pemerintah kabupaten klaten rekapitulasi belanja...
TRANSCRIPT
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
27 TAHUN 2017
18 Desember 2017
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
555.648.906.400,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 277.558.644.671,00 47.490.011.026,00 230.600.250.703,00 1
129.700.209.300,00 Pendidikan 31.363.600.752,00 27.210.137.656,00 71.126.470.892,00 1.01
19.496.809.300,00 DINAS PENDIDIKAN 8.859.000.000,00 1.492.219.096,00 9.145.590.204,00 1.01 . 1.01.01
1.217.009.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 500.706.376,00 716.302.924,00 1.01 . 1.01.01 . 01
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
330.000.000,00 0,00 8.772.000,00 321.228.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
74.065.700,00 0,00 21.530.924,00 52.534.776,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
126.943.600,00 0,00 6.600.000,00 120.343.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
359.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 1.375.000,00 107.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 23.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 36.000.000,00 39.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
75.000.000,00 0,00 39.000.000,00 36.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05
160.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 70.098.480,00 89.901.520,00 1.01 . 1.01.01 . 06
160.000.000,00 0,00 89.901.520,00 70.098.480,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
1.062.800.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 69.950.000,00 992.850.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
185.000.000,00 0,00 157.025.000,00 27.975.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
95.000.000,00 0,00 85.075.000,00 9.925.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
100.000.000,00 0,00 85.375.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK-NON FISIK)1.01 . 1.01.01 . 15 . 74
95.000.000,00 0,00 82.375.000,00 12.625.000,00 Fasilitasi Penyampaian BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80
500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan APE PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83
14.143.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.609.000.000,00 401.195.000,00 5.132.805.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
50.000.000,00 0,00 26.575.000,00 23.425.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
40.000.000,00 0,00 29.755.000,00 10.245.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
30.000.000,00 0,00 22.755.000,00 7.245.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
92.000.000,00 0,00 90.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015)1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Koleksi Perpustakaan SD ( DAK )1.01 . 1.01.01 . 16 . 114
50.000.000,00 0,00 39.035.000,00 10.965.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117
30.000.000,00 0,00 20.400.000,00 9.600.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 118
440.000.000,00 0,00 370.800.000,00 69.200.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 119
375.000.000,00 0,00 297.750.000,00 77.250.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 120
100.000.000,00 0,00 85.065.000,00 14.935.000,00 Pengembangan Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 121
50.000.000,00 0,00 35.300.000,00 14.700.000,00 Pengembangan Kurikulum SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 122
40.000.000,00 0,00 30.075.000,00 9.925.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 123
20.000.000,00 0,00 15.500.000,00 4.500.000,00 Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 124
1.055.000.000,00 0,00 1.049.450.000,00 5.550.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 125
300.000.000,00 0,00 295.350.000,00 4.650.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 126
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 127
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 128
150.000.000,00 0,00 119.400.000,00 30.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami
(MAPSI-PAI) Tingkat SD
1.01 . 1.01.01 . 16 . 129
75.000.000,00 0,00 69.400.000,00 5.600.000,00 Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami
(MAPSI-PAI) Tingkat SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 130
187.000.000,00 0,00 179.400.000,00 7.600.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 132
1.000.000.000,00 0,00 996.400.000,00 3.600.000,00 Rehab Bumi Perkemahan Kepurun1.01 . 1.01.01 . 16 . 133
40.000.000,00 0,00 34.345.000,00 5.655.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 134
40.000.000,00 0,00 34.600.000,00 5.400.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 135
1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 136
291.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 137
900.000.000,00 0,00 894.700.000,00 5.300.000,00 Rehabilitasi Ruang Belajar/ Ruang Penunjang (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 139
350.000.000,00 0,00 277.500.000,00 72.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 141
110.000.000,00 0,00 108.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaran Ujian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 142
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jamban Siswa dan Guru SMP (DAK Fisik Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 143
1.028.000.000,00 1.028.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Pembelajaran SMP (DAK Fisik Pendidikan)1.01 . 1.01.01 . 16 . 144
245.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 38.215.000,00 206.785.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
120.000.000,00 0,00 95.850.000,00 24.150.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
50.000.000,00 0,00 44.750.000,00 5.250.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
30.000.000,00 0,00 21.540.000,00 8.460.000,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
45.000.000,00 0,00 44.645.000,00 355.000,00 Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
800.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 220.645.280,00 579.354.720,00 1.01 . 1.01.01 . 20
30.000.000,00 0,00 17.454.720,00 12.545.280,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
150.000.000,00 0,00 115.000.000,00 35.000.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
30.000.000,00 0,00 27.975.000,00 2.025.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
95.000.000,00 0,00 76.650.000,00 18.350.000,00 Pembinaan Miinat Bakat dan Kreativitas Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
200.000.000,00 0,00 151.750.000,00 48.250.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
40.000.000,00 0,00 33.475.000,00 6.525.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
30.000.000,00 0,00 24.300.000,00 5.700.000,00 Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
225.000.000,00 0,00 132.750.000,00 92.250.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 26.500.000,00 193.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
70.000.000,00 0,00 59.000.000,00 11.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
50.000.000,00 0,00 46.250.000,00 3.750.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
50.000.000,00 0,00 44.500.000,00 5.500.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
50.000.000,00 0,00 43.750.000,00 6.250.000,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 15
1.215.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 127.533.960,00 1.087.466.040,00 1.01 . 1.01.01 . 22
50.000.000,00 0,00 36.000.000,00 14.000.000,00 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 02
300.000.000,00 0,00 293.825.000,00 6.175.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
50.000.000,00 0,00 37.750.000,00 12.250.000,00 Pembinaan Komite Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 06
140.000.000,00 0,00 137.500.000,00 2.500.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 07
50.000.000,00 0,00 39.000.000,00 11.000.000,00 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang
berbagai isu pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
50.000.000,00 0,00 40.750.000,00 9.250.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui
Jalur Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
100.000.000,00 0,00 92.625.000,00 7.375.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
200.000.000,00 0,00 179.750.000,00 20.250.000,00 Operasional BOS Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 24
75.000.000,00 0,00 56.100.000,00 18.900.000,00 Operasional BOS Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
50.000.000,00 0,00 35.166.040,00 14.833.960,00 Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
50.000.000,00 TK Negeri 35.000.000,00 600.000,00 14.400.000,00 1.01 . 1.01.02
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 9.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01
4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
40.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 600.000,00 5.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
3.800.000,00 0,00 3.200.000,00 600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 42
68.446.400.000,00 SD Negeri 15.881.141.282,00 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 1.01 . 1.01.03
68.446.400.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 15.881.141.282,00 17.795.902.200,00 34.769.356.518,00 1.01 . 1.01.03 . 23
68.446.400.000,00 15.881.141.282,00 34.769.356.518,00 17.795.902.200,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri1.01 . 1.01.03 . 23 . 01
40.557.000.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 6.579.474.470,00 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 1.01 . 1.01.04
40.557.000.000,00 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 6.579.474.470,00 7.886.318.000,00 26.091.207.530,00 1.01 . 1.01.04 . 23
40.557.000.000,00 6.579.474.470,00 26.091.207.530,00 7.886.318.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri1.01 . 1.01.04 . 23 . 02
350.000.000,00 SKB 8.985.000,00 35.098.360,00 305.916.640,00 1.01 . 1.01.07
92.475.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.723.360,00 58.752.240,00 1.01 . 1.01.07 . 01
16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
22.841.000,00 0,00 4.366.760,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
9.903.700,00 0,00 9.903.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
4.204.800,00 0,00 4.204.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
15.926.100,00 0,00 676.980,00 15.249.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
58.984.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.985.000,00 1.375.000,00 48.624.900,00 1.01 . 1.01.07 . 02
8.985.000,00 8.985.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10
49.999.900,00 0,00 48.624.900,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59
183.539.500,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 183.539.500,00 1.01 . 1.01.07 . 18
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 26
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 27
20.539.500,00 0,00 20.539.500,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 28
800.000.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 0,00 800.000.000,00 1.01 . 1.01.08
800.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 800.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16
800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.08 . 16 . 112
146.351.001.100,00 Kesehatan 17.371.640.919,00 11.654.908.280,00 117.324.451.901,00 1.02
33.769.651.100,00 DINAS KESEHATAN 8.539.313.450,00 2.691.022.000,00 22.539.315.650,00 1.02 . 1.02.01
2.706.169.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.188.872.000,00 517.297.100,00 1.02 . 1.02.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
814.922.000,00 0,00 14.262.000,00 800.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
589.590.800,00 0,00 17.560.800,00 572.030.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
28.550.000,00 0,00 28.550.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
707.106.300,00 0,00 13.352.300,00 693.754.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
124.000.000,00 0,00 1.572.000,00 122.428.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
360.388.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 167.388.000,00 5.175.000,00 187.825.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
89.568.000,00 89.568.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
77.820.000,00 77.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
125.000.000,00 0,00 120.850.000,00 4.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
68.000.000,00 0,00 66.975.000,00 1.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03
10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 13.000.000,00 12.000.000,00 Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
4.913.243.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 635.643.500,00 37.550.000,00 4.240.049.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.716.000.000,00 635.643.500,00 4.054.656.500,00 25.700.000,00 Penyediaan Obat/Bahan Medis Habis Pakai dan Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi
Farmasi Kabupaten ( DAK FISIK )
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
167.243.000,00 0,00 156.143.000,00 11.100.000,00 Distribusi Obat dan E Logistik1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
6.026.200.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 13.654.000,00 344.750.000,00 5.667.796.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
195.052.000,00 0,00 195.052.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
43.000.000,00 2.654.000,00 32.846.000,00 7.500.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
40.000.000,00 0,00 29.400.000,00 10.600.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
25.000.000,00 0,00 24.475.000,00 525.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
600.000.000,00 0,00 596.850.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
10.000.000,00 0,00 9.025.000,00 975.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
75.000.000,00 11.000.000,00 16.500.000,00 47.500.000,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
917.195.000,00 0,00 867.795.000,00 49.400.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29
2.417.068.000,00 0,00 2.373.468.000,00 43.600.000,00 Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
1.392.000.000,00 0,00 1.210.500.000,00 181.500.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
156.885.000,00 0,00 156.885.000,00 0,00 Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DAK Non fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 35
55.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 1.725.000,00 53.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
25.000.000,00 0,00 24.025.000,00 975.000,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
156.500.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 156.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
135.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 135.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
963.540.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 478.507.250,00 21.900.000,00 463.132.750,00 1.02 . 1.02.01 . 21
963.540.000,00 478.507.250,00 463.132.750,00 21.900.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
689.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 50.813.000,00 17.875.000,00 620.312.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
227.000.000,00 0,00 224.900.000,00 2.100.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
287.000.000,00 50.813.000,00 221.937.000,00 14.250.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
175.000.000,00 0,00 173.475.000,00 1.525.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 15.800.000,00 34.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
50.000.000,00 0,00 34.200.000,00 15.800.000,00 Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 15
9.311.222.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 24.400.000,00 9.286.822.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
9.291.222.000,00 0,00 9.275.322.000,00 15.900.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
8.163.389.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
6.993.307.700,00 14.975.000,00 1.155.106.300,00 1.02 . 1.02.01 . 25
1.000.000.000,00 0,00 991.100.000,00 8.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
734.389.000,00 714.307.700,00 17.756.300,00 2.325.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 28
120.000.000,00 0,00 116.250.000,00 3.750.000,00 Pengadaan Sistem Informasi dan Komunikasi Untuk PSC / SPODT (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 29
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
679.000.000,00 679.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Immunisasi ( DAK Penugasan)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32
200.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 26
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 31
75.279.702.000,00 PUSKESMAS 4.147.327.469,00 2.824.811.280,00 68.307.563.251,00 1.02 . 1.02.02
17.779.702.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.627.095.080,00 16.152.606.920,00 1.02 . 1.02.02 . 16
17.779.702.000,00 0,00 16.152.606.920,00 1.627.095.080,00 Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.02 . 16 . 30
57.500.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 4.147.327.469,00 1.197.716.200,00 52.154.956.331,00 1.02 . 1.02.02 . 23
57.500.000.000,00 4.147.327.469,00 52.154.956.331,00 1.197.716.200,00 Penunjang Operasional Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 13
36.980.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4.685.000.000,00 6.123.200.000,00 26.171.800.000,00 1.02 . 1.02.03
3.500.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.400.000,00 3.493.600.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01
1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
800.000.000,00 0,00 796.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
800.000.000,00 0,00 796.800.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 5.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 01
700.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.900.000,00 696.100.000,00 1.02 . 1.02.03 . 21
700.000.000,00 0,00 696.100.000,00 3.900.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.03 . 21 . 06
4.775.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
4.000.000.000,00 3.900.000,00 771.100.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit ( DAK Fisik Kesehatan )1.02 . 1.02.03 . 26 . 02
775.000.000,00 0,00 771.100.000,00 3.900.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 685.000.000,00 6.109.000.000,00 21.206.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34
28.000.000.000,00 685.000.000,00 21.206.000.000,00 6.109.000.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01
141.248.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.125.000,00 139.123.000,00 1.02 . 4.01.03
90.745.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.750.000,00 88.995.000,00 1.02 . 4.01.03 . 30
90.745.000,00 0,00 88.995.000,00 1.750.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01
50.503.000,00 Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual
(PMS) Termasuk HIV/AIDS
0,00 375.000,00 50.128.000,00 1.02 . 4.01.03 . 36
50.503.000,00 0,00 50.128.000,00 375.000,00 Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)1.02 . 4.01.03 . 36 . 01
0,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.10 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.10 . 19 . 07
0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.13 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.13 . 19 . 07
20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.18
20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.02 . 4.01.18 . 19
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.18 . 19 . 07
14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.400.000,00 12.600.000,00 1.02 . 4.01.19
14.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.400.000,00 12.600.000,00 1.02 . 4.01.19 . 19
14.000.000,00 0,00 12.600.000,00 1.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.19 . 19 . 07
20.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 4.01.21
20.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 1.02 . 4.01.21 . 19
20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.21 . 19 . 07
17.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 17.000.000,00 1.02 . 4.01.22
17.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 17.000.000,00 1.02 . 4.01.22 . 19
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.22 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 1.02 . 4.01.24
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 1.02 . 4.01.24 . 19
15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.24 . 19 . 07
0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.25
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.25 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.25 . 19 . 07
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 1.02 . 4.01.26
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 1.02 . 4.01.26 . 19
15.000.000,00 0,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.26 . 19 . 07
16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28
16.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 16.000.000,00 1.02 . 4.01.28 . 19
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.28 . 19 . 07
0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.30
0,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 4.01.30 . 19
0,00 0,00 0,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.30 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 800.000,00 14.200.000,00 1.02 . 4.01.31
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 800.000,00 14.200.000,00 1.02 . 4.01.31 . 19
15.000.000,00 0,00 14.200.000,00 800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.31 . 19 . 07
18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32
18.400.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 1.02 . 4.01.32 . 19
18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.32 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.150.000,00 11.850.000,00 1.02 . 4.01.33
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 3.150.000,00 11.850.000,00 1.02 . 4.01.33 . 19
15.000.000,00 0,00 11.850.000,00 3.150.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.33 . 19 . 07
15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.35
15.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 1.02 . 4.01.35 . 19
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 4.01.35 . 19 . 07
248.270.050.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 225.592.503.000,00 2.973.284.402,00 19.704.262.598,00 1.03
176.509.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 159.402.503.000,00 2.739.802.792,00 14.366.694.208,00 1.03 . 1.03.01
2.298.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 964.620.192,00 1.333.379.808,00 1.03 . 1.03.01 . 01
424.000.000,00 0,00 424.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
423.000.000,00 0,00 9.047.160,00 413.952.840,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
250.000.000,00 0,00 98.217.292,00 151.782.708,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 58.350.000,00 1.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
448.000.000,00 0,00 78.962.212,00 369.037.788,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
29.000.000,00 0,00 803.144,00 28.196.856,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
347.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 4.350.000,00 317.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
322.000.000,00 0,00 317.650.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.050.000,00 23.950.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
15.000.000,00 0,00 8.950.000,00 6.050.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 18.450.000,00 31.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 14.050.000,00 10.950.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
3.000.000.000,00 Program Penataan trotoar Jalan 0,00 15.800.000,00 2.984.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08
3.000.000.000,00 0,00 2.984.200.000,00 15.800.000,00 Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
144.051.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 141.551.000.000,00 7.925.000,00 2.492.075.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
24.801.000.000,00 24.801.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan dan jembatan ( DAK Fisik Jalan )1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Manisrenggo-Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan-Nangsri1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mipitan-Pasar Kembang1.03 . 1.03.01 . 15 . 44
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Dompol1.03 . 1.03.01 . 15 . 45
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pluneng-Basin1.03 . 1.03.01 . 15 . 56
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jiwan-Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 74
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Totogan-Karanglo1.03 . 1.03.01 . 15 . 76
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangan-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 85
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwuni-Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 88
7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas1.03 . 1.03.01 . 15 . 95
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangan-Ponggok1.03 . 1.03.01 . 15 . 101
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jurangjero-Jimus1.03 . 1.03.01 . 15 . 114
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wonosari-Jaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 138
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jaten-Daleman1.03 . 1.03.01 . 15 . 139
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno1.03 . 1.03.01 . 15 . 149
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Juwiring-Tegalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 156
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ketitang-Gondangsari-Serenan1.03 . 1.03.01 . 15 . 158
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Pedan-Ngejaman1.03 . 1.03.01 . 15 . 181
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Temuwangi-Soka1.03 . 1.03.01 . 15 . 193
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Posis-Jarum1.03 . 1.03.01 . 15 . 195
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan-Tegalsari1.03 . 1.03.01 . 15 . 204
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan-Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 205
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangasem-Jentir1.03 . 1.03.01 . 15 . 224
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nglengkong-Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 225
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gatak Grojogan-Bayat1.03 . 1.03.01 . 15 . 230
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Wedi-Ngering1.03 . 1.03.01 . 15 . 241
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese-Ngandong-Serut1.03 . 1.03.01 . 15 . 245
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gantiwarno-Bayat1.03 . 1.03.01 . 15 . 258
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tentara Pelajar1.03 . 1.03.01 . 15 . 279
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan RM Sahid II1.03 . 1.03.01 . 15 . 368
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Mlese - Tirtomarto1.03 . 1.03.01 . 15 . 373
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kali Cangak1.03 . 1.03.01 . 15 . 374
2.500.000.000,00 0,00 2.492.075.000,00 7.925.000,00 Pembangunan Jembatan Karangpakel1.03 . 1.03.01 . 15 . 375
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Mrisen1.03 . 1.03.01 . 15 . 376
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Nglinggi1.03 . 1.03.01 . 15 . 377
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan Ngangkruk1.03 . 1.03.01 . 15 . 378
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jomboran - Buntalan Klaten Tengah1.03 . 1.03.01 . 15 . 379
200.000.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 200.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong1.03 . 1.03.01 . 17 . 03
6.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 44.276.000,00 857.281.000,00 5.098.443.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18
6.000.000.000,00 44.276.000,00 5.098.443.000,00 857.281.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
15.708.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
14.132.227.000,00 759.976.600,00 815.796.400,00 1.03 . 1.03.01 . 24
500.000.000,00 293.227.000,00 198.573.000,00 8.200.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 01
1.350.000.000,00 131.000.000,00 479.473.400,00 739.526.600,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
100.000.000,00 50.000.000,00 44.650.000,00 5.350.000,00 Pengelolaan Aset Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
50.000.000,00 0,00 47.050.000,00 2.950.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
50.000.000,00 0,00 46.050.000,00 3.950.000,00 Revitalisasi dan operasional Komisi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 32
2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 44
11.258.000.000,00 11.258.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi ( DAK Fisik Irigasi )1.03 . 1.03.01 . 24 . 53
3.950.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
3.450.000.000,00 4.450.000,00 495.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 01
500.000.000,00 0,00 495.550.000,00 4.450.000,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11
1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
850.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 95.200.000,00 754.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32
300.000.000,00 0,00 283.950.000,00 16.050.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW1.03 . 1.03.01 . 32 . 08
100.000.000,00 0,00 35.050.000,00 64.950.000,00 Survey dan pemetaan1.03 . 1.03.01 . 32 . 13
300.000.000,00 0,00 294.050.000,00 5.950.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis1.03 . 1.03.01 . 32 . 16
150.000.000,00 0,00 141.750.000,00 8.250.000,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 17
25.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 5.700.000,00 19.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34
25.000.000,00 0,00 19.300.000,00 5.700.000,00 Pengawasan pemanfaatan ruang1.03 . 1.03.01 . 34 . 05
71.400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 66.150.000.000,00 1.000.000,00 5.249.000.000,00 1.03 . 1.04.01
1.650.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.650.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.04.01 . 16
1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.04.01 . 16 . 03
69.750.000.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 64.500.000.000,00 1.000.000,00 5.249.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 31
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Bangunan Gedung/Kantor1.03 . 1.04.01 . 31 . 09
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Pemda II (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 10
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor KPU (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 11
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Depo Arsip (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 12
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika1.03 . 1.04.01 . 31 . 13
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD1.03 . 1.04.01 . 31 . 14
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan1.03 . 1.04.01 . 31 . 15
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumas Dinas (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 16
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Bupati1.03 . 1.04.01 . 31 . 17
4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko1.03 . 1.04.01 . 31 . 20
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Buntalan1.03 . 1.04.01 . 31 . 21
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pusat Lurik1.03 . 1.04.01 . 31 . 22
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Mushola Komplek Pemda II1.03 . 1.04.01 . 31 . 24
2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Olahraga1.03 . 1.04.01 . 31 . 25
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Pendopo Pemda I (Tahap - II)1.03 . 1.04.01 . 31 . 26
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas Eks. Dokter Puskesmas Klaten Utara1.03 . 1.04.01 . 31 . 27
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Gedung Wanita1.03 . 1.04.01 . 31 . 28
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Jabatan1.03 . 1.04.01 . 31 . 29
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Gedung Eks. Kantor Perkebunan1.03 . 1.04.01 . 31 . 30
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang1.03 . 1.04.01 . 31 . 31
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Buntalan1.03 . 1.04.01 . 31 . 32
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Design Gapura1.03 . 1.04.01 . 31 . 33
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor Kecamatan Prambanan1.03 . 1.04.01 . 31 . 34
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Rehab Gedung Kantor Eks. Transito1.03 . 1.04.01 . 31 . 35
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lift Pemda-I1.03 . 1.04.01 . 31 . 36
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Menara Masjid Agung Al Aqsho1.03 . 1.04.01 . 31 . 37
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan Penataan Masjid Agung Al Aqsho1.03 . 1.04.01 . 31 . 38
750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Rehab Pendopo Pemerintah Kabupaten Klaten1.03 . 1.04.01 . 31 . 39
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gapura Perbatasan Klaten Utara1.03 . 1.04.01 . 31 . 40
4.750.000.000,00 4.750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Polanharjo1.03 . 1.04.01 . 31 . 41
55.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 51.348.490,00 3.651.510,00 1.03 . 4.01.10
55.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 51.348.490,00 3.651.510,00 1.03 . 4.01.10 . 28
55.000.000,00 0,00 3.651.510,00 51.348.490,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.10 . 28 . 07
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.10 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Pavingisasi Halaman Kantor dan Gerbang Masuk Kel Gergunung1.03 . 4.01.10 . 30 . 100
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gapura Dan Pembuatan Talud Jalan, Kel. Barenglor1.03 . 4.01.10 . 30 . 101
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Dan Talud Lapangan Dk Dendengan Desa Jonggrangan1.03 . 4.01.10 . 30 . 102
0,00 0,00 0,00 0,00 Pavingisasi Halaman PAUD Desa Ketandan1.03 . 4.01.10 . 30 . 103
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Arjuna, Gatak, Semangkak Ds Sekarsuli1.03 . 4.01.10 . 30 . 104
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Sabuk Desa Belangwetan1.03 . 4.01.10 . 30 . 105
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangungan Talud Dk Kepil RT . 2/10, Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 106
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Dk Bramen RT . 1/01 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 107
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Dk Tempel, RT 1/5 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 108
186.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 155.458.880,00 31.191.120,00 1.03 . 4.01.11
186.650.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 155.458.880,00 31.191.120,00 1.03 . 4.01.11 . 28
186.650.000,00 0,00 31.191.120,00 155.458.880,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.11 . 28 . 07
0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.13
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.13 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Polindes Desa Tambong Wetan1.03 . 4.01.13 . 30 . 123
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehap Aspal Jalan Ngrangan RW 03 Desa Jogosetran1.03 . 4.01.13 . 30 . 124
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.Gebyok S.D Ngembel Desa Jimbung1.03 . 4.01.13 . 30 . 125
0,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.19
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.19 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud RW . 3 Dk.Randusari Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 145
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Dk. Slametan RT . 02/01 Desa Kokosan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 146
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Tlogo Lor RT 22/07 Desa Tlogo Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 147
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Cabakan RT .04/01 Desa Sengon Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 148
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Gandekan RT .01/06 Desa Geneng Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 149
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Persawahan Blok RW 05 U Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 150
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Lingkar Jalan Candi Plaosan Desa Bugisan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 151
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Perbatasan Dukuh Gupolo Desa Cucukan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 152
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Saluran Irigasi RT 06 Kebondalem Lor Desa Kebondalem Lor Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 153
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab Aspal Jalan Desa Randusari - Joho Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 154
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Saluran PeRT anian Sel, Dukuh Kotesan Desa Kotesan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 155
119.400.000,00 KECAMATAN JATINOM 40.000.000,00 25.674.240,00 53.725.760,00 1.03 . 4.01.23
40.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 40.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 16
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-gorong1.03 . 4.01.23 . 16 . 06
50.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.03 . 4.01.23 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan1.03 . 4.01.23 . 18 . 10
29.400.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 25.674.240,00 3.725.760,00 1.03 . 4.01.23 . 28
29.400.000,00 0,00 3.725.760,00 25.674.240,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.23 . 28 . 07
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Antara Desa Glagah-Cawan-Gedaren1.03 . 4.01.23 . 30 . 172
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Sucokangsi-Bengking-Tibayan1.03 . 4.01.23 . 30 . 173
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Temuireng-Bandungan-Kayumas1.03 . 4.01.23 . 30 . 174
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengaspalan Jalan Desa Dk. Siwedus, Randulanang1.03 . 4.01.23 . 30 . 175
0,00 0,00 0,00 0,00 Makadam Jalan Desa Dk. Kopek, Desa Mranggen1.03 . 4.01.23 . 30 . 176
0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Dk Semensari- Pandanan Soropaten Ds. Pandeyan1.03 . 4.01.23 . 30 . 177
0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.30
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.30 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kujon1.03 . 4.01.30 . 30 . 205
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kuncen - Glagahwangi1.03 . 4.01.30 . 30 . 206
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Srebegan1.03 . 4.01.30 . 30 . 207
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Jombor1.03 . 4.01.30 . 30 . 208
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kajen1.03 . 4.01.30 . 30 . 209
0,00 0,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan Ds Kurung1.03 . 4.01.30 . 30 . 210
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Sragon Mlese1.03 . 4.01.30 . 30 . 211
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Saluran Air Ds Ceper1.03 . 4.01.30 . 30 . 212
0,00 0,00 0,00 0,00 Talud Jalan Desa Tegalrejo1.03 . 4.01.30 . 30 . 213
0,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33
0,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sumur-sumur air tanah1.03 . 4.01.33 . 25 . 04
0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 30
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 02
0,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 0,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.33 . 31
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 4.01.33 . 31 . 01
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.118.000.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.780.000.000,00 1.635.990.436,00 10.702.009.564,00 1.04
14.118.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.780.000.000,00 1.635.990.436,00 10.702.009.564,00 1.04 . 1.04.01
1.150.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 392.810.636,00 757.189.364,00 1.04 . 1.04.01 . 01
360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
170.000.000,00 0,00 5.780.000,00 164.220.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
134.000.000,00 0,00 38.210.012,00 95.789.988,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
113.000.000,00 0,00 6.870.320,00 106.129.680,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
28.000.000,00 0,00 1.329.032,00 26.670.968,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 30
245.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000,00 3.150.000,00 91.850.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10
95.000.000,00 0,00 91.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 56
10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 5.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
10.000.000,00 0,00 5.750.000,00 4.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
40.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 11.650.000,00 28.350.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 07
1.410.000.000,00 Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial 0,00 1.096.029.800,00 313.970.200,00 1.04 . 1.04.01 . 18
1.345.000.000,00 0,00 251.620.200,00 1.093.379.800,00 Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02
65.000.000,00 0,00 62.350.000,00 2.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.04 . 1.04.01 . 18 . 03
275.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 50.000.000,00 20.425.000,00 204.575.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22
75.000.000,00 0,00 67.400.000,00 7.600.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 09
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 14
100.000.000,00 0,00 89.650.000,00 10.350.000,00 Penunjang Operasional SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten1.04 . 1.04.01 . 22 . 15
50.000.000,00 0,00 47.525.000,00 2.475.000,00 Penyusunan Dokumen Pengeloaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Perijinan Pengambilan
Air Tanah Sumur Bor
1.04 . 1.04.01 . 22 . 16
10.638.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1.580.000.000,00 27.925.000,00 9.030.075.000,00 1.04 . 1.04.01 . 24
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 46.700.000,00 3.300.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasaranan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 1.04.01 . 24 . 21
200.000.000,00 0,00 193.250.000,00 6.750.000,00 Penunjang OperasionalKegiatan PAMSIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 22
50.000.000,00 0,00 44.175.000,00 5.825.000,00 Penunjang Operasional Dana Alokasi Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 24 . 23
100.000.000,00 0,00 95.250.000,00 4.750.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan SANIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 24
1.417.000.000,00 0,00 1.417.000.000,00 0,00 Keg. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa (DAK Fisik Air Minum)1.04 . 1.04.01 . 24 . 29
4.900.000.000,00 0,00 4.900.000.000,00 0,00 Keg. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa (DAK Fisik Air Minum)1.04 . 1.04.01 . 24 . 30
2.291.000.000,00 0,00 2.291.000.000,00 0,00 Keg. Pembangunan SPLAD Terpusat Skala Permukiman (DAK Fisik Sanitasi)1.04 . 1.04.01 . 24 . 31
1.580.000.000,00 1.580.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jaringan Air Minum1.04 . 1.04.01 . 24 . 32
50.000.000,00 0,00 42.700.000,00 7.300.000,00 Penunjang Operasional Pembangunan Jaringan Air Minum1.04 . 1.04.01 . 24 . 33
350.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / Perkotaan 0,00 79.750.000,00 270.250.000,00 1.04 . 1.04.01 . 25
350.000.000,00 0,00 270.250.000,00 79.750.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan KOTAKU1.04 . 1.04.01 . 25 . 18
6.519.161.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 201.225.000,00 2.675.798.900,00 3.642.137.100,00 1.05
3.017.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 39.500.000,00 1.544.203.900,00 1.433.296.100,00 1.05 . 1.05.01
325.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.228.900,00 245.771.100,00 1.05 . 1.05.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
30.500.000,00 0,00 3.468.440,00 27.031.560,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
17.000.000,00 0,00 16.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
41.500.000,00 0,00 952.660,00 40.547.340,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.500.000,00 0,00 35.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
1.180.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 1.098.550.000,00 81.450.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15
1.125.000.000,00 0,00 39.200.000,00 1.085.800.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
55.000.000,00 0,00 42.250.000,00 12.750.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15
372.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 202.625.000,00 169.375.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
232.000.000,00 0,00 30.000.000,00 202.000.000,00 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )1.05 . 1.05.01 . 16 . 07
140.000.000,00 0,00 139.375.000,00 625.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08
370.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.675.000,00 368.325.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
170.000.000,00 0,00 169.375.000,00 625.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04
100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05
100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 06
50.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.975.000,00 47.025.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
50.000.000,00 0,00 47.025.000,00 2.975.000,00 Pendataan,Pemetaan,monitoring dan evaluasi masalah-masalah keagamaan dan aliran
kepercayaan
1.05 . 1.05.01 . 18 . 07
645.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 159.150.000,00 485.850.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan
Kebangsaan
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03
20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04
100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05
50.000.000,00 0,00 34.100.000,00 15.900.000,00 Penyusunan Indeks Demokrasi1.05 . 1.05.01 . 23 . 06
300.000.000,00 0,00 168.875.000,00 131.125.000,00 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur1.05 . 1.05.01 . 23 . 07
3.502.161.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 161.725.000,00 1.131.595.000,00 2.208.841.000,00 1.05 . 1.05.02
220.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.454.000,00 199.546.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 5.400.000,00 4.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
18.000.000,00 0,00 2.146.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
210.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 5.880.000,00 149.120.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.02 . 02 . 10
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 14.120.000,00 5.880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 02 . 33
210.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.150.000,00 206.850.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03
210.000.000,00 0,00 206.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02
70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.05 . 1.05.02 . 05 . 04
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 5.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
685.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 418.800.000,00 266.200.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15
15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemetaan Kawasan Rawan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10
420.000.000,00 0,00 2.400.000,00 417.600.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.02 . 15 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Dasar Kesamaptaan1.05 . 1.05.02 . 15 . 16
10.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat1.05 . 1.05.02 . 16 . 06
150.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 111.450.000,00 38.550.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18
150.000.000,00 0,00 38.550.000,00 111.450.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04
1.452.161.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 49.475.000,00 490.511.000,00 912.175.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19
1.282.161.000,00 49.475.000,00 885.875.000,00 346.811.000,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02
170.000.000,00 0,00 26.300.000,00 143.700.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05
425.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 57.250.000,00 81.350.000,00 286.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
275.000.000,00 57.250.000,00 172.950.000,00 44.800.000,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09
75.000.000,00 0,00 58.250.000,00 16.750.000,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11
75.000.000,00 0,00 55.200.000,00 19.800.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12
65.000.000,00 Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran 0,00 0,00 65.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 24
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 24 . 02
10.690.485.000,00 Sosial 1.249.675.000,00 1.339.891.352,00 8.100.918.648,00 1.06
1.138.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 299.675.000,00 374.650.000,00 463.875.000,00 1.06 . 1.05.02
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.138.200.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 299.675.000,00 374.650.000,00 463.875.000,00 1.06 . 1.05.02 . 25
1.138.200.000,00 299.675.000,00 463.875.000,00 374.650.000,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.02 . 25 . 06
2.666.700.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 200.000.000,00 636.766.352,00 1.829.933.648,00 1.06 . 1.06.01
237.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.572.336,00 208.177.664,00 1.06 . 1.06.01 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 2.063.832,00 12.936.168,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00 11.600.000,00 900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
15.250.000,00 0,00 2.013.832,00 13.236.168,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
198.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.560.000,00 195.690.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
7.500.000,00 0,00 7.190.000,00 310.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
78.250.000,00 0,00 78.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.06 . 1.06.01 . 02 . 50
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
100.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 0,00 100.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02
1.190.100.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 200.000.000,00 223.534.016,00 766.565.984,00 1.06 . 1.06.01 . 16
304.100.000,00 0,00 147.965.984,00 156.134.016,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
bagi PMKS
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
25.000.000,00 0,00 14.200.000,00 10.800.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
15.000.000,00 0,00 11.500.000,00 3.500.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 16
81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif1.06 . 1.06.01 . 16 . 18
535.000.000,00 0,00 481.900.000,00 53.100.000,00 Pemutakhiran Data Fakir Miskin1.06 . 1.06.01 . 16 . 19
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Taman Makam Pahlawan Ratna Bantala1.06 . 1.06.01 . 16 . 20
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor (sounsystem untuk TMP Ratna Bantala)1.06 . 1.06.01 . 16 . 21
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
75.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
0,00 0,00 75.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07
863.600.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 381.100.000,00 482.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
424.400.000,00 0,00 50.000.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
334.200.000,00 0,00 327.500.000,00 6.700.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
3.090.115.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 19.600.000,00 3.070.515.000,00 1.06 . 4.01.03
21.419.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 21.119.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16
21.419.000,00 0,00 21.119.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15
9.940.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 750.000,00 9.190.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21
9.940.000,00 0,00 9.190.000,00 750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12
3.058.756.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 18.550.000,00 3.040.206.000,00 1.06 . 4.01.03 . 22
1.069.800.000,00 0,00 1.063.975.000,00 5.825.000,00 Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01
111.830.000,00 0,00 108.530.000,00 3.300.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02
986.983.000,00 0,00 983.083.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda1.06 . 4.01.03 . 22 . 04
890.143.000,00 0,00 884.618.000,00 5.525.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06
3.085.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 750.000.000,00 299.675.000,00 2.035.325.000,00 1.06 . 4.01.09
1.515.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 750.000.000,00 20.725.000,00 744.275.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23
240.000.000,00 0,00 236.750.000,00 3.250.000,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Forum Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 04
130.000.000,00 0,00 127.750.000,00 2.250.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06
120.000.000,00 0,00 117.750.000,00 2.250.000,00 Pembentukan Desa Tangguh Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 07
185.000.000,00 0,00 173.400.000,00 11.600.000,00 Penyusunan Dokumen rencana Penanggulangan Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 08
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Kebencanaan1.06 . 4.01.09 . 23 . 11
125.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 1.350.000,00 123.650.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24
125.000.000,00 0,00 123.650.000,00 1.350.000,00 Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03
1.445.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 277.600.000,00 1.167.400.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25
160.000.000,00 0,00 60.550.000,00 99.450.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01
210.000.000,00 0,00 38.350.000,00 171.650.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
375.000.000,00 0,00 368.500.000,00 6.500.000,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.09 . 25 . 07
26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.10
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.10 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.10 . 26 . 02
23.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 23.000.000,00 1.06 . 4.01.11
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.11 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.11 . 26 . 02
26.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.12
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.12 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.12 . 26 . 02
26.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.13
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.13 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.13 . 26 . 02
32.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 32.000.000,00 1.06 . 4.01.14
22.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 22
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.14 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.14 . 26 . 02
9.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 9.000.000,00 1.06 . 4.01.15
6.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 22
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.15 . 22 . 07
3.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 3.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 26
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.15 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.16
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.16 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.16 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 3.000.000,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.17
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 22
15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.17 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.17 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.18
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.18 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.18 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.19
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.19 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.19 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.20
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.20 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.20 . 26 . 02
78.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 78.000.000,00 1.06 . 4.01.21
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.21 . 22 . 07
50.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 0,00 50.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 25
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.21 . 25 . 04
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.21 . 26 . 02
26.600.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 26.600.000,00 1.06 . 4.01.22
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.600.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 21.600.000,00 1.06 . 4.01.22 . 22
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.22 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.22 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 19.600.000,00 1.06 . 4.01.23
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.23 . 22
12.000.000,00 0,00 9.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.23 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.23 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.23 . 26 . 02
20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 20.000.000,00 1.06 . 4.01.24
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.24 . 22 . 07
5.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.24 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.25
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.25 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.25 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.26
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.26 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.26 . 26 . 02
24.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 24.000.000,00 1.06 . 4.01.27
14.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 14.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 22
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.27 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.27 . 26 . 02
29.380.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 29.380.000,00 1.06 . 4.01.28
19.380.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 19.380.000,00 1.06 . 4.01.28 . 22
19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.28 . 22 . 07
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.28 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.28 . 26 . 02
24.290.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.000.000,00 22.290.000,00 1.06 . 4.01.29
19.280.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.000.000,00 17.280.000,00 1.06 . 4.01.29 . 22
19.280.000,00 0,00 17.280.000,00 2.000.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.29 . 22 . 07
5.010.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 5.010.000,00 1.06 . 4.01.29 . 26
5.010.000,00 0,00 5.010.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.29 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.30
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.30 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.30 . 26 . 02
26.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.31
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.31 . 22 . 07
8.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 8.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 26
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.31 . 26 . 02
27.200.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 27.200.000,00 1.06 . 4.01.32
17.200.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 17.200.000,00 1.06 . 4.01.32 . 22
17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.32 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.32 . 26 . 02
20.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 20.500.000,00 1.06 . 4.01.33
10.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 10.500.000,00 1.06 . 4.01.33 . 22
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.33 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.33 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.33 . 26 . 02
33.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 33.500.000,00 1.06 . 4.01.34
18.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.500.000,00 1.06 . 4.01.34 . 22
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.34 . 22 . 07
15.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 26
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.34 . 26 . 02
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 28.200.000,00 1.06 . 4.01.35
20.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 18.200.000,00 1.06 . 4.01.35 . 22
20.000.000,00 0,00 18.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.35 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.35 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.35 . 26 . 02
86.118.246.600,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 20.445.419.900,00 8.114.016.446,00 57.558.810.254,00 2
1.124.000.000,00 Tenaga Kerja 0,00 202.027.000,00 921.973.000,00 2.01
1.124.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 202.027.000,00 921.973.000,00 2.01 . 3.07.01
680.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 184.300.000,00 495.700.000,00 2.01 . 3.07.01 . 15
200.000.000,00 0,00 32.250.000,00 167.750.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah2.01 . 3.07.01 . 15 . 01
400.000.000,00 0,00 383.450.000,00 16.550.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 3.07.01 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)2.01 . 3.07.01 . 15 . 10
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13
275.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 17.727.000,00 257.273.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16
45.000.000,00 0,00 43.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 3.07.01 . 16 . 04
125.000.000,00 0,00 108.648.000,00 16.352.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09
169.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 169.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 15
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21
53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22
378.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 378.000.000,00 2.02
378.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 378.000.000,00 2.02 . 1.06.01
149.000.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 149.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 15 . 05
60.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 60.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak
(P2TP2A)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 13
44.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 0,00 44.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk
trafficking
2.02 . 1.06.01 . 17 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11
125.000.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
0,00 0,00 125.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11
1.435.000.000,00 Pangan 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03
1.435.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03 . 3.03.01
1.435.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 12.350.000,00 1.422.650.000,00 2.03 . 3.03.01 . 15
110.000.000,00 0,00 107.350.000,00 2.650.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05
70.000.000,00 0,00 69.450.000,00 550.000,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08
75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
60.000.000,00 0,00 59.800.000,00 200.000,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14
150.000.000,00 0,00 146.750.000,00 3.250.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15
60.000.000,00 0,00 58.975.000,00 1.025.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17
600.000.000,00 0,00 596.850.000,00 3.150.000,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari ( DBHCHT )2.03 . 3.03.01 . 15 . 20
37.351.250.000,00 Lingkungan Hidup 13.171.239.670,00 4.261.979.788,00 19.918.030.542,00 2.05
16.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.146.690.810,00 3.426.145.972,00 4.927.163.218,00 2.05 . 1.03.01
11.050.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.996.468.300,00 2.718.824.572,00 4.334.707.128,00 2.05 . 1.03.01 . 15
100.000.000,00 0,00 96.150.000,00 3.850.000,00 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)2.05 . 1.03.01 . 15 . 21
6.600.000.000,00 0,00 3.885.025.428,00 2.714.974.572,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah2.05 . 1.03.01 . 15 . 24
900.000.000,00 546.468.300,00 353.531.700,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan2.05 . 1.03.01 . 15 . 31
3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan TPA Troketon2.05 . 1.03.01 . 15 . 34
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Rencana Tempat Pengelolaan Sampah2.05 . 1.03.01 . 15 . 37
5.450.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 4.150.222.510,00 707.321.400,00 592.456.090,00 2.05 . 1.03.01 . 24
1.250.000.000,00 0,00 542.678.600,00 707.321.400,00 Operasional Pemeliharaan RTH2.05 . 1.03.01 . 24 . 11
200.000.000,00 150.222.510,00 49.777.490,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan2.05 . 1.03.01 . 24 . 13
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Taman Lampion (Ex. Bapermas)2.05 . 1.03.01 . 24 . 21
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Prambanan2.05 . 1.03.01 . 24 . 26
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)Jatinom2.05 . 1.03.01 . 24 . 27
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cawas2.05 . 1.03.01 . 24 . 28
20.209.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 5.024.548.860,00 753.260.256,00 14.431.440.884,00 2.05 . 2.05.01
460.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 96.121.056,00 364.578.944,00 2.05 . 2.05.01 . 01
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
19.500.000,00 0,00 4.396.992,00 15.103.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
31.750.000,00 0,00 5.143.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
5.550.000,00 0,00 5.550.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
222.500.000,00 0,00 222.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
42.800.000,00 0,00 1.990.976,00 40.809.024,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
16.500.000,00 0,00 2.896.992,00 13.603.008,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21
188.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.050.000,00 0,00 155.750.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
10.750.000,00 0,00 10.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.05 . 2.05.01 . 05 . 04
4.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 4.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
15.380.756.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.360.142.000,00 477.952.400,00 12.542.661.600,00 2.05 . 2.05.01 . 15
99.600.000,00 0,00 99.600.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
799.850.000,00 0,00 337.697.600,00 462.152.400,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
81.306.000,00 0,00 81.306.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17
14.400.000.000,00 2.360.142.000,00 12.024.058.000,00 15.800.000,00 Pengolahan sampah 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 23
1.179.794.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 643.913.360,00 22.800.000,00 513.080.640,00 2.05 . 2.05.01 . 16
226.700.000,00 183.597.360,00 30.902.640,00 12.200.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
25.000.000,00 0,00 23.100.000,00 1.900.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
202.777.000,00 202.777.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 16 . 06
30.000.000,00 0,00 21.300.000,00 8.700.000,00 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan2.05 . 2.05.01 . 16 . 19
334.094.000,00 257.539.000,00 76.555.000,00 0,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29
286.223.000,00 0,00 286.223.000,00 0,00 Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 34
1.160.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 870.619.500,00 0,00 289.380.500,00 2.05 . 2.05.01 . 17
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05
1.000.000.000,00 870.619.500,00 129.380.500,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17
400.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
253.738.000,00 65.700.000,00 80.562.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19
40.000.000,00 0,00 20.800.000,00 19.200.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 07
50.000.000,00 46.775.000,00 3.225.000,00 0,00 Inventarisasi Gas Rumah Kaca2.05 . 2.05.01 . 19 . 08
50.000.000,00 46.775.000,00 3.225.000,00 0,00 Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati2.05 . 2.05.01 . 19 . 09
70.000.000,00 0,00 29.300.000,00 40.700.000,00 Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 10
190.000.000,00 160.188.000,00 24.012.000,00 5.800.000,00 Penyusunan Kajian Lahan Kritis2.05 . 2.05.01 . 19 . 11
1.090.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 863.086.000,00 58.836.800,00 168.077.200,00 2.05 . 2.05.01 . 24
1.000.000.000,00 863.086.000,00 136.914.000,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 05
90.000.000,00 0,00 31.163.200,00 58.836.800,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06
330.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 31.850.000,00 298.150.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25
150.000.000,00 0,00 140.450.000,00 9.550.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01
120.000.000,00 0,00 109.750.000,00 10.250.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02
60.000.000,00 0,00 47.950.000,00 12.050.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 2.05 . 2.09.01
50.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 2.05 . 2.09.01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kajian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup2.05 . 2.09.01 . 16 . 39
120.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 57.748.560,00 62.751.440,00 2.05 . 4.01.10
55.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 51.948.560,00 3.551.440,00 2.05 . 4.01.10 . 15
55.500.000,00 0,00 3.551.440,00 51.948.560,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.10 . 15 . 16
60.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 5.800.000,00 54.200.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16
60.000.000,00 0,00 54.200.000,00 5.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.10 . 17 . 17
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.10 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.10 . 25 . 01
193.600.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 9.650.000,00 183.950.000,00 2.05 . 4.01.11
183.200.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 9.650.000,00 173.550.000,00 2.05 . 4.01.11 . 16
183.200.000,00 0,00 173.550.000,00 9.650.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.11 . 16 . 17
10.400.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 10.400.000,00 2.05 . 4.01.11 . 17
10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.11 . 17 . 17
35.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 35.000.000,00 2.05 . 4.01.12
5.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis persampahan2.05 . 4.01.12 . 15 . 06
30.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 30.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.12 . 16 . 17
0,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.13
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.13 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.13 . 25 . 01
20.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18
20.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.18 . 25
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.18 . 25 . 01
13.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19
13.500.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.200.000,00 12.300.000,00 2.05 . 4.01.19 . 25
13.500.000,00 0,00 12.300.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.19 . 25 . 01
40.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 4.01.20
40.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 4.01.20 . 25
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.20 . 25 . 01
35.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.100.000,00 32.900.000,00 2.05 . 4.01.23
30.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 2.100.000,00 27.900.000,00 2.05 . 4.01.23 . 16
30.000.000,00 0,00 27.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.23 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.23 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan tanaman penghijauan2.05 . 4.01.23 . 17 . 21
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 2.05 . 4.01.24
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.200.000,00 13.800.000,00 2.05 . 4.01.24 . 25
15.000.000,00 0,00 13.800.000,00 1.200.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.24 . 25 . 01
0,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.25
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.25 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.25 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 2.05 . 4.01.26
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.400.000,00 13.600.000,00 2.05 . 4.01.26 . 25
15.000.000,00 0,00 13.600.000,00 1.400.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.26 . 25 . 01
16.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28
16.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 16.000.000,00 2.05 . 4.01.28 . 25
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.28 . 25 . 01
40.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 2.05 . 4.01.29
40.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 2.05 . 4.01.29 . 25
40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.29 . 25 . 01
0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.30
0,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.30 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.30 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 800.000,00 14.200.000,00 2.05 . 4.01.31
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 800.000,00 14.200.000,00 2.05 . 4.01.31 . 25
15.000.000,00 0,00 14.200.000,00 800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.31 . 25 . 01
18.400.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32
18.400.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 1.800.000,00 16.600.000,00 2.05 . 4.01.32 . 25
18.400.000,00 0,00 16.600.000,00 1.800.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.32 . 25 . 01
15.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33
15.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
0,00 2.900.000,00 12.100.000,00 2.05 . 4.01.33 . 25
15.000.000,00 0,00 12.100.000,00 2.900.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 4.01.33 . 25 . 01
3.916.342.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 310.140.000,00 606.065.000,00 3.000.137.000,00 2.06
3.916.342.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 310.140.000,00 606.065.000,00 3.000.137.000,00 2.06 . 2.06.01
497.323.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 65.665.000,00 431.658.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
42.323.000,00 0,00 133.000,00 42.190.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 6.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
40.000.000,00 0,00 23.625.000,00 16.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
398.975.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310.140.000,00 14.120.000,00 74.715.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
122.655.000,00 120.640.000,00 2.015.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga2.06 . 2.06.01 . 02 . 45
221.320.000,00 189.500.000,00 20.000.000,00 11.820.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 54
54.872.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.375.000,00 53.497.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05
54.872.000,00 0,00 53.497.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.06 . 2.06.01 . 05 . 04
2.965.172.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 524.905.000,00 2.440.267.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
240.022.000,00 0,00 79.324.000,00 160.698.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
30.000.000,00 0,00 17.100.000,00 12.900.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
80.000.000,00 0,00 26.559.000,00 53.441.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
60.000.000,00 0,00 6.559.000,00 53.441.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
15.000.000,00 0,00 14.375.000,00 625.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
2.540.150.000,00 0,00 2.296.350.000,00 243.800.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)2.06 . 2.06.01 . 15 . 23
3.657.285.700,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 185.483.000,00 698.008.942,00 2.773.793.758,00 2.07
3.357.500.700,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 185.483.000,00 665.058.942,00 2.506.958.758,00 2.07 . 2.07.01
404.630.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 167.724.342,00 236.906.358,00 2.07 . 2.07.01 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
55.557.100,00 0,00 12.895.358,00 42.661.742,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
12.130.000,00 0,00 12.130.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
126.943.600,00 0,00 1.881.000,00 125.062.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
310.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.700.000,00 0,00 172.170.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
44.300.000,00 44.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 07
94.400.000,00 94.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
47.670.000,00 0,00 47.670.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.700.000,00 6.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
10.000.000,00 0,00 6.300.000,00 3.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
825.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 46.783.000,00 248.733.760,00 529.483.240,00 2.07 . 2.07.01 . 15
450.000.000,00 0,00 254.511.160,00 195.488.840,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
105.000.000,00 0,00 91.008.000,00 13.992.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
30.000.000,00 0,00 26.300.000,00 3.700.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
80.000.000,00 46.783.000,00 31.842.000,00 1.375.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
45.000.000,00 0,00 44.110.000,00 890.000,00 Pendampingan Kader Pemberdayan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
115.000.000,00 0,00 81.712.080,00 33.287.920,00 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 16
382.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 14.403.960,00 367.596.040,00 2.07 . 2.07.01 . 16
100.000.000,00 0,00 86.586.040,00 13.413.960,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan LEM dan LED2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
25.000.000,00 0,00 24.680.000,00 320.000,00 Fasilitasi Pembinaan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
32.000.000,00 0,00 31.750.000,00 250.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
125.000.000,00 0,00 124.580.000,00 420.000,00 Peningkatan Pembangunan Kawasan Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18
569.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 65.725.000,00 503.275.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17
120.000.000,00 0,00 96.475.000,00 23.525.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
89.000.000,00 0,00 84.250.000,00 4.750.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
305.000.000,00 0,00 277.275.000,00 27.725.000,00 Evaluasi Penilaian Perkembangan Pembangunan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 11
55.000.000,00 0,00 45.275.000,00 9.725.000,00 Adat Istiadat dan Nilai Sosial2.07 . 2.07.01 . 17 . 13
856.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 164.771.880,00 691.228.120,00 2.07 . 2.07.01 . 20
696.000.000,00 0,00 534.633.120,00 161.366.880,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
40.000.000,00 0,00 39.685.000,00 315.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
40.000.000,00 0,00 38.185.000,00 1.815.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03
40.000.000,00 0,00 39.790.000,00 210.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 38.935.000,00 1.065.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan
hidup
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05
38.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 6.900.000,00 31.100.000,00 2.07 . 4.01.10
38.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 31.100.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.10 . 15 . 06
8.000.000,00 0,00 1.100.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.10 . 15 . 12
105.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 3.050.000,00 102.450.000,00 2.07 . 4.01.11
105.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 3.050.000,00 102.450.000,00 2.07 . 4.01.11 . 15
92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.11 . 15 . 06
13.500.000,00 0,00 10.450.000,00 3.050.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.11 . 15 . 12
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.12 . 15 . 06
10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14 . 15
10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 12
14.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 14.000.000,00 2.07 . 4.01.19
14.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 14.000.000,00 2.07 . 4.01.19 . 15
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.19 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 2.07 . 4.01.20 . 15
10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.22 . 15 . 12
32.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.000.000,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23
30.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.23 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.23 . 15 . 12
2.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 2.000.000,00 0,00 2.07 . 4.01.23 . 20
2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 4.01.23 . 20 . 01
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.24 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.27
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.27 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.27 . 15 . 12
18.285.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.900.000,00 11.385.000,00 2.07 . 4.01.28
18.285.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 11.385.000,00 2.07 . 4.01.28 . 15
18.285.000,00 0,00 11.385.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.28 . 15 . 12
15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30 . 15
15.000.000,00 0,00 8.100.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.30 . 15 . 12
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32
5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 4.01.32 . 15 . 09
7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34
7.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34 . 15
7.000.000,00 0,00 5.850.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.34 . 15 . 12
8.753.340.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.314.060.000,00 34.086.168,00 7.405.193.832,00 2.08
8.753.340.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 1.314.060.000,00 34.086.168,00 7.405.193.832,00 2.08 . 1.06.01
8.029.840.000,00 Program Keluarga Berencana 1.188.910.000,00 17.900.000,00 6.823.030.000,00 2.08 . 1.06.01 . 15
647.340.000,00 0,00 632.690.000,00 14.650.000,00 Pelayanan KIE (DAK Non Fisik)2.08 . 1.06.01 . 15 . 02
220.000.000,00 85.300.000,00 134.700.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 19
789.000.000,00 788.610.000,00 390.000,00 0,00 Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)2.08 . 1.06.01 . 15 . 20
315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 1.06.01 . 15 . 22
1.200.000.000,00 0,00 1.196.750.000,00 3.250.000,00 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik KB)2.08 . 1.06.01 . 15 . 23
112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik KB)2.08 . 1.06.01 . 15 . 24
2.340.000.000,00 0,00 2.340.000.000,00 0,00 Operasional Penggerakan Program KB (DAK Non Fisik KB)2.08 . 1.06.01 . 15 . 25
2.406.000.000,00 0,00 2.406.000.000,00 0,00 Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat (DAK Non Fisik KB)2.08 . 1.06.01 . 15 . 26
14.500.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 14.500.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemutaran Film KB2.08 . 1.06.01 . 16 . 04
92.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 92.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 17
43.150.000,00 0,00 43.150.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja2.08 . 1.06.01 . 17 . 07
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pengayoman KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 08
10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 1.06.01 . 17 . 09
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pelayanan KB MOW (Metode Operasi Wanita)2.08 . 1.06.01 . 17 . 10
285.000.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
0,00 3.250.000,00 281.750.000,00 2.08 . 1.06.01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB2.08 . 1.06.01 . 18 . 02
260.000.000,00 0,00 256.750.000,00 3.250.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD2.08 . 1.06.01 . 18 . 03
246.500.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 125.150.000,00 12.936.168,00 108.413.832,00 2.08 . 1.06.01 . 20
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan2.08 . 1.06.01 . 20 . 03
90.500.000,00 0,00 77.563.832,00 12.936.168,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga2.08 . 1.06.01 . 20 . 04
144.000.000,00 125.150.000,00 18.850.000,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB2.08 . 1.06.01 . 20 . 08
54.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
0,00 0,00 54.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 22
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR2.08 . 1.06.01 . 22 . 02
14.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 14.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 23
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS2.08 . 1.06.01 . 23 . 01
17.500.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
0,00 0,00 17.500.000,00 2.08 . 1.06.01 . 25
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)2.08 . 1.06.01 . 25 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Parameter Kependudukan2.08 . 1.06.01 . 25 . 06
8.549.411.400,00 Perhubungan 4.403.396.600,00 1.128.635.200,00 3.017.379.600,00 2.09
8.549.411.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 4.403.396.600,00 1.128.635.200,00 3.017.379.600,00 2.09 . 2.09.01
928.083.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.196.600,00 338.203.600,00 570.683.200,00 2.09 . 2.09.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
110.274.000,00 0,00 110.274.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
130.361.000,00 0,00 1.756.000,00 128.605.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
121.881.600,00 0,00 35.133.200,00 86.748.400,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
90.000.000,00 0,00 87.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
150.566.800,00 19.196.600,00 13.020.000,00 118.350.200,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
434.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 234.000.000,00 2.300.000,00 197.700.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 48.325.000,00 1.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 29
44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sound system2.09 . 2.09.01 . 02 . 51
365.281.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 19.987.000,00 345.294.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01
215.281.000,00 0,00 197.544.000,00 17.737.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 07
385.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 89.200.000,00 8.950.000,00 286.850.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
95.000.000,00 80.500.000,00 14.500.000,00 0,00 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang2.09 . 2.09.01 . 17 . 04
200.000.000,00 8.700.000,00 190.375.000,00 925.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
20.000.000,00 0,00 15.350.000,00 4.650.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban dan Pengawasan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 28
5.474.646.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.500.000.000,00 682.686.600,00 1.291.959.400,00 2.09 . 2.09.01 . 19
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
94.628.000,00 0,00 11.010.000,00 83.618.000,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
169.000.000,00 0,00 169.000.000,00 0,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05
70.000.000,00 0,00 69.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 15
651.490.000,00 0,00 57.546.400,00 593.943.600,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 28
614.528.000,00 0,00 611.278.000,00 3.250.000,00 Pengelolaan Tempat Parkir2.09 . 2.09.01 . 19 . 33
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 34
962.401.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 561.000.000,00 76.508.000,00 324.893.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20
561.000.000,00 561.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 02
300.000.000,00 0,00 296.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04
86.401.000,00 0,00 13.043.000,00 73.358.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang2.09 . 2.09.01 . 20 . 06
3.431.894.000,00 Komunikasi dan Informatika 205.299.880,00 324.767.332,00 2.901.826.788,00 2.10
1.980.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 170.299.880,00 165.946.960,00 1.643.753.160,00 2.10 . 2.10.01
210.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 32.199.240,00 177.800.760,00 2.10 . 2.10.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
30.000.000,00 0,00 575.760,00 29.424.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 29
455.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.672.800,00 12.850.000,00 311.477.200,00 2.10 . 2.10.01 . 02
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.10 . 2.10.01 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 91.250.000,00 8.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 31
170.000.000,00 15.672.800,00 151.777.200,00 2.550.000,00 Pembuatan Kartu Identitas2.10 . 2.10.01 . 02 . 56
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.375.000,00 3.625.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
5.000.000,00 0,00 3.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
915.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26.824.800,00 41.000.000,00 847.175.200,00 2.10 . 2.10.01 . 15
700.000.000,00 26.824.800,00 657.675.200,00 15.500.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
80.000.000,00 0,00 64.250.000,00 15.750.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
50.000.000,00 0,00 41.625.000,00 8.375.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 06
70.000.000,00 0,00 68.625.000,00 1.375.000,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat
(LKM)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09
395.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 12.802.280,00 78.522.720,00 303.675.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18
395.000.000,00 12.802.280,00 303.675.000,00 78.522.720,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
1.451.894.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 35.000.000,00 158.820.372,00 1.258.073.628,00 2.10 . 4.01.03
156.840.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 35.000.000,00 111.510.872,00 10.329.128,00 2.10 . 4.01.03 . 15
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 4.01.03 . 15 . 04
121.840.000,00 0,00 10.329.128,00 111.510.872,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12
0,00 Program Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 0,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi2.10 . 4.01.03 . 17 . 01
1.295.054.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 47.309.500,00 1.247.744.500,00 2.10 . 4.01.03 . 18
768.500.000,00 0,00 764.500.000,00 4.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01
306.772.000,00 0,00 265.112.500,00 41.659.500,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02
137.142.000,00 0,00 135.492.000,00 1.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03
82.640.000,00 0,00 82.640.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
0,00 0,00 0,00 0,00 Penerbitan Media Pemerintah2.10 . 4.01.03 . 18 . 05
1.951.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 17.850.000,00 1.933.150.000,00 2.11
1.376.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 4.750.000,00 1.371.250.000,00 2.11 . 3.06.01
500.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.675.000,00 497.325.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16
350.000.000,00 0,00 349.575.000,00 425.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 11
150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12
626.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 1.250.000,00 624.750.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17
626.000.000,00 0,00 624.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah(UKM)2.11 . 3.06.01 . 17 . 12
250.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 825.000,00 249.175.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10
100.000.000,00 0,00 99.175.000,00 825.000,00 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.10
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.10 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.10 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.11
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.11 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.11 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.12
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.12 . 16
30.000.000,00 0,00 27.050.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.12 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.13
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.13 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.13 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.14 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.14 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.15
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.15 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.15 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 2.650.000,00 27.350.000,00 2.11 . 4.01.16
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.650.000,00 27.350.000,00 2.11 . 4.01.16 . 16
30.000.000,00 0,00 27.350.000,00 2.650.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.16 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.17
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.17 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.17 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.18
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.18 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.18 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.19
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.19 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.19 . 16 . 11
25.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.20
25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.20 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.20 . 16 . 11
45.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.21
45.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.21 . 16
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.21 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 1.800.000,00 13.200.000,00 2.11 . 4.01.22
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 1.800.000,00 13.200.000,00 2.11 . 4.01.22 . 16
15.000.000,00 0,00 13.200.000,00 1.800.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.22 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.23
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.23 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.23 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 2.750.000,00 27.250.000,00 2.11 . 4.01.24
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.750.000,00 27.250.000,00 2.11 . 4.01.24 . 16
30.000.000,00 0,00 27.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.24 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.25 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.25 . 16 . 11
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.26 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.26 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.27
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.27 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.27 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.28
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.28 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.28 . 16 . 11
25.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.29
25.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 25.000.000,00 2.11 . 4.01.29 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.29 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.30
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.950.000,00 27.050.000,00 2.11 . 4.01.30 . 16
30.000.000,00 0,00 27.050.000,00 2.950.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.30 . 16 . 11
45.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.31
45.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 45.000.000,00 2.11 . 4.01.31 . 16
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.31 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.32 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.32 . 16 . 11
30.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.33
30.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 30.000.000,00 2.11 . 4.01.33 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.33 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.34
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.34 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.34 . 16 . 11
15.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35
15.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 0,00 15.000.000,00 2.11 . 4.01.35 . 16
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 4.01.35 . 16 . 11
1.812.620.000,00 Penanaman Modal 161.308.750,00 296.794.944,00 1.354.516.306,00 2.12
1.499.620.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 161.308.750,00 216.544.944,00 1.121.766.306,00 2.12 . 2.12.01
551.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 215.169.944,00 336.700.056,00 2.12 . 2.12.01 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
39.000.000,00 0,00 10.667.000,00 28.333.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
43.000.000,00 0,00 41.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
71.500.000,00 0,00 69.250.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
45.200.000,00 0,00 1.804.736,00 43.395.264,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
14.170.000,00 0,00 188.332,00 13.981.668,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
127.500.000,00 0,00 1.664.988,00 125.835.012,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran2.12 . 2.12.01 . 01 . 29
235.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.500.000,00 0,00 172.800.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.12 . 2.12.01 . 02 . 10
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
140.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 47.808.750,00 0,00 92.191.250,00 2.12 . 2.12.01 . 15
140.000.000,00 47.808.750,00 92.191.250,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
549.950.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 51.000.000,00 1.375.000,00 497.575.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 02
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.12 . 2.12.01 . 16 . 09
430.450.000,00 0,00 430.450.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 10
51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah2.12 . 2.12.01 . 16 . 13
21.000.000,00 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 0,00 0,00 21.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 17
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perizian, Non Perizinan dan Perizinan Tertentu2.12 . 2.12.01 . 17 . 02
313.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 80.250.000,00 232.750.000,00 2.12 . 4.01.03
313.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 80.250.000,00 232.750.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15
10.000.000,00 0,00 9.650.000,00 350.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 4.01.03 . 15 . 04
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
303.000.000,00 0,00 223.100.000,00 79.900.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12
4.052.823.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 80.750.000,00 3.972.073.000,00 2.13
2.600.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 64.275.000,00 2.535.725.000,00 2.13 . 3.02.01
350.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 10.575.000,00 339.425.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16
100.000.000,00 0,00 92.175.000,00 7.825.000,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
250.000.000,00 0,00 247.250.000,00 2.750.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10
200.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
0,00 2.250.000,00 197.750.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17
200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01
50.000.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 925.000,00 49.075.000,00 2.13 . 3.02.01 . 18
50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 18 . 01
1.250.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 34.750.000,00 1.215.250.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20
150.000.000,00 0,00 149.075.000,00 925.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08
70.000.000,00 0,00 69.075.000,00 925.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17
750.000.000,00 0,00 734.950.000,00 15.050.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18
80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pengiriman kontingen olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 19
200.000.000,00 0,00 182.650.000,00 17.350.000,00 Penyelenggaraan Jambore Otomotif2.13 . 3.02.01 . 20 . 20
750.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 15.775.000,00 734.225.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22
400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 3.02.01 . 22 . 02
350.000.000,00 0,00 337.475.000,00 12.525.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03
49.798.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 150.000,00 49.648.000,00 2.13 . 4.01.03
49.798.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 150.000,00 49.648.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22
19.140.000,00 0,00 19.140.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03
30.658.000,00 0,00 30.508.000,00 150.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 4.01.03 . 22 . 04
86.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10
86.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.10 . 22 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.10 . 22 . 07
98.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 2.925.000,00 95.075.000,00 2.13 . 4.01.11
98.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.925.000,00 95.075.000,00 2.13 . 4.01.11 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01
24.000.000,00 0,00 23.075.000,00 925.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.11 . 22 . 02
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
54.000.000,00 0,00 52.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.11 . 22 . 07
59.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 900.000,00 58.600.000,00 2.13 . 4.01.12
59.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 58.600.000,00 2.13 . 4.01.12 . 22
34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.12 . 22 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.12 . 22 . 07
40.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.13
40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.13 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.13 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.13 . 22 . 02
51.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 51.500.000,00 2.13 . 4.01.14
51.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 51.500.000,00 2.13 . 4.01.14 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.14 . 22 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 25.000.000,00 2.13 . 4.01.15
25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 2.13 . 4.01.15 . 22
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.15 . 22 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.15 . 22 . 02
45.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16
45.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 45.000.000,00 2.13 . 4.01.16 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.16 . 22 . 02
40.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17
40.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 40.000.000,00 2.13 . 4.01.17 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.17 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 22
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.18 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.18 . 22 . 02
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
36.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19
36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 36.000.000,00 2.13 . 4.01.19 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 22 . 01
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.19 . 22 . 02
33.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 33.000.000,00 2.13 . 4.01.20
33.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 33.000.000,00 2.13 . 4.01.20 . 22
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.20 . 22 . 01
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.20 . 22 . 02
37.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21
37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 37.500.000,00 2.13 . 4.01.21 . 22
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.21 . 22 . 02
55.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22
55.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 55.000.000,00 2.13 . 4.01.22 . 22
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 22 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.22 . 22 . 02
65.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 750.000,00 64.250.000,00 2.13 . 4.01.23
65.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 750.000,00 64.250.000,00 2.13 . 4.01.23 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.23 . 22 . 02
10.000.000,00 0,00 9.250.000,00 750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.23 . 22 . 07
37.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.750.000,00 31.750.000,00 2.13 . 4.01.24
37.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.750.000,00 31.750.000,00 2.13 . 4.01.24 . 22
30.000.000,00 0,00 24.250.000,00 5.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.24 . 22 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.24 . 22 . 02
53.300.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25
53.300.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 53.300.000,00 2.13 . 4.01.25 . 22
38.300.000,00 0,00 38.300.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.25 . 22 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.25 . 22 . 02
48.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 48.000.000,00 2.13 . 4.01.26
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 48.000.000,00 2.13 . 4.01.26 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.26 . 22 . 02
33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.26 . 22 . 07
41.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 300.000,00 41.200.000,00 2.13 . 4.01.27
41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 300.000,00 41.200.000,00 2.13 . 4.01.27 . 22
31.500.000,00 0,00 31.200.000,00 300.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.27 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.27 . 22 . 02
50.715.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 50.715.000,00 2.13 . 4.01.28
50.715.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 50.715.000,00 2.13 . 4.01.28 . 22
33.115.000,00 0,00 33.115.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.28 . 22 . 01
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.28 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.29 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 33.600.000,00 1.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.29 . 22 . 02
76.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 900.000,00 75.600.000,00 2.13 . 4.01.30
76.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 900.000,00 75.600.000,00 2.13 . 4.01.30 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.30 . 22 . 01
45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.30 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.31 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.31 . 22 . 02
41.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32
41.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 41.500.000,00 2.13 . 4.01.32 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.32 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.32 . 22 . 02
71.510.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.100.000,00 70.410.000,00 2.13 . 4.01.33
15.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 400.000,00 14.600.000,00 2.13 . 4.01.33 . 20
15.000.000,00 0,00 14.600.000,00 400.000,00 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.33 . 20 . 06
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
56.510.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 700.000,00 55.810.000,00 2.13 . 4.01.33 . 22
21.510.000,00 0,00 20.810.000,00 700.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.33 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.33 . 22 . 02
59.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 59.000.000,00 2.13 . 4.01.34
59.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 59.000.000,00 2.13 . 4.01.34 . 22
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.34 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.34 . 22 . 02
61.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 2.300.000,00 59.200.000,00 2.13 . 4.01.35
61.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.300.000,00 59.200.000,00 2.13 . 4.01.35 . 22
26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.35 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 32.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.35 . 22 . 02
155.000.000,00 Statistik 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14
155.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14 . 2.10.01
155.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 35.000.000,00 120.000.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15
155.000.000,00 0,00 120.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 05
7.413.263.000,00 Kebudayaan 10.439.000,00 174.100.000,00 7.228.724.000,00 2.16
2.356.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 20.400.000,00 2.335.600.000,00 2.16 . 3.02.01
110.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.500.000,00 108.500.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
2.121.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 13.150.000,00 2.107.850.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16
300.000.000,00 0,00 296.850.000,00 3.150.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14
1.118.000.000,00 0,00 1.114.750.000,00 3.250.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17
200.000.000,00 0,00 197.250.000,00 2.750.000,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 3.02.01 . 16 . 18
453.000.000,00 0,00 449.750.000,00 3.250.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19
50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Penyebarluasan informasi kekayaan budaya daerah2.16 . 3.02.01 . 16 . 22
125.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 5.750.000,00 119.250.000,00 2.16 . 3.02.01 . 17
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan dialog kebudayaan2.16 . 3.02.01 . 17 . 03
25.000.000,00 0,00 20.250.000,00 4.750.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan2.16 . 3.02.01 . 17 . 09
300.200.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.000.000,00 292.200.000,00 2.16 . 4.01.03
300.200.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 8.000.000,00 292.200.000,00 2.16 . 4.01.03 . 18
300.200.000,00 0,00 292.200.000,00 8.000.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 4.01.03 . 18 . 03
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
143.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 450.000,00 142.550.000,00 2.16 . 4.01.10
143.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 450.000,00 142.550.000,00 2.16 . 4.01.10 . 16
30.000.000,00 0,00 29.550.000,00 450.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.10 . 16 . 14
113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.10 . 16 . 15
242.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 10.439.000,00 9.675.000,00 222.536.000,00 2.16 . 4.01.11
12.650.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 10.439.000,00 0,00 2.211.000,00 2.16 . 4.01.11 . 15
12.650.000,00 10.439.000,00 2.211.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 4.01.11 . 15 . 07
230.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 9.675.000,00 220.325.000,00 2.16 . 4.01.11 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.11 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.11 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 90.325.000,00 9.675.000,00 Penyelenggaraan Ketoprak Remaja2.16 . 4.01.11 . 16 . 26
141.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 11.300.000,00 129.700.000,00 2.16 . 4.01.12
141.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.300.000,00 129.700.000,00 2.16 . 4.01.12 . 16
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.12 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 98.700.000,00 11.300.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.12 . 16 . 15
182.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 2.500.000,00 179.500.000,00 2.16 . 4.01.13
182.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.500.000,00 179.500.000,00 2.16 . 4.01.13 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.13 . 16 . 14
82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.13 . 16 . 15
75.000.000,00 0,00 72.500.000,00 2.500.000,00 Penyelenggaraan Festifal Lebaran Ikan/Memet2.16 . 4.01.13 . 16 . 40
115.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14
115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 105.000.000,00 2.16 . 4.01.14 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.14 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.14 . 16 . 15
90.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.15
90.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.15 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.15 . 16 . 14
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.15 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.16 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.16 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.16 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.17 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.17 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.17 . 16 . 15
117.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 117.000.000,00 2.16 . 4.01.18
117.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 117.000.000,00 2.16 . 4.01.18 . 16
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.18 . 16 . 14
77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.18 . 16 . 15
479.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 479.000.000,00 2.16 . 4.01.19
479.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 479.000.000,00 2.16 . 4.01.19 . 16
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.19 . 16 . 14
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.19 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Gerobag Sapi2.16 . 4.01.19 . 16 . 27
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Kesenian Candi Kembar2.16 . 4.01.19 . 16 . 28
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Candi Sojiwan2.16 . 4.01.19 . 16 . 41
275.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 10.000.000,00 265.000.000,00 2.16 . 4.01.20
275.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 265.000.000,00 2.16 . 4.01.20 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.20 . 16 . 14
95.000.000,00 0,00 85.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.20 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 4.01.20 . 16 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata2.16 . 4.01.20 . 16 . 18
222.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 222.000.000,00 2.16 . 4.01.21
222.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 222.000.000,00 2.16 . 4.01.21 . 16
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.21 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.21 . 16 . 15
112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Jathilan2.16 . 4.01.21 . 16 . 31
111.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 111.000.000,00 2.16 . 4.01.22
111.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 111.000.000,00 2.16 . 4.01.22 . 16
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.22 . 16 . 14
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.22 . 16 . 15
270.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.250.000,00 267.750.000,00 2.16 . 4.01.23
270.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.250.000,00 267.750.000,00 2.16 . 4.01.23 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.23 . 16 . 14
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.23 . 16 . 15
165.000.000,00 0,00 162.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.23 . 16 . 21
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
240.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 54.000.000,00 186.000.000,00 2.16 . 4.01.24
240.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 54.000.000,00 186.000.000,00 2.16 . 4.01.24 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.24 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 79.000.000,00 31.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.24 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 77.000.000,00 23.000.000,00 Penyelenggaran Kirab Seni Budaya Soropaten2.16 . 4.01.24 . 16 . 33
140.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.25 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.25 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.25 . 16 . 15
0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 05
140.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 10.000.000,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.26
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.26 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.26 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 100.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.26 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.27 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.27 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.27 . 16 . 15
139.263.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 139.263.000,00 2.16 . 4.01.28
139.263.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 139.263.000,00 2.16 . 4.01.28 . 16
29.263.000,00 0,00 29.263.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.28 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.28 . 16 . 15
134.650.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 12.500.000,00 122.150.000,00 2.16 . 4.01.29
134.650.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 12.500.000,00 122.150.000,00 2.16 . 4.01.29 . 16
15.000.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.29 . 16 . 14
119.650.000,00 0,00 109.650.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.29 . 16 . 15
153.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 153.500.000,00 2.16 . 4.01.30
153.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 153.500.000,00 2.16 . 4.01.30 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.30 . 16 . 14
91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.30 . 16 . 15
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festval Sendang Sinongko2.16 . 4.01.30 . 16 . 32
140.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.31
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.31 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.31 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.31 . 16 . 15
140.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.32
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.32 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.32 . 16 . 14
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.32 . 16 . 15
255.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 11.900.000,00 243.100.000,00 2.16 . 4.01.33
255.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.900.000,00 243.100.000,00 2.16 . 4.01.33 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.33 . 16 . 14
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.33 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 88.100.000,00 11.900.000,00 Penyelenggaran Festifal Lesung2.16 . 4.01.33 . 16 . 34
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Grebek Pasar Tradisional Cawas2.16 . 4.01.33 . 16 . 39
0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.33 . 17 . 05
140.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.34
140.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 140.000.000,00 2.16 . 4.01.34 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.34 . 16 . 14
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.34 . 16 . 15
327.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 11.125.000,00 315.875.000,00 2.16 . 4.01.35
327.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.125.000,00 315.875.000,00 2.16 . 4.01.35 . 16
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.35 . 16 . 14
80.000.000,00 0,00 78.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.35 . 16 . 15
125.000.000,00 0,00 121.075.000,00 3.925.000,00 Penyelenggaran Festifal Gethek2.16 . 4.01.35 . 16 . 35
100.000.000,00 0,00 94.300.000,00 5.700.000,00 Penyelnggaran Festifal Batik2.16 . 4.01.35 . 16 . 36
640.847.000,00 Perpustakaan 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17
640.847.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17 . 2.18.01
640.847.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 13.875.000,00 10.125.000,00 616.847.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15
150.000.000,00 0,00 148.750.000,00 1.250.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01
340.847.000,00 0,00 340.847.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02
150.000.000,00 13.875.000,00 127.250.000,00 8.875.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08
1.496.170.500,00 Kearsipan 670.178.000,00 231.477.072,00 594.515.428,00 2.18
1.496.170.500,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 670.178.000,00 231.477.072,00 594.515.428,00 2.18 . 2.18.01
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
440.992.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 132.152.072,00 308.840.428,00 2.18 . 2.18.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01
45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02
16.580.000,00 0,00 3.276.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07
72.572.500,00 0,00 19.360.468,00 53.212.032,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 08
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12
15.450.000,00 0,00 15.450.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14
38.370.000,00 0,00 27.345.000,00 11.025.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
53.420.000,00 0,00 207.968,00 53.212.032,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 20
10.000.000,00 0,00 8.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan2.18 . 2.18.01 . 01 . 24
845.178.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 670.178.000,00 925.000,00 174.075.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
104.550.000,00 79.550.000,00 24.075.000,00 925.000,00 Pembangunan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 03
590.628.000,00 590.628.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26
190.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 98.400.000,00 91.600.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16
140.000.000,00 0,00 56.800.000,00 83.200.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02
2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 05
20.000.000,00 0,00 8.300.000,00 11.700.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06
27.500.000,00 0,00 25.000.000,00 2.500.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07
20.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 20.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 05
66.048.412.300,00 Urusan Pilihan 15.730.453.700,00 4.536.336.608,00 45.781.621.992,00 3
1.821.000.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 9.525.000,00 1.811.475.000,00 3.01
1.821.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 9.525.000,00 1.811.475.000,00 3.01 . 3.03.01
1.771.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 8.000.000,00 1.763.000.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20
100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02
200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03
1.431.000.000,00 0,00 1.430.000.000,00 1.000.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar
(DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)
3.01 . 3.03.01 . 20 . 08
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 1.525.000,00 48.475.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21
50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01
6.144.434.900,00 Pariwisata 2.925.500.000,00 362.348.860,00 2.856.586.040,00 3.02
6.139.934.900,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.925.500.000,00 362.348.860,00 2.852.086.040,00 3.02 . 3.02.01
716.634.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 195.336.300,00 521.298.600,00 3.02 . 3.02.01 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
73.316.600,00 0,00 17.389.600,00 55.927.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
36.000.000,00 0,00 35.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
27.000.000,00 0,00 26.500.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
137.318.300,00 0,00 20.951.000,00 116.367.300,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 20
14.500.000,00 0,00 458.000,00 14.042.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21
14.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24
333.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.500.000,00 3.500.000,00 135.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02
61.182.000,00 61.182.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07
25.818.000,00 25.818.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09
107.500.000,00 107.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.02 . 3.02.01 . 02 . 10
67.000.000,00 0,00 64.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
55.000.000,00 0,00 54.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
17.000.000,00 0,00 16.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45
20.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.700.000,00 6.300.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 Monev kegiatan SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
635.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 33.983.000,00 601.017.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
140.000.000,00 0,00 110.267.000,00 29.733.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03
200.000.000,00 0,00 198.375.000,00 1.625.000,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
45.000.000,00 0,00 44.500.000,00 500.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
150.000.000,00 0,00 147.875.000,00 2.125.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
3.934.800.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.731.000.000,00 112.429.560,00 1.091.370.440,00 3.02 . 3.02.01 . 16
150.000.000,00 0,00 149.250.000,00 750.000,00 Pengembangan daerah tujuan wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 06
150.000.000,00 0,00 147.150.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
160.000.000,00 0,00 53.495.440,00 106.504.560,00 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 11
687.000.000,00 0,00 687.000.000,00 0,00 Pengelolaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 12
1.731.000.000,00 1.731.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Distinasi Wisata Obyek Mata Air Cokro ( DAK Fisik Pariwisata )3.02 . 3.02.01 . 16 . 13
56.800.000,00 0,00 54.475.000,00 2.325.000,00 Penyusunan DED OMAC3.02 . 3.02.01 . 16 . 14
500.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 3.400.000,00 496.600.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
100.000.000,00 0,00 99.250.000,00 750.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya3.02 . 3.02.01 . 17 . 04
50.000.000,00 0,00 49.850.000,00 150.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10
150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11
50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12
150.000.000,00 0,00 149.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Putra dan Putri Lurik3.02 . 3.02.01 . 17 . 15
4.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35
4.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35 . 16
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 4.01.35 . 16 . 01
18.210.260.200,00 Pertanian 1.150.846.000,00 1.026.880.988,00 16.032.533.212,00 3.03
17.632.260.200,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 861.690.000,00 973.580.988,00 15.796.989.212,00 3.03 . 3.03.01
1.475.260.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 608.368.868,00 866.891.332,00 3.03 . 3.03.01 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05
51.000.000,00 0,00 3.188.500,00 47.811.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
280.316.600,00 0,00 30.870.432,00 249.446.168,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 57.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
32.000.000,00 0,00 30.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00 29.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
313.943.600,00 0,00 9.307.400,00 304.636.200,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
250.000.000,00 0,00 248.475.000,00 1.525.000,00 Penyediaan Operasional UPTD3.03 . 3.03.01 . 01 . 22
1.390.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.000.000,00 8.575.000,00 1.228.425.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07
78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26
712.000.000,00 0,00 708.100.000,00 3.900.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi3.03 . 3.03.01 . 02 . 50
250.000.000,00 0,00 246.850.000,00 3.150.000,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
2.190.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.375.000,00 2.184.625.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
350.000.000,00 0,00 346.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
45.000.000,00 0,00 43.475.000,00 1.525.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 Pengadaan alsintan3.03 . 3.03.01 . 15 . 09
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan ( UPJA )3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
470.000.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 12
5.199.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 499.500.000,00 100.600.000,00 4.598.900.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08
285.000.000,00 0,00 284.250.000,00 750.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15
650.000.000,00 499.500.000,00 54.500.000,00 96.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20
407.000.000,00 0,00 403.150.000,00 3.850.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29
3.807.000.000,00 0,00 3.807.000.000,00 0,00 Keg. Pengembangan sumber-sumber air untuk irigasi (DAK Bidang Pertanian)3.03 . 3.03.01 . 16 . 33
60.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 60.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07
4.800.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 11.450.000,00 4.788.550.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19
300.000.000,00 0,00 296.500.000,00 3.500.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03
500.000.000,00 0,00 497.750.000,00 2.250.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Pertanian Terpadu3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 09
325.000.000,00 0,00 322.650.000,00 2.350.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 19 . 10
330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 11
305.000.000,00 0,00 301.650.000,00 3.350.000,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 12
228.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 178.000.000,00 50.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
228.000.000,00 0,00 50.000.000,00 178.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
245.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 29.175.000,00 215.825.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
175.000.000,00 0,00 147.350.000,00 27.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
70.000.000,00 0,00 68.475.000,00 1.525.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06
1.350.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 17.512.120,00 1.332.487.880,00 3.03 . 3.03.01 . 22
175.000.000,00 0,00 159.012.880,00 15.987.120,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 03
75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04
530.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 209.190.000,00 11.875.000,00 308.935.000,00 3.03 . 3.03.01 . 23
70.000.000,00 0,00 68.475.000,00 1.525.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09
110.000.000,00 0,00 108.475.000,00 1.525.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14
75.000.000,00 0,00 73.975.000,00 1.025.000,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15
275.000.000,00 209.190.000,00 58.010.000,00 7.800.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16
150.000.000,00 Pogram Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 2.650.000,00 147.350.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25
150.000.000,00 0,00 147.350.000,00 2.650.000,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.03 . 3.03.01 . 25 . 01
495.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 289.156.000,00 51.050.000,00 154.794.000,00 3.03 . 4.01.03
495.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 289.156.000,00 51.050.000,00 154.794.000,00 3.03 . 4.01.03 . 16
80.000.000,00 0,00 60.500.000,00 19.500.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35
65.000.000,00 0,00 33.450.000,00 31.550.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 44
350.000.000,00 289.156.000,00 60.844.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Cukai Tembakau3.03 . 4.01.03 . 16 . 45
83.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.250.000,00 80.750.000,00 3.03 . 4.01.23
83.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.250.000,00 80.750.000,00 3.03 . 4.01.23 . 17
83.000.000,00 0,00 80.750.000,00 2.250.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 4.01.23 . 17 . 07
21.100.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 329.918.560,00 20.770.081.440,00 3.05
21.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 307.418.560,00 20.692.581.440,00 3.05 . 1.03.01
21.000.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 307.418.560,00 20.692.581.440,00 3.05 . 1.03.01 . 17
800.000.000,00 0,00 496.431.440,00 303.568.560,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten3.05 . 1.03.01 . 17 . 05
200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU3.05 . 1.03.01 . 17 . 06
20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 Pembayaran Pajak Beban Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 10
100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 3.05 . 4.01.03
100.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15
100.000.000,00 0,00 77.500.000,00 22.500.000,00 Peningkatan koordinasi bidang pertambangan dan energi3.05 . 4.01.03 . 15 . 13
16.691.831.200,00 Perdagangan 11.584.657.700,00 2.580.885.200,00 2.526.288.300,00 3.06
100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02
100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 27.800.000,00 72.200.000,00 3.06 . 1.05.02 . 15
100.000.000,00 0,00 72.200.000,00 27.800.000,00 Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)3.06 . 1.05.02 . 15 . 13
16.391.831.200,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 11.584.657.700,00 2.541.685.200,00 2.265.488.300,00 3.06 . 3.06.01
3.400.831.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.513.710.200,00 887.121.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01
430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 05
1.853.569.000,00 0,00 1.971.000,00 1.851.598.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07
475.488.200,00 0,00 8.382.000,00 467.106.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10
175.635.000,00 0,00 172.385.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15
40.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19
173.759.000,00 0,00 607.000,00 173.152.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20
14.420.000,00 0,00 816.000,00 13.604.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21
330.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.500.000,00 3.250.000,00 81.250.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28
200.000.000,00 195.500.000,00 1.250.000,00 3.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 42
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06
4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01
530.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 339.157.700,00 4.600.000,00 186.242.300,00 3.06 . 3.06.01 . 15
395.000.000,00 339.157.700,00 54.292.300,00 1.550.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06
100.000.000,00 0,00 96.950.000,00 3.050.000,00 Pengawasan , Pemantauan dan Penyampaian Informasi hasil Tembakau yang dilekati
Pita Cukai Palsu (DBHCHT)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 10
11.827.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 11.000.000.000,00 8.875.000,00 818.125.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09
11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10
100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12
400.000.000,00 0,00 395.750.000,00 4.250.000,00 Pembangunan Pasar Darurat3.06 . 3.06.01 . 18 . 13
172.000.000,00 0,00 170.625.000,00 1.375.000,00 Pengelolaan Tempat Khusus Parkir3.06 . 3.06.01 . 18 . 23
50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembinaan dan Pengelolaan Pendapatan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 28
300.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 10.250.000,00 289.750.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07
250.000.000,00 0,00 239.750.000,00 10.250.000,00 Fasilitasi Festival wedangan/HIK3.06 . 3.06.01 . 19 . 08
200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 11.400.000,00 188.600.000,00 3.06 . 4.01.03
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 11.400.000,00 188.600.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15
200.000.000,00 0,00 188.600.000,00 11.400.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07
1.830.886.000,00 Perindustrian 69.450.000,00 222.128.000,00 1.539.308.000,00 3.07
1.354.560.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 9.000.000,00 132.760.000,00 1.212.800.000,00 3.07 . 3.07.01
352.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.585.000,00 267.415.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
5.140.000,00 0,00 5.140.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07
81.500.000,00 0,00 240.000,00 81.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14
4.568.000,00 0,00 4.568.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
150.192.000,00 0,00 150.192.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19
10.000.000,00 0,00 7.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24
134.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00 925.000,00 124.075.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 22
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28
9.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 9.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01
759.560.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 41.450.000,00 718.110.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16
100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02
320.000.000,00 0,00 312.550.000,00 7.450.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif3.07 . 3.07.01 . 16 . 09
100.000.000,00 0,00 96.175.000,00 3.825.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10
131.000.000,00 0,00 124.175.000,00 6.825.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 3.07.01 . 16 . 12
108.560.000,00 0,00 91.010.000,00 17.550.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah3.07 . 3.07.01 . 16 . 25
100.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 5.800.000,00 94.200.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17
100.000.000,00 0,00 94.200.000,00 5.800.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri3.07 . 3.07.01 . 17 . 01
350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 60.450.000,00 89.368.000,00 200.182.000,00 3.07 . 4.01.03
350.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 60.450.000,00 89.368.000,00 200.182.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16
350.000.000,00 60.450.000,00 200.182.000,00 89.368.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12
6.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10 . 16
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.10 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.11 . 16 . 11
7.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.13
7.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 7.500.000,00 3.07 . 4.01.13 . 16
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.13 . 16 . 11
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Festifal Lebaran Ikan / Memet3.07 . 4.01.13 . 16 . 21
5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.14 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.14 . 16 . 11
3.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.15
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.15 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.15 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.16 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.17 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.18 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.19 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.20 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21 . 16
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.21 . 16 . 11
13.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 13.000.000,00 3.07 . 4.01.22
13.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 13.000.000,00 3.07 . 4.01.22 . 16
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.22 . 16 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.22 . 16 . 12
5.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.23
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.23 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.23 . 16 . 11
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Durian3.07 . 4.01.23 . 16 . 23
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.24 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.25 . 16 . 11
6.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26
6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.26 . 16
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.26 . 16 . 11
3.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27
3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27 . 16
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.27 . 16 . 11
6.852.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28
6.852.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.852.000,00 3.07 . 4.01.28 . 16
6.852.000,00 0,00 6.852.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.28 . 16 . 11
4.974.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29
4.974.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29 . 16
4.974.000,00 0,00 4.974.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.29 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.30 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31 . 16
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.31 . 16 . 11
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.32 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.33 . 16 . 11
4.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34
4.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.500.000,00 3.07 . 4.01.34 . 16
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.34 . 16 . 11
250.000.000,00 Transmigrasi 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08
250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08 . 3.07.01
218.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 4.650.000,00 213.350.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15
53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
3.08 . 3.07.01 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06
115.000.000,00 0,00 111.800.000,00 3.200.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan
serta penempatan transmigran
3.08 . 3.07.01 . 15 . 07
32.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 32.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01
102.090.135.700,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.805.280.500,00 17.572.200.484,00 80.712.654.716,00 4
71.504.637.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.198.343.500,00 9.354.290.816,00 58.952.002.684,00 4.01
460.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 87.065.000,00 372.935.000,00 4.01 . 2.07.01
100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 21.440.000,00 78.560.000,00 4.01 . 2.07.01 . 38
100.000.000,00 0,00 78.560.000,00 21.440.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga
desa/kelurahan
4.01 . 2.07.01 . 38 . 04
360.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 65.625.000,00 294.375.000,00 4.01 . 2.07.01 . 41
360.000.000,00 0,00 294.375.000,00 65.625.000,00 Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 04
100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 56.900.000,00 43.100.000,00 4.01 . 2.10.01
100.000.000,00 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 56.900.000,00 43.100.000,00 4.01 . 2.10.01 . 44
100.000.000,00 0,00 43.100.000,00 56.900.000,00 Optimalisasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 2.10.01 . 44 . 02
20.523.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.304.577.500,00 4.553.419.608,00 13.665.402.892,00 4.01 . 4.01.03
10.957.998.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.503.500,00 2.891.869.576,00 7.980.625.574,00 4.01 . 4.01.03 . 01
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
43.865.000,00 0,00 43.865.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
1.815.400.000,00 0,00 1.815.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
98.486.000,00 0,00 29.436.000,00 69.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
1.861.724.700,00 0,00 297.334.884,00 1.564.389.816,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
34.350.000,00 0,00 33.375.000,00 975.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
212.345.000,00 0,00 208.495.000,00 3.850.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
236.058.000,00 0,00 232.833.000,00 3.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
265.000.000,00 0,00 261.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
82.033.400,00 19.666.000,00 62.367.400,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
2.053.250.000,00 0,00 2.048.050.000,00 5.200.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
878.045.750,00 0,00 873.995.750,00 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
1.111.500.000,00 0,00 1.111.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
680.450.000,00 0,00 680.450.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
1.257.886.800,00 65.837.500,00 98.649.620,00 1.093.399.680,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
188.092.000,00 0,00 48.211.920,00 139.880.080,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21
4.512.000,00 0,00 2.162.000,00 2.350.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25
3.501.642.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.136.574.000,00 19.625.000,00 1.345.443.350,00 4.01 . 4.01.03 . 02
275.065.000,00 275.065.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
1.039.521.000,00 1.039.521.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
370.138.000,00 370.138.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
442.850.000,00 442.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
438.250.000,00 0,00 434.575.000,00 3.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
483.657.000,00 0,00 479.232.000,00 4.425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
9.158.350,00 0,00 9.008.350,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
123.128.000,00 0,00 121.753.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi4.01 . 4.01.03 . 02 . 31
109.875.000,00 9.000.000,00 98.625.000,00 2.250.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Kartu Identitas4.01 . 4.01.03 . 02 . 58
30.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.375.000,00 28.625.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
155.094.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.300.000,00 150.794.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
94.580.000,00 0,00 92.430.000,00 2.150.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02
60.514.000,00 0,00 58.364.000,00 2.150.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 325.000,00 14.675.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
15.000.000,00 0,00 14.675.000,00 325.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
1.801.160.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 243.512.032,00 1.557.647.968,00 4.01 . 4.01.03 . 16
250.000.000,00 0,00 246.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07
255.000.000,00 0,00 147.575.000,00 107.425.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08
160.000.000,00 0,00 90.925.000,00 69.075.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09
275.000.000,00 0,00 273.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih4.01 . 4.01.03 . 16 . 11
176.160.000,00 0,00 119.172.968,00 56.987.032,00 Peningkatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 12
700.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 99.250.000,00 600.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24
150.000.000,00 0,00 111.175.000,00 38.825.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 24 . 01
100.000.000,00 0,00 82.650.000,00 17.350.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain4.01 . 4.01.03 . 24 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 24 . 03
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 24 . 04
150.000.000,00 0,00 112.050.000,00 37.950.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 24 . 06
100.000.000,00 0,00 94.875.000,00 5.125.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)4.01 . 4.01.03 . 24 . 08
150.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 14.750.000,00 135.250.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 25 . 05
75.000.000,00 0,00 60.250.000,00 14.750.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 06
1.485.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 75.000.000,00 752.175.000,00 657.825.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Publikasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 07
1.080.000.000,00 0,00 414.400.000,00 665.600.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 08
115.000.000,00 75.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 09
90.000.000,00 0,00 11.500.000,00 78.500.000,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 10
150.000.000,00 0,00 142.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan Himpunan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 11
20.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30
20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
90.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 15.725.000,00 74.275.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33
45.000.000,00 0,00 38.725.000,00 6.275.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 33 . 02
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.000.000,00 0,00 35.550.000,00 9.450.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 33 . 05
862.346.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 7.500.000,00 444.518.000,00 410.328.000,00 4.01 . 4.01.03 . 39
45.000.000,00 0,00 33.400.000,00 11.600.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01
38.141.000,00 0,00 27.216.000,00 10.925.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02
30.000.000,00 0,00 27.850.000,00 2.150.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02
84.882.000,00 7.500.000,00 75.232.000,00 2.150.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik4.01 . 4.01.03 . 39 . 05
85.800.000,00 0,00 83.775.000,00 2.025.000,00 Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 06
184.005.000,00 0,00 68.980.000,00 115.025.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 07
394.518.000,00 0,00 93.875.000,00 300.643.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 08
438.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 32.450.000,00 405.550.000,00 4.01 . 4.01.03 . 42
218.000.000,00 0,00 216.750.000,00 1.250.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 42 . 01
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan
HAM
4.01 . 4.01.03 . 42 . 02
120.000.000,00 0,00 88.800.000,00 31.200.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia4.01 . 4.01.03 . 42 . 03
317.159.000,00 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 0,00 31.045.000,00 286.114.000,00 4.01 . 4.01.03 . 43
270.534.000,00 0,00 241.639.000,00 28.895.000,00 Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 43 . 01
46.625.000,00 0,00 44.475.000,00 2.150.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 43 . 02
0,00 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 44
0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 44 . 01
35.562.711.000,00 SEKRETARIAT DPRD 139.820.000,00 894.008.000,00 34.528.883.000,00 4.01 . 4.01.04
1.784.182.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.786.000,00 457.455.000,00 1.303.941.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
57.500.000,00 0,00 49.500.000,00 8.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
229.000.000,00 0,00 227.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
42.325.000,00 0,00 32.275.000,00 10.050.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
217.621.600,00 0,00 61.622.600,00 155.999.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
57.280.000,00 0,00 56.280.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13
142.000.000,00 22.786.000,00 116.464.000,00 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16
130.366.000,00 0,00 114.393.000,00 15.973.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
388.000.000,00 0,00 388.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
325.089.400,00 0,00 66.156.400,00 258.933.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 20
55.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25
617.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.034.000,00 9.700.000,00 490.266.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
51.000.000,00 0,00 49.375.000,00 1.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
107.000.000,00 65.070.000,00 39.280.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
63.000.000,00 0,00 62.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
178.000.000,00 18.964.000,00 157.536.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25
110.000.000,00 0,00 108.075.000,00 1.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29
482.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.400.000,00 476.800.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03
370.700.000,00 0,00 367.550.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
111.500.000,00 0,00 109.250.000,00 2.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.04 . 03 . 05
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.400.000,00 2.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
4.000.000,00 0,00 2.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
32.675.329.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 420.053.000,00 32.255.276.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15
8.924.845.000,00 0,00 8.911.470.000,00 13.375.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
650.000.000,00 0,00 622.646.000,00 27.354.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
270.000.000,00 0,00 244.500.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
3.432.000.000,00 0,00 3.208.650.000,00 223.350.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
3.850.000.000,00 0,00 3.843.750.000,00 6.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
202.800.000,00 0,00 200.050.000,00 2.750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08
420.000.000,00 0,00 418.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
70.000.000,00 0,00 63.125.000,00 6.875.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Raperda Inisiatif4.01 . 4.01.04 . 15 . 11
13.960.464.000,00 0,00 13.950.089.000,00 10.375.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12
381.000.000,00 0,00 378.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13
326.000.000,00 0,00 296.793.000,00 29.207.000,00 Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 14
188.220.000,00 0,00 117.453.000,00 70.767.000,00 Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 15
1.240.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 334.324.000,00 905.676.000,00 4.01 . 4.01.09
925.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 318.554.000,00 606.446.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 9.540.000,00 40.460.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 03
90.000.000,00 0,00 10.817.000,00 79.183.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10
40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 48.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
140.000.000,00 0,00 2.135.000,00 137.865.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20
75.000.000,00 0,00 19.854.000,00 55.146.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21
315.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 15.770.000,00 299.230.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02
30.000.000,00 0,00 21.480.000,00 8.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22
182.000.000,00 0,00 178.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 23.650.000,00 1.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 26
25.000.000,00 0,00 24.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.09 . 02 . 29
53.000.000,00 0,00 51.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 02 . 34
1.064.700.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 107.500.000,00 340.166.800,00 617.033.200,00 4.01 . 4.01.10
323.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.072.800,00 197.527.200,00 4.01 . 4.01.10 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
42.100.000,00 0,00 3.375.680,00 38.724.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07
42.100.000,00 0,00 4.425.760,00 37.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
14.800.000,00 0,00 14.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
52.100.000,00 0,00 2.425.760,00 49.674.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20
154.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.500.000,00 0,00 46.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09
33.500.000,00 33.000.000,00 500.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 10
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 26
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45
23.700.000,00 21.000.000,00 2.700.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53
4.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 700.000,00 3.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
4.200.000,00 0,00 3.500.000,00 700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
76.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 76.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 03
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 31 . 04
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 06
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 31 . 07
41.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 18.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.10 . 32
34.000.000,00 0,00 15.800.000,00 18.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 03
35.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 35.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 33 . 06
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.10 . 33 . 09
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 12.100.000,00 34.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 34
20.000.000,00 0,00 13.000.000,00 7.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 02
21.000.000,00 0,00 15.900.000,00 5.100.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.10 . 34 . 06
6.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 6.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 35
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 35 . 01
98.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 36.305.000,00 61.695.000,00 4.01 . 4.01.10 . 36
38.000.000,00 0,00 33.350.000,00 4.650.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 01
49.000.000,00 0,00 18.345.000,00 30.655.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 02
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Profil Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 04
197.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 67.400.000,00 130.300.000,00 4.01 . 4.01.10 . 37
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.10 . 37 . 21
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.10 . 37 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.10 . 37 . 23
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 37 . 24
53.500.000,00 0,00 13.100.000,00 40.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.10 . 37 . 25
52.700.000,00 0,00 25.700.000,00 27.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.10 . 37 . 26
81.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 79.389.000,00 2.011.000,00 4.01 . 4.01.10 . 38
24.000.000,00 0,00 411.000,00 23.589.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 05
57.400.000,00 0,00 1.600.000,00 55.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 06
2.482.650.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 184.900.000,00 800.513.112,00 1.497.236.888,00 4.01 . 4.01.11
773.609.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 326.771.812,00 446.837.188,00 4.01 . 4.01.11 . 01
107.206.000,00 0,00 107.206.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03
126.300.000,00 0,00 22.896.320,00 103.403.680,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07
109.080.000,00 0,00 17.465.836,00 91.614.164,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
23.835.000,00 0,00 23.835.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
35.600.000,00 0,00 35.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
108.738.000,00 0,00 3.563.992,00 105.174.008,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20
27.100.000,00 0,00 520.040,00 26.579.960,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.11 . 01 . 29
398.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 184.900.000,00 5.200.000,00 208.250.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02
23.550.000,00 19.300.000,00 3.325.000,00 925.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 07
125.500.000,00 125.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10
145.250.000,00 0,00 142.350.000,00 2.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
8.620.000,00 0,00 8.620.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28
2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 29
32.050.000,00 0,00 30.675.000,00 1.375.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 42
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.11 . 02 . 45
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 53
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01
96.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 5.800.000,00 90.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 03
24.000.000,00 0,00 20.200.000,00 3.800.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 31 . 07
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.11 . 32
34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 03
40.100.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 40.100.000,00 4.01 . 4.01.11 . 33
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 01
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 02
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 03
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.11 . 33 . 06
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.11 . 33 . 09
149.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 31.050.000,00 118.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 34
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 01
28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 02
30.000.000,00 0,00 21.000.000,00 9.000.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 05
63.000.000,00 0,00 40.950.000,00 22.050.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.11 . 34 . 06
30.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 35
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 35 . 01
274.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 128.087.300,00 146.712.700,00 4.01 . 4.01.11 . 36
121.900.000,00 0,00 121.900.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 01
152.900.000,00 0,00 24.812.700,00 128.087.300,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 02
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
550.141.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 161.600.000,00 388.541.000,00 4.01 . 4.01.11 . 37
85.995.000,00 0,00 85.995.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.11 . 37 . 21
51.480.000,00 0,00 51.480.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.11 . 37 . 22
126.566.000,00 0,00 123.566.000,00 3.000.000,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.11 . 37 . 23
19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 37 . 24
155.900.000,00 0,00 32.700.000,00 123.200.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.11 . 37 . 25
110.700.000,00 0,00 75.300.000,00 35.400.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.11 . 37 . 26
120.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 117.804.000,00 2.396.000,00 4.01 . 4.01.11 . 38
55.000.000,00 0,00 1.996.000,00 53.004.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 05
65.200.000,00 0,00 400.000,00 64.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 06
808.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 9.725.000,00 284.976.324,00 513.798.676,00 4.01 . 4.01.12
254.500.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.441.324,00 119.059.301,00 4.01 . 4.01.12 . 01
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01
30.900.000,00 0,00 30.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07
29.853.000,00 0,00 3.177.708,00 26.675.292,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08
14.162.900,00 0,00 14.162.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
5.050.000,00 0,00 5.050.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15
17.225.625,00 0,00 17.225.625,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
10.625.000,00 0,00 10.625.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
40.912.000,00 0,00 258.992,00 40.653.008,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20
41.731.000,00 0,00 1.821.976,00 39.909.024,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.01.12 . 01 . 23
27.041.100,00 0,00 337.100,00 26.704.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29
201.668.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.725.000,00 20.160.000,00 171.783.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
9.725.000,00 9.725.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 07
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22
8.798.000,00 0,00 8.798.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28
2.145.000,00 0,00 2.145.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42
100.000.000,00 0,00 79.840.000,00 20.160.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 54
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01
Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
76.590.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 76.590.000,00 4.01 . 4.01.12 . 31
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 31 . 02
6.090.000,00 0,00 6.090.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.12 . 31 . 07
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 11
45.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 21.200.000,00 4.01 . 4.01.12 . 32
35.500.000,00 0,00 11.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 02
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 03
38.685.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 38.685.000,00 4.01 . 4.01.12 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 01
4.795.000,00 0,00 4.795.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 04
13.890.000,00 0,00 13.890.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.12 . 33 . 06
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.12 . 33 . 09
14.563.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 3.800.000,00 10.763.000,00 4.01 . 4.01.12 . 34
4.563.000,00 0,00 4.563.000,00 0,00 Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 34 . 03
10.000.000,00 0,00 6.200.000,00 3.800.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.12 . 34 . 06
2.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 35
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 35 . 01
43.593.375,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 22.775.000,00 20.818.375,00 4.01 . 4.01.12 . 36
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 01
23.593.375,00 0,00 818.375,00 22.775.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 02
85.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 35.400.000,00 50.400.000,00 4.01 . 4.01.12 . 37
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.12 . 37 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.12 . 37 . 23
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 37 . 24
25.400.000,00 0,00 5.000.000,00 20.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.12 . 37 . 25
34.400.000,00 0,00 19.400.000,00 15.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.12 . 37 . 26
43.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 43.200.000,00 500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 38
Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
43.700.000,00 0,00 500.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 06
316.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 19.000.000,00 77.618.808,00 219.881.192,00 4.01 . 4.01.13
135.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.418.808,00 82.581.192,00 4.01 . 4.01.13 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07
28.000.000,00 0,00 1.790.596,00 26.209.404,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
14.500.000,00 0,00 1.662.880,00 12.837.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 20
43.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.000.000,00 0,00 24.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.13 . 02 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 53
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 01
70.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 70.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 31
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 31 . 07
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 11
36.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 12.300.000,00 4.01 . 4.01.13 . 32
32.000.000,00 0,00 7.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 01
Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 03
29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 29.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 33
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 03
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 04
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.13 . 33 . 07
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.13 . 33 . 09
416.600.000,00 KECAMATAN NGAWEN 61.000.000,00 97.012.452,00 258.587.548,00 4.01 . 4.01.14
154.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.862.452,00 87.837.548,00 4.01 . 4.01.14 . 01
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07
32.700.000,00 0,00 5.954.832,00 26.745.168,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
27.000.000,00 0,00 255.000,00 26.745.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 20
91.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.14 . 02 . 06
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53
2.400.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 1.400.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06
2.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01
79.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 4.950.000,00 74.550.000,00 4.01 . 4.01.14 . 31
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 31 . 03
6.000.000,00 0,00 3.450.000,00 2.550.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 31 . 04
Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 4.600.000,00 400.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 31 . 07
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 11
50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.14 . 32
34.000.000,00 0,00 9.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 03
39.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.14 . 33 . 09
374.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 33.130.000,00 95.637.888,00 245.732.112,00 4.01 . 4.01.15
155.870.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.612.888,00 88.257.112,00 4.01 . 4.01.15 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01
12.195.000,00 0,00 12.195.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06
15.340.000,00 0,00 1.060.960,00 14.279.040,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 15
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
26.680.000,00 0,00 26.152,00 26.653.848,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 20
26.680.000,00 0,00 0,00 26.680.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.15 . 01 . 29
86.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.130.000,00 0,00 53.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09
33.130.000,00 33.130.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.15 . 02 . 10
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.825.000,00 175.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 0,00 175.000,00 1.825.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01
68.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 68.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 31
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 03
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.15 . 31 . 04
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 05
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 31 . 07
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 11
36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 26.200.000,00 9.800.000,00 4.01 . 4.01.15 . 32
32.000.000,00 0,00 5.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 03
25.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 25.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 33
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.15 . 33 . 06
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.15 . 33 . 09
436.000.000,00 KECAMATAN WEDI 15.000.000,00 78.762.032,00 342.237.968,00 4.01 . 4.01.16
121.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.812.032,00 67.187.968,00 4.01 . 4.01.16 . 01
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
14.500.000,00 0,00 1.196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08
6.745.000,00 0,00 6.745.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
27.655.000,00 0,00 448.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 20
13.500.000,00 0,00 196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.16 . 01 . 29
Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
54.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 39.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 750.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06
1.500.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01
123.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 123.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 31
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 01
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.16 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.16 . 31 . 07
60.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 35.800.000,00 4.01 . 4.01.16 . 32
37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 03
75.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 75.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 33
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.16 . 33 . 07
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.16 . 33 . 09
449.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 31.800.000,00 85.566.852,00 331.633.148,00 4.01 . 4.01.17
160.401.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.116.852,00 102.284.248,00 4.01 . 4.01.17 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02
18.221.000,00 0,00 4.848.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10
10.608.000,00 0,00 10.608.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11
Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
27.072.100,00 0,00 327.532,00 26.744.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 20
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.17 . 01 . 29
69.748.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.800.000,00 0,00 37.948.900,00 4.01 . 4.01.17 . 02
13.025.000,00 13.025.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 06
18.775.000,00 18.775.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.17 . 02 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 21
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24
4.948.900,00 0,00 4.948.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01
112.850.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.250.000,00 109.600.000,00 4.01 . 4.01.17 . 31
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.17 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 23.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 05
11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 31 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 11
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.17 . 32
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 03
57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 57.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 04
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.17 . 33 . 07
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.17 . 33 . 09
Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
383.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 25.800.000,00 67.066.852,00 290.633.148,00 4.01 . 4.01.18
114.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.116.852,00 74.583.148,00 4.01 . 4.01.18 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 1.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 08
12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
16.000.000,00 0,00 2.627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 20
14.000.000,00 0,00 627.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 29
48.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.800.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.18 . 02 . 06
15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 28
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 1.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06
2.000.000,00 0,00 1.250.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.18 . 06 . 01
112.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 110.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 31
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.18 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 05
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 31 . 07
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 11
47.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 32
30.000.000,00 0,00 5.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 02
Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 03
58.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 58.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 33
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 03
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 33 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.18 . 33 . 09
405.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 25.750.000,00 96.820.764,00 282.929.236,00 4.01 . 4.01.19
148.750.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 65.320.764,00 83.429.236,00 4.01 . 4.01.19 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02
17.100.000,00 0,00 3.727.716,00 13.372.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19
26.495.000,00 0,00 220.760,00 26.274.240,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20
26.155.000,00 0,00 480.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.19 . 01 . 29
52.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.750.000,00 0,00 27.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 02
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07
8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 09
8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.19 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45
94.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.150.000,00 92.850.000,00 4.01 . 4.01.19 . 31
10.000.000,00 0,00 8.850.000,00 1.150.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 03
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.19 . 31 . 04
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 05
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 31 . 07
Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
44.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 26.200.000,00 17.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 32
33.000.000,00 0,00 6.800.000,00 26.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 03
66.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 4.150.000,00 61.850.000,00 4.01 . 4.01.19 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 33 . 07
16.000.000,00 0,00 11.850.000,00 4.150.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.19 . 33 . 09
325.500.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 10.000.000,00 69.209.024,00 246.290.976,00 4.01 . 4.01.20
106.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.909.024,00 66.090.976,00 4.01 . 4.01.20 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02
16.500.000,00 0,00 3.196.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19
28.700.000,00 0,00 2.093.984,00 26.606.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 20
32.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 0,00 22.500.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 28
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 29
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.20 . 06 . 01
91.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.100.000,00 90.600.000,00 4.01 . 4.01.20 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 01
Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 02
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.20 . 31 . 07
43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 15.300.000,00 4.01 . 4.01.20 . 32
34.500.000,00 0,00 6.300.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 03
49.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 49.800.000,00 4.01 . 4.01.20 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 03
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 04
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 09
379.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 50.000.000,00 66.159.544,00 262.840.456,00 4.01 . 4.01.21
105.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.609.544,00 64.190.456,00 4.01 . 4.01.21 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02
14.700.000,00 0,00 1.030.152,00 13.669.848,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19
28.250.000,00 0,00 310.304,00 27.939.696,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 20
75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 21
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24
Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 350.000,00 850.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06
1.200.000,00 0,00 850.000,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01
90.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 90.500.000,00 4.01 . 4.01.21 . 31
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 05
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.21 . 31 . 07
53.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 29.300.000,00 4.01 . 4.01.21 . 32
38.000.000,00 0,00 13.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 03
53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 53.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.21 . 33 . 07
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.21 . 33 . 09
432.975.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 9.350.000,00 89.214.100,00 334.410.900,00 4.01 . 4.01.22
141.575.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.814.100,00 87.760.900,00 4.01 . 4.01.22 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00 6.696.900,00 13.303.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10
6.194.000,00 0,00 6.194.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19
Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
27.327.000,00 0,00 120.000,00 27.207.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 20
13.754.000,00 0,00 450.000,00 13.304.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.22 . 01 . 29
99.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.350.000,00 7.200.000,00 82.450.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02
9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22
9.650.000,00 0,00 9.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 42
50.000.000,00 0,00 42.800.000,00 7.200.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 54
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 06 . 01
79.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 79.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 31
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.22 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.22 . 31 . 07
58.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 29.800.000,00 4.01 . 4.01.22 . 32
36.000.000,00 0,00 7.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 03
52.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 52.400.000,00 4.01 . 4.01.22 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 02
6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 09
617.600.000,00 KECAMATAN JATINOM 10.875.000,00 183.680.656,00 423.044.344,00 4.01 . 4.01.23
Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
249.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 117.925.656,00 131.399.344,00 4.01 . 4.01.23 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.23 . 01 . 01
27.440.000,00 0,00 27.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02
53.055.000,00 0,00 1.458.528,00 51.596.472,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07
27.695.000,00 0,00 1.188.032,00 26.506.968,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08
19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 19
42.155.000,00 0,00 2.332.784,00 39.822.216,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 20
31.875.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.875.000,00 805.000,00 20.195.000,00 4.01 . 4.01.23 . 02
10.875.000,00 10.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.23 . 02 . 10
6.000.000,00 0,00 5.195.000,00 805.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 22
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01
74.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 74.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 03
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.23 . 31 . 07
51.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 27.100.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32
36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 03
64.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 64.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 33
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 02
Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 04
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 33 . 06
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.23 . 33 . 09
37.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 3.850.000,00 33.650.000,00 4.01 . 4.01.23 . 34
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 01
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 02
10.000.000,00 0,00 6.150.000,00 3.850.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.23 . 34 . 06
7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 35
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 35 . 01
45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 12.500.000,00 32.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 36
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 01
15.000.000,00 0,00 2.500.000,00 12.500.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 02
55.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 24.400.000,00 31.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 37
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.23 . 37 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.23 . 37 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.23 . 37 . 23
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 37 . 24
20.400.000,00 0,00 5.000.000,00 15.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.23 . 37 . 25
14.500.000,00 0,00 5.500.000,00 9.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.23 . 37 . 26
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM4.01 . 4.01.23 . 37 . 27
390.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 4.250.000,00 102.338.040,00 283.911.960,00 4.01 . 4.01.24
153.205.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 77.663.040,00 75.541.960,00 4.01 . 4.01.24 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 03
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07
27.700.000,00 0,00 2.025.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08
9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10
5.405.000,00 0,00 5.405.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 19
27.500.000,00 0,00 1.185.440,00 26.314.560,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 20
Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
27.500.000,00 0,00 1.825.760,00 25.674.240,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.24 . 01 . 29
25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.250.000,00 475.000,00 20.275.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02
5.000.000,00 4.250.000,00 275.000,00 475.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01
90.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 90.500.000,00 4.01 . 4.01.24 . 31
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 31 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 31 . 07
52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 28.300.000,00 4.01 . 4.01.24 . 32
37.500.000,00 0,00 13.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 03
66.295.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 66.295.000,00 4.01 . 4.01.24 . 33
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 03
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 04
16.295.000,00 0,00 16.295.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.24 . 33 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.24 . 33 . 09
435.700.000,00 KECAMATAN TULUNG 27.300.000,00 93.117.032,00 315.282.968,00 4.01 . 4.01.25
141.705.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.517.032,00 75.187.968,00 4.01 . 4.01.25 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07
16.400.000,00 0,00 3.096.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08
Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 19
28.000.000,00 0,00 1.393.984,00 26.606.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 20
14.600.000,00 0,00 1.296.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 21
14.205.000,00 0,00 900.000,00 13.305.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.25 . 01 . 29
89.295.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.300.000,00 0,00 61.995.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02
27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 41
46.995.000,00 0,00 46.995.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 42
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.25 . 02 . 45
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 53
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01
97.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 97.000.000,00 4.01 . 4.01.25 . 31
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.25 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.25 . 31 . 07
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.25 . 32
37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 03
55.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 2.400.000,00 53.100.000,00 4.01 . 4.01.25 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 04
Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 07
15.000.000,00 0,00 12.600.000,00 2.400.000,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 09
398.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 23.750.000,00 80.338.016,00 293.911.984,00 4.01 . 4.01.26
143.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.213.016,00 90.686.984,00 4.01 . 4.01.26 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.26 . 01 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 1.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 07
17.190.000,00 0,00 3.886.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08
10.103.000,00 0,00 10.103.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 19
26.607.000,00 0,00 0,00 26.607.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20
54.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.750.000,00 925.000,00 30.075.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02
25.250.000,00 23.750.000,00 575.000,00 925.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 28
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 29
84.350.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.000.000,00 82.350.000,00 4.01 . 4.01.26 . 31
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 02
8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 03
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.26 . 31 . 04
19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.26 . 31 . 07
53.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 29.600.000,00 4.01 . 4.01.26 . 32
35.400.000,00 0,00 11.200.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 01
12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 03
61.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 61.200.000,00 4.01 . 4.01.26 . 33
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 01
Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 02
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.26 . 33 . 07
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.26 . 33 . 09
405.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 6.000.000,00 85.463.016,00 313.536.984,00 4.01 . 4.01.27
143.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.813.016,00 89.786.984,00 4.01 . 4.01.27 . 01
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06
17.600.000,00 0,00 4.296.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07
16.000.000,00 0,00 2.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11
8.793.000,00 0,00 8.793.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19
27.207.000,00 0,00 0,00 27.207.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 20
64.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.000.000,00 0,00 58.400.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09
43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01
95.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 5.200.000,00 89.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.27 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 05
16.000.000,00 0,00 12.800.000,00 3.200.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.27 . 31 . 07
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 11
50.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 25.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 32
Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 32 . 04
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 2.250.000,00 48.750.000,00 4.01 . 4.01.27 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 33 . 06
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.27 . 33 . 09
417.505.000,00 KECAMATAN JUWIRING 19.666.000,00 64.918.000,00 332.921.000,00 4.01 . 4.01.28
131.272.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.718.000,00 90.554.000,00 4.01 . 4.01.28 . 01
5.251.000,00 0,00 5.251.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02
2.687.000,00 0,00 2.687.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 03
14.439.000,00 0,00 1.066.000,00 13.373.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08
10.087.000,00 0,00 10.087.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10
3.705.000,00 0,00 3.705.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11
3.733.000,00 0,00 3.733.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12
4.896.000,00 0,00 4.896.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18
12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 19
28.574.000,00 0,00 1.229.000,00 27.345.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 20
52.096.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.666.000,00 0,00 32.430.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02
9.975.000,00 9.975.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 07
9.691.000,00 9.691.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 09
9.053.000,00 0,00 9.053.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 22
14.777.000,00 0,00 14.777.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24
8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.28 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.28 . 06 . 01
110.279.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 110.279.000,00 4.01 . 4.01.28 . 31
9.814.000,00 0,00 9.814.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 01
10.120.000,00 0,00 10.120.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 02
Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.599.000,00 0,00 9.599.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 03
8.341.000,00 0,00 8.341.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 31 . 04
26.539.000,00 0,00 26.539.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 05
5.767.000,00 0,00 5.767.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.28 . 31 . 07
10.099.000,00 0,00 10.099.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 11
50.830.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.630.000,00 4.01 . 4.01.28 . 32
33.551.000,00 0,00 9.351.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 01
3.623.000,00 0,00 3.623.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 02
13.656.000,00 0,00 13.656.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 03
71.828.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 71.828.000,00 4.01 . 4.01.28 . 33
9.107.000,00 0,00 9.107.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 01
11.825.000,00 0,00 11.825.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 02
9.022.000,00 0,00 9.022.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 03
6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 04
15.424.000,00 0,00 15.424.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 09
439.586.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 95.270.016,00 344.315.984,00 4.01 . 4.01.29
160.852.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 66.750.016,00 94.101.984,00 4.01 . 4.01.29 . 01
6.900.000,00 0,00 6.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07
29.158.000,00 0,00 2.551.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11
4.195.000,00 0,00 4.195.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19
27.140.000,00 0,00 300.000,00 26.840.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 20
13.659.000,00 0,00 355.000,00 13.304.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.29 . 01 . 29
47.938.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.320.000,00 43.618.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02
19.540.000,00 0,00 15.220.000,00 4.320.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22
14.618.000,00 0,00 14.618.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24
2.530.000,00 0,00 2.530.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 26
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28
Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.473.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.473.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06
3.473.000,00 0,00 3.473.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01
101.008.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 101.008.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31
8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 02
16.175.000,00 0,00 16.175.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 03
7.533.000,00 0,00 7.533.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 31 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 31 . 07
53.425.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 29.225.000,00 4.01 . 4.01.29 . 32
37.150.000,00 0,00 12.950.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 01
7.275.000,00 0,00 7.275.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 03
72.890.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 72.890.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33
8.830.000,00 0,00 8.830.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 01
12.560.000,00 0,00 12.560.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 02
8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 03
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 04
15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 09
381.000.000,00 KECAMATAN CEPER 9.500.000,00 54.500.000,00 317.000.000,00 4.01 . 4.01.30
121.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 36.000.000,00 85.500.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 02
12.500.000,00 0,00 500.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 13
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 19
24.500.000,00 0,00 500.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 20
Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
48.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.500.000,00 300.000,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 07
10.000.000,00 9.500.000,00 200.000,00 300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 02 . 24
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 28
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 41
0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 53
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.30 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.30 . 06 . 01
99.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 99.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 31
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 03
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.30 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.30 . 31 . 07
57.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 18.200.000,00 39.300.000,00 4.01 . 4.01.30 . 32
40.000.000,00 0,00 21.800.000,00 18.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 03
53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 53.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 33
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 04
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.30 . 33 . 09
323.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 11.900.000,00 64.616.852,00 246.983.148,00 4.01 . 4.01.31
112.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.416.852,00 72.083.148,00 4.01 . 4.01.31 . 01
Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 01 . 02
27.000.000,00 0,00 255.432,00 26.744.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 08
4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 11
9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 19
14.000.000,00 0,00 327.716,00 13.672.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 20
35.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.900.000,00 0,00 23.600.000,00 4.01 . 4.01.31 . 02
5.000.000,00 4.400.000,00 600.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 07
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 22
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 26
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 28
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 29
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.31 . 06 . 01
80.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 80.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 31
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 03
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.31 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.31 . 31 . 07
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 11
48.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 24.300.000,00 4.01 . 4.01.31 . 32
36.500.000,00 0,00 12.300.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 03
46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 46.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 33
Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 07
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 09
405.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 49.750.000,00 95.632.140,00 260.117.860,00 4.01 . 4.01.32
140.550.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.432.140,00 73.117.860,00 4.01 . 4.01.32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01
18.232.400,00 0,00 18.232.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.32 . 01 . 07
41.500.000,00 0,00 1.040.716,00 40.459.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 10
5.417.600,00 0,00 5.417.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 11
8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 19
27.500.000,00 0,00 527.144,00 26.972.856,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 20
92.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.750.000,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02
27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07
21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 28
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 29
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.32 . 06 . 01
90.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 90.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.32 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.32 . 31 . 06
Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.32 . 31 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 11
42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 28.200.000,00 13.800.000,00 4.01 . 4.01.32 . 32
34.000.000,00 0,00 5.800.000,00 28.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 03
37.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 37.700.000,00 4.01 . 4.01.32 . 33
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.32 . 33 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.32 . 33 . 09
375.310.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 88.045.008,00 287.264.992,00 4.01 . 4.01.33
142.988.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 63.845.008,00 79.142.992,00 4.01 . 4.01.33 . 01
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01
26.492.000,00 0,00 26.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02
25.899.000,00 0,00 26.000,00 25.873.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.33 . 01 . 07
15.291.000,00 0,00 3.191.952,00 12.099.048,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 10
2.350.000,00 0,00 2.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 11
3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 12
7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 19
26.306.000,00 0,00 433.040,00 25.872.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20
25.822.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.822.000,00 4.01 . 4.01.33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 22
8.372.000,00 0,00 8.372.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 02 . 24
2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 28
1.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 06
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.33 . 06 . 01
105.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 105.500.000,00 4.01 . 4.01.33 . 31
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 01
Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.33 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.33 . 31 . 07
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 11
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.33 . 32
37.000.000,00 0,00 12.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 03
49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 49.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.33 . 33 . 09
400.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 91.315.040,00 308.684.960,00 4.01 . 4.01.34
169.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 67.115.040,00 102.084.960,00 4.01 . 4.01.34 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 01 . 02
17.000.000,00 0,00 3.696.992,00 13.303.008,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.34 . 01 . 15
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 19
28.500.000,00 0,00 1.293.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 20
27.200.000,00 0,00 593.984,00 26.606.016,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.34 . 01 . 29
44.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 44.300.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21
Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 28
84.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 84.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 31
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.34 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.34 . 31 . 07
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 26.800.000,00 4.01 . 4.01.34 . 32
35.000.000,00 0,00 10.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 03
51.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 51.000.000,00 4.01 . 4.01.34 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 06
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 09
354.400.000,00 KECAMATAN BAYAT 8.000.000,00 80.615.840,00 265.784.160,00 4.01 . 4.01.35
136.350.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 53.415.840,00 82.934.160,00 4.01 . 4.01.35 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.35 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.35 . 01 . 02
13.500.000,00 0,00 296.040,00 13.203.960,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.35 . 01 . 07
16.000.000,00 0,00 2.796.040,00 13.203.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 10
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.35 . 01 . 11
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 12
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.35 . 01 . 17
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 19
Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
27.500.000,00 0,00 492.080,00 27.007.920,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 20
38.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 02
8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 09
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.35 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 29
1.550.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.550.000,00 4.01 . 4.01.35 . 06
1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.35 . 06 . 01
88.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.000.000,00 85.500.000,00 4.01 . 4.01.35 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 24.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 05
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 06
30.000.000,00 0,00 28.000.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.35 . 31 . 07
48.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 24.200.000,00 23.800.000,00 4.01 . 4.01.35 . 32
36.000.000,00 0,00 11.800.000,00 24.200.000,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 03
42.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 42.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 33
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengisian Perangkat Desa4.01 . 4.01.35 . 33 . 09
5.727.500.700,00 Pengawasan 40.000.000,00 2.781.359.064,00 2.906.141.636,00 4.02
5.727.500.700,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 40.000.000,00 2.781.359.064,00 2.906.141.636,00 4.02 . 4.02.01
487.711.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 122.324.064,00 365.387.636,00 4.02 . 4.02.01 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
50.557.100,00 0,00 21.051.084,00 29.506.016,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08
Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 800.000,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
2.511.000,00 0,00 2.511.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
53.200.000,00 0,00 51.350.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
126.943.600,00 0,00 38.425.552,00 88.518.048,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20
115.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 1.100.000,00 73.900.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
2.000.000,00 0,00 1.800.000,00 200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
54.000.000,00 0,00 53.100.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 28
4.669.789.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 2.634.710.000,00 2.035.079.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20
1.739.700.000,00 0,00 849.550.000,00 890.150.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01
329.488.000,00 0,00 146.488.000,00 183.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 02
653.410.000,00 0,00 16.330.000,00 637.080.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03
605.841.000,00 0,00 21.341.000,00 584.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06
66.950.000,00 0,00 43.600.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07
30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08
34.000.000,00 0,00 29.070.000,00 4.930.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )4.02 . 4.02.01 . 20 . 09
60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( ASN )4.02 . 4.02.01 . 20 . 11
150.000.000,00 0,00 148.650.000,00 1.350.000,00 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten4.02 . 4.02.01 . 20 . 12
425.000.000,00 0,00 235.150.000,00 189.850.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar.4.02 . 4.02.01 . 20 . 14
100.000.000,00 0,00 82.950.000,00 17.050.000,00 Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 17
50.000.000,00 0,00 41.500.000,00 8.500.000,00 Pembinaan reformasi birokrasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 18
425.000.000,00 0,00 331.400.000,00 93.600.000,00 Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)4.02 . 4.02.01 . 20 . 19
450.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 23.225.000,00 426.775.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21
400.000.000,00 0,00 399.075.000,00 925.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01
50.000.000,00 0,00 27.700.000,00 22.300.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja4.02 . 4.02.01 . 21 . 02
5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 0,00 5.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 22 . 02
4.695.290.000,00 Perencanaan 246.937.000,00 1.199.389.008,00 3.248.963.992,00 4.03
100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 7.175.000,00 92.825.000,00 4.03 . 1.01.01
100.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 7.175.000,00 92.825.000,00 4.03 . 1.01.01 . 27
Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 92.825.000,00 7.175.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.01.01 . 27 . 01
60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 60.000.000,00 4.03 . 1.02.01
60.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.03 . 1.02.01 . 27
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 02
20.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 1.02.03
20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 1.02.03 . 27
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 02
13.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 9.000.000,00 4.000.000,00 4.03 . 1.05.01
13.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 9.000.000,00 4.000.000,00 4.03 . 1.05.01 . 27
8.000.000,00 0,00 3.250.000,00 4.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 750.000,00 4.250.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 02
30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02
30.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02 . 27
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 02
12.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 1.06.01
12.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 12.000.000,00 4.03 . 1.06.01 . 27
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 02
16.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 4.675.000,00 11.325.000,00 4.03 . 2.05.01
16.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 4.675.000,00 11.325.000,00 4.03 . 2.05.01 . 27
8.000.000,00 0,00 5.125.000,00 2.875.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 01
8.000.000,00 0,00 6.200.000,00 1.800.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 02
22.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 5.700.000,00 16.300.000,00 4.03 . 2.07.01
22.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 5.700.000,00 16.300.000,00 4.03 . 2.07.01 . 27
12.000.000,00 0,00 6.300.000,00 5.700.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 02
30.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 3.750.000,00 26.250.000,00 4.03 . 2.10.01
20.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 2.10.01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyusunan Profil Daerah4.03 . 2.10.01 . 15 . 08
10.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 6.250.000,00 4.03 . 2.10.01 . 27
Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 3.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 02
3.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 2.12.01
3.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 3.000.000,00 4.03 . 2.12.01 . 27
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 02
65.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01
65.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 3.03.01 . 27
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 02
15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01 . 27
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 02
419.160.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 196.937.000,00 42.050.000,00 180.173.000,00 4.03 . 4.01.03
365.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 196.937.000,00 30.625.000,00 137.438.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17
325.000.000,00 196.937.000,00 105.613.000,00 22.450.000,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 01
40.000.000,00 0,00 31.825.000,00 8.175.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06
54.160.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 11.425.000,00 42.735.000,00 4.03 . 4.01.03 . 27
37.000.000,00 0,00 26.200.000,00 10.800.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 01
17.160.000,00 0,00 16.535.000,00 625.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 02
15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04
15.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04 . 27
10.000.000,00 0,00 7.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 02
20.300.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 2.400.000,00 17.900.000,00 4.03 . 4.01.10
20.300.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.400.000,00 17.900.000,00 4.03 . 4.01.10 . 27
13.300.000,00 0,00 11.500.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 01
7.000.000,00 0,00 6.400.000,00 600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 02
5.950.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11
5.950.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 5.950.000,00 4.03 . 4.01.11 . 27
3.450.000,00 0,00 3.450.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 02
7.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.13
Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.13 . 27
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 02
5.900.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 750.000,00 5.150.000,00 4.03 . 4.01.14
5.900.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 750.000,00 5.150.000,00 4.03 . 4.01.14 . 27
3.500.000,00 0,00 2.750.000,00 750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 01
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 02
3.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15
3.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 2.000.000,00 1.500.000,00 4.03 . 4.01.15 . 27
2.000.000,00 0,00 1.500.000,00 500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 01
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16 . 27
7.500.000,00 0,00 7.200.000,00 300.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.17
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.17 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 02
9.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18
9.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 02
6.500.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 6.500.000,00 4.03 . 4.01.20
6.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 6.500.000,00 4.03 . 4.01.20 . 27
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 02
5.200.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.200.000,00 4.03 . 4.01.22
5.200.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 5.200.000,00 4.03 . 4.01.22 . 27
Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 02
8.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24
8.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.24 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 02
7.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.27
7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.27 . 27
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 02
9.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.31
9.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 02
6.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32
6.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 27
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 02
Halaman 103REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.680.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 2.680.000,00 4.03 . 4.01.33
2.680.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 2.680.000,00 4.03 . 4.01.33 . 27
1.455.000,00 0,00 1.455.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 01
1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34 . 27
6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 02
7.600.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35
7.600.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.600.000,00 4.03 . 4.01.35 . 27
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 02
3.653.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 50.000.000,00 1.105.439.008,00 2.497.560.992,00 4.03 . 4.03.01
593.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.303.008,00 574.696.992,00 4.03 . 4.03.01 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 2.196.992,00 15.803.008,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 29
145.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 3.036.000,00 91.964.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 6.964.000,00 3.036.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29
1.585.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 830.100.000,00 754.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21
300.000.000,00 0,00 254.850.000,00 45.150.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
325.000.000,00 0,00 108.450.000,00 216.550.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10
Halaman 104REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
335.000.000,00 0,00 134.300.000,00 200.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &
PPAS)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15
335.000.000,00 0,00 134.300.000,00 200.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD )4.03 . 4.03.01 . 21 . 22
240.000.000,00 0,00 74.350.000,00 165.650.000,00 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 23
425.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 98.000.000,00 327.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
125.000.000,00 0,00 27.000.000,00 98.000.000,00 Penyusunan Kajian Potensi dan Strategi Pengembangan Obyek Wisata4.03 . 4.03.01 . 22 . 11
350.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 22.950.000,00 327.050.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
350.000.000,00 0,00 327.050.000,00 22.950.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
330.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 91.500.000,00 238.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
330.000.000,00 0,00 238.500.000,00 91.500.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
225.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 41.550.000,00 183.450.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28
225.000.000,00 0,00 183.450.000,00 41.550.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan4.03 . 4.03.01 . 28 . 01
10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 7.450.000,00 2.550.000,00 4.03 . 4.04.01
10.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 7.450.000,00 2.550.000,00 4.03 . 4.04.01 . 27
10.000.000,00 0,00 2.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.04.01 . 27 . 01
20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 1.450.000,00 18.550.000,00 4.03 . 4.05.01
20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 1.450.000,00 18.550.000,00 4.03 . 4.05.01 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 01
15.000.000,00 0,00 13.550.000,00 1.450.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 02
12.932.708.000,00 Keuangan 250.000.000,00 3.442.681.596,00 9.240.026.404,00 4.04
12.932.708.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 250.000.000,00 3.442.681.596,00 9.240.026.404,00 4.04 . 4.04.01
1.100.112.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 128.822.640,00 971.289.360,00 4.04 . 4.04.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
31.000.000,00 0,00 1.068.232,00 29.931.768,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
64.000.000,00 0,00 61.650.000,00 2.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
115.000.000,00 0,00 84.875.000,00 30.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
128.112.000,00 0,00 128.112.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
31.000.000,00 0,00 3.793.984,00 27.206.016,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20
31.000.000,00 0,00 1.315.144,00 29.684.856,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 21
Halaman 105REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.04 . 4.04.01 . 01 . 23
165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 26
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 27
925.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000,00 94.546.888,00 580.453.112,00 4.04 . 4.04.01 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05
155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09
95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 49.550.000,00 450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 22
400.000.000,00 0,00 397.675.000,00 2.325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 29
85.000.000,00 0,00 2.403.112,00 82.596.888,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 30
20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Penataan Arsip Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 48
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.04 . 4.04.01 . 02 . 49
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 4.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
10.903.596.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 3.219.312.068,00 7.684.283.932,00 4.04 . 4.04.01 . 17
275.000.000,00 0,00 136.800.000,00 138.200.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
400.000.000,00 0,00 252.298.056,00 147.701.944,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
316.000.000,00 0,00 143.650.000,00 172.350.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
112.000.000,00 0,00 93.250.000,00 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07
316.000.000,00 0,00 142.975.000,00 173.025.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08
152.000.000,00 0,00 126.800.000,00 25.200.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09
200.000.000,00 0,00 70.850.000,00 129.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10
150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11
800.000.000,00 0,00 760.550.000,00 39.450.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 16
0,00 0,00 0,00 0,00 Revaluasi / Apraisal Aset / Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 18
55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 21
55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 17 . 22
30.000.000,00 0,00 20.925.000,00 9.075.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 17 . 23
25.000.000,00 0,00 17.025.000,00 7.975.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 27
280.000.000,00 0,00 263.250.000,00 16.750.000,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 17 . 28
125.000.000,00 0,00 110.125.000,00 14.875.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 17 . 29
230.000.000,00 0,00 212.150.000,00 17.850.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 30
150.000.000,00 0,00 107.250.000,00 42.750.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 31
180.000.000,00 0,00 22.141.752,00 157.858.248,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 32
Halaman 106REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
325.000.000,00 0,00 311.050.000,00 13.950.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 33
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 17 . 34
50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemungutan pajak daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 35
40.000.000,00 0,00 39.075.000,00 925.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 36
150.000.000,00 0,00 27.231.000,00 122.769.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 37
709.200.000,00 0,00 446.000.624,00 263.199.376,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 38
857.990.000,00 0,00 835.990.000,00 22.000.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 39
140.000.000,00 0,00 137.120.000,00 2.880.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 40
40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 17 . 42
50.000.000,00 0,00 13.900.000,00 36.100.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 43
35.000.000,00 0,00 34.125.000,00 875.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 44
110.000.000,00 0,00 107.750.000,00 2.250.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 45
45.000.000,00 0,00 33.925.000,00 11.075.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 46
200.000.000,00 0,00 131.950.000,00 68.050.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 47
1.976.000.000,00 0,00 1.053.000.000,00 923.000.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 48
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 50
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA4.04 . 4.04.01 . 17 . 51
750.000.000,00 0,00 578.571.500,00 171.428.500,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 52
51.336.000,00 0,00 50.461.000,00 875.000,00 Pengelolaan Data Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 53
100.000.000,00 0,00 99.075.000,00 925.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 54
134.070.000,00 0,00 130.920.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga4.04 . 4.04.01 . 17 . 55
150.000.000,00 0,00 128.750.000,00 21.250.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 59
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 60
75.000.000,00 0,00 64.775.000,00 10.225.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 61
150.000.000,00 0,00 136.750.000,00 13.250.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 63
435.000.000,00 0,00 245.075.000,00 189.925.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 64
204.000.000,00 0,00 52.175.000,00 151.825.000,00 Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 66
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 67
0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Kajian Penilaian Barang/Jasa4.04 . 4.04.01 . 17 . 68
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 70
6.855.000.000,00 Kepegawaian 70.000.000,00 700.415.000,00 6.084.585.000,00 4.05
100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 13.050.000,00 86.950.000,00 4.05 . 4.01.03
100.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 13.050.000,00 86.950.000,00 4.05 . 4.01.03 . 29
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja4.05 . 4.01.03 . 29 . 05
75.000.000,00 0,00 61.950.000,00 13.050.000,00 Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi4.05 . 4.01.03 . 29 . 13
6.755.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 70.000.000,00 687.365.000,00 5.997.635.000,00 4.05 . 4.05.01
431.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.000.000,00 405.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01
Halaman 107REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
46.000.000,00 0,00 44.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
75.000.000,00 0,00 51.750.000,00 23.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
222.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 0,00 152.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 07
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 26
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.625.000,00 2.375.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
5.000.000,00 0,00 2.375.000,00 2.625.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01
3.475.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 61.225.000,00 3.413.775.000,00 4.05 . 4.05.01 . 29
500.000.000,00 0,00 497.000.000,00 3.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 01
1.625.000.000,00 0,00 1.598.400.000,00 26.600.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02
330.000.000,00 0,00 302.875.000,00 27.125.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 04
1.020.000.000,00 0,00 1.015.500.000,00 4.500.000,00 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS
Daerah
4.05 . 4.05.01 . 29 . 09
2.622.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 597.515.000,00 2.024.485.000,00 4.05 . 4.05.01 . 30
600.000.000,00 0,00 461.925.000,00 138.075.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 03
60.000.000,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 30 . 05
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 30 . 08
120.000.000,00 0,00 89.900.000,00 30.100.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 18
55.000.000,00 0,00 35.160.000,00 19.840.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 19
75.000.000,00 0,00 47.850.000,00 27.150.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 30 . 22
120.000.000,00 0,00 108.825.000,00 11.175.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas4.05 . 4.05.01 . 30 . 23
30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 30 . 24
35.000.000,00 0,00 26.600.000,00 8.400.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 30 . 25
120.000.000,00 0,00 74.800.000,00 45.200.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 30 . 26
65.000.000,00 0,00 56.900.000,00 8.100.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 27
50.000.000,00 0,00 28.350.000,00 21.650.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji4.05 . 4.05.01 . 30 . 28
149.655.000,00 0,00 135.455.000,00 14.200.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 30 . 31
75.000.000,00 0,00 26.500.000,00 48.500.000,00 Pemutakhiran Data SIMPEG4.05 . 4.05.01 . 30 . 34
100.000.000,00 0,00 85.150.000,00 14.850.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 30 . 38
575.345.000,00 0,00 518.845.000,00 56.500.000,00 Uji Kompetensi Jabatan4.05 . 4.05.01 . 30 . 41
Halaman 108REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 0,00 120.625.000,00 129.375.000,00 Seleksi penerimaan calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)4.05 . 4.05.01 . 30 . 42
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 43
50.000.000,00 0,00 38.100.000,00 11.900.000,00 Penyusunan Formasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 44
375.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07
375.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07 . 4.03.01
375.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 94.065.000,00 280.935.000,00 4.07 . 4.03.01 . 15
225.000.000,00 0,00 210.900.000,00 14.100.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan4.07 . 4.03.01 . 15 . 01
150.000.000,00 0,00 70.035.000,00 79.965.000,00 Penelitian Perpektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan4.07 . 4.03.01 . 15 . 02
809.905.701.000,00 317.539.798.771,00 414.653.337.665,00 77.712.564.564,00 JUMLAH
Klaten, 18 Desember 2017
BUPATI KLATEN
SRI MULYANI
Halaman 109REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN