세출예산사업명세서 - uljin · 2020-01-06 · 경제건설국현안업무추진 5,000...

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세출예산사업명세서 부서: 일자리경제과 정책: 고용안정 단위: 일자리창출 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과 일자리경제과 12,490,578 12,803,660 313,082 693,131 1,237,575 50,000 1,048,984 9,460,888 고용안정 2,569,783 2,005,591 564,192 348,900 461,575 334,089 1,425,219 일자리창출 2,569,783 2,005,591 564,192 348,900 461,575 334,089 1,425,219 공공근로사업 655,713 655,713 0 44,977 610,736 101 인건비 650,813 650,813 0 44,977 605,836 04 기간제근로자등보수 650,813 650,813 0 ○공공근로사업 650,813 44,977 605,836 202 여비 4,900 4,900 0 01 국내여비 4,900 4,900 0 ○공공근로사업 추진여비 4,900 지역실업자직업훈련 20,000 20,000 0 6,000 14,000 301 일반보전금 20,000 20,000 0 6,000 14,000 01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0 ○지역실업자 직업훈련 20,000 6,000 14,000 중소기업인턴사원제 18,000 25,000 7,000 7,200 10,800 301 일반보전금 9,000 15,000 6,000 3,600 5,400 12 기타보상금 9,000 15,000 6,000 -1-

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 일자리경제과

일자리경제과 12,490,578 12,803,660 △313,082

국 693,131

균 1,237,575

기 50,000

도 1,048,984

군 9,460,888

고용안정 2,569,783 2,005,591 564,192

국 348,900

균 461,575

도 334,089

군 1,425,219

일자리창출 2,569,783 2,005,591 564,192

국 348,900

균 461,575

도 334,089

군 1,425,219

공공근로사업 655,713 655,713 0

도 44,977

군 610,736

101 인건비 650,813 650,813 0

도 44,977

군 605,836

04 기간제근로자등보수 650,813 650,813 0

○공공근로사업 650,813

도 44,977

군 605,836

202 여비 4,900 4,900 0

01 국내여비 4,900 4,900 0

○공공근로사업 추진여비 4,900

지역실업자직업훈련 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

301 일반보전금 20,000 20,000 0

도 6,000

군 14,000

01 사회보장적수혜금 20,000 20,000 0

○지역실업자 직업훈련 20,000

도 6,000

군 14,000

중소기업인턴사원제 18,000 25,000 △7,000

도 7,200

군 10,800

301 일반보전금 9,000 15,000 △6,000

도 3,600

군 5,400

12 기타보상금 9,000 15,000 △6,000

- 1 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○중소기업인턴사원제 지원(근속장려금) 9,000

도 3,600

군 5,400

307 민간이전 9,000 10,000 △1,000

도 3,600

군 5,400

02 민간경상사업보조 9,000 10,000 △1,000

○중소기업인턴사원제 지원(기업지원금) 9,000

도 3,600

군 5,400

지역공동체 일자리 사업 405,150 207,000 198,150

균 202,575

도 40,515

군 162,060

101 인건비 389,150 191,000 198,150

균 202,575

도 40,515

군 146,060

04 기간제근로자등보수 389,150 191,000 198,150

○지역공동체일자리사업 인건비 389,150

균 202,575

도 40,515

군 146,060

206 재료비 16,000 16,000 0

01 재료비 16,000 16,000 0

○지역공동체일자리사업 재료비 16,000

사회적경제 기업 육성사업 25,515 15,515 10,000

201 일반운영비 21,445 11,445 10,000

01 사무관리비 8,620 8,620 0

○위원회 운영수당 1,120

○사회적경제기업 홍보물 제작

4,500

○사회적경제기업 제품 장바구니 제작

3,000

70,000원*8명*2회

1,500원*3,000매

1,000원*3,000매

03 행사운영비 12,825 2,825 10,000

○사회적(마을) 경제기업 박람회 12,825

― 부스 임차 10,000

― 사회적기업 홍보용 제품 구매

2,000

― 행사 현수막 제작 825

5,000,000원*2회

100,000원*10종*2회

55,000원*15개

301 일반보전금 4,070 4,070 0

09 행사실비지원금 4,070 4,070 0

○사회적경제기업 간담회 3208,000원*40명

- 2 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○사회적(마을)기업 박람회 참가 여비

3,75075,000원*5명*2일*5회

사회적기업사업개발비지원사업 47,000 70,000 △23,000

국 32,900

도 4,230

군 9,870

307 민간이전 47,000 70,000 △23,000

국 32,900

도 4,230

군 9,870

02 민간경상사업보조 47,000 70,000 △23,000

○사회적기업 사업개발비 지원사업 47,000

국 32,900

도 4,230

군 9,870

일자리경제과업무추진 9,550 49,550 △40,000

201 일반운영비 1,550 1,550 0

01 사무관리비 1,550 1,550 0

○서식 인쇄 1,000

○현수막 제작 550

10,000원*10종*10회

55,000원*10회

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

○경제건설국 현안 업무추진 5,000

○일자리경제과 업무추진 3,000

일자리지원센터 36,767 30,090 6,677

101 인건비 30,167 23,490 6,677

03 무기계약근로자보수 30,167 0 30,167

○직업상담사 30,167

― 기본급 20,502

― 정액급식비 1,560

― 상여금 3,417

― 명절휴가비 2,051

― 가족수당 1,440

― 연차수당 1,197

1,708,450원*1명*12월

130,000원*1명*12월

1,708,450원*1명*4회*50%

1,708,450원*1명*2회*60%

120,000원*1명*12월

70,371원*1명*17일

201 일반운영비 6,600 6,600 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○일자리지원센터 홍보물 제작 3,000

03 행사운영비 3,600 3,600 0

○취창업 교육 3,600

마을기업 육성 30,000 30,000 0

균 15,000

도 4,500

- 3 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 10,500

307 민간이전 30,000 30,000 0

균 15,000

도 4,500

군 10,500

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

○마을기업육성사업 30,000

균 15,000

도 4,500

군 10,500

지역맞춤형 일자리창출사업 115,000 220,000 △105,000

101 인건비 95,000 190,000 △95,000

04 기간제근로자등보수 95,000 190,000 △95,000

○희망일자리나눔사업

95,000950,000원*10명*10개읍면

201 일반운영비 3,000 23,000 △20,000

01 사무관리비 3,000 23,000 △20,000

○일자리평가 보고서 유인(공시제, 도평가)

1,500

○평가보고서 전산자료 제작 1,500

25,000원*15부*4회

1,500,000원*1회

206 재료비 7,000 7,000 0

01 재료비 7,000 7,000 0

○희망일자리나눔사업 7,000700,000원*10개읍면

308 자치단체등이전 10,000 0 10,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 10,000 0 10,000

○대한민국 일자리 엑스포 홍보관 설치 10,000

사회적기업사회보험료지원사업 1,333 45,714 △44,381

균 1,000

도 100

군 233

307 민간이전 1,333 45,714 △44,381

균 1,000

도 100

군 233

02 민간경상사업보조 1,333 45,714 △44,381

○사회적기업 사회보험료 지원사업 1,333

균 1,000

도 100

군 233

사회적기업등일자리창출사업 324,000 232,000 92,000

균 243,000

도 24,300

군 56,700

307 민간이전 324,000 232,000 92,000

- 4 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 243,000

도 24,300

군 56,700

02 민간경상사업보조 324,000 232,000 92,000

○사회적기업 일자리창출사업 324,000

균 243,000

도 24,300

군 56,700

사회적기업 지역특화사업 40,000 30,000 10,000

국 28,000

도 3,600

군 8,400

307 민간이전 40,000 30,000 10,000

국 28,000

도 3,600

군 8,400

02 민간경상사업보조 40,000 30,000 10,000

○사회적기업지역특화사업 40,000

국 28,000

도 3,600

군 8,400

대학생공공기관직무체험지원 20,597 20,466 131

도 9,278

군 11,319

101 인건비 20,597 20,466 131

도 9,278

군 11,319

04 기간제근로자등보수 20,597 20,466 131

○대학생공공기관직무체험지원 20,597

도 9,278

군 11,319

경북형 사회적경제 청년일자리사업 528,300 121,304 406,996

국 216,000

도 93,680

군 218,620

301 일반보전금 84,000 0 84,000

도 42,000

군 42,000

12 기타보상금 84,000 0 84,000

○경북 사회적경제 청년일자리지원(정착지원금) 84,000

도 42,000

군 42,000

307 민간이전 444,300 121,304 322,996

국 216,000

도 51,680

군 176,620

02 민간경상사업보조 444,300 121,304 322,996

- 5 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○경북 사회적경제 청년일자리지원(기업지원금) 444,300

국 216,000

도 51,680

군 176,620

도시청년시골파견제 152,500 162,500 △10,000

국 45,750

도 53,375

군 53,375

308 자치단체등이전 152,500 162,500 △10,000

국 45,750

도 53,375

군 53,375

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 152,500 162,500 △10,000

○도시청년시골파견제 152,500

국 45,750

도 53,375

군 53,375

일자리창출우수기업지원 32,258 21,739 10,519

도 9,409

군 22,849

308 자치단체등이전 32,258 21,739 10,519

도 9,409

군 22,849

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 32,258 21,739 10,519

○일자리창출우수기업지원 32,258

도 9,409

군 22,849

청년마을일자리뉴딜사업 68,100 0 68,100

국 26,250

도 20,925

군 20,925

308 자치단체등이전 68,100 0 68,100

국 26,250

도 20,925

군 20,925

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 68,100 0 68,100

○청년마을일자리뉴딜사업 68,100

국 26,250

도 20,925

군 20,925

시군청년예비창업지원 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 12,000

군 28,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

- 6 -

부서: 일자리경제과

정책: 고용안정

단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시군청년예비창업지원 40,000

도 12,000

군 28,000

지역경제활성화 3,982,795 4,881,079 △898,284

국 311,531

균 576,000

기 50,000

도 519,056

군 2,526,208

지역상권활성화 1,117,713 1,622,942 △505,229

국 70,309

도 114,303

군 933,101

재래시장활성화 282,830 410,070 △127,240

101 인건비 22,080 24,120 △2,040

04 기간제근로자등보수 22,080 24,120 △2,040

○전통시장 주차계도관리 인부임

22,08069,000원*2명*160일

201 일반운영비 76,850 65,450 11,400

01 사무관리비 42,050 39,050 3,000

○임차료 34,500

― 흥부공설시장 국유재산 대부료 15,000

― 평해공설시장 국유재산 대부료 13,000

― 마케팅투어 버스 4,000

― 특산물판매 전시장 부스 2,500

○일반수용비 7,550

― 마케팅투어 현수막 제작 550

― 마케팅투어 장바구니 구입 7,000

800,000원*5회

500,000원*5회

55,000원*10회

02 공공운영비 34,800 26,400 8,400

○죽변 전광판 전기요금 및 회선사용료 2,400

○재래시장 공공요금(전기,수도,CCTV)

32,400450,000원*6개소*12월

301 일반보전금 4,500 4,500 0

09 행사실비지원금 4,500 4,500 0

○전통시장 상인 교육 및 벤치마킹

4,50075,000원*6명*5개시장*2회

303 포상금 1,000 0 1,000

01 포상금 1,000 0 1,000

○전통시장 이용 우수공무원 포상 1,000

307 민간이전 78,400 66,000 12,400

02 민간경상사업보조 78,400 66,000 12,400

○시장화장실 및 장옥관리 64,000

- 7 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 지역상권활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시장화장실 및 장옥관리 재료비

14,400200,000원*6개소*12개월

401 시설비및부대비 100,000 250,000 △150,000

01 시설비 100,000 250,000 △150,000

○공설시장 보수사업(7개시장) 50,000

○울진바지게시장 야시장 기반조성 50,000

전통시장 시설현대화 지원 325,000 450,000 △125,000

401 시설비및부대비 325,000 450,000 △125,000

01 시설비 325,000 450,000 △125,000

○평해전통시장 시설현대화 사업 325,000

― 국유재산 매입 4필지 325,000

공동마케팅지원사업 40,000 40,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○홍보물 제작 및 부스임차

20,0005,000,000원*2개소*2회

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○전통시장 공동마케팅 지원

20,0005,000,000원*2개소*2회

전통시장화재알림시설개보수사업 16,800 45,000 △28,200

도 5,040

군 11,760

401 시설비및부대비 16,800 45,000 △28,200

도 5,040

군 11,760

01 시설비 16,800 45,000 △28,200

○화재안전점검 위탁관리 3개소 16,800

도 5,040

군 11,760

전통시장화재공제지원사업 8,526 4,264 4,262

도 4,263

군 4,263

307 민간이전 8,526 4,264 4,262

도 4,263

군 4,263

06 보험금 8,526 4,264 4,262

○전통시장 화재공제 지원사업 8,526

도 4,263

군 4,263

전통시장 희망사업 프로젝트(문화관광형)사업(국가직

접지원)

250,000 0 250,000

도 75,000

- 8 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 지역상권활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 175,000

308 자치단체등이전 250,000 0 250,000

도 75,000

군 175,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 250,000 0 250,000

○울진바지게시장 문화관광형 사업

250,000250,000,000원

도 75,000

군 175,000

지역사랑상품권운영 170,000 0 170,000

국 50,000

도 30,000

군 90,000

207 연구개발비 20,000 0 20,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○지역사랑상품권 타당성조사 연구용역 20,000

301 일반보전금 150,000 0 150,000

국 50,000

도 30,000

군 70,000

12 기타보상금 150,000 0 150,000

○할인판매 보전금 150,000

국 50,000

도 30,000

군 70,000

전통시장 사회복무요원 지원사업 24,557 0 24,557

국 20,309

군 4,248

301 일반보전금 24,557 0 24,557

국 20,309

군 4,248

08 사회복무요원보상금 24,557 0 24,557

○사회복무요원 보수 및 중식비 24,557

국 20,309

군 4,248

소비자물가안정 31,764 33,542 △1,778

도 3,500

군 28,264

소비자물가관리 20,064 19,542 522

101 인건비 10,764 10,452 312

04 기간제근로자등보수 10,764 10,452 312

○물가모니터 인부임 10,76469,000원*3명*52일

201 일반운영비 3,220 3,010 210

01 사무관리비 3,220 3,010 210

- 9 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 소비자물가안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○일반수용비 2,100

― 물가조사표 인쇄 1,000

― 물가안정 홍보 현수막 제작

1,100

○운영수당 1,120

― 물가대책위원회 참석수당 770

― 물가대책실무위원회 참석수당

350

1,000원*1,000부

55,000원*10개*2회

70,000원*11명

70,000원*5명

301 일반보전금 1,080 1,080 0

09 행사실비지원금 1,080 1,080 0

○물가모니터 및 컨설팅참석자 여비보상

1,08090,000원*3명*2일*2회

307 민간이전 5,000 5,000 0

05 민간위탁금 5,000 5,000 0

○담배소매인지정 사실조사 업무 대행비 5,000

물가안정모범업소지원 11,700 14,000 △2,300

도 3,500

군 8,200

201 일반운영비 11,700 14,000 △2,300

도 3,500

군 8,200

01 사무관리비 11,700 14,000 △2,300

○착한가격업소지원 11,700

도 3,500

군 8,200

소상공인 육성지원 220,000 120,000 100,000

소상공인 육성자금 지원 220,000 120,000 100,000

306 출연금 160,000 100,000 60,000

01 출연금 160,000 100,000 60,000

○경북신용보증재단 소상공인 특례보증 출연금

160,00020,000,000원*80명*10/100

307 민간이전 60,000 20,000 40,000

02 민간경상사업보조 24,000 0 24,000

○소상공인 노란우산공제 희망장려금

24,00020,000원*100명*12월

08 이차보전금 36,000 20,000 16,000

○소상공인 특례보증 융자금 이차보전 36,000

― 2019년도 20,000

― 2020년도 16,000

20,000,000원*50명*2/100

20,000,000원*80명*2/100*1/2

석유및가스시설개선사업 1,279,779 2,751,970 △1,472,191

국 163,056

도 302,479

군 814,244

- 10 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 석유및가스시설개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

서민층 가스시설 개선 203,820 367,500 △163,680

국 163,056

도 12,229

군 28,535

403 자치단체등자본이전 203,820 367,500 △163,680

국 163,056

도 12,229

군 28,535

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 203,820 367,500 △163,680

○서민층가스시설개선지원사업

203,820203,820,000원*1식

국 163,056

도 12,229

군 28,535

서민층가스안전차단기(타이머콕)보급사업 39,500 75,000 △35,500

도 11,850

군 27,650

403 자치단체등자본이전 39,500 75,000 △35,500

도 11,850

군 27,650

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 39,500 75,000 △35,500

○서민층가스안전차단기(타이머콕)보급사업 39,500

도 11,850

군 27,650

도시가스미공급지역지원 478,000 1,228,870 △750,870

도 143,400

군 334,600

402 민간자본이전 478,000 1,228,870 △750,870

도 143,400

군 334,600

02 민간자본사업보조(이전재원) 478,000 1,228,870 △750,870

○도시가스미공급지역지원 478,000

도 143,400

군 334,600

LPG소형저장탱크보급사업 558,459 1,080,600 △522,141

도 135,000

군 423,459

403 자치단체등자본이전 558,459 1,080,600 △522,141

도 135,000

군 423,459

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 558,459 1,080,600 △522,141

○LPG소형저장탱크보급사업 558,459

도 135,000

군 423,459

신재생에너지육성및지원사업 100,000 150,000 △50,000

기 50,000

- 11 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 신재생에너지육성및지원사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 50,000

취약계층에너지복지사업 100,000 150,000 △50,000

기 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 100,000 150,000 △50,000

기 50,000

군 50,000

01 시설비 100,000 148,927 △48,927

○경로당 LED조명 교체사업 100,000

기 50,000

군 50,000

광산안전관리지원 2,400 0 2,400

광산주변 자연환경 보전관리 2,400 0 2,400

201 일반운영비 2,400 0 2,400

01 사무관리비 2,400 0 2,400

○쌍전광산 수질검사 수수료

2,400400,000원*3개소*2회

중소기업육성지원 358,189 197,675 160,514

국 78,166

도 41,174

군 238,849

중소기업육성지원 47,675 47,675 0

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

○중소기업 육성시책 홍보물 제작

5002,500원*200부

301 일반보전금 5,175 5,175 0

09 행사실비지원금 5,175 5,175 0

○교육참석여비 보상 675

○박람회 등 참가비 보상 4,500

75,000원*3명*3회

1,500,000원*3개소

307 민간이전 30,000 30,000 0

08 이차보전금 30,000 30,000 0

○중소기업 운전자금 이차보전 30,000

308 자치단체등이전 12,000 12,000 0

07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0

○경북신용보증재단 기본재산 조성비 12,000

경상북도향토뿌리기업육성 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

- 12 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 중소기업육성지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간자본사업보조(이전재원) 10,000 0 10,000

○경상북도향토뿌리기업환경정비

10,00010,000,000원*1개소

도 5,000

군 5,000

풀뿌리기업육성사업(국가직접지원) 150,000 150,000 0

308 자치단체등이전 150,000 150,000 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 150,000 150,000 0

○풀뿌리기업육성사업(군비 부담분) 150,000

중소기업 청년일자리지원사업 150,514 0 150,514

국 78,166

도 36,174

군 36,174

308 자치단체등이전 150,514 0 150,514

국 78,166

도 36,174

군 36,174

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 150,514 0 150,514

○중소기업 청년일자리지원사업 150,514

국 78,166

도 36,174

군 36,174

투자유치추진 872,950 4,950 868,000

균 576,000

도 57,600

군 239,350

투자유치 추진운영 4,950 4,950 0

201 일반운영비 4,950 4,950 0

01 사무관리비 4,950 4,950 0

○현수막 제작 550

○투자유치 홍보물 제작 1,800

○운영수당 2,600

― 투자유치위원회 심의수당

1,400

― 투자유치위원회위원 여비

1,200

55,000원*10회

3,000원*200부*3회

70,000원*10명*2회

150,000원*8명*1회

오산종합리조트개발계획 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○오산종합리조트 편입토지 보상 100,000

지방투자촉진보조금지원사업 768,000 0 768,000

균 576,000

도 57,600

군 134,400

- 13 -

부서: 일자리경제과

정책: 지역경제활성화

단위: 투자유치추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

402 민간자본이전 768,000 0 768,000

균 576,000

도 57,600

군 134,400

02 민간자본사업보조(이전재원) 768,000 0 768,000

○지방투자촉진 보조금 지원사업 768,000

균 576,000

도 57,600

군 134,400

대중교통육성 5,679,947 5,634,940 45,007

국 32,700

균 200,000

도 195,839

군 5,251,408

교통안전관리지원 1,800,340 1,279,150 521,190

도 34,700

군 1,765,640

교통안전시설물 지원 976,200 891,620 84,580

도 800

군 975,400

201 일반운영비 367,900 284,420 83,480

01 사무관리비 280,750 177,270 103,480

○일반수용비 63,250

― 자동차관련 서식 인쇄 4,200

― 자동차세외수입과태료 서식 인쇄

12,750

― 자동차 정기검사 안내서 유인

2,100

― 교통안전홍보용품(현수막,어깨띠 등)

4,000

― 자동차관리 연계시스템(상속,보험,무단)

7,200

― 무보험 시스템 운영비 3,000

― 교통질서 계도 홍보물품 구입(야광지팡이,

이륜차 안전모 등) 30,000

○운영수당(교통발전위원회)

1,400

○대중교통수단 이용 도민체전 홍보비 203,280

― 택시 124,080

― 버스 79,200

○도민체전홍보 광고 제작 12,820

― 택시 2,820

― 버스 10,000

7,000원*30권*20종

85,000원*15박스*10종

7,000원*300부

40,000원*10개*10조

200,000원*3종*12월

250,000원*12월

15,000,000원*2회

70,000원*10명*2회

110,000원*94대*12월

330,000원*20대*12월

30,000원*94대

500,000원*20대

02 공공운영비 87,150 107,150 △20,000

○공공요금 및 제세(신호등, 경보등) 54,000

- 14 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통안전관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자동차등록업무 담당 보증보험 150

○과속단속기(회선료및검사비)

24,000

○교통시설 점검(신호등, 경보등) 9,000

50,000원*3명

2,000,000원*12월

301 일반보전금 7,200 7,200 0

도 800

군 6,400

06 민간인국외여비 7,200 7,200 0

○모범운전종사자 국외연수 7,200

도 800

군 6,400

401 시설비및부대비 600,000 600,000 0

01 시설비 600,000 600,000 0

○교통안전시설물 설치 및 교체 600,000

― 노면표시 및 차선도색 300,000

― 교통신호기 및 경보등 정비 100,000

― 교통안전시설 개선 200,000

405 자산취득비 1,100 0 1,100

01 자산및물품취득비 1,100 0 1,100

○컬러프린터 구입 1,100550,000원*2대

교통량조사 20,000 20,000 0

207 연구개발비 20,000 20,000 0

01 연구용역비 20,000 20,000 0

○벽지노선 교통량 조사 연구용역 20,000

주차단속 CCTV 시스템 구축 46,800 22,800 24,000

201 일반운영비 16,800 16,800 0

02 공공운영비 16,800 16,800 0

○CCTV 공공요금 3,600

○CCTV 회선사용료 13,200

300,000원*12월

1,100,000원*12월

401 시설비및부대비 30,000 6,000 24,000

01 시설비 30,000 6,000 24,000

○불법주정차 단속장비(CCTV) 보수

30,00015,000,000원*2대

주차장 조성 및 관리 644,340 344,730 299,610

101 인건비 186,340 158,730 27,610

04 기간제근로자등보수 186,340 158,730 27,610

○불법주정차단속요원 186,340

― 기본급 144,900

― 주휴수당 38,640

― 피복비 2,800

69,000원*14명*150일

69,000원*14명*40주

200,000원*14명

- 15 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통안전관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 58,000 86,000 △28,000

01 사무관리비 58,000 86,000 △28,000

○읍내3리 주차장(구신세계마트 부지) 임차료 38,000

○자투리땅 간이주차시설 부지 임차료 20,000

401 시설비및부대비 400,000 100,000 300,000

01 시설비 400,000 99,108 300,892

○후포면 공용주차장 조성공사 부지매입 100,000

○죽변3리 공영주차장 조성 부지매입 300,000

교통안전시설보급사업 113,000 0 113,000

도 33,900

군 79,100

401 시설비및부대비 113,000 0 113,000

도 33,900

군 79,100

01 시설비 113,000 0 113,000

○교통안전시설보급사업 98,000

도 29,400

군 68,600

○5030속도관리구역 안전표지판 설치

15,0001,000,000원*15개소

도 4,500

군 10,500

교통관리지원 1,603,703 1,959,449 △355,746

국 32,700

균 200,000

도 9,360

군 1,361,643

교통관리지원 843,503 1,056,749 △213,246

101 인건비 54,648 53,064 1,584

04 기간제근로자등보수 54,648 53,064 1,584

○농어촌버스 승하차 도우미

54,64869,000원*11명*6일*12월

201 일반운영비 2,670 0 2,670

01 사무관리비 2,670 0 2,670

○택시운행정보 관리시스템 운영비 1,200

○운영수당(택시 감차위원회)

1,47070,000원*7명*3회

207 연구개발비 10,000 10,000 0

01 연구용역비 10,000 10,000 0

○농어촌버스 지원금 회계검사 용역 10,000

307 민간이전 776,185 993,685 △217,500

02 민간경상사업보조 10,000 9,000 1,000

○교통봉사단체 지원 10,000

- 16 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

05 민간위탁금 301,000 212,500 88,500

○특별교통수단 지원 301,00043,000,000원*7대

09 운수업계보조금 465,185 772,185 △307,000

○유가보조금 307,000

― 버스 115,000

― 택시 115,000

― 화물 77,000

○마을버스운영 손실보조 90,000

― (근남면)구산3리 30,000

― 왕피리 30,000

― 전곡리(금강송마을버스)

30,000

○교통카드 사용 할인액 손실보전

36,500

○교통카드 사용 수수료 지원

9,125

○택시 신용카드수수료 및 통신료 지원 22,560

― 신용카드수수료 지원 16,356

― 통신수수료 지원 6,204

30,000,000원*1개소

30,000,000원*1개소

30,000,000원*1개소

100원*1,000명*365일

1,000원*1,000명*2.5%*365일

14,500원*94대*12월

5,500원*94대*12월

비행훈련원 기숙사 지원 150,000 180,000 △30,000

401 시설비및부대비 150,000 180,000 △30,000

01 시설비 150,000 178,927 △28,927

○울진비행교육훈련원 기숙사 태풍피해 복구공

사 150,000

농촌형교통모델지원사업 430,000 700,000 △270,000

균 200,000

군 230,000

301 일반보전금 130,000 100,000 30,000

균 50,000

군 80,000

12 기타보상금 130,000 100,000 30,000

○행복택시 운행지원금 130,000

균 50,000

군 80,000

402 민간자본이전 300,000 600,000 △300,000

균 150,000

군 150,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 300,000 600,000 △300,000

○농촌공공형버스 구입 지원 300,000

균 150,000

군 150,000

특별교통수단 구입지원 84,000 0 84,000

국 21,000

도 6,300

- 17 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 56,700

405 자산취득비 84,000 0 84,000

국 21,000

도 6,300

군 56,700

01 자산및물품취득비 84,000 0 84,000

○장애인콜택시 구입 84,00042,000,000원*2대

국 21,000

도 6,300

군 56,700

택시감차보상 86,000 0 86,000

국 11,700

군 74,300

301 일반보전금 86,000 0 86,000

국 11,700

군 74,300

12 기타보상금 86,000 0 86,000

○택시감차보상지원 39,00013,000,000원*3대

국 11,700

군 27,300

○택시감차보상지원 군비추가분

47,00047,000,000원*1대

고령자 운전면허 자진반납 인센티브 6,700 0 6,700

도 2,010

군 4,690

307 민간이전 6,700 0 6,700

도 2,010

군 4,690

02 민간경상사업보조 6,700 0 6,700

○고령자 운전면허 자진반납 인센티브 지원

6,700100,000원*67명

도 2,010

군 4,690

택시운영지원 3,500 0 3,500

도 1,050

군 2,450

402 민간자본이전 3,500 0 3,500

도 1,050

군 2,450

02 민간자본사업보조(이전재원) 3,500 0 3,500

○택시 음주측정기 구입지원

1,400500,000원*4대*70/100

도 420

군 980

○전세버스 음주측정기 구입지원

2,100500,000원*6대*70/100

도 630

- 18 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 교통관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,470

농어촌버스 사업지원 2,230,904 2,196,341 34,563

도 145,029

군 2,085,875

비수익노선 손실보상 1,412,000 1,412,000 0

307 민간이전 1,412,000 1,412,000 0

09 운수업계보조금 1,412,000 1,412,000 0

○농어촌버스 운행 손실보상금 1,412,000

벽지노선손실보상금 227,182 226,341 841

도 49,090

군 178,092

307 민간이전 227,182 226,341 841

도 49,090

군 178,092

09 운수업계보조금 227,182 226,341 841

○벽지노선손실보상금 227,182

도 49,090

군 178,092

시내및농어촌버스재정지원 330,722 338,000 △7,278

도 82,939

군 247,783

307 민간이전 150,722 158,000 △7,278

도 75,361

군 75,361

09 운수업계보조금 150,722 158,000 △7,278

○농어촌버스운송사업 재정지원 150,722

도 75,361

군 75,361

402 민간자본이전 180,000 180,000 0

도 7,578

군 172,422

02 민간자본사업보조(이전재원) 180,000 180,000 0

○농어촌버스 대폐차 지원

180,000120,000,000원*3대*50/100

도 7,578

군 172,422

시설비지원 201,000 160,000 41,000

201 일반운영비 36,000 30,000 6,000

02 공공운영비 36,000 30,000 6,000

○농어촌버스 승강장 청소 용역

36,00012,000,000원*3회

401 시설비및부대비 165,000 130,000 35,000

01 시설비 165,000 130,000 35,000

- 19 -

부서: 일자리경제과

정책: 대중교통육성

단위: 농어촌버스 사업지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○농어촌버스 승강장 설치

100,000

○농어촌버스 승강장등 보수

25,000

○버스정차 표지판 설치 10,000

○농어촌버스 승강장 LED조명 설치

30,000

10,000,000원*10개소

1,000,000원*25개소

500,000원*20개소

1,000,000원*30개소

수요응답형시골버스사업 60,000 60,000 0

도 13,000

군 47,000

307 민간이전 60,000 60,000 0

도 13,000

군 47,000

09 운수업계보조금 60,000 60,000 0

○수요응답형 시골버스사업 60,000

도 13,000

군 47,000

여객터미널사업 45,000 200,000 △155,000

도 6,750

군 38,250

여객자동차터미널사업및정류장환경개선 45,000 200,000 △155,000

도 6,750

군 38,250

401 시설비및부대비 45,000 200,000 △155,000

도 6,750

군 38,250

01 시설비 45,000 200,000 △155,000

○시외버스터미널 환경개선

45,00050,000,000원*1개소*90/100

도 6,750

군 38,250

행정운영경비(일자리경제과) 258,053 282,050 △23,997

인력운영비 137,831 151,092 △13,261

인력운영비(일자리추진) 102,148 116,791 △14,643

101 인건비 102,148 116,791 △14,643

01 보수 102,148 116,791 △14,643

○초과근무수당 102,148

― 시간외근무수당

102,14810,509원*18명*45시간*12월

인력운영비(교통) 35,683 34,301 1,382

101 인건비 35,683 34,301 1,382

03 무기계약근로자보수 35,683 34,301 1,382

○불법주정차단속요원 35,683

― 기본금 20,7441,728,610원*1명*12월

- 20 -

부서: 일자리경제과

정책: 행정운영경비(일자리경제과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 정액급식비 1,560

― 상여금 5,532

― 명절휴가비 2,075

― 가족수당 720

― 시간외근무수당 3,842

― 연차수당 1,210

130,000원*1명*12월

1,728,610원*1명*4회*80%

1,728,610원*1명*2회*60%

60,000원*1명*12월

13,339원*1명*24시간*12월

71,142원*1명*17일

기본경비 120,222 130,958 △10,736

기본경비(일자리추진) 55,454 63,278 △7,824

201 일반운영비 23,114 24,458 △1,344

01 사무관리비 17,264 18,608 △1,344

○일반수용비 5,000

○복사용지 구입 1,920

○냉온수기 소독 및 생수 구입 1,080

○신문구독료 432

○급량비 4,032

○임차료 4,800

― 복사기 임차료 3,360

― 정수기 임차료 840

― 공기청정기 임차료 600

20,000원*8박스*12월

90,000원*12월

12,000원*3종*12월

8,000원*6명*7일*12월

140,000원*2대*12회

70,000원*1대*12월

50,000원*1대*12월

02 공공운영비 5,850 5,850 0

○차량선박비 4,800

― 차량유류대 3,600

― 정비유지비 1,200

○공공요금 및 제세 1,050

― 관용차량 보험료 850

― 관용차량 자동차세 200

300,000원*1대*12월

100,000원*1대*12월

850,000원*1대*1회

100,000원*1대*2회

202 여비 19,440 25,920 △6,480

01 국내여비 19,440 25,920 △6,480

○기본업무추진여비 12,960

○일자리창출업무추진 관외여비

6,480

180,000원*6명*12월

90,000원*6명*12월

203 업무추진비 7,500 7,500 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

○기관운영업무추진비(국장) 3,300

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

204 직무수행경비 5,400 5,400 0

01 직책급업무수행경비 5,400 5,400 0

○국장 4,200

○과장 1,200

350,000원*1명*12월

100,000원*1명*12월

- 21 -

부서: 일자리경제과

정책: 행정운영경비(일자리경제과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기본경비(경제) 18,648 22,560 △3,912

201 일반운영비 5,688 6,360 △672

01 사무관리비 5,688 6,360 △672

○일반수용비 3,000

○급량비 2,6888,000원*4명*7일*12월

202 여비 12,960 16,200 △3,240

01 국내여비 12,960 16,200 △3,240

○기본업무추진여비 8,640

○경제업무추진 관외여비 4,320

180,000원*4명*12월

90,000원*4명*12월

기본경비(투자유치) 13,736 13,736 0

201 일반운영비 4,016 4,016 0

01 사무관리비 4,016 4,016 0

○일반수용비 2,000

○급량비 2,0168,000원*3명*7일*12개월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○기본업무추진여비 6,480

○투자유치업무추진 관외여비

3,240

180,000원*3명*12개월

90,000원*3명*12개월

기본경비(교통) 32,384 31,384 1,000

201 일반운영비 9,704 8,704 1,000

01 사무관리비 9,704 8,704 1,000

○일반수용비 5,000

○업무추진 급량비 4,7048,000원*7명*7일*12월

202 여비 22,680 22,680 0

01 국내여비 22,680 22,680 0

○기본업무추진여비 15,120

○교통행정업무추진관외여비

7,560

180,000원*7명*12월

90,000원*7명*12월

- 22 -