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MUNICÍPIO DE TUCURUlt

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2016

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MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2016

SUMÁRIO

o o

MENSAGEM

PROJETO DE LEI

ANEXO I MCASP

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

s. ANEXOS DE METAS FISCAIS

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Estado do Pará Município de Tucuruí

MENSAGEM EXPOSITIVA

Augusta Câmara Câmara de Vereadores,

Tem por escopo o presente, atendendo ao inciso II do Parágrafo Único do Art. 102 da Lei Orgânica dos Municípios, submeter à elevada análise dos Nobres Vereadores o Projeto de Lei n° 006/2015, que versa sobre as diretrizes que orientarão a elaboração e a execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2016.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, comumente, chamada de LDO, é o segundo componente da tríade de planejamento das ações governamentais, estabelecido pela Carta Magna e, complementarmente, às exigências decorrentes do Art. 4° e seus incisos e parágrafos da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pugnando pela transparência e responsabilidade na gestão da coisa pública. Constitui-se na reafirmação dos compromissos assumidos no Plano Plurianual de Investimentos e Programas de Duração Continuada 2014/2017, na medida em que orienta a inclusão dos projetos e atividades na Lei Orçamentária Anual, além de dispor sobre a elaboração e a execução do orçamento público, além de outras disposições, inclusive alterações na legislação tributária.

Vale ressaltar, por oportuno, que para a elaboração dessa importante peça de planejamento é exigida pela legislação (LRF) a utilização de variáveis macroeconômicas projetadas até 2018, que às vezes não se consegue a informação competente, como, por exemplo, os valores projetados e realizados do PIB Estadual no exercício de 2013 e 2014 e a projeção desse mesmo PIB até 2018. Ressalvem-se, então, as nossas limitações estruturais, pois se para o Estado e a União já são dificeis os meios para construir essas variáveis, imagine-se para o Município de Tucuruí com todas as suas dificuldades, notadamente por não ter condições financeiras de manter uma estrutura especializada de planejamento requerida para esse fim. Malgrado essas dificuldades, procuramos consubstanciar nos anexos de metas e de riscos fiscais, um documento adequado a nossa realidade e que mostra com eficácia o planejamento a curto e médio prazo os pressupostos para a gestão econômico-financeira do Município, no período 2015/2017.

Ficamos à disposição dos Nobres Edis para dirimir quaisquer dúvidas que forem suscitadas ao longo da tramitação deste Projeto.

CORDIAIS SAUDAÇÕES,

SANCLER ANTONIO WANDERLEY FERREIRA Prefeito Municipal

LDO TUCURU12016

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Estado do Pará Município de Tucuruí

LEI N°9.812/2015, DE 10 DE JULHO DE 2015.

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DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA;.A ELABORAÇÃO • e A EXECUÇÃO DA :LEI ORÇAMENTÁRIA !DO EXERCÍCIO DE 2016 E 'DÁ OUTRAS PROVIDÉ4NCIAS.

O Prefeito do Município de Tucurui, Estado do Pará, faz saberique o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e manda que se publique a seguinte Lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 12 — São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 22, da Constituição e no art. 4° da Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000, as diretrizes orçamentárias que orientarão a elaboração e a execução do Orçamento Anual do Município de Tucurui para o exercício de 2016, compreendendo:

I — os programas governamentais e as metas financeiras que consfitueir: as prioridades para o exercício;

II — a estrutura e organização dos orçamentos;

III — as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Mun.Cipio e suas alterações;

IV — as disposições relativas à divida pública municipal;

V — as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e ericargos sociais;

VI — as disposições sobre alterações na legislação tributária do MunicipkX

VII — as disposições gerais.

CAPITULO I DOS PROGRAMAS E METAS FINANCEIRAS

Art. 2" - Em consonância com o art. 165, § 22, da Constituição Federal, os programas governamentais e metas financeiras que constituem as prioridades para o exercício financeiro de 2016, são as constantes da Tabela I e do Demonstrativo de Origem e Destinação de Recursos conforme consta do Volume de Anexos do MCASP — Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (instituído pela Portaria STN n°437, de 12 de julho de 2012) integrante desta Lei, cujas dotações necessárias, ao cumprimento das ações neles contidas, deverão ser incluídas na Lei Orçamentária para o referido exercício.

Art. 3° - Em cumprimento ao estabelecido nos §§ 1°,2° e 3° do artigo 4' da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado prIrnário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2016, estão identificados nos Demonstrativos integrantes desta Lei, em conformidade com a PORTARIA N°637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional.

§ 1° - Em cumprimento ao § 3° do Art. 4° da Lei de Complementar n° 101/2000 integra esta Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDO o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

§ 2° - Em cumprimento ao § 1°, do art. 4°, da Lei de Complementar n° •: 01/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais, foi elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o exercício referência de 2016 e para os dois seguintes.

I - Os valores correntes dos exercícios de 2016, 2017 e 2018 levaram om conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da co cessão.de aumento salarial, incremento de programas, inclusão ou alteração de programas, projetos ip ividades. Os valores constantes utilizam o parâmetro do índice Oficial de Inflação Anual, dentre os s na Furtaria n°637/2012 da STN.

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n° 01 — -ent — CLP 68456-180

1 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENT)

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c os niveís de gastos orçamentários são an miras são capazes de suportar as

íadeceu à metodologia estabelecida

Estado do Para Município de Tucuruí

II - Os valores da coluna "% PIB" serão calculados mediante a aplicaçâo do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

§ 3° - Atendendo ao disposto no § 2°, inciso I, do Art. 4° da Le: de Complementar n° 101/2000, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Divida Pública Consolidada e Divida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

§ 4°- De acordo com o § 2°, inciso II, do Art. 4° da Lei de Complemenár n° 101/2000, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Divida Ctnsolidada Liquida, estão instruidos com memória e metodologia de cálculo que justificam os resultados :...,cetendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência deás com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Objetivando maior consistência e subsídio ás análises, os valores foram demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

§ 5° - Em obediência ao § 2°, inciso III, do Art. 4° da Lei de Complementar n° 101/2000, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Liquido, traduz as variações no Patrimônio do Município ocorridas no periodo 2012/2014.

§ 6° - O § 2°, inciso III, do Art. 4° da Lei de Complementar n° 101/20:10 que trata da Evolução do Patrim;jnio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos estabelece de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

§ 7° - Conforme estabelecido no § 2°, inciso V, do Art. 4°, da Lei de Complementar n° 101/2000, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das contas públ;ãas.

I - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio,. crédito presumido, concessão de isenção, alteração de aliqucta ou modificação da base de cálculo e octros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

II - A compensação será acompanhada de medidas provenientes cie aumento da receita, elevação de aliquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tribut.:, ou contribuição.

§ 8° - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter confinuadc 3 despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o cte obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. O Demonstrativo VIII - Ma- em de Expansão das Despesas de Caráter Continuado destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

Art. 4° - O § 2°, inciso II, do Art. 4°, da Lei de Complementar n° 101/20,-10, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruido com memória e metodologia de cáLulo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional

§ 1° - De conformidade com a Portaria n° 637/2012-STN, a base ca dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na des;esa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2016, 2017 e 2018.

§ 2° - A finalidade do conceito de Resultado Primário é in compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receita despesas não financeiras. O cálculo da Meta de Resultado

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n°01 - Centro FP: 68456-180

2 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTO

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.tia‘ Estado do Pará

Município de de Tucum' pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional e às normas de contabilidade pública.

§ á° - O cálculo do Resultado Nominal obedece à metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal leva em conta o montante da Dívida Consolidada, da qual é deduzido o valor do Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resulta na Dívida Consolidada Liq•uida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os PassiVos Reconhecidos, resulta na Dívich? Fiscal Liquida.

§ 4° - Dívida Pública é o montanté das obrigações assumidas pelo ente da Federação. No Município de Tucuruí, por enquanto, existe dívida previdenciária junto ao Instituto Nacional do Serviço Social — INSS e de contribuições ao PASEP devidas a Receita Federal, que estão sendo consolidadas neste exercício para pagamento parcelado. Utilizou-se la base de dados de Balanços para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores pra 2015, 2016 e 2017.

CAPÍTULO II DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

SEÇÃO I DAS DEFINIÇÕES

Art. 5°- Para efeito desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visahdo à concretização dos objetivos pretendidos, sendo definido por indiéadores estabelecidos no plano plujanual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetive de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo. um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV — Operação Especial, as despesas que não contribuem para a ma:Litenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e nãolgeram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços; e

1 § 1° - Cada programa identificará, as ações necessárias para atingir OS seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos ou operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2° - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identifk;adas no projeto de lei orçamentária por função, subfunção, programa, atividades, projetos ou operações especiais e respectivas ações com indicação de suas metas.

§ 3° - As atividades e projetos serão desdobrados em ações, exclusivènente, para especificar a localização física integral ou parcial das respectivas atividades e projetos.

Seção II DA FORMA DE APRESENTAÇÃO

Art. 6° - Os Orçamentos (Fiscal e Seguridade Social) discriminarão a rbceita e a despesa de acordo com a Parte 1 — Procedimentos Contábeisie Orçamentários do MCASP — Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (5a Edição) aprovado pela Portaria STN n°437, de 12 de julho de 2012.

§ 1° - A Receita será escriturada de forma que se identifique a ariecadação segundo as naturezas de receita, fontes de recursos e parcelas vinculadas à seguri d social.

§ 2° - A Despesa será escriturada segundo a natu e ntes de 'recursos e parcelas vinculadas à seguridade social, com a seguinte apresentação:

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n°01 — C tro — CEP: 68456-180 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTO

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Estado do Para Município de Tucuruí

I - Esfera Orçamentária: o código 10 representará o Orçamento Fiscal e o código 20 representará o Orçamento da Seguridade Social;

II - Órgão: identificado por 2 (dois) dígitos que representarão a unidade responsável pela prestaçãci de contas de acordo com a Tabela de Tipos de Unidade Gestora do TCM/PA;

III — Unidade Orçamentária: identificado por 3 (três) dígitos que representarão a unidade governamental responsável pela execução das ações governamentais;

IV — Função: identificada por 2 (dois) dígitos que representarão o segmento da atuação governamental;

V — Subfunção: identificada por 3 (três) dígitos que representarão o desdobramento dos segmentos da atuação governamental;

VI Programa: identificado por 4 (quatro) dígitos que representarão e nível de agregação estabelecido no inciso I do art. 3° desta Lei e o regiStro no PPA 2014/2017;

VII - Projeto/Atividade/Operação Especial: identificado por 4 (quatro) dígitos que representarão o nível de agregação estabelecido nos incisos II e III do art. 5° desta Lei, sendo :yie projeto terá inicio com o digito 1, atividade com início pelo dígito 2 e operação especial com início pelo dígito 0;

VIII - Natureza da Despesa: identificada por 10 (dez) dígitos que representarão o menor nível de agregação dos gastos governamentais;

IX — Fontes de Recursos: identificará a fonte de receita que financiará a despesa, de acordo com o ordenamento estabelecido pelo TCM/PA e pela STN — Secretaria do Tetouro Nacional.

§ 3° - A Reserva de Contingência prevista no art. 19 desta Lei, será identificada pelo dígito 9 no que se refere ao grupo de natureza de despesas.

Art. 7° - Os Orçamentos (Fiscal e Seguridade Social) compreenderão a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus órgãos e fundos mantidos peq.() Poder Público.

Art. 8° - A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas:

I - às ações descentralizadas de educação, saúde, meio ambiente, asotência social e direitos da criança e do adolescente;

II - ao pagamento de débitos judiciais transitados em julgado considerados de pequeno valor;

III — a registrar a movimentação da divida pública;

IV — às despesas cot publicidade: legal, institucional e de utilidade púbiiCa.

Seção III DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 9° - O projeto de lei orçamentária para o exercício de 2016, que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal será constituído de:

I - texto da lei;

II -quadros orçamentários consolidados;

III - anexos do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade socia', discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

IV - discriminação da legislação da receita;

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n°01 — Centr CEP: 68456-180 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTO

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Estado do Pará Município de Tucuruí

§ 1° - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os complementos referenciados no art. 22, inciso III, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:

I - a evolução da receita realizada nos três últimos anos, segundo as categorias econômicas, a execução provável para 2015, a estimada para 2016 e a projetada para 2017 e 2018;

II - evolução da despesa realizada nos três últimos anos, segundo w categorias econômicas, a execução provável para 2015, a estimada para 2016 e a projetada para 2017 e 2018;

III — a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e Consolidada, executada nos últimos três anos, a execução provável em 2015 e o programado para 2316 e 2017, com a indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação á receia corrente liquida, tal como definida na Lei Complementar n° 101, de 2000;

IV - os recursos destinados a universalizar a educação básica, de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no Art. 212 da Constituição e no art. 60 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional n°53, de 19 de dezembro de 2006, detalhando valores riu categoria de programação;

V — os recursos destinados às ações de saúde, de forma a caracterizai o cumprimento do disposto no inciso III do Art. 77 do ADCT com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 29/2000, detalhando valores por categoria de programação;

VI — o demonstrativo das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter continuado, de que trata o art. 17 da Lei Complementar n° 101/2000.

§ 2° - Os anexos dos orçamentos, fiscal e da seguridade social, a que te refere o inciso III deste artigo são os seguintes:

I - resumo da receita, isolada e conjuntamente, por categoria econômida e origem dos recursos;

II - resumo da despesa, isolada e conjuntamente, por categoria econárnica e origem dos recursos;

III - receita e despesa, isolada e conjuntamente, segundo as categoria:o econômicas, conforme o Anexo I da Lei no 4.320, de 1964, e suas alterações;

IV — receita, isolada e conjuntamente, de acordo com a classificaçã,1-, constante do Anexo III da Lei n° 4.320/64, e suas alterações;

V — despesa, isolada e conjuntamente, segundo Poder e Órgão, par elemento de despesa e fonte de recursos;

VI - despesa, isolada e conjuntamente, segundo a função, subfunçãc, programa, projeto e/ou atividade e elemento de despesa;

VII - despesa segundo os programas de governo, com os seus objetivos detalhados por atividades e projetos, com a identificação das metas, fontes de recursos, natureza da despesa até nível de elemento e as unidades orçamentárias executoras.

§3° - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conte,?a?

I - análise da conjuntura econômica do Município e suas implicações sobre a proposta orçamentária;

II - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita ei da despesa.

Art. 10 - Para efeito do disposto no artigo anterior, o Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo a sua respectiva proposta orçamentária até 30 (trinta) dias antes da ?data limite de envio da proposta orçamentária ao Legislativo. observados os parâmetros e diretrizes esi-ïbelecidas nesta Lei, e na legislação vigente, em especial à Emenda Constitucional n° 25/2000, para fi de consolidação do projeto de lei orçamentária.

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n0 01 — Cen — .17): 68456-180

5 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTO

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Estado do Pará Município de Tucurui

CAPITULO III DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO E SUAS

ALTERAÇÕES

SEÇÃO I DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 11 - A elaboração do projeto da lei orçamentária de 2016, a apicvação e a execução da referida lei deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o principia da publicidade e se permitindo o acesso à sociedade.

Art. 12 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 13 - Na programação da despesa não poderão ser:

I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes Ce recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II - incluídos projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidach. orçamentária;

III - incluídas despesas a titulo de Investimentos - Regime de Execuwc; Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3o, da Constituição.

Art. 14 - Além da observância das prioridades fixadas nos termos do ai. 2° desta Lei, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar n° 101, de 2000, somente incluirão projetos novos se:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivas ações em andamento e;

II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a cbtenção de uma unidade completa.

Art. 15- Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:

I :ações que não sejam de competência exclusiva do Município ou r!tie sejam de competência de outros entes da federação, salvo:

As ações complementares de apoio ao sistema de segurança pública no Município; Se for objeto de convênio, acordo, ajuste ou congênere.

II - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais Cd€} representação funcional;

III - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar, salvo se cumprido os preceitos da legislação inerente e;

IV - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração publica ;nunicipal, por serviços de consultoria ou assistência técnica, mesmo que custeados com recursos proveniees de transferências voluntárias de entes públicos ou privados.

Art. 16 - A Lei Orçamentária Anual deve observar as vedações estabelecidas no artigo 167 incisos I a XI da Constituição Federal.

§1° O Projeto de Lei Orçamentária conterá dispositivo para abertura de créditos suplementares até um determinado percentual fixado no referido Projeto de Lei, conforme faculdade expressa no parágrafo 8° do art. 165 da Constituição Federal.

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, te' 01 — Centre - CEP: 68456-180 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTO

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Estado do Pará Município de Tucuruí

§2° - O Poder Executivo poderá incluir no Projeto de Lei Orçamentária c dispositivo que autorize a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO), na forma iestabelecida na legislação vigente sobre a matéria.

Art. 17 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditc3 adicionais, de dotações a titulo de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lucrativos, de atividades de.natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições'

I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de desenvolvimento econômico, assistência social, saúde, educação, cultura e desporto e sejam reconhecidas ou declaradas de utilidade pública;

II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou assistencial;

III atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei no 8.742, de 07 de dezembro de 1993; ou

IV — sejam originárias de lei específica.

Art. 18 - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, a titulo de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam:

I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou representativas da comunidade escolar das escolas públicas municipais da educação básioa;

II - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público;

III — sejam originárias de lei especifica.

Parágrafo único. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:

I - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas ne concessão de auxílios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;

II - destinação dos recursos exclusivamente para a manutenção (exclusive despesas de pessoal), ampliação, aquisição de equipamentos e sua instalação e de material permanente;

III - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

Art. 19 - A lei orçamentária conterá reserva de contingência em monánte equivalente a, no mínimo, '2% (dois por cento) da receita corrente liquida e destinar-se-á ao atendimento de passivos contingentes, contrapartida de transferências voluntárias de outras esferas de governo não previstas na lei orçamentária, eventos fiscais imprevistos e outros riscos imprevistos.

Art. 20 — Os serviços de assessoria e consultoria somente poderão ser contratados para a execução de atividades que, comprovadamente, não possam ser desempenhados por servidores da Administração Municipal, ou que exijam habilitação específica, também, não existente rp quadro de servidores.

SEÇÃO II DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 21 — O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde e assistência social e contará, dentre outros, com recursos prover ientes:

I — de transferências da União e do Estado referentes ao ma Único de Saúde e ao Sistema Único de Assistência Social;

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza n° 01 — Cen ro CEP: 68456-180

7 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTO

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II — de recursos do Município e;

Estado do Para Município de Tucuruí

III — das demais receitas, inclusive próprias e vinculadas dos Fundos existentes, cujas despesas integram, exclusivamente, este orçamento.

§ 1° - A destinação de recursos pra atender as despesas com aç5os e serviços públicos de saúde e assistência social obedecerá ao printípio da descentralização.

§ 2° - As receitas de que tratam os incisos do caput deste artigo deverá° ser classificadas como receita da seguridade social.

SEÇÃO III DAS ALTERAÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 22— As dotações e as fontes de recursos aprovados na lei orçamentária e em seus créditos adicionais poderão sofrer modificações, jusfificadamente, para atender às necessidades de execução, se autorizado:

I — através de Decreto do Chefe do Poder Executivo, no caso da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária e dos remanejamentos de que trata o parágrafo 1° deste artigo;

II — através de Portaria do Chefe do Poder Legislativo, no casc de remanejamento de dotações orçamentárias de que trata o parágrafo 2° deste artigo.

§1° - O Poder Executivo poderá remanejar dotações orçamentárias em nível de elemento de despesa, obedecida à modalidade respectiva.

§2° - O Poder Executivo poderá remanejar fontes de recursos em nível de elemento de despesa, obedecida à modalidade respectiva.

§3° - O Poder Legislativo poderá remanejar dotações orçamentárias am nível de elemento de despgsa, obedecida à modalidade respectiva.

Art. 23- Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apreseatados com o mesmo detalhamento estabelecido na lei orçamentária. §1° - Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem os efeitos dos x. ancelamentos de dotações sobre a execução das atividades, dos projetos e respectivas ações atingidas e das 'correspondentes metas.

§2° - Cada projeto de lei deverá restringir-se a um único tipo de crédito adicional.

§3° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arreca1ação, as exposições de motivos de que trata o § 1° deste artigo cpfiterão a atualização das esfimaiivas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a clasSjficação de que trata o art. 9°, § 2° incisos III e IV, desta Lei.

§4° - Poderá ser utilizada a tendêndia para fins de cálculo do excesso cie arrecadação, com fundamento no § 3° do Art. 43 da Lei 4.320/64, caso haja efeitos concretos de elevação da receita, a qual será apurada mês a mês entre a receita efetivamente realizada e a estimada, a partir do período em que se verificar a tendência e calculada até o final do exercício, fazendo-se os competentes registros de atualização da receita, conforme obriga a alínea "a", do inciso, do Art. 52 da Lei Complementar n°101/2000.

SEÇÃO IV DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Art. 24— Os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar e publicar por ato próprio, até 40 (quarenta) dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2016, cronograma anur-.1 de desembolso mensal, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 101/2000.

Parágrafo único. O desembolso dos recursos financeis,frorresponentes aos créditos orçamentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo, será o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos.

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n° 01 — Gen ro — 68456-180 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTO

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Estado do Pará st Município de Tucurui

Art. 25 - Caso seja necessária limi ação de empenho e movimentaçËk: financeira de que trata o art. 9" da Lei Complementar n° 101/2000 palra atingir as metas fiscais programadas, o Poder Executivo apurará o montante da limitação e fará, através de Decreto, o ajuste necessário, com ênfase para limitação nos gastos classificados como outras despesa i correntes.

SEÇÃO V NORMAS RELATIVAS AO CONTROLE DE CUSTOS E À AVAI.IAÇÃO DOS RESULTADOS

Art. 26. As despesas com atividade-meio serão contidas ao máximo, para que sejam carreados mais recursos para as atividades-fim, bliscando-se a eficiência nas ações c‘a Governo, refletida no controle de gastos e no aumento da qualidade dos bens e serviços oferecidos à pcoulação.

1 Art. 27. A avaliação de resultados deverá aferir os seguintes aspectos:

I — consecução dos objetivos dos 'programas de governo, mediante obtenção de dados que permitam comparar a evolução do índice relativo ao indicador estabelecido;

II — consecução das metas e graus de execução física e financeira das ações que constituem os programas;

III — grau de satisfação da sociedade quanto aos bens e serviços oferti,..los pelos programas.

CAPITULO IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 28 - As despesas com pagamento da divida consolidada correrãc à conta de dotação consignada com esta finalidade em atividade específica, inclusive as sentenças transladas em julgado consideradas de pequeno valor.

Art. 29 - Para fins de acompanhamento e controle, os processos refm entes ao pagamento de precatórios apresentados durante o exercício de 2016 serão submetidos à apreciação da Procuradoria Jurídica do Município, antes do atendimento da requisição judicial, observadas ás normas e orientações a serem baixadas por aquela unidade.

1 Art. 30 - As despesas referentes à Dívida Fundada Interna do Munió'pio, composta pelas consolidações realizadas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS e a Receita Federal, bem como de outras obrigações que se constituírem durante o exercício vigente, correrão di conta de dotação consignada com esta finalidade em atividades específicas, no programa Operações Espc,:iais.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPi0 COM PESSOAL E ENCARGOS

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SOCIAIS

Art. 31 - O Quadro de Pessoal é composto pela totalidade dos cargos efetivos e comissionados, lotados nos órgãos da Administração Municipal regidos pela Lei de Cargos e Salários do Município e pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dós Profissionais do Magistério.

I • Art. 32 - No exercício financeiro de,2016, as despesas com pessoal dos Poderes Legislativo e Executivo, consideradas também as contratações temporárias por excepcional ird!resse público, observarão os limites estabelecidos na forma da Lei Complementar n° 101/2000 e no Art. 29-A, da Constituição Federal.

Parágrafo único — A despesa com a folha de pagamento e encargos sociais decorrentes será calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2015, projetada para o ao' -cicio de 2016, considerando-se os eventuais acréscimos legais, inclusive revisão geral, a serem cincedidos aos servidores públicos municipais, as alterações nos planos de carreiras e possíveis admissoc.E para preenchimentos de cargos.

Art. 33 - No exercício de 2016, observado o disposto nokrtj 169 da Constituição, somente poderão ser admitidos servidores se, cumulativamente:

I - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o a „ •

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n°01 --Cen ro— CEP: 68456-180

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Estado do Pará Município de Tucuruí

II - forem observados os limites previstos no artigo anterior.

Art. 34 - No exercício de 2016, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos lia, art. 32 desta Lei, somente poderá ocorrer quando destinado ao atendimento de relevantes interesses públicos, especialmente os voltados para as áreas de educação, saúde e limpeza pública, bem como agua es necessários a atender situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.

Art. 35— Não se considera para efeito do disposto no § 1° do art. 18 da Lei Complementar n° 101, de 2000, os contratos de prestação de serviços relativos à execução de afivideries que nunca foram exercidas por servidores públicos municipais e que não caracterizem relação direta ce emprego.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 36 — O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou beneficio de natureza tributária só será aprovado se atendidas às exigências do Art. 14 da Lei Complementar n°,101, de 2000.

Art. 37 - O Poder Executivo poderá encaminhár ao Poder Legislativo até 03 (três) meses antes do encerramento do atual exercício financeiro, projeto de lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária Municipal, especificamente, sobre:

I - Criação de novas taxas e revisão da base de cálculo das já existentes.;;

II - Revisão da base de cálculo dos impostos já existentes.

Parágrafo Único - Para efeito deste artigo, toda e qualquer alteração processada no âmbito da Legislação Tributária Municipal, levará em consideração o principio da justiça social, com o objetivo de se aliviar a carga tributária das camadas mais pobres da população, bem como de setores estratégicos da economia local.

Art. 38 - Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária podárão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.

§1° - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçaMentária:

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislaçãe è especificada a receita adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;

II - será apresentada programaçãO especial de despesas condicionrtidas à aprovação das respectivas alterações na legislação.

§2° - Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente, até 31 de dezembro de 2015, o Prefeito Municipal, para não permitir a integralização das fontes de recursos não autorizadas, deverá suprimir as fontes de recursos originárias do projeto de lei que não foram aprovadas, mediante decreto, até 31 de março de 2016, observados os critérios a seguir relacionados, para aplicação sequencial obrigatória e cancelamento linear, até ser completado o valor necessário para cada fonte de receita:

I - de até cem por cento das dotações relativas aos novos projetos;

II - de até sessenta por cento das dotações relativas aos projetos em andamento;

III - de até vinte e cinco por cento das dotações relativas às ações de manutenção;

§3° - O Poder Executivo procederá, mediante decreto a ser publicado em prazo estabelecido no parágrafo anterior, as trocas das fontes de recursos condicionadas const tes Ca lei orçamentaria sancionada, cujas alterações na legislação foram aprovadas antes do enca n :menM do respectivo projeto de lei para sanção, pelas respectivas fontes definitivas.

§4" - Aplica-se o disposto neste artigo às propostas de alter ilação das receitas.

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, 01 001 — Cent —CEP: 68456-180

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Estado do Pará Município de Tucum'

CAPÍTULO VII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ,

Art. 39 - O Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega da prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, relatório sobre as contas prestadas.

Art. 40 - O reconhecimento da receita orçamentária pelos órgãos e fundos integrantes dos Orçamentos (Fiscal e da Seguridade Social), inclusive as diretamente arrecadadas, acorre no momento da arrecadação, conforme o art. 35 da Lei n° 4.320/1964 e decorre do enfoque orçanientário dessa lei, tendo por objetivo evitar que a execução da despesa orçamentária ultrapasse a arrecadação efetiva, cuja contabilização será realizada no caixa único da Prefeitura.

Parágrafo Único - Poderá ser apropriada receita a receber, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador, observando-se os princípios da competência e da oportunidade, fazendo-se o registro da variação patrimonial aumentativa com o objetivo de eviriunciar o impacto no patrimônio, de acordo com as normas contidas no item 01.03.03.01 RELACIONAMENTO DO REGIME ORÇAMENTÁRIO COM O REGIME CONTÁBIL constante da PARTE I - Procedimentos enntabeis Orçamentários da 5° edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, aprovado pela PORTARIA-CONJUNTA STN/SOF N°02/2012.

Art. 41 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providê 'cias, derivadas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 42 - O Poder Executivo deverá atender, no prazo máximo de 15 quinze) dias úteis, contados da data de. recebimento, as solicitações de informações encaminhadas ralo Presidente da Comissão de Orçamentos da Câmara Municipal, relativas a aspectos quantitativos e c,ualitativos de qualquer categoria de programação ou item de receita, incluindo eventuais desvios em relação aos valores da proposta que venham a ser identificados posteriormente ao encaminhamento do pronto de lei.

Art. 43 - Se o projeto de lei orçamentária não for sancionado pelo Ciaefe do Poder Executivo até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada, em 2016, para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento do principal e serviço da dívida,

III — contratos e programas de duração continuada, incluindo as obras em n andamento;

IV — manutenção de serviços essenciais como: Educação, Saúde e Limpeza Pública;

V L obrigações continuadas com terceiros como: contribuição ao Pasej.;,ienergia elétrica, telefone, etc.

VI - outros custeios cujas atividades não possam sofrer solução de continuidade.

Art. 44 - Os órgãos responsáveis pela execução dos créditos oripeimentários e adicionais aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada elemento de despesa e a fonte de recurso.

Art. 45 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, cong:irme disposto no art. 167, § 2°, da Constituição, será efetivada mediante decreto do Chefe do Po er —xecia

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Travessa Raimundo Ribeiro de Souza. e 01 - Centrb - EP: 68456-180 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENT 3

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Estado do Pará Município de Tucurui

Art. 46 - A despesa de publicidade institucional da Administração Municipal de que trata o inciso IV do art. 8° desta lei, será objeto de dotação orçamentária especifica com denominação própria em cada Poder e não excederá a 1% (um por cento) da despesa orçamentária fixada pa.2 o respectivo Poder.

§ 1° - Entende-se como publicidade institucional para efeito deste artigo', a divulgação do trabalho público à sociedade, para conhecimento da execução de projetos e atividades pr parte do governo municipal.

§ 2° - As despesas com publicidade de utilidade pública, assim consiriís rada as divulgações de campanhas de utilidade pública e de programas de atendimento geral à população, jem como divulgação dos trabalhos legislativos, classificar-se-ão em cada atividade de funcionamento.

§ 3° - As despesas de publicidade legal referentes à publicação de atc oficiais, inclusive de prestações de contas e congêneres, por qualquer meio, classificar-se-ão em cada ati-áade de funcionamento.

Art. 47- Para os efeitos do parágrafo 3° do art. 16 da Lei Complemórtar n° 101/2000, considera-se como despesa irrelevante:

I - Para obras e serviços de engenharia: as de valor até o limite previsto no inciso I, do Art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores;

II 2. Para outros serviços e compras as de valor até o limite previsto no inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Art. 48. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos niitnicipais a qualquer titulo submeter-se-ão à fiscalização do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas rios Municípios com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GOVERNO DO MUNICÍPIO DE TUCURUí, ESTADO DO PARÁ, aos dez dias do mês de julho de 2015.

SANCLER ANTONIO WAN I E N EY FERREIRA Prefeito Municipal

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n°01 —Centro — CEP: 68456-180

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Município de Tucuruí PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERC1CIO DE 2016

TABELA 1— PRIORIDADES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS (Art. 2° desta Lei)

PRIORIDADE GERAL: Conjunto de providências resumicas em programas governamentais (relação anexa) com o objetivo de Preparar a cidade para o futuro, o que significa a possibilidade de uma vida melhor para os atuais cidadãos adultos e uma perspectiva melhor de vida também para seus filhos, com a criação de oportunidades e desenvolvimento pessoal e coletivo. Para isso, o crescimento econômico, desde que sustentável ambientalmente - o que inclui o planejamento urbano - é o meio capaz de garantir a qualidade de vida das cidades, a geração de oportunidades de renda e, dentre esses, aqueles de melhor qualidade e, portanto, de melhores ganhos socioeconômicos. Desta forma, a cidade receberá investimentos públicos estruturais preparando-a para atrair investimentos privados (n:madamente do segmento turístico) e estabelecer parcerias com os setores econômicos e com as esferas do ooder estadual e federal para que o município possa oferecer empregos 'para os adultos e perspectivas para os jovens.

I PRIORIDADES ESPECIFICAS:

1 2.1 — Governança Tucurui - Modernização e Eficientização da Gestão em favor do Cidadão:

Aperfeiçoar o modelo de gestão' existente, no qual as relações governo/sociedade possam estar sintonizadas em parcerias voltadas para a geração de benefícios à sociedade, através de medidas de desburocratização, de capacitação e qualificação de recursos humar os e de racionalização do uso de recursos materiais e financeiros. Nesse contexto, também preservar o patrimônio público conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.2 — Educar para Desenvolver TuCurui - Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Qualidade:

A história das cidades nos ensinai que sem educação de qualidack?, sem avanços tecnológicos e sem competitividade, não há progresso econômico sustentável, daí a im!-,ortáncia da oferta de educação de qualidade para todos: garantia dai valorização dos profissionais do magistério e da melhoria geral da estrutura educacional; proporcionar o ensino e o recomeço do ensino para jovens e adultos fora da faixa etária própria; avançar na oferta do ensino especial; ações de qualificação técnica para o trabalho; ações complementares que possibilitem o :acesso ao ensino superior e disporibilidade de recursos materiais para a melhoria do conhecimento tecnolóáico.

2.3 — Tucurui Cidadã - Cultura, Identidade e Cidadania:

Estimular a difusão e o incentivo á 'pluralidade cultural com ênfase para os eventos regionais e nacionais que: provoquem rebatimentos sócio-econômicos, principalmente era função da interatividade com o segmento turístico; promovam o folClore estimulem o hábito pela leiturc!, e; incrementem as artes plásticas, cênicas e artesanais. Apoiamento á organizações associativas e comunitárias visando o pleno exercício da cidadania, que resulte numa identidade cultural afinada com a realidade histórica de nosso povo.

2.4 — Tucum' Mente Sã e Corpo Sadio - Esporte e Lazer na Sociedade:

Propiciar as condições para as práticas esportivas amadoras de um modo geral, notadamente o processo de formação no esporte; apoiar os atletas que praticam desporto de alto rendimento; promover eventos com naturezas recreativas e de lazer, inblusive de esportes radicais, notadamente para crianças e jovens em idade escolar.

2.6 — Tucurui Mais Saudável - Promoção da Melhoria e Expansão dcis Serviços de Saúde Pública:

Dar continuidade a oferta dos serviços básicos e de média e alta compi(bddade de saúde pública, buscando a eficiência e a efetividade dos serviços disponibilizados à opu:ação e melhorando a estrutura de atendimento com unidades físicas adequadas, recursos hu capacitados e avanço no suprimento de recursos materiais e tecnológicos, bem como na promoção voltadas para a conscienfização e a prática da prevenção de doenças.

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Estado do Pará Município de Tucurui

2.6 — Tucurui Verde e Limpa - Melhoria e Expansão da Infra-estrutura Urbana e Rural, bem como dos Serviços de Saneamento Básico e Ambiental:

Assegurar o desenvolvimento e crescimento urbano e rural de forma harmônica com o ambiente natural, melhorando e expandindo a infraestrutura geral da cidade e do intericr do Município (habitação, sistema viário, logradouros públicos, iluminação pública, acesso e mobilidade, estradas vicinais, coleta e destinação final segura de resíduos sólidos, proteção aos cursos naturais de água, saneamento básico e ambiental), para que tenhamos uma cidade mais verde e limpa com vistas a melhcrar a qualidade de vida dos cidadãos.

2.7 — Tucurui Verde e Sustentável - Dinamização e Modernização dc Aparelho Produtivo Municipal:

Conduzir a população do Município à crescente conscientização da conservação da natureza e proteçãO do meio ambiente, para que se tenha a noção precisa dos limites da necessidade de sustentabilidade da economia, porém, utilizada de uma forma racional que use e aproveite ,os recursos naturais, num contexto global, interativo e harmônico em todas as suas partes, que reflita na melhoria da qualidade de vida, na medida em que avancem os recursos socioeconômicos geradores de ocupação e renda, mas que se preservem e se renovem os recursos naturais. O Município de Tucurui e região possuem potencialidades que se bem exploradas, a médio e longo prazo, poderão alavancar a industrialização a partir do adensamento das cadeias de produção agrícola, pecuária, pescado e de adoção de estratégias estruturantes que explore as várias formas de turismo, aproveitando as belezas naturais da região, com ênfase para o Lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Assim necessário se faz reestruturar, dinamizar e modernizar o aparelho produtivo municipal, com vistas a aumentar-lhe a produção e a produtividade, e torná-lo mais eficaz e competitivo.

2.8 — Desenvolvimento Social em Tucurui - Redução das Desioaldades Espaciais e Sociais de Renda e Riqueza:

Criar condições permanentes de bem-estar social compatível com o crescimento econômico do Município, que além de atender aos espaços sociais prioritários regionais, propici4in ações complementares dedicadas às áreas com altas demandas sociais e garanta o fortalecimento da rede básica e especial de proteção social.

Travessa Raimundo Ribeiro de Souza, n°01 — Cent o —CLTP: 68456-180 CONSTRUINDO DESENVOLVIMENTtl

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ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE TUCURUÍ LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PERÍODO: 2016 ANEXO - ESTIMATIVA DE RECEITAS ART. 1

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS REALIZADA PROGRAMADA PROJETADA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 '

RECEITA TRIBUT RIA 10.760.931 10.396.636 23.089.125 11.717.500 13.290.000 14.087.400 14.932.644 Impostos 10.167.366 9.539.330 22274.144 10.794.000 12.250.000 12.985.000 13.764.100 Taxas 593.565 857.306 814.981 923.500 1.040.000 1.102.400 1.168 RECEITA DE CONTRIBUI ES 1.621.850 1.627.624 2.063.427 2.020.400 21.500.000 22.790.000 24.157.400

RECEITA PATRIMONIAL 334.375 -339.043 - • 787.249 464.000 - '464.000 - 265.000 265.000 RECEITA DE SERVI OS 6.660 7.467 4.338 20.000 12.000 12.000 12.000 TRANSFER NCIAS CORRENTES 195.689.460 197.917.105 253.356.719 259.249.000 282.629.700 283 006.862 30 .104.682 Cota-Parte do FPM(*) 19.881.944 21.039.591 29 965.442 31 420.000 31.420.000 33.305.200 35.303.512 Cota-Parte do ITR(*) 15.573 14.278 20.012 20.000 23.000 24.380 25.843 Compensação Financeira 13.364.184 13.998,636 14.492.277 15.302.000 15.600.000 16.536.000 17.528.160 Tranferências do SUS 23.148.763 27.681.423 29.432.351 30.655.000 30.075.000 33.684.000 37.726.080 Transferências do FNAS 1.900.529 1.142.683 894.079 1.485.000 1.082.000 1.146.920 1.215.735 Transferências do FNDE 4.857.948 4.675,024 5.184.859 5.550.000 5.432.700 5.758.662 6.104.182 Transferências da LC 87/96(*) 739.417 755.620 889.215 1.200.000 1.100.000 1.166.000 1.255.960 Cota-Parte do ICMS(*) 68.409.927 68,886.055 94.892.206 96.750.000 98.900.000 104.834.000 111.124.040 Cota-Parte do IPVA(*) 1.822.617 2.120.801 3.108.867 2.980.000 3.600.000 3.816.000 4.044.960 Cota-Parte do FPI(*) 2.598.982 2.492.540 2.962.616 3.650.000 4.000.000 4.240.000 4.494.400 CIDE 105.024 5.434 11.005 25.000 25.000 26.500 28.090 FUNDES - , - ) --- 58.457.122 55.105.S20 - 62.560.286 67.880.000 70.372.000 77.409200 - ----• 85.150120 Outras Transferências Correntes 2.387.430 O 8.943.504 2.332.000 1.000.000 1.060.000 1.123.600

OUTRAS RECEITAS CORRENTEC; 323.939 4.958.949 194.947 4.196.500 217.000 146.000 146.000 OPERA ES DE CR DITO 7.744.533 2.084.018 O 3.000.000 O 3.995.048 3.995.048 CO NIOS/REPASSES 12.013.362 5.800.853 12.651.197 31.416.000 12.600.000 6.500.000 39.599.795 TOTAL 228.495.110 223.131.695 292.147.001 312,083.500 310,712.700 330.802.310 388.212.569

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS PROJETADA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS :-.JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

111.597.210 860.823

122.564.697 56.547

183.787.878 00.000

133.437.875 779.000

142.412.700 284.000

150.744.120 304.000

165.900.333 844.034 ' OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.830.935 68.991.627 82.704.021 90.973.125 92.609,000 97 044.450 110.844.450

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INVESTIMENTOS 38.397.166 27.538.159 47.619.949 69.734.100 50.739.000 56.470.500 67.362.1512 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.597.164 5.833.082 5.008.457 1.394.400 2.368.000 2.538.000 11.560.000 RESERVA RPPS O O O 10.245.000 16.854.000 17.865.240 22.865.240 RESERVA DE CONTINGÊNCIA O O 0 i 5.520.000 5.446.000 5.836.000 8.836.000 TOTAL 249.283.298 224.984.112 319.720.105 ii 312,083.500 310.712.700 330.802.310 388.212.569 SUPERAVIT/DEFICIT -20.788.188 -1.852.417 -27.573.104 0 0 O ! 0 PERCENTUAL DESPESAS DE PESSOALMCL 53 57 68 48 48 47 i 48

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1,64931111,19;14Ww,cc.....,- • rçorrati‘

rr

PROGRAMA: 0005 - DEFESA E CONTROLE DO INTERESSE PUBLICO 1.248.000

MUNICÍPIO DE TUCURUi LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2016 MCASP - Portaria Conjunta STN/SOF n°0212012 - PARTE I (PCO - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS, Item 01.05.00) ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS (MCASP-VOLUME DE ANEXOS-Portaria STN n°43712012)

DESTINAÇAO UNIDADE GESTORA/PROGRAMA DE GOVERNO/n(5ES

UNIDADE GESTORA RESPONS VEL: CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001-ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

2016

8.616.000 4/02.000

CÓDIGO Á

ESPECIFICAÇÃO

-Manutenção e Funcionamento do Poder Legislativo 4.562.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

L2

2.001

.002-Publicidade das Ações Legislativas 140.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0002-MANUTEN ÃO E MODERNIZA AO ADM. DA CÂMARA MUNICIPAL 4.214.000

2.003-Manuten âo dos Serviços Administrativos 4.214.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

UNIDADE GESTORA4ZESPONS VEL: PREFEITURA MUNICIPAL— , r - 89.801.000 PROGRAMA: 0030 ENCARGOS PUEsL;COS OWERSOS DO MUNICirC; " £39 0.001-SenteNos Judiciais/Precatórios de Pequeno Valor 350.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

0.002-Precatórios de Grande Valor Negociados 899.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

0.003-Parcelamento do INSS 1.079.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

0.004-Parcelamento do PASEP 405.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

0.005-Outras Operações de Crédito 822.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

0.006-Contribuição ao PASEP 2.832.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0003- COORDENAÇÃO EXECUTIVA E COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL 12.421.000

2.004-Manutenção do Gabinete do Prefeito 9.174.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.005-Manutenção do Departamento de Comunicação Social 56.000 0.1.00 . RECURSOS ORDINÁRIOS 2.006-Manutenção do Departamento de Informática 20.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.007-Manutenção da Coordenadoria da Mulher 27.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.008-Publicidade Oficial do Governo 1.880.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.009-Manutenção de Coordenação e Assessorias Especiais 364.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.010-Mariutenção do Gabinete da Vice-Prefeita 900.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0004 - FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA 190.000 1.001-Incentivo à Organização da Sociedade 175.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.002-Apoio as Organizações Comunitárias 15.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.011-Manutenção da Procuradoria Jurídica 1.079.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.012-Manutenção do Controladoria Geral 169.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0006 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA 180.000 1.003-Reorganização e Modernização Administrativa 60.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.004-Capacitação e Qualificação Técnica de Servidores 60.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.005-Melhoria da Estrutura Tecnológica 60.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0007 - SUPORTE ADMINISTRATIVO 33S82.000 2.013-Manutenção da Secretaria do Administração 4.787.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.014-Manutenção da Secretaria da Fazenda 2.831000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

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2.027-Manutenção da Diretoria de Cultura 14.000 0.1.00 • RECURSOS ORDINÁRIOS

2.028-Manutenção da Biblioteca Municipal 0.1.00 68.000 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.782.000 PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

300.00 - Ø.70TTRANSFERENCIA: - CONV NI 1.010-Construção da PraFa doS ESportes-PAC II 1.700.000 0012 - FYPANSÃO. MELHORIA AO DE INFRAMRUTURA

nrr•T'n,Z r•-e•••.:tr.4."••:•Z`tf.-•

' i tTirir

2.020-Manutenção da Secretcris de Relaçêes Institucionais 6.822.000 (limo RECURSOS ORDINÁRIOS

2.030-Manutenção da Secretaria de Juventude e Esporte 2.480.000 0.1.00 RECURSOS .ORDINÁRIOS

2.031-Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação 4.414.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.034-Manutenção da Secretaria de Saneamento e Serviços Urbanos 7.200 000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.041-Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural 4.100 000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.043-Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente 1.348.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

PROGRAMA: 0008 - SUPORTE OPERACIONAL 913.000

2.014-Manutenção do Departamento de Recursos Humanos 108.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.015-Manutenção do Departamento de Patrimônio 281.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.017-Manutenção do Departamento de Planejamento 17.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.018-Manutenção do Departamento de Convênios 01.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.019-Contribuição a Entidades Municipalistas 120.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.021-Manutenção do Departamento de Cerimonial - 13.000 0.1.00 _ RECURSOS ORDINÁRIOS _

2.022 "::ni,áze,:.;.• :-..,r4pr.zrzmed.c dn Vkian. Pc,;(mnnial z57 :ror. rj L.te 4:-.,A)R505 C'hiflree .71 r)S

2.023-Apoio a Junta de Serviço Militar e Serviço de Identificação 56 000 - - 100 1.,ECURSOS ORDINÁ,UOS

2.024-Assistência Técnica e Juridica Gratuita 60.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS •

0009 - APOIO À PREVENCÃO E COMBATE A CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA 188.000

2.025-Apcio a Justiça e ao Sistema de Segurança Pública 120.000 01.00 RECURSOS -ORDINÁRIOS !

2.026-Manutenção do Instituto Médico Legal 68.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS '

2.029-Desenvolvimento das Atividades Culturais 1.600.000 RECURSOS ORDINÁRIOS , 0.1.00

1.006-Expansão e Melhoria dos Espaços Culturais - ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO. INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO

100.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.009.000 •

1.007-Apoio/Parcerias pia Formação e Desenvolvimento de Atletas 520.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.008-Manutenção do Ginásio Poliesportivo 169.000 0.1.00 . RECURSOS ORDINÁRIOS

1.009-Expansão e Melhoria dos Espaços Esportivos e de Lazer 100.000 0.1.00. RECURSOS ORDINÁRIOS _

. .._ _ 1.011-Construção Reforma e Conserv de Prédios e Lograd. Públicos 600.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.012-Construção e Reforma de Praças,Parques e Jardins 1.000.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.013-Reforma, Ampliação e Construção de Cemitério 100.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

4.800.000

1.200 000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.000.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS.

1.500.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

600.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

500.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

2.400.000 -•

2.400.000 0.1.05.00

PROGRAMA: 0013- DESENVOLVIMENTO URBANO

1.014-Expansão e Melhoria de Vias Urbanas

1.015-In raestrutura de Bairros Urbanos

1.016-Pavimentação de Áreas Urbanas

1.017-Construção e Conservação de Calçadas Meio Fio e Bueiros

1.018-Reforma, Manutenção e Construção de Pontes

PROGRAMA: 0014 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE

2.032-Manutenção e Expansão de Iluminação Pública

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250.000

50.000

890.000

,

Fireratte40k4f7,4WV-:('itp

PROGRAMA: 0015- DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL EM TUCURUI •

• ; it -ir

- -7,-

.. 3.140.000 1.019-Habitação de Interesse Social 500.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.020-Regularização Fundiária 500.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.021-Melhoria Habitacional 500.000 0:1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.022-Infraestrutura em Núcleos Habitacionais 1.000.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.023-Produção de Lotes Urbanizados 600.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.033-Manut. do Departamento de Regularização Fundiária 40.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0016 -GESTÃO EFICIENTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 9.464.000

[27035-Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 9.464.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 1.000.000 j1.024 -Melhoria e Expansão dos Serviços de Saneamento Básico 1.000.000 01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 1.048.000 2.037-Qualificação de Mão-de-Obra p/os Setores Produtivos 24.000 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS , 2.C1r.94.1;.c'çi ;to Deserb.cr..-:•te; da Indús.rir. c Cor !értir. 24.900 RtCURScs 2.039-Manutenção de Mercadds:Feiras e Abatedouro 500.000 ••••0.1.00 RECURSOS ORDINÁRI S 1.025-Reforma, Ampliação e Construção de Prédios e Feiras 5,i0.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0019 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA 500.000 1.026-Apoio a Cadeia Produtiva da Pesca 500.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0020 - SUPORTE OPERACIONAL A ESTRUTURAÇÃO DE SEGMENTOS TURISTICOS 790.000 1.027-Promoção Institucional do Município e Campanhas Educativas 50.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.028-Qualificação e Capacitação de Trabalhadores 80.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.029-Capacitação de Técnicos 60.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.030-Regionalização do Turismo 100.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.031-Plano de Desenvolvimento Turístico 300.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.032-Turismo Verde 100.090 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.040-Desenvolvimento e Manutenção de Eventos 100.000 ECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0021 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TUCURUI 1.116.000 1.033-Sinalização Turística 40.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.034-Rampa de Acessibilidade Fluvial (Jusante e Montanté da UHT) — " 100.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

0.1.00

0.1.00

0.1.00

0.1.00

0.1.00 0.1.00

0.1.00

0.1.00

1.043-Expansão e Melhoria Estrutural para a Agricultura Familiar

1.044-RecuPeração e Conservação de Estradas e Pontes

1.039-implant. de Terminal Receptivo ao Turista de Pesca Esportiva

ir

1 035-RevitalIzação da Ponte da Hidráulica

1.036-Revitalizaçâo do Complexo Turístico do Cais de Tucuruf

1.037-Implantação de Centro de Treinamento

1.038-Implantação de Portal na Entrada da Cidade

1.040-Revitallzação da Casa dos Artistas

1.041-Construção do Complexo Orla da Matinha

PROGRAMA: 0022 - DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL

2.042-Atenção aos Povoados da Zona Rural

1.042-Implantação Feira do Produtor Rural

800.000

1.260.000

60.000

100.000

75.000 RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS -.

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

RECURSOS ORDINÁRIOS

o

;

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960.000 PROGRAMA: 0023 - TUCURUI VERDE - VEGETAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 5.664.000

-- 2.048-Suporte Adm. e Operacional às Creches

2.064-Manutenção de Centros de Inclusão Digital nos Bairros

2.065-Plano de Desenvolvimento da Escota-PDE

1.053-Construção de Centros de Inclusão Digital nos Bairros

1.054-Construção Centro de Atendimento Pessoas c/Deficiência

1.055-Construção,Ampliação e Reformas de U.Escolares-Convênios

1

1.045-Expansão e Melhoria de Áreas Verdes e Vegetação Urbana .„ 500.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS i 2.044-Manutenção do Departamento de Paisagismo 450.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS !

1

9.991-Reserva de Contingência para Riscos Fiscais 2.832.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 9.992-Reserva Orçamentária ....._ .. __ 2.832.000 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

91.351200

70.622.000

1177.000 01.38.00 RECURSOS VINCULADOS FUNDES 7.273.000 01.38.00 RECURSOS VINCUIADOS FUNDES

02.39.00/

39.900.000 02.38.00 RECURSOS VINCULADOS FUNDEB -247.000 ' 01.38.00 --=.• RECURSOS VINCULADOS FUNDEEI - .•

3.300.000 u1.3e.ro ItECIJR5nS V!MCJI ADOS ÍLDEO a-01.38.00...

13.025.000 RECURSOS VINCULADOS FUNDES

2.950.000 01.38.00 RECURSOS VINCUIADOS FUNDES 50.000 01.68.00 RECURSOS VINCULADOS FUNDES

100.000 01.68.00 RECURSOS VINCULADOS FUNDES 500.000 01.38.00 RECURSOS VINCULADOS FUNDES

2.000.000 01.38.00 RECURSOS VINCULADOS FUNDES 7.835.000 4.719.000 0.1.02 RECURSOS VINCULADOS MDE•

53.500 0.1.02 RECURSOS VINCULADOS MDE' 333.500 01.01.00 IMPOSTOS

1.797.000 01.01.00 IMPOSTOS 72.000 01.01.00 IMPOSTOS 30.000 01.01.00 IMPOSTOS 30.000 01.01.00 IMPOSTOS

250.000 • 01.01.00 IMPOSTOS

500.000 01.01.00 IMPOSTOS 50.000 01.01.00 IMPOSTOS

.892,000

60.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 150.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

60.000 01.00 REGJRSOS ORDINÁRIOS 85.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 40.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1p 27.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS c?)

300.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

170.000 01.00 ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS 1.000.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

PROGRAMA: 0024 - EDUCAR P/DESEt4VOLVER TUCURUI - RECURSOS DO FUNDES

PROGRAMA: 0025 - EDUCAR P/DESENVOLVER TUCURUI - OUTROS RECURSOS DA MDE

PROGRAMA: 0026 - EDUCAR P/DESENVOLVER TUCURUI-SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO

2.060-Apoio ao Ensino Médio

2.061-Novos Rumos, Novos Tempos-Acesso ao Ensino Superior

2.062-Apoio ao Ensino Superior e Manutenção UAB

2.063-Manutenção da Escola de Música

2.045-Remun. de Profissionais do Magistério-Creche

2.046-Remun. de Profissionais do Magistério-E. Infantil

2.047-Remun. de Profissionais do Magistério-E. Fundamental

2.oc5, -.aporte Adru. ^." Cperadc.nAt ao. Ens!en :nfcntil

2.0%-.Suporte Adm:e Operacional ao Ensino Fundamental

2.051-Suporte Adm. e Operacional ao Ensino de Jovens e Adutos

2.052-Formação Continuada de Profissionais - Educação Infantil

2.053-Formação Continuada de Profissionais - Ensino Fundamental

1.046-Construção, Reforma e Adaptação de Unidades-E. Infantil

1.047-Construção, Reforma e Adaptação de Unidades-E. Fundamental

2.054-Gestão Administrativa e Operacional do FME/SEMED 2.055-Manutenção do Transporte Escolar - FME

2.056-Desenvolvimento do Ensino Infantil

2.057-Desenvolvimento do Ensino Fundamental

2.058-Manut.Controle Social-Conselhos Educação,Fundeb e A.Escolar

1.048-Qualificação e Capacitaçâo de Profissionais-Magistério

1.049-Qualificação e Capacitaçâo de Profissionais-Apoio

1.050.Construçào/Ampliaçâo/Reforma de U. Escolares-E. Infantil

1.051-Const./Ampliação/Reforma de U. Escolares-E tundamental/EJA

1.052-Investimentos em Mobiliários e Equipamentos de Informática

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PROGRAMA: 0027- EDUCAR P/DESENVOLVER TUCURUI - EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO.ENDE .I1.102.800 . ...... ._ - . _ I , 2.066 Execução do PNAE - 2.600.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDE! 2.067-Execução do PODE 437.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS ENDEI 2.068 Execução do PNATE 200.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDEI 2.069-Aplicação do Salário Educação QSE 2.000.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDE I 1.056-Investimentos na Educação Básica (Creches/E. Infantil) 1.485.800 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDEI 1.057 Execução do Programa de Quadras Esportivas 600.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDE I 2.070 Execução do Mais Educação 800.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDE. 2.071 Execução do Caminho da Escola 800.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDE 1 2.072 Execução do Escola Acessível 600.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDE i 2.073 Execução do PDE-Escola 780.000 02.31.00 RECURSOS VINCULADOS FNDE 2.074-Execução do Programa Mobiliário 800.000 0231.00 RECURSOS VINCULADOS FNOE; UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE r. .E.-: ,:',-; „r,- .-.=, .; at 64.464.600-,-.2..- .-- ,--r.- ,- r • - - .1.= .t, ..,-ér---, ;---i •-tr.r.- 7-,Fg7:r.:»A: 01??Á .- TUCURIÉ iVIA:E. Sp.:2EL BLOC- L.iL. vit",:..P.P:nlA Frs s:r.t)nr: 4 57E.CPn . I 2.075-Manutenção da Diretoria de VIgilárerrSanitária .01.03/ 01.06 . ---- 1.461.000 RECURSOS ORDINÁRIOS.E SUS . 2.076-Manutenção da Daetoria de Vigilância Epidemiológica 2.022.000 01.0S/ 01.06 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS • 2.077-Promoção de Ações Básicas de Vigilância em Saúde 90.000 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS 2.078-Centro de Testagem Anônima-CTA 899.000 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS 2.079-Promoção de Ações contra a DENGUE 56.000 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS 2.080-Promoção da Prevenção e Controle de Doenças 67.000 02.29.00 , RECURSOS VINCULADOS AO SUS 2.081 Parcerias para o Controle da População Animal 80.000 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS PROGRAMA- 0029 - TUCURUi MAIS SAUDÁVEL-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 26.638.300

2.082-Manutenção do Hospital Municipal 10.200.000 01.00/

02.29.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS -

2.083 Prestadores de Serviços de Saúde Pública 2.247.200 02.29.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS

2.084-Atendimento Tratamento Fora do Domicílio - TFD 1.348.000 01.00/ RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS

2.085-Rede Cegonha ... 337.000 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AOSUS

2.086-Centre de Especialidacks Odontológicas-CE0 1.348.000 01.00/

02.29.00 RECURSOS ORDINÁI"COS E SUS

2.087-Brasil Sorridente -(Prótese Dentária) 33.700 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS

2.088-Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU 900.000

01.00/

02.36.00 I

RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS

2.089-Rede de Urgência e Emergência- UPA 7.865.000 01.00/

02.29.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS 4--'y

x aí ai:0_

.t

2.090-Rede Saúde Mental (CAPS) 1.011.200 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS -;

o iS

2.091-Centro de Reabilitação e Fisioterapia 1.179.700 02.29.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS

-e

2.092-Aplicação Fundo de Ações Estratégicas e Compensação,FAEC --• ' 168.500 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS -

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100.000 0229.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS 200.000 02:29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS 500.000 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS

01.00/ 80.000 02.29.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS'

1.061-Aquisiçâo de Equipamentos para Unidades de Saúde

RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS

01.00/

132.29.00

01.00/

02.29.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS;

RECURSOS VINCULADOS AO SUS

RECURSOS VINCULADOS AO SUS

RECURSOS VINCULADOS AO SUS 02.29.00

2.093-Manutenção da Rede de Atenção Básica à Saúde 11.460.000

2.094-Agentes Comunitários de Saúde - ACS 2.584.200

RECURSOS VINCULADOS AO SUS 02.29.00

2.100-Manutenção do Telesaúde 56.100 RECURSOS VINCULADOS AO SUS 02.29.00

01.00/ 56.100 -.02.29.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS .

2. 01-Promoção de agros Programas-Atenção Básica - - PROGRAMA: 0032 - TUCURUI MAIS SAUDÁVEL- D -

PROGRAMA: 0030 - TUCURUI MAIS SAUDÁVEL - BLOCO DE INVESTIMENTOS 1.058-Requailficaçâo e Intlintação de UBS

1.059-Construção/Ampliação/Reforma de Unidades de Saúde-MAC

1.060-Construção/Ampliação/Reforma de Unidades Básicas de Saúde

4.330.000 4.330.000

1.062-Construção do Centro de Diagnóstico do Hospital Municipal

1.063-Construção de Hospital em Módulos

1.065-implantação CAPS AD

1 066-Implantação CAPS 1

1.067-Implantação CAPS 3

27:3(XF:Anac 0.9?:1 TUCURUI MA SAUCÁJEL-BLOC.C., DE AreNr,.?.:3 ÃvrA --

1

150.000

2.000.000 400.000

400.000

01.00/

02.29.00

01.00/

02.29.00

2.095-Saúde da Família - SE

2.096-Núcleo de Apoio à Saúde da Famflia/NASF 2.097-Saúde Bucal

2.098-Complementação Alimentar 56.100

6.741.000

112.300 01.00/

02.29.00 RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS

- - -. • • •-••• • • •-• 1.1300.JUll

2.102-:s.sistência Farmacêutica 1.348.300 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS

2.103-FErrinácIa Popular do Brasil 337.000 02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS PROGRAMA: 0023 - TI lel IRI li RUIR CAI InMiri _cu nrn ne rco-rAn nn os I& - -- -

--- 500.000

21.53E.60ti

RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS!

RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS

02.29.00

022900 •

02.29.00

02.29.00 RECURSOS VINCULADOS AO SUS

RECURSOS VINCULADOS AO SUS

RECURSOS ORDINÁRIOS E SUS;

01.00/

02.29.00 337.000

152.800

2.099-Atendimento à População Indígena

5393.200 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 67.400 0t00 RECURSOS ORDINÁRIOS 30.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 89.800 0L00 RECURSOS ORDINÁRIOS

14.606.900

9.530.000 9.500.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

30.000 01.00 . RECURSOS ORDINÁRIOS

'si Ir

‘'Y "1)

9 ManX.

2.104-Gestão dos Serviços Públicos de Saúde (FMS e Secretaria)

2.105-Manutenção e Funcionamento da Auditoria de Saúde

2.106-Qualificação e Capacitação de Profissionais SUS

2.107-Manutenção e Funcionamento do Conselho de Saúde

UNIDADE GESTORA RESPONS VEL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ..NCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0034- DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TUCURUI - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.108-Gestão Administrativa e Operacional do FMAS/Secretaria

2.109-Qualificação e Capacitação de.Profissionais SUAS

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1.132.200

281.000 02.30.00 RECURSOS DO FNAS

281.000 02.30.00 RECURSOS DO FNAS

56.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 33.700 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 17.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

337.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.000 02.30.00 RECURSOS DO FNAS

45.000 01.00 RECURSOS -ORDINÁRIOS

33.700 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 22.400 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

22.400 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS . 1.442.400 --;, ---."‘"w -- - t - --:, - ..

493,0n e;4i!.00 IF.CURSOE, De ! N;),:- , 224.700 -0/30.00 ii-l' RECURSOS DO EMAS

60.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

224.700 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

40.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 200.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS . 200.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 384.700

224.700 02.30.00 RECURSOS DO FNAS 40.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

120.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 280.700

224.700 02.30.00 RECURSOS DO FNAS

56.000 02.30.00 RECURSOS DO MAS 1.836.900 .

56.100 0100 RECURSOS ORESÍNÁRIOS 774.700 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

56.100 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS

1.500.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 567.000

342.500

286.500 01.00 RECURSOS VINCULADOS AO FMCA 8.4 56.000 01.00 RECURSOS VINCULADOS AO FMCA •

224.600

168.500 01.00 RECURSOS VINCULADOS AO FMCA 56.000 01.00 RECURSOS VINCULADOS AO FMCA

.rj.lt

434.700 ... . cciTít------ .....ctrion 134.700

tf4,1111Mr.r3, Ipt43Ç

11 .

PROGRAMA: 0035- DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TUCURUI - SUPORTE OPERACIONAL .

PROGRAMA: 0037 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TUCURUI-FORTALEC. R. BÁSICA P. SOCIAL

PROGRAMA: 0042 - DEFESA DO MEIO AMBIENTE • •

2.110-Aplicação de Recursos do IGD/Bolsa Família

2.111-Aplicação de Recursos do IGD/SUAS

2.112-Manutenção Centro Maria do Pará

2113-Manutenção Abrigo da Mulher Energia para Vida

2.114-Manutenção do Projeto Vida

2.115-Auxílio Transporte a Estudantes

2.116-Revisão Beneficio de Prestação ContInuada-BINF

2.117-Manut. e Funclon. do Conselho de Assistência Social

2.118-Manut. e Funclon. do Conselho dos Direitos da Mulher

2.119-Manut. e Funcion. do Conselho dos Direitos do Idoso

2.120-Manut. e Funclon. do Conselhe do Bolsa Família

PROGRAMA: 0036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TUCURUI-S. CONVIVÊNCIA E F. DE VINCULOS - 2.122 -DP.CLICVL.M

2.123-Erradicação do Trabalho Infantil

2.124-AABB Comunidade

2.125-Atendimento a Pessoa Idosa

2.126-Manutenção do Programa Vida Ativa

1.068-Construção do Centro de Convivência do Idoso

1.069-Construção de Casa do Idoso

PROGRAMA: 0041 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO ÁS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTE 2.137-Ação Integrada de Apoio à Criança e ao Adolescente

2.138-Amparo e Acolhimento à Criança e ao Adolescente

UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA: 0040- PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES - SUPORTE OPERACIONAL 2.135-Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar

2.136-Manut. e Funcion. Conselho Direitos da Criança e Adolescente

PROGRAMA: 0039- DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TUCURUI-BENEFICIOS EVENTUAIS/EMERGENCIAIS

2.131-Manutenção do Plantão Social " '"" " '

2.132-Atendimento às Situações Emergenciais e de Calamidede

2.133-Manutenção da Diretoria de Programas Assistenciais 2.134-Programa de Suplementação Alimentar

UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.127-Atendimento Integral à Família - CELAS

2.128-Capacitação e integração pio Trabalho (Oficinas Comunitárias)

1.070-Melhoria e Expansão da Estrutura Física de Proteção Social

PROGRAMA: 0038- DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM TUCURUI-FORTALEC. R.PROTEÇÃO S.ESPECIAL

2.129-Manut. Centro Referência Especializada A. Social - CREAS

2.130-Apoio, Reabilitação e Integração da Pessoa com Deficiência

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p9,1291,111‘781,4,5*

7 V

W

_

1.071-Elaboração de Estudos e Projetos 33.700 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.139-Serviços de Vigilância Ambiental.. 50.500 01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS 2.140-Apoio á Gestão Ambiental 33.700 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.141-Manutenç5o e Funcionamento do Condema 16.800 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS PROGRAMA: 0043 - TUCURUi VERDE - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 300.000 1.072-Projetos e Estratégias de Educação Ambiental 50.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.073-Revitalização e Conservação do Bosque Municipal 50.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.074-Recuperação de Áreas Degradadas 100.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.075-Infraestrutura de Proteção e Cons.dos Cursos Naturais de Água 100.000 01.00 RECURSOS ORDINÁRIOS UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: CIA. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE TUCURULCTTUC 2.402.700 PROGRAMA: 0044. INFRAESTRUTURA E PROMOÇÃO DA MOBILIDADE Ne. TRÂNSITO 2.402.700 2.142-Gestão Administrativa e Operacional da CTTUC 2.247.000 01.00 Recursos Ordinários 2.143-Manut. da Fiscalização, Sinalização e Segurança no Trânsito .. . - 56.000 -- 01.00 .... Recursos Ordinários - - • 2.144-tilizinut junta de Au:os :, P.:ir:ursos cie infr.:711o.JARi ia. Mui O i .00 Recursos 07r5rins 2.145-Reteação e Guarda de Bens em SItUação de Infração 56.000 -01.00 is• - - --- 1.076-Eilucação para o Trânsito 93.000 01.00 ,

Recursos Ordinários

Recursos Ordinários UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E E. DE TUCURUI 6.388.000 PROGRAMA: 0045 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.380.000 2.146-Gestão Administrativa e Operacional do SAAE 3.146.000 01.00 Recursos Ordinários 2.147-Manutenção da Rede de Abastecimento de Água 2.022.000 01.00 Recursos Ordinários 1.077-Melhoria da Qualidade da Água nas Comunidades 120.000 01.00 Recursos Ordinários 1.078-Ampliação/Substituição de Rede de Abastecimento D'Água 500.000 01.00 Recursos Ordinários 1.079-Instalação de Hidrômetros 100.000 01.00 Recursos Ordinários 1.080-Implantação e Manutenção de Rede de Esgoto Sanitário 500.000 01.00 Recursos Ordinários UNIDADE GESTORA RESPONWIEL: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. DE TUCURULIPASET 19.100.000 PROGRAMA: 0046- GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 1.110.000 2148-Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Beneficios-PF 405.000 02.06.00 Recursos Ordinários 2149-Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Outros Benefícios-PP 405.000 02.06.00 Recursos Ordinários 2150-Gastos córn. Pensionisias .. ..

120.000 02.06.00 Recursos Ordinários 2151-Manutenção dos Serviços Administrativos e-Operacionais 180.000 02.06.00 Recursos Ordinários PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 17.990.000 9.992-Reserva Orçamentária - RPPS 17.990.000 02.06.00 Reserva Contigência

TOTAL GERAL 298.112.700

MUNICIPIO DE TUCURUÍ LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2016 MCASP - Portaria Conjunta STN/SOF n°0212012 - PARTE I (P00- PROCEDIMENTOS CONTÁREIS ORÇAMENTÁRIO r ft m 01.05.00) ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS (N1CASP-VOLUME DE ANEXOS-Portar* n°437/2012) RECURSOS ORIUNDOV:DE.TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE OUTRAS-ESFERAS GOVERNAMENTAIS ,

DESTINAÇÃO

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UNIDADE GESTORAIPROGRAMA DE GOVERNO/AÇÕES 2016 CÓDIGO. _ ESPECIFICAÇÃO PROGRAMA: 0013 - DESENVOLVIMENTO URBANO . .. 2.000.000 1.014-Expansão e Melhoria de Vias Urbanas 800.000 02.48 CONVÊNIO - ESTADO 1.015-Infraestrutura de Bairros Urbanos 600.000 02.40 TRANSFERÊNCIA UNIÃO 1.016-Pavimentação de Áreas Urbanas 600.000 02.40 TRANSFERÊNCIA UNIÃO

PROGRAMA: 0017 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 600.000 1.024 -Melhoria e Expansão dos Serviços de Saneamento Básico 600.000 02.48.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

1 PROGRAMA: 0021 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TUCURUI 800.000 1.041-Construção do Complexo Orla da Matinha 800.000 02.40.00 TRANSFERÊNCIA UNIÃO

riet..:r.,4.MA: 0025 - EDUCAR. P!DESL-:NVOLVER TLICURUI-SUPOP.TE COMPIPP..,ENTAE .A. Eni !car,:ein .. 1.000.0001

1.000.000I"ic 02.45.00 —)CONVÊNIO -tSTADO R35.Construção,Ampliação e Reformas de U.Escolares-Convenlos

PROGRAMA: 0029 - TUCURUí MAIS SAUDÁVEL - BLOCO DE INVESTIMENTOS 1.800.000 1.061-Aquisição de Equipamentos e Veículos para Unidades de Saúde - 800.000 02.29.00 TRANSFERÊNCIA UNIÃO -FUNDO/FUNDO 1.058-Requalificação e Implantação de UBS 1.000.000 02.29.00 TRANSFERÊNCIA UNIÃO -FUNDO/FUNDO

PROGRAMA: 0021 - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE TUCURUi 800.000,00 1.XXX - URBANIZAÇÃO DA ORLA - 1a ETAPA

I

800.000,00 02.40 TRANSFERÊNCIA UNIÃO

PROGRAMA: 0011 - ESPORTE E LAZER - DESENVOLVIMENTO, INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO 803.000,00 1.XXX - CENTRO DE INICIAÇÃO DOS ESPORTES 800.000,00 02.40.00 TRANSFERÊNCIA UNIÃO

PROGRAMA: 0025- EDUCAR P/DESENVOLVER TUCURULSUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO 4.800.000,00 . 1.056-Investimentos na Educação Básica (Creches/E. Infantil/ Fundamental) 3.400.000,00 RECURSOS-)/INCULADOS FNDE 2.074-Execuçãn do Programa Mobiliário - INFANTIL/FUNDAMENTAL 800.000,00 RECURSOS VINCULADOS FNDE 2.072-Execução do Escola Acessível - ONIBUS, LANCHAS E BICICLETAS 600.000,00 RECURSOS VINCULADOS FNDE

TOTAL GERAL DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS 12.600.000

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MUNICIPIO DE TUCURUI - PODER EXECUTIVO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS METAS ANUAIS

2016

AlOemonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1o)

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342/35.507,13 0,0040 451.568.860,26 422.216884,34 0,0350 4.5t"."--....-"- -'.."--- 327.850.723,20 , 306.540,426.19 0.0030 362.135.127,02 338.596.343,77 0,0040 446.921.820,43 417,871.902,10 0,0050 •• .. •. -••• - - -----.- r-- : - -32&112.811,2C -306.785 291 47 0,0030 -386.562.03071 -34213550713 - - - -- 0,0040 451.568.86028 - 42221688434 00050 ' o..., . ,i-in,;•• '•4j1 ., . • -, 352.312.099,20 304.168.812,75 0,0030 383.412.819,51 339.790.986,24 0,0040 441.421.012,24 417.928.648;28 . 00040

tt- !ta L- '. 2.538.624,00 2.373.813,00 00000 -1.277.692,49 -1.194.642,47 0,0003 5.500.808,19 -58.744,18 0,0010 -4.876.822,00 .... _-.... .. _............. ........--~- .- 2.37381344 0.0000 -6.485.288.00 -856.250,00 0,0000 -3.5137.24300 -978.150,00 0,0000

. • 1 • . • 21.512.70000 22.545.000,00 0,0200 21.297.573,00 22.000.000,00 00020 21.000.000,00 21.000.000,00 0,0020 57.000.000,00 00600 53.554.681,94 56000.000,00 0,0054 53.019.135,12 55.000.000,00 0,0050 - • . : ... - . 54.095.638,33

0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 000 0,0000 0,00 0,00 0,0000 .. 0.00 000 0,0000

iirtirt.4,42.,..f. ,1:4fatt : 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,0000 eitura Municipal de Tucuru

Grupo( Públcot Página 1 de 1

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Demostrativo II - AVALIAÇÃO,D0 CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCiCIO ANTERIOF (LRF, art. 40, § 2°, Inciso I)

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'1101P-11.Q., TUCURUI REMI= 2016

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307 055.00030 03200 263258.701.16 02780 -41.796.29384 : 0,0438 / •"/ M.e r ir t•••••—• ."*" 310 834 000.00 0,3200 _ -- 314.111.849,92 3.277849.92 -~•••-•••— • 0,0034 0,3290

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-3.000.000,00 0,0030 -8.241.458,71 0,0365 -3.241.456,71 03034

-11.165.91033 0,0110 -11,165.910,63 0,0110 0,00 0.0000

2.095.00000 0,0022 - 27.720.220.82 0,0290 25.625.220,82 • , 0,0268 Erlitjtv•Hil ,,i-ist's•st- t '1" - : —,.: 24.609.591,74 0,0260 54.642.058,92 0,0570 29.832.467.18 0,0310

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@ursa PúblIcce Pire 1 de 1

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Nene 1 de 1

FiPrefaitura Municipal de Tucurui

Grupsor PúblicoS

Demonstrativo III - METAS FISCAIS ATUAIS CON1PARADA5COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCICIOS ANTERIORES (IRF, art 4°, $ 20, Inciso II )

TUCURUI

223 131 595,00 0 03 %

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312.08300000 O 03 %

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328.112.611,2C 003% . 366562039,71

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005% O 04 %

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81; t a" 221.047.6770 ,0 265258.701,18 0 03 % 309.08300000 0 03 % 327.850723,20 0 03 % 2702 'F LI 005%

ta 224.984.112,00 314.111.649,92 0,03% 312.083 500.00 0 03 % 320112,611,2C 0 0 % ICE 0 04 % 451.566.86026 0 06 %

., ,''1 MÁ:794.48400 - G O % .0 Gd % ' 0 04 %,

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1

""'""'"' 271400,157.87 311.304 500,00 325,312.099,20 '' 0,03% 363,412.819,51 °It"."-°441.421,01,2,24

1 9 94,00 -6.241,456j1 0 00 % .2.221 000,00 O 00 % 2.538.62400 O 00 % -1,277.692,49 0.00% 5.500.60B;19 0 0 %

11.775.513,45 -11,165,910,83 0,00% -609.802,82 0 00 % -4.876.822,03 Mal -6.486.288,00 0 00 % -3.567,23,00 0 00 %

• 40.085.58001 27.720220,62 0 00 % 21,730,000,00 21,512,700,00 ge 21,297.573,00 0 02 % 21000.00000 . i 002%

54 842.058.92 0 01 % 54,642.058.92 0 06 % 54,096,636,33 0 06 % 53 554.881.94 0 00 % 00

235.805,57528 0,00% 0 03 % 0,05% 326,686,342,22

0

' 280,190.906,86 306,785.291,47 0,30% 342735,507,13 0 04 %

et 233.603.185,05 279270,464.08 0,00% 325.526.742.20 0 03 % 306.540.426,19 0 OS % 338,596,343,77 0,04% 417.871.902,100,05%

..

2

233.70320056 330.822.359,69 0,03% 32813E034222 O O % 300785.201,47 0.03% 342135 507 13 0,04% 422.218.88,34 _

0 0 %

231.539.049,63 285.943.065,26 0 0 % 327.665.599.40 0,03% 304.166,812,75 0,03 % 539290.986,24 0 04 % Cle

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0 04 %

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0 00 %

2.064.135,42 -6,573.502,20 0 01 % -2.339.157,20 0 00 ° 2 373 513,44 0-,ed % .1.194.642,47 0 00 %

12.444.362,61 11.759.937,07 0,01% .842.033,69 0,00% -746,220,00 0 00 % -856,250.00 0 00 %

42362.447,30 29.194.935,70 0,03% 22.886.036,00 0 02 % 22.545,000.00 0 02 % 22.000000.00 0 02 % 2.100.000,00 0 00 %

ce 57.549,016.45 0 00 4 57.549 01045 57 000 000,00 0 06 % 56,000.00000 0 06 % 55.000.000,00

2016

-

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leTUCURUI

Demostrativo IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (LRF, art. 40, § 2°, Inciso III)

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25.319.194,39 100,00 9236.652,08 100,00

25.319.194,39 100,00 9.236.652,08 100,00

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14.605.292,11

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100,00

0,00

3.744.202,13 100,00

3.744.202,13 100,00

15.112.444,00 100,00

15.112.444,00 100,00

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Demonstrativo V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COMS ALIENAÇÃO DE ATIVOS

(LRF, art 4°, § 2°, Inciso III ) d.

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'ONTE: Prefeitura Municipal de Tucum'

Grupo Assessor Públicot Página 1 de 1

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, Demonstrativo V - RECEITAS E DESPESA PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS

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rVI CIRO: TUCURUI

Demonstrativo VI-PROJEÇÃO ATUARIAL DO MPPS

(IRF, art 4°, § 2°, Inciso IV, alínea a)

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2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 000 0,00 0.00 2023 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0.00 0,00 i 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2036 0,00 0,00 000 0,00 0,00 2037 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2038 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2040 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2044 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2048 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2049 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2050 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2051 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2017 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 2018 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0.00 N 0,00 0,00 0,00

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TUCURUI ale 2016

DernonstiatIvo VI- PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS

{LRF, art 4°, § 20. Inciso IV, allnea a)

Página 2 de 2 - Grupo Assessor PúblicerG

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ONTE:Prefeitura Municipal de Tucum'

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MUNIPPIO: TUCURUI _Ez4EROCIO 2016

Aurneflt? Permanente 19.936.499.00 ( -, ) Aumentos • -3.300.700,00 { -)Aarnento referente a T -2.492.000,00 Saldo Final do Aumento Pe 14.143 799,00 Redução.Perrnanente dope 19.936.499,00 Margem Bruta (111).?€`(1-110 34.080.298,00 Saldo Utilizado' da Margem 34.080.298,00 ImpactodeNoas

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DEMONSTRATIVO VIII - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF, art. 40, § 2°, inciso V)

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MUNICIPIO DE TUCLIRUI - PODER EXECUTIVO LEI I)E DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÉNCIAS

2016

ARF (LRF, art 4°, §

RS1,00

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- øStn4i 3iIiT!! t Irv*flr De&,dasJL,dciits - Ddatmbsffistas 350000.00 Rosem de Conteronan 350003.00

0hdas em Processo de Roconhedmerto 0,00 0.00

Avas e Garantias COnceddaa 3.00 0.00

Asaunçao de Pssstvos 0.00 0.00

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Outros Pess.vs Contigentes 0,00 0.00

SUBTOTAL H 35&000,On

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, Valor armee-Mo de ~roças - FrUt1Oç5 na ASTOCS4ZÇ4O 1.000.093.00 Umitaceo de 1.000.000.00

RCSe11400 de Tnbulus e Pisem oco 0,00

accaa de Prendes- Taro Crerommento EM:KM DZi 300.030.00 Rasava de Caqtotç,cJa 300.000,00

eaoØoo,00 Reativa de Contotnca 600.000,00 D screpencia de Projectes. Taxa d.. titilação

Dissuada de Projep3es - Tira de Juras 14093090 Restas ao Consoõ,00 140.000.00

Outros Rl,n7 Físseis 0,00 0.00

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TOTAL : i

FONTE: Prefeitura Municipal de TLICUTUI