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BOLETIM OFICIALÍ N D I C E
P A R T E EENTIDADE REGULADORA INDEPENDENTE DA SAÚDE - ERIS
Deliberação nº 07/2019:
Fixando a taxa da contribuição para o ano económico de 2020, nos setores Farmacêutico e Alimentar. ........ 2002
P A R T E GMUNICÍPIO DA PRAIA
Assembleia Municipal
Deliberação nº 09/2019:
Aprovando o orçamento retificativo para 2019. .................................................................................... 2016Deliberação nº 10/2019:
Aprovando o plano de atividades para 2020. ........................................................................................ 2033Deliberação nº 11/2019:
Aprovando o orçamento para 2020. ....................................................................................................... 2039CÂMARA MUNICIPAL
Município do Maio:
Extrato da deliberação nº 26/2019:
Autorizando o regresso ao serviço do Funcionário José Mário Tavares Silva, que se encontrava de licença sem vencimento. ................................................................................................................................ 2062
P A R T E I 1MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA SEGURANÇA SOCIAL
Direcção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão:
Anúncio de concurso externo nº 30/MSSS/2019:
Torna público que se encontra aberto o anúncio concurso para recrutamento de 2 (dois) Técnicos, nível I, em regime de carreira, por nomeação, na área de Manutenção de Equipamentos Hospitalares para as Estruturas do Ministério da Saúde e da Segurança Social. ....................................................... 2062
COMISSÃO NACIONAL PARA OS DIREITOS HUMANOS E A CIDADANIA
Anúncio de concurso externo nº 01/CNDHC/2019:
Torna público que se encontra aberto o concurso para recrutamento de um Técnico, nível I em regime de emprego, (contrato de trabalho), para exercer funções na Comissão Nacional para Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC). .................................................................................................................. 2063
II SérieNúmero 184
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2019
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2002 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
P A R T E EENTIDADE REGULADORA
INDEPENDENTE DA SAÚDE––––––
Deliberação nº 07/2019
As contribuições constituem uma das receitas da Entidade Reguladora Independente da Saúde (ERIS) [cf. a alínea c) do artigo 67.º da Lei nº 14/VIII/2012, de 11 de julho, que define o regime jurídico das Entidades Reguladoras Independente (RJERI), alterada pela lei n.º 103/VIII/2016, de 6 de janeiro, (retificada pela declaração de retificação publicada no BO I Série n.º 12, de 1 de março de 2016) e a alínea f) do artigo 40.º dos Estatutos da ERIS, anexos ao Decreto-lei nº 3/2019, de 10 de janeiro, que aprova os Estatutos da ERIS], visando remunerar os custos específicos em que ERIS incorre no exercício da sua atividade de regulação e supervisão contínua e prudencial – serviço público de regulação prestado de modo indiscriminado a toda a comunidade, garantindo a segurança e qualidade dos produtos farmacêuticos e alimentares comercializados em Cabo Verde, bem como a promoção da concorrência nos setores farmacêutico e alimentar.
Assim;Ouvidas as entidades reguladas, bem como outras entidades
interessadas, designadamente os consumidores ou utilizadores, através dos seus representantes ou organização representativas;
Nos termos e no uso da faculdade conferida pelo artigo 21.º do Regulamento que regula as relações jurídico-tributária geradoras da obrigação de pagamento das contribuições devidas à ERIS pela regulação e supervisão dos produtos farmacêuticos e alimentares, aprovado através da deliberação do Conselho de Administração da ERIS n.º 04/2019, de 6 de dezembro, publicado na II Série do Boletim Oficial, de 9 de dezembro, o Conselho de Administração, reunida em IV Sessão Extraordinária, no dia 26 de dezembro, determina o seguinte:
Artigo 1.º
1. É fixada a taxa da contribuição para o ano económico de 2020, no setor farmacêutico, em 0,55% sobre (i) os rendimentos provenientes de vendas de medicamentos de uso humano, de uso veterinário importados ou produzidos no território nacional (ii) o rendimento proveniente da venda de produtos químico-farmacêuticos importados ou produzidos no território nacional (iii) os rendimentos provenientes da venda de dispositivos médicos e dos produtos cosméticos produzidos no território nacional e (iv) o valor de dispositivos médicos e dos produtos cosméticos importados.
2. É fixada a taxa da contribuição para o ano económico de 2020, no setor alimentar, em 0,55% sobre (i) os rendimentos provenientes de vendas de produtos alimentares, destinado ao consumo humano, veterinário ou à industria alimentar, produzido no território nacional; (ii) os rendimentos proveniente da venda de alimentos com propriedades funcionais, novos alimentos, suplementos e aditivos alimentares, produzidos no território nacional; (iii) o valor de bens alimentares importados destinados ao consumo humano, veterinário ou à indústria alimentar (iv) o valor de alimentos com propriedade funcionais, novos alimentos, suplementos e aditivos alimentares importados.
3. Os produtos referidos nos números anteriores sobre os quais incide a contribuição financeira constam da lista anexa à presente deliberação, da qual faz parte integrante.
Artigo 2º
A presente deliberação entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2020.
Entidade Reguladora Independente da Saúde, na Praia, aos 26/12/2019.
O Conselho de Administração, Presidente, Eduardo Jorge Monteiro Tavares, Administradores, Iris de Vasconcelos Matos e Patrícia Jorge Nobre Leite Miranda Alfama
Código Descrição Código pautal (*) Taxa
ERISOleo de «karité» e respectivas fracçöes em bruto,fixo,mm refinado,mas quimic.modificado
1515901100 0,55%
ERISOutros óleos de «karité» e respect. fracçöes,fixos,mm refinados,mas näo quim.modificados
1515901900 0,55%
ERISAlcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico
2207200000 0,55%
ERIS Vaselina 2712100000 0,55%ERIS Iodo 2801200000 0,55%ERIS Flúor; Bromo 2801300000 0,55%ERIS Oxigénio 2804400000 0,55%ERIS Sódio 2805110000 0,55%ERIS Calcio 2805120000 0,55%ERIS Hidróxido de alumínio 2818300000 0,55%ERIS Cloreto de cálcio 2827200000 0,55%ERIS Cloreto de magnésio 2827310000 0,55%ERIS Cloreto de alumínio 2827320000 0,55%ERIS Brometos de sódio ou de potássio 2827510000 0,55%ERIS Cloratos de sódio 2829110000 0,55%ERIS Sulfato de magnésio 2833210000 0,55%ERIS Sulfato de alumínio 2833220000 0,55%ERIS Carbonatos de potássio 2836400000 0,55%ERIS Carbonato de cálcio 2836500000 0,55%ERIS Permanganato de potássio 2841610000 0,55%ERIS Piridina e seus sais 2933310000 0,55%ERIS Piperidina e seus sais 2933320000 0,55%
ERISAnfentanilo(DCI),anileridina(DCI),bezitramida(DCI),bromazepam(DCI),cetobemidona(DCI),...
2933330000 0,55%
ERIS Levorfanol (DCI) e seus sais 2933410000 0,55%
ERISAlobarbital(DCI),amobarbital(DCI),barbital(DCI),butabarbital(DCI),ciclobarbital(DCI),...
2933530000 0,55%
ERISLoprazolam(DCI),mecloqualona(DCI),metaqualona(DCI) e zipeprol(DCI);sais destes produtos
2933550000 0,55%
ERISOut.comp.heterocíclicos cuja estr.contém um ciclo pirimidina(hidrog.ou näo)ou piperazina
2933590000 0,55%
ERIS Clobazam(DCI) e metiprilona(DCI) 2933720000 0,55%
ERISAlprazolam(DCI),camazepam(DCI),clonazepam(DCI),clorazepato,clordiazepoxido(DCI),...
2933910000 0,55%
ERISCompostos heterocíclicos cuja estrut.contém um ciclo tiazol(hidrog.ou näo)näo condensado
2934100000 0,55%
ERISCompost.heterocíclicos cuja estrut.contém ciclos benzotiazol(hidrog.ou näo)s/out.conden
2934200000 0,55%
ERISCompost.heterocíclicos cuja estrut.contém ciclos fenotiazina(hidrog.ou näo)s/out.condens
2934300000 0,55%
ERISAminorex(DCI),brotizolam(DCI),clotiazepam(DCI),cloxazolam(DCI),dextromoramida(DCI),...
2934910000 0,55%
ERIS N-Metilperfluorooctano sulfonamida 2935100000 0,55%ERIS N-Etilperfluorooctano sulfonamida 2935200000 0,55%
ANEXO: LISTA DOS PRODUTOS SUJEITOS À "CONTRIBUIÇÃO ERIS" ANO 2020
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2003
ERIS N-Etil-N-(2-hidroxietil) perfluorooctano sulfonamida 2935300000 0,55%ERIS N-(2-Hidroxietil)-N-metiloperfluorooctano sulfonamida 2935400000 0,55%ERIS Perfluorooctano sulfonamidas n.e. 2935500000 0,55%ERIS Sulfonamidas n.e. 2935900000 0,55%ERIS Vitaminas A e seus derivados, näo misturados 2936210000 0,55%ERIS Vitamina B1 e seus derivados,näo misturados 2936220000 0,55%ERIS Vitamina B2 e seus derivados,näo misturados 2936230000 0,55%
ERISAcido D- ou DL-pantoténico (vitamina B3 ou B5) e seus derivados, näo misturados
2936240000 0,55%
ERIS Vitamina B6 e seus derivados, näo misturados 2936250000 0,55%ERIS Vitamina B 1 2 e seus derivados, näo misturados 2936260000 0,55%ERIS Vitamina C e seus derivados, näo misturados 2936270000 0,55%ERIS Vitamina E e seus derivados, näo misturados 2936280000 0,55%ERIS Outras vitaminas e seus derivados, näo misturados 2936290000 0,55%
ERISOut.provit.e vitam,natur.ou sintét,incl.os concent.natur,seus deriv,mist.ou näo entre si
2936900000 0,55%
ERISSomatotropina, seus derivados e análogos estruturais,utilizados princip. como hormonas
2937110000 0,55%
ERIS Insulina e seus sais,utilizados principalmente como hormonas 2937120000 0,55%
ERISHormonas polipeptidas,hormonas proteicas e hormonas glicoproteicas;seus derivados
2937190000 0,55%
ERISCortisona,hidrocortisona,prednisona (deidrocortisona)e prednisolona (deídroidrocortisona
2937210000 0,55%
ERIS Derivados halogenados das hormonas corticosteroides 2937220000 0,55%ERIS Estrogeneos e progestogeneos 2937230000 0,55%ERIS Outras hormonas cortico-supra-renais e seus derivados 2937290000 0,55%
ERISProstaglandinas,tromboxanos e leucotrienos,seus derivados e analogos estruturais
2937500000 0,55%
ERISHormonas naturais ou sinteticas,n.e.;seus derivados e analos estruturais
2937900000 0,55%
ERIS Rutósido (rutina) e seus derivados 2938100000 0,55%
ERISOutros heterósidos naturais ou sintéticos, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados
2938900000 0,55%
ERISConcentrados de palha de papoula-dormideira;buprenorfina(DCI),codeina,diidrocodeina...
2939110000 0,55%
ERISAlcaloides do opio e seus derivados;sais destes produtos(exc.concent.palha de papoula...
2939190000 0,55%
ERIS Alcaloides da quina e seus derivados;sais destes produtos 2939200000 0,55%ERIS Cafeína e seus sais 2939300000 0,55%ERIS Efedrina e seus sais 2939410000 0,55%ERIS Pseudoefedrina (DCI) e seus sais 2939420000 0,55%ERIS Catina (DCI) e seus sais 2939430000 0,55%ERIS Norefedrina e seus sais 2939440000 0,55%ERIS Efedrinas n.e. 2939490000 0,55%ERIS Fenetilina (DCI) e seus sais 2939510000 0,55%ERIS Teofilina e aminofilina e seus derivados;sais destes produtos 2939590000 0,55%ERIS Ergometrine (DCI) e seus sais 2939610000 0,55%ERIS Ergotamine (DCI) e seus sais 2939620000 0,55%ERIS Acido lisergico e seus sais 2939630000 0,55%
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2004 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
ERIS Alcaloides n.e. 2939690000 0,55%
ERISCocaína, ecgonina, levometanfetamina, … ésteres e outros derivados destes produtos
2939710000 0,55%
ERISCocaina,ecgonina,levometanfetamina(DCI),racemato de metanfetamina;seus sais e esteres, n.e.
2939790000 0,55%
ERISAlcaloides naturais ou sinteticos e seus sais(exc.alcaloides de opio,quina,...)
2939800000 0,55%
ERISAçucares quimic.puros,exc.sacarose,lactose,maltose,glicose e frutose(levulose);éteres...
2940000000 0,55%
ERISPenicilinas e seus derivados, c/estrutura de ácido penicilânico; Sais destes produtos
2941100000 0,55%
ERIS Estreptomicinas e seus derivados; Sais destes produtos 2941200000 0,55%ERIS Tetraciclinas e seus derivados; Sais destes produtos 2941300000 0,55%ERIS Cloranfenicol e seus derivados; Sais destes produtos 2941400000 0,55%ERIS Eritromicina e seus derivados; Sais destes produtos 2941500000 0,55%ERIS Outros antibióticos 2941900000 0,55%ERIS Outros compostos orgânicos 2942000000 0,55%
ERISExtractos de glândulas ou de outros orgäos ou das suas secreçöes, pª usos opoterápicos
3001200000 0,55%
ERISHeparina e seus sais;Out.subst.human.ou anim.prepar.pªfins terap.ou profil.,n.e.n.c.o.p.
3001900000 0,55%
ERIS Estojos de diagnóstico do paludismo 3002110000 0,55%ERIS Antissoros e outras frações do sangue 3002120000 0,55%
ERISProdutos imunológicos, não misturados, não apresent. em doses nem acond. para venda a retalho
3002130000 0,55%
ERISProdutos imunológicos, misturados, não apresent. em doses nem acond. para venda a retalho
3002140000 0,55%
ERISProdutos imunológicos, apresentados em doses ou acondicionados para venda a retalho
3002150000 0,55%
ERIS Antissoros, outras frações do sangue e produtos imunológicos n.e 3002190000 0,55%
ERIS Vacinas pª medicina humana 3002200000 0,55%ERIS Vacinas pª medicina veterinária 3002300000 0,55%ERIS Saxitonina 3002902000 0,55%
ERISSangue humano e de anim.prep.pªusos terap,profil.ou de diagn;Toxinas,cult.de microorg...
3002909000 0,55%
ERISMedicamentos(exc..)contendo penicilinas ou seus deriv.ou estreptomicinas e seus deriv...
3003100000 0,55%
ERISMedicamentos(exc..)contendo outros antibióticos,const.p/prod.mist,prep.pªfins terap.ou..
3003200000 0,55%
ERISMedicamentos s/antibiót.contendo insulina,prep.pª fins terap.ou profil,mas n/apr.pªv.ret
3003310000 0,55%
ERISOutros medicamentos s/antibiótico contendo hormonas ou outros produtos da posiçäo 29.37
3003390000 0,55%
ERIS Medicamentos que contenham efedrina ou seus sais 3003410000 0,55%
ERIS Medicamentos que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais 3003420000 0,55%
ERIS Medicamentos que contenham norefedrina ou seus sais 3003430000 0,55%
ERISMedicamentos n.e., que contenham alcaloides ou seus derivados, n.e.
3003490000 0,55%
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2005
ERIS Medicamentos que contenham princípios ativos antipalúdicos 3003600000 0,55%
ERISOutros medicam.(exc..)prep.pªfins terap.ou profil,mas n/apres.em doses nem acond.pªv.ret
3003900000 0,55%
ERISMedic.c/penicilina,estreptomicinas e seus deri(exc..)pr.pª..apr.em doses ou ac.pªv.ret..
3004100000 0,55%
ERISMedicamentos c/out.antibiót(exc..)prep.pªfins terap.ou..,apres.em doses ou acond.pªv.ret
3004200000 0,55%
ERISMedicam(exc..)c/insulina,mas n/antibiót.prep.pªfins terap.ou..apr.em doses ou ac.pªv.ret
3004310000 0,55%
ERISMedicamentos contendo hormonas corticosteroides e seus deriv.,mas näo cont. antibioticos
3004320000 0,55%
ERISMedic.c/out.horm.ou prod.da pos.2937(exc..)mas n/antib,prep.pª..apr.em doses ou ac.pªv.r
3004390000 0,55%
ERIS Medicamentos n.e. que contenham efedrina ou seus sais 3004410000 0,55%
ERISMedicamentos n.e. que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais
3004420000 0,55%
ERIS Medicamentos n.e. qQue contenham norefedrina ou seus sais 3004430000 0,55%
ERIS Medicamentos n.e. que contenham efedrina ou seus sais 3004490000 0,55%
ERISMedicamentos n.e. que contenham vitaminas ou outros produtos da posição 29.36
3004500000 0,55%
ERISMedic. n.e., que cont. principios ativos antipaludicos desc. na Nota 2 de subp. do presente Cap.
3004600000 0,55%
ERISOut.medic.(exc.os prod.da pos.3002,3005 ou 3006)..prep..,apre.em doses ou acond.pªv.ret.
3004900000 0,55%
ERISPensos adesivos e outros artºs c/uma camada adesiva acond.pª v.ret,pªusos medicinais,...
3005100000 0,55%
ERISPastas(«ouates»),gazes,ataduras,esparadrpos,ssinapismos e artºs análog,impreg..ou acon..
3005900000 0,55%
ERISCategutes esterilizados,materiais esterilizados semelhantes pª suturas cirúrgicas e...
3006100000 0,55%
ERISReagentes destinados à determinaçäo dos grupos ou dos factores sanguíneos
3006200000 0,55%
ERISPrep.opacificant.pª exames radiográf;Reag.de diagnóst.conceb.pª serem admini.ao paciente
3006300000 0,55%
ERISCimentos e outros produtos pª obturaçäo dentária; Cimentos pª reconstituiçäo óssea
3006400000 0,55%
ERIS Estojos e caixas de primeiros socorros, guarnecidos 3006500000 0,55%
ERISPreparaçöes químicas contraceptivas à base de hormonas ou de espermicidas
3006600000 0,55%
ERISPreparaçoes em forma de gel concebidas para uso em medicina humana ou veterinaria
3006700000 0,55%
ERIS Equipamentos para ostomia 3006910000 0,55%ERIS Desperdicios farmaceuticos 3006920000 0,55%ERIS Cloreto de potássio 3104200000 0,55%ERIS Sulfato de potássio 3104300000 0,55%
ERISOleos essenciais de laranja,desterpeniz.ou näo,incl.os chamados «concretos»ou«absolutos»
3301120000 0,55%
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2006 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
ERISOleos essenciais de limäo,desterpenizad.ou näo,incl.os chamados «concretos»ou«absolutos»
3301130000 0,55%
ERISOut.óleos essenciais de citrinos,desterp.ou näo,incl.os chamados«concretos»ou«absolutos»
3301190000 0,55%
ERISOleos essenciais de hortelä-pimenta(Mentha piperita),desterpen.ou näo,incl.os chamados..
3301240000 0,55%
ERISOleos essenciais de out.mentas,desterpen.ou näo,incl.os chamados«concretos»ou«absolutos»
3301250000 0,55%
ERISOleos essenciais de citronela,desterpen.ou näo,incl.os chamados «concretos»ou«absolutos»
3301291000 0,55%
ERIS Outros óleos essenciais, excepto de citrinos 3301299000 0,55%ERIS Resinóides 3301300000 0,55%
ERISOleoresinas de extracçäo; Soluçöes concentradas de óleos essenciais em gorduras, em...
3301900000 0,55%
ERISMist.de subst.odoríf.e mist(incl.as soluç.alcoól)à base..,util.pªas indúst.alim.ou bebid
3302100000 0,55%
ERISMist.de subst.odoríf.e mist.(incl.as soluç.alcoól)à base..,util.pªas indúst.de perfumar.
3302901000 0,55%
ERISMist.de subst.odoríferas e mist(incl.as soluç.alcoól)à base..,util.pªoutras indústrias
3302909000 0,55%
ERIS Perfumes líquidos contendo álcool 3303001000 0,55%ERIS Perfumes líquidos näo contendo álcool 3303002000 0,55%ERIS Outros perfumes e águas-de-colónia 3303009000 0,55%ERIS Produtos de maquilhagem para os lábios 3304100000 0,55%ERIS Produtos de maquilhagem para os olhos 3304200000 0,55%ERIS Preparaçöes para manicuros e pedicuros 3304300000 0,55%ERIS Pós pª maquilhagem, incluídos os compactos 3304910000 0,55%
ERISOut.prod.de beleza ou de maquilh.prep.e preparaç.pª conserv.ou cuidad.da pele(exc...)...
3304990000 0,55%
ERIS Champos 3305100000 0,55%
ERISPreparaçöes para ondulaçäo ou alisamento, permanentes, dos cabelos
3305200000 0,55%
ERIS Lacas para o cabelo 3305300000 0,55%ERIS Outras preparaçöes capilares 3305900000 0,55%ERIS Dentífricos (dentifrícios) 3306100000 0,55%
ERISFios utilizados p/limpar os espaços interdentários(fios dentais),em emb.indiv.,a.p.v.r.
3306200000 0,55%
ERISOut.prep.pªhigiene bucal ou dentár,incl.os pós e cremes Pªfacil.a aderênc.das dentaduras
3306900000 0,55%
ERIS Preparaçöes pª barbear (antes, durante ou após) 3307100000 0,55%ERIS Desodorisantes corporais e antiperspirantes 3307200000 0,55%ERIS Sais perfumados e outras preparaçöes pª banhos 3307300000 0,55%
ERISAgarbate e outras preparaçöes odoríferas que actuem por combustäo
3307410000 0,55%
ERISOut.prepar.pª perfumar ou desodoriz.ambientes c/ou s/prop.desinf.,incl.as pª cerim.relig
3307490000 0,55%
ERISPrep.pªbanhos,depilatór,out.pr.de perfum.ou de toucador,prep;Out.prep.cosmét,n.e.n.c.o.p
3307900000 0,55%
ERISSaböes de toucador de uso medicinal,em barras,päes,pedaços ou figuras moldadas,papel....
3401111000 0,55%
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2007
ERISOut.saböes de toucador,em barras,päes,pedaços ou fig.moldadas,papel,pastas(«ouates»),..
3401119000 0,55%
ERISSaböes ordinários,em barras,päes,pedaços ou fig.moldadas,papel,pastas(«ouates»),...
3401191000 0,55%
ERISProdut.e preparaçöes tensoactivos,em barras,päes,pedaços ou fig.moldadas,papel,pastas...
3401192000 0,55%
ERISOutros saböes,em barras,päes,pedaços ou fig.moldadas,papel,pastas(«ouates»),feltros e...
3401199000 0,55%
ERIS Saböes sob outras formas 3401200000 0,55%
ERISProdutos e preparaçoes organicos tensoactivos p/lavagem da pele (liquidos ou cremes)
3401300000 0,55%
ERISAgent.orgânicos de superfície aniónicos(excepto saböes),mm acondicionados pª v.a retalho
3402110000 0,55%
ERISAgent.orgânicos de superfície catiónicos(excepto saböes),mm acondicionados pªv.a retalho
3402120000 0,55%
ERISAgent.orgânicos de superfície näo iónicos(excepto saböes),mm acondicionad.pªv.a retalho
3402130000 0,55%
ERISOutr.agentes orgânicos de superfície (excepto saböes),mesmo acondicionados pªv.a retalho
3402190000 0,55%
ERISPrep.tensoact,prep.pªlixívias(incl..)e prep.pªlimpeza,mm c/sabäo,exc..3401 a.pªv.retalho
3402200000 0,55%
ERISOut.agent.orgân.de superf(exc.saböes);Out.pr.tensoact,pªlix(incl..)e pªlimp,mm c/sabäo..
3402900000 0,55%
ERIS Lentes de contacto 9001300000 0,55%ERIS Lentes medicinais de vidro,para oculos 9001401000 0,55%ERIS Lentes (exc.medicinais) de vidro,para oculos 9001409000 0,55%ERIS Lentes medicinais (exc.de vidro),para oculos 9001501000 0,55%ERIS Lentes nao medicinais (exc.de vidro),para oculos 9001509000 0,55%ERIS Electrocardiografos 9018110000 0,55%
ERIS Aparelhos de diagnostico por exploracao ultrasoniaca (scanners) 9018120000 0,55%
ERISAparelhos de diagnostico por vizualizacao de ressonancia magnetica
9018130000 0,55%
ERIS Aparelhos de cintigrafia 9018140000 0,55%ERIS Aparelhos de electrodiagnostico, n.e. 9018190000 0,55%
ERIS Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos, para medicina 9018200000 0,55%
ERIS Seringas,mesmo com agulhas,para medicina 9018310000 0,55%
ERIS Agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas, para medicina 9018320000 0,55%
ERIS Cateteres, canulas e instrum. semelhantes, para medicina 9018390000 0,55%
ERISAparelhos dentarios de brocar,mesmo comb. numa base comum c/outros equip.dentarios
9018410000 0,55%
ERIS Instrumentos e aparelhos n.e.,p/otontologia 9018490000 0,55%ERIS Instrumentos e aparelhos para oftalmologia 9018500000 0,55%
ERIS Instrumentos e aparelhos n.e., p/medicina, cirurgia ou veterinaria 9018900000 0,55%
ERISAparelhos de mecanoterapia, aparelhos de massagem e aparelhos de psicotecnica
9019100000 0,55%
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2008 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
ERISAparelhos de ozonoterapia, oxigenoterapia, aerossolterapia e de terapia respiratoria
9019200000 0,55%
ERIS Aparelhos respiratorios e mascaras contra gases 9020000000 0,55%ERIS Artigos e aparelhos ortopedicos ou para fracturas 9021100000 0,55%ERIS Dentes artificiais 9021210000 0,55%ERIS Artigos e aparelhos de protese dentaria (exc.dentes) 9021290000 0,55%ERIS Proteses articulares 9021310000 0,55%
ERISArtigos e aparelhos de protese n.e. (exc.proteses dentarias e articulares)
9021390000 0,55%
ERISAparelhos para facilitar a audicao dos surdos (exc. partes e acessorios)
9021400000 0,55%
ERISEstimuladores cardiacos (marca-passos), excepto partes e acessorios
9021500000 0,55%
ERIS Aparelhos n.e., para compensar deficiencias ou enfermidades 9021900000 0,55%
ERIS Aparelhos de tomografia computadorizada 9022120000 0,55%ERIS Aparelhos de raios X para odontologia 9022130000 0,55%
ERISAparelhos de raios X para usos medicos, cirurgicos ou veterinarios, n.e.
9022140000 0,55%
ERISAparelhos de raios X (exc. p/usos medicos, cirurgicos, odontologicos ou veterinarios)
9022190000 0,55%
ERISAparelhos util.radiacoes alfa,beta ou gama, p/usos medicos,cirurg,odont.ou veterinarios
9022210000 0,55%
ERISAparelhos util.radiacoes alfa,beta ou gama (exc.p/usos medicos,cirurg.,odont.ou veter.)
9022290000 0,55%
ERIS Tubos de raios X 9022300000 0,55%
ERISDispositivos geradores de raios X ou tensao, mesas de comando,...,p/exame ou tratamento
9022900000 0,55%
ERIS Instrumentos,aparelhos e modelos, concebidos para demonstracao 9023000000 0,55%
ERIS Maquinas e aparelhos para ensaios de metais 9024100000 0,55%ERIS Maquinas e aparelhos para ensaios de materias (exc.metais) 9024800000 0,55%
ERISPartes e acessorios de maquinas e aparelhos para ensaios de materias
9024900000 0,55%
ERISTermometros de liquido,de leitura directa, nao combinados com outros instrumentos
9025110000 0,55%
ERISTermometros e pirometros (exc.de liquido, de leitura directa),nao comb.c/outros instrum.
9025190000 0,55%
ERISInstrumentos e aparelhos para analises que utilizem radiacoes UV e IV
9027500000 0,55%
ERISInstrumentos e aparelhos para analises ou ensaios de viscosidade,porosidade, ...
9027800000 0,55%
ERISCadeiras de dentista,cadeiras p/saloes de cabeleireiro e semelhantes,e suas partes
9402100000 0,55%
ERISMesas de operacao e outros mobiliarios para medicina (exc.cadeiras p/dentista)
9402900000 0,55%
ERIS Carnes e miudezas, comestíveis 02.01 a 02.10 0,55%
ERISPeixes frescos ou refrigerados, excepto filetes dede peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.
03.020,55%
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2009
ERISPeixes congelados, excepto os filetes de peixes e outracarne de peixes da posição 03.04.
03.030,55%
ERISFiletes de peixes e outra carne de peixes (mesmopicada), frescos, refrigerados ou congelados.
03.040,55%
ERIS
Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixesfumados, mesmo cozidos antes ou durante adefumação; farinha de peixe própria paraalimentação humana.
03.05
0,55%
ERIS
Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados,congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos, mesmosem casca, defumados, mesmo cozidos antes ou durante adefumação; crustáceos, com casca, cozidos em água ou vapor,mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou emsalmoura; farinhas, pós e pellets de crustáceos, próprios paraalimentação humana.
03.06
0,55%
ERIS
Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados,secos, salgados ou em salmoura; moluscos, com ou sem concha,defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, póse pellets de moluscos, próprios para alimentação humana.
03.07
0,55%
ERIS
Invertebrados aquáticos, excepto crustáceos e moluscos,vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos ou em salmoura;invertebrados aquáticos, excepto crustáceos e moluscos,defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação;farinhas, pós e pellets de invertebrados aquáticos, exceptocrustáceos e moluscos, próprios para a alimentação humana.
03.08
0,55%
ERISLeite e lacticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos.
04.01 a 04.100,55%
ERIS
Tripas, bexigas e buchos de animais, inteiros ou empedaços, excepto de peixes, frescos, refrigerados,congelados, salgado ou em salmoura, secos oufumados.
0504
0,55%
ERIS Batatas, frescas ou refrigeradas. 07.01 0,55%ERIS Tomates, frescos ou refrigerados. 0702 0,55%
ERISCebolas, chalotas, alho comum, alho-porro e outrosprodutos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados.
07.030,55%
ERISCouves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes do géneroBrassica, frescos ou refrigerados.
07.040,55%
ERISAlface (Lactuca sativa) e chicórias (Cichorium spp),frescas ou refrigeradas.
07.050,55%
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2010 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
ERISCenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes e raízes comestíveis semelhantes,frescos ou refrigerados.
07.060,55%
ERISPepinos e pepininhos (cornichões), frescos ourefrigerados
07.070,55%
ERISLegumes de vagem, com ou sem vagem, frescos ourefrigerados.
07.080,55%
ERIS Espargos, frescos ou refrigerados 070920 0,55%ERIS Beringelas, frescas ou refrigeradas 070930 0,55%ERIS Aipo, excepto aipo-rabano, fresco ou refrigerado 070940 0,55%ERIS Cogumelos do genero Agaricus 070951 0,55%ERIS Trufas,frescas ou refrigeradas 070959 0,55%ERIS Pimentos do genero Capsicum ou Pimenta 070960 0,55%
ERISEspinafres, espinafres da Nova Zelandia e espinafres gigantes, frescos ou refrigerados
0709700,55%
ERIS Alcachofras frescas ou refrigeradas 070991 0,55%ERIS Azeitonas frescas ou refrigeradas 070992 0,55%
ERISAbóboras, abobrinhas (curgetes*) e cabaças (Curcubita spp.) frescas ou refrigeradas
0709930,55%
ERIS Milho doce fresco ou refrigerado (excepto para sementeira) 7099910090 0,55%ERIS Produtos horticolas n.e., frescos ou refrigerados 7099990000 0,55%
ERISProdutos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ouvapor, congelados.
07.100,55%
ERIS
Produtos hortícolas conservados transitoriamente (porexemplo: com gás sulfuroso ou água salgada, sulfuradaou adicionada de outras substâncias destinadas aassegurar transitoriamente a sua conservação), masimpróprios para alimentação nesse estado.
07.11
0,55%
ERISProdutos hortícolas secos, mesmo cortados em pedaçosou fatias, ou ainda triturados ou em pó, mas semqualquer outro preparo.
07.120,55%
ERIS Ervilhas secas, em grao, mesmo peladas ou partidas 071310 0,55%ERIS Grao-de-bico seco, em grao, mesmo pelado ou partido 071320 0,55%ERIS Feijões das espécies Vigna Mungo… (excepto para sementeira) 07133100090 0,55%ERIS Feijão Adzuki (Phaseolus ou Vigna angularis): (excepto para sementeira)07133200090 0,55%ERIS Feijão comum (Phaseolus vulgaris): (excepto para sementeira) 07133300090 0,55%ERIS Feijões-bambara (Vigna subterrânea ou Voandzeia sub.): (exc. para sementeira)07133400090 0,55%ERIS Feijões fradinho (Vigna unguiculata) (excepto para sementeira) 07133500090 0,55%ERIS Feijões n.e. (excepto para sementeira) 07133900090 0,55%ERIS Lentilhas, secas, em grao, mesmo peladas ou partidas 071340 0,55%
ERISFavas e fava forrageira, secas, em grao, mesmo peladas ou partidas 071350
0,55%
ERIS Feijões-guandu (ervilhas de angola) (Cajanus cajan): (exc. para sementeira)07136000090 0,55%ERIS Legumes n.e., de vagem, secos, em grao (excepto para sementeira) 07139000090 0,55%
ERIS
Raízes de mandioca, de araruta e de salepo,topinambos, batatas-doces e raízes e tubérculossemelhantes, com elevado teor de fécula ou dede inulina, frescos, refrigerados, congelados ousecos, mesmo cortado
07.14
0,55%
ERIS Frutas; cascas de citrinos e de melões. 08.01 a 08.14 0,55%
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2011
ERISCafé, mesmo torrado ou descafeinado; cascas epelículas de café; sucedâneos do café contendemcafé em qualquer proporção.
09.010,55%
ERIS Chá. 09.02 0,55%ERIS Mate. 09.03 0,55%
ERISPimenta (do género Piper); pimentos dos génerosCapsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó.
09.040,55%
ERIS Baunilha. 0905 0,55%ERIS Canela e flores de caneleira. 09.06 0,55%ERIS Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos). 0907 0,55%ERIS Noz-moscada, macis, amomos e cardamomos. 09.08 0,55%ERIS Sementes de coentro, não trituradas nem em pó (excepto para sementeira)09092100090 0,55%ERIS Sementes de coentro trituradas ou em pó 090922 0,55%ERIS Sementes de cominho não trituradas nem em pó 090931 0,55%ERIS Sementes de cominho trituradas ou em pó 090932 0,55%
ERISSementes de anis, badiana, funcho e de alcaravia, não trituradas nem em pó
0909610,55%
ERISSementes de anis, badiana, funcho e de alcaravia, trituradas ou em pó
0909620,55%
ERIS Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias. 09.10 0,55%
ERIS Trigo duro (exc. para sementeira) 100119 0,55%ERIS Mistura de trigo com centeio (exc. para sementeira) 100199 0,55%ERIS Centeio (exc. para sementeira) 100290 0,55%ERIS Cevada (exc. para sementeira) 100390 0,55%ERIS Aveia (exc. para sementeira) 100490 0,55%ERIS Milho. 10.05 0,55%ERIS Arroz. 10.06 0,55%ERIS Sorgo de grao (exc. para sementeira) 100790 0,55%ERIS Trigo mourisco 100810 0,55%ERIS Painco (exc. para sementeira) 100829 0,55%ERIS Milha (Digitaria spp. ) 100840 0,55%ERIS Quinoa (Chenopodium quinoa ) 100850 0,55%ERIS Triticale 100860 0,55%ERIS Cereais n.e. 100890 0,55%
ERISProdutos da indústria de moagem; malte; amidos e féculas; inulina; glúten de trigo.
11.01 a 11.090,55%
ERIS Soja mesmo triturada (exc. para sementeira) 120190 0,55%
ERISAmendoins não torrados nem de outro modo cozidos,mesmo descascados ou triturados.
12.020,55%
ERIS Copra. 1203 0,55%ERIS Linhaça (sementes de linho), mesmo triturada. 1204 0,55%
ERISSementes de nabo silvestre ou de colza, mesmotrituradas.
12.050,55%
ERIS Sementes de girassol, mesmo trituradas. 1206 0,55%ERIS Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados. 12.07 0,55%
ERISFarinhas de sementes ou de frutos oleaginosos, exceptofarinha de mostarda.
12.080,55%
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2012 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
ERISCones de lúpulo, frescos ou secos, mesmo triturados oumoídos ou em pellets; lupulina.
12.100,55%
ERIS
Alfarroba, algas, beterraba sacarina e cana-de-açúcar,frescas ou refrigeradas, congeladas ou secas, mesmoem pó; caroços e amêndoas de frutos e outros produtosvegetais (incluídas as raízes de chicória não torradas,da variedade Cichorium intybus sativum) usadosprincipalmente na alimentação humana, nãoespecificados nem compreendidos em outras posições.
12.12
0,55%
ERISPalhas e cascas de cereais, em bruto, mesmo picadas,moídas, prensadas ou em pellets.
12130,55%
ERIS
Rutabagas, beterrabas forrageiras, raízes forrageiras,feno, luzerna, trevo, sanfeno, couves forrageiras,tremoço, ervilhaca e produtos forrageiros semelhantes,mesmo em pellets.
12.14
0,55%
ERISGoma-laca; gomas, resinas, gomas-resinas e aleo-resinas (bálsamos, por exemplo), naturais.
13.010,55%
ERIS Opio 1302.11 0,55%ERIS Sucos e extractos vegetais de alcaçuz 1302.12 0,55%ERIS Sucos e extractos vegetais de lupulo 1302.13 0,55%ERIS Sucos e extractos vegetais nao especificados 1302.19 0,55%ERIS Agar-agar, mesmo modificado 1302.31 0,55%
ERISProd.mucilagin.e espessant,de alfarroba,das suas sementes ou de sement.de guare,mm modif
1302.320,55%
ERISProdutos mucilaginosos n.e. e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados
1302.390,55%
ERISGorduras de porco (incluíndo a banha) e gorduras de aves,excepto as das posições 02.09 ou 15.03.
15010,55%
ERISGorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina,excepto as da posição 15.03.
15.020,55%
ERIS
Estearina solar, óleo de banha de porco, óleo-estearina,
óleo-margarina e óleo de sebo, não emulsionados nemmisturados, nem preparados de outro modo.
1503
0,55%
ERISGorduras, óleos e respectivas fracções, de peixes ou demamíferos marinhos, mesmo refinados, mas nãoquimicamente modificados.
15.040,55%
ERISSuarda e substâncias gordas dela derivadas, incluída alanolina.
15050,55%
ERISOutras gorduras e óleos animais e respectivas fracções,mesmo refinados, mas não quimicamente modificados.
15060,55%
ERISÓleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados,mas não quimicamente modificados.
15.070,55%
ERISÓleo de amendoim e respectivas fracções, mesmorefinados mas não quimicamente modificados.
15.080,55%
ERISAzeite de oliveira e respectivas fracções, mesmorefinados, mas não quimicamente modificados.
15.090,55%
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2013
ERIS
Outros óleos e respectivas fracções, obtidos
exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados,mas não quimicamente modificados, e misturas dessesóleos ou fracções com óleos ou fracções da posição 1509.
1510
0,55%
ERISÓleo de palma e respectivas fracções, mesmo refinados,mas não quimicamente modificados.
15.110,55%
ERISÓleos de girassol, de cártamo ou de algodão erespectivas fracções, mesmo refinados, mas nãoquimicamente modificados.
15.120,55%
ERISÓleos de coco (óleo de copra), de palmiste ou de babaçue respectivas fracções, mesmo refinados, mas nãoquimicamente modificados.
15.130,55%
ERISÓleos de nabo silvestre, de colza ou de mostarda, erespectivas fracções, mesmo refinados, mas nãoquimicamente modificados.
15.140,55%
ERISOleo de linhaca e respectivas fraccoes em bruto,fixo,mm refinado,mas nao quim.modificado
1515.110,55%
ERISOutro oleo de linhaca e respectivas fraccoes,fixo,mm refinado,mas nao quimic. modificado
1515.190,55%
ERISOleo de milho e respectivas fraccoes em bruto,fixo,mm refinado,mas nao quimic.modificado
1515.210,55%
ERISOutros oleos de milho e respectivas fraccoes,fixos,mm refinados,mas nao quim.modificados
1515.290,55%
ERISOleo de ricino e respectivas fraccoes,fixo,mm refinado,mas nao quimicamente modificado
1515.300,55%
ERISOleo de gergelim e respectivas fraccoes,fixo,mm refinado,mas nao quimicamente modificado
1515.500,55%
ERISOutras gorduras e oleos vegetais e resp.fraccoes,fixos,mesmo refinados,mas nao quim.mod.
151590900,55%
ERIS
Margarina; misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de fracções das diferentes gorduras ou óleos do presente Capítulo, excepto as gorduras e óleos alimentícios, e respectivas fracções, da posição
15.17
0,55%
ERISPreparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos.
16.01 a 16.050,55%
ERIS Açúcares e produtos de confeitaria. 17.01 a 17.04 0,55%ERIS Cacau e suas preparações. 18.01 a 18.06 0,55%
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2014 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
ERIS
Extratos de malte; preparações alimentícias de farinhas,grumos, sêmolas, amidos, féculas ou de extratos de malte,que não contenham cacau ou que contenham menos de40%, em peso, de cacau, calculado sobre uma basetotalmente desen gordurada, não especificadas nemcompreendidas em outras posições; preparaçõesalimentícias de produtos das posições 04.01 a 04.04, quenão contenham cacau ou que contenham menos de 5%,em peso, de cacau, calculado sobre uma base totalmentedesengordurada, não especificadas nem compre endidasem outras posições.
19.01
0,55%
ERIS
Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (decarne ou de outras substâncias) ou preparadas de outromodo, tais como esparguete, macarrão, aletria, lasanha,nhoque, raviole e canelone; "cuscuz" mesmo preparado.
19.02
0,55%
ERISTapioca e seus sucedâneos preparados a partir de féculas,em flocos, grumos, grãos, pérolas ou formas semelhantes .
19030,55%
ERIS
Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou portorrefação (por exemplo, flocos de milho (corn flakes));cereais (excepto milho) em grãos ou sob a forma de flocosou de outros grãos trabalhados (com exceção da farinha,do grumo e da sêmola), pré-cozidos ou preparados deoutro modo, não especificados nem compreendidosem outras posições.
19.04
0,55%
ERISPao denominado ¿knackebrod¿, mesmo adicionado de cacau 1905.10
0,55%
ERIS Pao de especiarias, mesmo adicionado de cacau 1905.20 0,55%ERIS Bolachas e biscoitos adicionados de edulcorantes 1905.31 0,55%ERIS Waffles e wafers 1905.32 0,55%
ERISTostas, pao torrado e produtos semelhantes torrados, mesmo adicionados de cacau
1905.400,55%
ERISProdutos de padaria fina e pastelaria, mesmo adicionados de cacau 1905.90.00010
0,55%
ERIS Pao ordinario 1905.90.00091 0,55%
ERISProdutos de padaria, pastelaria ou ind. de bolachas e biscoitos, n.e. 1905.90.00099
0,55%
ERISProdutos hortícolas, frutas e outras partes comestíveisde plantas, preparados ou conservados em vinagre ouem ácido acético.
20.010,55%
ERISTomates preparados ou conservados, excepto emvinagre ou em ácido acético.
20.020,55%
ERISCogumelos e trufas, preparados ou conservados,excepto em vinagre ou em ácido acético.
20.030,55%
ERISOutros produtos hortícolas preparados ou conservados,excepto em vinagre ou em ácido acético, congelados,excepto os produtos do nº 20.06.
20.040,55%
ERISOutros produtos hortícolas preparados ou conservados,excepto em vinagre ou em ácido acético, não congelados,excepto os produtos do nº 20.06.
20.050,55%
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2015
ERISLegumes frutas, cascas de frutas e outras partes deplantas, conservadas com açúcar (passadas por calda,glaceadas ou cristalizadas).
20060,55%
ERISDoces, geleias, "marmeladas", purés e pastas de frutas,obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar oude outros edulcorantes.
20.070,55%
ERIS Manteiga de amendoim 2008.11 0,55%
ERISAnanases ou abacaxis prep.ou cons.de o.modo,c/ou s/adic.de acucar ou..,n/e.n.c.o.p.
2008.200,55%
ERISCitrinos prep.ou cons.de o.modo,c/ou s/adic.de acucar ou..,n/esp.n.comp.em o.p.
2008.300,55%
ERISPeras prep.ou cons.de o.modo,c/ou s/adic.de acucar ou..,n/esp.nem comp.em o.pos.
2008.400,55%
ERISDamascos prep.ou cons.de o.modo,c/ou s/adic.de acucar ou..,n/esp.nem comp.em o.pos
2008.500,55%
ERISCerejas prep.ou cons.de o.modo,c/ou s/adicao de acucar..,n/esp.nem comp.em o.pos
2008.600,55%
ERISPreparacoes e conservas de pessegos, incluindo as nectarinas 2008.70
0,55%
ERISMorangos prep.ou cons.de o.modo,c/ou s/adic.de acucar ou..,n/esp.nem comp.em o.p.
2008.800,55%
ERISPalmitos prep.ou cons.de o.modo,c/ou s/adic.de acucar ou..,n/esp.nem comp.em o.pos
2008.910,55%
ERISPreparacoes e conservas de airelas vermelhas (Vaccinium macrocarpon, …)
2008.930,55%
ERISMist.de frutas prep.ou cons.de o.modo(cong),c/ou s/adic..,n.e.n.c.o.p,exc.da subp.200819
2008.970,55%
ERISOut.frutas e part.comest.de plantas prep.ou cons.de o.modo(cong),c/ou s/ad..,n.e.n.c.o.p
2008.990,55%
ERIS
Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou deprodutos hortícolas, não fermentados, sem adição deálcool, com ou sem adição de açúcar ou de outrosedulcorantes.
20.09
0,55%
ERIS Preparações alimentícias diversas. 21.01 a 21.06 0,55%
ERIS
Águas, incluídas as águas minerais, naturais ouartificiais e as águas gaseificadas, não adicionadas deaçúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas;gelo e neve.
22.01
0,55%
ERIS
Águas, incluídas as águas minerais e as águasgaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outrosedulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas nãoalcoólicas, excepto sumos de frutos ou de produtoshortícolas, da posição 2009.
22.02
0,55%
ERIS Cervejas de malte. 22.03 0,55%
ERISVinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidoscom álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição2009.
22.040,55%
ERISVermutes e outros vinhos de uvas frescas preparadoscom plantas ou substâncias aromáticas.
22.050,55%
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2016 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
ERIS
Outras bebidas fermentadas (sidra, perada hidromel,por exemplo) ; mistura de bebidas fermentadas emisturas bebidas fermentadas com bebidas nãoalcoólicas, não compreendidas noutras posições.
22.06
0,55%
ERISOutro alcool etilico nao desnaturado, com um teor alcoolico em volume => 80% vol
2207.10.900,55%
ERISAlcool etilico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoolico
2207.200,55%
ERISÁlcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólicoem volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores eoutras bebidas espirituosas.
22.080,55%
ERISVinagres e seus sucedâneos obtidos a partir doácido acético.
22.090,55%
ERISResíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais.
23.01 a 23.090,55%
ERISSal (incluído o sal de mesa e o sal desnaturado) e cloretode sódio puro, mesmo em solução aquosa; água do mar.
25.010,55%
ERIS Iodo 2801.20 0,55%ERIS Calcio 2805.12 0,55%
(*) capítulo, posição ou nomenclatura pautalO Conselho de Administração, Presidente, Eduardo Jorge Monteiro Tavares, Administradores, Iris de Vasconcelos Matos e Patrícia Jorge
Nobre Leite Miranda Alfama
P A R T E GMUNICÍPIO DA PRAIA
––––––
Assembleia MunicipalDeliberação nº 09/2019
Que aprova o orçamento retificativo para 2019
Justificativa
Havendo necessidade de inscrição e reforço de dotações orçamentais de alguns programas de infraestruturação econômica, nomeadamente, Conclusão do Memorial Amílcar Cabral, Requalificação do Platô (Rua Borjona Freitas), Construção do Novo Mercado, Reabilitação de Cruz de Papa, Construção do Miradouro Ponta D’ Agua, Reabilitação do Edifício Técnico e Ecoponto a Câmara Municipal da Praia submete à Assembleia Municipal a presente proposta de orçamento retificativo.
O total da receita incluindo vendas de ativos não financeiros, estimada para o ano 2019, ascende a 2.448.439.749,90 (Dois mil milhões, quatrocentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos quarenta e nove escudos e noventa centavos), sendo 1.739.240.024,40 referentes a receitas interna, receitas 128.850.000 do fundo autónomo (SEPAMP) e 580.349.725 relativo aos Contratos Programas e Donativos.
As despesas programadas para 2019, incluindo os ativos não financeiros cifram os 2.034.631.710,90 (Dois mil milhões, trinta e quatro milhões, seiscentos e trinta e um mil, setecentos e dez escudos e noventa centavos). Deste montante, 1.017.673.372,40 corresponde às despesas de funcionamento (50,1% do total) e os restantes 1.016.958.338,50 despesas de investimentos (49,9%).
O superavit no montante de 413.808.039 será utilizado para o pagamento dos passivos financeiros.
Assim, sob proposta da Câmara Municipal da Praia, a Assembleia Municipal, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 30, 31º, 33°, 34°, 35°, 36º, 39°, 41°, 44°, 45°,46º ponto 5 da Lei n° 79/Vl/2005, de 05
de setembro, sobre as Finanças Locais, adiante designada como regime financeiro da autarquias Locais, no uso da faculdade conferida pela al. b), do nº 2, e nº 3 do artigo 81° do Estatuto dos Municípios, aprovado pela Lei nº 134/IV/95, de 3 de Julho, conjugado com o Decreto-lei nº 37/2011,
e 30 de Dezembro, que define os classificadores de receitas, das despesas, dos ativos não financeiros, dos ativos e passivos financeiros, em sessão ordinária realizada no dia 25 De novembro delibera por Catorze votos a favor dos deputados municipais do MPD e sete votos contra dos deputados municipais do PAICV o seguinte:
Artigo 1º
(Aprovação)
É aprovado o Orçamento Retificativo do Município da Praia para o ano de 2019.
Artigo 2º
(Anexos)
1. O orçamento municipal ora aprovado vai publicado, em anexo à presente deliberação, de que faz parte integrante, sendo constituído pelos mapas e anexos previstos no artigo 37° da Lei nº79/ VI/2005, de 05 de setembro e o artigo nº1 do Decreto-lei nº 37/2011, de 30 de dezembro.
2. É também publicados em anexo à presente deliberação, em obediência ao disposto no artigo 23°, nº 3 da Lei n° 79/VI/2005, de 05 de setembro, o orçamento discriminado do serviço autónomo municipal, SEPAMP (Serviço Público de Abastecimento do Município da Praia).
Artigo 3°
(Receitas)
1. Fica a Câmara Municipal autorizada a lançar, liquidar, cobrar e arrecadar as receitas orçamentadas, e vender ativos não financeiros cuja estimativa global é de 2.448.439.749,90, assim distribuídos:
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2017
a) Imposto……………………………………………...362.665.619,00
b) Transferências ……………………………..........1.078.185.505,50
c) Outras receitas ……………...…………................. 556.222.808,00
d) Ativos não financeiros………….………................451.365.817,40
2. O lançamento, a liquidação, a cobrança e a arrecadação dos impostos municipais e dos impostos estaduais cujas receitas revertem a favor dos municípios obedecem ao disposto na lei geral e nos regulamentos específicos, designadamente, nas leis n 79/V/98, de 07 de setembro e n 59/VI/2005, de 18 de Abril, e no Decreto-lei n 18/99 de 26 de Abril, sobre o regulamento do imposto único sobre o patrimônio; no artigo 11° Lei nº 61/IV/92, de 30 de Dezembro, no Decreto-Lei n° 37-A/88, de 09 de Março, no DL nº 84/79 e na Portaria n°01/93, de 1 de Fevereiro, sobre o imposto municipal sobre veículos; e na Lei n° 46/Vl/2004, de 12 de Julho, sobre a taxa ecológica.
3. São consignadas as receitas referente ao SEPAMP (Serviço Público de Abastecimento do Município da Praia).
Artigo 4º
(Despesas)
Fica a Câmara Municipal igualmente autorizada a realizar despesas até ao limite de 2.034.631.710,90 assim distribuídos:
a) Despesas com pessoal ………………………………557.957.503,00
b) Aquisição de bens e serviços…………………………387.959.898,80
c) Juros e outros encargos ………………………...........120.345.950,00
d) Transferências……………………………………….......13.384.000,00
e) Benefícios sociais…………………….......................…145.586.584,00
f) Outras despesas……………….................................…..46.114.155,00
g) Ativos não financeiros……………..........................…763.283.620,10
Artigo 5º
(Despesas com o pessoal)
São fixadas em 557.957.503,00 (quinhentos e cinquenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e três escudos) as despesas com o pessoal, as quais correspondem a 39,38% do total das Receitas de funcionamento.
Artigo 6º
(Limite do endividamento)
1. É fixado em 182.000.000 (cento e oitenta e dois milhões de escudos) o limite de endividamento do município a médio e longo prazo a obter junto de instituições financeiras para aplicação em programas de investimentos do município. (MAPA XI- Resumo das operações fiscais do Município, especificando os saldos e a natureza do seu financiamento).
2. No limite em referência não se incluem créditos de curto prazo a que Câmara Municipal se veja obrigada a recorrer para financiar operações de tesouraria, designadamente, a antecipação de receitas orçamentais inscritas e a colocação junto de instituições do sistema bancário ou afins de eventuais disponibilidades de tesouraria.
Artigo 7º
(Créditos de Curto prazo)
O recurso ao crédito de curto prazo carece apenas de autorização da Câmara Municipal, não podendo, contudo, o seu montante exceder, em caso algum, 10% das receitas efetivamente cobradas no ano económico de 2019.
Artigo 8°
(Obrigações associadas)
Em caso de recurso a crédito de curto prazo no decurso da execução orçamental, a Câmara Municipal dará conhecimento do facto a Assembleia Municipal na primeira sessão que esta realizar após a efetivação da referida operação financeira.
Artigo 9°
(Crédito de médio e longo prazos)
O recurso ao crédito de longo e médio prazo, para além da obediência ao limite previsto no artigo 6º da presente deliberação, depende de aprovação da Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara Municipal instruída, designadamente, nos termos do artigo 8º do regime financeiro da autarquias Locais e do Decreto nº 163/85, de 30 de dezembro, este último na nova redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 13/93, de 15 de março.
Artigo 10°
(Realização de despesas)
1. Nenhuma despesa pode ser assumida, autorizada e paga sem que, para além de ser legal, se encontre suficientemente discriminada no orçamento, tenha cabimento no correspondente crédito orçamental e obedeça ao princípio da utilização por duodécimos.
2. Estão excluídas do regime de utilização por duodécimos apenas as despesas de investimentos.
3. São nulas as deliberações de qualquer órgão municipal que autorizem ou determinem a realização de despesas que não tenham sido objeto de inscrição orçamental.
Artigo 11°
(Alterações orçamentais pela CMP)
1. Não carecem de aprovação da Assembleia Municipal as alterações ao presente orçamento, por transferência ou inscrição de verbas, que consistam em:
a) Transferência de dotações inscritas a favor de serviços que no decorrer do ano económico, transitem de um departamento para outro;
b) Inscrição de dotações orçamentais relativas a donativos, internos ou externos, não previstos no Orçamento;
c) Inscrição ou reforço de dotações orçamentais por contrapartida em acréscimos de transferências do Estado que, à data da aprovação do orçamento, não estavam definitivamente fixadas;
d) Alterações nos orçamentos dos serviços e fundos autónomos municipais que não envolvam recurso ao crédito para além dos limites, condições e aplicação estabelecidos pela Assembleia Municipal na deliberação de aprovação do orçamento.
2. As alterações orçamentais supra referidas são da competência exclusiva da Câmara Municipal, que delas deverá dar conhecimento à Assembleia Municipal, no prazo máximo de quinze dias a contar da sua aprovação.
3. As referidas alterações orçamentais estão sujeitas a publicação por parte da Câmara Municipal, no prazo de sessenta dias a contar da sua aprovação.
Artigo 12°
(Alterações orçamentais pela Assembleia Municipal)
1. Quaisquer outras alterações orçamentais que não as referidas no artigo 11° precedente são da competência da Assembleia Municipal, que as aprovará mediante proposta da Câmara Municipal, apresentada sob a forma de orçamento retificativo.
2. A proposta de orçamento retificativo deverá manter, no que respeita as modificações introduzidas, a mesma estrutura de apresentação dos mapas e anexos informativos aprovados com o orçamento inicial.
Artigo 13°
(Acompanhamento da execução)
A Câmara Municipal deverá remeter com regularidade a Assembleia Municipal os balancetes trimestrais relativos à execução orçamental (artigo 47° da Lei nº 79/VI/2005).
Artigo 14°
(Articulação com a Base de Dados dos Recursos Humanos)
A Câmara Municipal zelará para que os dados referentes à gestão dos recursos humanos municipais que devam constar da Base de Dados dos Recursos Humanos sejam registados e encaminhados para a autoridade central gestora da referida Base de Dados dentro dos prazos que forem indicados.
Artigo 16º
(Entrada em vigor)
A presente deliberação entra imediatamente em vigor.
Assembleia Municipal da Praia, aos 25 de novembro de 2019
O Presidente, Alberto Augusto de Mello Lima Filho
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2020 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
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Despesas 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
02.01 Despesas com pessoal 4 542 360,00 8 661 616,00 2 461 512,00 2 819 209,00 3 076 812,00 3 358 680,00 10 174 644,00 17 175 576,00 62 489 159,00 11 230 920,00 26 158 776,00 10 066 216,00 17 045 818,00
02.01.01 Remuneração certas e Permanentes 4 531 260,00 8 661 616,00 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 358 680,00 9 862 644,00 17 139 576,00 24 599 159,00 11 226 120,00 26 125 176,00 10 054 016,00 17 024 218,00
02.01.01.01 Remuneração e Abonos 2 036 352,00 7 353 216,00 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 262 680,00 3 022 344,00 15 770 688,00 23 245 244,00 11 150 796,00 25 960 536,00 10 054 016,00 16 276 714,00
02.01.01.01.01 Pessoal dos quadros especiais - 7 353 216,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.01.02 Pessoal do quadro - - - - - - 1 451 004,00 - 5 431 560,00 2 145 096,00 10 034 904,00 - 4 536 000,00
02.01.01.01.03 Pessoal Contratado 2 036 352,00 - 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 262 680,00 1 571 340,00 15 770 688,00 17 813 684,00 9 005 700,00 15 925 632,00 10 054 016,00 11 740 714,00
02.01.01.02 Abono variáveis ou eventuais 2 494 908,00 1 308 400,00 - - - 96 000,00 40 000,00 1 368 888,00 1 353 915,00 75 324,00 164 640,00 - 747 504,00
02.01.01.02.01 Gratificações permanentes 408 000,00 - - - - - - - 96 000,00 - - - -
02.01.01.02.02 Subsídios permanentes - - - - - - - - - - - - 77 172,00
02.01.01.02.03 Despesas de Representação - 265 200,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.04 Gratificação eventuais 2 000 000,00 - - - - - - - 896 000,00 - - - -
02.01.01.02.05 Horas extraordinárias 86 908,00 40 000,00 - - - 96 000,00 40 000,00 340 728,00 361 915,00 75 324,00 164 640,00 - 670 332,00
02.01.01.02.06 Alimentação e Alojamento - - - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.07 Formação - - - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.08 Subsídio de instalação - 840 000,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.09 Outros suplementos e abonos - 163 200,00 - - - - - 1 028 160,00 - - - - -
02.01.01.03 Dotação provisional - - - - - - 6 800 300,00 - - - - - -
02.01.01.03.02 Recrutamento e nomeações - - - - - - 1 200 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.03 Progressões - - - - - - 3 800 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.04 Reclassificações - - - - - - 400 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.05 Reingressos - - - - - - 200 300,00 - - - - - -
02.01.01.03.06 Promoção - - - - - - 1 200 000,00 - - - - - -
02.01.02 Segurança Social 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 37 890 000,00 4 800,00 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.01.02.01 Segurança Social dos agentes do estado 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 37 890 000,00 - 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.01.02.01.01 Contribuições para a segurança Social - - - - - - - - 37 800 000,00 - - - -
02.01.02.01.02 Encargos Com a saúde - - - - - - - - - - - - -
02.01.02.01.03 Abonos de família 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 90 000,00 4 800,00 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.02 Aquisição de bens e serviços 2 634 000,00 9 653 000,00 592 000,00 502 349,40 228 000,00 5 358 000,00 180 000,00 4 326 000,00 82 046 984,00 608 000,00 10 648 000,00 880 000,00 476 000,00
02.02.01 Aquisição de bens 1 560 000,00 1 104 000,00 424 000,00 322 349,40 96 000,00 206 000,00 96 000,00 636 000,00 44 720 000,00 188 000,00 264 000,00 168 000,00 156 000,00
02.02.01.00.02 Medicamentos - - 100 000,00 - - - - - - - - - -
02.02.01.00.03 Produtos alimentares 750 000,00 - - - - - - - - - - - -
02.02.01.00.04 Roupas,vestuários e calçados - 72 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.01.00.05 Material de escritório 180 000,00 - 72 000,00 72 000,00 - - - - 6 000 000,00 - - - -
02.02.01.00.08 Material de educação, cultura e recreio 12 000,00 - - - - - - - 12 000,00 - - - -
02.02.01.00.09 Material de transporte-peças 120 000,00 - - 46 349,40 - - - - - - - - -
02.02.01.01.00 Livros e documentação técnicas 36 000,00 12 000,00 60 000,00 60 000,00 - 96 000,00 - 96 000,00 - 60 000,00 24 000,00 52 000,00 12 000,00
02.02.01.01.01 Artigos honoríficos e de decoração 12 000,00 600 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.01.01.02 Combustíveis e lubrificantes - - - - - - - - 34 360 000,00 - - - -
02.02.01.01.03 Material de limpeza, higiene e conforto 120 000,00 - 84 000,00 84 000,00 - - - - 3 100 000,00 36 000,00 - - -
02.02.01.01.04 Material de conservação e reparação 60 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 24 000,00 110 000,00 96 000,00 240 000,00 528 000,00 72 000,00 240 000,00 72 000,00 80 000,00
02.02.01.01.09 Outros bens 270 000,00 300 000,00 48 000,00 - 72 000,00 - - 300 000,00 720 000,00 20 000,00 - 44 000,00 64 000,00
02.02.02 Aquisição de serviços 1 074 000,00 8 549 000,00 168 000,00 180 000,00 132 000,00 5 152 000,00 84 000,00 3 690 000,00 37 326 984,00 420 000,00 10 384 000,00 712 000,00 320 000,00
02.02.02.00.01 Rendas e alugueres - - - - - - - - 60 000,00 - - - -
02.02.02.00.02 Conservação e reparação de bens 96 000,00 141 000,00 60 000,00 - 48 000,00 60 000,00 36 000,00 490 000,00 960 000,00 240 000,00 120 000,00 180 000,00 120 000,00
02.02.02.00.03 Comunicações 144 000,00 - - - - 360 000,00 - - 600 000,00 - - - -
02.02.02.00.04 Transportes - - - 12 000,00 - - - - - - - - -
02.02.02.00.05 Água 84 000,00 120 000,00 - - - - - - 3 900 000,00 - - - -
02.02.02.00.06 Energia elétrica - 360 000,00 - - - - - - 5 000 000,00 - - - -
02.02.02.00.07 Publicidades e propagandas 120 000,00 - - - - 4 300 000,00 - - - - - - -
02.02.02.00.08 Representação dos serviços 120 000,00 2 400 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.02.00.09 Deslocações e estadas 360 000,00 5 000 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00 12 000,00 2 900 000,00 120 000,00 144 000,00 144 000,00 72 000,00 200 000,00
02.02.02.01.00 Vigilância e segurança - - - - - - - - 3 372 000,00 - - - -
02.02.02.01.01 Limpeza Higiene e conforto - 141 000,00 48 000,00 48 000,00 24 000,00 72 000,00 36 000,00 300 000,00 480 000,00 36 000,00 - - -
02.02.02.01.02 Honorários - - - - - - - - 9 192 000,00 - - - -
02.02.02.01.03 Trabalhos especializados 150 000,00 27 000,00 - 60 000,00 - 240 000,00 - - 521 984,00 - 10 120 000,00 460 000,00 -
02.02.02.01.03.01 Assistência técnica - residentes 150 000,00 27 000,00 - 60 000,00 - 240 000,00 - - 521 984,00 - 10 120 000,00 460 000,00 -
02.02.02.01.04 Outros encargos da dívida - - - - - - - - 9 921 000,00 - - - -
02.02.02.09.09 Outros serviços - 360 000,00 - - - - - - 3 200 000,00 - - - -
02.04 Juros e outros encargos - - - - - - - - 120 345 950,00 - - - -
02.04.02 Juros da dívida pública interna - - - - - - - - 120 345 950,00 - - - -
02.06 Transferências - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01 Para governos estrangeiros - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01.09 Outras transferências - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01.09.02 Capital - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.07 Benefícios sociais - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01 Benefícios sociais - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01 Benefícios sociais em numerários - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01.01 Pensões de aposentação - - - - - - 65 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01.02 Pensões de sobrivivência - - - - - - 12 000 000,00 - - - - - -
02.08 Outras despesas 12 000,00 56 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00 36 400,00 34 900 000,00 12 000,00 60 000,00 24 000,00 12 000,00
02.08.01 Seguros 12 000,00 56 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00 36 400,00 3 300 000,00 12 000,00 60 000,00 24 000,00 12 000,00
02.08.02 Outras despesas - - - - - - - - 8 400 000,00 - - - -
02.08.04 Organizações não governamentais - - - - - - - - - - - - -
02.08.05 Restituições - - - - - - - - 3 600 000,00 - - - -
02.08.06 Indemnizações - - - - - - - - 9 600 000,00 - - - -
02.08.08 Datação provisional - - - - - - - - 10 000 000,00 - - - -
03.01 ACTIVOS NÃO FINANCEIROS - - - - - - - - 9 250 000,00 - - - -
03.01.01.02.01.01.01 Aquisições de viaturas ligeiras de passageiros 200 000,00
03.01.01.02.03.01 Aquisições de equipamentos administrativos 6 200 000,00
03.01.01.02.04.01 Aquisições de outras maquinarias e equipamentos 2 800 000,00
03.01.01.03.01.01 Aquisições de animais e plantas 50 000,00
Total 7 188 360,00 18 370 616,00 3 065 512,00 3 333 558,40 3 310 812,00 8 728 680,00 88 300 644,00 21 537 976,00 316 216 093,00 11 850 920,00 36 866 776,00 10 970 216,00 17 533 818,00
Peso no Orçamento de Funcionamento 1,0% 2,6% 0,4% 0,5% 0,5% 1,2% 12,3% 3,0% 44,0% 1,7% 5,1% 1,5% 2,4%
Peso no Orçamento 0,4% 0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 4,3% 1,1% 15,5% 0,6% 1,8% 0,5% 0,9%
Orçamento 2020Município da Praia
Orgânica
Codigo Designação de Despesas
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2021
MAPA-II ORÇAMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO SEGUNDO UMA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E ORGÂNICA
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Despesas 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
02.01 Despesas com pessoal 4 542 360,00 8 661 616,00 2 461 512,00 2 819 209,00 3 076 812,00 3 358 680,00 10 174 644,00 17 175 576,00 62 489 159,00 11 230 920,00 26 158 776,00 10 066 216,00 17 045 818,00
02.01.01 Remuneração certas e Permanentes 4 531 260,00 8 661 616,00 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 358 680,00 9 862 644,00 17 139 576,00 24 599 159,00 11 226 120,00 26 125 176,00 10 054 016,00 17 024 218,00
02.01.01.01 Remuneração e Abonos 2 036 352,00 7 353 216,00 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 262 680,00 3 022 344,00 15 770 688,00 23 245 244,00 11 150 796,00 25 960 536,00 10 054 016,00 16 276 714,00
02.01.01.01.01 Pessoal dos quadros especiais - 7 353 216,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.01.02 Pessoal do quadro - - - - - - 1 451 004,00 - 5 431 560,00 2 145 096,00 10 034 904,00 - 4 536 000,00
02.01.01.01.03 Pessoal Contratado 2 036 352,00 - 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 262 680,00 1 571 340,00 15 770 688,00 17 813 684,00 9 005 700,00 15 925 632,00 10 054 016,00 11 740 714,00
02.01.01.02 Abono variáveis ou eventuais 2 494 908,00 1 308 400,00 - - - 96 000,00 40 000,00 1 368 888,00 1 353 915,00 75 324,00 164 640,00 - 747 504,00
02.01.01.02.01 Gratificações permanentes 408 000,00 - - - - - - - 96 000,00 - - - -
02.01.01.02.02 Subsídios permanentes - - - - - - - - - - - - 77 172,00
02.01.01.02.03 Despesas de Representação - 265 200,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.04 Gratificação eventuais 2 000 000,00 - - - - - - - 896 000,00 - - - -
02.01.01.02.05 Horas extraordinárias 86 908,00 40 000,00 - - - 96 000,00 40 000,00 340 728,00 361 915,00 75 324,00 164 640,00 - 670 332,00
02.01.01.02.06 Alimentação e Alojamento - - - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.07 Formação - - - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.08 Subsídio de instalação - 840 000,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.09 Outros suplementos e abonos - 163 200,00 - - - - - 1 028 160,00 - - - - -
02.01.01.03 Dotação provisional - - - - - - 6 800 300,00 - - - - - -
02.01.01.03.02 Recrutamento e nomeações - - - - - - 1 200 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.03 Progressões - - - - - - 3 800 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.04 Reclassificações - - - - - - 400 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.05 Reingressos - - - - - - 200 300,00 - - - - - -
02.01.01.03.06 Promoção - - - - - - 1 200 000,00 - - - - - -
02.01.02 Segurança Social 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 37 890 000,00 4 800,00 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.01.02.01 Segurança Social dos agentes do estado 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 37 890 000,00 - 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.01.02.01.01 Contribuições para a segurança Social - - - - - - - - 37 800 000,00 - - - -
02.01.02.01.02 Encargos Com a saúde - - - - - - - - - - - - -
02.01.02.01.03 Abonos de família 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 90 000,00 4 800,00 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.02 Aquisição de bens e serviços 2 634 000,00 9 653 000,00 592 000,00 502 349,40 228 000,00 5 358 000,00 180 000,00 4 326 000,00 82 046 984,00 608 000,00 10 648 000,00 880 000,00 476 000,00
02.02.01 Aquisição de bens 1 560 000,00 1 104 000,00 424 000,00 322 349,40 96 000,00 206 000,00 96 000,00 636 000,00 44 720 000,00 188 000,00 264 000,00 168 000,00 156 000,00
02.02.01.00.02 Medicamentos - - 100 000,00 - - - - - - - - - -
02.02.01.00.03 Produtos alimentares 750 000,00 - - - - - - - - - - - -
02.02.01.00.04 Roupas,vestuários e calçados - 72 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.01.00.05 Material de escritório 180 000,00 - 72 000,00 72 000,00 - - - - 6 000 000,00 - - - -
02.02.01.00.08 Material de educação, cultura e recreio 12 000,00 - - - - - - - 12 000,00 - - - -
02.02.01.00.09 Material de transporte-peças 120 000,00 - - 46 349,40 - - - - - - - - -
02.02.01.01.00 Livros e documentação técnicas 36 000,00 12 000,00 60 000,00 60 000,00 - 96 000,00 - 96 000,00 - 60 000,00 24 000,00 52 000,00 12 000,00
02.02.01.01.01 Artigos honoríficos e de decoração 12 000,00 600 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.01.01.02 Combustíveis e lubrificantes - - - - - - - - 34 360 000,00 - - - -
02.02.01.01.03 Material de limpeza, higiene e conforto 120 000,00 - 84 000,00 84 000,00 - - - - 3 100 000,00 36 000,00 - - -
02.02.01.01.04 Material de conservação e reparação 60 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 24 000,00 110 000,00 96 000,00 240 000,00 528 000,00 72 000,00 240 000,00 72 000,00 80 000,00
02.02.01.01.09 Outros bens 270 000,00 300 000,00 48 000,00 - 72 000,00 - - 300 000,00 720 000,00 20 000,00 - 44 000,00 64 000,00
02.02.02 Aquisição de serviços 1 074 000,00 8 549 000,00 168 000,00 180 000,00 132 000,00 5 152 000,00 84 000,00 3 690 000,00 37 326 984,00 420 000,00 10 384 000,00 712 000,00 320 000,00
02.02.02.00.01 Rendas e alugueres - - - - - - - - 60 000,00 - - - -
02.02.02.00.02 Conservação e reparação de bens 96 000,00 141 000,00 60 000,00 - 48 000,00 60 000,00 36 000,00 490 000,00 960 000,00 240 000,00 120 000,00 180 000,00 120 000,00
02.02.02.00.03 Comunicações 144 000,00 - - - - 360 000,00 - - 600 000,00 - - - -
02.02.02.00.04 Transportes - - - 12 000,00 - - - - - - - - -
02.02.02.00.05 Água 84 000,00 120 000,00 - - - - - - 3 900 000,00 - - - -
02.02.02.00.06 Energia elétrica - 360 000,00 - - - - - - 5 000 000,00 - - - -
02.02.02.00.07 Publicidades e propagandas 120 000,00 - - - - 4 300 000,00 - - - - - - -
02.02.02.00.08 Representação dos serviços 120 000,00 2 400 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.02.00.09 Deslocações e estadas 360 000,00 5 000 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00 12 000,00 2 900 000,00 120 000,00 144 000,00 144 000,00 72 000,00 200 000,00
02.02.02.01.00 Vigilância e segurança - - - - - - - - 3 372 000,00 - - - -
02.02.02.01.01 Limpeza Higiene e conforto - 141 000,00 48 000,00 48 000,00 24 000,00 72 000,00 36 000,00 300 000,00 480 000,00 36 000,00 - - -
02.02.02.01.02 Honorários - - - - - - - - 9 192 000,00 - - - -
02.02.02.01.03 Trabalhos especializados 150 000,00 27 000,00 - 60 000,00 - 240 000,00 - - 521 984,00 - 10 120 000,00 460 000,00 -
02.02.02.01.03.01 Assistência técnica - residentes 150 000,00 27 000,00 - 60 000,00 - 240 000,00 - - 521 984,00 - 10 120 000,00 460 000,00 -
02.02.02.01.04 Outros encargos da dívida - - - - - - - - 9 921 000,00 - - - -
02.02.02.09.09 Outros serviços - 360 000,00 - - - - - - 3 200 000,00 - - - -
02.04 Juros e outros encargos - - - - - - - - 120 345 950,00 - - - -
02.04.02 Juros da dívida pública interna - - - - - - - - 120 345 950,00 - - - -
02.06 Transferências - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01 Para governos estrangeiros - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01.09 Outras transferências - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01.09.02 Capital - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.07 Benefícios sociais - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01 Benefícios sociais - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01 Benefícios sociais em numerários - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01.01 Pensões de aposentação - - - - - - 65 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01.02 Pensões de sobrivivência - - - - - - 12 000 000,00 - - - - - -
02.08 Outras despesas 12 000,00 56 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00 36 400,00 34 900 000,00 12 000,00 60 000,00 24 000,00 12 000,00
02.08.01 Seguros 12 000,00 56 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00 36 400,00 3 300 000,00 12 000,00 60 000,00 24 000,00 12 000,00
02.08.02 Outras despesas - - - - - - - - 8 400 000,00 - - - -
02.08.04 Organizações não governamentais - - - - - - - - - - - - -
02.08.05 Restituições - - - - - - - - 3 600 000,00 - - - -
02.08.06 Indemnizações - - - - - - - - 9 600 000,00 - - - -
02.08.08 Datação provisional - - - - - - - - 10 000 000,00 - - - -
03.01 ACTIVOS NÃO FINANCEIROS - - - - - - - - 9 250 000,00 - - - -
03.01.01.02.01.01.01 Aquisições de viaturas ligeiras de passageiros 200 000,00
03.01.01.02.03.01 Aquisições de equipamentos administrativos 6 200 000,00
03.01.01.02.04.01 Aquisições de outras maquinarias e equipamentos 2 800 000,00
03.01.01.03.01.01 Aquisições de animais e plantas 50 000,00
Total 7 188 360,00 18 370 616,00 3 065 512,00 3 333 558,40 3 310 812,00 8 728 680,00 88 300 644,00 21 537 976,00 316 216 093,00 11 850 920,00 36 866 776,00 10 970 216,00 17 533 818,00
Peso no Orçamento de Funcionamento 1,0% 2,6% 0,4% 0,5% 0,5% 1,2% 12,3% 3,0% 44,0% 1,7% 5,1% 1,5% 2,4%
Peso no Orçamento 0,4% 0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 4,3% 1,1% 15,5% 0,6% 1,8% 0,5% 0,9%
Orçamento 2020Município da Praia
Orgânica
Codigo Designação de Despesas
MAPA-II ORÇAMENTO DE DESPESAS DE FUNCIONAMENTO E DE INVESTIMENTO DO MUNICÍPIO SEGUNDO UMA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA E ORGÂNICA
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Despesas 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
02.01 Despesas com pessoal 4 542 360,00 8 661 616,00 2 461 512,00 2 819 209,00 3 076 812,00 3 358 680,00 10 174 644,00 17 175 576,00 62 489 159,00 11 230 920,00 26 158 776,00 10 066 216,00 17 045 818,00
02.01.01 Remuneração certas e Permanentes 4 531 260,00 8 661 616,00 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 358 680,00 9 862 644,00 17 139 576,00 24 599 159,00 11 226 120,00 26 125 176,00 10 054 016,00 17 024 218,00
02.01.01.01 Remuneração e Abonos 2 036 352,00 7 353 216,00 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 262 680,00 3 022 344,00 15 770 688,00 23 245 244,00 11 150 796,00 25 960 536,00 10 054 016,00 16 276 714,00
02.01.01.01.01 Pessoal dos quadros especiais - 7 353 216,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.01.02 Pessoal do quadro - - - - - - 1 451 004,00 - 5 431 560,00 2 145 096,00 10 034 904,00 - 4 536 000,00
02.01.01.01.03 Pessoal Contratado 2 036 352,00 - 2 449 512,00 2 819 209,00 3 057 612,00 3 262 680,00 1 571 340,00 15 770 688,00 17 813 684,00 9 005 700,00 15 925 632,00 10 054 016,00 11 740 714,00
02.01.01.02 Abono variáveis ou eventuais 2 494 908,00 1 308 400,00 - - - 96 000,00 40 000,00 1 368 888,00 1 353 915,00 75 324,00 164 640,00 - 747 504,00
02.01.01.02.01 Gratificações permanentes 408 000,00 - - - - - - - 96 000,00 - - - -
02.01.01.02.02 Subsídios permanentes - - - - - - - - - - - - 77 172,00
02.01.01.02.03 Despesas de Representação - 265 200,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.04 Gratificação eventuais 2 000 000,00 - - - - - - - 896 000,00 - - - -
02.01.01.02.05 Horas extraordinárias 86 908,00 40 000,00 - - - 96 000,00 40 000,00 340 728,00 361 915,00 75 324,00 164 640,00 - 670 332,00
02.01.01.02.06 Alimentação e Alojamento - - - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.07 Formação - - - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.08 Subsídio de instalação - 840 000,00 - - - - - - - - - - -
02.01.01.02.09 Outros suplementos e abonos - 163 200,00 - - - - - 1 028 160,00 - - - - -
02.01.01.03 Dotação provisional - - - - - - 6 800 300,00 - - - - - -
02.01.01.03.02 Recrutamento e nomeações - - - - - - 1 200 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.03 Progressões - - - - - - 3 800 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.04 Reclassificações - - - - - - 400 000,00 - - - - - -
02.01.01.03.05 Reingressos - - - - - - 200 300,00 - - - - - -
02.01.01.03.06 Promoção - - - - - - 1 200 000,00 - - - - - -
02.01.02 Segurança Social 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 37 890 000,00 4 800,00 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.01.02.01 Segurança Social dos agentes do estado 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 37 890 000,00 - 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.01.02.01.01 Contribuições para a segurança Social - - - - - - - - 37 800 000,00 - - - -
02.01.02.01.02 Encargos Com a saúde - - - - - - - - - - - - -
02.01.02.01.03 Abonos de família 11 100,00 - 12 000,00 - 19 200,00 - 312 000,00 36 000,00 90 000,00 4 800,00 33 600,00 12 200,00 21 600,00
02.02 Aquisição de bens e serviços 2 634 000,00 9 653 000,00 592 000,00 502 349,40 228 000,00 5 358 000,00 180 000,00 4 326 000,00 82 046 984,00 608 000,00 10 648 000,00 880 000,00 476 000,00
02.02.01 Aquisição de bens 1 560 000,00 1 104 000,00 424 000,00 322 349,40 96 000,00 206 000,00 96 000,00 636 000,00 44 720 000,00 188 000,00 264 000,00 168 000,00 156 000,00
02.02.01.00.02 Medicamentos - - 100 000,00 - - - - - - - - - -
02.02.01.00.03 Produtos alimentares 750 000,00 - - - - - - - - - - - -
02.02.01.00.04 Roupas,vestuários e calçados - 72 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.01.00.05 Material de escritório 180 000,00 - 72 000,00 72 000,00 - - - - 6 000 000,00 - - - -
02.02.01.00.08 Material de educação, cultura e recreio 12 000,00 - - - - - - - 12 000,00 - - - -
02.02.01.00.09 Material de transporte-peças 120 000,00 - - 46 349,40 - - - - - - - - -
02.02.01.01.00 Livros e documentação técnicas 36 000,00 12 000,00 60 000,00 60 000,00 - 96 000,00 - 96 000,00 - 60 000,00 24 000,00 52 000,00 12 000,00
02.02.01.01.01 Artigos honoríficos e de decoração 12 000,00 600 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.01.01.02 Combustíveis e lubrificantes - - - - - - - - 34 360 000,00 - - - -
02.02.01.01.03 Material de limpeza, higiene e conforto 120 000,00 - 84 000,00 84 000,00 - - - - 3 100 000,00 36 000,00 - - -
02.02.01.01.04 Material de conservação e reparação 60 000,00 120 000,00 60 000,00 60 000,00 24 000,00 110 000,00 96 000,00 240 000,00 528 000,00 72 000,00 240 000,00 72 000,00 80 000,00
02.02.01.01.09 Outros bens 270 000,00 300 000,00 48 000,00 - 72 000,00 - - 300 000,00 720 000,00 20 000,00 - 44 000,00 64 000,00
02.02.02 Aquisição de serviços 1 074 000,00 8 549 000,00 168 000,00 180 000,00 132 000,00 5 152 000,00 84 000,00 3 690 000,00 37 326 984,00 420 000,00 10 384 000,00 712 000,00 320 000,00
02.02.02.00.01 Rendas e alugueres - - - - - - - - 60 000,00 - - - -
02.02.02.00.02 Conservação e reparação de bens 96 000,00 141 000,00 60 000,00 - 48 000,00 60 000,00 36 000,00 490 000,00 960 000,00 240 000,00 120 000,00 180 000,00 120 000,00
02.02.02.00.03 Comunicações 144 000,00 - - - - 360 000,00 - - 600 000,00 - - - -
02.02.02.00.04 Transportes - - - 12 000,00 - - - - - - - - -
02.02.02.00.05 Água 84 000,00 120 000,00 - - - - - - 3 900 000,00 - - - -
02.02.02.00.06 Energia elétrica - 360 000,00 - - - - - - 5 000 000,00 - - - -
02.02.02.00.07 Publicidades e propagandas 120 000,00 - - - - 4 300 000,00 - - - - - - -
02.02.02.00.08 Representação dos serviços 120 000,00 2 400 000,00 - - - - - - - - - - -
02.02.02.00.09 Deslocações e estadas 360 000,00 5 000 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00 12 000,00 2 900 000,00 120 000,00 144 000,00 144 000,00 72 000,00 200 000,00
02.02.02.01.00 Vigilância e segurança - - - - - - - - 3 372 000,00 - - - -
02.02.02.01.01 Limpeza Higiene e conforto - 141 000,00 48 000,00 48 000,00 24 000,00 72 000,00 36 000,00 300 000,00 480 000,00 36 000,00 - - -
02.02.02.01.02 Honorários - - - - - - - - 9 192 000,00 - - - -
02.02.02.01.03 Trabalhos especializados 150 000,00 27 000,00 - 60 000,00 - 240 000,00 - - 521 984,00 - 10 120 000,00 460 000,00 -
02.02.02.01.03.01 Assistência técnica - residentes 150 000,00 27 000,00 - 60 000,00 - 240 000,00 - - 521 984,00 - 10 120 000,00 460 000,00 -
02.02.02.01.04 Outros encargos da dívida - - - - - - - - 9 921 000,00 - - - -
02.02.02.09.09 Outros serviços - 360 000,00 - - - - - - 3 200 000,00 - - - -
02.04 Juros e outros encargos - - - - - - - - 120 345 950,00 - - - -
02.04.02 Juros da dívida pública interna - - - - - - - - 120 345 950,00 - - - -
02.06 Transferências - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01 Para governos estrangeiros - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01.09 Outras transferências - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.06.01.09.02 Capital - - - - - - - - 7 184 000,00 - - - -
02.07 Benefícios sociais - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01 Benefícios sociais - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01 Benefícios sociais em numerários - - - - - - 77 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01.01 Pensões de aposentação - - - - - - 65 940 000,00 - - - - - -
02.07.01.01.02 Pensões de sobrivivência - - - - - - 12 000 000,00 - - - - - -
02.08 Outras despesas 12 000,00 56 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00 36 400,00 34 900 000,00 12 000,00 60 000,00 24 000,00 12 000,00
02.08.01 Seguros 12 000,00 56 000,00 12 000,00 12 000,00 6 000,00 12 000,00 6 000,00 36 400,00 3 300 000,00 12 000,00 60 000,00 24 000,00 12 000,00
02.08.02 Outras despesas - - - - - - - - 8 400 000,00 - - - -
02.08.04 Organizações não governamentais - - - - - - - - - - - - -
02.08.05 Restituições - - - - - - - - 3 600 000,00 - - - -
02.08.06 Indemnizações - - - - - - - - 9 600 000,00 - - - -
02.08.08 Datação provisional - - - - - - - - 10 000 000,00 - - - -
03.01 ACTIVOS NÃO FINANCEIROS - - - - - - - - 9 250 000,00 - - - -
03.01.01.02.01.01.01 Aquisições de viaturas ligeiras de passageiros 200 000,00
03.01.01.02.03.01 Aquisições de equipamentos administrativos 6 200 000,00
03.01.01.02.04.01 Aquisições de outras maquinarias e equipamentos 2 800 000,00
03.01.01.03.01.01 Aquisições de animais e plantas 50 000,00
Total 7 188 360,00 18 370 616,00 3 065 512,00 3 333 558,40 3 310 812,00 8 728 680,00 88 300 644,00 21 537 976,00 316 216 093,00 11 850 920,00 36 866 776,00 10 970 216,00 17 533 818,00
Peso no Orçamento de Funcionamento 1,0% 2,6% 0,4% 0,5% 0,5% 1,2% 12,3% 3,0% 44,0% 1,7% 5,1% 1,5% 2,4%
Peso no Orçamento 0,4% 0,9% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 4,3% 1,1% 15,5% 0,6% 1,8% 0,5% 0,9%
Orçamento 2020Município da Praia
Orgânica
Codigo Designação de Despesas
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2022 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 O
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2023
ADA SEPAMP
01. Receitas - 128 850 000,00 128 850 000,00
01.01 Impostos - - - 01.04 Outras Receitas - 128 850 000,00 128 850 000,00 01.04.01 Rendimentos de Propriedade - 1 240 000,00 1 240 000,00 01.04.01.05 Rendas - 1 240 000,00 1 240 000,00 01.04.01.05 .06 De Edifícios - 1 240 000,00 1 240 000,00 01.04.02 Vendas De Bens e Serviços - 127 350 000,00 127 350 000,00 01.04.02.01 Vendas de Bens Correntes - 6 600 000,00 6 600 000,00 01.04.02.01.03 Publicações e impressos - 100 000,00 100 000,00 01.04.02.01.09 Outras - 6 500 000,00 6 500 000,00 01.04.02.02 Taxa de Prestação de serviços - 116 250 000,00 116 250 000,00 01.04.02.02.01 Prestação de Serviços - 116 250 000,00 116 250 000,00 01.04.02.02.01.01.03 Taxa de ocupação e utilização de locais reservados nos mercados e feiras - 105 250 000,00 105 250 000,00 01.04.02.02.01.01.06 Taxa de licenciamento de sanitário das instalações - 4 000 000,00 4 000 000,00 01.04.02.02.01.02.01 Taxa pela Utilização de Matadouros e talhos municipais - 6 700 000,00 6 700 000,00 01.04.02.02.01.03.09Outras taxas(Residuos sólidos) - 300 000,00 300 000,00 01.04.02.03 Taxas de outros serviços - 4 500 000,00 4 500 000,00 01.04.02.03.09 Outros - 4 500 000,00 4 500 000,00 01.04.05 Outras Receitas Diversas e não especificadas - 260 000,00 260 000,00 01.04.05.02 Reposições não Abatidas nos Pagamentos - 260 000,00 260 000,00
O Presidente da Câmara Municipal,
Município da Praia - Orçamento Rectificativo 2019
MAPA IV - Receitas dos Serviços Autónomos Municipais, segundo uma classificação orgânica e económica
______________________________________
Económica Designação Unidades Orgânica Total Geral
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2024 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
Valores em ECV
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36 3702.01 Despesas com pessoal - 68 195 000,00 68 195 000,00 02.01.01 Remuneração certas e Permanentes - 65 145 000,00 65 145 000,00 02.01.01.01 Remuneração e Abonos - 48 665 000,00 48 665 000,00 02.01.01.01.02 Pessoal do quadro - 6 665 000,00 6 665 000,00 02.01.01.01.03 Pessoal Contratado - 42 000 000,00 42 000 000,00 02.01.01.02 Abono variáveis ou eventuais - 16 480 000,00 16 480 000,00 02.01.01.02.01 Gratificações permenentes - 1 100 000,00 1 100 000,00 02.01.01.02.02 Subsídios permanente - 11 000 000,00 11 000 000,00 02.01.01.02.04 Gratificação eventuais - 300 000,00 300 000,00 02.01.01.02.05 Horas extraordinárias - 1 700 000,00 1 700 000,00 02.01.01.02.07 Formação - 350 000,00 350 000,00 02.01.01.02.09 Outros suplementos e abonos - 2 030 000,00 2 030 000,00 02.01.02 Segurança Social - 3 050 000,00 3 050 000,00 02.01.02.01 Segurança Social dos agentes do estado - 3 050 000,00 3 050 000,00 02.01.02.01.01 Contribuições para a segurança Social - 2 300 000,00 2 300 000,00 02.01.02.01.02 Encargos Com a saúde - 50 000,00 50 000,00 02.01.02.01.03 Abonos de família - 700 000,00 700 000,00 02.02 Aquisicão de bens e serviços - 28 230 000,00 28 230 000,00 02.02.01 Aquisicão de bens - 4 810 000,00 4 810 000,00 02.02.01.00.04 Roupa,vestuários e calçados - 400 000,00 400 000,00 02.02.01.00.05 Material de escritório - 2 500 000,00 2 500 000,00 02.02.01.00.08 Material de educação, cultura e recreio - 50 000,00 50 000,00 02.02.01.01.00 Livros e documentação técnicas - 80 000,00 80 000,00 02.02.01.01.02 conmbustíveis e lubrificantes - 1 700 000,00 1 700 000,00 02.02.01.01.09 Outros bens - 80 000,00 80 000,00 02.02.02 Aquisição de serviços - 23 420 000,00 23 420 000,00 02.02.02.00.01 rendas e alugueres - 1 320 000,00 1 320 000,00 02.02.02.00.02 Conservação e reparação de bens - 1 250 000,00 1 250 000,00 02.02.02.00.03 Comunicações - 700 000,00 700 000,00 02.02.02.00.05 Água - 2 500 000,00 2 500 000,00 02.02.02.00.06 Energia electrica - 7 000 000,00 7 000 000,00 02.02.02.01.01 Limpeza Higiene e conforto - 7 500 000,00 7 500 000,00 02.02.02.01.02 Honorários - 150 000,00 150 000,00 02.02.02.01.03 Trabalhos especializados - 2 500 000,00 2 500 000,00 02.02.02.01.03.01Assistência técnica - residentes - 2 500 000,00 2 500 000,00 02.02.02.09.09 Outros serviços - 500 000,00 500 000,00 02.06 Transferências - 3 000 000,00 3 000 000,00 02.06.01 Para governos extrangeiros - 3 000 000,00 3 000 000,00 02.06.01.09 Outras transferências - 3 000 000,00 3 000 000,00 02.06.01.09.01 Correntes - 3 000 000,00 3 000 000,00 02.08 Outras despesas 0 8 625 000,00 862500002.08.01 Seguros - 150 000,00 150 000,00 02.08.02 Outras despesas - 4 300 000,00 4 300 000,00 02.08.05 Restituições - 80 000,00 80 000,00 02.08.06 Indemnizações - 800 000,00 800 000,00 02.08.08 Datação provisional - 3 295 000,00 3 295 000,00 03.01 ACTIVOS NÃO FINANCEIROS 20 800 000,00 20 800 000,00 03.01.01.02.03.01 Aquisições de equipamentos administrativos 3 300 000,00 3 300 000,00 03.01.01.02.04.01 Aquisições de outras maquinarias e equipamentos 2 500 000,00 2 500 000,00 03.01.01.06.01 Aquisição de Outras Construções 15 000 000,00 15 000 000,00
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Unidade Orgânica
Municipio da Praia
Orçamento Rectificativo 2019
MAPA V- Despesas dos Serviços Autónomos Municipais, segundo uma classificação económica e orgânica
Codigo
Designação de Despesas
Total
Total
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2025
Orçamento Rectificativo 2019Município da PraiaMAPA VI-Despesas dos Serviços Autónomos Municipais, segundo uma classificação funcional
ADA SEPAMP
TOTAL DAS DESPESAS POR CLASSIFICAÇÃO - 128 850 000,00 128 850 000,00
07.00.01 - Serviços públicos gerais - 128 850 000,00 128 850 000,00 07.00.01.03 - Serviços gerais - 128 850 000,00 128 850 000,00 07.00.01.03.03 - Outros serviços gerais - 128 850 000,00 128 850 000,00
Orçamento FuncionamentoDescrição Total
Orçamento Rectificativo 2019Município da PraiaMAPA VII- Orçamento consolidado das receitas correntes e de capital e das despesas de funcionamento e de capital do Município e dos Serviços Autónomos Municipais, segundo uma classificação económica
Económica Capítulo/Grupo TotalAdministraçãio Directa Serviços Autónomos
Receitas correntesImpostos 362 665 619,00 - 362 665 619,00 Segurança Social - - - Transferências 497 835 780,00 - 497 835 780,00 Activos e passivos - Activos não Financeiros 451 365 817,40 - 451 365 817,40 Outras receitas 427 372 808,00 128 850 000,00 556 222 808,00 Total das Receitas correntes 1 739 240 024,40 128 850 000,00 1 868 090 024,40
Receitas de capital-
Donativos 580 349 725,50 580 349 725,50 Outros - - Contrato Programa - - Total das Receitas de capital 580 349 725,50 - 580 349 725,50 Total das receitas 2 319 589 749,90 128 850 000,00 2 448 439 749,90
Despesas de correntesDespesas com pessoal 489 762 503,00 68 195 000,00 557 957 503,00 Aquisição de bens e serviços 146 851 764,40 28 230 000,00 175 081 764,40 Consumo de capital fixo - - - … - Juros e outros encargos 120 345 950,00 - 120 345 950,00 Subsídios 7 184 000,00 3 000 000,00 10 184 000,00 Transferências 77 940 000,00 - 77 940 000,00 Benefícios Sociais 37 489 155,00 8 625 000,00 46 114 155,00 Outras despesas - - - Activos e passivos - - Activos não Financeiros 9 250 000,00 20 800 000,00 30 050 000,00
Importância
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2026 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
Económica Capítulo/Grupo TotalAdministraçãio Directa Serviços Autónomos
Importância
- Total despesas de funcionamento 888 823 372,40 128 850 000,00 1 017 673 372,40
Despesas de capitalTransversal 50 869 983,40 50 869 983,40 Boa Governação 33 900 000,00 33 900 000,00 Capital Humano 161 826 924,00 161 826 924,00 Competitividade 100 000 000,00 100 000 000,00 Infra-estruturação económica 610 314 847,10 610 314 847,10 Coesão Social 60 046 584,00 60 046 584,00
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Total despesas de capital 1 016 958 338,50 - 1 016 958 338,50 Total das despesas 1 905 781 710,90 128 850 000,00 2 034 631 710,90
O Presidente da Câmara Municipal________________________________________
Receitas Peso Despesas PesoOrgânica Valor % Orgânica Valor %
Assembleia Municipal 7 188 360,00 0,4%
Receitas de ADA - 0% Gabinete do Presidente 18 370 616,00 0,9%
Receitas de SEPAMP 128 850 000,00 5% Gabinete de Auditoria Interna 3 333 558,40 0,2%
Receitas Interna 1 868 223 932,50 76% Gabinete Juridico 3 310 812,00 0,2%
Activo não Financeiro 451 365 817,40 18% Gabinete de Empreendedorismo e Modernização Admnistrativa 3 065 512,00 0,2%
Gabinete para a Informação e Comunicação 8 728 680,00 0,4%
Direção de Recursos Humanos 88 300 644,00 4,3%
Direção Da Administração Dos Paços Do Concelho 21 537 976,00 1,1%
Direção da Proteção Civil e Bombeiros 52 289 221,00 2,6%
Direcção da Guarda Municipal 60 773 364,00 3,0%
Direção de Gestão Orçamental Financeira e Patrimonial 316 216 093,00 15,5%
Direção de Administração Fiscal 11 850 920,00 0,6%
Direção de Urbanismo 36 866 776,00 1,8%
Direção de Planeamento Territorial e Habitação 3 905 309,00 0,2%
Direcção de Topografia e Cadastro 6 876 452,00 0,3%
Direção de Infraestruturas e Transportes 17 533 818,00 0,9%
Direção de Sistema de Informação 10 970 216,00 0,5%
Direção de Ambiente e Saneamento 92 297 376,00 4,5%
Direção de Oficinas e Parques de Viaturas e Máquinas 26 499 120,00 1,3%
Direção de Cultura e Economia Criativa 19 337 832,00 1,0%Direção de Juventude e Desportos 14 421 094,00 0,7%
Direção de Ação Social, Educação Pré- Escolar e Género 47 700 420,00 2,3%
Direção de Cooperação e das Comunidades Imigrantes 5 244 883,00 0,3%
Delegações Municipais 12 204 320,00 0,6%
Despesas de ADA - 0,0%
Despesas de SEPAMP 128 850 000,00 6,3%
0,0%
Despesas de Investimentos 1 016 958 338,50 50,0%
MAPA VIII - Orçamento consolidado das Receitas Correntes e de Capital e das Despesas de Funcionamento do Município e dos Serviços Autónomos Municipais, segundo uma classificação Orgânica
Orçamento Rectificativo 2019
Receitas totais 2 448 439 749,90 100% Despesas Totais 2 034 631 710,90 100,0%
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2030 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2031 Or
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2033
Deliberação nº 10/2019
Que Aprova o plano de atividades para 2020
Conforme o disposto na Lei nº 79/VI/2005, de 5 de setembro, que aprova o regime financeiro das autarquias locais, a Câmara Municipal deve apresentar para aprovação da Assembleia Municipal um Plano de Atividade e um Orçamento para o ano económico seguinte.
A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal da Praia, no uso da faculdade conferida pela al. b) do nº 2 e nº 3 do artigo 81º do Estatuto dos Municípios, aprovado pela Lei nº 134/IV/95, de 3 de julho, a Assembleia Municipal da Praia, em sessão ordinária de 25 de Novembro de 2019, delibera por Catorze votos a favor dos deputados municipais do MPD e sete votos contra dos deputados municipais do PAICV o seguinte:
Artigo 1º
(Aprovação)
É aprovado o Plano de Atividades do Município da Praia para o ano de 2020.
Artigo 2º
(Anexos)
Em anexo a esta deliberação vão publicados os mapas que identifiquem os programas, subprogramas e os projetos que integram o Plano de Atividades para 2020.
Artigo 3º
(Entrada em vigor)
A presente deliberação entra em vigor a 1 de janeiro de 2020.Assembleia Municipal da Praia, ao 25 de novembro de 2019.O Presidente, Alberto Augusto de Mello Lima Filho
Plano de Atividades 2020
IntroduçãoO Programa de Governação Municipal 2016 a 2020, define os seguintes
três eixos estratégicos:- Praia, Cidade Planeada, Ordenada e Inclusiva;
- Praia, Cidade Competitiva e Aberta ao Mar;
- Praia, Cidade Comprometida com o Ambiente.
Para o ano 2020, pretendemos continuar a trabalhar com o mesmo empenho de sempre, acelerando o desenvolvimento geral do Município, cuja atitude é de continuar o espírito de liderança e inovação, projetando a Praia para patamares de competitividade e internacionalização, no intuito de resolver os desafios de sustentabilidade em termos económicos, sociais e ambientais, para uma cidade planeada, inclusiva, competitiva e comprometida com o ambiente.
Neste contexto, passamos a apresentar a proposta do Plano de atividades da Câmara Municipal da Praia para o ano de 2020.
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Quadro 1. Objectivos estratégicos e objectivos específicos dos ProgramasEixos/Objectivos Estratégicos Objectivos específicos
1.1. Requalificação urbana na cidade formal1.2. Ordenamento e requalificação das zonas para atividades comerciais
Capacitação e promoção dos recursos humanos e produção conhecimento propiciador de crescimento económico/Politicas de inclusão e à prevenção social de jovens
2.1. Capital humano e inclusão social
2.2. Liderança estratégica institucional2.3. Boa Governação
Criação de sinergias e uma boa comunicação interna e externa 2.4. Cooperação e integração
3.1. Água3.2. Gestão de resíduos sólidos urbanos3.3. Limpeza urbana e higiene pública3.4. Áreas verdes e lazer
Protecção ambiental
1. Praia, cidade planeada, ordenada e inclusiva
2.Praia, cidade competitiva e aberta ao mar
Desenvolvimento urbano equilibrado que responda às necessidades da população.
Promoção da Praia na região e no Mundo
3.Praia, cidade comprometida com o ambiente
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1. Praia, cidade planeada, ordenada e inclusiva
1.1. Requalificação urbana na cidade formal
1.1.1 Programas de intervenção e renovação do tecido urbano
1.2. Ordenamento e requalificação das zonas para atividades comerciais
Percentagem de vendedeiras beneficiadas
2.Praia, cidade competitiva e aberta ao mar
2.1. Capital humano e inclusão social
2.1.1 Programa de formação profissional e emprego
2.1.3 Programa de associativismo juvenil
2.1.4 Programa de ação social
2.2. Liderança estratégica institucional
Indicadores de resultado/efeito
1.2.1 Requalificação dos mercados e pontos de vendas Percentagem de população beneficiada
Quadro 2. Objectivos específicos sectoriais e indicadores de resultado
Indicadores de resultado/efeito
Objectivos Específicos Indicadores de resultado/efeito
Percentagem de familias beneficiadas
Indicadores de resultado/efeito
Percentagem de bairros beneficiados
Objectivos Específicos
Taxa de cobertura por modalidade desportiva2.1.2 Programa de promoção cultural e desportiva
Objectivos Específicos
Taxa de participação dos desportistas da Praia no desporto Nacional
2.2.1 Promoção da Praia na região e no Mundo ( Praia centro de conferência internacional e regional, Kriol Jazz Festival, AME, Escola de Negócio regional )
Taxa de participação dos agentes culturais da Praia na cultura Nacional/Nível de conhecimento da Cidade da Praia no exterior
Regiões contepladas
Objectivos Específicos
Percentagem de familias/estudantes beneficiados
Percentagem de jovens beneficiados
Taxa de participação dos agentes culturais nacionais e estrangeiros no Kriol Jazz
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2.3 BOA GOVERNAÇÃO
2.3.2 Governação Electrónica
2.4. Cooperação e integração
2.4.1 Programa de integração da comunidade imigrada
3. Praia, cidade comprometida com o ambiente
3.1 Água
3.1.1 Melhoria do sistema de drenagem da cidade
3.2. Gestão de resíduos sólidos urbanos
3.3. Limpeza urbana e higiene pública
3.4. Áreas verdes e lazer
3.4.2 Programa de educação ambiental
2.3.3 Reforço da Segurança Interna
Tempo de resposta
Tempo de respostaConfiança nas instituições de segurança públicaTaxa de criminalidade
Percentagem de construção clandestina
Objectivos Específicos Indicadores de resultado/efeito
Objectivos Específicos
Taxa de empregabilidade da comunidade imigradaTaxa de participação da comunidade imigrada
Objectivos Específicos
Percentagem de bairros beneficiados
Indicadores de resultado/efeito
2.3.1 Modernização da Administração Pública
Tempo de respostaConfiança nas instituições de segurança públicaTaxa de criminalidade
Indicadores de resultado/efeito
Nível /percentagem População abrangida
Objectivos Específicos Indicadores de resultado/efeito
3.2.1 Programa de recolha e tratamento de RSU Percentagem de população beneficiadaPercentagem de bairros beneficiados
Percentagem de bairros beneficiados
3.4.1 Praças e jardins públicos Percentagem de bairros beneficiadosPercentagem de população beneficiada
3.3.1 Programa de limpeza dos espaços urbanos
Objectivos Específicos Indicadores de resultado/efeito
Percentagem de população beneficiada
Objectivos Específicos Indicadores de resultado/efeito
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Quadro 3 Quadro Lógico do programa
OBJECTIVOS HIERARQUIZADOS INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO1. Praia, cidade planeada, ordenada e inclusiva 1.1. Requalificação urbana na cidade formal
1.1.1 Programas de intervenção e renovação do tecido urbano
1.1.1.1 Calcetamento e acessibilidade de Bairros Número de Bairros Abrangidos/População benecifiada Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.2 Asfaltagem Artéria Pricipal de Calabaceira - Ponto de ligação Calabaceira Pensamento Percentagem da população beneficiada Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e
Transportes
1.1.1.3 Manutenção de vias Número de Bairros Abrangidos Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.4 Sinalização Viaria- Pinturas de Passadeiras Número de Bairros Abrangidos/População benecifiada Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.5 Pedonal e Esgoto Meio de ASA Obra executada. Percentagem de famílias beneficiadas
Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.6 Passeios ao longo da Av. Aristides Pereira - AV. António Mascarenhas Percentagem de munícipes beneficiados Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e
Transportes
1.1.1.7 Projecto de enchimento de areia na praia de Gamboa Percentagem de munícipes beneficiados Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.8 Infraestruturação Palha Sé Obra executada; Percentagem de munícipes beneficiados
Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.9 Manutenção e Reabilitação dos Edifícios da CMP Nº de edifícios abrangidos Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.10 Requalificação do cine-teatro da Praia Percentagens de munícipes beneficiados Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.11 Horto Urbano Palmarejo e Achda São Filipe Percentagens de munícipes beneficiados Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.12 Pedonal Moinho Paiol Obra executada. Percentagens de munícipes beneficiados Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.13 Miradouro de Ponta D'água Obra concluida. Percentagem de famílias beneficiadas Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.1.1.14 Requalificação da praia de Boca Bala(Gamboa) Obra executada Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
1.2. Ordenamento e requalificação das zonas para atividades comerciais
1.2.1 Requalificação dos mercados e pontos de vendas
1.2.1.1 Novo Mercado Obra concluida. Percentagem de famílias beneficiadas Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
2. Praia, cidade competitiva e aberta ao mar2.1. Capital humano e inclusão social
2.1.1 Programa de formação profissional e emprego
2.1.1.1 Criação de Oportunidades de Formação Profissional Percentagem de jovens beneficiados Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.2 Capacitação de Jovens para o empreendedorismo Percentagem de jovens beneficiados Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.3 Semana Municipal de Juventude Zonas abrangidas/Percentagem de aderência Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.4 Promoção e Dinamização de Conceito "Espaço Praia Jovem" Número de espaços jovens em funcionamento Relatório CMP. Direcção Juventude e
Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.5 Integração com as actividades desportivas e culturais Actividades realizadas; Número de participantes Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.6 Promoção do Associativismo e Participação juvenil Número de jovens e associações beneficiados Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.7 ATL Jovem-Actividade Tempo Livre Número de associações beneficiadas e jovens participantes
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.8 Fórum Jovem Ciência e Tecnologia Fórum realizado; Número de participantes Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.1.9 Gala J Gala realizado Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2 Programa de promoção cultural e desportiva
2.1.2.1 Festas do Município(gamboa, Cidade e festa feira artesanato, exposições)
Número de atividades realizadas;Taxa de Participação do público
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.2 Programação Natalicia(Noite Branca e Virada do Ano) Número de atividades realizadas;Taxa de Participação do público
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.3 Programação do Verão Número de atividades realizadas;Taxa de Participação do público
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.4 Festividades de Cinzas Número de restaurantes participantes; Números de pessoas participantes;
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.5 Carnaval da Cidade Número de grupos e escolas participantes Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.6 Festival do Cinema Número de filmes participantes;Taxa de Participação do público;
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
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OBJECTIVOS HIERARQUIZADOS INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO
2.1.2.7 Mês da Poesia, da Árvore, do Teatro e da Mulher Número de atividades realizadas;Taxa de Participação do público
Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes/Termo de entrega de Obras/QUIBB , inquérito multiobjectivo (INE)
2.1.2.8 Valorização e Divulgação do Património Histórico-Cultural Património envolvente Relatório CMP.Direção de Cultura e
Economia Criativa
2.1.2.9 Festividades religiosas e populares nos bairros Bairros e População beneficiada Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.1.2.10 Actividades Culturais para animação Turistica Percentagem de participação dos turistas Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.11 CVMA Taxa de participação da aderência ao evento Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.12 Organização de corrida de liberdade Taxa de participação dos desportistas Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.13 Festas do Município-Actividades Desportivas Taxa de participação dos desportistas da Praia no desporto Nacional
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.14 Realização de corrida de cavalo Taxa de participação de Jokers e cavalos Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.15 Realização de Praião de Desporto Taxa de participação de escolas de iniciação desportiva e de crianças participantes
Relatório CMP. Direcção Juventude e Desportos/Estatísticas emprego INE
2.1.2.16 Realização de Gala de Desporto Taxa de participação dos desportistas da Praia no desporto Nacional
Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.1.2.17 Fomento e Organização de eventos Desportivos Taxa de eventos realizados; Números de participantes Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.1.2.18 Realização de jogos da Cidade Taxa de participação e de modalidades implementadas nos bairros
Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.1.2.19 Praia Beach Games Taxa de participação de jovens e modalidades implementadas
Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.1.2.20 Aquisição de Materiais desportivos Número de clubes, associações, grupo e escolas de iniciação desportivas beneficiados
Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
2.1.2.21 Construcao de 4 Campos de Ténis e Infraestruturas de Apoio na Cidadela Percentagem de Clubes beneficiados Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e
Transportes
2.1.2.22 Construção de um Campo relvado em S. Pedro Latada Obra executada Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
2.1.2.23 Placa Desportiva Matão Obra concluida Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
2.1.2.24 Placa Desportiva Caiada Obra concluida Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
2.1.2.25 Placa Desportiva Alto da Glória Obra executada Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
2.1.2.26 Substituição de Relva Campo Calabaceira e Sucupira Obra executada Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
2.1.2.27 Iluminação de recintos desportivos Campos com iluminação arificial Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
2.1.2.28 Manutenção e Reabilitação de Infraestruturas Desportivas Número de insfraestruturas desportivas abrangidas Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e
Transportes
2.1.3 Programa de associativismo juvenil
2.1.3.1 Genero, Empoderamento e VBG Número de munícipes beneficiados QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.3.2 Reconhecer e Mudar Número de estabelecimentos de ensino abrangidos QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social2.1.4 Programa de ação social
2.1.4.1 Gestão de Centros de Intervenção Comunitário Percentagem de famílias abrangidas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.2 Apoio à Educação Pré- escolar Percentagem de familias beneficiadas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.3 Formação e capacitação de Educadores e Monitores Percentagem de participação/Jardins beneficiados QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social2.1.4.4 Aquisição de equipamentos de jardins infantis municipais Jardins beneficiados QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.5 Reabilitações de jardins municipais Jardim reabilitado QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.6 Apoio à Educação Percentagem de familias beneficiadas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.7 Apoio à Promoção da Infância Saudável Percentagem de familias beneficiadas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.8 Envelhecer saudável Percentagem de familias beneficiadas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.9 Saúde_Apoio a doentes Crónicos Percentagem de munícipes em geral QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.10 Apoio a toxicodependência Percentagem de familias beneficiadas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.11 Apoio social e Emergência Percentagem de familias beneficiadas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.12 Apoio à Deficiência Percentagem de familias beneficiadas QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.1.4.13 Habitação de Interesse Social e Reabilitação de Casas Percentagem de bairros beneficiados e familias contempladas
QUIBB, Relatório CMP.Serviço Acção Social
2.2. Liderança estratégica institucional2.2.1 Promoção da Praia na região e no Mundo ( Praia centro de conferência internacionais e regionais, Kriol Jazz Festival, AME, Escola de Negócio regional )
2.2.1.1 Kriol Jaz Festival Taxa de participação dos agentes culturais na cultura Nacional
Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.2.1.2 AME(participação promocional dos artistas da Praia) Taxa de participação dos agentes culturais da Praia na cultura Nacional
Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.2.1.3 Divulgação da bandeira nacional e da bandeira do Município da Praia Números de bandeiras colocadas/divulgadas Relatório CMP.Direção de Cultura e
Economia Criativa
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P L A N O D E A T I V I D A D E S 2 0 20
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OBJECTIVOS HIERARQUIZADOS INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO2.3. Boa Governação2.3.1 Modernização da Administração Pública2.3.1.1 Aquisição de equipamentos para levantamento topográfico Equipamentos adquiridos Relatório CMP. Serviços de Património
2.3.1.2 Aquisição de equipamentos , mobiliários , Introdução VOIP
Equipamentos adquiridos Relatório CMP. Serviços de Património
2.3.1.3 Formação do pessoal Número do pessoal formado; números de formação ministrada
Relatório CMP. Recursos Humanos
2.3.2 Governação Electrónica2.3.2.1 Up grade SIM ( desen.módulos) Tempo de resposta Relatório CMP2.3.3 Reforço da Segurança Interna
2.3.3.1 Formação de Bombeiros Número do pessoal formado; números de formação ministrada,Tempo de resposta
Relatório CMP. Serviços de Património
2.3.3.2 Aquisição de equipamento de protecção civil Equipamentos adquiridos Relatório CMP. Serviços de Património2.3.3.3 Programa Nadador Salvador Praias cobertas Relatório CMP2.3.3.4 Aquisição de Ambulância Ambulância adquirida Relatório CMP. Serviços de Património2.3.3.5 Aquisição de Viatura de desencarceramento Viatura adquirida Relatório CMP. Serviços de Património
2.3.3.6 Actividades Comemorativas actividades realizadas Relatório CMP.Direção de Cultura e Economia Criativa
2.3.3.7 Instalação Policia Municipal Policia municipal instalada Relatório CMP.Serviço de Guarda Municipal
2.4. Cooperação e integração
2.4.1 Programa de integração da comunidade imigrada
2.4.1.1 Apoio na Integração da comunidade dos Imigrantes no Municipio Número de associação de imigrantes apoiadas Relatório CMP. Serviços de Acção Social
2.4.1.2 Celebração de 500 anos FM Actividades realizadas Relatório CMP. Serviços de Cooperação 3. Praia, cidade comprometida com o ambiente3.1. Água3.1.1 Melhoria do sistema de drenagem da cidade
3.1.1.1 Sistema de Drenagem Número de Drenagens concluídas Relatório CMP.Serviço Infra-estruturas e Transportes
3.2. Gestão de resíduos sólidos urbanos3.2.1 Programa de recolha e tratamento de RSU3.2.1.1 Reforço ao Saneamento Básico Áreas abrangidas /população beneficiáda Relatório CMP.Serviços Saneamento3.2.1.2 Aquisição de Contentores Obras construidas Relatório CMP.Serviços Saneamento3.2.1.3 Abertura de Novos Covatos Obras de Covatos concluidos Relatório CMP.Serviços Saneamento3.2.1.4 Aquisição de Camiões de lixo Camiões adquiridos Relatório CMP.Serviços Saneamento3.3. Limpeza urbana e higiene pública3.3.1 Programa de limpeza dos espaços urbanos3.3.1.1 Aquisição de Camiao Limpa fossas Tempo de resposta Relatório CMP.Serviços Saneamento3.3.1.2 Projecto Madrid Água e Saneamento Número de casas e famílias abrangidas Relatório CMP.Serviços Saneamento3.4. Áreas verdes e lazer3.4.1 Praças e jardins públicos
3.4.1.1 Reabilitação de rotundas e Separadores de vias Obras reabilitadas Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
3.4.1.2 Reabilitação e requalificação de Praças e Pracetas Obras reabilitadas Relatório CMP.Serviços Infra-estruturas e Transportes
3.4.2 Programa de educação ambiental3.4.2.1 Programa municipal de Educação Ambiental Percentagem de bairros /associações abrangidos Relatório CMP.Serviços Saneamento3.4.2.2 Feira do Ambiente Taxa de Participação da População Relatório CMP.Serviços Saneamento
3.4.2.3 Divulgação e Debate do Código de Postura Municipal Percentagem de bairros /associações abrangidos Relatório CMP.Serviços Saneamento
3.4.2.4 Feira de Plantas Ornamentais Taxa de Participação da População Relatório CMP.Serviços Saneamento
3.4.2.5 Redução das emissões de CO2
Ter um Plano de Ação para Energia Sustentável e Clima;Medidas de eficiência energética implantadas na cidade (iluminação pública, iluminação em residências, aquecimento de água, transporte ...);Aumentar as iniciativas privadas relacionadas ao meio ambiente (reciclagem, transporte, instalação de pequenas empresas e manutenção dos sistemas de aquecimento de água ...);Ter planos e medidas eficientes para reduzir os efeitos da mudança climática (aumento de áreas verdes, planos de renovação urbana que tenham em conta os desafios do clima, as medidas de construção de habitação e proteção do solo a ser mais resiliente aos efeitos da chuva ...);Técnicos e residentes do município qualificados e implementação de uma consciencialização ambiental;Ter um plano de suporte com o uso de incentivos fiscais ou financiamentos às famílias que instalam equipamentos de aquecimento solar ou tornar mais eficientes suas instalações elétricas. E implementação de incentivos fiscais para empresas e indivíduos que estão dispostos a implementar iniciativas como parte dos objetivos do Pacto de Autarcas.
Relatório CMP.Serviços Saneamento
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2039
Deliberação nº 11/2019
Que aprova o orçamento para 2020
Justificativa
A Câmara Municipal da Praia submete à Assembleia Municipal a presente proposta de orçamento para o ano de 2020. O total da receita, incluindo as vendas de ativos não financeiros, estimada para o ano 2020, ascende a 2.963.441.939 (dois mil milhões, novecentos e sessenta e três milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove escudos), sendo 1.815.349.303,40 (um mil milhão, oitocentos e quinze milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e três escudos e quarenta centavos) referente a receitas internas, 122.150.000,00 (cento e vinte e dois milhões, cento e cinquenta mil escudos) correspondente às receitas dos fundos autónomos ( SEPAMP) e 1.025.942.636 ( um mil milhão, vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta e seis escudos) relativo aos Contratos Programas e Donativos.
As despesas programadas para 2020, incluindo os ativos não financeiros, cifram os 2.756.758.903,40 (dois mil milhões, setecentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e três escudos e quarenta centavos). Desse montante, 1.069.350.167,40 corresponde às despesas de funcionamento (39% do total) e o remanescente 1.687.408.736 a despesas de investimentos (61 %).
No que respeita ao montante correspondente às despesas de funcionamento, uma vez aprovada a lei sobre Polícia Municipal, entra-se numa nova fase organizativa, com o Município da Praia preparado para enfrentar os desafios que se colocam hoje e no futuro, pois, a Policia Municipal constitui um passo certo na prossecução das atribuições municipais.
Destaca-se que já está previsto a verba destinada à instalação e funcionamento da Policia Municipal.
O superavit no montante de 206.683.036 será utilizado para o pagamento dos passivos financeiros.
Assim, sob proposta da Câmara Municipal da Praia, a Assembleia Municipal, ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 30, 31º, 32º, 33°, 34°, 35°, 36º, 37º, 39°, 41°, 44°, 45°, 46º da Lei n° 79/Vl/2005, de 05 de Setembro, sobre o regime financeiro da autarquias Locais adiante designada como Lei das Finanças Locais, no uso da faculdade conferida pela al. b), do nº 2, e nº 3 do artigo 81° do Estatuto dos Municípios, aprovado pela Lei nº 134/IV/95, de 3 de Julho, conjugado com o Decreto-lei nº 37/2011, de 30 de Dezembro, que define os classificadores de receitas, de despesas, de ativos não financeiros e de ativos e passivos financeiros, a Assembleia Municipal da Praia, em sessão ordinária dia 25 de Novembro, delibera por Catorze votos a favor dos deputados municipais do MPD e sete votos contra dos deputados municipais do PAICV o seguinte:
Artigo 1º(Aprovação)
É aprovado o Orçamento do Município da Praia para o ano de 2020. Artigo 2º(Anexos)
1. O orçamento municipal ora aprovado vai publicado, em anexo à presente Deliberação, de que faz parte integrante, sendo constituído pelos mapas e anexos previstos no artigo 37° da Lei nº79/ VI/2005, de 05 de setembro e o artigo nº1 do Decreto-lei nº 37/2011, de 30 de dezembro.
2. São também publicados, em anexo à presente Deliberação, em obediência ao disposto no artigo 23°, nº 3 da Lei n° 79/VI/2005, de 5 de setembro, os orçamentos discriminados do serviço autónomo municipal, SEPAMP (Serviço Público de Abastecimento do Município da Praia).
Artigo 3°(Receitas)
1. Fica a Câmara Municipal autorizada a lançar, liquidar, cobrar e arrecadar as receitas orçamentadas, e vender ativos não financeiros cuja estimativa global é de 2.963.441.939,40, assim distribuídos:
a) Imposto……………………………………… 381.943.374,40b) Transferências ………………………...… 1.586.489.673,00 c) Outras receitas ……………...………...……416.808.892,00 d) Ativos não financeiros……………….....…578.200.000,00
2. O lançamento, a liquidação, a cobrança e a arrecadação dos impostos municipais e dos impostos estaduais cujas receitas revertem a favor dos municípios obedecem ao disposto na lei geral e nos regulamentos específicos, designadamente, nas leis nº 79/V/98, de 07 de setembro e nº 59/VI/2005, de 18 de Abril, e no Decreto-lei nº 18/99 de 26 de abril, sobre o regulamento do imposto único sobre o patrimônio, no artigo 11° Lei nº 61/IV/92, de 30 de Dezembro, no Decreto-Lei n° 37-A/88, de 9 de Março, no Decreto-lei nº 84/79 e na Portaria n°01/93, de 1 de Fevereiro, sobre o imposto municipal sobre veículos e na Lei n° 46/Vl/2004, de 12 de Julho, sobre a taxa ecológica.
3. São consignadas as receitas referentes ao SEPAMP (Serviço Público de Abastecimento do Município da Praia).
Artigo 4º
(Despesas)
Fica a Câmara Municipal igualmente autorizada a realizar despesas até ao limite de 2.756.758.903,40 (dois mil milhões, setecentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e três escudos e quarenta centavos), assim distribuídos:
a) Despesas com pessoal …………………………... 575.216.761,00
b) Aquisição de bens e serviços……………….......…577.494.247,40
c) Juros e outros encargos ……………………….…..110.300.000,00
d) Transferências……………………………………….....5.100.000,00
e) Benefícios sociais…………………………………... 174.191.674,00
f) Outras despesas…………………………………...... 40.801.655,00
g) Ativos não financeiros…………………………..1.273.654.566,00
Artigo 5º
(Despesas com o pessoal)
São fixadas em 575.216.761,00 (quinhentos e setenta e cinco milhões, duzentos e dezasseis mil e setecentos e sessenta e um escudos) as despesas com o pessoal, as quais correspondem 42,32% das receitas correntes estimadas.
Artigo 6º
(Limite do endividamento)
1. É fixado em 112.000.000 (cento e doze milhões de escudos) o limite de endividamento do Município a médio e longo prazo a obter junto de instituições financeiras para aplicação em programas de investimentos. (MAPA XI- Resumo das operações fiscais do Município, especificando os saldos e a natureza do seu financiamento).
2. No limite em referência não se incluem créditos de curto prazo a que a Câmara Municipal se veja obrigada a recorrer para financiar operações de tesouraria, designadamente, a antecipação de receitas orçamentais inscritas e a colocação junto de instituições do sistema bancário ou afins de eventuais disponibilidades de tesouraria.
Artigo 7º
(Recurso ao crédito)
O Município pode contrair empréstimos, sob qualquer forma, junto de qualquer instituição autorizada por lei a conceder crédito, bem como emitir obrigações e celebrar contratos de locação financeira para financiar investimentos municipais, nos termos do artigo 8 da Lei nº 79/VI/2005, de 5 de setembro.
Artigo 8°
(Realização de despesas)
1. Nenhuma despesa pode ser assumida, autorizada e paga sem que, para além de ser legal, se encontre suficientemente discriminada no orçamento, tenha cabimento no correspondente crédito orçamental e obedeça ao princípio da utilização por duodécimos.
2. Estão excluídas do regime de utilização por duodécimos apenas as despesas de investimentos.
3. São nulas as deliberações de qualquer órgão municipal que autorizem ou determinem a realização de despesas que não tenham sido objeto de inscrição orçamental.
Artigo 9°
(Alterações orçamentais pela CMP)
1. Não carecem de aprovação da Assembleia Municipal as alterações ao presente orçamento, por transferência ou inscrição de verbas, que consistam em:
a) Transferência de dotações inscritas a favor de serviços que no decorrer do ano económico, transitem de um departamento para outro;
b) Inscrição de dotações orçamentais relativas a donativos, internos ou externos, não previstos no Orçamento;
c) Inscrição ou reforço de dotações orçamentais por contrapartida em acréscimos de transferências do Estado que, à data da aprovação do orçamento, não estavam definitivamente fixadas;
d) Alterações nos orçamentos dos serviços e fundos autónomos municipais que não envolvam recurso ao crédito para além dos limites, condições e aplicação estabelecidos pela Assembleia Municipal na deliberação de aprovação do orçamento.
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2. As alterações orçamentais supra referidas são da competência exclusiva da Câmara Municipal, que delas deverá dar conhecimento à Assembleia Municipal, no prazo máximo de quinze dias a contar da sua aprovação.
3. As referidas alterações orçamentais estão sujeitas a publicação por parte da Câmara Municipal, no prazo de sessenta dias a contar da sua aprovação.
Artigo 10°
(Alterações orçamentais pela Assembleia Municipal)
1. Quaisquer outras alterações orçamentais que não as referidas no artigo 9° precedente são da competência da Assembleia Municipal, que as aprovará mediante proposta da Câmara Municipal, apresentada sob a forma de orçamento retificativo.
2. A proposta de orçamento retificativo deverá manter, no que respeita as modificações introduzidas, a mesma estrutura de apresentação dos mapas e anexos informativos aprovados com o orçamento inicial.
Artigo 11°
(Acompanhamento da execução)
A Câmara Municipal deverá remeter com regularidade a Assembleia Municipal os balancetes trimestrais relativos à execução orçamental (artigo 53° do regime das autarquias locais).
Artigo 12°
(Articulação com a Base de Dados dos Recursos Humanos)
A Câmara Municipal zelará para que os dados referentes à gestão dos recursos humanos municipais que devam constar da Base de Dados dos Recursos Humanos sejam registados e encaminhados para a autoridade central gestora da referida Base de Dados dentro dos prazos que forem indicados.
Artigo 13º
(Entrada em vigor)
A presente deliberação entra em vigor a 1 de janeiro de 2020
Assembleia Municipal da Praia, ao 25 de novembro de 2019
O Presidente, Alberto Augusto de Mello Lima Filho
Finanças Municipais
Análise Global
A proposta do Orçamento da Câmara Municipal da Praia para 2020, tem como pano de fundo, o Programa de Governação Municipal, estribado em três eixos estratégicos, que refletem a vontade politica de execução das grandes linhas programáticas para o mandado 2016-2020:
- Praia, Cidade Planeada, Ordenada e Inclusiva;
- Praia, Cidade Competitiva e Aberta ao Mar;
- Praia, Cidade Comprometida com o Ambiente.
O orçamento para o ano 2020 irá dar continuidade ás grandes linhas estratégicas que visam a melhoria da qualidade de vida da cidade em termos urbanísticos, ambientais, sociais, económicos e culturais e consequentemente o aumento dos investimentos públicos e privados no Municipio.
Neste contexto, o orçamento para 2020 irá evidenciar os seguintes programas:
- Requalificação urbana;
- Capital humano e inclusão social;
- Ambiente E Saneamento;
- Boa Governação;
- Ordenamento E requalificação das zonas para atividades comerciais;
- Liderança estratégica institucional;
- Cooperação E Integração.
Os desafios de Requalificação dos Bairros da Cidade, Requalificação e Conservação do Património Histórico Municipal, Saneamento do Meio, Organização das Actividades Comerciais, Criação e Construção de Espaços Verdes e Espaços Públicos de Entretenimento e Lazer, Construção de Infra-Estruturas Desportivas, são alguns exemplos de investimentos físicos que têm alterado a fisionomia da cidade, com reflexo na melhoria da auto-estima dos munícipes e fazer-lhes acreditar e percepcionar que é possível transformar a cidade participando
ativamente no processo de mudança.
Importa dar continuidade aos investimentos executados e consolidar as obras em curso, em parceria com o Governo, no quadro dos Fundos do Turismo, do Ambiente, Rodoviário e Programa de Requalificação Reabilitação e Acessibilidades (PRRA), que têm por objectivos melhorar a qualidade e atratividade da cidade, criar valor económico e social através da regeneração, reabilitação, requalificação urbana e melhoria das acessibilidades.
A nova dinâmica exige uma nova forma de interagir com os cidadãos, mais activos, participativos e inovadores, oferecendo-os uma administração municipal moderna, altamente sustentável e potente, comprometida com o desenvolvimento económico e ambiental.
O rigor e a transparência na gestão, constituem os princípios fundamentais da politica orçamental do nosso Município. Os desafios são grandes e assentam essencialmente nos seguintes pilares:
- Melhoria no sistema de cobranças das receitas municipais;
- Reforço no controlo de fiscalização e transparência nas prestações de contas;
- Sustentabilidade da divida municipal;
- Continuidade da reforma administrativa em curso.
O benefício fiscal constitui um instrumento, que o Município pode utilizar na prossecução dos seus objetivos de natureza económica ou social.
Pode o Município conceder o beneficio fiscal, relativamente aos impostos municipais, em casos de reconhecido interesse económico, social ou cultural (art.º 17º/5 do RFAL).
A concessão de benefícios fiscais está sujeita ao princípio de transparência, dado que são considerados despesas fiscais (art.º 4º/2 do CBF), razão pela qual, devem estar previstas no orçamento.
Assim, em obediência ao princípio da transparência e equilibrio orçamental, a Câmara Municipal, propõe conceder isenção à aquisição de bens imóveis exclusivamente destinados à instalação dos projetos de investimentos realizados para promoção de desenvolvimento económico, social, cultural, recreativo e desportivo do municipio.
Prevê-se uma despesa fiscal gerada pela concessão deste benefício fiscal no montante de 25.000.000, (vinte e cinco milhões de escudos).
A atribuição deste beneficio fiscal fica condicionada ao cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos:
a) Situação fiscal e contributiva regularizada das pessoas singulares e coletivas que pretendam gozar deste beneficio, considerando-se como tal, aquelas que não se encontrem em situação de dívida ou que, encontrando-se em dívida, tenham procedido a reclamação, impugnação ou oposição e tenham prestado garantia idónea, quando exigível;
b) Relevância do investimento para a promoção do desenvolvimento económico, social, cultural, recreativo e desportivo, bem como, do bem-estar da população local;
c) Criação de postos de trabalho direto, indirecto ou induzido.
Receitas/Activos não financeiros
As receitas estimadas, incluindo os activos não financeiros, ascedem os 2.963.441 milhares de escudos, correspondendo a uma taxa de crescimento de 21,0% relativamente a estimativa 2019. Este acréscimo, deve-se essencialmente ao aumento da rúbrica Receitas de Capital (Contratos de Programa com o Governo Central), Outras Receitas (Fundo de Financimento Municipal – FFM).
Despesas /Activos não financeiros
As despesas programadas para 2020, incluindo os activos não financeiros, ascendem os 2.756.758 milhares de escudos, um crescimento de 9,8% em relação ao orçamento de 2019.
As despesas de funcionamento ascendem os 1.069.350 milhares de escudos (39% do total) e as de investimentos os 1.687.408 milhares de escudos (61%) –ver mapa XI do orçamento.
Financiamento
O saldo global ascende o montante de 206.683.036 escudos (positivo), um saldo corrente de 454.394.966 escudos e um saldo primário (saldo corrente incluindo os juros) de 316.983.036 escudos. O financiamento interno líquido de 206.683.036 (negativo) escudos comporta o capital social junto de Praia Ambiente no valor de 10.000 milhares de escudos, o saldo da gerência 2019 no montante de 52 000 milhares de escudos, o empréstimo bancário no montante 112.000 milhares de escudos, a amortização de empréstimo junto à Banca no valor de 180.592.987 e 200.090.049 escudos para o pagamento das dívidas atrasadas –ver mapa XI do orçamento.
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POLÍTICA ORÇAMENTAL
Qualificação das Receitas
O recurso para o financiamento dos serviços camarários e dos programas de investimentos constitui um desafio para Câmara Municipal da Praia e para o efeito vem apostando na qualificação das receitas, melhorando a eficiência e eficácia na cobrança, informatização, capacitação do pessoal da área de cobrança, na desconcentração dos serviços de cobrança, facilitando e melhorando o relacionamento com os contribuintes.
A estratégia, na linha dos últimos anos, privilegia as seguintes acções:- Dar continuidade à gestão eficiente e racionalização das receitas,
com vista a libertar recursos para os investimentos; - Dar continuidade às medidas já implementadas e as em curso.
pela administração fiscal, nomeadamente as relacionadas com o pagamento de recuperação de IUP,
legalização dos estabelecimentos comerciais clandestinos, campanha de formação e de sensibilização dos munícipes sobre a importância e necessidade do pagamento dos impostos municipais; actualização das tabelas de licenças e taxas municipais de acordo com a taxa média de inflação.
Qualificação das Despesas
Nas despesas, a aposta vai no sentido de dar continuidade às medidas levadas a cabo nos dois últimos anos, nomeadamente o processo de consolidação orçamental e melhoria na gestão orçamental, garantia da contenção de despesas correntes tendo em atenção os gastos e as prioridades plasmadas nos eixos estratégicos do Programa de Governo do Município.
Análise de despesas por Classificação Económica
Despesas com Pessoal
As depesas com pessoal é a rubrica mais importante do orçamento de funcionamento da CMP. Para o ano de 2020 o montante ascende 575.216 milhares de escudos, correspondente a 19,4 % do total de despesas, com uma taxa de crescimento de 3,1% relativamente ao orçamentado em 2019.
Aquisição de Bens e Serviços
Para o ano de 2020 as despesas previstas com Bens e Serviços rondam os 577.494 milhares de escudos, correspondente a 19,5%, do total das despesas orçamentadas para 2020. As despesas com bens e serviços reflectem directamente na eficácia dos serviços municipais de funcionamento e de Investimentos, ou seja, na aquisição dos materiais de secretaria, comunicações, combustíveis, prestações de serviços etc.
Juros da dívida e outros encargos
Esta rubrica está relacionada com a política da dívida municipal para financiamento de obras de infraestruturação e requalificação urbana do município. Para o ano de 2020 prevê-se um decrescimo de 8,3%, relativamente ao ano 2019, devendo atingir os 110.300 milhares de escudos. O peso da dívida no total das despesas ronda os 3,7%.
Benefícios Sociais
As despesas previstas para 2020 ascendem os 174.191 milhares de escudos, um aumento de 19,6%, relativamente a 2019. Constituem despesas com pagamentos de pensões no funcionamento e despesas com programas sociais nos investimentos. O seu peso no total das despesas ronda os 5,9%.
Outras Despesas Correntes
Prevê-se um montante de 40.801 milhares de escudos para 2020, uma taxa de crescimento negativa de 11,5% relativamente ao orçamentado em 2019. Esta rubrica inclui cotizações às Organizações Internacionais e Regionais, Dotação Provisional, Restituições e Indemnizações.
Despesas de Capital
Constituem essencialmente as despesas com programas de investimentos estruturantes. São despesas que no nosso classificador se enquadram nos activos não financeiros. Para o ano de 2020 as despesas programadas ascendem os 1.273.654 milhares de escudos (taxa de crescimento de 66,9%, face ao orçamento de 2019 e representa 43% do total de despesas. PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DA PRAIA – 2020
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Figura 1. Quadro de operações financeiras
Fonte: CMP
Figura 2- Evolução de despesas de funcionamento por económica
Fonte: CMP
Análise de despesas por Classificação Orgânica
Nos últimos quatro anos nota-se que, de um modo geral as despesas têm crescido nos
diferentes serviços do município. Apesar de ter ocorrido algumas alterações na orgânica
nos anos em análise no essencial é possível perceber a evolução.
O orçamento da Direcção de Gestão Financeira e Patrimonial atingirá em 2020 os
299.043 milhares de escudos, correspondente a 10,8% do total das despesas e uma taxa
de crescimento negativa de 5,4%.
Orç. Rect Orçamento
2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Receitas Totais 2.002.386.679 2.133.931.185 2.621.979.212 2.448.439.750 2.963.441.939 6,6% 22,9% -6,6% 21,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Receitas correntes 1.943.857.164 2.097.302.610 1.743.542.297 1.868.090.024 1.937.499.303 7,9% -16,9% 7,1% 3,7% 98,3% 66,5% 76,3% 65,4%
Receitas fiscais - Impostos 316.075.601 349.808.748 382.848.508 362.665.619 381.943.374 10,7% 9,4% -5,3% 5,3% 16,4% 14,6% 14,8% 12,9%
Outras Receitas 1.627.781.563 1.747.493.862 1.360.693.789 1.505.424.405 1.555.555.929 7,4% -22,1% 10,6% 3,3% 81,9% 51,9% 61,5% 52,5%
Receitas de capital 58.529.515 36.628.575 878.436.915 580.349.725 1.025.942.636 -37,4% 2298,2% -33,9% 76,8% 1,7% 33,5% 23,7% 34,6%
Donativos 58.529.515 36.628.575 878.436.915 580.349.725 1.025.942.636 -37,4% 2298,2% -33,9% 76,8% 1,7% 33,5% 23,7% 34,6%
Despesas Totais 1.786.702.999 1.530.577.533 2.510.720.263 2.034.631.711 2.756.758.903 -0,7% -14,3% 64,0% 9,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Despesas correntes 1.140.569.258 1.092.349.117 1.412.720.263 1.271.348.091 1.483.104.337 -4,2% 29,3% -10,0% 16,7% 51,2% 53,9% 51,9% 50,0%
Despesas com pessoal 515.216.892 515.511.030 557.765.797 557.957.503 575.216.761 0,1% 8,2% 0,0% 3,1% 24,2% 21,3% 22,8% 19,4%
Aquisição de Bens e Serviços 351.481.354 339.183.859 484.776.448 387.959.899 577.494.247 -3,5% 42,9% -20,0% 48,9% 15,9% 18,5% 15,8% 19,5%
Juros da dívida 121.448.344 117.049.563 146.040.586 120.345.950 110.300.000 -3,6% 24,8% -17,6% -8,3% 5,5% 5,6% 4,9% 3,7%
Transferências correntes 13.050.090 6.632.479 8.200.000 13.384.000 5.100.000 -49,2% 23,6% 63,2% -61,9% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2%
Beneficios Sociais 52.576.524 63.587.557 85.880.104 145.586.584 174.191.674 20,9% 35,1% 69,5% 19,6% 3,0% 3,3% 5,9% 5,9%
Outras despesas Correntes 86.796.054 50.384.629 130.057.328 46.114.155 40.801.655 -42,0% 158,1% -64,5% -11,5% 2,4% 5,0% 1,9% 1,4%
Despesa de Capital 646.133.741 438.228.416 1.098.000.000 763.283.620 1.273.654.566 -32,2% 150,6% -30,5% 66,9% 20,5% 41,9% 31,2% 43,0%
Outras Despesas de Capital 646.133.741 438.228.416 1.098.000.000 763.283.620 1.273.654.566 -32,2% 150,6% -30,5% 66,9% 20,5% 41,9% 31,2% 43,0%
Resultado Operacional Bruto 215.683.680 603.353.653 111.258.949 413.808.039 206.683.036
Saldo global 215.683.680 603.353.653 111.258.949 413.808.039 206.683.036
Saldo Corrente 803.287.906 1.004.953.494 330.822.034 596.741.934 454.394.966
Saldo global pimário 337.132.024 720.403.216 257.299.535 534.153.989 316.983.036
Saldo primário corrente 924.736.250 1.122.003.057 476.862.620 717.087.884 564.694.966
Financiamento -220.223.749 -110.738.146 -111.258.949 -413.808.039 -206.683.036
Ativo/Passivos Financeiros -220.223.749 -110.738.146 -111.258.949 -413.808.039 -206.683.036
Interno Líquido -220.223.749 -110.738.146 -111.258.949 -413.808.039 -206.683.036
EstruturaDesignação
Execução Taxa de crecimento em %
Orç. Rect Orçamento
2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
Despesas Totais 1.786.702.999 1.530.577.533 2.510.720.263 2.034.631.711 2.756.758.903 -0,7% -14,3% 64,0% 9,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Despesas correntes 1.140.569.258 1.092.349.117 1.412.720.263 1.271.348.091 1.483.104.337 -4,2% 29,3% -10,0% 16,7% 51,2% 53,9% 51,9% 50,0%
Despesas com pessoal 515.216.892 515.511.030 557.765.797 557.957.503 575.216.761 0,1% 8,2% 0,0% 3,1% 24,2% 21,3% 22,8% 19,4%
Aquisição de Bens e Serviços 351.481.354 339.183.859 484.776.448 387.959.899 577.494.247 -3,5% 42,9% -20,0% 48,9% 15,9% 18,5% 15,8% 19,5%
Juros da dívida 121.448.344 117.049.563 146.040.586 120.345.950 110.300.000 -3,6% 24,8% -17,6% -8,3% 5,5% 5,6% 4,9% 3,7%
Transferências correntes 13.050.090 6.632.479 8.200.000 13.384.000 5.100.000 -49,2% 23,6% 63,2% -61,9% 0,3% 0,3% 0,5% 0,2%
Beneficios Sociais 52.576.524 63.587.557 85.880.104 145.586.584 174.191.674 20,9% 35,1% 69,5% 19,6% 3,0% 3,3% 5,9% 5,9%
Outras despesas Correntes 86.796.054 50.384.629 130.057.328 46.114.155 40.801.655 -42,0% 158,1% -64,5% -11,5% 2,4% 5,0% 1,9% 1,4%
Despesa de Capital 646.133.741 438.228.416 1.098.000.000 763.283.620 1.273.654.566 -32,2% 150,6% -30,5% 66,9% 20,5% 41,9% 31,2% 43,0%
Outras Despesas de Capital 646.133.741 438.228.416 1.098.000.000 763.283.620 1.273.654.566 -32,2% 150,6% -30,5% 66,9% 20,5% 41,9% 31,2% 43,0%
EstruturaDesignação
Execução Taxa de crecimento em %
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2042 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
Análise de despesas por Classificação Orgânica
Nos últimos quatro anos nota-se que, de um modo geral as despesas têm crescido nos diferentes serviços do município. Apesar de ter ocorrido algumas alterações na orgânica nos anos em análise no essencial é possível perceber a evolução.
O orçamento da Direcção de Gestão Financeira e Patrimonial atingirá em 2020 os 299.043 milhares de escudos, correspondente a 10,8% do total das despesas e uma taxa de crescimento negativa de 5,4%.
Está enquadrado neste serviço as despesas com serviço de juros e outros encargos da dívida, despesas comuns e todas as despesas com bens e serviços dos outros departamentos da Câmara.
A Direcção de Ambiente e Saneamento é o serviço que, em termos de peso, representa 4,5% do total das despesas.
O serviço está sendo objecto de reestruturação desde 2015, no ambito da criação da empresa intermunicipal Águas de Santiago e da empresa municipal Praia Ambiente.
A Direcção de Proteção Civil e Bombeiros
Esta direcção apresenta um orçamento para 2020 de 54.529 milhares de escudos, correspondente a uma taxa de crescimento de 2%, relativamente ao orçamento de 2019.
Direcção de Recursos Humanos
A Direcção de Recursos Humanos tem um peso no total das despesas do município de 4,1%. As despesas previstas para o ano de 2020 é de 111.848 milhares de escudos, contra os 88.300 milhares de escudos em relação orçamento de 2019 (taxa crescimento de 26,7%).
Direcção de Acção Social, Educação Pré-Escolar e Género
Para 2020, prevê-se aproximadamente 44.035 milhares, ou seja, uma taxa de crescimento de 7,7 % negativo em relação ao ano 2019. O seu peso no total das despesas para 2020 deverá atingir os 1,6%.
Direcção de Juventude e Desportos
O Serviço de Juventude e Desportos apresenta um orçamento de 12.258 milhares de escudos, com um peso de 0.4%, do total previsto para 2020.
Fundos e Serviços Autónomos
Serviço Público de Abastecimento do Município (SEPAMP)
Prevê-se para 2020 uma despesa de 122.150 milhares de escudos, correspondente a uma taxa de crescimento de 5,2% negativo em relação ao ano 2019.
Figura 3- evolução de despesas por orgânica
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DA PRAIA – 2020
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Figura 3- evolução de despesas por orgânica
Fonte: CMP
Análise de despesas por Programa
As despesas de investimento para 2020 deverão atingir 1.687.408 milhares de escudos,
correspondente a uma taxa de crescimento de 65,9% em relação ao orçamento de 2019.
O Eixo “Praia, Cidade Planeada, Ordenada e Inclusiva” apresenta um orçamento de
920.404 milhares de escudos, (54,55% do total de investimentos), com destaque para o
programa de Requalificação Urbana na Cidade Formal com 675.404 milhares de escudos.
O Eixo “Praia, Cidade Competitiva e Aberta ao Mar” apresenta um orçamento a rondar
os 518.122 milhares de escudos. Os Programas “Capital Humano e Inclusão Social” com
409.055 milhares de escudos, “Liderança Estratégica Institucional” com 16.750 milhares
de escudos, “Boa Governação” com 88.116 milhares de escudos e “Cooperação e
Integração” com 4.200 milhares de escudos.
O Eixo “Praia, Cidade Comprometida com o Ambiente” apresenta um orçamento de
248.881milhares de escudos, onde consta o Programa “Água”, com o sub-programa
Orç. Rect Orçamento
2016 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1.788.308.074 1.530.577.533 2.510.720.263 2.034.631.711 2.756.758.903 -14,4% 64,0% -19,0% 0,35492 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Despesas de ADA 21.207.952,00 20.885.782,00 58.177.700,00 - - -1,5% 178,6% -100,0% 0,0% 1,4% 2,3% 0,0% 0,0%
Assembleia Municipal 3.327.110,00 2.361.290,00 11.653.632,00 7.188.360,00 6.304.232,00 -29,0% 393,5% -38,3% -12,3% 0,2% 0,5% 0,4% 0,2%
Direção de Sistema de Informação 11.650.499,00 9.362.437,00 9.922.656,00 10.970.216,00 11.537.392,00 -19,6% 6,0% 10,6% 5,2% 0,6% 0,4% 0,5% 0,4%
Direção Da Administração Dos Paços Do Concelho 21.805.321,00 21.766.537,00 21.279.212,00 21.537.976,00 22.174.440,00 -0,2% -2,2% 1,2% 3,0% 1,4% 0,8% 1,1% 0,8%
Gabinete Do Presidente 10.320.519,00 10.046.463,00 13.956.216,00 18.370.616,00 15.705.216,00 -2,7% 38,9% 31,6% -14,5% 0,7% 0,6% 0,9% 0,6%
Direção De Gestão Orçamental Financeira E Patrimonial 304.960.291,69 252.624.212,60 363.746.867,50 316.216.093,00 299.043.168,00 -17,2% 44,0% -13,1% -5,4% 16,5% 14,5% 15,5% 10,8%
Direção de Cultura e Economia Criativa 24.182.113,00 21.817.506,00 18.864.912,00 19.337.832,00 20.529.600,00 -9,8% -13,5% 2,5% 6,2% 1,4% 0,8% 1,0% 0,7%
Direção de Recursos Humanos 3.303.205,00 3.840.605,00 72.992.772,00 88.300.644,00 111.848.596,00 16,3% 1800,6% 21,0% 26,7% 0,3% 2,9% 4,3% 4,1%
Direção de Urbanismo 41.446.683,00 37.473.474,95 41.542.836,00 36.866.776,00 24.203.160,00 -9,6% 10,9% -11,3% -34,3% 2,4% 1,7% 1,8% 0,9%
Direção de Ação Social, Educação Pré- Escolar e Género 66.057.336,00 83.726.729,00 39.414.437,00 47.700.420,00 44.035.308,00 26,7% -52,9% 21,0% -7,7% 5,5% 1,6% 2,3% 1,6%
Direção de Juventude e Desportos 10.331.911,00 10.014.847,00 13.062.900,00 14.421.094,00 12.258.994,00 -3,1% 30,4% 10,4% -15,0% 0,7% 0,5% 0,7% 0,4%
Direção de Infraestruturas e Transportes 21.318.705,00 22.205.620,00 21.992.436,00 17.533.818,00 16.006.856,00 4,2% -1,0% -20,3% -8,7% 1,5% 0,9% 0,9% 0,6%
Direção da Proteção Civil e Bombeiros 57.910.125,00 49.202.274,00 52.268.416,00 52.289.221,00 54.529.236,00 -15,0% 6,2% 0,0% 4,3% 3,2% 2,1% 2,6% 2,0%
Gabinete para a Informação e Comunicação 14.348.024,00 12.210.297,00 22.305.684,00 8.728.680,00 15.086.092,00 -14,9% 82,7% -60,9% 72,8% 0,8% 0,9% 0,4% 0,5%
Direção De Ambiente E Saneamento 113.420.464,00 93.393.519,00 97.131.852,00 92.297.376,00 123.640.940,00 -17,7% 4,0% -5,0% 34,0% 6,1% 3,9% 4,5% 4,5%
Direção de Cooperação e das Comunidades Imigrantes 3.254.234,00 4.824.091,00 4.318.356,00 5.244.883,00 5.788.919,00 48,2% -10,5% 21,5% 10,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2%
Direcção de Topografia e Cadastro 5.692.460,00 6.094.143,00 7.079.708,00 6.876.452,00 6.869.480,00 7,1% 16,2% -2,9% -0,1% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2%
Direção de Oficinas e Parques de Viaturas e Máquinas 16.313.622,00 27.814.207,00 38.825.588,00 26.499.120,00 35.703.468,00 70,5% 39,6% -31,7% 34,7% 1,8% 1,5% 1,3% 1,3%
Gabinete de Empreendedorismo e Modernização Admnistrativa 2.909.512,00 3.065.512,00 3.065.512,00 0,0% 0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1%
Gabinete de Auditoria Interna 1.925.352,00 1.951.758,00 1.809.353,40 3.333.558,40 3.333.558,40 1,4% -7,3% 84,2% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1%
Gabinete Juridico 2.822.093,00 2.861.480,00 4.290.120,00 3.310.812,00 4.279.356,00 1,4% 49,9% -22,8% 29,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Direção De Administração Fiscal 13.642.126,00 11.848.640,00 10.993.956,00 11.850.920,00 9.527.124,00 -13,1% -7,2% 7,8% -19,6% 0,8% 0,4% 0,6% 0,3%
Direcção da Guarda Municipal 52.305.708,00 57.668.776,00 54.870.540,00 60.773.364,00 87.344.688,00 10,3% -4,9% 10,8% 43,7% 3,8% 2,2% 3,0% 3,2%
Direção de Planeamento Territorial e Habitação 3.583.574,00 3.964.876,00 3.293.952,00 3.905.309,00 3.811.904,00 10,6% -16,9% 18,6% -2,4% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1%
Despesas de Sepamp 83.321.993,00 80.361.551,00 111.550.000,00 128.850.000,00 122.150.000,00 -3,6% 38,8% 15,5% -5,2% 5,3% 4,4% 6,3% 4,4%
Delegações Municipais 10.928.945,00 11.591.816,00 13.535.860,00 12.204.320,00 10.572.928,00 6,1% 16,8% -9,8% -13,4% 0,8% 0,5% 0,6% 0,4%
Investimento 868.927.708,00 670.664.601,00 1.398.930.789,14 1.016.958.338,50 1.687.408.736,00 -22,8% 108,6% -27,3% 65,9% 43,8% 55,7% 50,0% 61,2%
Receitas correntes
EstruturaTaxa de crecimento em %Execução
Análise de despesas por Programa
As despesas de investimento para 2020 deverão atingir 1.687.408 milhares de escudos, correspondente a uma taxa de crescimento de 65,9% em relação ao orçamento de 2019.
O Eixo “Praia, Cidade Planeada, Ordenada e Inclusiva” apresenta um orçamento de 920.404 milhares de escudos, (54,55% do total de investimentos), com destaque para o programa de Requalificação Urbana na Cidade Formal com 675.404 milhares de escudos.
O Eixo “Praia, Cidade Competitiva e Aberta ao Mar” apresenta um orçamento a rondar os 518.122 milhares de escudos. Os Programas “Capital Humano e Inclusão Social” com 409.055 milhares de escudos, “Liderança Estratégica Institucional” com 16.750 milhares de escudos, “Boa Governação” com 88.116 milhares de escudos e “Cooperação e Integração” com 4.200 milhares de escudos.
O Eixo “Praia, Cidade Comprometida com o Ambiente” apresenta um orçamento de 248.881milhares de escudos, onde consta o Programa “Água”, com o sub-programa “Melhoria do Sistema de Drenagem da Cidade” no valor de 90.500 milhares de escudos. O Programa “Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos”, com o sub-programa “Recolha e Tratamento de RSU” com 75.000 milhares de escudos. O Programa “Limpeza Urbana e Higiene Pública” (Programa de limpeza dos espaços urbanos) com 23.000 milhares de escudos.
O Programa “Áreas Verdes e Lazer” apresenta um orçamento de 60.381 milhares de escudos, com dois sub-programas: “Praças e Jardins Públicos” e “Programa de Educação Ambiental” com 3.000 e 57.381 milhares de escudos, respectivamente.
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DA PRAIA – 2020
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“Melhoria do Sistema de Drenagem da Cidade” no valor de 90.500 milhares de escudos.
O Programa “Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos”, com o sub-programa “Recolha e
Tratamento de RSU” com 75.000 milhares de escudos. O Programa “Limpeza Urbana e
Higiene Pública” (Programa de limpeza dos espaços urbanos) com 23.000 milhares de
escudos.
O Programa “Áreas Verdes e Lazer” apresenta um orçamento de 60.381 milhares de
escudos, com dois sub-programas: “Praças e Jardins Públicos” e “Programa de Educação
Ambiental” com 3.000 e 57.381 milhares de escudos, respectivamente.
Figura 4 – evolução de despesas por programas
Fonte: CMP
Orç.Rectificativo Orçamento
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
764.810.409 847.771.014 1.016.958.338 1.687.408.736 0,0% 10,8% 20,0% 65,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ambiente E Saneamento 124.000.000 152.895.833 79.911.323 178.381.500 24,2% 23,3% -47,7% 123,2% 16,2% 18,0% 7,9% 10,6%
Boa Governacao E Reforco Da Capacidade Institucional 20.200.000 39.839.360 24.700.000 16.200.000 66,5% 97,2% -38,0% -34,4% 2,6% 4,7% 2,4% 1,0%
Economia Da Cidade 22.500.000 2.749.117 100.000.000 245.000.000 -80,8% -87,8% 3537,5% 145,0% 2,9% 0,3% 9,8% 14,5%
Juventude E Desporto 85.406.000 53.919.397 87.669.210 274.392.362 -3,2% -36,9% 62,6% 213,0% 11,2% 6,4% 8,6% 16,3%
Promocao Da Seguranca E Autoridade Municipal 4.000.000 2.181.073 9.200.000 82.116.818 0,0% -45,5% 321,8% 792,6% 0,5% 0,3% 0,9% 4,9%
Promocao E Desenvolvimento Da Cultura 101.450.000 80.414.960 91.908.924 75.350.000 70,8% -20,7% 14,3% -18,0% 13,3% 9,5% 9,0% 4,5%
Promocao, Inclusao E Desenvolvimento Social 17.260.000 28.075.859 60.046.584 75.063.490 157,7% 62,7% 113,9% 25,0% 2,3% 3,3% 5,9% 4,4%
Requalificacao Urbana 327.200.000 421.662.374 521.149.797 648.904.566 159,8% 28,9% 23,6% 24,5% 42,8% 49,7% 51,2% 38,5%
Transporte 62.794.409 66.033.041 42.372.500 92.000.000 -82,5% 5,2% -35,8% 117,1% 8,2% 7,8% 4,2% 5,5%
Designações
Taxa de crecimento em % EstruturaExecução
Figura
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DA PRAIA – 2020
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Figura 5 – Programa de Investimentos para 2020 por Eixo, segundo o Programa de Governação
Municipal 2016 a 2020
É de salientar que no âmbito do Programa de Requalificação, Reabilitação e
Acessibilidades (PRRA), a Câmara Municipal da Praia, em parceria com o Governo
Central, tem um leque de Projectos destinados à Requalificação de Centros Urbanos e
Bairros, Reabilitação de Habitações e Regeneração de Centros Históricos.
Valor %1.Praia,cidadeplaneada,ordenadaeinclusiva 920404566,00 54,55%1.1.Requalificaçãourbananacidadeformal 675404566,00 40,03%1.1.1Programasdeintervençãoerenovaçãodotecidourbano 675404566,00 40,03%1.2.Ordenamentoerequalificaçãodaszonasparaatividadescomerciais 245000000,00 14,52%1.2.1Requalificaçãodosmercadosepontosdevendas 245000000,00 14,52%
2.Praia,cidadecompetitivaeabertaaomar 518122670,00 30,71%2.1.Capitalhumanoeinclusãosocial 409055852,00 24,24%2.1.1Programadeformaçãoprofissionaleemprego 18570000,00 1,10%2.1.2Programadepromoçãoculturaledesportiva 287400000,00 17,03%2.1.3Programadeassociativismojuvenil 4231362,00 0,25%2.1.4Programadeaçãosocial 98854490,00 5,86%2.2.Liderançaestratégicainstitucional 16750000,00 0,99%
2.2.1PromoçãodaPraianaregiãoenoMundo(Praiacentrodeconferênciainternacionaiseregionais,KriolJazzFestival,AME,EscoladeNegócioregional)
16750000,00 0,99%
2.3.BoaGovernação 88116818,00 5,22%2.3.1ModernizaçãodaAdministraçãoPública 4500000,00 0,27%2.3.2GovernaçãoElectrónica 1500000,00 0,09%2.3.3ReforçodaSegurançaInterna 82116818,00 4,87%2.4.Cooperaçãoeintegração 4200000,00 0,25%2.4.1Programadeintegraçãodacomunidadeimigrada 4200000,00 0,25%
3.Praia,cidadecomprometidacomoambiente 248881500,00 14,75%3.1.Água 90500000,00 5,36%
3.1.1Melhoriadosistemadedrenagemdacidade 90500000,00 5,36%3.2.Gestãoderesíduossólidosurbanos 75000000,00 4,44%3.2.1ProgramaderecolhaetratamentodeRSU 75000000,00 4,44%3.3.Limpezaurbanaehigienepública 23000000,00 1,36%3.3.1Programadelimpezadosespaçosurbanos 23000000,00 1,36%3.4.Áreasverdeselazer 60381500,00 3,58%3.4.1Praçasejardinspúblicos 3000000,00 0,18%3.4.2Programadeeducaçãoambiental 57381500,00 3,40%Total 1687408736,00 100,00%
Eixos/Programa/Sub_ProgramaOrçamento
É de salientar que no âmbito do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA), a Câmara Municipal da Praia, em parceria com o Governo Central, tem um leque de Projectos destinados à Requalificação de Centros Urbanos e Bairros, Reabilitação de Habitações e Regeneração de Centros Históricos.
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Portanto, para 2020, estão programados os projectos constantes no quadro abaixo.
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Portanto, para 2020, estão programados os projectos constantes no quadro abaixo.
ValordoEixo[ECV]
ValorelegíveldoEixo[ECV]
OrdemPriorida
dedo
Projeto
FichadeProjeto[Descrição]
Estimativacustos[ECV]
Prazodeexecução[meses]
1 CalcetamentoEmPontaD`agua,Zona4 46.341.200,00 3meses2 CalcetamentoemA.G.Trás 15.687.456,00 5meses3 IndememA.G.Frente 16.324.175,00 3meses
3CalcetamentodeViadeacesso"Castelão/Zona4 13.411.278,00 5meses
8 Idem,Safende/Monteagarro 16.800.000,00 5meses
9ViadeacessoPensamento/EugenioLima 9.780.000,00 3meses
10
CalcetamentodeViadeacesso"A.S.Filipe(CampoRelvado)/GonçaloAfonso" 14.220.504,00 4meses
11 Idem,AltodaGloria/SimãoRibeiro 16.800.000,00 6meses
12ViadeacessoqueligaEugénioLima(Jardiminfantil/FabricaSuinave 14.809.028,00 4meses
14 CalcetamentoboutiqueCongelado/LEC 9.000.000,00 3meses15 CacetamentodeRuasPontaTâmara 4.500.000,00 2meses
17
PedonaldaRua"Tabanca"melhoramentodasfaixadaseconstruçãodecasadeBanhos. 20.000.000,00 6meses
18ConstruçãodeumMiradouroemPontaTxada-A.SA 15.000.000,00 5meses
19CalcetamentodeumaviadeacessoemPalmarejo/Cidadela 7.000.000,00 3meses
20ConstruçãodeumaPracetaemPalmarejoeCalcetamentoderuas 7.073.060,00 3meses
22CalcetamentoderuasaoladodocamporelvadoemPontaD`agua 7.300.000,00 3meses
24CalcetamentodeRuasinteriores,emS.MartinhoPequeno 4.599.990,00 3meses
25CalcetamentodeRuasemMonteVermelho-Travessias 7.140.715,00 3meses
26 CalcetamentoderuasemMatão 3.449.992,00 3meses27 CalcetamentodeRuasemS.Francisco 5.400.000,00 3meses
28CalcetamentodeumaviaeruasemTrindade 5.700.000,00 3meses
30 CalcetamentoemEugenioLima 7.400.000,00 3meses
31CalcetamentodeviadeacessoemT.Branca/Tiver 7.000.000,00 3meses
32 CalcetamentoemSafende 3.014.168,00 2meses
34CalcetamentoderuaemTerraBranca-AfrentedaEscolaAmordeDeus 2.600.000,00 2meses
280.351.566,004,00meses
1 RegeneraçãoPontaBélem 36.306.080,002 Idem,Brasil,A.S.A 28.049.264,003 Idem,BairroCraveirroLopes 53.298.061,00
ALOCAÇÃODOEIXOI,LINHA1.21 ConstruçãodoMiradouro,A.S.A 19.000.000,00
2Construçãodeviadeacesso,FundoCalabaceira/Safende 9.500.000,00
3ConstruçãodoMiradouroPontaRodxa,A:G.Frente-VistaparaoPorto 3.846.595,00
150.000.000,001 ContinuaçãodaConstruçãodoMer.Côco 350.000.000,00 18,00Meses23
…..350.000.000
CâmaraMunicipaldePraia
EixoIRequalificaçãodeCentrosUrbanoseBairros
Linha1.2-Bairrose
Acessibilidades(2)
456.743.527 452.176.092
Total
(1)Porordemcrescentedeprioridade,ouseja,1paraoprojetoaserexecutadoemprimeirolugar,2paraoprojetoaexecutaremseguntolugar,eassimsucessivamente.(2)Valordisponívelparaobra,fiscalização,paraobrascomvalorsuperiora10000000$,eparaprojeto,seestenãoforfornecidopelaCM.(3)Valordisponívelparaobraeexecuçãodeprojeto,seestenãoforfornecidopelaCM.
Total
EixoIIIRegeneraçãodeCentros
Históricos(3)150.000.000 144.000.000
Total
EixoVIIIProjetosEspeciais
Linha8.3-Mercadodo
Coco(2)
TotalGeral
POLÍTICA DA DÍVIDA MUNICIPAL
Como já foi referenciado, a política da dívida está relacionada com a política de infraestruturação e requalificação urbana do Município.
A estimativa da dívida para 2020 ascende os 1.793.301 milhares de escudos.
Figura 6 – Principais indicadores da dívida
PROPOSTA DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DA PRAIA – 2020
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POLÍTICA DA DÍVIDA MUNICIPAL
Como já foi referenciado, a política da dívida está relacionada com a política de
infraestruturação e requalificação urbana do Município.
A estimativa da dívida para 2020 ascende os 1.793.301 milhares de escudos.
Figura 6 – Principais indicadores da dívida
Fonte:CMP
A dívida com a Banca representa um peso de 73% do valor global, com o INPS (em
atraso) 6%, com os Empreiteiros 14%, com terceiros (herdada) 3% e com terceiros
diversos 4%.
O Presidente,
___________________________ “Óscar Humberto Évora dos Santos”
Dívida Pública Municipal 1.793.301.620,00 100%Banco 1.300.954.334,00 73%INPS 112.929.755,00 6%Empreiteiros 242.479.961,00 14%Herdadas/Empreiteiros 60.937.570,00 3%Terceiros Diverços 76.000.000,00 4%
Designação 1 de Jan/ 2020 Taxa
A dívida com a Banca representa um peso de 73% do valor global, com o INPS (em atraso) 6%, com os Empreiteiros 14%, com terceiros (herdada) 3% e com terceiros diversos 4%.
O Presidente, Óscar Humberto Évora dos Santos.
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Direção de Oficinas e Parques
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Direção de Cultura e Economia
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Direção de Juventude e Desportos
Direção de Ação Social, Educação
Pré- Escolar e Género
Direção de Cooperação e das
Comunidades Imigrantes
Direcção da Guarda Municipal
Direção da Proteção Civil e
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Direcção de Topografia e
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2048 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
Direção de Ambiente e
Saneamento
Direção de Oficinas e Parques
de Viaturas e Máquinas
Direção de Cultura e Economia
Criativa
Direção de Juventude e Desportos
Direção de Ação Social, Educação
Pré- Escolar e Género
Direção de Cooperação e das
Comunidades Imigrantes
Direcção da Guarda Municipal
Direção da Proteção Civil e
Bombeiros
Delegações Municipais
Despesas de ADA
Despesas de SEPAMP
Direcção de Topografia e
Cadastro
Direção de Planeamento Territorial e Habitação
Total
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2049
Direção de Ambiente e
Saneamento
Direção de Oficinas e Parques
de Viaturas e Máquinas
Direção de Cultura e Economia
Criativa
Direção de Juventude e Desportos
Direção de Ação Social, Educação
Pré- Escolar e Género
Direção de Cooperação e das
Comunidades Imigrantes
Direcção da Guarda Municipal
Direção da Proteção Civil e
Bombeiros
Delegações Municipais
Despesas de ADA
Despesas de SEPAMP
Direcção de Topografia e
Cadastro
Direção de Planeamento Territorial e Habitação
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2051
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01. Receitas 122 150 000,00 122 150 000,00
01.01 Impostos - - 01.04 Outras Receitas 122 150 000,00 122 150 000,00 01.04.01 Rendimentos de Propriedade 4 500 000,00 4 500 000,00 01.04.01.05 Rendas 4 500 000,00 4 500 000,00 01.04.01.05 .06 De Edifícios 4 500 000,00 4 500 000,00 01.04.02 Vendas De Bens e Serviços 117 400 000,00 117 400 000,00 01.04.02.01 Vendas de Bens Correntes 6 600 000,00 6 600 000,00 01.04.02.01.03 Publicações e impressos 100 000,00 100 000,00 01.04.02.01.09 Outras 6 500 000,00 6 500 000,00 01.04.02.02 Taxa de Prestação de serviços 110 800 000,00 110 800 000,00 01.04.02.02.01 Prestação de Serviços 110 800 000,00 110 800 000,00 01.04.02.02.01.01.03 Taxa de ocupação e utilização de locais reservados nos mercados e feiras 84 800 000,00 84 800 000,00
01.04.02.02.01.01.05Taxa de estacionamento de veículos em parques ou outros locais a esse fim destinado 12 000 000,00 12 000 000,00
01.04.02.02.01.01.06 Taxa de licenciamento de sanitário das instalações 7 000 000,00 7 000 000,00 01.04.02.02.01.02.01 Taxa pela Utilização de Matadouros e talhos municipais 6 700 000,00 6 700 000,00 01.04.02.02.01.03.09Outras taxas(Residuos sólidos) 300 000,00 300 000,00 01.04.05 Outras Receitas Diversas e não especificadas 250 000,00 250 000,00 01.04.05.02 Reposições não Abatidas nos Pagamentos 250 000,00 250 000,00
O Presidente da Câmara Municipal,
Município da Praia - Orçamento 2020
MAPA IV - Receitas dos Serviços Autónomos Municipais, segundo uma classificação orgânica e económica
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Económica Designação Unidades Orgânica Total Geral
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3702.01 Despesas com pessoal 51 330 000,00 51 330 000,00 02.01.01 Remuneração certas e Permanentes 49 080 000,00 49 080 000,00 02.01.01.01 Remuneração e Abonos 35 000 000,00 35 000 000,00 02.01.01.01.01 Pessoal dos quadros especiais - - 02.01.01.01.02 Pessoal do quadro 3 500 000,00 3 500 000,00 02.01.01.01.03 Pessoal Contratado 31 500 000,00 31 500 000,00 02.01.01.02 Abono variáveis ou eventuais 14 080 000,00 14 080 000,00 02.01.01.02.01 Gratificações permenentes 800 000,00 800 000,00 02.01.01.02.02 Subsídios permanente 10 000 000,00 10 000 000,00 02.01.01.02.03 Despesas de Representação - - 02.01.01.02.04 Gratificação eventuais 500 000,00 500 000,00 02.01.01.02.05 Horas extraordinárias 800 000,00 800 000,00 02.01.01.02.07 Formação 350 000,00 350 000,00 02.01.01.02.09 Outros suplementos e abonos 1 630 000,00 1 630 000,00 02.01.02 Segurança Social 2 250 000,00 2 250 000,00 02.01.02.01 Segurança Social dos agentes do estado 2 250 000,00 2 250 000,00 02.01.02.01.01 Contribuições para a segurança Social 2 000 000,00 2 000 000,00 02.01.02.01.02 Encargos Com a saúde 50 000,00 50 000,00 02.01.02.01.03 Abonos de família 200 000,00 200 000,00 02.01.02.01.04 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais - - 02.02 Aquisicão de bens e serviços 41 850 000,00 41 850 000,00 02.02.01 Aquisicão de bens 15 330 000,00 15 330 000,00 02.02.01.00.04 Roupa,vestuários e calçados 400 000,00 400 000,00 02.02.01.00.05 Material de escritório 1 500 000,00 1 500 000,00 02.02.01.00.08 Material de educação, cultura e recreio 50 000,00 50 000,00 02.02.01.01.00 Livros e documentação técnicas 80 000,00 80 000,00 02.02.01.01.02 conmbustíveis e lubrificantes 1 000 000,00 1 000 000,00 02.02.01.01.03 Material de limpeza, higiene e conforto 5 500 000,00 5 500 000,00 02.02.01.01.09 Outros bens 600 000,00 600 000,00 02.02.02 Aquisição de serviços 26 520 000,00 26 520 000,00 02.02.02.00.01 rendas e alugueres 1 320 000,00 1 320 000,00 02.02.02.00.02 Conservação e reparação de bens 6 000 000,00 6 000 000,00 02.02.02.00.03 Comunicações 500 000,00 500 000,00 02.02.02.00.05 Água 2 700 000,00 2 700 000,00 02.02.02.00.06 Energia electrica 7 000 000,00 7 000 000,00 02.02.02.00.07 Publicidades e propagandas 150 000,00 150 000,00 02.02.02.00.09 Deslocações e estadas - - 02.02.02.01.01 Limpeza Higiene e conforto 3 500 000,00 3 500 000,00 02.02.02.01.02 Honorários 150 000,00 150 000,00 02.02.02.01.03 Trabalhos especializados 2 000 000,00 2 000 000,00 02.02.02.01.03.01Assistência técnica - residentes 2 000 000,00 2 000 000,00 02.02.02.09.09 Outros serviços 200 000,00 200 000,00 02.04 Juros e outros encargos - - 02.04.02 Juros da dívida pública interna - - 02.06 Transferências - - 02.06.01 Para governos extrangeiros - - 02.06.01.09 Outras transferências - - 02.06.01.09.01 Correntes - - 02.07 Benefícios sociais 16 400 000,00 16 400 000,00 02.07.02 Benefícios de assistência social - - 02.07.02.01 Benefícios sociais em numerários - - 02.07.02.01.09 Outros - - 02.08 Outras despesas 7 070 000,00 707000002.08.01 Seguros 100 000,00 100 000,00 02.08.02 Outras despesas 4 000 000,00 4 000 000,00 02.08.05 Restituições 80 000,00 80 000,00 02.08.06 Indemnizações 800 000,00 800 000,00 02.08.08 Datação provisional 2 090 000,00 2 090 000,00 03.01 ACTIVOS NÃO FINANCEIROS 5 500 000,00 5 500 000,00 03.01.01.02.03.01 Aquisições de equipamentos administrativos 700 000,00 700 000,00
Municipio da Praia
Orçamento 2020
MAPA V- Despesas dos Serviços Autónomos Municipais, segundo uma classificação económica e orgânica
Codigo
Designação de Despesas Total
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Unidade Orgânica
03.01.01.02.04.01 Aquisições de outras maquinarias e equipamentos 1 800 000,00 1 800 000,00 03.01.01.06.01 Aquisição de Outras Construções - -
122 150 000,00 122 150 000,00 Total
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2061 Ec
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2062 II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019
CÂMARA MUNICIPAL––––––
Município do MaioExtrato da deliberação nº 26/2019 — da Câmara Municipal do Maio:
De 30 de outubro:
José Mário Tavares Silva, Apoio Operacional nível V, desta instituição, que se encontrava em situação de licença sem vencimento, nos termos do nº 1 do artigo nº48 do Decreto Lei 3/2010 de 8 de março, é autorizado o seu regresso ao serviço com efeito a partir 31 de outubro de corrente ano.
Cidade do Porto Inglês, aos 30 de outubro de 2019. — O Presidente da Câmara Municipal, Miguel Silva Rosa
P A R T E I 1MINISTÉRIO DA SAÚDE
E DA SEGURANÇA SOCIAL ––––––
Direcção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão
Anúncio de concurso externo nº 30/MSSS/2019
Recrutamento de Funcionários
O Ministério da Saúde e da Segurança Social pretende recrutar 2 (dois) Técnicos Nível I em regime de carreira, por nomeação, na área de Manutenção de Equipamentos Hospitalares para as Estruturas do Ministério da Saúde e da Segurança Social.
O concurso é realizado pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, coordenado e supervisionado pela Direção Nacional da Administração Pública (DNAP), de acordo com os princípios e procedimentos aplicáveis aos concursos para o recrutamento e seleção de pessoal na Administração Pública, estabelecidos no Decreto-Lei nº 38/2015 de 29 de julho, Artigo 8º da Lei nº 44/IX/2018, de 31 de dezembro, que aprova o orçamento do Estado para o ano económico 2019, conjugado com o art.º 49º da Lei de Bases da Função Pública, aprovado pela Lei nº42/VII/2009, art.º 20º do PCCS aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2013 de 26 de fevereiro, e com as regras constantes da Diretiva nº 01/DNAP/2018, conforme se apresenta abaixo:
Habilitações académicas de base Cargo Nº de
vagasTipo de vínculo
Remunera-ção ilíquida
Licenciatura na área de Engenharia Biomédica – Vertente Manutenção/ Bio eletrónica; Tecnologia e Equi-pamentos de Saúde; Engenharia Eletrónica; Engenharia Eletro-mecânica; Engenharia Mecatrónica; Engenharia de Instrumentação, Engenharia Eletrotécnica e Engen-haria Mecânica.
Técnico nível I 2 Nomeação 65.945$00
I. Requisitos obrigatórios
Para o ingresso na Administração Pública o candidato deve:
a) Ter nacionalidade cabo-verdiana, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Ter robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao específico exercício das respetivas funções;
d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar interditado para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
e) Ter habilitações literárias legalmente exigidas para o exercício do cargo e do desempenho das funções a ocupar.
II. Perfil e disponibilidade do candidato
1. O candidato deve ter o seguinte perfil:
a) Capacidade de expressão oral e escrita;
b) Domínio de ferramentas informáticas a nível avançado;
c) Conhecimento na gestão de bases de dados, mySGL/Oracle;
d) Capacidade de persuasão, de negociação e de trabalhar sob pressão;
e) Conhecimento das legislações administrativas e laboral;
f) Capacidade de Gestão do tempo para cumprimento de prazos;
g) Gosto pelo Trabalho de Equipa;
h) Orientação para os resultados e capacidade de planeamento;
i) Dinamismo, pro-atividade, motivação, ética, integridade, descrição e sigilo;
j) Forte sentido de responsabilidade;
k) Boa capacidade de relacionamento interpessoal;
2. O candidato deve estar disponível para:
a) Ocupar imediatamente o cargo;
b) Exercer funções em qualquer lugar onde o Ministério da Saúde e da Segurança Social tiver ou vier a ter os serviços.
III. Publicação dos resultados
Os resultados de cada etapa serão obrigatoriamente publicados no site da DNAP – http://dnap.gov.cv.
IV. Esclarecimentos
1. Para esclarecimentos relativos à apresentação da candidatura o candidato deverá contatar a DNAP através dos seguintes números de telefone: 3337312/3337317/3337376 ou ainda através do endereço eletrónico [email protected];
2. Para esclarecimento sobre os demais aspetos do concurso o candidato deverá contactar o ponto focal para recrutamento no Ministério da Saúde e da Segurança Social, através dos telefones: 2610508 ou através do endereço eletrónico [email protected].
V. Publicação do Regulamento do concurso
O regulamento do concurso é publicado no site da DNAP, http://dnap.gov.cv.
A Direcção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Saúde e da Segurança Social, na Praia, aos 18 de dezembro de 2019. — A Diretora, Serafina Alves.
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II Série — NO 184 «B.O.» da República de Cabo Verde — 30 de dezembro de 2019 2063
COMISSÃO NACIONAL PARA OS DIREITOS HUMANOS E A CIDADANIA
––––––
Anúncio de concurso externo nº 01/CNDHC/2019
Recrutamento de Funcionário
A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania pretende recrutar um técnico, nível I em regime de emprego, (contrato de trabalho), para exercer funções na Comissão Nacional para Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC).
O concurso é realizado pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, coordenado e supervisionado pela Direção Nacional da Administração Pública (DNAP), de acordo com os princípios e procedimentos aplicáveis aos concursos para o recrutamento e seleção de pessoal na Administração Pública, estabelecidos no Decreto-Lei nº 38/2015 de 29 de julho, Artigo 8º da Lei nº 44/IX/2018, de 31 de dezembro, que aprova o orçamento do Estado para o ano económico 2019, conjugado com o Artigo 49º da Lei de Bases da Função Pública, aprovado pela Lei nº42/VII/2009, Artigo 20º do PCCS aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2013 de 26 de fevereiro, e com as regras constantes da Diretiva nº 01/DNAP/2018, conforme se apresenta abaixo:
Habilitações académicas de base Cargo Nº de
vagasTipo de vínculo
Remunera-ção ilíquida
Licenciatura em Politica Públi-ca, politica social, Serviço Social, Sociologia
Técnico nível I 1
Contrato a t e r m o certo
85.521$00
I. Requisitos obrigatórios
Para o ingresso na Administração Pública o candidato deve:
a) Ter nacionalidade cabo-verdiana, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei especial;
b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Ter robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao específico exercício das respetivas funções;
d) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou não estar interditado para o exercício daquelas que se propõe desempenhar;
e) Ter habilitações literárias legalmente exigidas para o exercício do cargo e do desempenho das funções a ocupar.
II. Perfil e disponibilidade do candidato
1. O candidato deve ter o seguinte perfil:
a) Capacidade de expressão oral e escrita;
b) Conhecimentos em matéria de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário;
c) Conhecimentos de informática na ótica de utilizador;
d) Capacidade de persuasão, de negociação e de trabalhar sob pressão;
e) Conhecimento das legislações administrativas e laborais;
f) Capacidade de gestão do tempo para cumprimento de prazos;
g) Gosto pelo trabalho em equipa;
h) Discrição e sigilo;
i) Assertivo, boa capacidade de comunicação e argumentação e capacidade de trabalhar em equipa;
j) Capacidade de planear e organizar o trabalho;
k) Aptidão de adaptação a tarefas que exigem capacidade de tomada de decisão disciplina e rigor;
l) Capacidade de lidar com assuntos confidenciais e sensíveis uma forma responsável e madura;
m) Integridade, ética e sentido de responsabilidade;
n) Iniciativa e dinamismo;
o) Facilidade de Comunicação e relacionamento interpessoal.
2. O candidato deve estar disponível para:
a) Ocupar imediatamente o cargo;
b) Exercer funções na sede da CNDHC, com disponibilidade para deslocações em representação da Instituição dentro e fora do país, caso for necessário
III. Publicação dos resultados
Os resultados de cada etapa serão obrigatoriamente publicados no site da DNAP – https://dnap.gov.cv.
IV. Esclarecimentos
1. Para esclarecimentos relativos à apresentação da candidatura o candidato deverá contatar a DNAP através dos seguintes números de telefone: 3337317/3337376;
2. Para esclarecimento sobre os demais aspetos do concurso o candidato deverá contactar o ponto focal para recrutamento na Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania através dos telefones 2624506 /9979687, ou através do endereço eletrónico [email protected] ou [email protected]
V. Publicação do Regulamento do concurso
O regulamento do concurso é publicado no site da DNAP, https://dnap.gov.cv.
A Presidente da CNDHC, Zaida Morais de Feritas.
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B O L E T I MOFICIAL
Endereço Electronico: www.incv.cv
Av. da Macaronésia,cidade da Praia - Achada Grande Frente, República Cabo Verde.C.P. 113 • Tel. (238) 612145, 4150 • Fax 61 42 09
Email: [email protected] / [email protected]
I.N.C.V., S.A. informa que a transmissão de actos sujeitos a publicação na I e II Série do Boletim Oficial devem obedecer as normas constantes no artigo 28º e 29º do Decreto-Lei nº 8/2011, de 31 de Janeiro.
Registo legal, nº 2/2001, de 21 de Dezembro de 2001
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Endereço Electronico: www.incv.cv
Av. da Macaronésia,cidade da Praia - Achada Grande Frente, República Cabo Verde.C.P. 113 • Tel. (238) 612145, 4150 • Fax 61 42 09
Email: [email protected] / [email protected]
I.N.C.V., S.A. informa que a transmissão de actos sujeitos a publicação na I e II Série do Boletim Oficial devem obedecer as normas constantes no artigo 28º e 29º do Decreto-Lei nº 8/2011, de 31 de Janeiro.
Registo legal, nº 2/2001, de 21 de Dezembro de 2001
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