan
6 7=6/4 8
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
% jalan dalam kondisi baik 75,00% 55,50% 55,50% 74,00 %
Perencanaan
rehabilitasi/pemeliharaan
jalan/jembatan
Jumlah dokumen
perencanaan jalan/jembatan
yang direhab
25 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 20,00 %
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan/jembatan
Jumlah panjang jalan direhab
dan jumlah jembatan yang
direhab
803 km 203 km 203 km 25,28 %
Program Tanggap Darurat Jalan
dan Jembatan
% penanganan tanggap
darurat jalan dan jembatan
100% 100% 100% 100,00 %
Rehabilitasi jalan dan jembatan
dalam kondisi tanggap darurat
Jumlah penanganan
rehabilitasi jalan dan
jembatan dalam kondisi
tanggap darurat
5 tahun 1 tahun 1 tahun 20,00 %
Program Pengembangan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan
Jembatan
% tersedianya data ruas
jalan dan jembatan
100% 100% 100% 100,00 %
Pemutakhiran Data Base Jalan dan
Jembatan
Jumlah dokumen database
jalan dan jembatan yang
dimutakhirkan
7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
% alat berat dalam kondisi
baik
100% 100% 100% 100,00 %
Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli 10 unit 1 unit 1 unit 10,00 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat
berat
Jumlah alat berat yang
dipelihara
15 unit 3 unit 3 unit 20,00 %
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya
% jaringan irigasi baik 60,00% 45,00% 45,00% 75,00 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi
yang direhab/dipelihara
4.894 Ha 834 Ha 834 Ha 17,04 %
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi
yang dibangun
175 lokasi
Pembangunan dan Peningkatan
Jaringan Irigasi
Luas cakupan jaringan irigasi
yang dibangun
920 Ha 100 Ha 100 Ha 10,87 %
Pembangunan dan Peningkatan
Jaringan rawa
Luas cakupan jaringan rawa
yang dibangun
600 Ha 110 Ha 110 Ha 18,33 %
Perencanaan Teknis Bidang
Pengairan
Jumlah dokumen
perencanaan teknis bidang
pengairan yang disusun
150 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 8,00 %
Page 4 of 7
1 2 3 4
Target Program dan
Kegiatan (Renja
OPD) tahun 2018
5
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra OPD s.d. Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target Kinerja Capaian
Program dan Kegiatan
(Renstra OPD) Tahun
2022
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2018
Catatan
6 7=6/4 8
Program pengembangan,
pengelolaan dan konservasi
sungai, danau dan sumber daya
air lainnya
Peningkatan ketersediaan
air tanah
30,00% 22,00% 22,00% 73,33 %
Rehabilitasi bangunan prasarana-
sarana konservasi
Jumlah lokasi bangunan
prasarana-sarana konservasi
yang direhab
9 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 33,33 %
92,50% 76,90% 76,90% 83,14 %
96,34% 82,34% 82,34% 85,47 %
Penyediaan prasarana dan sarana
air limbah
Jumlah lokasi prasarana dan
sarana sanitasi yang
disediakan
47 lokasi 11 lokasi 11 lokasi 23,40 %
Perencanaan Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air Minum dan
Air Limbah
Jumlah dokumen
perencanaan pengembangan
kinerja pengelolaan air minum
dan air limbah yang disusun
22 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 36,36 %
DAK Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan
sarana sanitasi yang
disediakan
75 lokasi 15 lokasi 15 lokasi 20,00 %
Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana
dan Prasarana air minum
Jumlah lokasi sarana dan
parasarana air minum yang
dibangun dan dipelihara
10 lokasi 2 lokasi 2 lokasi 20,00 %
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Air Bersih Perdesaan
Jumlah lokasi sarana dan
prasarana air bersih yang
dibangun
15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20,00 %
DAK Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan
prasarana air bersih yang
dibangun
25 lokasi 5 lokasi 5 lokasi 20,00 %
Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan
prasarana air bersih yang
didampingi
15 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 20,00 %
Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah
bebas banjir
45,00% 37,00% 37,00% 82,22 %
Pengendalian Banjir pada Daerah
Tangkapan air dan Badan-Badan
Sungai
Jumlah lokasi daerah
tangkapan air dan badan-
badan sungai yang
dikendalikan
48 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 52,08 %
Pembangunan Prasarana Pengaman
Danau
Jumlah lokasi prasarana
pengaman danau yang
dibangun
5 lokasi 4 lokasi 4 lokasi 80,00 %
Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran
dan tanggul sungai
Jumlah lokasi bantaran dan
tanggul sungai yang direhab
16 lokasi - %
Pengembangan pengelolaan daerah
rawa dalam rangka pengendali banjir
Jumlah lokasi pengembangan
daerah rawa yang dikelola
2 lokasi - %
Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
% jalan lingkungan dalam
kondisi baik
98,83% 45,75% 45,75% 46,29 %
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan air minum dan air
limbah
% air minum aman dan
sanitasi layak
Page 5 of 7
1 2 3 4
Target Program dan
Kegiatan (Renja
OPD) tahun 2018
5
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra OPD s.d. Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target Kinerja Capaian
Program dan Kegiatan
(Renstra OPD) Tahun
2022
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2018
Catatan
6 7=6/4 8
Pembangunan Jalan Lingkungan
Perdesaan
Panjang jalan lingkungan
perdesaan yang dibangun
253 km 50 km 50 km 19,76 %
Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan
Jembatan Perdesaan
Panjang jalan perdesaan
yang direhab,
jumlah jembatan perdesaan
yang direhab
85 km 15 km 15 km 17,65 %
Penyusunan Database Jalan
Lingkungan
Jumlah dokumen
inventarisasi jalan lingkungan
yang disusun
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Perencanaan Peningkatan Jalan
Lingkungan Perdesaan
Jumlah dokumen
perencanaan peningkatan
jalan lingkungan perdesaan
yang disusun
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20,00 %
Program Perencanaan dan
Pengembangan Sumber Daya Air
Peningkatan tata kelola
Sumber Daya Air
40,00% 32,00% 32,00% 80,00 %
Studi kelayakan pengembangan
daerah aliran sungai dan pola
penampungan aliran air permukaan
Jumlah dokumen
pengembangan daerah aliran
sungai dan pola
penampungan aliran air
permukaan yang dikaji
7 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 28,57 %
Melaksanakan survey, investigasi,
dan perencanaan detil (SID) sarana
prasarana SDA
Jumlah dokumen sarana
prasarana SDA yang di SID
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100,00 %
Program Pengembangan
Perumahan
% Rumah Layak Huni
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
11,37% 5,21% 5,21% 45,82 %
Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Jumlah rumah MBR yang
terbangun
500 unit 100 unit 100 unit 20,00 %
Program Lingkungan Perumahan
dan Permukiman
% Rumah Layak Huni
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR)
11,37% 5,21% 5,21% 45,82 %
DAK Perumahan dan Permukiman Jumlah rumah MBR yang
terbangun
2500 unit 500 unit 500 unit 20,00 %
Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
% tanah milik Pemerintah
Kab. Lampung Barat
bersertifikat
100% 43,32% 43,32% 43,32 %
Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah persil tanah yang
ditata
675 persil 135 persil 135 persil 20,00 %
Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Pemkab LB
Jumlah luas tanah yang
diadakan
10 Ha 2 Ha 2 Ha 20,00 %
Perencanaan Pengadaan Tanah Jumlah dokumen pengadaan
tanah yang disusun
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 20,00 %
Page 6 of 7
1 2 3 4
Target Program dan
Kegiatan (Renja
OPD) tahun 2018
5
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Renstra OPD s.d. Tahun 2018
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanTingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Target Kinerja Capaian
Program dan Kegiatan
(Renstra OPD) Tahun
2022
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d Tahun
2018
Catatan
6 7=6/4 8
Inventarisasi dan Penelusuran Alas
Hak Tanah Pemerintah
Jumlah dokumen alas hak
tanah pemerintah yang
diinventarisasi
3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 33,33 %
Inventarisasi tanah eks. Erfpacht Jumlah dokumen tanah eks.
Erfpacht yang diinventarisasi
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Penyuluhan Program Pensertifikatan
Tanah Sistematik Lengkap
Jumlah penyuluhan program
pensertifikatan tanah yang
dilaksanakan
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00 %
Program Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-konflik Pertanahan
% penanganan
permasalahan tanah
100% 20,00% 20,00% 20,00 %
Fasilitasi Penyelesaian Konflik
Konflik Pertanahan
Jumlah konflik pertanahan
yang terfasilitasi
15 kasus 3 kasus 3 kasus 20,00 %
Program Pembangunan Kebun
Raya Liwa
% prasarana pendamping
KRL terbangun
100% 70,00% 70,00% 70,00 %
Pembangunan Prasarana
Pendamping Kebun Raya Liwa
Jumlah prasarana
pendamping Kebun Raya
Liwa yang dibangun
3 unit 1 unit 1 unit 33,33 %
Page 7 of 7
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang01 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu OPD 12 Bulan 1.014.754.620 12 Bulan 1.116.110.05001 03 001 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. Balik
Bukit12 Bulan 10.600.000 APBD KAB 12 Bulan 11.686.500
01 03 001 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 40.320.000 APBD KAB 12 Bulan 42.336.000
01 03 001 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional
Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 28.819.350 APBD KAB 12 Bulan 30.260.318
01 03 001 007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 200.000 APBD KAB 12 Bulan 110.250
01 03 001 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 6.016.500 APBD KAB 12 Bulan 6.317.325
01 03 001 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 35.649.075 APBD KAB 12 Bulan 37.431.529
01 03 001 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 40.451.250 APBD KAB 12 Bulan 42.473.813
01 03 001 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 2.500.000 APBD KAB 12 Bulan 1.653.750
01 03 001 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 3.960.000 APBD KAB 12 Bulan 4.365.900
01 03 001 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 7.200.000 APBD KAB 12 Bulan 7.938.000
01 03 001 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 80.000.000 APBD KAB 12 Bulan 104.737.500
01 03 001 020 Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
1 Bulan 15.000.000 APBD KAB 1 Bulan 8.407.665
01 03 001 021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 12.600.000 APBD KAB 12 Bulan 13.891.500
01 03 001 038 Biaya Operasional Kantor UPTD Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu Kec. BalikBukit
12 Bulan 731.438.445 APBD KAB 12 Bulan 804.500.000
01 03 002 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
Ketersediaan sarana dan prasarana aparaturyang memadai
OPD 70 % 14.276.137.700 80 % 17.338.522.580
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 002 002 Pembangunan Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun Kec. Balik
Bukit2 Gedung 800.000.000 APBD KAB 0 Gedung 0
01 03 002 003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun Tersebar 2 Gedung 5.700.000.000 APBD KAB 2 Gedung 6.840.000.00001 03 002 010 Pengadaan Mebeleur Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor 100 Buah 50.000.000 APBD KAB Buah 001 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Kec. Balik
Bukit1 Gedung 55.000.000 APBD KAB 1 Gedung 60.000.000
01 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Kec. BalikBukit
10 Unit 218.687.700 APBD KAB 10 Unit 240.000.000
01 03 002 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Periode pemeliharaan peralatan gedung kantor Kec. BalikBukit
12 Bulan 9.450.000 APBD KAB 12 Bulan 9.922.580
01 03 002 041 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang direhab Tersebar 1 Gedung 1.500.000.000 APBD KAB 3 Gedung 2.500.000.00001 03 002 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang direhab Tersebar 4 Gedung 5.115.500.000 APBD KAB 4 Gedung 7.138.600.00001 03 002 058 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah
Dinas/Gedung KantorJumlah dokumen perencanaanpembangunan/rehabilitasi rumah dinas/gedungkantor yang disusun
Tersebar 1 Dokumen 500.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 550.000.000
01 03 002 092 Penpgadaan Peralatan Komputer Terpenuhinya kebutuhan komputerisasi kantor 1 Unit 2.500.000 APBD KAB Unit 001 03 002 093 Pengadaan Laptop Terpenuhinya kebutuhan komputerisasi kantor 5 Unit 75.000.000 APBD KAB Unit 001 03 002 096 Perencanaan Inventarisasi Bangunan Gedung
PemerintahJumlah dokumen inventarisasi bangunan gedung yangdisusun
Kab. LampungBarat
1 Dokumen 250.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 0
01 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
Jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya OPD 2 Orang 126.000.000 2 Orang 151.200.000
01 03 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kec. BalikBukit
2 Tahun 5.000.000 APBD KAB 2 Tahun 5.750.000
01 03 005 066 Pembinaan Jasa Kontruksi Kec. BalikBukit
50 Kali 121.000.000 APBD KAB 50 Kali 145.450.000
01 03 006 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Dokumen perencanaan dan keuangan yangakuntabel dan tepat waktu
OPD 19 Dokumen 147.740.000 19 Dokumen 177.264.000
01 03 006 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
Kec. BalikBukit
1 Tahun 1.500.000 APBD KAB 1 Tahun 1.788.000
01 03 006 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kec. BalikBukit
4 Tahun 1.500.000 APBD KAB 4 Tahun 1.788.000
01 03 006 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kec. BalikBukit
1 Tahun 2.980.000 APBD KAB 1 Tahun 3.576.000
01 03 006 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kec. BalikBukit
1 Tahun 3.725.000 APBD KAB 1 Tahun 4.470.000
01 03 006 007 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah
Kec. BalikBukit
1 Tahun 123.670.000 APBD KAB 1 Tahun 148.404.000
01 03 006 008 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanDokumen Perencanaan SKPD
Kec. BalikBukit
11 Tahun 14.365.000 APBD KAB 11 Tahun 17.238.000
01 03 015 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase jalan dan jembatan dalam kondisibaik
Tersebar 62 % 119.169.000.000 68 % 194.252.900.000
01 03 015 001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalanyang disusun
Tersebar 3 Dokumen 350.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 414.000.000
01 03 015 003 Pembangunan jalan Jumlah panjang jalan yang dibangun Tersebar 8 KM 3.569.377.720 APBD KAB 8 KM 6.285.000.000
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 015 004 Perencanaan pembangunan jembatan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
jembatan yang disusunTersebar 6 Dokumen 600.000.000 APBD KAB 6 Dokumen 621.000.000
01 03 015 005 Pembangunan jembatan Jumlah jembatan yang dibangun Tersebar 2 Unit 3.358.800.000 APBD KAB 3 Unit 6.000.000.00001 03 015 007 Perencanaan Peningkatan Jalan Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan yang
disusunTersebar 12 Dokumen 750.000.000 APBD KAB 12 Dokumen 1.035.000.000
01 03 015 008 Peningkatan Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Tersebar 20 KM 54.698.672.280 APBD KAB 20 KM 69.808.400.00001 03 015 026 DAK Penugasan Bidang Jalan Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan Tersebar 35 KM 55.842.150.000 APBD KAB 35 KM 110.089.500.00001 03 016 Program Perencanaan Tata Ruang Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan
perencanaan tata ruangTersebar 100 % 551.210.615 100 % 579.204.000
01 03 016 025 Penyusunan RDTR Kota/Kecamatan Jumlah dokumen RDTR Kota/Kecamatan yang disusun Kab. LampungBarat
0 Dokumen 0 APBD KAB 1 Dokumen 400.000.000
01 03 016 026 Penyusunan PERDA RDTR Jumlah dokumen Perda RDTR yang disusun Tersebar 1 Dokumen 400.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 001 03 016 027 Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Koordinasi Perencanaan Tata Ruang SKPD 12 Bulan 151.210.615 APBD KAB 12 Bulan 179.204.00001 03 019 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong/trotoarPersentase penanganan air limpasan Tersebar 85 % 1.790.000.000 90 % 1.526.400.000
01 03 019 001 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan salurandrainase/gorong-gorong/trotoar yang disusun
Tersebar 2 Dokumen 150.000.000 APBD KAB 2 Dokumen 158.400.000
01 03 019 003 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Jumlah lokasi saluran drainase/gorong-gorong/trotoaryang dibangun
Tersebar 2 Lokasi 1.640.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 1.368.000.000
01 03 020 Program Pembangunan turap/talud/brojong Persentase penanganan kejadian longsordan/atau tanah labil
Tersebar 75 % 1.700.000.000 80 % 1.166.400.000
01 03 020 001 Perencanaan turap/talud/brojong Jumlah dokumen perencanaan turap/talud/bronjongyang disusun
Tersebar 1 Dokumen 100.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 158.400.000
01 03 020 003 Pembangunan turap/talud/bronjong Jumlah lokasi turap/talud/bronjong yang dibangun Tersebar 3 Lokasi 1.600.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 1.008.000.00001 03 021 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Peningkatan tata kelola bangunan sesuai dengan
program pemanfaatan ruangTersebar 90 % 180.000.000 92 % 216.000.000
01 03 021 007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Jumlah orang yang memahami aturan pemanfaatanruang
Tersebar 120 Orang 180.000.000 APBD KAB 120 Orang 216.000.000
01 03 022 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
Persentase jalan dan jembatan terpelihara Tersebar 62 % 5.550.000.000 68 % 4.536.000.000
01 03 022 022 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan
Jumlah dokumen perencanaan jalan/jembatan yangdirehab
Tersebar 5 Dokumen 550.000.000 APBD KAB 5 Dokumen 360.000.000
01 03 022 023 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan/Jembatan Jumlah panjang jalan direhab dan jumlah jembatanyang direhab
Tersebar 150 KM 5.000.000.000 APBD KAB 150 KM 4.176.000.000
01 03 028 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Persentase penanganan tanggap darurat jalandan jembatan
Tersebar 100 % 360.000.000 100 % 432.000.000
01 03 028 002 Rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggapdarurat
Periode penanganan rehabilitasi jalan dan jembatandalam kondisi tanggap darurat
Tersebar 1 Tahun 360.000.000 APBD KAB 1 Tahun 432.000.000
01 03 030 Program Pengembangan Sistem Informasi/DataBase Jalan dan Jembatan
Persentase tersedianya data ruas jalan danjembatan
Tersebar 100 % 240.000.000 100 % 288.000.000
01 03 030 001 Pemutakhiran Data Base Jalan Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yangdimutakhirkan
Tersebar 1 Dokumen 240.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 288.000.000
01 03 032 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan
Persentase alat berat dalam kondisi baik Tersebar 100 % 990.000.000 100 % 288.000.000
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 032 004 Pengadaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dibeli Liwa 2 Unit 750.000.000 APBD KAB 6 Unit 001 03 032 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara Kec. Balik
Bukit4 Unit 240.000.000 APBD KAB 5 Unit 288.000.000
01 03 034 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Persentase jaringan irigasi berfungsi baik Tersebar 49 % 21.044.500.000 53 % 35.726.400.000
01 03 034 010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang direhab/dipelihara Tersebar 834 Ha 1.500.000.000 APBD KAB 834 Ha 1.872.000.00001 03 034 020 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun Tersebar 35 Lokasi 13.954.500.000 APBD KAB 35 Lokasi 28.706.400.00001 03 034 022 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Luas cakupan jaringan irigasi yang dibangun Tersebar 100 Ha 3.450.000.000 APBD KAB 100 Ha 4.140.000.00001 03 034 030 Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Rawa Luas cakupan jaringan rawa yang dibangun Tersebar 150 Ha 1.500.000.000 APBD KAB 150 Ha 432.000.00001 03 034 031 Perencanaan Teknis Bidang Pengairan Jumlah dokumen perencanaan teknis bidang
pengairan yang disusunTersebar 6 Dokumen 640.000.000 APBD KAB 12 Dokumen 576.000.000
01 03 039 Program pengembangan, pengelolaan dan konversisungai, danau dan sumber daya air lainnya
Peningkatan ketersediaan air tanah Tersebar 24 % 1.500.000.000 26 % 7.200.000.000
01 03 039 011 Rehabilitasi bangunan prasarana-sarana konservasi Jumlah lokasi bangunan prasarana-sarana konservasiyang direhab
Tersebar 1 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 7.200.000.000
01 03 041 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan airminum dan air limbah
Persentase air minum aman Tersebar 80.8 % 12.221.500.000 84.7 % 15.469.060.000
Persentase sanitasi layak Tersebar 85.84 % 89.34 %01 03 041 002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yang
disediakanTersebar 0 Lokasi 0 APBD KAB 8 Lokasi 1.200.000.000
01 03 041 016 Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah yang disusun
Tersebar 4 Dokumen 650.000.000 APBD KAB 4 Dokumen 504.000.000
01 03 041 020 Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana danPrasarana air Minum
Jumlah lokasi sarana dan parasarana air minum yangdibangun dan dipelihara
Tersebar 2 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 2 Lokasi 1.800.000.000
01 03 041 024 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air BersihPerdesaan
Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yangdibangun
Tersebar 3 Lokasi 2.000.000.000 APBD KAB 4 Lokasi 2.400.000.000
01 03 041 026 DAK Bidang Air Minum Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yangdibangun
Tersebar 5 Lokasi 1.332.800.000 APBD KAB 5 Lokasi 2.400.000.000
01 03 041 028 DAK Reguler Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yangdisediakan
Tersebar 10 Lokasi 438.900.000 APBD KAB 10 Lokasi 865.260.000
01 03 041 029 Pendamping Pamsimas Jumlah lokasi sarana dan prasarana air bersih yangdidampingi
Tersebar 3 Lokasi 1.200.000.000 APBD KAB 3 Lokasi 1.200.000.000
01 03 041 030 DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Jumlah lokasi prasarana dan sarana sanitasi yangdisediakan
Tersebar 25 Lokasi 5.099.800.000 APBD KAB 25 Lokasi 5.099.800.000
01 03 044 Program Pengendalian Banjir Peningkatan luas wilayah bebas banjir Tersebar 39 % 15.299.500.000 41 % 20.819.900.00001 03 044 003 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Jumlah lokasi bantaran dan tanggul sungai yang
direhabTersebar 0 Lokasi 0 APBD KAB 4 Lokasi 1.230.000.000
01 03 044 004 Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangkapengendali banjir
Jumlah lokasi pengembangan daerah rawa yangdikelola
Lokasi 0 APBD KAB 1 Lokasi 880.500.000
01 03 044 006 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan air danBadan-Badan Sungai
Jumlah lokasi daerah tangkapan air dan badan-badansungai yang dikendalikan
Tersebar 13 Lokasi 13.799.500.000 APBD KAB 8 Lokasi 16.909.400.000
01 03 044 009 Pembangunan Prasarana Pengaman Danau Jumlah lokasi prasarana pengaman danau yangdibangun
Tersebar 1 Lokasi 1.500.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 1.800.000.000
01 03 046 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik Tersebar 61.44 % 24.101.387.685 77.13 % 29.447.840.300
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJAPROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2019CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2020
LOKASITARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
SUMBERDANA
TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHANDANA/PAGUINDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 03 046 002 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun Tersebar 60 KM 18.033.987.685 APBD KAB 60 KM 22.105.760.30001 03 046 005 Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan Perdesaan Panjang jalan perdesaan dan jembatan perdesaan
yang direhabTersebar 10 Lokasi 4.000.000.000 APBD KAB 15 Lokasi 4.800.000.000
01 03 046 010 Penyusunan Database Jalan Lingkungan Jumlah dokumen inventarisasi jalan lingkungan yangdisusun
Kab. LampungBarat
1 Dokumen 300.000.000 APBD KAB 0 Dokumen 0
01 03 046 034 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalanlingkungan perdesaan yang disusun
SKPD 1 Dokumen 345.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 414.000.000
01 03 046 035 DAK Afirmasi Bidang Transportasi Panjang jalan lingkungan perdesaan yang dibangun Tersebar 1 LS 1.422.400.000 APBD KAB 1 LS 2.128.080.00001 03 056 Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber
Daya AirPeningkatan tata kelola Sumber Daya Air Tersebar 35 % 500.000.000 37 % 432.000.000
01 03 056 001 Studi Kelayakan Pengembangan Daerah Aliran Sungaidan Pola Penampungan Aliran Air Permukaan
Jumlah dokumen pengembangan daerah aliran sungaidan pola penampungan aliran air permukaan yangdikaji
Tersebar 1 Dokumen 500.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 432.000.000
01 03 056 002 Melaksanakan Survey, Investigasi dan Perencanaan Detil(SID) Sarana Prasarana SDA
Jumlah dokumen sarana prasarana SDA yang di SID Tersebar 1 Dokumen 0 APBD KAB 1 Dokumen 0
01 04 015 Program Pengembangan Perumahan Persentase Rumah Layak Huni MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)
Tersebar 20.65 % 0 25.81 % 2.094.750.000
01 04 015 006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu
Jumlah rumah MBR yang terbangun Tersebar 100 Rumah 0 APBD KAB 100 Rumah 2.094.750.000
01 04 023 Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Persentase Rumah Layak Huni MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)
Tersebar 20.65 % 4.489.401.700 25.81 % 7.070.332.500
01 04 023 002 DAK Perumahan dan Permukiman Jumlah rumah MBR yang terbangun Tersebar 500 Rumah 4.489.401.700 APBD KAB 500 Rumah 7.070.332.50002 04 016 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanahPersentase tanah milik Pemerintah Kab.Lampung Barat bersertifikat
Tersebar 54.64 % 3.880.000.000 65.96 % 4.088.641.500
02 04 016 001 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah (sertifikasi tanah milik Pemkab LB)
Jumlah persil tanah yang ditata Tersebar 135 Percil 735.000.000 APBD KAB 135 Percil 770.000.000
02 04 016 004 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemkab LB Jumlah luas tanah yang diadakan Tersebar 2 Ha 2.280.000.000 APBD KAB 2 Ha 2.500.000.00002 04 016 007 Perencanaan Pengadaan Tanah Jumlah dokumen pengadaan tanah yang disusun Tersebar 1 Dokumen 90.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 77.000.00002 04 016 012 Inventarisasi dan Penelusuran Alas Hak Tanah
PemerintahJumlah dokumen alas hak tanah pemerintah yangdiinventarisasi
Tersebar 1 Dokumen 196.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 193.600.000
02 04 016 013 Inventarisasi Tanah Eks. Erfpacht Jumlah dokumen tanah eks. Erfpacht yangdiinventarisasi
Kec. BalikBukit
1 Dokumen 179.000.000 APBD KAB 1 Dokumen 148.041.500
02 04 016 014 Penyuluhan Program Pensertifikatan Tanah SistematikLengkap
Jumlah orang yang menerima penyuluhan Tersebar 5000 Orang 400.000.000 APBD KAB 5000 Orang 400.000.000
02 04 017 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Persentase penanganan permasalahan tanah Tersebar 30 % 120.000.000 40 % 96.800.00002 04 017 001 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan Jumlah dokumen konflik pertanahan yang
diselesaikanTersebar 3 Kasus 120.000.000 APBD KAB 3 Kasus 96.800.000
03 02 027 Program Pengembangan Kebun Raya Persentase prasarana pendamping KRLterbangun
Kec. BalikBukit
100 % 2.000.000.000 % 2.000.000.000
03 02 027 004 Pembangunan Prasarana Pendamping Kebun Raya Liwa Jumlah prasarana pendamping Kebun Raya Liwa yangdibangun
Kec. BalikBukit
1 Lokasi 2.000.000.000 APBD KAB 1 Lokasi 2.000.000.000
TOTAL 231.251.132.320 346.513.724.930