令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表...

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令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) 岐阜県加茂郡坂祝町

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Page 1: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

令和2年度坂祝町一般会計補正予算

(第4号)

岐阜県加茂郡坂祝町

Page 2: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

令和2年度坂祝町一般会計補正予算(第4号)

令和2年度坂祝町の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ109,358千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ4,279,871千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和2年8月7日

坂祝町長 柴 山 佳 也

- 1 -

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1 歳 入

歳入歳出予算補正第 1 表

(単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1

13

14

17

町 税

国庫支出金

県支出金

繰 入 金

1,143,596

1,301,657

249,385

98,105

△1,428

112,231

1,141

△2,586

1,142,168

1,413,888

250,526

95,519

1

2

2

1

町 民 税

国庫補助金

県補助金

基金繰入金

465,573

206,495

94,297

98,102

△1,428

112,231

1,141

△2,586

464,145

318,726

95,438

95,516

歳 入 合 計 4,170,513 109,358 4,279,871

─2─

Page 4: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

2 歳 出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2

3

4

5

8

9

12

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農林水産業費

消 防 費

教 育 費

予 備 費

1,389,772

1,112,799

228,452

107,007

152,798

563,861

10,000

31,559

4,509

18,547

2,193

7,421

37,561

7,568

1,421,331

1,117,308

246,999

109,200

160,219

601,422

17,568

1

2

1

1

1

1

1

2

3

4

5

6

1

総務管理費

徴 税 費

社会福祉費

保健衛生費

農 業 費

消 防 費

教育総務費

幼稚園費

小学校費

中学校費

社会教育費

保健体育費

予 備 費

1,271,936

68,904

645,474

102,413

95,663

150,343

118,073

77,233

104,426

59,491

74,164

130,474

10,000

29,250

2,309

4,509

18,547

2,193

7,421

1,876

500

22,335

12,395

434

21

7,568

1,301,186

71,213

649,983

120,960

97,856

157,764

119,949

77,733

126,761

71,886

74,598

130,495

17,568

歳 出 合 計 4,170,513 109,358 4,279,871

─3─

Page 5: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書1 総 括

(歳 入) (単位:千円)

款 補正前の額 補 正 額 計

1

13

14

17

町 税

国庫支出金

県支出金

繰 入 金

歳 入 合 計

1,143,596

1,301,657

249,385

98,105

4,170,513

△1,428

112,231

1,141

△2,586

109,358

1,142,168

1,413,888

250,526

95,519

4,279,871

─4─

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(単位:千円)

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

国庫支出金 県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源

(歳 出)

2

3

4

5

8

9

12

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農林水産業費

消 防 費

教 育 費

予 備 費

歳 出 合 計

1,389,772

1,112,799

228,452

107,007

152,798

563,861

10,000

4,170,513

31,559

4,509

18,547

2,193

7,421

37,561

7,568

109,358

1,421,331

1,117,308

246,999

109,200

160,219

601,422

17,568

4,279,871

29,250

4,509

18,547

2,193

7,421

50,311

112,231

1,141

1,141

2,309

△13,891

7,568

△4,014

─5─ ─6─

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(款)(項)

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計節

区 分 金 額説 明

(単位:千円)

1 町 税 1,143,596 △1,428 1,142,168

2 歳 入

1 町 税1 町 民 税

1

2

2

1

町 民 税

国庫補助金

県補助金

基金繰入金

465,573

206,495

94,297

98,102

△1,428

112,231

1,141

△2,586

464,145

318,726

95,438

95,516

2

4

5

5

1

法 人

教育費国庫補助金

総務費国庫補助金

教育費県補助金

財政調整基金繰入金

62,572

34,715

68,769

4,031

63,334

△1,428

660

111,571

1,141

△2,586

61,144

35,375

180,340

5,172

60,748

1 現年度課税

1 幼稚園費補

18 新型コロナ

4 教育費補助

1 財政調整基

△1,572

500

111,571

1,141

△2,586

1 現年度課税分

1 教育支援体制整備事業費交付金

1 地方創生臨時交付金

1 学校保健特別対策事業費補助金

1 財政調整基金繰入金

13

14

17

国庫支出金

県支出金

繰 入 金

1,301,657

249,385

98,105

112,231

1,141

△2,586

1,413,888

250,526

95,519

2 滞納繰越分

助金

6 教育費補助

ウイルス感

染症対応交

付金

金繰入金

144

160

1 滞納繰越分

1 GIGAスクール構想補助金

(一般会計)

─7─ ─8─

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(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

2 総 務 費 1,389,772 31,559 1,421,331 29,250 2,309

3 歳 出

2 総 務 費1 総務管理費

1 総務管理費 1,271,936 29,250 1,301,186 29,250

4

8

財産管理費

企 画 費

41,881

944,351

16,186

13,064

58,067

957,415

国庫支出金

国庫支出金

16,186

13,064

14 工事請負費

10 需 用 費

3,850

500

1 ◇公有財産管理経費 15,686

1 新型コロナウイルス感染症対策事業 13,064

17 備品購入費

24 積 立 金

12 委 託 料

17 備品購入費

11,836

500

10,245

2,319

2 基金積立金 500

(一般会計)

─9─ ─10─

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(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

2 徴 税 費 68,904 2,309 71,213 2,309

2 総 務 費2 徴 税 費

2 賦課徴収費 31,529 2,309 33,838 2,309

22 償還金、利 2,309 1 町税過誤納金還付金 2,309

子及び割引

(一般会計)

─11─ ─12─

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(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

3 民 生 費 1,112,799 4,509 1,117,308 4,509

3 民 生 費1 社会福祉費

1 社会福祉費 645,474 4,509 649,983 4,509

1

7

社会福祉総

住民保険総

180,161

160,345

500

4,009

180,661

164,354

国庫支出金

国庫支出金

務費

務費

500

4,009

18 負担金、補

11 役 務 費

500

9

1 ◆地域福祉推進事業 500

1 新生児特別定額給付金事業 4,009

助及び交付

18 負担金、補

助及び交付

4,000

(一般会計)

─13─ ─14─

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(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

4 衛 生 費 228,452 18,547 246,999 18,547

4 衛 生 費1 保健衛生費

1 保健衛生費 102,413 18,547 120,960 18,547

5

6

老人保健費

環境衛生総

7,312

21,367

257

18,290

7,569

39,657

国庫支出金

国庫支出金

務費

257

18,290

10 需 用 費

27 繰 出 金

87

18,290

1 ◇健康相談・健康教育事業 257

1 上水道事業会計繰出金 18,290

17 備品購入費 170

(一般会計)

─15─ ─16─

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(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

5 農林水産業 107,007 2,193 109,200 2,193

5 農林水産業費1 農 業 費

1 農 業 費 95,663 2,193 97,856 2,193

3 農業振興費 4,569 2,193 6,762 国庫支出金

2,193 10 需 用 費 983 1 農業振興事務経費 2,193

13 使用料及び

賃借料

18 負担金、補

助及び交付

10

1,200

(一般会計)

─17─ ─18─

Page 13: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

8 消 防 費 152,798 7,421 160,219 7,421

8 消 防 費1 消 防 費

1 消 防 費 150,343 7,421 157,764 7,421

5 災害対策費 15,809 7,421 23,230 国庫支出金

7,421 10 需 用 費 7,421 1 ◇災害用備蓄物資経費 7,421

(一般会計)

─19─ ─20─

Page 14: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

9 教 育 費 563,861 37,561 601,422 51,452 △13,891

9 教 育 費1 教育総務費

1 教育総務費 118,073 1,876 119,949 3,025 △1,149

2

3

事務局費

諸 費

114,657

2,651

1,124

752

115,781

3,403

国庫支出金

国庫支出金 △1,149

1,124

2,010

10 需 用 費

10 需 用 費

786

752

1 事務局維持管理経費 1,124

1 教育総務事業 752

県支出金

△109

11 役 務 費 338

(一般会計)

─21─ ─22─

Page 15: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

2 幼稚園費 77,233 500 77,733 500

9 教 育 費2 幼稚園費

1 幼稚園管理 70,246 500 70,746 国庫支出金

費 500 10 需 用 費 82 1 幼稚園事務経費 82

14 工事請負費 418

2 幼稚園維持管理経費 418

(一般会計)

─23─ ─24─

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(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

3 小学校費 104,426 22,335 126,761 29,948 △7,613

9 教 育 費3 小学校費

1

3

学校管理費

体育館管理

84,613

6,582

22,192

143

106,805

6,725

国庫支出金

国庫支出金

△7,613

29,055

143

1 報 酬

10 需 用 費

1,770

143

1 ◇小学校施設等改修事業 3,251

1 小学校体育館維持管理経費 143

県支出金

750 8 旅 費

10 需 用 費

13 使用料及び

賃借料

14 工事請負費

17 備品購入費

305

565

133

3,251

16,168

2 小学校総務経費 2,419

3 小学校健康管理経費 174

4 小学校維持管理経費 16,348

(一般会計)

─25─ ─26─

Page 17: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

4 中学校費 59,491 12,395 71,886 16,171 △3,776

9 教 育 費4 中学校費

1 学校管理費 53,595 12,395 65,990 国庫支出金 △3,776

15,671 1 報 酬 1,770 1 ◇中学校施設等改修事業 1,396

県支出金

500 8 旅 費

10 需 用 費

14 工事請負費

17 備品購入費

319

354

1,396

8,556

2 中学校総務経費 2,296

3 中学校健康管理経費 147

4 中学校維持管理経費 8,556

(一般会計)

─27─ ─28─

Page 18: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

5 社会教育費 74,164 434 74,598 434

9 教 育 費5 社会教育費

2 公民館費 19,431 434 19,865 国庫支出金

434 11 役 務 費 289 1 ◇公民館運営経費 434

17 備品購入費 145

(一般会計)

─29─ ─30─

Page 19: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

6 保健体育費 130,474 21 130,495 1,374 △1,353

9 教 育 費6 保健体育費

3

4

体育施設費

学校給食セ

7,867

111,190

21

0

7,888

111,190

国庫支出金

国庫支出金 △1,353

21 11 役 務 費 21 1 ◆社会体育施設管理経費 21

ンター費 1,353

(一般会計)

─31─ ─32─

Page 20: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

(款)(項) (単位:千円)

補正額の財源内訳 節款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説 明

特定財源 一般財源 区 分 金 額

12 予 備 費 10,000 7,568 17,568 7,568

12 予 備 費1 予 備 費

1 予 備 費 10,000 7,568 17,568 7,568

1 予 備 費 10,000 7,568 17,568 7,568

29 予 備 費 7,568 1 予備費 7,568

(一般会計)

─33─ ─34─

Page 21: 令和2年度坂祝町一般会計補正予算 (第4号) · 1 歳 入 第 1 表 歳入歳出予算補正 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 計 1 13 14

会計年度任用職員

期末手当 その他(千円) の手当

年間支給率(人) (千円) (千円) (月分) (千円) (千円) (千円) (千円)

5,224

(1.3)

5,224

(1.3)

12 3,540 0 0 0 3,540 0 3,540比  較

13,649 117,799

補正前 88 75,177 16,940 3,269

補正後 100 78,717 16,940 3,269 104,150

100,610 13,649 114,259

給   与   費   明   細   書

区  分職員数

給        与        費

共済費 合 計備考

報酬 給料 計

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