mensaje de la sociedad de padres y representantes · 2018-11-16 · académica y baños de...
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MENSAJE DE LA SOCIEDAD DE PADRES Y
REPRESENTANTES
Estimada Familia del Colegio Rioclaro,
Queremos que te tomes unos minutos, para
que leas y reflexiones sobre el contenido
de esta presentación.
Estamos seguros que tus reocupaciones y
las nuestras tienen mucho en común.
Así que por favor, lee con atención,
detenimiento y disposición, porque es muy
importante la reflexión que hagas y la
posición que asumas.
La Sociedad de Padres y Representantes del
Colegio Rioclaro quiere comunicarse
contigo.
¿Por qué necesitamos y debemos hablar
contigo?
¿Cuál es la urgencia?
¿Será una exageración de vuestra parte?
Si nuestros hijos están aquí es, básicamente
porque estamos de acuerdo con el proyecto educativo del colegio,
porque queremos que nuestros hijos sean parte de ese proyecto
educativo, porque deseamos que nuestros hijos contribuyan desde su
formación al desarrollo de una mejor sociedad, porque estamos
dispuestos como familias a acompañar en todos los sentidos que este
proyecto se materialice para nuestros hijos, y por supuesto, porque
estamos dispuestos a entender que nada se logra sin sacrificio y sin
esfuerzo.
CONSIDERAMOS QUE HASTA ESTE MOMENTO ESTAMOS DE ACUERDO CON LO AFIRMADO.
Entonces, apelando a este acuerdo, a este consenso, y a lo que
representan nuestros hijos para cada uno de nosotros, queremos
exponerte la situación actual de nuestro colegio y enfatizar que
dependerá de la posición que asumas de ahora en adelante que
ese proyecto educativo que queremos para nuestros hijos tenga
continuidad en el tiempo.
Gastos
Gastos Fijos Gastos Variables promedio mensual
Conceptos Monto Conceptos Monto
Personal 295.683,60 Construcción 4200,oo
Servicios Básicos 20.778,92 Mantenimiento 5600,oo
Créditos 22.891,oo Mobiliario 1100,oo
Total 339.353,52Otros 3000,oo
Total 13.000,oo
Ingresos
Conceptos Monto
Inscripción 13.136,72
Mensualidad 160.677,61
Aporte Procentros 152.473,98
Total 326.288,31
Relación entre costo de las Construcciones e ingreso a Procentros
Aplica solo a las familias de nuevo ingreso que no hayan cancelado el Bono con un hijo que ingresó antes de estos años
Año Escolar Monto
2007-2008 51.498,oo
2008-2009 123.045,40
2009-2010 147.500,oo
2010-2011 279.500,oo
Total 601.543,40
Relación de ingresos extraordinarios de parte de familias regulares del colegio
Concepto planteada a c/flia Monto en BsF. Ingresó por ese concepto un total de
Bono Pared Perimetral 2007 350,oo 60.400,oo
Bono Recapitalización 2008 400,oo 70.199,99
Bono Vigilancia y Seguridad 70,oo 19.240,oo
Total 820,oo 149.839,00
Construcción del Nuevo
Laboratorio de Biología, Física,
Computación de bachillerato y
Remodelación del Lab. Química.
Construcción de Caney sin techar.
Construcción Zona de Oficinas
Bachillerato (Coordinación, Sala
de Profesores, Control de
Estudios, Sala de Tutorías).
Ampliación Patio de Primaria.
Mejoramiento Áreas Deportivas
(Remod. Cancha de Basket,
Dougout de Béisbol, Pista de
Atletismo, Fosa de Salto)
Construcción de Modulo de 3
salones para Primaria, Oficinas de
Coordinación y Dirección
Académica Y Baños de Primaria.
Remodelación y
Acondicionamiento 3 salones para
Primaria (Para 5to y 6to Grado).
Remodelación y
Acondicionamiento de Salón
Computación Primaria.
Pared Perimetral.
Construcción del Nuevo Oratorio.
Oficinas de tutoría sala de
profesores y Coordinación 2da
etapa de Primaria.
Sistema de oxigenación de La
Laguna.Gran Total= BsF. 4.000.000,oo
Relación de inversiones de los eventos
de la SPR durante el año escolar 2009-
2010.
Caminata-Cabalgata y
Rifa
BsF. 115.000,oo
Bono Profesores
Aporte
Construcción
Laboratorios y
zona académica
de bachillerato
Análisis y conclusiones Financieras
1. Existe un déficit de ingresos entre lo presupuestado y el ingreso de
BsF.5124,18 mensual.
2. Existe un déficit en el gasto de personal entre lo presupuestado y el
egreso real, de un total de BsF. 4649,68.
3. El promedio de cobranza mensual es del 50% del total de los ingresos
4. Hay un pasivo laboral acumulado, hasta marzo de 2011 de BsF.
1.020.924,41
5. Existe un déficit promedio mensual con los gastos fijos equivalente a
BsF.13.065,21 y un déficit total promedio mensual (incluyendo variables)
de BsF. 26.965,21.
6. El déficit actual se está cubriendo con el pasivo laboral y el aporte al
SSO; por lo cual no se ha podido hacer las previsiones necesarias
7. En los 5 últimos años hemos tenido la necesidad de construir
Optimización
de los
espacios
3 aulas en el corto plazo
Configuración
de la II Etapa de
Básica.
Utilización
adecuada de los
espacios
académicos
Crecimiento
y
estabilidad
mediante
nuevos
ingresos de
nuevas
familias
¿Cómo es el Colegio que proyectamos?
22 aulas de clase
Labs de física, química y biología
2 Labs de computación
6 oficinas de atención a familias y público general
5 oficinas de tutoría
Optimización
del área
deportiva y
construcción
de gimnasio
techado y
piscina
Auditórium y
zona de
actividades
con familias y
profesores.
Zona de
talleres y
servicios,
depósitos y
área de
obreros y
vedeles
Techado de
zona de
bachillerato y
canchas de
Básquet
3 áreas académicas
de coordinación y
zona de profesores
Techado de
zonas comunes
claves del
Colegio y
Drenaje de
aguas servidas
Zona de
Dirección,
administración y
gerencia de
RR.HH e
información.
Atención al
público
Estamos seguros que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados , sin
hacer nada, esperando que otros asuman y resuelvan una situación que
afecta a todos nuestros hijos
Un problema de todos se resuelve con la participación y
ayuda de todos
Es hora de demostrar con hechos, con acciones concretas
que estamos dispuestos a poner la cuota de compromiso,
sacrificio, esfuerzo y responsabilidad que nos exige este
momento, y de demostrar también que hemos entendido
que esta cuota no se termina aquí, si no que tiene que ser
un aporte que durará como mínimo el tiempo que nuestros
hijos permanezcan en el colegio.
Ojalá nuestra generosidad se mantenga luego de que
nuestros hijos culminen su educación media, y podamos
seguir contribuyendo con la formación de otras
generaciones.
ESTA ES NUESTRA PROPUESTA
Cuotas Especiales
por familia
PLAN DE ACCION A MEDIANO
PLAZO
Remuneraciones justas al personal
docente, administrativo y obrero de la
institución.
Mantenimiento de la infraestructura
física del colegio.
Ampliación de la infraestructura del
colegio (oficinas administrativas,
cafetín, y otros servicios)
Laboratorios con buena dotación de
equipos e instrumentos
Creación del laboratorio de idiomas.
PRESENTACION ANUAL
DE UN PRESUPUESTO
JUSTO Y NECESARIO
QUE PERMITA POR LA VIA DE
LOS INGRESOS ORDINARIOS
ATENDER
PROYECTO
EDUCATIVO
AUTOSOSTENIDO
EN OTRAS PALABRAS LOGRAR
REAJUSTE ANUAL
DE LA MENSUALIDAD
INDEPENDIENTEMENTE
DE LAS REGULACIONES
DE LA LEY PARA
CUBRIR EL PRESUPUESTO
ORDINARIO DEL AÑO
ESCUCHAMOS A ALGUIEN DECIR QUE ESTE ERA UN MOMENTO PARA SER MAGNÁNIMOS..
Y QUIEN MEJOR QUE SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ PARA RECORDARNOSLO:
“Magnanimidad: ánimo grande, alma amplia en la que caben
muchos. Es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros
mismos, para prepararnos a emprender obras valiosas, en
beneficio de los demás. No anida la estrechez en el
magnánimo: no media la cicatería, ni el cálculo egoísta, ni la
trapisonda interesada. El magnánimo dedica sin reservas sus
fuerzas a lo que vale la pena; por eso es capaz de entregarse él
mismo. No se conforma con dar: se da. Y logra entender
entonces la mayor muestra de magnanimidad: darse a Dios.
MUCHAS GRACIAS ESTIMADA FAMILIA
CONTAMOS CON USTEDES