令和2年度 あきる野市一般会計補正予算書 (第5号)-1- 議案第77号...
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令和2年度
あきる野市一般会計補正予算書
(第5号)
東京都あきる野市
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議案第77号
令和2年度あきる野市一般会計補正予算(第5号)
令和2年度あきる野市の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ124,717千円を追加し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ41,468,330千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。
令和2年7月9日提出
東京都あきる野市長 村 木 英 幸
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第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
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款 項 補正前の額 補正額 計
千円 千円 千円
15 国庫支出金 13,559,042 122,511 13,681,553
1 国庫負担金 4,245,278 13,990 4,259,268
2 国庫補助金 9,295,561 108,521 9,404,082
16 都支出金 5,949,010 9,201 5,958,211
2 都補助金 3,690,255 9,201 3,699,456
19 繰入金 323,816 △7,333 316,483
2 基金繰入金 206,214 △7,333 198,881
21 諸収入 851,989 338 852,327
4 受託事業収入 353,300 338 353,638
41,343,613 124,717 41,468,330歳 入 合 計
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歳 出
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款 項 補正前の額 補正額 計
千円 千円 千円
2 総務費 11,424,076 △5,098 11,418,978
1 総務管理費 10,622,550 △5,098 10,617,452
3 民生費 14,571,948 130,013 14,701,961
1 社会福祉費 5,806,320 18,654 5,824,974
2 児童福祉費 6,968,682 111,359 7,080,041
4 衛生費 3,284,916 434 3,285,350
1 保健衛生費 1,747,278 434 1,747,712
10 教育費 3,748,148 △632 3,747,516
1 教育総務費 504,379 △11,933 492,446
2 小学校費 812,625 7,104 819,729
3 中学校費 716,159 4,197 720,356
41,343,613 124,717 41,468,330歳 出 合 計
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- 4 -
-
予 算 説 明 書
- 5 -
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歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
(歳 入 )
- 6 -
款 補正前の額 補正額 計
千円 千円 千円
15 国庫支出金 13,559,042 122,511 13,681,553
16 都支出金 5,949,010 9,201 5,958,211
19 繰入金 323,816 △7,333 316,483
21 諸収入 851,989 338 852,327
歳 入 合 計 41,343,613 124,717 41,468,330
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(歳 出 )
- 7 -
款 補正前の額 補正額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 都支出金
地方債 その他一般財源
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
2 総務費 11,424,076 △5,098 11,418,978 △5,098
3 民生費 14,571,948 130,013 14,701,961 129,675 338
4 衛生費 3,284,916 434 3,285,350 434
10 教育費 3,748,148 △632 3,747,516 6,701 △7,333
歳 出 合 計 41,343,613 124,717 41,468,330 131,712 338 △7,333
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2 歳 入(款) 15 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金
(款) 21 諸収入 (項) 04 受託事業収入
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科 目
款 項 目補正前の額 補 正 額 計
節
区 分 金 額明説
千円 千円 千円 千円 千円
15 国庫支出金 13,559,042 122,511 13,681,553
01 国庫負担金 4,245,278 13,990 4,259,268
01 民生費国庫負担金 4,243,928 13,990 4,257,918 09 生活困窮者自
立支援事業負
担金
13,990 01 生活困窮者自立支援事業負担金追加 13,990
負担率 3/4
02 国庫補助金 9,295,561 108,521 9,404,082
02 民生費国庫補助金 314,751 108,521 423,272 05 児童福祉費補
助金
108,521 07 子ども・子育て支援交付金追加 7,647
補助率 10/10
10 保育対策総合支援事業費補助金追加 7,374
補助率 10/10
11 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 93,500
補助率 10/10
16 都支出金 5,949,010 9,201 5,958,211
02 都補助金 3,690,255 9,201 3,699,456
07 教育費都補助金 91,375 9,201 100,576 01 幼稚園費補助
金
2,500 03 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,500
補助率 10/10
03 教育指導費補
助金
6,701 07 学習指導サポーター配置支援事業補助金 6,701
補助率 10/10
19 繰入金 323,816 △7,333 316,483
02 基金繰入金 206,214 △7,333 198,881
01 財政調整基金繰入金 48,249 △7,333 40,916 01 財政調整基金
繰入金
△7,333 01 財政調整基金繰入金減額 △7,333
21 諸収入 851,989 338 852,327
04 受託事業収入 353,300 338 353,638
01 民生費受託事業収入 3,054 338 3,392 02 母子福祉費受
託事業収入
338 01 感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業都受託事業
収入
338
-
3 歳 出(款) 02 総務費 (項) 01 総務管理費
(款) 04 衛生費 (項) 01 保健衛生費
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科 目
款 項 目補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分 金 額明説
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
02 総務費 11,424,076 △5,098 11,418,978 △5,098 0 0 0
01 総務管理費 10,622,550 △5,098 10,617,452 △5,098 0 0 0
05 財産管理費 685,237 △6,897 678,340 △6,897 0 0 0 24 積立金 △6,897 03 基金の運用に要する経費 △6,897
2401 基金積立金減額 △6,897
20 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業
基金積立金
(△6,897)
10 コミュニティ施設
管理費
88,793 1,799 90,592 1,799 0 0 0 14 工事請負
費
1,799 01 コミュニティ会館運営管理経費 119
1403 設置工事 119
01 網戸設置工事 (119)
16 学習等供用施設運営管理経費 1,680
1403 設置工事 1,680
01 網戸設置工事 (1,680)
03 民生費 14,571,948 130,013 14,701,961 129,675 0 338 0
01 社会福祉費 5,806,320 18,654 5,824,974 18,654 0 0 0
01 社会福祉総務費 319,498 18,654 338,152 18,654 0 0 0 19 扶助費 18,654 23 生活困窮者自立支援事業経費 18,654
1968 住居確保給付金追加 18,654
02 児童福祉費 6,968,682 111,359 7,080,041 111,021 0 338 0
01 子ども子育て支援
費
395,483 17,521 413,004 17,521 0 0 0 10 需用費 12 20 保育事業感染症予防対策経費 17,521
18 負担金補
助及び交
付金
17,509 1001 消耗品費 12
1804 補助金 17,509
01 感染症予防対策事業補助金 (17,509)
03 母子福祉費 36,222 338 36,560 0 0 338 0 03 職員手当
等
324 10 感染症緊急対策ひとり親家庭支援事業経
費
338
10 需用費 14 0341 一般職職員手当 324
1001 消耗品費 14
10 子育て世帯への臨
時特別給付金給付
費
129,998 93,500 223,498 93,500 0 0 0 03 職員手当
等
1,584 03 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業経
費
93,500
08 旅費 6 0341 一般職職員手当 1,584
10 需用費 99 0801 普通旅費 6
11 役務費 479 1001 消耗品費 40
12 委託料 1,232 1004 印刷製本費 59
18 負担金補
助及び交
付金
90,100 1101 通信運搬費 285
1104 事務処理等手数料 194
01 口座振込手数料 (194)
1215 電算関係業務委託料 1,232
01 給付システム開発委託料 (1,232)
1805 交付金 90,100
01 ひとり親世帯臨時特別給付金 (90,100)
04 衛生費 3,284,916 434 3,285,350 434 0 0 0
01 保健衛生費 1,747,278 434 1,747,712 434 0 0 0
02 予防費 310,225 434 310,659 434 0 0 0 14 工事請負
費
434 02 あきる野保健相談所運営管理経費 434
1403 設置工事 434
01 網戸設置工事 (434)
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(款) 10 教育費 (項) 01 教育総務費
(款) 10 教育費 (項) 03 中学校費
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科 目
款 項 目補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国都支出金 地方債 その他一般財源
節
区 分 金 額明説
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
10 教育費 3,748,148 △632 3,747,516 6,701 0 0 △7,333
01 教育総務費 504,379 △11,933 492,446 6,701 0 0 △18,634
03 教育指導費 151,120 △11,933 139,187 6,701 0 0 △18,634 01 報酬 △8,334 18 学習指導サポーター配置支援事業経費 6,701
04 共済費 △1,998 0180 会計年度任用職員報酬 5,346
08 旅費 1,355 0803 費用弁償 1,355
13 使用料及
び賃借料
△810
40 市立学校国際理解教育経費 △18,634
18 負担金補
助及び交
付金
△2,146 0180 会計年度任用職員報酬減額 △13,680
0467 会計年度任用職員社会保険料減額 △1,998
1302 施設借上料減額 △810
1801 負担金(協議会等)減額 △2,146
01 自治体国際化協会負担金 (△2,146)
02 小学校費 812,625 7,104 819,729 0 0 0 7,104
02 教育振興費 492,786 7,104 499,890 0 0 0 7,104 12 委託料 7,104 16 小学校国際理解教育経費 7,104
1209 派遣委託料 7,104
01 講師派遣委託料 (7,104)
03 中学校費 716,159 4,197 720,356 0 0 0 4,197
02 教育振興費 317,987 4,197 322,184 0 0 0 4,197 12 委託料 4,197 16 中学校国際理解教育経費 4,197
1209 派遣委託料 4,197
01 講師派遣委託料 (4,197)
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給 与 費 明 細 書
1 一 般 職
(1) 総括
ア 会計年度任用職員以外の職員
( )内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きです。
イ 会計年度任用職員
(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
給 与 費
給 料 職 員 手 当 等 計
(29)437(29)437(0)
0
給 与 費
報 酬職 員 手 当 (期末手当)
計
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
給 料 給与改定に伴う増減分
昇給に伴う増加分
その他の増減分
職員手当等 1,908 制度改正に伴う増減分
その他の増減分 1,908
区 分職 員 数 (人)
共 済 費
補 正 後 1,689,330 1,461,518 3,150,848 563,554
補 正 前 1,689,330 1,459,610 3,148,940 563,554
比 較 0 1,908 1,908 0
区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当
職員手当補 正 後 36,716 178,602 10,614 23,047 106,010
等の内訳補 正 前 36,716 178,602 10,614 23,047 104,102
比 較 0 0 0 0 1,908
区 分 共 済 費 合 計
補 正 後 815,105 46,260 861,365 72,801 934,166
補 正 前 823,439 46,260 869,699 74,799 944,498
比 較 △ 8,334 0 △ 8,334 △ 1,998 △ 10,332
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1,908
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
説 明 備 考
超過勤務手当
合 計 備 考
3,714,402
3,712,494
1,908
(単位:千円)
特殊勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当管 理 職 員特別勤務手当
児童手当 退職手当負担金
365 45,371 747,891 1,141 21,070 290,691
365 45,371 747,891 1,141 21,070 290,691
0 0 0 0 0 0
備 考
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