令和2年度 あきる野市一般会計補正予算書 (第5号)-1- 議案第77号...

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令和2年度 あきる野市一般会計補正予算書 (第5号) 東京都あきる野市

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  • 令和2年度

    あきる野市一般会計補正予算書

    (第5号)

    東京都あきる野市

  • -1-

    議案第77号

    令和2年度あきる野市一般会計補正予算(第5号)

    令和2年度あきる野市の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ124,717千円を追加し、歳入歳出予

    算の総額を歳入歳出それぞれ41,468,330千円とする。

    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

    の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

    令和2年7月9日提出

    東京都あきる野市長 村 木 英 幸

  • 第1表 歳入歳出予算補正

    歳 入

    - 2 -

    款 項 補正前の額 補正額 計

    千円 千円 千円

    15 国庫支出金 13,559,042 122,511 13,681,553

    1 国庫負担金 4,245,278 13,990 4,259,268

    2 国庫補助金 9,295,561 108,521 9,404,082

    16 都支出金 5,949,010 9,201 5,958,211

    2 都補助金 3,690,255 9,201 3,699,456

    19 繰入金 323,816 △7,333 316,483

    2 基金繰入金 206,214 △7,333 198,881

    21 諸収入 851,989 338 852,327

    4 受託事業収入 353,300 338 353,638

    41,343,613 124,717 41,468,330歳     入     合     計

  • 歳 出

    - 3 -

    款 項 補正前の額 補正額 計

    千円 千円 千円

    2 総務費 11,424,076 △5,098 11,418,978

    1 総務管理費 10,622,550 △5,098 10,617,452

    3 民生費 14,571,948 130,013 14,701,961

    1 社会福祉費 5,806,320 18,654 5,824,974

    2 児童福祉費 6,968,682 111,359 7,080,041

    4 衛生費 3,284,916 434 3,285,350

    1 保健衛生費 1,747,278 434 1,747,712

    10 教育費 3,748,148 △632 3,747,516

    1 教育総務費 504,379 △11,933 492,446

    2 小学校費 812,625 7,104 819,729

    3 中学校費 716,159 4,197 720,356

    41,343,613 124,717 41,468,330歳     出     合     計

  • - 4 -

  • 予 算 説 明 書

    - 5 -

  • 歳入歳出補正予算事項別明細書

    1  総 括

    (歳 入 )

    - 6 -

    款 補正前の額 補正額 計

    千円 千円 千円

    15 国庫支出金 13,559,042 122,511 13,681,553

    16 都支出金 5,949,010 9,201 5,958,211

    19 繰入金 323,816 △7,333 316,483

    21 諸収入 851,989 338 852,327

    歳   入   合   計 41,343,613 124,717 41,468,330

  • (歳 出 )

    - 7 -

    款 補正前の額 補正額 計

    補 正 額 の 財 源 内 訳

    特   定   財   源

    国 都支出金

    地方債 その他一般財源

    千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

    2 総務費 11,424,076 △5,098 11,418,978 △5,098

    3 民生費 14,571,948 130,013 14,701,961 129,675 338

    4 衛生費 3,284,916 434 3,285,350 434

    10 教育費 3,748,148 △632 3,747,516 6,701 △7,333

    歳 出 合 計 41,343,613 124,717 41,468,330 131,712 338 △7,333

  • 2 歳  入(款) 15 国庫支出金 (項) 01 国庫負担金

    (款) 21 諸収入 (項) 04 受託事業収入

    - 8 - - 9 -

    科 目

    款 項 目補正前の額 補 正 額 計

    区   分 金  額明説

    千円 千円 千円 千円 千円

    15 国庫支出金 13,559,042 122,511 13,681,553

    01 国庫負担金 4,245,278 13,990 4,259,268

    01 民生費国庫負担金 4,243,928 13,990 4,257,918 09 生活困窮者自

    立支援事業負

    担金

    13,990 01 生活困窮者自立支援事業負担金追加 13,990

    負担率 3/4

    02 国庫補助金 9,295,561 108,521 9,404,082

    02 民生費国庫補助金 314,751 108,521 423,272 05 児童福祉費補

    助金

    108,521 07 子ども・子育て支援交付金追加 7,647

    補助率 10/10

    10 保育対策総合支援事業費補助金追加 7,374

    補助率 10/10

    11 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 93,500

    補助率 10/10

    16 都支出金 5,949,010 9,201 5,958,211

    02 都補助金 3,690,255 9,201 3,699,456

    07 教育費都補助金 91,375 9,201 100,576 01 幼稚園費補助

    2,500 03 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,500

    補助率 10/10

    03 教育指導費補

    助金

    6,701 07 学習指導サポーター配置支援事業補助金 6,701

    補助率 10/10

    19 繰入金 323,816 △7,333 316,483

    02 基金繰入金 206,214 △7,333 198,881

    01 財政調整基金繰入金 48,249 △7,333 40,916 01 財政調整基金

    繰入金

    △7,333 01 財政調整基金繰入金減額 △7,333

    21 諸収入 851,989 338 852,327

    04 受託事業収入 353,300 338 353,638

    01 民生費受託事業収入 3,054 338 3,392 02 母子福祉費受

    託事業収入

    338 01 感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業都受託事業

    収入

    338

  • 3 歳  出(款) 02 総務費 (項) 01 総務管理費

    (款) 04 衛生費 (項) 01 保健衛生費

    - 10 - - 11 -

    科 目

    款 項 目補正前の額 補正額 計

    補正額の財源内訳

    特  定  財  源

    国都支出金 地方債 その他一般財源

    区   分 金 額明説

    千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

    02 総務費 11,424,076 △5,098 11,418,978 △5,098 0 0 0

    01 総務管理費 10,622,550 △5,098 10,617,452 △5,098 0 0 0

    05 財産管理費 685,237 △6,897 678,340 △6,897 0 0 0 24 積立金 △6,897 03 基金の運用に要する経費 △6,897

    2401 基金積立金減額 △6,897

    20 新型コロナウイルス感染症緊急対策事業

    基金積立金

    (△6,897)

    10 コミュニティ施設

    管理費

    88,793 1,799 90,592 1,799 0 0 0 14 工事請負

    1,799 01 コミュニティ会館運営管理経費 119

    1403 設置工事 119

    01 網戸設置工事 (119)

    16 学習等供用施設運営管理経費 1,680

    1403 設置工事 1,680

    01 網戸設置工事 (1,680)

    03 民生費 14,571,948 130,013 14,701,961 129,675 0 338 0

    01 社会福祉費 5,806,320 18,654 5,824,974 18,654 0 0 0

    01 社会福祉総務費 319,498 18,654 338,152 18,654 0 0 0 19 扶助費 18,654 23 生活困窮者自立支援事業経費 18,654

    1968 住居確保給付金追加 18,654

    02 児童福祉費 6,968,682 111,359 7,080,041 111,021 0 338 0

    01 子ども子育て支援

    395,483 17,521 413,004 17,521 0 0 0 10 需用費 12 20 保育事業感染症予防対策経費 17,521

    18 負担金補

    助及び交

    付金

    17,509 1001 消耗品費 12

    1804 補助金 17,509

    01 感染症予防対策事業補助金 (17,509)

    03 母子福祉費 36,222 338 36,560 0 0 338 0 03 職員手当

    324 10 感染症緊急対策ひとり親家庭支援事業経

    338

    10 需用費 14 0341 一般職職員手当 324

    1001 消耗品費 14

    10 子育て世帯への臨

    時特別給付金給付

    129,998 93,500 223,498 93,500 0 0 0 03 職員手当

    1,584 03 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業経

    93,500

    08 旅費 6 0341 一般職職員手当 1,584

    10 需用費 99 0801 普通旅費 6

    11 役務費 479 1001 消耗品費 40

    12 委託料 1,232 1004 印刷製本費 59

    18 負担金補

    助及び交

    付金

    90,100 1101 通信運搬費 285

    1104 事務処理等手数料 194

    01 口座振込手数料 (194)

    1215 電算関係業務委託料 1,232

    01 給付システム開発委託料 (1,232)

    1805 交付金 90,100

    01 ひとり親世帯臨時特別給付金 (90,100)

    04 衛生費 3,284,916 434 3,285,350 434 0 0 0

    01 保健衛生費 1,747,278 434 1,747,712 434 0 0 0

    02 予防費 310,225 434 310,659 434 0 0 0 14 工事請負

    434 02 あきる野保健相談所運営管理経費 434

    1403 設置工事 434

    01 網戸設置工事 (434)

  • (款) 10 教育費 (項) 01 教育総務費

    (款) 10 教育費 (項) 03 中学校費

    - 12 - - 13 -

    科 目

    款 項 目補正前の額 補正額 計

    補正額の財源内訳

    特  定  財  源

    国都支出金 地方債 その他一般財源

    区   分 金 額明説

    千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

    10 教育費 3,748,148 △632 3,747,516 6,701 0 0 △7,333

    01 教育総務費 504,379 △11,933 492,446 6,701 0 0 △18,634

    03 教育指導費 151,120 △11,933 139,187 6,701 0 0 △18,634 01 報酬 △8,334 18 学習指導サポーター配置支援事業経費 6,701

    04 共済費 △1,998 0180 会計年度任用職員報酬 5,346

    08 旅費 1,355 0803 費用弁償 1,355

    13 使用料及

    び賃借料

    △810

    40 市立学校国際理解教育経費 △18,634

    18 負担金補

    助及び交

    付金

    △2,146 0180 会計年度任用職員報酬減額 △13,680

    0467 会計年度任用職員社会保険料減額 △1,998

    1302 施設借上料減額 △810

    1801 負担金(協議会等)減額 △2,146

    01 自治体国際化協会負担金 (△2,146)

    02 小学校費 812,625 7,104 819,729 0 0 0 7,104

    02 教育振興費 492,786 7,104 499,890 0 0 0 7,104 12 委託料 7,104 16 小学校国際理解教育経費 7,104

    1209 派遣委託料 7,104

    01 講師派遣委託料 (7,104)

    03 中学校費 716,159 4,197 720,356 0 0 0 4,197

    02 教育振興費 317,987 4,197 322,184 0 0 0 4,197 12 委託料 4,197 16 中学校国際理解教育経費 4,197

    1209 派遣委託料 4,197

    01 講師派遣委託料 (4,197)

  • 給 与 費 明 細 書

    1 一 般 職

     (1) 総括

        ア 会計年度任用職員以外の職員

      ( )内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きです。

        イ 会計年度任用職員

     (2) 給料及び職員手当の増減額の明細

    給  与  費

    給  料 職 員 手 当 等 計

    (29)437(29)437(0)

    0

    給  与  費

    報  酬職 員 手 当 (期末手当)

    区  分 増  減   額 増 減 事 由 別 内 訳

    給 料 給与改定に伴う増減分

    昇給に伴う増加分

    その他の増減分

    職員手当等 1,908 制度改正に伴う増減分

    その他の増減分 1,908

    区   分職 員 数 (人)

    共 済 費

    補 正 後 1,689,330 1,461,518 3,150,848 563,554

    補 正 前 1,689,330 1,459,610 3,148,940 563,554

    比   較 0 1,908 1,908 0

    区  分 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 超過勤務手当

    職員手当補 正 後 36,716 178,602 10,614 23,047 106,010

    等の内訳補 正 前 36,716 178,602 10,614 23,047 104,102

    比  較 0 0 0 0 1,908

    区   分 共 済 費 合  計

    補 正 後 815,105 46,260 861,365 72,801 934,166

    補 正 前 823,439 46,260 869,699 74,799 944,498

    比   較 △ 8,334 0 △ 8,334 △ 1,998 △ 10,332

    - 14 -

  • 1,908

    (単位:千円)

    (単位:千円)

    (単位:千円)

    説  明 備  考

    超過勤務手当

    合  計 備  考

    3,714,402

    3,712,494

    1,908

    (単位:千円)

    特殊勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当管 理 職 員特別勤務手当

    児童手当 退職手当負担金

    365 45,371 747,891 1,141 21,070 290,691

    365 45,371 747,891 1,141 21,070 290,691

    0 0 0 0 0 0

    備  考

    - 15 -