세출예산사업명세서 - 계양구청 · 세출예산사업명세서 ......
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
자치행정과 70,986,741 62,402,319 8,584,422
국 148,117
균 1,018,000
시 4,134,932
구 65,685,692
활기찬 직장분위기 조성 3,115,113 2,396,858 718,255
직원복지지원 2,454,954 1,849,806 605,148
맞춤형 복지제도 1,757,850 1,518,750 239,100
201 일반운영비 1,757,850 1,518,750 239,100
04 맞춤형복지제도시행경비 1,757,850 1,518,750 239,100
○맞춤형복지제도 경비 1,637,550
○건강검진비 지원 120,300
1,350,000원 * 1,213명
120,300,000원
직원 후생복지 지원 5,400 0 5,400
201 일반운영비 5,400 0 5,400
01 사무관리비 3,900 0 3,900
○직원 후생용품 지원 3,9003,900,000원
02 공공운영비 1,500 0 1,500
○공무원 책임보험료 1,5001,500,000원
공무원 단체 지원 6,440 6,920 △480
201 일반운영비 4,000 4,000 0
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○일반수용비 4,000
o노무사자문료 및 노동쟁송대행비용
4,0004,000,000원
202 여비 1,440 1,920 △480
01 국내여비 1,440 1,920 △480
○단체교섭 및 공무원단체 관련 여비
1,44020,000원 * 2명 * 3일 * 12월
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○노사협력 안정추진 1,0001,000,000원
기간제근로자 처우개선비 357,000 0 357,000
101 인건비 357,000 0 357,000
04 기간제근로자등보수 357,000 0 357,000
○기간제근로자 처우개선비 357,000357,000,000원
대체인력 운영 14,088 13,770 318
101 인건비 14,088 13,770 318
04 기간제근로자등보수 14,088 13,770 318
○대체인력(기관공통) 12,578
부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 직원복지지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o급여 12,578
○4대보험부담금 1,510
2,096,270원 * 2명 * 3월
12,577,620원 * 12%
공무원 해외 배낭여행 24,000 24,000 0
202 여비 24,000 24,000 0
04 국제화여비 24,000 24,000 0
○공무원 해외 배낭여행 24,000800,000원 * 30명
장기근속공무원 해외연수 135,000 135,000 0
202 여비 135,000 135,000 0
04 국제화여비 135,000 135,000 0
○장기근속공무원 해외연수
135,0004,500,000원 * 30명
공무원 및 자녀 국고대여 학자금 576 576 0
309 전출금 576 576 0
02 공무원연금관리공단경상전출금 576 576 0
○공무원 및 자녀 국고대여학자금
576288,000원 * 2회
업무유공공무원 가족동반 문화탐방 36,000 33,750 2,250
303 포상금 36,000 33,750 2,250
01 포상금 36,000 33,750 2,250
○업무유공공무원 가족동반 문화탐방
36,000450,000원 * 80명
공무원 연금지급 106,350 104,790 1,560
307 민간이전 106,350 104,790 1,560
07 연금지급금 106,350 104,790 1,560
○공무원 및 가족사망 조위금
103,350
○재해부조금 3,000
3,445,000원 * 30회
3,000,000원 * 1회
청원경찰 및 공무직 근로자 국내연수 2,250 2,250 0
301 일반보전금 2,250 2,250 0
12 기타보상금 2,250 2,250 0
○업무유공 청원경찰 및 공무직근로자 국내연수
2,250450,000원 * 5명
직장 동호회 활성화 10,000 10,000 0
201 일반운영비 10,000 10,000 0
01 사무관리비 10,000 10,000 0
○직장 동호회 운영 지원 10,00010,000,000원
성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발 345,110 325,557 19,553
인사업무 추진 59,110 49,557 9,553
부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 24,600 38,050 △13,450
01 사무관리비 24,600 38,050 △13,450
○일반수용비 13,740
o공무원증 위탁발급 2,340
o인사업무관련 물품 구입 3,600
o퇴직자 공로패 및 배우자 감사패
4,800
o퇴직자 격려물품 3,000
○운영수당 10,140
o인사위원회 참석수당
4,200
o면접위원 심사수당(경력경쟁채용)
3,840
o면접위원 심사수당(공개경쟁채용, 내부)
900
o면접위원 심사수당(공개경쟁채용, 외부)
1,200
○급량비 720
o인사업무 720
13,000원 * 180명
3,600,000원
320,000원 * 15명
200,000원 * 15명
70,000원 * 5명 * 15회 * 80%
100,000원 * 6명 * 8회 * 80%
150,000원 * 6명 * 1회
200,000원 * 6명 * 1회
8,000원 * 5명 * 9일 * 2회
202 여비 1,920 2,400 △480
01 국내여비 1,920 2,400 △480
○인사업무 수행 1,92020,000원 * 4명 * 2일 * 12월
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○공무원 직무능력 발전 1,0001,000,000원
308 자치단체등이전 31,590 8,107 23,483
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 31,590 8,107 23,483
○인사행정 정보시스템 유지보수비
5,660
○인사통계시스템 유지보수비 955
○차세대 인사행정시스템 구축
24,975
5,660,000원 * 1회
955,000원 * 1회
24,975,000원 * 1회
공무원 제안제도 운영 2,000 2,000 0
303 포상금 2,000 2,000 0
01 포상금 2,000 2,000 0
○공무원 제안제도 우수자 시상 2,0002,000,000원
공무원 위탁교육 284,000 274,000 10,000
201 일반운영비 184,000 184,000 0
01 사무관리비 184,000 184,000 0
○위탁교육비 184,000
o공무원 위탁교육(외부기관) 105,000
o공무원 직장훈련 49,000
105,000,000원
245,000원 * 200명
부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o공무원 전화외국어 15,000
o공무원 청내 어학교육 15,000
15,000,000원
15,000,000원
202 여비 100,000 90,000 10,000
05 공무원 교육여비 100,000 90,000 10,000
○전문교육기관 위탁교육 훈련여비
100,000100,000,000원
효율적인 청사환경 조성 315,049 221,495 93,554
당직실 운영 126,690 127,440 △750
201 일반운영비 126,690 127,440 △750
01 사무관리비 126,490 127,240 △750
○일반수용비 5,230
o당직실 운영 5,230
○운영수당 120,900
o일직 28,750
o숙직 91,250
o간부공무원 일·숙직 900
○임차료 360
o정수기 사용료(당직실)
360
5,230,000원
50,000원 * 5명 * 115일
50,000원 * 5명 * 365일
50,000원 * 2명 * 9일
30,000원 * 1개소 * 12월
02 공공운영비 200 200 0
○시설장비유지비 200
o냉ㆍ난방기 수리비 200200,000원
청경대기실 운영 12,198 12,878 △680
201 일반운영비 12,198 12,878 △680
01 사무관리비 12,198 12,878 △680
○일반수용비 1,200
o청경대기실 운영 1,200
○피복비 8,550
o청원경찰 피복 구입비 8,550
○급량비 1,728
o청원경찰 비상근무 1,728
○임차료 720
o정수기 사용료(청경초소, 청경대기실)
720
100,000원 * 12월
8,550,000원
8,000원 * 18명 * 12월
30,000원 * 2개소 * 12월
직원근태 관리 5,304 5,304 0
201 일반운영비 5,304 5,304 0
01 사무관리비 5,304 5,304 0
○근태시스템 용역료
5,30426,000원 * 17개소 * 12월
비서실 운영 98,926 13,721 85,205
부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 효율적인 청사환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
101 인건비 83,813 0 83,813
04 기간제근로자등보수 83,813 0 83,813
○비서요원 인건비 83,813
o급여 50,311
o시간외근무수당
15,166
o연차수당 4,173
o퇴직금 5,805
o4대보험 부담금 8,358
2,096,270원 * 2명 * 12월
10,030원 * 1.5 * 2명 * 42시간 * 12월
80,240원 * 2명 * 26일
2,902,010원 * 2명
69,648,320원 * 12%
201 일반운영비 11,233 9,801 1,432
01 사무관리비 11,233 9,801 1,432
○피복비 2,800
o의전수행(비서인력) 2,800
○컬러프린터 소모품 1,080
○급량비 3,456
o의전수행 3,456
○임차료 3,897
o중속복사기(구청장실, 국장실)
2,640
o정수기(구청장실, 국장실)
1,257
400,000원 * 7명
135,000원 * 4대 * 2회
8,000원 * 4명 * 9일 * 12월
110,000원 * 2대 * 12월
34,900원 * 3대 * 12월
202 여비 2,880 2,920 △40
01 국내여비 2,880 2,920 △40
○비서실 의전수행 여비
2,88020,000원 * 3명 * 4일 * 12월
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
○비서실 운영 1,0001,000,000원
쾌적한 청사환경 관리 40,699 39,130 1,569
201 일반운영비 40,699 39,130 1,569
01 사무관리비 39,699 38,130 1,569
○일반수용비 18,250
o무인경비시스템 용역료 14,400
o청사내 공용장소 운영 물품구입 등
2,000
o사용료 반환(대강당 대관취소) 500
o체력단련실 운동기구 수리비 1,350
○임차료 21,449
o정수기 임차료(체력단련실, 지하탁구장)
720
o비데 임차료 7,193
o공기청정기 임차료 13,536
1,200,000원 * 12월
2,000,000원
500,000원
1,350,000원
30,000원 * 2개소 * 12월
16,200원 * 37대 * 12월
28,200원 * 40대 * 12월
부서: 자치행정과
정책: 활기찬 직장분위기 조성
단위: 효율적인 청사환경 조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 1,000 1,000 0
○시설장비유지비 1,000
o무인경비시스템 유지관리비 1,0001,000,000원
구청사 부설주차장 운영 31,232 23,022 8,210
308 자치단체등이전 31,232 23,022 8,210
07 자치단체간부담금 15,300 15,300 0
○구청사 부설주차장(시유지) 사용료
15,300150,000,000원 * 10.2%
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 15,932 7,722 8,210
○구청사 부설주차장 운영 위탁금
15,93215,932,000원
대민행정지원 및 자치행정역량 강화 6,446,260 1,026,022 5,420,238
국 2,000
균 1,018,000
시 4,134,932
구 1,291,328
구 행사운영 및 지원 71,565 74,330 △2,765
품격있는 기념행사 개최 36,425 36,790 △365
201 일반운영비 30,625 30,530 95
01 사무관리비 1,080 1,080 0
○일반수용비 450
o행사업무 추진 일반수용비 450
○운영수당 630
o자랑스런 계양구민상 심의위원회 참석수당
630
450,000원
70,000원 * 9명 * 1회
03 행사운영비 29,545 29,450 95
○구민의 날 28,545
o현수막 2,400
o배너기 12,500
o홍보탑 4,500
o대형 홍보 현수막 1,500
o구민의 날 관련 비품(리플릿, 초청장 등)
4,000
o자랑스런 계양구민상 상패 2,835
o모범구민상 상패 810
○각종 경축일 및 기념일 행사 1,000
o홍보물(현수막 등) 제작 1,000
80,000원 * 30개
50,000원 * 250개
4,500,000원 * 1개
1,500,000원
4,000,000원
405,000원 * 7명
90,000원 * 9명
1,000,000원
202 여비 3,840 4,800 △960
01 국내여비 3,840 4,800 △960
○총무업무 수행관련 여비
3,84020,000원 * 4명 * 4일 * 12월
203 업무추진비 1,000 500 500
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 구 행사운영 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 시책추진업무추진비 1,000 500 500
○기념행사 관련 업무 추진 1,0001,000,000원
301 일반보전금 960 960 0
09 행사실비지원금 960 960 0
○경축일 및 기념일 행사참가자 보상
9608,000원 * 40명 * 3회
태극기달기 운동 운영 35,140 37,540 △2,400
201 일반운영비 8,300 10,700 △2,400
01 사무관리비 7,700 10,100 △2,400
○일반수용비 7,700
o가로기 구입 3,800
ㆍ태극기 2,200
ㆍ구기 1,600
o태극기 상시거리 2,900
ㆍ가로기형 1,100
ㆍ배너형 1,800
o영유아 태극기 교육 교구 구입비
1,000
5,500원 * 400개
8,000원 * 200개
5,500원 * 200개
9,000원 * 200개
1,000,000원
03 행사운영비 600 600 0
○영유아 태극기 교육 강사료 600600,000원
307 민간이전 26,840 26,840 0
05 민간위탁금 26,840 26,840 0
○가로기 게양 위탁 21,340
○태극기 상시거리 관리 위탁 5,500
21,340,000원
5,500,000원
주민자치 종합관리 및 활성화 634,129 369,378 264,751
국 2,000
시 71,832
구 560,297
통장 사기진작 120,290 132,660 △12,370
201 일반운영비 36,360 31,160 5,200
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○일반수용비 1,000
o통장증 발급 관련 CARD 및 소모품 구입
250
o통장증 케이스 및 목걸이줄 제작 750
250,000원
750,000원
03 행사운영비 35,360 30,160 5,200
○통장 역량 강화 워크숍 35,360136,000원 * 260명
301 일반보전금 67,880 101,500 △33,620
02 장학금및학자금 43,000 77,400 △34,400
○통장자녀 장학금 43,000430,000원 * 25명 * 4회
09 행사실비지원금 9,880 9,100 780
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○통장 역량 강화 워크숍 참석자 급량비 및 간
식비 9,880
o급량비 8,320
o간식비 1,560
8,000원 * 260명 * 4회
3,000원 * 260명 * 2회
12 기타보상금 15,000 15,000 0
○통장 단체상해보험 15,00015,000,000원
307 민간이전 16,050 0 16,050
04 민간행사사업보조 16,050 0 16,050
○통장 한마음 대회 16,05016,050,000원
주민자치센터 운영 지원 254,316 194,718 59,598
시 35,832
구 218,484
101 인건비 109,192 103,268 5,924
04 기간제근로자등보수 109,192 103,268 5,924
○결혼이민자 인건비 및 부대비용(4대보험) 109,192
o급여 93,881
o연차수당 3,611
o4대보험부담금 11,700
1,303,900원 * 12명 * 6월
50,150원 * 12명 * 6일
97,492,000원 * 12%
201 일반운영비 43,600 40,800 2,800
03 행사운영비 43,600 40,800 2,800
○주민자치위원 및 실무자 워크숍
20,400
○시 주민자치박람회 운영 및 견학
7,000
○경연대회 참여 지원 등 4,000
○동 자매결연 추진 10,800
○사회단체 역량강화 교육 강사수당
1,400
136,000원 * 150명 * 1회
7,000,000원
4,000,000원
10,800,000원
1,400,000원
202 여비 2,160 2,880 △720
01 국내여비 2,160 2,880 △720
○주민자치센터 업무지도
2,16020,000원 * 3명 * 3일 * 12월
301 일반보전금 41,164 39,570 1,594
시 10,832
구 30,332
09 행사실비지원금 19,500 5,250 14,250
○주민자치위원 및 실무자 워크숍 참석자 급량
비 및 간식비 5,700
o급량비 4,800
o간식비 900
○시 주민자치박람회 운영 및 견학 6,600
o급량비 4,800
o간식비 1,800
8,000원 * 150명 * 4회
3,000원 * 150명 * 2회
8,000원 * 300명 * 2일
3,000원 * 300명 * 2일
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○동자매결연 참여자 급량비
7,2008,000원 * 25명 * 3회 * 12개동
12 기타보상금 21,664 34,320 △12,656
○주민자치센터 운영요원 보상비 21,66421,664,000원
시 10,832
구 10,832
303 포상금 2,200 2,200 0
01 포상금 2,200 2,200 0
○주민자치센터 활성화 평가 2,200
o최우수 1,000
o우수 700
o장려 500
1,000,000원 * 1개동
700,000원 * 1개동
500,000원 * 1개동
307 민간이전 6,000 6,000 0
04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0
○주민자치센터 동아리 경연대회 6,0006,000,000원
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
시 25,000
구 25,000
01 시설비 50,000 0 50,000
○주민자치센터 공간구조 개선 50,00050,000,000원
시 25,000
구 25,000
주민자치회 운영 지원 167,680 0 167,680
시 36,000
구 131,680
201 일반운영비 109,980 0 109,980
시 36,000
구 73,980
03 행사운영비 109,980 0 109,980
○주민자치회 운영 96,400
o주민자치회 위원 모집
10,000
o주민자치회 운영 14,400
o주민총회 개최 72,000
1,000,000원 * 10개동
1,200,000원 * 12개동
6,000,000원 * 12개동
시 36,000
구 36,000
○주민자치학교 운영 4,335
o강사수당 2,520
o교재제작 1,815
○주민자치회 통합 발대식 9,245
840,000원 * 3회
6,050원 * 100명 * 3회
9,245,000원
301 일반보전금 19,200 0 19,200
09 행사실비지원금 9,600 0 9,600
○주민자치회 운영
9,6008,000원 * 50명 * 2회 * 12개동
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
12 기타보상금 9,600 0 9,600
○주민자치회 간사등 활동비
9,600400,000원 * 2개동 * 12개월
307 민간이전 38,500 0 38,500
02 민간경상사업보조 8,500 0 8,500
○작전1동 양심우산 정거장(주민참여예산)
2,000
○시화와 명화가 있는 전봇대 환경개선(주민참
여예산) 4,500
○작전1동 음식학교(주민참여예산)
2,000
2,000,000원
4,500,000원
2,000,000원
04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000
○작전1동 마을 어울림 축제(주민참여예산)
10,000
○작전1동 첨벙첨벙, 골목 물놀이터(주민참여예
산) 20,000
10,000,000원
20,000,000원
북카페 운영 83,843 35,000 48,843
101 인건비 32,783 0 32,783
04 기간제근로자등보수 32,783 0 32,783
○귤현 북카페 운영 인력 32,783
o급여 25,156
o연차수당 2,087
o퇴직금 2,271
o4대보험부담금 3,269
2,096,270원 * 12월
80,240원 * 26일
27,241,480원 * 1/12
27,241,480원 * 12%
201 일반운영비 21,060 0 21,060
01 사무관리비 18,060 0 18,060
○임대료 등 17,700
○정수기 임차료 360
17,700,000원
360,000원
02 공공운영비 3,000 0 3,000
○전기, 통신요금 3,0003,000,000원
405 자산취득비 30,000 35,000 △5,000
02 도서구입비 30,000 35,000 △5,000
○북카페 도서 구입 30,00030,000,000원
각종 시민활동 추진 4,000 4,000 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
○일반수용비 3,000
o문화시민운동 및 사회단체 봉사활동 추진
3,0003,000,000원
203 업무추진비 1,000 1,000 0
03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 주민자치 종합관리 및 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○단체운영 활성화 및 주민여론 수렴
1,0001,000,000원
북한이탈주민 지역협의회 운영 2,000 2,000 0
국 2,000
201 일반운영비 1,700 1,700 0
국 1,700
01 사무관리비 700 700 0
○북한이탈주민 지역협의회 운영보조 700
o북한이탈주민 지역협의회 참석수당
70070,000원 * 5명 * 2회
국 700
03 행사운영비 1,000 1,000 0
○북한이탈주민 지역협의회 행사운영지원
1,0001,000,000원
국 1,000
301 일반보전금 300 300 0
국 300
09 행사실비지원금 300 300 0
○북한이탈주민 행사지원사업 300300,000원
국 300
북한이탈주민 지원사업 2,000 1,000 1,000
201 일반운영비 1,400 700 700
03 행사운영비 1,400 700 700
○북한이탈주민 지원사업 1,4001,400,000원
301 일반보전금 600 300 300
09 행사실비지원금 600 300 300
○북한이탈주민 지원사업 600600,000원
원활한 행정지원과 구정운영 5,740,566 582,314 5,158,252
균 1,018,000
시 4,063,100
구 659,466
서부수도권행정협의회 운영 2,000 2,000 0
201 일반운영비 2,000 2,000 0
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○공공요금 및 제세 2,000
o서부수도권행정협의회 부담금 2,0002,000,000원
시장·군수·구청장 협의회 운영 13,000 5,000 8,000
201 일반운영비 13,000 5,000 8,000
02 공공운영비 13,000 5,000 8,000
○공공요금 및 제세 13,000
o군수ㆍ구청장 협의회 부담금 13,00013,000,000원
시정업무의 효율적 지원 6,330 6,600 △270
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 2,430 2,700 △270
01 사무관리비 2,430 2,700 △270
○일반수용비 2,430
o주요 현안사항 추진 2,4302,430,000원
202 여비 2,400 2,400 0
01 국내여비 2,400 2,400 0
○시정업무 수행관련 여비
2,40020,000원 * 2명 * 5일 * 12월
203 업무추진비 1,500 1,500 0
03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0
○시정업무 추진 1,5001,500,000원
효율적인 구정업무 수행 80,236 83,496 △3,260
201 일반운영비 11,636 12,896 △1,260
01 사무관리비 11,636 12,896 △1,260
○일반수용비 11,636
o주요현안사항 추진 5,040
o모범통장, 유공공무원 등 표창장 제작
1,096
o모범선행구민 표창패 제작
5,500
5,040,000원
9,130원 * 120개
55,000원 * 100개
203 업무추진비 68,600 70,600 △2,000
03 시책추진업무추진비 68,600 70,600 △2,000
○구정 주요업무 및 당면사항 추진
37,600
○효율적인 구정업무 추진 16,000
○주요시책 추진 8,000
○방문기념품 구입 7,000
37,600,000원
16,000,000원
8,000,000원
7,000,000원
단체 공익사업 지원 117,900 117,900 0
307 민간이전 117,900 117,900 0
02 민간경상사업보조 93,900 93,900 0
○새마을운동조직 공익사업 지원 43,800
○바르게살기운동조직 공익사업 지원
16,000
○민주평화통일자문회의 공익사업 지원
13,600
○자유총연맹 공익사업 지원 20,500
43,800,000원
16,000,000원
13,600,000원
20,500,000원
03 민간단체법정운영비보조 24,000 24,000 0
○바르게살기운동조직 운영비 지원
14,400
○민주평화통일자문회의 운영비 지원
3,600
○자유총연맹 운영비 지원 6,000
14,400,000원
3,600,000원
6,000,000원
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
자율방범대원 운영 지원 63,110 53,666 9,444
201 일반운영비 5,800 5,800 0
03 행사운영비 5,800 5,800 0
○자율방범대원 워크숍 5,800116,000원 * 50명
301 일반보전금 57,310 47,866 9,444
04 자율방범대실비지원 54,610 45,166 9,444
○야식비 25,090
○유류비 8,520
○소모품 구입비 21,000
1,930,000원 * 13개소
1,479원 * 40ℓ * 12월 * 12개소
21,000,000원
09 행사실비지원금 2,700 2,700 0
○자율방범대원 워크숍 참석자 급량비 및 간식
비 2,700
o급량비 2,400
o간식비 300
8,000원 * 300명
3,000원 * 100명
새마을지도자 사기진작 59,200 64,000 △4,800
시 29,600
구 29,600
301 일반보전금 59,200 64,000 △4,800
시 29,600
구 29,600
02 장학금및학자금 59,200 64,000 △4,800
○새마을지도자 자녀 장학금 59,20059,200,000원
시 29,600
구 29,600
대학생 구정체험 확대 276,050 206,412 69,638
301 일반보전금 276,050 206,412 69,638
12 기타보상금 276,050 206,412 69,638
○부업대학생 활동지원 268,008
o종일제 247,392
o시간제 20,616
○부업대학생 산재보험료
2,681
○부업대학생 고용보험료
5,361
68,720원 * 20일 * 180명
25,770원 * 20일 * 40명
268,008,000원 * 10/1,000
268,008,000원 * 20/1,000
구민소통행정 추진 960 960 0
202 여비 960 960 0
01 국내여비 960 960 0
○소통행정 업무 등 수행 여비
96020,000원 * 2명 * 2일 * 12월
국내자매도시 교류 활성화 10,280 4,280 6,000
201 일반운영비 8,000 2,000 6,000
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 8,000 2,000 6,000
○국내자매도시와의 교류 활성화 8,0008,000,000원
301 일반보전금 2,280 2,280 0
09 행사실비지원금 2,280 2,280 0
○국내자매도시 교류 행사 참여자 급량비 및 간
식비 2,280
o급량비 1,920
o간식비 360
8,000원 * 40명 * 2식 * 3회
3,000원 * 40명 * 3회
국제화 지원기능 분담금 10,000 10,000 0
201 일반운영비 10,000 10,000 0
02 공공운영비 10,000 10,000 0
○전국 시도지사협의회 국제화 지원기능 분담금
10,00010,000,000원
국제 교류 활성화 50,000 28,000 22,000
201 일반운영비 4,000 4,000 0
01 사무관리비 4,000 4,000 0
○일반수용비 4,000
o국제교류추진(통역 및 행사준비 등)
4,0004,000,000원
202 여비 28,000 12,000 16,000
03 국외업무여비 28,000 12,000 16,000
○국제교류추진(공무국외여비) 28,00028,000,000원
301 일반보전금 18,000 12,000 6,000
07 외빈초청여비 18,000 12,000 6,000
○자매(우호)도시 방문단 초청 비용
18,0006,000,000원 * 3회
계양2동 생활문화센터 청사 신축 1,318,000 0 1,318,000
균 1,018,000
시 300,000
401 시설비및부대비 1,318,000 0 1,318,000
균 1,018,000
시 300,000
01 시설비 1,318,000 0 1,318,000
○계양2동 생활문화센터 신축 1,318,0001,318,000,000원
균 1,018,000
시 300,000
계양1동 행정복지센터 청사 신축 3,733,500 0 3,733,500
시 3,733,500
401 시설비및부대비 3,733,500 0 3,733,500
시 3,733,500
01 시설비 3,733,500 0 3,733,500
○계양1동 행정복지센터 신축 3,733,5003,733,500,000원
부서: 자치행정과
정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화
단위: 원활한 행정지원과 구정운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 3,733,500
비상대비 태세 확립 71,800 59,800 12,000
비상대비 역량 강화 71,800 59,800 12,000
예비군 육성지원 62,000 50,000 12,000
308 자치단체등이전 62,000 50,000 12,000
09 예비군육성지원경상보조 62,000 50,000 12,000
○3대대지원(향토예비군) 57,000
○계양구 여성예비군 소대 지원 5,000
57,000,000원
5,000,000원
공직자 안보교육 1,400 1,400 0
201 일반운영비 1,400 1,400 0
01 사무관리비 400 400 0
○운영수당 400
o공직자 안보교육 강사수당 400400,000원
03 행사운영비 1,000 1,000 0
○공직자안보견학 진행비(입장료, 식비, 현수막
등) 1,0001,000,000원
통합방위 태세 대비 8,400 8,400 0
201 일반운영비 8,400 8,400 0
03 행사운영비 8,400 8,400 0
○동 통합방위 태세 대비 지원
8,400700,000원 * 12개소
행정운영경비(자치행정과) 61,353,568 58,454,494 2,899,074
국 146,117
구 61,207,451
인력운영비(총괄) 60,638,926 57,795,049 2,843,877
국 146,117
구 60,492,809
직접인건비 60,478,932 57,482,601 2,996,331
101 인건비 47,589,961 45,139,913 2,450,048
01 보수 43,401,866 41,003,580 2,398,286
○연봉 4,834,191
o구청장 101,033
o부구청장 104,292
o4급 668,129
o5급 3,960,737
○봉급 26,643,330
o6급(22호봉) 9,659,664
o7급(12호봉) 10,259,182
o8급(5호봉) 5,785,035
o9급(4호봉) 939,449
101,033,000원 * 1명
104,292,000원 * 1명
95,447,000원 * 7명
84,271,000원 * 47명
3,833,200원 * 210명 * 12월
2,830,900원 * 302명 * 12월
1,959,700원 * 246명 * 12월
1,701,900원 * 46명 * 12월
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시간외근무수당 2,148,248
o5급 10,313
o6급 609,808
o7급 791,833
o8급 584,833
o9급 98,857
o기타(수행비서 및 운전원) 52,604
ㆍ6급 22,338
ㆍ7급 30,266
○상여수당 3,278,442
o대우공무원수당(6급 평균호봉 적용)
471,484
o정근수당
2,220,278
o정근수당 가산금(추가 가산금 포함) 586,680
ㆍ25년 이상 204,360
ㆍ20 ~ 24년 89,760
ㆍ15 ~ 19년 87,360
ㆍ10 ~ 14년 111,600
ㆍ5 ~ 9년 93,600
○가계보존수당 968,028
o가족수당 505,440
ㆍ부양가족(배우자)
216,000
ㆍ부양가족(기타, 첫째 자녀)
125,040
ㆍ부양가족(둘째 자녀)
129,600
ㆍ부양가족(셋째 자녀 이상)
34,800
o자녀학비보조수당(고등학생)
88,188
o육아휴직수당 374,400
○특수근무수당 540,376
o위험수당 9,840
ㆍ을종 6,000
ㆍ병종 3,840
o기술정보수당 75,120
ㆍ5급이상 6,600
ㆍ6 ~ 7급 53,640
ㆍ8 ~ 9급 11,280
ㆍ전산업무(3년이상)
3,600
o기술정보수당 가산금 52,080
13,641원 * 3명 * 21시간 * 12월
11,634원 * 208명 * 21시간 * 12월
10,509원 * 299명 * 21시간 * 12월
9,434원 * 246명 * 21시간 * 12월
8,528원 * 46명 * 21시간 * 12월
11,634원 * 2명 * 80시간 * 12월
10,509원 * 3명 * 80시간 * 12월
3,833,200원 * 4.1% * 250명 * 12월
26,643,330,000원 * 1/12 * 50% * 2회
130,000원 * 131명 * 12월
110,000원 * 68명 * 12월
80,000원 * 91명 * 12월
60,000원 * 155명 * 12월
50,000원 * 156명 * 12월
40,000원 * 450명 * 12월
20,000원 * 521명 * 12월
60,000원 * 180명 * 12월
100,000원 * 29명 * 12월
469,080원 * 47명 * 4회
1,200,000원 * 26명 * 12월
50,000원 * 10명 * 12월
40,000원 * 8명 * 12월
50,000원 * 11명 * 12월
30,000원 * 149명 * 12월
20,000원 * 47명 * 12월
50,000원 * 6명 * 12월
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ기술사 600
ㆍ기능장, 기사 37,080
ㆍ산업기사 9,600
ㆍ운전직(7급이상)
1,680
ㆍ운전직(8급이하)
3,120
o의료업무수당 41,748
ㆍ수의직 9,000
ㆍ약무직 840
ㆍ간호직 14,400
ㆍ의료기사 6,600
ㆍ전문의(보건소장)
10,908
o개방형직위등 보전 및 전문직위수당 27,600
ㆍ개방형직위등 보전수당
600
ㆍ전문직위수당 27,000
o민원업무수당 34,200
o동(보건지소) 근무수당
126,840
o의회사무수당 10,440
ㆍ4급 1,200
ㆍ5급 960
ㆍ6급 2,880
ㆍ7급이하 5,400
o사회복지업무수당 115,920
o사회복지업무수당 가산금(자격증, 업무 2년
이상) 31,680
o시간선택제근무수당
7,708
o업무대행수당 7,200
○정액급식비 1,341,600
○명절휴가비(연봉대상자 제외)
2,664,333
○연가보상비 724,675
o연봉제
88,195
o일반직 636,480
○별정직 공무원 고용보험
623
○시간선택제 채용공무원 퇴직급여
40,020
○모범공무원수당 18,000
○명예퇴직 및 조기퇴직 수당 200,000
50,000원 * 1명 * 12월
30,000원 * 103명 * 12월
20,000원 * 40명 * 12월
10,000원 * 14명 * 12월
20,000원 * 13명 * 12월
250,000원 * 3명 * 12월
70,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 24명 * 12월
50,000원 * 11명 * 12월
909,000원 * 1명 * 12월
50,000원 * 1명 * 12월
90,000원 * 25명 * 12월
50,000원 * 57명 * 12월
70,000원 * 151명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
80,000원 * 1명 * 12월
60,000원 * 4명 * 12월
50,000원 * 9명 * 12월
70,000원 * 138명 * 12월
30,000원 * 88명 * 12월
107,050원 * 6명 * 12월
200,000원 * 3명 * 12월
130,000원 * 860명 * 12월
26,643,330,000원 * 60% * 2회 * 1/12
4,733,158,000원 * 78% * 86% * 10/360
26,643,330,000원 * 86% * 10/360
95,712,150원 * 0.65%
6,670,000원 * 6명
50,000원 * 30명 * 12월
200,000,000원
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 기타직보수 2,169,475 2,066,419 103,056
○청원경찰 1,045,335
o봉급(18호봉) 667,516
o초과근무수당 155,968
ㆍ시간외근무수당
125,737
ㆍ휴일근무수당
17,730
ㆍ야간근무수당
12,501
o상여수당 75,307
ㆍ정근수당
55,627
ㆍ정근수당가산금(추가 가산금 포함) 19,680
-25년이상 7,800
-20 ~ 24년 5,280
-15 ~ 19년 960
-10 ~ 14년 1,440
-5 ~ 9년 4,200
o가계보전수당 15,317
ㆍ가족수당 13,440
-부양가족(배우자)
5,280
-부양가족(기타, 첫째 자녀)
1,920
-부양가족(둘째 자녀)
5,040
-부양가족(셋째 자녀 이상)
1,200
ㆍ자녀학비보조수당(고등학생)
1,877
o정액급식비 29,640
o명절휴가비
66,752
o연가보상비 15,947
o감독자 직책 수당 1,920
ㆍ반장 480
ㆍ조장 1,440
o청원경찰 체육행사비 지원
760
o청원경찰 특수 건강검진비 807
o청원경찰 고용보험 15,401
○일반임기제 1,026,957
o연봉 874,485
2,927,700원 * 19명 * 12월
9,675원 * 19명 * 57시간 * 12월
77,760원 * 19명 * 1일 * 12월
3,225원 * 19명 * 17시간 * 12월
667,516,000원 * 50% * 2회 * 1/12
130,000원 * 5명 * 12월
110,000원 * 4명 * 12월
80,000원 * 1명 * 12월
60,000원 * 2명 * 12월
50,000원 * 7명 * 12월
40,000원 * 11명 * 12월
20,000원 * 8명 * 12월
60,000원 * 7명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
469,080원 * 1명 * 4회
130,000원 * 19명 * 12월
667,516,000원 * 60% * 2회 * 1/12
667,516,000원 * 86% * 10/360
40,000원 * 1명 * 12월
30,000원 * 4명 * 12월
20,000원 * 19명 * 2회
42,430원 * 19명
1,026,687,000원 * 1.5%
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ5급(상당)(보건지소장, 진료의, 한방의,
예진의, 치과의, 전문위원) 473,329
ㆍ7급(상당)(학예연구사)
128,034
ㆍ8급(상당)(기록물관리, 운동관리사, 영상
PD, 평생교육사) 223,926
ㆍ9급(상당)(미디어홍보원)
49,196
o시간외근무수당 39,527
ㆍ5급(상당)(보건지소장, 진료의, 한방의,
예진의, 치과의, 전문위원)
20,626
ㆍ7급(상당)(학예연구사)
5,297
ㆍ8급(상당)(기록물관리, 운동관리사, 영상
PD, 평생교육사) 9,510
ㆍ9급(상당)(미디어홍보원)
4,094
o가계보전수당 8,357
ㆍ가족수당 6,480
-부양가족(배우자)
3,840
-부양가족(기타, 첫째 자녀)
1,200
-부양가족(둘째 자녀)
1,440
ㆍ자녀학비보조수당(고등학생)
1,877
o의료업무수당 78,720
o정액급식비 1,690
o연가보상비
17,548
o일반임기제 고용보험
6,630
○실무수습 97,183
o봉급 76,436
o시간외수당 4,094
o정액급식비 6,240
o4대보험부담금 10,413
78,888,020원 * 6명
64,016,980원 * 2명
55,981,460원 * 4명
49,195,180원 * 1명
13,641원 * 6명 * 21시간 * 12월
10,509원 * 2명 * 21시간 * 12월
9,434원 * 4명 * 21시간 * 12월
8,528원 * 1명 * 40시간 * 12월
40,000원 * 8명 * 12월
20,000원 * 5명 * 12월
60,000원 * 2명 * 12월
469,080원 * 1명 * 4회
1,312,000원 * 5명 * 12월
130,000원 * 13명
874,485,000원 * 84% * 86% * 10/360
1,019,847,000원 * 0.65%
1,592,400원 * 4명 * 12월
8,528원 * 4명 * 10시간 * 12월
130,000원 * 4명 * 12월
86,770,000원 * 12%
03 무기계약근로자보수 2,018,620 2,069,914 △51,294
○무기계약근로자 보수 1,607,860
o기본급(평균 15호봉 적용)
1,043,400
o급식비 57,720
o현장근로비 10,920
2,350,000원 * 37명 * 12월
130,000원 * 37명 * 12월
70,000원 * 13명 * 12월
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o목욕비 12,960
o정근수당 86,950
o조장수당 1,200
o위험수당 21,840
o민원수당 1,200
o명절휴가비(설, 추석)
104,340
o시간외근무수당
179,820
o연차유급수당 59,940
o가족수당 18,480
ㆍ배우자 9,600
ㆍ기타가족 8,880
o학비보조수당 5,640
o피복비(도로보수원, 하수도준설원 등) 3,450
ㆍ작업복, 안전화 등
3,450
○무기계약근로자 여비
1,920
○무기계약근로자 기념행사 비용 2,280
o상반기 노동절 기념행사 760
o하반기 노조창립 기념행사 1,520
○무기계약근로자 조합원 후생기금 지원
3,600
○무기계약직근로자 퇴직금(중간정산 포함)
210,000
○4대보험부담금 192,960
120,000원 * 9명 * 12월
1,175,000원 * 37명 * 2회
50,000원 * 2명 * 12월
140,000원 * 13명 * 12월
50,000원 * 2명 * 12월
1,410,000원 * 37명 * 2회
13,500원 * 1.5 * 37명 * 20시간 * 12월
108,000원 * 37명 * 15일
40,000원 * 20명 * 12월
20,000원 * 37명 * 12월
470,000원 * 3명 * 4회
115,000원 * 15명 * 2벌
20,000원 * 2명 * 4일 * 12월
20,000원 * 38명
40,000원 * 38명
300,000원 * 12월
210,000,000원
1,608,000,000원 * 12%
204 직무수행경비 1,728,900 1,494,480 234,420
02 직급보조비 1,728,900 1,494,480 234,420
○구청장 7,800
○부구청장 3,600
○4급, 일반임기제 5급(상당)
62,400
○5급 141,000
○6급, 일반임기제 7급(상당)
419,760
○7급, 일반임기제 8급(상당)
569,160
○8 ~ 9급 509,820
○실무수습 6,960
○파견근무자 8,400
o지방자치단체(4~5급)
2,400
o지방자치단체(6급 이하)
2,400
650,000원 * 1명 * 12월
300,000원 * 1명 * 12월
400,000원 * 13명 * 12월
250,000원 * 47명 * 12월
165,000원 * 212명 * 12월
155,000원 * 306명 * 12월
145,000원 * 293명 * 12월
145,000원 * 4명 * 12월
200,000원 * 1명 * 12월
100,000원 * 2명 * 12월
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
o국가기관 3,600300,000원 * 1명 * 12월
303 포상금 2,726,000 2,683,000 43,000
02 성과상여금 2,726,000 2,683,000 43,000
○성과상여금 2,726,0002,726,000,000원
304 연금부담금등 8,434,071 8,165,208 268,863
01 연금부담금 6,677,743 6,497,590 180,153
○연금부담금 4,563,614
○보전금부담금 829,059
○퇴직수당부담금 1,182,747
○재해보상부담금 96,850
○구청장 국민연금 기관 부담금
5,473
4,563,614,000원
829,059,000원
1,182,747,000원
96,850,000원
121,612,920원 * 4.5%
02 국민건강보험금 1,756,328 1,667,618 88,710
○국민건강보험 국가부담금
1,756,32850,180,796,000원 * 3.5%
여권사무 대행경비 지원(인건비) 27,540 29,660 △2,120
국 27,540
101 인건비 27,540 29,660 △2,120
국 27,540
01 보수 27,540 29,660 △2,120
○봉급 27,54027,540,000원
국 27,540
사회복지인력 인건비 지원 46,249 195,000 △148,751
국 32,372
구 13,877
101 인건비 46,249 195,000 △148,751
국 32,372
구 13,877
01 보수 46,249 195,000 △148,751
○봉급 46,24946,249,000원
국 32,372
구 13,877
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비) 86,205 87,788 △1,583
국 86,205
101 인건비 86,205 87,788 △1,583
국 86,205
01 보수 86,205 87,788 △1,583
○봉급 86,20586,205,000원
국 86,205
기본경비 714,642 659,445 55,197
부서운영경비 692,705 636,770 55,935
203 업무추진비 133,445 120,710 12,735
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 기관운영업무추진비 94,500 82,500 12,000
○구청장 업무추진비 46,640
○부구청장 업무추진비 32,560
○자치행정국장 업무추진비 15,300
46,640,000원
32,560,000원
15,300,000원
02 정원가산업무추진비 33,005 32,330 675
○직원사기진작경비(정원589명)
33,005(80,000원 * 100명)+(60,000원 * 200명)+(45,
000원 * 289명)
04 부서운영업무추진비 5,940 5,880 60
○부서운영업무추진비(49명) 5,940495,000원 * 12월
204 직무수행경비 559,260 516,060 43,200
01 직책급업무수행경비 115,500 105,900 9,600
○구청장 11,700
○부구청장 10,800
○국장 25,200
○보건소장 4,800
○실·과장, 전문위원(5급)
40,800
○동장 21,600
○6급 전문위원 600
975,000원 * 1명 * 12월
900,000원 * 1명 * 12월
350,000원 * 6명 * 12월
400,000원 * 1명 * 12월
100,000원 * 34명 * 12월
150,000원 * 12명 * 12월
50,000원 * 1명 * 12월
03 특정업무경비 443,760 410,160 33,600
○대민활동비 355,200
o일반직 343,800
o청원경찰 11,400
○예산업무담당 10,800
○세무업무담당 60,000
○감사업무담당 9,600
○공무원단체담당 2,160
○여론동향담당 1,200
○기업민원 자동차등록담당
4,800
50,000원 * 573명 * 12월
50,000원 * 19명 * 12월
150,000원 * 6명 * 12월
100,000원 * 50명 * 12월
80,000원 * 10명 * 12월
60,000원 * 3명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
100,000원 * 4명 * 12월
자치행정과 기본경비 21,937 22,675 △738
201 일반운영비 21,937 22,675 △738
01 사무관리비 21,937 22,675 △738
○일반수용비 10,537
o기본사무용품 및 기타수용비 9,000
o예산절감(10%) △900
o민간인표창 바인더 제작 913
o신문 구독료 528
ㆍ중앙지 240
ㆍ지방지 288
o교양지 구독료 996
9,000,000원
9,000,000원 * -10%
9,130원 * 100명
20,000원 * 1종 * 12월
12,000원 * 2종 * 12월
부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㆍ오늘의 한국 360
ㆍ지방자치 420
ㆍ자치발전 216
○급량비 8,640
o시간외근무자 6,240
o호국훈련 급식비
2,400
○임차료 2,760
o고속복사기 2,400
o정수기 임차료 360
10,000원 * 3부 * 12월
7,000원 * 5부 * 12월
6,000원 * 3부 * 12월
8,000원 * 5명 * 13일 * 12월
8,000원 * 50명 * 3일 * 2회
200,000원 * 1대 * 12월
30,000원 * 1대 * 12월