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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 기정액 비교증감 증감률 세출예산서 2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원) 630,574,949 617,422,170 13,152,779 2.13% 142,247,328 139,995,077 2,252,251 47,143,807 46,683,007 460,800 10,999,149 8,671,260 2,327,889 733,095 717,000 16,095 39,726,515 36,924,754 2,801,761 750,000 210,000 540,000 388,975,055 384,221,072 4,753,983 정책사업 539,204,010 526,957,240 12,246,770 2.32% 141,788,711 139,536,460 2,252,251 47,143,807 46,683,007 460,800 10,327,171 7,999,282 2,327,889 733,095 717,000 16,095 39,450,614 36,648,853 2,801,761 750,000 210,000 540,000 299,010,612 295,162,638 3,847,974 재무활동 16,781,353 15,943,025 838,328 5.26% 행정운영경비 74,589,586 74,521,905 67,681 0.09% 458,617 458,617 0 671,978 671,978 0 275,901 275,901 0 73,183,090 73,115,409 67,681 일반공공행정 30,395,215 29,013,234 1,381,981 4.76% 224,987 224,987 0 13,000 13,000 0 117,077 74,598 42,479 30,040,151 28,700,649 1,339,502 입법및선거관리 1,025,708 1,025,130 578 0.06% 원활한 의정활동 및 운영능력 강화 1,025,708 1,025,130 578 0.06% 원활한 의정활동 545,986 545,408 578 0.11% 의정활동지원 및 운영능력 강화 479,722 479,722 0 0.00% 지방행정ㆍ재정지원 3,246,800 3,240,273 6,527 0.20% 70,338 70,338 0 3,176,462 3,169,935 6,527 재정 운영 1,747,030 1,762,354 15,324 0.87% 70,338 70,338 0 1,676,692 1,692,016 15,324 열린세정으로 자주재원 확충 389,261 389,261 0 0.00% 70,338 70,338 0 318,923 318,923 0 예산집행의 투명성 확보 120,725 120,725 0 0.00% 세외수입 및 징수역량 강화 164,584 179,908 15,324 8.52% 국공유재산의 효율적 관리 1,072,460 1,072,460 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

세 출 예 산 서

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

총 계 630,574,949 617,422,170 13,152,779 2.13%

국 142,247,328 139,995,077 2,252,251

균 47,143,807 46,683,007 460,800

기 10,999,149 8,671,260 2,327,889

특 733,095 717,000 16,095

도 39,726,515 36,924,754 2,801,761

조 750,000 210,000 540,000

군 388,975,055 384,221,072 4,753,983

정책사업 539,204,010 526,957,240 12,246,770 2.32%

국 141,788,711 139,536,460 2,252,251

균 47,143,807 46,683,007 460,800

기 10,327,171 7,999,282 2,327,889

특 733,095 717,000 16,095

도 39,450,614 36,648,853 2,801,761

조 750,000 210,000 540,000

군 299,010,612 295,162,638 3,847,974

재무활동 16,781,353 15,943,025 838,328 5.26%

행정운영경비 74,589,586 74,521,905 67,681 0.09%

국 458,617 458,617 0

기 671,978 671,978 0

도 275,901 275,901 0

군 73,183,090 73,115,409 67,681

일반공공행정 30,395,215 29,013,234 1,381,981 4.76%

국 224,987 224,987 0

특 13,000 13,000 0

도 117,077 74,598 42,479

군 30,040,151 28,700,649 1,339,502

입법및선거관리 1,025,708 1,025,130 578 0.06%

원활한 의정활동 및 운영능력 강화 1,025,708 1,025,130 578 0.06%

원활한 의정활동 545,986 545,408 578 0.11%

의정활동지원 및 운영능력 강화 479,722 479,722 0 0.00%

지방행정ㆍ재정지원 3,246,800 3,240,273 6,527 0.20%

국 70,338 70,338 0

군 3,176,462 3,169,935 6,527

재정 운영 1,747,030 1,762,354 △15,324 △0.87%

국 70,338 70,338 0

군 1,676,692 1,692,016 △15,324

열린세정으로 자주재원 확충 389,261 389,261 0 0.00%

국 70,338 70,338 0

군 318,923 318,923 0

예산집행의 투명성 확보 120,725 120,725 0 0.00%

세외수입 및 징수역량 강화 164,584 179,908 △15,324 △8.52%

국공유재산의 효율적 관리 1,072,460 1,072,460 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

재무활동(도시공원과)(일반공공행정/지방행정·

재정지원)

420,302 420,302 0 0.00%

보전지출 420,302 420,302 0 0.00%

주민과 함께 하는 행정 서비스 694,428 688,395 6,033 0.88%

주민 편익시설 확충 421,193 421,193 0 0.00%

주민만족을 위한 일선행정 지원 210,290 210,290 0 0.00%

쾌적한 주변환경 조성 62,945 56,912 6,033 10.60%

재무활동(환경과) 385,040 369,222 15,818 4.28%

보전지출 385,040 369,222 15,818 4.28%

일반행정 26,122,707 24,747,831 1,374,876 5.56%

국 154,649 154,649 0

특 13,000 13,000 0

도 117,077 74,598 42,479

군 25,837,981 24,505,584 1,332,397

주민자치 기반 강화 1,967,982 1,863,582 104,400 5.60%

도 25,100 0 25,100

군 1,942,882 1,863,582 79,300

실용기획운영 990,970 890,570 100,400 11.27%

도 25,100 0 25,100

군 965,870 890,570 75,300

자치의정 운영 16,000 16,000 0 0.00%

홍보 업무 추진 961,012 957,012 4,000 0.42%

재정지원 272,537 281,537 △9,000 △3.20%

도 16,581 16,581 0

군 255,956 264,956 △9,000

효율적인 예산 지원 158,345 167,345 △9,000 △5.38%

예산확보 추진 21,000 21,000 0 0.00%

열린 재정 운영 21,400 21,400 0 0.00%

통계 관리 71,792 71,792 0 0.00%

도 16,581 16,581 0

군 55,211 55,211 0

신뢰받는 공무원상 확립 200,980 200,980 0 0.00%

감사업무 추진 75,180 75,180 0 0.00%

법무관리 운영 125,800 125,800 0 0.00%

자치행정 역량 강화 6,294,382 6,248,695 45,687 0.73%

국 2,204 2,204 0

도 19,890 19,890 0

군 6,272,288 6,226,601 45,687

성과주의 인사 및 조직관리 1,696,030 1,696,030 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도 19,890 19,890 0

군 1,676,140 1,676,140 0

친절한공직자상 정립 143,772 138,772 5,000 3.60%

직원 후생복지 증진 1,606,720 1,606,720 0 0.00%

공무원 교육 훈련 336,170 336,170 0 0.00%

행정정보화 추진 2,390,933 2,367,933 23,000 0.97%

국 2,204 2,204 0

군 2,388,729 2,365,729 23,000

지역정보화 추진 120,757 103,070 17,687 17.16%

주민 행정 편의 도모 1,780 1,780 0 0.00%

주민편의위주 민원행정 1,780 1,780 0 0.00%

상생하는 노사문화 92,720 92,720 0 0.00%

단체지원관리 92,720 92,720 0 0.00%

자매결연 및 단체지원 578,138 579,380 △1,242 △0.21%

도 2,781 3,402 △621

군 575,357 575,978 △621

국내외자매결연및국제교류 357,680 357,680 0 0.00%

단체지원관리 220,458 221,700 △1,242 △0.56%

도 2,781 3,402 △621

군 217,677 218,298 △621

주민자치 기반 강화 559,440 523,440 36,000 6.88%

도 18,000 0 18,000

군 541,440 523,440 18,000

실용기획운영 559,440 523,440 36,000 6.88%

도 18,000 0 18,000

군 541,440 523,440 18,000

공공시설기반강화 4,105,447 3,230,447 875,000 27.09%

읍면사무소시설개선 1,500,000 1,500,000 0 0.00%

군청사관리 2,237,467 1,722,467 515,000 29.90%

공공시설 확충 367,980 7,980 360,000 4511.28%

주민행정편의도모 1,170,715 1,157,515 13,200 1.14%

국 152,445 152,445 0

특 13,000 13,000 0

도 34,725 34,725 0

군 970,545 957,345 13,200

주민 편의위주 민원행정 188,764 178,764 10,000 5.59%

국 13,276 13,276 0

군 175,488 165,488 10,000

토지종합관리 981,951 978,751 3,200 0.33%

국 139,169 139,169 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

특 13,000 13,000 0

도 34,725 34,725 0

군 795,057 791,857 3,200

주민행정편의도모 97,302 97,302 0 0.00%

주민 편의위주 민원 행정 97,302 97,302 0 0.00%

주민과 함께하는 행정서비스 실현 1,546,054 1,546,054 0 0.00%

주민편익시설확충 872,555 872,555 0 0.00%

주민만족을 위한 행정지원 466,110 466,110 0 0.00%

쾌적한 주변환경 조성 207,389 207,389 0 0.00%

주민과 함께하는 행정서비스 실현 638,336 637,636 700 0.11%

주민편익시설 확충 371,467 371,467 0 0.00%

주민만족을 위한 일선행정 지원 184,460 183,760 700 0.38%

쾌적한 주변환경 조성 82,409 82,409 0 0.00%

주민과 함께하는 행정서비스 실현 670,838 670,838 0 0.00%

주민 편익시설 확충 412,499 412,499 0 0.00%

주민만족을 위한 일선행정 지원 199,550 199,550 0 0.00%

쾌적한 주변환경 조성 58,789 58,789 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 1,616,027 1,362,376 253,651 18.62%

주민 편익시설 확충 1,350,990 1,129,390 221,600 19.62%

주민만족을 위한 일선행정 지원 167,811 135,760 32,051 23.61%

쾌적한 지역환경 조성 97,226 97,226 0 0.00%

주민과 함께하는 복지 행정 실현 1,125,816 1,122,816 3,000 0.27%

주민편익시설 확충 722,644 722,644 0 0.00%

주민만족을 위한 일선행정 지원 190,050 190,050 0 0.00%

쾌적한 주변환경 조성 213,122 210,122 3,000 1.43%

주민을 위한 행정서비스 실현 955,249 955,249 0 0.00%

주민편익시설확충 572,432 572,432 0 0.00%

주민 만족을 위한 행정지원 197,350 197,350 0 0.00%

쾌적한 주변환경 조성 185,467 185,467 0 0.00%

주민중심의 종합행정 서비스 실현 742,088 732,388 9,700 1.32%

주민편익시설확충 454,795 449,195 5,600 1.25%

주민만족을 위한 일선행정 지원 169,810 165,710 4,100 2.47%

쾌적한 주변 환경 조성 117,483 117,483 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

주민과 함께하는 행정서비스 실현 739,480 738,780 700 0.09%

주민편익시설확충 430,880 430,880 0 0.00%

주민만족을 위한 일선행정 지원 228,800 228,100 700 0.31%

쾌적한 주변환경 조성 79,800 79,800 0 0.00%

주민 행정 편의 도모 575,371 574,671 700 0.12%

주민 편익시설 확충 357,042 357,042 0 0.00%

주민만족을 위한 일선행정 지원 170,584 169,884 700 0.41%

쾌적한 주변환경 조성 47,745 47,745 0 0.00%

주민편의 행정서비스 지원 800,064 764,064 36,000 4.71%

주민편익시설 확충 532,949 496,949 36,000 7.24%

주민만족을 위한 일선행정지원 199,320 199,320 0 0.00%

쾌적한 지역환경 조성 67,795 67,795 0 0.00%

주민과 함께하는 행정서비스 실현 692,842 692,002 840 0.12%

주민편익시설확충 405,167 405,167 0 0.00%

주민만족을 위한 일선행정 지원 208,720 207,880 840 0.40%

쾌적한 주변환경 조성 78,955 78,955 0 0.00%

주민과 함께하는 복지 행정 실현 679,119 673,579 5,540 0.82%

주민편익시설확충 337,371 331,831 5,540 1.67%

주민만족을 위한 일선행정 지원 141,518 141,518 0 0.00%

쾌적한 주변환경 조성 200,230 200,230 0 0.00%

공공질서및안전 28,233,912 27,940,412 293,500 1.05%

국 7,679,992 7,676,992 3,000

균 3,992,000 3,992,000 0

특 400,000 400,000 0

도 3,510,206 3,419,706 90,500

조 150,000 150,000 0

군 12,501,714 12,301,714 200,000

재난방재ㆍ민방위 28,233,912 27,940,412 293,500 1.05%

국 7,679,992 7,676,992 3,000

균 3,992,000 3,992,000 0

특 400,000 400,000 0

도 3,510,206 3,419,706 90,500

조 150,000 150,000 0

군 12,501,714 12,301,714 200,000

범죄예방 140,600 140,600 0 0.00%

지역생활안전실현 2,100 2,100 0 0.00%

지역민방위 및 민생안전 138,500 138,500 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

민방위운영 493,740 490,740 3,000 0.61%

국 53,497 50,497 3,000

도 13,828 13,828 0

군 426,415 426,415 0

지역방위및민생안전 127,596 124,596 3,000 2.41%

국 53,497 50,497 3,000

도 13,828 13,828 0

군 60,271 60,271 0

통합방위구축 366,144 366,144 0 0.00%

재해 및 재난복구 능력 강화 26,236,724 25,946,224 290,500 1.12%

국 7,622,895 7,622,895 0

균 3,992,000 3,992,000 0

특 400,000 400,000 0

도 3,445,498 3,354,998 90,500

조 150,000 150,000 0

군 10,626,331 10,426,331 200,000

재난홍보및예방사업 90,160 90,160 0 0.00%

국 2,895 2,895 0

도 8,158 8,158 0

군 79,107 79,107 0

재해예방 6,031,564 5,741,064 290,500 5.06%

국 2,250,000 2,250,000 0

도 1,086,040 995,540 90,500

군 2,695,524 2,495,524 200,000

재해복구 89,000 89,000 0 0.00%

도 3,300 3,300 0

군 85,700 85,700 0

소하천정비 8,867,000 8,867,000 0 0.00%

균 3,992,000 3,992,000 0

도 200,000 200,000 0

조 150,000 150,000 0

군 4,525,000 4,525,000 0

지방하천정비사업 11,159,000 11,159,000 0 0.00%

국 5,370,000 5,370,000 0

특 400,000 400,000 0

도 2,148,000 2,148,000 0

군 3,241,000 3,241,000 0

정보화 생활기반확충과 주민행정 편의도모 1,362,848 1,362,848 0 0.00%

국 3,600 3,600 0

도 50,880 50,880 0

군 1,308,368 1,308,368 0

영상정보통신 선진화사업 1,362,848 1,362,848 0 0.00%

국 3,600 3,600 0

도 50,880 50,880 0

군 1,308,368 1,308,368 0

교육 1,934,816 1,849,816 85,000 4.60%

국 20,720 20,720 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도 286,000 272,500 13,500

군 1,628,096 1,556,596 71,500

유아및초중등교육 1,478,720 1,433,720 45,000 3.14%

도 231,600 218,100 13,500

군 1,247,120 1,215,620 31,500

유아 · 초중등 교육복지 확충 1,478,720 1,433,720 45,000 3.14%

도 231,600 218,100 13,500

군 1,247,120 1,215,620 31,500

지역인재 육성 1,478,720 1,433,720 45,000 3.14%

도 231,600 218,100 13,500

군 1,247,120 1,215,620 31,500

평생ㆍ직업교육 456,096 416,096 40,000 9.61%

국 20,720 20,720 0

도 54,400 54,400 0

군 380,976 340,976 40,000

주민 서비스 지원 456,096 416,096 40,000 9.61%

국 20,720 20,720 0

도 54,400 54,400 0

군 380,976 340,976 40,000

주민자치 및 평생교육 456,096 416,096 40,000 9.61%

국 20,720 20,720 0

도 54,400 54,400 0

군 380,976 340,976 40,000

문화및관광 41,855,874 38,318,648 3,537,226 9.23%

국 2,127,538 2,127,538 0

균 1,804,000 1,804,000 0

기 3,068,982 1,033,294 2,035,688

특 300,000 300,000 0

도 3,423,118 3,054,422 368,696

조 60,000 60,000 0

군 31,072,236 29,939,394 1,132,842

문화예술 5,952,539 5,367,792 584,747 10.89%

국 8,000 8,000 0

기 342,640 342,640 0

특 300,000 300,000 0

도 162,995 162,995 0

군 5,138,904 4,554,157 584,747

문화예술 진흥 4,000,057 3,515,310 484,747 13.79%

기 202,924 202,924 0

특 300,000 300,000 0

도 138,995 138,995 0

군 3,358,138 2,873,391 484,747

문화예술 2,211,513 1,845,263 366,250 19.85%

기 202,924 202,924 0

특 300,000 300,000 0

도 77,755 77,755 0

군 1,630,834 1,264,584 366,250

영상 관리 771,683 663,604 108,079 16.29%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

지역문화예술행사 272,000 272,000 0 0.00%

도 29,000 29,000 0

군 243,000 243,000 0

청자박물관 744,861 734,443 10,418 1.42%

도 32,240 32,240 0

군 712,621 702,203 10,418

문화예술 진흥 1,952,482 1,852,482 100,000 5.40%

국 8,000 8,000 0

기 139,716 139,716 0

도 24,000 24,000 0

군 1,780,766 1,680,766 100,000

예술회관 운영 1,925,082 1,825,082 100,000 5.48%

국 8,000 8,000 0

기 139,716 139,716 0

도 24,000 24,000 0

군 1,753,366 1,653,366 100,000

영상관리 27,400 27,400 0 0.00%

관광 17,805,510 17,157,736 647,774 3.78%

균 1,254,000 1,254,000 0

기 508,730 408,730 100,000

도 1,568,460 1,238,460 330,000

조 60,000 60,000 0

군 14,414,320 14,196,546 217,774

부안중국교육문화센터운영 64,500 64,500 0 0.00%

부안중국교육문화센터운영 64,500 64,500 0 0.00%

관광진흥 6,600 6,600 0 0.00%

관광자원개발 6,600 6,600 0 0.00%

관광기반 확충 및 관리 62,010 59,900 2,110 3.52%

새만금 종합개발 지원 62,010 59,900 2,110 3.52%

관광진흥 1,316,730 1,016,730 300,000 29.51%

도 300,000 0 300,000

군 1,016,730 1,016,730 0

2030년 제25회 부안 세계잼버리 성공개최 지원 940,690 940,690 0 0.00%

2023년 제25회 부안 세계잼버리 성공개최 시설

조성

376,040 76,040 300,000 394.53%

도 300,000 0 300,000

군 76,040 76,040 0

관광진흥 16,355,670 16,010,006 345,664 2.16%

균 1,254,000 1,254,000 0

기 508,730 408,730 100,000

도 1,268,460 1,238,460 30,000

조 60,000 60,000 0

군 13,264,480 13,048,816 215,664

관광홍보 및 관광상품개발 2,557,625 2,272,625 285,000 12.54%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

균 39,000 39,000 0

기 508,730 408,730 100,000

도 118,460 88,460 30,000

조 60,000 60,000 0

군 1,831,435 1,676,435 155,000

관광자원 개발 715,988 660,988 55,000 8.32%

변산해수욕장 관광지 조성(변산해수욕장조성사

업)

12,732,057 12,726,393 5,664 0.04%

균 965,000 965,000 0

도 1,150,000 1,150,000 0

군 10,617,057 10,611,393 5,664

변산해수욕장 진입로 확포장 사업 350,000 350,000 0 0.00%

균 250,000 250,000 0

군 100,000 100,000 0

체육 8,166,432 6,273,464 1,892,968 30.17%

국 10,680 10,680 0

균 300,000 300,000 0

기 2,082,612 251,924 1,830,688

도 318,094 279,398 38,696

군 5,455,046 5,431,462 23,584

체육산업 육성 5,402,455 3,581,559 1,820,896 50.84%

균 300,000 300,000 0

기 1,800,000 0 1,800,000

도 15,400 15,400 0

군 3,287,055 3,266,159 20,896

국민체육센터 649,446 771,550 △122,104 △15.83%

스포츠파크 운영 344,629 344,629 0 0.00%

스포츠시설 확충 4,405,500 2,462,500 1,943,000 78.90%

균 300,000 300,000 0

기 1,800,000 0 1,800,000

도 15,400 15,400 0

군 2,290,100 2,147,100 143,000

문화체육시설 점검 2,880 2,880 0 0.00%

체육 진흥 2,763,977 2,691,905 72,072 2.68%

국 10,680 10,680 0

기 282,612 251,924 30,688

도 302,694 263,998 38,696

군 2,167,991 2,165,303 2,688

레저스포츠 및 생활체육 활성화 2,216,797 2,172,725 44,072 2.03%

국 1,680 1,680 0

기 254,612 251,924 2,688

도 274,694 235,998 38,696

군 1,685,811 1,683,123 2,688

해양레저 활성화 및 직장운동 경기부 육성 547,180 519,180 28,000 5.39%

국 9,000 9,000 0

기 28,000 0 28,000

도 28,000 28,000 0

군 482,180 482,180 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

문화재 5,633,376 5,575,376 58,000 1.04%

국 2,108,858 2,108,858 0

균 250,000 250,000 0

기 30,000 30,000 0

도 1,273,569 1,273,569 0

군 1,970,949 1,912,949 58,000

문화재 관리 5,633,376 5,575,376 58,000 1.04%

국 2,108,858 2,108,858 0

균 250,000 250,000 0

기 30,000 30,000 0

도 1,273,569 1,273,569 0

군 1,970,949 1,912,949 58,000

문화재 관리 5,633,376 5,575,376 58,000 1.04%

국 2,108,858 2,108,858 0

균 250,000 250,000 0

기 30,000 30,000 0

도 1,273,569 1,273,569 0

군 1,970,949 1,912,949 58,000

문화및관광일반 4,298,017 3,944,280 353,737 8.97%

기 105,000 0 105,000

도 100,000 100,000 0

군 4,093,017 3,844,280 248,737

관광활성화 및 축제개최 1,532,625 1,537,625 △5,000 △0.33%

기 105,000 0 105,000

도 100,000 100,000 0

군 1,327,625 1,437,625 △110,000

문화관광 기반조성 1,432,905 1,462,905 △30,000 △2.05%

기 105,000 0 105,000

도 100,000 100,000 0

군 1,227,905 1,362,905 △135,000

문화관광 활성화 99,720 74,720 25,000 33.46%

재무활동(문화관광과) 2,765,392 2,406,655 358,737 14.91%

내부거래지출 2,373,237 2,367,573 5,664 0.24%

보전지출(문화관광과) 392,155 39,082 353,073 903.42%

환경보호 70,476,136 69,341,706 1,134,430 1.64%

국 18,790,000 17,727,215 1,062,785

균 13,261,000 13,261,000 0

기 58,067 58,067 0

도 3,150,666 3,163,001 △12,335

군 35,216,403 35,132,423 83,980

상하수도ㆍ수질 53,325,295 53,325,295 0 0.00%

국 16,478,000 16,478,000 0

균 12,451,000 12,451,000 0

도 1,880,380 1,880,380 0

군 22,515,915 22,515,915 0

상수도 관리 16,004,000 16,004,000 0 0.00%

균 12,451,000 12,451,000 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도 1,248,000 1,248,000 0

군 2,305,000 2,305,000 0

지방상수도 현대화사업 12,480,000 12,480,000 0 0.00%

균 9,984,000 9,984,000 0

도 1,248,000 1,248,000 0

군 1,248,000 1,248,000 0

상수도시설확충및관리 3,524,000 3,524,000 0 0.00%

균 2,467,000 2,467,000 0

군 1,057,000 1,057,000 0

하수도 관리 35,532,758 35,532,758 0 0.00%

국 16,478,000 16,478,000 0

도 553,000 553,000 0

군 18,501,758 18,501,758 0

하수도 시설 관리 9,312,633 9,312,633 0 0.00%

도 176,000 176,000 0

군 9,136,633 9,136,633 0

하수도 시설 유지보수 826,865 826,865 0 0.00%

하수관거정비 10,564,000 10,564,000 0 0.00%

국 7,395,000 7,395,000 0

도 256,000 256,000 0

군 2,913,000 2,913,000 0

하수처리시설확충 8,673,000 8,673,000 0 0.00%

국 4,784,000 4,784,000 0

도 121,000 121,000 0

군 3,768,000 3,768,000 0

개인하수처리시설운영관리 15,260 15,260 0 0.00%

도시침수대응 6,141,000 6,141,000 0 0.00%

국 4,299,000 4,299,000 0

군 1,842,000 1,842,000 0

부안댐 상수원 관리 1,738,537 1,738,537 0 0.00%

도 79,380 79,380 0

군 1,659,157 1,659,157 0

부안댐상수원 보호(부안댐상수원관리특별회계) 1,350,269 1,350,269 0 0.00%

도 79,380 79,380 0

군 1,270,889 1,270,889 0

댐주변지역 지원사업(부안댐상수원관리특별회

계)

388,268 388,268 0 0.00%

지하수 관리 50,000 50,000 0 0.00%

지하수 관리 50,000 50,000 0 0.00%

폐기물 5,947,747 5,875,439 72,308 1.23%

국 443,000 443,000 0

도 142,200 142,200 0

군 5,362,547 5,290,239 72,308

폐기물 감량화 및 자원화 5,947,747 5,875,439 72,308 1.23%

국 443,000 443,000 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도 142,200 142,200 0

군 5,362,547 5,290,239 72,308

자원순환형 환경 유지 2,264,810 2,250,610 14,200 0.63%

국 230,000 230,000 0

도 74,200 74,200 0

군 1,960,610 1,946,410 14,200

환경기초시설 설치 및 운영 관리 3,682,937 3,624,829 58,108 1.60%

국 213,000 213,000 0

도 68,000 68,000 0

군 3,401,937 3,343,829 58,108

환경보호일반 11,203,094 10,140,972 1,062,122 10.47%

국 1,869,000 806,215 1,062,785

균 810,000 810,000 0

기 58,067 58,067 0

도 1,128,086 1,140,421 △12,335

군 7,337,941 7,326,269 11,672

맑고 쾌적한 환경조성 9,303,094 8,340,972 962,122 11.53%

국 1,869,000 806,215 1,062,785

균 270,000 270,000 0

기 58,067 58,067 0

도 1,128,086 1,140,421 △12,335

군 5,977,941 6,066,269 △88,328

청정 자연환경 유지 6,110,793 5,117,358 993,435 19.41%

국 1,833,000 770,215 1,062,785

균 100,000 100,000 0

기 58,067 58,067 0

도 668,420 680,755 △12,335

군 3,451,306 3,508,321 △57,015

야생동식물 보호관리 182,287 182,287 0 0.00%

국 36,000 36,000 0

도 27,666 27,666 0

군 118,621 118,621 0

환경오염 지도관리 3,010,014 3,041,327 △31,313 △1.03%

균 170,000 170,000 0

도 432,000 432,000 0

군 2,408,014 2,439,327 △31,313

맑고 쾌적한 환경조성 1,900,000 1,800,000 100,000 5.56%

균 540,000 540,000 0

군 1,360,000 1,260,000 100,000

청정 자연환경 유지 1,900,000 1,800,000 100,000 5.56%

균 540,000 540,000 0

군 1,360,000 1,260,000 100,000

사회복지 106,001,712 103,977,084 2,024,628 1.95%

국 63,371,228 62,941,875 429,353

균 1,017,516 846,442 171,074

기 381,056 362,211 18,845

도 10,567,560 10,234,247 333,313

조 40,000 0 40,000

군 30,624,352 29,592,309 1,032,043

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기초생활보장 12,282,418 12,813,259 △530,841 △4.14%

국 9,014,917 9,460,130 △445,213

도 1,138,149 1,188,760 △50,611

군 2,129,352 2,164,369 △35,017

저소득층 자활지원 1,858,127 1,880,173 △22,046 △1.17%

국 1,368,614 1,390,116 △21,502

도 128,815 132,721 △3,906

군 360,698 357,336 3,362

자활지원 1,858,127 1,880,173 △22,046 △1.17%

국 1,368,614 1,390,116 △21,502

도 128,815 132,721 △3,906

군 360,698 357,336 3,362

저소득층 생활안정 지원 9,399,518 9,902,047 △502,529 △5.08%

국 7,454,543 7,879,029 △424,486

도 938,829 985,728 △46,899

군 1,006,146 1,037,290 △31,144

국민기초생활보장 9,399,518 9,902,047 △502,529 △5.08%

국 7,454,543 7,879,029 △424,486

도 938,829 985,728 △46,899

군 1,006,146 1,037,290 △31,144

취약계층 및 보훈 지원 1,024,773 1,031,039 △6,266 △0.61%

국 191,760 190,985 775

도 70,505 70,311 194

군 762,508 769,743 △7,235

의료급여 지원(의료급여기금특별회계) 1,024,773 1,031,039 △6,266 △0.61%

국 191,760 190,985 775

도 70,505 70,311 194

군 762,508 769,743 △7,235

취약계층지원 11,660,538 11,209,058 451,480 4.03%

국 5,188,761 4,903,343 285,418

도 1,280,346 1,239,314 41,032

조 40,000 0 40,000

군 5,151,431 5,066,401 85,030

희망복지지원 845,087 604,380 240,707 39.83%

국 627,563 434,998 192,565

도 54,266 35,009 19,257

군 163,258 134,373 28,885

희망복지지원정책 845,087 604,380 240,707 39.83%

국 627,563 434,998 192,565

도 54,266 35,009 19,257

군 163,258 134,373 28,885

이재민 지원 20,000 20,000 0 0.00%

도 20,000 20,000 0

이재민 재해 구호 20,000 20,000 0 0.00%

도 20,000 20,000 0

장애인복지 지원 9,738,479 9,528,781 209,698 2.20%

국 4,561,198 4,468,345 92,853

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도 1,206,080 1,184,305 21,775

조 40,000 0 40,000

군 3,931,201 3,876,131 55,070

장애인 복지증진 5,811,973 5,662,760 149,213 2.63%

국 3,935,768 3,843,365 92,403

도 628,122 612,091 16,031

군 1,248,083 1,207,304 40,779

종합사회복지관 관리 및 운영 506,440 506,440 0 0.00%

도 36,516 36,516 0

군 469,924 469,924 0

행려자 보호 및 지원 5,800 5,800 0 0.00%

장애인 행사 지원 76,263 76,263 0 0.00%

도 2,919 2,919 0

군 73,344 73,344 0

장애인단체 및 센터 지원 438,551 431,325 7,226 1.68%

도 74,301 72,856 1,445

군 364,250 358,469 5,781

장애인복지관 관리 및 운영 1,197,659 1,188,239 9,420 0.79%

도 241,654 238,828 2,826

군 956,005 949,411 6,594

장애인 직업 재활시설 관리 및 운영 1,119,643 1,076,554 43,089 4.00%

국 220,000 220,000 0

도 186,694 185,311 1,383

조 40,000 0 40,000

군 672,949 671,243 1,706

장애인 거주시설 582,150 581,400 750 0.13%

국 405,430 404,980 450

도 35,874 35,784 90

군 140,846 140,636 210

재무활동(사회복지과) 1,056,972 1,055,897 1,075 0.10%

보전지출(사회복지과) 1,056,972 1,055,897 1,075 0.10%

보육ㆍ가족및여성 459,048 419,628 39,420 9.39%

국 188,420 149,000 39,420

기 88,709 88,709 0

도 56,933 56,933 0

군 124,986 124,986 0

다문화가족 지원 264,048 264,048 0 0.00%

기 88,709 88,709 0

도 56,933 56,933 0

군 118,406 118,406 0

다문화가족정책증진 264,048 264,048 0 0.00%

기 88,709 88,709 0

도 56,933 56,933 0

군 118,406 118,406 0

드림스타트 지원 195,000 155,580 39,420 25.34%

국 188,420 149,000 39,420

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

군 6,580 6,580 0

드림스타트 아동복지 195,000 155,580 39,420 25.34%

국 188,420 149,000 39,420

군 6,580 6,580 0

노인ㆍ청소년 61,321,840 59,865,058 1,456,782 2.43%

국 42,458,684 41,997,183 461,501

균 70,000 70,000 0

기 6,178 6,178 0

도 3,775,663 3,555,561 220,102

군 15,011,315 14,236,136 775,179

문화복지진흥 658,485 633,285 25,200 3.98%

균 70,000 70,000 0

도 32,492 7,292 25,200

군 555,993 555,993 0

도서관운영 298,243 300,043 △1,800 △0.60%

균 70,000 70,000 0

도 32,492 7,292 25,200

군 195,751 222,751 △27,000

노인여성회관 운영 360,242 333,242 27,000 8.10%

노인복지 증진 60,663,355 59,231,773 1,431,582 2.42%

국 42,458,684 41,997,183 461,501

기 6,178 6,178 0

도 3,743,171 3,548,269 194,902

군 14,455,322 13,680,143 775,179

노인생활안정 48,185,239 47,245,855 939,384 1.99%

국 40,414,035 39,959,170 454,865

기 6,178 6,178 0

도 2,166,082 1,972,286 193,796

군 5,598,944 5,308,221 290,723

노인 여가 활동 4,199,566 3,717,322 482,244 12.97%

국 254,543 254,543 0

도 421,648 421,648 0

군 3,523,375 3,041,131 482,244

노인시설지원 8,098,658 8,088,704 9,954 0.12%

국 1,790,106 1,783,470 6,636

도 1,155,441 1,154,335 1,106

군 5,153,111 5,150,899 2,212

묘지업무 179,892 179,892 0 0.00%

노동 2,797,973 2,533,221 264,752 10.45%

국 501,500 479,000 22,500

균 151,074 100,000 51,074

도 510,093 449,071 61,022

군 1,635,306 1,505,150 130,156

일자리창출 및 고용지원 2,289,745 2,287,141 2,604 0.11%

국 477,500 455,000 22,500

도 406,291 408,591 △2,300

군 1,405,954 1,423,550 △17,596

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

일자리창출 2,289,745 2,287,141 2,604 0.11%

국 477,500 455,000 22,500

도 406,291 408,591 △2,300

군 1,405,954 1,423,550 △17,596

일자리창출 및 고용지원 508,228 246,080 262,148 106.53%

국 24,000 24,000 0

균 151,074 100,000 51,074

도 103,802 40,480 63,322

군 229,352 81,600 147,752

일자리창출 508,228 246,080 262,148 106.53%

국 24,000 24,000 0

균 151,074 100,000 51,074

도 103,802 40,480 63,322

군 229,352 81,600 147,752

보훈 1,320,745 1,318,743 2,002 0.15%

도 113,600 111,600 2,000

군 1,207,145 1,207,143 2

국가보훈 관리 및 지원 1,320,745 1,318,743 2,002 0.15%

도 113,600 111,600 2,000

군 1,207,145 1,207,143 2

호국정신함양 선양사업 1,320,745 1,318,743 2,002 0.15%

도 113,600 111,600 2,000

군 1,207,145 1,207,143 2

사회복지일반 16,159,150 15,818,117 341,033 2.16%

국 6,018,946 5,953,219 65,727

균 796,442 676,442 120,000

기 286,169 267,324 18,845

도 3,692,776 3,633,008 59,768

군 5,364,817 5,288,124 76,693

자원봉사 진흥 300,511 300,511 0 0.00%

국 30,061 30,061 0

도 29,740 29,740 0

군 240,710 240,710 0

자원봉사 진흥 300,511 300,511 0 0.00%

국 30,061 30,061 0

도 29,740 29,740 0

군 240,710 240,710 0

보육및아동청소년 복지증진 1,231,960 1,145,200 86,760 7.58%

국 55,133 54,077 1,056

기 32,990 12,990 20,000

도 42,964 42,612 352

군 1,100,873 1,035,521 65,352

청소년보호 1,231,960 1,145,200 86,760 7.58%

국 55,133 54,077 1,056

기 32,990 12,990 20,000

도 42,964 42,612 352

군 1,100,873 1,035,521 65,352

여성복지 및 자원봉사 증진 849,178 849,428 △250 △0.03%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

국 224,947 224,947 0

기 230,394 230,394 0

도 119,416 119,541 △125

군 274,421 274,546 △125

건강가정 육성 686,218 686,468 △250 △0.04%

국 195,187 195,187 0

기 230,394 230,394 0

도 97,903 98,028 △125

군 162,734 162,859 △125

여성능력개발 95,040 95,040 0 0.00%

도 3,833 3,833 0

군 91,207 91,207 0

여성일자리 창출 67,920 67,920 0 0.00%

국 29,760 29,760 0

도 17,680 17,680 0

군 20,480 20,480 0

저출산대응 12,000 12,000 0 0.00%

도 2,400 2,400 0

군 9,600 9,600 0

저출산대응지원 12,000 12,000 0 0.00%

도 2,400 2,400 0

군 9,600 9,600 0

보육지원 및 아동,청소년 복지 증진 11,661,219 11,556,696 104,523 0.90%

국 5,449,005 5,384,334 64,671

기 22,785 23,940 △1,155

도 3,391,949 3,347,408 44,541

군 2,797,480 2,801,014 △3,534

보육지원 8,151,407 7,990,252 161,155 2.02%

국 3,771,213 3,660,713 110,500

도 2,640,047 2,598,897 41,150

군 1,740,147 1,730,642 9,505

아동복지 3,509,812 3,566,444 △56,632 △1.59%

국 1,677,792 1,723,621 △45,829

기 22,785 23,940 △1,155

도 751,902 748,511 3,391

군 1,057,333 1,070,372 △13,039

주민서비스지원 2,104,282 1,954,282 150,000 7.68%

국 259,800 259,800 0

균 796,442 676,442 120,000

도 106,307 91,307 15,000

군 941,733 926,733 15,000

사회복지정책수립 2,104,282 1,954,282 150,000 7.68%

국 259,800 259,800 0

균 796,442 676,442 120,000

도 106,307 91,307 15,000

군 941,733 926,733 15,000

보건 9,696,654 9,620,482 76,172 0.79%

국 296,440 296,440 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

균 74,000 70,000 4,000

기 2,055,034 2,029,584 25,450

도 453,448 452,948 500

군 6,817,732 6,771,510 46,222

보건의료 9,338,622 9,262,450 76,172 0.82%

국 191,912 191,912 0

균 74,000 70,000 4,000

기 2,055,034 2,029,584 25,450

도 413,067 412,567 500

군 6,604,609 6,558,387 46,222

군민보건향상 및 보건의료서비스 제공 9,228,874 9,152,974 75,900 0.83%

국 191,912 191,912 0

균 74,000 70,000 4,000

기 2,055,034 2,029,584 25,450

도 413,067 412,567 500

군 6,494,861 6,448,911 45,950

보건기관 보건사업 추진 및 보건의료서비스 제

1,464,169 1,464,169 0 0.00%

국 146,467 146,467 0

도 36,617 36,617 0

군 1,281,085 1,281,085 0

평생건강 관리체계구축 2,744,602 2,688,702 55,900 2.08%

국 29,000 29,000 0

균 74,000 70,000 4,000

기 449,836 424,386 25,450

도 167,565 167,065 500

군 2,024,201 1,998,251 25,950

안전한 의약무 및 방사선 관리 691,515 691,515 0 0.00%

국 1,400 1,400 0

기 273,043 273,043 0

도 1,800 1,800 0

군 415,272 415,272 0

질병예방활동 강화 및 감염병 관리체계 구축 1,289,247 1,289,247 0 0.00%

국 3,000 3,000 0

기 364,777 364,777 0

도 109,400 109,400 0

군 812,070 812,070 0

맞춤형 방문 보건서비스 제공 277,072 277,072 0 0.00%

국 12,045 12,045 0

기 53,116 53,116 0

도 18,348 18,348 0

군 193,563 193,563 0

진료검진 의료서비스 제공 420,455 420,455 0 0.00%

기 190,609 190,609 0

도 37,138 37,138 0

군 192,708 192,708 0

치매관리 건강증진 서비스 제공 1,114,981 1,094,981 20,000 1.83%

기 723,653 723,653 0

도 40,999 40,999 0

군 350,329 330,329 20,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

보건지소, 진료소 의료서비스 제공 1,226,833 1,226,833 0 0.00%

도 1,200 1,200 0

군 1,225,633 1,225,633 0

재무활동(보 건 소) 109,748 109,476 272 0.25%

보전지출 109,748 109,476 272 0.25%

식품의약안전 358,032 358,032 0 0.00%

국 104,528 104,528 0

도 40,381 40,381 0

군 213,123 213,123 0

위생적이고 안전한 식품관리 358,032 358,032 0 0.00%

국 104,528 104,528 0

도 40,381 40,381 0

군 213,123 213,123 0

접객업소 위생수준 향상 및 음식문화개선 358,032 358,032 0 0.00%

국 104,528 104,528 0

도 40,381 40,381 0

군 213,123 213,123 0

농림해양수산 147,672,459 142,652,870 5,019,589 3.52%

국 39,305,589 39,213,309 92,280

균 22,183,291 21,897,565 285,726

기 4,075,332 3,827,426 247,906

도 13,496,774 12,030,109 1,466,665

군 68,611,473 65,684,461 2,927,012

농업ㆍ농촌 104,647,842 100,447,563 4,200,279 4.18%

국 30,089,179 30,094,591 △5,412

균 12,419,919 12,384,193 35,726

기 3,965,332 3,717,426 247,906

도 9,375,403 8,024,162 1,351,241

군 48,798,009 46,227,191 2,570,818

누에타운운영 542,334 542,334 0 0.00%

누에타운운영 542,334 542,334 0 0.00%

농업 경쟁력 강화 47,965,305 47,939,369 25,936 0.05%

국 26,540,058 26,535,758 4,300

균 504,000 504,000 0

기 110,590 93,300 17,290

도 3,909,466 3,711,258 198,208

군 16,901,191 17,095,053 △193,862

농촌 복지증진 및 지역개발 6,200,646 6,013,082 187,564 3.12%

국 1,777,043 1,772,743 4,300

기 37,728 32,864 4,864

도 1,420,534 1,345,114 75,420

군 2,965,341 2,862,361 102,980

소득과 연계된 친환경 농업 16,397,144 15,951,912 445,232 2.79%

국 9,866,962 9,866,962 0

균 200,000 200,000 0

기 37,940 25,514 12,426

도 1,530,032 1,407,244 122,788

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

군 4,762,210 4,452,192 310,018

고품질쌀 유통기반 조성 25,367,515 25,974,375 △606,860 △2.34%

국 14,896,053 14,896,053 0

균 304,000 304,000 0

기 34,922 34,922 0

도 958,900 958,900 0

군 9,173,640 9,780,500 △606,860

미래 농촌마을 육성 2,668,569 2,479,689 188,880 7.62%

국 156,475 81,175 75,300

균 211,900 218,400 △6,500

도 706,604 693,050 13,554

군 1,593,590 1,487,064 106,526

농촌복지증진 및 지역개발 2,668,569 2,479,689 188,880 7.62%

국 156,475 81,175 75,300

균 211,900 218,400 △6,500

도 706,604 693,050 13,554

군 1,593,590 1,487,064 106,526

농촌관광 활성화 103,118 103,118 0 0.00%

도 8,400 8,400 0

군 94,718 94,718 0

지역정보화 추진사업 55,118 55,118 0 0.00%

도 8,400 8,400 0

군 46,718 46,718 0

살기 좋은 마을 조성 48,000 48,000 0 0.00%

축산 경쟁력 강화 13,386,898 12,410,273 976,625 7.87%

국 1,089,886 1,032,774 57,112

균 11,000 11,000 0

기 3,491,652 3,380,462 111,190

도 1,714,885 1,470,520 244,365

군 7,079,475 6,515,517 563,958

축산관리 4,512,253 3,802,541 709,712 18.66%

국 1,089,886 1,032,774 57,112

기 279,250 251,950 27,300

도 679,368 494,406 184,962

군 2,463,749 2,023,411 440,338

축산경영 8,874,645 8,607,732 266,913 3.10%

균 11,000 11,000 0

기 3,212,402 3,128,512 83,890

도 1,035,517 976,114 59,403

군 4,615,726 4,492,106 123,620

농업인 삶의 질 향상 4,865,961 4,855,850 10,111 0.21%

국 724,277 812,401 △88,124

균 891,452 916,726 △25,274

기 363,090 243,664 119,426

도 576,737 562,523 14,214

군 2,310,405 2,320,536 △10,131

신소득 육성 496,400 496,400 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

특화품목육성 농가소득증대 4,369,561 4,359,450 10,111 0.23%

국 724,277 812,401 △88,124

균 891,452 916,726 △25,274

기 363,090 243,664 119,426

도 576,737 562,523 14,214

군 1,814,005 1,824,136 △10,131

농산물 유통관리 1,492,158 1,220,258 271,900 22.28%

국 264,743 263,743 1,000

균 434,067 366,567 67,500

도 90,142 49,142 41,000

군 703,206 540,806 162,400

농특산물 유통활성화 지원 873,596 721,696 151,900 21.05%

국 101,835 100,835 1,000

균 333,500 266,000 67,500

도 32,476 27,476 5,000

군 405,785 327,385 78,400

농특산물 홍보 118,300 118,300 0 0.00%

농산물 유통저장시설 지원 248,262 248,262 0 0.00%

국 162,908 162,908 0

균 6,567 6,567 0

도 21,666 21,666 0

군 57,121 57,121 0

농산물 가공시설 지원 252,000 132,000 120,000 90.91%

균 94,000 94,000 0

도 36,000 0 36,000

군 122,000 38,000 84,000

지역브랜드 육성 215,620 215,620 0 0.00%

대표브랜드 관리 215,620 215,620 0 0.00%

농촌개발,농업기반조성 및 유지관리 22,426,587 20,394,587 2,032,000 9.96%

국 258,000 258,000 0

균 9,332,000 9,332,000 0

도 2,137,300 1,287,800 849,500

군 10,699,287 9,516,787 1,182,500

농업기반조성 11,641,250 9,609,250 2,032,000 21.15%

국 258,000 258,000 0

균 2,704,000 2,704,000 0

도 1,211,400 361,900 849,500

군 7,467,850 6,285,350 1,182,500

정주권개발 10,785,337 10,785,337 0 0.00%

균 6,628,000 6,628,000 0

도 925,900 925,900 0

군 3,231,437 3,231,437 0

농업농촌 삶의 질 향상 6,071,543 4,729,216 1,342,327 28.38%

국 624,460 349,460 275,000

균 218,500 218,500 0

도 149,744 149,744 0

군 5,078,839 4,011,512 1,067,327

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

농촌지도사업 기반 조성 902,157 163,780 738,377 450.83%

농업전문인력양성 612,067 574,971 37,096 6.45%

국 72,870 72,870 0

도 20,550 20,550 0

군 518,647 481,551 37,096

선진농산업교육 721,900 721,900 0 0.00%

국 6,450 6,450 0

균 115,000 115,000 0

도 13,940 13,940 0

군 586,510 586,510 0

농업경영개선서비스확충 82,180 82,180 0 0.00%

국 41,340 41,340 0

군 40,840 40,840 0

농촌생활 활력증진 863,136 863,136 0 0.00%

국 105,000 105,000 0

균 31,000 31,000 0

도 38,330 38,330 0

군 688,806 688,806 0

농촌복지증진 및 지역개발 626,672 619,672 7,000 1.13%

국 100,000 100,000 0

균 72,500 72,500 0

도 20,000 20,000 0

군 434,172 427,172 7,000

새기술연구지원 2,263,431 1,703,577 559,854 32.86%

국 298,800 23,800 275,000

도 56,924 56,924 0

군 1,907,707 1,622,853 284,854

친환경 고품질 농축산물 생산지원 4,743,330 5,390,830 △647,500 △12.01%

국 431,280 761,280 △330,000

균 817,000 817,000 0

도 82,125 91,725 △9,600

군 3,412,925 3,720,825 △307,900

친환경 고품질 쌀 생산 1,210,738 1,210,738 0 0.00%

국 66,080 66,080 0

균 150,000 150,000 0

도 30,000 30,000 0

군 964,658 964,658 0

영농현장연구활동지원 61,100 61,100 0 0.00%

국 29,900 29,900 0

군 31,200 31,200 0

고품질 농축산물 안정생산 기술보급 1,036,878 1,025,878 11,000 1.07%

균 367,000 367,000 0

도 27,525 27,525 0

군 642,353 631,353 11,000

신기술보급사업 827,000 1,459,000 △632,000 △43.32%

국 300,000 630,000 △330,000

도 3,000 3,000 0

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

군 524,000 826,000 △302,000

지역농업특성화기술지원 1,607,614 1,634,114 △26,500 △1.62%

국 35,300 35,300 0

균 300,000 300,000 0

도 21,600 31,200 △9,600

군 1,250,714 1,267,614 △16,900

재무활동(농업기술센터) 166,419 166,419 0 0.00%

보전지출(농업기술센터) 166,419 166,419 0 0.00%

임업ㆍ산촌 11,201,873 10,977,715 224,158 2.04%

국 1,504,799 1,407,107 97,692

균 1,781,372 1,781,372 0

기 110,000 110,000 0

도 650,828 606,504 44,324

군 7,154,874 7,072,732 82,142

임업경쟁력강화 9,579,759 9,273,668 306,091 3.30%

국 1,504,799 1,407,107 97,692

균 1,581,372 1,581,372 0

기 110,000 110,000 0

도 650,828 606,504 44,324

군 5,732,760 5,568,685 164,075

산림자원화 및 녹색도시화 5,886,838 5,785,053 101,785 1.76%

국 787,616 736,724 50,892

균 1,311,000 1,311,000 0

기 110,000 110,000 0

도 272,811 257,543 15,268

군 3,405,411 3,369,786 35,625

소득이 창출되는 산림행정 715,669 715,669 0 0.00%

국 159,362 159,362 0

도 40,408 40,408 0

군 515,899 515,899 0

생태적으로 건강하고 안정된 산림환경 조성 696,803 636,177 60,626 9.53%

국 47,795 47,795 0

균 270,372 270,372 0

도 34,338 34,338 0

군 344,298 283,672 60,626

산림피해 및 산림자원 소실 최소화 2,280,449 2,136,769 143,680 6.72%

국 510,026 463,226 46,800

도 303,271 274,215 29,056

군 1,467,152 1,399,328 67,824

임업경쟁력 강화 1,622,114 1,704,047 △81,933 △4.81%

균 200,000 200,000 0

군 1,422,114 1,504,047 △81,933

생태적으로 건강하고 안정된 산림환경 조성 1,622,114 1,704,047 △81,933 △4.81%

균 200,000 200,000 0

군 1,422,114 1,504,047 △81,933

해양수산ㆍ어촌 31,822,744 31,227,592 595,152 1.91%

국 7,711,611 7,711,611 0

균 7,982,000 7,732,000 250,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

도 3,470,543 3,399,443 71,100

군 12,658,590 12,384,538 274,052

해양수산개발 30,983,787 30,539,715 444,072 1.45%

국 7,711,611 7,711,611 0

균 7,982,000 7,732,000 250,000

도 3,470,543 3,399,443 71,100

군 11,819,633 11,696,661 122,972

수산경영인 및 공동체 육성 952,946 894,574 58,372 6.53%

국 260,857 260,857 0

도 187,412 187,412 0

군 504,677 446,305 58,372

어업인 복지 개발 563,692 563,692 0 0.00%

국 315,754 315,754 0

도 47,081 47,081 0

군 200,857 200,857 0

수산자원 증강 및 회복 2,835,421 2,835,421 0 0.00%

국 239,600 239,600 0

균 825,000 825,000 0

도 958,550 958,550 0

군 812,271 812,271 0

양식어업 육성 2,794,655 2,787,455 7,200 0.26%

국 882,100 882,100 0

균 220,000 220,000 0

도 465,020 461,420 3,600

군 1,227,535 1,223,935 3,600

어업지도 관리 255,262 325,262 △70,000 △21.52%

해양수산 재해복구 3,000 3,000 0 0.00%

유류피해지역지원사업 393,000 393,000 0 0.00%

국 393,000 393,000 0

수산물 생산 · 가공 2,457,002 2,207,002 250,000 11.33%

국 12,300 12,300 0

균 970,000 720,000 250,000

도 187,230 187,230 0

군 1,287,472 1,287,472 0

수산물의 명품화 31,000 31,000 0 0.00%

어촌관광 개발 1,363,500 1,206,000 157,500 13.06%

국 10,500 10,500 0

균 819,000 819,000 0

도 176,700 109,200 67,500

군 357,300 267,300 90,000

어업기반시설 확충 19,334,309 19,293,309 41,000 0.21%

국 5,597,500 5,597,500 0

균 5,148,000 5,148,000 0

도 1,448,550 1,448,550 0

군 7,140,259 7,099,259 41,000

재무활동(해양수산과) 838,957 687,877 151,080 21.96%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

보전지출(해양수산과) 838,957 687,877 151,080 21.96%

산업ㆍ중소기업 7,040,913 5,810,863 1,230,050 21.17%

국 556,427 556,427 0

균 250,000 250,000 0

기 488,700 488,700 0

도 810,296 655,692 154,604

군 4,935,490 3,860,044 1,075,446

에너지및자원개발 7,040,913 5,810,863 1,230,050 21.17%

국 556,427 556,427 0

균 250,000 250,000 0

기 488,700 488,700 0

도 810,296 655,692 154,604

군 4,935,490 3,860,044 1,075,446

에너지 관리 7,040,913 5,810,863 1,230,050 21.17%

국 556,427 556,427 0

균 250,000 250,000 0

기 488,700 488,700 0

도 810,296 655,692 154,604

군 4,935,490 3,860,044 1,075,446

신재생에너지 보급 4,909,613 4,155,009 754,604 18.16%

국 233,415 233,415 0

균 250,000 250,000 0

기 472,700 472,700 0

도 447,404 442,800 4,604

군 3,506,094 2,756,094 750,000

에너지 관리 2,115,258 1,639,812 475,446 28.99%

국 323,012 323,012 0

도 362,892 212,892 150,000

군 1,429,354 1,103,908 325,446

부안군 발전소주변지역 지원사업(부안군발전소

주변지역지원사업)

16,042 16,042 0 0.00%

기 16,000 16,000 0

군 42 42 0

수송및교통 25,214,734 22,424,618 2,790,116 12.44%

국 1,810,284 1,808,484 1,800

균 1,541,000 1,541,000 0

특 16,095 0 16,095

도 1,809,687 1,401,967 407,720

군 20,037,668 17,673,167 2,364,501

도로 14,786,034 13,110,554 1,675,480 12.78%

국 1,700,000 1,700,000 0

균 1,516,000 1,516,000 0

도 1,011,273 1,011,273 0

군 10,558,761 8,883,281 1,675,480

도로개설 및 기반시설 유지관리 14,786,034 13,110,554 1,675,480 12.78%

국 1,700,000 1,700,000 0

균 1,516,000 1,516,000 0

도 1,011,273 1,011,273 0

군 10,558,761 8,883,281 1,675,480

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기반시설유지관리 468,335 418,335 50,000 11.95%

도로정비사업 6,810,000 6,200,000 610,000 9.84%

국 1,700,000 1,700,000 0

도 750,000 750,000 0

군 4,360,000 3,750,000 610,000

효율적인 도로유지관리 5,891,699 4,876,219 1,015,480 20.83%

도 261,273 261,273 0

군 5,630,426 4,614,946 1,015,480

기타특정지역도로건설 1,616,000 1,616,000 0 0.00%

균 1,516,000 1,516,000 0

군 100,000 100,000 0

대중교통ㆍ물류등기타 10,428,700 9,314,064 1,114,636 11.97%

국 110,284 108,484 1,800

균 25,000 25,000 0

특 16,095 0 16,095

도 798,414 390,694 407,720

군 9,478,907 8,789,886 689,021

대중교통 선진화 10,411,240 9,296,604 1,114,636 11.99%

국 110,284 108,484 1,800

균 25,000 25,000 0

특 16,095 0 16,095

도 798,414 390,694 407,720

군 9,461,447 8,772,426 689,021

운수업체 재정지원 5,867,854 5,852,833 15,021 0.26%

도 263,466 263,466 0

군 5,604,388 5,589,367 15,021

선진교통체계 구축 4,369,707 3,270,092 1,099,615 33.63%

국 110,284 108,484 1,800

균 25,000 25,000 0

특 16,095 0 16,095

도 534,948 127,228 407,720

군 3,683,380 3,009,380 674,000

주차장관리(주차장관리) 173,679 173,679 0 0.00%

자동차관리편의도모 17,460 17,460 0 0.00%

주민편의 위주 민원행정 17,460 17,460 0 0.00%

국토및지역개발 64,087,528 69,844,786 △5,757,258 △8.24%

국 7,605,506 6,942,473 663,033

균 3,021,000 3,021,000 0

기 200,000 200,000 0

특 4,000 4,000 0

도 1,825,782 1,889,663 △63,881

조 500,000 0 500,000

군 50,931,240 57,787,650 △6,856,410

수자원 1,496,187 1,268,187 228,000 17.98%

국 280,000 280,000 0

도 71,000 28,000 43,000

군 1,145,187 960,187 185,000

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

하천 정비 1,496,187 1,268,187 228,000 17.98%

국 280,000 280,000 0

도 71,000 28,000 43,000

군 1,145,187 960,187 185,000

하천정비관리 921,902 775,902 146,000 18.82%

국 280,000 280,000 0

도 71,000 28,000 43,000

군 570,902 467,902 103,000

생태 하천 복원 438,887 438,887 0 0.00%

수생정원조성 135,398 53,398 82,000 153.56%

지역및도시 55,053,105 61,038,363 △5,985,258 △9.81%

국 6,691,506 6,028,473 663,033

균 1,985,000 1,985,000 0

기 200,000 200,000 0

특 4,000 4,000 0

도 1,692,886 1,799,767 △106,881

조 500,000 0 500,000

군 43,979,713 51,021,123 △7,041,410

지역경제활성화 5,266,950 3,009,455 2,257,495 75.01%

국 1,831,280 436,000 1,395,280

균 466,000 466,000 0

특 4,000 4,000 0

도 155,720 145,496 10,224

군 2,809,950 1,957,959 851,991

소비자보호 66,750 46,750 20,000 42.78%

상설시장 4,655,660 2,432,505 2,223,155 91.39%

국 1,811,280 432,000 1,379,280

균 466,000 466,000 0

도 149,510 139,286 10,224

군 2,228,870 1,395,219 833,651

소상공인 활성화 544,540 530,200 14,340 2.70%

국 20,000 4,000 16,000

특 4,000 4,000 0

도 6,210 6,210 0

군 514,330 515,990 △1,660

생태공원 조성 관리 1,909,721 1,324,721 585,000 44.16%

국 126,100 126,100 0

조 500,000 0 500,000

군 1,283,621 1,198,621 85,000

줄포만 갯벌생태공원 조성, 관리 1,909,721 1,324,721 585,000 44.16%

국 126,100 126,100 0

조 500,000 0 500,000

군 1,283,621 1,198,621 85,000

건축문화의 향상 5,712,996 5,967,053 △254,057 △4.26%

국 2,694,126 2,916,373 △222,247

균 168,000 168,000 0

기 200,000 200,000 0

도 1,080,766 1,112,871 △32,105

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

군 1,570,104 1,569,809 295

건축행정의 건실화 127,976 127,976 0 0.00%

주거환경 및 경관개선 5,585,020 5,839,077 △254,057 △4.35%

국 2,694,126 2,916,373 △222,247

균 168,000 168,000 0

기 200,000 200,000 0

도 1,080,766 1,112,871 △32,105

군 1,442,128 1,441,833 295

도시계획도로개설 및 관리계획 26,541,734 37,454,430 △10,912,696 △29.14%

국 2,040,000 2,550,000 △510,000

도 350,000 435,000 △85,000

군 24,151,734 34,469,430 △10,317,696

도시계획관리 283,600 265,300 18,300 6.90%

도시가로망관리 17,646,000 31,946,000 △14,300,000 △44.76%

도시개발 시설물 관리 363,121 363,121 0 0.00%

기반시설부담금(기반시설특별회계) 43,799 39,393 4,406 11.18%

자전거도로 조성, 관리 60,430 60,430 0 0.00%

도시재생사업 8,144,784 4,780,186 3,364,598 70.39%

국 2,040,000 2,550,000 △510,000

도 350,000 435,000 △85,000

군 5,754,784 1,795,186 3,959,598

공원조성, 관리 6,617,968 4,357,968 2,260,000 51.86%

공원 관리 6,617,968 4,357,968 2,260,000 51.86%

주거환경 및 경관개선 244,736 244,736 0 0.00%

옥외광고물 관리 88,767 88,767 0 0.00%

농어촌가로등관리 155,969 155,969 0 0.00%

도시계획 도로개설 및 관리계획 3,098,000 3,078,000 20,000 0.65%

개발촉진지구사업 3,098,000 3,078,000 20,000 0.65%

살맛나는 지역 가꾸는 주민행복사업 3,880,000 3,821,000 59,000 1.54%

도 106,400 106,400 0

군 3,773,600 3,714,600 59,000

주민행복사업 3,880,000 3,821,000 59,000 1.54%

도 106,400 106,400 0

군 3,773,600 3,714,600 59,000

도시계획 도로개설 및 관리계획 1,781,000 1,781,000 0 0.00%

균 1,351,000 1,351,000 0

군 430,000 430,000 0

개발촉진지구사업 1,781,000 1,781,000 0 0.00%

균 1,351,000 1,351,000 0

군 430,000 430,000 0

산업단지 7,538,236 7,538,236 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

국 634,000 634,000 0

균 1,036,000 1,036,000 0

도 61,896 61,896 0

군 5,806,340 5,806,340 0

기업및투자유치 7,538,236 7,538,236 0 0.00%

국 634,000 634,000 0

균 1,036,000 1,036,000 0

도 61,896 61,896 0

군 5,806,340 5,806,340 0

농공단지 조성 및 관리운영(농공지구조성및관

리사업)

1,892,815 1,892,815 0 0.00%

중소기업 지원 197,820 197,820 0 0.00%

국 24,000 24,000 0

도 61,896 61,896 0

군 111,924 111,924 0

기업유치 지원사업 135,500 135,500 0 0.00%

농공단지 조성 및 관리운영(농공지구조성및관

리사업)

5,312,101 5,312,101 0 0.00%

국 610,000 610,000 0

균 1,036,000 1,036,000 0

군 3,666,101 3,666,101 0

예비비 11,238,670 10,284,913 953,757 9.27%

예비비 11,238,670 10,284,913 953,757 9.27%

안정적인 예산 운영 11,238,670 10,284,913 953,757 9.27%

예비비 운영 11,238,670 10,284,913 953,757 9.27%

기타 86,726,326 86,342,738 383,588 0.44%

국 458,617 458,617 0

기 671,978 671,978 0

도 275,901 275,901 0

군 85,319,830 84,936,242 383,588

기타 86,726,326 86,342,738 383,588 0.44%

국 458,617 458,617 0

기 671,978 671,978 0

도 275,901 275,901 0

군 85,319,830 84,936,242 383,588

재무활동(주민생활지원과) 677,915 673,354 4,561 0.68%

내부거래지출 677,915 673,354 4,561 0.68%

행정운영경비(기획감사담당관) 108,545 108,545 0 0.00%

기본경비(기획감사담당관) 108,545 108,545 0 0.00%

행정운영경비(자치행정담당관) 66,400,309 66,400,309 0 0.00%

국 60,125 60,125 0

도 152,823 152,823 0

군 66,187,361 66,187,361 0

인력운영비(자치행정담당관) 66,070,592 66,070,592 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

국 60,125 60,125 0

도 152,823 152,823 0

군 65,857,644 65,857,644 0

기본경비(자치행정담당관) 329,717 329,717 0 0.00%

행정운영경비(미래전략담당관) 21,726 21,726 0 0.00%

기본경비 21,726 21,726 0 0.00%

행정운영경비(새만금잼버리과) 53,930 52,930 1,000 1.89%

기본경비 53,930 52,930 1,000 1.89%

행정운영경비(문화관광과) 24,825 24,825 0 0.00%

기본경비(문화관광과) 24,825 24,825 0 0.00%

행정운영경비(교육청소년과) 920,281 901,382 18,899 2.10%

국 195,894 195,894 0

기 204,366 204,366 0

도 76,296 76,296 0

군 443,725 424,826 18,899

인력운영비 877,139 858,240 18,899 2.20%

국 195,894 195,894 0

기 204,366 204,366 0

도 76,296 76,296 0

군 400,583 381,684 18,899

기본경비(교육청소년과) 43,142 43,142 0 0.00%

행정운영경비(사회복지과) 269,473 262,746 6,727 2.56%

국 93,472 93,472 0

기 12,268 12,268 0

도 11,532 11,532 0

군 152,201 145,474 6,727

인력운영비 234,828 228,101 6,727 2.95%

국 93,472 93,472 0

기 12,268 12,268 0

도 11,532 11,532 0

군 117,556 110,829 6,727

기본경비(사회복지과) 34,645 34,645 0 0.00%

행정운영경비(재 무 과) 131,090 131,090 0 0.00%

국 24,202 24,202 0

군 106,888 106,888 0

인력운영비 93,866 93,866 0 0.00%

국 24,202 24,202 0

군 69,664 69,664 0

기본경비 37,224 37,224 0 0.00%

행정운영경비(민원과) 129,289 129,289 0 0.00%

국 22,424 22,424 0

군 106,865 106,865 0

인력운영비 67,036 67,036 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

국 22,424 22,424 0

군 44,612 44,612 0

기본경비(민원과) 62,253 62,253 0 0.00%

행정운영경비(농업정책과) 41,396 40,396 1,000 2.48%

기본경비 41,396 40,396 1,000 2.48%

행정운영경비(축산유통과) 54,000 54,000 0 0.00%

기 17,250 17,250 0

군 36,750 36,750 0

인력운영비 34,500 34,500 0 0.00%

기 17,250 17,250 0

군 17,250 17,250 0

기본경비 19,500 19,500 0 0.00%

행정운영경비(해양수산과) 22,358 22,358 0 0.00%

기본경비(해양수산과) 22,358 22,358 0 0.00%

행정운영경비(환경과) 31,476 31,476 0 0.00%

기본경비 31,476 31,476 0 0.00%

행정운영경비(도시공원과) 89,728 89,728 0 0.00%

인력운영비 65,488 65,488 0 0.00%

기본경비 24,240 24,240 0 0.00%

행정운영경비(건설교통과) 34,362 34,362 0 0.00%

기본경비 34,362 34,362 0 0.00%

행정운영경비(안전총괄과) 50,307 50,307 0 0.00%

기본경비 50,307 50,307 0 0.00%

행정운영경비(보 건 소) 1,634,902 1,615,417 19,485 1.21%

국 62,500 62,500 0

기 438,094 438,094 0

도 35,250 35,250 0

군 1,099,058 1,079,573 19,485

인력운영비 1,354,147 1,334,662 19,485 1.46%

국 62,500 62,500 0

기 438,094 438,094 0

도 35,250 35,250 0

군 818,303 798,818 19,485

기본경비 280,755 280,755 0 0.00%

행정운영경비 376,090 376,090 0 0.00%

인력운영비(농업기술센터) 235,094 235,094 0 0.00%

기본경비(농업기술센터) 140,996 140,996 0 0.00%

행정운영경비(문화체육시설사업소) 33,388 33,388 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

기본경비 33,388 33,388 0 0.00%

행정운영경비(의회사무과) 1,313,948 1,313,948 0 0.00%

인력운영비(의회사무과) 1,223,025 1,223,025 0 0.00%

기본경비(의회사무과) 90,923 90,923 0 0.00%

행정운영경비(부안읍) 450,807 433,237 17,570 4.06%

인력운영비(부안읍) 212,875 212,875 0 0.00%

기본경비(부안읍) 237,932 220,362 17,570 7.97%

행정운영경비(주산면) 174,861 174,861 0 0.00%

인력운영비 76,482 76,482 0 0.00%

기본경비 98,379 98,379 0 0.00%

행정운영경비(동진면) 174,958 174,958 0 0.00%

인력운영비(동진면) 80,944 80,944 0 0.00%

기본경비(동진면) 94,014 94,014 0 0.00%

행정운영경비(행안면) 172,581 172,581 0 0.00%

인력운영비 76,354 76,354 0 0.00%

기본경비 96,227 96,227 0 0.00%

행정운영경비 218,128 215,128 3,000 1.39%

인력운영비(계화면) 102,877 102,877 0 0.00%

기본경비(계화면) 115,251 112,251 3,000 2.67%

행정운영경비(보안면) 174,951 174,951 0 0.00%

인력운영비 79,497 79,497 0 0.00%

기본경비 95,454 95,454 0 0.00%

행정운영경비(변산면) 289,611 289,611 0 0.00%

인력운영비 118,219 118,219 0 0.00%

기본경비 171,392 171,392 0 0.00%

행정운영경비(진서면) 193,500 193,500 0 0.00%

인력운영비 80,452 80,452 0 0.00%

기본경비 113,048 113,048 0 0.00%

행정운영경비(백산면) 208,330 208,330 0 0.00%

인력운영비(백산면) 90,610 90,610 0 0.00%

기본경비(백산면) 117,720 117,720 0 0.00%

행정운영경비(상서면) 180,471 180,471 0 0.00%

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분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

인력운영비 71,608 71,608 0 0.00%

기본경비 108,863 108,863 0 0.00%

행정운영경비(하서면) 203,691 203,691 0 0.00%

인력운영비 80,142 80,142 0 0.00%

기본경비 123,549 123,549 0 0.00%

행정운영경비(줄포면) 228,413 228,413 0 0.00%

인력운영비 87,924 87,924 0 0.00%

기본경비 140,489 140,489 0 0.00%

행정운영경비(위도면) 177,861 177,861 0 0.00%

인력운영비 55,109 55,109 0 0.00%

기본경비 122,752 122,752 0 0.00%

재무활동(기획감사실담당관) 64 2,496,448 △2,496,384 △100.00%

보전지출(기획감사담당관) 64 2,496,448 △2,496,384 △100.00%

재무활동(자치행정담당관) 5,023 4,937 86 1.74%

보전지출 5,023 4,937 86 1.74%

재무활동 242,893 242,893 0 0.00%

보전지출(미래전략담당관) 242,893 242,893 0 0.00%

재무활동(새만금잼버리과) 11,657 11,657 0 0.00%

보전지출(새만금잼버리과) 11,657 11,657 0 0.00%

재무활동(교육청소년과) 220,581 220,581 0 0.00%

보전지출 220,581 220,581 0 0.00%

재무활동(재 무 과) 144 0 144 순증

보전지출(재무과) 144 0 144 순증

재무활동(민원과) 455,684 416,698 38,986 9.36%

보전지출 455,684 416,698 38,986 9.36%

재무활동(농업정책과) 1,734,272 1,728,794 5,478 0.32%

보전지출(농업정책과) 1,734,272 1,728,794 5,478 0.32%

재무활동(축산유통과) 1,422,740 1,152,565 270,175 23.44%

보전지출 1,422,740 1,152,565 270,175 23.44%

재무활동(건설교통과) 63,355 61,051 2,304 3.77%

보전지출(건설교통과) 63,355 61,051 2,304 3.77%

재무활동(안전총괄과) 738,258 690,993 47,265 6.84%

Page 34: 세출예산서 - buan.go.kr · 분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예산액 기정액 비교증감 증감률 세출예산서 2019년도추경2회일반회계,기타특별회계전체

분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계) 예 산 액 기 정 액 비교증감증감률

2019년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체 (단위:천원)

내부거래지출 374,000 363,000 11,000 3.03%

보전지출(안전총괄과) 364,258 327,993 36,265 11.06%

재무활동(상하수도사업소) 6,530,374 4,090,249 2,440,125 59.66%

내부거래지출(일반회계) 4,085,469 4,085,469 0 0.00%

보전지출(일반회계) 2,444,905 4,780 2,440,125 51048.64%

재무활동(문화체육시설사업소) 33,780 30,613 3,167 10.35%

보전지출 33,780 30,613 3,167 10.35%