lei orÇamentÁria anual ( loa ) 2014 · regional 183 integraÇÃo e desenvolvimento regional ......
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ( LOA ) 2014
Estratégico
Programas
Longo Prazo
Estratégia de Desenvolvimento
15, 20 ou 50 anos
Médio Prazo
Plano de Desenvolvimento
PPA
Curto Prazo
LOA Orçamento
Anual
Horizontes do planejamento governamental
2/28
Fonte: Galvão, Paulo Roberto
Programa de Governo
Programa de Metas
PPA LDO LOA Programas e Ações
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei do Orçamento Anual
Plano Plurianual
3/28
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ( LOA ) 2014
5 Eixos Estruturantes
27 Programas
Construção:
4/28
orçamento 2014
DESC_EIXO cdprog PROGRAMA Total
168 EDUCAÇÃO PLENA: DA CRECHE À UNIVERSIDADE 347.479.460,00
176 GESTÃO EM SAÚDE 341.721.840,00
177 APERFEIÇOAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 41.146.030,00
171 REDE DE PROTEÇÃO, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 31.703.420,00
170 ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA 25.059.150,00
169 VALORIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA CULTURA 12.478.050,00
178 POLÍTICA DE INCLUSÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 6.973.940,00
181 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 4.582.200,00
179 POLÍTICA DE INCLUSÃO E DEFESA DA TERCEIRA IDADE 3.198.250,00
164 JUSTIÇA SOCIAL E DEFESA DA CIDADANIA 1.460.400,00
180 IGUALDADE POLÍTICA E SOCIAL DAS MULHERES 1.214.700,00
182 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 217.200,00
184 AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DA JUVENTUDE 103.100,00
817.337.740,00
817.337.740,00
CU
IDA
R D
AS
PE
SS
OA
S
CUIDAR DAS PESSOAS
Total Geral
EIXO 1 - Cuidar das Pessoas
5/28
PROGRAMAS: 13
EIXO 1 - Cuidar das Pessoas
Principais ações:
Const rução do Hosp i ta l das C l ín i cas de Jund ia í ;
Const rução 04 M in i -Hosp i ta i s (Un idades de P ron to -Atendimento -24h) ;
Const rução de Esco las de Educação In fan t i l ;
Imp lan ta r Esco la Púb l i ca Federa l de n íve l super io r ;
Reforma do Cen t ro das A r tes ;
Imp lan ta r Núc leos de Cu l tu ra ;
Amp l ia r pa ra 30 un idades de academia ao a r l i v re ;
Imp lan ta r ma is Cen t ros de Re fe rênc ia de Ass is tênc ia Soc ia l ;
Imp lan ta r o Cen t ro de A tend imento Domic i l ia r ao Idoso (Cent ro D IA) ;
6/28
PPA 2014-2017
EIXO 1 - Cuidar das Pessoas
Principais ações:
Adaptar 74 Km de passe ios púb l icos com p iso tá t i l e acess ib i l idade ;
I ns ta la r equ ipamentos pa ra de f ic ien tes in f ant is (b r inquedos adaptados ) em
parques púb l icos ;
Amp l ia r o e f e t ivo em 200 Guardas Mun ic ipa is ;
Imp lan ta r 04 bases avançadas da GM, inc lu indo a sede ;
Amp l ia r e qua l i f i ca r a f ro ta de v ia tu ras da GM;
Amp l ia r o número de câmeras do S is tema Óp t i co de Reconhec imento de
Carac te res – OCR nas en t radas e sa ídas de ba i r ros ;
7/28
PPA 2014-2017
8/28
EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida
orçamento 2014
DESC_EIXO cdprog PROGRAMA Total
161 MOBILIDADE URBANA, TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 153.813.370,00
162 SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 111.229.910,00
172 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 28.708.860,00
163 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 11.715.880,00
166 PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO 2.153.100,00
307.621.120,00
307.621.120,00
CRESCER COM
QUALIDADE
DE VIDA
CRESCER COM QUALIDADE DE VIDA
Total Geral
PROGRAMAS: 05
Principais ações:
Const ru i r o B .R .T – Bus Rap id Trans i t ;
Const ru i r c i c lov ias , b i c i c le tá r ios e c i c lo ro tas ;
Aumentar a capac idade de t ranspos ição da Rodov ia Anhanguera pe la
Aven ida Jund ia í ;
Imp lan ta r o B i lhe te Ún ico ;
Imp lan ta r a Ta r i f a Soc ia l aos f i na is de semana e f e r iados ;
Melhor ias na in f raes t ru tu ra do Transpor te Co le t ivo Mun ic ipa l ;
Dim inu i r pa ra 60 anos a g ra tu idade no Transpor te Co le t ivo Mun ic ipa l ;
9/28
PPA 2014-2017
EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida
Principais ações:
Reest ru tu ra r e u rban izar o Ja rd im São Cami lo ;
Desenvo lver o P rograma de Urban ização nos demais assen tamentos
p recár ios ;
Regu la r i za r a t i t u la r idade da p ropr iedade de imóve is ;
Elaborar e imp lan ta r o P ro je to Se r ra do Jap i ;
Elaborar e imp lan ta r a Po l í t i ca de Res íduos Só l idos ;
Po l í t i ca de P ro teção a An ima is Abandonados;
10/28
PPA 2014-2017
EIXO 2 – Crescer com Qualidade de Vida
EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL
orçamento 2014
DESC_EIXO cdprog PROGRAMA Total
165 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E TURISMO RURAL 2.948.720,00
173 POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.816.560,00
5.765.280,00
5.765.280,00
DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
Total Geral
DESENVOLVI
MENTO E
11/28
PROGRAMAS: 02
EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL
Principais ações:
Cr ia r o Pó lo Tecnológ ico / Cent ro de Inovação;
Disponib i l i za r se rv i ços púb l icos pe la in te rne t ;
Imp lan ta r rede de f i b ra ó t i ca ;
Fomentar o a r tesanato loca l ;
Cr ia r o P ro je to Se lo de Qua l idade Rura l de Jund ia í ;
Amp l ia r o número de Fe i ras No tu rnas ;
For ta lecer o se to r de gas t ronomia do Mun ic íp io ;
12/28
PPA 2014-2017
EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente
13/28
orçamento 2014
DESC_EIXO cdprog PROGRAMA Total
0 ENCARGOS GERAIS 160.211.999,00
167 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 127.848.390,00
160 SUPORTE ADMINISTRATIVO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 105.605.050,00
174 MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE 105.212.300,00
1 PROCESSO LEGISLATIVO 30.947.000,00
175 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 4.400.150,00
534.224.889,00
534.224.889,00
GESTÃO
EFICIENTE E
TRANSPAREN
TE
GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE
Total Geral
PROGRAMAS: 06
EIXO 4 – Gestão Eficiente e Transparente
Principais ações:
Imp lan ta r a Con t ro lador ia Gera l do Mun ic íp io ;
Imp lan ta r o S is tema de Cus tos e Resu l tados Econômicos ;
Promover Fó rum Permanente de D iscussão de Po l í t i cas Púb l icas ;
Imp lan ta r o Bo le t im da Transparênc ia ;
Pro je to P re fe i to nos ba i r ros ;
Minu to com o P re fe i to no Po r ta l da P re fe i tu ra Mun ic ipa l ;
Cr iação do Conse lho das C idades ;
14/28
PPA 2014-2017
EIXO 5 – INTEGRAÇÃO REGIONAL
PROGRAMA: 01
15/28
orçamento 2014
DESC_EIXO cdprog PROGRAMA Total
INTEGRAÇÃO
REGIONAL 183 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
30.000,00
30.000,00
30.000,00
INTEGRAÇÃO REGIONAL
Total Geral
EIXO 5 – Integração Regional
Principais ações:
Tra ta r con juntamente as questões h íd r i cas , saneamento , v iá r ia e
segu rança ;
I n tegrar o PPA Mun ic ipa l com o PPA Federa l ;
Apo ia r a imp lan tação do t rem exp resso Jund ia í - São Pau lo ;
Apo ia r a imp lan tação do t rem de passage i ros Jund ia í – Campinas ;
16/28
PPA 2014-2017
Orçamento Municipal 2014
Receitas
17/28
RECEITAS CORRENTES 1.694.853.447,00 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 488.950.901,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 36.000.300,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 72.517.881,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 25.751.170,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.004.885.960,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 66.747.235,00
RECEITAS DE CAPITAL 21.647.432,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.138.010,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 209.572,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.925.990,00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 18.373.860,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 103.845.149,00 7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIA 83.050.896,00
7.6 RECEITAS DE SERVIÇOS - INTRAORÇAMENTÁRIA 9.302.950,00
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIA 6.791.303,00
8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRAORÇAMENTARIOS 4.700.000,00
9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (155.366.999,00)
RECEITA TOTAL 1.664.979.029,00R$
Orçamento Municipal
RECEITAS
2014
18/28
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA
R$ 488.950.901,00 29,37%
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕESR$ 36.000.300,00
2,16%
1.3 RECEITA PATRIMONIAL
R$ 72.517.881,00 4,36%
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS
R$ 25.751.170,00 1,55% 1.7 TRANSFERÊNCIAS
CORRENTESR$ 849.518.961,00
51,02%
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
R$ 66.747.235,00 4,01%
2.1 OPERAÇÕES DE
CRÉDITOR$ 1.138.010,00
0,07%
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS
R$ 209.572,00 0,01%
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
R$ 1.925.990,00
0,12%
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
R$ 18.373.860,00
1,10%
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES -
INTRAORÇAMENTÁRIAR$ 83.050.896,00
4,99%
7.6 RECEITAS DE
SERVIÇOS -INTRAORÇAMENTÁRIA
R$ 9.302.950,00 0,56%
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA
ORÇAMENTÁRIA
R$ 6.791.303,00 0,41%
8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
INTRAORÇAMENTARIOS
R$ 4.700.000,00
0,28%
Orçamento Municipal
Maiores
RECEITAS
2014
19/28
ORÇAMENTO 2014GRUPO DE RECEITA MAIORES RECEITAS Total
TRANSFERENCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO ICMS 619.822.000
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 123.949.000
COTA-PARTE DO IPVA 91.679.000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 57.800.000
FMS/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC-GESTÃO PLENA) 57.656.150
RECEITA TRIBUTARIA IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 227.902.000
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 112.374.221
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 55.188.900
IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 51.319.000
TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 30.314.780
RECEITA PATRIMONIAL REMUNERAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA 34.053.633
REMUN.DOS INV.REGIME PROPRIO PREV.SERVIDOR EM RENDA VARIAVEL 27.862.063
REMUN.OUTROS DEPÓSITOS RECURSOS NÃO VINCULADOS / PREFEITURA 7.550.491
REC.REMUN.OUTROS DEP.BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS/FMJ 786.450
ALUGUEIS DE CASAS/FUMAS 552.750
OUTRAS RECEITAS CORRENTES RESTITUICOES - DAE S/A 25.500.000
COMPENS.FINANC.ENTRE REG.GERAL REG.PROP.PREVID.SERVIDORES 8.967.500
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 7.327.477
FMT - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO 4.597.000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA 6.762.090
RECEITA DE CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 33.291.800
CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 2.182.600
CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-RPPS 331.500
CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 194.400
RECEITA DE SERVICOS ANUIDADES MEDICINA/FMJ 18.464.260
ANUIDADES/ESEF 5.082.000
SEVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO/FUMAS 1.747.560
ANUIDADES ENFERMAGEM/FMJ 247.920
ANUIDADES DA POS-GRADUACAO/ESEF 200.000
20/28
Orçamento Municipal
Maiores
RECEITAS
2014
Orçamento Municipal 2014
21/28
Despesas
DESPESAS CORRENTES ( C ) 1.427.366.600,00R$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 692.308.930,00R$
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.157.670,00R$
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 28.900.000,00R$
DESPESAS DE CAPITAL ( D ) 146.191.430,00R$
INVESTIMENTOS 131.341.430,00R$
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 14.850.000,00R$
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA (E) 91.420.999,00R$
CONTINGÊNCIA PREVIDÊNCIA 90.119.999,00R$
OUTRAS RESERVAS 1.301.000,00R$
DESPESA TOTAL ( C + D + E ) 1.664.979.029,00R$
Orçamento Municipal
DESPESAS
2014
22/28
Orçamento Municipal
DESPESAS
2014
23/28
Orçamento Municipal
Aplicação
Saúde
2014
24/28
BASE DA RECEITA PARA CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (EC 29/00) R$
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 112.374.221
IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO 55.188.900
IMPOSTO S/ TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMÓV.DIR. REAIS S/ IMÓV. 51.319.000
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 227.902.000
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 57.800.000
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 156.000
COTA-PARTE DO ICMS 619.822.000
COTA-PARTE DO IPVA 91.679.000
COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 4.360.000
MULTAS E JUROS DE MORA S/PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA 536.650
MULTAS E JUROS DE MORA S/TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 1.530
MULTAS E JUROS DE MORA S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 69.360
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS 10.190
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.829.630
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 5.420
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.555.890
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/PROP.PREDIAL E TERR.URBANA-IPTU 7.327.477
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/TRANSMISSÃO BENS IMÓVIES-ITBI 21.984
RECEITA DA DÍV.ATIVA IMP.S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA-ISS 2.051.703
TOTAL DE IMPOSTO E TRANSFERÊNCIAS APLICÁVEIS 1.236.010.955
PERCENTUAL MÍNIMO A APLICAR EM SAÚDE 15%
VALOR MÍNIMO A APLICAR SAÚDE 185.401.643
APLICAÇÃO EMSAÚDE (ECNº29/00)
RECEITA BASE DE APLICAÇÃO 1.236.010.955,00
DESPESAS DE RECURSOS PRÓPRIOS 282.022.420,00
PERCENTUAL A SER APLICADO 22,82%
Orçamento Municipal
Aplicação Educação
2014
25/28
Demonstrativo - Aplicação mínima : Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico
Receita Base prevista (R$)
Valor previsto 1.239.028.955,00
Aplicação minima de 25% (CF/88, art.212) 309.757.238,75
Decomposição da aplicação prevista
A- Recursos próprios ( Fonte Tesouro)
EDUCAÇÃO INFANTIL 109.877.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL 101.588.260,00
SUBTOTAL 211.465.460,00
B- Recursos do FUNDEB
EDUCAÇÃO INFANTIL 48.675.800,00
ENSINO FUNDAMENTAL 75.273.200,00
SUBTOTAL 123.949.000,00
C - Valores das Contribuições Excedentes
Contribuições automáticas ao FUNDEB ( deduções ) 155.367.000,00
Transferências do FUNDEB em função do nº de matrículas 123.949.000,00
Diferença a considerar no Cálculo 31.418.000,00
TOTAL A + B + C 366.832.460,00
Percentual a ser Aplicado
Receita Estimada 1.239.028.955,00
Despesa prevista com MDEB 366.832.460,00
Percentual apurado na Proposta Orçamentária 2014 29,61%
Orçamento Municipal
Aplicação
Assistência Social 2014
26/28
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
R$ 26.635.100,00
70,77%ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
R$ 7.159.800,00 19,02%
ASSISTÊNCIA AO
IDOSOR$ 1.919.500,00
5,10%ADMINISTRAÇÃO GERAL
R$ 1.466.460,00 3,90%
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIAR$ 388.440,00
1,03%
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOSR$ 43.000,00
0,11%
EMPREGABILIDADER$ 22.400,00
0,06%
PLANEJAMENTO E
ORÇAMENTOR$ 3.000,00
0,01%
APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -SUBFUNÇÃO
Orçamento Municipal
DESPESAS Orgãos da
Administração
e Câmara
2014
27/28
Cultura (2,79% da Receita Tributária)
S. M. DE EDUCAÇÃO R$ 329.704.660
19,80%
S. M. DE SAÚDE R$ 306.483.320
18,41%
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN.DE JUNDIAÍ-
IPREJUNR$ 212.758.449
12,78%
S. M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS
R$ 139.421.630
8,37%
S. M. DE RECURSOS HUMANOS
R$ 113.880.820 6,84%
S. M. DE FINANÇAS R$ 94.749.840
5,69%
S. M. DE TRANSPORTES R$ 60.771.300
3,65%
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ
R$ 57.179.020 3,43%
FUNDAÇÃO M. DE AÇÃO SOCIAL -
FUMAS R$ 52.243.230
3,14%
S. M. DE OBRAS R$ 43.300.390
2,60%
GUARDA M. R$ 42.687.230
2,56%
S. M. DE PLANEJ. E MEIO AMBIENTE
R$ 36.045.980 2,16%
CÂMARA M. R$ 30.947.000
1,86%
S. M. ASSISTÊNCIA E DESENV. SOCIAL
R$ 28.350.300 1,70%
S. M. DE ESPORTES E LAZER R$ 25.626.250
1,54%
S. M. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 19.645.140
1,18%
S. M. DA CASA CIVIL
R$ 17.586.600 1,06%
S. M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
R$ 12.625.770 0,76%
S. M. DE CULTURA R$ 8.501.530
0,51%
S. M. DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
R$ 7.083.050 0,43%
ESCOLA SUP.EDUC.FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEFJ R$ 6.920.000
0,42%
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES
R$ 4.518.640 0,27%
S.M. AGRICULT., ABASTECIMENTO E TURISMO
RURALR$ 4.251.750
0,26%
FUNDAÇÃO TELEVISÃO EDUCATIVA DE JUNDIAÍ - TVE
R$ 4.000.000 0,24%
S.M. DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
R$ 3.222.860 0,19%
ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍR$ 1.795.000
0,11%
GABINETE DO PREFEITO R$ 679.270
0,04%
AGRADECEMOS A PARTICIPAÇÃO !