opis dokladov - dodávate¾ské faktúry-kópia · Čís. fakt. int. čís. iČo dát. vyst. dát....

23
Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat. Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOV Strana: 1 Dátum: 11.08.2014 Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Platná mena EUR Dodávateľ Adresa Čiastka Text P.č. Predmet faktúry 112000013 12019 07.02.2012 16.02.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 400.57 1 4 400.57 Spolu: 112000006 12020 07.02.2012 16.02.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 9 800.00 1 9 800.00 Spolu: 11200185 12040 08.03.2012 19.03.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 12 774.64 1 12 774.64 Spolu: 11200192 12041 08.03.2012 19.03.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 798.15 1 4 798.15 Spolu: 81200053 12060 02.04.2012 30.04.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 3 528.60 1 3 528.60 Spolu: 11200362 12072 11.04.2012 17.04.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 903.37 1 4 903.37 Spolu: 11200369 12073 11.04.2012 17.04.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 2 713.43 1 2 713.43 Spolu: 11200542 12092 09.05.2012 17.05.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 4 083.49 1 4 083.49 Spolu: 11200549 12093 09.05.2012 17.05.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 1 603.09 1 1 603.09 Spolu: 11200713 12116 09.05.2012 17.05.2012 Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené 36175706 Puškinova 277/18, Trebišov 1 374.59 1 Telefón:

Upload: others

Post on 12-Feb-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 1Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    112000013 12019 07.02.2012 16.02.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 400.57 1

    4 400.57Spolu:

    112000006 12020 07.02.2012 16.02.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    9 800.00 1

    9 800.00Spolu:

    11200185 12040 08.03.2012 19.03.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    12 774.64 1

    12 774.64Spolu:

    11200192 12041 08.03.2012 19.03.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 798.15 1

    4 798.15Spolu:

    81200053 12060 02.04.2012 30.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    3 528.60 1

    3 528.60Spolu:

    11200362 12072 11.04.2012 17.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 903.37 1

    4 903.37Spolu:

    11200369 12073 11.04.2012 17.04.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    2 713.43 1

    2 713.43Spolu:

    11200542 12092 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 083.49 1

    4 083.49Spolu:

    11200549 12093 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 603.09 1

    1 603.09Spolu:

    11200713 12116 09.05.2012 17.05.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 2Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    1 374.59Spolu:

    11200720 12117 12.06.2012 20.06.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11200884 12138 11.07.2012 18.07.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11200891 12139 11.07.2012 18.07.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201064 12154 10.08.2012 20.08.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11201071 12155 10.08.2012 20.08.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201242 12173 14.09.2012 21.09.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11201248 12174 14.09.2012 21.09.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201414 12190 08.10.2012 16.10.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 374.59 1

    1 374.59Spolu:

    11201421 12191 08.10.2012 16.10.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    560.73 1

    560.73Spolu:

    11201598 12215 12.11.2012 20.11.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 3Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2 919.59 1

    2 919.59Spolu:

    11201605 12216 12.11.2012 20.11.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    1 714.33 1

    1 714.33Spolu:

    19112012 12230 06.12.2012 06.03.2013TRV Izolácie s.r.o. zaplatené45660417 Hlavná 155/45, Stanča

    18 156.79 1

    18 156.79Spolu:

    11201773 12234 11.12.2012 18.12.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    6 874.79 1

    6 874.79Spolu:

    11201780 12235 11.12.2012 18.12.2012Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    2 729.91 1

    2 729.91Spolu:

    12013 12245 31.12.2012 12.01.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    9745971811 12246 31.12.2012 17.01.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    59.47 1

    59.47Spolu:

    2116773860 12247 31.12.2012 28.01.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    655.13 1

    655.13Spolu:

    11201953 12248 31.12.2012 24.01.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    4 130.71 1

    4 130.71Spolu:

    11201946 12249 31.12.2012 24.01.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    9 353.12 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 4Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    9 353.12Spolu:

    2280000424 12250 31.12.2012 29.01.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    3 108.98 1

    3 108.98Spolu:

    3040078 13001 07.01.2013 15.01.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    internet 1/2013 28.21 1

    28.21Spolu:

    303900102 13002 07.01.2013 21.01.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    stravné lístky 720.00 1

    8.40 2

    728.40Spolu:

    46132 13003 07.01.2013 21.01.2013Kros, a.s. zaplatené31635903 Garbianska5, Košice

    balík podpory KROS 92.16 1

    92.16Spolu:

    130006 13004 15.01.2013 21.01.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    nalepky + plagáty 81.60 1

    81.60Spolu:

    0206501728 13005 15.01.2013 29.01.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    mobil 1/2013 134.18 1

    134.18Spolu:

    201350014 13006 15.01.2013 21.01.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    tonery 60.00 1

    60.00Spolu:

    201350021 13007 18.01.2013 29.01.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    servisný zásah 63.00 1

    63.00Spolu:

    7300433116 13008 24.01.2013 29.01.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    mobil 14/2013 16.68 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 5Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    16.68Spolu:

    2116780677 13009 24.01.2013 29.01.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    vodné, stočné 1/2013 46.40 1

    46.40Spolu:

    440978 13010 29.01.2013 29.01.2013ChocoSuc Partner, s.r.o. DF - Mestský úrad zaplatené36617016 Cukrovarská 502, Trebišov

    cukrovinky-Karneval na ľade 68.16 1

    68.16Spolu:

    2280000424 13011 29.01.2013 05.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    el.energia 1.-7.1.2013 tržnica 121.54 1

    121.54Spolu:

    12013 13012 01.02.2013 07.02.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    30.69 1

    30.69Spolu:

    2116878076 13013 01.02.2013 14.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    379.08 1

    379.08Spolu:

    642012 13014 01.02.2013 10.02.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    2280000424 13015 01.02.2013 08.02.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    3 066.00 1

    3 066.00Spolu:

    303900643 13016 01.02.2013 12.02.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    660.00 1

    poštovné 8.40 2

    668.40Spolu:

    120532 13017 04.02.2013 15.02.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 6Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    28.21Spolu:

    13900521 13018 05.02.2013 05.02.2013Lamitec, spol. s r.o. zaplatené35710691 Plynárenská 2, Bratislava 2

    11.04 1

    11.04Spolu:

    201303 13019 11.02.2013 20.02.2013Kandráčovci zaplatené421047514 Alexandra Matušku 6409/9, Prešov

    1 400.00 1

    1 400.00Spolu:

    9746949866 13020 11.02.2013 17.02.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    58.52 1

    58.52Spolu:

    130044 13021 11.02.2013 15.02.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    30.00 1

    35.78 2

    65.78Spolu:

    1013015 13022 11.02.2013 14.02.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    145.63 1

    145.63Spolu:

    10130025 13023 11.02.2013 16.02.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    10 025.68 1

    10 025.68Spolu:

    30278 13024 11.02.2013 09.03.2013INOVATION Slovakia s.r.o. zaplatené31701892 Budovateľská63, Prešov

    64.08 1

    64.08Spolu:

    401713 13025 12.02.2013 15.02.2013Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta zaplatené35555912 Komenského 1963/10, Trebišov

    180.00 1

    180.00Spolu:

    160095 13026 15.02.2013 28.02.2013JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor zaplatené35512822 Pribinova 1132/1, Trebišov

    65.34 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 7Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    65.34Spolu:

    0206501728 13027 19.02.2013 01.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    132.22 1

    5.00 2

    137.22Spolu:

    2116888437 13028 25.02.2013 11.03.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    357.04 1

    357.04Spolu:

    132702551 13029 26.02.2013 08.03.2013IFOsoft verejná obchodná spoločnosť zaplatené31666108 Sabinovská 36, Prešov

    166.61 1

    166.61Spolu:

    2013008 13030 28.02.2013 28.02.2013Sklenárstvo - Jozef Hrubovčák zaplatené10798706 Čsl. armády 1305/68, Trebišov

    112.68 1

    112.68Spolu:

    11300708 13031 01.03.2013 01.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    931.26 1

    931.26Spolu:

    1130070911 13032 01.03.2013 10.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    252.00 1

    252.00Spolu:

    3039006713 13033 04.03.2013 12.03.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    510.00 1

    6.00 2

    516.00Spolu:

    6413124857 13034 04.03.2013 04.03.2013Kika Nábytok Slovensko s.r.o. zaplatené35883103

    477.30 1

    477.30Spolu:

    3040078 13035 04.03.2013 15.03.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 8Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    28.21 1

    28.21Spolu:

    1222013642 13036 04.03.2013 10.03.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    102013 13037 04.03.2013 14.03.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    103.65 1

    103.65Spolu:

    1130072611 13038 04.03.2013 14.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    43.47 1

    43.47Spolu:

    1013007410 13039 07.03.2013 15.03.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    8 167.99 1

    8 167.99Spolu:

    5747933143 13040 08.03.2013 17.03.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    57.82 1

    57.82Spolu:

    13900927 13041 04.03.2013 05.03.2013Lamitec, spol. s r.o. zaplatené35710691 Plynárenská 2, Bratislava 2

    18.41 1

    18.41Spolu:

    130425 13042 12.03.2013 26.03.2013JUDr. Ing. Štefan Varga, súdny exekútor zaplatené35512822 Pribinova 1132/1, Trebišov

    58.50 1

    58.50Spolu:

    6411405564 13043 12.03.2013 12.03.2013Kika Nábytok Slovensko s.r.o. zaplatené35883103

    4 973.50 1

    4 973.50Spolu:

    11300925 13044 15.03.2013 25.03.2013Centroglob, s.r.o. zaplatené31653413 Stará Prešovská10, Košice-Džungľa

    638.40 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 9Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    638.40Spolu:

    0206501728 13045 15.03.2013 29.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    146.01 1

    146.01Spolu:

    130080 13046 18.03.2013 25.03.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    59.00 1

    59.00Spolu:

    172013 13047 18.03.2013 22.03.2013Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ zaplatené42171890 Mickiewiczova2, Bratislava II

    8 400.60 1

    8 400.60Spolu:

    1013055 13048 18.03.2013 20.03.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    240.22 1

    240.22Spolu:

    1013072 13049 03.04.2013 08.04.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    176.95 1

    176.95Spolu:

    3039009560 13050 03.04.2013 08.04.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    630.00 1

    8.40 2

    638.40Spolu:

    4313 13051 03.04.2013 08.04.2013Ján Kačo zaplatené37540599 Západná 39, Čečejovce

    185.30 1

    185.30Spolu:

    2117086426 13052 03.04.2013 12.04.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    364.26 1

    364.26Spolu:

    81300015 13053 03.04.2013 03.04.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    -6 204.92 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 10Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    -6 204.92Spolu:

    813000023 13054 03.04.2013 28.04.2013Bytový podnik Trebišov, s.r.o. nezaplatené36175706 Puškinova 277/18, Trebišov

    -2 221.54 1

    -2 221.54Spolu:

    2013007001 13055 03.04.2013 08.04.2013Profesia, spol. s r.o. zaplatené35800861 Pribinova 25, Bratislava-Staré Mesto

    82.80 1

    82.80Spolu:

    2013005 13056 05.04.2013 18.04.2013HABANERA s.r.o. zaplatené46289801 Kalinčiakova 17, Banská Bystrica

    680.00 1

    680.00Spolu:

    2131111278 13057 05.04.2013 12.04.2013Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k zaplatené00178454 Rastislavova3, Bratislava 2

    30.34 1

    30.34Spolu:

    3040078 13058 05.04.2013 15.04.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    1782013 13059 05.04.2013 12.04.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    10130016 13060 05.04.2013 11.04.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    29.58 1

    29.58Spolu:

    201304203 13061 05.04.2013 10.04.2013SBL acustic s.r.o. zaplatené36362298 Sibírska 2, Bratislava

    210.36 1

    210.36Spolu:

    10130125 13062 08.04.2013 16.04.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    8 045.16 1

    8 045.16Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 11Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    5748912950 13063 10.04.2013 17.04.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    58.14 1

    58.14Spolu:

    1020130198 13064 15.04.2013 18.04.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    70.69 1

    15.40 2

    86.09Spolu:

    0206501728 13065 17.04.2013 29.04.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    146.94 1

    146.94Spolu:

    513 13066 17.04.2013 28.04.2013Peter Dojčák - ELPOS zaplatené34330909 Sídlisko IV. 1065/33, Vranov n. Topľou

    332.00 1

    332.00Spolu:

    10130003 13067 19.04.2013 19.04.2013LAGART PLUS s.r.o. zaplatené47080060 Bratislavská 955/22A, Tomášov

    529.20 1

    529.20Spolu:

    050109 13068 19.04.2013 04.05.2013JUDr. Miroslav Bereš zaplatené31990223 Kukučínova 184/1, Trebišov

    150.00 1

    150.00Spolu:

    213119 13069 23.04.2013 24.04.2013LAND SERVIS Ing. Michal Ivaň zaplatenéPetrovova 30, Trebišov

    20.64 1

    20.64Spolu:

    130003 13070 23.04.2013 02.05.2013Súkromná základná umelecká škola zaplatené30687608 Starozagorská 10, Košice - Sídlisko KVP

    300.00 1

    300.00Spolu:

    20130411 13071 27.04.2013 30.04.2013NIKA PRESS s.r.o. zaplatené44918402 Ivana Krasku 781/21, Michalovce

    1 879.35 1

    1 879.35Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 12Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    3039013369 13073 02.05.2013 14.05.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    660.00 1

    8.40 2

    668.40Spolu:

    2392013 13074 02.05.2013 12.05.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    2280000424 13075 02.05.2013 09.05.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    3 066.00 1

    3 066.00Spolu:

    2117195073 13076 02.05.2013 13.05.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    326.35 1

    326.35Spolu:

    133000023 13077 24.05.2013 24.05.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    47.50 1

    47.50Spolu:

    3040078 13078 03.05.2013 15.05.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    4749899994 13079 13.05.2013 17.05.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    61.69 1

    61.69Spolu:

    1020130222 13080 13.05.2013 19.05.2013K - PRINT, s.r.o. zaplatené36202908 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    42.02 1

    29.70 2

    71.72Spolu:

    10120174 13081 13.05.2013 17.05.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    3 487.66 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 13Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    3 487.66Spolu:

    10130033 13082 16.05.2013 27.05.2013Viera Hutmanová - RÝCHLOČISTIAREŇ VIESTA zaplatené45476985 Ľ. Podjavorinskej 2122/7, Trebišov

    73.41 1

    73.41Spolu:

    0206501728 13083 16.05.2013 29.05.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    142.06 1

    142.06Spolu:

    913034772 13084 23.05.2013 28.05.2013WebHouse, s.r.o. zaplatené36743852 Paulínska 20, Trnava

    9.00 1

    9.00Spolu:

    050109 13085 27.05.2013 12.06.2013JUDr. Miroslav Bereš zaplatené31990223 Kukučínova 184/1, Trebišov

    100.00 1

    100.00Spolu:

    1117280101 13086 30.05.2013 05.06.2013Martinus.sk, s.r.o. zaplatené36440531 M. R. Štefánika58, Martin

    7.59 1

    2.79 2

    10.38Spolu:

    1305181 13087 31.05.2013 04.06.2013Datacom s.r.o. zaplatené36212466 Moldavská cesta II 49/2413, Košice-Staré Mesto

    44.76 1

    4.40 2

    49.16Spolu:

    1330000233 13088 31.05.2013 21.06.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    1 000.00 1

    1 000.00Spolu:

    3002013 13089 31.05.2013 10.06.2013Viktor Naď - VIMA zaplatené33154023 Kutnohorská 2219/2, Trebišov

    29.87 1

    29.87Spolu:

    2117301646 13090 07.06.2013 14.06.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 14Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    400.64 1

    400.64Spolu:

    10130225 13091 07.06.2013 13.06.2013Trebišovská energetická, s. r. o. zaplatené44498578 Poľná 2480/4, Trebišov

    1 538.60 1

    1 538.60Spolu:

    3040078 13092 07.06.2013 15.06.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    3750862980 13093 07.06.2013 17.06.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    61.48 1

    61.48Spolu:

    652013 13094 12.06.2013 16.06.2013Miroslav Kochan - Svetla nad rampami, OZ zaplatené42171890 Mickiewiczova2, Bratislava II

    3 969.00 1

    3 969.00Spolu:

    2117306699 13095 13.06.2013 27.06.2013Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zaplatené36570460 Komenského 50, Košice

    82.25 1

    82.25Spolu:

    130173 13096 13.06.2013 17.06.2013Ing. Miroslav Kuruc - K-Print zaplatené14338785 Slov. nár. povstania 1944/91, Trebišov

    44.60 1

    44.60Spolu:

    1013131 13097 13.06.2013 17.06.2013Ing. Michal Timko REMPO zaplatené10812717 Bukurešťská 29, Košice

    190.38 1

    190.38Spolu:

    0206501728 13098 19.06.2013 27.06.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    139.63 1

    139.63Spolu:

    2013028 13099 19.06.2013 03.07.2013Peter Snižik zaplatené17271193 Jána Husa1732, Trebišov

    690.54 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 15Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    690.54Spolu:

    2280000424 13100 24.06.2013 01.07.2013Východoslovenská energetika Holding a.s. zaplatené36211222 Mlynská 31, Košice

    - 449.23 1

    - 449.23Spolu:

    201326 13101 27.06.2013 04.07.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    1 935.20 1

    1 935.20Spolu:

    201330 13102 27.06.2013 04.07.2013Človek v ohrození, občianské združenie zaplatené31799311 Svoradova5, Bratislava I.

    1 382.40 1

    1 382.40Spolu:

    3040078 13103 09.07.2013 15.07.2013Jozef Pirčák, e-max zaplatené40954625 Komenského 2222/91, Trebišov

    28.21 1

    28.21Spolu:

    2751806843 13104 09.07.2013 17.07.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    59.24 1

    59.24Spolu:

    0206501728 13105 17.07.2013 17.07.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    134.06 1

    134.06Spolu:

    7752790018 13106 13.08.2013 17.08.2013Slovak Telekom, a.s. zaplatené35763469 Bajkalská 28, Bratislava

    5.75 1

    5.75Spolu:

    0206501728 13107 19.08.2013 29.08.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    19.60 1

    19.60Spolu:

    13009367 13108 24.09.2013 08.10.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    105.00 1

    105.00Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 16Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    13010667 13109 01.10.2013 15.10.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    270.00 1

    270.00Spolu:

    201350598 13110 02.10.2013 12.10.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    774.20 1

    774.20Spolu:

    201350599 13111 02.10.2013 12.10.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    44.00 1

    44.00Spolu:

    201350665 13112 30.10.2013 13.11.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    312.00 1

    312.00Spolu:

    13012167 13113 21.10.2013 04.11.2013ARRIVA Michalovce, a.s. zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    150.00 1

    150.00Spolu:

    1311 13114 06.11.2013 06.11.2013Regionálne vzdelávacie centrum zaplatené31268650 Hlavná 68, Košice

    školenie-závierka 2013 33.00 1

    33.00Spolu:

    12013 13115 30.09.2013 15.10.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    tréner 9/2013 810.00 1

    810.00Spolu:

    22013 13116 15.11.2013 15.11.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihály 10/2013 310.00 1

    310.00Spolu:

    22013 13117 15.11.2013 15.12.2013Martin Mihály zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihály 11/2013 310.00 1

    310.00Spolu:

    22013 13118 15.11.2013 15.01.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 17Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    Mihály 12/2013 310.00 1

    310.00Spolu:

    12013 13119 30.09.2013 15.10.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 9/2013 730.00 1

    730.00Spolu:

    22013 13120 31.10.2013 15.11.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 10/2013 830.00 1

    830.00Spolu:

    22013 13121 15.11.2013 15.12.2013Igor Šalata zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 11/2013 830.00 1

    830.00Spolu:

    22013 13122 15.11.2013 15.01.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 12/2013 830.00 1

    830.00Spolu:

    3039032380 13123 04.11.2013 18.11.2013DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    poštovné 6.00 1

    52 ks stravných lístkov 171.60 2

    177.60Spolu:

    20132419 13124 08.11.2013 22.11.2013ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o. zaplatené35858541 Panónska Cesta 16, Bratislava

    15 ks - helmy 675.80 1

    dobierka 4.00 2

    679.80Spolu:

    201350711 13125 22.11.2013 02.12.2013IKARO s.r.o. zaplatené31656544 Okružná 32, Prešov

    toner 69.00 1

    69.00Spolu:

    2217161258 13126 15.11.2013 29.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    Sidor 10,11/2013 73.37 1

    73.37Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 18Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2217160802 13127 15.11.2013 29.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    Homindová 10,11/2013 62.27 1

    62.27Spolu:

    2013014 13128 20.11.2013 27.11.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava Tv - Humenné 120.00 1

    120.00Spolu:

    2013014 13129 20.11.2013 27.11.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV-Nový Targ 410.00 1

    410.00Spolu:

    2013016 13130 20.11.2013 04.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Poprad 325.00 1

    325.00Spolu:

    2013017 13131 26.01.2013 03.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Košice 125.00 1

    125.00Spolu:

    2013018 13132 26.11.2013 10.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Prešov 170.00 1

    170.00Spolu:

    2013019 13133 26.11.2013 10.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    preprava TV - Košice 125.00 1

    125.00Spolu:

    2013021 13134 09.12.2013 16.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    125.00 1

    125.00Spolu:

    2013022 13135 09.12.2013 23.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    272.00 1

    272.00Spolu:

    2013023 13136 09.12.2013 23.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 19Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    280.00 1

    280.00Spolu:

    2220793113 13137 19.12.2013 29.12.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    mobil 12/2013 30.47 1

    30.47Spolu:

    2220794616 13138 15.12.2013 29.12.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    mobil 12/2013 31.00 1

    31.00Spolu:

    2013027 13139 21.12.2013 30.12.2013SATTI súkromná autobusová doprava zaplatené34873741 Komenského 2222/77, Trebišov

    TV-Debica 21.12.2013 440.00 1

    440.00Spolu:

    2187981047 13140 15.03.2013 15.03.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    DOBROPIS -5.00 1

    -5.00Spolu:

    2187981047 13141 01.11.2013 01.11.2013ORANGE Slovensko a.s. zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    2.00 1

    2.00Spolu:

    032014 14009 13.03.2014 15.04.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihaly 3/2014 310.00 1

    310.00Spolu:

    042014 14010 13.04.2014 15.05.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihaly 4/20014 310.00 1

    310.00Spolu:

    052014 14011 13.05.2014 15.06.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    Mihaly 5/2014 360.00 1

    360.00Spolu:

    32014 14014 13.03.2014 15.04.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 3/2014 830.00 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 20Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    830.00Spolu:

    42014 14015 13.04.2014 15.05.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 4/2014 830.00 1

    830.00Spolu:

    52014 14016 13.05.2014 15.06.2014Igor Šalata Finálna zaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    Šalata 5/2014 860.00 1

    860.00Spolu:

    14000567 14025 13.03.2014 27.03.2014ARRIVA Michalovce, a.s. Finálna zaplatené36214078 Lastomírska 1, Michalovce

    60.00 1

    60.00Spolu:

    2231957881 14026 15.03.2014 29.03.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893485 2/2014 30.26 1

    30.26Spolu:

    40185 14029 25.03.2014 02.04.2014ATAK Finálna zaplatené00698113 Jarková 4, Prešov

    dres - 240 ks 5 760.00 1

    5 760.00Spolu:

    2014213 14030 01.04.2014 15.04.2014Regionálne vzdelávacie centrum Finálna zaplatené31268650 Hlavná 68, Košice

    účtovné súvzťažnosti 26.30 1

    26.30Spolu:

    201409 14031 30.03.2014 13.04.2014Milan Šuraba - AUTOŠKOLA Finálna zaplatené17268460 Komenského 1917/73, Trebišov

    preprava TV-Spišská Nová Ves 16. 3. 2014 280.00 1

    280.00Spolu:

    20414002 14032 08.04.2014 25.04.2014Ladislav Mašlej - MAJAK Finálna zaplatené35093366 Košický Klečenov43, Bidovce

    preprava TV-Lučenec 5. 4. 2014 300.00 1

    300.00Spolu:

    2235732735 14033 17.04.2014 29.04.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918 893 485 30.52 1

    30.52Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 21Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2235734255 14034 17.04.2014 29.04.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893 486 31.56 1

    31.56Spolu:

    3049013035 14035 28.04.2014 12.05.2014DOXX - Stravné lístky, spol s r.o. Finálna zaplatené36391000 Kálov 356, Žilina

    100 ks DOXX 330.00 1

    poštovné 6.00 2

    336.00Spolu:

    2239530129 14036 15.05.2014 29.05.2014Orange Slovensko a.s. Bratislava Finálna zaplatenéPrievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893486 5/2014 25.00 1

    25.00Spolu:

    2239528985 14037 15.05.2014 29.05.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0818 893485 30.00 1

    30.00Spolu:

    145008 14038 15.04.2014 30.05.2014ABBASI, s.r.o. Trebišov Finálna zaplatené36175064 M. R. Štefánika 1515/47, Trebišov

    športové náradie 534.00 1

    534.00Spolu:

    2014066 14039 20.05.2014 03.06.2014Jaroslav Kločanka - MULTI šport Finálna zaplatené40036502 J. Hollého64, Michalovce

    výstroj brankára 430.00 1

    430.00Spolu:

    201405 14040 30.05.2014 15.06.2014Ján Novák Finálna zaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves

    tréner 5/2014 860.00 1

    860.00Spolu:

    072014 14041 02.06.2014 15.06.2014Martin Mihály Finálna zaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    266.67 1

    266.67Spolu:

    224333765 14042 15.06.2014 29.06.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893486 6/2014 30.00 1

    30.00Spolu:

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 22Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    2243334534 14043 15.06.2014 29.06.2014ORANGE Slovensko a.s. Finálna zaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    25.19 1

    25.19Spolu:

    062014 14044 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    360.00 1

    360.00Spolu:

    082014 14045 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    300.00 1

    300.00Spolu:

    2014007 14046 30.06.2014 15.07.2014Martin Mihály nezaplatené43683711 75, Slovenská Volová

    202.08 1

    202.08Spolu:

    201406 14047 30.06.2014 15.07.2014Ján Novák nezaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves

    860.00 1

    860.00Spolu:

    62014 14048 30.06.2014 14.07.2014Igor Šalata nezaplatené45537071 Prostějovská 4822/7, Prešov

    860.00 1

    860.00Spolu:

    12013 14049 25.06.2014 15.07.2014Ján Novák nezaplatené35316942 2778/16, Spišská Nová Ves

    92.86 1

    92.86Spolu:

    2014099 14050 26.06.2014 10.07.2014Jaroslav Kločanka - MULTI šport nezaplatené40036502 J. Hollého64, Michalovce

    185.00 1

    185.00Spolu:

    2247042360 14051 15.07.2014 29.07.2014ORANGE Slovensko a.s. nezaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918 893 486 7/2014 25.00 1

    25.00Spolu:

    2247042360 14052 22.07.2014 29.07.2014ORANGE Slovensko a.s. nezaplatené35697270 Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto

    0918893485 7/2014 30.00 1

    Telefón:

  • Int. čís. Dát. vyst. Dát. splat.Čís. fakt. IČO Typ faktúry Druh faktúry Stav vybavenia

    MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB MLÁDEŽE TREBIŠOVStrana: 23Dátum: 11.08.2014

    Opis dokladov - Dodávateľské faktúryPlatná mena EUR

    Dodávateľ AdresaČiastkaTextP.č.Predmet faktúry

    30.00Spolu:

    202 259.16Spolu všetky faktúry:

    Telefón: