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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 사업 및 기반시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 문화관광과
문화관광과 24,433,535 22,298,053 2,135,482
국 1,405,815
균 800,000
기 361,619
도 4,313,091
군 17,553,010
문화예술 진흥 10,357,203 8,482,814 1,874,389
국 172,000
균 300,000
기 361,619
도 1,864,431
군 7,659,153
문화예술 사업 및 기반시설 확충 2,519,850 1,650,815 869,035
기 304,244
도 35,276
군 2,180,330
문화예술분야 현안사업 추진 22,160 21,160 1,000
201 일반운영비 10,120 10,120 0
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○ 유통관련업소 지도단속 및 행정조치 1,800
02 공공운영비 8,320 8,320 0
○ 차 량 비 (카니발) 4,320
○ 문화시설 영조물 공제회비 4,000
202 여비 8,040 8,040 0
01 국내여비 8,040 8,040 0
○ 문화정책팀 출장여비 5,040
○ 문화관광 업무추진 출장 1,000
○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000
70,000원*6명*12월
203 업무추진비 4,000 3,000 1,000
03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000
○ 문화관광분야 현안사업 시책추진 4,000
통합문화 체육관광 이용권 421,830 390,905 30,925
기 304,244
도 35,276
군 82,310
307 민간이전 421,830 390,905 30,925
기 304,244
도 35,276
군 82,310
02 민간경상사업보조 421,830 390,905 30,925
○ 통합문화이용권 지원사업 421,830
기 304,244
도 35,276
군 82,310
- 355 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 사업 및 기반시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지역문화 예술발전 활성화 24,860 0 24,860
201 일반운영비 21,500 0 21,500
01 사무관리비 21,500 0 21,500
○ 생활문화예술공연을 위한 차량운영 7,000
○ 문화행사 공연홍보 책자제작 4,500
○ 민간위탁 문화시설 관리 운영 10,000
202 여비 3,360 0 3,360
01 국내여비 3,360 0 3,360
○ 문화예술팀 출장여비 3,36070,000원*4명*12월
복합문화지구 운영 680,000 442,500 237,500
201 일반운영비 60,000 0 60,000
02 공공운영비 60,000 0 60,000
○ 복합문화지구 운영 및 관리 60,000
307 민간이전 550,000 442,500 107,500
05 민간위탁금 550,000 442,500 107,500
○ 복합문화공간 운영 민간위탁금 550,000
401 시설비및부대비 70,000 0 70,000
01 시설비 70,000 0 70,000
○ 복합문화지구 시설관리 및 유지보수 70,000
대둔산 문화전시 체험장 183,000 93,000 90,000
307 민간이전 183,000 93,000 90,000
05 민간위탁금 183,000 93,000 90,000
○ 대둔산 문화전시체험장 민간위탁금 183,000
대승한지마을 관리운영 238,000 198,500 39,500
307 민간이전 238,000 178,500 59,500
05 민간위탁금 238,000 178,500 59,500
○ 대승한지마을 운영 민간위탁금 238,000
완주미디어센터 운영 270,000 180,000 90,000
307 민간이전 270,000 180,000 90,000
05 민간위탁금 270,000 180,000 90,000
○ 완주미디어센터 운영 민간위탁금 270,000
완주풍류학교 운영 180,000 107,250 72,750
307 민간이전 180,000 107,250 72,750
05 민간위탁금 180,000 107,250 72,750
○ 완주풍류학교 운영 민간위탁금 180,000
휴시네마 영상장비 개보수 20,000 0 20,000
405 자산취득비 20,000 0 20,000
- 356 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 사업 및 기반시설 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000
○ 작은영화관 영사기 부품 교체 20,000
비비정예술열차 리모델 및 주변환경정비 90,000 0 90,000
401 시설비및부대비 70,000 0 70,000
01 시설비 70,000 0 70,000
○ 비비정예술열차 개보수 및 주변환경정비 (20
19 특별조정교부금 30,000천원 포함) 70,000
405 자산취득비 20,000 0 20,000
01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000
○ 비비정예술열차 운영을 위한 물품구입 20,000
향토예술문화회관 운영 310,000 172,500 137,500
307 민간이전 270,000 172,500 97,500
05 민간위탁금 270,000 172,500 97,500
○ 향토예술문화회관 운영 270,000
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○ 향토예술문화회관 화장실 등 개보수 40,000
문화시설 개보수 및 관리 운영 80,000 40,000 40,000
401 시설비및부대비 60,000 40,000 20,000
01 시설비 59,464 40,000 19,464
○ 문화시설(12개소) 개보수 및 관리 59,464
03 시설부대비 536 0 536
○ 문화시설 관리 53659,464,000원*0.9/100
405 자산취득비 20,000 0 20,000
01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000
○ 문화시설 물품구입 20,000
문화예술 단체 지원 관리 615,063 493,109 121,954
국 70,000
도 49,905
군 495,158
고산향교 지원사업 22,000 0 22,000
307 민간이전 22,000 0 22,000
02 민간경상사업보조 22,000 0 22,000
○ 충효한문예절교육 4,000
○ 유림전통문화행사 (기로연) 4,000
○ 향교지도자반 양성교육 4,000
○ 명륜학당 운영 10,000
고산향교 지원사업(보조) 28,063 40,709 △12,646
도 8,625
군 19,438
- 357 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 단체 지원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 28,063 40,709 △12,646
도 8,625
군 19,438
02 민간경상사업보조 28,063 40,709 △12,646
○ 향교 일요학교 운영 9,063
도 3,625
군 5,438
○ 전통문화보존육성 (석전대제) 19,000
도 5,000
군 14,000
문화예술 단체 지원 154,000 139,900 14,100
307 민간이전 154,000 110,000 44,000
02 민간경상사업보조 154,000 110,000 44,000
○ 완주군수배 상생화합 농악경연대회 20,000
○ 주민 문화 충족을 위한 야외공연 40,000
○ 문화예술단체 활성화 지원 50,000
○ 제21회 권삼득 국악대제전 40,000
○ 제39회 시군 농악경연대회 참가지원 4,000
생활문화예술발전 활성화 (보조) 96,000 137,500 △41,500
도 33,000
군 63,000
307 민간이전 96,000 126,000 △30,000
도 33,000
군 63,000
02 민간경상사업보조 96,000 126,000 △30,000
○ 생활문화예술동호회네트워크 구성 및 활동지
원 96,000
도 33,000
군 63,000
문화코디네이터 양성지원 (보조) 60,000 60,000 0
도 8,280
군 51,720
307 민간이전 60,000 60,000 0
도 8,280
군 51,720
03 민간단체법정운영비보조 60,000 60,000 0
○ 문화기획자 양성 지원사업 60,000
도 8,280
군 51,720
완주예총 사업 115,000 115,000 0
307 민간이전 115,000 115,000 0
02 민간경상사업보조 80,000 80,000 0
○ 완주예총 사업비 지원 80,000
03 민간단체법정운영비보조 35,000 35,000 0
- 358 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 단체 지원 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 완주예총 법정운영비 지원 35,000
문화가 있는 날 기획프로그램 운영 140,000 0 140,000
국 70,000
군 70,000
307 민간이전 140,000 0 140,000
국 70,000
군 70,000
02 민간경상사업보조 140,000 0 140,000
○ 문화가 있는 날 기획프로그램 운영 140,000
국 70,000
군 70,000
문화예술 체험프로그램 운영 347,950 366,410 △18,460
기 57,375
도 18,150
군 272,425
완주문화예술회관 활성화 프로젝트 125,600 128,960 △3,360
201 일반운영비 120,800 120,800 0
01 사무관리비 6,300 6,300 0
○ 완주문화예술회관 운영 홍보비 6,300
02 공공운영비 14,500 14,500 0
○ 한국문화예술회관 연합회비,보험료 납부 5,000
○ 완주문화예술회관 시설장비 유지비 9,500
03 행사운영비 100,000 100,000 0
○ 군민 문화수준 향상을 위한 기획공연 100,000
301 일반보전금 4,800 4,800 0
09 행사실비지원금 4,800 4,800 0
○ 완주문화예술회관 하우스어셔 운영
4,800400,000원*12월
완주문화예술회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감(우
수공연)
114,750 114,750 0
기 57,375
군 57,375
201 일반운영비 114,750 114,750 0
기 57,375
군 57,375
03 행사운영비 114,750 114,750 0
○ 우수공연 지원사업 114,750
기 57,375
군 57,375
문화가 있는 날 지원사업 44,500 44,500 0
도 13,350
군 31,150
201 일반운영비 44,500 44,500 0
도 13,350
- 359 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 체험프로그램 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 31,150
03 행사운영비 44,500 44,500 0
○ 문화가 있는날 행사지원 44,500
도 13,350
군 31,150
농악 활성화 사업 21,100 18,200 2,900
201 일반운영비 1,200 1,200 0
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○ 농악연습장 무인경비시스템 유지 용역료
1,200100,000원*12개월
301 일반보전금 19,900 10,000 9,900
09 행사실비지원금 19,900 10,000 9,900
○ 농악연습장 프로그램 운영
10,000
○ 우리가락 바로알기 프로그램
9,900
1,000,000원*10개월
900,000원*11개월
교류협력사업 30,000 30,000 0
201 일반운영비 20,000 20,000 0
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○ 청소년 문화체험 교류 행사운영 20,000
301 일반보전금 10,000 10,000 0
09 행사실비지원금 10,000 10,000 0
○ 청소년 문화체험 교류 10,000
전북농악 1시군 1전승학교 운영 12,000 30,000 △18,000
도 4,800
군 7,200
301 일반보전금 12,000 15,000 △3,000
도 4,800
군 7,200
12 기타보상금 12,000 15,000 △3,000
○ 프로그램 운영 강사수당 12,000
도 4,800
군 7,200
문화예술진흥 2,329,500 1,614,000 715,500
국 102,000
도 461,100
군 1,766,400
문화원 사업 215,000 210,000 5,000
307 민간이전 215,000 210,000 5,000
02 민간경상사업보조 85,000 85,000 0
○ 완주문화원 사업비 지원 85,000
03 민간단체법정운영비보조 130,000 125,000 5,000
- 360 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 완주문화원 운영비 130,000
작은영화관 활성화 12,000 12,000 0
308 자치단체등이전 12,000 12,000 0
07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0
○ 주민시네마스쿨 운영 12,000
완주문화재단 1,020,000 950,000 70,000
306 출연금 1,020,000 950,000 70,000
01 출연금 1,020,000 950,000 70,000
○ 완주문화재단 출연금 1,020,000
문화특화지역 (문화도시)조성사업 == 전환 850,000 315,000 535,000
도 435,000
군 415,000
308 자치단체등이전 850,000 315,000 535,000
도 435,000
군 415,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 850,000 315,000 535,000
○ 문화특화지역 조성사업(전환) 750,000
도 435,000
군 315,000
○ 완주 문화도시 조성 100,000
지역주도형 청년일자리사업(삶으로부터의 예술 문화
청년 일자리)
232,500 127,000 105,500
국 102,000
도 26,100
군 104,400
301 일반보전금 232,500 127,000 105,500
국 102,000
도 26,100
군 104,400
12 기타보상금 232,500 127,000 105,500
○ 청년일자리사업 인건비 및 사업지원 232,500
국 102,000
도 26,100
군 104,400
생활문화센터(문화의집) 운영 관리 795,600 541,350 254,250
이서 문화의집 운영 227,600 170,100 57,500
201 일반운영비 27,600 27,600 0
01 사무관리비 27,600 27,600 0
○ 이서 문화의집 건물 임차료
27,6002,300,000원*12개월
307 민간이전 200,000 142,500 57,500
05 민간위탁금 200,000 142,500 57,500
○ 이서 문화의집 운영 200,000
- 361 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 생활문화센터(문화의집) 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
구이 생활문화센터 운영 175,000 107,250 67,750
307 민간이전 175,000 107,250 67,750
05 민간위탁금 175,000 107,250 67,750
○ 구이 생활문화센터 운영 175,000
삼례 생활문화센터 운영 228,000 171,000 57,000
307 민간이전 228,000 171,000 57,000
05 민간위탁금 228,000 171,000 57,000
○ 삼례 생활문화센터 운영 228,000
동상 생활문화센터 운영 165,000 93,000 72,000
307 민간이전 165,000 93,000 72,000
05 민간위탁금 165,000 93,000 72,000
○ 동상 생활문화센터 운영 165,000
관광기반 확충 및 관리 3,749,240 3,817,130 △67,890
균 300,000
도 1,300,000
군 2,149,240
삼례역주변 문화예술촌 조성사업 86,526 63,980 22,546
101 인건비 39,556 36,960 2,596
04 기간제근로자등보수 39,556 36,960 2,596
○ 삼례문화예술촌 운영(1년 근무, 1명) 32,282
― 기 본 급 23,179
― 유급휴일수당 4,783
― 연차수당 920
― 4대보험료 1,800
― 퇴 직 금 1,600
○ 예술촌 주변 조경인부(예초기사용)
3,705
○ 예술촌 주변 화단조성 및 제초작업
3,569
91,980원*252일
91,980원*52주
91,980원*10일
150,000원*12월
1,600,000원*1명
154,350원*2명*12일
69,980원*3명*17일
201 일반운영비 22,450 24,500 △2,050
01 사무관리비 2,450 24,500 △22,050
○ 위원회 참석 및 자문 수당
2,45070,000원*7명*5회
02 공공운영비 20,000 0 20,000
○ 시설물 유지관리(공공요금 포함) 20,000
202 여비 2,520 2,520 0
01 국내여비 2,520 2,520 0
○ 문화마을팀 출장여비 2,52070,000원*3명*12월
206 재료비 2,000 0 2,000
01 재료비 2,000 0 2,000
- 362 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 예술촌 일원 수목 및 화단관리용 비료 등 구
입 2,000
401 시설비및부대비 20,000 0 20,000
01 시설비 20,000 0 20,000
○ 예술촌 일원 수목 유지관리 20,000
대표관광지 육성(1시군1프로젝트육성) 2,094,000 1,753,150 340,850
도 1,300,000
군 794,000
201 일반운영비 214,000 224,000 △10,000
도 200,000
군 14,000
01 사무관리비 24,000 54,000 △30,000
○ 문화 및 교육프로그램 운영 20,000
도 10,000
군 10,000
○ 삼례문화예술촌 홍보비 4,000
03 행사운영비 190,000 170,000 20,000
○ 문화 및 교육프로그램 운영 70,000
도 70,000
○ 문화예술 야간 프로그램 운영 50,000
도 50,000
○ 삼례 문화예술축제(책축제 등) 70,000
도 70,000
301 일반보전금 80,000 70,000 10,000
도 80,000
12 기타보상금 80,000 30,000 50,000
○ 문화 및 교육프로그램 운영 80,000
도 80,000
307 민간이전 1,340,000 1,100,000 240,000
도 570,000
군 770,000
02 민간경상사업보조 150,000 100,000 50,000
○ 문화예술공연 제작 운영 150,000
도 150,000
05 민간위탁금 1,190,000 1,000,000 190,000
○ 삼례문화예술촌 프로그램 운영(전시,공연,체
험 등) 630,000
도 220,000
군 410,000
○ 책마을문화센터 프로그램 운영(전시,공연,교
육 등) 560,000
도 200,000
군 360,000
401 시설비및부대비 460,000 130,000 330,000
도 450,000
- 363 -
부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 10,000
01 시설비 460,000 130,000 330,000
○ 시설 및 경관 개선사업 440,000
도 440,000
○ 관광안내시스템 구축 관리 20,000
도 10,000
군 10,000
삼례 삼색마을 조성사업 1,568,714 2,000,000 △431,286
균 300,000
군 1,268,714
401 시설비및부대비 1,568,714 1,790,000 △221,286
균 300,000
군 1,268,714
01 시설비 1,563,086 1,783,579 △220,493
○ 삼색마을 조성사업 1,563,086
균 300,000
군 1,263,086
03 시설부대비 5,628 6,421 △793
○ 시설부대비 5,6281,563,086,000원*0.36/100
유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승 3,324,969 3,746,067 △421,098
국 1,022,964
도 785,991
군 1,516,014
문화재 보존 2,433,969 2,875,067 △441,098
국 901,564
도 580,561
군 951,844
문화재 보호관리 사업 9,484 9,520 △36
101 인건비 5,984 6,120 △136
04 기간제근로자등보수 5,984 6,120 △136
○ 향토문화유산 제초작업 인부임
5,98469,980원*57개소*1.5일
201 일반운영비 3,500 3,400 100
02 공공운영비 3,500 3,400 100
○ 문화재시설 전기 안전점검 2,000
○ 문화재 관리용 드론 유지보수 1,500
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 496,655 1,030,000 △533,345
국 347,659
도 74,498
군 74,498
401 시설비및부대비 220,000 596,000 △376,000
국 154,000
도 33,000
군 33,000
01 시설비 214,200 596,000 △381,800
- 364 -
부서: 문화관광과
정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승
단위: 문화재 보존 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 완주 안심사 금강계단 보존처리 64,200
국 44,940
도 9,630
군 9,630
○ 완주 위봉산성 종합정비계획 수립 150,000
국 105,000
도 22,500
군 22,500
02 감리비 5,800 0 5,800
○ 완주 안심사 금강계단 보존처리(감리) 5,800
국 4,060
도 870
군 870
402 민간자본이전 276,655 434,000 △157,345
국 193,659
도 41,498
군 41,498
02 민간자본사업보조(이전재원) 276,655 296,000 △19,345
○ 완주 화암사 우화루 석축보수 76,655
국 53,659
도 11,498
군 11,498
○ 완주 송광사 대웅전 단청기록화 및 중요모사
도 제작 200,000
국 140,000
도 30,000
군 30,000
도지정문화재 보수정비 600,000 779,365 △179,365
도 300,000
군 300,000
401 시설비및부대비 97,500 196,600 △99,100
도 48,750
군 48,750
01 시설비 83,500 196,600 △113,100
○ 대각사 소방시설 구축사업 83,500
도 41,750
군 41,750
02 감리비 14,000 0 14,000
○ 수왕사 법당개축 감리용역 14,000
도 7,000
군 7,000
402 민간자본이전 502,500 565,000 △62,500
도 251,250
군 251,250
02 민간자본사업보조(이전재원) 502,500 565,000 △62,500
○ 수왕사 법당개축 350,000
도 175,000
군 175,000
- 365 -
부서: 문화관광과
정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승
단위: 문화재 보존 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 구룡암 법당개축(설계) 62,500
도 31,250
군 31,250
○ 대원사 용각부도 주변정비사업 90,000
도 45,000
군 45,000
향토문화유산 보수정비 235,000 269,000 △34,000
401 시설비및부대비 195,000 174,000 21,000
01 시설비 195,000 174,000 21,000
○ 향토문화유산 보호관리 30,000
○ 향토문화유산 긴급보수 40,000
○ 화암사 철제계단 보수정비 75,000
○ 동학농민혁명 유적지 보수정비 50,000
402 민간자본이전 40,000 95,000 △55,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 40,000 95,000 △55,000
○ 향토문화유산 긴급보수 40,000
전통사찰 보수정비 360,000 140,000 220,000
국 180,000
도 90,000
군 90,000
402 민간자본이전 360,000 140,000 220,000
국 180,000
도 90,000
군 90,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 360,000 140,000 220,000
○ 완주 송광사 향로전 개축 360,000
국 180,000
도 90,000
군 90,000
전통사찰 방재시스템 유지보수 38,080 25,368 12,712
국 19,040
도 9,520
군 9,520
201 일반운영비 38,080 25,368 12,712
국 19,040
도 9,520
군 9,520
02 공공운영비 38,080 25,368 12,712
○ 전통사찰 방재시스템 유지보수 38,080
국 19,040
도 9,520
군 9,520
문화재 재난방지시설 구축 227,000 162,500 64,500
국 118,900
도 32,430
- 366 -
부서: 문화관광과
정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승
단위: 문화재 보존 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 75,670
401 시설비및부대비 27,000 162,500 △135,500
국 18,900
도 2,430
군 5,670
01 시설비 27,000 162,500 △135,500
○ 송광사 재난방지시설(방범) 개선 27,000
국 18,900
도 2,430
군 5,670
402 민간자본이전 200,000 0 200,000
국 100,000
도 30,000
군 70,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 0 200,000
○ 송광사 재난방지시설(전기) 개선 200,000
국 100,000
도 30,000
군 70,000
문화재 재난방지시설 유지관리 60,000 60,000 0
국 42,000
도 5,400
군 12,600
201 일반운영비 50,000 60,000 △10,000
국 35,000
도 4,500
군 10,500
02 공공운영비 50,000 60,000 △10,000
○ 문화재 재난방지시설 유지관리 50,000
국 35,000
도 4,500
군 10,500
401 시설비및부대비 10,000 0 10,000
국 7,000
도 900
군 2,100
01 시설비 10,000 0 10,000
○ 문화재 재난방지시설 유지관리 10,000
국 7,000
도 900
군 2,100
문화재 안전경비원 배치 및 활용 318,000 340,914 △22,914
국 159,000
도 47,700
군 111,300
101 인건비 318,000 340,914 △22,914
국 159,000
- 367 -
부서: 문화관광과
정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승
단위: 문화재 보존 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 47,700
군 111,300
04 기간제근로자등보수 318,000 340,914 △22,914
○ 문화재 안전경비원(4명, 3개소) 318,000
국 159,000
도 47,700
군 111,300
문화재 안내판 정비사업 49,950 18,600 31,350
국 34,965
도 7,493
군 7,492
201 일반운영비 2,350 0 2,350
국 1,645
도 353
군 352
01 사무관리비 2,350 0 2,350
○ 문화재 안내판 정비사업(문안 및 자문회의) 2,350
국 1,645
도 353
군 352
401 시설비및부대비 47,600 18,600 29,000
국 33,320
도 7,140
군 7,140
01 시설비 47,600 18,600 29,000
○ 문화재 안내판 정비사업(안내판 설치) 47,600
국 33,320
도 7,140
군 7,140
무형문화재 전수활동 및 공개행사 지원 39,800 39,800 0
도 13,520
군 26,280
301 일반보전금 34,800 34,800 0
도 11,520
군 23,280
12 기타보상금 34,800 34,800 0
○ 도지정 무형문화재 전수활동 지원(개인보유
자, 전수장학생) 34,800
도 11,520
군 23,280
307 민간이전 5,000 5,000 0
도 2,000
군 3,000
02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0
○ 도지정 무형문화재 공개행사 지원 (개인보유
자 2인) 5,000
도 2,000
- 368 -
부서: 문화관광과
정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승
단위: 문화재 보존 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 3,000
완주학프로젝트 891,000 871,000 20,000
국 121,400
도 205,430
군 564,170
향토문화유산 271,500 107,000 164,500
201 일반운영비 61,500 17,000 44,500
01 사무관리비 48,500 4,000 44,500
○ 향토문화유산 보호위원회 운영
3,500
○ 향토문화유산 자료 인쇄 및 구입제작 45,000
70,000원*10명*5명
02 공공운영비 13,000 13,000 0
○ 대한민국 의병도시 협의회 부담금 3,000
○ 가야문화권 지역발전 협의회 부담금 10,000
207 연구개발비 170,000 50,000 120,000
01 연구용역비 170,000 50,000 120,000
○ 완주정신 정립 연구용역 100,000
○ 근현대 자료수집 및 기록화 사업(주민참여예
산) 70,000
301 일반보전금 4,000 4,000 0
12 기타보상금 4,000 4,000 0
○ 향토문화유산 현지조사 4,000100,000원*4인*10회
307 민간이전 36,000 36,000 0
02 민간경상사업보조 36,000 36,000 0
○ 전국 시조경창대회 지원 6,000
○ 126주년 동학농민혁명 기념지원 10,000
○ 송광사 나비채 어울림 음악회(칠석맞이 문화
행사 지원) 20,000
역사재조명사업 20,000 75,000 △55,000
307 민간이전 20,000 20,000 0
02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0
○ 웅치·이치전투 홍보 및 교육사업 20,000
백제문화융성프로젝트(보조) 100,000 100,000 0
도 50,000
군 50,000
401 시설비및부대비 100,000 0 100,000
도 50,000
군 50,000
01 시설비 100,000 0 100,000
○ 백제초기산성 매장문화재조사 100,000
도 50,000
군 50,000
- 369 -
부서: 문화관광과
정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승
단위: 완주학프로젝트 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
가야사복원연구사업(보조) 210,000 200,000 10,000
도 105,000
군 105,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○ 봉수왕국 전북가야 축제 한마당 10,000
도 5,000
군 5,000
207 연구개발비 40,000 40,000 0
도 20,000
군 20,000
01 연구용역비 40,000 40,000 0
○ 가야유적 정밀조사 연구용역 40,000
도 20,000
군 20,000
401 시설비및부대비 160,000 160,000 0
도 80,000
군 80,000
01 시설비 160,000 160,000 0
○ 가야 관방유적 매장문화재 조사 160,000
도 80,000
군 80,000
향교·서원 문화재 활용사업(보조) 110,000 60,000 50,000
국 44,000
도 19,800
군 46,200
307 민간이전 110,000 60,000 50,000
국 44,000
도 19,800
군 46,200
02 민간경상사업보조 110,000 60,000 50,000
○ 향교, 서원 문화재 활용사업 110,000
국 44,000
도 19,800
군 46,200
전통산사 활용사업 50,000 58,000 △8,000
국 20,000
도 9,000
군 21,000
307 민간이전 50,000 58,000 △8,000
국 20,000
도 9,000
군 21,000
02 민간경상사업보조 50,000 58,000 △8,000
- 370 -
부서: 문화관광과
정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승
단위: 완주학프로젝트 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 전통산사 활용사업 50,000
국 20,000
도 9,000
군 21,000
전수교육관 활성화 사업 3,500 11,000 △7,500
국 1,400
도 630
군 1,470
307 민간이전 3,500 11,000 △7,500
국 1,400
도 630
군 1,470
02 민간경상사업보조 3,500 11,000 △7,500
○ 전수교육관 활성화 사업 3,500
국 1,400
도 630
군 1,470
지역문화유산 교육사업 56,000 0 56,000
국 28,000
도 8,400
군 19,600
307 민간이전 56,000 0 56,000
국 28,000
도 8,400
군 19,600
02 민간경상사업보조 56,000 0 56,000
○ 지역문화유산 교육사업 56,000
국 28,000
도 8,400
군 19,600
생생문화재 사업 70,000 0 70,000
국 28,000
도 12,600
군 29,400
307 민간이전 70,000 0 70,000
국 28,000
도 12,600
군 29,400
02 민간경상사업보조 70,000 0 70,000
○ 생생문화재 사업 70,000
국 28,000
도 12,600
군 29,400
관광진흥 7,331,634 7,320,520 11,114
균 500,000
도 1,521,800
군 5,309,834
- 371 -
부서: 문화관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
관광기반 확충 및 관리 7,331,634 7,320,520 11,114
균 500,000
도 1,521,800
군 5,309,834
서부내륙권 광역관광개발(경천 자연공감 산수인마을
조성)
1,500,000 1,750,000 △250,000
균 500,000
군 1,000,000
401 시설비및부대비 1,500,000 1,750,000 △250,000
균 500,000
군 1,000,000
01 시설비 1,494,619 1,743,722 △249,103
○ 경천 자연공감 산수인마을 조성 1,494,619
균 500,000
군 994,619
03 시설부대비 5,381 6,278 △897
○ 시설부대비 5,3811,494,619,000원*0.36/100
대아저수지 주변 관광 자원 개발 사업 7,800 7,500 300
201 일반운영비 7,800 7,500 300
01 사무관리비 7,800 7,500 300
○ 대아호 주변 관광자원개발 사업부지 임차료 7,800
해양관광자원 시설지원(구이 수상레저단지 조성) ==
전환
2,000,000 1,200,000 800,000
도 1,000,000
군 1,000,000
401 시설비및부대비 1,000,000 300,000 700,000
01 시설비 1,000,000 300,000 700,000
○ 구이 수상레포츠공원 부지매입비 (전환) 1,000,000
403 자치단체등자본이전 1,000,000 900,000 100,000
도 1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,000,000 900,000 100,000
○ 구이 수상레포츠공원 조성 (전환) 1,000,000
도 1,000,000
전통문화 진흥지원(청소년 전통문화 체험관 건립) 400,000 3,038,300 △2,638,300
401 시설비및부대비 400,000 3,038,300 △2,638,300
01 시설비 397,140 2,897,207 △2,500,067
○ 청소년 전통문화체험관 건립사업(밀리터리
파크조성) == (2019 특별조정교부금) 397,140
03 시설부대비 2,860 10,293 △7,433
○ 시설부대비 2,860397,140,000원*0.72/100
관광자원 개발 591,534 110,840 480,694
101 인건비 20,174 19,500 674
- 372 -
부서: 문화관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 20,174 19,500 674
○ 관광자원주변 제초작업 등 정비 10,805
○ 반려동물 놀이터 운영 9,369
― 기본급 6,929
― 유급휴일수당 1,260
― 연차수당 280
― 4대보험료 900
201 일반운영비 6,000 12,300 △6,300
01 사무관리비 5,000 9,300 △4,300
○ 관광자원개발 업무추진 5,000
02 공공운영비 1,000 3,000 △2,000
○ 관광자원시설물 공공요금 1,000
202 여비 5,360 9,040 △3,680
01 국내여비 5,360 9,040 △3,680
○ 관광진흥팀 업무추진 출장
3,360
○ 국가예산확보 및 관광자원개발사업 추진 2,000
70,000원*4명*12월
401 시설비및부대비 560,000 70,000 490,000
01 시설비 556,572 69,375 487,197
○ 관광자원 시설물 유지·관리 및 보수 시설비 168,784
○ 대둔산도립공원 관광명소화 39,572
○ 만경강 수변생태공원(2차부지) 조성 198,216
○ 반려동물 놀이터 화장실 설치 50,000
○ 디지털 실버놀이터 조성사업 (2019 특교세) 100,000
03 시설부대비 3,428 625 2,803
○ 관광자원 시설물 유지·관리 및 보수 시설부
대비 1,216
○ 대둔산도립공원 관광명소화
428
○ 만경강 수변생태공원(2차부지) 조성
1,784
168,784,000원*0.72/100
39,572,000원*1.08/100
198,216,000원*0.9/100
이웃종교 탐방길 정비사업 17,000 17,000 0
도 6,800
군 10,200
401 시설비및부대비 17,000 17,000 0
도 6,800
군 10,200
01 시설비 17,000 17,000 0
○ 이웃종교 탐방길 정비 17,000
도 6,800
군 10,200
관광안내체계구축(시군관광안내판) == 전환 30,000 30,000 0
도 15,000
- 373 -
부서: 문화관광과
정책: 관광진흥
단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 15,000
401 시설비및부대비 30,000 30,000 0
도 15,000
군 15,000
01 시설비 30,000 30,000 0
○ 관광안내표지판 정비 == 전환 30,000
도 15,000
군 15,000
이서 콩쥐팥쥐 동화마을 조성 == 전환 1,500,000 0 1,500,000
도 500,000
군 1,000,000
401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000
도 500,000
군 1,000,000
01 시설비 1,500,000 0 1,500,000
○ 이서 콩쥐팥쥐 동화마을 조성 == 전환 1,500,000
도 500,000
군 1,000,000
관광스토리텔링 추진 33,000 0 33,000
307 민간이전 33,000 0 33,000
02 민간경상사업보조 33,000 0 33,000
○ 세계종교문화축제 지원 33,000
완주 전통문화공원 운영 52,300 0 52,300
201 일반운영비 30,000 0 30,000
02 공공운영비 30,000 0 30,000
○ 전통문화공원 영조물 배상공제보험료 30,000
405 자산취득비 22,300 0 22,300
01 자산및물품취득비 22,300 0 22,300
○ 전통문화공원 한옥숙박체험관 물품구입 22,300
대아 동상저수지 관광자원 개발사업 1,200,000 0 1,200,000
401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000
01 시설비 1,200,000 0 1,200,000
○ 만경강 발원샘 생태숲 조성 1,200,000
축제지원 및 관광산업 육성 2,621,604 2,094,393 527,211
국 199,600
도 139,340
군 2,282,664
관광홍보 1,185,804 612,823 572,981
국 129,600
도 21,340
군 1,034,864
완주 관광 홍보 141,164 149,364 △8,200
- 374 -
부서: 문화관광과
정책: 축제지원 및 관광산업 육성
단위: 관광홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 132,624 141,664 △9,040
01 사무관리비 130,800 139,840 △9,040
○ 완주관광 홍보책자 제작
28,800
○ 관광미션 추진 기념품 제작
14,400
○ 관광홍보책자 발송용 봉투제작
3,600
○ 완주관광지 홍보 4,000
○ 완주 9경8품8미 홍보안내판 개보수 40,000
○ 관광박람회 및 관광전 참가 및 홍보 20,000
○ 완주관광마켓 SNS 홍보 20,000
1,000원*14,400부*2종
3,600원*4종*1,000개
900원*4,000부
02 공공운영비 1,824 1,824 0
○ 관광홍보 우편료 1,824160,000원*12월*95/100
202 여비 6,040 5,200 840
01 국내여비 6,040 5,200 840
○ 관광마케팅팀 업무출장 5,040
○ 관광마케팅개발 업무추진 1,000
70,000원*6명*12월
307 민간이전 2,500 2,500 0
02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0
○ KTX연계 전북순환관광버스공동지원사업
2,500250,000원*10회
문화관광 해설사 육성(보조) 96,300 86,309 9,991
국 29,600
도 13,340
군 53,360
201 일반운영비 15,471 14,309 1,162
국 4,776
도 2,157
군 8,538
01 사무관리비 15,471 14,309 1,162
○ 문화관광 해설사 육성 15,471
국 4,776
도 2,157
군 8,538
301 일반보전금 80,829 72,000 8,829
국 24,824
도 11,183
군 44,822
12 기타보상금 80,829 72,000 8,829
○ 문화관광 해설사 육성 80,829
국 24,824
도 11,183
군 44,822
- 375 -
부서: 문화관광과
정책: 축제지원 및 관광산업 육성
단위: 관광홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화관광 팸투어 5,000 5,000 0
201 일반운영비 5,000 5,000 0
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○ 문화관광 팸투어 5,000
전북관광 패스라인 구축 30,690 27,000 3,690
308 자치단체등이전 30,690 27,000 3,690
07 자치단체간부담금 30,690 27,000 3,690
○ 전북투어패스 운영 30,690
관광객유치 인센티브 지원사업 20,000 20,000 0
301 일반보전금 20,000 20,000 0
12 기타보상금 20,000 20,000 0
○ 완주군 관광객유치 활성화사업 20,000
관광마케팅 종합지원센터 운영 400,000 300,000 100,000
307 민간이전 400,000 300,000 100,000
05 민간위탁금 400,000 300,000 100,000
○ 관광마케팅 종합지원센터 400,000
문화관광 해설사 육성(자체) 3,400 2,400 1,000
301 일반보전금 3,400 2,400 1,000
12 기타보상금 3,400 2,400 1,000
○ 문화관광해설사 교육여비 3,400
관광안내소 운영 22,750 22,750 0
201 일반운영비 17,750 17,750 0
01 사무관리비 5,400 5,400 0
○ 관광안내소 운영 5,400
02 공공운영비 12,350 12,350 0
○ 관광안내소 유지관리 12,350
401 시설비및부대비 5,000 5,000 0
01 시설비 5,000 5,000 0
○ 관광안내소 시설 개보수 5,000
관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작) == 전
환
10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○ 다국어안내지도 제작 (전환) 10,000
도 5,000
- 376 -
부서: 문화관광과
정책: 축제지원 및 관광산업 육성
단위: 관광홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 5,000
읽기쉬운 관광안내체계구축 사업 200,000 0 200,000
국 100,000
군 100,000
401 시설비및부대비 200,000 0 200,000
국 100,000
군 100,000
01 시설비 200,000 0 200,000
○ 읽기쉬운 관광안내판 제작 설치 200,000
국 100,000
군 100,000
완주방문의 해 추진 246,500 0 246,500
201 일반운영비 195,500 0 195,500
01 사무관리비 195,500 0 195,500
○ 완주방문의 해 추진위원회 및 민관추진단 회
의참석 수당 10,500
○ 완주방문의 해 홍보물품 제작
35,000
○ 완주방문의 해 선포식 10,000
○ 완주방문의 해 홍보 관광박람회 참가
40,000
○ 완주방문의 해 홍보 100,000
70,000원*30명*5회
5,000원*2종*3,500개
20,000,000*2회
202 여비 1,000 0 1,000
01 국내여비 1,000 0 1,000
○ 완주방문의 해 벤치마킹 및 업무추진 1,000
207 연구개발비 50,000 0 50,000
01 연구용역비 50,000 0 50,000
○ 완주관광 및 완주방문의 해 브랜드네이밍 개
발 50,000
도-시군 공동관광마케팅 지원 10,000 0 10,000
도 3,000
군 7,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
도 3,000
군 7,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○ 공동 홍보관 운영 및 매체광고 10,000
도 3,000
군 7,000
시군대표문화예술행사 1,251,000 1,250,000 1,000
국 70,000
도 80,000
군 1,101,000
대표축제 481,000 480,000 1,000
- 377 -
부서: 문화관광과
정책: 축제지원 및 관광산업 육성
단위: 시군대표문화예술행사 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 363,200 382,200 △19,000
01 사무관리비 361,000 380,000 △19,000
○ 축제 추진위원회 회의참석수당
7,000
○ 셔틀버스 운행 84,000
○ 초청장 제작 8,000
○ 주차장 국가토지 대부료 4,000
○ 축제 교통안내 및 주차장 관리 60,000
○ 축제홍보 174,000
○ 안전관리(가스시설) 8,000
○ 와일드푸드축제 근무자 급량비
16,000
70,000원*20명*5회
700,000원*40대*3일
8,000원*2식*500명*2일
02 공공운영비 2,200 2,200 0
○ 축제홍보 우편물발송 2,200
202 여비 12,800 12,800 0
01 국내여비 12,800 12,800 0
○ 축제벤치마킹 출장 4,800
○ 축제홍보 전직원 출장 8,000
100,000원*4명*12월
40,000원*200명*1일
303 포상금 5,000 5,000 0
01 포상금 5,000 5,000 0
○ 와일드푸드축제 유공부서 및 직원 포상 5,000
401 시설비및부대비 100,000 80,000 20,000
01 시설비 100,000 80,000 20,000
○ 주차장 보수 및 정비공사 80,000
○ 축제장 경관조성 20,000
문화관광축제 지원(보조) 700,000 770,000 △70,000
도 80,000
군 620,000
307 민간이전 700,000 770,000 △70,000
도 80,000
군 620,000
04 민간행사사업보조 700,000 770,000 △70,000
○ 와일드푸드축제 지원 700,000
도 80,000
군 620,000
문화관광축제 지원(국비) 70,000 0 70,000
국 70,000
307 민간이전 70,000 0 70,000
국 70,000
04 민간행사사업보조 70,000 0 70,000
○ 문화관광축제보조(국비) 70,000
국 70,000
- 378 -
부서: 문화관광과
정책: 축제지원 및 관광산업 육성
단위: 관광산업육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
관광산업육성 184,800 231,570 △46,770
도 38,000
군 146,800
관광산업육성 86,800 231,570 △144,770
201 일반운영비 82,800 80,000 2,800
01 사무관리비 32,800 30,000 2,800
○ 완주프러포즈축제 프로그램 운영 및 홍보 30,000
○ 완주프러포즈축제 자문위원회 회의참석 수당
2,80070,000원*10명*4회
03 행사운영비 50,000 50,000 0
○ 완주프러포즈축제 50,000
301 일반보전금 4,000 2,000 2,000
09 행사실비지원금 2,000 1,000 1,000
○ 완주프러포즈축제 참여자 지원 2,000
12 기타보상금 2,000 1,000 1,000
○ 완주프러포즈축제 자원봉사자 지원 2,000
사계절 관광상품 지원사업 80,000 0 80,000
도 30,000
군 50,000
307 민간이전 80,000 0 80,000
도 30,000
군 50,000
02 민간경상사업보조 80,000 0 80,000
○ 겨울철 축제 지원 80,000
도 30,000
군 50,000
시골마을 작은축제 지원 18,000 0 18,000
도 8,000
군 10,000
307 민간이전 18,000 0 18,000
도 8,000
군 10,000
02 민간경상사업보조 18,000 0 18,000
○ 시골마을 작은축제 지원 18,000
도 8,000
군 10,000
술테마타운 조성 723,065 580,046 143,019
국 11,251
도 1,529
군 710,285
대한민국 술테마 박물관 운영 723,065 580,046 143,019
국 11,251
도 1,529
군 710,285
- 379 -
부서: 문화관광과
정책: 술테마타운 조성
단위: 대한민국 술테마 박물관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
대한민국 술 테마 박물관 운영 694,937 580,046 114,891
101 인건비 60,701 91,020 △30,319
04 기간제근로자등보수 60,701 91,020 △30,319
○ 조경관리, 농약살포 인부
20,994
○ 시음홍보관 운영(1년 근무, 1명) 32,282
― 기본급 23,179
― 유급휴일수당 4,783
― 연차수당 920
― 4대보험료 1,800
― 퇴직금 1,600
○ 제초작업인부(예초기 사용)
7,425
69,980원*15명*5일*4회
91,980원*252일
91,980원*52주
91,980원*10일
150,000원*12월
165,000원*5명*9일
201 일반운영비 328,040 288,480 39,560
01 사무관리비 81,860 57,900 23,960
○ 시설관리 위탁수수료 26,400
○ 운영 소모품 구입 13,500
○ 술박물관 홍보 18,000
○ 기획전시 운영(홍보 및 도록제작) 20,000
○ 전시관 공기청정기 임대료 3,960
2,200,000원*12월
330,000원*12월
02 공공운영비 206,180 192,580 13,600
○ 술테마박물관운영 공공운영비
72,000
○ 청사 청소용역 85,000
○ 시설물 유지보수비 30,000
○ 연료비 (비상발전기 및 장비류) 4,180
○ 유물 및 영조물 보험가입 15,000
6,000,000원*12월
03 행사운영비 40,000 38,000 2,000
○ 기획전시 운영 20,000
○ 전국 우리술 문화 축제 20,000
202 여비 3,360 3,360 0
01 국내여비 3,360 3,360 0
○ 박물관 운영팀 출장여비 3,36070,000*4명*12월
206 재료비 32,000 32,000 0
01 재료비 32,000 32,000 0
○ 술박물관 체험운영 등 재료구입 32,000
207 연구개발비 20,000 15,000 5,000
01 연구용역비 20,000 0 20,000
○ 2020 술박물관 활성화 정책포럼 20,000
301 일반보전금 91,836 82,186 9,650
12 기타보상금 91,836 72,186 19,650
- 380 -
부서: 문화관광과
정책: 술테마타운 조성
단위: 대한민국 술테마 박물관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 술 테마 박물관장 보수 44,736
○ 자원봉사자 운영 1,200
○ 교육체험강사 등 운영
45,900
3,728,000원*12월
10,000원*10명*12월
50,000원*6과목*9강*17회
401 시설비및부대비 150,000 58,000 92,000
01 시설비 150,000 58,000 92,000
○ 유물전시대 추가 제작 25,000
○ 전시관 전기시설 개선 10,000
○ 발효숙성실 저온창고 (3동) 20,000
○ 옥상 방수공사 95,000
405 자산취득비 9,000 10,000 △1,000
01 자산및물품취득비 9,000 10,000 △1,000
○ 박물관 조경관리 경운기등 구입 9,000
지역주도형 청년일자리사업(술박물관 청년 큐레이터
운영)
28,128 0 28,128
국 11,251
도 1,529
군 15,348
101 인건비 26,250 0 26,250
국 10,500
도 1,417
군 14,333
04 기간제근로자등보수 26,250 0 26,250
○ 지역주도형 청년일자리(술박물관 큐레이터) 26,250
국 10,500
도 1,417
군 14,333
201 일반운영비 1,878 0 1,878
국 751
도 112
군 1,015
01 사무관리비 1,878 0 1,878
○ 지역주도형 청년일자리(술박물관 큐레이터) 1,878
국 751
도 112
군 1,015
행정운영경비(문화관광과) 75,060 74,213 847
기본경비 75,060 74,213 847
기본경비 75,060 74,213 847
201 일반운영비 36,480 36,598 △118
01 사무관리비 33,480 33,750 △270
○ 사무관리비 33,480
02 공공운영비 3,000 2,848 152
- 381 -
부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 공공운영비 3,000
202 여비 33,480 32,670 810
01 국내여비 33,480 32,670 810
○ 국내여비 33,48090,000원*31명*12월
203 업무추진비 5,100 4,945 155
04 부서운영업무추진비 5,100 4,945 155
○ 문화관광과운영 업무추진비 5,100425,000원*12월
- 382 -