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みなかみ町一般会計補正予算書(第4号)

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  • 令 和 2 年 度

    みなかみ町一般会計補正予算書(第4号)

  • 令和2年度 みなかみ町一般会計補正予算(第4号)

    令和2年度みなかみ町の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ587,549千円を追加し、歳入歳出予算の

    総額を歳入歳出それぞれ17,357,474千円とする。

    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

    (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。

    (地方債の補正)第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

    令和 2年 9月 8日 提出

    みなかみ町長 鬼 頭 春 二

  • 第1表 歳入歳出予算補正

    歳    入 (単位:千円)

    補 正 額補 正 前 の 額款 項 計

    15国庫支出金 2,900,299 433,893 3,334,192

    国庫補助金 2 2,485,464 433,893 2,919,357

    16県支出金 820,520 △2,265 818,255

    県補助金 2 476,921 △2,265 474,656

    19繰入金 2,069,265 △282,530 1,786,735

    基金繰入金 1 2,069,263 △282,530 1,786,733

    20繰越金 200,000 40,351 240,351

    繰越金 1 200,000 40,351 240,351

    22町債 1,680,300 398,100 2,078,400

    町債 1 1,680,300 398,100 2,078,400

    16,769,925 587,549 17,357,474歳 入 合 計

    1一般会計

  • 2一般会計

    歳 出 (単位:千円)

    補 正 額補 正 前 の 額款 項 計

    2総務費 4,075,372 62,994 4,138,366

    総務管理費 1 3,811,290 53,732 3,865,022

    戸籍住民基本台帳費 3 81,601 9,262 90,863

    3民生費 2,790,767 4,500 2,795,267

    児童福祉費 2 1,017,166 4,500 1,021,666

    6農林水産業費 666,530 8,600 675,130

    農業費 1 488,602 6,200 494,802

    林業費 2 177,928 2,400 180,328

    7商工費 1,049,897 48,721 1,098,618

    商工費 1 541,510 46,000 587,510

    観光費 2 508,387 2,721 511,108

    8土木費 1,491,234 291,178 1,782,412

    道路橋梁費 2 808,871 2,450 811,321

    都市計画費 4 502,727 288,728 791,455

    9消防費 598,215 166,764 764,979

    消防費 1 598,215 166,764 764,979

    10教育費 2,434,365 △708 2,433,657

    教育総務費 1 1,257,688 △11,280 1,246,408

    社会教育費 5 266,558 23,310 289,868

    保健体育費 6 79,063 △12,738 66,325

  • 歳 出 (単位:千円)

    11災害復旧費 149 5,500 5,649

    土木施設災害復旧費 2 145 5,500 5,645

    16,769,925 587,549 17,357,474歳 出 合 計

    3一般会計

  • 一般会計 4

    第2表 債務負担行為補正

    (単位:千円)

    事 項 期 間 限 度 額

    防災行政無線整備事業 令和3年度 280,000

  • 第3表

    (単位:千円)

    限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

    臨時財政対策債 400,000 336,400

    にいはるこども園環境整備事業 4,200 7,200

    赤谷湖記念公園遊具整備事業 4,200 8,400

    観光センター改修事業 42,800 45,000

    橋梁長寿命化事業 68,200 70,600

    防災行政無線整備事業 4,000 171,600

    中学生海外派遣事業 18,600 6,600

    月夜野給食センター改修事業 27,500 39,500

    中央公民館改修事業 109,200 133,900

    普通財産除却整備事業 0 42,100

    町道悪戸矢瀬線整備事業 0 215,500

    1,680,300 2,078,400合 計

    起 債 目 的

    補 正 後補 正 前

     政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

    地 方 債 補 正

    証書借入又は

    証券発行

    5.0%以内

    (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

     政府資金及び地方公共団体金融機構資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

    証書借入又は

    証券発行

    5.0%以内

    (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行その他の資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

    一般会計    5

  • 一般会計 6

    歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

    (単位:千円)

    1 総 括

    (歳 入)補 正 前 の 額款 補 正 額 計

    3,334,192国庫支出金 2,900,299 433,89315

    818,255県支出金 820,520 △2,26516

    1,786,735繰入金 2,069,265 △282,53019

    240,351繰越金 200,000 40,35120

    2,078,400町債 1,680,300 398,10022

    歳  入  合  計 16,769,925 587,549 17,357,474

    (単位:千円)

    補正前の額款 補 正 額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源

    (歳 出)

    2 総務費 9,018 42,100 △500 12,3764,075,372 62,994 4,138,366

    3 民生費 4,5002,790,767 4,500 2,795,267

    6 農林水産業費 470 2,400 5,730666,530 8,600 675,130

    7 商工費 5,265 6,400 △8,063 45,1191,049,897 48,721 1,098,618

    8 土木費 65,000 217,900 8,2781,491,234 291,178 1,782,412

    9 消防費 167,600 △836598,215 166,764 764,979

    10 教育費 12,700 △13,4082,434,365 △708 2,433,657

    11 災害復旧費 5,500149 5,500 5,649

    歳  出  合  計 16,769,925 587,549 17,357,474 84,253 446,700 △6,163 62,759

  • 2 歳入

    (款)国庫補助金(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計節

    区 分 金 額

    152国庫支出金

    ○社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,018 1 総務管理費国庫総務費国庫補助1 2,033,381 356,393 2,389,774 356,393○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 347,375補助金金

    ○子ども・子育て支援交付金 1,500 2 児童福祉費補助民生費国庫補助2 183,483 3,000 186,483 3,000○保育対策総合支援事業補助金 1,500金金

    ○社会資本整備総合交付金(道路橋梁) 65,000 1 道路橋梁費補助土木費国庫補助5 83,280 65,000 148,280 65,000

    金金

    ○誘客多角化実証事業補助金 9,500 2 観光費補助金商工費国庫補助8 5,932 9,500 15,432 9,500金

      計 2,485,464 2,919,357433,893

    (単位:千円)

    説 明節

    金 額区 分計補 正 額補正前の額目

    県支出金(項) 県補助金

    (款) 162

    ○新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 1,500 3 児童福祉費補助民生費県補助金2 178,479 1,500 179,979 1,500

    ○中山間地域等直接支払事業補助金 470 1 農業費補助金農林水産業費県4 198,640 470 199,110 470補助金

    ○千客万来支援事業補助金 D4,235 1 商工費補助金商工費県補助金5 20,485 D4,235 16,250 D4,235

      計 476,921 474,656D2,265

    (款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 一般会計 7

  • 一般会計 8

    (款)基金繰入金(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計節

    区 分 金 額

    191繰入金

    ○財政調整基金繰入金 D276,367 1 財政調整基金繰財政調整基金繰1 1,602,316 D276,367 1,325,949 D276,367

    入金入金

    ○スポーツ・健康まちづくり振興基金繰入金 D500 1 スポーツ・健康スポーツ・健康5 3,000 D500 2,500 D500まちづくり振興まちづくり振興 基金繰入金基金繰入金

    ○猿ヶ京温泉給湯施設基金繰入金 1,437 1 猿ヶ京温泉給湯猿ヶ京温泉給湯11 4,960 1,437 6,397 1,437

    施設基金繰入金施設基金繰入金

    ○みなかみ・水・「環境力」基金繰入金 2,400 1 みなかみ・水・みなかみ・水・16 105,493 2,400 107,893 2,400「環境力」基金「環境力」基金 繰入金繰入金

    ○ふるさと応援基金繰入金 D9,500 1 ふるさと応援基ふるさと応援基19 292,000 D9,500 282,500 D9,500

    金繰入金金繰入金   計 2,069,263 1,786,733D282,530

    (単位:千円)

    説 明節

    金 額区 分計補 正 額補正前の額目

    繰越金(項) 繰越金

    (款) 201

    ○純繰越金 40,351 1 純繰越金繰越金1 200,000 40,351 240,351 40,351

      計 200,000 240,35140,351

  • (款)町債(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計節

    区 分 金 額

    221町債

    ○普通財産除却整備事業(合併) 42,100 2 合併特例事業債総務債1 24,100 42,100 66,200 42,100

    ○にいはるこども園環境整備事業(過疎) 3,000 1 過疎対策事業債民生債2 90,800 3,000 93,800 3,000

    ○町道悪戸矢瀬線整備事業(合併) 215,500 1 合併特例事業債土木債4 341,600 217,900 559,500 215,500

    ○橋梁長寿命化事業(過疎) 2,400 2 過疎対策事業債 2,400

    ○防災行政無線整備事業(緊防) 167,600 3 緊急防災・減災消防債5 126,200 167,600 293,800 167,600

    事業債

    ○中学生海外派遣事業(過疎) D12,000 1 過疎対策事業債教育債6 561,600 24,700 586,300 24,700○中央公民館改修事業(過疎) 24,700 ○月夜野給食センター改修事業(過疎) 12,000

    ○臨時財政対策債 D63,600 1 臨時財政対策債臨時財政対策債8 400,000 D63,600 336,400 D63,600

    ○観光センター改修事業(過疎) 2,200 1 過疎対策事業債商工債9 63,200 6,400 69,600 6,400○赤谷湖記念公園遊具設置事業(過疎) 4,200

      計 1,680,300 2,078,400398,100

    (款) 22 町債 (項) 1 町債 一般会計 9

  • 一般会計 10

    3 歳出

    (款) 総務費総務管理費(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    一 般

    財 源

    区 分 金 額

    21

    ◎財産管理費 44,400 12 委託料財産管理費5 106,143 44,400 150,543 42,100 2,300 3,400

     ○普通財産除却整備事業 44,400  12 委託料 14 工事請負費 41,000    老人福祉センター解体撤去工事設計業務    委託料   14 工事請負費     老人福祉センター解体撤去工事費

    ◎政策調査研究費 1,200 14 工事請負費企画費6 378,081 1,200 379,281 1,200 3,818

     ○後閑駅舎活用事業 1,200  14 工事請負費 17 備品購入費 894

        駅舎改修工事費  17 備品購入費 18 負担金、補 D3,512    学習机等購入費助及び交付   18 負担金、補助及び交付金金     改修事業費負担金 D3,512

    ◎地域づくり費 D20 7 報償費地域振興費7 278,444 D20 278,424 D20 D20 ○利根川源流水源地域ビジョン事業 D20   7 報償費     赤谷湖流木アートコンテスト賞品費 D20

    ◎スポーツ・健康まちづくり費 D500 12 委託料産業政策費9 12,713 4,300 17,013 D500 4,800 D500

     ○スポーツ・健康まちづくり推進事業 D500(繰)  12 委託料 18 負担金、補 D500 4,800    スポーツ・健康まちづくり事業支援業務助及び交付    委託料金 ◎地場産業振興費 4,800  ○地場産業振興対策事業 4,800   18 負担金、補助及び交付金

  •     地場産品普及開発事業補助金(コロナ対    策分) 4,800

    ◎防犯対策費 640 18 負担金、補防犯対策費13 4,712 640 5,352 640 640 ○防犯灯設置費補助事業 640助及び交付   18 負担金、補助及び交付金金     防犯灯設置補助金 640

    ◎温泉施設費 3,212 18 負担金、補温泉施設費17 101,699 3,212 104,911 3,212 3,212 ○湯テルメ・谷川管理運営事業 1,556助及び交付   18 負担金、補助及び交付金金     露天風呂外壁等修繕負担金 1,556  ○猿ヶ京温泉交流公園(満天星の湯)管理運営   事業 1,656   18 負担金、補助及び交付金     露天風呂ろ過ポンプ等修繕負担金 1,656

      計 3,811,290 3,865,022 42,100 D500 12,132 53,732

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    戸籍住民基本台帳費(項)総務費(款)

    (単位:千円)

    23

    ◎戸籍住民基本台帳費 9,262 12 委託料戸籍住民基1 81,601 9,262 90,863 9,018 244 9,262 ○戸籍管理事業 1,496本台帳費 (国)  12 委託料 9,018    戸籍情報システム改修業務委託料  ○住民基本台帳管理事業 7,766   12 委託料     住民基本台帳システム等改修業務委託料

      計 81,601 90,863 9,018 244 9,262

    (款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 一般会計 11

  • 一般会計 12

    (款) 民生費児童福祉費(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    一 般

    財 源

    区 分 金 額

    32

    ◎子育て支援費 1,500 18 負担金、補児童福祉総1 187,613 1,500 189,113 1,500 1,500 ○子育て支援団体活動費補助事業 1,500助及び交付務費 (国)  18 負担金、補助及び交付金金 1,500    子育て支援センター運営費補助金(コロ    ナ対策分) 1,500

    ◎にいはるこども園費 1,000 10 需用費保育等施設4 582,417 3,000 585,417 3,000 149

    費  ○にいはるこども園管理運営事業 1,000(国)  10 需用費 17 備品購入費 1,500 851

        消耗品費(コロナ対策分) 149(県)  17 備品購入費 18 負担金、補 1,500 2,000    保育室用備品購入費(コロナ対策分)助及び交付 ◎子どものための教育・保育給付費 2,000金  ○私立保育所感染症対策事業費補助事業 2,000   18 負担金、補助及び交付金     保育対策総合支援事業費補助金(コロナ    対策分) 1,000     緊急包括支援事業補助金(コロナ対策分    ) 1,000

      計 1,017,166 1,021,666 4,500 4,500

  • (款) 農林水産業費農業費(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    一 般

    財 源

    区 分 金 額

    61

    ◎農業振興費 4,700 12 委託料農業振興費3 144,945 6,200 151,145 470 5,730 1,500

     ○地域の農林水産物利用促進事業 2,500(県)  18 負担金、補助及び交付金 18 負担金、補 470 4,700    農林水産物販売促進緊急対策事業補助金助及び交付    (コロナ対策分) 2,500金  ○水紀行館管理運営事業 2,200   18 負担金、補助及び交付金     水槽修繕負担金 2,200 ◎中山間地域等直接支払事業費 1,500  ○中山間地域等直接支払事業 1,500   12 委託料     傾斜測定データ等作成業務委託料

      計 488,602 494,802 470 5,730 6,200

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    林業費(項)農林水産業費(款)

    (単位:千円)

    62

    ◎林業振興費 2,400 18 負担金、補林業振興費2 162,356 2,400 164,756 2,400 2,400 ○薪ストーブ等設置費補助事業 2,400助及び交付 (繰)  18 負担金、補助及び交付金金 2,400    薪ストーブ等設置費補助金 2,400

      計 177,928 180,328 2,400 2,400

    (款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 一般会計 13

  • 一般会計 14

    (款) 商工費商工費(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    一 般

    財 源

    区 分 金 額

    71

    ◎商工業振興費 46,000 11 役務費商工業振興2 477,348 46,000 523,348 46,000 800

    費  ○商店街活性化補助事業 D3,000  18 負担金、補助及び交付金 18 負担金、補 45,200    地域商店街活性化支援事業補助金助及び交付

    D3,000金  ○臨時特別商品券事業 49,000   11 役務費     通信運搬費(コロナ対策分) 800   18 負担金、補助及び交付金     特別商品券事業補助金(コロナ対策分)

    48,200   計 541,510 587,510 46,000 46,000

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    観光費(項)商工費(款)

    (単位:千円)

    72

    ◎観光総務費 9,500 12 委託料観光総務費1 208,497 9,500 217,997 9,500 9,500 ○誘客多角化滞在コンテンツ造成事業 9,500 (国)  12 委託料 9,500    スノートレッキングツアー事業委託料(    コロナ対策分)

  • ◎観光振興費 D5,876 10 需用費観光振興費2 90,378 D10,376 80,002 D9,500 D876 D325

     ○観光情報発信事業 D4,000(繰)  18 負担金、補助及び交付金 11 役務費 D9,500 D125

        デスティネーションキャンペーン実行委   員会補助金 D4,000 12 委託料 D176

     ○歴史を活かしたまちづくり事業 D1,000  18 負担金、補助及び交付金 18 負担金、補 D9,750    上州真田の里ウォーキング負担金助及び交付

    D1,000金  ○アウトドアスポーツ推進事業 D626   10 需用費     消耗品費 D100     食糧費 D225   11 役務費     広告料 D100     手数料 D25   12 委託料     トレイルランニング交通係委託料  ○ヘルスツーリズム推進事業 D250   18 負担金、補助及び交付金     日本クアオルト協議会負担金 D250 ◎観光イベント費 D4,500  ○デサント藤原湖マラソン開催費補助事業

    D4,500   18 負担金、補助及び交付金     デサント藤原湖マラソン開催支援補助金

    D4,500

    ◎観光施設費 D40 18 負担金、補観光施設費3 114,002 1,397 115,399 4,200D4,235 1,437 D5 1,397 ○登山道・山の家等管理事業 D40助及び交付 (繰)(県)  18 負担金、補助及び交付金金 D4,235 1,437    山開き等補助金 D40 ◎猿ヶ京温泉給湯施設費 1,437  ○猿ヶ京温泉給湯施設管理運営事業 1,437   18 負担金、補助及び交付金     ポンプ修繕負担金 1,437

    (款) 7 商工費 (項) 2 観光費 一般会計 15

  • 一般会計 16

    (単位:千円)

    説 明区 分

    金 額財 源

    一 般特 定 財 源

    そ の 他地 方 債国県支出金

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    計補 正 額補正前の額目

    ◎観光センター費 2,200 14 工事請負費観光センタ5 51,036 2,200 53,236 2,200 2,200 ○観光センター改修事業 2,200ー費   14 工事請負費     観光センター改修工事費

      計 508,387 511,108 5,265 6,400 D8,063 D881 2,721

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    道路橋梁費(項)土木費(款)

    (単位:千円)

    82

    ◎橋梁維持費 2,450 12 委託料橋梁維持費4 123,937 2,450 126,387 2,400 50 2,450 ○橋梁長寿命化事業 2,450   12 委託料     橋梁長寿命化施工管理委託料

      計 808,871 811,321 2,400 50 2,450

  • (款) 土木費都市計画費(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    一 般

    財 源

    区 分 金 額

    84

    ◎街なみ環境整備費 1,700 14 工事請負費都市整備費2 13,376 288,728 302,104 215,50065,000 8,228 276,928

     ○湯宿地区街なみ環境整備事業 1,700(国)  18 負担金、補助及び交付金 16 公有財産購 65,000 5,100    四阿整備事業補助金 1,700入費

    ◎都市計画道路整備費 287,028 ○町道悪戸矢瀬線整備事業 287,028 18 負担金、補 1,700  14 工事請負費助及び交付     道路整備工事費金

      16 公有財産購入費    用地購入費 21 補償、補填 5,000  21 補償、補填及び賠償金及び賠償金     電柱移転等補償金

      計 502,727 791,455 65,000 215,500 8,228 288,728

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    消防費(項)消防費(款)

    (単位:千円)

    91

    ◎消防団費 D2,100 7 報償費非常備消防2 106,817 D2,100 104,717 D2,100 D412

    費  ○消防ポンプ操法競技会事業 D2,100  7 報償費 10 需用費 D1,688    行事報償金 D412   10 需用費     消耗品費 D1,129     食糧費 D159

    (款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 一般会計 17

  • 一般会計 18

    (単位:千円)

    説 明区 分

    金 額財 源

    一 般特 定 財 源

    そ の 他地 方 債国県支出金

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    計補 正 額補正前の額目

        修繕料 D400

    ◎防災情報システム費 167,864 10 需用費防災費4 22,873 168,864 191,737 167,600 1,264 1,000

     ○防災行政無線整備事業 167,600  14 工事請負費 12 委託料 264

        防災行政無線整備工事費 ○防災情報発信事業 264 14 工事請負費 167,600  12 委託料     データ放送情報配信業務委託料 ◎災害対策費 1,000  ○災害対策用物資備蓄事業 1,000   10 需用費     消耗品費(コロナ対策分) 1,000

      計 598,215 764,979 167,600 D836 166,764

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    教育総務費(項)教育費(款)

    (単位:千円)

    101

    ◎学校教育指導費 720 1 報酬事務局費2 1,256,382 D11,280 1,245,102 D12,000 720 750

     ○外国語指導助手(ALT)事業 720  1 報酬 10 需用費 D30

        非常勤職員等報酬 750  10 需用費 18 負担金、補 D12,000    消耗品費 D30助及び交付 ◎中学生海外派遣費 D12,000金  ○中学生海外派遣事業 D12,000

  •   18 負担金、補助及び交付金     中学生海外派遣事業補助金 D12,000

      計 1,257,688 1,246,408 D12,000 720 D11,280

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    社会教育費(項)教育費(款)

    (単位:千円)

    105

    ◎青少年育成費 D1,396 8 旅費社会教育総1 92,833 D1,396 91,437 D1,396 D41

    務費  ○奄美大島青少年交流事業 D1,396  8 旅費 13 使用料及び D5    普通旅費 D41賃借料

      13 使用料及び賃借料    駐車場使用料 D5 18 負担金、補 D1,350  18 負担金、補助及び交付金助及び交付     奄美大島青少年交流事業補助金 D1,350金

    ◎公民館管理運営費 24,706 12 委託料公民館費2 117,181 24,706 141,887 24,700 6 4,081

     ○中央公民館改修事業 24,706  12 委託料 14 工事請負費 20,625    防火設備等改修工事設計業務委託料     防火設備等改修工事監理業務委託料   14 工事請負費     防火設備等改修工事費

      計 266,558 289,868 24,700 D1,390 23,310

    (款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 一般会計 19

  • 一般会計 20

    (款) 教育費保健体育費(項)

    説 明

    (単位:千円)

    目 補正前の額 補 正 額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特 定 財 源

    国県支出金 地 方 債 そ の 他

    一 般

    財 源

    区 分 金 額

    106

    ◎町民体育祭費 D3,032 7 報償費保健体育総1 40,885 D9,532 31,353 D9,532 D1,540

    務費  ○町民体育祭事業 D3,032  7 報償費 10 需用費 D1,190

        賞品代 D90    報償費 D1,450 11 役務費 D302

      10 需用費    消耗品費 D822 18 負担金、補 D6,500    食糧費 D368助及び交付   11 役務費金     手数料 D140     保険料 D162 ◎全国高等学校総合体育大会事業 D6,500  ○令和2年度全国高等学校総合体育大会(登山   )事業 D6,500   18 負担金、補助及び交付金     全国高等学校総合体育大会登山大会負担    金 D6,500

    ◎プール管理運営費 D3,206 1 報酬体育施設費2 38,178 D3,206 34,972 D3,206 D833

     ○プール開放事業 D3,206  1 報酬 8 旅費 D16

        会計年度任用職員報酬 D833  8 旅費 11 役務費 D77

        費用弁償 D16  11 役務費 12 委託料 D1,780

        保険料 D77  12 委託料 13 使用料及び D500    水質検査委託料賃借料     監視業務委託料   13 使用料及び賃借料

  •     市民プール使用料 D500

      計 79,063 66,325 D12,738 D12,738

    節補 正 額 の 財 源 内 訳

    説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金

    土木施設災害復旧費(項)災害復旧費(款)

    (単位:千円)

    112

    ◎土木施設災害復旧費 5,500 14 工事請負費土木施設災1 145 5,500 5,645 5,500 5,500 ○土木施設災害復旧事業 5,500害復旧費   14 工事請負費     災害復旧工事費

      計 145 5,645 5,500 5,500

    (款) 10 教育費 (項) 6 保健体育費 一般会計 21

    01_Taro-補正鏡(一般)02_歳入予算書P103_歳出予算書P2-304_2表債務負担補正P405_地方債(一般会計)06_歳入総括書P607_歳出総括書P608_歳入事項別P7-909_歳出事項別P10-