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세출예산사업명세서 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화예술 사업 및 기반시설 확충 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2020년도 본예산 일반회계 문화관광과 문화관광과 24,433,535 22,298,053 2,135,482 1,405,815 800,000 361,619 4,313,091 17,553,010 문화예술 진흥 10,357,203 8,482,814 1,874,389 172,000 300,000 361,619 1,864,431 7,659,153 문화예술 사업 및 기반시설 확충 2,519,850 1,650,815 869,035 304,244 35,276 2,180,330 문화예술분야 현안사업 추진 22,160 21,160 1,000 201 일반운영비 10,120 10,120 0 01 사무관리비 1,800 1,800 0 ○ 유통관련업소 지도단속 및 행정조치 1,800 02 공공운영비 8,320 8,320 0 ○차량비 (카니발) 4,320 ○ 문화시설 영조물 공제회비 4,000 202 여비 8,040 8,040 0 01 국내여비 8,040 8,040 0 ○ 문화정책팀 출장여비 5,040 ○ 문화관광 업무추진 출장 1,000 ○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000 70,000*6*12203 업무추진비 4,000 3,000 1,000 03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000 ○ 문화관광분야 현안사업 시책추진 4,000 통합문화 체육관광 이용권 421,830 390,905 30,925 304,244 35,276 82,310 307 민간이전 421,830 390,905 30,925 304,244 35,276 82,310 02 민간경상사업보조 421,830 390,905 30,925 ○ 통합문화이용권 지원사업 421,830 304,244 35,276 82,310 - 355 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 사업 및 기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 문화관광과

문화관광과 24,433,535 22,298,053 2,135,482

국 1,405,815

균 800,000

기 361,619

도 4,313,091

군 17,553,010

문화예술 진흥 10,357,203 8,482,814 1,874,389

국 172,000

균 300,000

기 361,619

도 1,864,431

군 7,659,153

문화예술 사업 및 기반시설 확충 2,519,850 1,650,815 869,035

기 304,244

도 35,276

군 2,180,330

문화예술분야 현안사업 추진 22,160 21,160 1,000

201 일반운영비 10,120 10,120 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0

○ 유통관련업소 지도단속 및 행정조치 1,800

02 공공운영비 8,320 8,320 0

○ 차 량 비 (카니발) 4,320

○ 문화시설 영조물 공제회비 4,000

202 여비 8,040 8,040 0

01 국내여비 8,040 8,040 0

○ 문화정책팀 출장여비 5,040

○ 문화관광 업무추진 출장 1,000

○ 국가예산 확보를 위한 출장여비 2,000

70,000원*6명*12월

203 업무추진비 4,000 3,000 1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000

○ 문화관광분야 현안사업 시책추진 4,000

통합문화 체육관광 이용권 421,830 390,905 30,925

기 304,244

도 35,276

군 82,310

307 민간이전 421,830 390,905 30,925

기 304,244

도 35,276

군 82,310

02 민간경상사업보조 421,830 390,905 30,925

○ 통합문화이용권 지원사업 421,830

기 304,244

도 35,276

군 82,310

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 사업 및 기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지역문화 예술발전 활성화 24,860 0 24,860

201 일반운영비 21,500 0 21,500

01 사무관리비 21,500 0 21,500

○ 생활문화예술공연을 위한 차량운영 7,000

○ 문화행사 공연홍보 책자제작 4,500

○ 민간위탁 문화시설 관리 운영 10,000

202 여비 3,360 0 3,360

01 국내여비 3,360 0 3,360

○ 문화예술팀 출장여비 3,36070,000원*4명*12월

복합문화지구 운영 680,000 442,500 237,500

201 일반운영비 60,000 0 60,000

02 공공운영비 60,000 0 60,000

○ 복합문화지구 운영 및 관리 60,000

307 민간이전 550,000 442,500 107,500

05 민간위탁금 550,000 442,500 107,500

○ 복합문화공간 운영 민간위탁금 550,000

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

01 시설비 70,000 0 70,000

○ 복합문화지구 시설관리 및 유지보수 70,000

대둔산 문화전시 체험장 183,000 93,000 90,000

307 민간이전 183,000 93,000 90,000

05 민간위탁금 183,000 93,000 90,000

○ 대둔산 문화전시체험장 민간위탁금 183,000

대승한지마을 관리운영 238,000 198,500 39,500

307 민간이전 238,000 178,500 59,500

05 민간위탁금 238,000 178,500 59,500

○ 대승한지마을 운영 민간위탁금 238,000

완주미디어센터 운영 270,000 180,000 90,000

307 민간이전 270,000 180,000 90,000

05 민간위탁금 270,000 180,000 90,000

○ 완주미디어센터 운영 민간위탁금 270,000

완주풍류학교 운영 180,000 107,250 72,750

307 민간이전 180,000 107,250 72,750

05 민간위탁금 180,000 107,250 72,750

○ 완주풍류학교 운영 민간위탁금 180,000

휴시네마 영상장비 개보수 20,000 0 20,000

405 자산취득비 20,000 0 20,000

- 356 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 사업 및 기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

○ 작은영화관 영사기 부품 교체 20,000

비비정예술열차 리모델 및 주변환경정비 90,000 0 90,000

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

01 시설비 70,000 0 70,000

○ 비비정예술열차 개보수 및 주변환경정비 (20

19 특별조정교부금 30,000천원 포함) 70,000

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

○ 비비정예술열차 운영을 위한 물품구입 20,000

향토예술문화회관 운영 310,000 172,500 137,500

307 민간이전 270,000 172,500 97,500

05 민간위탁금 270,000 172,500 97,500

○ 향토예술문화회관 운영 270,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

○ 향토예술문화회관 화장실 등 개보수 40,000

문화시설 개보수 및 관리 운영 80,000 40,000 40,000

401 시설비및부대비 60,000 40,000 20,000

01 시설비 59,464 40,000 19,464

○ 문화시설(12개소) 개보수 및 관리 59,464

03 시설부대비 536 0 536

○ 문화시설 관리 53659,464,000원*0.9/100

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

○ 문화시설 물품구입 20,000

문화예술 단체 지원 관리 615,063 493,109 121,954

국 70,000

도 49,905

군 495,158

고산향교 지원사업 22,000 0 22,000

307 민간이전 22,000 0 22,000

02 민간경상사업보조 22,000 0 22,000

○ 충효한문예절교육 4,000

○ 유림전통문화행사 (기로연) 4,000

○ 향교지도자반 양성교육 4,000

○ 명륜학당 운영 10,000

고산향교 지원사업(보조) 28,063 40,709 △12,646

도 8,625

군 19,438

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 단체 지원 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 28,063 40,709 △12,646

도 8,625

군 19,438

02 민간경상사업보조 28,063 40,709 △12,646

○ 향교 일요학교 운영 9,063

도 3,625

군 5,438

○ 전통문화보존육성 (석전대제) 19,000

도 5,000

군 14,000

문화예술 단체 지원 154,000 139,900 14,100

307 민간이전 154,000 110,000 44,000

02 민간경상사업보조 154,000 110,000 44,000

○ 완주군수배 상생화합 농악경연대회 20,000

○ 주민 문화 충족을 위한 야외공연 40,000

○ 문화예술단체 활성화 지원 50,000

○ 제21회 권삼득 국악대제전 40,000

○ 제39회 시군 농악경연대회 참가지원 4,000

생활문화예술발전 활성화 (보조) 96,000 137,500 △41,500

도 33,000

군 63,000

307 민간이전 96,000 126,000 △30,000

도 33,000

군 63,000

02 민간경상사업보조 96,000 126,000 △30,000

○ 생활문화예술동호회네트워크 구성 및 활동지

원 96,000

도 33,000

군 63,000

문화코디네이터 양성지원 (보조) 60,000 60,000 0

도 8,280

군 51,720

307 민간이전 60,000 60,000 0

도 8,280

군 51,720

03 민간단체법정운영비보조 60,000 60,000 0

○ 문화기획자 양성 지원사업 60,000

도 8,280

군 51,720

완주예총 사업 115,000 115,000 0

307 민간이전 115,000 115,000 0

02 민간경상사업보조 80,000 80,000 0

○ 완주예총 사업비 지원 80,000

03 민간단체법정운영비보조 35,000 35,000 0

- 358 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 단체 지원 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 완주예총 법정운영비 지원 35,000

문화가 있는 날 기획프로그램 운영 140,000 0 140,000

국 70,000

군 70,000

307 민간이전 140,000 0 140,000

국 70,000

군 70,000

02 민간경상사업보조 140,000 0 140,000

○ 문화가 있는 날 기획프로그램 운영 140,000

국 70,000

군 70,000

문화예술 체험프로그램 운영 347,950 366,410 △18,460

기 57,375

도 18,150

군 272,425

완주문화예술회관 활성화 프로젝트 125,600 128,960 △3,360

201 일반운영비 120,800 120,800 0

01 사무관리비 6,300 6,300 0

○ 완주문화예술회관 운영 홍보비 6,300

02 공공운영비 14,500 14,500 0

○ 한국문화예술회관 연합회비,보험료 납부 5,000

○ 완주문화예술회관 시설장비 유지비 9,500

03 행사운영비 100,000 100,000 0

○ 군민 문화수준 향상을 위한 기획공연 100,000

301 일반보전금 4,800 4,800 0

09 행사실비지원금 4,800 4,800 0

○ 완주문화예술회관 하우스어셔 운영

4,800400,000원*12월

완주문화예술회관과 함께하는 방방곡곡 문화공감(우

수공연)

114,750 114,750 0

기 57,375

군 57,375

201 일반운영비 114,750 114,750 0

기 57,375

군 57,375

03 행사운영비 114,750 114,750 0

○ 우수공연 지원사업 114,750

기 57,375

군 57,375

문화가 있는 날 지원사업 44,500 44,500 0

도 13,350

군 31,150

201 일반운영비 44,500 44,500 0

도 13,350

- 359 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술 체험프로그램 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 31,150

03 행사운영비 44,500 44,500 0

○ 문화가 있는날 행사지원 44,500

도 13,350

군 31,150

농악 활성화 사업 21,100 18,200 2,900

201 일반운영비 1,200 1,200 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○ 농악연습장 무인경비시스템 유지 용역료

1,200100,000원*12개월

301 일반보전금 19,900 10,000 9,900

09 행사실비지원금 19,900 10,000 9,900

○ 농악연습장 프로그램 운영

10,000

○ 우리가락 바로알기 프로그램

9,900

1,000,000원*10개월

900,000원*11개월

교류협력사업 30,000 30,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○ 청소년 문화체험 교류 행사운영 20,000

301 일반보전금 10,000 10,000 0

09 행사실비지원금 10,000 10,000 0

○ 청소년 문화체험 교류 10,000

전북농악 1시군 1전승학교 운영 12,000 30,000 △18,000

도 4,800

군 7,200

301 일반보전금 12,000 15,000 △3,000

도 4,800

군 7,200

12 기타보상금 12,000 15,000 △3,000

○ 프로그램 운영 강사수당 12,000

도 4,800

군 7,200

문화예술진흥 2,329,500 1,614,000 715,500

국 102,000

도 461,100

군 1,766,400

문화원 사업 215,000 210,000 5,000

307 민간이전 215,000 210,000 5,000

02 민간경상사업보조 85,000 85,000 0

○ 완주문화원 사업비 지원 85,000

03 민간단체법정운영비보조 130,000 125,000 5,000

- 360 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 문화예술진흥 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 완주문화원 운영비 130,000

작은영화관 활성화 12,000 12,000 0

308 자치단체등이전 12,000 12,000 0

07 자치단체간부담금 12,000 12,000 0

○ 주민시네마스쿨 운영 12,000

완주문화재단 1,020,000 950,000 70,000

306 출연금 1,020,000 950,000 70,000

01 출연금 1,020,000 950,000 70,000

○ 완주문화재단 출연금 1,020,000

문화특화지역 (문화도시)조성사업 == 전환 850,000 315,000 535,000

도 435,000

군 415,000

308 자치단체등이전 850,000 315,000 535,000

도 435,000

군 415,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 850,000 315,000 535,000

○ 문화특화지역 조성사업(전환) 750,000

도 435,000

군 315,000

○ 완주 문화도시 조성 100,000

지역주도형 청년일자리사업(삶으로부터의 예술 문화

청년 일자리)

232,500 127,000 105,500

국 102,000

도 26,100

군 104,400

301 일반보전금 232,500 127,000 105,500

국 102,000

도 26,100

군 104,400

12 기타보상금 232,500 127,000 105,500

○ 청년일자리사업 인건비 및 사업지원 232,500

국 102,000

도 26,100

군 104,400

생활문화센터(문화의집) 운영 관리 795,600 541,350 254,250

이서 문화의집 운영 227,600 170,100 57,500

201 일반운영비 27,600 27,600 0

01 사무관리비 27,600 27,600 0

○ 이서 문화의집 건물 임차료

27,6002,300,000원*12개월

307 민간이전 200,000 142,500 57,500

05 민간위탁금 200,000 142,500 57,500

○ 이서 문화의집 운영 200,000

- 361 -

Page 8: 세출예산사업명세서 - wanju.go.krwanju.go.kr/images/budget/down/2020/0/2/5.pdf · 세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화예술사업및기반시설확충

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 생활문화센터(문화의집) 운영 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

구이 생활문화센터 운영 175,000 107,250 67,750

307 민간이전 175,000 107,250 67,750

05 민간위탁금 175,000 107,250 67,750

○ 구이 생활문화센터 운영 175,000

삼례 생활문화센터 운영 228,000 171,000 57,000

307 민간이전 228,000 171,000 57,000

05 민간위탁금 228,000 171,000 57,000

○ 삼례 생활문화센터 운영 228,000

동상 생활문화센터 운영 165,000 93,000 72,000

307 민간이전 165,000 93,000 72,000

05 민간위탁금 165,000 93,000 72,000

○ 동상 생활문화센터 운영 165,000

관광기반 확충 및 관리 3,749,240 3,817,130 △67,890

균 300,000

도 1,300,000

군 2,149,240

삼례역주변 문화예술촌 조성사업 86,526 63,980 22,546

101 인건비 39,556 36,960 2,596

04 기간제근로자등보수 39,556 36,960 2,596

○ 삼례문화예술촌 운영(1년 근무, 1명) 32,282

― 기 본 급 23,179

― 유급휴일수당 4,783

― 연차수당 920

― 4대보험료 1,800

― 퇴 직 금 1,600

○ 예술촌 주변 조경인부(예초기사용)

3,705

○ 예술촌 주변 화단조성 및 제초작업

3,569

91,980원*252일

91,980원*52주

91,980원*10일

150,000원*12월

1,600,000원*1명

154,350원*2명*12일

69,980원*3명*17일

201 일반운영비 22,450 24,500 △2,050

01 사무관리비 2,450 24,500 △22,050

○ 위원회 참석 및 자문 수당

2,45070,000원*7명*5회

02 공공운영비 20,000 0 20,000

○ 시설물 유지관리(공공요금 포함) 20,000

202 여비 2,520 2,520 0

01 국내여비 2,520 2,520 0

○ 문화마을팀 출장여비 2,52070,000원*3명*12월

206 재료비 2,000 0 2,000

01 재료비 2,000 0 2,000

- 362 -

Page 9: 세출예산사업명세서 - wanju.go.krwanju.go.kr/images/budget/down/2020/0/2/5.pdf · 세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화예술사업및기반시설확충

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 예술촌 일원 수목 및 화단관리용 비료 등 구

입 2,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○ 예술촌 일원 수목 유지관리 20,000

대표관광지 육성(1시군1프로젝트육성) 2,094,000 1,753,150 340,850

도 1,300,000

군 794,000

201 일반운영비 214,000 224,000 △10,000

도 200,000

군 14,000

01 사무관리비 24,000 54,000 △30,000

○ 문화 및 교육프로그램 운영 20,000

도 10,000

군 10,000

○ 삼례문화예술촌 홍보비 4,000

03 행사운영비 190,000 170,000 20,000

○ 문화 및 교육프로그램 운영 70,000

도 70,000

○ 문화예술 야간 프로그램 운영 50,000

도 50,000

○ 삼례 문화예술축제(책축제 등) 70,000

도 70,000

301 일반보전금 80,000 70,000 10,000

도 80,000

12 기타보상금 80,000 30,000 50,000

○ 문화 및 교육프로그램 운영 80,000

도 80,000

307 민간이전 1,340,000 1,100,000 240,000

도 570,000

군 770,000

02 민간경상사업보조 150,000 100,000 50,000

○ 문화예술공연 제작 운영 150,000

도 150,000

05 민간위탁금 1,190,000 1,000,000 190,000

○ 삼례문화예술촌 프로그램 운영(전시,공연,체

험 등) 630,000

도 220,000

군 410,000

○ 책마을문화센터 프로그램 운영(전시,공연,교

육 등) 560,000

도 200,000

군 360,000

401 시설비및부대비 460,000 130,000 330,000

도 450,000

- 363 -

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부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 10,000

01 시설비 460,000 130,000 330,000

○ 시설 및 경관 개선사업 440,000

도 440,000

○ 관광안내시스템 구축 관리 20,000

도 10,000

군 10,000

삼례 삼색마을 조성사업 1,568,714 2,000,000 △431,286

균 300,000

군 1,268,714

401 시설비및부대비 1,568,714 1,790,000 △221,286

균 300,000

군 1,268,714

01 시설비 1,563,086 1,783,579 △220,493

○ 삼색마을 조성사업 1,563,086

균 300,000

군 1,263,086

03 시설부대비 5,628 6,421 △793

○ 시설부대비 5,6281,563,086,000원*0.36/100

유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승 3,324,969 3,746,067 △421,098

국 1,022,964

도 785,991

군 1,516,014

문화재 보존 2,433,969 2,875,067 △441,098

국 901,564

도 580,561

군 951,844

문화재 보호관리 사업 9,484 9,520 △36

101 인건비 5,984 6,120 △136

04 기간제근로자등보수 5,984 6,120 △136

○ 향토문화유산 제초작업 인부임

5,98469,980원*57개소*1.5일

201 일반운영비 3,500 3,400 100

02 공공운영비 3,500 3,400 100

○ 문화재시설 전기 안전점검 2,000

○ 문화재 관리용 드론 유지보수 1,500

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 496,655 1,030,000 △533,345

국 347,659

도 74,498

군 74,498

401 시설비및부대비 220,000 596,000 △376,000

국 154,000

도 33,000

군 33,000

01 시설비 214,200 596,000 △381,800

- 364 -

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부서: 문화관광과

정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승

단위: 문화재 보존 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 완주 안심사 금강계단 보존처리 64,200

국 44,940

도 9,630

군 9,630

○ 완주 위봉산성 종합정비계획 수립 150,000

국 105,000

도 22,500

군 22,500

02 감리비 5,800 0 5,800

○ 완주 안심사 금강계단 보존처리(감리) 5,800

국 4,060

도 870

군 870

402 민간자본이전 276,655 434,000 △157,345

국 193,659

도 41,498

군 41,498

02 민간자본사업보조(이전재원) 276,655 296,000 △19,345

○ 완주 화암사 우화루 석축보수 76,655

국 53,659

도 11,498

군 11,498

○ 완주 송광사 대웅전 단청기록화 및 중요모사

도 제작 200,000

국 140,000

도 30,000

군 30,000

도지정문화재 보수정비 600,000 779,365 △179,365

도 300,000

군 300,000

401 시설비및부대비 97,500 196,600 △99,100

도 48,750

군 48,750

01 시설비 83,500 196,600 △113,100

○ 대각사 소방시설 구축사업 83,500

도 41,750

군 41,750

02 감리비 14,000 0 14,000

○ 수왕사 법당개축 감리용역 14,000

도 7,000

군 7,000

402 민간자본이전 502,500 565,000 △62,500

도 251,250

군 251,250

02 민간자본사업보조(이전재원) 502,500 565,000 △62,500

○ 수왕사 법당개축 350,000

도 175,000

군 175,000

- 365 -

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부서: 문화관광과

정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승

단위: 문화재 보존 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 구룡암 법당개축(설계) 62,500

도 31,250

군 31,250

○ 대원사 용각부도 주변정비사업 90,000

도 45,000

군 45,000

향토문화유산 보수정비 235,000 269,000 △34,000

401 시설비및부대비 195,000 174,000 21,000

01 시설비 195,000 174,000 21,000

○ 향토문화유산 보호관리 30,000

○ 향토문화유산 긴급보수 40,000

○ 화암사 철제계단 보수정비 75,000

○ 동학농민혁명 유적지 보수정비 50,000

402 민간자본이전 40,000 95,000 △55,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 40,000 95,000 △55,000

○ 향토문화유산 긴급보수 40,000

전통사찰 보수정비 360,000 140,000 220,000

국 180,000

도 90,000

군 90,000

402 민간자본이전 360,000 140,000 220,000

국 180,000

도 90,000

군 90,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 360,000 140,000 220,000

○ 완주 송광사 향로전 개축 360,000

국 180,000

도 90,000

군 90,000

전통사찰 방재시스템 유지보수 38,080 25,368 12,712

국 19,040

도 9,520

군 9,520

201 일반운영비 38,080 25,368 12,712

국 19,040

도 9,520

군 9,520

02 공공운영비 38,080 25,368 12,712

○ 전통사찰 방재시스템 유지보수 38,080

국 19,040

도 9,520

군 9,520

문화재 재난방지시설 구축 227,000 162,500 64,500

국 118,900

도 32,430

- 366 -

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부서: 문화관광과

정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승

단위: 문화재 보존 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 75,670

401 시설비및부대비 27,000 162,500 △135,500

국 18,900

도 2,430

군 5,670

01 시설비 27,000 162,500 △135,500

○ 송광사 재난방지시설(방범) 개선 27,000

국 18,900

도 2,430

군 5,670

402 민간자본이전 200,000 0 200,000

국 100,000

도 30,000

군 70,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 0 200,000

○ 송광사 재난방지시설(전기) 개선 200,000

국 100,000

도 30,000

군 70,000

문화재 재난방지시설 유지관리 60,000 60,000 0

국 42,000

도 5,400

군 12,600

201 일반운영비 50,000 60,000 △10,000

국 35,000

도 4,500

군 10,500

02 공공운영비 50,000 60,000 △10,000

○ 문화재 재난방지시설 유지관리 50,000

국 35,000

도 4,500

군 10,500

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

국 7,000

도 900

군 2,100

01 시설비 10,000 0 10,000

○ 문화재 재난방지시설 유지관리 10,000

국 7,000

도 900

군 2,100

문화재 안전경비원 배치 및 활용 318,000 340,914 △22,914

국 159,000

도 47,700

군 111,300

101 인건비 318,000 340,914 △22,914

국 159,000

- 367 -

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부서: 문화관광과

정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승

단위: 문화재 보존 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 47,700

군 111,300

04 기간제근로자등보수 318,000 340,914 △22,914

○ 문화재 안전경비원(4명, 3개소) 318,000

국 159,000

도 47,700

군 111,300

문화재 안내판 정비사업 49,950 18,600 31,350

국 34,965

도 7,493

군 7,492

201 일반운영비 2,350 0 2,350

국 1,645

도 353

군 352

01 사무관리비 2,350 0 2,350

○ 문화재 안내판 정비사업(문안 및 자문회의) 2,350

국 1,645

도 353

군 352

401 시설비및부대비 47,600 18,600 29,000

국 33,320

도 7,140

군 7,140

01 시설비 47,600 18,600 29,000

○ 문화재 안내판 정비사업(안내판 설치) 47,600

국 33,320

도 7,140

군 7,140

무형문화재 전수활동 및 공개행사 지원 39,800 39,800 0

도 13,520

군 26,280

301 일반보전금 34,800 34,800 0

도 11,520

군 23,280

12 기타보상금 34,800 34,800 0

○ 도지정 무형문화재 전수활동 지원(개인보유

자, 전수장학생) 34,800

도 11,520

군 23,280

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 2,000

군 3,000

02 민간경상사업보조 5,000 5,000 0

○ 도지정 무형문화재 공개행사 지원 (개인보유

자 2인) 5,000

도 2,000

- 368 -

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부서: 문화관광과

정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승

단위: 문화재 보존 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 3,000

완주학프로젝트 891,000 871,000 20,000

국 121,400

도 205,430

군 564,170

향토문화유산 271,500 107,000 164,500

201 일반운영비 61,500 17,000 44,500

01 사무관리비 48,500 4,000 44,500

○ 향토문화유산 보호위원회 운영

3,500

○ 향토문화유산 자료 인쇄 및 구입제작 45,000

70,000원*10명*5명

02 공공운영비 13,000 13,000 0

○ 대한민국 의병도시 협의회 부담금 3,000

○ 가야문화권 지역발전 협의회 부담금 10,000

207 연구개발비 170,000 50,000 120,000

01 연구용역비 170,000 50,000 120,000

○ 완주정신 정립 연구용역 100,000

○ 근현대 자료수집 및 기록화 사업(주민참여예

산) 70,000

301 일반보전금 4,000 4,000 0

12 기타보상금 4,000 4,000 0

○ 향토문화유산 현지조사 4,000100,000원*4인*10회

307 민간이전 36,000 36,000 0

02 민간경상사업보조 36,000 36,000 0

○ 전국 시조경창대회 지원 6,000

○ 126주년 동학농민혁명 기념지원 10,000

○ 송광사 나비채 어울림 음악회(칠석맞이 문화

행사 지원) 20,000

역사재조명사업 20,000 75,000 △55,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

02 민간경상사업보조 20,000 20,000 0

○ 웅치·이치전투 홍보 및 교육사업 20,000

백제문화융성프로젝트(보조) 100,000 100,000 0

도 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 백제초기산성 매장문화재조사 100,000

도 50,000

군 50,000

- 369 -

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부서: 문화관광과

정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승

단위: 완주학프로젝트 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

가야사복원연구사업(보조) 210,000 200,000 10,000

도 105,000

군 105,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○ 봉수왕국 전북가야 축제 한마당 10,000

도 5,000

군 5,000

207 연구개발비 40,000 40,000 0

도 20,000

군 20,000

01 연구용역비 40,000 40,000 0

○ 가야유적 정밀조사 연구용역 40,000

도 20,000

군 20,000

401 시설비및부대비 160,000 160,000 0

도 80,000

군 80,000

01 시설비 160,000 160,000 0

○ 가야 관방유적 매장문화재 조사 160,000

도 80,000

군 80,000

향교·서원 문화재 활용사업(보조) 110,000 60,000 50,000

국 44,000

도 19,800

군 46,200

307 민간이전 110,000 60,000 50,000

국 44,000

도 19,800

군 46,200

02 민간경상사업보조 110,000 60,000 50,000

○ 향교, 서원 문화재 활용사업 110,000

국 44,000

도 19,800

군 46,200

전통산사 활용사업 50,000 58,000 △8,000

국 20,000

도 9,000

군 21,000

307 민간이전 50,000 58,000 △8,000

국 20,000

도 9,000

군 21,000

02 민간경상사업보조 50,000 58,000 △8,000

- 370 -

Page 17: 세출예산사업명세서 - wanju.go.krwanju.go.kr/images/budget/down/2020/0/2/5.pdf · 세출예산사업명세서 부서:문화관광과 정책:문화예술진흥 단위:문화예술사업및기반시설확충

부서: 문화관광과

정책: 유무형 문화재 및 전통문화 보존 전승

단위: 완주학프로젝트 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 전통산사 활용사업 50,000

국 20,000

도 9,000

군 21,000

전수교육관 활성화 사업 3,500 11,000 △7,500

국 1,400

도 630

군 1,470

307 민간이전 3,500 11,000 △7,500

국 1,400

도 630

군 1,470

02 민간경상사업보조 3,500 11,000 △7,500

○ 전수교육관 활성화 사업 3,500

국 1,400

도 630

군 1,470

지역문화유산 교육사업 56,000 0 56,000

국 28,000

도 8,400

군 19,600

307 민간이전 56,000 0 56,000

국 28,000

도 8,400

군 19,600

02 민간경상사업보조 56,000 0 56,000

○ 지역문화유산 교육사업 56,000

국 28,000

도 8,400

군 19,600

생생문화재 사업 70,000 0 70,000

국 28,000

도 12,600

군 29,400

307 민간이전 70,000 0 70,000

국 28,000

도 12,600

군 29,400

02 민간경상사업보조 70,000 0 70,000

○ 생생문화재 사업 70,000

국 28,000

도 12,600

군 29,400

관광진흥 7,331,634 7,320,520 11,114

균 500,000

도 1,521,800

군 5,309,834

- 371 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광기반 확충 및 관리 7,331,634 7,320,520 11,114

균 500,000

도 1,521,800

군 5,309,834

서부내륙권 광역관광개발(경천 자연공감 산수인마을

조성)

1,500,000 1,750,000 △250,000

균 500,000

군 1,000,000

401 시설비및부대비 1,500,000 1,750,000 △250,000

균 500,000

군 1,000,000

01 시설비 1,494,619 1,743,722 △249,103

○ 경천 자연공감 산수인마을 조성 1,494,619

균 500,000

군 994,619

03 시설부대비 5,381 6,278 △897

○ 시설부대비 5,3811,494,619,000원*0.36/100

대아저수지 주변 관광 자원 개발 사업 7,800 7,500 300

201 일반운영비 7,800 7,500 300

01 사무관리비 7,800 7,500 300

○ 대아호 주변 관광자원개발 사업부지 임차료 7,800

해양관광자원 시설지원(구이 수상레저단지 조성) ==

전환

2,000,000 1,200,000 800,000

도 1,000,000

군 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 300,000 700,000

01 시설비 1,000,000 300,000 700,000

○ 구이 수상레포츠공원 부지매입비 (전환) 1,000,000

403 자치단체등자본이전 1,000,000 900,000 100,000

도 1,000,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 1,000,000 900,000 100,000

○ 구이 수상레포츠공원 조성 (전환) 1,000,000

도 1,000,000

전통문화 진흥지원(청소년 전통문화 체험관 건립) 400,000 3,038,300 △2,638,300

401 시설비및부대비 400,000 3,038,300 △2,638,300

01 시설비 397,140 2,897,207 △2,500,067

○ 청소년 전통문화체험관 건립사업(밀리터리

파크조성) == (2019 특별조정교부금) 397,140

03 시설부대비 2,860 10,293 △7,433

○ 시설부대비 2,860397,140,000원*0.72/100

관광자원 개발 591,534 110,840 480,694

101 인건비 20,174 19,500 674

- 372 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 기간제근로자등보수 20,174 19,500 674

○ 관광자원주변 제초작업 등 정비 10,805

○ 반려동물 놀이터 운영 9,369

― 기본급 6,929

― 유급휴일수당 1,260

― 연차수당 280

― 4대보험료 900

201 일반운영비 6,000 12,300 △6,300

01 사무관리비 5,000 9,300 △4,300

○ 관광자원개발 업무추진 5,000

02 공공운영비 1,000 3,000 △2,000

○ 관광자원시설물 공공요금 1,000

202 여비 5,360 9,040 △3,680

01 국내여비 5,360 9,040 △3,680

○ 관광진흥팀 업무추진 출장

3,360

○ 국가예산확보 및 관광자원개발사업 추진 2,000

70,000원*4명*12월

401 시설비및부대비 560,000 70,000 490,000

01 시설비 556,572 69,375 487,197

○ 관광자원 시설물 유지·관리 및 보수 시설비 168,784

○ 대둔산도립공원 관광명소화 39,572

○ 만경강 수변생태공원(2차부지) 조성 198,216

○ 반려동물 놀이터 화장실 설치 50,000

○ 디지털 실버놀이터 조성사업 (2019 특교세) 100,000

03 시설부대비 3,428 625 2,803

○ 관광자원 시설물 유지·관리 및 보수 시설부

대비 1,216

○ 대둔산도립공원 관광명소화

428

○ 만경강 수변생태공원(2차부지) 조성

1,784

168,784,000원*0.72/100

39,572,000원*1.08/100

198,216,000원*0.9/100

이웃종교 탐방길 정비사업 17,000 17,000 0

도 6,800

군 10,200

401 시설비및부대비 17,000 17,000 0

도 6,800

군 10,200

01 시설비 17,000 17,000 0

○ 이웃종교 탐방길 정비 17,000

도 6,800

군 10,200

관광안내체계구축(시군관광안내판) == 전환 30,000 30,000 0

도 15,000

- 373 -

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부서: 문화관광과

정책: 관광진흥

단위: 관광기반 확충 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 15,000

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

도 15,000

군 15,000

01 시설비 30,000 30,000 0

○ 관광안내표지판 정비 == 전환 30,000

도 15,000

군 15,000

이서 콩쥐팥쥐 동화마을 조성 == 전환 1,500,000 0 1,500,000

도 500,000

군 1,000,000

401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000

도 500,000

군 1,000,000

01 시설비 1,500,000 0 1,500,000

○ 이서 콩쥐팥쥐 동화마을 조성 == 전환 1,500,000

도 500,000

군 1,000,000

관광스토리텔링 추진 33,000 0 33,000

307 민간이전 33,000 0 33,000

02 민간경상사업보조 33,000 0 33,000

○ 세계종교문화축제 지원 33,000

완주 전통문화공원 운영 52,300 0 52,300

201 일반운영비 30,000 0 30,000

02 공공운영비 30,000 0 30,000

○ 전통문화공원 영조물 배상공제보험료 30,000

405 자산취득비 22,300 0 22,300

01 자산및물품취득비 22,300 0 22,300

○ 전통문화공원 한옥숙박체험관 물품구입 22,300

대아 동상저수지 관광자원 개발사업 1,200,000 0 1,200,000

401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000

01 시설비 1,200,000 0 1,200,000

○ 만경강 발원샘 생태숲 조성 1,200,000

축제지원 및 관광산업 육성 2,621,604 2,094,393 527,211

국 199,600

도 139,340

군 2,282,664

관광홍보 1,185,804 612,823 572,981

국 129,600

도 21,340

군 1,034,864

완주 관광 홍보 141,164 149,364 △8,200

- 374 -

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부서: 문화관광과

정책: 축제지원 및 관광산업 육성

단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 132,624 141,664 △9,040

01 사무관리비 130,800 139,840 △9,040

○ 완주관광 홍보책자 제작

28,800

○ 관광미션 추진 기념품 제작

14,400

○ 관광홍보책자 발송용 봉투제작

3,600

○ 완주관광지 홍보 4,000

○ 완주 9경8품8미 홍보안내판 개보수 40,000

○ 관광박람회 및 관광전 참가 및 홍보 20,000

○ 완주관광마켓 SNS 홍보 20,000

1,000원*14,400부*2종

3,600원*4종*1,000개

900원*4,000부

02 공공운영비 1,824 1,824 0

○ 관광홍보 우편료 1,824160,000원*12월*95/100

202 여비 6,040 5,200 840

01 국내여비 6,040 5,200 840

○ 관광마케팅팀 업무출장 5,040

○ 관광마케팅개발 업무추진 1,000

70,000원*6명*12월

307 민간이전 2,500 2,500 0

02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0

○ KTX연계 전북순환관광버스공동지원사업

2,500250,000원*10회

문화관광 해설사 육성(보조) 96,300 86,309 9,991

국 29,600

도 13,340

군 53,360

201 일반운영비 15,471 14,309 1,162

국 4,776

도 2,157

군 8,538

01 사무관리비 15,471 14,309 1,162

○ 문화관광 해설사 육성 15,471

국 4,776

도 2,157

군 8,538

301 일반보전금 80,829 72,000 8,829

국 24,824

도 11,183

군 44,822

12 기타보상금 80,829 72,000 8,829

○ 문화관광 해설사 육성 80,829

국 24,824

도 11,183

군 44,822

- 375 -

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부서: 문화관광과

정책: 축제지원 및 관광산업 육성

단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

문화관광 팸투어 5,000 5,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

03 행사운영비 5,000 5,000 0

○ 문화관광 팸투어 5,000

전북관광 패스라인 구축 30,690 27,000 3,690

308 자치단체등이전 30,690 27,000 3,690

07 자치단체간부담금 30,690 27,000 3,690

○ 전북투어패스 운영 30,690

관광객유치 인센티브 지원사업 20,000 20,000 0

301 일반보전금 20,000 20,000 0

12 기타보상금 20,000 20,000 0

○ 완주군 관광객유치 활성화사업 20,000

관광마케팅 종합지원센터 운영 400,000 300,000 100,000

307 민간이전 400,000 300,000 100,000

05 민간위탁금 400,000 300,000 100,000

○ 관광마케팅 종합지원센터 400,000

문화관광 해설사 육성(자체) 3,400 2,400 1,000

301 일반보전금 3,400 2,400 1,000

12 기타보상금 3,400 2,400 1,000

○ 문화관광해설사 교육여비 3,400

관광안내소 운영 22,750 22,750 0

201 일반운영비 17,750 17,750 0

01 사무관리비 5,400 5,400 0

○ 관광안내소 운영 5,400

02 공공운영비 12,350 12,350 0

○ 관광안내소 유지관리 12,350

401 시설비및부대비 5,000 5,000 0

01 시설비 5,000 5,000 0

○ 관광안내소 시설 개보수 5,000

관광안내체계구축(다국어 관광안내지도 제작) == 전

10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 다국어안내지도 제작 (전환) 10,000

도 5,000

- 376 -

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부서: 문화관광과

정책: 축제지원 및 관광산업 육성

단위: 관광홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 5,000

읽기쉬운 관광안내체계구축 사업 200,000 0 200,000

국 100,000

군 100,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

국 100,000

군 100,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 읽기쉬운 관광안내판 제작 설치 200,000

국 100,000

군 100,000

완주방문의 해 추진 246,500 0 246,500

201 일반운영비 195,500 0 195,500

01 사무관리비 195,500 0 195,500

○ 완주방문의 해 추진위원회 및 민관추진단 회

의참석 수당 10,500

○ 완주방문의 해 홍보물품 제작

35,000

○ 완주방문의 해 선포식 10,000

○ 완주방문의 해 홍보 관광박람회 참가

40,000

○ 완주방문의 해 홍보 100,000

70,000원*30명*5회

5,000원*2종*3,500개

20,000,000*2회

202 여비 1,000 0 1,000

01 국내여비 1,000 0 1,000

○ 완주방문의 해 벤치마킹 및 업무추진 1,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

○ 완주관광 및 완주방문의 해 브랜드네이밍 개

발 50,000

도-시군 공동관광마케팅 지원 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 공동 홍보관 운영 및 매체광고 10,000

도 3,000

군 7,000

시군대표문화예술행사 1,251,000 1,250,000 1,000

국 70,000

도 80,000

군 1,101,000

대표축제 481,000 480,000 1,000

- 377 -

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부서: 문화관광과

정책: 축제지원 및 관광산업 육성

단위: 시군대표문화예술행사 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 363,200 382,200 △19,000

01 사무관리비 361,000 380,000 △19,000

○ 축제 추진위원회 회의참석수당

7,000

○ 셔틀버스 운행 84,000

○ 초청장 제작 8,000

○ 주차장 국가토지 대부료 4,000

○ 축제 교통안내 및 주차장 관리 60,000

○ 축제홍보 174,000

○ 안전관리(가스시설) 8,000

○ 와일드푸드축제 근무자 급량비

16,000

70,000원*20명*5회

700,000원*40대*3일

8,000원*2식*500명*2일

02 공공운영비 2,200 2,200 0

○ 축제홍보 우편물발송 2,200

202 여비 12,800 12,800 0

01 국내여비 12,800 12,800 0

○ 축제벤치마킹 출장 4,800

○ 축제홍보 전직원 출장 8,000

100,000원*4명*12월

40,000원*200명*1일

303 포상금 5,000 5,000 0

01 포상금 5,000 5,000 0

○ 와일드푸드축제 유공부서 및 직원 포상 5,000

401 시설비및부대비 100,000 80,000 20,000

01 시설비 100,000 80,000 20,000

○ 주차장 보수 및 정비공사 80,000

○ 축제장 경관조성 20,000

문화관광축제 지원(보조) 700,000 770,000 △70,000

도 80,000

군 620,000

307 민간이전 700,000 770,000 △70,000

도 80,000

군 620,000

04 민간행사사업보조 700,000 770,000 △70,000

○ 와일드푸드축제 지원 700,000

도 80,000

군 620,000

문화관광축제 지원(국비) 70,000 0 70,000

국 70,000

307 민간이전 70,000 0 70,000

국 70,000

04 민간행사사업보조 70,000 0 70,000

○ 문화관광축제보조(국비) 70,000

국 70,000

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부서: 문화관광과

정책: 축제지원 및 관광산업 육성

단위: 관광산업육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광산업육성 184,800 231,570 △46,770

도 38,000

군 146,800

관광산업육성 86,800 231,570 △144,770

201 일반운영비 82,800 80,000 2,800

01 사무관리비 32,800 30,000 2,800

○ 완주프러포즈축제 프로그램 운영 및 홍보 30,000

○ 완주프러포즈축제 자문위원회 회의참석 수당

2,80070,000원*10명*4회

03 행사운영비 50,000 50,000 0

○ 완주프러포즈축제 50,000

301 일반보전금 4,000 2,000 2,000

09 행사실비지원금 2,000 1,000 1,000

○ 완주프러포즈축제 참여자 지원 2,000

12 기타보상금 2,000 1,000 1,000

○ 완주프러포즈축제 자원봉사자 지원 2,000

사계절 관광상품 지원사업 80,000 0 80,000

도 30,000

군 50,000

307 민간이전 80,000 0 80,000

도 30,000

군 50,000

02 민간경상사업보조 80,000 0 80,000

○ 겨울철 축제 지원 80,000

도 30,000

군 50,000

시골마을 작은축제 지원 18,000 0 18,000

도 8,000

군 10,000

307 민간이전 18,000 0 18,000

도 8,000

군 10,000

02 민간경상사업보조 18,000 0 18,000

○ 시골마을 작은축제 지원 18,000

도 8,000

군 10,000

술테마타운 조성 723,065 580,046 143,019

국 11,251

도 1,529

군 710,285

대한민국 술테마 박물관 운영 723,065 580,046 143,019

국 11,251

도 1,529

군 710,285

- 379 -

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부서: 문화관광과

정책: 술테마타운 조성

단위: 대한민국 술테마 박물관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

대한민국 술 테마 박물관 운영 694,937 580,046 114,891

101 인건비 60,701 91,020 △30,319

04 기간제근로자등보수 60,701 91,020 △30,319

○ 조경관리, 농약살포 인부

20,994

○ 시음홍보관 운영(1년 근무, 1명) 32,282

― 기본급 23,179

― 유급휴일수당 4,783

― 연차수당 920

― 4대보험료 1,800

― 퇴직금 1,600

○ 제초작업인부(예초기 사용)

7,425

69,980원*15명*5일*4회

91,980원*252일

91,980원*52주

91,980원*10일

150,000원*12월

165,000원*5명*9일

201 일반운영비 328,040 288,480 39,560

01 사무관리비 81,860 57,900 23,960

○ 시설관리 위탁수수료 26,400

○ 운영 소모품 구입 13,500

○ 술박물관 홍보 18,000

○ 기획전시 운영(홍보 및 도록제작) 20,000

○ 전시관 공기청정기 임대료 3,960

2,200,000원*12월

330,000원*12월

02 공공운영비 206,180 192,580 13,600

○ 술테마박물관운영 공공운영비

72,000

○ 청사 청소용역 85,000

○ 시설물 유지보수비 30,000

○ 연료비 (비상발전기 및 장비류) 4,180

○ 유물 및 영조물 보험가입 15,000

6,000,000원*12월

03 행사운영비 40,000 38,000 2,000

○ 기획전시 운영 20,000

○ 전국 우리술 문화 축제 20,000

202 여비 3,360 3,360 0

01 국내여비 3,360 3,360 0

○ 박물관 운영팀 출장여비 3,36070,000*4명*12월

206 재료비 32,000 32,000 0

01 재료비 32,000 32,000 0

○ 술박물관 체험운영 등 재료구입 32,000

207 연구개발비 20,000 15,000 5,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○ 2020 술박물관 활성화 정책포럼 20,000

301 일반보전금 91,836 82,186 9,650

12 기타보상금 91,836 72,186 19,650

- 380 -

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부서: 문화관광과

정책: 술테마타운 조성

단위: 대한민국 술테마 박물관 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 술 테마 박물관장 보수 44,736

○ 자원봉사자 운영 1,200

○ 교육체험강사 등 운영

45,900

3,728,000원*12월

10,000원*10명*12월

50,000원*6과목*9강*17회

401 시설비및부대비 150,000 58,000 92,000

01 시설비 150,000 58,000 92,000

○ 유물전시대 추가 제작 25,000

○ 전시관 전기시설 개선 10,000

○ 발효숙성실 저온창고 (3동) 20,000

○ 옥상 방수공사 95,000

405 자산취득비 9,000 10,000 △1,000

01 자산및물품취득비 9,000 10,000 △1,000

○ 박물관 조경관리 경운기등 구입 9,000

지역주도형 청년일자리사업(술박물관 청년 큐레이터

운영)

28,128 0 28,128

국 11,251

도 1,529

군 15,348

101 인건비 26,250 0 26,250

국 10,500

도 1,417

군 14,333

04 기간제근로자등보수 26,250 0 26,250

○ 지역주도형 청년일자리(술박물관 큐레이터) 26,250

국 10,500

도 1,417

군 14,333

201 일반운영비 1,878 0 1,878

국 751

도 112

군 1,015

01 사무관리비 1,878 0 1,878

○ 지역주도형 청년일자리(술박물관 큐레이터) 1,878

국 751

도 112

군 1,015

행정운영경비(문화관광과) 75,060 74,213 847

기본경비 75,060 74,213 847

기본경비 75,060 74,213 847

201 일반운영비 36,480 36,598 △118

01 사무관리비 33,480 33,750 △270

○ 사무관리비 33,480

02 공공운영비 3,000 2,848 152

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부서: 문화관광과

정책: 행정운영경비(문화관광과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 공공운영비 3,000

202 여비 33,480 32,670 810

01 국내여비 33,480 32,670 810

○ 국내여비 33,48090,000원*31명*12월

203 업무추진비 5,100 4,945 155

04 부서운영업무추진비 5,100 4,945 155

○ 문화관광과운영 업무추진비 5,100425,000원*12월

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