세출예산사업명세서 - taebaek.go.kr 구)동점동사무소관리유지 1,500 위원수당...

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세출예산사업명세서 부서: 관광문화과 정책: 문화예술진흥 단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2017년도 본예산 일반회계 관광문화과 관광문화과 10,258,095 9,521,891 736,204 17,000 676,000 2,510,160 1,030,855 6,024,080 문화예술진흥 1,211,263 2,277,400 1,066,137 4,000 91,500 55,957 1,059,806 향토문화 발굴 육성 599,830 569,900 29,930 4,000 35,857 559,973 태백제 402,800 402,800 0 201 일반운영비 233,050 118,500 114,550 03 행사운영비 233,050 73,500 159,550 ○태백제 행사운영 122,500 ○태백제 동대항 체육대회 개최 110,550 301 일반보상금 91,750 201,670 109,920 11 기타보상금 91,750 25,670 66,080 ○태백제 종목별 시상금 17,000 ○태백제 종합시상금 9,300 ○태백제 동별 봉사자 단체복 구입 65,450 307 민간이전 78,000 82,630 4,630 04 민간행사사업보조 78,000 82,630 4,630 ○태백제 48,000 ○태백예술제 30,000 자연유산 민속행사 지원(한강대제) 12,000 12,000 0 4,000 857 7,143 307 민간이전 12,000 12,000 0 4,000 857 7,143 04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0 ○한강대제 12,000 4,000 857 7,143 주요제례행사 지원(천제) 49,930 20,000 29,930 10,000

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2017년도 본예산 일반회계 관광문화과

관광문화과 10,258,095 9,521,891 736,204

국 17,000

지 676,000

기 2,510,160

도 1,030,855

시 6,024,080

문화예술진흥 1,211,263 2,277,400 △1,066,137

국 4,000

기 91,500

도 55,957

시 1,059,806

향토문화 발굴 육성 599,830 569,900 29,930

국 4,000

도 35,857

시 559,973

태백제 402,800 402,800 0

201 일반운영비 233,050 118,500 114,550

03 행사운영비 233,050 73,500 159,550

○태백제 행사운영 122,500

○태백제 동대항 체육대회 개최 110,550

301 일반보상금 91,750 201,670 △109,920

11 기타보상금 91,750 25,670 66,080

○태백제 종목별 시상금 17,000

○태백제 종합시상금 9,300

○태백제 동별 봉사자 단체복 구입 65,450

307 민간이전 78,000 82,630 △4,630

04 민간행사사업보조 78,000 82,630 △4,630

○태백제 48,000

○태백예술제 30,000

자연유산 민속행사 지원(한강대제) 12,000 12,000 0

국 4,000

도 857

시 7,143

307 민간이전 12,000 12,000 0

국 4,000

도 857

시 7,143

04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0

○한강대제 12,000

국 4,000

도 857

시 7,143

주요제례행사 지원(천제) 49,930 20,000 29,930

도 10,000

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 39,930

307 민간이전 49,930 20,000 29,930

도 10,000

시 39,930

02 민간경상사업보조 49,930 20,000 29,930

○천제 20,000

도 10,000

시 10,000

○천제 물품구입 29,930

일성왕 순행 재현 80,000 30,000 50,000

201 일반운영비 80,000 0 80,000

03 행사운영비 80,000 0 80,000

○일성왕 순행 재현 80,000

1시군 1대표 문화예술 육성 50,000 50,000 0

도 25,000

시 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

도 25,000

시 25,000

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

○시군 대표 문화예술 육성 50,000

도 25,000

시 25,000

태백 민속예술단 운영지원 5,100 5,100 0

307 민간이전 5,100 5,100 0

02 민간경상사업보조 5,100 5,100 0

○갈풀썰이 및 사시랭이 계승보존 5,100

문화예술활동 활성화 지원 611,433 1,707,500 △1,096,067

기 91,500

도 20,100

시 499,833

문화예술활동 활성화 107,583 110,730 △3,147

201 일반운영비 8,940 8,940 0

01 사무관리비 8,940 8,940 0

○문화예술공연안내 현수막 제작

600

○구)동점동사무소 관리 유지 1,500

○위원수당 840

ㅇ시민대상심의위원회 참석수당

840

○압수 불법게임물 수송 6,000

60,000원 * 5개소 * 2회

70,000원 * 6명 * 2회

2,000,000원 * 3회

202 여비 4,860 4,860 0

01 국내여비 4,860 4,860 0

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○문화예술 업무추진

4,86081,000원 * 2명 * 2일 * 15회

203 업무추진비 5,000 5,000 0

03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0

○문화예술진흥 5,000

307 민간이전 88,783 91,930 △3,147

02 민간경상사업보조 62,523 67,950 △5,427

○문화예술단체 지역 문화진흥사업보조 62,523

03 민간단체법정운영비보조 26,260 23,980 2,280

○한국예술총연합회 태백지부 운영비 보조 26,260

지방문화원 사업 활동지원 123,650 119,170 4,480

도 6,000

시 117,650

307 민간이전 123,650 119,170 4,480

도 6,000

시 117,650

02 민간경상사업보조 47,580 81,980 △34,400

○지방문화원 사업활동 지원 35,580

○지방문화원 사랑방 사업 12,000

도 6,000

시 6,000

03 민간단체법정운영비보조 76,070 37,190 38,880

○지방문화원 인건비 61,800

○지방문화원 운영비 14,270

태백체험공원 운영 활성화 80,000 75,000 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○태백체험공원 위탁운영비 원가계산용역 5,000

307 민간이전 55,000 55,000 0

05 민간위탁금 55,000 55,000 0

○태백체험공원 관리 위탁금 55,000

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

○체험공원 노후시설 유지보수 20,000

태백문화의 집 운영 55,000 55,000 0

307 민간이전 55,000 55,000 0

05 민간위탁금 55,000 55,000 0

○태백문화의 집 운영 55,000

공공도서관 운영 35,000 35,000 0

308 자치단체등이전 35,000 35,000 0

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

08 교육기관에대한보조 35,000 35,000 0

○공공도서관 운영 35,000

작은 도서관 운영 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0

○작은 도서관 운영 8,000

통합 문화이용권 사업 126,300 102,900 23,400

기 91,500

도 6,900

시 27,900

307 민간이전 126,300 102,900 23,400

기 91,500

도 6,900

시 27,900

02 민간경상사업보조 126,300 102,900 23,400

○통합문화이용 바우처 126,300

기 91,500

도 6,900

시 27,900

합창단 운영 지원 1,500 6,500 △5,000

301 일반보상금 1,500 6,500 △5,000

09 행사실비보상금 1,500 6,500 △5,000

○합창세미나등 참석여비 1,5001,500,000원 * 1회

시민초청 합창연주회 20,000 40,000 △20,000

307 민간이전 20,000 40,000 △20,000

04 민간행사사업보조 20,000 40,000 △20,000

○시민초청 합창연주회 20,000

시민을 위한 주말문화행사 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

○시민을 위한 주말 문화예술행사 30,000

우리동네 골목길 문화공연 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

○우리동네 골목길 문화공연 10,000

찾아가는 문화예술활동 14,400 15,200 △800

도 7,200

시 7,200

307 민간이전 14,400 15,200 △800

도 7,200

시 7,200

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 14,400 15,200 △800

○찾아가는 문화예술활동 지원 14,400

도 7,200

시 7,200

전통문화 보존 및 전승 224,742 150,632 74,110

국 13,000

도 6,500

시 205,242

문화유산 보존관리 32,296 6,296 26,000

국 13,000

도 6,500

시 12,796

문화재 보호 6,296 6,296 0

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

○가뭄극복 상징탑 관리 유지 1,000

202 여비 1,296 1,296 0

01 국내여비 1,296 1,296 0

○문화재 보호 업무추진

1,29681,000원 * 2명 * 2일 * 4회

401 시설비및부대비 4,000 4,000 0

01 시설비 4,000 4,000 0

○향토문화 시설물 정비 4,000

국가지정문화재 보수정비 26,000 0 26,000

국 13,000

도 6,500

시 6,500

401 시설비및부대비 26,000 0 26,000

국 13,000

도 6,500

시 6,500

01 시설비 26,000 0 26,000

○구 태백등기소 옥상 방수공사 26,000

국 13,000

도 6,500

시 6,500

용연동굴 기능강화 192,446 144,336 48,110

용연동굴 운영 관리 192,446 144,336 48,110

201 일반운영비 127,178 125,918 1,260

01 사무관리비 29,288 28,028 1,260

○용연동굴 관광홍보물 제작 6,000

○비상약품 구입 200

부서: 관광문화과

정책: 전통문화 보존 및 전승

단위: 용연동굴 기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○공중화장실 소모품 구입

2,400

○정수기 임대료 588

○응급복구 장비 임차료

1,200

○당직비 17,700

○관광객 음용 샘물 구입비 1,200

100,000원 * 2동 * 12월

49,000원 * 12월

300,000원 * 1대 * 4일

50,000원 * 3명 * 118일

100,000원 * 12월

02 공공운영비 97,890 97,890 0

○공공요금 및 제세 61,830

ㅇ시설물 및 자동차 환경개선부담금

120

ㅇ전기요금 20,160

ㅇ상하수도요금 1,200

ㅇ정화조 청소료 1,050

ㅇ용연열차,승용차 안전 검사수수료

800

ㅇ용연열차 영업배상 보험료 3,500

ㅇ한국동굴연합회 연회비 5,000

ㅇ문화재 보호기금 24,000

ㅇ통합관람권 발매기 유지관리

3,600

ㅇ카드수수료 2,400

○용연동굴 난방비 5,000

○차량비 23,000

ㅇ용연열차 20,000

ㅇ업무용 차량 3,000

○시설장비 유지비 8,060

ㅇ용연동굴 유지관리 5,000

ㅇ전기안전관리점검 1,140

ㅇ무인경비시스템 유지관리

1,920

60,000원 * 2회

1,680,000원 * 12월

100,000원 * 12월

350,000원 * 3동 * 1회

400,000원 * 2대 * 1회

2,000,000원 * 12월

300,000원 * 12월

200,000원 * 12월

500,000원 * 2개소 * 5월

250,000원 * 1대 * 12월

95,000원 * 12월

160,000원 * 12월

202 여비 2,268 2,268 0

01 국내여비 2,268 2,268 0

○동굴학회 및 한국동굴연합회 회의참석

1,296

○관광이벤트 및 성수기 대외홍보

972

81,000원 * 2명 * 4일 * 2회

81,000원 * 2명 * 3일 * 2회

206 재료비 13,000 13,000 0

01 재료비 13,000 13,000 0

○야생화화단 관리재료 구입 3,000

○동굴내부 정비 재료구입(전기자재) 4,000

○동굴내부조명 재료구입(LED조명) 4,000

○제설용 재료 구입 2,000

부서: 관광문화과

정책: 전통문화 보존 및 전승

단위: 용연동굴 기능강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○관람객 열차 대기소 정비 50,000

관광산업 진흥 8,567,429 6,854,797 1,712,632

지 676,000

기 2,418,660

도 968,398

시 4,504,371

관광안내 시설물 확충 48,000 15,000 33,000

지 24,000

도 7,200

시 16,800

관광안내소 신설 및 관광안내 표지판 정비 48,000 0 48,000

지 24,000

도 7,200

시 16,800

401 시설비및부대비 48,000 0 48,000

지 24,000

도 7,200

시 16,800

01 시설비 48,000 0 48,000

○관광안내소 시설 정비 20,000

지 10,000

도 3,000

시 7,000

○관광안내 표지판 정비 28,000

지 14,000

도 4,200

시 9,800

관광홍보 마케팅 688,694 614,480 74,214

지 5,000

기 13,160

도 5,448

시 665,086

전문 관광인 육성 3,000 3,000 0

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

○전도민 관광요원화 교육 3,000

관광안내소 운영 19,116 18,896 220

201 일반운영비 16,116 15,896 220

01 사무관리비 7,836 7,516 320

○관광안내소 운영 3,500

○관광안내소 사무기기 소모품 구입

1,000200,000원 * 5대

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○임시관광안내소 설치 장비 임차비

1,800

○임시관광안내소 현수막 및 입간판 설치 360

ㅇ현수막 180

ㅇ입간판 180

○정수기 임차료 1,176

300,000원 * 3개소 * 2회

60,000원 * 3개소

60,000원 * 3개소

49,000원 * 12월 * 2대

02 공공운영비 8,280 8,380 △100

○공공요금 및 제세 1,860

ㅇ전화요금 1,560

ㅇ상하수도 요금 300

○전기요금 3,360

○시설 장비유지비 3,060

ㅇ관광안내소 유지관리 1,500

ㅇ무인경비 시스템 유지관리

1,560

65,000원 * 12월 * 2대

25,000원 * 12월 * 1개소

140,000원 * 12월 * 2개소

130,000원 * 12월 * 1개소

301 일반보상금 3,000 3,000 0

11 기타보상금 3,000 0 3,000

○임시관광안내소 운영 3,000600,000원 * 5개소

관광진흥 및 홍보 활성화 167,720 187,720 △20,000

201 일반운영비 130,000 130,000 0

01 사무관리비 109,300 109,300 0

○축제 및 행사 홍보부스 운영

6,000

○대도시 광고 100,000

○태백 비경사진 걸어주기 3,300

2,000,000원 * 3회

1,100,000원 * 3점

02 공공운영비 20,700 20,700 0

○관광홈페이지 유지보수

6,600

○관광홍보시설 운영 전기요금

7,200

○홍보물 발송 우편요금 6,600

○관광자료관리 웹하드 이용료

300

44,000,000원 * 15/100

120,000원 * 5개소 * 12월

550,000원 * 12월

25,000원 * 12월

202 여비 9,720 9,720 0

01 국내여비 9,720 9,720 0

○관광마케팅 업무 추진

7,776

○관광객 수용대책 추진

1,944

81,000원 * 2명 * 2일 * 24회

81,000원 * 2명 * 2일 * 6회

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

○관광객 수용대책 추진 8,000

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

308 자치단체등이전 20,000 20,000 0

10 공기관등에대한경상적대행사업비 20,000 20,000 0

○철도관광상품 인센티브 지원 20,000

문화관광해설사 육성 121,872 119,444 2,428

기 13,160

도 3,948

시 104,764

201 일반운영비 1,200 2,200 △1,000

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○해설사의 집 운영 및 기타 소모품

1,20050,000원 * 12월 * 2개소

301 일반보상금 119,872 117,244 2,628

기 13,160

도 3,948

시 102,764

09 행사실비보상금 117,622 117,244 378

○문화관광해설사 활동비 114,368

기 13,160

도 3,948

시 97,260

○상해보험료 500

○문화관광해설사 현장교육

2,754

50,000원 * 10명

81,000원 * 2일 * 17명 * 1회

11 기타보상금 2,250 0 2,250

○문화관광해설사 활동복 지급

2,250150,000원 * 15명

405 자산취득비 800 0 800

01 자산및물품취득비 800 0 800

○기가폰 구입 800200,000원 * 4대

태백 관광상품 개발 13,480 13,480 0

201 일반운영비 5,480 5,480 0

01 사무관리비 5,480 5,480 0

○관광기념품 상품화 4,000

○관광기념품 공모 980

ㅇ홍보 전단지 500

ㅇ홍보 현수막 480

○관광기념품 공모 심사위원 수당

500

3,200원 * 5종 * 250개

200원 * 2,500장

60,000원 * 8개소

100,000원 * 5명

301 일반보상금 8,000 8,000 0

11 기타보상금 8,000 8,000 0

○관광기념품 공모전 시상금 8,000

ㅇ대상 3,000

ㅇ금상 2,000

3,000,000원 * 1명

2,000,000원 * 1명

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ은상 2,000

ㅇ동상 1,000

1,000,000원 * 2명

500,000원 * 2명

대도시 현지 홍보 17,240 21,240 △4,000

201 일반운영비 10,000 10,000 0

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○국내 관광박람회 홍보부스 운영

10,0005,000,000원 * 2회

202 여비 3,240 3,240 0

01 국내여비 3,240 3,240 0

○대도시 현지홍보

3,24081,000원 * 2명 * 5일 * 4회

401 시설비및부대비 4,000 8,000 △4,000

01 시설비 4,000 8,000 △4,000

○국내 관광박람회 공동 홍보부스 설치 4,000

팸-투어 추진 10,000 13,200 △3,200

201 일반운영비 10,000 10,000 0

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○여행객 유치 여행사 및 여행작가,블러거 팸투

어 실시 10,000

관광홍보물 제작 70,000 70,000 0

201 일반운영비 70,000 70,000 0

01 사무관리비 70,000 70,000 0

○태백관광안내지도 제작 48,000

○종합관광안내 책자 제작 15,000

○종합관광안내 외국어 책자 제작

7,000

400원 * 120,000부

3,000원 * 5,000부

5,000원 * 1,400부

다국어 관광안내지도 제작 10,000 8,000 2,000

지 5,000

도 1,500

시 3,500

201 일반운영비 10,000 8,000 2,000

지 5,000

도 1,500

시 3,500

01 사무관리비 10,000 8,000 2,000

○다국어 관광안내지도 제작 10,000

지 5,000

도 1,500

시 3,500

관광객 수송 지원 123,350 124,500 △1,150

201 일반운영비 93,350 114,500 △21,150

01 사무관리비 93,350 114,500 △21,150

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○시티투어 운영 56,100

ㅇ시티투어버스 임차비 42,000

ㅇ시티투어버스 홍보물 제작

9,000

ㅇ시티투어버스 랩핑 2,500

ㅇ시티투어버스 운영 기념품 제작

1,000

ㅇ시티투어버스 운영 현수막 제작

700

ㅇ시티투어버스 승강장 코스 변경

900

○매봉산 셔틀 운영 37,250

ㅇ 매봉산 셔틀버스임차비

24,500

ㅇ매봉산 주차 용역 12,000

ㅇ매봉산 리플릿 제작 400

ㅇ매봉산 현수막 및 안내판 제작

350

350,000원 * 120회

300원 * 30,000부

2,500,000원 * 1대

500원 * 1,000개 * 2종

70,000원 * 10개

150,000원 * 6개

350,000원 * 2대 * 35일

50원 * 8,000장

70,000원 * 5식

301 일반보상금 30,000 10,000 20,000

11 기타보상금 30,000 10,000 20,000

○단체 관광객 유치 인센티브 제공 10,000

○철도상품 이용 셔틀버스비 지원 인센티브 제

공 20,000

드라마 세트장 운영 관리 132,916 0 132,916

201 일반운영비 30,000 0 30,000

01 사무관리비 15,000 0 15,000

○드라마 세트장 운영 15,000

ㅇ세트장 운영 물품구입 7,500

ㅇ홍보물 제작 및 홍보 7,500

625,000원 * 12월

1,875,000원 * 4분기

02 공공운영비 15,000 0 15,000

○드라마 세트장 유지보수 15,000

ㅇ세트장 운영 전기요금 3,600

ㅇ정화조 청소료 1,320

ㅇ세트장 시설 유지보수 6,000

ㅇ대여군수품 도색 및 정비 4,080

300,000원 * 12월

110,000원 * 12회

202 여비 2,916 0 2,916

01 국내여비 2,916 0 2,916

○세트장 운영 업무 추진

2,91681,000원 * 2명 * 2일 * 9회

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○해외 촬영 세트시설 설치 100,000

관광자원 발굴 및 육성 2,168,176 1,960,576 207,600

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 483,000

도 144,900

시 1,540,276

철쭉제 대체축제 개발 35,000 35,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○태백산 철쭉제 전국등반대회 등 20,000

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

○태백산 철쭉제 전국등반대회 등 15,000

축제장 기반시설 조성 40,000 40,000 0

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

○일루미네이션 조명설치 25,000

○축제장 전기시설 설치 10,000

○축제장 기반시설 설치 및 복구 5,000

사계절 축제 활성화 64,376 65,776 △1,400

201 일반운영비 46,544 47,544 △1,000

01 사무관리비 8,544 8,544 0

○자료 및 보고서,책자 등 인쇄물 제작

1,500

○행사 안내·홍보물 제작 900

○운영수당 6,144

ㅇ축제 기획안 심사수당

2,100

ㅇ축제위원회 참석수당(정기회)

2,100

ㅇ축제 기획안 심사위원 참석여비

1,944

500,000원 * 3회

300,000원 * 3회

100,000원 * 7명 * 3회

70,000원 * 30명 * 연1회

81,000원 * 4명 * 2일 * 3회

02 공공운영비 26,000 26,000 0

○축제장 전기요금 10,000

○축제 홍보물 발송 6,000

○축제홈페이지 유지보수비 10,000

2,000,000원 * 3회

03 행사운영비 12,000 13,000 △1,000

○사계절 축제 홍보 12,000

202 여비 5,832 5,832 0

01 국내여비 5,832 5,832 0

○축제 활성화 5,83281,000원 * 2명 * 2일 * 18회

203 업무추진비 8,000 8,000 0

03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0

○축제 활성화 추진 8,000

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 4,000 4,400 △400

09 행사실비보상금 4,000 4,400 △400

○태백시 축제 활성화 2,000

○축제자원봉사 운영 2,000

태백산 눈축제 977,800 892,800 85,000

201 일반운영비 867,800 782,800 85,000

01 사무관리비 121,800 62,800 59,000

○태백산 눈축제·눈꽃열차 홍보물 제작 9,000

○눈조각 제설비용 85,000

○임차료 27,800

ㅇ눈축제장 기반시설 조정 장비 임차료(포크

레인) 5,000

ㅇ눈조각 제설 급수차량 임차료

13,200

ㅇ눈조각 철거 장비 임차료 9,600

-포크레인 3,000

-덤프 6,600

500,000원 * 2대 * 5일

440,000원 * 5대 * 6일

500,000원 * 2대 * 3일

440,000원 * 5대 * 3일

02 공공운영비 26,000 0 26,000

○눈조각 제설 상수도요금 26,000

03 행사운영비 720,000 720,000 0

○제24회 태백산 눈축제 행사운영 720,000

307 민간이전 110,000 110,000 0

04 민간행사사업보조 110,000 110,000 0

○제24회 태백산 눈축제 110,000

한강낙동강 발원지 축제(양대강 축제) 966,000 852,000 114,000

기 483,000

도 144,900

시 338,100

201 일반운영비 966,000 652,000 314,000

기 483,000

도 144,900

시 338,100

03 행사운영비 966,000 652,000 314,000

○발원지축제 행사운영 966,000

기 483,000

도 144,900

시 338,100

철암단풍어울마당 개최 지원 25,000 25,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○철암단풍어울마당 개최 지원 20,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○철암단풍어울마당 보조금 5,000

태백산 유채꽃축제 개최 지원 25,000 25,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○태백산 유채꽃축제 개최 지원 20,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○태백산 유채꽃축제 보조금 5,000

구문소 용마을축제 개최 지원 25,000 15,000 10,000

201 일반운영비 20,000 10,000 10,000

03 행사운영비 20,000 10,000 10,000

○구문소 용마을축제 개최 지원 20,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○구문소 용마을축제 보조금 5,000

산소캠핑 페스티벌 개최 지원 10,000 10,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○산소캠핑 페스티벌 개최 지원 5,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

○산소캠핑 페스티벌 보조금 5,000

관광지 조성 및 개발 2,259,493 2,825,531 △566,038

지 647,000

기 228,500

도 302,650

시 1,081,343

관광기반 조성사업 80,720 40,432 40,288

401 시설비및부대비 80,720 40,432 40,288

01 시설비 80,000 40,000 40,000

○관광기반시설 조성사업 80,000

ㅇ오투전망대 정비 25,000

ㅇ구문소관광지 육교 정비 35,000

ㅇ철암탄광역사촌 유지보수 20,000

03 시설부대비 720 432 288

○관광기반시설 조성사업 시설부대비

72080,000,000원 * 0.90%

관광개발 추진 18,456 18,996 △540

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 13,920 14,460 △540

02 공공운영비 13,920 14,460 △540

○공공요금 및 제세 10,920

ㅇ전기요금 10,200

ㅇ상수도요금 720

○시설장비유지비 3,000

ㅇ구문소 가로등 유지보수 3,000

850,000원 * 12월

60,000원 * 12월

202 여비 4,536 4,536 0

01 국내여비 4,536 4,536 0

○관광개발 업무협의

2,592

○관광자원 조사 1,944

81,000원 * 2명 * 2일 * 8회

81,000원 * 2명 * 3일 * 4회

태백 광산역사체험촌 활성화 80,000 80,000 0

307 민간이전 80,000 80,000 0

05 민간위탁금 80,000 80,000 0

○철암 탄광역사촌 민간위탁 운영비 80,000

검룡소 첫물 지리생태원 1,294,000 1,748,000 △454,000

지 647,000

도 194,100

시 452,900

401 시설비및부대비 1,294,000 1,748,000 △454,000

지 647,000

도 194,100

시 452,900

01 시설비 1,203,666 1,742,088 △538,422

○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 1,203,666

지 604,000

도 181,200

시 418,466

02 감리비 86,000 0 86,000

○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 감리비 86,000

지 43,000

도 12,900

시 30,100

03 시설부대비 4,334 5,912 △1,578

○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 부대비

4,3341,203,666,000원 * 0.36%

생태산업유산 체험기반 조성 457,000 700,000 △243,000

기 228,500

도 68,550

시 159,950

401 시설비및부대비 457,000 500,000 △43,000

기 228,500

도 68,550

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 159,950

01 시설비 453,733 497,140 △43,407

○생태산업유산 체험기반 조성 453,733

기 228,500

도 68,550

시 156,683

03 시설부대비 3,267 2,860 407

○생태산업유산 체험기반 조성 시설부대비

3,267453,733,000원 * 0.72%

고생대자연사박물관 운영 244,198 238,103 6,095

101 인건비 47,928 45,448 2,480

04 기간제근로자등보수 47,928 45,448 2,480

○자연사박물관 운영 47,928

ㅇ기본급 35,715

ㅇ주휴수당 7,143

ㅇ간식비 2,070

ㅇ명절휴가비 3,000

51,760원 * 3명 * 230일

51,760원 * 3명 * 46일

3,000원 * 3명 * 230일

500,000원 * 3명 * 2회

201 일반운영비 154,912 152,997 1,915

01 사무관리비 28,092 25,092 3,000

○자연사박물관 운영 1,200

○박물관 사무용품 구입 1,200

○박물관 사무기기 소모품 구입

1,600

○정수기 임차료 1,692

○박물관 리플릿 제작 5,600

○유뮬감정 평가수수료 2,000

○당직근무수당 11,800

○박물관 체험교실 운영 3,000

100,000원 * 12월

100,000원 * 12월

200,000원 * 2회 * 4색

47,000원 * 3대 * 12월

160원 * 35,000부

2,000,000원 * 1회

50,000원 * 2명 * 118일

02 공공운영비 116,820 121,905 △5,085

○전기요금 69,600

○상하수도 요금 3,000

○환경개선부담금 120

○정기소독수수료 3,600

○박물관시설 및 유물 유지관리비

6,000

○저수조청소 수수료 1,300

○승강기점검 월정수수료

3,840

○무인경비시스템 월정수수료

3,000

○카드후취 수수료 960

○위성방송 수신료 420

○자동차세 60

5,800,000원 * 12월

250,000원 * 12월

60,000원 * 2회

600,000원 * 6회

1,000,000원 * 6회

650,000원 * 2회

160,000원 * 2대 * 12월

250,000원 * 12월

80,000원 * 12월

35,000원 * 12월

30,000원 * 2회

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자동차 유류 및 관리비 1,920

○난방 연료비 6,000

○박물관 서버 및 홈페이지 관리 7,800

ㅇ인터넷 실명제 수수료 600

ㅇ홈페이지 및 서버 유지관리

7,200

○초중고수학여행단 유치 홍보물 발송

8,000

○실내공기질 측정 수수료 300

○한국고생물학회비 100

○한국박물관협회비 300

○전국과학관협회비 300

○위험물 및 소방,전기안전협회비

200

160,000원 * 12월

1,200,000원 * 5월

50,000원 * 12월

600,000원 * 12월

4,000,000원 * 2회

300,000원 * 1회

100,000원 * 1회

300,000원 * 1회

300,000원 * 1회

200,000원 * 1회

03 행사운영비 10,000 6,000 4,000

○박물관 특별기획전 개최 10,0005,000,000원 * 2회

202 여비 2,268 2,268 0

01 국내여비 2,268 2,268 0

○지질공원 벤치마킹 및 워크샵 참석

2,26881,000원 * 2명 * 7일 * 2회

206 재료비 19,090 22,390 △3,300

01 재료비 19,090 22,390 △3,300

○조경관리 재료 및 꽃묘구입 1,500

○청소용 재료구입 1,440

○크로마키 체험용지 구입 750

○체험교실 운영재료 구입 1,000

○박물관 조명자재 구입

3,200

○전시실 빔프로젝터 램프구입

10,000

○박물관 시설관리용 자재 구입

1,200

500,000원 * 3회

120,000원 * 12월

150,000원 * 5set

250,000원 * 4회

20,000원 * 40개 * 4종

500,000원 * 10개 * 2회

300,000원 * 4회

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○자연사박물관 노후시설 보수 10,000

405 자산취득비 10,000 15,000 △5,000

01 자산및물품취득비 10,000 15,000 △5,000

○박물관 유물구입 10,0001,000,000원 * 10점

생생문화재 사업 5,119 0 5,119

308 자치단체등이전 5,119 0 5,119

07 자치단체간부담금 5,119 0 5,119

○2017년 생생문화재 사업 태백시 분담금 5,119

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

철암역~철암시장간 도시미관 저해시설물 정비공사 80,000 0 80,000

도 40,000

시 40,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

도 40,000

시 40,000

01 시설비 80,000 0 80,000

○철암역 ~ 철암시장간 도시미관 저해시설물 정

비공사 80,000

도 40,000

시 40,000

관광기반시설 관리 15,066 14,710 356

구문소 관광지 운영 15,066 14,710 356

101 인건비 11,100 10,382 718

04 기간제근로자등보수 11,100 10,382 718

○관광지 환경정비 근로자 보수 11,100

ㅇ기본급 9,317

ㅇ주휴수당 1,243

ㅇ간식비 540

51,760원 * 3명 * 30일 * 2회

51,760원 * 3명 * 4일 * 2회

3,000원 * 3명 * 30일 * 2회

201 일반운영비 1,966 2,328 △362

02 공공운영비 1,966 2,328 △362

○전기안전관리 대행수수료 1,966163,780원 * 12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○공원관리 비료,병충해 약품 및 살포자재 구입 2,000

특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) 3,388,000 1,420,000 1,968,000

기 1,694,000

도 508,200

시 1,185,800

태백산 소도 문화 테마마을 조성(폐광지역 특화마을

조성)

387,000 800,000 △413,000

기 193,500

도 58,050

시 135,450

401 시설비및부대비 387,000 800,000 △413,000

기 193,500

도 58,050

시 135,450

01 시설비 384,233 794,991 △410,758

○태백산 소도문화 테마마을 조성 384,233

기 193,500

도 58,050

시 132,683

03 시설부대비 2,767 5,009 △2,242

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○태백산 소도문화 테마마을 조성 시설부대비

2,767384,233,000원 * 0.72%

구문소마을 지질관광 체험공원 조성(폐광지역 특화마

을 조성)

593,000 400,000 193,000

기 296,500

도 88,950

시 207,550

401 시설비및부대비 593,000 400,000 193,000

기 296,500

도 88,950

시 207,550

01 시설비 589,287 397,140 192,147

○구문소마을 지질관광 체험공원조성 589,287

기 296,500

도 88,950

시 203,837

03 시설부대비 3,713 2,860 853

○구문소마을 지질관광 체험공원조성 시설부대

비 3,713589,287,000원 * 0.63%

태백 승마빌리지 조성(폐광지역 특화마을 조성) 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

401 시설비및부대비 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

01 시설비 810,891 79,286 731,605

○태백 승마빌리지 조성사업 810,891

기 408,000

도 122,400

시 280,491

03 시설부대비 5,109 714 4,395

○태백 승마빌리지 조성사업 시설부대비

5,109810,891,000원 * 0.63%

철암 단풍향기마을 조성(폐광지역 특화마을 조성) 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

401 시설비및부대비 816,000 80,000 736,000

기 408,000

도 122,400

시 285,600

01 시설비 810,891 79,286 731,605

○철암 단풍향기마을 조성사업 810,891

기 408,000

도 122,400

부서: 관광문화과

정책: 관광산업 진흥

단위: 특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시 280,491

03 시설부대비 5,109 714 4,395

○철암 단풍향기마을 조성사업 시설부대비

5,109810,891,000원 * 0.63%

구와우 사계절 축제마을 조성(폐광지역 특화마을 조

성)

776,000 60,000 716,000

기 388,000

도 116,400

시 271,600

401 시설비및부대비 776,000 60,000 716,000

기 388,000

도 116,400

시 271,600

01 시설비 771,141 59,358 711,783

○태백 구와우 사계절 축제마을 조성 771,141

기 388,000

도 116,400

시 266,741

03 시설부대비 4,859 642 4,217

○태백 구와우 사계절 축제마을 조성 시설부대

비 4,859771,141,000원 * 0.63%

행정운영경비(관광문화과) 254,661 239,062 15,599

인력운영비 215,673 202,462 13,211

인력운영비 215,673 202,462 13,211

101 인건비 215,673 202,462 13,211

03 무기계약근로자보수 215,673 202,462 13,211

○관광안내소 무기계약근로자 보수 78,102

ㅇ본봉 42,577

-4호봉 14,052

-5호봉 28,525

ㅇ상여금 14,193

ㅇ작업장려수당 5,760

ㅇ정액급식비 4,320

ㅇ민원수당 3,600

ㅇ명절휴가비 3,903

ㅇ연차유급수당 2,669

ㅇ가계지원비 1,080

○용연동굴 무기계약근로자 보수 56,704

ㅇ기본급 30,330

-5호봉 14,263

-13호봉 16,067

ㅇ상여금 10,110

ㅇ명절휴가비 2,781

1,170,960원 * 1명 * 12월

1,188,530원 * 2명 * 12월

42,577,000원 * 1/12 * 400%

160,000원 * 3명 * 12월

120,000원 * 3명 * 12월

100,000원 * 3명 * 12월

42,577,000원 * 1/12 * 110%

74,112원 * 12일 * 3명

30,000원 * 12월 * 3명

1,188,530원 * 1명 * 12월

1,338,910원 * 1명 * 12월

30,330,000원 * 1/12 * 400%

30,330,000원 * 1/12 * 110%

부서: 관광문화과

정책: 행정운영경비(관광문화과)

단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

ㅇ작업장려수당 3,840

ㅇ정액급식비 2,880

ㅇ민원수당 2,400

ㅇ가계보조금 720

ㅇ연차유급휴가수당 1,870

-5호봉 890

-13호봉 980

ㅇ시간외수당

1,773

○자연사박물관 무기계약근로자 보수 80,867

ㅇ기본급 43,285

- 5호봉(단순노무)

28,808

- 6호봉(행정보조)

14,477

ㅇ상여금 14,429

- 5호봉(단순노무)

9,603

- 6호봉(행정보조)

4,826

ㅇ명절휴가비 3,968

ㅇ정액급식비 4,320

ㅇ민원수당 1,200

ㅇ작업장려수당 5,760

ㅇ특수업무수당 1,200

ㅇ위험수당 960

ㅇ가계보조비 3,000

- 5호봉(단순노무)

2,640

- 6호봉(행정보조) 360

ㅇ연차유급수당 2,745

- 5호봉(단순노무) 1,844

- 6호봉(행정보조) 901

160,000원 * 2명 * 12월

120,000원 * 2명 * 12월

100,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 2명 * 12월

74,110원 * 1명 * 12일

81,650원 * 1명 * 12일

14,770원 * 2명 * 5시간 * 12월

1,200,300원 * 2명 * 12월

1,206,360원 * 1명 * 12월

28,808,000 * 1/12 * 400%

14,477,000 * 1/12 * 400%

43,285,000원 * 1/12 * 110%

120,000원 * 3명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

160,000원 * 3명 * 12월

50,000원 * 2명 * 12월

40,000원 * 2명 * 12월

110,000원 * 2명 * 12월

30,000원 * 1명 * 12월

76,832원 * 2명 * 12일

75,008원 * 1명 * 12일

기본경비 38,988 36,600 2,388

기본경비 38,988 36,600 2,388

201 일반운영비 32,868 30,480 2,388

01 사무관리비 32,868 30,480 2,388

○부서운영 기본경비 4,200

ㅇ관광기획 3,000

ㅇ용연동굴 1,200

○사무용품 구입 3,600

ㅇ관광기획 2,400

ㅇ용연동굴 1,200

250,000원 * 12월

100,000원 * 12월

200,000원 * 12월

100,000원 * 12월

부서: 관광문화과

정책: 행정운영경비(관광문화과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○행정사무기기 소모품 구입 9,000

ㅇ관광기획 7,800

-복사기 2,400

-프린터기(흑백,컬러겸용A3,A4)

4,800

-프린터기(흑백A4) 600

ㅇ용연동굴 1,200

○급량비 14,952

ㅇ관광기획 10,584

ㅇ용연동굴 2,016

ㅇ자연사박물관 2,352

○정수기 임대료(사무실)

576

○위성방송 수신료 540

ㅇ관광기획 180

ㅇ용연동굴 360

300,000원 * 1대 * 2회 * 4색

300,000원 * 2대 * 2회 * 4색

300,000원 * 1대 * 2회

300,000원 * 2대 * 2회

7,000원 * 18명 * 7일 * 12월

7,000원 * 6명 * 4일 * 12월

7,000원 * 7명 * 4일 * 12월

48,000원 * 1대 * 12월

15,000원 * 12월

15,000원 * 2대 * 12월

202 여비 1,920 1,920 0

01 국내여비 1,920 1,920 0

○비상근무자 관내여비 1,920

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원 * 12월