leppäkosken sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

16
1 VUOSIKERTOMUS 2015

Upload: leppaekosken-saehkoe

Post on 28-Jul-2016

230 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

TRANSCRIPT

Page 1: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

1

VUOSIKERTOMUS

2015

Page 2: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

2

SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKERTOMUS 2015KOKONAISUUDESSAAN OSOITTEESSAvuosikertomus2015.leppakoski.fi

EMOYHTIÖ TYTÄRYHTIÖTHenkilöstö 55 19 henk.

Sähkön siirto 371,1 - GWh

Sähkön siirron huipputeho 80,86 - MW

Sähkön siirtoasiakkaita 29 220 - kpl

Sähkön siirtojohtoja

0,4 kV 2873 - km

20 kV 1489 - km

Sähkön hankinta - 303 GWh

Kaukolämmön myynti - 240 GWh

Kaukolämpöasiakkaita - 1331 kpl

Kaukolämpöverkostoa - 141,3 km

Maakaasun myynti - 63 GWh

Maakaasuasiakkaita - 22 kpl

Maakaasuverkostoa - 19,7 km

Höyryn myynti - 140 GWh

VUOSI 2015 LYHYESTI

kV kilovoltti 1000 volttia (V)

MWh megawattitunti 1000 kilowattituntia (kWh)

GWh gigawattitunti 1000 megawattituntia (MWh)

= 1.000.000 kilowattituntia (kWh)

TWh terawattitunti 1000 gigawattituntia (GWh)

= 1.000.000 megawattituntia (MWh)

k kilo 1000

M mega 1.000.000

G giga 1.000.000.000

T tera 1.000.000.000.000

KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET

Vuosikertomuksen taitto: Essi Keskitalo Paino: Grano

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3

VASTUULLISTA TOIMINTAA 5

KATSAUS VUOTEEN 2015 6

- SÄHKÖVERKKOPALVELUT 6

- SÄHKÖKAUPPA 6

- LÄMPÖPALVELUT 7

- TUOTANTOPALVELUT 7

- KONSERNIPALVELUT 9

KONSERNIRAKENNE 9

KONSERNIHALLINTO 10

TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSAINEISTOSTA 12

- KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 13

- KONSERNITULOSLASKELMA 13

- KONSERNITASE 13

- EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA 14

- EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA 14

- EMOYHTIÖN TASE 14

- ERIYTETTY TULOSLASKELMA 15

- ERIYTETTY TASE 15

TOIMIALUEKARTTA TAKAKANSI

Page 3: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

3

Leppäkosken Sähkö on vahvasti pirkanmaalainen kon-serni, joka toimii energian tuottajana, jakelijana ja myy-jänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja. Konserni on laajentunut sähköyhtiöstä vastuulliseksi, alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, maakaasu, höyry, paineilma, teol-lisuusvedet ja energiatoimialaan liittyvät palvelut. Edellisten lisäksi toimimme kumppanina useissa eri yh-teisyrityksissä mm. suurteollisuuden sekä muiden ener-gia-alan toimijoiden kanssa.

MENESTYKSEN AVAIMETLeppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin kertomusvuon-na Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa me-nestyjäyritykseksi. Yhtiö sijoittui sekä kaikkien suomalais-ten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon. Menestys rakentuu useista eri osa-alueista, kuten yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä, osaavasta yritys-johdosta, omistautuneesta henkilökunnasta, tehokkaista prosesseista sekä asiakkaan ymmärtämisestä.

Tunnustus osoittaa, että tähän saakka strategiset valintam-me ovat olleet oikeansuuntaiset. Menestyjä 2015 -sertifi-kaatti on osoitus siitä, että visiotavoitteemme ”Olemme me-nestynein ja arvostettu energiayhtiö” on lähempänä.

KILPAILUKYKYISTÄ JA HINTAVAKAATA KAUKOLÄMPÖÄLeppäkosken Lämpö on sitoutunut kaukolämmön hinnoit-telussa kilpailukykyiseen ja hintavakaaseen kaukolämpöön. Tavoitteena on lämmöntuotannon kotimaisuuden lisäämi-nen ja tuontipolttoaineriippuvuuden vähentäminen. Kau-kolämmön tuotannossa ankarasti verotetun maakaasun käytön vähentämisellä olemme onnistuneet parantamaan kaukolämmön kilpailukykyä. Asiakkaille vaivattomasta kau-kolämmöstä on tullut entistä ympäristöystävällisempi läm-mitysmuoto ja tehdyt kilpailukykyä parantavat ratkaisut ovat johtaneet kaukolämpöalueillamme kaukolämmön ky-synnän kasvuun.

Leppäkosken Lämpö Oy:n Ikaalisten uusi pellettilaitos vi-hittiin käyttöön 9.6.2015. Lämpökeskus on osa yhtiön kau-kolämmön hinnanvakauttamistoimista Pirkanmaalla. Pel-lettilämpökeskuksen kokonaisinvestointi oli noin miljoona euroa. Uusi 3 MW:n lämpölaitos on toinen Ikaalisten kau-kolämpöverkkoon kytketty kotimaista pellettiä hyödyntävä lämpökeskus. Ikaalisten kaukolämmöstä yli 90 % tuotetaan kotimaisilla biopolttoaineilla.

Tekemämme ratkaisut kotimaisiin ja ympäristöystävällisiin tuotantomuotoihin hyödyttävät alentuneiden hintojen li-säksi koko seutukuntaa, sillä mm. osakasyhtiöidemme Hä-meenkyrön Voima Oy:n ja Nokianvirran Energia Oy:n polt-toaineiden hankintaketjut sekä pelletin käyttö työllistävät

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

LEPPÄKOSKI-KONSERNI ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI

Visiotavoitteemme ”Olemme menestynein ja arvostettu energiayhtiö” on lähempänä. Juha Koskinen

Page 4: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

4

satoja ihmisiä Pirkanmaalla ja lähimaakunnissa.

TOIMITUSVARMAA SÄHKÖÄVuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin yli kymmeneen vuoteen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme. Kertomusvuoden aikana sähkönjakelun toimitusvarmuu-teen panostettiin mm. maakaapeloimalla keski- ja pienjän-nitejohtoja yli sata kilometriä sekä rakentamalla Ylöjärven Kolmenkulman alueelle uusi 110/220 kV sähköasema.

Vaikka yhtiö investoi voimakkaasti jakeluverkkonsa toimi-tusvarmuuteen, ei sähkön siirtohintoja, eikä liittymismaksu-ja kertomusvuonna korotettu. Toimintamme tehostuminen avaa mahdollisuuksia tuloksen parantamiseen edellyttäen, että toiminta ja verkon rakentaminen ovat kustannustehok-kaita. Jotta energiamarkkinalain vaatimukset voidaan saa-vuttaa, tullaan toimitusvarmuusinvestointeja tulevaisuudes-sa tekemään kymmenien miljoonien eurojen edestä.

SÄHKÖNMYYNTIKertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi noin 11 %. Kasvua oli eniten aikaisempien vuosien tavoin yritysmyynnissä. Kuluttaja-asiakkaiden kilpailutusak-tiivisuus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Leppäkoski vastasi asiakkaiden kysyntään julkistamalla uu-den Tunti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tun-neittain sähköpörssin hinnan perusteella. Yhä useammat asiakkaat ovat kiinnostuneita markkinaehtoisista tuotteista, erityisesti Markkina-sähkötuote kasvatti kertomusvuonna suuresti suosiotaan.

Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen la-tauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin han-kitun sähköauton osalta.

ASIAKASPALVELUTOIMINTOJA KEHITETTIINTulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi ja asiakaspal-velutoimintojen kehittämiseksi Leppäkosken Sähkö Oy yh-tiöitti asiakaspalvelun yhdessä Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa. Palveluyhtiö S2B Energia Oy perustettiin vastaa-maan energia-alan kiristyvän kilpailun, sääntelyn ja uusien toimintamallien tuomiin haasteisiin. S2B Energia Oy tuottaa mm. asiakaspalveluun ja tiedonhallintaan liittyviä palveluita omistajayhtiöilleen sekä muille infra-alan yrityksille.

KONSERNI SÄILYTTI HYVÄN TULOSKUNTONSAKonsernin liikevaihto laski 5,2 % ollen 64,2 M€ (67,7 M€). Liikevoitto kasvoi 17 % ollen 5,6 M€ (4,8 M€). Tulos ennen satunnaiseriä oli 5,1 M€ (4,2 M€). Tilikauden tulokseksi muo-dostui 3,8 M€ (3,2 M€). Investointeja tehtiin 10,7 M€:n (8,3 M€) edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kas-voi 112,2 M€:oon (105,4 M€). Omavaraisuus pysyi vahvana nousten 56,5 %:iin (54,8 %). Omavaraisuuden laskennassa liittymismaksut on rinnastettu omaan pääomaan. Maksuval-mius oli 1,1 (0,9).

Poikkeuksellisen lämmin vuosi sekä kaukolämmön hinnan alennukset pienensivät Leppäkosken Lämpö Oy:n liikevaih-toa 6,1 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon lievästä laskusta huolimatta yhtiön kannattavuus parani edellisvuo-desta. Liikevoitto kertomusvuonna oli 2,1 (1,4) M€.

Leppäkosken Energia Oy:n liikevaihto säilyi lähes edellisvuo-den tasolla. Liikevoitto parani, mutta tästä huolimatta se oli toisen vuoden peräkkäin negatiivinen -0,3 M€ (-0,8 M€). Säh-kökaupan kilpailutilanne on kiristynyt ja erityisesti sähkön tuotanto on pääosin kannattamatonta.

Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta ylsi edel-lisvuotta parempaan liikevoittoon 4,5 M€ (2,9 M€).

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄTKonsernin tuloksen ennustetaan olevan myös vuonna 2016 vähintään vuoden 2015 tasolla. Kestävän kehityksen ja ener-giatehokkuusinnovaatioiden uskotaan osaltaan luovan uut-ta kysyntää uusille palveluille ja toimintamalleille.

Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoliiketoiminta seu-raa ja toteuttaa Energiaviraston vahvistamia tavoitteita ja menetelmiä. Tavoitteenamme on riittävän investointitason toteuttaminen, sähkönjakelun laadun kehittäminen ja verk-kotoiminnan tehostaminen lain asettamien vaatimusten mukaisesti.

Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotanto-laitosten hintojen halpeneminen, kuluttajien halu pienen-tää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympä-ristötietoisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotantoa kohtaan. Verkkoliiketoimintaan vaikuttaa myös lähitulevaisuudessa taseselvitysten siirtyminen NBS-mallin (Nordic Balance Settlement) mukaisiksi marraskuussa 2016. Tämä tulee nopeuttamaan raportointia pohjoismaisilla säh-kömarkkinoilla. Lisäksi lähitulevaisuudessa käyttöönotet-tavaksi suunniteltu keskitetty Datahub tulee vaikuttamaan verkkoyhtiöiden prosesseihin ja yhtenäistämään verkkoyh-tiöiden toimintamalleja.

Page 5: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

5

Leppäkosken Lämpö Oy:n lämmöntuotannossa panoste-taan voimakkaasti kotimaisten polttoaineiden käytön lisää-miseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakau-den ja kilpailukyvyn turvaaminen. Yhtiön lähiajan tavoittee-na on tuottaa toimialueellaan yli 90 % kaukolämmöstä bio-polttoaineilla. Lämpötuotteiden ja - palvelujen kehittämistä jatketaan pilotoimalla uusia energiaratkaisukonsepteja ja sähköisiä palveluita kehitetään edelleen etämittausten kat-tavuuden lisääntyessä.

Leppäkosken Energia Oy näkee kilpailun säilyvän kireänä sähkökaupassa lähivuosina. Painopistealueina tulevat ole-maan toiminnan ja prosessien tehokkuuden sekä asiakas-keskeisyyden kehittäminen.

FC Energia Oy:ssä ja FC Power Oy:ssä yhteistyötä kehitetään Kemira Chemicals Oy:n kanssa toteuttamalla kertomus-vuonna uudistettua strategiaa.

Kiitän asiakkaitamme ja sidosryhmiämme luottamuksesta yhtiötämme kohtaan. Kiitos myös konsernin henkilöstölle ja hallinnolle hyvin tehdystä työstä.

VASTUULLISTA TOIMINTAA

Vastuulliseen toimintaan kuuluu kestävä kehitys ja sidosryhmien huomioiminen. Me Leppäkoskella rea-goimme yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja ke-hitämme toimintaamme jatkuvasti. Leppäkosken Sähkö -konserni on sitoutunut valtakunnalliseen energiate-hokkuussopimukseen. Arjen toimintaa ohjaa toimin-tajärjestelmä, jossa konsernilla on laatu-, ympäristö-, työterveys ja turvallisuus - sekä energiatehokkuusserti-fikaatit.

TALOUDELLINEN VASTUURiittävän hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toimintam-me pitkäjänteisen kehittämisen. Paikallisena palvelevana energiayhtiönä olemme läsnä asiakkaidemme arjessa ja tarjoamme arvojemme mukaisesti kestäviä ja monipuolisia energiaratkaisuja.

YMPÄRISTÖVASTUUHuomioimme ympäristön kokonaisuutena läpi energiaket-jun aina raaka-ainehankinnasta lopputuotteeseen. Vähä-päästöisten ja uusiutuvien energiantuotantomuotojen vali-koiman kasvattaminen on vähentänyt merkittävästi vuotui-sia energianhankinnan hiilidioksidipäästöjä.

SOSIAALINEN VASTUUKonserni on toimillaan vahvistanut merkittävästi oman toi-mialueensa elinvoimaisuutta mm. luomalla työpaikkoja. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yhtiön tärkein voimavara. Työturvallisuusasioista huolehtiminen on tärkeä osa ammattitaitoa. Kiinnitämme entistä enemmän huomio-ta turvallisiin työmenetelmiin ja työvälineisiin sekä suojavä-lineiden käyttöön tavoitteenamme Nolla tapaturmaa.

ASIAKASKESKEISYYS • VASTUULLISUUS • UUDISTUMISKYKYISYYS • TULOKSELLISUUS

Page 6: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

6

KATSAUS VUOTEEN 2015

SÄHKÖVERKKOPALVELUTVuosi 2015 oli vuoden 2014 ohella Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin kymmeneen vuo-teen. Vakiokorvauksiin johtavia yli kahdentoista tunnin pi-tuisia sähkökatkoja ei ollut yhdelläkään asiakkaallamme.

Paransimme sähkönjakelun toimitusvarmuutta investoimal-la erityisesti sähköverkon maakaapelointiin. Uutta keskijän-nitekaapelia asensimme kertomusvuonna 47 km ja pienjän-nitemaakaapelia 72 km.

Jakelualueen ennustettu väestönkasvu erityisesti Ylöjärvellä tulee lisäämään vastuualueemme sähkönkäyttöä. Lisäkapa-siteetin kattamiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi rakennettiin Ylöjärven Kolmenkulmaan uusi 110/20 kV säh-kösema, joka otettiin käyttöön kertomusvuoden marras-kuussa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Pienimuotoista hajautettua tuotantoa tullaan liittämään enenevässä määrin sähkönjakeluverkkoon. EU:n uusiutuvan energian lisäys- ja ilmastotavoitteet, sähkön mikrotuotanto-laitosten hintojen aleneminen, kuluttajien halu pienentää sähkölaskuaan sekä kulutuspäätöksiä ohjaava ympäristötie-toisuus ovat lisänneet kiinnostusta pienimuotoista tuotan-toa kohtaan.

SÄHKÖKAUPPAKertomusvuonna sähkökaupan kokonaismyynnin määrä oli 303 GWh. Yritysmyynti jatkoi kasvuaan ja kuluttajamarkki-nan osalta markkinaosuutemme säilyi huolimatta siitä, että leuto talvi alensi kulutusta.

Noin 89 % myydystä sähköstä hankittiin sähköpörssin kaut-ta. Omien tuotantolaitosten ja tuotanto-osuuksien osuus myydystä sähköstä oli 11 %.

Vastasimme asiakkaiden kysyntään kehittämällä uuden Tun-ti-sähkötuotteen, jossa sähkön hinta päivittyy tunneittain sähköpörssin hinnan perusteella.

Kuluneena vuonna panostettiin myös sähköisen liikenteen kehittämiseen. Ylöjärven ensimmäinen sähköautojen la-tauspiste avattiin yhteistyössä Kauppakeskus Elon kanssa. Leppäkoski aloitti yhteistyön myös Ikaalisten Tesla-taksin sekä Ikaalisten kaupungin kanssa kotiateriakuljetuksiin han-kitun sähköauton osalta.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vastaamme sähkökaupan kilpailuun kehittämällä toimin-taamme ja prosessiemme tehokkuutta sekä asiakaskeskei-syyttä. Tulemme edelleen kehittämään asiakkaillemme mm. energiatehokkuuteen ja sähköiseen liikenteeseen liittyviä uusia palveluja.

Vuosi 2015 oli Leppäkosken Sähkön sähkönjakelun kannalta toimitusvarmin

kymmeneen vuoteen.

Page 7: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

7

LÄMPÖPALVELUTKaukolämmön asiakasmäärä jatkoi kasvuaan. Kaukoläm-mön kokonaismyynti konsernissa oli 240 GWh. Maakaasua toimitettiin asiakkaille noin 63 GWh.

Kaukolämmön kilpailukykyä parannettiin uudistamalla kaukolämpötariffeja ja alentamalla kaukolämmön hintoja useimmilla verkkoalueilla.

Mittauslaitteita vaihdettiin etäluettaviksi. Kaukolämpöasiak-kaista 63 % on nyt etäluennan piirissä. Nokian asiakkaiden koko mittarikanta on jo etäluennassa. Muilla kaukolämpö-verkkojen alueilla etäluenta otetaan käyttöön vaiheittain.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Nokianvirran Energia Oy:n biovoimalan käyttöönotto mah-dollistaa kaukolämmön hintakilpailukyvyn parantamisen Nokialla.

Kaukolämpöverkostojen ja lämpökeskusten kunnossapitoa ja toimintavarmuutta kehitetään edelleen. Lämpötuottei-den ja sähköisten palveluiden kehittämistä jatketaan pilo-toimalla uusia energiaratkaisukonsepteja.

TUOTANTOPALVELUTKonsernin strategian mukaisesti kertomusvuonna panostet-tiin energiantuotannossa edelleen kotimaisten polttoainei-den käytön lisäämiseen.

Vuosi 2015 oli Nokianvirran Energia Oy:n ensimmäinen ko-konainen toimintavuosi. Yhtiön Nokialle rakennuttama uusi 68 MW:n biovoimalaitos valmistuu etuajassa ja lähtee käyn-tiin keväällä 2016.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Lämmöntuotannossa jatketaan voimakasta panostusta koti-maisten polttoaineiden käytön lisäämiseen. Suunnitelmissa on energiantuotannon hintavakauden ja kilpailukyvyn tur-vaaminen. Lähiajan tavoitteena on tuottaa toimialueella yli 90 % kaukolämmöstä biopolttoaineilla.

FC Energia Oy:n ja FC Power Oy:n tuotannon käytettävyy-den ja tuotantotehokkuuden parantaminen ovat lähiajan kehitystoimenpiteitä.

Page 8: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

8

Asuinkiinteistöt

Liikekiinteistöt

Teollisuus

Julkiset kiinteistöt

Kotitaloudet

Maatalous

Palvelu

Julkinen

Jalostus

Ikaalinen

Parkano

Hämeenkyrö

Äetsä

Ylöjärvi

Nokia

KUNNITTAIN

ASIAKASRYHMITTÄIN

KUNNITTAIN

ASIAKASRYHMITTÄIN

SÄHKÖASIAKKAAT 29 220 KPL

SÄHKÖN KÄYTÖN JAKAUMA 359,7 GWH

SÄHKÖASIAKKAAT 29 220 KPL

KAUKOLÄMMÖN MYYNNIN JAKAUMA 240 GWH

ASIAKASRYHMITTÄIN

SÄHKÖ

KAUKOLÄMPÖ Ikaalinen 34Parkano 23Hämeenkyrö 31Äetsä 14Ylöjärvi 5Nokia 112Joutseno 21

Ikaalinen

Parkano

Hämeenkyrö

Äetsä

Ylöjärvi

Nokia

Joutseno

Nokia 47 %Ikaalinen 14 %Hämeenkyrö 13 %Parkano 9 %Joutseno 9 %Äetsä 6 %Ylöjärvi 2 %

Nokia 58 %Hämeenkyrö 18 %Ikaalinen 11 %Parkano 10 %Äetsä 2 %Ylöjärvi 1 %

KAUKOLÄMPÖ-ASIAKKAAT 1331 KPL

Asuinkiinteistöt 80 %Julkiset kiinteistöt 11 %Liikekiinteistöt 6 %Teollisuus 3 %

SÄHKÖN KÄYTÖN JAKAUMA359,7 GWH

Ylöjärvi

Ikaalinen

Parkano

Hämeenkyrö

Kihniö

Jämijärvi

Karvia

Muut

Ylöjärvi 38,23 %Ikaalinen 21,47 %Parkano 18,69 %Hämeenkyrö 10,63 %Kihniö 5,63 %Jämijärvi 5,07 %Karvia 0,15 %Muut* 0,13 %

*Kankaanpää, Sastamala ja Virrat

Ylöjärvi 39,44 %Ikaalinen 21,98 %Parkano 17,42 %Hämeenkyrö 9,63 %Kihniö 5,13 %Jämijärvi 5,10 %Virrat 1,16%Muut** 0,14 %

Kotitaloudet 86,72 %Maatalous 4,73 %Palvelu 4,58 %Julkinen 2,33 %Jalostus 1,64 %

Kotitaloudet 53,41 %Palvelu 20,34 %Jalostus 13,28 %Maatalous 8,52 %Julkiset laitokset 4,45 %

**Kankaanpää, Karvia ja Sastamala

Ylöjärvi

Ikaalinen

Parkano

Hämeenkyrö

Kihniö

Jämijärvi

Virrat

Muut

Kotitaloudet

Palvelu

Jalostus

Maatalous

Julkiset laitokset

Page 9: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

9

KONSERNIPALVELUT JA -RAKENNE

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY

LEPPÄKOSKEN ENERGIA OY

Leppäkosken Sähkö Oy 100 %

KONSERNIPALVELUTKonsernipalvelut vastaa konsernin tukitoiminnoista. Sen tehtäviin kuuluvat laskentapalvelut, toimintajärjestelmät, ICT-tuki, rahoitus sekä osakaspalvelut.

SÄHKÖVERKKOPALVELUT (LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY)Sähköverkkopalvelut vastaa sähköverkon rakentamisesta ja ylläpidosta, sähkön siirto- ja liittymäpalveluista, sähköener-gian mittauksesta sekä konsernin kiinteistöistä.

SÄHKÖKAUPPA(LEPPÄKOSKEN ENERGIA OY)Sähkökauppa vastaa sähkön hankinnasta ja myynnistä sekä sähkökaupan asiakkuuksien kehittämisestä.

LÄMPÖPALVELUT(LEPPÄKOSKEN LÄMPÖ OY)Lämpöpalvelut vastaa kaukolämmön ja maakaasun asia-kaspalvelusta, myynnistä ja jakelusta, kaukolämpö- ja maa-kaasuverkostojen kunnossapidosta ja rakentamisesta sekä kaukolämmön tuotantolaitosten kunnossapidosta.

TUOTANTOPALVELUTTuotantopalvelut vastaa konsernin tuotantolaitosten käy-töstä, ylläpidosta ja rakentamisesta.

RATKAISUYHTIÖTRatkaisuyhtiöt vastaa liiketoimintojen ja yhteistyöyritysten ratkaisu- ja hankekehityksestä, asiantuntijapalveluista ja ke-hityshankkeista.

Sähköisten palveluiden kehitystyö jatkui kertomusvuonna. Vuoden lopussa noin 40 % asiakkaistamme sai energialas-kunsa sähköisenä. Online-palveluiden käyttäjämäärä lisään-tyi. Myös konsernin sisäisten sähköisten työkalujen kehittä-mistä jatkettiin mm. ottamalla käyttöön eri tuotantojärjes-telmät integroiva, keskitetty tietovarasto.

Kuukausittain lähetettävän asiakaspalvelukyselyn tulokset paranivat entisestään. Kertomusvuonna keskimäärin 94,5 % vastanneista suosittelisi Leppäkoskea. Palvelu ja henkilöstön ammattitaito koettiin hyväksi tai erinomaiseksi.

Konsernin sisäistä aloitetoimintaa uudistettiin kertomus-vuonna ottamalla käyttöön uusi sähköinen aloitetyökalu. Aloitetoiminnan tavoitteena on saada hyvät ideat käyttöön ja innostaa mahdollisimman moni mukaan työyhteisön ke-hittämiseen.

Ennakoivaa tapaturmia ehkäisevää toimintaa kehitettiin ot-tamalla käyttöön sähköinen TOYME-ilmoitusmenettely. Vuo-den aikana läheltä piti -ilmoituksia tehtiin 44 kpl ja turvalli-suushavaintoja 58 kpl.

Tehostamme työturvallisuutta jatkuvan parantamisen peri-aatteita noudattaen. Painopisteet vuodelle 2016 ovat muun muassa Nolla tapaturmaa -tavoite ja työpaikkaselvitykset yhdessä työterveyden kanssa.

LEPPÄKOSKEN LÄMPÖ OY

Leppäkosken Sähkö Oy 100 %

DL POWER OY

Leppäkosken Sähkö Oy100 %

FC POWER OY

Leppäkosken Sähkö Oy 66 %Kemira Chemicals Oy 34 %

FC ENERGIA OY

Leppäkosken Sähkö Oy 66 %Kemira Chemicals Oy 34 %

Page 10: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

10

KONSERNIHALLINTO

HALLITUS TOIMIKAUSI (hallituksessa ko.

vuoden alusta)

Puheenjohtaja, Juha Laitinen 30.3.2015 -

Varatuomari, Ylöjärvi (2004)

Varapuheenjohtaja, Timo Saraketo 30.3.2015 -

Toimitusjohtaja, Ikaalinen (2012)

JÄSENETMarkku Koivuniemi 30.3.2015 -

Yrittäjä, Ikaalinen (2006)

Esa Koskela 30.3.2015 -

Toimitusjohtaja, Parkano (2005)

Risto Linnainmaa 30.3.2015 -

Maanviljelijä, Hämeenkyrö (2010)

Pentti Sivunen 30.3.2015 -

Kaupunginjohtaja, Ylöjärvi (2010)

Tapani Törmä 30.3.2015 -

Myyntineuvottelija, Kihniö (2003)

Eero Väätäinen 30.3.2015 -

Kaupunginjohtaja, Nokia (2015)

30.3.2015 Yhtiökokouksessa hyväksytyn uuden yhtiöjärjes-tyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhtiö-kokouksen päätöksestä ja päättyy valintaa seuraavan varsi-naisen yhtiökokouksen valittua uudet hallitusjäsenet.

JOHTORYHMÄToimitusjohtaja Juha KoskinenTalousjohtaja Leo Iltanen * (konsernipalvelut)Talousjohtaja Juha Siiranen ** (konsernipalvelut)Myyntijohtaja Mika Laatu (sähkökauppa)Kehitysjohtaja Mauno Oksanen (ratkaisuyhtiöt, yhteistyöyritykset)Kaukolämpöjohtaja Kari Kuivala (lämpöpalvelut)Tuotantojohtaja Jukka Vierimaa (tuotantopalvelut)Verkostojohtaja Matti Virtanen (sähköverkkopalvelut)

* 30.4.2015 saakka** 1.5.2015 alkaen

YHTIÖKOKOUSVarsinainen yhtiökokous, jonka puheenjohtajana toimi Erkki Kulovuori, pidettiin Ikaalisissa 30. maaliskuuta 2015. Yhtiö-kokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdek-san (8) jäsentä. Kokouksessa oli edustettuna 47 osakasta, joilla oli yhteensä 23.127 A-osaketta ja 22.581 K-osaketta. Yhteinen äänimäärä oli 30.365.

Toimitusjohtaja oli hallituksen kokouksissa esittelijänä. Sih-teerinä toimi talousjohtaja. Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 15 kertaa.

TARKASTUSTOIMIVarsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastustoimisto Idman Vilén Grant Thornton Oy. Vastuullinen tilintarkastaja oli Kalle Kotka (KHT).

OSAKEOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN

Osakkaat arvo-osuusjärjestel-män osakasluettelossa 693 kpl

Kotitaloudet 92,5 %Yritykset 5 %Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 %Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt 1 % Julkisyhteisöt 0,5 %

Osakkeet arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelossa 78 956 kpl

Yritykset 54 %Julkisyhteisöt 18 %Kotitaloudet 17 %Kotital. palv. ei voit.tavoit. yhteisöt 10 %Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1 %

Arvo-osuusjärjestelmän osakasluettelon ulkopuolisia osakkeita yhteensä 25 386 kpl.

Ikaalinen 34Parkano 23Hämeenkyrö 31Äetsä 14Ylöjärvi 5Nokia 112Joutseno 21

Ikaalinen 143Parkano 138Hämeenkyrö 237Äetsä 28Ylöjärvi 8Nokia 777

Asuinkiinteistöt 1068Liikekiinteistöt 79Teollisuus 35Julkiset kiinteistöt 149

Yritykset 37Rahoitus- ja vakuutuslaitokset5Julkisyhteisöt 4Kotitaloudet 642Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt5

Yritykset 42953Rahoitus- ja vakuutuslaitokset1020Julkisyhteisöt 13 786Kotitaloudet 13335Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt8050

Yritykset

Rahoitus- javakuutuslaitokset

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet

Kotital. palv. ei voit. tavoit.yhteisöt

Ikaalinen 34Parkano 23Hämeenkyrö 31Äetsä 14Ylöjärvi 5Nokia 112Joutseno 21

Ikaalinen 143Parkano 138Hämeenkyrö 237Äetsä 28Ylöjärvi 8Nokia 777

Asuinkiinteistöt 1068Liikekiinteistöt 79Teollisuus 35Julkiset kiinteistöt 149

Yritykset 42953Rahoitus- ja vakuutuslaitokset1020Julkisyhteisöt 13 786Kotitaloudet 13335Kotital. palv. ei voit. tavoit. yhteisöt8050

Yritykset

Rahoitus- javakuutuslaitokset

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet

Kotital. palv. ei voit. tavoit.yhteisöt

Page 11: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

11

OSAKKUUDETLeppäkosken Sähkö -konserniyhtiöt ovat osakkaana (yli 10 % osuudella) mm. seuraavissa yhteisöissä

Hämeenkyrön Voima OyKyröskosken Voima OyNokianvirran Energia OyS2B Energia OySatapirkan Sähkö OySPS Energia OySPS Tuotanto OyUlvilan Lämpö Oy

JÄSENYYDETLeppäkosken Sähkö -konserniyhtiöt ovat jäseninä mm. seuraavissa yhdistyksissä

Bioenergia ryEnergiateollisuus rySuomen Kaasuyhdistys rySuomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

Hallitus. Takarivi vasemmalta oikealle: Tapani Törmä, Esa Koskela, Eero Väätäinen. Eturivi vasemmalta oikealle: Pentti Sivunen, Risto Linnainmaa, Juha Laitinen, Timo Saraketo.Kuvasta puuttuu Markku Koivuniemi.

Johtoryhmä. Vasemmalta oikealle: Jukka Vierimaa, Juha Siiranen, Mika Laatu, Juha Koskinen, Mauno Oksanen, Kari Kuivala, Matti Virtanen. Kuvasta puuttuu Leo Iltanen.

HENKILÖSTÖLeppäkosken Sähkö -konsernissa työskenteli vuoden 2015 lopussa yhteensä 74 henkilöä. Keskimääräinen työsuhteen kesto oli 14,9 vuotta.

SukupuolijakaumaMiehet 63 hlö Naiset 11 hlö

TyönkuvajakaumaTyöntekijät 30 hlöToimihenkilöt 19 hlöYlemmät toimihenkilöt 17 hlöJohto 8 hlö

Henkilöstön keski-ikäAlle 30 v. 12 hlö 30-39 v. 16 hlö 40-49 v. 15 hlö yli 50 v. 31 hlö

Alueellinen henkilöstöjakauma 31.12.2015Ikaalinen 43 hlöYlöjärvi 12 hlöParkano 12 hlöNokia 6 hlöOulu 1 hlö

Page 12: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

12

TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖSAINEISTOSTA

2015 2014 2013Liikevaihto M€ 64,2 67,7 39,9Liikevaihdon muutos-% -5,2 69,7 -0,8Liikevoitto M€ 5,6 4,8 3,2Liikevoitto % 8,8 7,1 8,1Tulos ennen satunnaiseriä % 7,9 6,2 7,4Omavaraisuusaste % 56,5 54,8 54,2Maksuvalmius (QR) 1,1 0,9 0,9Poistot M€ 7,2 5,7 4,8Investoinnit M€ 10,7 8,3 25,7Pitkäaik. vieras pääoma M€ 25,6 25,3 28,1Taseen loppusumma M€ 112,2 105,4 100,3

KONSERNISUHTEET

Leppäkosken Sähkö -konserniin kuuluvat emoyhtiön lisäksi 100-prosenttisesti omistetut Leppäkosken Energia Oy, Lep-päkosken Lämpö Oy ja DL Power Oy sekä lisäksi FC Energia Oy ja FC Power Oy, joista omistusosuus on 66 %. Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakeluverkkotoimintaan verkkoalueellaan. Leppäkosken Energia Oy harjoittaa sähkön myyntiä ja tuo-tantoa. Kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista vastaa Lep-päkosken Lämpö Oy ja höyryn tuotannosta FC Energia Oy ja FC Power Oy.

Tilinpäätös on laadittu noudattaen vuonna 1997 voimaan tulleen kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä ja konserni-tilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmän mukaan. Konsernin tulos osoittaa voittoa 3 788 147,83 euroa. Konser-nin oma pääoma on noin 35,0 miljoonaa euroa.

YHTIÖN TULOSKEHITYS

Kertomusvuonna konsernin talous kehittyi suotuisasti kon-sernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Omavaraisuusas-te nousi 56,5 %:iin ja maksuvalmius kohosi hyvälle tasolle. Huolimatta konsernin kokonaisliikevaihdon lievästä laskusta kaikkien päätoimialojen: verkkoliiketoiminta, kaukolämpö-liiketoiminta ja sähkönmyyntiliiketoiminta tulokset parani-vat. FC Power Oy:n ja FC Energia Oy:n tulokset olivat tavoit-teen mukaisia.

Emoyhtiön liikevaihto laski edellisvuodesta n. 11 % ollen nyt 33,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun taustalla olivat järjestelyt Nokian alueen liiketoiminnoissa sekä normaalia lämpimämpi vuosi. Emoyhtiön tulos ennen tilinpäätössiir-toja ja veroja kasvoi yli 30 % viime vuodesta ollen 3,4 M€. Merkittävimpinä tekijöinä tuloskehitykseen olivat mm. te-hokkuustoimenpiteissä ja hankinnoissa onnistuminen.

Konsernin liikevaihto oli noin 64,2 miljoonaa euroa, jossa las-kua edelliseen vuoteen noin 5,2 %. Konsernin liikevaihdon lasku selittyy Nokian alueen liiketoimintajärjestelyillä, nor-maalia lämpimällä vuodella, kaukolämmön hinnanalennuk-silla sekä sähkökaupan hintakilpailulla. Konsernin liikevoitto oli noin 5,6 miljoonaa euroa ja tulos 3,8 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden poistot olivat noin 7,2 miljoonaa eu-roa, josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset olivat 0,75 M€.

Omavaraisuusastetta laskettaessa liittymismaksut onrinnastettu omaan pääomaan.

Alaskirjaukset ja arvonalentumiset syntyivät Etelä-Suomen Voima Oy:n C-, H-, ja M-osakkeiden alaskirjauksista. Konser-nitaseen loppusumma kasvoi edellisestä vuodesta noin 6,8 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma oli tilikauden päät-tyessä noin 112,2 miljoonaa euroa.

KONSERNIN TALOUDELLISTA ASEMAA JA TULOSTA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 4 773 453,91 eu-roa, josta tilikauden voitto on 487 056,72 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,40 euroa per osake ja arvo-osuus sekä K-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,36 euroa per osake ja arvo-osuus. Loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittova-ratilille.

Page 13: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

13

TILINPÄÄTÖS

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminnan nettorahavirtaRahavirta ennen rahoitustaRahavarojen muutos

LiikevaihtoLiikevoittoTulos ennen satunnaisia eriä ja veroja Tilinpäätöserät ja verot

Vähemmistöosuus

Tilikauden tulos

Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavatVastaavaa yhteensä

VastattavaaOma pääomaVähemmistöosuus

Vieras pääomaLaskennallinen verovelka

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Vastattavaa yhteensä

20151000 eur

10 301- 36

2 108

1.1.-31.12.201564 172 353,69

5 620 821,915 081 629,56

-1 196 964,83

-96 516,90

3 788 147,83

31.12.2015

1 077 570,42

79 967 014,31

12 103 097,08

19 089 841,97112 237 523,78

31.12.201533 763 010,01

1 262 105,58

6 700 241,37

53 981 019,91

16 531 146,91

112 237 523,78

20141000 eur

9 2661 409

- 1 290

1.1.-31.12.201467 717 834,47

4 803 337,524 176 280,81

-818 007,69

-158 894,73

3 199 378,39

31.12.2014

1 295 734,73

75 884 423,54

12 877 779,76

15 310 097,20105 368 035,23

31.12.201430 221 866,83

1 216 588,68

6 004 144,10

51 602 165,73

16 323 269,89

105 368 035,23

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITASE

Page 14: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

14

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

Liiketoiminnan nettorahavirtaRahavirta ennen rahoitustaRahavarojen muutos

LiikevaihtoLiikevoittoTulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot

Tilikauden voitto

Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavatVastaavaa yhteensä

VastattavaaOma pääomaTilinpäätössiirtojen kertymä

Vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Vastattavaa yhteensä

20151000 eur

7 523- 1 095

1 638

1.1.-31.12.201533 097 863,72

3 373 070,703 380 817,54

- 2 893 760,82

487 056,72

31.12.2015

379 421,13

47 969 408,31

29 735 812,34

17 398 393,8695 483 035,64

31.12.20155 322 822,96

27 428 216,38

48 150 176,11

14 581 820,19

95 483 035,64

20141000 eur

5 4061 335

- 1 374

1.1.-31.12.201437 323 295,05

3 482 087,292 582 231,27

-2 133 013,67

449 217,60

31.12.2014

384 158,08

42 993 500,34

32 129 748,39

13 876 890,6589 384 297,46

31.12.20145 082 770,89

24 846 186,36

46 949 571,98

12 505 768,23

89 384 297,46

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

EMOYHTIÖN TASE

Page 15: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

15

ERIYTETTY TULOSLASKELMA

Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut

Ulkopuoliset palvelut

Henkilöstökulut

Poistot ja arvonalentumiset

Liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut

Satunnaiset kulut

Voitot ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot ja verot

Tilikauden voitto

Pysyvät vastaavatAineettomat hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

Vaihtuvat vastaavat

Vastaavaa yhteensä

Oma pääoma

Tilinpäätössiirtojen kertymä

Vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Vastattavaa yhteensä

Verkkotoiminta1.1.-31.12.2015

14 308 665,824 457 796,65

79 012,97

-2 543 504,46

-3 450 246,87

-2 873 800,79

-3 153 882,76

-2 371 298,78

4 452 741,7854 839,81

0,00

4 507 581,59-2 467 671,05

2 039 910,54

Verkkotoiminta 2015

222 519,17

43 985 128,40

4 155 698,89

14 477 651,09

62 840 997,55

Verkkotoiminta2015

6 268 516,77

26 454 526,13

24 657 988,69

5 459 965,96

62 840 997,55

Verkkotoiminta1.1.-31.12.2014

12 864 846,173 893 230,33

53 010,68

-2 232 017,56

-3 420 868,65

-2 806 882,06

-3 012 808,37

-2 437 367,54

2 901 143,0051 441,72

-602 000,00

2 350 584,72-1 765 417,06

585 167,66

Verkkotoiminta 2014

230 606,33

40 261 642,40

4 194 168,91

10 968 612,64

55 655 030,28

Verkkotoiminta2014

4 475 610,88

24 334 763,93

24 327 176,18

2 517 479,29

55 655 030,28

ERIYTETTY TASE

Vastaavaa

Vastattavaa

Page 16: Leppäkosken Sähkö -konsernin vuosikertomus 2015

16

ORGANISATION CERTIFIED BY

ISO 50001

SASTAMALA

LAPPEEN-RANTA

NOKIA

SEINÄJOKIJALASJÄRVI

TAMPERE

VammalaPehula

Joutseno

FC Power Oy

FC Energia Oy

Mouhijärvi

Kyröskoski

Viljakkala

Kuru

VAASA

TAIPAL-SAARI

RUOKO-LAHTI

IMAT-RA

Sähköverkon vastuualue

Tuulivoimapuisto

Kaukolämpö

Maakaasu

Maakaasuvoimalaitos

Vesivoimalaitos

Vetyvoima-/höyrykattilalaitos

Kuivaniemi

TORNIO KEMI

II

Leppäkoski-konsernin toimialuekartta

Kiikoinen

Suodenniemi

WWW.LEPPAKOSKI.FI