organisasi pemerintah kabupaten lima puluh kota … · kampas kopling trabas 4.00 bh 500.000,00...
TRANSCRIPT
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD
: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Kode Rekening Uraian Jumlah
321
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA 6.154.796.034,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.815.403.034,00
5.1.1. Belanja Pegawai 2.815.403.034,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 3.339.393.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 344.170.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.482.873.000,00
5.2.3. BELANJA MODAL 512.350.000,00
JUMLAH BELANJA 6.154.796.034,00
SURPLUS/(DEFISIT) (6.154.796.034,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
UraianI II III IV Jumlah
21
1.
2.1
2.2
Pendapatan
Belanja tidak langsung
Belanja langsung
3 4 5 6 7=3+4+5+6
- - - - -
541.586.370,00 1.190.643.924,00 541.586.370,00 541.586.370,00 2.815.403.034,00
838.947.747,00 839.664.747,00 838.529.747,00 822.250.759,00 3.339.393.000,00
Triwulan
NO.
WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP.19640404 198603 1 017
Menyetujui,
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
- - - - -
- - - - -
Sekretaris Daerah
Sarilamak, 28 Desember 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.07. - Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Masukan Dana (Rp) 174.586.000,-
Keluaran Jumlah Kendaraan yang di service dan diganti suku cadangnya
dan BBM yang diadakan
5 Mobil, 8 Chainsaw, 6 Roda 2, 4 Genset
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana(%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
174.586.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
21.900.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
21.900.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
21.900.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium PPTK 12.00 oh 725.000,00 8.700.000,00
Honorarium Pembantu PPTK 24.00 oh 550.000,00 13.200.000,00
152.686.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
68.370.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
21.000.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Kendaraan Roda 4 dan 6 12.00 kali 1.500.000,00 18.000.000,00
Kendaraan Roda 2 15.00 kali 200.000,00 3.000.000,00
19.000.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Suku Cadang Rescue 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00
Ban Kendaraan Operasional Rescue 4.00 bh 1.300.000,00 5.200.000,00
Accu/Batery Mobil 3.00 bh 1.300.000,00 3.900.000,00
Ban Kendaraan Roda 2 10.00 bh 350.000,00 3.500.000,00
Kampas Rem Trabas 4.00 set 200.000,00 800.000,00
Accu Sepeda Motor 4.00 bh 150.000,00 600.000,00
Kampas Kopling Trabas 4.00 bh 500.000,00 2.000.000,00
28.370.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Premium (untuk peralatan PB) 100.00 liter 6.500,00 650.000,00
Oli (Peralatan PB) 10.00 liter 35.000,00 350.000,00
Oli/Pelumas Kendaraan Roda 4 dan 6 140.00 liter 35.000,00 4.900.000,00
Oli/Pelumas Kendaraan Roda 2 14.00 liter 35.000,00 490.000,00
Solar Kendaraan Rescue 2,360.00 liter 5.500,00 12.980.000,00
Solar/ Kendaraan Operasional Ambulance, WC
dan Air Bersih 727.00 liter 5.500,00 3.998.500,00
Pertamax 1.00 tahun 5.001.500,00 5.001.500,00
79.516.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.540.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kec. Jauh Eselon III.b 22.00 oh 110.000,00 2.420.000,00
Kec. Jauh Eselon IV.a 32.00 oh 105.000,00 3.360.000,00
Kec. Jauh Staf Gol II, I, PTT dan THL 24.00 oh 90.000,00 2.160.000,00
Kec. Dekat Eselon III.b 15.00 oh 85.000,00 1.275.000,00
Kec. Dekat Eselon IV.a 31.00 oh 80.000,00 2.480.000,00
Kec. Dekat Gol II, I, PTT dan THL 13.00 oh 65.000,00 845.000,00
66.976.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Daerah Dalam Propinsi Eselon III.b 33.00 oh 300.000,00 9.900.000,00
Luar Daerah Dalam Propinsi Eselon IV.a 54.00 oh 275.000,00 14.850.000,00
Luar Daerah Luar Propinsi - 42.226.000,00
Eselon III.b 9.00 oh 850.000,00 7.650.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon IV.a 7.00 oh 800.000,00 5.600.000,00
Uang Transportasi 5.00 pp 2.952.000,00 14.760.000,00
Uang Taxi 5.00 pp 700.000,00 3.500.000,00
Akomodasi Eselon III.b 6.00 oh 986.000,00 5.916.000,00
Akomodasi Eselon IV.a 6.00 oh 800.000,00 4.800.000,00
4.800.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
2.800.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan/ servis
generator/genset/reviter 4.00 unit 500.000,00 2.000.000,00
Pemeliharaan Tenda 4.00 set 200.000,00 800.000,00
2.000.000,00 5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Mesin Kerja Lapangan
Pemeliharaan /Servis Chainsaw 8.00 unit 250.000,00 2.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
53.023.750,00
49.571.750,00
38.829.750,00
33.160.750,00
Jumlah Rp. 174.586.000,00
174.586.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.00.00.5.1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.1
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Tarif /Harga
3 4 5 6 = (3 x 5)
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. BELANJA - 2.815.403.034,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 2.815.403.034,00
5.1.1. Belanja Pegawai - 2.815.403.034,00
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan - 2.143.403.034,00
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi - 1.321.601.788,00
Gaji Pokok 1 tahun 1.321.601.788,00 1.321.601.788,00
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 148.506.130,00
Tunjangan Keluarga 1 tahun 148.506.130,00 148.506.130,00
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan - 124.285.500,00
Tunjangan Jabatan 1 tahun 124.285.500,00 124.285.500,00
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 42.174.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun 42.174.000,00 42.174.000,00
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 94.403.815,00
Tunjangan Beras 1 tahun 94.403.815,00 94.403.815,00
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 535.277,00
Tunjangan PPh 21 1 tahun 535.277,00 535.277,00
5.1.1.01.22. Iuran Jaminan Kecelakanaan Kerja dan
Jaminan Kematian
- 11.896.524,00
Iuran JKK-JKM 12 ob 991.377,00 11.896.524,00
5.1.1.01.28. Gaji Ketiga Belas - 200.000.000,00
Gaji Ketiga Belas 1 kali 200.000.000,00 200.000.000,00
5.1.1.01.29. Tunjangan Hari Raya - 200.000.000,00
Tunjangan Hari Raya 1 kali 200.000.000,00 200.000.000,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS - 672.000.000,00
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban
kerja
- 408.000.000,00
Beban Kerja 12 bulan 34.000.000,00 408.000.000,00
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi
kerja
- 264.000.000,00
Kondisi Kerja 12 bulan 22.000.000,00 264.000.000,00
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Jumlah
541.586.370,00
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.190.643.924,00
541.586.370,00
541.586.370,00
2.815.403.034,00
Jumlah 2.815.403.034,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Pengguna Anggaran
Sarilamak, 28 Desember 2018
H. JONI AMIR, S. Sos19650619 199003 1 003
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
Formulir
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA-SKPD 2.2
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
: 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
Urusan Pemerintahan
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 6.xx. ) - URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.400BPBDPenyediaan jasa surat menyurat 12.000.000,00 01. DAU,
10.000.003,00 9.999.999,00 9.999.999,00 9.999.999,00 12Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
40.000.000,00 02. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
200.083.000,00 220.439.000,00 210.779.000,00 179.719.000,00 17 orang,
8.072 Hari, 30
Orang
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
811.020.000,00 07. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
6.165.000,00 6.165.000,00 6.165.000,00 6.165.000,00 12Penyediaan jasa kebersihan kantor 24.660.000,00 08. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
15.572.000,00 15.576.000,00 15.576.000,00 15.576.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.300.000,00 10. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
9.000.006,00 12.999.998,00 9.999.998,00 13.999.998,00 9 Jenis
barang,
40.032
lembar,3
publikasi
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
46.000.000,00 11. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 6Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
9.000.000,00 12. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 56.875.000,00 64 m
Spanduk, 13
papan, 2
Laptop, 2 PC,
3 AC
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
61.000.000,00 13. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
11.003.000,00 10.999.000,00 10.999.000,00 10.999.000,00 2200Penyediaan makanan dan minuman 44.000.000,00 17. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
- 50.000.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00 150 dlm
Propinsi dan
28 Luar
Propinsi
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
165.000.000,00 18. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Halaman : 2
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
- - - - 5BPBDPengadaan mebeleur - 10. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
35.007.500,00 34.997.500,00 34.997.500,00 34.997.500,00 2 unit Roda 4,
4 Unit Roda
2, BBM 1
tahun
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
140.000.000,00 24. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00 84 kali
pemeliharaan
kantor dan 1
kali
pemeliharaan
gedung
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
35.000.000,00 28. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
03. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
- - - 90.000.000,00 60BPBDPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
90.000.000,00 02. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 6BPBDPendidikan dan pelatihan formal 55.000.000,00 01. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
06. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.250.000,00 1.250.000,00 16.250.000,00 9.250.000,00 8BPBDPenyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
28.000.000,00 01. PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
( 1.01.03. ) - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21. Program tanggap darurat Jalan dan
Jembatan
4.350.000,00 4.350.000,00 12.154.000,00 11.540.000,00 13-Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32.394.000,00 03. DAU,
33. Program Pemulihan Daerah Pasca
Bencana
723.750,00 723.750,00 36.578.750,00 2.723.750,00 50Pengkajian Kebutuhan Pasca
Bencana
40.750.000,00 01. DAU,
1.238.750,00 96.838.750,00 111.238.750,00 9.873.750,00 2Peningkatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
219.190.000,00 02. DAU,
34. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebencanaan
Halaman : 3
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
1.486.000,00 1.486.000,00 1.486.000,00 4.452.000,00 1 DokumenPeningkatan Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
8.910.000,00 01. DAU,
( 1.01.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT
18. Program perbaikan perumahan
akibat bencana alam/sosial
1.470.000,00 1.470.000,00 1.470.000,00 11.470.000,00 2Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.880.000,00 03. DAU,
( 1.01.05. ) - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
22. Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
9.534.000,00 9.450.000,00 10.145.000,00 8.450.000,00 1Pemantauan dan penyebarluasan
informasi potensi bencana alam
37.579.000,00 01. DAU,
59.175.000,00 80.825.000,00 - - 25 Senter, 25
Stel mantel,
25 PDL TRC,
62 terpal, 1
binocular, 1
drone
Pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dari ancaman/
korban bencana alam
140.000.000,00 03. DAU,
33.160.750,00 38.829.750,00 49.571.750,00 53.023.750,00 5 Mobil, 8
Chainsaw, 6
Roda 2, 4
Genset
-Biaya operasional dan pemeliharaan
peralatan penanggulangan bencana
174.586.000,00 07. DAU,
198.275.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.200.000,00 1 perahu
karet, 10
sepatu
karang, 10
masker, 25
handy Talky
Pengadaan perlengkapan peralatan
SAR
202.075.000,00 08. DAU,
70.200.000,00 71.200.000,00 70.400.000,00 70.200.000,00 4.700Piket Pos penanggulangan bencana
dan pengungsi
282.000.000,00 09. DAU,
1.337.000,00 990.000,00 9.750.000,00 41.779.000,00 150-Peningkatan kapasitas aparatur
tentang penanggulangan bencana
53.856.000,00 11. DAU,
111.100.000,00 105.650.000,00 72.815.000,00 72.855.000,00 2 kali
sosialisasi, 1
kali diklat
TRC, 2.180
OH Piket
Pusdalops
Pengembangan dan Peningkatan
Operasional PUSDALOP PB
362.420.000,00 18. DAU,
Halaman : 4
Kode
UraianTarget Kinerja
21
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 11=7+8+9+107 8 9 10
Sumber
Dana I II III IV
JumlahTriwulan
4.685.000,00 25.205.000,00 10.650.000,00 21.254.000,00 150-Peningkatan peran serta masyarakat
dalam kesiapsiagaan menghadapi
bencana
61.794.000,00 19. DAU,
4.600.000,00 4.310.000,00 52.114.000,00 3.795.000,00 300bpbdPeningkatan Simulasi / Pelatihan
Penanggulangan Bencana
64.819.000,00 20. DAU,
3.710.000,00 4.450.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 350-Kesiapsiagaan / Pembentukan
Kelembagaan
20.160.000,00 21. DAU,
838.947.747,00 839.664.747,00 838.529.747,00 822.250.759,00 3.339.393.000,00
Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
NIP. 19650619 199003 1 003
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Mengesahkan,
IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19660913 198603 1 009
Sarilamak, 28 Desember 2018
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.21.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.21. - Kesiapsiagaan / Pembentukan Kelembagaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Masukan Dana 20.160.000,-
Keluaran Jumlah anggota masyarakat yang bergabung dengan Kelompok
Siaga Becana (KSB)
350
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Kelompok Siaga Bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
20.160.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
20.160.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.900.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.900.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 tahun 1.900.000,00 1.900.000,00
9.625.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9.625.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman peserta
Makan Rapat 350.00 porsi 20.000,00 7.000.000,00
Minum Rapat 350.00 porsi 7.500,00 2.625.000,00
8.635.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.635.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 8.635.000,00
Eselon II.b 6.00 oh 120.000,00 720.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 110.000,00 880.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 105.000,00 840.000,00
Staf Gol III 12.00 oh 95.000,00 1.140.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 15.00 oh 90.000,00 1.350.000,00
Kecamatan Dekat - 3.705.000,00
Eselon II.b 6.00 oh 95.000,00 570.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 80.000,00 640.000,00
Staf Gol III 12.00 oh 70.000,00 840.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 15.00 oh 65.000,00 975.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.000.000,00
6.000.000,00
4.450.000,00
3.710.000,00
Jumlah Rp. 20.160.000,00
20.160.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.03.6.xx.01.02.03.21.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.03.6.xx.01.02.21. - Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan
Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.21.03. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan -
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase jalan dan jembatan yang berfungsi kembali pasca
bencana (%)
70
Masukan Dana 32.394.000,-
Keluaran Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi jalan dan jembatan
pada tahap pasca bencana
13
Hasil Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4
Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana prasarana terdampak bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
32.394.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
31.204.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
17.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
17.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium PPTK 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00
Honorarium Pembantu PPTK 24.00 ob 400.000,00 9.600.000,00
13.804.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
9.894.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Pada Hari Kerja - 9.894.000,00
Golongan IV 80.00 jam 15.000,00 1.200.000,00
Golongan III 80.00 jam 12.000,00 960.000,00
Golongan II 80.00 jam 10.000,00 800.000,00
Lembur Diluar Hari Kerja - 6.934.000,00
Golongan IV 96.00 jam 27.000,00 2.592.000,00
Golongan III 89.00 jam 23.000,00 2.047.000,00
Golongan II 85.00 jam 19.000,00 1.615.000,00
Makan Lembur 40.00 porsi 17.000,00 680.000,00
3.910.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Pada Hari Kerja - 3.910.000,00
Staf Non PNS 80.00 jam 10.000,00 800.000,00
Makan Lembur 40.00 porsi 17.000,00 680.000,00
Lembur Diluar Hari Kerja - 2.430.000,00
Staf Non PNS 90.00 jam 27.000,00 2.430.000,00
1.190.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
135.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
135.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
Materai 3000 15.00 lbr 3.000,00 45.000,00
Materai 6000 15.00 lbr 6.000,00 90.000,00
1.055.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
1.055.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Sangat Jauh - 1.055.000,00
Eselon III.b 1.00 oh 135.000,00 135.000,00
Eselon IV.a 2.00 oh 130.000,00 260.000,00
Staf PNS 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
4.00 oh 105.000,00 420.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.540.000,00
12.154.000,00
4.350.000,00
4.350.000,00
Jumlah Rp. 32.394.000,00
32.394.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.04.6.xx.01.02.04.18.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.04.6.xx.01.02.18. - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
Kegiatan : 1.01.04.6.xx.01.02.18.03. - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
:Waktu Pelaksanaan 01-03-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase realiasi perbaikan perumahan akibat bencana
alam/sosial
70
Masukan Dana (Rp) 18.880.000,-
Keluaran Jumlah Dokumen monitoring dn evaluasi serta penanganan
rehabilitasi dan rekonstruksi jalan/jembatan pada tahap pasca
bencana
2
Hasil Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4
Kelompok Sasaran Kegiatan : daerah terdampak bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
15.880.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.880.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
455.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
320.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS Polio 2.00 rim 35.000,00 70.000,00
Tinta Print Epson 1.00 bh 100.000,00 100.000,00
Flashdisk 1.00 bh 150.000,00 150.000,00
135.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
materai 3000 15.00 lbr 3.000,00 45.000,00
materai 6000 15.00 lbr 6.000,00 90.000,00
1.435.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.435.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 tahun 1.085.000,00 1.085.000,00
Oli 10.00 liter 35.000,00 350.000,00
3.990.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.990.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan sangat jauh - 3.990.000,00
Eselon III.b 3.00 oh 135.000,00 405.000,00
Eselon IV.a 2.00 oh 130.000,00 260.000,00
Staf PNS Gol III 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 2.00 oh 115.000,00 230.000,00
Kecamatan Jauh - 2.855.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV.a 5.00 oh 105.000,00 525.000,00
Staf PNS Gol III 6.00 oh 95.000,00 570.000,00
Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 5.00 oh 90.000,00 450.000,00
Kecamatan Dekat - 870.000,00
Eselon III.b 5.00 oh 85.000,00 425.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 80.000,00 240.000,00
Staf PNS Gol III 2.00 oh 70.000,00 140.000,00
Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 1.00 oh 65.000,00 65.000,00
10.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
10.000.000,00 5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio
10.000.000,00 5.2.3.31.08. Belanja modal Pengadaan Kamera/Handicam
Kamera DSLR 1.00 unit 10.000.000,00 10.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
11.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
1.470.000,00
Jumlah Rp. 15.880.000,00
15.880.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.01. - Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana(%)
85
Masukan Dana (Rp) 37.579.000,-
Keluaran Jumlah Dokumen pemantauan dan penyebarluasan informasi
terhadap potensi bencana alam
1
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana(%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat daerah rawan bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
37.579.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
17.400.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
17.400.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
17.400.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00
Honorarium Pembantu Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) 24.00 ob 400.000,00 9.600.000,00
20.179.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.584.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
8.584.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM 1.00 tahun 7.184.000,00 7.184.000,00
Oli Kendaraan Roda 4 1.00 tahun 1.400.000,00 1.400.000,00
11.595.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
11.595.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Sangat Jauh - 11.595.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 145.000,00 290.000,00
Eselon III.b 10.00 oh 135.000,00 1.350.000,00
Eselon IV.a 9.00 oh 130.000,00 1.170.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 120.000,00 960.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 12.00 oh 115.000,00 1.380.000,00
Kecamatan Jauh - 6.445.000,00
Eselon III.b 11.00 oh 110.000,00 1.210.000,00
Eselon IV.a 9.00 oh 105.000,00 945.000,00
Staf Gol III 10.00 oh 95.000,00 950.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 10.00 oh 90.000,00 900.000,00
Kecamatan Dekat - 2.440.000,00
Eselon III.b 6.00 oh 85.000,00 510.000,00
Eselon IV.a 9.00 oh 80.000,00 720.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 10.00 oh 65.000,00 650.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.450.000,00
10.145.000,00
9.450.000,00
9.534.000,00
Jumlah Rp. 37.579.000,00
37.579.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.02.24.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.02.24. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur 100
Masukan Dana (Rp) 140.000.000,-
Keluaran Jumlah Kendaraan yang di Service dan diganti Suku
Cadangnya, Pajak yg dibayar, BBM yang diadakan
2 unit Roda 4, 4 Unit Roda 2, BBM 1 tahun
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
140.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
140.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
140.000.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
20.600.000,00 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
Kendaraan Roda 4 12.00 kali 1.500.000,00 18.000.000,00
Kendaraan Roda 2 13.00 kali 200.000,00 2.600.000,00
40.550.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang
Ban Kendaraan Roda 4 8.00 bh 1.000.000,00 8.000.000,00
Ban Kendaraan Roda 2 4.00 bh 150.000,00 600.000,00
Assesoris 1.00 tahun 13.000.000,00 13.000.000,00
Perbaikan kaki-kaki bawah 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
Accu Kendaraan Roda 4 4.00 bh 962.500,00 3.850.000,00
Accu Kendaraan Roda 2 3.00 bh 200.000,00 600.000,00
Kabel-kabel dan Lampu-lampu Mobil 3.00 set 1.500.000,00 4.500.000,00
Pengecatan 1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00
70.850.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Oli/ Pelumas Kendaraan Roda 4 24.00 kali 350.000,00 8.400.000,00
Oli/ Pelumas Kendaraan Roda 2 21.00 kali 125.000,00 2.625.000,00
Bahan Bakar Minyak (BBM) 1.00 tahun 59.825.000,00 59.825.000,00
8.000.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
34.997.500,00
34.997.500,00
34.997.500,00
35.007.500,00
Jumlah Rp. 140.000.000,00
140.000.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.02.28.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.02.28. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase penigkatan sarana prasarana aparatur 100
Masukan Dana (Rp) 35.000.000.-
Keluaran Jumlah Kali Pemeliharaan peralatan Kantor dan gedung kantor 84 kali pemeliharaan kantor dan 1 kali pemeliharaan
gedung
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
35.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
35.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bahan Bakar Minyak Genset 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
33.000.000,00 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
5.950.000,00 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Plang Nama
Gedung/Tugu/Monumen
Papan Struktur/ data 14.00 bh 400.000,00 5.600.000,00
Papan Nama 14.00 bh 25.000,00 350.000,00
27.050.000,00 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer 12.00 kali 450.000,00 5.400.000,00
Pemeliharaan Gedung Kantor 1.00 tahun 9.850.000,00 9.850.000,00
Instal 12.00 kali 150.000,00 1.800.000,00
Pemeliharaan Genset 8.00 kali 500.000,00 4.000.000,00
Pemeliharaan Pendingin Ruangan 12.00 kali 350.000,00 4.200.000,00
Pemeliharaan Printer 12.00 kali 150.000,00 1.800.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
8.750.000,00
8.750.000,00
8.750.000,00
8.750.000,00
Jumlah Rp. 35.000.000,00
35.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.05.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.05. - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.05.01. - Pendidikan dan pelatihan formal
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 100
Masukan Dana (Rp) 55.000.000,-
Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti kursus kursus singkat (orang) 6
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
55.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
55.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
55.000.000,00 5.2.2.18.01. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
Kontribusi 1.00 tahun 30.000.000,00 30.000.000,00
Uang Harian 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
Transportasi 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.750.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
Jumlah Rp. 55.000.000,00
55.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.03.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.03.02. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
:Waktu Pelaksanaan 01-03-2019 sampai dengan 31-05-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase peningkatan disipiln aparatur 100
Masukan dana (Rp) 90.000.000,-
Keluaran Jumlah Stel pakaian dinas lapangan yang diadakan 60
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
90.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
90.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
90.000.000,00 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
90.000.000,00 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Pakaian Dinas dan Atributnya 60.00 stel 1.473.750,00 88.425.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan - 825.000,00
Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
90.000.000,00
Jumlah Rp. 90.000.000,00
90.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.08. - Pengadaan perlengkapan peralatan SAR
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana(%)
85
Masukan Dana (Rp) 208.025.000,-
Keluaran Jumlah perlengkapan dan peralatan SAR yang diadakan 1 perahu karet, 10 sepatu karang, 10 masker, 25
handy Talky
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Penanggulangan Bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
202.075.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
60.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.000.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
55.000.000,00 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang
55.000.000,00 5.2.2.25.01. Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada
Masyarakat
Pengadaan HT untuk KSB Nagari Guguak VIII
Koto 25.00 unit 2.137.000,00 53.425.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 825.000,00
Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
142.075.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
100.000.000,00 5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut
Apung Bermotor
100.000.000,00 5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung
Bermotor Khusus
Perahu Karet 1.00 unit 98.425.000,00 98.425.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 825.000,00
Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
42.075.000,00 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
42.075.000,00 5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
Sepatu Karang 10.00 bh 1.000.000,00 10.000.000,00
Masker Mask 10.00 bh 450.000,00 4.500.000,00
Drone Maverik Pro 1.00 bh 26.000.000,00 26.000.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan 1.00 ok 350.000,00 350.000,00
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - 825.000,00
Ketua 1.00 ok 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 ok 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 ok 250.000,00 250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
1.200.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
198.275.000,00
Jumlah Rp. 202.075.000,00
202.075.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.03.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.03. - Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
:Waktu Pelaksanaan 01-07-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana(%)
85
Masukan Dana (Rp.) 140.000.000,-
Keluaran Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk yang
diadakan
25 Senter, 25 Stel mantel, 25 PDL TRC, 62 terpal, 1
binocular, 1 drone
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana(%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Penanggulangan Bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
140.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
80.825.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
80.825.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
80.825.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan
Senter Kepala Anggota TRC 26.00 bh 850.000,00 22.100.000,00
Mantel Hujan Anggota TRC 26.00 stel 200.000,00 5.200.000,00
Pakaian lapangan lengkap Anggota TRC 25.00 stel 1.505.000,00 37.625.000,00
Terpal 62.00 Lembar 250.000,00 15.500.000,00
Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 OK 400.000,00 400.000,00
59.175.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
59.175.000,00 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
59.175.000,00 5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
Drone 1.00 Unit 41.600.000,00 41.600.000,00
Binocular 1.00 bh 6.000.000,00 6.000.000,00
Night Vision 1.00 bh 6.000.000,00 6.000.000,00
Alat Masak Perorangan 4.00 Set 1.000.000,00 4.000.000,00
Honor Pejabat Pembuat Komitmen 1.00 OK 400.000,00 400.000,00
Hnor Pejabat Pengadaan 1.00 OK 350.000,00 350.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pengadaan - 825.000,00
Ketua 1.00 OK 300.000,00 300.000,00
Sekretaris 1.00 OK 275.000,00 275.000,00
Anggota 1.00 OK 250.000,00 250.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
80.825.000,00
59.175.000,00
Jumlah Rp. 140.000.000,00
140.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.18.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.18. - Pengembangan dan Peningkatan Operasional PUSDALOP PB
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Masukan Dana (Rp) 362.420.000,-
Keluaran Jumlah kegiatan sosialisasi, pendidikan latiihan TRC Pusdalops,
OH piket Pusdalops
2 kali sosialisasi, 1 kali diklat TRC, 2.180 OH Piket
Pusdalops
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur penanggulangan bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
362.420.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
322.420.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
31.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
31.500.000,00 5.2.2.01.19. Belanja kelengkapan kerja lapangan
Senter Kepala Anggota TRC/Pusdalop 70.00 bh 350.000,00 24.500.000,00
Mantel Hujan Anggota TRC/Pusdalop 70.00 helai 100.000,00 7.000.000,00
132.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
1.200.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh /
Mekanik / Mandor
Honor Tim Rekrutmen 12.00 oh 100.000,00 1.200.000,00
130.800.000,00 5.2.2.03.31. Belanja Jasa Piket Malam
Jasa Piket Malam Petugas PUSDALOP PB 2,180.00 kali 60.000,00 130.800.000,00
34.955.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
34.955.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Daerah Dalam Propinsi - 13.795.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 300.000,00 600.000,00
Representasi 2.00 oh 100.000,00 200.000,00
Eselon III.b 2.00 oh 250.000,00 500.000,00
Eselon IV.a 1.00 oh 225.000,00 225.000,00
Staf Gol III 2.00 oh 195.000,00 390.000,00
Staf Gol II,I,PTT dan THL 2.00 oh 190.000,00 380.000,00
Transportasi dalam propinsi 4.00 kali 175.000,00 700.000,00
Transportasi luar propinsi 4.00 kali 2.700.000,00 10.800.000,00
Taxi 4.00 kali 700.000,00 2.800.000,00
Uang Harian 4.00 oh 530.000,00 2.120.000,00
Representasi 4.00 oh 130.000,00 520.000,00
Akomodasi 4.00 oh 900.000,00 3.600.000,00
Eselon III.b - 12.120.000,00
Tansportasi Luar Propinsi 2.00 kali 2.700.000,00 5.400.000,00
Taxi 2.00 kali 700.000,00 1.400.000,00
Uang Harian 4.00 oh 530.000,00 2.120.000,00
Akomodasi 4.00 oh 800.000,00 3.200.000,00
123.965.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
123.965.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
ATK Peserta 400.00 buah 20.000,00 8.000.000,00
Honorarium narasumber provinsi 14.00 oj 250.000,00 3.500.000,00
honorarium narasumber pusat 4.00 oj 550.000,00 2.200.000,00
Moderator 4.00 ok 100.000,00 400.000,00
Honor Mc 4.00 ok 50.000,00 200.000,00
Honor pemimpin lagu 4.00 ok 50.000,00 200.000,00
Pembaca doa 2.00 ok 50.000,00 100.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Sewa gedung pertemuan/diklat 4.00 hari 1.000.000,00 4.000.000,00
Makan minum calon TRC dan pendamping 667.00 porsi 25.000,00 16.675.000,00
Makan minum peserta 260.00 porsi 25.000,00 6.500.000,00
Instruktur 24.00 oh 150.000,00 3.600.000,00
ATK Peserta diksar 30.00 paket 50.000,00 1.500.000,00
Pendamping 24.00 oh 100.000,00 2.400.000,00
ATK Tim 1.00 paket 500.000,00 500.000,00
Spanduk 64.00 meter 50.000,00 3.200.000,00
Cuci foto 160.00 buah 1.500,00 240.000,00
Uang saku peserta 265.00 oh 50.000,00 13.250.000,00
Uang saku peserta kec. jauh 24.00 orang 75.000,00 1.800.000,00
Uang transportasi satgas pb 500.00 ok 100.000,00 50.000.000,00
Honorarium narasumber kabupaten 38.00 oj 150.000,00 5.700.000,00
40.000.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
40.000.000,00 5.2.3.48. Belanja modal Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
40.000.000,00 5.2.3.48.01. Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
Sepatu Lapangan 50.00 bh 500.000,00 25.000.000,00
Tas/Ransel 30.00 bh 500.000,00 15.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
72.855.000,00
72.815.000,00
105.650.000,00
111.100.000,00
Jumlah Rp. 362.420.000,00
362.420.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.03.6.xx.01.02.03.33.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.03.6.xx.01.02.33. - Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.33.01. - Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
:Waktu Pelaksanaan 01-03-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan bpbd
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase realisasi pemulihan daerah pasca bencana (%) 4
Masukan Dana 40.750.000,-
Keluaran Jumlah OK (orang /kegiatan) pelatihan pengkajian kebutuhan
pasca bencana
50
Hasil Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
40.750.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
40.750.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.480.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.480.000,00 5.2.2.01.11. Belanja alat tulis / seminar kit peserta
ATK Peserta 148.00 paket 10.000,00 1.480.000,00
8.385.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
2.895.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Sangat Jauh - 2.895.000,00
Eselon III.b 3.00 oh 135.000,00 405.000,00
Eselon IV.b 3.00 oh 130.000,00 390.000,00
Staf PNS 3.00 oh 120.000,00 360.000,00
Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 2.00 oh 115.000,00 230.000,00
Kecamatan Jauh - 1.510.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV.a 4.00 oh 105.000,00 420.000,00
Staf PNS Gol III 4.00 oh 95.000,00 380.000,00
Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 3.00 oh 90.000,00 270.000,00
5.490.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Luar Kabupaten Jauh - 5.490.000,00
Staf III.b 5.00 oh 300.000,00 1.500.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 275.000,00 825.000,00
Staf PNS Gol III 3.00 oh 245.000,00 735.000,00
Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 2.00 oh 240.000,00 480.000,00
Luar Kabupaten Dekat - 1.950.000,00
Eselon III.b 2.00 oh 250.000,00 500.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 225.000,00 675.000,00
Staf PNS Gol III 3.00 oh 195.000,00 585.000,00
Staf PNS Gol II, I, PTT dan THL 1.00 oh 190.000,00 190.000,00
30.885.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
30.885.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
ATK peserta 148.00 paket 10.000,00 1.480.000,00
Moderator Kabupaten 2.00 om 100.000,00 200.000,00
BBM 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00
Pengandaan Materi 150.00 paket 15.000,00 2.250.000,00
Sewa Gedung Pertemuan 2.00 hari 1.400.000,00 2.800.000,00
Makan peserta 90.00 porsi 25.000,00 2.250.000,00
Minum peserta 212.00 porsi 10.000,00 2.120.000,00
Honor Mc / pembawa acara 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Penginapan narasumber 1.00 hari 1.360.000,00 1.360.000,00
spanduk 5.00 meter 50.000,00 250.000,00
Cetak Foto 150.00 lembar 1.500,00 225.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Uang Saku Peserta 150.00 oh 70.000,00 10.500.000,00
Narasumber Propinsi 8.00 oj 400.000,00 3.200.000,00
Fasilitator Propinsi 8.00 oj 400.000,00 3.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.723.750,00
36.578.750,00
723.750,00
723.750,00
Jumlah Rp. 40.750.000,00
40.750.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.11.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.11. - Peningkatan kapasitas aparatur tentang penanggulangan bencana
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Masukan Dana (Rp) 53.856.000,-
Keluaran Jumlah OK (orang/kegiatan) peserta yang mengikuti kegiatan
peningkatan kapasitas aparatur tentang penanggulangan
bencana
150
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur penanggulangan bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
53.856.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
53.856.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
41.531.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.490.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 8.490.000,00
Eslon II.b 8.00 oh 120.000,00 960.000,00
Eselon III.b 14.00 oh 110.000,00 1.540.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 105.000,00 840.000,00
Staf Gol. III/IV 8.00 oh 95.000,00 760.000,00
Staf Gol. I/II/PTT/THL 8.00 oh 90.000,00 720.000,00
Kecamatan dekat - 3.670.000,00
eselon II.b oh -
Eselon III.b 12.00 oh 85.000,00 1.020.000,00
Eselon IV.a 12.00 oh 80.000,00 960.000,00
Staf Gol III/IV 13.00 oh 70.000,00 910.000,00
Staf Gol I/II/PTT/THL 12.00 oh 65.000,00 780.000,00
33.041.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon II.b 3.00 oh 350.000,00 1.050.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 300.000,00 2.400.000,00
Eselon IV.a 9.00 oh 275.000,00 2.475.000,00
Gol. III/IV 9.00 oh 245.000,00 2.205.000,00
Staf Gol I/II/PTT/THL 7.00 oh 240.000,00 1.680.000,00
Uang Transpottasi 3.00 kali 125.000,00 375.000,00
12.325.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
12.325.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
Narasumber kabupaten 12.00 oj 150.000,00 1.800.000,00
Honor narasumber provinsi 12.00 oj 250.000,00 3.000.000,00
Honor moderator 6.00 kali 100.000,00 600.000,00
Honor MC /Pembawa acara 6.00 kali 50.000,00 300.000,00
fotokopi 10,000.00 lembar 250,00 2.500.000,00
Minum rapat 150.00 porsi 7.500,00 1.125.000,00
Makan rapat 150.00 porsi 20.000,00 3.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
41.779.000,00
9.750.000,00
990.000,00
1.337.000,00
Jumlah Rp. 53.856.000,00
53.856.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.19.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.19. - Peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana
:Waktu Pelaksanaan 01-02-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Masukan Dana (Rp) 61.794.000,-
Keluaran Jumlah OK (orang/Kegiatan) yang mengikuti kegiatan
peningkatan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan
bencana, pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi
bencana alam
150
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : kelompok Siaga Bencana dan masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
61.794.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
61.794.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
2.700.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 2.700.000,00 2.700.000,00
44.539.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
12.100.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan sangat jauh - 12.100.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 145.000,00 290.000,00
Eselon III.b 10.00 oh 135.000,00 1.350.000,00
Eselon IV.a 9.00 oh 130.000,00 1.170.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 120.000,00 960.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 12.00 oh 115.000,00 1.380.000,00
Kecamatan Jauh - 6.950.000,00
Eselon III.b 20.00 oh 110.000,00 2.200.000,00
Eselon IV.a 12.00 oh 105.000,00 1.260.000,00
Staf Gol III 9.00 oh 95.000,00 855.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 10 90.000,00 -
Kecamatan Dekat - 2.635.000,00
Eselon III.b 7.00 oh 85.000,00 595.000,00
Eselon IV.a 12.00 oh 80.000,00 960.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 8.00 oh 65.000,00 520.000,00
32.439.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon II.b 4.00 oh 350.000,00 1.400.000,00
Eselon III.b 10.00 oh 300.000,00 3.000.000,00
Eselon IV.a 12.00 oh 250.000,00 3.000.000,00
Staf Gol III 11.00 oh 245.000,00 2.695.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 11.00 oh 240.000,00 2.640.000,00
Luar Daerah Luar Propinsi - 19.704.000,00
Uang Transportasi 2.00 oh 2.952.000,00 5.904.000,00
Uang Harian 8.00 oh 750.000,00 6.000.000,00
Akomodasi 8.00 oh 800.000,00 6.400.000,00
Uang Taxi 2.00 kali 700.000,00 1.400.000,00
14.555.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
14.555.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
ATK Peserta 150.00 paket 10.000,00 1.500.000,00
Makan 150.00 porsi 20.000,00 3.000.000,00
Snack 150.00 porsi 7.500,00 1.125.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Spanduk 5.00 meter 50.000,00 250.000,00
cetak foto 60.00 bh 3.000,00 180.000,00
uang saku 150.00 org 50.000,00 7.500.000,00
Honor narasumber provinsi 1.00 ok 400.000,00 400.000,00
Honor narasumber kabupaten 2.00 ok 200.000,00 400.000,00
Moderator 1.00 ok 100.000,00 100.000,00
Honor MC 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Honor Pemimpin lagu 1.00 ok 50.000,00 50.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
21.254.000,00
10.650.000,00
25.205.000,00
4.685.000,00
Jumlah Rp. 61.794.000,00
61.794.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.03.6.xx.01.02.03.33.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.03.6.xx.01.02.33. - Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.33.02. - Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana
:Waktu Pelaksanaan 01-02-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan bpbd
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4
Masukan Dana 219.190.000,-
Keluaran Jumlah paket Perbaikan dan Peningkatan Bronjong Pasca
Bencana yang dilakukan
2
Hasil Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4
Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat yang terkena dampak bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
219.190.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
13.590.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.120.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
165.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
Materai 3000 15.00 lbr 3.000,00 45.000,00
Materai 6000 20.00 lbr 6.000,00 120.000,00
4.955.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 4.605.000,00 4.605.000,00
Pelumas/ Oli 10.00 liter 35.000,00 350.000,00
8.470.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.470.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Sangat Jauh - 8.470.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 135.000,00 1.080.000,00
Eselon IV.a 8.00 oh 130.000,00 1.040.000,00
Staf PNS Gol III 8.00 oh 120.000,00 960.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 6.00 oh 115.000,00 690.000,00
Kecamatan Jauh - 4.700.000,00
Eselon III.b 9.00 oh 110.000,00 990.000,00
Eselon IV.a 7.00 oh 105.000,00 735.000,00
Staf PNS Gol III 7.00 oh 95.000,00 665.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 6.00 oh 90.000,00 540.000,00
Kecamatan Dekat - 1.770.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 85.000,00 680.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 80.000,00 480.000,00
Staf PNS Gol III 5.00 oh 70.000,00 350.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 4.00 oh 65.000,00 260.000,00
205.600.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
205.600.000,00 5.2.3.65. Belanja modal Pengadaan Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan
Bencana Alam
205.600.000,00 5.2.3.65.05. Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman
Pengamanan Sungai
Perbaikan dan Peningkatan Penguatan
Bronjong Pasca Bencana di Jorong Sebarang
Air, Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago
Halaban
1.00 paket 110.000.000,00 110.000.000,00
Perbaikan dan Peningkatan Penguatan
Bronjong Pasca Bencana di Jorong Sawah
Laweh, Nagari Situjuah Tungkar Kec. Situjuah
Limo Nagari
1.00 paket 90.000.000,00 90.000.000,00
Honorarium Panitia Perencana - 5.600.000,00
Ketua 2.00 o/paket 300.000,00 600.000,00
Sekretaris 2.00 o/paket 275.000,00 550.000,00
Anggota 2.00 o/paket 250.000,00 500.000,00
Pengawas Teknis Lapangan 2.00 o/paket 350.000,00 700.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Pejabat Pembuat Komitmen 2.00 o/paket 400.000,00 800.000,00
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 o/paket 400.000,00 800.000,00
Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan
(PPHP)
- 1.650.000,00
Ketua 2.00 o/paket 300.000,00 600.000,00
Sekretaris 2.00 o/paket 275.000,00 550.000,00
Anggota 2.00 o/paket 250.000,00 500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.873.750,00
111.238.750,00
96.838.750,00
1.238.750,00
Jumlah Rp. 219.190.000,00
219.190.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.03.6.xx.01.02.03.34.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.03.6.xx.01.02.34. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Kegiatan : 1.01.03.6.xx.01.02.34.01. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
:Waktu Pelaksanaan 01-02-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi sarana danorasarana
kebencanaan
70
Masukan Dana 8.910.000,-
Keluaran Jumlah Dokumen pemanfaatan sarana dan prasarana
rehabilitasi dan rekonstruksi
1 Dokumen
Hasil Persentase pemulihan daerah pasca bencana (%) 4
Kelompok Sasaran Kegiatan : Daerah terdampak bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
8.910.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
2.966.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
2.966.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
2.440.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Pada Hari Kerja - 2.440.000,00
Golongan IV 42.00 jam 15.000,00 630.000,00
Golongan III 49.00 jam 12.000,00 588.000,00
Golongan II 35.00 jam 10.000,00 350.000,00
Lembur diluar hari kerja - 872.000,00
Golongan IV 10.00 jam 27.000,00 270.000,00
Golongan III 12.00 jam 23.000,00 276.000,00
Golongan II 10.00 jam 19.000,00 190.000,00
Makan Lembur 8.00 porsi 17.000,00 136.000,00
526.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Pada Hari Kerja - 526.000,00
Staf Non PNS 12.00 jam 10.000,00 120.000,00
Makan Lembur 8.00 porsi 17.000,00 136.000,00
Lembur diluar hari kerja - 270.000,00
Staf Non PNS 10.00 jam 27.000,00 270.000,00
5.944.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
1.479.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
130.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS Folio 2.00 rim 35.000,00 70.000,00
Kertas HVS Kwarto 2.00 rim 30.000,00 60.000,00
1.349.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
BBM 1.00 tahun 999.000,00 999.000,00
Pelumas/oli 10.00 liter 35.000,00 350.000,00
475.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
475.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Biaya Foto Copy 2,000.00 lbr 200,00 400.000,00
Biaya Foto Copy kontrak 15.00 bh 5.000,00 75.000,00
3.990.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.990.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan sangat Jauh - 3.990.000,00
Eselon III.b 3.00 oh 135.000,00 405.000,00
Eselon IV.a 2.00 oh 130.000,00 260.000,00
Staf PNS Gol III 2.00 oh 120.000,00 240.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 2.00 oh 115.000,00 230.000,00
Kecamatan Jauh - 2.855.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV.a 5.00 oh 105.000,00 525.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Staf PNS Gol III 6.00 oh 95.000,00 570.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 5.00 oh 90.000,00 450.000,00
Kecamatan Dekat - 870.000,00
Eselon III.b 5.00 oh 85.000,00 425.000,00
Eselon IV.a 3.00 oh 80.000,00 240.000,00
Staf PNS Gol III 2.00 oh 70.000,00 140.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan THL 1.00 oh 65.000,00 65.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
4.452.000,00
1.486.000,00
1.486.000,00
1.486.000,00
Jumlah Rp. 8.910.000,00
8.910.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.20.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.20. - Peningkatan Simulasi / Pelatihan Penanggulangan Bencana
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan bpbd
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Masukan Dana 64.819.000,-
Keluaran Jumlah peserta yang mengikuti gladi lapangan yang berasal
dari kelompok siaga bencana (KSB)
300
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : KSB dan Msyarakat daerah rawan bencana
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
64.819.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
64.819.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
8.550.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.550.000,00 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur /
Narasumber
Honor Nasarumber dalam kabupaten 57.00 OJ 150.000,00 8.550.000,00
1.285.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.285.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Premium/Solar 250.00 liter 5.140,00 1.285.000,00
4.275.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
4.275.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Penggandaan Materi 285.00 paket 15.000,00 4.275.000,00
15.215.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
7.015.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
kecamatan jauh - 7.015.000,00
Eselon III.b 9.00 oh 110.000,00 990.000,00
Eselon IV.a 9.00 oh 105.000,00 945.000,00
Staf Golongan IV dan III 8.00 oh 95.000,00 760.000,00
Staf Golongan II, I/PTT/THL 6.00 oh 90.000,00 540.000,00
Kecamatan Dekat - 3.780.000,00
Eselon III.b 9.00 oh 85.000,00 765.000,00
Eselon IV.a 14.00 oh 80.000,00 1.120.000,00
Staf Golongan IV dan III 15.00 oh 70.000,00 1.050.000,00
Staf Golongan II, I/PTT/THL 13.00 oh 65.000,00 845.000,00
8.200.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Eselon III.b 12.00 oh 350.000,00 4.200.000,00
Eselon IV.a 10.00 oh 275.000,00 2.750.000,00
Staf Gol. IV & III 5.00 oh 250.000,00 1.250.000,00
35.494.000,00 5.2.2.18. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS/Non PNS
35.494.000,00 5.2.2.18.02. Belanja sosialisasi
ATK Peserta 300.00 paket 9.000,00 2.700.000,00
Spanduk 12.00 meter 50.000,00 600.000,00
Cetak foto 47.00 lbr 2.000,00 94.000,00
Pengganti transportasi 189.00 org 75.000,00 14.175.000,00
Honor narasumber kabupaten 57.00 oj 150.000,00 8.550.000,00
Honor moderator 13.00 oj 100.000,00 1.300.000,00
Honor MC/Pembawa acara 13.00 ok 50.000,00 650.000,00
Makan peserta 300.00 porsi 20.000,00 6.000.000,00
Minum peserta 190.00 porsi 7.500,00 1.425.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.795.000,00
52.114.000,00
4.310.000,00
4.600.000,00
Jumlah Rp. 64.819.000,00
64.819.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.10.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.10. - Penyediaan Alat Tulis Kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana 62.300.000,-
Keluaran Jumlah Periode pemenuhan kebutuhan ATK yang diadakan
(bulan)
12
Hasil Prediket/nilai AKuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
62.300.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
62.300.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
62.300.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
62.300.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
Tip EX 50.00 bh 4.000,00 200.000,00
CD Blank 12.00 kotak 100.000,00 1.200.000,00
Map Kertas 24.00 kodi 20.000,00 480.000,00
Map Snail Hekter 24.00 kodi 20.000,00 480.000,00
Map Bahari Box File 60.00 bh 10.000,00 600.000,00
Map Box File bongkar pasang 24.00 lusin 240.000,00 5.760.000,00
Kertas HVS Folio 400.00 rim 35.000,00 14.000.000,00
Hekter 24.00 bh 12.000,00 288.000,00
Anak Hekter 24.00 ktk 20.000,00 480.000,00
Pensil 24.00 lusin 5.000,00 120.000,00
Klep 24.00 ktk 7.500,00 180.000,00
Stempel 17.00 bh 50.000,00 850.000,00
Catridge 40.00 bh 200.000,00 8.000.000,00
Catridge Warna 42.00 bh 250.000,00 10.500.000,00
Buku Tulis Folio Besar 12.00 lusin 90.000,00 1.080.000,00
Buku Agenda 12.00 bh 15.000,00 180.000,00
Bantal Stempel 16.00 bh 9.000,00 144.000,00
Buku Tulis 24.00 kodi 25.000,00 600.000,00
Lem Glukol 10.00 ktk 3.000,00 30.000,00
Amplop Putih 24.00 ktk 20.000,00 480.000,00
Flash Disk 36.00 bh 150.000,00 5.400.000,00
Stabilo 12.00 lusin 48.000,00 576.000,00
Kertas HVS Kwarto 61.00 rim 30.000,00 1.830.000,00
Binder Klip 107 21.00 ktk 10.000,00 210.000,00
Binder Klip 111 20.00 ktk 12.000,00 240.000,00
Binder Klip 260 20.00 ktk 19.000,00 380.000,00
Clip Diagonal 52.00 ktk 2.000,00 104.000,00
Kertas Faximile 12.00 glg 25.000,00 300.000,00
Pena Boliner 12.00 ktk 150.000,00 1.800.000,00
Ballpoin 12.00 ktk 24.000,00 288.000,00
Gunting 6.00 lusin 120.000,00 720.000,00
Tinta Printer Epson 48.00 lusin 100.000,00 4.800.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
15.576.000,00
15.576.000,00
15.576.000,00
15.572.000,00
Jumlah Rp. 62.300.000,00
62.300.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.11.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.11. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana 46.000.000,-
Keluaran Jumlah Jenis barang yang dicetak, jumlah lembar
pengandaan,jumlah publikasi
9 Jenis barang, 165.000 lembar,3 publikasi
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
46.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
46.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
46.000.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak
Cetak Kop BPBD 4.00 rim 75.000,00 300.000,00
Cetak Kop Bupati 2.00 rim 75.000,00 150.000,00
Cetak Kop Sekda 2.00 rim 75.000,00 150.000,00
Cetak Amplop BPBD 10.00 pak 100.000,00 1.000.000,00
Cetak Amplop Bupati 2.00 pak 100.000,00 200.000,00
Cetak Amplop Sekda 2.00 pak 100.000,00 200.000,00
Cetak Kwitansi 11.00 buku 30.000,00 330.000,00
Cetak Blangko SPPD 2.00 rim 65.000,00 130.000,00
Cetak Lembar Disposisi 2.00 buku 20.000,00 40.000,00
33.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan
Foto Copy 165,000.00 lembar 200,00 33.000.000,00
500.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan (non cetak cover)
Jilid 100.00 buku 5.000,00 500.000,00
10.000.000,00 5.2.2.06.04. Belanja Publikasi
Pariwara Media Cetak 2.00 kali 2.500.000,00 5.000.000,00
Pariwara Media Online 1.00 kali 1.000.000,00 1.000.000,00
Baliho 80.00 meter 50.000,00 4.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
13.999.998,00
9.999.998,00
12.999.998,00
9.000.006,00
Jumlah Rp. 46.000.000,00
46.000.000,00
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.07.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana (Rp) 811.020.000,-
Keluaran Jumlah OB yang dibayar Honornya, jumlah hari kerja THL yang
dibayarkan, Jumlah THL PTT yang dibayarkan Premi
Asuransinya
17 orang, 8.072 Hari, 30 Orang
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
811.020.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
247.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
108.600.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS
24.600.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran 12.00 ob 1.200.000,00 14.400.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran 12.00 ob 850.000,00 10.200.000,00
25.200.000,00 5.2.1.01.05. Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK
Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00
Pembantu PPK 60.00 ob 300.000,00 18.000.000,00
22.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dan Pembantu PPTK
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00
Pembantu PPTK 24.00 ob 550.000,00 13.200.000,00
36.600.000,00 5.2.1.01.07. Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara
dan Bendahara Pembantu
Bendahara Pengeluaran 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00
Bendahara Penerimaan 12.00 ob 200.000,00 2.400.000,00
Pengurus Barang 12.00 ob 300.000,00 3.600.000,00
Pembantu Bendahara 60.00 ob 400.000,00 24.000.000,00
139.100.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS
139.100.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
PTT SLTA 52.00 ob 2.150.000,00 111.800.000,00
PTT SLTP 13.00 ob 2.100.000,00 27.300.000,00
563.320.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
484.320.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
484.320.000,00 5.2.2.03.22. Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas
Pegawai Harian Lepas 8,072.00 oh 60.000,00 484.320.000,00
64.320.000,00 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
64.320.000,00 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan
Belanja Asuransi 1.00 tahun 64.320.000,00 64.320.000,00
14.680.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
14.680.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 14.680.000,00
Eselon II.b 9.00 oh 120.000,00 1.080.000,00
Eselon III.b 30.00 oh 110.000,00 3.300.000,00
Eselon IV.a 18.00 oh 105.000,00 1.890.000,00
Staf Gol IV 6.00 oh 100.000,00 600.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 95.000,00 760.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 8.00 oh 90.000,00 720.000,00
Kecamatan Dekat - 6.330.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Eselon II.b 8.00 oh 95.000,00 760.000,00
Eselon III.b 16.00 oh 85.000,00 1.360.000,00
Eselon IV.a 25.00 oh 80.000,00 2.000.000,00
Staf Gol IV 9.00 oh 75.000,00 675.000,00
Staf Gol III 8.00 oh 70.000,00 560.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan Non PNS 15.00 oh 65.000,00 975.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
179.719.000,00
210.779.000,00
220.439.000,00
200.083.000,00
Jumlah Rp. 811.020.000,00
811.020.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.08.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.08. - Penyediaan jasa kebersihan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan SDM, Dana 24.660.000,-
Keluaran Jumlah Periode alat kebersihan yang diadakan dan OB petugas
kebersihan yang dibayarkan (bulan)
12
Hasil Prediket/Nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
24.660.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
24.660.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
3.060.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
3.060.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Alat Pel 6.00 bh 50.000,00 300.000,00
Sapu Lantai 4.00 bh 35.000,00 140.000,00
Bulu Ayam 7.00 bh 10.000,00 70.000,00
Super Pel 24.00 botol 17.500,00 420.000,00
Keranjang Sampah 2.00 bh 45.000,00 90.000,00
Keset 1.00 bh 50.000,00 50.000,00
Kain Lap 12.00 lusin 35.000,00 420.000,00
Sodok Sampah 6.00 bh 20.000,00 120.000,00
Pengharum Ruangan 10.00 bh 35.000,00 350.000,00
Tisu 24.00 bh 10.000,00 240.000,00
Deterjen 12.00 bh 25.000,00 300.000,00
Pembersih Kaca 12.00 bh 20.000,00 240.000,00
Ember Plastik 10.00 bh 20.000,00 200.000,00
Karet Pembersih Kaca 4.00 bh 30.000,00 120.000,00
21.600.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
21.600.000,00 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Kebersihan Kantor
Jasa Petugas Kebersihan Kantor 12.00 ob 1.800.000,00 21.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
6.165.000,00
6.165.000,00
6.165.000,00
6.165.000,00
Jumlah Rp. 24.660.000,00
24.660.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.02.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.02. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana 40.000.000,-
Keluaran Jumlah periode Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telpon,
Internet (bulan)
12
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
40.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
40.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
7.200.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon
Telepon Kantor 12.00 bulan 600.000,00 7.200.000,00
16.800.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik
Belanja Listrik 12.00 bulan 1.400.000,00 16.800.000,00
4.600.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah
Belanja Surat Kabar/ Majalah 1.00 tahun 4.600.000,00 4.600.000,00
11.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet
Faximili/ Internet 12.00 bulan 950.000,00 11.400.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.999.999,00
9.999.999,00
9.999.999,00
10.000.003,00
Jumlah Rp. 40.000.000,00
40.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.01. - Penyediaan jasa surat menyurat
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase peningkatan pelayanan administrasi
perkantoranyang baik
100
Masukan Dana 12.000.000,-
Keluaran Jumlah Materai yg diadakan 2.400
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
12.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
12.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
12.000.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
materai 6000 1,200.00 lbr 6.000,00 7.200.000,00
Materai 3000 1,200.00 lbr 3.000,00 3.600.000,00
Blanko Cheque 12.00 lembar 100.000,00 1.200.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Jumlah Rp. 12.000.000,00
12.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.12.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.12. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana 9.000.000,-
Keluaran Jumlah alat listrik yang diadakan (jenis) 5
Hasil Prediket/nilai akuntabilitas kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
9.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
9.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
9.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
battery kering, kabel listrik))
Lampu Lilin/ Neon 46.00 bh 45.000,00 2.070.000,00
Kabel-kabel 12.00 rol 385.000,00 4.620.000,00
Cok Raun 28.00 bh 48.000,00 1.344.000,00
Saklar 25.00 bh 14.000,00 350.000,00
Steker Besar 28.00 bh 22.000,00 616.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
Jumlah Rp. 9.000.000,00
9.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.17.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana (Rp) 44.000.000,-
Keluaran Jumlah Porsi Makan Minum 2200
Hasil Prediket/nilai akuntabilitas kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD dan Tamu
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
44.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
44.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
44.000.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
12.000.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Makan dan Minum Pegawai 600.00 porsi 20.000,00 12.000.000,00
22.000.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
Makan dan Minum Rapat Staf 1,100.00 porsi 20.000,00 22.000.000,00
10.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
Makan dan Minum Tamu 500.00 porsi 20.000,00 10.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
10.999.000,00
10.999.000,00
10.999.000,00
11.003.000,00
Jumlah Rp. 44.000.000,00
44.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.13.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.13. - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana (Rp) 61.000.000,-
Keluaran Jumlah Spanduk, Karangan Bunga, Laptop, PC, AC yang
diadakan
64 m Spanduk, 13 papan, 2 Laptop, 2 PC, 3 AC
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja B
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
61.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
5.500.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.500.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.500.000,00 5.2.2.01.12. Belanja spanduk, bendera, marawa,
umbul-umbul, lambang negara
Spanduk 64.00 meter 25.000,00 1.600.000,00
Karangan Bunga 13.00 bh 300.000,00 3.900.000,00
55.500.000,00 5.2.3. BELANJA MODAL
18.000.000,00 5.2.3.27. Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
18.000.000,00 5.2.3.27.06. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
Ruangan/AC/Kipas Angin
Belanja Pembelian AC 3.00 unit 6.000.000,00 18.000.000,00
37.500.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer
37.500.000,00 5.2.3.29.06. Belanja modal Pengadaan komputer note
book/Laptop
Pengadaan Laptop 2.00 bh 8.750.000,00 17.500.000,00
Pengadaan PC 2.00 bh 10.000.000,00 20.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
56.875.000,00
1.375.000,00
1.375.000,00
1.375.000,00
Jumlah Rp. 61.000.000,00
61.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.06.01.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Masukan Dana 28.000.000,-
Keluaran Jumlah Dokumen Capaikan Kinerja yang dihasilkan 8
Hasil Prediket/nilai Akuntabilitas Kinerja 74
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
28.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
23.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai
23.000.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur
15.000.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS
Lembur Pada Hari Kerja - 15.000.000,00
Golongan IV 50.00 jam 15.000,00 750.000,00
Golongan III 100.00 jam 12.000,00 1.200.000,00
Golongan II 166.00 jam 10.000,00 1.660.000,00
Lembur Diluar Hari Kerja - 11.390.000,00
Golongan IV 120.00 jam 27.000,00 3.240.000,00
Golongan III 175.00 jam 23.000,00 4.025.000,00
Golongan II 150.00 jam 19.000,00 2.850.000,00
Makan Lembur 75.00 porsi 17.000,00 1.275.000,00
8.000.000,00 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS
Lembur Pada Hari Kerja - 8.000.000,00
Lembur Non PNS 40.00 jam 10.000,00 400.000,00
Lembur Diluar Hari Kerja - 7.600.000,00
Lembur Non PNS 400.00 jam 19.000,00 7.600.000,00
5.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.000.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Kecamatan Jauh - 5.000.000,00
Eselon II.b 5.00 oh 120.000,00 600.000,00
Eselon III.b 4.00 oh 110.000,00 440.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 105.000,00 630.000,00
Staf Gol IV 4.00 oh 100.000,00 400.000,00
Staf Gol III 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan PHL 4.00 oh 90.000,00 360.000,00
Kecamatan Dekat - 2.380.000,00
Eselon II.b 2.00 oh 95.000,00 190.000,00
Eselon III.b 8.00 oh 110.000,00 880.000,00
Eselon IV.a 6.00 oh 80.000,00 480.000,00
Staf Gol IV 4.00 oh 75.000,00 300.000,00
Staf Gol III 2.00 oh 70.000,00 140.000,00
Staf Gol II, I, PTT dan PHL 6.00 oh 65.000,00 390.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
9.250.000,00
16.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Jumlah Rp. 28.000.000,00
28.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
1.01.05.6.xx.01.02.05.22.09.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 1.01.05.6.xx.01.02.22. - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Kegiatan : 1.01.05.6.xx.01.02.22.09. - Piket Pos penanggulangan bencana dan pengungsi
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-12-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : DAU,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Masukan Dana (Rp) 282.000.000,-
Keluaran Jumlah OH anggota piket pos penanggulangan bencana alam
dan pengungsi
4.700
Hasil Persentase upaya penanggulangan resiko bencana pada
daerah rawan bencana dan penanggulangan bencana (%)
85
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Team Reaksi Cepat BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
282.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
282.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
282.000.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
282.000.000,00 5.2.2.03.31. Belanja Jasa Piket Malam
Belanja Jasa Piket Malam 4,700.00 kali 60.000,00 282.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
70.200.000,00
70.400.000,00
71.200.000,00
70.200.000,00
Jumlah Rp. 282.000.000,00
282.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
Halaman : 1
6.xx.6.xx.01.02.01.18.5.2
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019
NO DPA SKPD
DPA-SKPD 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
: 6.xx.01.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN : 6.xx.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program : 6.xx.6.xx.01.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 6.xx.6.xx.01.02.01.18. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
:Waktu Pelaksanaan 01-01-2019 sampai dengan 31-07-2019
:Lokasi Kegiatan BPBD
Sumber Dana : PAD,DAU,DAK,SiLPA,3,DD APBN,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
yang baik
100
Masukan Dana (Rp) 165.000.000,-
Keluaran Jumlah OH yang mengikuti Rapat-rapat koordinasi dan
koordinasi keluar daerah dalam propinsi dan luar Propinsi
150 dlm Propinsi dan 28 Luar Propinsi
Hasil Prediket/nilai akuntabilitas kinerja B
Kelompok Sasaran Kegiatan : BPBD
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
165.000.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG
165.000.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
165.000.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
165.000.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dalam Propinsi - 165.000.000,00
Eselon II.b 30.00 oh 300.000,00 9.000.000,00
Representasi 31.00 oh 100.000,00 3.100.000,00
Eselon III.b 57.00 oh 250.000,00 14.250.000,00
Eselon IV.a 30.00 oh 225.000,00 6.750.000,00
Staf Gol III 20.00 oh 195.000,00 3.900.000,00
Staf Gol II, I, PTT, dan Non PNS 30.00 oh 190.000,00 5.700.000,00
Transportasi Dalam Daerah 30.00 oh 175.000,00 5.250.000,00
Luar Daerah Luar Provinsi - 117.050.000,00
Eselon II.b - 117.050.000,00
Transportasi 12.00 kali 2.700.000,00 32.400.000,00
Taxi 14.00 kali 700.000,00 9.800.000,00
Uang Harian 21.00 oh 530.000,00 11.130.000,00
Representasi 20.00 oh 130.000,00 2.600.000,00
Akomodasi 20.00 oh 900.000,00 18.000.000,00
Eselon III.b - 43.120.000,00
Transportasi 3.00 kali 2.700.000,00 8.100.000,00
Taxi 4.00 kali 700.000,00 2.800.000,00
Uang Harian 7.00 oh 530.000,00 3.710.000,00
Akomodasi 7.00 oh 800.000,00 5.600.000,00
Eselon IV.a - 22.910.000,00
Transportasi 4.00 kali 2.700.000,00 10.800.000,00
Taxi 4.00 kali 700.000,00 2.800.000,00
Uang Harian 7.00 oh 530.000,00 3.710.000,00
Akomodasi 7.00 oh 800.000,00 5.600.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening Uraian Jumlah
21
Rincian Perhitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
65.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Jumlah Rp. 165.000.000,00
165.000.000,00
Mengesahkan,
TandatanganJabatanNIPNamaNo
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1 YULIASMAN, SE MM 19661013 199603 1 001. 1KETUA
2 HERMAN AZMAR, AP MSi 19730913 199311 1 001 2WAKIL KETUA
3 IRWANDI, S.Sos, MM 19731213 199403 1 004. 3ANGGOTA
4 SOFYAN HENDRI, S.Si, MSE 19770223 200801 1 002 4ANGGOTA
5 DIAN SASTRA, SE, M.Si 19741031 199903 2 002 5ANGGOTA
6 GUNAWATI, S.Sos 19720123 199403 2 003 6ANGGOTA
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran
H. JONI AMIR, S. Sos
19650619 199003 1 003
Sarilamak, 28 Desember 2018
NIP. 19660913 198603 1 009 IRWANDI, S.Sos, MM