matriks keselarasan kinerja dengan anggaran...

31
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Output RKA K/L Target Output Anggaran per output(Rp) Komponen Anggaran per komponen (Rp) Sub Komponen Anggaran per sub komponen (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15 - 49 tahun) 2,48 3331.080 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 654 Faskes 24.514.877.000 236. Jaminan Ketersediaan Alokon 24.514.877.000 A Pemenuhan Alokon (Pengadaan) - Termasuk BMHP 24.514.877.000 3331.076 Kesertaan ber- KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan 1.020.093 peserta KB 3.807.462.000 233. Faskes KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP dan kesehatan reproduksi 261.547.000 G Kemitraan Tk. Provinsi 29.400.000 234.Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di provinsi dan kab/kota 237.235.000 A Penggandaan dan Distribusi Materi Promosi dan Konseling Kespro 35.940.000 D Integrasi Penguatan Promosi dan Konseling Kesehatan dan Hak - Hak Reproduksi bersama Mitra Kerja pada Kegiatan Momentum (Hari Kanker Sedunia dan Hari Aids Sedunia) 30.400.000 3331.086. Promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan 2178 kelompok 134.500.000 260.Peningkatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi di kelompok kegiatan 134.500.000 B Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anggota poktan 11.010.000 C Pemantapan peran PLKB/PKB dalam mendukung promosi dan konseling kespro dan hak- hak reproduksi 11.070.000 D Pemantapan komitmen mitra kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi melalui forum/kelompok kerja kesehatan dan hak-hak reproduksi 56.300.000 5299.966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan 1 layanan 1.396.805.000 052. Pengembangan kompetensi 1.396.805.000 C Diklat teknis program KKBPK bagi PLKB non PNS 71.215.000,00 3331.075 Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk 17 wilayah 1.428.511.000 221.Sinkronisasi kebijakan dan strategi penetapan perencanaan pengendalian penduduk 105.000.000 B Desiminasi Kebijakan pengendalian Penduduk dan Pembangunan berwawasan Kependudukan (1 keg) 51.800.000 MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Upload: others

Post on 30-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Menurunkan angka kelahiran total (TFR)Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per

WUS (15 - 49 tahun)2,48

3331.080 Pemenuhan

Ketersediaan Alokon di

Faskes

654 Faskes 24.514.877.000 236. Jaminan

Ketersediaan Alokon24.514.877.000 A

Pemenuhan Alokon

(Pengadaan) - Termasuk

BMHP

24.514.877.000

3331.076 Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.020.093 peserta

KB3.807.462.000

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

261.547.000 G Kemitraan Tk. Provinsi 29.400.000

234.Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan kab/kota

237.235.000 A

Penggandaan dan

Distribusi Materi Promosi

dan Konseling Kespro

35.940.000

D

Integrasi Penguatan

Promosi dan Konseling

Kesehatan dan Hak - Hak

Reproduksi bersama Mitra

Kerja pada Kegiatan

Momentum (Hari Kanker

Sedunia dan Hari Aids

Sedunia)

30.400.000

3331.086. Promosi dan

konseling kesehatan

reproduksi melalui

kelompok kegiatan

2178 kelompok 134.500.000

260.Peningkatan

promosi dan konseling

kesehatan reproduksi

di kelompok kegiatan

134.500.000 B

Sosialisasi kesehatan

reproduksi bagi anggota

poktan

11.010.000

C

Pemantapan peran

PLKB/PKB dalam

mendukung promosi dan

konseling kespro dan hak-

hak reproduksi

11.070.000

D

Pemantapan komitmen

mitra kerja kesehatan dan

hak-hak reproduksi melalui

forum/kelompok kerja

kesehatan dan hak-hak

reproduksi

56.300.000

5299.966 Layanan

Pendidikan dan

Pelatihan

1 layanan 1.396.805.000052. Pengembangan

kompetensi1.396.805.000 C

Diklat teknis program

KKBPK bagi PLKB non

PNS

71.215.000,00

3331.075 Sinkronisasi

kebijakan pemerintah

dengan pemerintah

daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas

penduduk

17 wilayah 1.428.511.000

221.Sinkronisasi

kebijakan dan strategi

penetapan

perencanaan

pengendalian

penduduk

105.000.000 B

Desiminasi Kebijakan

pengendalian Penduduk

dan Pembangunan

berwawasan

Kependudukan (1 keg)

51.800.000

MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN

PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 2: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

226.Bimbingan teknis,

monitoring dan

evaluasi pengendalian

penduduk

301.000.000 D

Peningkatan kompetensi

teknis dan kinerja SDM

Pengelola Program

Pengendalian Dampak

Kependudukan (7 Kab)

40.950.000

C

Sosialisasi penyediaan

informasi peringatan dini

dampak kependudukan

untuk OPD Kab/Kota (1

keg)

27.955.000

C

Pendampingan

Pelaksanaan Peringatan

Dini Dampak

Kependudukan (8 Kab)

46.800.000

222. Penetapan profil

(parameter dan

proyeksi) penduduk

tingkat kab/kota

183.511.000 D

Desiminasi dan Advokasi

pemanfaatan data profil

(parameter dan proyeksi)

program KKBPK tingkat

Provinsi dan Kab/Kota

dalam perencanaan

pembangunan daerah

(RPJMD, Renstra dan

RKPD)

45.141.000

233. Internalisasi

kebijakan pengendalian

dampak kependudukan

di kab/kota

174.000.000 B

Rencana Aksi dan

Intervensi Solusi Strategis

(2 keg)

51.175.000

224. Implementasi

pendidikan

kependudukan di

tingkat provinsi dan

kab/kota (formal, non

formal, informal)

228.000.000 B

Sosialisasi Pendidikan

Kependudukan Jalur

formal, informal,nonformal

(5 keg)

62.368.000

3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

250. Pembinaan dan

sosialisasi kebijakan,

strategi dan materi

advikasi dan KIE

pembangunan KKB

2.475.000.000 A

Pengembangan Materi dan

Isi Pesan Advokasi

Promosi dan KIE

23.640.000

BPertemuan Kelompok Kerja

Advokasi42.178.000

C

Pengembangan dan

Pendampingan

Pelaksanaan Advokasi

Program KKBPK di

Kab/Kota

91.350.000

DAdvokasi Program KKBPK

Berbasis Komunitas30.000.000

GSosialisasi Program

KKBPK Bagi Wartawan13.000.000

Page 3: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

E

Sosialisasi, Advokasi dan

KIE Program KKBPK

Bersama Mitra Kerja

1.800.000.000

F

Advokasi Program KKBPK

Melalui Kegiatan

Momentum Kedaerahan

25.650.000

KAdvokasi Program KKBPK

Melalui Running Text88.602.000

MAdvokasi Melalui Iklan

Bioskop120.000.000

251. Penayangan

informasi KKBPK

melalui berbagai media

cetak dan elektronik,

media luar ruang dan

seni dan

budaya/tradisional

846.000.000 K

Fasilitasi Advokasi dan KIE

Program KKBPK Bersama

Mitra Kerja

68.400.000

AAdvokasi Program KKBPK

Melalui Talkshow84.000.000

B

Pencitraan Program

KKBPK Melalui PSA (Surat

Kabar/ Majalah)

31.000.000

C

Advokasi Program KKBPK

Melalui Infografis dan Video

Grafis

19.500.000

D

Advokasi, Promosi, dan

KIE Program KKBPK

Melalui Lembar Cetakan

61.200.000

EPromosi dan KIE Melalui

Radio Lokal96.000.000

FPromosi dan KIE Berbasis

Online5.000.000

G

Promosi dan KIE Program

KKBPK Melalui Media Luar

Ruang

82.000.000

HPromosi dan KIE Melalui

Media Lini Bawah70.000.000

ISosialisasi Pelaksanaan

Hari Keluarga Nasional21.000.000

JExhibition/Pameran

Program KKBPK11.900.000

L Iklan Layanan Masyarakat 296.000.000

Page 4: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

730.000.000 C

Monitoring dan Evaluasi

Terpadu Peningkatan

Kemitraan Dengan

Pemangku Kepentingan

dan Mitra Kerja Di Daerah

112.800.000

DForum Jejaring Kemitraan

KKBPK 188.308.000

255. Monitoring dan

evaluasi penggerakkan

mekanisme

operasional dan

implementasi kegiatan

Bidang Adpin di lini

545.000.000 AMonitoring dan evaluasi

terpadu kinerja PKB/PLKB124.600.000

D

Bimbingan teknis

pelaksanaan penggerakkan

mekanisme operasional lini

lapangan oleh provinsi

135.975.000

E

Bimbingan/pembinaan

kapasitas dan kinerja

penyuluh KB/PKB

91.350.000

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wilayah

17 wilayah 2.159.990.000

240.Sosialisasi dan

desiminasi kebijakan

keluarga sejahtera dan

pemberdayaan

keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

1.155.000.000 H

Sosialisasi program

pembangunan keluarga

bersama mitra kerja

900.000.000

3331.085 Penguatan

peran PIK remaja dan

BKR dalam edukasi

kespro dan gizi remaja

putri sebagai calon ibu

1191 kelompok 1.892.628.000

242. Pembinaan PIK

R/M di provinsi dan

kab/kota

1.324.840.000 A

Workshop Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga Bagi Remaja

Putri di Kelompok BKR

122.364.000

G

Pengadaan Materi dan

Media Program Ketahanan

Remaja

19.000.000

GG GenRe Goes to School 106.450.000

JJ

Orientasi Program GenRe

bagi Pendidik Sebaya dan

Konselor Sebaya

144.310.000

KK GenRe Goes to Ponpes 42.680.000

LLDukungan Pembinaan PIK

R64.800.000

2 Meningkatnya prevalensi kontrasepsi modern

(mCPR)

Persentase pemakaian Kontrasepsi modern

(modern contraceptive prevalence rate/ mCPR)65,85

3331.076 Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.020.093 peserta

KB3.807.462.000

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

261.547.000 D

Pemetaan Kebutuhan

Alokon dan Sarana

Penunjang Pelayanan KB

33.800.002

H

Penguatan Pre Service

Training bagi Institusi

Pendidikan

75.167.000

234.Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan kab/kota

237.235.000 B

Deteksi Dini KAR

Terintegrasi Pelayanan KB

MKJP pada Kegiatan

Momentum

89.800.000

Page 5: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

C

Pemantapan Promosi dan

Konseling Kespro dan Hak -

Hak Reproduksi di DTPK

50.595.000

E

Promosi dan Konseling KB

Pasca Persalinan dan

Pasca Keguguran

Berkualitas dalam Era JKN

30.500.000

3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

730.000.000 E

Fasilitasi bagi lintas sektor

pemerintah dan non

pemerintah daerah provinsi

dan kab/kota yang

mendapatkan tanda

penghargaan

70.292.000

3 Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi

Persentase penurunan angka

ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus

pakai) kontrasepsi

24,6

5297.950 Layanan

dukungan manajemen

eselon I

1 layanan 859.800.000 054. Pengelolaan

keuangan

705.000.000 KDistribusi alokon dan non

alokon ke gudang kab/kota 118.800.000

3331.076 Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.020.093 peserta

KB3.807.462.000

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

261.547.000 A Penguatan Tim Jaga Mutu 15.780.000

B

Orientasi Pembiayaan

Pelayanan KB Melalui INA

CBGs di FKTRL

14.700.000

F

Sinkronisasi Pemetaan

Faskes Pemerintah dan

Swasta dalam Pelayanan

KB JKN

29.550.000

230. Penggerakkan

dan pemantapan

kesertaan ber-KB

MKJP

2.008.950.000 BAyoman

komplikasi/kegagalan2.000.000

4 Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak

terpenuhi (Unmetneed)

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

(unmet need)8,07

3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

232. Peningkatan

kualitas penggerakkan

pelayanan KBKR di

daerah tertinggal,

perbatasan dan

kepulauan terluar

(DTPK), wilayah miskin

perkotaan dan sasaran

khusus

277.280.000 A

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) di Kabupatan

bersama Mitra Kerja Terkait

23.100.000

B

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) di Wilayah Miskin

Perkotaan dengan Mitra

Kerja Terkait

16.050.000

Page 6: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

D

Forum Koordinasi

Peningkatan Kemitraan

dalam Penggarapan KBKR

di DTPK, Miskin Perkotaan,

dan Sasaran Khusus (KB

Pria) Tk. Provinsi dan

Kab/Kota

59.070.000

G

Pemantapan Tim

Pelayanan KB Bergerak di

Tingkat Kab/Kota

32.100.000

H

Penguatan Program KBKR

di Wilayah dan Sasaran

Khusus bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana, dll)

32.100.000

3331.078 Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

730.000.000 A

Pertemuan integrasi

kampung KB bersama

mitra kerja tingkat provinsi

dan kab/kota

147.356.000

243. Pembinaan

Kelompok BKR567.788.000 H

Dukungan Kegiatan PIK R

di Kampung KB25.000.000

J

Pembentukan dan

Pembinaan Kelompok BKR

di Kampung KB

91.800.000

5

Meningkatnya peserta KB Aktif yang

menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka

Panjang

Persentase Peserta KB Aktif MKJP 25,84

3331.076 Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.020.093 peserta

KB3.807.462.000 230. Penggerakkan

dan pemantapan

kesertaan ber-KB

MKJP

2.008.950.000 A

Penggerakan dan

Pemantapan Pelayanan KB

MKJP

2.008.950.000

231. Pelayanan

pencabutan implant543.450.000 A

Pelayanan Pencabutan

Implant 543.450.000

C

Penguatan Komitmen

Provider Pasca Pelatihan

KB Pria Vasektomi

63.110.000

E

Pendampingan Provider

Terlatih dalam Pelayanan

KB Pria

33.750.000

FPembinaan Kelompok dan

Motivator KB Pria 18.000.000

234.Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan kab/kota

237.235.000 B

Deteksi Dini KAR

Terintegrasi Pelayanan KB

MKJP pada Kegiatan

Momentum

89.800.000

Page 7: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

261.547.000 C

Sosialisasi Forum

Peningkatan Pelayanan KB

MKJP di Faskes

Pemerintah dan Swasta

51.000.000

052. Pengembangan

kompetensi1.396.805.000 E

Pelatihan teknis CTU : IUD

dan Implant bagi Bidan44.200.000,00

6 Meningkatnya peserta KB Aktif tambahanJumlah peserta KB Aktif tambahan (Additional

User) 9.627

3331.076 Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.020.093 peserta

KB3.807.462.000

235. Pembinaan,

monitoring, evaluasi

dan fasilitasi KBKR di

kabupaten dabn kota

475.000.000 A

Monitoring dan Pembinaan

Terpadu Bidang KB/KR ke

Kab/Kota

54.200.000

C

Monitoring dan Evaluasi

Alokon, Sarana dan

Prasarana Pelayanan KB di

Faskes

54.200.000

D

Monitoring dan Evaluasi

Akses dan Kualitas

Pembinaan Kesertaan KB

di DTPK dan Sasaran

Khusus (KB Pria)

54.200.000

E

Monitoring dan Pembinaan

Program KB Kesehatan

Reproduksi ke

Kabupaten/Kota

54.200.000

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

7 Pengendalian Penduduk Provinsi

7

Jumlah Cakupan Sinkronisasi (Penyerasian)

kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan

pengendalian kuantitas penduduk diseluruh

tingkatan wilayah.

100 % (17

Kab/Kota)

3331.075 Sinkronisasi

kebijakan pemerintah

daerah dalam rangka

pengendalian kuantitas

penduduk

17 wilayah 1.428.511.000

Sinkronisasi kebijakan

dan strategi penetapan

perencanaan

pengendalian

penduduk

105.000.000 A

Fasilitasi Penyusunan

Grand Design

Pembangunan

Kependudukan di Daerah

(1 keg)

53.200.000

B

Desiminasi Kebijakan

pengendalian Penduduk

dan Pembangunan

berwawasan

Kependudukan (1 keg)

51.800.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 8: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

8

Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan

kebijakan dan strategi pengendalian penduduk

(Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi

Penduduk)

100

222. Penetapan profil

(parameter dan

proyeksi) penduduk

tingkat kabupaten/kota

183.511.000 A

Pemanfaatan data Profil

(Parameter dan Proyeksi)

Program KKBPK sebagai

input perumusan kebijakan

dan strategi perencanaan

pembangunan Baerah TK.

Prov dan Kab/Kota (1 keg)

47.045.000

C

Penyusunan draft profil dan

parameter program KKBPK

tingkat provinsi dan

kab/kota

46.745.000

D

Desiminasi dan Advokasi

pemanfaatan data profil

(parameter dan proyeksi)

program KKBPK tingkat

Provinsi dan Kab/Kota

dalam perencanaan

pembangunan daerah

(RPJMD, Renstra dan

RKPD)

45.141.000

9

Jumlah Kab/Kota yang memanfaatkan Analisis

Dampak Kependudukan sebagai pendukung

Kebijakan Pembangunan berwawasan

Kependudukan

53

223. Internalisasi

kebijakan pengendalian

dampak kependudukan

di kab/kota

174.000.000 A

Workshop Perumusan Isu

tentang Dampak

pengendalian penduduk di

Provinsi (1 keg)

43.570.000

B

Rencana Aksi dan

Intervensi Solusi Strategis

(2 keg)

51.175.000

C

Sosialisasi penyediaan

informasi peringatan dini

dampak kependudukan

untuk OPD Kab/Kota (1

keg)

27.955.000

DSeminar Hasil ADK di

tingkat Provinsi26.100.000

10

Jumlah Pembinaan Implementasi Pendidikan

Kependudukan di TK. Provinsi dan Kab/Kota

(Formal, non formal, informal)

1

224. Implementasi

pendidikan

kependudukan di

tingkat provinsi dan

kabupaten/kota

228.000.000 A

Penggandaan Buku Materi

Pendidikan Kependudukan

Jalur Pendidikan (8 jdl)

18.750.000

B

Pengembangan Materi

Pendidikan Kependudukan

Jalur formal, nonformal dan

informal sesuai kearifan

lokal (2 keg)

31.150.000

C

Sosialisasi Pedoman dan

Materi ke OPD KKB,

satuan pendidikan dan

Mitra kerja terkait (1 keg)

110.510.000

Page 9: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

D

Fasilitasi pelaksanaan

pendidikan Kependudukan

- Pembentukkan SSK dan

Pojok Kependudukan (2

keg)

28.500.000

E

Sosialisasi Pembentukan

Model Penerapan

Pendidikan Kependudukan

(2 keg)

15.540.000

AA

Sosialisasi Pendidikan

Kependudukan Jalur

formal, informal,nonformal

(5 keg)

62.368.000

M

Pemetaan Pelaksanaan

Pendidikan Kependudukan

di Kab/Kota (7 Kab)

40.950.000

NDukungan Pelaksanaan

KKN Tematik di PT (3 keg)31.500.000

11Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan

Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk.1

226. Bimbingan teknis,

monitoring dan

evaluasi pengendalian

penduduk

301.000.000 A

Pembinaan Model

Penerapan pendidikan

Kependudukan Prov (8

Kab)

46.800.000

C

Pendampingan

Pelaksanaan Peringatan

Dini Dampak

Kependudukan (8 Kab)

46.800.000

D

Peningkatan kompetensi

teknis dan kinerja SDM

Pengelola Program

Pengendalian Dampak

Kependudukan (7 Kab)

40.950.000

EMonev kajian dan model ke

Kab/Kota (7 Kab)40.950.000

G

Bimbingan Teknis

Pemetaan Perkembangan

Program KKBPK dgn

Devinfo (7 kab)

40.950.000

Keluarga Berencana dan Kesehatan

Reproduksi Provinsi

Page 10: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

12

Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan

peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai

dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh

tingkatan wilayah

100

3331.076 Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.020.093 peserta

KB3.807.462.000

230. Penggerakkan

dan pemantapan

kesertaan ber-KB

MKJP

2.008.950.000 A

Penggerakan dan

pemantapan kesertaan ber-

kb MKJP

2.008.950.000

231.Pelayanan

pencabutan implant543.450.000 A

Pelayanan Pencabutan

Implant 543.450.000

BAyoman

Komplikasi/Kegagalan 2.000.000

13 Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP 14.730

3331.076 Kesertaan ber-

KB melalui peningkatan

akses dan kualitas

pelayanan KBKR yang

sesuai dengan standar

pelayanan

1.020.093 peserta

KB3.807.462.000

230. Penggerakkan

dan pemantapan

kesertaan ber-KB

MKJP

2.008.950.000 A MOP 38.400.000

MOW 418.800.000

IUD 164.400.000

Implant 1.387.350.000

14

Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

Terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan

sasaran khusus

3

frek/th/kab

232. Peningkatan

kualitas penggerakkan

pelayanan KBKR di

daerah tertinggal,

perbatasan dan

kepulauan terluar

(DTPK), wilayah miskin

perkotaan dan sasarn

khusus

277.280.000 A

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) di Kabupatan

bersama Mitra Kerja Terkait

23.100.000

B

Pelayanan KB Bergerak

(Mobile) di Wilayah Miskin

Perkotaan dengan Mitra

Kerja Terkait

16.050.000

C

Penguatan Komitmen

Provider Pasca Pelatihan

KB Pria Vasektomi/MKJP

63.109.974

D

Forum Koordinasi

Peningkatan Kemitraan

dalam Penggarapan KBKR

di DTPK, Miskin Perkotaan,

dan Sasaran Khusus (KB

Pria) Tk. Provinsi dan

Kab/Kota

59.070.000

E

Pendampingan Provider

Terlatih dalam Pelayanan

KB Pria

33.750.000

FPembinaan Kelompok dan

Motivator KB Pria 18.000.000

Page 11: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

G

Pemantapan Tim

Pelayanan KB Bergerak di

Tingkat Kab/Kota

32.100.000

H

Penguatan Program KBKR

di Wilayah dan Sasaran

Khusus bersama Mitra

Kerja (PPKT, Perbatasan,

Kumuh Miskin, DS,

Transmigrasi, Wilayah

Bencana, dll)

32.100.000

15

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh

tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan

BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai

dengan standarisasi pelayanan

85

233. Faskes KB

(pemerintah dan

swasta) yang

memberikan pelayanan

KB sesuai dengan

SOP dan kesehatan

reproduksi

261.547.000 A Penguatan Tim Jaga Mutu 15.780.000

B

Orientasi Pembiayaan

Pelayanan KB Melalui INA

CBGs di FKTRL

14.700.000

C

Sosialisasi Forum

Peningkatan Pelayanan KB

MKJP di Faskes

Pemerintah dan Swasta

51.000.000

F

Sinkronisasi Pemetaan

Faskes Pemerintah dan

Swasta dalam Pelayanan

KB JKN

41.700.000

G Kemitraan Tk. Provinsi 29.400.000

H

Penguatan Pre Service

Training bagi Institusi

Pendidikan

75.167.000

16

Persentase Faskes yang melakukan promosi dan

konseling Kesehatan dan hak - hak Reproduksi di

Provinsi dan Kab/Kota

85

234.Peningkatan

promosi kesehatan dan

hak-hak reproduksi di

provinsi dan kab/kota

237.235.000 A

Penggandaan dan

Distribusi Materi Promosi

dan Konseling Kespro

35.940.000

C

Pemantapan Promosi dan

Konseling Kespro dan Hak -

Hak Reproduksi di DTPK

50.595.000

D

Integrasi Penguatan

Promosi dan Konseling

Kesehatan dan Hak - Hak

Reproduksi bersama Mitra

Kerja pada Kegiatan

Momentum (Hari Kanker

Sedunia dan Hari Aids

30.400.000

E

Promosi dan Konseling KB

Pasca Persalinan dan

Pasca Keguguran

Berkualitas dalam Era JKN

30.500.000

Page 12: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

260.Peningkatan

promosi dan konseling

kesehatan reproduksi

di kelompok kegiatan

134.500.000 B

Sosialisasi kesehatan

reproduksi bagi anggota

poktan

11.010.000

C

Pemantapan peran

PLKB/PKB dalam

mendukung promosi dan

konseling kespro dan hak-

hak reproduksi

11.070.000

D

Pemantapan komitmen

mitra kerja kesehatan dan

hak-hak reproduksi melalui

forum/kelompok kerja

kesehatan dan hak-hak

reproduksi

56.300.000

17

Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan

fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan

Kota

1

235. Pembinaan,

monitoring, evaluasi

dan fasilitasi KBKR di

kabupaten dabn kota

475.000.000 A

Monitoring dan Pembinaan

Terpadu Bidang KB/KR ke

Kab/Kota

54.200.000

C

Monitoring dan Evaluasi

Alokon, Sarana dan

Prasarana Pelayanan KB di

Faskes

54.200.000

D

Monitoring dan Evaluasi

Akses dan Kualitas

Pembinaan Kesertaan KB

di DTPK dan Sasaran

Khusus (KB Pria)

54.200.000

E

Monitoring dan Pembinaan

Program KB Kesehatan

Reproduksi ke

Kabupaten/Kota

54.200.000

Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan

Keluarga Provinsi

18Pembinaan Keluarga sejahtera dan pemberdayaan

keluarga di seluruh tingkatan wilayah

1 provinsi

17

Kab/Kota

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wlayah

17 wilayah 2.159.990.000

240. Sosialisasi dan

desiminasi kebijakan

keluarga sejahtera dan

pemberdayaan

keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

1.155.000.000 1.155.000.000

19

Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi

kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan

keluarga (Pembangunan Keluarga) di seluruh

tingkatan wilayah

1 provinsi

17

Kab/Kota

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wlayah

17 wilayah 2.159.990.000

240. Sosialisasi dan

desiminasi kebijakan

keluarga sejahtera dan

pemberdayaan

keluarga di seluruh

tingkatan wilayah

1.155.000.000 A

Gerakan peran

pengasuhan ayah dalam

rangka hari keluarga

nasional

40.215.000

B

Orientasi menjadi orang tua

hebat dalam rangka

pembinaan ketahanan BKB

27.735.000

Page 13: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

D

Sosialisasi pembentukan

dan pengelolaan BKL

melalui mahasiswa KKN

Perguruan Tinggi

68.820.000

ESosialisasi materi lansia

tangguh pra lanjut usia28.275.000

F

Sosialisasi Materi dan

Media KIE Usaha Ekonomi

Keluarga Pra Sejahtera

Sesuai dengan Kearifan

Lokal

25.605.000

H

Sosialisasi program

pembangunan keluarga

bersama mitra kerja

900.000.000

20

Persentase Kabupaten/Kota yang

Mengembangkan BKB HI 100

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wlayah

17 wilayah 2.159.990.000

241. Fasilitasi

penguatan dan

pembinaan BKB

Holistic Integrative

267.240.000 A

Perbanyakan materi dan

media promosi BKB dan

anak

73.650.000

C

Gerakan pengasuhan anak

dalam rangka hari anak

nasional

64.960.000

DKemitraaan program BKB

dengan lintas sektor32.250.000

EWorkshop penyuluhan BKB

holistik integratif50.550.000

F

Pendampingan kegiatan

gerakan pengasuhan anak

dalam rangka Hari anak

nasional

49.500.000

21

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan

Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)100,00

3331.085 Penguatan

Peran PIK Remaja dan

BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi

Remaja Putri sebagai

calon ibu

1191 kelompok 1.892.628.000243. Pembinaan

Kelompok BKR567.788.000 C

Dukungan Operasional

Kegiatan PIK R68.600.000

HDukungan Kegiatan PIK R

di Kampung KB25.000.000

G

Pengadaan Materi dan

Media Program Ketahanan

Remaja

19.000.000

GG GenRe Goes to School 106.450.000

JJ

Orientasi Program GenRe

bagi Pendidik Sebaya dan

Konselor Sebaya

144.310.000

KK GenRe Goes to Ponpes 42.680.000

Page 14: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

LLDukungan Pembinaan PIK

R64.800.000

243. Pembinaan

Kelompok BKR567.788.000 A

Workshop Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga Bagi Putri di

Kelompok BKR

42.911.000

BPembinaan dan Fasilitasi

Kelompok BKR50.500.000

HPengembangan Materi dan

Media Bagi Kelompok BKR64.500.000

J

Pembentukan dan

Pembinaan Kelompok BKR

di Kampung KB

91.800.000

MMedia KIE Bagi Kelompok

BKR30.471.000

22

Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pembinaan BKL100

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wlayah

17 wilayah 2.159.990.000

244. Pengembangan

dan pembinaan

kelompok BKL

230.250.000 A

Pendampingan pengelolaan

dan pembinaan BKL dan

PPKS melalui KKN

Perguruan Tinggi

68.500.000

Page 15: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

B

Pendampingan

pembentukan dan

pembinaan CoE BKL

kab/kota dalam

pendampingan PJP

kerjasama posyandu

16.200.000

EDukungan Pembinaan

Kelompok BKL 54.000.000

F

Work shop Program

Ketahanan Keluarga Lansia

dan Rentan

40.670.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 16: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

G

Dukungan Ketahanan

Lansia dan Rentan pada

Moment Strategis (Hari

Lansia)

28.550.000

23

Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan

Pembinaan PEK dan Pembentukan kelompok

UPPKS

100

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wlayah

17 wilayah 2.159.990.000

245. Pembinaan

kelompok UPPKS dan

pembinaan PEK

217.500.000 A

Pengembangan dan

Penggandaan Materi dan

Media Bina Ekonomi

Keluarga Pra Sejahtera

Sesuai Kearifan Lokal

Melalui Kelompok UPPKS

dan Masyarakat

10.200.000

B

Dukungan Pembinaan dan

Pendampingan Kelompok

UPPKS

24.000.000

C

Pengembangan Jejaring

Kemitraan Usaha

Kelompok UPPKS Melalui

Hari Keluarga Tk. Nasional

40.600.000

D

Pelaksanaan Hari Keluarga

Nasional (HARGANAS) Tk.

Provinsi

59.850.000

E

Pelaksanaan Hari Keluarga

Nasional (HARGANAS) di

Kab/Kota

38.750.000

G

Fasilitasi Kemitraan Dalam

Pengembangan Produk

UPPKS Melalui Gelar

Dagang Tk. Provinsi

44.100.000

24

Jumlah Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan

Fasilitasi Kegiatan Bidang KS-PK1

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wlayah

17 wilayah 2.159.990.000

246. Pembinaan,

monitoring, evaluasi

dan fasilitasi kegiatan

bidang KSPK di

kabupaten dan kota

290.000.000 APelaksanaan monitoring

dan evaluasi program BKB71.100.000

CPelaksanaan monitoring

dan evaluasi pgoram Genre71.100.000

FPelaksanaan monitoring

dan evaluasi program PEK71.100.000

3331.081. Keluarga yang

memiliki Baduta terpapar

1000 HPK

37.604 keluarga 935.000.000

247. Peningkatan

promosi pengasuhan

1000 bagi ibu hamil

dan keluarga baduta

935.000.000 AMonitoring dan evaluasi

1000 HPK85.500.000

Page 17: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Advokasi, Penggerakkan dan Informasi

Provinsi

25

Persentase Stakeholder/ Mitra Kerja dan

Masyarakat diseluruh Tingkatan Wilayah yang

Mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE

Program KKBPK

80

3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

250. Pembinaan dan

sosialisasi kebijakan,

strategi dan materi

advokasi dan KIE

pembangunan KKB

2.475.000.000 2.475.000.000

26

Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan,

Strategi dan Materi Advokasi dan KIE

Pembangunan KKBPK

1

3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

250. Pembinaan dan

sosialisasi kebijakan,

strategi dan materi

advokasi dan KIE

pembangunan KKB

2.475.000.000 A

Pengembangan Materi dan

Isi Pesan Advokasi

Promosi dan KIE

23.640.000

BPertemuan Kelompok Kerja

Advokasi42.178.000

C

Pengembangan dan

Pendampingan

Pelaksanaan Advokasi

Program KKBPK di

Kab/Kota

91.350.000

DAdvokasi Program KKBPK

Berbasis Komunitas30.000.000

E

Sosialisasi, Advokasi dan

KIE Program KKBPK

Bersama Mitra Kerja

1.800.000.000

12

Advokasi Program KKBPK

Melalui Kegiatan

Momentum Kedaerahan

25.650.000

GSosialisasi Program

KKBPK Bagi Wartawan13.000.000

KAdvokasi program KKBPK

melalui running text88.602.000

MAdvokasi Program KKBPK

melalui iklan bioskop120.000.000

252. Pelaksanaan

advokasi dan KIE

program KKBPK

melalui MUPEN

220.000.000 APendayagunaan mobil unit

penerangan (UPEN)151.750.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 18: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

B

Pendayagunaan Media

Producion (MPC) 42.250.000

Page 19: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

27 Jumlah Penayangan Informasi KKBPK Melalui

Berbagai Media Cetak dan Elektronik, Media Luar

Ruang dan Seni dan Budaya/Tradisional

5 Media

3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

251. Penayangan

informasi KKBPK

melalui berbagai media

cetak dan elektronik,

media luar ruang dan

seni dan

budaya/tradisional

846.000.000 AAdvokasi Program KKBPK

Melalui Talkshow84.000.000

B

Pencitraan Program

KKBPK Melalui PSA (Surat

Kabar/ Majalah)

31.000.000

C

Advokasi Program KKBPK

Melalui Infografis dan Video

Grafis

19.500.000

D

Advokasi, Promosi, dan

KIE Program KKBPK

Melalui Lembar Cetakan

61.200.000

EPromosi dan KIE Melalui

Radio Lokal96.000.000

FPromosi dan KIE Berbasis

Online5.000.000

G

Promosi dan KIE Program

KKBPK Melalui Media Luar

Ruang

82.000.000

HPromosi dan KIE Melalui

Media Lini Bawah70.000.000

ISosialisai Pelaksanaan Hari

Keluarga Nasional21.000.000

JExhibition/Pameran

Program KKBPK11.900.000

L Iklan Layanan Masyarakat 296.000.000

28 Jumlah pembinaan mekanisme operasional dalam

penguatan pelayanan dasar

173331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

255. Monitoring dan

evaluasi penggerakkan

mekanisme

operasional dan

implementasi kegiatan

bidang ADPIN di lini

lapangan

545.000.000 AMonitoring dan evaluasi

terpadu kinerja PKB/PLKB124.600.000

B

Bimbingan teknis

pelaksanaan penggerakkan

mekanisme operasional lini

lapangan oleh provinsi

135.975.000

C

Bimbingan/pembinaan

kapasitas dan kinerja

penyuluh KB/PKB

91.350.000

D

Pelaksanaan remidial

sertifikasi penyuluh KKBPK

tingkat provinsi

24.295.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 20: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

29 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan

pendampingan kemitraan dalam pembangunan

KKB di seluruh tingkatan wilayah

1 prov, 17

kab/kota 3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

730.000.000 C

Monitoring dan evaluasi

terpadu peningkatan

kemitraan dengan

pemangku kepentingan dan

mitra kerja di daerah

112.800.000

D

Forum jejering kemitraan

KKBPK (Bupati dan

DPRD)

188.308.000

30 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja

dalam implementasi program KKBPK

1003331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

730.000.000 A

Pengintegrasian kemitraan

dengan pemangku

kepentingan di daerah

dalam rangka mendukung

kampung KB di provinsi

211.254.000

B

Pertemuan integrasi

kampung KB bersama

mitra kerja tingkat provinsi

dan kab/kota

147.356.000

E

Fasilitasi bagi lintas sektor

pemerintah dan non

pemerintah daerah provinsi

dan kab/kota yang

mendapatkan tanda

penghargaan

70.292.000

31

Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK

di Provinsi

2 3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

17 wilayah 8.019.342.000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program

KKBPK di provinsi

2.694.142.000 APengelolaan Sistem

Informasi keluarga34.454.000

B

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pencatatan dan

Pelaporan

186.697.000

C

Pencetakan Output Basis

Data Keluarga Indonesia

(PBDKI)

526.773.000

D

Dukungan Pengumpulan

Data (Petugas

Penghubung)

285.600.000

EDukungan Pencatatan

Pelayanan KB246.480.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 21: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

FJasa Pengolahan Data

Pengelolaan Lapangan19.040.000

HDukungan Pengendalian

Lapangan 171.360.000

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

I

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Uji Coba

Pelaksanaan Pendataan

Keluarga 2020

3.576.000

J

Pencetakan Hasil

Pendataan Keluarga Uji

Coba Pelaksanaan

Pendataan Keluarga 2020

87.000

K

Orientasi Pendataan

Keluarga Uji Coba

Pelaksanaan Pendataan

Keluarga 2020

44.800.000

L

Dukungan Operasional

Pendataan Keluarga Uji

Coba Pelaksanaan

Pendataan Keluarga 2020

38.721.000

M

Pengamatan Pelaksanaan

Pendataan Keluarga Uji

Coba Pelaksanaan

Pendataan Keluarga 2020

18.000.000

N

Dukungan Operasional

Pengumpulan Hasil

Pendataan Keluarga Uji

Coba Pelaksanaan

Pendataan Keluarga 2020

3.000.000

O

Jasa Pengolahan

Pendataan Keluarga Uji

Coba Pelaksanaan

Pendataan Keluarga 2020

48.000.000

S

Dukungan Pencatatan dan

Pelaporan Pemuktakhiran

Basis Data Keluarga

Indonesia (PBDKI)

262.933.000

T

Koordinasi SISTEM

Informasi Keluarga Dengan

Mitra Kerja

41.400.000

32

Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Program

KKBPK di Provinsi

13331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program

KKBPK di provinsi

2.694.142.000 GSosailisasi SIGA Bagi

PKB/PLKB Kabupaten/Kota233.710.000

K

Orientasi pendataan

keluarga uji coba

pelaksanaan pendataan

keluarga 2020

44.800.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 22: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

P

Sarasehan hasil pendataan

keluarga uji coba

pelaksanaan PK 2020

12.500.000

Q

Orientasi pemutakhitan

basis data keluarga

indonedia

52.060.000

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

R

Orientasi Pemutakhiran

Basis Data Keluarga

Indonesia Bagi Penyuluh

KB Kab/Kota

184.214.000

X

Penyusunan laporan

statistik program KKBPK

(umpan balik) tahunan

58.400.000

Y

Penyusunan laporan

statistik program KKBPK

(umpan balik) bulanan

46.800.000

Z

Pertemuan telaah program

KKBPK (Reviu) tingkat

provinsi

175.537.000

258. Pengembangan,

peningkatan kualitas

dan pemanfaatan

sistem informmasi

kependudukan dan

keluarga

509.200.000 A

Sosialisasi penilaian

kualitas dan pemanfaatan

SIGA

71.045.000

BDukugan pengolahan hasil

penilaian kualitas data rutin28.800.000

C

Pertemuan regional

pengelola data dan

informasi

33.500.000

E

Fasilitasi expose data

informasi program KKBPK

dalam momentum

(harganas dan reviu)

10.000.000

FAnalisa dan evaluasi

terpadu pelaksanaan SIGA9.900.000

GMonitoring dan evaluasi

perangkat TIK kab/kota59.400.000

HReenginering jaringan

teknologi informasi21.975.000

I

Evaluasi realisasi hasil

program KKB (Radalgram

provinsi)

40.920.000

J

Peningkatan kompetensi

teknis pengelola data dan

informasi provinsi

18.800.000

KUpdating data dan

informasi program KKBPK40.800.000

LDukungan operasional

pengelola website31.500.000

M

Monitoring dan Evaluasi

Terpadu Sistem Informasi

Keluarga

87.300.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 23: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

N

Analisis dan evaluasi

statistik program KKBPK

tingkat provinsi

12.960.000

8

Terselenggaranya dukungan manajemen

dalam pengelolaan Program Kependudukan,

KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di

ProvinsiDukungan Kegiatan Manajemen/ Sekretariat

Provinsi

33 Jumlah Dukungan Manajemen di Provinsi

(termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002

13 bulan5297. 950. Layanan

dukungan manajemen

eselon I

1 layanan

051. Penyusunan

rencana program dan

penyusunan rencana

anggaran

744.000.000

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

154.800.000

054. Pengelolaan

keuangan705.000.000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

481.520.000

057. Pengelolaan

kepegawaian638.824.000

061. Pelayanan

organisasi, tata laksana

dan reformasi birokrasi

355.910.000

34

Persentase ketepatan pembayaran gaji dan uang

makan pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)

1005297. 994. Layanan

perkantoran 1 layanan 70.918.704.000

001. Gaji dan

tunjangan69.608.553.000 A

Pembayaran Gaji dan

Tunjangan69.608.553.000

35

Jumlah penyelenggaraan operasional dan

pemeliharaan perkantoran

12002. Operasional dan

pemeliharaan kantor1.310.151.000 B

Operasional perkantoran

untuk tenaga pengelola

program

280.000.000

CPemeliharaan kendaraan

bermotor Roda 2, 4 dan 6219.042.000

DKeperluan sehari-hari

perkantoran75.000.000

EOperasional langganan

daya dan jasa475.200.000

F Pemeliharaan taman 8.000.000

Pemeliharaan sarana

kantor72.500.000

HPemeliharaan gedung

kantor180.409.000

APenyelenggaraan

pengelolaan satker128.400.000

I Sewa Bandwith 817.857.000

36

Jumlah penyelenggaraan manajemen di Provinsi

(Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian,

Umum, dam Ortala)

12

5297. 950. Layanan

dukungan manajemen

eselon I

1 layanan

051. Penyusunan

rencana program dan

penyusunan rencana

anggaran

744.000.000 A

Pemaduan perencanaan

program dan anggaran

KKBPK tingkat provinsi dan

kab/kota (Korenda)

98.145.000

EKonsolidasi perencanaan

program KKBPK (Koren I)51.240.000

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

Page 24: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

FKonsolidasi perencanaan

program KKBPK (Koren II)80.942.000

R

Forum sinkronisasi

perencanaan program dan

anggaran

100.685.000

T

Rapat Kerja Daerah

Program KKBPK tingkat

provinsi

147.233.000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

154.800.000 M

Bimbingan teknis

pengelolaan gudang alkon

dan non alkon ke kab/kota

77.400.000

NMonitoring dan evaluasi

DAK ke kab/kota77.400.000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

481.520.000 A

Konsultasi tingkat nasional

bagi pejabat tinggi pratama

(Eselon II)

35.750.000

CPertemuan koordinasi kerja

tingkat nasional (rakornas)27.850.000

DPertemuaan telaah program

KKBPK tingkat nasional22.850.000

E

Monitoring dan evaluasi

program KKBPK ke

kab/kota

96.750.000

FPelaksanaan Hari Keluarga

Tingkat Nasional78.560.000

I

Pendampingan

keprotokolan dan humas ke

kab/kota

88.200.000

LPelaksanaan program

KKBPK20.400.000

TDukungan pelaksanaan

program KKBPK21.000.000

054. Pengelolaan

keuangan705.000.000 A

Rekonsiliasi laporan

keuangan SAI dan SABMN

Semester I Tahun 2019

40.650.000

B

Rekonsiliasi laporan

keuangan SAI dan SABMN

Semester II Tahun 2019

28.150.000

CForum pembinaan

pelaksanaan anggaran31.800.000

F Pertemuan DAK Regional I 173.925.000

I

Penatakelolaan barang

persediaan dan

pengelolaan gudang alkon

12.350.000

JDistribusi alokon dan non

alokon ke gudang kab/kota118.800.000

L

Pertemuan analisa,

evaluasi dan perhitungan

alkon provinsi serta validasi

rensi alokon & non alokon

38.010.000

PPelaksanaan pengelolaan

anggaran20.540.000

Page 25: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

XPenataan dan pengarsipan

keuangan17.500.000

YRapat satgas untuk

mendukung SPIP17.300.000

057. Pengelolaan

kepegawaian638.824.000 A

Pengelolaan jabatan

fungsional22.036.000

E Pengadaan pegawai 105.535.000

F Orientasi CPNS ASN 40.824.000

G Seleksi jabatan ASN 14.300.000

IAssesmen kompetensi

ASN72.500.000

JFasilitasi kesejahteraan dan

pra purna tugas ASN80.240.000

K Pembinaan ASN 40.100.000

L

Rekonsiliasi data

kepegawaian pusat dan

provinsi

56.640.000

MKonsolidasi pengelolaan

kepegawaian37.760.000

N

Fasilitasi pelaksanaan

sumpah jabatan/pelantikan

(Pejabat Tinggi Pratama,

Administrator, Pengawas

dan peningkatan jabatan

bagi PKB/PLKB)

95.100.000

061. Pelayanan

organisasi, tata laksana

dan reformasi birokrasi

355.910.000 A

Sosilisasi peraturan

perundang-undangan

kepada kab/kota

117.760.000

D Pembinaan hukum pegawai 89.550.000

E

Fasilitasi pelaksanaan

urusan pengendalian

penduduk dan KB (NSPK)

di daerah

86.700.000

KPenilaian angka kredit

pejabat fungsional PKB48.700.000

061. Pelayanan

organisasi, tata laksana

dan reformasi birokrasi

146.090.000 FLiputan program KKBPK

luar kota47.250.000

IFasilitasi pranata

kehumasan provinsi62.500.000

JPendampingan

keprotokolan dan humas23.900.000

37Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)100

5297.951. Layanan

Sarana dan Prasarana

Internal

1 layanan 714.263.000051. Pengadaan

kendaraan bermotor515.263.000 A

Pengadaan Kendaraan

Bermotor515.263.000

052. Pengadaan

perangkat pengolah

data dan komunikasi

199.000.000 A Pengadaan Laptop 155.180.000

BPengadaan personal

computer (PC)30.000.000

C Pengadaan printer 13.820.000

9Terwujudnya Akuntabilitas pelaksanaan

pengawasan lainnya di Provinsi

V Pengawasan Provinsi 38Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan

akuntabilitas aparatur di Provinsi1

5298.965 Layanan audit

internal1 layanan 131.763.000

052. Pelaksanaan audit

internal 131.763.000,00 C

Fasilitasi Pemeriksaan

Internal dan Eksternal2.460.000

Page 26: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

HUji petik pelaksanaan

program KKBPK kab/kota92.430.000

IPenyusunan laporan PKPT

dan PKAU provinsi10.480.000

5297. 950. Layanan

dukungan manajemen

eselon I

1 layanan 31.500.000

052. Pelaksanaan

pemantauan dan

evaluasi

31.500.000 SKonsultasi pengawasan

tingkat nasional31.500.000

39Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan

lainnya dan penerapan ZI WBK1

5298.965 Layanan audit

internal1 layanan 131.763.000

052. Pelaksanaan audit

internal 131.763.000,00 A

Evaluasi Pelaksanaan SPIP

dan Penilaian Resiko3.030.000

BEvaluasi Penerapan ZI

WBK dan PM PRB3.033.000

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

10Terselenggaranya kegiatan pelatihan,

penelitian dan pengembangan di Provinsi

VI Pelatihan Pengembangan Provinsi

40

Jumlah SDM Provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga

Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh

Keluarga Berencana-PLKB/PKB) yang

mendapatkan pembinaan dan pengembangan

kapasitas

240

5299.966 Layanan

Pendidikan dan

Pelatihan

1 layanan 1.396.805.000052. Pengembangan

kompetensi1.396.805.000 D

Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Teknis

Program KKBPK bagi

PLKB/PKB

257.400.000

F Diklat Penggelolaan SIGA 114.330.000

GDiklat Kampung KB Bagi

Pokja Kampung KB142.820.000

H

Diklat teknis penyegaran

progam KKBPK bagi

PKB/PLKB

111.150.000

ITemu ilmiah bagi

Widyaiswara25.400.000,00

41 Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM 1 5299.966 Layanan 1 layanan 1.396.805.000 052. Pengembangan 1.396.805.000

B

Diklat Fungsional dasar

bidang pengendalian

penduduk, KB dan PK bagi

calon PKB PNS

175.185.000,00

C

Diklat teknis program

KKBPK bagi PLKB non

PNS

71.215.000,00

EPelatihan teknis CTU : IUD

dan Implant bagi Bidan44.200.000,00

K

Peningkatan kompetensi

aparatur pengelola

balatbang

56.300.000,00

NPeningkatan kompetensi

bagi pranata komputer5.400.000,00

VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

ADiklat Kepemimpinan

Tingkat IV28.800.000,00

Page 27: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

42Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan

3

Dokumen

penelitian

(KKBPK

dan

RPJMN)

5299.967. Layanan

penelitian dan

pengembangan

1 layanan 1.246.829.000051. Pelaksanaan

penelitian1.246.829.000 A

SKAP (Survey Kinerja dan

Akuntabiltas Program)1.124.735.000,00

B

Penelitian dan

Pengembangan yang

Berskala Provinsi (Survei

Penelitian Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan KB

45.590.000,00

C

Sosialisasi Hasil SDKI

2017 (Nasional dan

Provinsi bagi Mitra Kerja

dan Perguruan Tinggi

34.844.000,00

D Penyusunan Policy Brief 14.660.000,00

43Jumlah hasil-hasil penelitian dan Pengembangan

Program KKBPK yang dimanfaatkan3

5299.967. Layanan

penelitian dan

pengembangan

1 layanan 1.246.829.000051. Pelaksanaan

penelitian1.246.829.000 C

Sosialisasi Hasil SDKI

2017 (Nasional dan

Provinsi bagi Mitra Kerja

dan Perguruan Tinggi

34.844.000,00

C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)

11 Tersedianya Alokon di Fasilitas Kesehatan 44 Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Faskes 654

3331.080 Pemenuhan

Ketersediaan Alokon di

Faskes

654 Faskes 24.514.877.000 236. Jaminan

Ketersediaan Alokon24.514.877.000 A

Pemenuhan Alokon

(Pengadaan) - Termasuk

BMHP

24.514.877.000

12

Terlaksananya promosi dan konseling

kesehatan reproduksi melalui Kelompok

Kegiatan

45Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi

melalui Kelompok Kegiatan2.178

3331.086. Promosi dan

konseling kesehatan

reproduksi melalui

kelompok kegiatan

2178 kelompok 134.500.000

260.Peningkatan

promosi dan konseling

kesehatan reproduksi

di kelompok kegiatan

134.500.000 A

Promosi dan Konseling

Kesehatan Reproduksi dan

Hak - Hak Reproduksi

Berbasis Komunitas

56.120.000

B

Sosialisasi Kesehatan

Reproduksi bagi Anggota

Poktan Tribina

11.010.000

C

Pemantapan Peran

PLKB/PKB dalam

Mendukung Promosi dan

Konseling Kespro dan Hak -

Hak Reproduksi

11.070.000

D

Pemantapan Komitmen

Mitra Kerja Kesehatan dan

Hak - Hak Reproduksi

melalui Forum/ Kelompok

Kerja Kesehatan dan Hak -

Hak Reproduksi

56.300.000

Meningkatnya Pengetahuan Keluarga yang

memiliki BADUTA tentang 1000 HPK 46

Keluarga yang memiliki BADUTA yang terpapar

1000 HPK37.604

3331.081. Keluarga yang

memiliki Baduta terpapar

1000 HPK

37.604 keluarga 935.000.000

247. Peningkatan

promosi pengasuhan

1000 bagi ibu hamil

dan keluarga baduta

935.000.000 AMonitoring dan evaluasi

1000 HPK85.500.000

B

Pengembangan media KIE

untuk penyiapan generasi

emas

130.625.000

C

Pendampingan oreintasi

tingkat desa di Kab. Muara

Enim

85.500.000

Page 28: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

D

Orientasi generasi emas

melalui 1000 HPK tingkat

desa di Kab. Muara Enim

290.600.000

E

Dukungan pembentukan

kelompok BKB di desa

stunting Kab. Muara Enim

2.500.000

F

Penguatan kelompok BKB

dan mitra kerja dalam

program 1000 HPK di Kab.

Muara Enim

77.175.000

H

Penyuluhan generasi emas

melalui 1000 HPK oleh

petugas lapangan

118.125.000

I

Peningkatan Kapasitas

Bagi Pengelola Pro PN

bagi Petugas Lapangan

dan Mitra Kerja

55.125.000

KRapat persiapan dan

evaluasi 1000 HPK21.750.000

L

Penguatan kelompok BKB

dan mitra kerja dan PLKB

dalam program 1000 HPK

di Kab. OKI

68.010.000

Meningkatnya Pengetahuan Remaja Putri

sebagai Calon Ibu tentang Edukasi Kespro

dan Gizi melalui Peran PIK Remaja dan Bina

Ketahan Remaja (BKR)

47

Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam

edukasi kespro dan gizi remaja putri sebagai calon

ibu

1.191

3331.085 Penguatan

Peran PIK Remaja dan

BKR dalam edukasi

Kespro dan Gizi bagi

Remaja Putri sebagai

calon ibu

1191 kelompok 1.892.628.000

242. Pembinaan PIK

R/M di Provinsi dan

Kab/kota

1.324.840.000 A

Workshop Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga bagi Remaja

Putri Sebagai Calon Ibu

Bagi Pengelola Genre Tk.

Kab/Kota

122.364.000

D

Pertemuan Sinkronisasi

Program Kerja Duta Genre

Provinsi dengan Pengelola

Proram Genre Kab/Kota

213.250.000

F

Promosi PUP pada

Moment Hari Remaja

Internasional

24.676.000

L

Penyiapan Perencanaan

Kehidupan Berkeluarga

Bagi Remaja Putri sebagai

Calon Ibu bagi Pengelola

Genre melalui Jambore dan

Ajang Kreatifitas Genre Tk.

Kab/Kota

79.450.000

HHPemilihan Duta Genre Tk.

Provinsi180.815.000

BB

Penyiapan Perencanaan

Keluarga berencana melalui

Saka Kencana

87.000.000

GG Genre Goes To School 106.450.000

Page 29: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

JJAjang Kreatif Produktif

Genre Indonesia97.420.000

J

Orientasi Program Genre

bagi Pendidik Sebaya dan

Konselor Sebaya

144.310.000

KK Genre Goes To Ponpes 42.680.000

LLDukungan Pembinaan

PIK/R 64.800.000

243. Pembinaan

kelompok BKR567.788.000 A

Workshop Penyiapan

Perencanaan Kehidupan

Berkeluarga bagi Remaja

Putri di Kelompok BKR

42.911.000

L

Seminar Kesehatan

Reproduksi bagi Remaja

dalam rangka Persiapan

Berkeluarga

54.145.000

E

Workshop Ketahanan

Keluarga bagi Pengelola

Genre Kab/Kota

101.411.000

DINDIKATOR STRATEGIS DI LUAR

RENSTRA

15Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan

status pengunaannya.48

Persentase BMN yang telah ditetapkan status

penggunaannya.100

5297. 950. Layanan

dukungan manajemen

eselon I

1 layanan 859.800.000054. Pengelolaan

keuangan705.000.000 N Penatausahaan BMN 6.100.000

T

Koordinasi & Konsultasi

Pengelolaan Keuangan &

BMN dengan Mitra Kerja

4.050.000

16Meningkatnya akuntabilitas kinerja program

dan anggaran49

Level maturitas penilaian mandiri sistem

pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3.0 (level

1-5)

5298.965. Layanan Audit

Internal1 layanan 131.763.000

052. Pelaksanaan audit

internal131.763.000 A

Evaluasi Pelaksanaan SPIP

dan Penilaian Resiko3.030.000

17

Meningkatnya pengelolaan Kampung KB

melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung

KB

50Persentase Kampung KB yang telah memiliki

Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB65

3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

17 wilayah 8.019.342.000

255. Monitoring dan

evaluasi penggerakkan

mekanisme

operasional dan

implementasi kegiatan

bidang ADPIN di lini

lapangan

545.000.000 AMonitoring dan evaluasi

terpadu kinerja Pkb/PLKB124.600.000

B

Bimbingan teknis

pelaksanaan penggerakkan

mekanisme operasional lini

lapangan oleh provinsi

135.975.000

FBimbingan Teknis Pokja di

Kampung KB87.750.000

256. Peningkatan

kesertaan stakeholder

dan mitra kerja dalam

implementasi program

KKBPK

730.000.000 A

Pengintegrasian Kemitraan

dengan Pemangku

Kepentingan di Daerah

dalam rangka mendukung

Kampung KB

211.254.000

B

Pertemuan Integrasi

Kampung KB Bersama

Mitra Kerja

147.356.000

Page 30: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

18Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tk.

Kabupaten dan Kota51

Jumlah Kampung KB Percontohan Tk. Kabupaten

dan Kota17

3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

255. Monitoring dan

evaluasi penggerakkan

mekanisme

operasional dan

implementasi kegiatan

bidang ADPIN di lini

lapangan

545.000.000 G

Pengembangan Centre of

Excellent (COE)

Pengelolaan Kampung KB

10.580.000

19

Terlaksananya Pembinaan Pusat Pelayanan

Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di

Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota

52

Persentase Kabupaten dan Kota yang

melaksanakan Pembinaan PPKS secara

Komprehensif di Kecamatan

50

3331.077 Pembinaan

pembangunan keluarga

di seluruh tingkatan

wlayah

17 wilayah 2.159.990.000 244. Pengembangan

dan pembinaan

kelompok BKL 230.250.000,00

A

Pendampingan pengelolaan

dan pembinaan BKL dan

PPKS melalui perguruan

tinggi

68.500.000

D

Pengembangan dan

perbanyakan materi/media

promosi BKL dan PPKS

15.730.000

HPenguatan pengelolaan

PPKS dengan Mitra Kerja6.600.000

20Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam

Pendataan Keluarga53

Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam

Pendataan Keluarga88

3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

KKBPK

17 wilayah 8.019.342.000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program

KKBPK di provinsi

2.694.142.000 APengelolaan Sistem

Informasi keluarga34.454.000

C

Pencetakan Output Basis

Data Keluarga Indonesia

(PBDKI)

526.773.000

Q

Orientasi Pemutakhiran

Basis Data Keluarga

Indonesia

52.060.000

R

Orientasi Pemutakhiran

Basis Data Keluarga

Indonesia Bagi Penyuluh

KB Kab/Kota

184.214.000

S

Dukungan Pencatatan dan

Pelaporan Pemuktakhiran

Basis Data Keluarga

Indonesia (PBDKI)

262.933.000

21Meningkatnya Cakupan Potensi Faskes dan

Poktan Yang Teregister dalam Database SIGA54

Persentase Cakupan Potensi Faskes dan Poktan

Yang Teregister dalam Database SIGA50

3331.078. Penggerakkan

stakeholder mitra kerja

serta perubahan sikap

dan prilaku masyarakat

berdasarkan data dan

informasi yang berbasis

IT dalam program

17 wilayah 8.019.342.000

257. Peningkatan

pengelolaan data dan

informasi program

KKBPK di provinsi

2.694.142.000 B

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pencatatan dan

Pelaporan Pelayanan

Kontrasepsi

90.872.000

DDukungan pengumpulan

data (petugas penghubung)285.600.000

EDukungan Pencatatan

Pelayanan KB246.480.000

Page 31: MATRIKS KESELARASAN KINERJA DENGAN ANGGARAN …sumsel.bkkbn.go.id/wp-content/uploads/2020/01/Matriks-Keselarasan_KL_2019.pdfKB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR

No. Sasaran Indikator KinerjaTarget

KinerjaOutput RKA K/L Target Output

Anggaran per

output(Rp)Komponen

Anggaran per

komponen (Rp)Sub Komponen

Anggaran per sub

komponen (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 RKA K/L (POK) Tahun 2019

22Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai

dengan kompetensinya55 Persentase peta kompetensi PNS 60

5297.950. Layanan

dukungan manajemen

eselon I

1 layanan 994.734.000,00 057. Pengelolaan

kepegawaian638.824.000 E Pengadaan pegawai 105.535.000

IAssesment Kompetensi

ASN72.500.000

F Orientasi CPNS ASN 40.824.000

G Seleksi Jabatan ASN 14.300.000

56Tingkat Internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS

yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi

3.0 (skala

1-5)

5297.950. Layanan

dukungan manajemen

eselon I

1 layanan 994.734.000,00 057. Pengelolaan

kepegawaian638.824.000 K Pembinaan ASN 40.100.000

061. Pelayanan

organisasi, tata laksana

dan reformasi birokrasi

355.910.000 DPembinaan Hukum

Pegawai89.550.000

(2) Diisi dengan Sasaran Kegiatan sesuai dengan Renstra 2015-2019 (Revisi)

(3) Diisi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)

(4) Diisi dengan Target Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2017 (KKP 2017)(5) Diisi dengan Output RKAKL

(6) Diisi dengan Target Output RKAKL

(7) Diisi dengan Anggaran per Output RKAKL

(8) Diisi dengan Komponen RKAKL

(9) Diisi dengan Anggaran per Komponen RKAKL

(10) Diisi dengan Sub Komponen RKAKL

(11) Diisi dengan Anggaran per Sub Komponen RKAKL

Drs. Waspi

NIP. 19591011 199203 1 001

Palembang, 15 Maret 2019 Kepala Perwakilan