세출예산사업명세서 - taebaek.go.kr 구)동점동사무소관리유지 1,500 위원수당...
TRANSCRIPT
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2017년도 본예산 일반회계 관광문화과
관광문화과 10,258,095 9,521,891 736,204
국 17,000
지 676,000
기 2,510,160
도 1,030,855
시 6,024,080
문화예술진흥 1,211,263 2,277,400 △1,066,137
국 4,000
기 91,500
도 55,957
시 1,059,806
향토문화 발굴 육성 599,830 569,900 29,930
국 4,000
도 35,857
시 559,973
태백제 402,800 402,800 0
201 일반운영비 233,050 118,500 114,550
03 행사운영비 233,050 73,500 159,550
○태백제 행사운영 122,500
○태백제 동대항 체육대회 개최 110,550
301 일반보상금 91,750 201,670 △109,920
11 기타보상금 91,750 25,670 66,080
○태백제 종목별 시상금 17,000
○태백제 종합시상금 9,300
○태백제 동별 봉사자 단체복 구입 65,450
307 민간이전 78,000 82,630 △4,630
04 민간행사사업보조 78,000 82,630 △4,630
○태백제 48,000
○태백예술제 30,000
자연유산 민속행사 지원(한강대제) 12,000 12,000 0
국 4,000
도 857
시 7,143
307 민간이전 12,000 12,000 0
국 4,000
도 857
시 7,143
04 민간행사사업보조 12,000 12,000 0
○한강대제 12,000
국 4,000
도 857
시 7,143
주요제례행사 지원(천제) 49,930 20,000 29,930
도 10,000
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 향토문화 발굴 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 39,930
307 민간이전 49,930 20,000 29,930
도 10,000
시 39,930
02 민간경상사업보조 49,930 20,000 29,930
○천제 20,000
도 10,000
시 10,000
○천제 물품구입 29,930
일성왕 순행 재현 80,000 30,000 50,000
201 일반운영비 80,000 0 80,000
03 행사운영비 80,000 0 80,000
○일성왕 순행 재현 80,000
1시군 1대표 문화예술 육성 50,000 50,000 0
도 25,000
시 25,000
307 민간이전 50,000 50,000 0
도 25,000
시 25,000
04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0
○시군 대표 문화예술 육성 50,000
도 25,000
시 25,000
태백 민속예술단 운영지원 5,100 5,100 0
307 민간이전 5,100 5,100 0
02 민간경상사업보조 5,100 5,100 0
○갈풀썰이 및 사시랭이 계승보존 5,100
문화예술활동 활성화 지원 611,433 1,707,500 △1,096,067
기 91,500
도 20,100
시 499,833
문화예술활동 활성화 107,583 110,730 △3,147
201 일반운영비 8,940 8,940 0
01 사무관리비 8,940 8,940 0
○문화예술공연안내 현수막 제작
600
○구)동점동사무소 관리 유지 1,500
○위원수당 840
ㅇ시민대상심의위원회 참석수당
840
○압수 불법게임물 수송 6,000
60,000원 * 5개소 * 2회
70,000원 * 6명 * 2회
2,000,000원 * 3회
202 여비 4,860 4,860 0
01 국내여비 4,860 4,860 0
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○문화예술 업무추진
4,86081,000원 * 2명 * 2일 * 15회
203 업무추진비 5,000 5,000 0
03 시책추진업무추진비 5,000 5,000 0
○문화예술진흥 5,000
307 민간이전 88,783 91,930 △3,147
02 민간경상사업보조 62,523 67,950 △5,427
○문화예술단체 지역 문화진흥사업보조 62,523
03 민간단체법정운영비보조 26,260 23,980 2,280
○한국예술총연합회 태백지부 운영비 보조 26,260
지방문화원 사업 활동지원 123,650 119,170 4,480
도 6,000
시 117,650
307 민간이전 123,650 119,170 4,480
도 6,000
시 117,650
02 민간경상사업보조 47,580 81,980 △34,400
○지방문화원 사업활동 지원 35,580
○지방문화원 사랑방 사업 12,000
도 6,000
시 6,000
03 민간단체법정운영비보조 76,070 37,190 38,880
○지방문화원 인건비 61,800
○지방문화원 운영비 14,270
태백체험공원 운영 활성화 80,000 75,000 5,000
201 일반운영비 5,000 0 5,000
01 사무관리비 5,000 0 5,000
○태백체험공원 위탁운영비 원가계산용역 5,000
307 민간이전 55,000 55,000 0
05 민간위탁금 55,000 55,000 0
○태백체험공원 관리 위탁금 55,000
401 시설비및부대비 20,000 20,000 0
01 시설비 20,000 20,000 0
○체험공원 노후시설 유지보수 20,000
태백문화의 집 운영 55,000 55,000 0
307 민간이전 55,000 55,000 0
05 민간위탁금 55,000 55,000 0
○태백문화의 집 운영 55,000
공공도서관 운영 35,000 35,000 0
308 자치단체등이전 35,000 35,000 0
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
08 교육기관에대한보조 35,000 35,000 0
○공공도서관 운영 35,000
작은 도서관 운영 8,000 8,000 0
307 민간이전 8,000 8,000 0
02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0
○작은 도서관 운영 8,000
통합 문화이용권 사업 126,300 102,900 23,400
기 91,500
도 6,900
시 27,900
307 민간이전 126,300 102,900 23,400
기 91,500
도 6,900
시 27,900
02 민간경상사업보조 126,300 102,900 23,400
○통합문화이용 바우처 126,300
기 91,500
도 6,900
시 27,900
합창단 운영 지원 1,500 6,500 △5,000
301 일반보상금 1,500 6,500 △5,000
09 행사실비보상금 1,500 6,500 △5,000
○합창세미나등 참석여비 1,5001,500,000원 * 1회
시민초청 합창연주회 20,000 40,000 △20,000
307 민간이전 20,000 40,000 △20,000
04 민간행사사업보조 20,000 40,000 △20,000
○시민초청 합창연주회 20,000
시민을 위한 주말문화행사 30,000 30,000 0
307 민간이전 30,000 30,000 0
02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0
○시민을 위한 주말 문화예술행사 30,000
우리동네 골목길 문화공연 10,000 10,000 0
307 민간이전 10,000 10,000 0
04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0
○우리동네 골목길 문화공연 10,000
찾아가는 문화예술활동 14,400 15,200 △800
도 7,200
시 7,200
307 민간이전 14,400 15,200 △800
도 7,200
시 7,200
부서: 관광문화과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술활동 활성화 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 민간경상사업보조 14,400 15,200 △800
○찾아가는 문화예술활동 지원 14,400
도 7,200
시 7,200
전통문화 보존 및 전승 224,742 150,632 74,110
국 13,000
도 6,500
시 205,242
문화유산 보존관리 32,296 6,296 26,000
국 13,000
도 6,500
시 12,796
문화재 보호 6,296 6,296 0
201 일반운영비 1,000 1,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○가뭄극복 상징탑 관리 유지 1,000
202 여비 1,296 1,296 0
01 국내여비 1,296 1,296 0
○문화재 보호 업무추진
1,29681,000원 * 2명 * 2일 * 4회
401 시설비및부대비 4,000 4,000 0
01 시설비 4,000 4,000 0
○향토문화 시설물 정비 4,000
국가지정문화재 보수정비 26,000 0 26,000
국 13,000
도 6,500
시 6,500
401 시설비및부대비 26,000 0 26,000
국 13,000
도 6,500
시 6,500
01 시설비 26,000 0 26,000
○구 태백등기소 옥상 방수공사 26,000
국 13,000
도 6,500
시 6,500
용연동굴 기능강화 192,446 144,336 48,110
용연동굴 운영 관리 192,446 144,336 48,110
201 일반운영비 127,178 125,918 1,260
01 사무관리비 29,288 28,028 1,260
○용연동굴 관광홍보물 제작 6,000
○비상약품 구입 200
부서: 관광문화과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 용연동굴 기능강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○공중화장실 소모품 구입
2,400
○정수기 임대료 588
○응급복구 장비 임차료
1,200
○당직비 17,700
○관광객 음용 샘물 구입비 1,200
100,000원 * 2동 * 12월
49,000원 * 12월
300,000원 * 1대 * 4일
50,000원 * 3명 * 118일
100,000원 * 12월
02 공공운영비 97,890 97,890 0
○공공요금 및 제세 61,830
ㅇ시설물 및 자동차 환경개선부담금
120
ㅇ전기요금 20,160
ㅇ상하수도요금 1,200
ㅇ정화조 청소료 1,050
ㅇ용연열차,승용차 안전 검사수수료
800
ㅇ용연열차 영업배상 보험료 3,500
ㅇ한국동굴연합회 연회비 5,000
ㅇ문화재 보호기금 24,000
ㅇ통합관람권 발매기 유지관리
3,600
ㅇ카드수수료 2,400
○용연동굴 난방비 5,000
○차량비 23,000
ㅇ용연열차 20,000
ㅇ업무용 차량 3,000
○시설장비 유지비 8,060
ㅇ용연동굴 유지관리 5,000
ㅇ전기안전관리점검 1,140
ㅇ무인경비시스템 유지관리
1,920
60,000원 * 2회
1,680,000원 * 12월
100,000원 * 12월
350,000원 * 3동 * 1회
400,000원 * 2대 * 1회
2,000,000원 * 12월
300,000원 * 12월
200,000원 * 12월
500,000원 * 2개소 * 5월
250,000원 * 1대 * 12월
95,000원 * 12월
160,000원 * 12월
202 여비 2,268 2,268 0
01 국내여비 2,268 2,268 0
○동굴학회 및 한국동굴연합회 회의참석
1,296
○관광이벤트 및 성수기 대외홍보
972
81,000원 * 2명 * 4일 * 2회
81,000원 * 2명 * 3일 * 2회
206 재료비 13,000 13,000 0
01 재료비 13,000 13,000 0
○야생화화단 관리재료 구입 3,000
○동굴내부 정비 재료구입(전기자재) 4,000
○동굴내부조명 재료구입(LED조명) 4,000
○제설용 재료 구입 2,000
부서: 관광문화과
정책: 전통문화 보존 및 전승
단위: 용연동굴 기능강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 50,000 0 50,000
01 시설비 50,000 0 50,000
○관람객 열차 대기소 정비 50,000
관광산업 진흥 8,567,429 6,854,797 1,712,632
지 676,000
기 2,418,660
도 968,398
시 4,504,371
관광안내 시설물 확충 48,000 15,000 33,000
지 24,000
도 7,200
시 16,800
관광안내소 신설 및 관광안내 표지판 정비 48,000 0 48,000
지 24,000
도 7,200
시 16,800
401 시설비및부대비 48,000 0 48,000
지 24,000
도 7,200
시 16,800
01 시설비 48,000 0 48,000
○관광안내소 시설 정비 20,000
지 10,000
도 3,000
시 7,000
○관광안내 표지판 정비 28,000
지 14,000
도 4,200
시 9,800
관광홍보 마케팅 688,694 614,480 74,214
지 5,000
기 13,160
도 5,448
시 665,086
전문 관광인 육성 3,000 3,000 0
301 일반보상금 3,000 3,000 0
09 행사실비보상금 3,000 3,000 0
○전도민 관광요원화 교육 3,000
관광안내소 운영 19,116 18,896 220
201 일반운영비 16,116 15,896 220
01 사무관리비 7,836 7,516 320
○관광안내소 운영 3,500
○관광안내소 사무기기 소모품 구입
1,000200,000원 * 5대
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○임시관광안내소 설치 장비 임차비
1,800
○임시관광안내소 현수막 및 입간판 설치 360
ㅇ현수막 180
ㅇ입간판 180
○정수기 임차료 1,176
300,000원 * 3개소 * 2회
60,000원 * 3개소
60,000원 * 3개소
49,000원 * 12월 * 2대
02 공공운영비 8,280 8,380 △100
○공공요금 및 제세 1,860
ㅇ전화요금 1,560
ㅇ상하수도 요금 300
○전기요금 3,360
○시설 장비유지비 3,060
ㅇ관광안내소 유지관리 1,500
ㅇ무인경비 시스템 유지관리
1,560
65,000원 * 12월 * 2대
25,000원 * 12월 * 1개소
140,000원 * 12월 * 2개소
130,000원 * 12월 * 1개소
301 일반보상금 3,000 3,000 0
11 기타보상금 3,000 0 3,000
○임시관광안내소 운영 3,000600,000원 * 5개소
관광진흥 및 홍보 활성화 167,720 187,720 △20,000
201 일반운영비 130,000 130,000 0
01 사무관리비 109,300 109,300 0
○축제 및 행사 홍보부스 운영
6,000
○대도시 광고 100,000
○태백 비경사진 걸어주기 3,300
2,000,000원 * 3회
1,100,000원 * 3점
02 공공운영비 20,700 20,700 0
○관광홈페이지 유지보수
6,600
○관광홍보시설 운영 전기요금
7,200
○홍보물 발송 우편요금 6,600
○관광자료관리 웹하드 이용료
300
44,000,000원 * 15/100
120,000원 * 5개소 * 12월
550,000원 * 12월
25,000원 * 12월
202 여비 9,720 9,720 0
01 국내여비 9,720 9,720 0
○관광마케팅 업무 추진
7,776
○관광객 수용대책 추진
1,944
81,000원 * 2명 * 2일 * 24회
81,000원 * 2명 * 2일 * 6회
203 업무추진비 8,000 8,000 0
03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0
○관광객 수용대책 추진 8,000
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
308 자치단체등이전 20,000 20,000 0
10 공기관등에대한경상적대행사업비 20,000 20,000 0
○철도관광상품 인센티브 지원 20,000
문화관광해설사 육성 121,872 119,444 2,428
기 13,160
도 3,948
시 104,764
201 일반운영비 1,200 2,200 △1,000
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○해설사의 집 운영 및 기타 소모품
1,20050,000원 * 12월 * 2개소
301 일반보상금 119,872 117,244 2,628
기 13,160
도 3,948
시 102,764
09 행사실비보상금 117,622 117,244 378
○문화관광해설사 활동비 114,368
기 13,160
도 3,948
시 97,260
○상해보험료 500
○문화관광해설사 현장교육
2,754
50,000원 * 10명
81,000원 * 2일 * 17명 * 1회
11 기타보상금 2,250 0 2,250
○문화관광해설사 활동복 지급
2,250150,000원 * 15명
405 자산취득비 800 0 800
01 자산및물품취득비 800 0 800
○기가폰 구입 800200,000원 * 4대
태백 관광상품 개발 13,480 13,480 0
201 일반운영비 5,480 5,480 0
01 사무관리비 5,480 5,480 0
○관광기념품 상품화 4,000
○관광기념품 공모 980
ㅇ홍보 전단지 500
ㅇ홍보 현수막 480
○관광기념품 공모 심사위원 수당
500
3,200원 * 5종 * 250개
200원 * 2,500장
60,000원 * 8개소
100,000원 * 5명
301 일반보상금 8,000 8,000 0
11 기타보상금 8,000 8,000 0
○관광기념품 공모전 시상금 8,000
ㅇ대상 3,000
ㅇ금상 2,000
3,000,000원 * 1명
2,000,000원 * 1명
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ은상 2,000
ㅇ동상 1,000
1,000,000원 * 2명
500,000원 * 2명
대도시 현지 홍보 17,240 21,240 △4,000
201 일반운영비 10,000 10,000 0
03 행사운영비 10,000 10,000 0
○국내 관광박람회 홍보부스 운영
10,0005,000,000원 * 2회
202 여비 3,240 3,240 0
01 국내여비 3,240 3,240 0
○대도시 현지홍보
3,24081,000원 * 2명 * 5일 * 4회
401 시설비및부대비 4,000 8,000 △4,000
01 시설비 4,000 8,000 △4,000
○국내 관광박람회 공동 홍보부스 설치 4,000
팸-투어 추진 10,000 13,200 △3,200
201 일반운영비 10,000 10,000 0
03 행사운영비 10,000 10,000 0
○여행객 유치 여행사 및 여행작가,블러거 팸투
어 실시 10,000
관광홍보물 제작 70,000 70,000 0
201 일반운영비 70,000 70,000 0
01 사무관리비 70,000 70,000 0
○태백관광안내지도 제작 48,000
○종합관광안내 책자 제작 15,000
○종합관광안내 외국어 책자 제작
7,000
400원 * 120,000부
3,000원 * 5,000부
5,000원 * 1,400부
다국어 관광안내지도 제작 10,000 8,000 2,000
지 5,000
도 1,500
시 3,500
201 일반운영비 10,000 8,000 2,000
지 5,000
도 1,500
시 3,500
01 사무관리비 10,000 8,000 2,000
○다국어 관광안내지도 제작 10,000
지 5,000
도 1,500
시 3,500
관광객 수송 지원 123,350 124,500 △1,150
201 일반운영비 93,350 114,500 △21,150
01 사무관리비 93,350 114,500 △21,150
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 마케팅 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○시티투어 운영 56,100
ㅇ시티투어버스 임차비 42,000
ㅇ시티투어버스 홍보물 제작
9,000
ㅇ시티투어버스 랩핑 2,500
ㅇ시티투어버스 운영 기념품 제작
1,000
ㅇ시티투어버스 운영 현수막 제작
700
ㅇ시티투어버스 승강장 코스 변경
900
○매봉산 셔틀 운영 37,250
ㅇ 매봉산 셔틀버스임차비
24,500
ㅇ매봉산 주차 용역 12,000
ㅇ매봉산 리플릿 제작 400
ㅇ매봉산 현수막 및 안내판 제작
350
350,000원 * 120회
300원 * 30,000부
2,500,000원 * 1대
500원 * 1,000개 * 2종
70,000원 * 10개
150,000원 * 6개
350,000원 * 2대 * 35일
50원 * 8,000장
70,000원 * 5식
301 일반보상금 30,000 10,000 20,000
11 기타보상금 30,000 10,000 20,000
○단체 관광객 유치 인센티브 제공 10,000
○철도상품 이용 셔틀버스비 지원 인센티브 제
공 20,000
드라마 세트장 운영 관리 132,916 0 132,916
201 일반운영비 30,000 0 30,000
01 사무관리비 15,000 0 15,000
○드라마 세트장 운영 15,000
ㅇ세트장 운영 물품구입 7,500
ㅇ홍보물 제작 및 홍보 7,500
625,000원 * 12월
1,875,000원 * 4분기
02 공공운영비 15,000 0 15,000
○드라마 세트장 유지보수 15,000
ㅇ세트장 운영 전기요금 3,600
ㅇ정화조 청소료 1,320
ㅇ세트장 시설 유지보수 6,000
ㅇ대여군수품 도색 및 정비 4,080
300,000원 * 12월
110,000원 * 12회
202 여비 2,916 0 2,916
01 국내여비 2,916 0 2,916
○세트장 운영 업무 추진
2,91681,000원 * 2명 * 2일 * 9회
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○해외 촬영 세트시설 설치 100,000
관광자원 발굴 및 육성 2,168,176 1,960,576 207,600
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 483,000
도 144,900
시 1,540,276
철쭉제 대체축제 개발 35,000 35,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○태백산 철쭉제 전국등반대회 등 20,000
307 민간이전 15,000 15,000 0
04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0
○태백산 철쭉제 전국등반대회 등 15,000
축제장 기반시설 조성 40,000 40,000 0
401 시설비및부대비 40,000 40,000 0
01 시설비 40,000 40,000 0
○일루미네이션 조명설치 25,000
○축제장 전기시설 설치 10,000
○축제장 기반시설 설치 및 복구 5,000
사계절 축제 활성화 64,376 65,776 △1,400
201 일반운영비 46,544 47,544 △1,000
01 사무관리비 8,544 8,544 0
○자료 및 보고서,책자 등 인쇄물 제작
1,500
○행사 안내·홍보물 제작 900
○운영수당 6,144
ㅇ축제 기획안 심사수당
2,100
ㅇ축제위원회 참석수당(정기회)
2,100
ㅇ축제 기획안 심사위원 참석여비
1,944
500,000원 * 3회
300,000원 * 3회
100,000원 * 7명 * 3회
70,000원 * 30명 * 연1회
81,000원 * 4명 * 2일 * 3회
02 공공운영비 26,000 26,000 0
○축제장 전기요금 10,000
○축제 홍보물 발송 6,000
○축제홈페이지 유지보수비 10,000
2,000,000원 * 3회
03 행사운영비 12,000 13,000 △1,000
○사계절 축제 홍보 12,000
202 여비 5,832 5,832 0
01 국내여비 5,832 5,832 0
○축제 활성화 5,83281,000원 * 2명 * 2일 * 18회
203 업무추진비 8,000 8,000 0
03 시책추진업무추진비 8,000 8,000 0
○축제 활성화 추진 8,000
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 4,000 4,400 △400
09 행사실비보상금 4,000 4,400 △400
○태백시 축제 활성화 2,000
○축제자원봉사 운영 2,000
태백산 눈축제 977,800 892,800 85,000
201 일반운영비 867,800 782,800 85,000
01 사무관리비 121,800 62,800 59,000
○태백산 눈축제·눈꽃열차 홍보물 제작 9,000
○눈조각 제설비용 85,000
○임차료 27,800
ㅇ눈축제장 기반시설 조정 장비 임차료(포크
레인) 5,000
ㅇ눈조각 제설 급수차량 임차료
13,200
ㅇ눈조각 철거 장비 임차료 9,600
-포크레인 3,000
-덤프 6,600
500,000원 * 2대 * 5일
440,000원 * 5대 * 6일
500,000원 * 2대 * 3일
440,000원 * 5대 * 3일
02 공공운영비 26,000 0 26,000
○눈조각 제설 상수도요금 26,000
03 행사운영비 720,000 720,000 0
○제24회 태백산 눈축제 행사운영 720,000
307 민간이전 110,000 110,000 0
04 민간행사사업보조 110,000 110,000 0
○제24회 태백산 눈축제 110,000
한강낙동강 발원지 축제(양대강 축제) 966,000 852,000 114,000
기 483,000
도 144,900
시 338,100
201 일반운영비 966,000 652,000 314,000
기 483,000
도 144,900
시 338,100
03 행사운영비 966,000 652,000 314,000
○발원지축제 행사운영 966,000
기 483,000
도 144,900
시 338,100
철암단풍어울마당 개최 지원 25,000 25,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○철암단풍어울마당 개최 지원 20,000
307 민간이전 5,000 5,000 0
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광자원 발굴 및 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
○철암단풍어울마당 보조금 5,000
태백산 유채꽃축제 개최 지원 25,000 25,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○태백산 유채꽃축제 개최 지원 20,000
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
○태백산 유채꽃축제 보조금 5,000
구문소 용마을축제 개최 지원 25,000 15,000 10,000
201 일반운영비 20,000 10,000 10,000
03 행사운영비 20,000 10,000 10,000
○구문소 용마을축제 개최 지원 20,000
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
○구문소 용마을축제 보조금 5,000
산소캠핑 페스티벌 개최 지원 10,000 10,000 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○산소캠핑 페스티벌 개최 지원 5,000
307 민간이전 5,000 5,000 0
04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0
○산소캠핑 페스티벌 보조금 5,000
관광지 조성 및 개발 2,259,493 2,825,531 △566,038
지 647,000
기 228,500
도 302,650
시 1,081,343
관광기반 조성사업 80,720 40,432 40,288
401 시설비및부대비 80,720 40,432 40,288
01 시설비 80,000 40,000 40,000
○관광기반시설 조성사업 80,000
ㅇ오투전망대 정비 25,000
ㅇ구문소관광지 육교 정비 35,000
ㅇ철암탄광역사촌 유지보수 20,000
03 시설부대비 720 432 288
○관광기반시설 조성사업 시설부대비
72080,000,000원 * 0.90%
관광개발 추진 18,456 18,996 △540
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 13,920 14,460 △540
02 공공운영비 13,920 14,460 △540
○공공요금 및 제세 10,920
ㅇ전기요금 10,200
ㅇ상수도요금 720
○시설장비유지비 3,000
ㅇ구문소 가로등 유지보수 3,000
850,000원 * 12월
60,000원 * 12월
202 여비 4,536 4,536 0
01 국내여비 4,536 4,536 0
○관광개발 업무협의
2,592
○관광자원 조사 1,944
81,000원 * 2명 * 2일 * 8회
81,000원 * 2명 * 3일 * 4회
태백 광산역사체험촌 활성화 80,000 80,000 0
307 민간이전 80,000 80,000 0
05 민간위탁금 80,000 80,000 0
○철암 탄광역사촌 민간위탁 운영비 80,000
검룡소 첫물 지리생태원 1,294,000 1,748,000 △454,000
지 647,000
도 194,100
시 452,900
401 시설비및부대비 1,294,000 1,748,000 △454,000
지 647,000
도 194,100
시 452,900
01 시설비 1,203,666 1,742,088 △538,422
○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 1,203,666
지 604,000
도 181,200
시 418,466
02 감리비 86,000 0 86,000
○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 감리비 86,000
지 43,000
도 12,900
시 30,100
03 시설부대비 4,334 5,912 △1,578
○검룡소 첫물지리생태원 조성사업 부대비
4,3341,203,666,000원 * 0.36%
생태산업유산 체험기반 조성 457,000 700,000 △243,000
기 228,500
도 68,550
시 159,950
401 시설비및부대비 457,000 500,000 △43,000
기 228,500
도 68,550
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 159,950
01 시설비 453,733 497,140 △43,407
○생태산업유산 체험기반 조성 453,733
기 228,500
도 68,550
시 156,683
03 시설부대비 3,267 2,860 407
○생태산업유산 체험기반 조성 시설부대비
3,267453,733,000원 * 0.72%
고생대자연사박물관 운영 244,198 238,103 6,095
101 인건비 47,928 45,448 2,480
04 기간제근로자등보수 47,928 45,448 2,480
○자연사박물관 운영 47,928
ㅇ기본급 35,715
ㅇ주휴수당 7,143
ㅇ간식비 2,070
ㅇ명절휴가비 3,000
51,760원 * 3명 * 230일
51,760원 * 3명 * 46일
3,000원 * 3명 * 230일
500,000원 * 3명 * 2회
201 일반운영비 154,912 152,997 1,915
01 사무관리비 28,092 25,092 3,000
○자연사박물관 운영 1,200
○박물관 사무용품 구입 1,200
○박물관 사무기기 소모품 구입
1,600
○정수기 임차료 1,692
○박물관 리플릿 제작 5,600
○유뮬감정 평가수수료 2,000
○당직근무수당 11,800
○박물관 체험교실 운영 3,000
100,000원 * 12월
100,000원 * 12월
200,000원 * 2회 * 4색
47,000원 * 3대 * 12월
160원 * 35,000부
2,000,000원 * 1회
50,000원 * 2명 * 118일
02 공공운영비 116,820 121,905 △5,085
○전기요금 69,600
○상하수도 요금 3,000
○환경개선부담금 120
○정기소독수수료 3,600
○박물관시설 및 유물 유지관리비
6,000
○저수조청소 수수료 1,300
○승강기점검 월정수수료
3,840
○무인경비시스템 월정수수료
3,000
○카드후취 수수료 960
○위성방송 수신료 420
○자동차세 60
5,800,000원 * 12월
250,000원 * 12월
60,000원 * 2회
600,000원 * 6회
1,000,000원 * 6회
650,000원 * 2회
160,000원 * 2대 * 12월
250,000원 * 12월
80,000원 * 12월
35,000원 * 12월
30,000원 * 2회
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○자동차 유류 및 관리비 1,920
○난방 연료비 6,000
○박물관 서버 및 홈페이지 관리 7,800
ㅇ인터넷 실명제 수수료 600
ㅇ홈페이지 및 서버 유지관리
7,200
○초중고수학여행단 유치 홍보물 발송
8,000
○실내공기질 측정 수수료 300
○한국고생물학회비 100
○한국박물관협회비 300
○전국과학관협회비 300
○위험물 및 소방,전기안전협회비
200
160,000원 * 12월
1,200,000원 * 5월
50,000원 * 12월
600,000원 * 12월
4,000,000원 * 2회
300,000원 * 1회
100,000원 * 1회
300,000원 * 1회
300,000원 * 1회
200,000원 * 1회
03 행사운영비 10,000 6,000 4,000
○박물관 특별기획전 개최 10,0005,000,000원 * 2회
202 여비 2,268 2,268 0
01 국내여비 2,268 2,268 0
○지질공원 벤치마킹 및 워크샵 참석
2,26881,000원 * 2명 * 7일 * 2회
206 재료비 19,090 22,390 △3,300
01 재료비 19,090 22,390 △3,300
○조경관리 재료 및 꽃묘구입 1,500
○청소용 재료구입 1,440
○크로마키 체험용지 구입 750
○체험교실 운영재료 구입 1,000
○박물관 조명자재 구입
3,200
○전시실 빔프로젝터 램프구입
10,000
○박물관 시설관리용 자재 구입
1,200
500,000원 * 3회
120,000원 * 12월
150,000원 * 5set
250,000원 * 4회
20,000원 * 40개 * 4종
500,000원 * 10개 * 2회
300,000원 * 4회
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
01 시설비 10,000 0 10,000
○자연사박물관 노후시설 보수 10,000
405 자산취득비 10,000 15,000 △5,000
01 자산및물품취득비 10,000 15,000 △5,000
○박물관 유물구입 10,0001,000,000원 * 10점
생생문화재 사업 5,119 0 5,119
308 자치단체등이전 5,119 0 5,119
07 자치단체간부담금 5,119 0 5,119
○2017년 생생문화재 사업 태백시 분담금 5,119
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광지 조성 및 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
철암역~철암시장간 도시미관 저해시설물 정비공사 80,000 0 80,000
도 40,000
시 40,000
401 시설비및부대비 80,000 0 80,000
도 40,000
시 40,000
01 시설비 80,000 0 80,000
○철암역 ~ 철암시장간 도시미관 저해시설물 정
비공사 80,000
도 40,000
시 40,000
관광기반시설 관리 15,066 14,710 356
구문소 관광지 운영 15,066 14,710 356
101 인건비 11,100 10,382 718
04 기간제근로자등보수 11,100 10,382 718
○관광지 환경정비 근로자 보수 11,100
ㅇ기본급 9,317
ㅇ주휴수당 1,243
ㅇ간식비 540
51,760원 * 3명 * 30일 * 2회
51,760원 * 3명 * 4일 * 2회
3,000원 * 3명 * 30일 * 2회
201 일반운영비 1,966 2,328 △362
02 공공운영비 1,966 2,328 △362
○전기안전관리 대행수수료 1,966163,780원 * 12월
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
○공원관리 비료,병충해 약품 및 살포자재 구입 2,000
특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) 3,388,000 1,420,000 1,968,000
기 1,694,000
도 508,200
시 1,185,800
태백산 소도 문화 테마마을 조성(폐광지역 특화마을
조성)
387,000 800,000 △413,000
기 193,500
도 58,050
시 135,450
401 시설비및부대비 387,000 800,000 △413,000
기 193,500
도 58,050
시 135,450
01 시설비 384,233 794,991 △410,758
○태백산 소도문화 테마마을 조성 384,233
기 193,500
도 58,050
시 132,683
03 시설부대비 2,767 5,009 △2,242
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○태백산 소도문화 테마마을 조성 시설부대비
2,767384,233,000원 * 0.72%
구문소마을 지질관광 체험공원 조성(폐광지역 특화마
을 조성)
593,000 400,000 193,000
기 296,500
도 88,950
시 207,550
401 시설비및부대비 593,000 400,000 193,000
기 296,500
도 88,950
시 207,550
01 시설비 589,287 397,140 192,147
○구문소마을 지질관광 체험공원조성 589,287
기 296,500
도 88,950
시 203,837
03 시설부대비 3,713 2,860 853
○구문소마을 지질관광 체험공원조성 시설부대
비 3,713589,287,000원 * 0.63%
태백 승마빌리지 조성(폐광지역 특화마을 조성) 816,000 80,000 736,000
기 408,000
도 122,400
시 285,600
401 시설비및부대비 816,000 80,000 736,000
기 408,000
도 122,400
시 285,600
01 시설비 810,891 79,286 731,605
○태백 승마빌리지 조성사업 810,891
기 408,000
도 122,400
시 280,491
03 시설부대비 5,109 714 4,395
○태백 승마빌리지 조성사업 시설부대비
5,109810,891,000원 * 0.63%
철암 단풍향기마을 조성(폐광지역 특화마을 조성) 816,000 80,000 736,000
기 408,000
도 122,400
시 285,600
401 시설비및부대비 816,000 80,000 736,000
기 408,000
도 122,400
시 285,600
01 시설비 810,891 79,286 731,605
○철암 단풍향기마을 조성사업 810,891
기 408,000
도 122,400
부서: 관광문화과
정책: 관광산업 진흥
단위: 특화마을 조성사업(브랜드 빌리지) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
시 280,491
03 시설부대비 5,109 714 4,395
○철암 단풍향기마을 조성사업 시설부대비
5,109810,891,000원 * 0.63%
구와우 사계절 축제마을 조성(폐광지역 특화마을 조
성)
776,000 60,000 716,000
기 388,000
도 116,400
시 271,600
401 시설비및부대비 776,000 60,000 716,000
기 388,000
도 116,400
시 271,600
01 시설비 771,141 59,358 711,783
○태백 구와우 사계절 축제마을 조성 771,141
기 388,000
도 116,400
시 266,741
03 시설부대비 4,859 642 4,217
○태백 구와우 사계절 축제마을 조성 시설부대
비 4,859771,141,000원 * 0.63%
행정운영경비(관광문화과) 254,661 239,062 15,599
인력운영비 215,673 202,462 13,211
인력운영비 215,673 202,462 13,211
101 인건비 215,673 202,462 13,211
03 무기계약근로자보수 215,673 202,462 13,211
○관광안내소 무기계약근로자 보수 78,102
ㅇ본봉 42,577
-4호봉 14,052
-5호봉 28,525
ㅇ상여금 14,193
ㅇ작업장려수당 5,760
ㅇ정액급식비 4,320
ㅇ민원수당 3,600
ㅇ명절휴가비 3,903
ㅇ연차유급수당 2,669
ㅇ가계지원비 1,080
○용연동굴 무기계약근로자 보수 56,704
ㅇ기본급 30,330
-5호봉 14,263
-13호봉 16,067
ㅇ상여금 10,110
ㅇ명절휴가비 2,781
1,170,960원 * 1명 * 12월
1,188,530원 * 2명 * 12월
42,577,000원 * 1/12 * 400%
160,000원 * 3명 * 12월
120,000원 * 3명 * 12월
100,000원 * 3명 * 12월
42,577,000원 * 1/12 * 110%
74,112원 * 12일 * 3명
30,000원 * 12월 * 3명
1,188,530원 * 1명 * 12월
1,338,910원 * 1명 * 12월
30,330,000원 * 1/12 * 400%
30,330,000원 * 1/12 * 110%
부서: 관광문화과
정책: 행정운영경비(관광문화과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
ㅇ작업장려수당 3,840
ㅇ정액급식비 2,880
ㅇ민원수당 2,400
ㅇ가계보조금 720
ㅇ연차유급휴가수당 1,870
-5호봉 890
-13호봉 980
ㅇ시간외수당
1,773
○자연사박물관 무기계약근로자 보수 80,867
ㅇ기본급 43,285
- 5호봉(단순노무)
28,808
- 6호봉(행정보조)
14,477
ㅇ상여금 14,429
- 5호봉(단순노무)
9,603
- 6호봉(행정보조)
4,826
ㅇ명절휴가비 3,968
ㅇ정액급식비 4,320
ㅇ민원수당 1,200
ㅇ작업장려수당 5,760
ㅇ특수업무수당 1,200
ㅇ위험수당 960
ㅇ가계보조비 3,000
- 5호봉(단순노무)
2,640
- 6호봉(행정보조) 360
ㅇ연차유급수당 2,745
- 5호봉(단순노무) 1,844
- 6호봉(행정보조) 901
160,000원 * 2명 * 12월
120,000원 * 2명 * 12월
100,000원 * 2명 * 12월
30,000원 * 2명 * 12월
74,110원 * 1명 * 12일
81,650원 * 1명 * 12일
14,770원 * 2명 * 5시간 * 12월
1,200,300원 * 2명 * 12월
1,206,360원 * 1명 * 12월
28,808,000 * 1/12 * 400%
14,477,000 * 1/12 * 400%
43,285,000원 * 1/12 * 110%
120,000원 * 3명 * 12월
100,000원 * 1명 * 12월
160,000원 * 3명 * 12월
50,000원 * 2명 * 12월
40,000원 * 2명 * 12월
110,000원 * 2명 * 12월
30,000원 * 1명 * 12월
76,832원 * 2명 * 12일
75,008원 * 1명 * 12일
기본경비 38,988 36,600 2,388
기본경비 38,988 36,600 2,388
201 일반운영비 32,868 30,480 2,388
01 사무관리비 32,868 30,480 2,388
○부서운영 기본경비 4,200
ㅇ관광기획 3,000
ㅇ용연동굴 1,200
○사무용품 구입 3,600
ㅇ관광기획 2,400
ㅇ용연동굴 1,200
250,000원 * 12월
100,000원 * 12월
200,000원 * 12월
100,000원 * 12월
부서: 관광문화과
정책: 행정운영경비(관광문화과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○행정사무기기 소모품 구입 9,000
ㅇ관광기획 7,800
-복사기 2,400
-프린터기(흑백,컬러겸용A3,A4)
4,800
-프린터기(흑백A4) 600
ㅇ용연동굴 1,200
○급량비 14,952
ㅇ관광기획 10,584
ㅇ용연동굴 2,016
ㅇ자연사박물관 2,352
○정수기 임대료(사무실)
576
○위성방송 수신료 540
ㅇ관광기획 180
ㅇ용연동굴 360
300,000원 * 1대 * 2회 * 4색
300,000원 * 2대 * 2회 * 4색
300,000원 * 1대 * 2회
300,000원 * 2대 * 2회
7,000원 * 18명 * 7일 * 12월
7,000원 * 6명 * 4일 * 12월
7,000원 * 7명 * 4일 * 12월
48,000원 * 1대 * 12월
15,000원 * 12월
15,000원 * 2대 * 12월
202 여비 1,920 1,920 0
01 국내여비 1,920 1,920 0
○비상근무자 관내여비 1,920
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 4,200350,000원 * 12월