pasqyra 1 buxheti i konsoliduar i kosovës 2007 në euro · 152 0111 agjencia për integrime...
TRANSCRIPT
Budget 2007 AD 2006/xx
1. TOTALI I TË HYRAVE BUXHETORE 682.8
1.1. Të hyrat kryesore 618.81.1.1. Të hyrat tatimore 578.0
Tatimet e brendshme 140.2Tatimet në kufi 437.8
1.1.2. Të hyrat jo-tatimore 40.8
1.2. Të hyrat vetanake (1) 39.01.2.1. Organizatat buxhetore të nivelit qendror 11.01.2.2. Komunat 28.0
1.3. Zgjerimet e mundshme të politikave të të hyrave 25.0
2. TOTALI I SHPENZIMEVE BUXHETORE (4) 717.4
2.1. Organizatat buxhetore të nivelit qendror 553.12.1.1. IPVQ 359.02.1.2. Fuqitë e rezervuara 194.1
2.2. Komunat 164.32.2.1. Grantet ndërqeveritare (1) 136.3 2.2.2. Të hyrat vetanake 28.0
3. BILANCI I PËRGJITHSHËM -34.2
4. FINANCIMI (2) 34.24.1. Kthimi i huasë nga Aeroporti i Prishtinës 5.04.2. Ndryshimet në bilancin bankar 29.2
5. Bilanci bankar i vlerësuar (fund viti 2007) 130.8
Artikujt e Memorandumit: Bilanci bankar i vlerësuar (fund viti 2006) (3) 160.0
Shënime:(1) Transferet ndërqeveritare të llogaritura bazuar në parashikimin e të hyrave kryesore.(2) Financimi nuk përfshin Grantet e mbështetjes buxhetore.(3) Bilanci bankar në fund të vitit 2006 sipas vlerësimeve të muajit dhjetor.(4) Te hyrat vetanake te nivelit qendror nuk jane te perfshira ne tavanin e shpenzimeve per 2007
Pasqyra 1Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 2007
në euro
Kodi organizativ
Kodi i progra
mit
Kodi Funk./ nënfu
nk
Ministritë/Institucionet Departamentet Programet
Të punësuarit në
fund te vitit 2007
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzimet Komunale
Subvencione dhe Transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej 2007
101 Kuvendi 280 3,027,151 1,223,091 145,143 1,901,783 2,020,500 - 8,317,668 101 0111 Anëtarët e Kuvendit Anëtarët e Kuvendit 120 2,327,760 698,498 - - - - 3,026,258 102 0111 Personeli/Administrata e Kuvendit Administrata e Kuvendit 160 699,391 524,593 145,143 - 2,020,500 - 3,389,627 104 0111 Fondi për mbështetjen e demokratizimit Mbështetja për partitë politike - - - - 1,901,783 - - 1,901,783
102 Zyra e presidentit 60 210,666 694,269 38,000 - 1,260,000 - 2,202,935 105 0111 Zyra e Presidentit 60 210,666 694,269 38,000 1,260,000 2,202,935
104 Zyra e Kryeministrit 160 604,702 1,992,324 45,700 200,000 200,000 - 3,042,726 106 0111 Zyra e Kryeministrit 98 314,245 1,169,240 20,000 200,000 200,000 - 1,903,485 107 0111 Kabinet i Kryeministrit 30 178,200 555,390 20,000 - - - 753,590 152 0111 Agjencia për Integrime Evropiane 21 73,764 125,365 3,300 - - - 202,429 153 0130 Agjencia për Barazi Gjinore 11 38,493 142,330 2,400 183,223
201 Ministria e Ekonomisë dhe Financave 871 3,319,089 3,608,657 355,320 1,612,000 877,000 4,365,000 14,137,066 108 0112 Departamenti i Buxhetit 34 112,966 50,631 - - - - 163,597 109 0121 Departamenti për Integrim Rajonal dhe Evropian 3 9,843 6,453 - - - - 16,296 110 0112 Departamenti i Politikës Ekonomike 19 60,699 32,761 - - - - 93,460 111 0112 Revizioni 22 68,081 21,841 - - - - 89,922 112 0112 Thesari 70 211,275 671,263 - 1,500,000 200,000 - 2,582,538
Sh[rbimet e Administrates Qendrore 40 164,985 938,510 286,720 112,000 400,000 - 1,902,215 113 0130 Administrata Qendrore 32 95,874 880,930 286,720 112,000 400,000 - 1,775,524 114 0111 Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 - - - - 126,691 116 0112 Administrata Tatimore 654 2,591,046 1,734,216 68,600 - 277,000 4,670,862 117 0112 Bordi Kosovar për Standardet e Raportimit Financiar 5 14,765 25,712 40,477 118 0112 Bordi i Pavarur për Rishqyrtimin e Tatimit 3 8,817 93,518 102,335 119 0130 Zyra e sekretarit permanent 21 76,612 33,754 110,366 132 0130 Bisedimet për Status - 1,000,000 1,000,000 154 0130 Rezerva për Statusin e Kosovës - - - - - - 3,365,000 3,365,000
202Ministria e Shërbimeve Publike 488 1,448,718 8,373,092 816,306 - 2,253,200 - 12,891,316
121 0130 Shërbimet e administratës civile 24 72,593 20,848 - - 1,283,200 - 1,376,641 Shërbimi i Administratës Civile 24 72,593 20,848 1,283,200 1,376,641
122 0130 Bordi i pavarur mbikëqyrës 16 70,911 8,935 - - - - 79,846 Bordi i pavarur mbikëqyrës 16 70,911 8,935 - - - - 79,846
123 0130 Menaxhmenti i inxhinieringut dhe ndërtimit 53 135,962 1,412,489 728,613 - 220,000 - 2,497,064 Menaxhmenti i inxhinieringut dhe ndërtimit 53 135,962 1,412,489 728,613 220,000 2,497,064
113 0130 Shërbimet e Administratës Qendrore 111 337,276 422,885 - - - - 760,161 114 0111 Administrata dhe përkrahja 103 268,166 365,305 - - - 633,470
Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 - - - 126,690 601 0610 Agjencia Kadastrave e Kosovës 49 142,666 103,362 23,562 - - - 269,590
Shërbimet e kadastrës 49 142,666 103,362 23,562 269,590 124 0132 Zyra Statistikore e Kosovës 134 373,159 197,776 49,631 - - - 620,566
Shërbimet e statistikës 134 373,159 197,776 49,631 620,566 901 0950 Instituti i Kosovës për Administrimin Publik 16 59,409 104,736 - - - - 164,145
Administrimi publik i arsimit 16 59,409 104,736 164,145 126 0130 Teknologjia Informative 54 166,513 3,417,984 - - 750,000 - 4,334,497
Teknologjia informative 54 166,513 3,417,984 750,000 4,334,497 128 0130 Regjistrimi i popullsisë - - 2,666,049 14,500 - - - 2,680,549
Regjistrimi i popullësisë 2,666,049 14,500 2,680,549 149 0130 Departamenti i Gjendjes Civile, Regjistrimi i OJQ-ve 31 90,229 18,028 - - - - 108,257 150 0130 Departamenti i Gjendjes Civile 21 59,469 12,072 71,541
203 Departamenti i Regjistrimit të OJQ-ve 10 30,760 5,957 36,716 401 0421 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 609 1,629,682 1,130,621 206,980 - 3,457,000 - 6,424,283 402 0421 Departamenti i Prodhimtarisë dhe Mbrojtjes Bimore 21 66,188 28,013 300,000 394,201 403 0422 Departamenti i Prodhimtarisë Blegtorale 14 43,836 22,833 - 66,669 404 0422 Agjencia e Pyjeve të Kosovës 331 710,932 397,103 75,000 180,000 1,363,035 405 0482 Departamenti i Zhvillimit Rural 24 73,618 41,696 300,000 415,314
Instituti Bujqësor i Kosovës 28 78,129 66,991 8,200 145,000 298,320 113 0130 Shërbimet e Administratës Qendrore 29 146,010 238,500 56,880 - - - 441,390 114 0111 Administrata Qendrore 21 76,899 180,920 56,880 314,699 406 0111 Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 - 126,691 407 0421 Departamenti i Pyjeve Publike dhe Tokave Pyjore 19 60,401 64,634 20,000 145,035 408 0411 Zyra e statistikës dhe politikave bujqësore 18 65,230 64,596 129,826 458 0411 Shërbimi kosovar i veterinarisë dhe ushqimit 115 342,890 188,624 65,000 2,512,000 3,108,514
204 Instituti i Verës në Kosovë 10 42,448 17,631 1,900 61,979
Pasqyra 2Ndarjet e Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës 2007
Tabela A: Organizatat buxhetore të Qeverisë së Përkohshme
Kodi organizativ
Kodi i progra
mit
Kodi Funk./ nënfu
nk
Ministritë/Institucionet Departamentet Programet
Të punësuarit në
fund te vitit 2007
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzimet Komunale
Subvencione dhe Transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej 2007
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 155 518,438 850,901 44,464 - 2,162,000 - 3,575,803 409 0411 Zhvillimi Ekonomik 79 240,864 255,139 7,000 - 1,962,000 - 2,465,003 410 0411 Departamenti i Zhvillimit të Sektorit Privat 18 51,300 46,660 1,600,000 1,697,960 411 0411 Departamenti i Industrisë 19 56,844 54,602 - 111,446 412 0411 Departamenti i Tregtisë 21 60,024 34,746 94,770 413 0411 Agjencia për Standardizim e Kosovës 14 47,136 19,855 362,000 428,991
Agjencia për Promovimin e Investimeve 7 25,560 99,276 7,000 131,836 113 0130 Sh[rbimet e Administratës Qendrore 49 193,298 570,944 37,464 - - - 801,706 114 0111 Administrata civile 41 124,187 513,364 37,464 675,015
Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 - 126,691 414 0411 Regjistrimi i Bizneseve 27 84,276 24,819 - - 200,000 - 309,095
205 Regjistri Kosovar i Bizneseve 27 84,276 24,819 200,000 309,095 Ministria e Transportit dhe e Post-Telekomunikacionit 277 790,194 7,946,110 112,300 2,696,935 24,010,740 - 35,556,279
415 0451 Infrastruktura rrugore 67 182,940 7,076,380 39,240 - 23,760,740 - 31,059,300 416 0451 Inrastruktura rrugore 67 182,940 127,081 39,240 349,261 417 0451 Mirëmbajtja e rrugëve 6,949,300 6,949,300 418 0451 Ndërtimi i urave - 900,000 900,000 419 0451 Rehabilitimi i rrugëve - 10,900,000 10,900,000 420 0451 Programi i sinjalizimit - 500,000 500,000 421 0451 Projektet e bashkëfinancimit me KK 0 - - - - 3,000,000 3,000,000
Ndërtimet e reja te rrugve - 8,460,740 8,460,740 459 0451 Departamenti i Transportit Rrugor Departamenti i Transportit Rrugor 9 28,932 41,360 6,500 2,696,935 - - 2,773,727 460 0451 Departamenti i Transportit Rrugor 9 28,932 41,360 6,500 - 76,792 461 0451 Transporti Humanitar Rrugor - 1,021,915 1,021,915 423 0460 Transporti Humanitar Hekurudhor - 1,675,020 1,675,020 424 0451 Telekomunikacioni Shërbimet e Kontrollit te Telekomunikacionit 11 32,832 52,595 7,110 92,537 427 0450 Departamenti i Automjeteve Departamenti i Automjeteve 109 258,744 183,660 25,000 250,000 717,404 428 0452 Departamenti I Transportit HAD Departamenti i Transportit HAD 4 13,140 16,877 4,000 34,017
Departamenti I Inspektoratit Departamenti i Inspektoratit 25 77,716 49,638 5,150 132,504 113 0130 Shërbimet e Administratës Qendrore 52 195,890 525,599 25,300 - - - 746,789 114 0111 Administrata Qendrore 44 126,779 468,019 25,300 620,098
206 Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 - 126,691 Ministria e Shëndetësisë 7,340 18,699,991 21,408,324 2,387,835 500,000 9,173,486 - 52,169,636
701 0730 Departamenti i Shërbimeve të Spitaleve 5,912 15,255,041 10,994,732 2,112,915 - 7,682,439 - 36,045,127 749 0730 QKUK Prishtinë 2,716 6,457,126 7,423,947 1,114,520 5,032,439 20,028,032 702 0730 Pagesa për kujdestarinë gjatë natës 1,200,000 - 1,200,000 703 0730 Spitali Rajonal Gjilan 524 1,245,716 603,196 131,500 1,126,000 3,106,412 704 0730 Spitali Rajonal Prizren 762 1,811,518 868,205 190,000 300,000 3,169,723 705 0730 Spitali Rajonal Gjakovë 559 1,328,922 450,940 330,800 531,000 2,641,662 706 0730 Spitali Rajonal Pejë 559 1,328,922 650,256 131,500 403,000 2,513,678 707 0730 Spitali Rajonal Mitrovicë 309 734,592 370,264 27,000 70,000 1,201,856 708 0730 Spitali i Vushtrrisë 126 299,542 194,724 39,160 25,000 558,426 709 0723 Spitali i Ferizajt 219 520,633 246,066 51,935 135,000 953,634
Klinika Stomatologjike 138 328,070 187,135 96,500 60,000 671,705 710 0721 Departamenti i shërbimeve të tjera shëndetësore 1,304 3,100,056 10,176,699 271,920 500,000 1,491,047 - 15,539,722 711 0740 Përkujdesi Primar Shëndetësor 10 23,773 219,399 13,200 237,647 494,019 712 0732 Instituti i Shëndetit Publik 287 682,291 577,365 66,180 1,004,000 2,329,836
713 0711 Shërbimet e Shëndetit Mental të Kosovës 227 539,652 303,506 74,598 99,400 1,017,156 748 0130 Programi farmaceutik 6,984,452 6,984,452 714 0722 Pagesa e borgjeve të UNOPS 443,934 443,934 902 0950 Programi profesional i shëndetësisë 86 204,450 96,794 32,342 333,586 715 0722 Divizioni i infermierisë 10 23,773 40,842 900 65,515 716 0760 Programi i shëndetit të minoriteteve 195 463,577 269,037 29,000 761,614 717 0732 Trajtimi mjekësor jashtë vendit - 500,000 500,000 718 0722 Enti Kombëtar për Transfuzionin e Gjakut 56 133,130 352,429 25,500 511,059 719 0760 Qendra e Telemjeksisë së Kosovës 15 35,660 65,026 100,686
720 0760Agjencia për Kontrollimin e Përkujdesjes Shëndetësore 13 30,905 37,129 68,034
721 0760 Autoriteti rregullativ i barnave të Kosovës 45 107,009 358,167 30,200 150,000 645,376 903 0941 Programe të tjera 13 30,905 25,404 56,309 722 0760 Mjekët në vend 336 798,780 377,248 1,176,028
Ispektorati sanitar 11 26,151 25,969 52,120 113 0130 Departamenti i Administratës 124 344,894 236,893 3,000 - - - 584,787 114 0111 Divizioni i Administratës Qendrore 116 275,783 179,313 3,000 458,096
207 Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 - 126,691
Kodi organizativ
Kodi i progra
mit
Kodi Funk./ nënfu
nk
Ministritë/Institucionet Departamentet Programet
Të punësuarit në
fund te vitit 2007
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzimet Komunale
Subvencione dhe Transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej 2007
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 431 1,245,835 846,503 305,500 2,825,996 2,044,018 0 7,267,852801 0810 Sportet 14 49,244 73,265 10,000 500,000 1,228,874 - 1,861,383 802 0810 Sportet e gjera 7 23,778 25,911 500,000 549,689
Arritjet sportive 7 25,466 47,355 10,000 1,228,874 1,311,695 803 0820 Kultura 325 874,276 176,413 132,200 1,945,000 815,144 - 3,943,033 804 0820 Përkrahja institucionale për kulturën 41 120,577 40,405 32,800 1,170,000 494,144 1,857,926 805 0820 Trashëgimia kulturore 172 470,710 81,406 51,000 455,000 321,000 1,379,116
Përkrahja e kulturës 112 282,989 54,602 48,400 320,000 705,991 806 0840 Rinia 16 48,394 31,272 1,500 250,000 0 0 331,166807 0840 Mbrojtja dhe integrimi i rinisë 5 14,354 11,417 1,500 120,000 147,271 809 0130 Zhvillimi dhe përkrahja e rinisë 6 18,866 8,935 75,000 102,801
Zhvillimi i politikave integruese 5 15,174 10,920 55,000 81,094 810 0840 Çështjet jorezidente 16 48,805 39,412 - 130,996 - - 219,213
Çështjet jorezidente 16 48,805 39,412 130,996 219,213 113 0130 Administrata Qendrore 60 225,116 526,140 161,800 0 0 0 913,056114 0111 Administrata Qendrore 51 142,460 461,363 161,800 765,623
208 Zyra e Ministrit 9 82,656 64,777 147,433 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 2,912 9,872,000 5,882,356 1,771,000 27,000 16,297,800 0 33,850,156
904 0940 Arsimi i lartë 2,298 8,329,339 3,225,639 1,196,280 - 2,405,000 - 15,156,258 905 0940 Universiteti i Prishtinës 1955 7,391,736 2,895,431 945,280 1,000,000 12,232,447 906 0940 Qendra e Studentëve 249 643,336 186,457 131,000 905,000 1,865,793 907 0941 Institutet 94 294,267 143,751 120,000 500,000 1,058,018
Participimet nga Universiteti - - 908 0950 Arsimi tjetër 365 821,474 1,722,533 312,112 - 564,233 - 3,420,352 909 0940 Arsimi i nevojave speciale 260 579,535 420,929 139,112 171,233 1,310,809 910 0950 Biblioteka Universitare Kombëtare 105 241,939 208,578 173,000 43,000 666,517 911 0980 Trajnimi i mësimdhënësve 238,262 238,262 917 0130 Zhvillimi i planprogramit 606,575 350,000 956,575
Marrëveshjet dypalëshe 248,189 248,189 113 0130 Administrata e arsimit 249 721,187 934,184 262,608 27,000 13,328,567 0 15,273,546114 0111 Administrata qendrore 240 638,531 869,407 262,608 27,000 13,328,567 15,126,113
209 Zyra e ministrit 9 82,656 64,777 147,433 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 1,328 3,416,129 3,554,053 611,848 120,298,240 1,359,018 - 129,239,288
001 1020 Pensionet 164 412,215 566,285 73,500 88,118,240 230,018 0 89,400,258002 1012 Pensionet bazike 131 329,745 391,559 59,500 63,282,000 139,000 64,201,804 003 1012 Pensionet për pers. me paaftësi 14 31,580 94,312 13,900,000 91,018 14,116,910 004 1000 Pensionet e invalidëve të luftës 19 50,890 80,413 14,000 8,182,480 8,327,783
Pensionet e hershme (Trepça) - 2,753,760 2,753,760 005 1040 Mirëqenia sociale 689 1,714,021 1,045,373 224,500 30,880,000 620,000 0 34,483,894006 1000 Skema e asistencës sociale 13 35,100 43,681 8,000 30,000,000 180,000 30,266,781 007 1090 Shërbimet sociale 20 49,200 148,914 15,500 850,000 1,063,614 008 1090 Institucionet 195 443,761 389,657 91,000 30,000 80,000 1,034,418 009 1090 Qendrat për punë sociale 445 1,142,760 405,541 99,000 360,000 2,007,301
Instituti i politikave sociale 16 43,200 57,580 11,000 111,780 431 0412 Puna dhe çështjet e punësimit 405 1,053,382 1,446,453 284,848 1,300,000 22,000 0 4,106,683432 0412 Divizioni për punësim 230 595,508 661,176 170,400 100,000 22,000 1,549,084 912 0950 Autoriteti i inspekcionit të punës 60 162,000 165,989 38,448 366,437 433 0412 Trajnimi profesional 110 282,374 557,737 76,000 916,111 010 1090 Ligji për marrëdhëniet e punës 5 13,500 61,551 75,051
Pushimi i lehonave - 1,200,000 1,200,000 113 0130 Shërbimet e Administratës qendrore 70 236,511 495,942 29,000 0 487,000 0 1,248,453114 0111 Administrata qendrore 62 167,400 438,362 29,000 487,000 1,121,762
210 Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 126,691
Kodi organizativ
Kodi i progra
mit
Kodi Funk./ nënfu
nk
Ministritë/Institucionet Departamentet Programet
Të punësuarit në
fund te vitit 2007
Paga dhe mëditje
Mallra dhe shërbime
Shpenzimet Komunale
Subvencione dhe Transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej 2007
501 0560 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 243 699,840 1,606,784 100,901 - 7,205,356 - 9,612,881 Mjedisi 97 260,343 300,074 17,899 - 236,741 - 815,057
602 0620 Mjedisi 97 260,343 300,074 17,899 236,741 815,057 Planifikimi Hapësinor 43 115,410 161,698 17,990 - 1,718,037 - 2,013,135
113 0130 Planifikimi hapësinor 43 115,410 161,698 17,990 1,718,037 2,013,135 114 Shërbimet e administratës qendrore 61 211,361 127,228 40,600 - - - 379,189
Administrata qendrore 53 142,250 69,648 40,600 252,498 603 0630 o111 Zyra ministrit 8 69,111 57,580 126,691
Resurset ujore 21 56,363 70,039 11,850 - - - 138,252 604 0610 Resurset ujore 21 56,363 70,039 11,850 138,252
Departamenti i banimit 21 56,363 86,312 8,983 - 974,025 - 1,125,683 434 0435 Departamenti i banimit 21 56,363 86,312 8,983 974,025 1,125,683
Fsh. Hade - - 861,433 3,579 - 4,000,000 - 4,865,012 435 0560 Fsh.Hade 861,433 3,579 4,000,000 4,865,012
Kampi i Plemetinit - - - - - 276,553 - 276,553 211 Kampi i Plemetinit - 276,553 276,553
Ministria për Komunitete dhe Kthime 119 383,297 591,931 67,000 - 5,200,000 - 6,242,228 113 0130 Shërbimet e administratës qendrore 119 383,297 591,931 67,000 - - - 1,042,228 114 0111 Administrata 110 300,641 527,154 67,000 894,795 462 0130 Zyra e ministrit 9 82,656 64,777 147,433
212 Projekti i konsoliduar për kthim (SPARK) - 5,200,000 5,200,000 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 109 313,920 715,534 115,000 500,000 200,000 - 1,844,454
113 0130 Shërbimet e administratës qendrore 109 313,920 715,534 115,000 - 200,000 - 1,344,454 114 0111 Administrata qendrore 100 231,264 650,756 115,000 200,000 1,197,020 129 0130 Zyra e ministrit 9 82,656 64,777 147,433 130 0130 Reformat e pushtetit lokal - 500,000 500,000
213 Financimi i njësive komunale pilot - - Ministria për Energjetikë dhe Miniera 125 360,000 947,884 39,200 51,000 1,243,000 - 2,641,084
438 0435 Departamenti i Energjisë 12 28,919 86,812 - - 1,000,000 - 1,115,731 Energjia 12 28,919 86,812 1,000,000 1,115,731
439 0431 Departamenti i Minierave 12 28,919 92,724 - - 50,000 - 171,643 Minierat 12 28,919 92,724 50,000 171,643
113 0130 Departamenti i Administratës Qendrore 85 263,604 712,358 39,200 51,000 193,000 - 1,259,162 114 0111 Administrata qendrore 77 194,493 654,778 39,200 46,000 193,000 1,127,471
Zyra e ministrit 8 69,111 57,580 5,000 131,691 440 0410 Departamenti i Strategjisë dhe Zhvillimit 16 38,558 55,991 - - - - 94,549 441 0420 Strategjia dhe zhvillimi 10 24,099 47,255 71,354
214 Divizioni dhe inspektorati 6 14,459 8,736 23,195 Minstria e Puneve të Brendshme 602 1,663,327 1,880,941 150,000 - 1,660,000 - 5,354,268
113 0130 Departamenti i Administratës Qendrore 106 384,672 862,680 65,500 - 700,000 - 2,012,852 114 0111 Administrata qendrore 97 302,016 797,903 65,500 700,000 1,865,419
Zyra e ministrit 9 82,656 64,777 147,433 148 0160 Sh[rbimet e regjistrimit 366 846,829 603,696 45,600 - 700,000 - 2,196,125
Shërbimet e regjistrimit 366 846,829 603,696 45,600 700,000 2,196,125 327 0160 Granti për shërbimet e zjarrfikësve dhe emergjencës 80 226,826 102,552 13,000 - 200,000 - 542,378 328 0160 Qendra e alarmit dhe e koordinimit 50 127,125 50,631 7,000 184,756
Veprimi, inspektimi, parandalimi dhe aftësim 30 99,701 51,921 6,000 200,000 357,622 329 0160 Inspektorati policor 50 205,000 312,014 25,900 - 60,000 - 602,914
215 Inspektoriati policor 50 205,000 312,014 25,900 60,000 602,914 Ministria e Drejtësise 2,195 6,301,901 5,672,792 520,800 20,000 2,881,861 - 15,397,354
113 0130 Departamenti i Administratës Qendrore 76 286,819 711,146 39,000 - 240,000 - 1,276,965 114 0130 Administrata qendrore 67 204,163 646,368 39,000 - 240,000 - 1,129,531 330 0330 Zyra e ministrit 9 82,656 64,777 - 147,433 331 0330 Mbrojtja dhe ndihma për viktimat Mbrojtja dhe ndihma për viktimat 46 123,941 147,643 36,506 20,000 328,090 332 0330 Njesia e politikës ligjvënëse Njësia e politikës ligjore 15 52,497 68,401 6,200 127,098 334 0330 Sektori i integrimit gjyqësor Sektori i integrimit gjyqësor 38 102,327 123,623 27,294 253,244 335 0330 Shërbimi i lirimit me kusht Shërbimi i lirimit me kusht 67 188,332 164,003 21,800 - - 374,135 336 0330 Prokuroritë dhe administrata Prokuroritë dhe administrata 343 1,138,625 496,379 50,000 15,000 - 1,700,004
230 Shërbimi i burgjeve Shërbimi i burgjeve 1,610 4,409,360 3,961,597 340,000 - 2,626,861 11,337,818 145 0133 Komisioni i pavarur i prokurimit 36 173,276 154,870 20,200 - 15,000 - 363,346
231 Komisioni i pavarur i prokurimit 36 173,276 154,870 20,200 15,000 363,346 913 0940 Akademia e Shkencave dhe e Arteve 37 221,569 174,924 15,000 - 1,000,000 - 1,411,493
235 Akademia e Shkencave dhe e Arteve 37 221,569 174,924 15,000 1,000,000 1,411,493 113 0130 Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit 30 156,137 287,651 11,685 - - - 455,473
236 Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit 30 156,137 287,651 11,685 455,473 204 0130 Agjencia e antikorrupsionit 8 105,600 256,052 11,300 - 40,000 - 412,952
237 Agjencia e antikorrupsionit 8 105,600 256,052 11,300 40,000 412,952 155 0133 Agjencia e prokurimit publik 15 84,334 76,164 3,600 - - - 164,098
234 Agjencia e prokurimit publik 15 84,334 76,164 3,600 164,098 430 0443 Fondi për rindërtim - - 332,574 - - 3,116,414 3,448,988
Fondi për rindertim - Objektet e kultit 332,574 3,116,414 3,448,988 232 131 0111 Paradhënia (avansi) për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - - - - - - 3,000,000 3,000,000
- 3,000,000 3,000,000 18,430 55,245,795 70,208,402 7,895,082 130,632,954 87,676,393 7,365,000 359,023,627 Gjithsej
Kodi organizativ
Kodi i programit
Organizatat/ Institucionet Departamentet Programet
Të punësuarit në
fund të vitit 2007
Paga dhe mëditje Mallrat dhe shërbimet
Shpenzimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej 2007
301 133 0112 Dogana Zyrat për mbledhjen e tatimit/Doganat 567 2,944,593 3,786,376 206,500 1,687,000 8,624,469 302 Zyra e auditorit të përgjithshëm 86 358,115 816,543 28,000 - 40,000 - 1,242,658
134 0112 Divizioni i auditimit 60 285,005 - 285,005 300 0130 Divizioni i administratës 22 59,166 816,543 28,000 40,000 943,709 135 0130 Seksioni i TI-së 4 13,944 - 13,944
303 Drejtoria e Çështjeve Administrative 190 485,446 895,090 21,000 - 3,000,000 - 4,401,536 136 0160 Regjistrimi civil 8 24,197 60,558 3,000 87,755 137 0160 Qendra kryesore e procesimit 158 399,055 690,880 12,000 1,500,000 2,601,935 138 0160 Gazeta zyrtare e Kosoves 2 5,468 76,641 2,000 84,109 139 0160 Dokumentet e udhëtimit 19 49,344 58,573 3,000 1,500,000 1,610,917 140 0160 Nd[rtesat në pronësi publike 3 7,382 8,438 1,000 16,820
304 Zyra e Koordinatorit të TMK 3,446 9,125,053 4,112,185 534,600 0 5,047,588 0 18,819,426201 0220 Trupat Mbrojtëse të Kosovës 3,429 9,050,255 3,800,911 525,000 5,047,588 18,423,754 202 0220 Menaxhimi, mbikëqyrja dhe koordinimi 17 74,798 311,273 9,600 395,671
305 Shërbimi Policor i Kosoves 9,100 27,990,051 13,236,323 1,150,000 100,000 14,169,100 0 56,645,474914 0950 Menaxhmenti 148,318 10,300 158,618 301 0310 Operacionet 496,279 750,000 1,246,279 302 0310 Operacionet speciale 392,903 2,304,400 2,697,303 303 0310 Hetimet 329,569 1,060,000 1,389,569 300 0310 Shërbimet administrative 9,100 27,990,051 225,644 100,000 50,500 28,366,195 304 0310 Shërbimet mbështetëse 10,946,951 1,150,000 9,240,900 21,337,851 305 0311 Trajnimet 456,772 233,900 690,672 306 0312 Policia kufitare 239,888 519,100 758,988
308 309 0130 Qendra Financiare e Informacionit 15 58,600 202,235 19,500 30,000 310,335 309 Drejtësia 186 817,535 937,659 79,600 5,000 75,000 0 1,914,794
312 0130 Zyra për personat e zhdukur dhe mjekësi ligjore 59 184,764 320,561 55,000 5,000 75,000 640,325 315 0330 Njësia e politikës ligjvënëse 27 151,053 39,710 - 190,763 316 0330 Dhoma e veçantë 22 67,703 175,718 13,000 256,421 318 0330 Ndihma juridike 21 59,468 228,334 9,000 296,802 319 0330 Njësia e punëve të jashtme 15 54,547 36,831 - 91,378 322 0330 Prokuroria speciale 42 300,000 136,504 2,600 439,104
328 333 0111 Këshilli Gjyqësor i Kosovës Gjykatat dhe sekretariati 1,731 5,007,967 2,746,115 412,700 960,000 9,126,782
Pasqyra 2Ndarjet e Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës 2007
Tabela B: Organizatat buxhetore me kompetenca të rezervuara
Kodi organizativ
Kodi i programit
Organizatat/ Institucionet Departamentet Programet
Të punësuarit në
fund të vitit 2007
Paga dhe mëditje Mallrat dhe shërbimet
Shpenzimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej 2007
311 915 0950 Shkolla e Shërbimit Policor e Kosovës Shkolla e Shërbimit Policor e Kosovës 180 420,033 1,969,630 151,800 152,000 2,693,463 312 Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 2 3,804 2,224,842 0 20,910,518 52,725,000 0 75,864,164
Ndërmarrjet publike - - 446,741 - 17,821,057 49,880,000 - 68,147,798 442 0435 Energjia - 10,076,000 38,158,000 48,234,000 463 0435 Import i rrymes - Rastet sociale - 4,500,000 4,500,000 464 0435 KOSTT - 7,487,000 7,487,000 443 0435 Ngrohja Qendrore - 1,233,000 541,000 1,774,000 444 0435 Uji dhe Hedhurinat 446,741 2,012,057 258,000 2,716,798 607 0660 Hekurudhat e UNMIK-ut - 3,436,000 3,436,000
Ndërmarrjet shoqërore - - 1,322,103 - 3,089,461 2,845,000 - 7,256,564 445 0411 Privatizimi 835,901 835,901 446 0411 Likuidimi 486,202 486,202 447 0441 Minierat e Trepçës - 3,089,461 2,845,000 5,934,461 300 0490 Administrata qendrore 2 3,804 164,708 168,512 448 0490 Departamenti ligjor 36,302 36,302 449 0490 Auditimi i brendshem 116,002 116,002 450 0411 Depatamenti i kontrollit dhe mbikëqyrjes 138,986 138,986
313 502 0520 Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave 18 56,160 45,319 - - - - 101,479 Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave 18 56,160 45,319 101,479
316 453 0460 Zyra e Menaxhimit të Frekuencave 4 16,700 36,236 3,300 0 0 0 56,236 Zyra e Menaxhimit të Frekuencave 4 16,700 36,236 3,300 56,236
317 454 0454 Zyra Rregullative e Aviacionit Civil 3 10,800 577,388 2,500 0 0 0 590,688 Zyra Rregullative e Aviacionit Civil 3 10,800 577,388 2,500 590,688
318 812 0431 Komisioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve 58 176,039 486,206 30,000 1,167,000 1,859,245 319 811 0830 Komisioni i Pavarur i Mediave 24 79,269 259,209 20,000 358,478 320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 51 392,192 6,213,225 55,040 - - - 6,660,457
141 0170 Sekretariati 51 235,255 338,649 28,740 602,644 142 0170 Zgjedhjet 156,937 5,874,576 26,300 6,057,813
321 324 0330 Ombudspersoni 45 237,443 252,160 54,000 543,603 322 916 0950 Instituti Gjyqësor i Kosovës 17 65,892 194,703 16,400 276,995 329 606 0660 Agjencia Kosovare e Pronës 72 156,777 763,255 105,000 1,025,032 325 144 0111 Paradhënia (avansi) i PSSP-se - 3,000,000 3,000,000
Gjithsej 15,795 48,402,469 39,754,698 2,889,940 21,015,518 79,052,688 3,000,000 194,115,313
A: Nëntotali i 21 komunave të cilat e kanë aprovuar dhe dorëzuar buxhetin final 2007
Komuna Kodi i komunës
Kodi i programi
t Drejtoritë/Programet
Fus
hë
Kos
ovë
612 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 5 70,046 28,133 - - - 98,179 190 Zyra e kryeshefit 1 7,940 8,254 - - - 16,194 170 Administrata 37 83,506 18,077 - - - 101,583 175 Buxhet, financa - - - - - - -
480 Ekonomi 17 44,041 8,256 - 30,000 131,536 213,833 850 Kulturë, rini, sport 21 47,000 8,349 - - 35,000 90,349 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm 17 46,690 13,286 - - 282,450 342,426 650 Gjeodezi, kadastër, pronë - - - - - - - 177 Inspeksioni 9 22,579 5,100 - - - 27,679 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 2 6,603 1,138 - - - 7,741
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 4 10,887 2,199 - - 10,000 23,086 185 Shërbime publike 9 21,143 38,140 56,000 - 210,000 325,283 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi 5 14,519 2,824 - - - 17,343 195 Zyra lokale e komuniteteve 7 17,286 4,460 200 - - 21,946 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - - - - - - - 340 Zjarrfikësit - - - - - - - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 8 18,285 10,900 - - - 29,185 920 Arsim 463 1,098,260 124,578 30,970 - - 1,253,808 730 Shëndetësi 109 250,130 64,929 25,053 - - 340,112
Shpenzimet e përgjithshme 714 1,758,915 338,623 112,223 30,000 668,986 2,908,747
410,525 131,815 27,331 569,671 125,224 125,224
250,130 47,893 13,058 311,081 1,098,260 104,511 1,202,771
54,404 71,834 30,000 543,762 700,000 1,758,915 338,623 112,223 30,000 668,986 2,908,747
Lipj
an
613 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shpenzime komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 11 118,853 8,300 1,200 - - 128,353 190 Zyra e kryeshefit 12 36,225 9,700 1,800 14,000 - 61,725 170 Administrata 47 92,232 104,510 10,600 - 10,000 217,342 175 Buxhet, financa 15 35,482 8,800 440 - - 44,722
480 Ekonomi 7 18,043 5,850 440 - - 24,333 850 Kulturë, rini, sport 17 36,464 4,100 6,440 20,000 - 67,004 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm 9 24,784 7,340 440 - 90,000 122,564 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 12 29,320 7,100 440 - - 36,860 177 Inspeksioni 12 28,501 5,195 440 - - 34,136 490
, ,Rindërtimi, investimet publike - - - - - - -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 6 15,574 8,300 440 - - 24,314 185 Shërbime publike 5 12,096 26,100 23,544 - 792,258 853,998 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve 14 30,731 6,100 2,000 6,000 - 44,831 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - - - - - - - 340 Zjarrfikësit - - - - - - - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 24 53,651 10,150 3,040 - - 66,841 920 Arsim 1,081 2,533,578 235,225 38,450 20,000 - 2,827,253 730 Shëndetësi 275 603,880 84,565 22,440 20,000 - 730,885
Shpenzimet e përgjithshme 1,547 3,669,415 531,335 112,154 80,000 892,258 5,285,162
532,080 341,563 112,154 120,635 1,106,432 268,336 268,336
603,757 603,757 2,533,578 123,059 2,656,637
66,713 80,000 503,287 650,000 3,669,415 531,335 112,154 80,000 892,258 5,285,162
Pasqyra 2Ndarjet e Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës 2007
Tabela C: Organizatat buxhetore që janë komuna
Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Buxheti komunal 2007
Shpenzimet
Shtim
e617 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 6 78,577 4,250 82,827 190 Zyra e kryeshefit 20 58,794 22,254 81,048 170 Administrata 26 54,957 86,747 55,960 10,000 207,664 175 Buxhet, financa -
480 Ekonomi 8 24,813 5,656 30,469 850 Kulturë, rini, sport - 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 6 17,431 44,242 201,132 262,805 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 7 17,020 4,949 21,969 177 Inspeksioni - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 2 6,357 1,414 7,771 185 Shërbime publike 3 7,177 2,121 9,298 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve - 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 1 3,076 500 3,576 340 Zjarrfikësit 11 24,403 3,000 600 28,003 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - 920 Arsim 469 1,096,555 86,695 29,059 18,000 1,230,309 730 Shëndetësi 75 187,972 61,783 11,800 5,000 8,000 274,555
Shpenzimet e përgjithshme 634 1,577,132 323,611 97,419 33,000 209,132 2,240,294
323,909 95,266 56,560 475,735 100,179 100,179
165,841 39,762 11,800 8,000 225,403 1,073,223 86,695 29,059 1,188,977
14,159 101,888 33,000 100,953 250,000 1,577,132 323,611 97,419 33,000 209,132 2,240,294
Dra
gash
621 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 3 57,645 13,240 - 1,500 - 72,385 190 Zyra e kryeshefit 9 27,944 19,180 - 8,000 - 55,124 170 Administrata 37 70,338 70,772 - - - 141,110 175 Buxhet, financa 13 44,405 17,464 44,000 - - 105,869
480 Ekonomi 10 24,609 2,480 - - - 27,089 850 Kulturë, rini, sport 12 25,276 3,780 - 3,500 - 32,556 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm 8 19,071 1,779 - - 258,893 279,743 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 9 18,662 1,540 - - - 20,202 177 Inspeksioni - - - - - - - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike - - - - - - -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 4 11,894 2,280 - 1,000 - 15,174 185 Shërbime publike - - - - - - - 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve 3 8,000 10,490 - - - 18,490 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 2 5,742 1,058 - - - 6,800 340 Zjarrfikësit 18 20,978 14,880 1,500 - - 37,358 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 4 8,818 8,000 - - - 16,818 920 Arsim 484 1,160,131 94,885 23,000 - - 1,278,016 730 Shëndetësi 103 250,824 71,439 12,000 - - 334,263
Shpenzimet e përgjithshme 719 1,754,337 333,267 80,500 14,000 258,893 2,440,997
371,066 122,463 45,500 37,407 576,436 125,224 125,224
219,615 50,138 12,000 281,753 1,144,956 59,628 23,000 1,227,584
18,700 101,038 14,000 96,262 230,000 1,754,337 333,267 80,500 14,000 258,893 2,440,997 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
Priz
ren
622 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 14 149,141 41,980 38,500 - - 229,621 190 Zyra e kryeshefit 6 20,135 7,323 - - - 27,458 170 Administrata 116 289,120 283,525 268,741 13,079 53,236 907,701 175 Buxhet, financa 39 92,074 45,945 30,000 - - 168,019
480 Ekonomi - - - - - - - 850 Kulturë, rini, sport 8 22,762 12,311 - 103,500 180,635 319,208 550 Mjedisi 15 37,117 18,311 389,151 3,500 169,987 618,066
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim 9 22,627 29,472 - 40,000 2,588,555 2,680,654
660 Urbanizëm 13 31,170 14,649 - - 159,340 205,159 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 19 45,155 17,678 - - 20,000 82,833 177 Inspeksioni 30 75,669 42,057 - - - 117,726 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 5 14,970 7,323 - - 530,887 553,180
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural - - - - - - - 185 Shërbime publike - - - - - - - 665 Çështjet pronësore-juridike 7 18,661 5,859 - - - 24,520 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve 7 17,225 55,130 2,500 - - 74,855 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 1 2,892 608 - - - 3,500 340 Zjarrfikësit 31 73,241 67,648 6,300 - - 147,189 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - - - - - - - 920 Arsim 2,262 5,487,831 726,155 219,490 75,000 690,227 7,198,703 730 Shëndetësi 483 1,181,613 630,280 70,000 57,000 164,163 2,103,056
Shpenzimet e përgjithshme 3,065 7,581,403 2,006,254 1,024,682 292,079 4,557,030 15,461,448
963,226 677,383 743,992 600,011 2,984,612 769,098 769,098
1,116,014 454,457 70,000 - 90,000 1,730,471 5,457,071 709,506 210,690 6,377,267
45,092 164,908 - 292,079 3,097,921 3,600,000 7,581,403 2,006,254 1,024,682 292,079 4,557,030 15,461,448
Rah
ovec
623 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 3 86,372 27,921 - - - 114,293 190 Zyra e kryeshefit 11 40,534 49,731 102,691 30,000 - 222,956 170 Administrata 50 106,029 50,137 - - - 156,166 175 Buxhet, financa 18 45,133 29,352 - - 225,403 299,888
480 Ekonomi 3 8,820 13,977 - - - 22,797 850 Kulturë, rini, sport 12 29,723 23,404 - 25,000 - 78,127 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm 9 22,299 27,305 - - 539,222 588,826 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 14 33,239 20,989 - - - 54,228 177 Inspeksioni 11 28,463 24,836 - - - 53,299 490
, ,Rindërtimi, investimet publike - - - - - - -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 4 12,713 8,733 - - - 21,446 185 Shërbime publike - - - - - - - 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve 7 15,663 9,042 4,400 - 6,500 35,605 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - - - - - - - 340 Zjarrfikësit 21 45,713 10,156 5,160 - - 61,029 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 4 10,458 19,410 - - - 29,868 920 Arsim 841 2,034,668 204,444 153,300 - 40,000 2,432,412 730 Shëndetësi 130 319,253 200,601 44,873 - - 564,727
Shpenzimet e përgjithshme 1,138 2,839,080 720,038 310,424 55,000 811,125 4,735,667
511,659 314,993 112,251 6,500 945,403 225,403 225,403
277,560 184,723 44,873 507,156 2,019,861 204,444 143,400 40,000 2,407,705
30,000 15,878 9,900 55,000 539,222 650,000 2,839,080 720,038 310,424 55,000 811,125 4,735,667 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
Mal
ishe
vë625 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 5 83,437 11,438 - - - 94,875 190 Zyra e kryeshefit 9 30,747 18,188 1,200 - - 50,135 170 Administrata 35 75,874 62,110 23,100 55,000 - 216,084 175 Buxhet, financa - - - - - - -
480 Ekonomi 29 74,439 19,532 - - 543,684 637,655 850 Kulturë, rini, sport 11 27,069 17,270 - - - 44,339 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm 5 14,354 6,979 - - 60,000 81,333 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 13 33,015 10,753 - - - 43,768 177 Inspeksioni - - - - - - - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 6 16,405 5,724 - - - 22,129
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 5 14,355 14,280 - - - 28,635 185 Shërbime publike 5 11,894 4,266 33,240 - - 49,400 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve - - - - - - - 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - - - - - - - 340 Zjarrfikësit 19 43,486 30,483 4,000 - - 77,969 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 7 15,790 5,025 1,440 - - 22,255 920 Arsim 948 2,258,463 298,862 55,000 - 80,538 2,692,863 730 Shëndetësi 131 325,288 155,057 33,380 - - 513,725
Shpenzimet e përgjithshme 1,228 3,024,615 659,967 151,360 55,000 684,222 4,575,164
466,293 169,892 71,860 89,747 797,792 186,047 186,047
275,279 118,826 24,500 418,605 2,245,543 291,639 55,000 80,538 2,672,720
37,500 79,610 55,000 327,890 500,000 3,024,615 659,967 151,360 55,000 684,222 4,575,164
Deç
an
631 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 2 81,505 6,000 87,505 190 Zyra e kryeshefit 3 21,075 7,000 28,075 170 Administrata 39 87,925 35,579 40,000 163,504 175 Buxhet, financa 15 33,221 22,739 55,960
480 Ekonomi 12 31,170 13,940 456,816 501,926 850 Kulturë, rini, sport 10 21,735 13,933 10,000 45,668 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 7 19,071 12,534 31,605 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 10 21,122 11,937 33,059 177 Inspeksioni - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 2 6,153 6,168 12,321 185 Shërbime publike - 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi 3 7,989 8,000 15,989 195 Zyra lokale e komuniteteve 2 5,742 4,953 10,000 20,695 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 1 2,871 2,094 4,965 340 Zjarrfikësit 5 11,074 5,400 16,474 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 5 13,534 6,833 20,367 920 Arsim 583 1,413,309 113,073 40,000 1,566,382 730 Shëndetësi 121 317,213 41,492 17,640 376,345
Shpenzimet e përgjithshme 820 2,094,709 311,675 97,640 10,000 466,816 2,980,840
381,313 181,834 50,000 613,147 136,816 136,816
283,072 17,123 7,640 307,835 1,399,774 103,268 40,000 1,543,042
30,550 9,450 10,000 330,000 380,000 2,094,709 311,675 97,640 10,000 466,816 2,980,840 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
Gja
kovë
632 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 8 107,901 35,000 142,901 190 Zyra e kryeshefit 12 37,057 20,000 13,000 30,000 100,057 170 Administrata 58 123,400 88,000 142,000 353,400 175 Buxhet, financa 37 85,102 35,000 5,000 125,102
480 Ekonomi - 850 Kulturë, rini, sport 22 51,061 80,000 70,000 45,000 246,061 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 15 38,962 20,001 225,000 283,963 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 16 36,707 20,000 56,707 177 Inspeksioni 20 49,216 25,000 74,216 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 8 21,122 300,000 40,000 465,210 826,332
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 4 11,894 10,000 20,000 50,000 91,894 185 Shërbime publike 8 21,327 180,000 134,000 335,327 665 Çështjet pronësore-juridike 4 10,868 6,000 16,868 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve 7 18,251 20,000 15,000 53,251 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - 340 Zjarrfikësit - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 60 132,078 96,708 8,000 30,000 90,000 356,786 920 Arsim 1,549 3,608,481 349,999 300,000 50,000 130,000 4,438,480 730 Shëndetësi 360 861,663 85,000 41,000 40,000 70,000 1,097,663
Shpenzimet e përgjithshme 2,188 5,215,090 1,370,708 491,000 283,000 1,239,210 8,599,008
744,946 748,251 150,000 1,643,197 411,449 411,449
837,663 47,097 41,000 925,760 3,608,481 228,621 300,000 4,137,102
24,000 346,739 283,000 827,761 1,481,500 5,215,090 1,370,708 491,000 283,000 1,239,210 8,599,008
Isto
g
633 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 4 83,658 13,503 3,000 157,424 257,585 190 Zyra e kryeshefit 14 43,228 17,761 4,000 64,989 170 Administrata 34 69,107 41,164 58,100 168,371 175 Buxhet, financa 23 55,162 17,766 5,740 78,668
480 Ekonomi - 850 Kulturë, rini, sport 10 23,377 7,698 20,000 19,000 70,075 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 11 28,709 15,958 67,000 111,667 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 10 24,608 7,760 15,600 47,968 177 Inspeksioni - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 10 26,659 22,760 70,000 119,419
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 4 11,279 10,896 24,600 46,775 185 Shërbime publike - 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve 7 19,276 7,179 18,000 44,455 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 1 2,900 926 3,826 340 Zjarrfikësit - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 15 36,091 15,475 3,000 7,000 61,566 920 Arsim 653 1,549,811 185,798 34,738 36,000 90,000 1,896,347 730 Shëndetësi 127 321,170 73,034 25,000 4,000 19,000 442,204
Shpenzimet e përgjithshme 923 2,295,035 437,678 117,838 70,000 493,364 3,413,915
424,054 132,346 58,100 - 75,940 690,440 - - - - 157,424 157,424
295,170 34,034 25,000 - - 354,204 1,549,811 127,298 34,738 - - 1,711,847
26,000 144,000 - 70,000 260,000 500,000 2,295,035 437,678 117,838 70,000 493,364 3,413,915 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëza,n,nbgfdseaTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
Klin
ë634 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 7 80,608 15,023 95,631 190 Zyra e kryeshefit 22 62,750 42,000 15,000 119,750 170 Administrata 32 64,135 50,000 92,000 206,135 175 Buxhet, financa 18 47,165 30,000 77,165
480 Ekonomi - 850 Kulturë, rini, sport 16 38,757 26,000 14,000 78,757 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 14 37,322 23,000 507,648 567,970 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 11 26,043 24,000 50,043 177 Inspeksioni - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 2 5,947 3,000 8,947
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 3 8,818 5,000 13,818 185 Shërbime publike - 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve - 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - 340 Zjarrfikësit - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 19 42,695 26,000 4,000 72,695 920 Arsim 628 1,523,781 155,000 25,000 10,000 20,000 1,733,781 730 Shëndetësi 141 337,921 135,000 25,000 5,000 502,921
Shpenzimet e përgjithshme 913 2,275,942 534,023 146,000 44,000 527,648 3,527,613
418,700 150,740 121,000 690,440 157,424 157,424
320,000 34,204 354,204 1,520,321 130,224 25,000 1,675,545
16,921 218,855 44,000 370,224 650,000 2,275,942 534,023 146,000 44,000 527,648 3,527,613
Pejë
635 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 9 112,385 39,024 20,000 171,409 190 Zyra e kryeshefit 22 65,561 26,637 86,183 419,449 597,830 170 Administrata 80 181,477 134,290 184,450 3,000 8,000 511,217 175 Buxhet, financa 39 96,175 35,907 8,000 140,082
480 Ekonomi 7 20,096 9,959 30,055 850 Kulturë, rini, sport 52 112,786 61,817 90,000 10,000 274,603 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 12 32,810 14,600 8,000 55,410 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 19 46,960 18,439 33,000 98,399 177 Inspeksioni 23 67,877 20,522 88,399 490
, ,Rindërtimi, investimet publike -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 4 12,509 4,960 20,000 37,469 185 Shërbime publike 9 25,018 282,860 3,000 382,821 693,699 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve 10 24,813 31,122 1,440 15,000 72,375 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - 340 Zjarrfikësit 39 90,024 50,068 12,040 15,000 167,132 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - 920 Arsim 1,636 3,834,013 289,502 110,000 50,000 4,283,515 730 Shëndetësi 383 919,157 181,169 98,395 10,800 35,200 1,244,721
Shpenzimet e përgjithshme 2,344 5,641,661 1,200,876 406,325 227,983 989,470 8,466,315
931,858 493,409 197,930 5,000 15,000 1,643,197 411,449 411,449
845,729 31,636 48,395 925,760 3,804,074 81,835 110,000 3,995,909
60,000 593,996 50,000 222,983 563,021 1,490,000 5,641,661 1,200,876 406,325 227,983 989,470 8,466,315 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
Sken
dera
j643 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 2 81,498 10,900 600 - - 92,998 190 Zyra e kryeshefit 22 61,889 83,251 900 50,000 - 196,040 170 Administrata 46 85,922 15,260 31,000 - - 132,182 175 Buxhet, financa 31 71,158 12,080 800 - - 84,038
480 Ekonomi - - - - - - - 850 Kulturë, rini, sport 25 50,856 13,200 1,000 25,000 - 90,056 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm 10 23,993 8,290 800 - 594,146 627,229 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 15 34,656 6,250 800 - 14,750 56,456 177 Inspeksioni 9 22,762 4,000 800 - - 27,562 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 6 16,405 21,500 800 - - 38,705
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural - - - - - - - 185 Shërbime publike - - - - - - - 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve 7 14,150 5,000 1,000 - - 20,150 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - - - - - - - 340 Zjarrfikësit - - - - - - - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 22 50,651 25,000 2,810 5,000 15,000 98,461 920 Arsim 918 2,144,819 240,466 60,000 - 73,180 2,518,465 730 Shëndetësi 186 432,782 138,000 35,000 15,000 - 620,782
Shpenzimet e përgjithshme 1,299 3,091,541 583,197 136,310 95,000 697,076 4,603,124
513,940 231,346 41,310 264,874 1,051,470 - - - - 200,358 200,358
398,482 17,323 35,000 - - 450,805 2,144,819 220,466 60,000 - 5,206 2,430,491
34,300 114,062 - 95,000 226,638 470,000 3,091,541 583,197 136,310 95,000 697,076 4,603,124
Kaç
anik
652 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 6 85,238 17,900 - - - 103,138 190 Zyra e kryeshefit 9 30,086 62,925 19,085 - - 112,096 170 Administrata 23 50,651 13,579 300 - 20,000 84,530 175 Buxhet, financa - - - - - - -
480 Ekonomi 15 37,732 3,750 - - - 41,482 850 Kulturë, rini, sport 19 42,243 15,450 5,090 14,000 - 76,783 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm 5 13,739 1,200 - - 42,160 57,099 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 8 22,557 2,500 - - - 25,057 177 Inspeksioni - - - - - - - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 3 10,048 600 - - 223,826 234,474
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 6 14,970 14,500 - - - 29,470 185 Shërbime publike - - - - - - - 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve - - - - - - - 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 1 4,282 1,300 - - - 5,582 340 Zjarrfikësit 17 40,193 7,620 1,700 - - 49,513 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - - - - - - - 920 Arsim 545 1,278,603 113,332 20,000 - - 1,411,935 730 Shëndetësi 112 263,460 76,419 16,450 7,000 - 363,329
Shpenzimet e përgjithshme 769 1,893,802 331,075 62,625 21,000 285,986 2,594,488
351,739 106,336 26,175 - 56,715 540,965 - - - - 117,571 117,571
263,460 - 1,074 - 264,534 1,278,603 22,815 20,000 - - 1,321,418
- 201,924 15,376 21,000 111,700 350,000 1,893,802 331,075 62,625 21,000 285,986 2,594,488 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
Nov
obër
dë654 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 3 56,448 56,448 190 Zyra e kryeshefit 2 11,831 11,831 170 Administrata 26 50,801 6,081 5,000 8,000 69,882 175 Buxhet, financa 8 18,761 2,500 3,000 24,261
480 Ekonomi - 850 Kulturë, rini, sport 14 30,971 3,000 33,971 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 3 8,606 1,500 2,000 12,106 650 Gjeodezi, kadastër, pronë - 177 Inspeksioni - 490 Rindërtimi, investimet publike 3 9,022 1,500 17,889 28,411 470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 3 8,606 1,500 10,106 185 Shërbime publike - 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi 2 4,108 4,108 195 Zyra lokale e komuniteteve 4 7,384 1,000 8,384 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 2 5,746 500 6,246 340 Zjarrfikësit 5 9,891 1,000 500 11,391 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - 920 Arsim 80 180,963 13,100 4,000 198,063 730 Shëndetësi 16 32,936 3,034 2,000 2,000 39,970
Shpenzimet e përgjithshme 171 436,074 34,715 11,500 15,000 17,889 515,178
278,014 18,581 5,500 302,095 17,889 17,889
35,216 3,034 2,000 40,250 122,843 13,100 4,000 139,943
15,000 15,000 - 436,074 34,715 11,500 15,000 17,889 515,178
Shtë
rpcë
655 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 7 55,037 1,500 56,537 190 Zyra e kryeshefit 6 19,820 29,291 15,751 45,356 110,218 170 Administrata 19 36,049 2,000 38,049 175 Buxhet, financa 14 34,663 2,000 36,663
480 Ekonomi - 850 Kulturë, rini, sport - 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 7 17,829 1,200 19,029 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 5 12,915 1,500 14,415 177 Inspeksioni - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural - 185 Shërbime publike - 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve 2 4,108 1,000 5,108 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 1 2,873 400 3,273 340 Zjarrfikësit 7 13,130 1,500 500 15,130 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - 920 Arsim 259 514,641 59,022 8,016 581,679 730 Shëndetësi 32 79,342 16,375 7,852 103,569
Shpenzimet e përgjithshme 359 790,407 115,788 32,119 - 45,356 983,670
224,068 7,291 16,251 247,610 39,356 39,356
65,224 15,475 7,852 88,551 501,115 59,022 8,016 568,153
34,000 6,000 40,000 790,407 115,788 32,119 - 45,356 983,670
Shpenzimet
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisë
Financimi i përgjithshëm
Granti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Feriz
aj656 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe Shtesa Mallëra dhe
Shërbime Shërbimet Komunale
Subvencione dhe Transfere
Shpenzime Kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 7 121,514 53,940 7,500 - - 182,954 190 Zyra e kryeshefit 15 46,304 60,500 - 20,000 - 126,804 170 Administrata 48 102,327 162,985 102,353 - - 367,665 175 Buxhet, financa 6 15,790 4,271 - - - 20,061
480 Ekonomi 28 64,801 25,148 - - - 89,949 850 Kulturë, rini, sport 38 84,077 48,940 - 64,380 - 197,397 550 Mjedisi - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - -
660 Urbanizëm 10 26,453 10,050 - - - 36,503 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 16 39,372 8,980 - - - 48,352 177 Inspeksioni 16 42,243 33,550 - - - 75,793
490 Zhvillim ekonomik, Planifikimi, Rindërtimi, investimet publike 8 21,327 61,654 - - 1,542,673 1,625,654
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 5 13,329 10,390 - 2,000 - 25,719 185 Shërbime publike - - - - - - 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve 12 27,479 24,320 1,500 - - 53,299 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 1 2,871 700 - - - 3,571 340 Zjarrfikësit - - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 41 92,895 72,340 174,056 25,000 - 364,291 920 Arsim 1,654 4,062,161 423,935 84,934 70,620 69,074 4,710,724 730 Shëndetësi 318 746,354 325,323 36,900 75,000 - 1,183,577
Shpenzimet e përgjithshme 2,223 5,509,297 1,327,026 407,243 257,000 1,611,747 9,112,314
755,124 545,463 288,933 1,589,521 397,138 397,138
723,797 132,863 36,900 893,560 4,030,376 351,235 81,410 69,074 4,532,095
297,465 257,000 1,145,535 1,700,000 5,509,297 1,327,026 407,243 257,000 1,611,747 9,112,314
Viti 657 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 12 108,820 44,020 3,000 - 69,714 225,554 190 Zyra e kryeshefit 9 34,708 46,747 2,340 - 55,000 138,795 170 Administrata 29 65,130 9,700 1,200 - - 76,030 175 Buxhet, financa 22 57,613 17,816 2,400 - - 77,829
480 Ekonomi - - - - - - - 850 Kulturë, rini, sport 22 52,705 12,500 1,320 8,000 - 74,525 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm - - - - - - - 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 14 38,347 8,155 1,200 - - 47,702 177 Inspeksioni - - - - - - - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike 13 35,886 6,350 960 - - 43,196
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 8 22,756 5,630 960 7,000 - 36,346 185 Shërbime publike 8 21,737 49,423 49,080 - 218,340 338,580 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve 8 21,581 16,001 3,000 - 7,000 47,582 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 2 5,508 3,210 580 - - 9,298 340 Zjarrfikësit - - - - - - - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 28 64,411 16,313 3,200 - - 83,924 920 Arsim 839 1,997,794 180,554 38,000 - 68,035 2,284,383 730 Shëndetësi 154 357,388 129,924 22,359 67,277 576,947
Shpenzimet e përgjithshme 1,168 2,884,383 546,343 129,599 82,277 418,089 4,060,692
529,201 88,659 91,599 74,913 784,372 182,469 182,469
357,388 53,167 410,555 1,997,794 147,501 38,000 2,183,295
257,016 82,277 160,707 500,000 2,884,383 546,343 129,599 82,277 418,089 4,060,692
Financimi i përgjithshëm
Financimi i përgjithshëm
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimit
Shpenzimet
Burimet e financimit
Të hyrat vetanake
Granti i përgjithshëm
Han
i i
Elez
it659 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 2 45,990 9,152 55,142 190 Zyra e kryeshefit 2 11,219 41,385 8,000 117,939 178,543 170 Administrata 10 21,122 3,000 15,000 39,122 175 Buxhet, financa 2 6,357 2,200 8,557
480 Ekonomi - 850 Kulturë, rini, sport - 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 3 8,818 2,150 10,968 650 Gjeodezi, kadastër, pronë - 177 Inspeksioni - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural - 185 Shërbime publike - 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve - 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - 340 Zjarrfikësit - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - 920 Arsim 117 284,430 33,119 8,000 325,549 730 Shëndetësi 14 36,200 41,420 4,000 81,620
Shpenzimet e përgjithshme 150 414,136 132,426 27,000 8,000 117,939 699,501
93,506 57,887 15,000 8,000 61,664 236,057 36,275 36,275
36,200 41,420 4,000 81,620 284,430 33,119 8,000 325,549
20,000 20,000 414,136 132,426 27,000 8,000 117,939 699,501
Mam
ushë
626 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 4 58,546 5,000 - - - 63,546 190 Zyra e kryeshefit 3 11,112 47,695 15,500 - 20,000 94,307 170 Administrata 4 10,458 - - - - 10,458 175 Buxhet, financa 2 6,152 5,000 - - - 11,152
480 Ekonomi - - - - - - - 850 Kulturë, rini, sport - - - - - - - 550 Mjedisi - - - - - - -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim - - - - - - -
660 Urbanizëm - - - - - - - 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 2 6,152 - - - - 6,152 177 Inspeksioni - - - - - - - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike - - - - - - -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural - - - - - - - 185 Shërbime publike - - - - - - - 665 Çështjet pronësore-juridike - - - - - - - 167 Prokurimi - - - - - - - 195 Zyra lokale e komuniteteve - - - - - - - 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - - - - - - - 340 Zjarrfikësit - - - - - - - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - - - - - - - 920 Arsim 58 137,900 20,000 6,000 - 41,541 205,441 730 Shëndetësi 8 18,646 15,902 6,000 - - 40,548
Shpenzimet e përgjithshme 81 248,966 93,597 27,500 - 61,541 431,604
92,420 57,695 15,500 1,979 167,594 18,020 18,020
18,646 15,902 6,000 40,548 137,900 20,000 6,000 41,542 205,442
- 248,966 93,597 27,500 - 61,541 431,604 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
Financimi i përgjithshëm
Granti i arsimitTë hyrat vetanake
Burimet e financimit
Shpenzimet
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisë
Juni
k636 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 2 54,495 13,850 1,000 69,345 190 Zyra e kryeshefit 2 11,214 38,550 1,200 50,964 170 Administrata 6 17,813 22,986 7,500 48,299 175 Buxhet, financa 3 9,623 8,300 1,000 18,923
480 Ekonomi - 850 Kulturë, rini, sport - 550 Mjedisi -
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim -
660 Urbanizëm 2 6,756 7,295 500 83,475 98,026 650 Gjeodezi, kadastër, pronë - 177 Inspeksioni - 490
, ,Rindërtimi, investimet publike -
470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural - 185 Shërbime publike - 665 Çështjet pronësore-juridike - 167 Prokurimi - 195 Zyra lokale e komuniteteve - 198 Zyra për kthimin e komuniteteve - 340 Zjarrfikësit - 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë - 920 Arsim 75 181,417 24,500 6,700 5,000 217,617 730 Shëndetësi 22 53,153 27,401 4,500 32,000 117,054
Shpenzimet e përgjithshme 112 334,471 142,882 22,400 5,000 115,475 620,228
99,901 97,924 11,200 48,784 257,809 42,075 42,075
53,153 27,400 4,500 9,616 94,669 181,417 17,558 6,700 205,675
5,000 15,000 20,000 334,471 142,882 22,400 5,000 115,475 620,228
Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
160 Zyra e kryetarit 122 1,777,714 400,074 51,800 4,500 247,138 2,481,226 190 Zyra e kryeshefit 211 690,173 658,372 160,467 248,183 687,744 2,444,939 170 Administrata 802 1,738,373 1,260,502 1,037,304 89,079 91,236 4,216,494 175 Buxhet, financa 305 754,036 297,140 78,640 8,000 239,143 1,376,959
480 Ekonomi 136 348,564 108,548 440 30,000 1,132,036 1,619,588 850 Kulturë, rini, sport 309 696,862 351,752 13,850 467,381 289,635 1,819,479 550 Mjedisi 15 37,117 18,311 389,151 3,500 169,987 618,066
180 Komunikim, marrëdhënie me publikun, demokratizim 9 22,627 29,472 - 40,000 2,588,555 2,680,654
660 Urbanizëm 166 438,866 233,358 1,740 2,000 3,118,466 3,794,430 650 Gjeodezi, kadastër, pronë 200 485,851 172,530 2,440 - 83,350 744,171 177 Inspeksioni 130 337,310 160,260 1,240 - - 498,810 490 Rindërtimi, investimet publike 66 184,394 431,549 1,760 40,000 2,850,485 3,508,189 470 Bujqësi, pylltari, zhvillim rural 64 182,093 106,250 1,400 50,000 84,600 424,343 185 Shërbime publike 47 120,392 582,910 161,864 3,000 1,737,419 2,605,585 665 Çështjet pronësore-juridike 11 29,529 11,859 - - - 41,388 167 Prokurimi 10 26,616 10,824 - - - 37,440 195 Zyra lokale e komuniteteve 97 231,689 195,797 16,040 21,000 56,500 521,026 198 Zyra për kthimin e komuniteteve 13 38,761 11,296 580 - - 50,637 340 Zjarrfikësit 173 372,133 191,755 32,300 15,000 - 611,188 350 Mbrojtje civile dhe emergjencë 237 539,357 312,154 196,546 63,000 112,000 1,223,057 920 Arsim 16,142 38,381,610 3,972,244 1,294,657 284,620 1,352,595 45,285,726 730 Shëndetësi 3,300 7,896,345 2,558,147 561,642 308,077 328,363 11,652,574
Shpenzimet e përgjithshme 22,565 55,330,411 12,075,104 4,003,862 1,677,340 15,169,252 88,255,968
9,417,542 4,771,137 2,258,146 13,000 1,454,169 17,913,995 - - - - 4,125,224 4,125,224
7,441,397 1,366,477 395,592 - 107,616 9,311,082 38,134,250 3,135,544 1,203,013 - 236,360 42,709,167
337,222 2,801,946 147,110 1,664,339 9,245,883 14,196,500 55,330,412 12,075,105 4,003,861 1,677,339 15,169,252 88,255,969 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Nëntotali: A
Shpenzimet
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Shpenzimet
B: Nëntotali për 12 komunat që nuk e kanë miratuar dhe dorëzuar buxhetin e tyre për vitin 2007G
llogo
vc
611 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 1,273 3,074,035 4,480,217
905,147 214,669 483,005
2,467,396 410,000
4,480,217
Obi
liq
614 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mall[ra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 597 1,481,461 2,080,821
448,897 93,023
211,558 927,343 400,000
2,080,821
Pod
ujev
ë
615 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 1,875 4,600,714 7,564,045
1,670,035 418,605 941,860
3,533,545 1,000,000 7,564,045
Pris
htin
ë
616 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 4,902 11,990,980 26,191,249
5,467,642 1,431,127 3,220,036 9,072,444 7,000,000
26,191,249
Suh
arek
ë
624 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 1,298 3,241,379 5,628,814
1,173,529 286,225 644,007
2,675,053 850,000
5,628,814
Lep
osav
iq
641 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 440 999,658 1,271,495
354,962 67,979
152,952 690,602
5,000 1,271,495 Financimi i përgjithshëm
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Burimet e financimit
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
nonallocatedBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronë Granti i shëndetësisë Granti i arsimit Të hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
të paalokuaraBurimet e financimit
Mitr
ovic
ë 642 Drejtoritë/Programet
Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 2,304 5,583,414 8,066,372
1,576,101 393,560 885,510
4,091,201 1,120,000 8,066,372
Vus
htrr
i
644 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 1,549 3,718,217 5,395,254
1,106,432 268,336 603,757
2,856,729 560,000
5,395,254
Zub
in
Poto
k
645 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 316 713,712 915,586
301,287 53,667
120,751 435,081
4,800 915,586
Zve
çan
646 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 225 520,833 968,475
314,706 57,245
128,801 464,023
3,700 968,475
Gjil
an
651 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 2,459 6,118,622 9,633,220
1,576,101 393,560 885,510
4,778,049 2,000,000 9,633,220
Kam
enic
ë
653 Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 1,273 3,130,179 3,883,483
838,051 196,780 442,755
1,955,897 450,000
3,883,483 B: Nëntotali
Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Shpenzimet e përgjithshme 18,511 45,173,204 76,079,031 -
15,732,890 3,874,776 8,720,502
33,947,363 13,803,500 76,079,031 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
Nëntotali B
të paalokuara
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Burimet e financimit
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
Financimi i përgjithshëm
të paalokuaraBurimet e financimit
Granti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
të paalokuaraBurimet e financimit
Gjithsej: Nëntotali A + B:
GJI
THSE
J
Drejtoritë/Programet Të punësuarit në fund të vitit
2007 Paga dhe shtesa Mallra dhe
shërbime Shërbimet komunale
Subvencione dhe transfere
Shpenzime kapitale Gjithsej për 2007
Nëntotali A 22,565 55,330,411 12,075,104 4,003,862 1,677,340 15,169,252 88,255,968 Nëntotali B 18,511 45,173,204 76,079,031
Shpenzime të përgjithshme 41,076 100,503,615 164,334,998
33,646,886 8,000,000
18,031,584 76,656,530 28,000,000
164,335,000 Financimi i përgjithshëm
Burimet e financimitGranti i përgjithshëm Granti stimulues për tatimin në pronëGranti i shëndetësisëGranti i arsimitTë hyrat vetanake
të paalokuaratë paalokuara
Buxheti UA 2006/10
Buxheti i rishikuar
2006
2007 E.O.Y. Pozitat e të punësuarve
A - Për organizatat buxhetore të institucioneve të përkohshme 17,025 17,047 18,430 55,245,795 70,208,402 7,895,082 130,632,954 87,676,393 7,365,000 359,023,627
B - Për organizatat me kompetenca të rezervua 18,176 18,176 15,795 48,402,469 39,754,698 2,889,940 21,015,518 79,052,688 3,000,000 194,115,313
C - 21 Komunat që nuk e kanë miratuar dhe dorëzuar buxhetin e tyre për vitin 2007 41,516 41,533 22,565 55,330,411 12,075,104 4,003,862 1,677,340 15,169,252 - 88,255,969
C - 12 Komunat që nuk e kanë miratuar dhe dorëzuar buxhetin e tyre për vitin 2007 18,511 45,173,204 *30,905,827 76,079,031
Gjithsej: 76,717 76,756 75,301 204,151,879 122,038,204 14,788,884 153,325,812 181,898,333 41,651,268 717,473,939
33,646,886 76,656,531 18,031,583 28,000,000
8,000,000 Gjithsej: 164,335,000
IPVQ 359,023,627 Kompetencat e rezervuara 194,115,313 Komunat 164,335,000
Gjithsej: 717,473,939
Totali
Buxheti
Punëtor Ndarjet për 2007
Të punësuarit në pozita me orar të plotë 2006/2007
Paga dhe mëditje Mallra dhe shërbime Shërbimet komunale
Pasqyra 2Ndarjet e Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës 2007
Tabela D: Përmbledhje e ndarjeve buxhetore
Të hyrat vetanake të komunaveFondi për tatimin në pronë (3)
Nga të cilat:
Subvencione dhe transfere
Granti i përgjithshëm për komunaGranti i arsimit për komuna
Granti i shëndetësisë për komuna
Shpenzimet kapitale Rezerva
Kodi i organ. Ministritë/Institucionet Të punësuarit në
fund të Vitit 2007 Paga dhe Mëditje Mallra dhe Shërbime
Shpenzimet Komunale
Subvencione dhe Transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej
për 2007
101 Kuvendi 280 3,027,151 1,223,091 145,143 1,901,783 2,020,500 - 8,317,668
102 Zyra e Kryetarit 60 210,666 694,269 38,000 - 1,260,000 - 2,202,935
104 Zyra e Kryeministrit 160 604,702 1,992,324 45,700 200,000 200,000 - 3,042,726
201 Ministria e Financave dhe Ekonomisë 871 3,319,089 3,608,657 355,320 1,612,000 877,000 4,365,000 14,137,066
202 Ministria e Shërbimeve Publike 488 1,448,718 8,373,092 816,306 - 2,253,200 - 12,891,316
203 Ministrie e Bujqësisë, Pylltarisë dhe zhvillimit Rural 609 1,629,682 1,130,621 206,980 - 3,457,000 - 6,424,283
204 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 155 518,438 850,901 44,464 - 2,162,000 - 3,575,803
205 Ministria e Transportit dhe Komunikacionit 277 790,194 7,946,110 112,300 2,696,935 24,010,740 - 35,556,279
206 Ministria e Shëndetësisë 7,340 18,699,991 21,408,324 2,387,835 500,000 9,173,486 - 52,169,636
207 Miinstria e Kultures, Rinisë dhe Sportit 431 1,245,835 846,503 305,500 2,825,996 2,044,018 - 7,267,852
234 Fondi i Rindërtimit - - 332,574 - - 3,116,414 - 3,448,988
208 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 2,912 9,872,000 5,882,356 1,771,000 27,000 16,297,800 - 33,850,156
209 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 1,328 3,416,129 3,554,053 611,848 120,298,240 1,359,018 - 129,239,288
210 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor 243 699,840 1,606,784 100,901 - 7,205,356 - 9,612,881
211 Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit 119 383,297 591,931 67,000 - 5,200,000 - 6,242,228
212 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 109 313,920 715,534 115,000 500,000 200,000 - 1,844,454
213 Ministria e Energjisë dhe Minierave 125 360,000 947,884 39,200 51,000 1,243,000 - 2,641,084
214 Ministria e Punëve të Brendshme 602 1,663,327 1,880,941 150,000 - 1,660,000 - 5,354,268
215 Ministria e Drejtësisë 2,195 6,301,901 5,672,792 520,800 20,000 2,881,861 - 15,397,354
230 Komisioni i Pavarur për Prokurim 36 173,276 154,870 20,200 - 15,000 - 363,346
231 Akademia e Shkencave dhe Arteve 37 221,569 174,924 15,000 - 1,000,000 - 1,411,493
235 Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit 30 156,137 287,651 11,685 - - - 455,473
236 Agjencia e Antikorrupsionit 8 105,600 256,052 11,300 - 40,000 - 412,952
125 Agjencia e prokurimit publike 15 84,334 76,164 3,600 - - - 164,098
Avanci i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë - - - - - - 3,000,000 3,000,000
Totali për IPVQ-të: 18,430 55,245,795 70,208,402 7,895,082 130,632,954 87,676,393 7,365,000 359,023,627
Pasqyra 2Ndarjet e Buxhetit të Përgjithshëm të Kosovës 2007
Tabela E: Organizatat buxhetore të Qeverisë Qendrore
Kodi i organ. Ministritë/Institucionet Te punesuarit ne
fund te Vitit 2007 Paga dhe Mëditje Mallra dhe Shërbime
Shpenzimet Komunale
Subvencione dhe Transfere
Shpenzimet kapitale Rezerva Gjithsej
për 2007
301 Dogana 567 2,944,593 3,786,376 206,500 - 1,687,000 - 8,624,469
302 Zyra e Auditorit Gjeneral 86 358,115 816,543 28,000 - 40,000 - 1,242,658
303 Drejtoria e Çeshtjeve Administrative 190 485,446 895,090 21,000 - 3,000,000 - 4,401,536
304 Zyra e Koordinatorit të TMK 3,446 9,125,053 4,112,185 534,600 - 5,047,588 - 18,819,426
305 Shërbimi Policor i Kosoves 9,100 27,990,051 13,236,323 1,150,000 100,000 14,169,100 - 56,645,474
308 Qendra e informacioneve financiare 15 58,600 202,235 19,500 - 30,000 - 310,335
309 Drejtësia 186 817,535 937,659 79,600 5,000 75,000 - 1,914,794
328 Këshilli Gjyqësor i Kosoves 1,731 5,007,967 2,746,115 412,700 - 960,000 - 9,126,782
311 Shkolla e Sherbimit Policor te Kosoves 180 420,033 1,969,630 151,800 - 152,000 - 2,693,463
312 Agjencia Kosovare e Mirëbesimit 2 3,804 2,224,842 - 20,910,518 52,725,000 - 75,864,164
313 Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave 18 56,160 45,319 - - - - 101,479
316 Zyra e Menaxhimit të Frekuencave 4 16,700 36,236 3,300 - - - 56,236
317 Zyra Rregullative e Aviacionit Civil 3 10,800 577,388 2,500 - - - 590,688
318 Komsioni i Pavarur i Minierave dhe Mineraleve (*) 58 176,039 486,206 30,000 - 1,167,000 - 1,859,245
319 Komisioni i Pavarur i Mediave 24 79,269 259,209 20,000 - - - 358,478
320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 51 392,192 6,213,225 55,040 - - - 6,660,457
321 Ombudspersoni 45 237,443 252,160 54,000 - - - 543,603
322 Instituti Gjyqësor i Kosovës 17 65,892 194,703 16,400 - - - 276,995
Agjencia Kosovare e Pronës 72 156,777 763,255 105,000 - - - 1,025,032
325 Avanci i PSSP-se - - - - - - 3,000,000 3,000,000
Buxheti i përgjithshëm për kompetencat e rezervuara 15,795 48,402,469 39,754,698 2,889,940 21,015,518 79,052,688 3,000,000 194,115,313 Buxheti i përgji.për kompet. e rez./ministritë 34,225 103,648,264 109,963,100 10,785,022 151,648,472 166,729,081 10,365,000 553,138,939
Mitrovicë 14.3Zveçan 5.9Leposaviq 5.8Vushtrri 5.6Skënderaj 1Zubin Potok 11.6Pejë 11Deçan 1.3Istog 5.4Klinë 3.5Gjakovë 4.3Prizren 22.8Rahovec 3.1Dragash 41.3Gjilan 19Viti 8Ferizaj 3.4Novobërdë 49Shtrëpcë 34Kamenicë 24Prishtinë 4.1Lipjan 16Fushë Kosovë 19Obiliq 19Podujevë 0.4Shtime 3Suharekë 1
Alokimet minimale të kërkuara dhe të propozuara për 2007
Komuna Përqindja e kërkuar 2006
Pasqyra 3Buxheti i Përgjithshëm i Kosovës 2007
Financim me ndarje të drejtë. Propozimi për kërkesat minimale të alokimeve
IPVQ 75,055,262 12,421,130 87,476,392
101 Kuvendi 633,000 1,387,500 2,020,500
102 Administrata e Kuvendit S 001-102 Villa Germia 1,250,000
102 Administrata e Kuvendit Ndërrimi i kulmit 369,000 195-102 Renovimi i bojlerëve të ngrohjes qendrore 103,000
102 Administrata e Kuvendit Ndërrimi i dyerve dhe dritareve 264,000 196-102 Nderrimi i stacioneit te rrymes elektrike dhe 34,500
102 Zyra e Kryetarit 700,000 560,000 1,260,000
105 Zyra e Kryetarit Shtëpia e bardhë 700,000 003-105 Shtëpia e bardhë 560,000
201 877,000 877,000
116 Administrata tatimore Renovimi i ndërtesës në Zyrën rajonale në Pejë 100,000
116 Administrata tatimore Renovimi i ndërtesës në Zyrën rajonale në Mitrovicë 100,000
116 Administrata tatimore Renovimi i ndërtesës në Zyrën rajonale në Prizren 50,000
116 Administrata tatimore Blerja e një kamioni 27,000
112 Zyra e Thesarit Menaxhimi (pagesa) e borxhit 100,000
112 Zyra e Thesarit Pajisje të TI-së 100,000
113 Administrata qendrore Mirëmbajtja e sistemit BDMS 150,000
113 Administrata qendrore Programi i ri mbi tatimin në pronë 250,000
202 2,253,200 2,253,200
121 Shërbimet e administratës civile Reforma e administratës lokale 1,283,200
901 Teknologjia informative Zgjerimi i rrjetit kompjuterik qeveritar në mbarë Kosovën 750,000
123 Menaxhimi i objekteve dhe inxhinjeria Kompleksi i ri i ndërtesave qeveritare 220,000
203 3,457,000 3,457,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqNdërtimi i laboratorit të veterinarisë 1,100,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqMbrojtja e shëndetit publik dhe shëndetit të kafshëve duke bërë vaksinimin kundër sëmundjeve ngjitëse 300,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqMbrojtja e shëndetit publik dhe shëndetit të kafshëve duke bërë kërkime diagnostike kundër sëmundjeve ngjitëse të kafshëve 100,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqMbështetja rreth sigurisë së ushqimit dhe eksportit 100,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqMonitorimi i ilaçeve që gjenden në ushqim 100,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqIdentifikimi dhe regjistrimi i kafshëve 300,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqInspektimi në vendkalimet kufitare (kontrolli i ushqimit) 200,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqDezinfektimi në vendkalimet kufitare 252,000
408 Agjencia Kosovare e Veterinës dhe UshqMirëqenia e kafshëve dhe kontrollimi i qenëve endacakë 60,000
403 Autoriteti Pyjor i Kosovës Furnizimi i uniformave te dimrit 80,000
403 Autoriteti Pyjor i Kosovës Pyllëzimi i zonave të papyllzuara 100,000
405 Instituti Bujqësor i Kosovës Zhvillimi i pemishtes eksperimentale / IBK Pejë 45,000
404 Departamentit i zhvillimit rural Fondi rural 300,000
405 Instituti Bujqësor i Kosovës Aktivizimi i zonës rurale / IBK Pejë 100,000
401 Departamenti i Pylltarisë Rehabilitimi i sistemit të ujitjes në Kosovë 300,000
406 Departamenti i PylltarisëFushatë mediale për vetëdijësimin e qytetareve mbi mbrojtjen e pyjeve dhe të tokës 20,000
204 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 2,162,000 2,162,000
409Departamenti për zhvillimin e sektorit privat Parku industrial 1,600,000
Pasqyra 4Shpenzimet kapitale të organizatave qendrore të buxhetit 2007
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Bartja nga viti 2006
Gjithsej në vitin 2007
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Ministria e Shërbimeve Publike
Nr. Prog.- Kodi buxhetor në vitin 2006. Emri i projektit - Bartjes
Kodi dept/p
rog OB/ Departamenti Emri i projektit
Projektet e reja në vitin 2007
412 Agjencia Kosovare e Standardizimit Themelimi I laboratorit te meteorologjise 362,000
414 Regjistrimi i bizneseve Krijimi i zyres per regjistrimin e hipotekave 200,000
205 22,843,703 1,167,037 24,010,740
417 Mirëmbajtja dhe riparimi i urave Mirëmbajtja dhe riparimi i urave 900,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës rajonale Prishtinë-Kaçanik 3,800,000 045- 418 Rehabilitimi i rrugës rajonale Prishtinë-Kaçanik 250,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës rajonale Kamenicë-Tugjevcë 400,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës kryesore Prishtinë-Pejë 3,000,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës kryesore M9 Pejë-Kuqishtë 500,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës Suharekë-Rahovec 650,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës Deçan-Junikë-Ponoshecë 500,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës Xërxë-Kramovikë 800,000
418 Rehabilitimi i rrugëve Rehabilitimi i rrugës Restelicë-Brod-Dragash 1,000,000
419 Sinjalizimi Sinjalizimi horizontal dhe vertikal në rrugët rajonale 500,000
420 Projektet e financuara bashkë me KK-të Projektet e financuara bashkë me KK-të 3,000,000
421 Ndërtimi i rrugëve të reja Ndërtimi i rrugës Kerpimeh-Kaçanoll 1,200,000 055-421 Ndërtimi i rrugës Kerpimeh-Kaçanoll 162,569
Ndërtimi i rrugës Skenderaj-Vushtri 700,000 164-421 Ndërtimi i rrugës. Skenderaj-Vushtri 193,728
Ndërtimi i rrugës Komoran-Caralevë 600,000 053-421 Ndërtimi i rrugës Mramor- Gjytet 329,621
Ndërtimi i rrugës rajonale RR220 pjesa Pantinë-Frasher 500,000 054-421 Ndërtimi i rrugës Baje- Zallq 200,000
059-421 Ndërtimi i rrugës Klinë -Skenderaj 31,119
Ndërtimi i rrugës rajonale Vrellë-Bajë 750,000
Ndërtimi i rrugës Hajkobillë-Zajçec 850,000
Ndërtimi i rrugës Deçan- Deri ne kufirin me Malin e Zi 700,000
Ndërtimi i rrugës R121 (Pjesa e fshatit Dushkajë) 500,000
Ndërtimi i rrugës Shurdhan-Stanqiq 400,000
Rindërtimi i rrugës rajonale Qafa e Dules -Suharekë 200,000
Ndërtimi i rrugës Prizeren-Kufiri me Maqedoninë 1,000,000
Eliminimi i pikave te rrezikshme (të zeza) 143,703
424 Departamenti i automjeteve Krijimi i Bazës së të dhënave në QKT (Softver) 250,000
206 Ministria e Shëndetësisë 8,923,822 249,664 9,173,486
701 QKU-Prishtine Kardiokirurgjia (vazhdimcontinuation) 310,000 55,553
701 Njësia koronare dhe paskoronare (vazhdim) 90,000 193-701 Njësia koronare dhe paskoronare (vazhdim) 44,000
701 Radioterapia dhe onkologjia (vazhdim) 212,270 061-701 Radioterapia dhe onkologjia (vazhdim) 53,064
701 Sistemi qendror i gasit 350,000
701 Trajtimi intenzim ne ermergjence 220,000
701 Ndërrimi i nënstacioneve dhe rrjeti i avullit 1,400,000
701 Renovimi i kulmit në klinikën e sëmundjeve ngjitëse 200,000
701 Pajisjet mjekësore 1,947,552
701 Ndërrimi i dritareve në ORL- Oftalmologji 150,000
702 Spitali Rajonal i Gjilanit Rregullimi i pjeses se brendshme dhe te jashtme te klinikes 270,000
702 Furnizim i brendshem dhe i jashtem per psikiatrine 200,000
702 Pajisjet mjekësore per emergjence 130,000
Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit
702 Pajisjet diagnostike 200,000
702 Furnizime per repartin gjinekologjik, neonatal dhe pediatrik 121,000
702 Furnizime per mjekesi te brendshme dhe hemodializë 115,000
702 Furnizime mjekësore për departamentin e operimit 90,000
703 Spitali Rajonal i Prizrenit Rrjeti i ujësjellesit dhe kanalizimit 200,000
703 Ndërtimi i morgut në Prizren 100,000
704 Spitali Rajonal i Gjakoves Pajisje dhe instrumente mjekësore 480,000
704 Ndërtimi i krematorit 51,000
705 Spitali Rajonal i Pejes Instalimi i ngrohjes qendrore 178,000
705 Rregullimi i ujit të ngrohtë për sallën e operacionit 30,000
705 Renovimi i zonave sanitare ne repartet e neurologjise dhe koronare 100,000
705 Kulmi per sallen e operacioneve dhe te mjekesise se brendshme 95,000
706 Spitali Rajonal i Mitrovices Modulet për pajisjet e dializes 70,000
707 Spitali në Vushtrri Autoklave (Pajisjet e sterilizimit) 25,000
708 Spitali në Ferizaj Ventilimi qendror 25,000
708 Ujesjellesi dhe kanalizimi 50,000
708 Ngrohja qendrore 60,000
709 Klinika dentare Renovimi dhe adaptimi i njesie per operimin e gojes 60,000
710 Shëndetësia primare Renovimi i kulmit dhe zgjerimi i objektit te qendres diagnostike 100,000
710 Renovimi ne QKMF,QZHMF,QTMF(?) 100,000 710 Renovimi ne QKMF,QZHMF,QTMF(?) 37,647
711 Instituti i shëndetit publik Finalizimi i institutit te shendetit publik 38,000
711 Renovimi i kulmit dhe mbindertimi 350,000
711 Furnizimi i automjeteve per terren (4) 70,000
711 Sistemi i brendshem i komunikimit 20,000
711 Renovimi i laboratorit serologjik 20,000
711 Furnizimi qendror i gasit inert 25,000
711 Pajisjet HPLC - nekologjia e njeriut 60,000
711 Tretësit ekologjik te njeriut 20,000
711 Laboratori per ndotjen e ajrit 60,000
711 Laboratori kosovar për shërbimet që lidhen me HIV/AIDS 131,000
711 Renovimi i nënstacioneve dhe ndërrimi i rrjeti të avullit 110,000
711 Furnizimi i tavolinave te laboratorit 100,000
712 Shërrbimet e shëndetit mental Ngrohja qendrore 20,000 712 Qendra e shëndetit mental 59,400
712 Renovimi i kulmit 20,000
720 Autoriteti Rregullativ i Barnave Instalimi i dhomes sterile 150,000
207 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 1,611,000 433,018 2,044,018
804 Trashëgimia kulturore Kalaja e Prizrenit 100,000
804 Trashëgimia kulturore Kalaja e Artanes 35,000
803 Mbeshtetja institucionale per kulturen Qendra e Artit ne Kosove 100,000 097-803 Projekti i qendres kulturore 294,144
802 Arritjet ne sport Renovimi i sallave sportive ekzistuese per ndeshje nderkombetare 300,000
802 Arritjet ne sport Akademia e sportit per perfaqesuesit 100,000
802 Arritjet ne sport Salla e sportit ne Drenas 290,000 093-802 Salla e sportit ne Dardane 36,697
802 Arritjet ne sport Sallat e sportit 400,000 094-802 Salla e sportit ne Klinë 102,177
804 Trashëgimia kulturore Mulliri në Ferizaj 80,000
804 Trashëgimia kulturore Sahatkulla në Gjakove 93,000
804 Trashëgimia kulturore Xhamia në Vrellë 60,000
804 Trashëgimia kulturore Varrezat Ilire 9,000
804 Trashëgimia kulturore Kalaja në Bardh te Madh 20,000
804 Trashëgimia kulturore Kalaja në Strovc - Vushtri 15,000
804 Trashëgimia kulturore Kisha e Shën Gjergjit (projekti) 9,000
234 Fondi per rindertim 2,565,000 551,414 3,116,414
430 Objektet e kultit Objektet e kultit 2,565,000 099-430 Objektet e kultit 551,414
208 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 13,370,537 2,927,262 16,297,799
113 Administrata Qendrore Ndërtimi i objekteve të MASHT-it 150,000 850,000
Shkolla Fillore "Ramë Bllaca", Suharekë-Bllacë, vazhdim. 500,000
Shkolla e Mesme "Hasan Tahsini" në Obiliq, vazhdim 800,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore "Dardania" në Pejë, vazhdim 900,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore Prishtinë-MAT, contin. 200,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore "Emin Duraku", Drenas-Orllat 120,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore "Eqrem Qabej" in Podujevë 200,000
Ndërtimi i shkollës së muzikes dhe baletit ne Prishtine 800,000
Ndërtimi i shkollës së mesme "Ilirida" në Mitrovice 700,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore në Lipjan-Leletiç 100,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore "Shefqet Merofci", Podujevë - Shtedim 400,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore "Zekrija Rexha" in Gjakovë 300,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore "Ismail Qemajli", Istog - Kaliqan 600,000
Ndërtimi i shkollës së mesme në Gjurakovc 300,000
Ndërtimi i shkollës së mesme në Junik 400,000
Shkolla e mesme "Krushe e Madhe", Rahovec 450,000
'Fan. S . Noli' Pejë - e re 200,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore Sadri Misini Kamenicë 368,567
Ndërtimi i shkollës fillore 'Petro Nini Luarasi" Llapqev - Malishevë-e re 300,000
Shkolla e mesme - Gjilan 500,000
Përfundimi i shkollës fillore - Kuk Dragash 180,000
Renovimi i shkollës fillore Vllezërit Frashëri Lipian 280,000
Shkolla e mesme Fehmi Agani - Klinë 300,000
Shkolla e mesme Prizren - e re 500,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore Zenel Salihu Bardh i Madh 240,000
Shkolla fillore Ibrahim Mazreku Malishevë 400,000
Ndërtimi i sallës së edukatës fizike Meto Bajraktari Prishtinë 350,000
Ndërtimi i amfiteatrit të Fakultetit të Arkitekturës 400,000
Renovimi i shkollës së lartë në Gjakovë - renovim 70,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore Luigj Gurakuqi Podujevë aneksi 100,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore Lubizhd Viti 220,000
Shkolla e mesme Vllezërit Frashëri -Deçan renovim 100,000
Ndërtimi i Shkollës Fillorel Nazmi Hikmet Gjilan renovation 80,000
Ndërtimi i Shkollës FilloreVllëzërit Frashri Fushë Kosovë 120,000
Shkolla Fillore Migjeni Obiliq 70,000
Shkolla e mesme Kuvendi I Arbrit Ferizaj -renovim 250,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore Gramaqe Baballoq Deqan renovation 110,000
Ndërtimi i Shkollës Fillore Vllezrit Frashri Suharek 200,000
Renovimi i Shkollës FilloreAdem Bajrami 220,000
904 Universiteti Furnizime per aftësim 325,721 105-904 Mjete konkretizimi 174,279
Furnizime për laboratore 173,249 106-904 Furnizime për laboratore 326,751
905 Qendra e studentëve Ndërtimi i konviktit në Prishtinë, sallës së sportit - 108-905 Ndërtimi i konviktit në Prishtinë, sallës së sp 905,000
906 Institutet Ndërtimi i objekteve të institutit në Prishtinë - 101-906 Ndërtimi i objekteve të institutit në Prishtinë 500,000
908 Shkollimi i personave me nevoja të veça Ndërtimi i shkollës speciale në Prishtinë - 102-908 Ndërtimi i shkollës speciale në Prishtinë 171,232
909 Biblioteka Kombëtare Kapital tjetër, kodi i sigurisë, etc. 43,000
911 Zhvillimi i planprogrameve Blerja e librave për fëmijët e dëshmorëve 350,000
209 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 836,000 523,018 1,359,018
001 Pensionet bazëRenovimi i zyreve të administratës pensionale (Mitrovicë, Peje…)
- 120-001Renovimi i zyreve të administratës pensionale (Mitrovicë, Peje…) 91,000
Instalimi i sistemit të TI-së në APK- 123-001
Instalimi i sistemit të TI-së në APK48,000
002 Pensionet invalidoreRenovimi i bodrumit në objektin e APK-së në Prishtinë
- 121-002Renovimi i bodrumit në objektin e APK-së në Prishtinë
124-002Renovimi i APK
91,018
113 Administrata QendroreVazhdimi i punëve në objektin e pleqëve dhe personave me të meta mendore (Skenderaj) 87,000 Teknologjia informative për MPMS (PB, PPAK, Min.trep, DILD, AS dhe SHS) 369,000 120-113
Teknologjia informative për MPMS (PB, PPAK, Min.trep, DILD, AS dhe SHS) 31,000
005 Skema e asistencës socialeTeknologjia informative për të gjitha QPS-të
180,000
007 InstitucionetRenovimi i shtëpisë së pleqëve në Prishtinë (dyert dhe dritaret)
80,000
008 Qendra për punë socialeRenovimi i QPS-ve në rajonë të ndryshme
100,000 Ndërtimi i qendrës për punë sociale - Prizren
- 127-008Ndërtimi i qendrës për punë sociale - Prizren 50,000
Ndërtimi i qendrës për punë sociale - Gjakove- 128-008
Ndërtimi i qendrës për punë sociale - Gjakove 50,000
Ndërtimi i qendrës për punë sociale - Shtërpcë- 129-008
Ndërtimi i qendrës për punë sociale - Shtërpcë 60,000
Zgjerimi i teknologjisë informative në QPS10,000 130-008
Zgjerimi i teknologjisë informative në QPS90,000
431 Divizioni i punësimitFunksionalizimi i objektit me 600m2.
10,000 Renovimi i objekteve të QRP (?) dhe ZKP (?)
- 12,000
210 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 2,792,000 4,413,356 7,205,356
434 Fshati Hade Hade 1,400,000 140-434 Fshati Hade 2,600,000
435 Plemetini Ndërtimi i 9 shtëpive për banorët e kampit të Plemetinit 60,000 136-435 Kampi i Plemetinit 216,553
604 Departamenti i banimit Banimi shoqëror në Gjilan 96,000 145-604 Banimi shoqëror në Gjilan 262,500
604 Departamenti i banimit Banimi shoqëror në Gjakovë 96,000 146-604 Banimi shoqëror në Gjakovë 294,525
604 Departamenti i banimit 169-604 Kanalizimi në Gjilan 225,000
602 Departamenti i Planifikimit Hapësinor Memoriali ,,Adem Jashari,, - Skenderaj 1,000,000 149-602 Memoriali ,,Adem Jashari,, - Skenderaj 638,037
602 Departamenti i Planifikimit Hapësinor Planet hapësinore për zonat e veçanta 80,000
501 Departamenti i mjedisit 148-501 Ndërtimi i stacionit hidrometeorologjik 78,750
501 Departamenti i mjedisitNdërtimi i objekteve pëtr trajtimin e përkohshëm të mbetjeve të rrezikshme 60,000 141-501 Rehabilitimi i rrjetit hidrometrik 97,991
211 5,200,000 5,200,000
Projekti i konsoliduar për kthimin Kthimet në zonat urbane të serbëve dhe grupeve tjera etnike 3,200,000
Projekti i konsoliduar për kthimin Kthimet në zonat rurale të serbëve dhe grupeve tjera etnike 2,000,000
212 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal 200,000 200,000
113 Administrata qendrore Ndërtimi i 22 zyrave të komuniteteve në komuna 200,000
213 Ministria e Energjisë dhe Minierave 1,243,000 1,243,000
113 Administrata qendrore Themelimi i rrjetit seizmologjik në Kosovë 193,000
438Dept i Energjisë
Linja e tensionit të lartë 400 KV Kosove-Shqiperi 1,000,000
439Dept i Minierave
Studimet për vlerësimin e rezervave gjeologjike 50,000
214 Ministria e Punëve të Brendshme 1,660,000 1,660,000
113 Administrata qendrore Ndërtimi i objektit për MPB-në 600,000
148 Shërbimet e regjistrimit Ndërtimi i (?) dhe QKRC(?) 700,000
328 Veprimi, Inspektimi, parandalimi dhe ndëFurnizimi i automjeteve dhe pajisjeve per zjarrfikes 200,000
329 Inspektorati i policisw Blerja e automjeteve 60,000
113 Administrata qendrore Blerja e automjeteve 100,000
215 Ministria e Drejtësisë 2,673,000 208,861 2,881,861
Administrata qendrore Rrjeti i TI-së në Ministrinë e Drejtësisë 240,000
Administrata e Gjykatave Riparimet emergjente, rryma, uji, kanalizimi, në të gjitha prokuroritë 15,000
Divizioni i menaxhimit penal Krijimi i njësisë për përcjelljen dhe transportimin e të burgosurve 700,000 05-323 Ngrohja në Dubravë -
Sistemi i alarmit kundër zjarrit dhe daljet në raste emergjente 165,000 297-323 Instalimi i sistemit të nhgrohjes 40,000
Garazhi për pajisjet/ depoja, hangar 170,000 298-323 Ujësjellësi 44,861
Ngrohja, ventilimi, instalimi dhe renovimi 185,000 299-323 Kanalizimi 45,000
Prodhimet bujqësore - Bujqësia dhe menaxhimi i tokës 130,000 302-323 Kontrollimi i rrethojave të burgjeve 59,000
Shpenzimet emergjente (intervenimet në sistemet e ujit, rrymës dhe ngrohjes
100,000 308-323 Investimi në përmbushjen e nevojës prodhimet bujqësore
20,000
Riparimet e brendshme të blloqeve të burgjeve dhe objekteve ndihmëse
150,000
Qendra e pranimit të vizitorëve 195,000
Renovimi i kulmit 150,000
Kullat e rojeve /ngrohja 18,000
Përmirësimet në sistemin sanitar 70,000
Menaxhimi i tokës plus riparimet e pajisjeve 50,000
Riparimet në kulmete blloqeve në Lipjan 40,000
Qendra e vizitorëve / Hyrja për vizitorët 80,000
Depoja 80,000
Riparimi i hapësirave/zyreve tjera administrative 35,000
Përmirssimet e ambienteve të shëndetit dhe gjimnastikës 100,000
231 Akademia e Shkencave dhe Arteve 1,000,000 - -
913 Ndërtimi i objektit për ASHK 1,000,000 158-913 Ndërtimi i objektit për ASHK -
236 40,000 40,000
204 Agjencia Antikorrupsion Blerja e dy automjeteve 20,000
Ministria e Komuniteteve dhe Kthimit
Agjencia Antikorrupsion
204 Pajisjet e TI-së 8,000
204 Blerja e gjeneratorit 12000
230 15,000 15,000
145 Komisioni i pavarur i prokurimit Blerja e automjetit 15,000 15,000
Kompetencat e rezervuara 75,083,100 3,969,588 79,052,688
301 Doganat 1,687,000 1,687,000
301 Doganat Furnizimi I produkteve të licensuara të softverit të Microsoftit 130,000
301 Doganat Skaner për automjete (X-RAY) 900,000
301 Doganat Blerja e pajisjeve të TI-së për infrastrukturën globale WAN. 257,000
301 Doganat Laboratori kombëtar 100,000
301 Doganat Sistemi i radiokomunikimit 300,000
302 40,000 40,000
300 Dept. i administratës Softveri për auditorët 25,000
300 Dept. i administratës Skenerët dhe makinat e fotokopjimit 15,000
303 3,000,000 3,000,000
137 Qendra kryesore e procesimit Avancimi i sistemit të letërnjoftimeve 1,500,000
139 Dokumentet e udhëtimit Avancimi i sistemit të letërnoftimeve/dokumenteve të udhëtimit 1,500,000
304 Zyra e Koordinatorit të TMK-së 4,110,000 937,588 5,047,588
201 TMK Qendra e TMK-së për komunikim 1,000,000 216-201 Qendra e TMK-së për komunikim 100,000
Faza ( III) për bazën e logjistikës 780,000 215-201Ndërtimi i objekteve qendrore të logjistikës -faza e dytë 170,000
Blerja e pajisjeve të rënda (INXHINJERIKE) 600,000 214-201 Themelimi i brigadës së mbrojtjes civile 517,588
Blerja e automjeteve transportuese 250,000 213-201 Projektet që vazhdojnë nga 2005 (kuzhina) 150,000
Qendra e trajnimit në Ferizaj 630,000
Ndërtimi i objekteve në Skenderaj 540,000
Pajisjet e TI-së 160,000
Pajisjet taktiko-operative 150,000
305 Shërbimi policor 14,019,100 150,000 14,169,100
300 Administrata qendrore Mobilje për zyre 18,700
300 Pajisje elektronike për zyre 31,800
301 Operacionet Pajisje inventare 116,000
301 Pajisje elektronike për zyre 202,000
301 Pajisje të policisë 180,000
301 Pajisje tjera 78,000
301 Automjete për transportimin e të burgosurve 174,000
302 Operacionet speciale Pajisje të policisë 130,600
302 Automjete transportuese 1,268,000
302 Veshje dhe këmisha antiplumb 459,900
302 Armë 176,700
Gjithsej në 2007
Zyra e Auditorit të përgjithshëm
Drejtoria për çështje administrative
Projektet e reja në vitin 2007 Nr. Programit
Kodi buxhetor në 2006. Emri i projektit - i bartur nga 2006
Bartjet prej vitit 2006
Komisioni i pavarur i prokurimit
Kodi DeptPr
og BO/ Departamenti Emri i projektit
302 Renovimi i objekteve dhe zgjerimi i hapësirave të zyreve 142,000
302 Pajisje tjera 31,600
302 Qendra e gjimnastikës (fitnesit) 6,000
302 Mobile për zyrë 42,600
302 Pajisje elektronike për zyre 31,000
302 Qenë për zbulimin e narkotikëve, ekxplozivëve dhe për patrullim 16,000
303 Njësia e hetimeve Hardverë kompjuterik 20,000
303 Softver kompjuterik 155,000
303 Laborator fotografik (mjekësia ligjore) 45,000
303 Autokombi transportues për mjekësi ligjore 40,000
303 Pajisje teknike për dëgjim 800,000
304 Shërbimet mbështetëse Automjete transportuese 3,825,000
304 Mobile për zyrë 16,500
304 Veshje antiplumb 623,700
304 Revole Glock 90,900
304 Pajisje logjistike për policinë 146,900
304 Pajisje mbështetëse për rrjetin e antenave mikrovalore 400,000
304 Serverët - shërbimet mbështetëse të SHPK-së 250,000
304 Telefonia dhe aparatet për komunikim me zë 320,000
304 Sistemi i radiokomunikimit 250,000
304 Pajisje të teknologjisë informative 250,000
304 Ndërtimet dhe renovimet e stacioneve policore 2,117,900 217-304 Ndërtimet dhe renovimet e stacioneve polico 150,000
304 Sistemi i monitorimit dhe vëzhgimit 200,000
304 Servisimi i automjeteve në stacionet policore 100,000
304 Sistemi i komunikimit 911 500,000
305 Trajnimet Pajisje elektronike për zyre 8,900
305 Pajisje për zyre 20,000
305 Riparimi i sallës së sportit 200,000
305 Kontejnerë 5,000
306 Policia kufitare Pajisje elektronike për zyre 31,000
306 Pajisje të policisë 28,800
306 Mobile për zyrë 51,300
306 Pajisje tjera 275,000
306 Objekte për kuaj 30,000
306 Blerja e kuajve 27,000
306 Kabina dhe stenda të bjeshkëve 76,000
914 Menaxhimi Pajisje elektronike për zyre and furniture- Zyrë a komisarit 10,300
309 75,000 75,000
312Zyra për persona të zhdukur dhe mjekësi ligjore Laboratori i toksikologjisë 75,000
328 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 510,000 450,000 960,000
Gjykatat dhe sekretariati Ndërtimi i objektit të Gjykatës komunale në Prishtine 450,000
Departamenti i drejtësisë
Gjykatat dhe sekretariati Riparimet emergjent, rryma, uji dhe kanalizimi në të gjitha gjykatat 60,000
Gjykatat dhe sekretariati Ndërtimi i objektit të Gjykatës komunale në Podujevë - 286-310 Ndërtimi i objektit të Gjykatës komunale në 450,000
308 30,000 30,000
Blerja e dy automjeteve 30,000
311 Shkolla e Shërbimit Policor të Kosovës 152,000 152,000
915 Shkolla e Shërbimit Policor të Kosovës Blerja e autobusit 120,000
Ndërrimi i radiatorit në objektin 1 32,000
312 50,293,000 2,432,000 52,725,000
442 KEK-u 38,158,000
Fondi shtesë i BKK-së për projjektin e minierës së Sobovcit 17,550,000 Miniera e Sibovcit - vija e mbingarkuar( E 10B SRs 1300 + P 3B) Projetk i financuar bashkë me AER- 15,000,000 € 3,000,000
G1-B2 IP Turbine (contin. Project from the MTEF) 593,000
D1 - Përmirësimi i rrjetit (vazhd. Projektit nga MTEF) 5,000,000
D3 - Shpërndarja e njehësorëve (vazhd. Projekti nga MTEF) 700,000
D5(b) Rahovec 110kv SS vazhd. Projektit nga 2006 4,780,000
G1-Riparime të përgjithshem në turbinën dhe gjeneratorët e B2 6,535,000
KOSTT 5,055,000 2,432,000 7,487,000
Projekti Peja 3 Kfw i finacnuar bashkë me Kfë 4,750,000 326 Transmetimi -Renovimi i Kosovës A 1,482,000
Zëvendësimi i ndërprerësve në Prishtinën 1 dhe 2 305,000 334 Transmetimi -/ Scada EMS -sistemi i matjes 250,000
355 Transmetimi - matja ITSMO 700,000
447 Trepça 2,845,000
Riparimet në pus dhe zëvendësimi i kompresorëve 750,000
Mbrojtja e minierës së Artanës nga përmbytja 446,000
Riparimet në flotacion dhe heqja e pluhurit nga tuneli i parë 550,000
Riparimet në flotacion dhe heqja e pluhurit nga Kishnica 409,000
Ventilimi në minierën e Cerrnacit 690,000
607 Hekurudhat 3,436,000
Interface CTC 850,000
Numratorët e pjesëve të lokomotivës 350,000
Furnizimi i pjesëve rezervë për lokomotivat 250,000
Furnizimi i shinave të tipit S-49 L=30m 175,000
Furnizimi i trenave motorik 1,211,000
Furnizimi i lokomotivave manovruese 600,000
443 Ngrohja qendrore 541,000
443 Ngrohja qendrore Furnzimi dhe instalimi i gypave të paraizoluar 541,000
444 Uji dhe mbeturinat 258,000
444 Uji dhe mbeturinat Impianti për pastrimin e ujit në Klinë 258,000
318 1,167,000 1,167,000
Digjitalizimi i hartave gjeologjike të Kosovës 200,000
Matjet gjeofizike 400,000
Zgjerimi i matjeve gjeofizike të bëra nga ajri 447,000
Laboratori gjeologjik 120,000
Qendra për informacione financiare
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale