세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 무인계측기유지관리 132...

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세출예산사업명세서 부서: 문화관광과 정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반) 단위: 관광기획및시책육성지원 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 전체 문화관광과 16,080,218 21,654,554 5,574,336 752,093 1,275,000 368,452 2,872,239 10,812,434 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반) 1,186,895 641,738 545,157 8,559 358,559 819,777 관광기획및시책육성지원 55,340 0 55,340 관광경제국업무추진 30,280 0 30,280 201 일반운영비 13,800 0 13,800 01 사무관리비 13,800 0 13,800 ○관광경제국장실일반수용비 8,400 ○신문구독료 5,400 700,000*1215,000*30*12202 여비 9,480 0 9,480 01 국내여비 9,480 0 9,480 ○관광경제국업무추진여비(관내) 3,600 ○관광경제국업무추진여비(관외) 5,880 20,000*15*1270,000*7*12203 업무추진비 7,000 0 7,000 03 시책추진업무추진비 7,000 0 7,000 ○관광경제국시책업무추진 7,000 7,000,000관광진흥업무추진 25,060 0 25,060 201 일반운영비 4,710 0 4,710 01 사무관리비 4,710 0 4,710 ○일반수용비 1,350 ― 관광진흥유인물제작 1,000 ― 관광진흥현수막제작 350 ○급량비 3,360 ― 관광진흥업무추진급식비 3,360 1,000,000*170,000*58,000*5*7*12202 여비 19,350 0 19,350 01 국내여비 19,350 0 19,350 ○관광진흥업무추진여비(관내) 12,000 ○관광진흥업무추진여비(관외) 7,350 20,000*5*10*1270,000*5*3*7203 업무추진비 1,000 0 1,000 03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

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Page 1: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 무인계측기유지관리 132 관광객빅데이터프로그램유지관리 20,000 150,000원*4대 30,000원*4개소*12월 5,500원*2대*12월

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과

정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기획및시책육성지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 전체

문화관광과 16,080,218 21,654,554 △5,574,336

국 752,093

균 1,275,000

기 368,452

도 2,872,239

군 10,812,434

매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반) 1,186,895 641,738 545,157

기 8,559

도 358,559

군 819,777

관광기획및시책육성지원 55,340 0 55,340

관광경제국업무추진 30,280 0 30,280

201 일반운영비 13,800 0 13,800

01 사무관리비 13,800 0 13,800

○관광경제국장실일반수용비 8,400

○신문구독료 5,400

700,000원*12월

15,000원*30종*12월

202 여비 9,480 0 9,480

01 국내여비 9,480 0 9,480

○관광경제국업무추진여비(관내)

3,600

○관광경제국업무추진여비(관외)

5,880

20,000원*15일*12월

70,000원*7일*12월

203 업무추진비 7,000 0 7,000

03 시책추진업무추진비 7,000 0 7,000

○관광경제국시책업무추진 7,0007,000,000원

관광진흥업무추진 25,060 0 25,060

201 일반운영비 4,710 0 4,710

01 사무관리비 4,710 0 4,710

○일반수용비 1,350

― 관광진흥유인물제작 1,000

― 관광진흥현수막제작 350

○급량비 3,360

― 관광진흥업무추진급식비

3,360

1,000,000원*1식

70,000원*5개

8,000원*5명*7일*12월

202 여비 19,350 0 19,350

01 국내여비 19,350 0 19,350

○관광진흥업무추진여비(관내)

12,000

○관광진흥업무추진여비(관외)

7,350

20,000원*5명*10일*12월

70,000원*5명*3일*7회

203 업무추진비 1,000 0 1,000

03 시책추진업무추진비 1,000 0 1,000

Page 2: 세출예산사업명세서 - usc.go.kr · 무인계측기유지관리 132 관광객빅데이터프로그램유지관리 20,000 150,000원*4대 30,000원*4개소*12월 5,500원*2대*12월

부서: 문화관광과

정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광기획및시책육성지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○관광문화과시책업무추진 1,0001,000,000원

관광홍보 1,131,555 641,738 489,817

기 8,559

도 358,559

군 764,437

문화관광해설사활용사업(기금) 54,000 66,010 △12,010

기 8,100

도 8,100

군 37,800

301 일반보상금 54,000 66,010 △12,010

기 8,100

도 8,100

군 37,800

12 기타보상금 54,000 66,010 △12,010

○문화관광해설사활용사업 54,00054,000,000원*1식

기 8,100

도 8,100

군 37,800

문화관광해설사환경개선사업(기금) 3,060 5,110 △2,050

기 459

도 459

군 2,142

301 일반보상금 3,060 5,110 △2,050

기 459

도 459

군 2,142

12 기타보상금 3,060 5,110 △2,050

○문화관광해설사환경개선사업

2,4602,460,000원*1식

기 369

도 369

군 1,722

○문화관광해설사상해보험료 600600,000원*1식

기 90

도 90

군 420

시군관광시책지원(도비) 30,000 24,000 6,000

도 10,000

군 20,000

308 자치단체등이전 30,000 24,000 6,000

도 10,000

군 20,000

07 자치단체간부담금 30,000 24,000 6,000

○도시군협의체간협력사업추진

30,00030,000,000원*1식

도 10,000

군 20,000

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부서: 문화관광과

정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화기획추진(도비) 680,000 0 680,000

도 340,000

군 340,000

401 시설비및부대비 680,000 0 680,000

도 340,000

군 340,000

01 시설비 680,000 0 680,000

○문화창작창업촌설치 680,000680,000,000원*1식

도 340,000

군 340,000

의성관광홍보지원 364,495 546,618 △182,123

101 인건비 843 0 843

04 기간제근로자등보수 843 0 843

○관광박람회부스운영도우미 843

― 인부임 802

― 보험료 41

66,800원*1명*4일*3회

802,000원*5%

201 일반운영비 279,772 453,668 △173,896

01 사무관리비 257,600 451,616 △194,016

○일반수용비 257,600

― SNS관광홍보 80,000

― 대도시관광홍보 40,000

― 의성관광안내지도제작 20,000

― 의성관광안내책자제작 30,000

― 관광박람회참가지원비 11,000

― 의성관광홍보용종이가방제작

5,000

― 관광홍보용기념품제작 50,000

― 관광홍보현수막 1,400

― 문화관광해설사대기소비품구입

200

― 의성미션투어홍보 20,000

80,000,000원*1식

40,000,000원*1식

1,000원*20,000부

5,000원*6,000부

5,500,000원*2회

1,000원*5,000매

5,000원*10,000개

70,000원*20개

10,000원*4개소*5개동

20,000,000원*1식

02 공공운영비 22,172 1,252 20,920

○해설사대기소컴퓨터유지관리 600

○해설사대기소전기요금 1,440

○무인계측기유지관리 132

○관광객빅데이터프로그램유지관리

20,000

150,000원*4대

30,000원*4개소*12월

5,500원*2대*12월

20,000,000원*1식

301 일반보상금 45,880 18,340 27,540

12 기타보상금 45,880 10,000 35,880

○단체관광객유치여행사인센티브지원

20,000

○착한여행의성투어운영 20,000

20,000,000원*1식

20,000,000원*1식

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부서: 문화관광과

정책: 매력있는관광도시육성(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○문화관광해설사연찬회여비보상

4,200

○문화관광해설사교육비보상

1,680

70,000원*6명*10일

7,000원*6명*4회*10일

308 자치단체등이전 3,000 3,000 0

07 자치단체간부담금 3,000 3,000 0

○고운최치원인문관광도시연합협의회회비

3,0003,000,000원*1식

402 민간자본이전 35,000 0 35,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 35,000 0 35,000

○전통한옥체험업지원(자부담35,000천원)

35,00070,000,000원*50%

문화예술진흥(문화및관광/문화예술) 1,655,614 2,777,266 △1,121,652

국 18,847

균 90,000

기 156,484

도 239,282

군 1,151,001

전통문화계승 208,200 126,300 81,900

도 11,920

군 196,280

전통문화전승보전(도비) 96,200 30,000 66,200

도 11,920

군 84,280

307 민간이전 96,200 30,000 66,200

도 11,920

군 84,280

04 민간행사사업보조 96,200 30,000 66,200

○향토전래음식전승지원(자부담15,000천원)

75,00075,000,000원*1식

도 9,000

군 66,000

○향교문화전승보전지원(석전대제,기로연,전통

문화예절, 유림지도자) 21,20021,200,000원*1식

도 2,920

군 18,280

향교및유림단체활동육성 42,000 49,000 △7,000

307 민간이전 42,000 49,000 △7,000

02 민간경상사업보조 42,000 49,000 △7,000

○향교및유림단체활동지원 42,00042,000,000원*1식

향사지원 12,000 11,500 500

307 민간이전 12,000 11,500 500

02 민간경상사업보조 12,000 11,500 500

○향사비지원 12,00012,000,000원*1식

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 전통문화계승 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

전통문화활동및단체지원 58,000 0 58,000

307 민간이전 58,000 0 58,000

02 민간경상사업보조 58,000 0 58,000

○3.1독립만세운동100주년시연및기념행사지원

35,000

○3.1운동기념식지원 3,000

○전통연등행사지원 10,000

○봉축연등탑설치지원 10,000

35,000,000원*1식

3,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

문화예술지원 1,447,414 2,650,966 △1,203,552

국 18,847

균 90,000

기 156,484

도 227,362

군 954,721

학교예술강사지원(국비) 27,894 27,894 0

국 13,947

도 4,184

군 9,763

307 민간이전 27,894 27,894 0

국 13,947

도 4,184

군 9,763

02 민간경상사업보조 27,894 27,894 0

○국악분야예술강사지원 27,89427,894,000원*1식

국 13,947

도 4,184

군 9,763

지방문화원지역주도형청년일자리사업(국비) 12,550 0 12,550

국 4,900

도 2,295

군 5,355

307 민간이전 12,550 0 12,550

국 4,900

도 2,295

군 5,355

02 민간경상사업보조 12,550 0 12,550

○지역주도형일자리사업 12,55012,550,000원*1식

국 4,900

도 2,295

군 5,355

작은영화관조성(균특) 180,000 200,000 △20,000

균 90,000

도 27,000

군 63,000

401 시설비및부대비 180,000 200,000 △20,000

균 90,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 27,000

군 63,000

01 시설비 178,740 198,600 △19,860

○작은영화관조성 178,740178,740,000원*1식

균 90,000

도 27,000

군 61,740

03 시설부대비 1,260 1,400 △140

○작은영화관조성 1,260180,000,000원*0.7%

문화이용권사업(기금) 219,760 191,800 27,960

기 156,484

도 18,983

군 44,293

307 민간이전 219,760 191,800 27,960

기 156,484

도 18,983

군 44,293

02 민간경상사업보조 219,760 191,800 27,960

○통합문화체육관광이용권사업지원

219,760219,760,000원*1식

기 156,484

도 18,983

군 44,293

문화행사지원(도비) 491,000 0 491,000

도 157,300

군 333,700

307 민간이전 491,000 0 491,000

도 157,300

군 333,700

02 민간경상사업보조 41,000 0 41,000

○경북북부권문화정보센터문화홍보사업지원

25,00025,000,000원*1식

도 5,000

군 20,000

○충효교실운영지원(자부담2,500천원)

5,0005,000,000원*1식

도 1,300

군 3,700

○문화학교운영지원 11,00011,000,000원*1식

도 1,000

군 10,000

04 민간행사사업보조 450,000 0 450,000

○의성국제연날리기개최지원

450,000450,000,000원*1식

도 150,000

군 300,000

예술활동및운영지원(도비) 50,000 50,000 0

도 15,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 35,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

도 15,000

군 35,000

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

○낙동강7경문화한마당개최지원

50,00050,000,000원*1식

도 15,000

군 35,000

전통문화및지역문화교육사업(도비) 13,000 12,000 1,000

도 2,600

군 10,400

307 민간이전 13,000 12,000 1,000

도 2,600

군 10,400

02 민간경상사업보조 13,000 12,000 1,000

○지역(종교시설)문화사랑방운영(자부담2,600천

원) 13,00013,000,000원*1식

도 2,600

군 10,400

의성문화원예술육성활동지원 414,500 487,000 △72,500

307 민간이전 414,500 387,000 27,500

02 민간경상사업보조 265,000 283,000 △18,000

○의성군대표단체육성 30,000

○의성군문화예술단체공모 50,000

○의성문화제 100,000

○경북풍물대회지원 9,000

○지역문화학교운영 54,000

○명사초청특별강연 15,000

○문소선비대학 7,000

30,000,000원*1식

50,000,000원*1식

100,000,000원*1식

9,000,000원*1식

54,000,000원*1식

15,000,000원*1식

7,000,000원*1식

03 민간단체법정운영비보조 149,500 104,000 45,500

○의성문화원운영지원 149,500149,500,000원*1식

지역문화예술육성 38,710 1,631,272 △1,592,562

201 일반운영비 18,400 47,072 △28,672

01 사무관리비 15,040 13,712 1,328

○일반수용비 8,560

― 문화예술공연홍보현수막 560

― 문화예술행사및공연홍보물제작

8,000

○불법게임기운반차량임차료 2,000

○운영수당 1,120

― 지명위원회위원수당 1,120

○급량비 3,360

70,000원*8개

4,000,000원*2회

1,000,000원*2회

70,000원*4명*4회

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 문화예술지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 문화예술업무추진급식비

3,3608,000원*5명*7일*12월

02 공공운영비 3,360 3,360 0

○상설전시관전기료,상하수도사용료

960

○상설전시관무인경비시스템용역료

2,400

80,000원*12월

200,000원*12월

202 여비 19,350 18,900 450

01 국내여비 19,350 18,900 450

○문화예술업무추진여비(관내)

12,000

○문화예술업무추진여비(관외)

7,350

20,000원*5명*10일*12월

70,000원*5명*3일*7회

301 일반보상금 960 3,300 △2,340

09 행사실비보상금 960 3,300 △2,340

○문화재소방훈련참석자급식 9608,000원*60명*2회

문화유산보전및전승(문화및관광/문화재) 3,879,809 3,932,975 △53,166

국 733,246

기 39,000

도 450,366

군 2,657,197

문화유산활용및기반확충 1,649,500 264,500 1,385,000

국 19,000

기 18,000

도 73,250

군 1,539,250

생생문화재사업(국비) 47,500 62,500 △15,000

국 19,000

도 14,250

군 14,250

307 민간이전 47,500 62,500 △15,000

국 19,000

도 14,250

군 14,250

02 민간경상사업보조 47,500 62,500 △15,000

○생생문화재사업지원 47,50047,500,000원*1식

국 19,000

도 14,250

군 14,250

지역문화유산교육(기금) 36,000 50,000 △14,000

기 18,000

도 9,000

군 9,000

307 민간이전 36,000 50,000 △14,000

기 18,000

도 9,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화유산활용및기반확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 9,000

02 민간경상사업보조 36,000 50,000 △14,000

○지역문화유산교육 36,00036,000,000원*1식

기 18,000

도 9,000

군 9,000

문화유산활용지원(도비) 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

307 민간이전 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

02 민간경상사업보조 100,000 0 100,000

○의성진민사고문서국역및학술대회개최

100,000100,000,000원*1식

도 50,000

군 50,000

한국전통창조박물관운영활성화 1,222,000 0 1,222,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○한국전통창조박물관운영활성화

22,00022,000,000원*1식

401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000

01 시설비 1,200,000 0 1,200,000

○한국전통창조박물관조성(부지매입)

1,200,0001,200,000,000원*1식

문화유산보전및활용 244,000 0 244,000

207 연구개발비 244,000 0 244,000

01 연구용역비 244,000 0 244,000

○의성읍근현대역사공간고증 22,000

○의성문화재사계절웹진제작 22,000

○지역자산을활용한희망마을기본계획수립

200,000

22,000,000원*1식

22,000,000원*1식

200,000,000원*1식

문화재향토문화유적보수및관리지원 1,799,369 1,265,641 533,728

국 714,246

기 21,000

도 377,116

군 687,007

국가지정문화재보수(국비) 652,637 300,000 352,637

국 456,846

도 97,896

군 97,895

401 시설비및부대비 652,637 300,000 352,637

국 456,846

도 97,896

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부서: 문화관광과

정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재향토문화유적보수및관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 97,895

01 시설비 651,008 297,900 353,108

○만취당주변정비 80,27180,271,000원*1식

국 56,700

도 12,150

군 11,421

○관덕리삼층석탑주변정비 99,10099,100,000원*1식

국 70,000

도 15,000

군 14,100

○소우당고택보수정비기본계획

100,000100,000,000원*1식

국 70,000

도 15,000

군 15,000

○사촌리가로숲(보상) 371,637371,637,000원*1식

국 260,146

도 55,746

군 55,745

03 시설부대비 1,629 2,100 △471

○만취당주변정비 729

○관덕리삼층석탑주변정비 900

81,000,000원*0.9%

100,000,000원*0.9%

전통사찰방재시스템구축(국비) 137,000 170,000 △33,000

국 68,500

도 20,550

군 47,950

402 민간자본이전 137,000 170,000 △33,000

국 68,500

도 20,550

군 47,950

02 민간자본사업보조(이전재원) 137,000 170,000 △33,000

○전통사찰방재시스템구축지원(주월사자부담34,

250천원) 137,000137,000,000원*1식

국 68,500

도 20,550

군 47,950

전통사찰보존정비(국비) 340,000 0 340,000

국 170,000

도 51,000

군 119,000

402 민간자본이전 340,000 0 340,000

국 170,000

도 51,000

군 119,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 340,000 0 340,000

○전통사찰보수정비지원(고운사강원및주변단청

자부담85,000천원) 340,000340,000,000원*1식

국 170,000

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부서: 문화관광과

정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재향토문화유적보수및관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 51,000

군 119,000

전통사찰방재시스템유지보수(국비) 37,800 31,709 6,091

국 18,900

도 5,670

군 13,230

401 시설비및부대비 37,800 31,709 6,091

국 18,900

도 5,670

군 13,230

01 시설비 37,800 31,709 6,091

○전통사찰방재시스템유지보수(옥련사,정수사,

만장사,고운사) 37,80037,800,000원*1식

국 18,900

도 5,670

군 13,230

문화재방재시설유지관리지원(기금) 30,000 0 30,000

기 21,000

도 2,700

군 6,300

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

기 21,000

도 2,700

군 6,300

01 시설비 30,000 0 30,000

○문화재재난방지시스템유지관리(대곡사대웅전,

만취당,소우당) 30,00030,000,000원*1식

기 21,000

도 2,700

군 6,300

문화재안전경비원배치및활용(기금) 190,932 190,932 0

101 인건비 190,932 190,932 0

04 기간제근로자등보수 190,932 190,932 0

○문화재안전경비원인부임 190,932190,932,000원*1식

도지정문화재보수(도비) 380,000 424,000 △44,000

도 190,000

군 190,000

401 시설비및부대비 380,000 104,500 275,500

도 190,000

군 190,000

01 시설비 377,340 103,455 273,885

○점우당안채보수 377,340377,340,000원*1식

도 190,000

군 187,340

03 시설부대비 2,660 1,045 1,615

○점우당안채보수 2,660380,000,000원*0.7%

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부서: 문화관광과

정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재향토문화유적보수및관리지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화재지킴이활동비지원(도비) 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

307 민간이전 9,000 9,000 0

도 2,700

군 6,300

02 민간경상사업보조 9,000 9,000 0

○문화재지킴이활동비지원 9,0009,000,000원*1식

도 2,700

군 6,300

도지정문화재특별관리비지원(도비) 22,000 20,000 2,000

도 6,600

군 15,400

101 인건비 22,000 20,000 2,000

도 6,600

군 15,400

04 기간제근로자등보수 22,000 20,000 2,000

○도지정문화재특별관리원 22,000

― 임부임 22,00022,000,000원*1식

도 6,600

군 15,400

문화재정비및관리 430,940 2,402,834 △1,971,894

문화재관리운영 19,940 771,333 △751,393

201 일반운영비 17,480 36,120 △18,640

01 사무관리비 11,680 31,280 △19,600

○운영수당 9,080

― 문화재위원수당 2,520

― 문화재위원기술자문수당 560

― 문화유산보호위원수당 6,000

ㆍ기본 4,200

ㆍ초과 1,800

○목재문화재비치용소화기구입 600

― 일반소화기 300

― 특별소화기 300

○문화재관리홍보및특산품구입

2,000

70,000원*3명*12회

70,000원*2명*4회

70,000원*10명*6회

30,000원*10명*6회

30,000원*10대

300,000원*1대

2,000,000원*1식

02 공공운영비 5,800 4,840 960

○중요문화재전기안전검사수수료

1,000

○관덕동삼층석탑CCTV전기요금

360

○관덕동삼층석탑CCTV인터넷회선요금

960

50,000원*20개소

30,000원*12개월

40,000원*2회선*12개월

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부서: 문화관광과

정책: 문화유산보전및전승(문화및관광/문화재)

단위: 문화재정비및관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○만취당문화재안전경비초소전기요금

720

○관덕동삼층석탑화장실전기요금

360

○탑리오층석탑가로등및화장실전기요금

480

○문화재안전방재단말기사용료

960

○문소루경관조명시설유지 960

60,000원*12개월

30,000원*12개월

40,000원*12개월

40,000원*2개소*12개월

480,000원*2회

301 일반보상금 2,460 2,480 △20

12 기타보상금 2,460 2,060 400

○천연기념물(야생조수)치료보상

1,200

○천연기념물(야생조수)임시보관

1,260

200,000원*6회

70,000원*18회

향토유적보수 411,000 1,631,501 △1,220,501

401 시설비및부대비 174,000 469,501 △295,501

01 시설비 172,974 465,864 △292,890

○홍술장군사당주변정비 112,974

○문화재및향토유적긴급보수 50,000

○문화재및향토유적안내표지판설치

10,000

112,974,000원*1식

50,000,000원*1식

10,000,000원*1식

03 시설부대비 1,026 3,637 △2,611

○홍술장군사당주변정비 1,026114,000,000원*0.9%

402 민간자본이전 237,000 1,162,000 △925,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 237,000 1,162,000 △925,000

○중리교회보수(자부담13,000천원)

237,000237,000,000원*1식

문화관광축제육성(문화및관광/문화및관광일반) 491,861 800,330 △308,469

지역축제육성및지원 491,861 800,330 △308,469

지역축제지원 491,861 450,330 41,531

101 인건비 3,689 3,330 359

04 기간제근로자등보수 3,689 3,330 359

○산수유마을주변정비작업인부 3,689

― 기본급 3,207

― 4대보험료 482

66,800원*3명*16일

3,207,000원*15%

201 일반운영비 89,424 115,000 △25,576

01 사무관리비 22,424 49,000 △26,576

○일반수용비 1,000

― 홍보용농특산품구입 1,000

○운영수당 5,600

― 축제추진위원회수당 5,600

20,000원*50개

70,000원*16명*5회

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부서: 문화관광과

정책: 문화관광축제육성(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 지역축제육성및지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○급량비 5,824

― 지역축제업무추진급식비

1,344

― 축제추진특근매식비 4,480

○산수유마을꽃맞이행사임시화장실임차

10,000

8,000원*2명*7일*12월

8,000원*40명*14일

10,000,000원*1식

02 공공운영비 7,000 6,000 1,000

○임시화장실분뇨수거료 3,000

○산수유마을급수제세금 4,000

3,000,000원*1식

4,000,000원*1식

03 행사운영비 60,000 60,000 0

○산수유마을꽃맞이행사 60,00060,000,000원*1식

202 여비 7,740 0 7,740

01 국내여비 7,740 0 7,740

○지역축제업무추진여비(관내)

4,800

○지역축제업무추진여비(관외)

2,940

20,000원*2명*10일*12월

70,000원*2명*3일*7회

301 일반보상금 1,008 2,000 △992

09 행사실비보상금 1,008 0 1,008

○산수유마을꽃맞이행사급식비

1,00818명*7일*8,000원

307 민간이전 390,000 300,000 90,000

02 민간경상사업보조 250,000 300,000 △50,000

○세계유교문화축전부담금 250,000250,000,000원*1식

04 민간행사사업보조 140,000 0 140,000

○의성슈퍼푸드마늘축제 50,000

○전국드론대회개최지원 90,000

50,000,000원*1식

90,000,000원*1식

관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반) 4,411,687 8,260,839 △3,849,152

균 690,000

도 1,300,000

군 2,421,687

유교문화권관광개발 46,000 77,075 △31,075

유교문화사업지구관리주변정비 46,000 77,075 △31,075

201 일반운영비 6,000 7,075 △1,075

01 사무관리비 6,000 7,075 △1,075

○일반수용비 6,000

― 유교문화권관광홍보 6,000

ㆍ홍보용책자 3,000

ㆍ관광안내리후렛제작 3,000

3,000,000원*1회

3,000,000원*1식

401 시설비및부대비 40,000 70,000 △30,000

01 시설비 40,000 69,370 △29,370

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부서: 문화관광과

정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 유교문화권관광개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○유교문화사업장관리및주변정비

40,00040,000,000원*1식

관광지개발및기반시설설치 4,153,644 2,969,074 1,184,570

균 690,000

도 1,282,000

군 2,181,644

문화관광자원개발(빙계얼음골관광자원화)(균특) 1,280,000 1,600,000 △320,000

균 640,000

도 192,000

군 448,000

401 시설비및부대비 1,280,000 1,600,000 △320,000

균 640,000

도 192,000

군 448,000

01 시설비 1,276,160 1,595,200 △319,040

○빙계얼음골관광자원화 1,276,1601,276,160,000원*1식

균 640,000

도 192,000

군 444,160

03 시설부대비 3,840 4,800 △960

○빙계얼음골관광자원화 3,8401,280,000,000원*0.3%

탐방로안내체계구축(의성읍둘레길관광자원화)(균특) 100,000 0 100,000

균 50,000

도 15,000

군 35,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

균 50,000

도 15,000

군 35,000

01 시설비 99,100 0 99,100

○의성읍둘레길관광자원화 99,10099,100,000원*1식

균 50,000

도 15,000

군 34,100

03 시설부대비 900 0 900

○의성읍둘레길관광자원화 900100,000,000원*0.9%

지역균형발전전략사업추진(도비) 1,800,000 600,000 1,200,000

도 1,075,000

군 725,000

401 시설비및부대비 1,800,000 600,000 1,200,000

도 1,075,000

군 725,000

01 시설비 1,788,900 596,400 1,192,500

○조문국박물관다기능주차장조성

695,800695,800,000원*1식

도 675,000

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부서: 문화관광과

정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광지개발및기반시설설치 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 20,800

○산수유마을다기능주차공원조성

795,200795,200,000원*1식

도 400,000

군 395,200

○조성지관광벨트화지원(기본및실시설계)

297,900297,900,000원*1식

03 시설부대비 11,100 3,600 7,500

○조문국박물관다기능주차장조성

4,200

○산수유마을다기능주차공원조성

4,800

○조성지관광벨트화지원 2,100

700,000,000원*0.6%

800,000,000원*0.6%

300,000,000원*0.7%

살기좋은지역만들기 18,118 17,446 672

101 인건비 4,918 4,246 672

04 기간제근로자등보수 4,918 4,246 672

○산수유마을소공원등관리인부임

4,276

○4대보험료(고용,산재) 642

66,800원*4명*8일*2회

4,276,000원*15%

201 일반운영비 13,200 13,200 0

02 공공운영비 13,200 13,200 0

○산수유마을복합센터등전기요금

12,000

○산수유마을경관조명전기요금

1,200

200,000원*5개소*12월

10,000원*10개소*12월

관광지개발사업 741,391 449,228 292,163

101 인건비 4,610 19,369 △14,759

04 기간제근로자등보수 4,610 19,369 △14,759

○시설물유지관리인부임 4,610

― 만천리아기공룡발자국화석지유지관리인부임

2,004

― 성문공원유지관리인부임

2,004

― 4대보험료 602

66,800원*3명*5일*2회

66,800원*3명*5일*2회

4,008,000원*15%

201 일반운영비 57,431 97,559 △40,128

01 사무관리비 24,671 18,999 5,672

○일반수용비 7,300

― 관광개발사업현수막제작 700

― 낙단보화장실소모품구입 1,800

― 관광지조경수목살수차임대 4,800

○급량비 3,360

― 관광개발업무추진급식비

3,360

○임차료 5,611

70,000원*10회

150,000원*12월

600,000원*8회

8,000원*5명*7일*12월

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부서: 문화관광과

정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광지개발및기반시설설치 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 개천지수변탐방로토지사용임차료

256

― 효천지수변생태공원토지사용임차료

5,355

○운영수당 8,400

― 평가자문위원수당 8,400

256,000원*1식

5,355,000원*1식

300,000원*7명*4회

02 공공운영비 32,760 78,560 △45,800

○공공운영비 12,260

― 효천지지구수변공원전기요금

1,800

― 대곡사지구전기요금 6,000

― 낙단보화장실전기요금 1,200

― 성문경관조명전기요금 2,400

― 낙단보화장실상하수도요금 360

― 낙단보화장실분뇨처리비 500

○시설장비유지비 18,000

― 전기조명유지보수비 3,000

― 관광시설물유지보수 15,000

○비봉산푸른문화길(효천지지구)급수공사비납부

2,500

150,000원*12월

500,000원*12월

100,000원*12월

200,000원*12월

30,000원*12월

500,000원*1회

1,000,000원*3개소

3,000,000원*5식

2,500,000원*1식

202 여비 19,350 12,600 6,750

01 국내여비 19,350 12,600 6,750

○관광개발업무추진여비(관내)

12,000

○관광개발업무추진여비(관외)

7,350

20,000원*5명*10일*12월

70,000원*5명*3일*7회

401 시설비및부대비 660,000 319,700 340,300

01 시설비 657,550 317,462 340,088

○3대문화권토지보상 300,000

○낙단보관광지지정기본계획수립

297,900

○관광개발지조경유지관리 49,650

○달빛공원야생화군락지조성실시설계(주민참여)

10,000

300,000,000원*1식

297,900,000원*1식

49,650,000원*1식

10,000,000원*1식

03 시설부대비 2,450 2,238 212

○낙단보관광지지정기본계획수립

2,100

○관광개발조경유지관리 350

300,000,000원*0.7%

50,000,000원*0.7%

최치원문학관유지관리 214,135 0 214,135

101 인건비 23,355 0 23,355

04 기간제근로자등보수 23,355 0 23,355

○최치원문학관관리인부 23,355

― 기본급 16,03266,800원*2명*120일

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부서: 문화관광과

정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 관광지개발및기반시설설치 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 주차수당 3,474

― 월차수당 802

― 4대보험 3,047

66,800원*2명*26일

66,800원*2명*6개월

20,308,000원*15%

201 일반운영비 141,660 0 141,660

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○일반수용비 3,000

― 소모품구입 3,0003,000,000원*1식

02 공공운영비 138,660 0 138,660

○시설장비유지비 57,160

― 무대음향,조명,기타시설유지관리

20,000

― 프린터유지관리 200

― 물탱크청소비 1,000

― 외관청소비 3,000

― 정수기임대료 3,360

― 공연장의자스팀세탁 800

― 전기안전관리대행수수료 6,000

― 소방안전점검대행수수료 6,000

― 승강기안전관리대행수수료 3,000

― 냉난방유지관리비 2,000

― 보일러펌프배관유지보수 3,000

― 자가발전기유지관리보수 3,000

― 자동제어유지관리 1,000

― 관광조경수목살수차임대 4,800

○공공요금및제세 79,100

― 소방안전관리협회비 100

― 최치원문학관전기요금 72,000

― 최치원문학관분뇨처리비 1,000

― 최치원문학관상하수도요금 4,800

― 최치원문학관전화요금 1,200

○무인방범용역비 2,400

2,000,000원*10회

100,000원*1대*2회

500,000원*1대*2회

300,000원*2동*5회

70,000원*4대*12월

4,000원*200석

500,000원*12월

500,000원*12월

250,000원*12월

2,000,000원*1회

3,000,000원*1회

3,000,000원*1회

1,000,000원*1회

600,000원*8회

100,000원*1회

6,000,000원*12월

500,000원*2회

400,000원*12월

100,000원*12월

200,000원*12월

401 시설비및부대비 49,120 0 49,120

01 시설비 49,120 0 49,120

○조경유지관리 49,12049,120,000원*1식

낙동강프로젝트 164,043 34,690 129,353

왜가리전통생태마을유지관리 164,043 0 164,043

101 인건비 48,245 0 48,245

04 기간제근로자등보수 48,245 0 48,245

○왜가리생태관관리운영인부 48,245

― 기본급 33,400

― 주차수당 6,948

66,800원*2명*250일

66,800원*2명*52일

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부서: 문화관광과

정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 낙동강프로젝트 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 월차수당 1,604

― 4대보험 6,293

66,800원*2명*12개월

41,952,000원*15%

201 일반운영비 92,772 0 92,772

01 사무관리비 5,392 0 5,392

○일반수용비 5,392

― 청소용쓰레기봉투구입 1,500

― 화장실소모품구입 1,200

― 청소용품구입 600

― 운영홍보팜플렛제작 2,000

― 복사용지구입 92

1,500원*1,000매

100,000원*12월

50,000원*12월

1,000원*2,000부

23,000원*1박스*4회

02 공공운영비 87,380 0 87,380

○시설장비유지비 33,480

― 시설물유지관리 10,000

― 프린터유지관리 200

― 물탱크청소비 1,000

― 외관청소비 3,000

― 정수기임대료 1,680

― 전기안전관리대행수수료 2,400

― 소방안전관리대행수수료

5,400

― 승강기안전관리대행수수료 3,000

― 냉난방유지관리비 2,000

― 관광조경수목살수차임대 4,800

○공공요금및제세 51,500

― 소방안전관리협회비 100

― 왜가리생태마을전기요금 48,000

― 왜가리생태마을분뇨처리비 1,000

― 왜가리생태마을상하수도요금

1,200

― 왜가리생태마을전화요금 1,200

○무인방범용역비 2,400

2,000,000원*5회

100,000원*1대*2회

500,000원*1대*2회

300,000원*2동*5회

70,000원*2대*12월

200,000원*12월

225,000원*12월*2개소

250,000원*12월

2,000,000원*1회

600,000원*8회

100,000원*1회

4,000,000원*12월

500,000원*2회

100,000원*12월

100,000원*12월

200,000원*12월

401 시설비및부대비 19,476 0 19,476

01 시설비 19,476 0 19,476

○조경유지관리 19,47619,476,000원*1식

405 자산취득비 3,550 0 3,550

01 자산및물품취득비 3,550 0 3,550

○자산및물품취득비 3,550

― 컴퓨터(모니터)구입 1,150

― 프린터구입 300

― 전화기구입 100

― 무전기구입 200

1,150,000원*1개

300,000원*1개

50,000원*2개

50,000원*4개

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부서: 문화관광과

정책: 관광개발및관광자원화(문화및관광/문화및관광일반)

단위: 낙동강프로젝트 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 네트워크장비구입 200

― 대형청소기구입 1,000

― 예초기구입 600

100,000원*2개

500,000원*2개

300,000원*2개

테마관광자원관리 48,000 0 48,000

도 18,000

군 30,000

관광자원개발(도비) 48,000 0 48,000

도 18,000

군 30,000

402 민간자본이전 48,000 0 48,000

도 18,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 48,000 0 48,000

○말테마체험웰빙농장조성(자부담12,000천원)

48,00048,000,000원*1식

도 18,000

군 30,000

체육진흥(문화및관광/체육) 4,227,582 5,211,962 △984,380

균 495,000

기 164,409

도 524,032

군 3,044,141

체육시설유지보수 5,000 50,000 △45,000

의성컬링센터유지관리및활성화 5,000 0 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

○각종경기홍보물제작 5,0001,000,000원*5회

체육시설확충 2,325,000 3,060,000 △735,000

균 495,000

도 346,000

군 1,484,000

체육진흥시설지원(생활SOC지원사업)(균특) 1,650,000 0 1,650,000

균 495,000

도 346,000

군 809,000

401 시설비및부대비 1,650,000 0 1,650,000

균 495,000

도 346,000

군 809,000

01 시설비 1,629,900 0 1,629,900

○옥산실내체육관및풋살경기장건립

1,381,8001,381,800,000원*1식

균 415,500

도 290,850

군 675,450

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부서: 문화관광과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 체육시설확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○봉양게이트볼장조성 198,600198,600,000원*1식

균 60,000

도 42,000

군 96,600

○가상현실(4DVR)스포츠실설치

49,50049,500,000원*1식

균 15,000

도 10,000

군 24,500

02 감리비 14,000 0 14,000

○옥산실내체육관및풋살경기장건립

14,0001,400,000,000원*1.0%

균 4,500

도 3,150

군 6,350

03 시설부대비 6,100 0 6,100

○옥산실내체육관및풋살경기장건립

4,200

○봉양게이트볼장조성 1,400

○가상현실(4DVR)스포츠실설치

500

1,400,000,000원*0.3%

200,000,000원*0.7%

50,000,000원*1.0%

생활체육시설기반확충 675,000 560,000 115,000

401 시설비및부대비 675,000 560,000 115,000

01 시설비 670,800 556,660 114,140

○읍면동네체육시설보수 25,000

○읍면동네체육시설설치 50,000

○의성풋살장본부석및관람석설치

198,600

○안평테니스장보수 397,200

25,000,000원*1식

50,000,000원*1식

198,600,000원*1식

397,200,000원*1식

03 시설부대비 4,200 3,340 860

○안평테니스장보수 2,800

○의성풋살장본부석및관람석설치

1,400

400,000,000원*0.7%

200,000,000원*0.7%

체육활동지원및생활체육육성 1,897,582 2,101,962 △204,380

기 164,409

도 178,032

군 1,555,141

시군어르신생활체육활동지원(기금) 107,232 102,432 4,800

기 53,616

군 53,616

307 민간이전 107,232 102,432 4,800

기 53,616

군 53,616

02 민간경상사업보조 107,232 102,432 4,800

○시군어르신생활체육활동지원

107,232107,232,000원*1식

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부서: 문화관광과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 53,616

군 53,616

시군생활체육지도자배치(기금) 134,040 128,040 6,000

기 67,020

군 67,020

307 민간이전 134,040 128,040 6,000

기 67,020

군 67,020

02 민간경상사업보조 134,040 128,040 6,000

○시군생활체육지도자배치 134,040134,040,000원*1식

기 67,020

군 67,020

스포츠강좌이용권지원(기금) 39,200 36,640 2,560

기 27,440

도 3,528

군 8,232

301 일반보상금 39,200 36,640 2,560

기 27,440

도 3,528

군 8,232

01 사회보장적수혜금 39,200 36,640 2,560

○스포츠강좌이용권지원 39,20039,200,000원*1식

기 27,440

도 3,528

군 8,232

시군장애인생활체육지도자배치(기금) 27,291 26,808 483

기 13,645

도 4,094

군 9,552

307 민간이전 27,291 26,808 483

기 13,645

도 4,094

군 9,552

02 민간경상사업보조 27,291 26,808 483

○시군장애인체육지도자배치 27,29127,291,000원*1식

기 13,645

도 4,094

군 9,552

장애인스포츠강좌이용권지원(기금) 3,841 0 3,841

기 2,688

도 346

군 807

307 민간이전 3,841 0 3,841

기 2,688

도 346

군 807

02 민간경상사업보조 3,841 0 3,841

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부서: 문화관광과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○장애인스포츠강좌이용권지원 3,8413,841,000*1식

기 2,688

도 346

군 807

생활체육활동지원(도비) 28,800 45,936 △17,136

도 8,640

군 20,160

307 민간이전 28,800 45,936 △17,136

도 8,640

군 20,160

02 민간경상사업보조 28,800 45,936 △17,136

○생활체육교실운영지원 28,80028,800,000원*1식

도 8,640

군 20,160

직장운동경기부육성지원(도비) 1,024,000 1,010,570 13,430

도 156,000

군 868,000

301 일반보상금 1,024,000 1,010,570 13,430

도 156,000

군 868,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 1,024,000 1,010,570 13,430

○시군청운동경기부육성지원

1,024,0001,024,000,000원*1식

도 156,000

군 868,000

생활체육지도자수당지원(도비) 7,280 0 7,280

도 2,184

군 5,096

307 민간이전 7,280 0 7,280

도 2,184

군 5,096

02 민간경상사업보조 7,280 0 7,280

○생활체육지도자장기근속수당지원

7,2807,280,000원*1식

도 2,184

군 5,096

생활체육지도자교통비지원(도비) 10,800 0 10,800

도 3,240

군 7,560

307 민간이전 10,800 0 10,800

도 3,240

군 7,560

02 민간경상사업보조 10,800 0 10,800

○시군생활체육지도자교통비지원

10,800100,000원*9명*12개월

도 3,240

군 7,560

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부서: 문화관광과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군민체육활동지원 63,968 6,300 57,668

201 일반운영비 8,688 4,200 4,488

01 사무관리비 8,688 4,200 4,488

○일반수용비 6,000

― 스포츠관광산업육성관련물품구입

2,000

― 종합체육관지방재정투자심사유인물제작

2,000

― 생활스포츠평가메뉴얼제작 2,000

○체육지원업무특근자급식

2,688

20,000원*100개

10,000원*100부*2회

20,000*100부

8,000원*4명*7일*12월

202 여비 15,480 0 15,480

01 국내여비 15,480 0 15,480

○체육지원업무추진비(관내)

9,600

○체육지원업무추진비(관외)

5,880

20,000원*4명*10일*12월

70,000원*4명*3일*7회

301 일반보상금 500 2,100 △1,600

12 기타보상금 500 500 0

○체육유공자표창패 50050,000원*10개

307 민간이전 33,000 0 33,000

02 민간경상사업보조 33,000 0 33,000

○어르신게이트볼대회및그라운드골프대회전국대

회출전지원 4,000

○의성군민건강걷기대회지원 10,000

○군민건강등반대회지원 10,000

○권병로제헌국회의원배테니스대회지원

3,000

○의성마늘배테니스대회지원 6,000

2,000,000원*2종목

10,000,000원*1회

10,000,000원*1회

3,000,000원*1회

6,000,000원*1회

402 민간자본이전 6,300 0 6,300

01 민간자본사업보조(자체재원) 6,300 0 6,300

○체육회복사기구입지원(자부담700천원)

6,3007,000,000원*1대*90%

경북도민체육대회출전경비 209,300 190,000 19,300

201 일반운영비 3,300 0 3,300

01 사무관리비 3,300 0 3,300

○도주관체육대회홍보현수막제작

1,100

○도주관체육대회운동용품등구입

1,200

○도주관체육대회참여리후렛제작

1,000

55,000원*20개

100,000원*12월

2,500원*400점

307 민간이전 206,000 190,000 16,000

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부서: 문화관광과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

02 민간경상사업보조 206,000 190,000 16,000

○경북도민체육대회출전지원

206,000206,000,000원*1회

경북도민생활체육대회출전경비 40,000 76,000 △36,000

307 민간이전 40,000 76,000 △36,000

02 민간경상사업보조 40,000 76,000 △36,000

○도지사기종목별체육대회출전지원

40,00040,000,000원*1회

군수기종목별체육대회개최지원 31,600 90,000 △58,400

201 일반운영비 6,600 0 6,600

01 사무관리비 6,600 0 6,600

○종목별군수기도안제작및배포 5,000

○각종체육대회운영추진급식비

1,600

500,000원*10종

8,000원*100명*2회

307 민간이전 25,000 90,000 △65,000

02 민간경상사업보조 25,000 0 25,000

○군수기종목별체육대회지원(4개종목)

25,00025,000,000*1회

도단위체육활동지원 19,680 26,200 △6,520

201 일반운영비 3,000 0 3,000

03 행사운영비 3,000 0 3,000

○생활체육행사운영 3,000300,000원*10종목

301 일반보상금 4,680 11,200 △6,520

12 기타보상금 4,680 0 4,680

○의성군장애인컬링협회대회출전지원

1,680

○각종체육활동참가지원 1,000

○생활체육지도자교육,연수참가

2,000

70,000원*12명*2회

50,000원*2회*10명

100,000원*10명*2회

307 민간이전 12,000 0 12,000

02 민간경상사업보조 12,000 0 12,000

○경북도민장애인체육대회출전지원

12,00012,000,000원*1회

지역스포츠클럽운영비지원 40,000 20,000 20,000

307 민간이전 40,000 20,000 20,000

03 민간단체법정운영비보조 40,000 20,000 20,000

○지역스포츠클럽운영지원 40,00040,000,000원*1식

의성군체육회운영비지원 110,550 97,610 12,940

307 민간이전 110,550 97,610 12,940

03 민간단체법정운영비보조 110,550 97,610 12,940

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부서: 문화관광과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 체육활동지원및생활체육육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○의성군체육회법정운영비 110,550110,550,000원*1식

건전하고효율적인재산관리(일반공공행정/일반행정) 187,540 0 187,540

효율적인재산관리 187,540 0 187,540

임시청사관리 187,540 0 187,540

101 인건비 46,092 0 46,092

04 기간제근로자등보수 46,092 0 46,092

○청사관리인부임 46,092

― 인부임 40,080

― 4대보험료 6,012

66,800원*2명*300일

40,080,000원*15%

201 일반운영비 141,448 0 141,448

01 사무관리비 95,940 0 95,940

○일반수용비 9,180

― 당직실침구구입 960

― 당직실침구세탁 1,200

― 당직실관리비품소모품구입 1,200

― 청사화장실방향제및세정제 600

― 청사화재예방소화기구입

420

― 청사관리소모품 4,800

○운영수당 86,760

― 숙직 65,700

― 일직 21,060

80,000원*3채*2종*2회

300,000원*4회

100,000원*12월

50,000원*12월

30,000원*2개*7개소

400,000원*12월

60,000원*365일*3명

60,000원*117일*3명

02 공공운영비 45,508 0 45,508

○시설장비유지비 3,948

― 청사건물유지비 3,948

○공공요금및제세 41,560

― 청사소방시설안전관리정밀점검수수료

1,870

― 청사전기안전관리대행월정수수료

1,290

― 전기요금 30,000

― 상하수도사용료 8,400

4,000원*987㎡

1,870,000원*1식

107,500원*12월

2,500,000원*12월

700,000원*12월

행정운영경비(문화관광과)(기타/기타) 39,230 29,444 9,786

기본경비 39,230 29,444 9,786

기본경비 39,230 29,444 9,786

201 일반운영비 20,084 18,704 1,380

01 사무관리비 14,460 13,080 1,380

○일반수용비 9,180

― 기본사무용품비 660

― 신문구독료 5,400

30,000원*22명

15,000원*30종*12월

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부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)(기타/기타)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 내방민원제공차류구입 1,440

― 월간지구독료 1,680

○급량비 5,280

― 비상근무자급식(산불,재해등)

5,280

120,000원*12월

70,000원*2종*12월

8,000원*22명*30일

02 공공운영비 5,624 5,624 0

○유선방송수신료 144

○정수기렌탈료 480

○사무기기유지관리 5,000

12,000원*12월

40,000원*12월

5,000,000원*1식

202 여비 9,240 7,140 2,100

01 국내여비 9,240 7,140 2,100

○문화관광과업무추진여비

9,24070,000원*22명*2일*3회

203 업무추진비 8,906 3,600 5,306

01 기관운영업무추진비 5,000 0 5,000

○관광경제국기관운영업무추진 5,0005,000,000원

04 부서운영업무추진비 3,906 3,600 306

○부서운영업무추진비 3,9063,906,000원

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○문서세단기 1,0001,000,000원*1대