oficio núm. 06/565/0ic/aaj097/2018...

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SFP --- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO Hoja No .: 1 de 2 No. de Auditoría: 03-18 Ente: Financíera Nacíonal de Desarrollo Agropecuari o, Rural, Forestal y Pesquero Sector: Hacienda Clave: 06565 Dirección Ge neral Adjunta de Unidades Auditadas: Administ ración/Coordinaciones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría: 240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación judicial o dación en pa o". y Sureste Lic . Migu el Ángel Esquinca Kuri Director General Adjunto de Administración Presente. ... : '".;,. ; "'f ) U 'l : GC \ ; .. i, ' . ? ,. Oficio Núm. 06/565/0IC/AAJ097/2018 Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018. ACUSEl En relación con la Orden de Auditoría 06/565/0IC/AA/023(2018 de o.' ,., . . e 18; así córno,a los oficios de,ampliación de áreas a revisar Nos. 06/565/0IC/AAJ072/2018 y 06/q65/QIC/AAJ074/2018 an:J Posd e,I ' -2B ' de;?@óste del. año con f !-l nd amento por los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administ r.ación P úbHqa Feger-at;. ?e'¡é l,e.y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99 fracción 11 inciso a) numeral 1 d él Reglamento [nteriO Ii... de11a -Secret,ªría tl é ta < 'F(;f nción -Tercero Capítulo V numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para la Realización de Re:yisjones y Visitas de In spección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2018 de esíe OrganQ Int\3rno 'de Control, adJLmta e!1nfQr me, deJ a Auditor ía No, 03-1 8 ""Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, gu ral, For e$tal y Rest¡ueró mediante adjudicacióQ j ud ioia 'f o dación en pago " practicada a esa Dirección a su cargo. En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, en este caso, la Dír ección G.eneral Adjunta de Adrninistración(DGAA), las cuafes se enlistan a co ntinuación: 1. Inform ación desactualizada respecto de los bienes adquiridos. 2. Inconsistencias en la integración de expedientes. 3. Ausencia de controles en el servicio de vigilancia de bienes inmu ebles. 4. Normatividad desactualizada. AOORJal ch

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SFP ---ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

Hoja No.: 1 de 2

No. de Auditoría: 03-18

Ente: Financíera Nacíonal de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Sector: Hacienda Clave: 06565

Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: Administración/Coordinaciones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría:

240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación judicial o dación en pa o".

y Sureste

Lic. Miguel Ángel Esquinca Kuri Director General Adjunto de Administración Presente.

... : '".;,. ; "'f )

U 'l :GC \ ; .. i, '

~R~~O~ . ? ,.

Oficio Núm . 06/565/0IC/AAJ097/2018

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018.

ACUSEl En relación con la Orden de Auditoría 06/565/0IC/AA/023(2018 de fech~ o o.' ,., . . eQÓ18; así córno ,a los oficios de,ampliación de áreas a revisar Nos. 06/565/0IC/AAJ072/2018 y 06/q65/QIC/AAJ074/2018 an:JPosde,I' -2B' de;?@óste del. año e[l ' curs<? ' ~ con f!-lndamento ~n .lodispuesto por los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administr.ación PúbHqa Feger-at;. 31~Jracdón V' d~tReg¡amentG ?e'¡é l,e.y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99 fracción 11 inciso a) numeral 1 dél Reglamento [nteriOIi... de11a -Secret,ªríatlé ta<'F(;fnción P(¡bli.ca~ -Tercero Capítulo V numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Gener~les para la Realización de AUlji~or~fa$; Re:yisjones y Visitas de Inspección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2018 de esíe OrganQ Int\3rno 'de Control, .s~ adJLmta e!1nfQrme, deJa Auditoría No, 03-1 8 ""Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, gural, Fore$tal y Rest¡ueró mediante adjudicacióQ judioia'f o dación en pago" practicada a esa Dirección a su cargo.

En el informe adjunto se presentan con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, en este caso, la Dírección G.eneral Adjunta de Adrninistración(DGAA), las cuafes se enlistan a continuación:

1. Información desactualizada respecto de los bienes adquiridos.

2. Inconsistencias en la integración de expedientes.

3. Ausencia de controles en el servicio de vigilancia de bienes inmuebles.

4. Normatividad desactualizada.

A OORJalch

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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPIECUAR~O,

RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

Hoja No.: 2 de 2

No. de Auditoria: 03-18

Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Sector: Hacienda Clave: 06565

Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: AdministraciónlCoordinac iones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría :

y Sureste

240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación judicial o dac;ón en a o".

Al respecto, solicito girar las instrucciones que consider(3 ~.értinentes, a ffn él~ gue ' se irYJplementen las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas'de observaciones correspondiE:)ntes.

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c.c.p. Lic. Pedro Enrique Velasco Velázquez,Titular del Órgano Interno de 'Control en la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos) Mtro. Enrique Martinez y Morales, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a través de medios electrónicos)

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SFP ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA F~NANCIERA NACIONAL DE DESARROllO AGROPECUAR~O!

Hoja No.: 1 de 1

RURAL, fORESTAL Y PESQUERO

Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Sector: Hacienda

Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: Administración/Coordinaciones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría :

y Sureste

No. de Auditoria : 03-18

Clave: 06565

240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Naciona/ de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación j udicial o dación en pa o".

Oficio Núm. 06/565/0IC/AAl099/2018

Ciudél,Q.,Qe Méxic_o. a 28 de septiembre de 2018.

Lic. Marco Antonio Estrada Ayala Coordinador Regional Noroeste Presente.

ACUSE En relación con la Orden de Auditoría 06/565/0IC/AAl023/2018 de'fecha06 deqbril de 2018, asf COIl;lG alas oficios de ampliación de áreas a revisar Nos. 06/565/0IC/AAl072/2018 y 06/565/0'IC/AAl074/2018 ambos··del 28 de agosto áeLaño en curso y cón 'fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica Gle la Administración Públioa Fed~a!;j11 ~ffa¿dó.n ,v d.E?n~eglamel'lto vd~ la Ley Federal de ,Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99 fracción 11 inciso a) numeral 1 del Reglari1~nto Interior de la S~cretarí$ de ·Ia FUi"lciqn Rública; Tercero Capítulo V numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la RElalizéjción,'déAudjtprí~s, ~évisi(}nes yVísitas de Inspección; y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año 2018 de este Órgano Interne} q~ Conírol ,' se·,aélj'i:.H}ta el infOl:m'e de la Auditoría No. 03-18 ""Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarro/fo Agropecuario, Rural, Forestaf y. Pésquero 'mediante acjjudicación judicia l o dación en pago" practicada a esa Coordinación a su cargo.

Se inform a que derivado del análisis realizado a la informac'ión proporcionad:C;¡ para el desarrollo de la auditoría ~n comento, ésta se concluyó sin recomendaciones para esa Coordinación Regional.

c .c.p, Lic. Pedr? En~iqLJeyelasco Velázquez,Titular del Órgano Interno de Control en ,la FND. - ~resente . (Enviado a t rave ~e medios electrónicos) Mtro. Ennque Mari:inez y Morales, Director General de la FND. - Presente. (EnViado a traves de medios electrol1lcos)

AOORlalch

Page 4: Oficio Núm. 06/565/0IC/AAJ097/2018 ACUSElsipot.fnd.gob.mx/sipot/auditoria/OIC/AUDITORIAS2018/... · 2018. 10. 25. · SFP ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE

SFP ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,

RURAL, FORESTAL y PESQUERO

Hoja No.: 1 de 1

No. de Auditoría: 03-18

Ente: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero I Sector: Hacienda

Dirección General Adjunta de Unidades Auditadas: AdministraciónlCoordinaciones Regionales Noroeste Clave de programa y descripción de la auditoría:

y Sureste

Clave: 06565

240 - "Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero mediante adjudicación judicial o dación en pa o",

Oficio Núm. 06/565/0IC/AA/100/2018

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2018.

Lic. Daniel Stone Alcibar Coordinador Regional Sureste Presente.

·ACUSE· En relación con la Orden de Auditdría 06/565/0 I C/AAf 023/2018 de feGha' 06 'de abril de 2018, así como a los oficios de ampliación de áreas a revisar Nos.

o 0 0 o _ • • • o •

06/565/0IC/AA/072/2018 y 06/565/01<;;/AN074/2018 am90s del ~8de ;agqsto del año en curso y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica de laAdministración Pública FedE;liál; 311 fracción V d~IReglámento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99 fracción 11 inciso a) numeral 1 del Reglámento Interibr .de.la·Secf,Ettaría de la Función Públíca; Tercero Capítulo v numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realizadónde Auditorías, -Revis'iones y Visitas ,de Inspección; yen cumplimiento al Programa Anual de Auditorías para el año _2018 de este Órgano Interno de Confról, s~ ' adjunta el informe 'de ra Auditoría No'. 03-18 ""Bienes adquiridos por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y F!eSljUerO mediante adjudícación judicial o dación en pago" practicada a esa Coordinación Regional a su cargo. '

Se informa que derivado del análisis realitado a la información ptópórcionada para ' el desarrollo de la auditoría en comento, ésta se concluyó sin recomendaciones para esa Coordihación Regional. . . o

e.c.p. Lic. Pedro Enrique Velasco Velázquez,Titular del Órgano Interno de Control en la FND. - Presente. (Enviado traves de medios electrónicos) Mtro. Enrique Martínez y Morales, Director General de la FND. - Presente. (Enviado a traves de medios electro icos)

AOOR/a lch