laporan tahunan tahun anggaran 201 2 · pemerintah kabupaten bandung badan pemberdayaan masyarakat...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LAPORAN TAHUNANTAHUN ANGGARAN 201
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNGBADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMERINTAHAN DESA ( BPMPD )
JL. RAYA SOREANG KM. 17 – SOREANGTELP. (022) 5897432
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
SOREANG
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, bahwa
Penyusunan Laporan Tahunan di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2012 telah dapat kami susun sesuai
dengan rencana.
Penyusunan laporan ini di maksudkan adalah untuk memberikan
gambaran hasil Kinerja Program atau Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Tahun Anggaran 2012
dan juga sebagai bahan atau pedoman kami dalam penyusunan Rencana Kerja
Tahun yang akan datang.
Dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Tahunan masih banyak
kekurangan oleh karena itu saran dan pendapat kami harapkan untuk
penyempurnaan dalam Laporan Tahunan ini.
Demikian Laporan Tahunan ini kami susun, untuk dapat dijadikan bahan
selanjutnya.
Soreang, Januari 2013
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BANDUNG
Drs. DADAN ROHANDI,M.Si
Pembina Utama Muda
19570104 198603 1 008
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Gambaran Umum 4
1.4. Maksud dan Tujuan 6
1.5. Sistematika Penyusunan 7
BAB II PROGRAM KERJA BPMPD 9
2.1. Visi dan Misi 9
2.2. Tujuan dan Sasaran 11
2.3. Program dan Kegiatan 12
BAB III ANGGARAN , REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
16
3.1 Pendapatan 16
3.2 Belanja 16
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 20
4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 20
4.2. Sumber Dana APBD Provinsi dan APBN 94
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
104
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 106
Lampiran – lampiran -
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban
menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
dilaksanakan oleh kepala daerah sesuai dengan dokumen perencanaan
kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Untuk bahan penyusunaan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2012,
diperlukan Laporan Tahunan SKPD yang merupakan visualisasi dari
pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tahun anggaran 2012 dan
merupakan suatu kewajiban masing-masing SKPD untuk menyusun
laporan tersebut dan BPMPD merupakan salah satu lembaga teknis yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
Dengan telah berakhirnya anggaran tahun 2012 BPMPD mencoba
menyusun Laporan Tahunan untuk tahun periode 2012. Dimana laporan
ini akan digunakan untuk menyusun LKPJ Bandung Tahun Anggaran
2012.
1.2. Dasar Hukum
1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
2
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Barat 2008 – 2013;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kabupaten Bandung;
3
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi
Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2012 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 32 tahun 2012 tentang
Perubahan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012;
21 Peraturan Bupati No 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD 2012
22. Peraturan Bupati No 54 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan
APBD 2012;
23. Peraturan Bupati No 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
4
24. Peraturan Bupati No 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012
1.3. Gambaran Umum
Pembentukan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa ( BPMPD ) Kabupaten Bandung ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung , sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Peraturan
Bupati Bandung Nomor 6 tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata
kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bandung.
Kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa ( BPMPD ) Kabupaten Bandung merupakan lembaga teknis daerah
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Bandung.
BPMPD Kabupaten Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi Penguatan
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,
Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat,
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi tepat Guna, serta Pemerintahan Desa.
2. Pelayanan pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007, Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa ( BPMPD ) terdiri dari :
5
1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat :
a. Sub. Bidang Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
b. Sub. Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat dan Pamantapan Profil Desa/Kel.
4. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat :
a. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Fasilitasi Perlindungan Tenaga Kerja
b. Sub Bidang pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat:
a. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Lembaga Keuangan
b. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha
6. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna :
a. Sub Bidang Fasilitasi Pamanfaatan Lahan dan Konservasi Lingkungan.
b. Sub Bidang Fasilitasi Teknologi Tepat Guna dan Prasarana Perdesaan.
7. Bidang Pemerintahan Desa :
a. Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa
b. Sub Bidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pengembangan Desa.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi BPMPD di bawah ini
6
Gambar 1 Struktur Organisasi BPMPD
Tahun 2012
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Tahunan ini dibuat sebagai :
1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran.
2. Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bandung.
3. Bahan Evaluasi Kinerja BPMPD dalan perencanaan kegiatan tahun yang
akan datang.
KEPALA BPMPD
SEKRETARIS
SUB BAG PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB BAG UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAG KEUANGAN
BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN ADAT DAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
PEMERINTAHAN DESA
SUB BIDANG FASILITASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANTAPAN DATA PROFIL DESA / KEL
SUB BIDANG PENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA KEMASYARAKATAN
SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN FASILITASI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN LEMBAGA KEUANGAN
SUB BIDANG FASILITASI PEMANFAATAN LAHAN DAN KONSERVASI LINGKUNGAN
SUB BIDANG FASILITASI PEMERINTAHAN DESA
SUB BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PEMASARAN HASIL USAHA
SUB BIDANG FASILITASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PRASARANA PERDESAAN
SUB BIDANG FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PENGEMBANGAN DESA
JABATAN FUNGSIONAL
7
1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menjelaskan uraian tentang dasar laporan tahunan
dibuat
1.2 Dasar Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan, baik
yang berskala nasional, regional maupun lokal
(peraturan yang memuat ketentuan secara langsung
terkait dengan penyusunan Laporan Tahunan).
1.3 Gambaran Umum
Menjelaskan uraian ringkas tentang tugas pokok dan
fungsi BPMPD
1.4 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan
penyusunan dokumen Renja tahun rencana bagi
BPMPD
1.5 Sistematika Penyusunan
Mengemukakan struktur penyusunan dokumen
Laporan Tahunan terkait dengan pengaturan bab serta
garis besar isi setiap bab di dalamnya.
8
BAB II PROGRAM KERJA
2.1 Visi dan Misi
2.2 Tujuan dan sasaran
2.3 Program dan kegiatan
BAB III ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1 Pendapatan
3.2 Belanja
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1 Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
4.2 Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
MASALAH
Menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta
upaya pemecahan masalahnya
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
6.2 Saran
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 9
BAB II
PROGRAM KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
2.1. VISI DAN MISI
Dalam melaksanakan kegiatannya Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa mengacu pada Visi dan Misi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 2010 –
2015 dan berpedoman pada Misi ke 3 ( tiga ) Pemerintah
Kabupaten Bandung yaitu Memantapkan Pembangunan
Perdesaan.
2.1.1. VISI BPMPD
Berdasarkan Perda Nomor 21 tahun 2007, tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung, BPMPD mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa. Peran tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan
mekanisme kebijakan di tingkat Kabupaten melalui penentuan
anggaran serta menyiapkan tenaga pembinaan sehingga mampu
menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya
pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kabupaten
Bandung.
Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui :
- Menciptakan suasana atau iklim yang meningkatkan
berkembangnya potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 10
- Memperkuat potensi desa atas daya yang dimiliki oleh
masyarakat, yang dilakukan dengan pemberian input,
berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana
pendukung, baik fisik maupun sosial.
- Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.
- Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Masyarakat.
Untuk memperkuat upaya tersebut diatas dan menunjang
misi ke 3 ( tiga ) Pemerintah Kabupaten Bandung, BPMPD
memiliki visi “ Terwujudnya Desa Mandiri melalui Tata Kelola
Pemerintahan Desa yang Baik dan pemberdayaan masyarakat “.
2.1.2. MISI BPMPD
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, BPMPD
merumuskan 6 ( enam ) misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri dengan
manajemen pemerintahan desa yang berbasis Good
Governance
2. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
melalui lembaga kemasyarakatan desa.
3. Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat
mmelalui pemanfaatan potensi unggulan pedesaan
4. Mewujudkan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan Pemberdayaan Adat dan Pengembangan
Sosial Budaya Sunda
6. Meningkatkan Kualitas pelayanan pemerintah desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 11
2.2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut sebagai berikut :
1. Terwujudnya pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintah
desa
2. Terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur
pemerintahan desa
3. Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan
partisipasi masyarakat
4. Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya
masyarakat.
5. Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis pedesaan
dengan prioritas produk unggulan
6. Tersedianya Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
7. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam mengolah SDA
dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bagi lingkungan
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan
terukur dalam waktu satu tahunan, maka BPMPD menjabarkannya
dalam suatu sasaran yaitu :
1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur pemerintahan desa
secara dinamis dan berkelanjutan
3. Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat
4. Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya
masyarakat
5. Pengembangan adat istiadat / sosial budaya masyarakat
6. Terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang
menjungjung tinggi nilai-nilai sosial budaya
7. Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat
8. Meningkatnya Pengembangan masyarakat dan kader
pemberdayaan dalam mengelola SDA dan TTG.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 12
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada Tahun Anggaran 2012 Program dan kegiatan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2012
meliputi 4 (empat) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 4
(empat) Program untuk Belanja langsung Urusan Wajib. Program
tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Untuk lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini :
NO PROGRAM KEGIATAN
I BELANJA LANGSUNG URUSAN SKPD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Mebeulair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Rehabilitasi berat gedung kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
II BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
a. Perlombaan Desa
b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4
c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore
b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung
c. Pelatihan Kader PKK
Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa
a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan
b. Rembug Desa
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan
a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 14
a. Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK
b. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara)
Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan
a. Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)
b. Monitoring PILKADES
2 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa
a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
b. Rakor Pokjanal Posyandu
c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS
e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis
a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT)
Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional
b. Bintek Manajemen Posyantek
c. Study Comparasi
d. Lomba Cipta Inovasi TTG
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 15
e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)
4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
a. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa
b. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa
Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa
a. Penyusunan pendampingan RKP Desa
b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa
c. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
Pengelolaan kekayaan Desa
a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 16
BAB III
ANGGARAN , REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. PENDAPATAN
Sesuai Tupoksi dan kewenangan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa bukan merupakan SKPD
penghasil pendapatan.
3.2. BELANJA
Anggaran BPMPD tahun 2012, sebesar Rp. 12.414.486.566,-
(Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus
Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.831.750.066,-
b. Belanja Langsung Rp. 9.582.736.500,-
1. Untuk Belanja Langsung SKPD Rp. 1.123.136.000,-
2. Untuk Belanja Langsung Program Rp. 8.459.600.500,-
Dengan rincian sebagai berikut :
No Urusan/Program/`Kegiatan /Sub
Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) % Anggaran 2012
setelah perubahan Realisasi
A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.831.750.066 2.803.000.356 98.98
BELANJA PEGAWAI 2.831.750.066 2.803.000.356 98.98
Gaji dan Tunjangan 2.146.770.000 2.145.026.214 99.92
Tambahan Penghasilan PNS 684.980.066 657.974.142 96.06
B BELANJA LANGSUNG 9.582.736.500 8.954.490.433 93.44
A) BELANJA LANGSUNG URUSAN
SKPD
1.123.136.000 1.095.809.393 97.57
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
434.081.950 429.854.793 99.03
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik
12.600.000 10.866.218 86.24
2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 39.503.900 39.503.900 100
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 17
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
9.650.000 9.650.000 100
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 36.275.500 36.065.025 99.42
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.331.550 28.298.650 99.88
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
3.485.000 3.485.000 100
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
77.505.000 76.415.000 98.59
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.010.000 10.010.000 100
10 Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.276.000 5.276.000 100
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 20.020.000 19.960.000 99.70
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
141.725.000 141.725.000 100
13 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis Kantor
14.300.000 13.200.000 92.31
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
17.000.000 17.000.000 100
15 Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah
18.400.000 18.400.000 100
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
627.085.050 604.136.600 96.34
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
40.065.000 39.809.000 99.36
2 Pengadaan Mebeulair 35.758.000 35.365.000 98.90
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
55.182.050 54.353.600 98.50
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
281.480.000 277.630.000 98.63
5 Rehabilitasi berat gedung kantor 214.600.000 196.979.000 91.79
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.900.00 4.900.000 100
1 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4.900.00 4.900.000 100
IV Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
57.069.000 56.918.000 99.74
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
32.995.000 32.995.000 100
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
16.636.000 16.590.000 99.72
3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
7.438.000 7.333.000 98.59
B) BELANJA LANGSUNG URUSAN WAJIB
8.459.600.500 7.858.681.040 92.90
I Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2.321.500.000 2.285.475.140 98.45
1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
425.000.000 396.762.070 93.36
a. Perlombaan Desa 100.000.000 99.372.500 99.37
b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4
250.000.000 227.289.570 90.92
c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD
75.000.000 70.100.000 93.47
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 18
2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
195.000.000 195.000.000 100
a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore
95.000.000 95.000.000 100
b. Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung
100.000.000 100.000.000 100
3 Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat Desa
476.000.000 469.942.050 98.73
a. Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan
241.230.000 240.109.550 99.54
b. Rembug Desa 234.770.000 229.832.500 97.90
4
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penanggulangan Kemiskinan
600.000.000 598.991.700 99.83
a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)
600.000.000 598.991.700 99.83
5 Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
435.000.000 434.825.000 99.96
a. Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK), UP2K PKK, TOGA dan Hatinya PKK
165.400.000 165.400.000 100
b. Pelatihan Kader PKK 119.600.000 119.600.000 100
c. Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya Nusantara)
150.000.000 149.825.000 99.88
6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Perdesaan
190.500.000 189.954.320 99.71
a. Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)
87.950.000 87.604.320 99.61
b. Monitoring PILKADES 102.550.000 102.350.000 99.80
II Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
67.500.000 67.500.000 100
Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa
67.500.000 67.500.000 100
a. Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang Pengelolaan BUMDES
67.500.000 67.500.000 100
III Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
4.659.100.500 4.162.954.700 89.35
1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
430.000.000 429.540.000 99.89
a. Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
40.000.000 40.000.000 100
b. Rakor Pokjanal Posyandu 50.000.000 50.000.000 100
c. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
190.000.000 189.540.000 99.76
d. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV / AIDS
100.000.000 100.000.000 100
e. Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial budaya masyarakat
50.000.000 50.000.000 100
2 Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
2.070.000.000 2.029.369.350 98.04
3 Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pronangkis
50.000.000 50.000.000 100
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 19
a. Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-PT)
50.000.000 50.000.000 100
4 Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD/BSMSS
545.000.000 499.411.250 91.64
5 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
1.357.100.500 947.634.100 69.83
a. Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional 1.128.285.000 722.868.600 64.07
b. Bintek Manajemen Posyantek 56.850.500 56.850.500 100
c. Study Comparasi 36.000.000 35.450.000 98.47
d. Lomba Cipta Inovasi TTG 37.000.000 33.550.000 90.68
e. Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
45.000.000 45.000.000 100
f Pendampingan PLTS 53.965.000 53.915.000 99.91
6 Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa peradaban (Pendampingan)
207.000.000 207.000.000 100
IV Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
1.411.500.000 1.342.751.200 95.13
1 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
500.000.000 487.7850.000 97.56
a. Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa
400.000.000 393.350.000 98.34
b. Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa
100.000.000 94.435.000 94.44
2 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah desa
761.500.000 757.421.200 99.46
a. Penyusunan pendampingan RKP Desa 75.000.000 74.746.700 99.66
b. Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa
50.000.000 49.100.000 98.20
c Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
636.500.000 633.574.500 99.54
3 Pengelolaan kekayaan Desa 150.000.000 97.545.000 65.03
a. Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.
150.000.000 97.545.000 65.03
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 20
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
4.1.1. Belanja Langsung SKPD
4.1.1.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Total anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
sebesar Rp. 434.081.950,- terealisasi sebesar Rp.429.854.793,- atau
99,03% alokasi dana ini digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.600.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp.10.866.218,- atau 86,24 % kegiatan yang
dilaksanakan yaitu :
Penyediaan komunikasi melalui telepon
Penyediaan komunikasi melalui internet
Penyedian air ledeng
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.1
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan Listrik
12.600.000, 10.866.218 86,24 - Terselenggaran
ya komunikasi
melalui telepon
- Terselenggaran
ya jasa
informasi
komunikasi
melalui Internet
- Tersedianya air
ledeng
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 21
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.503.900,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 39.503.900,- atau 100 %. Kegiatan ini
melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor dan
halamannya serta membeli peralatan kebersihan dan bahan
pembersih untuk satu tahun anggaran.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.2
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
39.503.900,- 39.503.900,- 100 - Tersedianya
petugas
kebersihan
- Tersedianya alat
dan bahan
kebersihan
3 orang
32 Jenis
3 Orang
32 Jenis
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.650.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 9.650.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk
membayar jasa perbaikan Komputer, printer dan laptop serta
penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan
peralatan tersebut.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini.
Tabel 4.3
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
9.650.000,- 9.650.000,- 100 - Tersedianya
jasa perbaikan
komputer,
laptop dan
printer beserta
kebutuhan
penggantian
suku cadangnya
12 bulan 12 bulan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 22
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.275.500,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 36.065.025,- atau 99,42%. Kegiatan ini
untuk penyediaan alat tulis kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.4
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Alat Tulis Kantor
36.275.500,- 36.065.025,- 99,42 Tersedianya Alat Tulis Kantor
47 jenis 47 jenis
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 28.331.550,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 28.298.650,- atau 99,88 %. Kegiatan ini
untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop
dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan
admnistrasi perkantoran.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.5
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.331.550,- 28.298.650,- 99,88 - Tersedianya
bahan cetakan
- Penggandaan
11 jenis
1 Paket
11 jenis
1 Paket
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 23
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.485.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 3.485.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk
belanja alat listrik dan peralatan elektronik.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.6
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
3.485.000,- 3.485.000,- 100 Tersedianya alat listrik dan peralatan elektronik
10 jenis
10 jenis
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 77.505.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 76.415.000,- atau 98,59 %. Kegiatan ini
untuk belanja modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.7
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
77.505.000,- 76.415.000,- 98,59 - Brankas
- Filling Cabinet
- Tangga
- Komputer PC
- Note Book
- Printer
- Printer Laser Jet
- Printer Dot
Metrix
- Scaner
1 Buah
2 Buah
1 Buah
3 Buah
2 Buah
3 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
2 Buah
1 Buah
3 Buah
2 Buah
3 Buah
1 Buah
1 Buah
1 Buah
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 24
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.010.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 10.010.000,- atau 100 %. Kegiatan ini
untuk belanja modal Peralatan Rumah Tangga.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini
Tabel 4.8
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.010.000,- 10.010.000,- 100 - Gorden /
Vitrage
- Dispenser
- Piring
- Piring Kue
- Gelas
- Gelas Mug
- Mangkok
- Cangkir
- Sendok
- Garpu
- Pisau
- Karpet
1 Paket
1 Paket
5 Dozen
12 Buah
5 Dozen
7 Buah
3 Dozen
4 Set
5 Dozen
3 Dozen
5 Buah
1 Paket
1 Paket
1 Paket
5 Dozen
12 Buah
5 Dozen
7 Buah
3 Dozen
4 Set
5 Dozen
3 Dozen
5 Buah
1 Paket
9. Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.276.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 5.276.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk
belanja bulanan surat kabar dan pembelian buku peraturan
perundangan-undangan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.9
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.276.000,- 5.276.000,- 100 - Pikiran Rakyat
- Tribun Jabar
- Bandung
Ekpress
- Galura
- Harian Pelita
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 25
10. Penyediaan Makanan dan Minuman.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.020.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 19,960.000,- atau 99,70 %. Kegiatan ini
untuk penyediaan makan dan minum harian, makan dan minum
rapat, serta makan dan minum tamu.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.10
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Makanan dan Minuman
20.020.000,- 19.960.000,- 99,70 - makan dan
minum harian
- makan dan
minum rapat
- makan dan
minum tamu
576 hok
300 dus
200 dus
250 galon
576 hok
300 dus
200 dus
250 galon
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 141.725.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 141.725.000,- atau 100%. Kegiatan ini
untuk biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat
koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.11
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
141.725.000,- 141.725.000,- 100 Rapat
/koordinasi/
konsultasi tingkat:
Regional/cluster A
Nasional/cluster B
137 hok
61 hok
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 26
12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi/Teknis
Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.300.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 13.200.000,- atau 92,31%. Kegiatan ini
untuk gaji tenaga kontrak kerja sebanyak 1 orang
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.12
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan tenaga pendukung teknis administrasi / teknis kantor
14.300.000,- 13.200.000,- 92,31 1 orang tenaga
kontrak kerja
13 ob 12 ob
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 17.000.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk
biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat
koordinasi di tingkat desa dan kecamatan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.13
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
17.000.000,- 17.000.000,- 100 Rapat
/koordinasi/
konsultasi tingkat:
Regional/Wil.Kab
Bandung
77 HOK
77 HOK
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 27
14. Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.400.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 18.400.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk
memperingati hari – hari besar bersejarah seperti hari jadi
Kabupaten, HUT kemerdekaan RI dan hari besar nasional
lainnya.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.14
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Peringatan Hari – Hari Besar Bersejarah
18.400.000,- 18.400.000,- 100 Pelaksanaan hari
besar bersejarah
12 bulan
12 Bulan
4.1.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.065.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 39.809.000,- atau 99,36%. Kegiatan ini
untuk belanja modal kendaraan dinas / operasional
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.15
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan kendaraan Dinas Operasional
40.065.000,- 39.809.000,- 99,36 - Motor 1 paket
1 paket
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 28
2. Pengadaan Mebeulair
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 35.758.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 35.365.000,- atau 98,90%. Kegiatan ini
untuk belanja modal Mebeulair.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.16
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Mebeulair
35.758.000,- 35.365.000,- 98,90 - Pembelian
lemari arsip
- Pembelian
lemari buku
- Meja kerja
- Kursi
- Kursi staf
- Rak buku
2 unit
1 unit
2 buah
10 unit
18 unit
4 buah
2 unit
1 unit
2 buah
10 unit
18 unit
4 buah
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.182.050,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 54.353.600,- atau 98,50%. Kegiatan ini
untuk biaya pemeliharaan halaman, pelaburan serta perbaikan
gedung kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.17
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor
55.182.050,- 54.353.600,- 98,50 - Pemeliharaan
halaman
- Pelaburan
gedung kantor
- Perbaikan
gedung kantor
12 bulan 12 bulan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 29
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 281.480.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 277.630.000,- atau 98,63%. Kegiatan ini
untuk biaya pemeliharaan dan eksploitasi kendaraan dinas
operasional kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.18
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
281.480.000,- 277.630.000,- 98,63 - Kendaraan roda 4
- Kendaraan roda 2
7 unit
3 unit
7 unit
3 unit
5. Rehabilitasi Berat Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 214.600.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 196.979.000,- atau 91,79%. Kegiatan ini
untuk belanja modal penambahan gedung kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.19
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Rehabilitasi berat gedung kantor
214.600.000,- 196.979.000,- 91,79 - Penambahan /
perluasan gedung
kantor
1 Paket 1 Paket
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 30
4.1.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.900.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 4.900.000,- atau 100%. Kegiatan ini untuk
pengadaan pakaian korpri bagi karyawan / ti BPMPD.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.20
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
4.900.000,- 4.900.000,- 100 - Belanja Bahan
korpri
49 stel 49 stel
4.1.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.995.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 32.995.000,- atau 100%. Kegiatan ini
menghasilkan produk berupa buku laporan tahunan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun
2012, laporan tahunan (LAPTAH) tahun 2012, Rencana
Kerja (Renja) BPMPD tahun 2013.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel
di bawah ini
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 31
Tabel 4.21
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja SKPD
32.995.000,- 32.995.000,- 100 - LAKIP 2012
- LAPTAH 2012
- RENJA 2013
- RKA 2013
- DPA 2013
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
2.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.636.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 16.590.000,- atau 99,72%. Kegiatan ini
menghasilkan produk berupa Laporan Keuangan Semesteran .
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.22
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
16.636.000,- 16.590.000,- 99,72 - Laporan
keuangan
semesteran tahun
2012
2 Dokumen
2 Dokumen
3.Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.438.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp 7.333.000,- atau 98,59%. Kegiatan ini
menghasilkan produk berupa laporan keuangan akhir tahun
2012.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 32
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di
bawah ini
Tabel 4.23
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
7.438.000,- 7.333.000,- 98,59 - Laporan
keuangan akhir
tahun
1 Dokumen
1 Dokumen
4.1.2. Belanja Langsung Urusan Wajib (Program)
4.1.2.1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
Program ini dianggarkan sebesar Rp. 2.321.500.000,- terealisasi sebesar
Rp. 2.285.475.140,- atau 98,45% alokasi dana ini digunakan untuk
kegiatan sebagai berikut :
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.425.000.000 terealisasi sebesar
Rp. 396.762.070,- atau 93,36% alokasi dana ini digunakan untuk sub-
sub kegiatan sebagai berikut :
a. Perlombaan Desa
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 99.372.500,-,- atau 99,37% dengan langkah / proses
kegiatan sebagai berikut :
a) Mencari Data dan Informasi yang diperlukan dalam rangka
penilaian indikator Perlombaan Desa.
b) Melakukan penilaian terhadap desa-desa yang menjadi juara
lomba desa Tingkat Kecamatan Tahun 2012.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 33
c) Menentukan skor penilaian perlombaan desa dari desa-desa
yang dinilai dari 8 indikator penilaian dengan
mempertimbangkan tingkat kepatuhan desa terhadap
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja camat
dan kepala desa beserta perangkatnya dalam pemberdayaan
masyarakat dan pemerintah desa.
d) Menentukan desa yang terbaik atau yang memiliki skor
penilaian tertinggi dari masing-masing Tim, untuk kemudian
dilakukan recheking ke lapangan untuk menentukan 3 Desa
terbaik.
e) Menentukan juara I,II,III Perlombaan Desa Tingkat
Kabupaten Bandung untuk ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
f) Melakukan Pembinaan kepada Desa yang menjadi juara I
Lomba Desa Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dalam
hal ini adalah Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang dalam
rangka persiapan penilaian Perlombaan Desa Tingkat
Propinsi Jawa Barat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.24
No
Program /Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan
Pemberdayaan Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
100.000.000,- 99.372.500,- 99,37 1. Terlaksananya Lomba Desa di TK. Kab. Bandung
2. Terlaksana
nya pembinaan kpd Desa dalam
3 Desa Terbaik TK Kab Desa yang menjadi juara I lomba desa di TK Kab Bandung
Terpilihnya 3 Desa terbaik TK Kab ,yaitu o Juara I Desa
Girimekar Kecamatan Cilengkrang
o Juara II Desa Mekarsari Kecamatan Pacet
o Juara III Desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 34
Sub Kegiatan Lomba Desa.
persiapan penilaian perlombaan desa TK. Provinsi Jabar
Cileunyi wetan Kecamatan Cileunyi
o Juara Harapan I Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey
o Juara Harapan II Desa Nagreg Kecamatan Nagreg
Hasil dan Capaian :
a) Adanya Keputusan Bupati Bandung Nomor : 140/Kep.251-
BPMPD/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Penetapan Juara
Perlombaan Desa Terpadu Tingkat Kabupaten Bandung Tahun
2012.
b) Terhadap Desa yang menjadi juara diberikan penghargaan
dalam bentuk uang Pembinaan, Tropi dan Piagam
Penghargaan. Berdasarkan Penilaian dari Tim Penilai yang
menjadi Desa Juara Tingkat Kabupaten Bandung adalah
sebagai berikut:
Hadiah Juara I berupa 1 ( satu ) unit kendaraan bermotor
roda 2
Hadiah Juara II berupa 1 (satu) unit komputer
Hadiah Juara III berupa 30 (tiga puluh) buah kursi lipat
Permasalahan :
Desa peserta perlombaan pada umumnya masih terkesan tidak siap
baik dari segi administrasi maupun dalam dukungan anggaran.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 35
Pemecahan Masalah :
Dilaksanakan pembinaan melalui sosialisasi secara terus menerus
baik dari Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan untuk
mempersiapkan diri dalam mengikuti perlombaan desa.
b. Pengembangan Lembaga Infrastruktur Desa / P4
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 227.289.570,- atau 90,92% dengan
langkah / proses kegiatan sebagai berikut :
a) Perumusan dan Pembahasan juklak dan juknis pengelolaan
P4 Tahun 2012.
b) Pembentukan Tim Pembina Program P4 Tingkat Kabupaten
Bandung, dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan Tahun 2012.
c) Penetapan Desa dan alokasi dana Program P4 Tahun 2012.
d) Sosialisasi/Bintek kegiatan P4 terhadap Tim Pembina
Program P4 tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
Desa / TPKD.
e) Verifikasi administrasi dokumen/proposal Program P4.
f) Verifikasi lapangan
g) Pembinaan program P4.
h) Fasilitasi proses pencairan dana program P4.
i) Monitoring dan evaluasi program P4.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.25
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
250.000.000,- 227.289.570,- 90,92 a) Terlaksananya sosialisasi / bintek kegiatan P4 terhadap Tim Pembina Program
801 orang dari seluruh unsur kec & desa
801 orang dari seluruh unsur kec & desa (masing2
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 36
Kegiatan Pemberdayaa
n Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan
Sub Kegiatan P4 (Program Penguatan
Pembangunan Perdesaan)
P4 TK Kec & Desa.
b) Tersusunnya
Peraturan Bupati Bandung Nomor : 4 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Program Pemantapan Lembaga dan Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Kabupaten Bandung Tahun 2012.
(masing2 desa 3 orang) 267 Desa 31 Kec
desa 3 orang)
267 Desa 31 Kec
Hasil dan Capaian :
a) Tersusunnya Peraturan Bupati Bandung Nomor : 4 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa untuk Program Pemantapan Lembaga dan
Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Kabupaten
Bandung Tahun 2012.
b) Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan di 267 Desa
(31 Kecamatan).
Permasalahan :
1. Dengan adanya Perubahan Anggaran untuk Program P4
tambahan dilaksanakan pada akhir Tahun 2012 sehingga
tidak semua desa mampu menyerap anggaran tersebut.
2. Keterlambatan pengajuan dokumen pencairan dari Tingkat
Desa ke Tingkat Kabupaten
3. Pencairan Anggaran Perubahan Tahun 2012 untuk Program
P4 tambahan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2012
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 37
sehingga masih terdapat anggaran yg tidak terserap yang
akhirnya diluncurkan kembali untuk tahun anggaran 2013.
Pemecahan Masalah :
Perlu perencanaan yang lebih matang dan terencana untuk
perencanaan anggaran tahun berikutnya khususnya bagi
Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4).
c. Penunjang dan Pembinaan RT/RW, LKMD, TPAPD & TOBPD
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 70.100.000,- atau 93,47% dengan langkah / proses
kegiatan sebagai berikut :
a. Inventarisasi jumlah RT/RW se- Kabupaten Bandung untuk
tahun anggaran 2012.
b. Perumusan Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan
Besaran lokasi Bantuan Operasional bagi RT/RW dan LPMD
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel dibawah ini :
Tabel 4.26
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan RT, Rw
dan LPMD
75.000.000,- 70.100.000,- 93,47 Terlaksananya penyaluran bantuan RT,RW dan LPMD di wilayah Kab Bandung
15.746 RT
dan 3.948
RW
15.746 RT
dan 3.948
RW
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 38
Hasil dan Capaian :
a. Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Alokasi
Bantuan Operasional dan jumlah RW dan RT di Desa se-Kabupaten
Bandung Tahun 2012 Nomor: 413.4/Kep.200-BPMPD/2012
Lampiran 4.
b. Fasilitasi Penyaluran Bantuan RT/RW di wilayah Kabupaten
Bandung sebanyak 15.746 RT dan 3.848 RW di masing-masing
anggaran Rp. 80.000,- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) perbulan untuk
RW dan Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan untuk RT.
c. Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Bantuan Operasional
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di wilayah
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011 Nomor : 413.4/Kep.200-
BPMPD/2012 Lampiran 5
Permasalahan :
Belum seluruh jumlah RT maupun RW di wilayah Kabupaten Bandung
terakomodir oleh anggaran Bantuan Operasional
Pemecahan Masalah :
Perencanaan Anggaran yang lebih terencana bagi anggaran Bantuan
Operasional RT dan RW.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis
dan Masyarakat dengan anggaran Rp. 195.000.000,- terealisasi Rp
195.000.000,- (100%) melalui sub.kegiatan :
a. Bimbingan dan pelatihan Sistem Informasi Posyandu (SIP) dan Temu Kader Posyandu /Jambore Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 95.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 95.000.000,-,- atau 100% dengan langkah / proses
kegiatan sebagai berikut :
a. Survey lapangan
b. Rapat persiapan
c. Penyebaran undangan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 39
d. Pembentukan panitia
e. Pelaksanaan kegiatan
Tabel 4.27
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pember-dayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan Bintek SIP
95.000.000 95.000.000 100 Terlaksananya Bintek Sistem Informasi Posyandu (SIP) sebagai dasar penyusunan profil Posyandu
31 Kec 307 orang Operator SIP Tk.Desa dan Tk.Kec. 155 0rang Kader Posyandu
31 Kec 307 orang Operator SIP Tk.Desa dan Tk.Kec. 155 0rang Kader Posyandu
Hasil dan capaian : a. Tersusunnya profil Posyandu Tahun 2012.
b. Tersampaikannya sistem Administrasi Posyandu yang benar dan
akurat.
c. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan Kader dalam pelaksanaan
kegiatan dan pencatatan Posyandu.
Permasalahan :
1. Terbatasnya anggaran tidak sesuai dengan banyaknya Kader Tingkat
Desa yang harus dibina.
2. Terbatasnya pengetahuan Kader terutama dalam pengisian dan
penataan Administrasi Posyandu.
3. Masih sedikitnya Kader yang dapat dibina melalui Bintek Sistem
Informasi Posyandu (SIP), karena terbatasnya anggaran.
4. Masih terbatasnya Kader yang mampu mengisi pendataan profil
Posyandu Tingkat Desa.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 40
5. Terlambatnya dan tidak akuratnya data profil Posyandu yang
diserahkan dari setiap Desa.
Pemecahan Masalah :
1. Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pelaksanaan kegiatan
Bintek SIP dilakukan secara rutin setiap tahun dengan Kader yang
bergantian.
2. Bimbinagan bagi penambahan pengetahuan Kader terutama dalam
pengisian dan penataan Administrasi Posyandu.
3. Bintek Sistem Informasi Posyandu (SIP) dilaksanakan secara betahap
sesuai dengan anggaran yang tersedia.
4. Pembinaan dan bimbingan bagi Kader yang mampu mengisi
pendataan profil Posyandu Tingkat Desa.
5. Pembinaaan dalam pengisian bagi data profil Posyandu yang akan
diserahkan dari setiap Desa.
b. Kegiatan Bimbingan Teknis dan pendataan profil adat istiadat dan
nilai-nilai sosbud masyarakat Kab Bandung Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%
Tabel 4.28
No
Program /Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pember-dayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan Bintek dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud
100.000.000 100.000.000 100 Terlaksana nya Bintek Sistem dan pendataan profil adat istiadat dan nilai-nilai sosbud masyarakat Kab.Bdg
276 Desa / Kelurahan
276 Desa / Kelurahan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 41
masyarakat Kab.Bandung
3. Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi/Informasi bagi masyarakat
Desa dengan anggaran Rp. 476.000.000,- terealisasi Rp 469.942.050,-
(98,73%) melalui sub.kegiatan :
a.Penyusunan Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 241.230.000,- terealisasi
sebesar Rp. 240.109.550,- atau 99,54% dengan langkah / proses
kegiatan sebagai berikut :
a. Pembentukan Tim Penyusun Profil Desa Tingkat Kabupaten
Bandung.
b. Penyusunan Pedoman Petunjuk Teknis Pengolahan dan
Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2012.
c. Penyusunan Petunjuk Teknis Data Dasar Keluarga Tahun 2012.
d. Penyusunan Daftar Isian Potensi dan Perkembangan
Desa/Kelurahan Tahun 2012.
e. Sosialisasi Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten dan
Tingkat Kecamatan.
f. Pelaporan hasil Profil Desa/Kelurahan Tingkat Kecamatan.
g. Pengolahan tabulasi Profil Desa Tingkat Kabupaten Bandung.
h. Penyusunan Analisa Profil Desa Tingkat Kabupaten Bandung.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.29
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
241.230.000,-
240.109.550,- 99,54 1. Tersusunnya daftar isian Potensi & Perkembangan Desa/Kel Tahun 2012
2. Tersusunnya profil desa
/ kel
267 Desa 9 Kel 267 Desa 9 Kel
267 Desa 9 Kel 267 Desa 9 Kel
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 42
Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Sub Kegiatan profil Desa/Kel
3. Tersusunnya analisa
profil desa TK Kab Bandung
1 Dok
1 Dok
Hasil dan Capaian :
a. Tersusunnya Petunjuk Teknis Penyusunan Data Dasar
Keluarga Tahun 2012.
b. Tersusunnya Daftar Isian Potensi dan Perkembangan
Desa/Kelurahan Tahun 2012.
c. Tersusunnya Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan dan
Penyusunan data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2012.
d. Tersusunnya Analisa Potensi Pengembangan desa.
Permasalahan :
1. Belum semua desa menyerahkan data profil desa
2. Data dasar keluarga belum dapat terealisasikan karena keterbatasan
SDM dan dukungan anggaran yang terbatas.
3. SDM yang telah dipersiapkan untuk menangani profil desa dan telah
mengikuti bintek Tingkat Nasional di alih tugaskan.
Pemecahan Masalah :
1. Akan dilakukan pembinaan melalui surat teguran agar
desa/kelurahan dapat segera menyerahkan data profil desa/
kelurahan.
2. Perlu perencanaan yang matang dari persiapan SDM dan dukungan
anggaran untuk pendataan data dasar keluarga.
3. Perlu penanganan data profil desa yang di dukung oleh petugas
khususs/ SDM yang telah mengikuti bintek atau pelatihan
mengenai data profil desa baik di tingkat propinsi maupun nasional
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 43
b. Rembug Desa
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 234.770.000,-
terealisasi sebesar Rp. 229.832.500,- atau 97,90%
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.30
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi Bagi Masyarakat Desa Sub Kegiatan Rembug Desa
234.770.000,-
229.832.500,- 97,90 1. Terlakananya pembuatan film Rembug Desa
2. Terlaksananya acara
talkshow rembug desa
3. Terlaksananya acara kesenian daerah
4. Terlaksananya
pemasangan iklan/ promosi
1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg
1 Keg 1 Keg 1 Keg
3. Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui
Penanggulangan Kemiskinan dengan anggaran Rp. 600.000.000,-
terealisasi Rp 598.991.700,- (99,83%) melalui sub.kegiatan :
2.
1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan
(PNPM-MPd)
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 589.991.700,- atau 99,83% dengan langkah
/ proses kegiatan sebagai berikut :
a. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja /
Satker PNPM-MP Kab. Bandung Tahun Anggaran 2011
berdasarkan SK Bupati No. 414.2/Kep.02-BPMPD/2011
Tanggal 11 April 2011
b. Penetapan lokasi dan alokasi Dana Daerah Urusan Bersama
(DDUB) bantuan langsung masyarkat (PNPM-MP) Tahun
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 44
2012 berdasarkan SK Bupati No. 978/Kep.168-BPMPD/2011
Tanggal 4 April 2011
c. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan teknis dalam
pelaksanaan PNPM-MP melalui sosialisasi / lokakarya TK.
Kab. Bandung
d. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian terhadap
kegiatan teknis PNPM-MP di wilayah Kecamatan penerima
PNPM-MP.
e. Memberikan arahan teknis operasional PNPM-MP di
Kabupaten Bandung.
f. Memantau pelaksanaan Musyawarah Dusun Musyawarah
Desa dalam penentuan skala.
g. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui PNPM-
MP dengan memfasilitasi proses pencairan dana bantuan
PNPM-MP baik yang bersumber dari APBN maupun APBD
/ Cost Sharing.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.27
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan
PNPM-MP
600.000.000,- 589.991.700,- 99,83 - Sosialisasi PNPM MP (SKPD,Kec lokasi 11 Kec) - Penguatan kelembagaan PNPM MP (11 Kec)
11 Kec ( Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari, Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Ciwidey, Rancabali)
11 Kec (Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari, Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cikancung, Ciwidey, Rancabali)
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 45
Hasil dan Capaian :
a. Terfasilitasinya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)-MP di 11 Kecamatan di wilayah Kabupaten
Bandung antara lain Kecamatan Ibun, Pacet, Arjasari,
Kertasari, Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cicalengka,
Cikancung, Ciwidey, Rancabali
b. Terkoordinasi dan terbina pelaksanaan Program
Pengembangan Kecamatan di 11 Kecamatan penerima
PNPM-MP.
c. Melaksanakan evaluasi dalam rangka pembinaan, penataran
dan pelestarian asset PNPM-MP.
d. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam
menunjang program PNPM-MP.
Permasalahan :
1. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya
kemacetan pengembalian khususnya yang berkaitan dengan
kegiatan perekonomian terutama di Kecamatan Pacet,
Kertasari, Ibun dan Cimaung.
2. Adanya proses pelaksanaan kegiatan fisik yang melampaui
tahun anggaran yang disebabkan dana baru cair pada akhir
Tahun 2012.
Pemecahan Masalah :
1. Satker faskab dan Faskel melakukan pendekatan dalam rangka
memberi pemahaman dan persepsi yang sama mengenai
PNPM-MP.
2. Mengingat waktu yang terbatas, tahapan-tahapan kegiatan
PNPM-MP telah dilakukan upaya percepatan dan efisiensi
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 46
waktu dengan tidak menyalahi aturan main yang telah
ditetapkan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional).
4. Kegiatan Penyelenggaran Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
dengan anggaran Rp. 435.000.000,- terealisasi Rp 434.825.000,- (99,96%)
melalui sub.kegiatan :
1) Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK (administrasi PKK) dan
UP2K PKK Tingkat kabupaten dan Provinsi
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 165.400.000,- terealisasi
sebesar Rp. 165.400.000,- atau 100% dengan langkah / proses
kegiatan sebagai berikut :
a. Rapat persiapan dan koordinasi dengan anggota Posyandu dan
Pokja Tim Fasilitasi Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat
dan Nilai-nilai Sosbudmas.
b. Pelaksanaan kegiatan Rakor Pokjanal Posyandu dan Pokja Tim
Fasilitasi Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-
nilai Sosbudmas melalui Sosialisasi, Diskusi, Pengenalan
kampung Adat Mahmud, Ekspose Posyandu terbaik dan satgas
Pelestarian Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai
Sosbudmas terbaik tingkat Kabupaten Bandung dan Evaluasi
Program Pokjanal Posyandu.
c. Monitoring kegiatan Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan dan
Monitoring Pelaksanaan kegiatan satgas Pelestarian
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Budaya Lokal
Mayarakat tingkat Kecamatan dalam menumbuhkan
Partisipasi/Swadaya Masyarakat.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 47
Tabel 4.28
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Kegiatan Evaluasi
Posyandu, 10 Program
Pokok PKK dan UP2K-
PKK Tingkat kanupaten
dan Provinsi
165.400.000,- 165.400.000, - 100 Terlaksananya Evaluasi Posyandu, 10 Program Pokok PKK dan UP2K-PKK Tingkat kanupaten dan Provinsi
31 Kec, 276 Desa
31 Kec, 276 Desa
Hasil dan Capaian :
a. Terpilihnya 3 Posyandu terbaik dan 3 Desa terbaik dalam pelaksanaan 10
Program Pokok PKK dan UP2K PKK Tingkat Kabupaten Bandung untuk
diajukan dalam monev Tingkat Provinsi.
b. Terpilihnya Kader Posyandu terbaik Tingkat Kabupaten Bandung untuk
diajukan ketingkat Provinsi.
c. Tersusunnya SK Pokjanal Posyandu TK Kabupaten Bandung Tahun 2012,
SK Juara Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012, SK
Juara 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan
SK Juara UP2K PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.
Permasalahan :
1. Terbatasnya waktu sehingga kegiatan tidak mendapatkan hasil
penilaian yang optimal.
2. Tidak siapnya setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan
penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
3. Kurangnya Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan
Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.
4. Pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program Pokok PKK
kurang tercatat secara lengkap.
5. Masih banyaknya Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki
SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 48
Pemecahan Masalah :
1. Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pembinaan menjelang
penilaian atau monev Tingkat Provinsi dioptimalkan.
2. Mempersiapkan setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan
penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
3. Memberikan Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan
Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.
4. Bimbingan bagi pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program
Pokok PKK tercatat secara lengkap.
5. Pembinaan bagi Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki
SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
=============================================
2) Pelatihan Kader PKK
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 119.600.000,- terealisasi
sebesar Rp. 119.600.000,- atau 100% dengan langkah / proses
kegiatan sebagai berikut :
a. Rapat persiapan bintek Kader PKK.
b. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bintek.
c. Penyusunan jadwal dan materi bintek Kader PKK.
4. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kader PKK.
5. Evaluasi dan Pelaporan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 4.29
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
% Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan Pemberdayaan
119.600.000,- 119.600.000, - 100 Terlaksananya Pelatihan Kader PKK
31 Kec, 276 Desa
31 Kec, 276 Desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 49
Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Pelatihan Kader PKK
Hasil dan Capaian :
a. Terlatihnya Kader PKK se Kabupaten Bandung
d. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan Kader PKK se kabupaten
BandungTerpilihnya Kader Posyandu terbaik Tingkat Kabupaten Bandung
untuk diajukan ketingkat Provinsi.
e. Tersusunnya SK Pokjanal Posyandu TK Kabupaten Bandung Tahun 2012,
SK Juara Posyandu terbaik tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012, SK
Juara 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012 dan
SK Juara UP2K PKK Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.
Permasalahan :
3. Terbatasnya waktu sehingga kegiatan tidak mendapatkan hasil
penilaian yang optimal.
4. Tidak siapnya setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan
penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
3. Kurangnya Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan
Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.
4. Pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program Pokok PKK
kurang tercatat secara lengkap.
5. Masih banyaknya Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki
SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
Pemecahan Masalah :
6. Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pembinaan menjelang
penilaian atau monev Tingkat Provinsi dioptimalkan.
7. Mempersiapkan setiap Desa dan Kecamatan dalam pelaksanaan
penilaian Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
8. Memberikan Pemahaman pada Kader dalam kegiatan-kegiatan
Posyandu terutama dalam penilaian Kader terbaik.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 50
9. Bimbingan bagi pencatatan/Administrasi Posyandu dan 10 program
Pokok PKK tercatat secara lengkap.
10. Pembinaan bagi Kecamatan dan Desa yang masih belum memiliki
SK Pokjanal Posyandu dan 10 Program Pokok PKK.
3) Pendampingan Pilot Project PABN (Pelestarian Adat Budaya
Nusantara)
5. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan
Perdesaan
1) Penunjang Bantuan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD)
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.87.950.000,- terealisasi
sebesar Rp.,- atau % dengan langkah / proses kegiatan sebagai
berikut :
a. Inventarisasi data potensi variabel penghitung ADPD;
b. Inventarisasi data Aparat Pemerintah Desa dan Anggota BPD
c. Perumusan dan Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
d. Pengolahan Data ADPD berdasarkan rumus Bagi Hasil Pajak
Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa
(ADD);
e. Perumusan dan Pembahasan Draft Keputusan Bupati tentang
Alokasi Besaran ADPD, TPAPD dan TOBPD di Kabupaten
Bandung Tathun 2011 untuk 267 Desa di 31 Kecamatan;
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 51
f. Penetapan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang
ADPD;
g. Sosialisasi Penetapan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
tentang ADPD;
h. Fasilitasi penyaluran Dana ADPD
i. Monev ADPD
j. Pelaporan
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel dibawah ini :
Tabel 4.29
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan
Pemberdaya an Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Sub Kegiatan
ADPD,
124.122.500 120.615.000 97,17
%
a. Tersusun dan telah ditetapkan nya Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
b. Tersusun dan telah ditetapkan nya Keputusan Bupati Bandung Nomor 142.5/Kep.226/BPMPD/2011 tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012;
1 Kali 534 orang unsur pemerin tah desa 267 Desa
1 Kali 534 orang unsur pemerin tah desa 267 Desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 52
c. Tersusun dan telah ditetapkan nya Besaran TPAPD dan TOBPD melalui keputusan bupati Bandung No.978.4/ Kep.268-BPMPD/ 2011;
d. Tersusun dan telah ditetapkan nya Keputusan Bupati Bandung Nomor 141.3/Kep.398-BPMPD /2011 tentang Penetapan Santuan Kematian bagi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012.
Hasil dan Capaian :
a. Tersusun dan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor
40 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa;
b. Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor
142.5/Kep.226/BPMPD/2011 tentang Penetapan Rincian Besaran
Alokasi Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012;
c. Tersusun dan telah ditetapkannya Besaran TPAPD dan TOBPD
melalui keputusan bupati Bandung No .978.4/ Kep.268-BPMPD/2011;
d. Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung Nomor
141.3/Kep.398-BPMPD/2011 tentang Penetapan Santuan Kematian
bagi Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2012;
e. Terlaksananya fasilitasi dokumen kegiatan ADPD yang akan
dilaksanakan oleh Desa;
f. Terlaksananya Penyaluran Dana ADPD Tahun 2012 melalui proses
transfer rekening yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan (DPPK);
g. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan ADPD Tahun 2012.
h. Tersusunnya laporan kegiatan.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 53
Permasalahan :
1. Terlambatnya penetapan APBD Tahun 2012 berdampak terhadap realisasi
penyerapan ADPD Tahun 2012.
2. Tingkat kemampuan Aparat Pemerintahan Desa pembuatan dokumen
persyaratan pencairan ADPD belum optimal.
Pemecahan Masalah :
1. Mendorong kepada Pemerintah Desa untuk lebih pro-aktif dalam
persiapan ADPD tahun berjalan dan mendorong kepada pemangku
kepentingan untuk melakukan percepatan.
2. Melakukan fasilitasi penyusunan dokumen bekerja sama dengan
unsur pendamping tingkat kecamatan.
2) Monitoring PILKADES
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.87.950.000,- terealisasi
sebesar Rp.,- atau % dengan langkah / proses kegiatan sebagai
berikut :
a. Inventarisasi data Desa yang akan melaksanakan Pilkades;
b. Inventarisasi data Hak Pilih Pilkades;
c. Fasilitasi dan Evaluasi Peraturan Desa (Perdes) tentang
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa sebanyak 13 Desa;
d. Fasilitasi proses pengundangan Perdes tentang Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
e. Koordinasi dan fasilitasi persiapan tahapan Pilkades;
f. Perumusan Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan
Bantuan Biaya Pilkades;
g. Fasilitasi penyaluran dana Pilkades melalui proses transfer ke
rekening Pantia Pilkades;
h. Monitoring Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 54
i. Monitoring Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa;
j. Monitoring Perhitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa;
k. Pelaporan hasil sementara Pilkades;
l. Fasilitasi Pelantikan Kepala Desa;
m. Menyusun data Kepala Desa yang diberhentikan karena habis
masa jabatannya;
n. Menyusun Keputusan Bupati Bandung tentang Penetapan
Bantuan Uang Kadeudeuh Bagi Mantan Kepala Desa
o. Pelaporan
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel
dibawah ini :
Tabel 4.31
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan
Pemberdaya an Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Sub Kegiatan
Monitoring
PILKADES
34.500.000,- 32.500.000,- 96,67% 1. Terfasilitasinya pembuatan Perdes Pilkades 2. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pilkades 3. Tercapainya Pelaksanaan Pelantikan Kades Hasil Pemilihan secara Tertib dan Aman
13 Desa
13 Desa
13 Desa
13 Desa 13 Desa 13 Desa
Hasil dan Capaian :
a. Terlaksananya evaluasi Perdes Pilkades;
b. Terlaksananya proses pengaundangan Perdes Pilkades;
c. Terlaksananya Pilkades di 13 Desa, yaitu Bojongsalam, Cibeureum,
Mekarsari, Pasirmulya, Banjaranwetan, Katapang, Tegalluar, Cipaku,
Ciwidey, Panundaan, Lamajang, Margamekar dan Baros.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 55
d. Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung
Nomor 900/Kep.177-BPMPD/2011, 900/Kep.182-BPMPD/2011,
900/Kep.223-BPMPD/2011, 900/Kep.264-BPMPD/2011, dan
900/Kep.277-BPMPD/2011, tentang Penetapan Bantuan Biaya
Pilkades di Kabupaten Bandung Tahun 2012;
e. Tersusun dan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Bandung
Nomor 141.1/Kep.399-BPMPD/2011 tentang Penetapan Bantuan
Uang Kadeudeuh Bagi Mantan Kepala Desa di Kabupaten Bandung
Tahun 2012;
f. Terlaksananya Monitoring Pilkades.
g. Terfasilitasinya Pelantikan Kepala Desa hasil Pemilihan.
h. Tersusunnya laporan kegiatan.
Permasalahan :
Pemahaman tentang Penyusunan Perdes Pilkades masih belum optimal Pemecahan Masalah :
Melakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Perdes Pilkades
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Badan Usaha Milik Desa
Sub Kegiatan Sosialisasi Perda No 18 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan BUMDES, dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000
terealisasi sebesar Rp.,- atau % dan proses / langkah kegiatan
sebagai berikut :
a) Permintaan data lokasi pasar desa kepada Diskoperindag
b) Sasaran desa yang memiliki Pasar Desa
c) Pengiriman Radiogram untuk sosialisasi Pasar Desa
d) Pelaksanaan Sosialisasi
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 56
Tabel 4.15
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDES Sub Kegiatan Pendataan BUMDES
50.000.000,- 45.960.000- 91,92 -Terlaksananya Pembinaan / Pendataan BUMDES / Pasar desa. -Terlaksananya sosialisasi bagi Pengelola Pasar desa se Kabupaten Bandung
276 Desa (31 Kec)
88 Desa (16 Kec)
Hasil dan Capaian :
Telah terdata sebanyak 39 Pasar Desa di 18 Kecamatan
Permasalahan :
Kurang jelasnya status pengelolaan pasar desa dan tidak adanya aturan yang
mengatur secara khusus tentang pengelolaan pasar desa.
Pemecahan Masalah :
Harus adanya aturan/ regulasi sebagai payung hukum untuk pengelolaan
pasar desa.
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
dengan anggaran sebesar Rp. 807.587.500,- terealisasi sebesar Rp. atau
%. Terdiri dari beberapa sub kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
1) Sosialisasi Komite Aksi Kab Bandung dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
untuk anak
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 57
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,- terealisasi
sebesar Rp.,- atau % dengan langkah / proses kegiatan sebagai
berikut :
a. Mengumpulkan dan menginvetarisir bahan atau silabus tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b. Melakukan koordinasi dengan BPMPD Provinsi, IPDN dan
Akademisi untuk dijadikan sebagai narasumber.
c. Melakukan rapat persiapan.
d. Membuat surat undangan dan radiogram perihal permohonan
narasumber dan pemanggilan peserta.
e. Menyusun materi Bintek
f. Pelaksanaan kegiatan
g. Penyusunan laporan.
Tabel 4.11
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pem berdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Keg Rakor Pokjanal, Rakor KAD, Rakor Pokja Tim Fasilitasi Pengembangan Adat Istiadat
101.335.000,- 101.335.000,-
100 Terlaksananya Kegiatan Rakor Pokjanal Posyandu, Rakor KAD Kabupaten Bandung dan Rakor Pokja Tim Fasilitasi Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosbudmasy
31 Kec (450 org)
31 Kec (450 org)
Hasil dan capaian :
a. Tersusunnya nota kesepakatan bersama antara SKPD terkait yang
menjadi Anggota Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 58
dalam mendukung Program peningkatan kinerja Posyandu maupun
pengembangan kegiatan Posyandu.
b. Tersusunnya nota kesepakatan anggota Pokja Tim Fasilitasi
pengembangan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya
Masyarakat dalam menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat
dengan mengutamakan kearifan lokal.
c. Tersusunnya nota kesepakatan bersama antara SKPD terkait dan
Kecamatan serta Desa dalam meningkatkan kinerja Komite Aksi
Daerah dalam Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
anak.
d. Meningkatnya fungsi dan kinerja Posyandu serta pengetahuan dan
wawasan Kader Posyandu
e. Meningkatnya kepedulian Sosial/Partisipasi masyarakat dalam
bentuk Gotong Royong baik Fisik maupun non fisik.
Permasalahan :
1. Terbatasnya anggaran tidak sesuai dengan banyaknya kegiatan Rakor
yang dilaksanakan sehingga hasilnya tidak optimal.
2. Kurangnya narasumber dalam memberikan informasi kepada peserta
Rakor.
3. Peserta yang hadir terutama dari Desa masih tidak ada pergantian.
4. Dalam Rakor Pokja Tim Fasilitasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial
Budaya Masyarakat masih banyak Kecamatan yang belum memiliki
SK Pokja Tim Tingkat Kecamatan.
5. Dalam Rakor KAD Kabupaten Bandung dalam PBPTA masih banyak
Revisi dan perbaikan dalam SK pembentukan Tim.
Pemecahan Masalah :
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 59
1. Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pelaksanaan kegiatan Rakor
dilaksanakan secara terpisah agar koordinasi dengan SKPD terkait
dapat berlangsung lebih optimal.
2) Narasumber yang tepat akan memberikan informasi yang maksimal
kepada peserta Rakor.
3) Peserta yang hadir terutama dari Desa diminta untuk dapat
bergantian.
4) Dalam Rakor Pokja Tim Fasilitasi Adat Istiadat dan Nilai Sosial
Budaya Masyarakat diberikan bimbingan bagi Kecamatan yang belum
memiliki SK Pokja Tim Tingkat Kecamatan.
5) Dalam Rakor KAD Kabupaten Bandung dalam PBPTA diberikan
bimbingan bagi Revisi dan perbaikan dalam SK pembentukan Tim.
2) Rakor Pokjanal Posyandu
3) Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.000.000,- terealisasi
sebesar Rp.,- atau % dengan langkah / proses kegiatan sebagai
berikut :
a. Membuat surat edaran Sekretariat Daerah untuk para Kepala
SKPD untuk mendukung/berpastisipasi dalam kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
b. Pembentukan Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012.
c. Penyusunan rencana kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2012
dengan Instansi terkait.
d. Sosialisasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
e. Survey Lokasi Desa sebagai lokasi pencanangan kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten
Bandung Tahun 2012.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 60
f. Penentapan Lokasi pencanangan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Bandung
Tahun 2012.
g. Pelaksanaan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Bandung diikuti secara
serempak pelaksanaan di tingkat Kecamatan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.28
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Kegiatan
Pemberdaya an Lembaga
dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Sub Kegiatan
BBGRM
61.875.000,- 61.725.000,- 99,76 % 1. Terlaksananya kegiatan BBGRM Tahun 2012
276 desa / Kel (31
Kec)
267 desa / Kel (31 Kec)
Hasil dan Capaian :
a. Tersusunnya Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor :
411/Kep.215-BPMPD/2010. Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten
Bandung Tahun 2012 beserta lampiran Juknis pelaksanaan
BBGRM Tingkat Kabupaten Bandung.
b. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan melalui kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat (BBGRM) Tahun 2012 di 276 Desa/Kelurahan (31
Kecamatan).
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 61
c. Terimplementasikannya bidang-bidang kegiatan BBGRM yaitu:
Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya Agama dan
lingkungan diseluruh Desa/Kelurahan se-Kab Bandung.
d. Terwujudnya optimalisasi pembangunan yang merupakan
kewenangan SKPD berlokasi desa.
e. Secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan Indek
Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat perdesaan.
f. Meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat dalam
pembangunan.
g. Karena terbatasnya anggaran sehingga banyak Desa yang
menolak untuk dijadikan tempat bagi pelaksanaan pencanangan
BBGRM Tingkat Kabupaten.
Permasalahan :
Karena terbatasnya anggaran sehingga banyak Desa yang menolak
untuk dijadikan tempat bagi pelaksanaan pencanangan BBGRM
Tingkat Kabupaten.
Pemecahan Masalah :
1. Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pada tahun anggaran
berikutnya BPMPD mengajukan anggaran ketingkat Provinsi
untuk pelaksanaan pencanangan BBGRM tahun 2012.
2. Semakin lunturnya nilai-nilai kebersamaan/Gotong Royong
dimasyarakat sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk
mensukseskan kegiatan BBGRM sangat rendah.
3. Peran serta tokoh masyarakat dan perangkat Desa sangat
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Masih terbatasnya anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan
berjalan tidak optimal.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 62
4) Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya pencegahan
penyebaran HIV / AIDS
5) Rakor pelestarian pengembangan adat istiadat dan Nilai-nilai sosial
budaya masyarakat
Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
dengan anggaran Rp. 49.140..000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus
Empat Puluh Ribu Rupiah) terealisasi Rp. 49.140..000,- (Empat Puluh
Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 100% dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
a. Penyusunan KAK kegiatan
b. Rapat persiapan dengan kecamatan dan dewan juri
c. Penyusunan pedoman lomba untuk peserta
d. Penyebaran undangan
e. Pelaksanaan kegiatan
f. Penyusunan berita acara dan SK penetapan juara biantara
g. Pembagian hadiah
h. Laporan hasil kegiatan
Tabel 4.10
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Pember-dayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Sub Keg Pelestarian Adat Istiadat & Nilai-nilai Sos Bud Masy Sunda
49.140.000 49.140.000 100 Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Sunda
31 Desa
31 Desa
Hasil dan capaian :
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 63
a. Meningkatnya kepedulian masyarakat terutama Kepala Desa dalam
melestarikan Budaya Lokal (Budaya Sunda).
b. Meningkatnya pemahaman peserta dalam pelaksanaan
Pengembangan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai-nilai Budaya
Sunda.
Permasalahan :
1. Kurangnya persiapan dari setiap peserta terutama naskah Biantara
Bahasa Sunda.
2. Kegiatan tersebut seharusnya ditindak lanjuti oleh Disdikbud
sebagai Lembaga teknis yang mempunyai kewenangan dalam
pelestarian pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda.
Pemecahan Masalah :
1. Untuk mengatasi hal tesebut diatas maka, pelaksanaan kegiatan
tersebut untuk tahun 2012 di alihkan menjadi penyusunan profil
Adat Budaya Desa.
2. BPMPD sebagai Sekretariat Pokja Tim Fasilitasi Pelestarian,
Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai-nilai Sosial Budaya
Masyarakat Sunda. Secara berkelanjutan melaksanakan koordinasi
dengan SKPD terkait melalui Kegiatan Rakor.
2. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
3. Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai
Pronangkis
1) Terpantaunya Pengaduan Masyarakat mengenai pronangkis (UPM-
PT)
Penanganan Pengaduan Masyarakat mengenai Pronangkis dengan
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 44.960.0000,- (Empat Puluh empat Juta Sembilan ratus
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 64
Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 89,92 %. Terdiri dari sub kegiatan (Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan Terpadu / UPMP-PT,
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pengiriman surat kepada SKPD terkait untuk pembentukan Tim UPMP-
PT.
b. Rapat dan pembentukan Tim UPMP-PT di Tingkat Kabupaten
c. Sosialisasi UPMP-PT di Kabupaten Bandung bagi SKPD dan unsur
Kecamatan.
d. Terbentuknya TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)
Kabupaten Bandung yang menjadi wadah Unit UPMP-PT melalui
SK.Bupati Bandung No. 054/Kep-361/ Bappeda/2011 tanggal 19 Oktober
2011 tentang pembentukan TKPK Tingkat Kabupaten Bandung.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel
di bawah ini :
Tabel 4.22
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Partisi[pasi
Masyarakat dalam Membangun Desa
Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pronangkis
Sub Kegiatan (Terbentuknya Unit
Pengaduan Masyarakat dan
Pemantauan Terpadu / UPM-PT
50.000.000,- 44.960.000,- 89,92 1.Terlaksananya Sosialisasi UPMP-PT Kabupaten 2.Terbentuknya TKPK Kabupaten Bandung
Seluruh SKPD Kabupaten Bandung dan unsur Kecamatan Ada nya TKPK Kab.Bandung melalui SK.Bupati Bandung No.054/ Kep-361/ Bappeda / 2011 Tgl. 19 Oktober 2011 tentang Pembentukan TKPK Tk. Kabupaten Bandung
Seluruh SKPD Kabupaten Bandung dan unsur Kecamatan Ada nya TKPK Kab.Bandung melalui SK.Bupati Bandung No.054/ Kep-361/ Bappeda / 2011 Tgl. 19 Oktober 2011 tentang Pembentukan TKPK Tk. Kabupaten Bandung
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 65
Hasil dan Capaian :
a. Terbentuknya TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan) Kabupaten Bandung yang menjadi wadah Unit
UPMP-PT melalui SK.Bupati Bandung No. 054/Kep-361/
Bappeda/2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang pembentukan
TKPK Tingkat Kabupaten Bandung.
Permasalahan :
1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian
pengaduan.
2. Masih kurangnya sosialisasi tentang akses pengaduan
masyarakat di Tingkat Kecamatan.
3. Belum terbentuknya UPMP di Tingkat Kecamatan
Pemecahan Masalah :
1. Terdorongnya peranserta masyarakat melalui penyampaian
pengaduan.
2. Sosialisasi di Tingkat Kecamatan sebagai tindak lanjut
SK.Bupati Bandung No. 054/Kep-361/ Bappeda/2011
tanggal 19 Oktober 2011 tentang pembentukan TKPK
Tingkat Kabupaten Bandung.
3. Pembinaan bagi pembentukan UPMP Tingkat Kecamatan
4. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Desa melalui
TMMD/BSMSS
Dengan anggaran sebesar Rp. 857.587.500,- (Delapan Ratus
Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Lima Ratus
Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 843.586.440,- (Delapan Ratus Empat
Puluh Tiga Juta Lima ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat ratus
Empat Puluh Rupiah) atau 98,37 % Terdiri dari kegiatan :
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 66
1) Penunjang TMMD / BSMSS
Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
dengan anggaran sebesar Rp. 370.800.000,- (Tiga Ratus Tujuh
Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp.
369.072.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh
Dua Ribu Rupiah.) atau 99,53%.
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Rapat persiapan pelaksanaan TMMD/BSMSS.
b. Survey lokasi pelaksanaan TMMD/BSMSS.
c. Penyusunan tim asistensi Program Bakti Siliwangi Manunggal
Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Bandung.
d. Rapat koordinasi dengan SKPD terkait mengenai partisipasi
kegiatan yang ada di SKPD untuk mendukung kegiatan
TMSS/BSMSS.
e. Ekspose kegiatan TMMD dengan BSMSS.
f. Inventarisasi kegiatan SKPD untuk mendukung TMMD dengan
BSMSS.
g. Pelaksanaan pembukaan dan penutupan TMMD dan BSMSS.
h. Monitoring pelaksanaan TMMD dan BSMSS.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel
di bawah ini :
Tabel 4.16
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pembinaan Kelompok
370.800.000,- 369.072.000 99.53 1.Terlaksananya survey lokasi pelaksanaan TMMD & BSMSS. 2.Terlaksananya inventarisasi keg
6 Desa di 6 Kecamatan SKPD
1Desa di 1 Kecamatan (Lokasi TMMD) 1Desa di 1 Kecamatan (Lokasi BSMSS)
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 67
Masyarakat Pembangunan Desa Sub Kegiatan Penunjang TMMD/ BSMSS
SKPD untuk mendukung TMMD & BSMSS. 3.Terlaksananya Pembukaan & PenutupanTMMD & BSMSS
2 Desa
SKPD 1.Nengkelan Kec.Ciwidey (TMMD), 2. Drawati Kec. Paseh (BSMSS)
Hasil dan Capaian :
a. Adanya Surat Keputusan Bupati Bandung, Nomor :
331.1/Kep.101-BPMPD/2010, tentang Pembentukan Tim
Asistensi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten
Bandung.
b. Penetapan lokasi pelaksanaan TMMD/BSMSS antara lain :
a. Desa Drawati Kecamatan Paseh Tahun 2012 untuk kegiatan
BSMSS
b. Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey lokasi TMMD
Imbangan Tahun 2012.
Permasalahan :
1. Lokasi sasaran yang sulit dijangkau
2. Keterbatasan jumlah peralatan
3. Terbatasnya kesediaan waktu pelaksanaan dibandingkan volume
kegiatan
Pemecahan Masalah :
1. Penambahan jumlah alat mobilisasi dan pendirian Poskotis didekat
lokasi sasaran
2. Melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait
3. Melaksanakan kegiatan pra TMMD dan BSMSS lebih awal sebelum
dilakukan upacara pembukaaan
5. Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat melalui TTG
1) Gelar TTG Tk Provinsi & Nasional
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 68
Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 165.625.000,-
terealisasi sebesar Rp.,- atau % dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat ke I di Kabupaten Bogor
sebagai berikut :
- Melakukan Inventarisasi dengan menginformasikan ke 31
Kecamatan mengenai Gelar TTG.
- Menyeleksi jenis alat TTG yang diusulkan oleh perwakilan
kecamatan.
- Mempersiapkan jenis alat TTG yang akan diikut sertakan
- Ikut serta pada Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat ke I di
Kabupaten Bogor.
- Pelaporan
b. Gelar TTG Tingkat Nasional ke XIII di Kota Kendari Provinsi
Sulawesi Tenggara sebagai berikut :
- Melakukan Inventarisasi dengan menginformasikan ke 31
Kecamatan mengenai Gelar TTG.
- Menyeleksi jenis alat TTG yang diusulkan oleh perwakilan
kecamatan.
- Mempersiapkan jenis alat TTG yang akan diikut sertakan
- Ikut serta pada Gelar TTG ke XIII di Kota Kendari
- Pelaporan
c. Bintek Kelembagaan Posyantek
- Membuat Draft Rencana Kegiatan Bintek Kelembagaan
Posyantek
- Rapat Persiapan
- Mencari Narasumber
- Meminta kesediaan kepada calon narasumber.
- Penetapan tempat pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 69
- Pelaporan
d. Pembinaan terhadap Posyantek
- Rapat persiapan
- Membuat jadwal
- Menyiapkan bahan materi yang akan disampaikan
- Menentukan sasaran pembinaan
- Pelaksanaan Pembinaan
- Pelaporan
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Tabel 4.17
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Sub Keg Bintek Kelembagaan Posyantek dan Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional.
165.625.000,- 165.625.000,- 100 a. Terlaksananya Gelar TTG Tingkat Provinsi Jawa Barat ke I di Kabupaten Bogor dan Tingkat Nasional di Kota Kendari Sul-Tra sebagai peserta.
b. Terlaksananya Bintek Kelembagaan Posyantek
c. Pembinaan 31 Posyantek di
Wil.Kab. Bandung
a. Mengirimkan alat-alat TTG
b. Terlatihnya
para pengurus Posyantek di 31 Kecamatan
c. Terbinanya 31 Posyantek
- +/- 6 alat TTG dari perwakilan Posyantek di Kab.Bandung
- 100% - 100%
Hasil dan Capaian :
1. Gelar TTG Tingkat ke 1 tingkat Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor
sebagai juara I untuk itu menjadi tuan rumah pada Gelar TTG ke II
tingkat Provinsi Jawa Barat.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 70
2. Sebagai Posyantek terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat mendapatkan
stimulan BLM dari Ditjen PMD untuk BOP Posyantek Mitra Mandiri
Cimaung sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) di
Tahun 2012.
Permasalahan :
1. Untuk Posyantek yang lain di Kabupaten Bandung belum bisa
menunjukan eksistensi organisasi dan manfaat bagi masyarakat
2. Dalam produk pameran yang digelarkan belum adanya dukungan
yang penuh terhadap hak paten produk dari SKPD yang terkait.
Pemecahan Masalah :
1. Untuk Tahun 2012 adanya stimulan untuk 14 Posyantek di Kabupaten
Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per Posyantek
sebagai motivasi dan dukungan angggaran BOP
2. Fasilitasi dari Dinas terkait untuk hak paten produk.
2) Pendampingan PLTS
3) Bintek Manajemen Posyantek
4) Study Comparasi
5) Lomba Cipta Inovasi TTG
6) Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka
Hijau
Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dengan
anggaran sebesar Rp. 43.300.000,- ( Empat puluh tiga juta tiga ratus ribu
rupiah) terealisasi sebesar Rp. 43.300.000,- ( Empat puluh tiga juta tiga
ratus ribu rupiah) atau 100%,
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian
Lingkungan
- Rapat Persiapan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 71
- Pembuatan Jadwal Kegiatan
- Mengusulkan kepada Pimpinan
- Pelaksanaan Monitoring
- Pelaporan
b. Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan melalui
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- Membuat Draft Rencana Kegiatan
- Rapat Persiapan
- Meminta kesediaan calon narasumber
- Pemberitahuan ke Camat untuk pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan
- Pelaporan
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Tabel 4.18
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangunan
Desa Sub Keg
Peningkatan
Peran Serta
Masyarakat
dalam
Pelestarian
Lingkungan
43.300.000,- 43.300.000,- 100 a. Terlaksananya Pembinaan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan
b. Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
a. Terbinanya masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan
b. Terbinanya 5 desa dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
- 100 %
- 100%
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 72
Hasil dan Capaian :
1. Telah terfasilitasinya pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 5 titik
kecamatan sehingga menambah lingkungan yang asri dan ketersediaan oksigen
untuk pernafasan dan udara bersih.
2. Kerjasama lingkungan dan pemukiman yang bertambah juga terciptanya
keindahan lingkungan.
Permasalahan :
1. Tidak adanya biaya pemeliharaan untuk tambahan sehingga ketika ada tanaman
yang mati tidak bisa dipertanggungjawabkan.
2. Kuranngnya kesadaran masyarakat tentang pentinya Ruang Terbuka Hijau.
Pemecahan Masalah :
1. Adanya usulan untuk biaya pemeliharaan tanaman
2. Adanya penyadaran masyarakat disentuh nuraninya bahwa dengan RTH
lingkungan akan bermanfaat bagi masyarakat baik kesehatan lingkungan
6. Kegiatan Pembangunan desa mandiri menuju pembangunan desa
peradaban (Pendampingan)
Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- ( Lima puluh satu juta
rupiah ) terealisasi sebesar Rp. 49.990.000,- ( Empat puluh sembilan
juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 98,02 %,
Dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Evaluasi terhadap 5 Desa penerima Program Desa Membangun
dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2010
b. Verifikasi lapangan untuk 8 Desa calon penerima Program Desa
Membangun dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2012.
c. Pelaksanaan Program dan Pendampingan
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 73
Tabel 4.19
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangunan
Desa Sub Keg
Evaluasi
Pembinaan dan
Sosialisasi
Program Desa
Mandiri dalam
Perwujudan Desa
Peradaban.
51.000.000,- 49.990.000,-
98,2 a. Terlaksananya Evaluasi terhadap desa penerima Program Desa Membangun dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2010
b. Terlaksananya verifikasi lapangan untuk 8 Desa calon penerima Program Desa Membangun dalam Perwujudan Desa Peradaban Tahun 2012
5 Desa ( 5 Kecamatan) 8 Desa ( 8 Kecamatan)
- 100
- 98.02%
Hasil dan Capaian :
1. Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi desa yang sudah
mendapatkan program baik untuk infrastruktur atau Bumdes.
2. Adanya Bumdes yang sudah berkembang dalam pelayanan sampai
pinjaman di masyarakat.
3. Terfasilitasinya infrastruktur prasarana umum seperti jembatan, jalan,
MCK yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
Permasalahan :
1. Tim Pendamping di desa yang kurang exis dalam melakukan
dampingan yang berkelanjutan karena terbatas waktu.
2. Fungsi organisasi OKMS belum optimal karena kesibukan masing-
masing.
Pemecahan Masalah :
1. Harus ada dampingan dan pengawasan yang berkelanjutan terutama
untuk ekonomi (Bumdes)
2. Pembenahan Organisasi OKMS harus kontinyu (berkelanjutan)
supaya ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 74
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
dengan anggaran sebesar Rp. 155.515.000,- (Seratus Lima
Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) terealisasi sebesar
Rp. 149.729.600,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua
Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 96,28 % Terdiri dari
kegiatan :
1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang
Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp.
155.515.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah) terealisasi sebesar
Rp. 149.729.600,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus
Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 96,28 %.
Terdiri dari beberapa sub kegiatan :
1. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang
Pengelolaan Keuangan Desa
1) Pengelolaan Keuangan Desa dan administrasi desa
1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Administrasi
Desa
Kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
dengan anggaran sebesar Rp. 83.665.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta
Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), terealisasi sebesar Rp.
82.604.600,- (Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Enam
Ratus Rupiah) atau 98,73 %.
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Rapat persiapan bintek pengelolaan keuangan desa;
b. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan bintek;
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 75
c. Penyusunan jadwal dan materi bintek pengelolaan keuangan
desa;
d. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan teknis pengelolaan keuangan
desa
e. Evaluasi dan Pelaporan
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel
di bawah ini :
Tabel 4.23
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA TAHUN 2012
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa,
Kegiatan Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Desa dalam
Bidang Pembangunan
Kawasan Perdesaan,
Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan
Administrasi Desa
83.665.000,- 82.604.600,- 98,73 1.Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa 2.Terciptanya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa
70% dari 267 Aparat Pemerintah Desa mengikuti dalam kegiatan bintek pengelolaan keuangan desa dan admnistrasi desa 75% dari 267 Aparat Pemerintah Desa menunjukan peningkatan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan desa dan admnistrasi desa
267 Desa
200 Desa
Hasil dan Capaian :
a. Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparat pemerintah desa dalam
pengelolaan keuangan desa;
b. Tersusunnya laporan kegiatan.
Permasalahan :
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 76
1. Bendahara Desa cenderung pegawai tidak tetap, sehingga selalu berubah
personil
2. Masih ada rangkap jabatan antara Kaur Keuangan dengan Bendahara di
Desa, sehingga pembagian tugas dan wewenang belum optimal
Pemecahan Masalah :
1. Mendorong kepada Kepala Desa untuk menetapkan Bendahara dengan
Keputusan Kepala Desa dan ditunjang dengan penghasilan perangkat desa
per-bulannya
2. Penegasan dan rekrutmen personil Bendahara Desa oleh Kepala Desa
sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan desa. Bekerjasama dengan pihak
kecamatan dalam hal pembinaan personilnya.
2) Evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa
Sub Kegiatan dianggarkan sebesar Rp. 71.850.000,- terealisasi
sebesar Rp.,- atau 93,42 %. Dengan langkah/prose kegiatan sebagai
berikut :
a. Rapat persiapan;
b. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan sosialisasi produk hukum
desa dan mekanisme pembentukan Perdes APBDes;
c. Penyusunan jadwal dan materi sosialisasi produk hukum desa dan
mekanisme pembentukan Perdes APBDes;
d. Pelaksanaan sosialisasi sosialisasi produk hukum desa dan
mekanisme pembentukan Perdes APBDes;
e. Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang
APBDes 2011;
f. Fasilitasi proses pengundangan Perdes tentang APBDes 2011;
g. Evaluasi dan Pelaporan
Untuk lebih jelasnya uraian di atas dapat dilihat pada tabel berikut ini :
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 77
Tabel 4.24
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Sub Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Perdes dan Evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDes
71.850.000,- 67.125.000,-
93,42 1. Tersosialisasinya teknik penyusunan Perdes 2. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Teknik Penyusunan Perdes 3. Tersusunnya Perdes APBDes
267 Desa 267 Desa 267 Desa
267 Desa 267 Desa 267 Desa
Hasil dan Capaian :
a. Terlaksananya sosialisasi produk hukum desa dan mekanisme
pembentukan Perdes APBDes;
b. Terfasilitasinya Raperdes tentang APBDes 2011 yang diajukan
pemerintah desa dan BPD melalui evaluasi Raperdes tentang APBDes;
c. Terfasilitasinya Raperdes pengundangan Perdes tentang APBDes 2011;
d. Tersusunnya laporan kegiatan.
Permasalahan :
- Pemahaman tentang Penyusunan Perdes APBDes masih belum optimal
Pemecahan Masalah :
- Melakukan fasilitasi dan evaluasi terhadap Rancangan Perdes Pilkades
2. Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Manajemen
Pemerintah desa
1) Penyusunan pendampingan RKP Desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 78
Sub Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung Tahun
2012 (termasuk tambahan pada APBD Perubahan 2011) dengan anggaran
sebesar Rp. 44.792.500,- (Empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan
puluh dua ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp. 44.792.500,-
(Empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus
rupiah) atau 100%.
Langkah-langkah kegiatannya, sebagai berikut :
a. Rapat persiapan
b. Rapat koordinasi
c. Penyusunan jadwal dan materi
d. Pelaksanaan Kegiatan
e. Evaluasi dan Pelaporan
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Tabel 4.20
No
Program /Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa, Sub Kegiatan Pendampingan Penyusunan RKPDES .
44,792,500 44,792,500 100 1. Terlaksananya sosialisasi tentang teknik penyusunan RKPDES 2. Tersusunnya RKPDES yang dibuat Pemerintah Desa hasil Musrenbang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa 3. Dijadikannya RKPDES sebagai acuan kegiatan Pembangunan Desa
267 Desa 267 Desa 267 Desa
267 Desa 267 Desa 267 Desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 79
Hasil dan Capaian :
a. Telaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
Perencanaan Pembangunan Desa kepada ;
b. Terbangunnya pemahaman Aparat Pemerintah Desa terhadap
pentingnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa
(RKPDes)
c. Rencana tindak pemerintah desa untuk melakukan penyusunan
RKPDes;
d. Terlaksananya fasilitasi dan konsultasi pemerintah desa tentang
RKPDes;
e. RKPDes akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBDes;
f. Tersusunnya laporan kegiatan.
Permasalahan :
1. Belum sinergisnya antara RPJMDES dengan RKPDES
2. Belum terakomodirnya antara usulan kegiatan RKPDES yang akan
dibiayai oleh APBDES
Pemecahan Masalah :
1. Mendorong kepada Pemerintah Desa bekerjasama dengan unsur
Kecamatan dalam memfasilitasi penyusunan RKPDES
2. Mendorong kepada Pemerintah Desa agar melakukan strategi
penyusunan prioritas pembangunan desa secara bertahap melalui
Musrenbangdes
2) Kajian Sistem Informasi dan Data Aparatur Pemerintahan Desa
3) Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
3. Pengelolaan kekayaan Desa
1) Kajian tata cara pengelolaan tanah kas desa.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 80
Sub Kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung Tahun
2012 (termasuk tambahan pada APBD Perubahan 2011) dengan anggaran
sebesar 132.070.000,- (Seratus tiga puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah)
terealisasi sebesar 125.846.940,- (Seratus dua puluh lima juta delapan ratus
empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau 95,29 %.
Langkah-langkah kegiatannya, sebagai berikut :
a. Rapat persiapan inventarisasi tanah kas desa;
b. Rapat koordinasi dan pembahasan inventarisasi tanah kas desa dan
peraturan tentang tanah kas desa;
c. Pengumpulan data awal tanah kas desa di Kabupaten Bandung;
d. Inventarisir data awal tanah kas desa
e. Persiapan sosialisasi inventarisasi tanah kas desa;
f. Penyusunan jadwal dan materi sosialisasi inventarisasi tana kas desa;
g. Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi;
h. Evaluasi dan Pelaporan.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini :
Tabel 4.21
No
Program
/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangun an Desa, Sub Kegiatan Pedoman dan
132,070,000 125,846,940 95.29 1. Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang Tanah Kas Desa dan tersosialisasikannya hasil inventarisasi Tanak Kas Desa di Kabupaten Bandung 2. Tersusunnya data awal Tanah Kas Desa hasil inventarisasi Tanah Kas Desa di Kabupaten
267 Desa
267 Desa
267 Desa
267 Desa
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 81
Pengelolaan Kekayaan Desa dan Inventarisasi Aset Desa/Tanah Kas Desa
Bandung
Hasil dan Capaian :
a. Telaksananya pengumpulan data inventarisasi tanah kas desa;
b. Tersusunnya data awal tanah kas desa;
c. Terlaksananya sosialisasi inventarisasi tana kas desa;
d. Rencana tindak pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan tanah
kas desa;
e. Tersusunnya laporan kegiatan.
Permasalahan : 1. Bukti kepemilikan atas Tanah Kas Desa secara umum belum dimiliki
Desa
2. Tidak tertibnya administrasi Tanah Kas Desa yang dibuat oleh
Pemerintah Desa
Pemecahan Masalah : 1. Mendorong kepada Kepala Desa untuk mengalokasikan biaya
Pendaftaran Tanah secara bertahap melalui APBDes
2. Menfasilitasi dan bekerjasama dengan pihak Kecamatan dalam
melakukan pembinaan administrasi Tanah Kas Desa
4.2. SUMBER DANA APBD PROVINSI DAN APBN
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 82
4.2.1. APBD Propinsi.
Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1) Program Bantuan Sosial dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.
2) Program Peningkatan Peran Serta Partisipasi Masyarakat dalam
membangun desa sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta
Rupiah) terdiri dari :
- Kegiatan Penunjang BSMSS Tahun 2012 sebesar Rp. 65.000.000,-
(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
a. Rapat persiapan Rp. 2.000.000,-
b. Kegiatan Penunjang Fisik Rp. 56.000.000,-
c. Bahan kontak Rp. 5.000.000,-
d. Penunjang Kegiatan Koter Kodim Rp. 2.000.000
- Kegiatan Penunjang TMMD Tahun 2012 sebesar Rp. 75.000.000,-
(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
a. Rapat persiapan Rp. 2.000.000,-
b. Kegiatan Penunjang Fisik Rp. 67.000.000,-
c. Bahan kontak Rp. 6.000.000,-
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.25
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BSMSS DAN TMMD TAHUN 2012
No
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
Fasilitasi Peningkatan Peran serta masyarakat melalui TNI Manunggal
Membanguin Desa dan Bhakti
140.000.000 140.000.000 100 Berjalannya kegiatan pembangunan infrastruktur fisik untuk mendorong kemanunggalan antar TNI
1. Desa
Drawati
Kec.
Paseh
(BSMSS)
2. Desa
Nengkela
3. Desa
Drawati
Kec.
Paseh (BSMSS) Desa Nengkelan
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 83
Siliwangi Manunggal
Satata Sariksa
dan Masyarakat
n Kec
Ciwidey
(TMMD)
Kec Ciwidey (TMMD)
Hasil dan Capaian
1. Memelihara dan meningkatnya kemanunggalan TNI dan
Rakyat
2. Sebagai sarana pembinaan teritorial dalam meningkatkan
kesejahteraan taraf hidup masyarakat
3. Mendorong kesadaran amsyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam membangun desanya
Dasar Hukum :
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/kep.709-
BPMPD/2011 tentang Hibah untuk fasilitasi peningkatan peran
serta masyarakat melalui TMMD dan BSMSS;
- Perda Kab Bandung No 11 Tahun 2012 tentang APBD 2011;
- Keputusan Bupati No 323.1/Kep. 319-BPMPD/2010 tentang
pembentukan Tim Asistensi kegiatan TMMD dan BSMSS Kab
Bandung.
4.2.2. APBN/BLN/PLM.
Urusan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan melalui :
a) Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - PNPM
MP dengan anggaran sebesar RP. 17.030.570.000., (Tujuh Belas
Milyar Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
terdiri atas :
- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM
MP (11 Kec) Rp. 531.000.000,-
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 84
- BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan
Masyarakat PNPM MP (11 Kec) Rp. 559.570.000,-
- BLM Dana Kegiatan PNPM MP (11 Kec) Rp.15.640.000.000,-
- BLM Dana Operasional Kegiatan BLM Rp. 300.000.000,-
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat dari
tabel di bawah ini :
Tabel 4.26
RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM PERDESAAN
No
Program/ Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran/OutPut
Anggaran (Rp)
Realisasi % Uraian Target Realisasi
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat dan PNPM
Perdesaan
17.030.570.000 15.780.570.000 92,66 Terlaksananya penguatan kelembagaan penanggulangan Kemiskinan dan meningkatnya koordinasi penangganan kemiskinan di daerah
11 Kecamatan (105 Desa)
11 Kecamatan (105 Desa
. Hasil dan Capaian
1. Terfasilitasinya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
Perdesaan di 11 Kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung
antara lain Kecamatan Ibun, Pacet, Arjasari, Kertasari,
Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cicalengka, Cikancung,
Ciwidey, Rancabali
2. Terkoordinasi dan terbina pelaksanaan Program Pengembangan
Kecamatan di 11 Kecamatan penerima PNPM-MP.
3. Melaksanakan evaluasi dalam rangka pembinaan, penataran
dan pelestarian asset PNPM-MP.
LAPORAN TAHUNAN BPMPD TAHUN 2012 85
4. Mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang
program PNPM-MP.
Dasar Hukum :
DIPA Nomor : 2988/010-05.5.01/12/2011
105
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
5.1. PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
dapat di identifikasikan sebagai berikut :
1. Masih terbatasnya SDM yang ada di Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa baik jumlah personil
maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan dengan tugas
pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pada Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta
sarana penunjang lainnya seperti Komputer, Notebook,
Lemari Arsip/Data untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
dan tertib administrasi;
3. Adanya regulasi yang berubah , sehingga DPA yang sudah
ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan
anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru,
hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran;
105
5.2. UPAYA PEMECAHAN MASALAH
1. Melakukan koordinasi dan pengajuan penambahan
personil ke BKPP untuk penempatan pegawai di BPMPD;
2. Menyusun rencana kebutuhan barang dan mengajukan
sarana dan prasarana pada rencana kegiatan anggaran
Tahun 2013;
3. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan
dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku;
107
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Pada Tahun Anggaran 2012 BPMPD Kabupaten Bandung
telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 4 Program
dengan 23 kegiatan pada Belanja Langsung Urusan SKPD dan
4 program dengan 16 kegiatan pada Belanja Langsung Urusan Wajib
dengan Total anggaran sebesar Rp 12.414.486.566,- terealisasi sebesar
Rp. 11.757.490.789,- tidak terealisasi Rp. 656.995.777,- dengan
rincian sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung berupa belanja pegawai dengan target
anggaran sebesar Rp. 2.831.750.066,- terealisasi sebesar
Rp 2.803.000.356,- atau 98,98 %;
2. Belanja Langsung urusan SKPD yang terdiri dari 4 Program untuk
23 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 1.123.136.000,-
terealisasi sebesar Rp. 1.095.809.393,- atau 97,57 %
3. Belanja Langsung urusan wajib yang terdiri dari 4 Program untuk
16 kegiatan dengan target anggaran sebesar Rp. 8.459.600.500,-
terealisasi sebesar Rp. 7.858.681.040,- atau 92,90 %
6.2. Saran
1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk
melaksanakan tugas yang semakin komplek. Upaya yang dapat
digunakan melalui bintek, pelatihan , seminar serta kegiatan
lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.