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Total 94,668,119.29
Servicios Personales 33,984,863.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 26,621,618.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 918,300.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,514,945.22
Seguridad Social 0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 930,000.00
Previsiones 0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0
Materiales y Suministros 7,792,965.50
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales 1,019,488.83
Alimentos y Utensilios 927,594.52
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 370,174.50
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,271,764.82
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 418,405.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 2,113,882.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 771,335.88
Materiales y Suministros para Seguridad
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 900,319.00
Servicios Generales 17,204,542.31
Servicios Básicos 7,174,713.66
Servicios de Arrendamiento 2,368,509.45
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,469,928.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 839,883.08
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación 1,700,491.12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 230,230.50
Servicios de Traslado y Viáticos 573,768.16
Servicios Oficiales 1,673,020.66
Otros Servicios Generales 1,173,997.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,890,771.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0
Transferencias al Resto del Sector Público 600,000.00
Subsidios y Subvenciones 0
Ayudas Sociales 5,290,771.52
Pensiones y Jubilaciones 0
Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hgo.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Clasificador por Objeto del Gasto
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0
Transferencias a la Seguridad Social 0
Donativos 0
Transferencias al Exterior 0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 2,415,047.07
Mobiliario y Equipo de Administración 484,006.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 51,800.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 21,524.00
Vehículos y Equipo de Transporte 1,409,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 337,916.32
Activos Biológicos 0
Bienes Inmuebles 0
Activos Intangibles 110,000.00
Inversión Pública 27,279,929.60
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 27,264,929.60
Obra Pública en Bienes Propios 15,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0
Acciones y Participaciones de Capital 0
Compra de Títulos y Valores 0
Concesión de Préstamos 0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0
Otras Inversiones Financieras
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0
Participaciones y Aportaciones 100,000.00
Participaciones -
Aportaciones -
Convenios 100,000.00
Deuda Pública 0
Amortización de la Deuda Pública 0
Intereses de la Deuda Pública 0
Comisiones de la Deuda Pública 0
Gastos de la Deuda Pública 0
Costo por Coberturas 0
Apoyos Financieros 0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0
Clasificación Administrativa Importe
Total
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos*
Otras Entidades Paraestatales y organismos
Importe
Total $94,668,119.29
Órgano Ejecutivo Municipal $94,668,119.29
Otras Entidades Paraestatales y organismos
Clasificador Funcional del Gasto Importe
Total $ 94,668,119.29
Gobierno 58,007,557.06
Desarrollo Social 35,811,220.27
Desarrollo Económico 849,341.96
Otras no clasificadas en funciones anteriores -
Clasificación por Tipo de Gasto Importe
Total $ 94,668,119.29
Gasto Corriente 64,873,142.62
Gasto de Capital 29,794,976.67
Amortización de la deuda y disminución de pasivos 0
Pensiones y Jubilaciones
Adición DOF 23-12-2015
Participaciones
Adición DOF 23-12-2015
Clasificación Administrativa
Entidad Federativa Hidalgo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
0
0
Municipio de Zacualtipan de Ángeles, Hgo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Municipio de Zacualtipan de Ángeles, Hgo
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Municipio de Zacualtipán de Ángeles, Hgo.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
DENOMINACIÓN Y
EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PERSONAS
(500 APOYOS / ENTRE
NUMERO REAL DE
APOYOS
OTORGADOS)*100
APOYOS OTORGADOS
DURANTE EL TRIMESTRE
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
4000 $ 1,221,981.30
441001 Ayudas sociales a personas 1,024,796.67
445002 Subsidios a organizaciones diversas 150,000.00
448001 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 47,184.63
1,221,981.30$
D01 PRESIDENCIA
PROGRAMA: 0101 APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
IMPULSAR UNA POLITICA INTEGRAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN FAVOR DE LOS GRUPOS MAS VULNERABLES DE LA
SOCIEDAD Y CONSOLIDAR LAS ACCIONES PÚBLICAS, DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PROPICIEN A INTEGRACIÓN FAMILIAR AL SANO
DESARROLLO SOCIAL.
GESTIONAR MAYOR CANTIDAD DE APOYOS COMO JORNADAS MÉDICAS, CONFERENCIAS Y TAMBIEN APOYOS ECONÒMICOS DESTINADOS
A AYUDAR A PERSONAS VULNERABLES QUE EN OCASIONES SUFREN DE ACCIDENTES, ENFERMEDADES, DESEMPLEO ENTRE OTRAS
PROBLEMATICAS.
CONTRIBUIR A DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE A TRAVÉS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES BÁSICAS DE EDUCACIÓN , SALUD,
NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA QUE PERMITAN UNA MAYOR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ESPECIA PARA LA POBLACIÓN EN
CONDICIONES DE POBREZA
* PROMOVER PROGRAMAS DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.
* CREAR MECANISMOS PARA CONOCER LA PROBLEMATICA ESPECIFICA DEL PERSONAL O YA SEA FAMILIAR Y DE ESTA MANERA
PROPONER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ESTABLECIENDO PRIORIDADES PARA CADA CASO.
* REALIZAR VISITAS A LAS COLONIAS Y COMUNIDADES PARA GESTIONAR APOYOS A FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA.
META
COADYUVAR EN EL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA DE ESCASOS
RECURSOS, MEDIANTE DIFERENTES APOYOS LOGRANDO 500
APOYOS ORTORGADOS EN UN AÑO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
DENOMINACIÓN Y
EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
RECURSOS
(NUMERO DE
SOLICITUDES RECIBIDAS /
ENTRE EL NUMERO DE
SOLICITUDES QUE SE
LES DIO RESPUESTA)*100
ENTREGA DE RECURSOS
TRIMESTRAL DE LAS
SOLICITUDES ATENDIDAS
DURANTE EL TRIMESTRE
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $48,305.64
211001 MATERIAL DE OFICINA 6,800.00
211002 GASTOS DE OFICINA 13,430.60
214001 MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS 1,000.00
216001 MATERIALES DE LIMPIEZA 3,075.00
221001 ALIMENTACION DE PERSONAS 20,000.04
231004 PRODUCTOS DE MADERA 4,000.00
3000 $116,103.29
329001 OTROS ARRENDAMIENTOS 7,011.13
336001SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRACION, FOTOCOPIADO
E IMPRESIÓN 5,000.00
352002MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y APARATOS DE
COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 3,000.00
META
CUMPLIR CON LA ENTREGA DE RECURSOS A COLONIAS Y COMUNIDADES DURANTE
EL AÑO PARA SUS FESTIVIDADES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
CONSOLIDAR UN GOBIERNO MUNICIPAL CON SENTIDO PÚBLICO, QUE GARANTICE LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO PLENO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE PLANEACION DEMOCRATICA, PARA PROMOVER QUE SE CONSTITUYA EN EL EJE DE LA ACCION DE GOBIERNO EN EL MEDIO
MAS EFICAZ DE PARTICIPACION CIUDADANA, UN GOBIERNO QUE OBSERVE Y GARANTICE QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SE
SUJETE AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA PLENACION MUNICIPAL, SUS PROGRAMAS DERIVADOS, PARA PROMOVER DE
MANERA EFECTIVA EL DESARROLLO POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL, MEJORANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS
HIDALGUENSES
PROMOVER MODELOS DE FORTALECIMIENTOS INSTITUCIONAL ORIENTADOS A PROPORCIONAR APOYO MUNICIPAL EN EL DESARROLLO
URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS ASI COMO EN MATERIA SOCIOECONOMICA, DESEMPEÑO FISCAL,
PRESUPUESTO Y FINANCIMIENTO, MEJORA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA NORMATIVA MUNICIPAL.
PROMOVER MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GOBIERNO QUE RESPONDA A LAS CARACTERISTICAS SOCIECONOMICAS,
SOCIECULTURALES DE LOS MUNICIPIOS CON ESPECIAL ATENCION A LOS QUE PRESENTAN MAYOR MARGINACION, CUYAS NECESIDADES
SEAN CUBIERTAS MEDIANTE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, RESPONSABLE POR PARTE DE GOBIERNO ESTATAL DE TAL FORMA QUE SE
IMPULSE EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MANERA SUSTENTABLE.
* FOMENTAR LA PLANEACIÓN DEMOCRATICA COMO EL MEDIO PARA UNIR LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD EN LA
POBLACIÓN DEL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
* IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN LA PLANEACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL
* REUNIR LAS DEMANDAS DEL MUNICIPIO Y JERARQUIZARLAS EN PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO DE ACUERDO AL MAYOR
BENEFICIO SOCIAL AL PRESUPUESTO DEL MISMO.
PROGRAMA: 0102 PROGRAMA DE APOYO DE FESTIVIDADES DE COLONIAS Y COMUNIDADES
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
372001 PASAJES TERRESTRES 15,000.00
375001 VIATICOS EN EL PAIS 56,092.16
379001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 10,000.00
381001 GASTOS DE CEREMONIAL 20,000.00
4000 $2,353,297.43
441001 AYUDAS A SOCIALES A PERSONAS 90,000.00
441003 APOYO A VOLUNTARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES 451,640.92
441004 ESTÍMULOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 36,000.00
442001BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN 115,287.52
443001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 1,130,833.39
445001 SOBSIDIO PARA EL FOMENTO DEPORTIVO 96,000.00
445002 SUBSIDIO A ORGANIZACIONES DIVERSAS 294,000.00
448001AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS
DESASTRES 139,535.60
$2,517,706.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
DENOMINACIÓN Y
EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
UNIDAD
(NUMERO DE SESIONES
DURANTE EL
TRIMESTRE/EL NUMERO
DE SESIONES QUE
FUERON
APRIOBADAS)*100
SESIONES CONVOCADAS
EN EL TRIMESTRE
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 10,780.00$
211001 Materiales de Oficina -
214001 Materiales para bienes informaticos 1,080.00
247001 Materiales metálicos para la construcción 9,700.00
3000 72,450.00$
353001 Mantenimiento de bienes informáticos 10,000.00
372001 Pasajes terrestres 25,000.00
375001 Viaticos en el país 37,450.00
5000 19,700.00$
515001 Bienes informáticos 9,700.00
591001 Software 10,000.00
6000 155,300.00$
612001 Edificación no habitacional 155,300.00
258,230.00$
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
D02 SECRETARÍA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0201 PROGRAMA REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL MUNICIPAL
META
REALZAR SECIONES ORDINARIAS ,EXTRAORDINARIAS Y DE TRABAJO
TRIMESTRALMENTE PARA LOGRAR APROBACION DE REGLAMENTOS Y DECRETOS,
PARA LA APLICACIÓN Y EL ESTADO.
BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN
RESPETAR Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE UN EJERCICIO PUBLICO, IMPARCIAL, EQUITATIVO,
CONGRUENTE QUE PROMUEVA LA ERRADICACION DE LOS FACTORES DE DESIGUALDAD POBREZA DESCRIMINACION ASI MO DE
CUALQUIER TIPO DE ABUSO QUE COMENTAN LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL
DESARROLLO DE CONDICIONES QUE SALVAGUARDE LA DIGNIDAD HUMANA
ESTABLECER ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL SEA UN PRESTADOR EFICIENTE DE SERVICIOS, UN FACILITADOR DE TRAMITES Y UN
GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA
CONTAR CON UN INMUEBLE ADECUADO PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACION, CONSERVACION, RESTAURACION Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS Y EN PODER DEL SUJETO OBLIGADO,
CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, QUE FACILITARA EL ACESO A LOS
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL.
EL 100% DEL INDICADOR ESTARÁ EN FUNCION DEL LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DOCUMENTAL EXISTENTE, Y SU CLASIFICACION SE
DETERMINARA LOS TOMOS O EXPEDIENTES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO HISTORICO DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO.
* SE DEBE DIFUNDIR ODOS LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL., QUE SE DETERMINE EN REUNIONES ORDINARIAS
O EXTRAORDINARIAS Y HACERLAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN.
* ORDENAR Y MODERNIZAR LOS ARCHIVOS DE TRAMITE Y DE CONCENTRACION DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA LOCALIZAR FACILMENTE
LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIERA
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
DENOMINACIÓN Y
EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
UNIDAD
EN FUNCION DEL 100% DE
LA DOCUMENTACION O
TRAMITES RECIBIDOS EN
FORMA MENSUAL
FUNCIÓN
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 5,000.00$
211001 Materiales de Oficina -
214001 Materiales para bienes informáticos 5,000.00
3000 50,171.00$
353001 Mantenimieno de bienes informáticos 20,000.00
372001 Pasajes terrestres 10,000.00
375001 Viaticos en el país 20,171.00
55,171.00$
LLEVAR EL CONTROL DE LA RECEPCION, SEGUIMIENTO Y DESPACHO DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE INGRESA AL SUJETO OBLIGADO
CONTAR CON SISTEMA TECNOLOGICO PARA LLEVAR EL CONTROL DE LA RECEPCION, SEGUIMIENTO Y DESPACHO DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE INGRESA AL SUJETO OBLIGADO, Y QUE PERMITA CONOCER SU ESTATUS DE ATENCION, RESULTADO DEL TRAMITE Y
LOS TRAMITES PENDIENTES DE ATENDER.
EN FUNCION DEL 100% DE LA DOCUMENTACION O TRAMITES RECIBIDOS EN FORMA MENSUAL, SE DEBERA DE CONOCER EN SU TOTALIDAD
EL ESTATUS Y RESULTADO FINAL MEDIANTE UN SISTEMA DE CONTROL DE GESTION, RESULTANDO EL PORCENTAJE DE GESTION ATENDIDA
Y PENDIENTE DE ATENDER.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
PROGRAMA: 0202 OPERACIÓN DE LA UNIDAD CENTRAL DE CORRESPONDIENCIA
META
RESPETAR Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE UN EJERCICIO PUBLICO, IMPARCIAL, EQUITATIVO,
CONGRUENTE QUE PROMUEVA LA ERRADICACION DE LOS FACTORES DE DESIGUALDAD POBREZA DESCRIMINACION ASI MO DE
CUALQUIER TIPO DE ABUSO QUE COMENTAN LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL
DESARROLLO DE CONDICIONES QUE SALVAGUARDE LA DIGNIDAD HUMANA
ESTABLECER ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL SEA UN PRESTADOR EFICIENTE DE SERVICIOS, UN FACILITADOR DE TRAMITES Y UN
GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
CONTROL, SEGUIMIENTO
DE LAS SESIONES DE LA
H. ASAMBLEA MUNICIPAL
UNIDAD
EN FUNCION DEL 100%
DE LA DOCUMENTACION O
TRAMITES RECIBIDOS EN
FORMA MENSUAL
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 18,372.08$
211001 Materiales de Oficina 1,159.08
211002 Gastos de oficina 1,080.00
214001 Material para bienes infomáticos 6,133.00
221001 Alimentación de personas 10,000.00
18,372.08$
MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL
RESPETAR Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE UN EJERCICIO PUBLICO, IMPARCIAL, EQUITATIVO,
CONGRUENTE QUE PROMUEVA LA ERRADICACION DE LOS FACTORES DE DESIGUALDAD POBREZA DESCRIMINACION ASI MO DE
CUALQUIER TIPO DE ABUSO QUE COMENTAN LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL
DESARROLLO DE CONDICIONES QUE SALVAGUARDE LA DIGNIDAD HUMANA
ESTABLECER ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL SEA UN PRESTADOR EFICIENTE DE SERVICIOS, UN FACILITADOR DE TRAMITES Y UN
GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA
CONTAR CON SISTEMA TECNOLOGICO PARA LLEVAR EL CONTROL DE LA RECEPCION, SEGUIMIENTO Y DESPACHO DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE INGRESA AL SUJETO OBLIGADO, Y QUE PERMITA CONOCER SU ESTATUS DE ATENCION, RESULTADO DEL TRAMITE Y
LOS TRAMITES PENDIENTES DE ATENDER.
EN FUNCION DEL 100% DE LAS SESIONES DE CABILDO, LA MEDICION DE TRANSPARENCIA SERA LA PUBLICACION DE LAS ACTAS Y
ACUERDOS EN LOS MEDIOS DE DIFUSION COMO PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO Y LA GACETA INFORMATIVA MUNICIPAL.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
FUNCIÓN
PROGRAMA: 0203 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REUNIONES DEL H. ASAMBLEA MUNICIPAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
CONTROL, SEGUIMIENTO
DE LAS SESIONES DE LA
H. ASAMBLEA MUNICIPAL
UNIDAD
EN FUNCION DEL 100%
DE LA DOCUMENTACION O
TRAMITES RECIBIDOS EN
FORMA MENSUAL
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 4,520.92$
211001 Materiales de Oficina 3,320.92
211002 Gastos de oficina 1,200.00
3000 41,637.00$
215001 Arrendamiento de equipo de transporte 33,637.00
329001 Otros arrendamientos 8,000.00
46,157.92$
RESPETAR Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE UN EJERCICIO PUBLICO, IMPARCIAL, EQUITATIVO,
CONGRUENTE QUE PROMUEVA LA ERRADICACION DE LOS FACTORES DE DESIGUALDAD POBREZA DESCRIMINACION ASI MO DE
CUALQUIER TIPO DE ABUSO QUE COMENTAN LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL
DESARROLLO DE CONDICIONES QUE SALVAGUARDE LA DIGNIDAD HUMANA
ESTABLECER ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL SEA UN PRESTADOR EFICIENTE DE SERVICIOS, UN FACILITADOR DE TRAMITES Y UN
GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA
FUNCIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 0204 PROGRAMA PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE GESTION DE LA POBLACION EN PROGRAMAS
FEDERALES, ASI COMO EXPEDICION DE DIVERSAS CONSTANCIAS A TODA LA POBLACION.
TOTAL
CONTAR CON UN INMUEBLE ADECUADO PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN,
ADMINISTRACION, CONSERVACION, RESTAURACION Y DIFUSION DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS Y EN PODER DEL SUJETO OBLIGADO,
CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, QUE FACILITARA EL ACESO A LOS
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL.
EN FUNCION DEL 100% DE LAS SESIONES DE CABILDO, LA MEDICION DE TRANSPARENCIA SERA LA PUBLICACION DE LAS ACTAS Y
ACUERDOS EN LOS MEDIOS DE DIFUSION COMO PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO Y LA GACETA INFORMATIVA MUNICIPAL.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
CONTROL, SEGUIMIENTO
DE LAS SESIONES DE LA
H. ASAMBLEA MUNICIPAL
UNIDAD
EN FUNCION DEL 100%
DE LA DOCUMENTACION O
TRAMITES RECIBIDOS EN
FORMA MENSUAL
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 18,000.00$
211001 Materiales de Oficina -
214001 Material para bienes infomáticos 8,000.00
296001Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
10,000.00
3000 16,440.00$
355001 Mantenimiento de equipo de transporte 16,440.00
34,440.00$
MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL
SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA: 0205 CONTROL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
RESPETAR Y PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS A TRAVES DE UN EJERCICIO PUBLICO, IMPARCIAL, EQUITATIVO,
CONGRUENTE QUE PROMUEVA LA ERRADICACION DE LOS FACTORES DE DESIGUALDAD POBREZA DESCRIMINACION ASI MO DE
CUALQUIER TIPO DE ABUSO QUE COMENTAN LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN AL
DESARROLLO DE CONDICIONES QUE SALVAGUARDE LA DIGNIDAD HUMANA
ESTABLECER ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS PARA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL SEA UN PRESTADOR EFICIENTE DE SERVICIOS, UN FACILITADOR DE TRAMITES Y UN
GENERADOR DE INFRAESTRUCTURA
CONTAR CON SISTEMA TECNOLOGICO PARA LLEVAR EL CONTROL DE LA RECEPCION, SEGUIMIENTO Y DESPACHO DE TODA LA
DOCUMENTACION QUE INGRESA AL SUJETO OBLIGADO, Y QUE PERMITA CONOCER SU ESTATUS DE ATENCION, RESULTADO DEL TRAMITE Y
LOS TRAMITES PENDIENTES DE ATENDER.
EN FUNCION DEL 100% DE LAS SESIONES DE CABILDO, LA MEDICION DE TRANSPARENCIA SERA LA PUBLICACION DE LAS ACTAS Y
ACUERDOS EN LOS MEDIOS DE DIFUSION COMO PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO Y LA GACETA INFORMATIVA MUNICIPAL.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
FUNCIÓN
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDAINDICADOR DE
MEDICIÓN
Predio registrado
TASA DE CRECIMIENTO
REAL ANUAL DE LA
RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO PREDIAL.
Toma de agua
TASA DE CRECIMIENTO
REAL ANUAL DE LA
RECAUDACIÓN
POR DERECHO DE AGUA.
.
Dinero
TASA DE CRECIMIENTO
REAL ANUAL DE LA
RECAUDACIÓN DE OTROS
INGRESOS PROPIOS.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $56,400.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 56,400.00
2000 $1,577.00
214001 Materiales y utiles para bienes informaticos 1,577.00
3000 $202,238.50
323004 Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas 16,000.00
333001 Servicios de informática 10,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 72,183.00
336002 Formas valoradas 91,455.50
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 12,600.00
5000 $9,500.00
515001 Bienes informáticos 9,500.00
$269,715.50
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Padrón Actualizado
D03 TESORERÍA MUNICIPAL
SERVICIOS PERSONALES
(Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio
en el año evaluado - Monto real del impuesto predial
recaudado por el municipio en el año previo al evaluado /
Monto real del impuesto predial recaudado por el municipio
en el año previo al evaluado)*100
(Monto real del derecho de agua recaudado por el
municipio en el año evaluado - Monto real del derecho de
agua
recaudado por el municipio en el año previo al evaluado /
Monto real del derecho de agua recaudado por el municipio
en el año previo al evaluado) * 100
(Otros ingresos propios reales recaudados por el municipio
en el año evaluado - Otros ingresos propios reales
recaudados por el municipio en al año previo al evaluado /
Otros ingresos propios reales recaudados por el municipio
en al año previo al evaluado)*100
Actualización del padrón mediante el Sistema Integral para la Recaudación de Impuestos.
PROGRAMA: 0301 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL
Eficacia y Rentabilidad.
Coordinar los recursos propios y minimizar el costo para la obtención de los mismos así como proponer e implementar los procedimientos e instrumentos
requeridos que permitan mejorar el control de pago de los prestadores de los servicios
Incrementar la recaudación y combatir el no pago de impuestos.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
MATERIALES Y SUMINISTROS
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
EFICIENTAR APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS.DINERO
(Monto Total de
participaciones destinadas a
bienes y servicios públicos /
Monto total de
participaciones) * 100
EFICIENTAR APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS.DINERO
(Monto Total del
FAFMDTDF destinadas a
bienes y servicios públicos /
Monto total del FAFMDTDF)
* 100
PLANEAR Y CONTROLAR
EROGACIONES EN
GENERAL.
DINERO (Gasto corriente / Gasto
total)*100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 33,378,669.42$
111001 Dietas 2,991,835.44
113001 Sueldos 23,495,888.76
121001 Honorarios Asimilados 396,000.00
122001 Sueldo personal eventual 50,000.00
132001 Prima vacacional 191,667.72
132002 Gratificación Anual 4,420,374.60
134001 Compensaciones 902,902.90
152001 Indemnizaciones 930,000.00
2000 $3,255,200.13
211001 Material de Oficina 127,751.38
211002 Gastos de Oficina 20,252.00
212001 Materiales y utules de impresión y reproducción 5,000.00
214001Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes 18,350.00
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 51,200.00
221001 Alimentación de Personas 97,443.80
246001 Material electrico 9,440.00
261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 2,113,882.95
271001 Vestuarios y uniformes 100,000.00
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 8,000.00
296001 Refacciones 693,880.00
299001 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles 10,000.00
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
Dar cumplimiento oportuno y veraz a lo enmarcado en las disposiciones gubernamentales vigentes.
Abastecimiento al área.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES DESTINADAS A
BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PORCENTAJE DE APORTACIONES DESTINADAS A
BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS.
CONTENCIÓN DEL GASTO CORRIENTE.
PROGRAMA: 0306 PLANEACION PARA LA ADQUISICION Y CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
Dar cumplimiento oportuno y veraz a lo enmarcado en las disposiciones gubernamentales vigentes.
Dar cumplimiento oportuno y veraz a lo enmarcado en las disposiciones gubernamentales vigentes.
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
3000 $10,297,641.65
311001 Servicio de Energía Eléctrica 6,788,274.93
314001 Servicio Telefónico Tradicional 126,000.00
315001 Servicio de telefonía celular 177,609.56
321001 Arrendamiento de terrenos 432,000.00
322001 Arrendamiento de edificios 332,400.00
323002 Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado 55,000.00
329001 Otros arrendamientos 35,250.00
331001 Servicios legales 125,542.86
333001 Servicios de informatica 30,000.00
334001 Capacitaciones 100,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 162,000.00
341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 101,024.54
353001 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informaticos 60,000.00
355001 Mantenimiento de Vehículos 809,979.00
355002 Reparación Mayor de Vehículos 111,491.60
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 16,000.00
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 73,348.50
371001 Pasajes áereos 37,500.00
372001 Pasajes terrestres 7,200.00
375001 Viáticos en el país 19,500.00
381001 Gastos ceremoniales 43,535.66
382001 Gastos de orden social 125,000.00
392005 Pago de otros impuestos 6,000.00
398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion
laboral 522,985.00
4000 600,000.00
421001Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales
no empresariales y no financieras 600,000.00
5000 1,468,207.75
511001 Muebles de oficina y estantería 10,000.00
515001 Bienes informaticos 58,407.75
541001 Vehículos 1,399,800.00
48,999,718.95$
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Evaluar trimestralmente, la
efectividad de los controles
internos implementados, en
cada uno de los procesos de
las unidades administrativas.
Evaluación
No. de evaluaciones
realizadas / No. total de
procesos de las unidades
administrativas X 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $5,660.00
211001 MATERIAL DE OFICINA 2,160.00
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1,400.00
214001MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS2,100.00
3000 $16,760.00
372001 PASAJES TERRESTRES 4,600.00
375001 VIÁTICOS 2,160.00
396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 10,000.00
$22,420.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
Promover el bienestar social, el crecimiento y desarrollo económico, mejoramiento de la infraestructura y prestar mejores servicios públicos.
infraestructura y prestar mejores servicios públicos.
Las finanzas públicas son los recursos con los que el gobierno municipal proyecta sus actividades, desarrolla proyectos y promueve la dinámica económica.
En este municipio muy pocos ingresos terminan en sus áreas, debido a la falta de capacitación para el ejercicio, a la fiscalización de los mismos, el impacto
generado es de muy poca consideración. Otra problemática es la dependencia que se observa en las participaciones federales, los cuales en la mayoría de
los casos representan la parte más importante de los ingresos municipales generando dependencia económica.
Las condicionantes para un ejercicio financiero eficiente se definen como el estado físico y el uso eficiente de la infraestructura de operación y tecnología
que permite el desarrollo de las actividades de la administración pública municipal.
En este caso, se debe identificar la composición del equipo tecnológico e informativo, así como la infraestructura de operación, sus condiciones físicas y los
problemas a que se enfrenta la administración para desempeñar eficientemente las actividades de gobierno.
1. Seleccionar y difundir entre los funcionarios públicos, los proveedores, contratistas y prestadores de servicios del gobierno municipal, las principales
observaciones que inciden en el ejercicio del gasto público, así como esquemas exitosos de buenas prácticas y experiencias de casos.
2. Emprender acciones encaminadas a detectar, combatir la corrupción, asegurando la transparencia en la gestión gubernamental y en la rendición de
cuentas.
1. Establecer procesos de reingeniería institucional que posibiliten el replanteamiento de funciones y roles de los servidores públicos para reducir trámites y
eficientar el desempeño.
2. Promover el uso de herramientas y nuevos enfoques de gestión que optimicen los recursos existentes y eleven la efectividad y la capacidad de respuesta
gubernamental a las demandas de la sociedad.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El control interno en cualquier organización, reviste mucha
importancia, tanto en la conducción de la organización,
como en el control e información de la operaciones, puesto
que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e
información de una empresa determinada, con el fin de
generar una indicación confiable de su situación y sus
operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos
(humanos, materiales y financieros) disponibles, sean
utilizados en forma eficiente, bajo criterios técnicos que
permitan asegurar su integridad, su custodia y registro
oportuno, en los sistemas respectivos.
PROFRAMA: 0403 APLICACIÓN DE NORMAS DE CONTROL INTERNO A SERVIDORES PÚBLICOS
D04 CONTRALORÍA MUNICIPAL
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Realizar dos inventarios
físicos anualmente.Inventario físico
No. de Inventarios
Realizados / No. de
Inventarios Programados X
100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $1,350.00
211001 MATERIAL DE OFICINA 1,350.00
5000 $17,650.00
515001 BIENES INFORMÁTICOS 17,650.00
$19,000.00TOTAL
Incorporar elementos tecnológicos en los procesos de auditoría, verificación, para incrementar la cobertura en las evaluaciones de gestión y resultados.
Promover el uso de herramientas y nuevos enfoques de gestión que optimicen los recursos existentes y eleven la efectividad y la capacidad de respuesta
gubernamental a las demandas de la sociedad.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Verificación de la existencia de un completo sistema de
control de los activos fijos, actualizado y adecuado a las
condiciones del municipio.
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
PROGRAMA: 0406 PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ACTIVO FIJO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.
Promover el bienestar social, el crecimiento y desarrollo económico, mejoramiento de la infraestructura y prestar mejores servicios públicos.
infraestructura y prestar mejores servicios públicos.
Las finanzas públicas son los recursos con los que el gobierno municipal proyecta sus actividades, desarrolla proyectos y promueve la dinámica económica.
En este municipio muy pocos ingresos terminan en sus áreas, debido a la falta de capacitación para el ejercicio, a la fiscalización de los mismos, el impacto
generado es de muy poca consideración. Otra problemática es la dependencia que se observa en las participaciones federales, los cuales en la mayoría de
los casos representan la parte más importante de los ingresos municipales generando dependencia económica.
Las condicionantes para un ejercicio financiero eficiente se definen como el estado físico y el uso eficiente de la infraestructura de operación y tecnología
que permite el desarrollo de las actividades de la administración pública municipal.
En este caso, se debe identificar la composición del equipo tecnológico e informativo, así como la infraestructura de operación, sus condiciones físicas y los
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Cumplir al 100% con el pago
de derechos y seguros
automovilísticos
programados
Trámite realizado
No. de Trámites Realizados
/ No. de Trámites
Programados X 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
3000 $772,858.54
345001 Seguros 616,858.54
392006 Pago de derechos 156,000.00
$772,858.54
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Indica el grado de cumplimiento en el pago de derechos y
seguros automovilísticos efectuados por este municipio,
como requerimientos de una contribución estatal y cumplir
con la normatividad aplicable en la materia.
SERVICIOS GENERALES
Trabajar a favor de la conformación de una hacienda pública municipal con criterios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, disciplina, transparencia en el
manejo del ingreso y gasto, promotora de la generación de nuevas formas de gestión, control de las finanzas públicas, de la adecuación a la operación
administrativa, del combate al endeudamiento, dispendio de los recursos públicos y a la actualización del marco normativo municipal en términos de las
atribuciones del municipio.
La hacienda municipal es uno de los rubros de mayor importancia para la vida económica, social y política de los municipios, en la cual se sustentan las
posibilidades para promover, realizando proyectos de desarrollo en los diferentes campos de la economía local, asimismo es una de las áreas en donde el
gobierno municipal tiene mayor contacto con los diferentes sectores de la comunidad, donde se establece una relación de derechos y obligaciones que
deben ser considerados por las autoridades y dependencias administrativas, así como de concertación con los sectores social y privado. Pero sobre todo,
su importancia fundamental radica en que es el espacio que regula las relaciones fiscales, financieras con los gobiernos estatal y federal para la captación
de recursos y la rendición de cuentas.
Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la
implementación de un sistema de evaluación de los programas de gasto y dando prioridad a la asignación del gasto a los sectores y programas con
mejores resultados.
Desarrollar programas para garantizar un estricto control del gasto público. Implementar la creación de controles estratégicos para eficientar la
programación del ejercicio del gasto público
PROGRAMA: 0407 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON EL PAGO DE DERECHOS, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES Y
VEHICULARES
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
ELABORAR 2
PROGRAMAS AL AÑO DE
CAPACITACION Y
ADIESTRAMIENTO PARA
EL PERSONAL.
CAPACITACION
A.4.8.1. DIAGNOSTICO DE
CAPACITACION DEL
PERSONAL DE LA
ADMINISTRACION
PÚBLICA MUNICIPAL.
DAR 3 CURSOS AL AÑO DE
CUMPLIMIENTO A LAS
NORMAS LABORALES A
TODO EL PERSONAL H.
AYUNTAMIENTO,
RESPETCTO AL TRATO
DIGNO, VALORES ETICOS
Y MORALES
CURSOS
A.4.8.2. PROGRAMA DE
CAPACITACION PARA
TODO EL PERSONAL DE
LA ADMINISTRACION
PÚBLICA MUNICIPAL
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $43,200.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 43,200.00
2000 $12,319.70
211001 Material de Oficina 3,536.50
211002 Gastos de Oficina 3,983.20
214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 4,800.00
3000 $90,640.00
334001 Capacitación 80,000.00
353001 Mantenimiento de bienes informaticos 2,000.00
372001 Pasajes terrestres 7,140.00
375001 Viaticos en el país 1,500.00
5000 $3,000.00
515001 Bienes informáticos 3,000.00
$149,159.70
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
* SE IMPLEMENTARA UN PROGRAMA DE CAPACITACION AL PERSONAL CON DIVERSAS INSTITUCIONES CON LA FINALIDAD DE TENER UN
ENFOQUE DE UN UNA NUEVA GENERACION PÚBLICA. *
APLICAR Y FORTALECER LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LA ADMINISTRACION.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
HACER EL DIAGNOSTICO DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DEL PERSONAL AMINISTRATIVO
LLEVAR A CABO ESFUERZOS DE CAPACITACION
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO ESTAN
ACOSTUMBRADOS A LA NUEVA FORMA DE LA
ADMINISTRACION PÚBLICA.
SERVICIOS PERSONALES
PROGRAMA: 0503 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
CONSTITUIR UN GOBIERNO MUNICIPAL MODERNO, EFICIENTE, CON SERVICIOS DE CALIDAD, APROVECHANDO AL MÁXIMO EL USO DE
LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, DE COMUNICIACIONES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS ADMINISTRACION
PÚBLICA MUNICIPAL, PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES QUE REALIZAN LOS CIUDADANOS Y ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
GUBERNAMENTALES.
FOMENTAR LA MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROCESOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNCIPAL PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS.
GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA TECNÓLOGICA, CAPITAL HUMANO, PROCESOS DIGITALES PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS, LA ATENCION AL CIUDADANO, LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y LOS RESULTADOS DE LAS
ADMISTRACIONES MUNICIPALES.
D05 OFICIAL MAYOR
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
800 Documento No. de Registros de
Nacimiento
100 Documento No. de Registros de
Matrimonio
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 38,915.00$
211001 Material de oficina 7,715.00
214001 Material para bienes informáticos 31,200.00
3000 $81,832.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 5,022.00
336002 Formas valoradas 70,810.00
372001 Pasajes terrestres 6,000.00
$120,747.00
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
El Registro del Estado Familiar es una Institución Jurídica que actúa de buena fé, a través de las dispocisiones que marca principalmente la Ley para la
Familia vigente en el Estado, el cual es aplicable en conjunto de otras normas jurídicas relacionadas con las aplicables en otros Estados y en el extranjero.
Es asímismo, una Institución de orden público Municipal cuya principal función es la de autorizar actos, hechos que tienen que ver con el estado civil de las
personas; así como de inscribir las ejecurias declaradas según sea el acto.
Abatir la falta de Registro en la Población del Municipio.
Impulsar el aprovechamiento y desarrollo de espacios administrativos y de su equipamiento, para uso más racional y eficaz de los mismos. Garantizar a
todos los habitantes del Municipio, su derecho a la identidad personal. Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del Registro y la
emisión de certificaciones.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Cuantificar la cantidad de Nacimientos inscritos.
Cuantificar la cantidad de Matrimonios inscritos.
PROGRAMA: 0601 CERTIFICACIÓN DE ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO FAMILIAR EN EL
MUNICIPIO
Simplificar los tramites administrativos, apoyados en el compromiso de servicio con tecnología de punta, con servidores públicos constantemente
capacitados, con oficinas cercanas a la ciudadanía, con alto sentido humano y de servicio.
D06 REGISTRO CIVIL
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
800 Documento No. de Registros de
Nacimiento
100 Documento No. de Registros de
Matrimonio
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
3000 $2,626.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 2,626.00
$2,626.00
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
Impulsar el aprovechamiento y desarrollo de espacios administrativos y de su equipamiento, para uso más racional y eficaz de los mismos. Garantizar a
todos los habitantes del Municipio, su derecho a la identidad personal. Dar certeza jurídica sobre el estado civil de las personas a través del Registro y la
emisión de certificaciones.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Cuantificar la cantidad de Nacimientos inscritos.
Cuantificar la cantidad de Matrimonios inscritos.
Abatir la falta de Registro en la Población del Municipio.
PROGRAMA: 0602 CAMPAÑAS PARA FOMENTAR EL REGISTRO OPORTUNO DE ACTOS DEL ESTADO FAMILIAR DIRIGIDO A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
Simplificar los tramites administrativos, apoyados en el compromiso de servicio con tecnología de punta, con servidores públicos constantemente
capacitados, con oficinas cercanas a la ciudadanía, con alto sentido humano y de servicio.
El Registro del Estado Familiar es una Institución Jurídica que actúa de buena fé, a través de las dispocisiones que marca principalmente la Ley para la
Familia vigente en el Estado, el cual es aplicable en conjunto de otras normas jurídicas relacionadas con las aplicables en otros Estados y en el extranjero.
Es asímismo, una Institución de orden público Municipal cuya principal función es la de autorizar actos, hechos que tienen que ver con el estado civil de las
personas; así como de inscribir las ejecurias declaradas según sea el acto.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $6,703.90
211001 Material de Oficina 2,303.90
214001Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos. 4,400.00
3000 $3,960.00
372001 Pasajes terrestres 3,100.00
375001 Viaticos en el país 860.00
5000 $1,500.00
511001 Muebles de oficina y estantería 1,500.00
$12,163.90
D07 CONCILIADOR MUNICIPAL
PROGRAMA: 0701 CONCILIACIÓN ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CONFLICTOS NO CONSTITUTIVOS DE DELITOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
Adaptar los medios alternativos en nuestro Municipio, Desarrollar el sistema a traves de la inivacion tecnologica y capacitacion a traves de la Autoridad
competente en la materia y de la aplicación debida de la reglamentacion municipal existente, crear o reformar los instrumentos juridicos del Municipio y
Garantizar la Seguridad Juridica de los Ciudadanos.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Atender a 1036 personas en
materia de Conciliacion y
Mediacion Municipal de
manera cuatrimestral.
PERSONA
A) META PROGRAMADA -
B) META ALCANZADA = C
META ALCANZAR LA
FORMULA SE
DESARROLLA DE LA
AL REALIZAR EL ANALISIS DE LA META ALCANZANDA
EN CIERTO PERIODO NOS FIJAREMOS UNA META DE
MANERA CUATRIMESTRAL A FIN DE ATENDER A LA
MAYOR PARTE DE PERSONAS (USUARIOS) EN
CUANTO A LA MATERIA DE CONCILIACION MUNICIPAL
Proporcionar al solicitante los mejores metodos en la Solucion de Conflictos traves de la Justicia Alternativa.
El evidente crecimiento de poblacion y la diversidad cultural de la misma, como la problemática que se presenta en diversoos aspectos.
Aplicar la Justicia Administrativa con base en el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadania, Garantizar la aplicación de la Justicia pronta y
expedita, Basar el actuar en el respeto a las leyes que regulan el comportamiento de la ciudadania, Implementar los Metodos Alternos en la Solucion de
Conflictos como lo es la Mediacion Municipal y Preservar la pazy tranquilidad del Municipio.
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $160.00
211002 Gastos de oficina 160.00
5000 $10,000.00
515001 Bienes informáticos 10,000.00
$10,160.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
Reducir el indice de infracciones por faltas administrativas y su reincidencia en las misma en coordinacion con otras instancias encargadas al tratamiento
de adicciones.
Reintengrar a los infractores a la Sociedad a traves de la canalizacion y seguimiento de sus conductas en el tratamiento a su problemática conductual.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
REDUCIR EN UN 34% EL
INDICE DE INCIDENCIA EN
INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS DE
MANERA SEMESTRAL.
PERSONA
((A-B)/B)(-
100)=PORCENTAJE A-
INCIDENCIA DELICTIVA
DEL AÑO EVALUADO
B)INCIDENCIA DELICTIVA
EN EL AÑO PREVIO AL
EVALUADO ((514-
382)/382)*(-100)=-34
EL AREA SE ENFOCARA A REDUCIR EL INDICE DE
FALTAS ADMINISTRATIVAS A FIN DE COADYUVAR A LA
PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL
PROGRAMA: 0702 APOYO EN LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEL BANDO MUNICIPAL Y DEMAS
REGLAMENTOS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS EN COORDINACION CON LAS DIRECCIONES
Integrar a la Sociedad infractora reincidente y suceptible a ejercer ciertas conductas en una cultura de respeto y apego a las normas establecidas.
El aumento en indice de infracciones y reincidencia por parte de un sector de poblacion adolescente y joven.
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Impartir 1,944 Platicas de
prevencion del delito en las
diferentes colonias, barrios,
localidades e instituciones
educativas en el año
Evidencia fotografica, listas de asistencia e informes de
actividades diarias
No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
8,210 Reparticion tripticos en
materia de prevencion del
delito en el año
Evidencia fotografica, listas de asistencia e informes de
actividades diarias
No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
30 Opetarivos mochilas
en el año
Minuta de sesion y acta firmada por autoridades eductivas,
evidencia fotografica.
No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
3000 $14,700.00
361001 Servicios de comunicación social y publicidad 14,700.00
5000 $14,000.00
515001 Bienes informáticos 14,000.00
$28,700.00
PROGRAMA: 0801 PREVENCIÓN DEL DELITO, CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DIFUSIÓN DEL BANDO D E POLICÍA Y
GOBIERNO Y DEMÁS REGLAMENTOS PARA EVITAR FALTAS ADMINISTRATIVAS O CONSTITUTIVAS DE DELITO
Menor índice delictivo, participacion ciudadana en prevención del delito, cultura de la denuncia.
SERVICIOS GENERALES
El municipio cuenta con un programa de operación en
materia de prevencion del delito
SERVICIOS GENERALES
D08 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
TOTAL
Se realizaran reuniones vecinales en las colonias, barrios y comunidades con la finalidad de impartir platicas en materia de prevención del delito(
extorsión, robo a casa habitación, robo de vehiculos, robo a comercios, asaltos, etc.) y entregarles información por medio de tripticos, lonas,
posters y tarjetas de presentación. Fomentando la cultura de denuncia.
Se realizarán campañas de concientización en prevención del delito, estas se realizarán en las instituciones educativas de los diferentes niveles, en
las colonias y barrios se repartiran tripticos, tarjetas de presentación colocación de lonas de prevención en las colonias, colocacion de carteles en
diferetentes negocios y empresas.
1.- Área de prevención del delito, se impulsará acciones que promuevan la cultura de la legalidad, solidaridad, el respeto y el cumplimiento de nuestras
obligaciones como ciudadanos, asi como el rechazo al delito, la corrupción y la impunidad, a través de pláticas y conferencias impartidas a las instituciones
educativas y reuniones vecinales.
2.- Se realizarán reuniones con los comités de padres de familia para formar grupos de vigilancia en sus planteles educativos, esto con la
finalidad de prevenir el robo y vandalismo de los alumnos, asi como evitar que introduzcan armas de fuego, armas punzo cortantes o cualquier tipo
de sustancias toxicas (drogas) .
3.- Se realiazarán operativos mochila de acuerdo a la calendarizacion proporcionada por la SEP.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El municipio cuenta con un programa de operación en
materia de prevencion del delito
El municipio cuenta con un programa de operación en
materia de prevencion del delito
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PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
2 Accidentes por año Indice de siniestralidad No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
A las 47 Escuelas se apoya
con vialidadInforme de actividades diarias y evidencia fotografica.
No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
Colocacion de 27
Señalamientos viales en
calles donde son
requeridos
Evidencia fotografica No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
1,944 Platicas de educacion
vial en las diferentes
colonias, barrios, localidades
e instituciones educativas
Evidencia fotografica, listas de asistencia e informes de
actividades diarias
No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
8,210 Reparticion tripticos en
materia de educación vial
Evidencia fotografica, listas de asistencia e informes de
actividades diarias
No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $150,000.00
218002 Identificadores e Iconos de señalización 150,000.00
3000 $161,000.00
357003 Mantenimiento de Señalizaciones 125,000.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 36,000.00
$311,000.00
PROGRAMA: 0802 TRANSITO Y VIALIDAD
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
El municipio cuenta con un programa de operación y
administracion del transito municipal
MATERIALES Y SUMINISTROS
El municipio cuenta con un diagnostico completo y
actualizado en materia de transito.
El municipio cuenta con un programa de operación y
administracion del transito municipal
El municipio cuenta con un programa de operación y
administracion del transito municipal
El municipio cuenta con un programa de operación y
administracion del transito municipal
Mejorar el flujo vehicular, así como las condiciones de seguridad vial en calles, caminos comunitarios, propiciando en los actuales y futuros conductores
vehiculares hábitos responsables, seguros, cordiales que contribuyan a mantener las vialidades fuera de percances y siniestros que afecten el patrimonio,
la vida de los usuarios y sus familias.
1.- Aplicar las normas (reglamento de transito municipal), para regular y ordenar la circulación vial en el centro de la ciudad y en las colonias mas
pobladas con problemas de circulación.
2.- Implementar operativos que garanticen la seguridad a la entrada y salida de los niños y jóvenes en los planteles escolares.
Menor índice de hechos de tránsito terrestre y mejor fluidez en las calles
Mantener a la educación vial como el arma fundamental para tener vialidades seguras y mejorar la convivencia entre todos los ciudadanos. Es por ello, que
consideramos a la seguridad vial, al tránsito municipal como la base de regulación normativa sobre el libre traslado de las personas por los medios
conocidos de transporte, así como la garantía de que los movimientos vehiculares, peatonales se desarrollen con base en principios de máxima seguridad
para salvaguardar la integridad física de las personas y la protección de posibles daños en los vehículos u objetos transportables.
3.- Señalizacion vial en las principales calles de las colonias con mayor circulacion tanto vehicular como peatonal.
4.- Implarticion de platicas en las colonias,barrios, comunidades e instituciones educativas del municipio, asi como la distribucion de material informativo en
materia de educacion vial
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
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PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
90 Operativos anuales: Fines
semana en las diferentes
calles del municipio.
Informe de actividades diarias y evidencia fotografica. No. de operativos y apoyos
en beneficio de la población.
192 Reuniones
intermunicipales anualesMinuta de sesion y evidencia fotografica
No. de sesiones
interinstitucionales asistidas.
49 Evaluaciones de control y
confianza para los oficiales y
mandos anuales
Resultados de los examenes No. de notas informativas.
70 Reuniones en las colonias
y comunidades del municipioTarjeta informativa y evidencia fotografica No. de notas informativas.
45 Apoyos con seguridad y
vigilancia en fiestas
patronales de las
comunidades
Bitacora de servicios y Evidencia fotografica
No. De comunidades,
colonias o barrios
beneficiadas/No. De
comunidades, colonias ó
barrios del Municipio X 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $704,077.33
211001 Material de Oficina 10,833.33
211002 Gastos de oficina 7,500.00
214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 5,250.00
PROGRAMA: 0803 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
El municipio cuenta con un diagnostico completo y
actualizado en materia de seguridad publica, que
contempla los factores sociales, culturales, economicos y
urbanos.
El municipio cuenta con un diagnostico completo y
actualizado en materia de seguridad publica que
comtempla los factores sociales, culturales, economicos
y urbanos.
El municipio cuenta con un programa de seguridad
publica
MATERIALES Y SUMINISTROS
El municipio cuenta con un programa de seguridad
publica
El municipio cuenta con un programa de seguridad
publica
La seguridad pública es un aspecto de invaluable importancia para el municipio, disminuir los índices de delincuencia es su principal reto, aunque los
descensos no necesariamente significan una mejora real, razón por la cual es necesario concentrar esfuerzos para evitar todo repunte de los hechos
delictivos. Asimismo, es imprescindible trabajar en el cumplimiento estricto de las normas jurídicas que regulan la convivencia de la sociedad, como la
vigilancia, la investigación, la persecución del infractor y su canalización hacía órganos que sancionen su conducta delictiva.
Asegurar que las acciones de seguridad publica municipal se presten con honestidad, transparencia, compromiso social previllegiando la prevencion del
delito, proteccion de la integridad fisica y los bienes de las personas. Para garantizar la tranquilidad social, abatir la impunidad generar una mayor confianza
ciudadana.
1.- Implementar operativos de vigilancia por zonas, para inhibir actos delictivos y mejorar los tiempos de respuesta de atención en materia de seguridad
publica
2.- Celebrar convenios de colaboración con instituciones relacionadas directamente con el desarrollo de tareas de prevención, a fin de que el problema
delictivo, que afecta gravemente el orden social, pueda enfrentarse de manera conjunta para lograr mejores resultados.
3.- Generar relaciones de confianza entre los vecinos y los policías municipales, garantizando recorridos de vigilancia en colonias y cercanía de elementos
de seguridad para atención inmediata ante llamadas de auxilio al teléfono 74 2 55 20 y 066 llamada de emergencia a nivel nacional.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Impulsar la coordinación, colaboración entre el municipio, los sectores público, social y privado para participar activa y decididamente en la ejecución de
acciones integrales que permitan que continúe siendo un municipio con seguridad, en el que se protegen los derechos, libertades de los ciudadanos, en el
que prevalezca un entorno de orden y paz social
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
221001Alimentación de personas
65,000.00
221002
Alimentación para Personas Derivado de la Prestación de
Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de
reinserción Social y Procuración de Justicia 102,994.00
247001 Artículos metálicos para la construcción 10,000.00
271001 Vestuario y uniformes 500,000.00
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 2,500.00
3000 $109,633.97
312001 Gas 36,125.97
318001 Servicio postal 1,008.00
322002Mantenimiento de aparatos de comunicación y telecomunicacion
20,000.00
339002 Evaluación a Cuerpos de Seguridad 12,500.00
372001 Pasajes terrestres 10,000.00
375001 Viáticos en el país 10,000.00
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 20,000.00
5000 $70,500.00
511001 Muebles de oficina y estantería 10,000.00
523001 Cámaras fotográficas y de video 3,000.00
565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 47,500.00
569001 Otros equipos 10,000.00
$884,211.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
SERVICIOS GENERALES
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
ATENDER AL MAYOR
NUMERO DE CIUDADANOS
AUXILIO A PERSONAS
AUXILIAR A LAS
PERSONAS CUANDO LO
NECESITAN
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $20,590.00
255001 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 7,450.00
271001 Vestuarios y Uniformes 10,240.00
272001 Prendas de Protección 2,900.00
3000 $2,000.00
372001 Pasajes terrestres 1,000.00
375001 Viáticos en el país 1,000.00
5000 $19,500.00
531001 Equipo Medico y de Laboratorio 6,000.00
565001
Equipos y aparatos de Comunicación y
Telecomunicación 13,500.00
$42,090.00
TRANSPORTAR A LAS PERSONAS ENFERMAS QUE
NECESITAN TASLADARSE PARA SU ATENCION
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
SERVICIOS GENERALES
REALIZAR LA PROTECCION EN EL MOMENTO DE AUXILIO
ATENDER A LA CUIDADANIA CUANDO LO NECESITEN
DAR AUXILIO A LOS CIUDADANOS CUANDO NO CUANTEN CON LOS RECURSOS NECESARIOS
DARLE TRANPORTE A LAS PERSONAS QUE NO CUENTAN CON LO NECESARIO PARA REALIZARLO POR CUENTA PROPIA
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
D09 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
PROGRAMA: 0901 PROGRAMA DE EJECUCION DE ACCIONES DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO.
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PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN ATENDER A TODOS LOS
CIUDADANOS DEL
MUNICIPIO PERSONAS
NUMERO DE PERSONAS
QUE NECESITAN APOYO
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $6,110.00
291001 Herramientas menores 5,760.00
298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 350.00
3000 $6,450.00
352001
Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion
educacional y recreativo 6,000.00
357002 Mantenimiento e instalacion de equipos y herramientas 450.00
5000 $4,800.00
532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 4,800.00
$17,360.00TOTAL
BRINDAR LA ATENCIÓN NECESARIA A LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN, CON EL EQUIPO ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
APOYAR A LOS CIUDADANOS EN MOMENTO QUE LO NECESITEN
PROGRAMA: 0905 ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE RIESGO POR ACCIDENTES, ENFERMEDAD Y PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES.
ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CUIDADANOS EN MOMENTOS DE NECESIDAD
DAR ATENCION A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Atender todas las solicitudes
de agua potable en la
cabecera municipal.
Tomas solicitadas.
(Tomas solicitadas / tomas
realizadas)*100
Ampliación de redes de agua
potable.
ml. (Vivierndas sin toma de
agua potabe en el año
evaluado-viviendas sin toma
de agua potable en el año
previo al evaluado/ viviendas
sin toma de agua potable en
año previo al evaluado)*-100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $257,525.00
259001 Otros productos quimicos 189,600.00
256001 Fibras sinteticas, hules, platicos y sus derivados. 53,600.00
272001 Prendas de seguridad y protección personal 14,325.00
3000 $942,295.38
319001 Servicios integrales y otros servicios 85,500.00
326001Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
12,000.00
325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 209,913.38
347001 Fletes y maniobras 20,000.00
357001 Mantenimiento de maquinaria y equipo -
372001 Pasajes terrestres 2,500.00
375001 Viáticos en el país 2,500.00
357002
Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para
Suministro de Agua 200,000.00
392006 Pago de derechos 409,882.00
5000 BIENES MUEBLES, INUEBLES E INTANGIBLES $101,226.00
566001Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios electricos
61,226.00
569001 Otros equipos 40,000.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $100,000.00
853001 Otros convenios 100,000.00
$1,401,046.38
D10 OBRAS PÚBLICAS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de agua potable a través de los programas de ampliación, mantenimiento y modernización de la infraestructura
hidráulica, como nuevas fuentes de abastecimiento, detección de fugas y mejor calidad del agua.
Llevar a cabo el programa de ampliacion de la infraestructura, asi como explorar nuevas fuentes de abastecimiento de agua.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El municipio cuenta con un reglamento de calles, desarrollo
urbano u otro reglamento afin.
El municipio cuenta con un reglamento de calles, desarrollo
urbano u otro reglamento afin.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el buen uso y
cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Programas y acciones con la finalidad de recaudar los ingresos necesarios para generar las acciones, tendientes a complementar el desarrollo social con
base al manejo transparente y responsable de los recursos.
PROGRAMA: 1001 SISTEMA DE AGUA POTABLE
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN Realizar 4 eventos masivo
referente al cuidado del
agua.
Evento Consientizar a los niños
sobre de la importancia y el
cuidado del agua.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $124,800.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 124,800.00
2000 $190,777.05
211001 Material de Oficina 5,747.05
211002 Gastos de Oficina 5,430.00
214001 Material para bienes informáticos 1,600.00
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 160,000.00
298001
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos 18,000.00
3000 $130,310.52
326001 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 16,000.00
329001 Otros arrendamientos 1,000.00
336001Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 5,600.00
353001Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 1,000.00
357002
Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para
Suministro de Agua 106,710.52
5000 $19,500.00
511001 Muebles de oficina y estantería 2,500.00
523001 Cámaras fotográficas y de video 9,000.00
515001 Bienes informáticos 8,000.00
$465,387.57TOTAL
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El municipio cuenta con un reglamento de calles, desarrollo
urbano u otro reglamento afin.
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el buen uso y
cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Debido a que no existe una planeacion en el desarrollo urbano de la ciudad, el crecimiento en zonas no aptas, las fuentes de abastesimiento de agua y los
materiales empleados en la red existente que cuentan con mas de 45 años, son las causas principales de la mala distribucuin del agua en la ciudad.
Fomentar la cultura del uso eficiente del agua.
Establecer el padrón real de usuarios de tomas de agua e implementar y fomentar el pago de los servicios, implementar la instalación de medidores y
tarifas de acuerdo al uso y nivel social.
PROGRAMA: 1002 CULTURA DEL AGUA
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PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Tener un mantenimiento
correctivo en calles y
avenidas de la ciudad.
m2
Hectareas de reservas
territoritoriales disponibles en
el año evaluado/hectareas de
demanda futura de suelo en
el año evaluado.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $316,257.82
221001 Alimentación de Personas 16,000.00
241001 Productos minerales no metálicos 48,000.00
242001 Cemento y productos de concreto 157,011.60
247001 Artículos metálicos para la construcción 51,246.22
248001 Materiales complementarios 24,000.00
298001
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros
equipos 20,000.00
3000 $44,451.00
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 34,451.00
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 10,000.00
5000 $62,000.00
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas 62,000.00
$422,708.82
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el
buen uso y cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Debido a que no existe una planeacion en el desarrollo urbano de la ciudad, el crecimiento en zonas no aptas, las fuentes de abastesimiento de agua y los
materiales empleados en la red existente que cuentan con mas de 45 años, son las causas principales de la mala distribucuin del agua en la ciudad.
Realizar un mantenimiento permanente de avenidas principales y calles, mejorando los tiempos de atención y priorizando las necesidades reales de
carpeteo.
Desarrollar mantenimiento permante preventivo y correctivo en avenidas principales y colonias.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PROGRAMA: 1003 REHABILITACIÓN DE CALLES Y ESPACIOS PÚLICOS
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN Abatir el deficit en el servicio
de drenaje en viviendas
Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Dotar de alcantarillado en
arterias viales para la
conduccion de agua
pluviales. Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Reglamentar las descargas
de tipo comercial e industrial.Documento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
Establecer el padrón de
usurarios de descargasDocumento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $18,882.00
291001 Herramientas Menores 18,882.00
5000 $10,842.32
566001 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 10,842.32
$29,724.32
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
Incrementar la infraestructura de alcantarillado y drenaje, y asu vez implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las
tuberías.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el buen uso y
cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
PROGRAMA: 1004 DRENAJE Y ALCANTARILLADO
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN Abatir el deficit en el servicio
de drenaje en viviendas
Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Dotar de alcantarillado en
arterias viales para la
conduccion de agua
pluviales. Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Reglamentar las descargas
de tipo comercial e industrial.Documento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
Establecer el padrón de
usurarios de descargasDocumento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $183,936.00
613001Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 183,936.00
$183,936.00
PROGRAMA: 1005 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el buen uso y
cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
Incrementar la infraestructura de alcantarillado y drenaje, y asu vez implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las
tuberías.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN Abatir el deficit en el servicio
de drenaje en viviendas
Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Dotar de alcantarillado en
arterias viales para la
conduccion de agua
pluviales. Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Reglamentar las descargas
de tipo comercial e industrial.Documento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
Establecer el padrón de
usurarios de descargasDocumento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $6,300.00
613001Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 6,300.00
$6,300.00
PROGRAMA: 1006 TRANSFORMADOR DE CONTROL TIPO SECO DE .5 KVA
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el buen uso y
cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
Incrementar la infraestructura de alcantarillado y drenaje, y asu vez implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las
tuberías.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN Abatir el deficit en el servicio
de drenaje en viviendas
Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Dotar de alcantarillado en
arterias viales para la
conduccion de agua
pluviales. Vivienda
(Viviendas sin drenaje en el
año evaluado-viviendas sin
drenaje en el año previo
evaluado/viviendas sin
drenaje en el año previo al
evaluado)*-100
Reglamentar las descargas
de tipo comercial e industrial.Documento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
Establecer el padrón de
usurarios de descargasDocumento Marco normatovo en materia
de drenaje y alcantarillado.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $55,264.00
613001Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 55,264.00
$55,264.00
Incrementar la infraestructura de alcantarillado y drenaje, y asu vez implementar un control más estricto de descargas para evitar el deterioro de las
tuberías.
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
PROGRAMA: 1007 REPARACIÓN DE TRASFORMADOR CONVENCIONAL TIPO POSTE DE 75 KVA. Y RESINSTALACION DEL
MISMO EN SISTEMA DE BOMBEO
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el buen uso y
cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Ampliar la cobertura y la calidad del servicio de alcantarillado a través de los programas de control de descargas, ampliación, mantenimiento y
modernización de la infraestructura.
TOTAL
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
El municipio cuenta con disposiciones generales de
observancia para regular el crecimiento ordenado de su
territorio.
INVERSIÓN PÚBLICA
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Proporcionar una recolección
de un 90% y de los
desechos sólidos en el medio
urbano.
Toneladas
Total de toneladas
recolectads/ total de
programado X 100
Brindar un trasporte efectivo
y económico con las 4
unidades vehiculares desde
la recoleccion de los residuos
asta la descarga.
Viajes
No. De unidades destinadas
a la recolección y trasnporte
de los residuos sólidos.
Proporcionar atencion a los
27,070 habitantes y un
ambiente sano, libre de
germenes y desechos
brindando un escenario
agradable.
Habitantes
Total de la población
atendida/total de
poblacionX100.
• Constituir comités ciudadanos de control y vigilancia que coadyuven al control de limpieza en sus colonias.
• Operar el sistema de quejas y denuncias y, en su caso, iniciar procedimientos de información previa y administrativos.
• Priorizar la limpieza en puntos estratégicos del municipio con la participación de brigadas.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
las toneladas para conocer cuantos son los residuos
solidos que se recolectan en aproximación.
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
cuantos viajes realiza las unidades para los residuos
sólidos.
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
cuanto fue la poblacion atendida y si se le brinda buen
servicio.
PROGRAMA: 1101 LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y MANEJO ESPECIAL
D11 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Fortalecer la aplicación de programas y acciones que propicien el adecuado funcionamiento de la infraestructura urbana municipal, en particular la red vial,
el drenaje pluvial, el alumbrado público; la limpieza de las vías públicas, parques, plazas y jardines; la conservación de los centros urbanos, el buen uso y
cuidado de mercados, rastros, centrales, panteones, entre otros espacios públicos.
Mejorar la eficiencia del servicios de recoleccion de basura en el municipio, realizar periodicamente el saneamiento del basurero municipal y baureros
clandestinos para evitar brotes de infeccion, dotar de euaipi de trabajo y de seguridad de personal encargado de la limpia para que se efectuen con
eficiencia el servicio y se puedan evitar problemas de salud.
Dotar a los habitantes, empresas, organizaciones e instituciones, públicas y privadas, de servicios públicos eficientes y suficientes, de calidad, que permitan
un desarrollo económico y social sostenido, fundamentado en el respeto al entorno natural y cultural del municipio, de tal forma que todos los sectores
productivos encuentren condiciones favorables para lograr la máxima expresión en el desempeño de su actividad, buscando su coparticipación tanto en la
aplicación de estrategia, como en la elaboración de programas, proyectos, obras de infraestructura urbana y de servicios.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $48,000.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 48,000.00
2000 $253,438.00
221001 Alimentación de Personas 18,000.00
241001 Productos minerales no metálicos 30,000.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso 10,092.00
247001 Artículos metálicos para la construcción 30,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 46,400.00
271001 Vestuario y uniformes 14,616.00
272001 Prendas de seguridad y protección personal 83,498.00
291001 Herramientas Menores 11,832.00
299001 Refaccionesy accesorios menores otros bienes muebles 9,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES $551,440.00
325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 73,080.00
326001Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
363,480.00
357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 75,000.00
359001 Servicios de jardinería y fumigación 32,400.00
372001 Pasajes en el país 4,000.00
375001 Viáticos en el país 3,480.00
5000 $9,860.00
515001 Bienes informaticos 4,640.00
567001 Herramientas y Máquinas-Herramientas 5,220.00
$862,738.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
SERVICIOS PERSONALES
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Mantener las áreas de
esparcimiento en áreas
confortables, de tal manera
que las familias puedan
disfrutar de dichos espacios
publicos.
Metros cuadrados Area rehabilitado m2 /total
de m2 programados x100
Establecer programa de
saneamietno en rios en un
90% de desechos generados
por la ciudadanía y
mantenimiento.
Metros lineales
Avance real de
saneamiento/avance
programadoX100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES $117,000.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 117,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $343,069.00
211001 Material de Oficina 4,330.00
214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 2,088.00
216001 Material de Limpieza 52,640.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso 1,686.00
245000 Vidrio y productos de vidrio
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 211,133.00
252001 Servicios de jardinería y fumigación 3,000.00
261001Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres
870.00
272001 Prendas de seguridad y protección personal 2,610.00
291001 Herramientas Menores 64,712.00
3000 SERVICIOS GENERALES $183,479.00
325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 56,950.00
326001Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas
111,360.00
357001
Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para
Suministro de Agua 15,169.00
5000 $9,628.00
569001 Otros equipos 9,628.00
$653,176.00
• Dotar de infraestructura, equipo y herramientas necesarias para el mantenimiento y modernización de plazas públicas, parques, jardines y camellones.
• Asegurar que los parques cuenten con un sistema de riego en óptimo estado de funcionamiento y con iluminación adecuada para evitar la inseguridad en
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
cuantos metros cuadrados se ha dado manteniemiento
para brindar un servicio.
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
si se brinda el servicio, y realizar la limpieza.
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
PROGRAMA: 1102 SANIDAD EN RIOS, PARQUES, ESPACIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PÚBLICOS
Mantener, mejorar y construir los parques del Municipio, para que pueda darse el adecuado disfrute de los mismos.
Mantener el cause de los rios limpuios ára evitar contingencias en el municipio, mantener en optimas condiciones esteticas nuestros parques y jardines con
la finalidad que la poblacion los utilice, garantizar en condiciones optimas las estructuras mde monumentos para que puedan ser apreciadas por la
sociedad y refrendar nuestro compromiso de garantizar el buen funancionamiento de todos los inmuebles del Ayuntamineto.
Promover la participación ciudadana activa en la reforestación y conservación de parques y jardines, así como en toda la infraestructura urbana Municipal.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Dar mantenimiento a
luminarias para mantener en
buen estado la red de
alumbrado público Lámparas No. De lámparas reparadas
Instalacion de luminarias
nuevas para ampliar la red
de alumbrado público
Metros lineales No. De lámparas intaladas +
No. De lamparas nuevas por
instalar
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $565,179.00
239001 Otros productos adquiridos como materia prima 43,500.00
246001 Material Eléctrico 481,986.00
247001 Artículos metálicos para la construcción 30,000.00
272001 Prendas de seguridad y protección personal 4,738.00
291001 Herramientas Menores 4,955.00
$565,179.00
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
si se atiende a la población para iluminar a la población.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Hacer más eficiente, rehabilitar, ampliar, modernizar y mejorar el servicio municipal de alumbrado público en beneficio de la ciudadanía.
Mejorar la eficiencia del servicios de recoleccion de basura en el municipio, realizar periodicamente el saneamiento del basurero municipal y baureros
clandestinos para evitar brotes de infeccion, dotar de euaipi de trabajo y de seguridad de personal encargado de la limpia para que se efectuen con
eficiencia el servicio y se puedan evitar problemas de salud.
Darle pronta atencion a las demandas del municipio para realizar la reparacion e isntalacion de lamaras de alumbrado público, ya que con buena
iluminacion en nuestras calles disminmos la inseguridad que las aqueja.
• Mantener en condiciones óptimas la operación de la infraestructura y el equipamiento de alumbrado público; así como su reposición.
• Incrementar la calidad de los servicios de mantenimiento del alumbrado público en las colonias y barrios del municipio.
• Garantizar la participación de la ciudadanía en los programas de ahorro de energía promoviendo que en cada entrada de una casa habitación que dé a la
calle se mantenga encendido un foco durante la noche y que durante el día tengan cuidado de mantener apagadas las luces.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
si se atiende a la población.
PROGRAMA: 1103 ALUMBRADO PUBLICO
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Los sacrificios de animales
(bovinos, porcinos y
ovino/caprinos) para atender
90% de población.
Sacrificios No. De animales
sacrificados real/el total de
programados.
Sacrificar animales (bovinos,
porcinos y ovino/caprinos)
para consumo humano.
Sacrificios No. De animales
sacrificados por raza
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $27,805.00
241001 Productos minerales no metálicos 4,060.00
242001 Cemento y productos de concreto 7,550.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso 800.00
246001 Material Eléctrico 5,200.00
247001 Artículos metálicos para la construcción 4,185.00
254001 Materiales, accesorios y suministros médicos 1,000.00
271001 Vestuario y uniformes 3,210.00
291001 Herramientas Menores 1,800.00
3000 $5,940.00
339001 Estudios e Investigaciones 2,040.00
359001 Servicios de jardinería y fumigación 3,900.00
5000 $7,500.00
515001 Bienes informáticos 7,500.00
$41,245.00
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
cuanta poblacion se cubrio para satisfacer las necesidades
humanas.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
Dotar al Municipio de la infraestructura moderna, necesaria y de calidad para la operación efectiva de un rastro municipal digno para la ciudadanía.
Mejoramiento y rehabilitación del rastro municipal y mejorar los procesos y procedimientos para el sacrificio y faenado de animales para abasto,
almacenamiento, transporte y expendio de animales.
Proporcionar a los usuarios el servicio de corraletas, sacrificio y faenado de animales de acuerdo a las normas oficiales mexicanas en materia para
garanitzar a los habitantes un producto inocuo y de alta calidad sanitaria.
• Proporcionar servicios de sacrificio de ganado mayor y menor, en apego a las normas de sanidad establecidas y observando estrictas medidas de
higiene.
• Mantener y conservar en forma adecuada instalaciones y equipo del rastro municipal.
• Modernizar los equipos e instalaciones y mejorar los sistemas de operación y distribución de los productos del rastro municipal.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
cuanta poblacion se cubrio para satisfacer las necesidades
humanas.
PROGRAMA: 1104 OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SACRIFICIO MUNICIPAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Dar mantenimiento a los
espacios libres del panteos.
Metros cuadrados Area rehabilitado m2 /total
de m2 programados x100
Dar mantenimiento a la
fachada. Metros cuadrados
Area rehabilitado m2 /total
de m2 programados x100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $14,196.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2,996.00
252001 Servicios de jardinería y fumigación 3,000.00
291001 Herramientas Menores 8,200.00
6000 $75,900.00
614001División de terrenos y construcción de obras de urbanización
75,900.00
$90,096.00
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
Obtener espacios para ofrecer mayores servicios funerarios a la población.
Crear un nuevo espacio para el panteón municipal, y preservar las instalaciones del ya existente, dándoles funcionalidad y mantenimiento.
• Localizar superficies a futuro para ampliación del panteón ya existente.
• Reforzar la eficiencia en la aplicación de los recursos humanos, económicos y materiales a fin de contar con el equipo de trabajo necesario para la
prestación del servicio.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del panteón a cargo del municipio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
si se brinda un buen servicio en los espacios libres que
tiene el panteon.
El área de Servicios Públicos Municipales necesita conocer
a cuantos metros de fachada se le brindo el mantenimiento.
Garantizar el espacio suficiente en condiciones dignas y de salubridad en el panteón municipal y que se encuentren en óptimo estado de conservación,
funcionamiento de los servicios y cuenten con la vigilancia necesaria que permita la seguridad de los ciudadanos, así como la recuperación de los espacios
otorgados de manera temporal.
PROGRAMA: 1105 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PANTEÓN MUNICIPAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
PROPORCIONAR A LAS 75
ESCUELAS QUE
CORRESPONDEN A
NUESTRO MUNICIPIO
APOYOS PARA EL
REMOZAMIENTO DE LAS
INSTALCIONES.
APOYOS
No. DE PROYECTOS
APROBADOS Y MONTO
PARA EL APOYO A LAS
INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN BÁSICA
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $38,416.00
211001 Material de Oficina 19,416.00
211002 Gastos de oficina 7,000.00
214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 2,000.00
221001 Alimentación de Personas 6,000.00
246001 Material Eléctrico 4,000.00
3000 $146,600.00
329001 Otros arrendamientos 40,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 1,700.00
372001 Pasajes terrestres 3,000.00
375001 Viáticos en el país 6,000.00
381001 Gastos de Ceremonial 6,400.00
382001 Gastos de orden social y cultural 89,500.00
4000 $973,378.00
442001 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 880,128.00
443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 93,250.00
5000 $3,500.00
519001 Equipo de administración 3,500.00
$1,161,894.00
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
SE PRETENDE DAR APOYO A LA TOTALIDAD DE
ESCUELAS QUE ESTAN A NUESTRO CARGO CON LA
FINALIDAD QUE LAS INSTALACIONES ESTEN EN
PERFECTO ESTADO Y QUE PUEDAN SER UTILIZADAS
PARA EL DESAROOLO DE LOS ALUMNOS, ES POR
ELLO QUE SE PRETENDE DISTRIBUIR EL RECURSO DE
MANERA PROPORCIONAL AL NÚMERO DE ALUMNOS
CON LOS QUE CUENTA CADA ESCUELA.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL
COLABORAR EN EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ÁREAS DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE ESTA
LOCALIDAD
ANTE LA NECESIDAD DEL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ES IMPORTANTE LA INTERVENCIÓN DEL
ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA COMO APOYO PARA DICHO MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS
AULAS Y ESCUELA EN GENERAL, ES POR ELLO QUE SE DEBE PROGRAMAR UN MAYOR PRESUPUESTO ENFOCADO AL APOYO EN MEJORA Y
SANEAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES PARA REDUCIR EL DETERIORO CONSTANTE.
GENERAR UN PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONSISTENCIA AL PROPÓSITO DE
GARANTIZAR ESPACIOS ESCOLARES, DEPORTIVOS Y CULTURALES, DIGNOS Y DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES Y
CARACTERISTICAS MUNICIPALES
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES QUE O REQUIERAN EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y
FEDERALES.
PROGRAMA: 1204 APOYO Y AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
D12 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
PE-07
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Generar 100 el numero de
empleos generados en el
municipio.
Númerico No. de empleos generados
del año actual
Gestionar 15 apoyos a
emprendedores hasta que
finalice el año 2015
Númerico No. De apoyos a
emprendedores gestionados
Generar 10 nuevos negocios
mediante el apoyo a
proyectos hasta que finalice
al año 2015.
Númerico No. De negocios generados
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $6,000.00
221001 Alimentación a personas 6,000.00
3000 $25,440.00
329001 Otros arrendamientos 6,800.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 10,200.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 3,000.00
372001 Pasajes terrestres 4,000.00
375001 Viáticos en el país 1,440.00
$31,440.00
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Refleja los resultados respecto a el numero de empleos
generados en el municipio.
Mide los resultados finales de los apoyos otorgados a la
población.
Mide los resultados finales de los apoyos otorgados para la
apertura de nuevos negocios.
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
Crear, mantener y ampliar la infraestructura que propicie un proceso de crecimiento estable a nivel municipal, con base a proyectos, programas,
capacitacion y modernizacion de procesos y herramientas labores, planes integrales que contemplen en el corto, mediano y largo plazo la activación de la
economía y eficientando la mano de obra para mejorar la competitivad.
Considerando que el municipio esta en constante crecimiento economico y poblacional y que a su vez la mayoria de las empresas trabajan en base a
experiencia y conocimientos heredados, es necesaria la capacitación y modernizacion en cuanto a sus procesos de producción y herrmanientas de trabajo
se refiere, para lograr que la calidad de productos ofrecidos en el muicipio sea mejor y de esta manera elevar la competitividad en el sector para generar
más empleos.
MATERIALES Y UTILES
Impulsar la modernización de la infraestructura productiva del municipio fomentando la transformación de la planta actual a traves de la vinculacion y
concertacion instituciones estatales, gubernamentales y federales.
Promover a las pequeñas, medianas y grandes empresas diferentes créditos que la banca comercial ofrece y otras instancias de financiamiento.
Apoyar las iniciativas de inversión y proyectos industriales para la instalación de micro, pequeñas y medianas empresas.
Apoyar con espacios y créditos a emprendedores municipales, mediante la exposicion de ferias de productos regionales.
Fomentar el trabajo conjunto del sector, el trabajo conjunto con que las dependencias y organismos del sector público y privado para fortalecer y ampliar la
planta productiva. Consertar con instituciones publicas y privadas
para el otorgamiento de capacitaciones a empresas establecidas y promover becas de capacitacion para trabajadores desempleados.
Dar seguimiento a los convenios de colaboracion que suscribe el municipio con otras instituciones y ejecutar las actividades necesarias para su
cumplimiento.
PROGRAMA: 1303 INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y OPCIONES PRODUCTIVAS
D13 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Generar 100 el numero de
empleos generados en el
municipio.
Númerico No. de empleos generados
del año actual
Gestionar 10 apoyos a
empresas ya establecidas
hasta que finalice el año
2015
Númerico No. De apoyos a
emprendedores otorgados.
Tramitar 15 proyectos que
generen el autoempleo hasta
finalizar el año 2015.
Númerico
No. De proyectos tramitados
en el año actual - No. De
proyectos tramitados en el
año anterior
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $11,928.00
211001 Material de Oficina 2,581.00
211002 Gastos de Oficina 7,847.00
214001Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 1,500.00
$11,928.00
Mide los resultados finales de los apoyos otorgados a la
población.
Refleja los resultado de las solicitudes atendidas por la
Dirección en cuanto a proyectos de autoempleo.
MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL
PROGRAMA: 1305 EMPLEO
Contribuir al desarrollo y fomento de la economía del municipio, facilitando la inversión directa, la apertura de nuevas empresas, permanencia de las
existentes y generación de nuevos empleos.
Debido al crecimiento demográfico del municipio y la falta de oportunidades laborales por escolaridad minima, es necesario fomentar el autoempleo y la
capacitación en la poblacion para lograr que la calidad de
productos ofrecidos en el muicipio sea mejor y de esta manera elevar la competitividad y generar más empleos.
Apoyar las iniciativas de inversión y proyectos industriales para la instalación de micro, pequeñas y medianas empresas, que permitan el crecimiento del
municipio y a su vez sirvan com generadoras de empleo.
Promover a las pequeñas, medianas y grandes empresas diferentes créditos que la banca comercial ofrece y otras instancias de financiamiento.
Ofrecer espacios accesibles para atender y capacitar a los ciudadanos que buscan una oportunidad laboral, además de vincularlos con el sector industrial,
comercial y de servicios, aprovechando las distintas herramientas tecnológicas. Organizar ferias y/o brigadas de empleo,
donde participen empresas que cuentan con vacantes y reducir los costos de traslado de quienes buscan un trabajo, ofreciendo opciones a personas con
discapacidad y de la tercera edad. Impulsar proyectos, capacitaciones, foros de inversión, exposiciones
empresariales y convenios que garanticen el desarrollo de micros y pequeñas empresas en el Municipio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Refleja los resultados respecto a el numero de empleos
generados en el municipio.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $133,893.87
113001 Sueldos 133,893.87
2000 $72,485.00
211001 Material de Oficina 9,970.00
211002 Gastos de Oficina 1,709.00
212001 Materiales y útiles de impresión y reproducción 10,000.00
214001Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos37,110.00
221001 Alimentación de persona 13,696.00
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
MATERIALES Y SUMUNISTROS
SERVICIOS PERSONALES
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
PROGRAMA: 1404 PROGRAMA PARA LA PLANEACION DE ACCIONES Y OBRAS A EJECUTAR DENTRO DEL MUNICIPIO DE
ACUERDO AL COPLADEM, DEBIAMENTE SANCIONADO POR LA H. ASAMBLEA MUNICIPAL, Y EN FUNCION DEL PLAN
MUNICIPAL DE DESARROLLO
D14 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
261001 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres -
3000 $685,782.30
325001 Arendamiento de vehículos 50,620.98
331003 Servicios de consultoría y asesoría 375,000.00
333001 Servicios de informática 3,000.00
334001 Capacitación 143,747.32
336001 Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 1,000.00
339003 Servicios Integrales 56,028.00
355001 Mantenimiento de vehículos 20,000.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales 5,986.00
372001 Pasajes terrestres 20,000.00
375001 Viáticos en el país 10,400.00
5000 $295,000.00
511001 Muebles de oficina y estantería 4,000.00
515001 Bienes informáticos 106,000.00
523001 Camaras fotograficas y de video 10,000.00
565001 Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación 25,000.00
569001 Otros equipos 50,000.00
591001 Software 100,000.00
6000 $16,327,997.70
611001 Edificación habitacional 3,056,464.10
612001 Edificación no habitacional 4,299,544.75
613001Construcción de obras para el abastecimiento de agua,
petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones2,125,366.40
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 6,846,622.45
$17,515,158.87TOTAL
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $3,387,963.42
612001 Edificación no habitacional 3,387,963.42
$3,387,963.42TOTAL
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 1417 MEJORAMIENTO DE UN AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA ESTUARDO" CURSO COMUNITARIO CLAVE
13KJN1681W
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $1,098,690.13
612001 Edificación no habitacional 1,098,690.13
$1,098,690.13
PROGRAMA: 1418 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 157 CLAVE 13DTV0249O
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $994,824.36
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 994,824.36
$994,824.36
PROGRAMA: 1419 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRINCIPALES
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $767,752.17
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 767,752.17
$767,752.17
PROGRAMA: 1420 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE "GIRASOLES" DEL BARRIO LA CAMELIA
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $748,936.20
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 748,936.20
$748,936.20
PROGRAMA: 1421 AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE "GIRASOLES" DEL BARRIO LA CAMELIA
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $647,872.91
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 647,872.91
$647,872.91
PROGRAMA: 1422 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO BARRIO ARRIBA
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $578,283.05
612001 Edificación no habitacional 578,283.05
$578,283.05
PROGRAMA: 1423 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PEDRO MARIA ANAYA" CLAVE
13DPR0848M
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $415,030.73
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 415,030.73
$415,030.73
PROGRAMA: 1424 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES "PENSAMIENTO" Y "BUGAMBILIAS" COLONIA LOMA
BONITA
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $180,176.14
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 180,176.14
$180,176.14
PROGRAMA: 1425 AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO ARRIBA
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $155,850.87
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 155,850.87
$155,850.87
PROGRAMA: 1426 AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA LOMA
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $154,552.87
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 154,552.87
$154,552.87
PROGRAMA: 1427 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO "VALLE ESCONDIDO", COLONIA BOSQUES DEL PARAISO 2DA
SECCIÓN
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $130,299.05
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 130,299.05
$130,299.05
PROGRAMA: 1428 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ER ETAPA
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
La elaboración de 40
expedientes tecnicosExpediente
Expedientes elaborados /
total de expedientes *100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
6000 $1,200,000.00
614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 1,200,000.00
$1,200,000.00
PROGRAMA: 1429 FINIQUITO DE LA OBRA CON NUMERO DE CONTRATO LO-813081952-N1-2015 DENOMINADA
"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SEGUNDA ESTAPA UBICADA EN ZACUALTIPÁN: BARRIOS DEL VENTERO, FELIPE ANGELES,
VISTA HERMOSA, LAS CUEVAS, FRACCIONAMIENTO HIDALGO, EL PEÑON Y SIELA DEL MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE
ÁNGELES, HGO."
Fortalecer la ejecución de obra pública municipal en materia de infraestructura, equipamiento urbano que propicien el mejoramiento de las condiciones
generales de bienestar del municipio, ya sea a traves de la dotación adecuada de servicios básicos, del equipamiento, edificación de las instalaciones
donde se prestan los servicios públicos, de la urbanización, construccion de calles, caminos, así como de todas aquellas obras que contribuyan al bienestar
económico y social de la población.
Es sin duda uno de los principales rubros para impulsar el desarrollo municipal, ya que comtempla todo trabajo que realiza el ayuntamiento, por si o a
traves de terceros, con recursos propios o mediante convenios con otras instituciones públicas federales o estatales, consistente en construir, instalar,
conservar, mantener, reparar y demoler bienes inmuebles o instalaciones públicas municipales. Por ello es de vital importancia planificar su ejecución con
criterios de transparencia, eficiencia, racionalidad a efecto de garantizar la creación, la mejora de la infraestructura necesaria para propiciar el crecimiento
económico y social del municipio
Fortalecer la estrategia de construcción, modernización de la infraestructura en el municipio a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la poblacio a
los servicios básicos, asi como contribuir a la integracion de sus distintas comunidades; mantener en buen estado la infraestructura de comunicaciones
existente para contar con un sistema carretero seguro, rapido y eficaz que garantice el transporte de pasajeros, de bienes entre diferentes municipios y
comunidades, así como, corresponzabilizar a los municipios en las actividades referentes al mantenimiento, conservación, reconstrucción, pavimentacion y
modernizacion de las vias de comunicacion.
1.- Promover la correcta planeacion de la obra pública, para que los habitantes con mayores necesidades se vean beneficiados de manera prioritaria.
2.-Impulsar una correcta planeacion de la obra pública y equipamiento urbano, para la correcta aplicación de los recursos propios del ayuntamiento; a
través de las sesiones plenarias del COPLADEM. 3.-Impulsar la creacion de los comites de
obra ciudadanizada que en forma conjunta con el ayuntamiento propongan, planeen y vigilen la ejecución de la obra pública que se genere en el municipio.
4.-Incrementar los entronques de drenaje sanitario en beneficio de las familias que carecen de este servicio.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Se calcula dividiendo la cantidad de expedientes
elaborados entre el total de expedientes que se tienen
como meta por 100 obteniendo asi el porcentaje de
expedientes que se logran durante el año.
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META LINEA BASE UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
DENOMINACIÓN Y
EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Gestionar y entregarles,
a mas familias, apoyos
dirigidos a mejorar y
eficientar la
productividad del
campo.
Se entregan en promedio al año mas de 30 apoyos
a diferenetes familias de diferentes programas.
Número de apoyos
Agropecuarios.
Entregar 5% mas de
apoyos dirigidos a
productores
agropecuarios del
municipio de
Zacualtipán, en un año.
La Dirección de
Agricultura gestiona y
entrega cada año mas
apoyos a mas
productores
agropecuarios para
mejorar las actividades
del campo.
Fortalecer las cadenas productivas, los canales de comercialización, las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y
acuícolas en cada uno de sus eslabones para mejorar la productividad; incluso mediante la agregación de valor a los productos
generados, para incrementar su participación en el mercado local, municipal de ser posible a nivel regional, por ende mejorar la
situación económica, nutricional, social y productiva de este sector.
El desarrollo rural es el proceso de capitalización humana, social, ambiental y productiva que garantiza la constitución de una
sociedad rural donde los campesinos, el Municipio, los empresarios locales y regionales se constituyan en actores de la
transformación que se requiere para lograr el mejoramiento permanente en la calidad de vida de la población a la promoción de
la no degradación de la base de los recursos naturales, que permitan la armonía y mejora del potencial agro ecológico presente
y futuro.
1. Gestionar apoyos de Inversion que el Estado y la Federacion ofrezcan, para proyectos encaminados a mejorar la
productividad Agropecuaria. 2.
Capacitar constantemente al Director en cuanto a la formulacion y evaluación de solicitudes, expedientes, y proyectos
técnicos. 3.
Impulsar en la ciudadanía y autoridades de Zacualtipán de Ángeles, una cultura en cuanto al hecho de que el sector
Agropecuario requiere mayores apoyos e interés. 4.
Propiciar un cambio tecnológico mediante asistencia técnica, investigación y acompañamiento en todo momento. 5.
Coadyuvar con el desarrollo sustentable y sostenible para que los seres humanos podamos coexistir en equilibrio con la
naturaleza y principalmente para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de disfrutar de un mejor lugar donde vivir.
PROGRAMA: 1501 APOYO A LA INVERSION E INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, CON INNOVACION, INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO (SAGARPA, SEDAGROH, SEDESOL)
D15 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
1. Impulsar la creación de Asociaciónes de Unidades Económicas de Producción que permitan incrementar las fortalezas para
solicitar financiamientos 2. Dar a
conocer de manera clara y presiza, además de, aplicar de manera correcta las Reglas de Operación, Normas y Leyes a favor
del Sector Agropecuario, para mejorar el bienestar de los productores, en sus diferentes ambitos ( social, económico,
nutricional, cultural, emocional, productivo, entre otros). 3. Actualizar de
manera permanente y equitativa el padrón de productores agrícolas y pecuarios, así como superficies susceptibles de
aseguramiento y potencialidad, para diagnosticar al sector, en base a la normativa de los programas institucionales.
4. Evaluar el impacto y la cobertura social, económica y ambiental de los proyectos del campo. 5.
Reorientar los recursos y acciones de apoyo al campo, de acuerdo a pertinencia y viabilidad.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
Elaborar el “Programa
de Fomento
Agropecuario” y
actualizarlo cada año.
Se cuenta con un programa Operativo Anual del año
anterior. Programa Operativo.
Creación de un
Programa Operativo
para fomentar y mejorar
las actividades
agrícolas, ganaderas,
forestal y pesca, en el
Municipio de
Zacualtipán, para
mejorar la calidad de
vida de las familias con
actividades
agropecuarias, entre el
mes de enero y febrero
de cada año.
El Municipio, a través
de la Dirección de
Agricultura, cuenta con
un Programa Operativo
enfocado a fomentar
las actividades
agropecuarias,
forestales y de pesca
que se desarrollen en
su territorio.
Creación de nuevas
Unidades Económicas
Productivas al año,
mediante capacitación y
asistencia técnica.
Se tiene un 5% de incrmento de la retencion de la
inversion para la creacion de nuevas Unidades
Económicas.
Número de Unidades
Economicas
Productivas.
Incrementar la
retención de la
inversión del sector
primario, mediante la
creación de nuevas
Unidades Economicas
Productivas, con la
finalidad de mejorar las
condiciones de
producción de las
actividades
agropecuarias en el
municipio de
zacualtipan en el año
2016.
El municipio cuenta con
atracción e inversión
del sector primario.
Realizar al menos 8
sesiones ordinarias de
Consejo Municipal para
el Desarrollo Rural
Susentable.
Se realizan anualmente 7 sesions de Consejo
Municipal.
Número de Sesiones
de Consejo.
Realizar al menos 8
reuniones ordinarias
dentro del Consejo
Municipal para el
Desarrollo Rural
Sustentable, con la
participación de
Consejeros Municipales
de Zacualtipán en el
año 2016.
El municipio cuenta con
un Consejo
Agropecuario, con la
participación de actores
de las diferentes
cadenas productivas
que sesione
mensualmente.
Actualizar cada año el
Diagnóstico
Agropecuario, en el
seno del Consejo
Municipal.
Se tiene un diagnostico del año anterior. Diagnóstico.
Actualizar el
Diagnóstico de
Desarrollo Agrícola del
Municipio de
Zacualtipán, en el
primer trimestre de
cada año.
El municipio cuenta con
un diagnóstico
actualizado de las
actividades del sector
Agrícola, que se
desarrollan en su
territorio.
Actualizar cada año el
Diagnóstico
Agropecuario, en el
seno del Consejo
Municipal.
Se tiene un diagnostico del año anterior. Diagnóstico.
Actualizar el
Diagnóstico de
Desarrollo Pecuario del
Municipio de
Zacualtipán, en el
primer trimestre de
cada año.
El municipio cuenta con
un diagnóstico
actualizado de las
actividades del sector
Pecuario, que se
desarrollan en su
territorio.
Actualizar cada año el
Diagnóstico
Agropecuario, en el
seno del Consejo
Municipal.
Se tiene un diagnostico del año anterior. Diagnóstico.
Actualizar el
Diagnóstico de
Desarrollo de
Acuacultura y Pesca
del Municipio de
Zacualtipán, en el
primer trimestre de
cada año.
El municipio cuenta con
un diagnóstico
actualizado de las
actividades del sector
de Acuacultura y pesca,
que se desarrollan en
su territorio.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
Contar con uno o más
convenios de
colaboración con
Instituciones del nivel
federal, estatal o
municipal afines al
sector Agropecuario
Solo se cuenta con un convenio de colaboración y
un acuerdo con gobioerno del estado de Hidalgo. Convenio.
Incrementar la
coolaboración con
instituciones a fines al
Desarrollo
Agropecuario mediante
firma de Convenios de
colaboración para
promover y mejorar las
actividades propias del
sector primario
(agropecuario) en el
Municipio de
Zacualtipán de
Ángeles.
El municipio cuenta por
lo menos con un
convenio vigente con
otras instancias para
promover y fomentar
las actividades de
agricultura, ganadería,
forestal y pesca que se
desarrollen en su
territorio.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $30,539.00
211001 Material de Oficina 2,178.00
211002 Gastos de Oficina 1,781.00
214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 600.00
221001 Alimentación a personas 19,000.00
222001 Alimentos a animales 6,980.00
3000 $45,560.00
325001Servicio de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2,000.00
329001 Otros arrendamientos 9,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 1,000.00
334001 Servicio de capacitación 7,800.00
347001 Fletes y Maniobras 2,400.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales -
372001 Pasajes terrestres 9,800.00
375001 Viaticos en el país 10,000.00
379001 Otros servicios de hospedaje y alimentación 3,560.00
3000 $1,036.00
511001 Muebles de oficina y estantería 1,036.00
77,135.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE
TOTAL
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
REFORESTAR 1
HECTAREA HECTAREA
No de arboles área del
terreno x 100arboles x area
del terreno
CUBRIR CON EL 20 % DE
SEÑALAMIENTOS PARA EL
CUIDADO DEL MEDIO
AM,BIENTE
SEÑALAMIENTO No de señalamientos /No de
colonias
LIMPIEZA EN LAS CALLES
DEL MUNICIPIO CON
AYUDA DE INSTITUCIONES
PUBLICAS
CALLES No de personas/ No de
calles x 100
EVENTOS CULTURALES PROGRAMA No de programas/ No de
evento x 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL1000 $39,600.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 39,600.00
2000 $63,015.00
211001 Material de Oficina 3,271.00
211002 Gastos de Oficina 4,484.00
214001
Materiales, utiles y combustibles para el procesamiento de
bienes informaticos 280.00
216001 Material de limpieza 2,430.00
218002 Identificadores e iconos de señalización 27,550.00
221001 Alimentación de Personas 5,000.00
231003 Productos forestales 10,000.00
244001 Madera y productos de madera 10,000.00
291001 Herramientas menores -
3000 $9,635.00
325001Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
2,785.00
353001 ;Mantenimiento de bienes informáticos 450.00
372001 Pasajes terrestres 5,750.00
375001 Viáticos en el país 400.00
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 250.00
$112,250.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PARA RECUPERAR AREAS QUE HAN SIDO
MODIFICADAS POR ACTIVIDADES ANTROPOGENICAS
IDENTIFICAR AREAS DENTRO DEL MUNICIPIO QUE
NECESITEN DE UN CUIDADO ESPECIAL
MANTENER LIMPIAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO
PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS PERSONALES
Controlar las actividades, programas de crecimiento para no agredir al planeta, conservando su biodiversidad, reduciendo la polución ambiental Yel cambio
climático
Mejorar la observancia del marco legal ambiental y la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno, a fin de promover una implementación más
eficiente de los programas de protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Generar las políticas públicas que se requieran para garantizar un desarrollo sustentable. desarrollar proyectos tecnológicamente apropiados,
económicamente viables y socialmente aceptables, que conserven la tierra, el agua, los recursos genéticos d ela flora y la fauna, y que no degraden el
medio ambiente.
Establecer programas de participación ciudadana en la que se transmitan conocimientos y se generen acciones que propicien la adopción de hábitos
ecológicos en la comunidad.
PROGRAMA: 1602 ORDENAMIENTO ECOLOGICO
D16 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Incrementar a 300, el número
de beneficiarios al programa
PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES
Personas
Numero de a Adultos
Mayores en el Municipio / el
numero de Adultos
incorporados x 100
Reducir el 5 % del índice de
pobreza de las beneficiarias
del programa PROSPERA
Personas
Numero de familias de alta
marginación / en numero de
famílias incorporadas x 100
Instalar 300 estufas
ecológicas en comunidades
de alta marginación
Solicitudes
Numero de solicitudes
recividas / el numero de
estufas instaladas x 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $20,093.12
211002 Gastos de oficina 19,186.00
214001 Material para bienes informaticos 907.12
3000 SERVICIOS GENERALES $25,380.00
329001 Otros arrendamientos 10,260.00
372001 Pasajes terrestres 6,720.00
375001 Viaticos en el país 2,400.00
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 6,000.00
5000 MATERIALES Y SUMINISTROS $7,000.00
515001 Bienes informáticos 7,000.00
TOTAL $52,473.12
Instalar las estufas a las familias de alta marginación que
más lo nesesiten.
Implementar programas de atención integral a los sectores más bulnerables con extrema pobreza y muy alta marginación.
Promover las bases institicionales y materiales necesarias para proporcionar a las familias plena equidad al bienestar, con énfasis en los sectores que
padecen marginación y desigualdad . El compromiso es preservar en todas las famílias sus derechos y asegurar su acceso equilibrado a la salud, la
educación, la capacitación, el empleo, en un ambiente sano.
Fortalecer las políticas sociales dirigidas a grupos vulnerables con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de
corresponsabilidad en la planeación y ejecución de los recursos monetarios , dando seguimiento, evaluación y transparencia.
PROGRAMA: 1703 PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES ESTATALES Y FEDERALES
D17 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Impulsar acciones que contribuyan a la equidad, beneficien el desarrollo intrgral de las famílias, promoviendo su incorporación en la vida productiva, social
y cultural.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Actualmente se cuenta con un padrón de 2000
benediciarios y se pretende alcanzar los 2,300 beneficiarios
para este año 2016.
Actualmente se cuenta con un padron de 2,500 familias
beneficiadas y se pretende mejorar su condicion de vida a
125 familias.
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Incrementar a 300, el número
de beneficiarios al programa
PENSIÓN PARA ADULTOS
MAYORES
Personas
Numero de a Adultos
Mayores en el Municipio / el
numero de Adultos
incorporados x 100
Reducir el 5 % del índice de
pobreza de las beneficiarias
del programa PROSPERA
Personas
Numero de familias de alta
marginación / en numero de
famílias incorporadas x 100
Instalar 300 estufas
ecológicas en comunidades
de alta marginación
Solicitudes
Numero de solicitudes
recividas / el numero de
estufas instaladas x 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $17,763.00
211001 Material de Oficina 6,563.00
214001Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 1,200.00
221001 Alimentación de Personas 10,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES $38,900.00
322001 Arrendamiento de edificios 20,000.00
329001 Otros arrendamientos 18,300.00
353001Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
600.00
TOTAL $56,663.00
Actualmente se cuenta con un padrón de 2000
benediciarios y se pretende alcanzar los 2,300 beneficiarios
para este año 2016.
Actualmente se cuenta con un padron de 2,500 familias
beneficiadas y se pretende mejorar su condicion de vida a
125 familias.
Instalar las estufas a las familias de alta marginación que
más lo nesesiten.
Implementar programas de atención integral a los sectores más bulnerables con extrema pobreza y muy alta marginación.
Promover las bases institicionales y materiales necesarias para proporcionar a las familias plena equidad al bienestar, con énfasis en los sectores que
padecen marginación y desigualdad . El compromiso es preservar en todas las famílias sus derechos y asegurar su acceso equilibrado a la salud, la
educación, la capacitación, el empleo, en un ambiente sano.
Fortalecer las políticas sociales dirigidas a grupos vulnerables con la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco de
corresponsabilidad en la planeación y ejecución de los recursos monetarios , dando seguimiento, evaluación y transparencia.
Impulsar acciones que contribuyan a la equidad, beneficien el desarrollo intrgral de las famílias, promoviendo su incorporación en la vida productiva, social
y cultural.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PROGRAMA: 1704 PROGRAMA DE EJECUCION Y CALENDARIZACION DE LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES
PE-07
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
REALIZAR DOS EVENTOS
EN 12 MESES
DENOMINADOS CARNAVAL
Y EXPO FERIA CON UNA
ALTA AFLUENCIA
TURISTICA Y DERRAMA
ECONOMICA CON
EVENTOS DE MAYOR
ATRACCION.
NUM DE EVENTOS
NO DE EVENTOS
PROGRAMADOS/ NO
DE EVENTOS
APROBADOS X 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $33,451.00
211001 Material de Oficina 4,162.00
211002 Gastos de Oficina 1,320.00
221001 Alimentación de Personas 12,000.00
Promover la participación de ciudadanos y gobierno municipal para lograr una imagen de embellecimiento a la cabecera municipal y comunidades.
Consolidar al turismo en el municipio como una oferta segura, atractiva y con servicios de calidad. Promover la afluencia turística estatal, nacional e
internacional hacia el municipio. Atraer nuevas fuentes de financiamiento y capitales de inversión para el desarrollo del sector. Fomentar el turismo social
orientado a estudiantes, familias y otros sectores de la población, aprovechado los paisajes naturales, museos o lugares históricos municipales.Organizar y
llevar a cabo los eventos culturales del municipio como son carnaval y expo feria, fiestas independientes.
SE BUSCA ESTABLECER EVENTOS PARA CONSOLIDAR
AL TURISMO EN EL MUNICIPIO COMO UNA OFERTA
SEGURA ATRACTIVA Y CON SERVICIOS DE CALIDAD.
EVENTOS DE ALTO IMPACTO EN LA POBLACION.
MATERIALES Y SUMINISTROS
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Promover el turismo como un sector fundamental para potenciar el desarrollo, atraer inversiones y generar empleos permanentes bien remunerados. Para
ello, se buscará contar con una oferta turística integradora, sustentable que atienda las necesidades del lugar, destacando principalmente el ecoturismo;
turismo de aventura, recreación, esparcimiento; turismo de negocios y el de fomento cultural.
La promoción de los servicios turísticos es parte importante generador en el detonante económico impulsor del desarrollo específicamente regionalizado,
dividido para sectores sociales diferentes quienes dentro de sus posibilidades pueden escoger específicamente destinos turísticos desde trasatlánticos
hasta eco turísticos ubicados en municipios y comunidades pequeños que ofrecen sus servicios dentro de una diversidad acorde a gustos y presupuestos.
Importante es señalar que el turismo es un sector generador de empleo y multiplicador de divisas fortalecedoras de nuestra economía nacional, por lo cual
definitivamente se tiene que apoyar para obtener destinos turísticos de calidad, entendiendo con ello carreteras seguras, carreteras limpias, carreteras con
señalamientos adecuados, carreteras en optimo estado, hoteles y restaurantes certificados, bosques, estéticamente tratados que garanticen el
embellecimiento natural, garantizando la satisfacción del turista.
Fortalecer, difundir y adquirir un status optimo en el tema turístico que garantice el apoyo federal, estatal, la inversión privada, el empleo y el desarrollo,
para beneficio especifico del municipio de Zacualtipán de Ángeles Hidalgo, de tal manera se contribuirá en el rubro turístico nacional.
PROGRAMA: 1801 FERIA Y FESTIVIDADES REGIONALES
D18 DIRECCIÓN DE TURISMO
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
246001 Material Eléctrico 321.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 10,000.00
274001 Productos textiles 4,500.00
293001
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de
administración, educacional y recreativo 1,148.00
3000 $674,530.96
311001 Servicio de Energía Eléctrica 3,000.00
329001 Otros arrendamientos 44,499.96
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 7,500.00
353001Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos
550.00
362001
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios10,000.00
372001 Pasajes terrestres 6,000.00
375001 Viáticos en el país 2,700.00
382001 Gastos de orden social y cultural 600,281.00
4000 $60,000.00
441002
Premios, recompensas pensiones de gracia y pension recreativa
estudiantil60,000.00
$767,981.96
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
REGULAR EL COMERCIO
ESTABLECIDO QUE SE
DESARROLLA DENTRO DE
LA CABECERA MUNICIPAL,
DE ENERO A DICIEMBRE
DEL AÑO 2015, EN UN 20 %
NUMERICO
NO. DE COMERCIO
ESTABLECIDO / NO. DE
COMERCIO REGULADO *
100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $8,380.00
211001 Material de Oficina 3,380.00
221001 Alimentanción de personas 5,000.00
3000 $13,712.00
329001 Otros arrendamientos 3,712.00
372001 Pasajes terrestres 5,000.00
375001 Viáticos en el país 5,000.00
5000 $15,900.00
511001 Muebles de oficina y estantería 4,200.00
515001 Bienes informáticos 11,700.00
$37,992.00
CUANTIFICA EL NUMERO DE COMERCIOS QUE SE
PRETENDEN REGULAR DURANTE EL PRESENTE AÑO
(2015), EN BASE AL NUMERO DE COMERCIO
REGULADO EN EL AÑO ANTERIOR (2014) AL
CORRIENTE X 100.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
PROGRAMA: 1904 REORDENAMIENTO Y CONTROL DEL COMERCIO EN GENERAL
ACTUALIZAR POR GIROS COMERCIALES, POR GREMIO DE ORGANIZADORES DE COMERCIO AMBULANTE, ASI COMO DE CADA COLONIA DE LA
CABECERA MUNICIPAL PARA DAR EQUILIBRIO A LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIOS NUEVOS, BUSCANDO UNA COMPETENCIA LEAL
LA CABECERA MUNICIPAL HA TENIDO EN LOS ULTIMOS AÑOS UN CRECIMIENTO ACELERADO EN EL COMERCIO SEMIFIJO, AMBULANTE, POR
LO QUE SE REQUIERE UNA REGULARIZACIÓN, REGLAMENTACIÓN, QUE ORDENE A LA VIA PUBLICA, CON PLENO RESPETO A LA IMAGEN
URBANA, ENTRADAS DE COMERCIOS ESTABLECIDOS, BANQUETAS, ENTRADAS PRINCIPALES Y AREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR
RESTRINGIDAS.
PROMOVER ACCIONES, OBRAS QUE FORTALEZCAN EL COMERCIO LOCAL, REGIONAL CON VISIÓN EMPRESARIAL Y SOBRE TODO CON UNA
PROPUESTA DE ALTO IMPACTO, EN LA MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TRAVES DE UNA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
IMPULSAR ACCIONES QUE FACILITEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVACION COMERCIAL., IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACION DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS., PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES
COMERCIALES PARA CONOCER EL IMPACTO DE ESTA ACTIVIDAD EN LA ECONOMÍA DEL MUNICIPIO., REVISAR Y ACTUALIZAR EL MARCO
LEGAL PARA EVITAR EL INTERMEDIALISMO E INCORPORAR EL COMERCIO INFORMAR AL REGIMEN FISCAL.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
D19 DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTOS
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Beneficiar a 948 niños con
niveles de desnutrición con el
programa de desayunos fríos
el siguiente curso escolar
No. De Beneficiario
Cobertura de alumnos
beneficiarios de desayunos
frios igual a número de
alumnos beneficiados entre
el número de alumnos
en condiciones de
desnutrición por el 100.
Beneficiar a 1242 niños con
niveles de desnutrición con el
programa de desayunos
calientes el siguiente curso
escolar
No. De Beneficiario
Cobertura de alumnos
beneficiarios con desayunos
calientes igual a número de
alumnos beneficiados entre
el número de alumnos
en condiciones de
desnutrición por el 100.
Beneficiar a 80 personas
diariamente en el área de
Espacios de Alimentacion
Encuentro Y Desarrollo con
un servicio de calidad
No. De Beneficiario
Cobertura de alumnos
beneficiarios con E.A.E. y D.
igual a número de alumnos
beneficiados entre el número
de alumnos
en condiciones de
desnutrición por el 100.
Beneficiar a 120 niños con el
Curso de Verano.No. De Beneficiario
Cobertura de alumnos
beneficiados con el Curso de
Verano igual a número de
alumnos beneficiados entre
el número de alumnos
beneficiados en el curso
anterior por el 100.
Captar el porcentaje de beneficiarios con el area de
Espacios de Alimentacion Encuentro y Desarrollo,
combatiendo el nivel de desnutricion escolar.
Captar el porcentaje de niños que asisten al Curso de
verano.
Dirigir la ejecución y coordinación de los programas alimentarios sobre esquemas de calidad nutricia, acciones de orientación alimentaria y desarrollo
comunitario, para promover una alimentación correcta entre la población atendida.
Contribuir al desarrollo humano sustentable a travez del desarrollo de capacidades basicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que
permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.
Promover programas de desarrollo familiar y comunitario para elevar la calidad de vida.
Todos los apoyos de gobierno destinados a este municipio son con el fin de que se repartan de la mejor manera y que lleguen a los que realmente los
necesitan.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Captar el porcentaje de beneficiarios que se apoyan
mensualmente con desayunos frios, combatiendo el nivel
de desnutricion escolar.
Captar el porcentaje de beneficiarios que se apoyan
mensualmente con desayunos frios, combatiendo el nivel
de desnutricion escolar.
Impulsar una politica integral de desarrollo humano y social en favor de los grupos mas bulnerables de la sociedad
y consolidar las acciones publicas, de la sociedad civil que propician la integracion familiar al sano desarrollo de la sociedad.
D20 DIF MUNICIPAL
PROGRAMA: 2001 PROGRAMA ALIMENTARIOS
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
Beneficiar a 246 personas
mensualmente con el
programa de complemento
alimenticio combatiendo así
el nivel de desnutrición
No. De Beneficiario
Cobertura de beneficiarios
con Complemento
Alimenticio igual a número de
beneficiarios entre número
de personas
en condiciones de
desnutrición por el 100.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $486,819.50
216001 Material de Limpieza 19,500.00
221001 Alimentación de Personas 146,545.00
223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación 11,000.00
238001 Mercancías adquiridas para su comercialización 290,774.50
247001 Artículos metálicos para la construcción 9,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 10,000.00
3000 $91,545.20
312001 Gas 21,095.20
325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 15,000.00
329001 Otros arrendamientos 11,950.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 5,500.00
372001 Pasajes terrestres 18,000.00
375001 Viáticos en el país 18,000.00
382001 Gastos de orden social y cultural 2,000.00
5000 $25,000.00
512001 Muebles, excepto de oficina y estantería 25,000.00
$603,364.70TOTAL
Obtener el porcentaje de beneficiarios que se apoyan
mensualmente con complemento alimenticio en todo el
municipio para combatir el indice de desnutrición.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Beneficiar a 2000 personas
con el Congreso de la
Familia incluyendo niños y
padres en las diferentes
conferencias
No. De Beneficiario
Cobertura de alumnos
beneficiarios con el
Congreso de la Familia igual
a número de alumnos
beneficiados entre el número
de alumnos
en condiciones de
desintegracion familiar por el
100.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $12,000.00
221001 Alimentación de personas 12,000.00
3000 $24,846.00
329001 Otros arrendamientos 23,250.00
382001 Gastos de orden social y cultural 1,596.00
$36,846.00
Obtener el porcentaje de personas beneficiadas con el
congreso de la Familia.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
Impulsar una politica integral de desarrollo humano y social en favor de los grupos mas bulnerables de la sociedad
y consolidar las acciones publicas, de la sociedad civil que propician la integracion familiar al sano desarrollo de la sociedad.
Fomentar el respeto, así como mejorar la calidad de vida erradicando la violencia dentro de las familias
Contribuir al desarrollo humano sustentable a travez del desarrollo de capacidades basicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que
permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.
Promover programas de desarrollo familiar y comunitario para elevar la calidad de vida.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PROGRAMA: 2002 ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Buscar el beneficio con
Proyectos Productivos para
cada una de las
Comunidades Integradas en
el Programa
No. De Beneficiario
Cobertura de beneficiarios
con proyectos Productivos
igual a número de
beneficiarios entre número
de personas
en condiciones vulnerables
de comunidades por el 100.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $21,000.00
221001 Alimentación de Personas 9,100.00
238001 Mercancías adquiridas para su comercialización 11,900.00
3000 $11,005.00
372001 Pasajes terrestres 8,370.00
375001 Viáticos en el país 2,635.00
$32,005.00TOTAL
Contribuir al desarrollo humano sustentable a travez del desarrollo de capacidades basicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que
permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.
Todos los apoyos de gobierno destinados a este municipio son con el fin de que se repartan de la mejor manera y que lleguen a los que realmente los
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Obtener el porcentaje de personas que se benefician con
proyectos productivos del progrma de comunidad diferente
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
Impulsar una politica integral de desarrollo humano y social en favor de los grupos mas bulnerables de la sociedad
y consolidar las acciones publicas, de la sociedad civil que propician la integracion familiar al sano desarrollo de la sociedad.
Capacitar las comunidades de alta y muy baja marginación, para que desarrollen habilidades y conocimientos, mediante grupos de desarrollo para la
gestión y fortalecimiento de sus proyectos comunitarios, para que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la localidad
PROGRAMA: 2003 COMUNIDAD DIFERENTE
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Realizar la Solicitudes de
todas las personas
Discapacitadas que
requieran Proyectos
Productivos
No. De Beneficiario
Cobertura de Personas
Discapacitadas Beneficiadas
con Proyectos Productivos
igual a número de
beneficiarios entre número
de personas
con algun tipo de
discapacidad de Bajos
Recursos por el 100.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $4,000.00
221001 Alimentación de Personas 4,000.00
3000 $8,520.00
372001 Pasajes terrestres 6,480.00
375001 Viáticos en el país 2,040.00
$12,520.00
Obtener el porcentaje de personas discapacitadas,
beneficiadas con proyectos productivos.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
Impulsar una politica integral de desarrollo humano y social en favor de los grupos mas bulnerables de la sociedad
y consolidar las acciones publicas, de la sociedad civil que propician la integracion familiar al sano desarrollo de la sociedad.
Mejorar la situación económica de las personas con discapacidad a través de proyectos productivos.
Contribuir al desarrollo humano sustentable a travez del desarrollo de capacidades basicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que
permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.
Promover programas de desarrollo familiar y comunitario para elevar la calidad de vida.
Todos los apoyos de gobierno destinados a este municipio son con el fin de que se repartan de la mejor manera y que lleguen a los que realmente los
necesitan.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PROGRAMA: 2004 PROYECTOS PRODUCTIVOS
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Beneficiar a 15 personas de
bajos recursos que requieran
paratos Auditivos
No. De Beneficiario
Cobertura dePersonas
beneficiadas con Aparatos
Auditivos igual a número de
beneficiarios entre número
de personas
con problemas de audicion
por el 100.
Brindar el apoyo a las
personas de escasos
recursos que requieran de
alguna Protesis
No. De Beneficiario
Cobertura de beneficiarios
con Protesis igual a número
de beneficiarios entre
número de personas que
requieran algun tipo de
protesis el 100.
Cubrir el 99% de las
necesidades del area de
Unidad Basica de
Rehabilitacion para brindar
un servicio de calidad
No. De Beneficiario
Cobertura de pacientes de
UBR igual a número de
pacientes beneficiados entre
el número de personas que
requieran el servicio por el
100.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $44,584.00
211001 Material de Oficina 2,741.00
211002 Gastos de Oficina 2,000.00
216001 Material de Limpieza 2,063.00
217001 Material Didáctico 500.00
218002 Identificadores e iconos de señalización 15,000.00
221001 Alimentación de Personas 1,200.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso 13,200.00
254001 Materiales y Suministros Médicos 580.00
292001 Refacciónes y accesorios menores 5,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
Contribuir al desarrollo humano sustentable a travez del desarrollo de capacidades basicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que
permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.
Todos los apoyos de gobierno destinados a este municipio son con el fin de que se repartan de la mejor manera y que lleguen a los que realmente los
necesitan.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Obtener el porcentaje de personas beneficiadas con
aparatos auditivos .
captar el porcentaje de personas beneficiadas con protesis
.
Obtener el porcentaje de pacientes beneficiados con los
servicios brindados por UBR.
Impulsar una politica integral de desarrollo humano y social en favor de los grupos mas bulnerables de la sociedad
y consolidar las acciones publicas, de la sociedad civil que propician la integracion familiar al sano desarrollo de la sociedad.
Mejorar la calidad de vida a través de ayudas funcionales a personas con discapacidad.
PROGRAMA: 2005 APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
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PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
295001
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental
médico y de laboratorio 2,000.00
3000 $62,960.00
334001 Capacitación 20,000.00
351001 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 12,000.00
354001
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e
instrumental médico y de laboratorio 4,000.00
358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos 2,400.00
372001 Pasajes terrestres 8,480.00
375001 Viáticos en el país 6,080.00
382001 Gastos de orden social y cultural 5,000.00
383001 Congresos y convenciones 5,000.00
4000 $98,888.75
441001 Ayudas sociales a personas 98,888.75
5000 $36,224.00
511001 Muebles de oficina y estantería 12,500.00
515001 Bienes informáticos 11,500.00
531001 Equipo médico y de laboratorio 10,724.00
569001 Otros equipos 1,500.00
6000 $15,000.00
Trabajo de acabado en edificación 15,000.00
$257,656.75
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Brindar una respuesta
inmediata a las personas de
escasos recursos que
soliciten apoyo economico
No. De Beneficiario
Cobertura de personas
beneficiadas con Apoyos
Economicos igual a número
de beneficiarios entre
número de personas de
escasos recursos
economicos que soliciten el
apoyo el apoyo por 100.
Captar el mayor numero de
personas en cada uno de los
eventos correspondientes al
area
No. De Asistentes
Cobertura de Asistentes al
Evento igual a número de
personas que asisten al
evento entre número de
personas correspondientes
a cada evento por 100.
Brindar el Servicio a todas las
personas que asistan a cada
una de las Jornadas Medicas
No. De Beneficiario
Cobertura de beneficiados
en Jornadas Medicas igual a
número de beneficiarios con
servicios medicos entre
número de personas con
problemas de salud de
escasos recursos por 100.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $284,312.62
211001 Material de Oficina 37,230.00
211002 Gastos de Oficina 48,394.94
PROGRAMA: 2006 PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA
Captar el porcentaje de personas que asisten a cada uno
de los eventos realizados por el area.
Captar el porcentaje de personas con problemas de salud
atendidas en las jornadas medicas.
Impulsar una politica integral de desarrollo humano y social en favor de los grupos mas bulnerables de la sociedad
y consolidar las acciones publicas, de la sociedad civil que propician la integracion familiar al sano desarrollo de la sociedad.
Escuchar, orientar, informar, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes recibidas por parte de la ciudadanía de forma inmediata, garantizándoles así un
servicio de calidad
Contribuir al desarrollo humano sustentable a travez del desarrollo de capacidades basicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que
permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.
Todos los apoyos de gobierno destinados a este municipio son con el fin de que se repartan de la mejor manera y que lleguen a los que realmente los
necesitan.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
Obtener el porcentaje de personas de escasos recursos
beneficiadas con apoyos economicos.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 5,600.00
217001 Material didactico 30,000.00
221001 Alimentación de Personas 159,387.68
246001 Material Eléctrico 3,700.00
3000 $1,051,668.00
322001 Arrendamiento de edificios 29,500.00
329001 Otros arrendamientos 185,500.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 45,500.00
347001 Fletes y Maniobras 30,000.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 27,000.00
375001 Viáticos en el país 8,160.00
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 24,000.00
382001 Gastos de orden social y cultural 702,008.00
4000 $413,766.28
441001 Ayudas sociales a personas 413,766.28
5000 $43,500.00
511001 Muebles de oficina y estantería 20,000.00
515001 Bienes informáticos 20,000.00
523001 Camara fotografica 3,500.00
$1,793,246.90
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Atender a todas las personas
que asistan al PAMAR a
solicitar el servicio
No. De Beneficiario
Cobertura de Beneficiados
Con el area de P.A.M.A.R.
igual a número de personas
beneficiarias entre número
de personas
en situacion de riesgo por el
100.
Cubrir el 99% de las
Necesidades del CAIC para
brindarles un servicio de
calidad a cada uno de los
niños que lo integran
No. De Beneficiario
Cobertura de Familias con
Madres Trabajadoras
Beneficiadas igual a número
de alumnos beneficiarios
entre número de familias que
requieran el servicio 100.
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $2,500.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 2,500.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $250,339.00
211001 Material de Oficina 21,708.00
211002 Gastos de Oficina 3,303.00
216001 Material delimpieza 6,277.00
217001 Material Didáctico 30,880.00
221001 Alimentación de Personas 155,438.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso 5,360.00
246001 Material Eléctrico 3,960.00
247001 Artículos metálicos para la construcción 15,250.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 3,988.00
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 175.00
292001 Refacciones y accesoios menores de edificios 1,000.00
299001 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles 3,000.00
Obtener el porcentaje de personas en riesgo atendidas en
el area de PAMAR .
Captar el porcentaje de familias con Madres trabajadoras
beneficiadas con el servicio de guarderia y prescolar .
SERVICIOS PERSONALES
PROGRAMA: 2008 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLENSCENTES EN SITUACION VULNERABLE
Impulsar una politica integral de desarrollo humano y social en favor de los grupos mas bulnerables de la sociedad
y consolidar las acciones publicas, de la sociedad civil que propician la integracion familiar al sano desarrollo de la sociedad.
Promover cambios en las condiciones de vida de los menores y las familias en situación de vulnerabilidad, bajo un enfoque integral de atención que les
permita mejorar su calidad de vida mediante la formulación de valores
Contribuir al desarrollo humano sustentable a travez del desarrollo de capacidades basicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que
permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.
Promover programas de desarrollo familiar y comunitario para elevar la calidad de vida.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
3000 $62,400.00
312001 Gas 9,600.00
329001 Otros arrendamientos 33,750.00
352001
Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
educacional y recreativo 5,000.00
359001 Servicios de jardinería y fumigación 2,500.00
372001 Pasajes terrestres 4,500.00
375001 Viáticos en el país 1,350.00
382001 Gastos de orden social y cultural 5,700.00
4000 $36,630.00
441001 Ayudas sociales a personas 36,630.00
5000 $27,645.00
511001 Muebles de oficina y estantería 7,145.00
515001 Bienes informáticos 9,000.00
519001 Equipo de administración 1,200.00
521001 Equipos y aparatos audiovisuales 9,600.00
523001 Cámaras fotográficas y de video 700.00
$379,514.00TOTAL
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
HACER ENCUENTROS
DEPORTIVOSEVENTOS
NÚMERO DE
ENCUENTROS
DEPORTIVOS REALIZADOS
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $38,298.88
221001 Alimentación de Personas 1,800.00
247001 Artículos metálicos para la construcción 4,800.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,000.00
273001 Artículos Deportivos 30,698.88
3000 $49,820.00
329001 Otros arrendamientos 6,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 2,600.00
372001 Pasajes terrestres 2,220.00
375001 Viaticos en el país 2,000.00
382001 Gastos de orden social 37,000.00
4000 $132,829.76
445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 132,829.76
$220,948.64
D21 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
SE REALIZARAN ENCUENTROS DEPORTIVOS EN
DIFERENTES MESES DEL AÑO PARA PROMOVEER LA
CULTURA DEPORTIVA.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL
PROGRAMA: 2101 PROMOVER Y DIFUNDIR TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y CULTURAL FISICA EN TODO EL MUNICIPIO ASI
COMO LA INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
PROMOVER EN LA CIUDADANÍA UNA EDUCACION DEPORTIVA FAVORABLE PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA Y EL CONSUMO DEDROGAS.
ES IMPORTANTE QUE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO SEPAN Y VEAN CADA UNO DE LOS DEPORTES QUE PUEDEN PRACTICARSE.
QUE LOS CIUDADANOS FOREN UNA BUENA EDUCACION DEPORTIVA SANA
CON LAS CONFERENCIAS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS INCREMENTAR EL NUMERO DE CIUDADANOS DEPORTISTAS
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
GESTIONAR ATENCIONES
JURIDICAS Y
PSICOLOGICAS PARA LAS
MUJERES
Metas
No. De metas cumplidas/No.
De metas programadas X
100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
2000 $6,315.30
211001 Material de Oficina 4,086.30
211002 Gastos de Oficina 1,329.00
214001 Maberial para bienes informáticos 900.00
3000 $18,400.00
325001 Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 4,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 5,000.00
361001 Servicios de comunicaciòn Social y publicidad 3,000.00
372001 Pasajes terrestres 2,400.00
375001 Viaticos en el país 2,000.00
379001 Otros servicios de traslado y hospedaje 2,000.00
5000 $28,000.00
511001 Muebles de oficina y estanteria 8,000.00
515001 Bienes informaticos 9,000.00
521001 Equipos y aparatos audiovisuales 10,000.00
565001 Equipos y aparatos de comunicaciòn y telecomunicaciòn. 1,000.00
TOTAL $52,715.30
PROGRAMA: 2201 PROMOVER LA PARTICIPACIÒN DE LA MUJER EN EL AMBITO PÙBLICO Y LABORAL.
D22 INSTANCIA DE LA MUJER
LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER LLEVARA A
CABO UN DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION REAL
DENTRO DE LOS EXPEDIENTES DE CADA MUJER.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
CONTAR CON UN PROGRAMA QUE ESTABLEZCA LA AGENDA CIUDADANA PARA PA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y PROMOVER LA
IGUALDAD REAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
GARANTIZAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHO DE LAS MUJERES PARA IMPULSAR SU ACCESO A LOS PROCESOS DE TOMA DE
DECISIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD E INCREMENTAR SUS POSIBLIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL ECONOMICA Y
POLITICA.
GARANTIZAR EL PLENO CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES PARA IMPULSAR SU ACCESO A LOS PRECESOS DE TOMA DE
DECISIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD E INCREMENTAR SUS POSIBLIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL ECONOMICO Y
POLITICA.
GESTONAR APOYOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PESPECTIVA DE GENERO, EN DONDE
SE PUEDAN OBTENER RECURSOS CON LOS CUALES SE PUEDAN INSTITUTCIONALIZAR LAS POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE
GENERO.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
PUBLICAR 5
REGLAMENTOSREGLAMENTO REGLAMENTO
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES $10,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 10,000.00
$10,000.00
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ESTABLECE QUE LOS REGLAMENTOS, NORMAS, CIRCULARES Y DEMAS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES SE
TIENEN QUE PUBLICITAR Y DIFUNDIR A LA POBLACION PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.
DE ACUERDO AL INVENTARIO DE REGLAMENTOS Y MANUALES, SE ESTIMA QUE EL EJERCICIO 2016, SE PUEDAN ELABORAR LOS PROYECTOS
DE CINCO REGLAMENTOS Y QUE ESTOS SEAN APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA SU PUBLICACION EN LA GACETA INFORMATIVA
MUNICIPAL
ESTE PROGRAMA ESTA EN FUNCION DE LA APROBACION DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS QUE AUTORICE EL H. AYUNTAMIENTO.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
LA EMISION DE LA GACETA ORDINARIA RESPECTIVA
TOTAL
PROGRAMA: 2301 ACTUALIZACIÒN Y DIFUSIÒN DE REGLAMENTOS
D23 SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL
QUE EL H. AYUNTAMIENTO CUENTE CON LA BASE NORMATIVA QUE SUSTENTE SU ACTUACION ANTE LA POBLACION.
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
ESCRITURAR 7
INMUEBLESESCRITURA PUBLICA ESCRITURA
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $40,000.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 40,000.00
2000 $33,264.50
211001 Material de Oficina 7,164.50
214001 Material para Bienes Informáticos 1,800.00
215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 2,600.00
221001 Alimentación a personas 10,000.00
231003 Productos forestales 10,000.00
247001 Artículos metálicos para la construcción 1,700.00
3000 $159,130.00
329001 Otros arrendamientos 5,000.00
341001 Servicios financieros y bancarios 69,600.00
361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 10,000.00
372001 Pasajes terrestres 8,000.00
375001 Viáticos en el país 5,000.00
392006 Pago de derechos 61,530.00
5000 $14,000.00
511001 Muebles de oficina y estantería 10,000.00
515001 Bienes informáticos 4,000.00
$246,394.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
DE ACUERDO AL INVENTARIO DE INMUEBLES EN PROCESO DE REGULARIZACION SE ESTIMA QUE EN EL EJERCICIO FISCAL 2016, SE PUEDAN
ESCRITURAR O LEGALIZAR 7 PREDIOS EN POSESION DEL MUNICIPIO, DONDE ACTUALMENTE SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL O SON ESPACIOS PUBLICOS, ASI COMO EL CERCADO PERIMETRAL DE 4 PREDIOS.
ESTE PROGRAMA ESTA EN FUNCION DE CONTAR CON LA COLABORACION DE VECINOS O INSTANCIAS MUNICIPALES, LOS DELEGADOS Y LOS
COMISARIADOS EJIDALES.
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
CONTAR CON LA ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO
DE DONACION QUE DE CERTEZA AL MUNICIPIO.
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
QUE EL H. AYUNTAMIENTO TENGA LA CERTIDUMBRE Y CERTEZA LEGAL SOBRE LOS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y DE SU
POSESION.
LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ESTABLECE LAS FUNCIONES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, DESTACANDO LA REGULARIZACION Y
LEGALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO.
PROGRAMA: 2302 REGULARIZACION DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Proporcionar a los jovenes
cursos, conferencias y
talleres en el ámbito
educativo, cultural y de
recreación.
Metas
No. De metas cumplidas/No.
De metas programadas X
100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $7,600.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 7,600.00
2000 $11,961.00
211001 Material de Oficina 5,831.00
211002 Gastos de oficina 1,070.00
214001
Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en
equipos y bienes informáticos 1,050.00
221001 Alimentación de Personas 3,510.00
223001 Utencilios para el servicio de alimentación 500.00
3000 $53,180.00
329001 Otros arrendamientos 10,000.00
333001 Servicios de informática 100.00
361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 9,600.00
372001 Pasajes terrestres 2,400.00
375001 Viáticos en el país 1,080.00
382002 Eventos Culturales 30,000.00
5000 $20,228.00
511001 Muebles de oficina y estantería 5,228.00
515001 Bienes informáticos 8,500.00
521001 Equipos y aparatos audiovisuales 6,000.00
565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación 500.00
$92,969.00
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Fomentar el acceso de la población joven a las oportunidades del desarrollo productivo de la entidad, en condiciones de equidad e impulsar su participación
permanente en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas del estado.
Fortalecer las políticas sociales municipales dirigidas a los jóvenes con la participación de las organizaciones de la sociedad civil,
asi como diseñar programas de atención específicos para jóvenes, atendiendo a sus necesidades de infraestructura urbana.
Fortalecer e incrementar las políticas públicas que atienden las necesidades de los jóvenes del municipio para favorecer el desarrollo integral de este sector
poblacional. Planeado, en los cuatro problemas alcoholismo, drogadicción, embarazos no deseados y desarrollo económico laboral, con las políticas del
instituto mexicano de la juventud, enfocado a las necesidades que presenta la población juvenil municipal y brindar los servicios a los jóvenes que
emigraron de municipios de la sierra y huasteca a este municipio.
Tener convenios con instituciones educativas y gubernamentales para promover cursos y fomentar el autoempleo.
Retomar el programa de descuentos con la tarjeta poder joven de índole Estatal y Federal,
Realizar los eventos de convocatoria nacional en fases municipales. Para participar en el: Concurso nacional juvenil carta a mis padres, Premio nacional de
la juventud, Premio nacional de la juventud indígena, Concurso nacional de debate político, Premio nacional juvenil del agua, Concurso municipal de canto
y en el Concurso municipal de oratoria
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
El instituto de la juventud necesita conocer cuantas metas
se llevaron a cabo y saber si se cumplieron.
PROGRAMA: 2401 ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO PARA LA JUVENTUD
D24 INSTANCIA DE LA JUVENTUD
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA
EJERCICIO 2017
OBJETIVO DEL
PROGRAMA:
JUSTIFICACIÓN DEL
PROGRAMA:
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DEL PROGRAMA:
CARACTERÍSTICAS DEL
PROGRAMA:
META UNIDAD DE MEDIDA INDICADOR DE
MEDICIÓN
Regularisar un 30% en los
primereos tres meses del año
2016
Predios que tengan adeudos
Numero de predios
registrados/numero de
predios no registrados * 100
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO DEL PROGRAMA:
CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
1000 $800.00
122001 Sueldo Base a Personal Eventual 800.00
2000 $4,100.00
211001 Material de Oficina 2,100.00
211002 Gastos de oficina 800.00
214001 Material para bienes infrmaticos 1,200.00
3000 $10,000.00
334001 Capacitación 7,600.00
372001 Pasajes terrestres 1,400.00
375001 Viáticos en el país 1,000.00
5000 $39,100.00
511001 Muebles de oficina y estantería 12,100.00
519002 Equipo de administración 17,000.00
541001 Vehiculos y equipo de transporte 10,000.00
$54,000.00
Se dividira el numero de redios registrados entre el numero
de predios que se logren registrar en los primeros 3
mesesdel año y se multiplicara por 100 para determinar el
porsentaje de los predios registrados en estos primeros 3
meses
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
proyecto de analisis e indetificacion de predios irregulares, ocultos y con audeudos
La identificación de los predios urbanos con adeudos del municipio de zacualtipan hidalgo
D25 DIRECCIÓN DE CATASTRO
PROGRAMA: 2501 REGULARIZACION CATASTRAL
Promover mas a entrada de recursos y el reguarizar los predios con adeudos
DENOMINACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL
INDICADOR
IDENTIFICAR PREDIOS NO REGISTRADOS Y RECAUDAR FONDOS PARA EL MUNICIPIO
PE-07
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
PUESTO NO. DE PLAZAS REMUNERACIONES
DE HASTA
PRESIDENTE 1 66,241.88 66,241.88
CHOFER DEL PRESIDENTE 1 7,640.58 11,324.36
SECRETARIO PARTICULAR 1 13,867.60 18,954.08
RECEPCIONISTA 1 5,000.00 5,000.00
SECRETARIA 1 - 7,640.58
INTENDENCIA 3 3,850.00 3,850.00
MENSAJERO 1 5,017.18 5,017.18
FOTOGRAFO 1 6,554.88 6,554.88
SECRETARIO MUNICIPAL 1 22,702.32 22,702.32
SECRETARIA DEL SECRETARIO MUNICIPAL 1 7,640.58 7,640.58
SINDICO PROCURADOR 1 30,678.26 30,678.26
REGIDORES 12 19,936.78 19,936.78
SECRETARIA H. ASAMBLEA 1 - 4,400.00
CONTRALOR 1 14,503.42 18,954.08
AUXILIAR CONTRALOR 1 8,473.90 8,473.90
ALMACENISTA 1 7,640.58 7,640.58
ENCARGADO DEL PANTEON 1 5,017.18 5,017.18
OFICIAL MAYOR 1 16,410.84 22,702.32
OFICIALIA DE PARTES 1 7,640.58 7,640.58
AUXILIAR OFICIALIA 1 6,554.88 6,554.88
TESORERO MUNICIPAL 1 29,370.74 29,370.74
CONTADOR GENERAL 1 18,954.08 18,954.08
AUXILIAR CONTABLE 8 10,057.38 10,057.38
AUXILIAR CONTABLE 1 10,057.38 12,595.98
CAJERA 1 10,057.38 10,057.38
OFIC. REG. EDO FAMILIAR 1 13,994.76 13,994.76
AUXILIAR 1 6,891.50 6,891.50
JUEZ CONCILIADOR 1 13,994.76 13,994.76
AUXILIAR 2 6,554.88 6,554.88
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 1 11,324.36 11,324.36
AUXILIAR 1 6,218.26 5,017.18
AUXILIAR 1 5,331.18 5,331.18
DIRECTOR TURISMO 1 11,324.36 11,324.36
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
PUESTO NO. DE PLAZAS REMUNERACIONES
DE HASTA
DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA 1 11,324.36 11,324.36
SECRETARIA 1 5,017.18 5,017.18
AUXILIAR 1 5017.18 5017.18
AUXILIAR 1 6891.5 6891.5
BIBLIOTECA ZACUALTIPAN 1 6,466.90 6,466.90
BIBLIOTECA DE TLAHUELOMPA 1 3,000.00 3,000.00
BIBLIOTECA ZACUALTIPAN 1 6,466.90 6,466.90
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO 1 12,595.98 12,595.98
AUXILIAR 1 6,466.90 6,466.90
PROYECTISTA 1 - 6,466.90
DIRECTOR DE AGRICULTURA 1 11,324.36 11,324.36
DIRECTOR DE ECOLOGIA 1 11,324.36 11,324.36
AUXILIAR 1 8,206.56 8,206.56
DIRECTOR DE PLANEACION 1 24,140.62 24,140.62
TECNICO 2 18954.08 18954.08
TECNICO 2 13295.38 13295.38
AUXILIAR 1 7640.58 7640.58
DIRECTOR CATASTRO 1 11,324.36 11,324.36
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 1 21,525.54 21,525.54
SECRETARIA 1 5,331.18 5,331.18
1 5,017.18 5,017.18
1 - 7,640.58
1 9,966.00 9,966.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 13,295.38 13,295.38
OPERADOR DE VALVULAS 2 7,819.14 7,819.14
AUXILIAR EN FONTANERIA 6 5,858.56 5,858.56
AUXILIAR EN FONTANERIA 1 4,961.08 4,961.08
AUXILIAR EN FONTANERIA 1 0 5858.56
MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2 5,858.56 5,858.56
BOMBERO COL. PANOTLAN 1 5,858.56 5,858.56
BOMBERO COL. SANTA CECILIA 1 4,400.00 4,400.00
CLORADOR 1 5,331.18 5,331.18
AUXILIAR EN PLANTAS DE PROTECCION 1 6,218.26 6,218.26
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
9,326.38
10,057.38 10,057.38
SECRETARIA 1 5,017.18 5,017.18
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 1 12,595.98 12,595.98
SUBDIRECTOR 1
AUXILIAR 1 9,326.38
CHOFER Y/O MAQUINISTA 1 5,858.56 5,858.56
CHOFER Y/O MAQUINISTA 3 5,207.94 5,207.94
CHOFER Y/O MAQUINISTA 1 4,400.00 4,400.00
COLECTORES 23 4,840.00 4,840.00
COLECTORES 1 4,440.00 4,440.00
VIGILANCIA CASITA DE PIEDRA 1 4,840.00 4,840.00
PENSIONADO 2 2,000.00 2,000.00
JARDINERO 1 6,397.78 6,397.78
JARDINERO 3 5,611.72 5,611.72
ELECTRICISTA 1 5,611.72 5,611.72
VIGILANCIA PARQUE INFANTIL 1 4,830.00 4,830.00
VIGILANCIA TIRADERO 1 3,520.00 3,520.00
AUXILIAR 1 3,949.00 3,949.00
ELECTRICISTA 1 7,688.20 7,688.20
ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL 1 5,017.18 5,017.18
MEDICO VETERINARIO 1 11,756.72 11,756.72
VELADOR RASTRO MUNICIPAL 1 3,740.00 3,740.00
PENSIONADO 1 2,000.00 2,000.00
AUXILIAR 1 8,057.24 8,057.24
COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE 1 6,554.88 6,554.88
DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 1 12,595.98 12,595.98
DIRECTOR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS 1 11,324.36 18,954.08
AUXILIAR 1 6,218.26 6,218.26
AUXILIAR 1 4,400.00 4,400.00
AUXILIAR 1 5,017.18 5,017.18
DIRECTOR 2 6,554.88 6,554.88
DIRECTORA DIF 1 21,525.54 21,525.54
SUBDIRECTOR 1 10,057.38 13,994.76
SECRETARIA PARTICULAR 1 7,640.58 7,640.58
PUESTO NO. DE PLAZAS REMUNERACIONES
DE HASTA
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
PUESTO NO. DE PLAZASREMUNERACIONES
DE HASTA
TRABAJO SOCIAL 1 6,554.88 6,554.88
1 6,554.88 6,554.88
1 6,218.26 6,218.26
1 9,326.38 9,326.38
CONTADORA 1 7,640.58 7,640.58
DIRECTOR C.A.I.C. 1 11,324.36 9,326.38
ADMINISTRATIVO CAIC 1 6,554.88 6,554.88
AUXILIAR C.A.I.C. 1 4,400.00 4,400.00
AUXILIAR COPUSSI 2 4,400.00 4,400.00
AUXILIAR UBR 1 3,740.00 3,740.00
EDUCADORA 3 6,891.50 6,891.50
INTENDENCIA 1 3,850.00 3,850.00
DIRECTOR U.B.R. 1 11,324.36 11,324.36
ENFERMERA 1 8,839.04 8,839.04
TRABAJADORA SOCIAL UBR 1 - 4,400.00
PSICOLOGA 1 6,891.50 6,891.50
TERAPEUTA 2 4,400.00 4,400.00
BODEGUERO/ADMINISTRADOR U.B.R. 1 4,136.00 4,136.00
INTENDENCIA 1 3,850.00 3,850.00
CHOFER DIF 1 6891.5 6891.5
CHOFER DIF 1 0 6891.5
CHOFER DIF 1 6891.5 6891.5
SERVICIOS GENERALES 1 4,400.00 8,839.04
PSICOLOGA P.A.M.A.R. 1 6,218.26 6,218.26
DIRECTOR 1 21,689.88 21,689.88
SUBDIRECTOR 1 12,595.98 12,595.98
SECRETARIA 1 6,218.26 6,218.26
JEFE DE GRUPO 2 11,324.36 11,324.36
OFICIAL 47 8,206.56 8,206.56
AUXILIAR DE PORTECCION CIVIL 1 9,271.58 9,271.58
AUXILIAR DE PORTECCION CIVIL 1 9,123.64 9,123.64
MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
1 PEDRO VELAZQUEZ ACOSTA VEAP611019771 PRESIDENTE 66,241.88 - - 66,241.88 132,483.76 927,386.32
2 CANDIDO HERNANDEZ BAUTISTA HEBC780410340 CHOFER DEL PRESIDENTE 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
3 DAVID ESCUDERO RODRIGUEZ EURD780427MB7 SECRETARIO PARTICULAR 18,954.08 - - 18,954.08 37,908.16 265,357.12
4 MARIA DEL CARMEN CORDERO DE LA CRUZ COCM9507161D5 RECEPCIONISTA 5,000.00 - - 5,000.00 10,000.00 70,000.00
5 MARISOL HERNANDEZ SCOTT HESM7106046P1 SECRETARIA 7,640.58 - - 7,640.58 15,281.16 106,968.12
6 MIREYA LOPEZ ACOSTA LOAM580825FA0 INTENDENCIA 3,850.00 - - 3,850.00 7,700.00 53,900.00
7 MARILU VILLAMIL SALMERON VISM840710211 INTENDENCIA 3,850.00 - - 3,850.00 7,700.00 53,900.00
8 FILIBERTO LARIOS SILVA LASF4306212Z6 MENSAJERO 5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
9 LAURA KARINA ISLAS RUIZ IARL9410191W9 FOTOGRAFO 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
10 GABRIELA ROMERO CAMPOS ROCG830328RA5 INTENDENCIA 3,850.00 - - 3,850.00 7,700.00 53,900.00
11 VACANTE SECRETARIO MUNICIPAL 22,702.32 - - 22,702.32 45,404.64 317,832.48
12 NANCY EDITH HERNANDEZ ESPINOZA HEEN900921L64SECRETARIA DEL SECRETARIO
MUNICIPAL7,640.58 - - 7,640.58 15,281.16 106,968.12
13 MARIA DE LOS ANGELES GODINEZ PELCASTRE GOPM820802I76 SÍNDICO PROCURADOR 30,678.26 - - 30,678.26 61,356.52 429,495.64
14 ILSE YADILETH RODRIGUEZ SAGAHON ROSI900605M84 SECRETARIA H. ASAMBLEA 4,400.00 4,400.00 8,800.00 61,600.00
15 HECTOR GIOVANNY VELAZQUEZ RODRIGEZ VERH930720LD1 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
16 ANA MAURA JIMENEZ CORTÈS JICA950115Q23 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
17 GERMAN HERNANDEZ RAMOS HERG7805081C5 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
18 MARIA ELEUTERIA RODRIGUEZ SOSA ROSE730220PA1 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
19 MAURICIO NICOLAS TELLO NITM540922CC2 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
20 YOLANDA VEGA OLIVARES VEOY760105F81 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
21 HUGO ABIGAID MORALES SANCHEZ MOSH9106069DA REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
22 MARCO FELIX LABRA HERNANDEZ LAHM880124D21 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
23 MARIA GUADALUPE GARCIA CALVA GACG671101QAA REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
24 BRIAN MARANTO SILVA MASB910116653 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
25 PABLO CESAR CERON VILLEGAZ CEVP710622UI9 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
26 ALELI GUADALUPE MARTINEZ MORALES MAMA9211036L5 REGIDOR 19,936.78 - - 19,936.78 39,873.56 279,114.92
27 RIGOBERTO ISLAS RUIZ IARR820626F18 CONTRALOR 18,954.08 - - 18,954.08 37,908.16 265,357.12
28 LINDA RUBI VERA SOLIS VESL920511ES4 AUXILIAR 8,473.90 - - 8,473.90 16,947.80 118,634.60
29 MARTHA ALICIA ALARCON QUINTERO AAQM8205142P4 ALMACENISTA 7,640.58 - - 7,640.58 15,281.16 106,968.12
TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
30 JESUS MONTER REYES MORJ840519AI6 ENCARGADO DEL PANTEON 5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
31 FRANZ JAIRO ARTEAGA GARCIA AEGF8905107V3 OFICIAL MAYOR 22,702.32 - - 22,702.32 45,404.64 317,832.48
32 HAYDEE BINUE PEREZ PEREZ PEPH901014961 AUXILIAR 7,640.58 - - 7,640.58 15,281.16 106,968.12
33 MARIA DEL CARMEN REYES CUELLAR REC 8207279I0 AUXILIAR 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
34 RAÚL GÓMEZ MENDOZA GOMR790106CM1 TESORERO MUNICIPAL 29,370.74 - - 29,370.74 58,741.48 411,190.36
35 LIZETH HERNANDEZ BALTAZAR HEBL810412ID7 CONTADORA GENERAL 18,954.08 - - 18,954.08 37,908.16 265,357.12
36 FABIAN REYES RUBIO RERF9407096T6 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
37 NOLA HERNANDEZ ARAGON HEAN890311JA2 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
38 MARTHA SAN ANTONIO ROMERO SARM160223DQ1 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
39 CELESTE MARÍA BARRÓN GONZÁLEZ BAGC9311283M9 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
40 PATRICIA RIOS JERONIMO RIJP930522BM8 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 10,057.38 20,114.76 140,803.32
41 ARACELI SAN ROMAN HERNANDEZ SAHA6709274T9 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 10,057.38 20,114.76 140,803.32
42 FELIPE OLIVARES HERNÁNDEZ OIHF780504PA6 AUXILIAR CONTABLE 12,595.98 - - 12,595.98 25,191.96 176,343.72
43 LUCERO SERNA LUNA SELL930429L40 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 10,057.38 20,114.76 140,803.32
44 CAROLINA MONROY CIRILO MOCC920712L38 AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
45 VACANTE AUXILIAR CONTABLE 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
46 NIDIA HERNANDEZ BALTAZAR HEBN880328SF3 CAJERA 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
47 GUADALUPE PADILLA FUENTES PAFG890827MG0 OFIC. REG. EDO. FAMILIAR 13,994.76 - - 13,994.76 27,989.52 195,926.64
48 JOSEFINA YAEL BURGOS ZENTENO BUZJ790127SW8 AUXILIAR 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
49 EMIR MIGUEL GARCIA ACOSTA GAAE820929NI9 CONCILIADOR MUNICIPAL 13,994.76 - - 13,994.76 27,989.52 195,926.64
50 VACANTE AUXILIAR 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
51 JESICA SARAHI GARCIA ESCALANTE GAEJ911025HP1 AUXILIAR 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR CIBE780918UH1 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
53 ROSALIA LOPEZ HERNANDEZ LOHR680904ES3 AUXILIAR 5,331.18 - - 5,331.18 10,662.36 74,636.52
54 JUAN CARLOS PÉREZ OLIVARES PEOJ811109J84 AUXILIAR 5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
55 PERLA AZUCENA ROSALES GONZALEZ ROGP890810IIA DIRECTOR TURISMO 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
56 ROBERTO BELLARMINIO NARANJO HERNANDEZ NAHR940305Q20 DIRECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
57 ITZEL MONTSERRAT IBARRA LARIOS IALI900924SI7 SECRETARIA 5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
58 MARIA GUADALUPE SAN ROMAN ARTEAGA SAAG831217MF1 AUXILIAR 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
59 GUDELIA BAUTISTA DEL ANGEL BAAG620830K94 AUXILIAR 6,218.26 - - 6,218.26 12,436.52 87,055.64
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TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
60 MARIA DEL REFUGIO IBARRA VARGAS IAV 550704M96 BIBLIOTECA ZACUALTIPAN 6,466.90 - - 6,466.90 12,933.80 90,536.60
61 AGUSTINA GARCIA MARTINEZ GAMA580528A93 BIBLIOTECA TLAHUELOMPA 3,000.00 - - 3,000.00 6,000.00 42,000.00
62 GRISELDA JUSTO GARCIA JUGG511215837 BIBLIOTECA ZACUALTIPAN 6,466.90 - - 6,466.90 12,933.80 90,536.60
63 JOSE ANTONIO DURÀN HERNANDEZ DUHA7501109G0 DIRECTOR 12,595.98 - - 12,595.98 25,191.96 176,343.72
64 ANAHI REYES GOMEZ REGA8504025Z6 PROYECTISTA 6,466.90 6,466.90 12,933.80 90,536.60
65 ARELY LEYVA GUZMAN LEGA940313IR4 AUXILIAR 6,466.90 - - 6,466.90 12,933.80 90,536.60
66 RIGOBERTO FLORES MENDOZA FOMR700323SG4 DIRECTOR DE ECOLOGIA 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
67 JORGE HERNANDEZ DURÀN HEDJ640420P20 AUXILIAR 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
68 BALDOMERO RODRIGUEZ ESCUDERO ROEB750110H74DIRECTOR DE AGRICULTURA Y
GANADERIA11,324.36 11,324.36 22,648.72 158,541.04
69 ANTONIO GUTIERREZ CERÒN GUCA700323467 DIRECTOR DE PLANEACIÓN 24,140.62 - - 24,140.62 48,281.24 337,968.68
70 GONZALO RIVERA OLGUIN RIOG750110H40 TÉCNICO 18,954.08 - - 18,954.08 37,908.16 265,357.12
71 ROMUALDO TAPIA HERNANDEZ TAHR6802077K3 TÉCNICO 18,954.08 - - 18,954.08 37,908.16 265,357.12
72 EUCARIO ARTEMIO TREJO ÑONTHE TEXE8906067K5 TÉCNICO 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
73 GABINO MARTINEZ MARTINEZ MAMG781025T56 TÉCNICO 13,295.38 13,295.38 26,590.76 186,135.32
74 VACANTE SUPERVISOR DE OBRA 12,070.31 12,070.31 - 133,893.87
75 MAGALI ZARAGOZA GARCIA ZAGM941205LN9 AUXILIAR 7,640.58 - - 7,640.58 15,281.16 106,968.12
76 EDREY VITE ESCUDERO VIEE930124HG9 DIRECTOR CATASTRO 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
77 MARIO BAUTISTA LOPÈZ BALM750119G79 DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS 21,525.54 - - 21,525.54 43,051.08 301,357.56
78 OMAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ RORO911017NA1 AUXILIAR 7,640.58 7,640.58 15,281.16 106,968.12
79 JUDITH SALAS HERNANDEZ SAHJ840927AJ6 SECRETARIA 5,331.18 - - 5,331.18 10,662.36 74,636.52
80 YAQUELIN AGUSTIN HERNANDEZ AUHY9104014QA AUXILIAR 5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
81 JAIME SONI GOMEZ SOGJ711031JP5 AUXILIAR 9,966.00 - - 9,966.00 19,932.00 139,524.00
82 MARIO RODRIGUEZ ARTEAGA ROAM411023J33 SSTEMA AGUA POTABLE 13,295.38 13,295.38 26,590.76 186,135.32
83 MARTIN MORALES HERNANDEZ MOHM671103FJA OPERADOR DE VALVULAS 7,819.14 - - 7,819.14 15,638.28 109,467.96
84 ROBERTO MORALES RAMIREZ MOR 781006Q39 OPERADOR DE VALVULAS 7,819.14 - - 7,819.14 15,638.28 109,467.96
85 JUVENAL HERNANDEZ CISNEROS HEJJ740513PQ5 AUXILIARES EN FONTANERIA 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
86 JOSE CARMEN HERNANDEZ SALINAS HEJC610724QQ7 AUXILIARES EN FONTANERIA 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
87 ALEJO REYES ORDAZ REOA630717T64 AUXILIARES EN FONTANERIA 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
88 JUAN RODRIGUEZ GOMEZ ROGJ7803086I4 AUXILIARES EN FONTANERIA 4,961.08 - - 4,961.08 9,922.16 69,455.12
89 CARLOS PEREZ OLIVARES PEOC811109J84 AUXILIARES EN FONTANERIA 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
90 ISRAEL FACUNDO MORALES SAGAHON MOSI781215F67 AUXILIARES EN FONTANERIA 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
C
TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
91 LUIS ENRIQUE BAENA RODRIGUEZ BARL920903KD4 AUXILIARES EN FONTANERIA 5,858.56 5,858.56 11,717.12 82,019.84
92 FRANCISCO ESDRAS MORALES ANGELES MOAF860309PL4 AUXILIARES EN FONTANERIA 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
93 REGINO GUZMAN REYES GURR6309074K6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
94 GABRIEL GUZMAN HERNANDEZ GUHG910227FN9 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
95 RICARDO HERNANDEZ HERNANDEZ HEHR760214761 BOMBERO COL. PANOTLAN 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
96 ANTONIO GUTIERREZ ANGELES GUAA460613822 BOMBERO COL. SANTA CECILIA 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
97 FILADELFO TAPIA REYES TARF550125V62 CLORADOR 5,331.18 - - 5,331.18 10,662.36 74,636.52
98 SERGIO LARIOS CERECEDO LACS701007PK3AUXILIAR EN PLANTAS DE
PROTECCION6,218.26 - - 6,218.26 12,436.52 87,055.64
99 FAUSTINO REYES FLORES REFF6907291Z8 DIRECTOR SERVICIOS PÚBLICOS 12,595.98 - - 12,595.98 25,191.96 176,343.72
100 JORGE ALEJANDRO ESPINOZA BURGOS EIBJ821016Q69 SUBDIRECTOR 10,057.38 - - 10,057.38 20,114.76 140,803.32
101 ROSA LIZETH HERNANDEZ PELCASTRE HEPR920305LK6 SECRETARIA 5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
102 FLORENTINO VERA VELÀZQUEZ VEVF691016DN9 AUXILIAR 9,326.38 - - 9,326.38 18,652.76 130,569.32
103 JOSE LUIS ORTIZ TELLEZ OITL680916N7A CHOFER Y/O MAQUINISTA 5,858.56 - - 5,858.56 11,717.12 82,019.84
104 JOSE GABRIEL CHARGOY VERA CAVG810317323 CHOFER Y/O MAQUINISTA 5,207.94 - - 5,207.94 10,415.88 72,911.16
105 SERGIO BENITO VAZQUEZ SANCHEZ VASS471007MN2 CHOFER Y/O MAQUINISTA 5,207.94 - - 5,207.94 10,415.88 72,911.16
106 ARTEMIO REYES CASTILLO RECA731009UG4 CHOFER Y/O MAQUINISTA 5,207.94 - - 5,207.94 10,415.88 72,911.16
107 NOE RUIZ LEYVA RULN720303666 CHOFER Y/O MAQUINISTA 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
108 MIGUEL VILLEGAS HERNANDEZ VIHM520614AY8 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
109 JOAQUIN HERNANDEZ GONZALEZ HEGJ650320B11 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
110 CLAUDIO OLIVARES JUAREZ OIJC610604VC7 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
111 JUAN VERA MARTIN VEMJ871123FU1 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
112 JOSE EUGENIO CRUZ HERNANDEZ CUHE550422K2A COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
113 ATILANO PEREA MALDONADO PEMA40100569A COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
114 RODOLFO YAÑEZ SAAVEDRA YASR830621TQA COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
115 JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ HEHJ790313CJ2 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
116 FORTINO GUTIERREZ MELO GUMF6208123A1 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
117 RICARDO VALDIVIA HERANDEZ VAHR410207DV9 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
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TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
118 SABINO ESPINDOLA VELAZQUEZ EIVS770513SH4 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
119 JUAN GUILLERMO BELTRAN GUBJ490130GP2 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
120 BRUNO HERNANDEZ MONTIEL HEMB711006GC9 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
121 MELQUIADES CASTILLO VERGARA CAVM701210S87 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
122 LUIS MIGUEL VILLEGAS CISNEROS VICL9310274J3 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
123 HELIODORO HERNANDEZ SILVA HESH500829RMA COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
124 MARTIN GUERRA RAMIREZ GURM820714K44 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
125 GAUDENCIO SAAVEDRA CARLOS SACG6508304C8 COLECTORES 4,440.00 - - 4,440.00 8,880.00 62,160.00
126 HERMINIO DIEGO GRANDE DIGH441224TG2 PENSIONADO 2,000.00 - - 2,000.00 4,000.00 28,000.00
127 ELOY SERNA VITE SEVE370625NA1 PENSIONADO 2,000.00 - - 2,000.00 4,000.00 28,000.00
128 MARIO CRUZ RAMOS CURM720710987 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
129 ROMAN DOROTEO PEREZ DOPR8308093F0 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
130 JUAN ISIDRO PIÑA ORTEGA PIOJ790515958 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
131 MARTIN GAUDENCIO BARRON VARGAS BAVM790212JG5 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
132 EPIFANIO BAUTISTA LARIOS BALE3801202I9 COLECTORES 4,840.00 4,840.00 9,680.00 67,760.00
133 VACANTE JARDINERO 6,397.78 - - 6,397.78 12,795.56 89,568.92
134 JOSE FLORES REYES FORJ7303194A6 JARDINERO 5,611.72 - - 5,611.72 11,223.44 78,564.08
135 ARTURO NOCHEBUENA GONZALEZ NOGA8502043Q0 JARDINERO 5,611.72 - - 5,611.72 11,223.44 78,564.08
136 ALEJANDRO REYES VEGA REVA6703074YA JARDINERO 5,611.72 5,611.72 11,223.44 78,564.08
137 ALFREDO GOMEZ GARCIA GOGA761208AC1 AUXILIAR ELECTRICISTA 5,611.72 - - 5,611.72 11,223.44 78,564.08
138 AQUILEO REYES SILVA RESA400512IR4 VIGILANCIA CASITA DE PIEDRA 4,830.00 - - 4,830.00 9,660.00 67,620.00
139 RAMIRO MERCADO SAGAHON MESR660612I82 VIGILANCIA EN TIRADERO 3,520.00 - - 3,520.00 7,040.00 49,280.00
140 JOSE CHAVARRIA ESPINOZA CAEJ5803197D1 VIGILANCIA EN EL PARQUE INFANTIL 3,949.00 - - 3,949.00 7,898.00 55,286.00
141 ALFREDO YAÑEZ HERNANDEZ YAHA801022D11 ELECTRICISTA 7,688.20 - - 7,688.20 15,376.40 107,634.80
142 KATYA GISELE UGALDE ALVAREZ UAAK9205201C4ADMINISTRADOR DE RASTRO
MUNICIPAL5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
143 ALBERTO CONTRERAS ANGELES COAA8511011S2 MÉDICO VETERINARIO 11,756.72 - - 11,756.72 23,513.44 164,594.08
144 JUSTINO BAUTISTA RIOS BARJ610713KM4 VELADOR RASTRO MUNICIPAL 3,740.00 - - 3,740.00 7,480.00 52,360.00
145 TAURINO PEREZ LOPEZ PELT650811582 COLECTORES 4,840.00 - - 4,840.00 9,680.00 67,760.00
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TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
146 DOMITILO ESCUDERO SANCHEZ EUSD530512F49 PENSIONADO 2,000.00 - - 2,000.00 4,000.00 28,000.00
147 ARISTEO GUTIERREZ GRIJALVA GUGA530903DU8 AUXILIAR 8,057.24 - - 8,057.24 16,114.48 112,801.36
148 GERMAN SANCHEZ RUIZ SARG710528Q42 COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
149 ADORACIÓN CALVA GARCIA CAGX5908113C2DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA
MUJER12,595.98 - - 12,595.98 25,191.96 176,343.72
150 SERGIO ARTEAGA MERCADO AEMS820220DZ5 DIRECTOR REGLAMENTACIÓN 18,954.08 - - 18,954.08 37,908.16 265,357.12
151 LIZBETH FLORES PELCASTRE FOPL8910247G0 AUXILIAR 6,218.26 - - 6,218.26 12,436.52 87,055.64
152 HUGO MONTER REYES MORH921125I4A AUXILIAR 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
153 YESENIA LORELY LICONA HERNANDEZ LIHY960905J52 AUXILIAR 5,017.18 - - 5,017.18 10,034.36 70,240.52
154 TANIA GABRIELA MARQUEZ LARIOS MALT910520T26 DIRECTORA INSTITUTO JUVENTUD 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
155 PERLA IVONNE SANCHEZ RODRIGUEZ SARP8708096Q4 DIRECTORA DIF 21,525.54 - - 21,525.54 43,051.08 301,357.56
156 NEIDA NARANJO BALTAZAR NABN830521RR6 SUBDIRECTOR 13,994.76 - - 13,994.76 27,989.52 195,926.64
157 ROSA ITZEL ESCUDERO ESCUDERO EUER9407288G2 SERVICIOS MEDICOS GENERALES 8,839.04 - - 8,839.04 17,678.08 123,746.56
158 DEYSI ESPINOZA VERA EIVS8101021T2 AUXILIAR 7,640.58 7,640.58 15,281.16 106,968.12
159 PATRICIA GARCIA HERNANDEZ GAHP841004930 TRABAJO SOCIAL 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
160 MERCEDES SANCHEZ MEDINA SAMM600419SQ2 AUXILIARES 6,218.26 - - 6,218.26 12,436.52 87,055.64
161 ALICIA GODINEZ PELCASTRE GOPA850623Q69 SECRETARIA PARTICULAR DIF 7,640.58 - - 7,640.58 15,281.16 106,968.12
162 ANALLELY ESCAMILLA GUZMAN EAGA871225MF7 CONTADOR 7,640.58 - - 7,640.58 15,281.16 106,968.12
163 VIANEY SOLIS REYES SORV841220GL1 DIRECTORA CAIC 11,324.36 - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
164 FRANCISCA HERNANDEZ IBARRA HEIF510423GW7 AUXILIARES CAIC 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
165 PAZ BAUTISTA LARA BALP600124C98 AUXILIARES COPUSI 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
166 YASMIN EDITH ESCUDERO SAGAHON EUSY750707KQ8 AUXILIARES COPUSI 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
167 MARIA ISAIAS HERNANDEZ ANGELES HEAI690706QH4 AUXILIARES COPUSI 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
168 ELDA LIZETH ARTEAGA FLORES AEFE7804277T7 AUXILIAR DIF 3,740.00 - - 3,740.00 7,480.00 52,360.00
169 LILI MARLEN ALONSO CORONA AOCL9402072F7 EDUCADORA 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
170 DULCE YESENIA LARA ESPINOZA LAED9510304L6 EDUCADORA 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
171 DULCE OLIVIA SANCHEZ BARRERA SABD920630IC5 EDUCADORA 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
172 ANAHI OLIVARES GONZALEZ OIGA870728BR4 INTENDENCIA 3,850.00 - - 3,850.00 7,700.00 53,900.00
173 REY DAVID SANCHEZ GARCIA SAGR761218LD1 DIRECTOR UBR 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
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TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
174 MIKE DYER ARTEAGA GARCÍA AEGM920724JC6 SERVICIOS GENERALES 8,839.04 - - 8,839.04 17,678.08 123,746.56
175 HILDA JIMENEZ OSCURA JIOH930824D58 TRABAJADORA SOCIAL U.B.R. 4,400.00 4,400.00 8,800.00 61,600.00
176 ANGELES GUADALUPE GARCIA GUTIERREZ GAGA881212R10 PSICÓLOGA 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
177 MARIA GUADALUPE OZUMBILLA PACHECO OUPG870901AZA TERAPEUTA 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
178 NANCY AYDEEE DIEGO MOTA DIMN901108T21 TERAPEUTA 4,400.00 - - 4,400.00 8,800.00 61,600.00
179 AGUSTIN PEREZ MORGADO PEMA611025360 BODEGUERO/ADMINISTRADOR CAIC 4,136.00 - - 4,136.00 8,272.00 57,904.00
180 ABISAID REYES MARTINEZ REMA791207698 CHOFER DIF 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
181 ROSA HERNANDEZ ANGELES HEAR720831P76 INTENDENCIA 3,850.00 - - 3,850.00 7,700.00 53,900.00
182 JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERNANDEZ ROHJ850227TG6 CHOFER DIF 6,891.50 6,891.50 13,783.00 96,481.00
183 FERNANDO FUENTES RODRIGUEZ FURF810530AZ2 CHOFER DIF 6,891.50 - - 6,891.50 13,783.00 96,481.00
184 LIDIA LORENZO PEREZ LOPL820803268 AUXILIARES CAIC 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
185 SONIA OLIVARES ROA OIRS6808248W9 AUXILIARES COPUSI 3,740.00 - - 3,740.00 7,480.00 52,360.00
186 JUANA ORTIZ MONROY OIMJ660824162 ENFERMERA 6,554.88 - - 6,554.88 13,109.76 91,768.32
187 EVELIA YOSELIN LEYVA FLORES LEFE9204283P9 DIRECTORA PAMARA 6,218.26 - - 6,218.26 12,436.52 87,055.64
188 ISRRAEL RUANO VITE RUVI770215KCA DIRECTOR 21,689.88 - - 21,689.88 43,379.76 303,658.32
189 YAMILETH DOMINGUEZ RIVERA DORY8812219LA SECRETARIA 6,218.26 - - 6,218.26 12,436.52 87,055.64
190 MANUEL BUATISTA BAUTISTA BUBM740321945 JEFE DE GRUPO 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
191 CELESTINO RAMOS PEREZ RAPC760726TV1 JEFE DE GRUPO 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
192 VACANTE JEFE DE GRUPO 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
193 VACANTE JEFE DE GRUPO 11,324.36 - - 11,324.36 22,648.72 158,541.04
194 KENNEN ISAAC HERNANDEZ VERA HEVK901226917 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
195 GUILLERMO VALDIVIA ROMERO VARG7005224Q7 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
196 MARDONIO BUSTOS HERNANDEZ BUHM580124LJ2 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
197 VICTOR MANUEL REYES HERNANDEZ REHV891224D92 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
198 VALERIO DIONICIO DIONICIO DIDV780428SY1 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
199 SANTOS FRANCISCO RODRIGUEZ FARS6904225I1 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
200 FRANCISCO MARAÑON CANO MACF670402GG3 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
201 TOMAS BAUTISTA AUSTRIA BAAT7309225K4 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
202 JAQUELINE HERNANDEZ BADILLO HEBJ930520ER3 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
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TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
203 FRANCISCO JAVIER ACOSTA REYES AORF791005L17 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
204 J. GUADALUPE OAXACA TORRES OATJ630812UG3 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
205 EDUARDO HERNANDEZ PEREZ HEPE771013EV3 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
206 CINTHIA ELIZABETH GUERRERO LEOCADIO GULC840325HE4 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
207 RODOLFO MENDOZA FLORES MEFR800417995 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
208 REY VELASCO HERNANDEZ VEHR810106M80 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
209 LUISA HERNANDEZ OLIVARES HEOL730819HG0 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
210 ARICEO HERNANDEZ HERNANDEZ HEHA910512SA9 OFICIAL 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
211 MARTIN MONTAÑO SALAZAR MOSM721112QF1 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
212 MARCELINO VARGAS HINOJOSA VAHM7106104I8 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
213 CESAR CASTELAN BRISEÑO CABC780608LZ0 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
214 RICARDO LARA PERÈZ LAPR8802068G1 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
215 MARIA DEL CARMEN BAUTISTA CRUZ BACM900117J35 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
216 ANSELMO CARLOS OPIO CAOA8006266X1 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
217 SERGIO ALEJANDRO CASTAN GARCIA CAGS831001BV0 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
218 LORENZO HERNANDEZ HERNANDEZ HEHL820721NE7 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
219 JESUS AUSTRIA HERNANDEZ AUHJ720428S51 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
220 RAMIRO ANTONIO JERONIMO AOJR700317MT7 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
221 JUSTINO HERNANDEZ CORTES HECJ870514IR1 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
222 ROBERTO RODRIGUEZ ESCUDERO ROZR791027564 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
223 J GUADALUPE GARCIA LOPEZ GALJ701212J28 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
224 JERONIMO REYES HERNANDEZ REHJ800930VE3 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
225 ROSALBA OLAVARRIETA VITE OAVR7903043MA OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
226 ELIZABETH TRINIDAD ANGELES GALJ701212J28 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
227 GUILLERMO GARCIA HERNANDEZ GAHG811209SL7 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
228 J. JESUS ANGELES SERNA AESJ780318TMA OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
229 ARISTEO GARCIA VALDIVIA GAVA930903NR2 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
230 MOISES HERNANDEZ BUSTOS HEBM8912137E9 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
231 JORGE ORTEGA QUIJANO OEQJ740412L96 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
232 VACANTE OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
233 ISMAEL MEZA OLVERA MEOI8504141F1 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
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TIPO B-C-H
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MUNICIPIO DE ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES
PRIMER ADECUACIÓN
PLANTILLA DEL PERSONAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017
NO NOMBRE RFC CARGO SUELDO MENSUAL COMPENSACIÓN MENSUAL OTRAS PRESTACIONES TOTAL MENSUAL IMPORTE DE AGUNALDOTOTAL DE PERCEPCIONES
ANUAL CON AGUINALDO
234 RUBEN YAIR RAMIREZ REYES RARR9605126R2 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
235 MARIA DE LA LUZ QUEZADA NAJERA QUNA8609074Q9 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
236 IVAN DIEGO ISIDRO DIII8808199AA OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
237 JORGE HERNANDEZ MORA HEMJ920504LD3 OFICIAL 8,206.56 - - 8,206.56 16,413.12 114,891.84
238 MARTIN OSORNO MACIAS OOMM661112FS2 OFICIAL 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
239 DANIEL AMADOR LOPEZ AALD930627U67 OFICIAL 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
240 YURIDIA ALONSO MONICO AOMY901005T79 OFICIAL 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
241 VACANTE OFICIAL VIGILANTE 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
242 VACANTE OFICIAL VIGILANTE 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
243 VACANTE OFICIAL VIGILANTE 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
244 VACANTE OFICIAL VIGILANTE 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
245 VACANTE OFICIAL VIGILANTE 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
246 VACANTE OFICIAL VIGILANTE 8,206.56 8,206.56 16,413.12 114,891.84
247 ERICK ESPINDOLA TORRES EITE7509205I3 AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL 9,271.58 - - 9,271.58 18,543.16 129,802.12
248 ALAN ISAID GARCIA CABRERA GACA8803295D2 AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL 9,123.64 - - 9,123.64 18,247.28 127,730.96
249 VACANTE AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL 9,123.64 - - 9,123.64 18,247.28 127,730.96
250 VACANTE AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL 9,123.64 - - 9,123.64 18,247.28 127,730.96
2,232,310.35 2,232,310.35 4,440,480.08 31,217,254.43
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TIPO B-C-H
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