pemerintah kabupaten pasangkayu rekapitulasi...
TRANSCRIPT
![Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/1.jpg)
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
8 Tahun 2018
28 December 2018
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
318.181.805.787,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 235.713.074.886,00 8.041.039.376,00 74.427.691.525,00 1
63.326.148.700,00 Pendidikan 55.298.337.274,00 1.536.465.376,00 6.491.346.050,00 1.01
59.096.124.950,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 54.436.883.100,00 296.530.000,00 4.362.711.850,00 1.01 . 1.01.01
1.094.779.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 141.000.000,00 953.779.350,00 1.01 . 1.01.01 . 01
15.920.000,00 0,00 6.320.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
12.219.000,00 0,00 3.819.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 05
10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06
201.645.650,00 0,00 96.645.650,00 105.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
36.489.950,00 0,00 36.489.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08
39.565.800,00 0,00 39.565.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15
216.209.950,00 0,00 216.209.950,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
313.379.000,00 0,00 313.379.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 20
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 27
128.765.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.265.000,00 0,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
60.265.000,00 60.265.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkir1.01 . 1.01.01 . 02 . 67
13.486.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 11.086.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
2.610.000,00 0,00 2.010.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02
2.376.000,00 0,00 1.776.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04
3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 07
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/2.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 4.000.000,00 36.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 09
40.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.01 . 1.01.01 . 09 . 01
772.770.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.700.000,00 1.600.000,00 763.470.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 pembangunan sarana dan Prasarana bermain1.01 . 1.01.01 . 15 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 15 . 18
76.734.000,00 0,00 75.734.000,00 1.000.000,00 Gebyar PAUD tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 71
215.400.000,00 7.700.000,00 207.700.000,00 0,00 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 75
25.636.500,00 0,00 25.036.500,00 600.000,00 Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (Rakor Bunda PAUD Tingkat Kabupaten)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77
350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru-Guru PAUD dan TK1.01 . 1.01.01 . 15 . 83
55.162.827.200,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 54.246.166.000,00 5.550.000,00 911.111.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16
28.099.413.000,00 28.099.413.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 01
4.577.418.000,00 4.577.418.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 02
2.311.800.000,00 2.268.000.000,00 43.800.000,00 0,00 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadan pakaian seragam sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 16
6.993.050.000,00 6.993.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18
10.611.235.000,00 10.611.235.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 20
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41
258.643.900,00 0,00 257.443.900,00 1.200.000,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS1.01 . 1.01.01 . 16 . 66
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
127.590.000,00 1.050.000,00 124.140.000,00 2.400.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
20.536.000,00 0,00 20.536.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78
1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
43.589.300,00 0,00 42.839.300,00 750.000,00 Olimpiade Sains Nasional Jenjang SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 86
88.802.000,00 0,00 87.602.000,00 1.200.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Jenjang SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
244.750.000,00 0,00 244.750.000,00 0,00 Penyediaan Penyelenggaraan Pendidikan Satu Atap1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
441.000.000,00 441.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Media Pendidikan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
193.205.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 193.205.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
93.205.000,00 0,00 93.205.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan Tutor Keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
802.068.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 141.480.000,00 660.588.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20
138.600.000,00 0,00 420.000,00 138.180.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 10
63.468.400,00 0,00 62.868.400,00 600.000,00 Penilaian angka kredit jabatan fungsional1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Peningkatan Profesi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 21
200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Tindak Lanjut Penelitian Tindakan Kelas1.01 . 1.01.01 . 20 . 22
200.000.000,00 0,00 199.100.000,00 900.000,00 Workshop Peningkatan Kompetensi Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 23
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/3.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
688.223.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 92.752.100,00 500.000,00 594.971.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22
10.919.500,00 0,00 10.419.500,00 500.000,00 Rembuk Pendidikan Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 22 . 25
418.000.000,00 0,00 418.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan/sewa asrama mahasiswa1.01 . 1.01.01 . 22 . 26
259.304.000,00 92.752.100,00 166.551.900,00 0,00 Pelaksanaan Swadaya Kampung Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 27
200.000.000,00 Program Retrival dan Transisi 0,00 0,00 200.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 27
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Beasiswa Anak Putus Sekolah1.01 . 1.01.01 . 27 . 01
265.516.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pasangkayu 48.480.250,00 106.080.000,00 110.955.750,00 1.01 . 1.01.02
118.905.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.600.000,00 73.305.750,00 1.01 . 1.01.02 . 01
15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
8.598.750,00 0,00 198.750,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 05
750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 01 . 06
32.769.500,00 0,00 3.969.500,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 07
13.978.000,00 0,00 13.978.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
6.655.000,00 0,00 6.655.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 13
4.080.000,00 0,00 4.080.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.02 . 01 . 15
8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.02 . 01 . 17
10.124.500,00 0,00 10.124.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.02 . 01 . 18
16.800.000,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 20
52.480.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.480.250,00 0,00 18.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
34.480.250,00 34.480.250,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 09
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.02 . 02 . 24
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
27.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 14.000.000,00 0,00 13.000.000,00 1.01 . 1.01.02 . 16
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.02 . 16 . 19
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.02 . 16 . 79
60.480.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 60.480.000,00 0,00 1.01 . 1.01.02 . 20
60.480.000,00 0,00 0,00 60.480.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.02 . 20 . 15
6.650.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 6.650.000,00 1.01 . 1.01.02 . 22
6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.02 . 22 . 01
137.825.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Pedongga 37.438.000,00 40.500.000,00 59.887.500,00 1.01 . 1.01.03
91.887.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.500.000,00 51.387.500,00 1.01 . 1.01.03 . 01
2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.03 . 01 . 02
3.235.000,00 0,00 235.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 05
24.930.000,00 0,00 6.630.000,00 18.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.03 . 01 . 07
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/4.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.917.400,00 0,00 12.917.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.03 . 01 . 10
11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.03 . 01 . 11
3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 18
14.817.600,00 0,00 14.817.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.03 . 01 . 19
19.200.000,00 0,00 0,00 19.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.03 . 01 . 20
38.788.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.438.000,00 0,00 1.350.000,00 1.01 . 1.01.03 . 02
37.438.000,00 37.438.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.03 . 02 . 09
1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.03 . 02 . 24
7.150.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 7.150.000,00 1.01 . 1.01.03 . 16
7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.03 . 16 . 79
176.590.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambalamotu 57.161.500,00 45.600.000,00 73.828.500,00 1.01 . 1.01.04
103.763.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.600.000,00 58.163.500,00 1.01 . 1.01.04 . 01
5.005.000,00 0,00 205.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 05
1.124.000,00 0,00 1.124.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 01 . 06
28.595.000,00 0,00 3.395.000,00 25.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.04 . 01 . 07
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 08
5.231.000,00 0,00 5.231.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 10
2.277.500,00 0,00 2.277.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.04 . 01 . 11
5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.04 . 01 . 17
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 18
20.111.000,00 0,00 20.111.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.04 . 01 . 19
15.600.000,00 0,00 0,00 15.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.04 . 01 . 20
60.151.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.161.500,00 0,00 2.990.000,00 1.01 . 1.01.04 . 02
57.161.500,00 57.161.500,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.04 . 02 . 09
2.990.000,00 0,00 2.990.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.04 . 02 . 24
12.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 12.675.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16
12.675.000,00 0,00 12.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.04 . 16 . 79
120.829.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bambaira 34.242.000,00 30.360.000,00 56.227.000,00 1.01 . 1.01.05
79.537.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00 30.360.000,00 47.677.000,00 1.01 . 1.01.05 . 01
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02
4.920.000,00 0,00 120.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 05
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.05 . 01 . 06
20.853.000,00 0,00 2.493.000,00 18.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.05 . 01 . 07
6.629.000,00 0,00 6.629.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10
2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11
2.525.000,00 1.500.000,00 1.025.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/5.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.05 . 01 . 17
4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 18
15.387.000,00 0,00 15.387.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.05 . 01 . 19
7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 20
34.042.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.742.000,00 0,00 1.300.000,00 1.01 . 1.01.05 . 02
32.742.000,00 32.742.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 09
1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.05 . 02 . 24
7.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 7.250.000,00 1.01 . 1.01.05 . 16
7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.05 . 16 . 79
246.280.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarjo 70.522.000,00 40.140.000,00 135.618.500,00 1.01 . 1.01.06
125.126.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.640.000,00 86.486.000,00 1.01 . 1.01.06 . 01
13.275.000,00 0,00 13.275.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02
8.455.000,00 0,00 55.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 05
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.06 . 01 . 06
30.745.000,00 0,00 505.000,00 30.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.06 . 01 . 07
7.814.000,00 0,00 7.814.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.06 . 01 . 09
13.251.000,00 0,00 13.251.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10
1.207.500,00 0,00 1.207.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11
24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.06 . 01 . 17
3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 18
21.776.000,00 0,00 21.776.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.06 . 01 . 19
35.340.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.140.000,00 0,00 2.200.000,00 1.01 . 1.01.06 . 02
33.140.000,00 33.140.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 09
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.06 . 02 . 24
85.814.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 37.382.000,00 1.500.000,00 46.932.500,00 1.01 . 1.01.06 . 16
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 20
3.517.500,00 0,00 3.517.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer sekolah1.01 . 1.01.06 . 16 . 37
44.915.000,00 0,00 43.415.000,00 1.500.000,00 Worshop Hardwere dan Pengenalan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 98
23.382.000,00 23.382.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Multimedia Berbasis Internet1.01 . 1.01.06 . 16 . 104
133.644.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tikke Raya 48.000.000,00 31.200.000,00 54.444.000,00 1.01 . 1.01.07
82.264.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 31.200.000,00 51.064.000,00 1.01 . 1.01.07 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
6.135.000,00 0,00 135.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 05
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.07 . 01 . 06
21.095.000,00 0,00 3.095.000,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.07 . 01 . 07
9.221.450,00 0,00 9.221.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/6.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.851.750,00 0,00 1.851.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
18.860.800,00 0,00 18.860.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 19
7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
33.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 3.380.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09
3.380.000,00 0,00 3.380.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.07 . 02 . 24
18.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 18.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.07 . 16
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.07 . 16 . 07
151.950.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bulutaba 42.719.000,00 34.920.000,00 74.311.000,00 1.01 . 1.01.08
96.651.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.920.000,00 61.731.000,00 1.01 . 1.01.08 . 01
2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.08 . 01 . 02
9.735.000,00 0,00 135.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 05
600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.08 . 01 . 06
21.218.000,00 0,00 3.098.000,00 18.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.08 . 01 . 07
1.830.000,00 0,00 1.830.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.08 . 01 . 09
11.466.500,00 0,00 11.466.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 10
4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.08 . 01 . 11
9.981.000,00 0,00 9.981.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 13
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.08 . 01 . 17
7.147.500,00 0,00 7.147.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 18
17.003.000,00 0,00 17.003.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.08 . 01 . 19
7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.08 . 01 . 20
44.599.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.719.000,00 0,00 1.880.000,00 1.01 . 1.01.08 . 02
42.719.000,00 42.719.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.08 . 02 . 09
1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.08 . 02 . 24
5.700.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.700.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.08 . 16 . 79
5.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.08 . 22 . 01
151.909.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Baras 35.500.000,00 44.760.000,00 71.649.500,00 1.01 . 1.01.09
98.444.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.760.000,00 53.684.500,00 1.01 . 1.01.09 . 01
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.09 . 01 . 02
4.855.000,00 0,00 55.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 05
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.09 . 01 . 06
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/7.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.062.000,00 0,00 4.302.000,00 23.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.09 . 01 . 07
9.276.150,00 0,00 9.276.150,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.09 . 01 . 10
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.09 . 01 . 11
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.09 . 01 . 17
5.753.350,00 0,00 5.753.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 18
19.748.000,00 0,00 19.748.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.09 . 01 . 19
16.200.000,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.09 . 01 . 20
40.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.000,00 0,00 5.480.000,00 1.01 . 1.01.09 . 02
35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.09 . 02 . 09
2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.09 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.09 . 02 . 28
4.100.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.100.000,00 1.01 . 1.01.09 . 16
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.09 . 16 . 18
8.385.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 8.385.000,00 1.01 . 1.01.09 . 20
8.385.000,00 0,00 8.385.000,00 0,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.09 . 20 . 10
142.342.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Sarudu 43.900.000,00 41.814.000,00 56.628.000,00 1.01 . 1.01.10
63.948.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.820.000,00 37.128.000,00 1.01 . 1.01.10 . 01
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.10 . 01 . 02
4.877.000,00 0,00 77.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 05
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.10 . 01 . 06
18.962.000,00 0,00 542.000,00 18.420.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.10 . 01 . 07
7.242.350,00 0,00 7.242.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.10 . 01 . 10
6.260.750,00 0,00 6.260.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.10 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.10 . 01 . 17
3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 18
13.078.400,00 0,00 13.078.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.10 . 01 . 19
3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.10 . 01 . 20
47.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.900.000,00 0,00 3.700.000,00 1.01 . 1.01.10 . 02
43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.10 . 02 . 09
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.10 . 02 . 24
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.10 . 02 . 28
5.800.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.800.000,00 1.01 . 1.01.10 . 16
5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.10 . 16 . 79
14.994.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 14.994.000,00 0,00 1.01 . 1.01.10 . 20
14.994.000,00 0,00 0,00 14.994.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.10 . 20 . 15
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/8.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.10 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.10 . 22 . 01
97.157.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Lariang 4.838.924,00 48.899.376,00 43.419.200,00 1.01 . 1.01.11
64.429.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 30.120.000,00 34.309.200,00 1.01 . 1.01.11 . 01
8.510.000,00 0,00 110.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 05
18.930.000,00 0,00 810.000,00 18.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.11 . 01 . 07
1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.11 . 01 . 09
12.663.200,00 0,00 12.663.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.11 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.11 . 01 . 11
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 18
14.076.000,00 0,00 14.076.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.11 . 01 . 19
3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.11 . 01 . 20
7.598.924,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.838.924,00 0,00 2.760.000,00 1.01 . 1.01.11 . 02
4.838.924,00 4.838.924,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.11 . 02 . 09
2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.11 . 02 . 24
6.350.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 6.350.000,00 1.01 . 1.01.11 . 16
6.350.000,00 0,00 6.350.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.11 . 16 . 79
18.779.376,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 18.779.376,00 0,00 1.01 . 1.01.11 . 20
18.779.376,00 0,00 0,00 18.779.376,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.11 . 20 . 10
73.538.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Duripoku 22.918.000,00 19.200.000,00 31.420.000,00 1.01 . 1.01.12
44.510.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.200.000,00 25.310.000,00 1.01 . 1.01.12 . 01
2.520.000,00 0,00 2.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.12 . 01 . 02
3.310.000,00 0,00 310.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 05
14.765.300,00 0,00 2.165.300,00 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.12 . 01 . 07
3.779.200,00 0,00 3.779.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.12 . 01 . 10
1.633.500,00 0,00 1.633.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.12 . 01 . 11
2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 18
12.852.000,00 0,00 12.852.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.12 . 01 . 19
3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.12 . 01 . 20
24.353.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.918.000,00 0,00 1.435.000,00 1.01 . 1.01.12 . 02
22.918.000,00 22.918.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.12 . 02 . 09
1.435.000,00 0,00 1.435.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.12 . 02 . 24
4.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.675.000,00 1.01 . 1.01.12 . 16
4.675.000,00 0,00 4.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.12 . 16 . 79
86.337.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Dapurang 14.115.000,00 35.088.000,00 37.134.500,00 1.01 . 1.01.13
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/9.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.810.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.960.000,00 26.850.500,00 1.01 . 1.01.13 . 01
4.189.000,00 0,00 109.000,00 4.080.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 05
400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.13 . 01 . 06
15.760.000,00 0,00 880.000,00 14.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.13 . 01 . 07
5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.13 . 01 . 10
712.000,00 0,00 712.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.13 . 01 . 11
3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 18
16.492.000,00 0,00 16.492.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.13 . 01 . 19
17.575.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.115.000,00 0,00 3.460.000,00 1.01 . 1.01.13 . 02
14.115.000,00 14.115.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 09
2.660.000,00 0,00 2.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.13 . 02 . 24
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.13 . 02 . 28
2.600.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.600.000,00 1.01 . 1.01.13 . 16
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.13 . 16 . 79
16.128.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 16.128.000,00 0,00 1.01 . 1.01.13 . 20
16.128.000,00 0,00 0,00 16.128.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.13 . 20 . 10
4.224.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 4.224.000,00 1.01 . 1.01.13 . 22
4.224.000,00 0,00 4.224.000,00 0,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan1.01 . 1.01.13 . 22 . 01
81.954.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pasangkayu 24.779.300,00 32.434.000,00 24.740.700,00 1.01 . 1.01.14
38.515.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.000.000,00 20.515.700,00 1.01 . 1.01.14 . 01
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.14 . 01 . 02
4.928.750,00 0,00 128.750,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.14 . 01 . 05
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.14 . 01 . 06
14.682.500,00 0,00 1.482.500,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.14 . 01 . 07
8.404.450,00 0,00 8.404.450,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.14 . 01 . 10
4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.14 . 01 . 11
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.14 . 01 . 17
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.14 . 01 . 18
24.779.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.779.300,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 02
24.779.300,00 24.779.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.14 . 02 . 09
4.225.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 4.225.000,00 1.01 . 1.01.14 . 16
4.225.000,00 0,00 4.225.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.14 . 16 . 79
14.434.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 14.434.000,00 0,00 1.01 . 1.01.14 . 20
14.434.000,00 0,00 0,00 14.434.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.14 . 20 . 10
96.707.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Lariang 41.400.000,00 22.200.000,00 33.107.000,00 1.01 . 1.01.15
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/10.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
49.307.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.200.000,00 27.107.000,00 1.01 . 1.01.15 . 01
1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.15 . 01 . 02
4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 05
14.640.000,00 0,00 840.000,00 13.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.15 . 01 . 07
6.378.000,00 0,00 6.378.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.15 . 01 . 10
470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.15 . 01 . 11
1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.15 . 01 . 17
2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 18
13.284.000,00 0,00 13.284.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.15 . 01 . 19
3.600.000,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.15 . 01 . 20
42.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.400.000,00 0,00 1.000.000,00 1.01 . 1.01.15 . 02
41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.15 . 02 . 09
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.15 . 02 . 28
5.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.000.000,00 1.01 . 1.01.15 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.15 . 16 . 79
118.703.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bambalamotu 26.500.000,00 48.360.000,00 43.843.500,00 1.01 . 1.01.16
83.953.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.360.000,00 35.593.500,00 1.01 . 1.01.16 . 01
4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 05
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.16 . 01 . 06
19.199.000,00 0,00 839.000,00 18.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.16 . 01 . 07
9.588.000,00 0,00 9.588.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 10
1.541.500,00 0,00 1.541.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.16 . 01 . 11
1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 12
1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 13
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.16 . 01 . 17
2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 18
15.480.000,00 0,00 15.480.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.16 . 01 . 19
25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.16 . 01 . 20
29.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.500.000,00 0,00 3.000.000,00 1.01 . 1.01.16 . 02
26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.16 . 02 . 09
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.16 . 02 . 24
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.16 . 02 . 28
5.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.250.000,00 1.01 . 1.01.16 . 16
5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.16 . 16 . 79
133.985.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Baras 50.600.000,00 33.740.000,00 49.645.000,00 1.01 . 1.01.17
69.557.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.740.000,00 40.817.000,00 1.01 . 1.01.17 . 01
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/11.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.17 . 01 . 02
4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 05
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.17 . 01 . 06
18.794.000,00 0,00 854.000,00 17.940.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.17 . 01 . 07
8.454.800,00 0,00 8.454.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 10
3.528.000,00 0,00 3.528.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.17 . 01 . 11
3.530.000,00 0,00 3.530.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 13
3.325.000,00 0,00 3.325.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.17 . 01 . 17
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 18
15.430.200,00 0,00 15.430.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.17 . 01 . 19
6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.17 . 01 . 20
54.178.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.600.000,00 0,00 3.578.000,00 1.01 . 1.01.17 . 02
50.600.000,00 50.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.17 . 02 . 09
1.978.000,00 0,00 1.978.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.17 . 02 . 24
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.17 . 02 . 28
5.250.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.250.000,00 1.01 . 1.01.17 . 16
5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.17 . 16 . 79
5.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 5.000.000,00 0,00 1.01 . 1.01.17 . 20
5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.17 . 20 . 10
77.864.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sarjo 12.000.000,00 27.780.000,00 38.084.500,00 1.01 . 1.01.18
58.984.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.780.000,00 31.204.000,00 1.01 . 1.01.18 . 01
6.092.500,00 0,00 92.500,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 05
500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.18 . 01 . 06
17.426.500,00 0,00 1.646.500,00 15.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.18 . 01 . 07
7.441.900,00 0,00 7.441.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.18 . 01 . 10
3.770.000,00 0,00 3.770.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.18 . 01 . 11
3.127.500,00 0,00 3.127.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 18
14.625.600,00 0,00 14.625.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.18 . 01 . 19
6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.18 . 01 . 20
15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.01 . 1.01.18 . 02
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.18 . 02 . 09
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.18 . 02 . 24
3.880.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.880.500,00 1.01 . 1.01.18 . 16
3.880.500,00 0,00 3.880.500,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.18 . 16 . 79
65.997.500,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Bulutaba 10.844.300,00 17.280.000,00 37.873.200,00 1.01 . 1.01.19
49.903.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 17.280.000,00 32.623.200,00 1.01 . 1.01.19 . 01
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/12.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.19 . 01 . 02
2.535.000,00 0,00 135.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 05
250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.19 . 01 . 06
13.960.300,00 0,00 3.880.300,00 10.080.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.19 . 01 . 07
6.301.200,00 0,00 6.301.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.19 . 01 . 10
2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.19 . 01 . 11
3.168.000,00 0,00 3.168.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.19 . 01 . 17
2.374.500,00 0,00 2.374.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 18
12.139.200,00 0,00 12.139.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.19 . 01 . 19
4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.19 . 01 . 20
12.344.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.844.300,00 0,00 1.500.000,00 1.01 . 1.01.19 . 02
10.844.300,00 10.844.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.19 . 02 . 09
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.19 . 02 . 24
3.750.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.750.000,00 1.01 . 1.01.19 . 16
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.19 . 16 . 79
85.405.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Pasangkayu 21.000.000,00 23.280.000,00 41.125.000,00 1.01 . 1.01.22
59.205.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.280.000,00 35.925.000,00 1.01 . 1.01.22 . 01
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.22 . 01 . 02
3.655.000,00 0,00 55.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.22 . 01 . 05
20.197.000,00 0,00 517.000,00 19.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.22 . 01 . 07
6.202.000,00 0,00 6.202.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.22 . 01 . 10
5.601.000,00 0,00 5.601.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.22 . 01 . 11
6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.22 . 01 . 17
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.22 . 01 . 19
21.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.22 . 02
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.22 . 02 . 09
5.200.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 5.200.000,00 1.01 . 1.01.22 . 16
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.22 . 16 . 79
71.507.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 04 Sarudu 23.550.000,00 22.440.000,00 25.517.000,00 1.01 . 1.01.23
43.399.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 22.440.000,00 20.959.200,00 1.01 . 1.01.23 . 01
4.935.000,00 0,00 135.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.23 . 01 . 05
14.325.000,00 0,00 1.725.000,00 12.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.23 . 01 . 07
4.321.000,00 0,00 4.321.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.23 . 01 . 10
923.000,00 0,00 923.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.23 . 01 . 11
13.855.200,00 0,00 13.855.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.23 . 01 . 19
5.040.000,00 0,00 0,00 5.040.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.23 . 01 . 20
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/13.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.137.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.550.000,00 0,00 1.587.800,00 1.01 . 1.01.23 . 02
23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.23 . 02 . 09
1.587.800,00 0,00 1.587.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.23 . 02 . 24
2.970.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.970.000,00 1.01 . 1.01.23 . 16
2.970.000,00 0,00 2.970.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.23 . 16 . 79
58.329.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Bulubonggu 12.550.000,00 20.880.000,00 24.899.000,00 1.01 . 1.01.24
41.879.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.880.000,00 20.999.000,00 1.01 . 1.01.24 . 01
3.135.000,00 0,00 135.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.24 . 01 . 05
20.008.000,00 0,00 2.128.000,00 17.880.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.24 . 01 . 07
2.782.000,00 0,00 2.782.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.24 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.24 . 01 . 11
13.454.000,00 0,00 13.454.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.24 . 01 . 19
12.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.550.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.24 . 02
12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.24 . 02 . 09
3.900.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.900.000,00 1.01 . 1.01.24 . 16
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.24 . 16 . 79
42.325.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Saptanajaya 11.000.000,00 24.840.000,00 6.485.000,00 1.01 . 1.01.25
14.525.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.040.000,00 6.485.000,00 1.01 . 1.01.25 . 01
8.187.000,00 0,00 147.000,00 8.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.25 . 01 . 07
805.000,00 0,00 805.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.25 . 01 . 10
484.000,00 0,00 484.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.25 . 01 . 11
5.049.000,00 0,00 5.049.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.25 . 01 . 19
11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.25 . 02
11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.25 . 02 . 09
16.800.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 16.800.000,00 0,00 1.01 . 1.01.25 . 20
16.800.000,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Pengembangan System Penghargaan dan Perlindungan Profesi Pendidikan1.01 . 1.01.25 . 20 . 15
52.525.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Ako 20.220.600,00 14.520.000,00 17.784.400,00 1.01 . 1.01.47
29.704.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.520.000,00 15.184.400,00 1.01 . 1.01.47 . 01
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.47 . 01 . 02
1.965.000,00 0,00 165.000,00 1.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.47 . 01 . 05
8.492.500,00 0,00 572.500,00 7.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.47 . 01 . 07
2.934.400,00 0,00 2.934.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.47 . 01 . 10
3.112.500,00 0,00 3.112.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.47 . 01 . 11
4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.47 . 01 . 20
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/14.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.220.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.220.600,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.47 . 02
20.220.600,00 20.220.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.47 . 02 . 09
2.600.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.600.000,00 1.01 . 1.01.47 . 16
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.47 . 16 . 79
52.525.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Doda 17.500.000,00 11.340.000,00 23.685.000,00 1.01 . 1.01.48
32.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 11.340.000,00 21.285.000,00 1.01 . 1.01.48 . 01
960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.48 . 01 . 02
2.477.000,00 0,00 77.000,00 2.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.48 . 01 . 05
10.013.000,00 0,00 3.173.000,00 6.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.48 . 01 . 07
6.781.000,00 0,00 6.781.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.48 . 01 . 10
1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.48 . 01 . 11
9.215.000,00 0,00 9.215.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.48 . 01 . 19
2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.48 . 01 . 20
17.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.48 . 02
17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.48 . 02 . 09
2.400.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 2.400.000,00 1.01 . 1.01.48 . 16
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.48 . 16 . 79
41.625.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sarudu 16.049.700,00 9.960.000,00 15.615.300,00 1.01 . 1.01.49
24.225.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.960.000,00 14.265.300,00 1.01 . 1.01.49 . 01
1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.49 . 01 . 02
3.135.000,00 0,00 135.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.49 . 01 . 05
8.555.000,00 0,00 1.595.000,00 6.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.49 . 01 . 07
4.255.000,00 0,00 4.255.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.49 . 01 . 10
1.496.500,00 0,00 1.496.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.49 . 01 . 11
4.863.800,00 0,00 4.863.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.49 . 01 . 19
16.049.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.049.700,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.49 . 02
16.049.700,00 16.049.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.49 . 02 . 09
1.350.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.350.000,00 1.01 . 1.01.49 . 16
1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.49 . 16 . 79
79.845.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Dapurang 35.000.000,00 18.300.000,00 26.545.000,00 1.01 . 1.01.50
39.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.300.000,00 21.600.000,00 1.01 . 1.01.50 . 01
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.50 . 01 . 02
2.795.000,00 0,00 95.000,00 2.700.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.50 . 01 . 05
10.900.000,00 0,00 1.300.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.50 . 01 . 07
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/15.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.605.000,00 0,00 5.605.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.50 . 01 . 10
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.50 . 01 . 11
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.50 . 01 . 19
6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.50 . 01 . 20
36.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 0,00 1.870.000,00 1.01 . 1.01.50 . 02
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.50 . 02 . 09
1.870.000,00 0,00 1.870.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.50 . 02 . 24
3.075.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.075.000,00 1.01 . 1.01.50 . 16
3.075.000,00 0,00 3.075.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.50 . 16 . 79
85.045.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bambalamotu 34.340.000,00 20.400.000,00 30.305.000,00 1.01 . 1.01.51
46.155.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.400.000,00 25.755.000,00 1.01 . 1.01.51 . 01
1.230.000,00 0,00 1.230.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.51 . 01 . 02
3.690.000,00 0,00 90.000,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.01 . 1.01.51 . 01 . 05
13.278.000,00 0,00 1.278.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.51 . 01 . 07
8.727.000,00 0,00 8.727.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.51 . 01 . 10
4.110.000,00 0,00 4.110.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.51 . 01 . 11
10.320.000,00 0,00 10.320.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.51 . 01 . 19
4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.51 . 01 . 20
35.590.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.340.000,00 0,00 1.250.000,00 1.01 . 1.01.51 . 02
34.340.000,00 34.340.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.51 . 02 . 09
1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.51 . 02 . 24
3.300.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.300.000,00 1.01 . 1.01.51 . 16
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.51 . 16 . 79
41.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bambalamotu 14.500.000,00 8.280.000,00 18.395.000,00 1.01 . 1.01.52
25.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 16.720.000,00 1.01 . 1.01.52 . 01
1.248.000,00 0,00 1.248.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.52 . 01 . 02
7.069.000,00 0,00 1.789.000,00 5.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.52 . 01 . 07
5.607.800,00 0,00 5.607.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.52 . 01 . 10
2.394.000,00 0,00 2.394.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.52 . 01 . 11
5.681.200,00 0,00 5.681.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.52 . 01 . 19
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.52 . 01 . 20
14.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.500.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.52 . 02
14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.52 . 02 . 09
1.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.675.000,00 1.01 . 1.01.52 . 16
1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.52 . 16 . 79
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/16.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Bambalamotu 7.463.600,00 8.280.000,00 24.431.400,00 1.01 . 1.01.53
31.036.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 8.280.000,00 22.756.400,00 1.01 . 1.01.53 . 01
4.290.000,00 0,00 4.290.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.53 . 01 . 02
7.115.000,00 0,00 1.835.000,00 5.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.53 . 01 . 07
7.061.800,00 0,00 7.061.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.53 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.53 . 01 . 11
7.569.600,00 0,00 7.569.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.53 . 01 . 19
3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.53 . 01 . 20
7.463.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.463.600,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.53 . 02
7.463.600,00 7.463.600,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.53 . 02 . 09
1.675.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.675.000,00 1.01 . 1.01.53 . 16
1.675.000,00 0,00 1.675.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.53 . 16 . 79
50.175.000,00 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dapurang 22.322.000,00 12.060.000,00 15.793.000,00 1.01 . 1.01.54
26.103.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.060.000,00 14.043.000,00 1.01 . 1.01.54 . 01
1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.54 . 01 . 02
8.036.500,00 0,00 776.500,00 7.260.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.54 . 01 . 07
4.714.000,00 0,00 4.714.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.54 . 01 . 10
782.500,00 0,00 782.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.54 . 01 . 11
6.510.000,00 0,00 6.510.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.54 . 01 . 19
4.800.000,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.01 . 1.01.54 . 01 . 20
22.322.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.322.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.54 . 02
22.322.000,00 22.322.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.54 . 02 . 09
1.750.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.750.000,00 1.01 . 1.01.54 . 16
1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Pengadaan Buku Bacaan, Buku Perpustakaan dan Buku Rapor1.01 . 1.01.54 . 16 . 79
307.669.750,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 117.600.000,00 190.069.750,00 1.01 . 4.01.05
307.669.750,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 117.600.000,00 190.069.750,00 1.01 . 4.01.05 . 22
307.669.750,00 0,00 190.069.750,00 117.600.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.05 . 22 . 19
78.400.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 14.400.000,00 64.000.000,00 1.01 . 4.01.06
78.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 14.400.000,00 64.000.000,00 1.01 . 4.01.06 . 22
78.400.000,00 0,00 64.000.000,00 14.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.06 . 22 . 22
90.812.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 28.800.000,00 62.012.000,00 1.01 . 4.01.07
90.812.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 28.800.000,00 62.012.000,00 1.01 . 4.01.07 . 22
90.812.000,00 0,00 62.012.000,00 28.800.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.07 . 22 . 19
79.400.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/17.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
79.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 20.400.000,00 59.000.000,00 1.01 . 4.01.08 . 22
79.400.000,00 0,00 59.000.000,00 20.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.08 . 22 . 22
83.680.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09
83.680.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 24.000.000,00 59.680.000,00 1.01 . 4.01.09 . 22
83.680.000,00 0,00 59.680.000,00 24.000.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.09 . 22 . 22
101.700.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 30.600.000,00 71.100.000,00 1.01 . 4.01.10
101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 30.600.000,00 71.100.000,00 1.01 . 4.01.10 . 22
101.700.000,00 0,00 71.100.000,00 30.600.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.10 . 22 . 22
115.775.000,00 Kecamatan Baras 0,00 26.400.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11
115.775.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 89.375.000,00 1.01 . 4.01.11 . 22
115.775.000,00 0,00 89.375.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.11 . 22 . 22
109.400.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 30.000.000,00 79.400.000,00 1.01 . 4.01.12
109.400.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 30.000.000,00 79.400.000,00 1.01 . 4.01.12 . 22
109.400.000,00 0,00 79.400.000,00 30.000.000,00 Pelayanan Sarana Transportasi Darat Untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.12 . 22 . 19
101.700.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14
101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.14 . 22
101.700.000,00 0,00 75.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.14 . 22 . 22
101.700.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.15
101.700.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 26.400.000,00 75.300.000,00 1.01 . 4.01.15 . 22
101.700.000,00 0,00 75.300.000,00 26.400.000,00 Pelayanan Transportasi Darat untuk Peserta Didik1.01 . 4.01.15 . 22 . 22
71.783.918.987,00 Kesehatan 17.103.249.012,00 2.395.799.000,00 52.284.870.975,00 1.02
50.885.538.187,00 Dinas Kesehatan 10.012.014.512,00 1.087.919.000,00 39.785.604.675,00 1.02 . 1.02.01
1.082.580.895,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 189.780.000,00 892.800.895,00 1.02 . 1.02.01 . 01
397.200.000,00 0,00 397.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
9.927.500,00 0,00 1.527.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 05
48.064.495,00 0,00 48.064.495,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06
108.580.000,00 0,00 5.200.000,00 103.380.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
38.525.000,00 0,00 38.525.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
22.017.500,00 0,00 22.017.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
76.760.000,00 0,00 76.760.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15
162.872.400,00 0,00 162.872.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
120.634.000,00 0,00 120.634.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
78.000.000,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/18.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.111.684.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.634.000,00 336.000.000,00 702.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
73.634.000,00 73.634.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 23
230.500.000,00 0,00 230.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26
6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28
774.000.000,00 0,00 438.000.000,00 336.000.000,00 Dana Operasional PKM1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
174.210.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 174.210.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05
174.210.000,00 0,00 174.210.000,00 0,00 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan1.02 . 1.02.01 . 05 . 05
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.620.000,00 38.380.000,00 1.02 . 1.02.01 . 09
40.000.000,00 0,00 38.380.000,00 1.620.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.01 . 09 . 01
139.549.100,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 139.549.100,00 1.02 . 1.02.01 . 15
42.763.100,00 0,00 42.763.100,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05
96.786.000,00 0,00 96.786.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
15.713.994.217,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14.350.000,00 371.500.000,00 15.328.144.217,00 1.02 . 1.02.01 . 16
178.077.000,00 14.350.000,00 127.727.000,00 36.000.000,00 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya1.02 . 1.02.01 . 16 . 01
124.700.000,00 0,00 124.700.000,00 0,00 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah1.02 . 1.02.01 . 16 . 04
3.538.471.217,00 0,00 3.506.571.217,00 31.900.000,00 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial1.02 . 1.02.01 . 16 . 08
220.385.000,00 0,00 220.385.000,00 0,00 Penyuluhan Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
84.372.500,00 0,00 84.372.500,00 0,00 Distribusi Obat dab BMHP dari IFK ke Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 33
57.988.500,00 0,00 51.388.500,00 6.600.000,00 Sistem Informasi Manajemen Logistik Obat1.02 . 1.02.01 . 16 . 34
9.918.000.000,00 0,00 9.810.000.000,00 108.000.000,00 Bok Untuk Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 38
331.814.750,00 0,00 142.814.750,00 189.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 39
40.810.000,00 0,00 40.810.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Program Bantuan Operasional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 40
77.510.000,00 0,00 77.510.000,00 0,00 Upaya Kesehatan Sekunder1.02 . 1.02.01 . 16 . 41
604.352.900,00 0,00 604.352.900,00 0,00 Supervisi dan Pendampingan Lokmin1.02 . 1.02.01 . 16 . 42
69.584.500,00 0,00 69.584.500,00 0,00 Monev Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Upaya Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 43
257.271.250,00 0,00 257.271.250,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 44
71.850.600,00 0,00 71.850.600,00 0,00 Rujukan Spesimen1.02 . 1.02.01 . 16 . 45
54.690.000,00 0,00 54.690.000,00 0,00 Advokasi Dana Desa Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 46
84.116.000,00 0,00 84.116.000,00 0,00 Kampanye dan Advokasi Program TB Paru, Stunting dan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 47
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/19.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
225.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 225.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
103.750.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 103.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
103.750.000,00 0,00 103.750.000,00 0,00 Sosialisasi Menuju Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 18
280.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 4.219.000,00 275.781.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
107.165.000,00 0,00 105.055.000,00 2.110.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02
172.835.000,00 0,00 170.726.000,00 2.109.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03
162.576.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 162.576.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
62.576.000,00 0,00 62.576.000,00 0,00 Pengawasan Kualitas Depot Air Minum1.02 . 1.02.01 . 21 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin1.02 . 1.02.01 . 21 . 10
272.456.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 272.456.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
98.267.000,00 0,00 98.267.000,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01
20.926.000,00 0,00 20.926.000,00 0,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04
55.036.500,00 0,00 55.036.500,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05
63.226.500,00 0,00 63.226.500,00 0,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberian Obat Massal Pencegahan Filariasis (Kaki Gajah)1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
4.440.443.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 4.440.443.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
1.794.000.000,00 0,00 1.794.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
106.777.500,00 0,00 106.777.500,00 0,00 Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen1.02 . 1.02.01 . 23 . 20
74.257.500,00 0,00 74.257.500,00 0,00 Workshop Keselamatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 23 . 21
1.760.496.000,00 0,00 1.760.496.000,00 0,00 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 22
704.912.000,00 0,00 704.912.000,00 0,00 Survei Akreditas Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 23
9.413.692.783,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
9.413.692.783,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25
1.883.570.000,00 1.883.570.000,00 0,00 0,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap1.02 . 1.02.01 . 25 . 12
48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 15
1.023.750.000,00 1.023.750.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 21
5.328.372.783,00 5.328.372.783,00 0,00 0,00 Pengadaa Alat-Alat Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 37
452.000.000,00 452.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dokter, Perawat dan Bidan1.02 . 1.02.01 . 25 . 40
678.000.000,00 678.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Prasarana Air Bersih Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 44
15.282.102.192,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 510.337.729,00 0,00 14.771.764.463,00 1.02 . 1.02.01 . 28
7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 0,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 28 . 01
8.282.102.192,00 510.337.729,00 7.771.764.463,00 0,00 Kapitasi dan Non Kapitasi BPJS Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 28 . 09
2.428.000.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 184.800.000,00 2.243.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/20.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
94.000.000,00 0,00 31.000.000,00 63.000.000,00 Pembinaan dan Pemantauan Manajemen PWS KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 04
2.334.000.000,00 0,00 2.212.200.000,00 121.800.000,00 Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)1.02 . 1.02.01 . 32 . 06
20.898.380.800,00 Rumah Sakit Umum Daerah 7.091.234.500,00 1.307.880.000,00 12.499.266.300,00 1.02 . 1.02.02
1.279.947.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.600.000,00 1.153.347.300,00 1.02 . 1.02.02 . 01
390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02
17.588.500,00 0,00 788.500,00 16.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 05
16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06
118.645.350,00 0,00 8.845.350,00 109.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 07
401.475.200,00 0,00 401.475.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 08
29.221.550,00 0,00 29.221.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10
24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11
44.684.000,00 0,00 44.684.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12
11.520.000,00 0,00 11.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15
73.860.000,00 0,00 73.860.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17
131.187.500,00 0,00 131.187.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18
20.465.200,00 0,00 20.465.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 19
176.462.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 176.462.500,00 1.02 . 1.02.02 . 02
62.812.500,00 0,00 62.812.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.02 . 1.02.02 . 02 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.02 . 1.02.02 . 02 . 23
46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24
47.650.000,00 0,00 47.650.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 28
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 05 . 03
19.598.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 900.000,00 18.698.750,00 1.02 . 1.02.02 . 06
3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01
3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.02 . 06 . 02
3.276.250,00 0,00 2.976.250,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 07
4.770.000,00 0,00 4.770.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Obat Instalasi Farmasi1.02 . 1.02.02 . 06 . 24
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.02 . 1.02.02 . 09 . 01
5.717.255.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 1.180.380.000,00 4.536.875.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23
5.619.180.000,00 0,00 4.438.800.000,00 1.180.380.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 09
56.800.000,00 0,00 56.800.000,00 0,00 Workshop Akreditasi Lanjutan1.02 . 1.02.02 . 23 . 28
41.275.000,00 0,00 41.275.000,00 0,00 Verifikasi Akreditasi1.02 . 1.02.02 . 23 . 29
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/21.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.485.382.250,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
6.717.335.000,00 0,00 1.768.047.250,00 1.02 . 1.02.02 . 26
1.616.970.500,00 1.616.970.500,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18
983.616.714,00 0,00 983.616.714,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19
629.600.000,00 629.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.02 . 26 . 20
784.430.536,00 0,00 784.430.536,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23
3.720.764.500,00 3.720.764.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Renovasi Bangunan RS1.02 . 1.02.02 . 26 . 43
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan SIMRS1.02 . 1.02.02 . 26 . 54
430.135.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00 0,00 430.135.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27
208.280.000,00 0,00 208.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01
141.855.000,00 0,00 141.855.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah1.02 . 1.02.02 . 27 . 18
4.719.600.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 373.899.500,00 0,00 4.345.700.500,00 1.02 . 1.02.02 . 28
4.719.600.000,00 373.899.500,00 4.345.700.500,00 0,00 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan1.02 . 1.02.02 . 28 . 06
169.927.510.300,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.661.590.000,00 470.485.000,00 10.795.435.300,00 1.03
169.927.510.300,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 158.661.590.000,00 470.485.000,00 10.795.435.300,00 1.03 . 1.03.01
1.848.173.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 198.840.000,00 1.649.333.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01
11.614.500,00 0,00 2.014.500,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01
204.600.000,00 0,00 204.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
14.400.000,00 0,00 0,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 05
26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
208.995.000,00 0,00 34.155.000,00 174.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
41.787.850,00 0,00 41.787.850,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
15.940.000,00 0,00 15.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09
68.623.550,00 0,00 68.623.550,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
237.217.150,00 0,00 237.217.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
4.525.000,00 0,00 4.525.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
99.320.000,00 0,00 99.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
9.877.734.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.811.504.200,00 0,00 66.230.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
8.383.250.000,00 8.383.250.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03
593.004.200,00 578.254.200,00 14.750.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
24.840.000,00 0,00 24.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 23
26.640.000,00 0,00 26.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24
850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/22.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
557.260.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.700.000,00 553.560.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
115.155.000,00 0,00 113.305.000,00 1.850.000,00 Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi ( Orang Perorangan, Badan Usaha)1.03 . 1.03.01 . 05 . 72
442.105.000,00 0,00 440.255.000,00 1.850.000,00 Bimbingan Teknis Sistem Managemen Mutu (SMM)1.03 . 1.03.01 . 05 . 76
11.218.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 11.218.250,00 1.03 . 1.03.01 . 06
1.619.250,00 0,00 1.619.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
957.000,00 0,00 957.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 06 . 02
3.642.000,00 0,00 3.642.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.03 . 1.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.965.000,00 38.035.000,00 1.03 . 1.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 38.035.000,00 1.965.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.03 . 1.03.01 . 09 . 01
121.943.540.800,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 121.943.540.800,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15
110.880.742.600,00 110.880.742.600,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 03
11.062.798.200,00 11.062.798.200,00 0,00 0,00 Pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05
2.302.550.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2.302.550.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16
2.302.550.000,00 2.302.550.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03
1.135.377.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.135.377.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17
1.135.377.000,00 1.135.377.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak1.03 . 1.03.01 . 17 . 05
400.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 400.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 18
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan1.03 . 1.03.01 . 18 . 04
146.500.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 0,00 0,00 146.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23
146.500.000,00 0,00 146.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 11
7.435.290.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
4.829.773.000,00 34.800.000,00 2.570.717.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
2.881.083.000,00 2.881.083.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jaringan air bersih/air minum1.03 . 1.03.01 . 24 . 06
2.505.192.000,00 0,00 2.505.192.000,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 09
1.928.690.000,00 1.928.690.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 10
120.325.000,00 20.000.000,00 65.525.000,00 34.800.000,00 Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun1.03 . 1.03.01 . 24 . 15
600.526.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 5.000.000,00 197.280.000,00 398.246.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27
600.526.000,00 5.000.000,00 398.246.000,00 197.280.000,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06
11.717.466.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 6.321.970.000,00 33.900.000,00 5.361.596.000,00 1.03 . 1.03.01 . 29
5.395.496.000,00 0,00 5.361.596.000,00 33.900.000,00 Pembangunan Sanitasi Berbasis Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 04
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tugu1.03 . 1.03.01 . 29 . 05
6.121.970.000,00 6.121.970.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.03 . 1.03.01 . 29 . 06
11.911.875.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 11.911.875.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 39
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/23.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.911.875.000,00 11.911.875.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Landscape1.03 . 1.03.01 . 39 . 12
5.644.578.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.219.549.100,00 118.010.000,00 1.307.018.900,00 1.04
5.644.578.000,00 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 4.219.549.100,00 118.010.000,00 1.307.018.900,00 1.04 . 1.04.01
632.185.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 112.320.000,00 519.865.700,00 1.04 . 1.04.01 . 01
10.544.400,00 0,00 944.400,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
45.384.000,00 0,00 45.384.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
15.020.000,00 0,00 620.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 05
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
85.700.000,00 0,00 9.380.000,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
39.672.000,00 0,00 39.672.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
34.172.600,00 0,00 34.172.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
10.170.000,00 0,00 10.170.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
6.480.000,00 0,00 6.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
199.920.500,00 0,00 199.920.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
166.372.200,00 0,00 166.372.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
4.302.157.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.115.889.100,00 0,00 186.268.200,00 1.04 . 1.04.01 . 02
115.889.100,00 115.889.100,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.04 . 1.04.01 . 02 . 23
9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26
5.740.000,00 0,00 5.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 28
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.04 . 1.04.01 . 02 . 45
146.572.200,00 0,00 146.572.200,00 0,00 Sertifikasi Lahan Pemda1.04 . 1.04.01 . 02 . 46
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.500.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.04 . 1.04.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.04 . 1.04.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja , RKA,RKPA, DPA dan DPPA OPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.04 . 1.04.01 . 09 . 01
654.735.000,00 Program Pengembangan Perumahan 103.660.000,00 5.690.000,00 545.385.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15
260.955.000,00 0,00 259.155.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 04
393.780.000,00 103.660.000,00 286.230.000,00 3.890.000,00 Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu1.04 . 1.04.01 . 15 . 13
5.664.023.800,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 343.849.500,00 3.296.960.000,00 2.023.214.300,00 1.05
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/24.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.663.049.300,00 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 279.849.500,00 3.229.440.000,00 1.153.759.800,00 1.05 . 1.05.01
3.384.493.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.144.500,00 2.903.040.000,00 473.308.700,00 1.05 . 1.05.01 . 01
4.491.250,00 0,00 891.250,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
14.868.750,00 0,00 468.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 05
16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
51.402.250,00 0,00 7.242.250,00 44.160.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
13.872.000,00 0,00 13.872.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
16.731.000,00 0,00 16.731.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
2.019.000,00 0,00 2.019.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
11.807.150,00 0,00 11.807.150,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
8.144.500,00 8.144.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.05 . 1.05.01 . 01 . 14
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
166.319.900,00 0,00 166.319.900,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
191.357.400,00 0,00 191.357.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
2.840.880.000,00 0,00 0,00 2.840.880.000,00 Penyediaan Kesejahteraan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 . 01 . 21
333.695.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 224.095.000,00 0,00 109.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
224.095.000,00 224.095.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
64.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 64.750.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03
64.750.000,00 0,00 64.750.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.05 . 1.05.01 . 03 . 05
10.802.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 10.802.500,00 1.05 . 1.05.01 . 06
2.901.250,00 0,00 2.901.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.01 . 06 . 02
2.901.250,00 0,00 2.901.250,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.01 . 09 . 01
294.747.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 294.747.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
176.832.000,00 0,00 176.832.000,00 0,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
117.915.000,00 0,00 117.915.000,00 0,00 Penertiban Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan
Penertiban Hewan Ternak
1.05 . 1.05.01 . 16 . 12
58.680.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 58.680.000,00 1.05 . 1.05.01 . 20
29.340.000,00 0,00 29.340.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Peredaraan/Penggunaan Miras dan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 20 . 09
29.340.000,00 0,00 29.340.000,00 0,00 Penertiban Pencegahan Praktek Prostitusi1.05 . 1.05.01 . 20 . 10
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/25.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
475.881.600,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 47.610.000,00 326.400.000,00 101.871.600,00 1.05 . 1.05.01 . 28
428.271.600,00 0,00 101.871.600,00 326.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 01
47.610.000,00 47.610.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 28 . 02
1.000.974.500,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 64.000.000,00 67.520.000,00 869.454.500,00 1.05 . 1.05.02
621.202.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 60.120.000,00 561.082.400,00 1.05 . 1.05.02 . 01
5.703.000,00 0,00 903.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
8.985.000,00 0,00 585.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 05
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
54.137.000,00 0,00 7.217.000,00 46.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07
27.934.900,00 0,00 27.934.900,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
10.402.000,00 0,00 10.402.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
14.922.500,00 0,00 14.922.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
195.518.000,00 0,00 195.518.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemyediaan Sewa Kantor dan Rumah Dinas1.05 . 1.05.02 . 01 . 38
108.760.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64.000.000,00 0,00 44.760.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.05 . 1.05.02 . 02 . 23
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
7.760.000,00 0,00 7.760.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
12.116.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 9.716.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.05 . 1.05.02 . 06 . 02
2.372.000,00 0,00 1.772.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.05 . 1.05.02 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.05 . 1.05.02 . 09 . 01
116.930.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 5.000.000,00 111.930.500,00 1.05 . 1.05.02 . 16
96.592.500,00 0,00 96.592.500,00 0,00 Antisipasi dan Pencegahan Dini Terhadap Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 16 . 10
20.338.000,00 0,00 15.338.000,00 5.000.000,00 Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 16 . 11
51.965.600,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 51.965.600,00 1.05 . 1.05.02 . 18
51.965.600,00 0,00 51.965.600,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama ( Sosialisasi Antar
Umat Beragama)
1.05 . 1.05.02 . 18 . 05
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/26.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 50.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 01
1.835.626.000,00 Sosial 86.500.000,00 223.320.000,00 1.525.806.000,00 1.06
1.835.626.000,00 Dinas Sosial 86.500.000,00 223.320.000,00 1.525.806.000,00 1.06 . 1.06.01
366.956.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.120.000,00 312.836.500,00 1.06 . 1.06.01 . 01
5.330.000,00 0,00 530.000,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
8.882.000,00 0,00 482.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06
47.480.000,00 0,00 6.560.000,00 40.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09
15.617.500,00 0,00 15.617.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
9.475.500,00 0,00 9.475.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
176.617.100,00 0,00 176.617.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
36.954.400,00 0,00 36.954.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
170.056.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.500.000,00 0,00 83.556.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
702.000,00 702.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07
85.798.000,00 85.798.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23
60.700.000,00 0,00 60.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
3.856.000,00 0,00 3.856.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 15.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD1.06 . 1.06.01 . 09 . 01
177.422.800,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00 0,00 177.422.800,00 1.06 . 1.06.01 . 15
177.422.800,00 0,00 177.422.800,00 0,00 Monitoring dan Penyaluran Raskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 07
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/27.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
627.146.700,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 26.400.000,00 600.746.700,00 1.06 . 1.06.01 . 16
177.817.700,00 0,00 177.817.700,00 0,00 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana1.06 . 1.06.01 . 16 . 05
56.961.000,00 0,00 56.961.000,00 0,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09
121.602.400,00 0,00 104.802.400,00 16.800.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 16 . 10
270.765.600,00 0,00 261.165.600,00 9.600.000,00 Validasi Data Base Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 16 . 13
415.716.100,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 142.800.000,00 272.916.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21
92.571.100,00 0,00 92.571.100,00 0,00 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 04
297.220.000,00 0,00 154.420.000,00 142.800.000,00 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
25.925.000,00 0,00 25.925.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)1.06 . 1.06.01 . 21 . 06
22.827.900,00 Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 22.827.900,00 1.06 . 1.06.01 . 22
22.827.900,00 0,00 22.827.900,00 0,00 Forum Keserasian Sosial Daerah1.06 . 1.06.01 . 22 . 01
38.082.837.030,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 10.341.604.950,00 3.503.764.300,00 24.237.467.780,00 2
741.493.000,00 Tenaga Kerja 69.878.950,00 89.640.000,00 581.974.050,00 2.01
741.493.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 69.878.950,00 89.640.000,00 581.974.050,00 2.01 . 2.01.01
455.489.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.536.600,00 85.320.000,00 362.633.150,00 2.01 . 2.01.01 . 01
12.455.500,00 0,00 455.500,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
23.480.700,00 0,00 23.480.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
8.855.500,00 0,00 455.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06
53.430.500,00 0,00 510.500,00 52.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
20.649.950,00 0,00 20.649.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09
27.377.500,00 0,00 27.377.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
10.305.600,00 7.536.600,00 2.769.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15
8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
202.654.500,00 0,00 202.654.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
85.162.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.342.350,00 2.820.000,00 20.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
65.162.350,00 62.342.350,00 0,00 2.820.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
12.668.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.500.000,00 11.168.750,00 2.01 . 2.01.01 . 06
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/28.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
2.556.250,00 0,00 2.256.250,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.01 . 2.01.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.01 . 2.01.01 . 09 . 01
148.172.150,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 148.172.150,00 2.01 . 2.01.01 . 17
148.172.150,00 0,00 148.172.150,00 0,00 Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 2.01.01 . 17 . 02
892.986.850,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.000.000,00 0,00 887.986.850,00 2.02
472.508.850,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
5.000.000,00 0,00 467.508.850,00 2.02 . 2.08.01
57.319.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 5.000.000,00 0,00 52.319.600,00 2.02 . 2.08.01 . 16
57.319.600,00 5.000.000,00 52.319.600,00 0,00 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
2.02 . 2.08.01 . 16 . 02
115.189.250,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 115.189.250,00 2.02 . 2.08.01 . 17
33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 0,00 Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan2.02 . 2.08.01 . 17 . 08
20.485.250,00 0,00 20.485.250,00 0,00 Pembinaan Kelompok UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)dalam
Membantu Peningkatan Taraf Hidup Keluarga
2.02 . 2.08.01 . 17 . 14
61.204.000,00 0,00 61.204.000,00 0,00 Sosialisasi Advokasi tentang Penanganan Kasus Kekerasan dan Penyalahgunaan
Narkoba di Wilayah Kabupaten Pasangkayu
2.02 . 2.08.01 . 17 . 17
300.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 300.000.000,00 2.02 . 2.08.01 . 18
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba P2WKSS (Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera)
2.02 . 2.08.01 . 18 . 14
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Perempuan Dalam Bidang Politik2.02 . 2.08.01 . 18 . 16
64.100.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 64.100.000,00 2.02 . 4.01.05
64.100.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 64.100.000,00 2.02 . 4.01.05 . 18
64.100.000,00 0,00 64.100.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.05 . 18 . 01
20.000.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.06
20.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.06 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.06 . 18 . 01
25.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 25.000.000,00 2.02 . 4.01.07
25.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 25.000.000,00 2.02 . 4.01.07 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.07 . 18 . 01
35.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 35.000.000,00 2.02 . 4.01.08
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/29.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 35.000.000,00 2.02 . 4.01.08 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.08 . 18 . 01
40.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.09
40.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 40.000.000,00 2.02 . 4.01.09 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.09 . 18 . 01
30.437.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 30.437.000,00 2.02 . 4.01.10
30.437.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 30.437.000,00 2.02 . 4.01.10 . 18
30.437.000,00 0,00 30.437.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.10 . 18 . 01
32.421.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 32.421.000,00 2.02 . 4.01.11
32.421.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 32.421.000,00 2.02 . 4.01.11 . 18
32.421.000,00 0,00 32.421.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.11 . 18 . 01
41.350.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12
41.350.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 41.350.000,00 2.02 . 4.01.12 . 18
41.350.000,00 0,00 41.350.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.12 . 18 . 01
50.000.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13
50.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 50.000.000,00 2.02 . 4.01.13 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.13 . 18 . 01
31.000.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 31.000.000,00 2.02 . 4.01.14
31.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 31.000.000,00 2.02 . 4.01.14 . 18
31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.14 . 18 . 01
21.170.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15
21.170.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 21.170.000,00 2.02 . 4.01.15 . 18
21.170.000,00 0,00 21.170.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.15 . 18 . 01
30.000.000,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.16
30.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
0,00 0,00 30.000.000,00 2.02 . 4.01.16 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.16 . 18 . 01
982.148.050,00 Pangan 29.564.650,00 77.120.000,00 875.463.400,00 2.03
982.148.050,00 Dinas Ketahanan Pangan 29.564.650,00 77.120.000,00 875.463.400,00 2.03 . 2.03.01
440.016.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 75.120.000,00 364.896.750,00 2.03 . 2.03.01 . 01
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/30.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.744.400,00 0,00 944.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01
45.316.000,00 0,00 45.316.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02
10.220.000,00 0,00 620.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 05
4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06
46.100.000,00 0,00 9.380.000,00 36.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 07
29.176.300,00 0,00 5.176.300,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 08
9.280.800,00 0,00 9.280.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10
4.589.000,00 0,00 4.589.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11
7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17
192.262.000,00 0,00 192.262.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18
67.498.250,00 0,00 67.498.250,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 19
88.189.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.564.650,00 0,00 58.625.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02
29.564.650,00 29.564.650,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 07
13.525.000,00 0,00 13.525.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.03 . 2.03.01 . 02 . 23
15.400.000,00 0,00 15.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 28
14.779.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.000.000,00 12.779.250,00 2.03 . 2.03.01 . 06
3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 01
3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.03 . 2.03.01 . 06 . 02
3.259.750,00 0,00 2.759.750,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.03 . 2.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.03 . 2.03.01 . 09 . 01
399.162.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 399.162.400,00 2.03 . 2.03.01 . 16
141.495.300,00 0,00 141.495.300,00 0,00 Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 04
15.617.350,00 0,00 15.617.350,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 16 . 12
50.506.000,00 0,00 50.506.000,00 0,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 15
191.543.750,00 0,00 191.543.750,00 0,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 16
6.418.920.880,00 Lingkungan Hidup 1.176.115.000,00 1.699.834.300,00 3.542.971.580,00 2.05
6.418.920.880,00 Dinas Lingkungan Hidup 1.176.115.000,00 1.699.834.300,00 3.542.971.580,00 2.05 . 2.05.01
436.693.830,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 114.480.000,00 322.213.830,00 2.05 . 2.05.01 . 01
5.801.900,00 0,00 1.001.900,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
42.100.000,00 0,00 42.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
13.820.000,00 0,00 620.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 05
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/31.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06
74.063.750,00 0,00 6.383.750,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
29.830.000,00 0,00 1.030.000,00 28.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
17.551.430,00 0,00 17.551.430,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
17.110.750,00 0,00 17.110.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
6.660.000,00 0,00 6.660.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
169.484.800,00 0,00 169.484.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
58.271.200,00 0,00 58.271.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
20.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 20.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
13.400.000,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
27.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 05 . 03
12.898.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 12.898.250,00 2.05 . 2.05.01 . 06
2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.05 . 2.05.01 . 06 . 02
2.632.750,00 0,00 2.632.750,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.05 . 2.05.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.05 . 2.05.01 . 09 . 01
4.005.992.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.169.115.000,00 1.542.600.000,00 1.294.277.500,00 2.05 . 2.05.01 . 15
998.187.500,00 749.115.000,00 249.072.500,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 02
930.130.000,00 0,00 930.130.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 04
1.492.200.000,00 0,00 0,00 1.492.200.000,00 Penyediaan Jasa Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13
70.000.000,00 0,00 19.600.000,00 50.400.000,00 Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan TPS 3R2.05 . 2.05.01 . 15 . 14
420.000.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 15
95.475.000,00 0,00 95.475.000,00 0,00 Penyusunan SP dan SOP Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 16
956.103.800,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 7.000.000,00 42.754.300,00 906.349.500,00 2.05 . 2.05.01 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
680.631.500,00 0,00 680.631.500,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
95.472.300,00 7.000.000,00 66.218.000,00 22.254.300,00 Penyediaan Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 16 . 19
30.000.000,00 0,00 9.500.000,00 20.500.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)2.05 . 2.05.01 . 16 . 21
494.216.500,00 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 0,00 0,00 494.216.500,00 2.05 . 2.05.01 . 18
494.216.500,00 0,00 494.216.500,00 0,00 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan
teluk
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01
425.316.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 425.316.000,00 2.05 . 2.05.01 . 24
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/32.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.450.000,00 0,00 90.450.000,00 0,00 Perencanaan Penghijauan Dalam Kota Pasangkayu2.05 . 2.05.01 . 24 . 11
334.866.000,00 0,00 334.866.000,00 0,00 Pengadaan dan Penanaman Pohon Penghijauan Jalan Dalam Kota Pasangkayu2.05 . 2.05.01 . 24 . 14
2.600.710.800,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 233.910.000,00 335.560.000,00 2.031.240.800,00 2.06
2.600.710.800,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 233.910.000,00 335.560.000,00 2.031.240.800,00 2.06 . 2.06.01
486.508.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 102.600.000,00 383.908.050,00 2.06 . 2.06.01 . 01
7.860.000,00 0,00 660.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
13.470.000,00 0,00 270.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 01 . 06
64.117.250,00 0,00 8.317.250,00 55.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
30.736.800,00 0,00 30.736.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
19.491.000,00 0,00 19.491.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
4.895.000,00 0,00 4.895.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
7.260.000,00 0,00 7.260.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
162.090.000,00 0,00 162.090.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
62.638.000,00 0,00 62.638.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
26.400.000,00 0,00 0,00 26.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 20
304.288.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 233.910.000,00 0,00 70.378.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
233.910.000,00 233.910.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
56.090.000,00 0,00 56.090.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
14.288.000,00 0,00 14.288.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 28
11.352.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 8.952.500,00 2.06 . 2.06.01 . 06
2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01
2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.06 . 2.06.01 . 06 . 02
2.403.750,00 0,00 1.803.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.06 . 2.06.01 . 06 . 04
4.141.250,00 0,00 3.541.250,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.06 . 2.06.01 . 09 . 01
1.758.562.250,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 230.560.000,00 1.528.002.250,00 2.06 . 2.06.01 . 15
333.002.000,00 0,00 333.002.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
228.355.250,00 0,00 355.250,00 228.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
64.303.500,00 0,00 64.303.500,00 0,00 Penyusunan Profil Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 18
528.485.000,00 0,00 525.925.000,00 2.560.000,00 Pengadaan Bahan Cetak KTP-el dan Security Printing2.06 . 2.06.01 . 15 . 19
177.106.000,00 0,00 177.106.000,00 0,00 Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 20
126.340.500,00 0,00 126.340.500,00 0,00 Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester2.06 . 2.06.01 . 15 . 21
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/33.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.970.000,00 0,00 300.970.000,00 0,00 Sosialisasi Kartu Identitas Anak2.06 . 2.06.01 . 15 . 23
2.027.409.150,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 170.948.850,00 425.620.000,00 1.430.840.300,00 2.07
2.012.376.150,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 170.948.850,00 425.620.000,00 1.415.807.300,00 2.07 . 2.07.01
450.662.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 79.320.000,00 371.342.600,00 2.07 . 2.07.01 . 01
18.180.000,00 0,00 180.000,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
8.765.000,00 0,00 365.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 05
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 01 . 06
55.105.000,00 0,00 2.185.000,00 52.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
9.186.000,00 0,00 9.186.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.07 . 2.07.01 . 01 . 09
16.470.000,00 0,00 16.470.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
7.875.000,00 0,00 7.875.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
198.033.500,00 0,00 198.033.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
64.408.100,00 0,00 64.408.100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
207.748.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.948.850,00 0,00 36.800.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
132.390.950,00 132.390.950,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
38.557.900,00 38.557.900,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 22
36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
12.623.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 12.623.750,00 2.07 . 2.07.01 . 06
2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.07 . 2.07.01 . 06 . 02
2.541.250,00 0,00 2.541.250,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.07 . 2.07.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.07 . 2.07.01 . 09 . 01
80.344.800,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 80.344.800,00 2.07 . 2.07.01 . 16
80.344.800,00 0,00 80.344.800,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
237.627.950,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 13.200.000,00 224.427.950,00 2.07 . 2.07.01 . 17
98.934.350,00 0,00 98.934.350,00 0,00 Pelaksanaan Lomba Desa Tk. Kabupaten / Tk. Propinsi2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
138.693.600,00 0,00 125.493.600,00 13.200.000,00 Pelaksanaan Jambore PKK2.07 . 2.07.01 . 17 . 09
866.289.300,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 321.900.000,00 544.389.300,00 2.07 . 2.07.01 . 18
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/34.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
43.862.400,00 0,00 43.862.400,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 05
642.704.250,00 0,00 397.904.250,00 244.800.000,00 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 07
179.722.650,00 0,00 102.622.650,00 77.100.000,00 Penyusunan RKPDesa dan APBDesa2.07 . 2.07.01 . 18 . 08
117.078.900,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 11.200.000,00 105.878.900,00 2.07 . 2.07.01 . 19
117.078.900,00 0,00 105.878.900,00 11.200.000,00 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK2.07 . 2.07.01 . 19 . 02
15.033.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.033.000,00 2.07 . 4.01.09
15.033.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 0,00 15.033.000,00 2.07 . 4.01.09 . 17
15.033.000,00 0,00 15.033.000,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa2.07 . 4.01.09 . 17 . 01
4.747.560.700,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 942.980.000,00 139.800.000,00 3.664.780.700,00 2.08
4.747.560.700,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
942.980.000,00 139.800.000,00 3.664.780.700,00 2.08 . 2.08.01
480.334.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.000.000,00 66.600.000,00 394.734.300,00 2.08 . 2.08.01 . 01
8.190.000,00 0,00 990.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.08 . 2.08.01 . 01 . 01
28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.08 . 2.08.01 . 01 . 02
13.820.000,00 0,00 620.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 05
29.300.000,00 0,00 29.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 01 . 06
53.195.000,00 0,00 6.995.000,00 46.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 07
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 08
5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.08 . 2.08.01 . 01 . 09
19.620.800,00 0,00 19.620.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 10
8.952.500,00 0,00 8.952.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.08 . 2.08.01 . 01 . 11
19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.08 . 2.08.01 . 01 . 15
193.156.000,00 0,00 193.156.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.08 . 2.08.01 . 01 . 19
99.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.500.000,00 0,00 42.750.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02
56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 09
42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.08 . 2.08.01 . 02 . 24
14.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 14.700.000,00 2.08 . 2.08.01 . 06
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.08 . 2.08.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.08 . 2.08.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.08 . 2.08.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.08 . 2.08.01 . 09 . 01
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/35.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.863.519.400,00 Program Keluarga Berencana 867.480.000,00 73.200.000,00 2.922.839.400,00 2.08 . 2.08.01 . 15
80.035.400,00 0,00 80.035.400,00 0,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin2.08 . 2.08.01 . 15 . 01
24.804.000,00 0,00 24.804.000,00 0,00 Penyajian Data Basis Klinik KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 17
2.788.940.000,00 0,00 2.715.740.000,00 73.200.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Bagi Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 27
102.260.000,00 0,00 102.260.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 28
738.600.000,00 738.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluh KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 31
128.880.000,00 128.880.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/ Alih Fungsi Gudang Alat Obat Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 15 . 35
75.000.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 75.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 08
56.297.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 56.297.000,00 2.08 . 2.08.01 . 20
56.297.000,00 0,00 56.297.000,00 0,00 Sosialisasi Program GENRE Berencana2.08 . 2.08.01 . 20 . 05
118.460.000,00 Program Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 118.460.000,00 2.08 . 2.08.01 . 28
60.870.000,00 0,00 60.870.000,00 0,00 Pelatihan Konslor KIE KB Bagi Kader KB Desa/Kelurahan2.08 . 2.08.01 . 28 . 02
57.590.000,00 0,00 57.590.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Lansia2.08 . 2.08.01 . 28 . 03
7.173.793.000,00 Perhubungan 5.150.432.150,00 105.180.000,00 1.918.180.850,00 2.09
7.173.793.000,00 Dinas Perhubungan 5.150.432.150,00 105.180.000,00 1.918.180.850,00 2.09 . 2.09.01
1.188.061.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.280.000,00 1.083.781.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01
6.244.400,00 0,00 1.444.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
749.568.252,00 0,00 749.568.252,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
15.020.000,00 0,00 620.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 05
4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 01 . 06
80.122.500,00 0,00 7.042.500,00 73.080.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
29.926.000,00 0,00 29.926.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
7.266.000,00 0,00 7.266.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.09 . 2.09.01 . 01 . 09
13.950.848,00 0,00 13.950.848,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
7.550.000,00 0,00 7.550.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
204.963.000,00 0,00 204.963.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
50.500.000,00 0,00 50.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 20
206.470.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159.370.000,00 0,00 47.100.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
159.370.000,00 159.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.09 . 2.09.01 . 02 . 23
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/36.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 900.000,00 14.600.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06
3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.09 . 2.09.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.200.000,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.09 . 2.09.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.09 . 2.09.01 . 09 . 01
3.942.397.000,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3.539.847.000,00 0,00 402.550.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18
1.399.826.800,00 1.399.826.800,00 0,00 0,00 Pengadaan Moda Transportasi Pedesaan2.09 . 2.09.01 . 18 . 06
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tambatan Perahu2.09 . 2.09.01 . 18 . 08
402.550.000,00 0,00 402.550.000,00 0,00 Pembuatan Buku Kerja Rancang Bangunan/Detail Enginering Desinge (DED) Terminal
Tipe A
2.09 . 2.09.01 . 18 . 09
1.140.020.200,00 1.140.020.200,00 0,00 0,00 Renovasi Jembatan Gantung2.09 . 2.09.01 . 18 . 10
1.726.365.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.451.215.150,00 0,00 275.149.850,00 2.09 . 2.09.01 . 19
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
48.200.000,00 0,00 48.200.000,00 0,00 Kegiatan Penegakan Hukum di Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 19 . 06
678.165.000,00 451.215.150,00 226.949.850,00 0,00 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU) Tenaga Surya2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
55.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 0,00 55.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengadaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 20 . 05
5.182.676.250,00 Komunikasi dan Informatika 948.120.000,00 158.940.000,00 4.075.616.250,00 2.10
5.182.676.250,00 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 948.120.000,00 158.940.000,00 4.075.616.250,00 2.10 . 2.10.01
832.363.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 107.040.000,00 725.323.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01
10.310.000,00 0,00 710.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
115.300.000,00 0,00 115.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
14.819.250,00 0,00 419.250,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 05
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 01 . 06
80.841.250,00 0,00 15.801.250,00 65.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 07
27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 08
13.929.500,00 0,00 13.929.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
197.759.000,00 0,00 197.759.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
45.704.000,00 0,00 45.704.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 20
141.268.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.120.000,00 0,00 43.148.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
98.120.000,00 98.120.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/37.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.828.000,00 0,00 28.828.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
12.781.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 900.000,00 11.881.250,00 2.10 . 2.10.01 . 06
2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.10 . 2.10.01 . 06 . 02
2.593.750,00 0,00 2.293.750,00 300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.10 . 2.10.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja, RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 06
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.10 . 2.10.01 . 09 . 01
1.195.244.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 850.000.000,00 51.000.000,00 294.244.000,00 2.10 . 2.10.01 . 15
1.195.244.000,00 850.000.000,00 294.244.000,00 51.000.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 03
2.961.020.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 2.961.020.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18
2.961.020.000,00 0,00 2.961.020.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02
1.624.514.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 25.490.000,00 95.630.000,00 1.503.394.000,00 2.11
1.624.514.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 25.490.000,00 95.630.000,00 1.503.394.000,00 2.11 . 2.11.01
402.536.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.480.000,00 318.056.250,00 2.11 . 2.11.01 . 01
10.445.000,00 0,00 845.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.11 . 2.11.01 . 01 . 01
29.580.000,00 0,00 29.580.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.11 . 2.11.01 . 01 . 02
9.067.500,00 0,00 667.500,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 05
4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 01 . 06
57.546.000,00 0,00 3.066.000,00 54.480.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 07
12.610.000,00 0,00 12.610.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 08
19.511.500,00 0,00 19.511.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 10
34.884.250,00 0,00 34.884.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.11 . 2.11.01 . 01 . 11
8.280.000,00 0,00 8.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.11 . 2.11.01 . 01 . 15
153.862.000,00 0,00 153.862.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.11 . 2.11.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 20
69.136.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.490.000,00 0,00 43.646.500,00 2.11 . 2.11.01 . 02
25.490.000,00 25.490.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09
5.046.500,00 0,00 5.046.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.11 . 2.11.01 . 02 . 23
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.11 . 2.11.01 . 02 . 24
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 28
13.786.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.800.000,00 11.986.250,00 2.11 . 2.11.01 . 06
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/38.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 01
2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.11 . 2.11.01 . 06 . 02
2.928.750,00 0,00 2.328.750,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.11 . 2.11.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.11 . 2.11.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.11 . 2.11.01 . 09 . 01
650.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 4.650.000,00 645.350.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15
650.000.000,00 0,00 645.350.000,00 4.650.000,00 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 2.11.01 . 15 . 06
399.055.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 4.700.000,00 394.355.000,00 2.11 . 2.11.01 . 16
390.000.000,00 0,00 385.300.000,00 4.700.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06
9.055.000,00 0,00 9.055.000,00 0,00 Evaluasi dan Monitoring Hibah Peralatan Produksi UKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 15
50.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 50.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 05
1.464.525.250,00 Penanaman Modal 158.200.000,00 154.320.000,00 1.152.005.250,00 2.12
1.464.525.250,00 Dinas Penanaman Modal/PTSP 158.200.000,00 154.320.000,00 1.152.005.250,00 2.12 . 2.12.01
944.857.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 151.320.000,00 793.537.750,00 2.12 . 2.12.01 . 01
7.963.100,00 0,00 3.163.100,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
174.600.000,00 0,00 174.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
15.253.750,00 0,00 853.750,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 05
3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 01 . 06
72.441.000,00 0,00 6.321.000,00 66.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 07
31.940.000,00 0,00 31.940.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
48.634.300,00 0,00 48.634.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
56.430.000,00 0,00 56.430.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
7.920.000,00 0,00 7.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.12 . 2.12.01 . 01 . 15
28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
198.973.000,00 0,00 198.973.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
62.052.600,00 0,00 62.052.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 19
218.600.000,00 0,00 170.600.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa pengelola perizinan2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21
199.275.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.200.000,00 0,00 41.075.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
158.200.000,00 158.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.12 . 2.12.01 . 02 . 23
9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
6.275.000,00 0,00 6.275.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/39.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.207.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 11.807.750,00 2.12 . 2.12.01 . 06
3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.12 . 2.12.01 . 06 . 02
3.069.250,00 0,00 2.469.250,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.12 . 2.12.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 05
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.12 . 2.12.01 . 09 . 01
220.102.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 220.102.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
206.902.000,00 0,00 206.902.000,00 0,00 Penyelenggaran Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 12
13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Pengadaan Buku Informasi Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 15 . 14
46.082.750,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 600.000,00 45.482.750,00 2.12 . 2.12.01 . 16
46.082.750,00 0,00 45.482.750,00 600.000,00 Pengewasan dan Pengendalian Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu2.12 . 2.12.01 . 16 . 13
2.237.866.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1.071.250.000,00 8.700.000,00 1.157.916.000,00 2.13
1.101.616.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,00 8.700.000,00 1.092.916.000,00 2.13 . 1.01.01
1.101.616.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 8.700.000,00 1.092.916.000,00 2.13 . 1.01.01 . 16
84.485.000,00 0,00 83.585.000,00 900.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 1.01.01 . 16 . 01
808.762.500,00 0,00 801.262.500,00 7.500.000,00 Pelatihan Paskibraka Tingkat Kabupaten2.13 . 1.01.01 . 16 . 12
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Studi Pengembangan Wawasan2.13 . 1.01.01 . 16 . 13
8.368.500,00 0,00 8.068.500,00 300.000,00 Jambore Pemuda2.13 . 1.01.01 . 16 . 14
1.071.250.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.071.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01
1.071.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.071.250.000,00 0,00 0,00 2.13 . 1.03.01 . 21
1.071.250.000,00 1.071.250.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 1.03.01 . 21 . 02
35.000.000,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09
35.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 35.000.000,00 2.13 . 4.01.09 . 16
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.09 . 16 . 01
30.000.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 30.000.000,00 2.13 . 4.01.12
30.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.13 . 4.01.12 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.12 . 16 . 01
9.517.500,00 Statistik 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14
9.517.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14 . 4.01.09
9.517.500,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,00 9.517.500,00 2.14 . 4.01.09 . 15
9.517.500,00 0,00 9.517.500,00 0,00 Penyusunan Data Exposes Data Kecamatan2.14 . 4.01.09 . 15 . 05
1.084.034.600,00 Kebudayaan 98.034.750,00 105.180.000,00 880.819.850,00 2.16
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/40.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.084.034.600,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 98.034.750,00 105.180.000,00 880.819.850,00 2.16 . 2.16.01
471.584.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 103.680.000,00 367.904.600,00 2.16 . 2.16.01 . 01
10.754.750,00 0,00 1.154.750,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.16 . 2.16.01 . 01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.16 . 2.16.01 . 01 . 02
15.640.400,00 0,00 1.240.400,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 01 . 06
72.157.000,00 0,00 4.477.000,00 67.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 07
31.894.300,00 0,00 31.894.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 08
15.186.350,00 0,00 15.186.350,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 10
3.117.500,00 0,00 3.117.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.16 . 2.16.01 . 01 . 11
25.834.300,00 0,00 25.834.300,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.16 . 2.16.01 . 01 . 15
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.16 . 2.16.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.16 . 2.16.01 . 01 . 20
160.738.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.034.750,00 0,00 62.704.000,00 2.16 . 2.16.01 . 02
98.034.750,00 98.034.750,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.16 . 2.16.01 . 02 . 23
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.16 . 2.16.01 . 02 . 24
15.204.000,00 0,00 15.204.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.16 . 2.16.01 . 02 . 28
14.011.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.500.000,00 12.511.250,00 2.16 . 2.16.01 . 06
3.133.750,00 0,00 2.633.750,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 01
2.743.750,00 0,00 2.243.750,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.16 . 2.16.01 . 06 . 02
3.133.750,00 0,00 2.633.750,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.16 . 2.16.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RENJA, RENSTRA RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.16 . 2.16.01 . 06 . 06
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD2.16 . 2.16.01 . 09 . 01
397.700.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 397.700.000,00 2.16 . 2.16.01 . 15
397.700.000,00 0,00 397.700.000,00 0,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah2.16 . 2.16.01 . 15 . 01
795.171.000,00 Perpustakaan 162.170.600,00 108.240.000,00 524.760.400,00 2.17
795.171.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 162.170.600,00 108.240.000,00 524.760.400,00 2.17 . 2.17.01
498.635.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.210.600,00 108.240.000,00 371.185.100,00 2.17 . 2.17.01 . 01
43.200.000,00 0,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
11.405.500,00 0,00 605.500,00 10.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 05
2.080.000,00 0,00 2.080.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
52.950.000,00 0,00 11.910.000,00 41.040.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 07
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/41.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.774.000,00 0,00 15.774.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
10.720.700,00 0,00 10.720.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
5.590.000,00 0,00 5.590.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
69.550.600,00 19.210.600,00 50.340.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
4.680.000,00 0,00 4.680.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
159.887.700,00 0,00 159.887.700,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
66.397.200,00 0,00 66.397.200,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
56.400.000,00 0,00 0,00 56.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 36
35.804.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 35.804.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02
10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan2.17 . 2.17.01 . 02 . 23
17.750.000,00 0,00 17.750.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 26
5.604.000,00 0,00 5.604.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
13.793.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
0,00 0,00 13.793.000,00 2.17 . 2.17.01 . 06
2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran2.17 . 2.17.01 . 06 . 02
2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun2.17 . 2.17.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA, RKPA, DPA dan DPPA OPD2.17 . 2.17.01 . 06 . 08
2.931.000,00 0,00 2.931.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)2.17 . 2.17.01 . 06 . 17
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-hasil Pembangunan OPD2.17 . 2.17.01 . 09 . 01
206.938.300,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 142.960.000,00 0,00 63.978.300,00 2.17 . 2.17.01 . 20
10.397.500,00 0,00 10.397.500,00 0,00 Lomba Cerita Tingkat Kabupaten2.17 . 2.17.01 . 20 . 04
53.580.800,00 0,00 53.580.800,00 0,00 Layanan Pembinaan Kelembagaan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan/Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 20 . 05
142.960.000,00 142.960.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.17.01 . 20 . 07
99.510.000,00 Kearsipan 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18
99.510.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01
99.510.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 99.510.000,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 15
99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Kearsipan2.18 . 2.17.01 . 15 . 08
33.225.048.900,00 Urusan Pilihan 19.750.064.875,00 710.310.000,00 12.764.674.025,00 3
7.435.815.000,00 Kelautan dan Perikanan 717.610.000,00 194.570.000,00 6.523.635.000,00 3.01
7.435.815.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 717.610.000,00 194.570.000,00 6.523.635.000,00 3.01 . 3.01.01
570.832.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 94.080.000,00 476.752.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01
5.500.000,00 0,00 1.300.000,00 4.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01 . 3.01.01 . 01 . 01
146.970.000,00 0,00 146.970.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.01 . 3.01.01 . 01 . 02
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/42.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.962.500,00 0,00 762.500,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 05
16.630.000,00 0,00 16.630.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 01 . 06
67.680.000,00 0,00 9.000.000,00 58.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 07
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 08
10.068.000,00 0,00 10.068.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 10
12.387.500,00 0,00 12.387.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01 . 3.01.01 . 01 . 11
2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 12
10.740.000,00 0,00 10.740.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.01 . 3.01.01 . 01 . 15
181.186.000,00 0,00 181.186.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 18
66.408.000,00 0,00 66.408.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.01 . 3.01.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.01 . 3.01.01 . 01 . 20
158.898.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.998.000,00 0,00 103.900.000,00 3.01 . 3.01.01 . 02
54.998.000,00 54.998.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.01 . 3.01.01 . 02 . 23
70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.01 . 3.01.01 . 02 . 24
8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 26
31.994.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 490.000,00 31.504.000,00 3.01 . 3.01.01 . 06
3.500.000,00 0,00 3.260.000,00 240.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.01 . 3.01.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.250.000,00 250.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.01 . 3.01.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.01 . 3.01.01 . 06 . 07
16.494.000,00 0,00 16.494.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan3.01 . 3.01.01 . 06 . 30
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.01 . 3.01.01 . 09 . 01
31.567.600,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 0,00 31.567.600,00 3.01 . 3.01.01 . 20
31.567.600,00 0,00 31.567.600,00 0,00 Bimbingan Teknis Kelompok Pembudidaya Udang Vanamei3.01 . 3.01.01 . 20 . 06
52.717.400,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 0,00 52.717.400,00 3.01 . 3.01.01 . 22
52.717.400,00 0,00 52.717.400,00 0,00 Pembinaan dan Pengelolaan Statistik Kelautan dan Perikanan3.01 . 3.01.01 . 22 . 03
899.738.000,00 Progaram Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 0,00 0,00 899.738.000,00 3.01 . 3.01.01 . 26
899.738.000,00 0,00 899.738.000,00 0,00 Pengadaan Alat Bantu Penangkap Ikan3.01 . 3.01.01 . 26 . 06
5.650.068.000,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 662.612.000,00 100.000.000,00 4.887.456.000,00 3.01 . 3.01.01 . 27
577.506.000,00 0,00 577.506.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan
Budidaya Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 27 . 03
4.051.412.000,00 662.612.000,00 3.388.800.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pengembangan Kawasan
Budidaya Air Payau
3.01 . 3.01.01 . 27 . 04
180.000.000,00 0,00 80.000.000,00 100.000.000,00 Pengelolaan Ekkavator Dalam Rangka Mendukung Pengembangan Kawasan Budidaya
Air Payau dan Air Tawar
3.01 . 3.01.01 . 27 . 06
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/43.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
153.050.000,00 0,00 153.050.000,00 0,00 Penyediaan Benih Perikanan dan Pembelian Pakan3.01 . 3.01.01 . 27 . 07
688.100.000,00 0,00 688.100.000,00 0,00 Tambak Percontohan Udang Vaname3.01 . 3.01.01 . 27 . 11
3.200.103.000,00 Pariwisata 1.750.400.000,00 8.000.000,00 1.441.703.000,00 3.02
3.200.103.000,00 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.750.400.000,00 8.000.000,00 1.441.703.000,00 3.02 . 2.16.01
400.878.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 0,00 400.878.000,00 3.02 . 2.16.01 . 15
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 2.16.01 . 15 . 03
100.878.000,00 0,00 100.878.000,00 0,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 2.16.01 . 15 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata (
Duta Wisata)
3.02 . 2.16.01 . 15 . 12
1.750.400.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.750.400.000,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 16
1.750.400.000,00 1.750.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 2.16.01 . 16 . 02
1.048.825.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 8.000.000,00 1.040.825.000,00 3.02 . 2.16.01 . 17
48.825.000,00 0,00 48.825.000,00 0,00 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan
lembaga lainnya
3.02 . 2.16.01 . 17 . 03
1.000.000.000,00 0,00 992.000.000,00 8.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 2.16.01 . 17 . 08
16.514.314.400,00 Pertanian 12.290.874.875,00 384.740.000,00 3.838.699.525,00 3.03
6.497.644.400,00 Dinas Pertanian 5.437.763.875,00 114.540.000,00 945.340.525,00 3.03 . 3.03.01
563.045.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.880.000,00 458.165.125,00 3.03 . 3.03.01 . 01
13.012.500,00 0,00 5.812.500,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
16.212.500,00 0,00 1.812.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 01 . 06
80.805.000,00 0,00 15.525.000,00 65.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
18.940.125,00 0,00 18.940.125,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
13.075.000,00 0,00 13.075.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 15
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
129.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.000.000,00 0,00 84.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.01 . 02 . 23
52.750.000,00 0,00 52.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 28
15.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.400.000,00 13.100.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/44.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.01 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.01 . 09 . 01
5.645.185.275,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5.392.763.875,00 7.260.000,00 245.161.400,00 3.03 . 3.03.01 . 19
5.394.763.875,00 5.392.763.875,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02
250.421.400,00 0,00 243.161.400,00 7.260.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03
104.414.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 104.414.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
54.100.000,00 0,00 54.100.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
50.314.000,00 0,00 50.314.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 03
10.016.670.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan 6.853.111.000,00 270.200.000,00 2.893.359.000,00 3.03 . 3.03.02
460.905.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 88.200.000,00 372.705.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01
4.629.110,00 0,00 1.029.110,00 3.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.02 . 01 . 01
71.300.000,00 0,00 71.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.02 . 01 . 02
11.246.250,00 0,00 446.250,00 10.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 05
11.750.000,00 0,00 11.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 01 . 06
63.057.500,00 0,00 1.257.500,00 61.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 07
25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 08
35.546.040,00 0,00 35.546.040,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 10
10.562.500,00 0,00 10.562.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.02 . 01 . 11
12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.03 . 3.03.02 . 01 . 15
152.053.600,00 0,00 152.053.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3.03 . 3.03.02 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor3.03 . 3.03.02 . 01 . 20
198.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.450.000,00 0,00 71.050.000,00 3.03 . 3.03.02 . 02
127.450.000,00 127.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.03 . 3.03.02 . 02 . 23
42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.02 . 02 . 24
3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.02 . 02 . 26
15.005.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.000.000,00 13.005.000,00 3.03 . 3.03.02 . 06
3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 01
3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran3.03 . 3.03.02 . 06 . 02
3.335.000,00 0,00 2.835.000,00 500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.03 . 3.03.02 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.500.000,00 500.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD3.03 . 3.03.02 . 06 . 07
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/45.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 3.03 . 3.03.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD3.03 . 3.03.02 . 09 . 01
8.901.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 6.725.661.000,00 0,00 2.175.339.000,00 3.03 . 3.03.02 . 19
2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.02 . 19 . 02
6.901.000.000,00 6.725.661.000,00 175.339.000,00 0,00 Pembukaan dan Peningkatan Jalan Produksi3.03 . 3.03.02 . 19 . 10
286.080.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 162.000.000,00 124.080.000,00 3.03 . 3.03.02 . 21
121.860.000,00 0,00 121.860.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.02 . 21 . 02
164.220.000,00 0,00 2.220.000,00 162.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Fungsi Poskeswan3.03 . 3.03.02 . 21 . 06
115.180.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 18.000.000,00 97.180.000,00 3.03 . 3.03.02 . 22
115.180.000,00 0,00 97.180.000,00 18.000.000,00 Pengembangan Iseminasi Buatan3.03 . 3.03.02 . 22 . 11
3.944.188.000,00 Perdagangan 3.126.493.000,00 123.000.000,00 694.695.000,00 3.06
3.944.188.000,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 3.126.493.000,00 123.000.000,00 694.695.000,00 3.06 . 2.11.01
172.611.500,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 123.000.000,00 49.611.500,00 3.06 . 2.11.01 . 15
172.611.500,00 0,00 49.611.500,00 123.000.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 2.11.01 . 15 . 03
3.771.576.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan 3.126.493.000,00 0,00 645.083.500,00 3.06 . 2.11.01 . 20
2.863.993.000,00 2.863.993.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 01
645.083.500,00 0,00 645.083.500,00 0,00 Pemeliharaan Pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 02
262.500.000,00 262.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana pendukung pasar3.06 . 2.11.01 . 20 . 03
1.964.687.000,00 Perindustrian 1.864.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07
1.964.687.000,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 1.864.687.000,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01
100.000.000,00 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0,00 0,00 100.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Inventarisasi dan Verifikasi Data IKM Kawasan Strategis Kabupaten3.07 . 2.01.01 . 19 . 04
1.864.687.000,00 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri 1.864.687.000,00 0,00 0,00 3.07 . 2.01.01 . 21
1.864.687.000,00 1.864.687.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Industri3.07 . 2.01.01 . 21 . 03
165.941.500,00 Transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08
165.941.500,00 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08 . 2.01.01
165.941.500,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 165.941.500,00 3.08 . 2.01.01 . 15
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
3.08 . 2.01.01 . 15 . 02
65.941.500,00 0,00 65.941.500,00 0,00 Identifikasi & Pencermatan Calon Areal Transmigrasi3.08 . 2.01.01 . 15 . 07
83.178.874.466,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.941.156.444,00 6.938.734.000,00 62.298.984.022,00 4
57.893.484.290,00 Administrasi Pemerintahan 11.897.403.200,00 4.389.524.000,00 41.606.557.090,00 4.01
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/46.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.787.650.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.787.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01
4.787.650.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 4.787.650.000,00 0,00 0,00 4.01 . 1.03.01 . 36
4.787.650.000,00 4.787.650.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Ibadah4.01 . 1.03.01 . 36 . 01
29.183.142.600,00 Sekretariat Daerah 3.911.875.450,00 2.871.934.000,00 22.399.333.150,00 4.01 . 4.01.03
14.427.714.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.350.000,00 2.759.520.000,00 11.621.844.550,00 4.01 . 4.01.03 . 01
115.210.600,00 0,00 15.610.600,00 99.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
1.446.110.000,00 7.850.000,00 1.438.260.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 03
52.696.900,00 0,00 5.896.900,00 46.800.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 05
107.600.000,00 0,00 107.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06
443.774.700,00 0,00 95.654.700,00 348.120.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
708.789.300,00 0,00 708.789.300,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
191.774.850,00 0,00 191.774.850,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
291.936.000,00 0,00 291.936.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
385.870.000,00 0,00 251.470.000,00 134.400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
2.545.628.000,00 0,00 2.545.628.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
4.543.266.350,00 0,00 4.543.266.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
1.123.353.350,00 0,00 1.123.353.350,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
2.174.176.800,00 0,00 43.576.800,00 2.130.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
66.727.700,00 0,00 66.727.700,00 0,00 Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 30
23.760.000,00 0,00 23.760.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 32
84.340.000,00 0,00 84.340.000,00 0,00 Rapat Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 35
5.155.549.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.865.525.450,00 2.000.000,00 1.288.024.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
507.700.200,00 507.700.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08
1.604.337.250,00 1.372.825.250,00 229.512.000,00 2.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
467.000.000,00 0,00 467.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
362.300.000,00 0,00 362.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
49.662.000,00 0,00 49.662.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
107.550.000,00 0,00 107.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 42
295.000.000,00 295.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan Air4.01 . 4.01.03 . 02 . 53
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembelian Sarana dan Prasarana Pendidikan4.01 . 4.01.03 . 02 . 59
96.146.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.146.000,00 94.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/47.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
96.146.000,00 0,00 94.000.000,00 2.146.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
653.746.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.820.000,00 636.926.100,00 4.01 . 4.01.03 . 05
300.000.000,00 0,00 290.800.000,00 9.200.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02
150.000.000,00 0,00 145.490.000,00 4.510.000,00 Sosialisasi Pola Klasifikasi Surat dan Kearsipan4.01 . 4.01.03 . 05 . 72
145.864.000,00 0,00 145.864.000,00 0,00 Pelatihan Publik Speaking4.01 . 4.01.03 . 05 . 75
57.882.100,00 0,00 54.772.100,00 3.110.000,00 Bimtek E- Monev ( Aplikasi TEPPRA'Tim Evaluasi Pemantauan Realisasi Anggaran4.01 . 4.01.03 . 05 . 76
89.805.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.800.000,00 86.005.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.03 . 06 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran4.01 . 4.01.03 . 06 . 03
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.03 . 06 . 04
31.142.500,00 0,00 29.942.500,00 1.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)4.01 . 4.01.03 . 06 . 06
44.662.500,00 0,00 42.062.500,00 2.600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 07
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (Kabupaten)4.01 . 4.01.03 . 06 . 16
4.948.580.800,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 40.850.000,00 4.907.730.800,00 4.01 . 4.01.03 . 07
939.224.500,00 0,00 914.874.500,00 24.350.000,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.03 . 07 . 01
2.017.607.750,00 0,00 2.012.407.750,00 5.200.000,00 Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Syara, Pendeta, Pastor, Mangku dan Guru Mengaji4.01 . 4.01.03 . 07 . 08
164.300.000,00 0,00 164.300.000,00 0,00 Pelaksanaan Syiar Agama Bulan Ramadhan4.01 . 4.01.03 . 07 . 11
1.048.757.250,00 0,00 1.042.857.250,00 5.900.000,00 Pemberangkatan ONU4.01 . 4.01.03 . 07 . 12
318.485.750,00 0,00 314.885.750,00 3.600.000,00 Penyelenggaran Dzikir Akbar4.01 . 4.01.03 . 07 . 17
348.390.000,00 0,00 348.390.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pelayanan Haji Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 20
58.415.550,00 0,00 57.515.550,00 900.000,00 Pelaksanaan Lomba Dzikir dan Shalawat4.01 . 4.01.03 . 07 . 39
53.400.000,00 0,00 52.500.000,00 900.000,00 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah ummat Islam4.01 . 4.01.03 . 07 . 40
100.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 100.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.03 . 09 . 01
120.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 0,00 120.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA4.01 . 4.01.03 . 16 . 03
93.482.600,00 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 0,00 93.482.600,00 4.01 . 4.01.03 . 24
93.482.600,00 0,00 93.482.600,00 0,00 Penangan Konflik Sosial dan Batas Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara4.01 . 4.01.03 . 24 . 04
2.309.990.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 27.398.000,00 2.282.592.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
69.990.000,00 0,00 69.990.000,00 0,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 05
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembuatan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 13
100.000.000,00 0,00 95.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 30
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 JDIH Produk Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 31
200.000.000,00 0,00 196.020.000,00 3.980.000,00 Evaluasi Kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 26 . 32
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/48.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 196.632.000,00 3.368.000,00 Penyusunan Roadmap RB4.01 . 4.01.03 . 26 . 35
200.000.000,00 0,00 195.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Perda BPD4.01 . 4.01.03 . 26 . 36
200.000.000,00 0,00 195.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Perda Perangkat Desa4.01 . 4.01.03 . 26 . 37
120.000.000,00 0,00 115.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan4.01 . 4.01.03 . 26 . 38
120.000.000,00 0,00 115.990.000,00 4.010.000,00 Sosialisasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 39
1.188.128.100,00 Program Pelaksanaan Asas Desentralisasi dan Otonomi Daerah 0,00 19.400.000,00 1.168.728.100,00 4.01 . 4.01.03 . 27
91.990.600,00 0,00 91.990.600,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 27 . 03
96.137.500,00 0,00 96.137.500,00 0,00 Pemekaran Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 06
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Sistem Data dan Infrastruktur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 08
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Pedoman Modal Kemitraan Pengembangan Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 09
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 10
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Penyusunan Pemetaan Potensi Sumber Daya Desa4.01 . 4.01.03 . 27 . 11
200.000.000,00 0,00 196.120.000,00 3.880.000,00 Kajian Manajemen Pembangunan Desa Keluarga4.01 . 4.01.03 . 27 . 12
13.814.609.940,00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 330.000.000,00 312.190.000,00 13.172.419.940,00 4.01 . 4.01.04
4.274.817.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 264.840.000,00 4.009.977.350,00 4.01 . 4.01.04 . 01
513.580.000,00 0,00 513.580.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
15.524.600,00 0,00 1.124.600,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05
29.022.050,00 0,00 29.022.050,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 01 . 06
111.853.150,00 0,00 5.413.150,00 106.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
268.779.000,00 0,00 268.779.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
91.008.730,00 0,00 91.008.730,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 10
34.180.500,00 0,00 34.180.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
48.937.820,00 0,00 48.937.820,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
1.537.572.500,00 0,00 1.537.572.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
340.219.000,00 0,00 340.219.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
148.000.000,00 0,00 4.000.000,00 144.000.000,00 Kegiatan Penunjang Operasional Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 22
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa Medical Check Up Bagi Bupati / Wakil Bupati/ Pimpinan/ Anggota
DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 26
950.140.000,00 0,00 950.140.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Publikasi Media Cetak4.01 . 4.01.04 . 01 . 36
96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Penanganan Pengaduan Masyarakat/lembaga/Kelompok4.01 . 4.01.04 . 01 . 37
932.331.140,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330.000.000,00 0,00 602.331.140,00 4.01 . 4.01.04 . 02
55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09
175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.04 . 02 . 11
70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
92.940.000,00 0,00 92.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
47.584.000,00 0,00 47.584.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
101.890.000,00 0,00 101.890.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 40
289.717.140,00 0,00 289.717.140,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/49.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.01 . 4.01.04 . 02 . 47
378.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.500.000,00 375.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03
378.500.000,00 0,00 375.000.000,00 3.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
127.987.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 127.987.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05
127.987.000,00 0,00 127.987.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 05 . 03
14.148.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 3.600.000,00 10.548.750,00 4.01 . 4.01.04 . 06
2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
2.961.250,00 0,00 2.061.250,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.04 . 06 . 02
3.226.250,00 0,00 2.326.250,00 900.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.04 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 2.400.000,00 37.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 09
40.000.000,00 0,00 37.600.000,00 2.400.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.04 . 09 . 01
8.046.825.700,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 37.850.000,00 8.008.975.700,00 4.01 . 4.01.04 . 15
104.577.500,00 0,00 85.827.500,00 18.750.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
69.225.000,00 0,00 57.225.000,00 12.000.000,00 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/ tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
610.331.400,00 0,00 609.081.400,00 1.250.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03
160.526.200,00 0,00 156.476.200,00 4.050.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
230.143.100,00 0,00 230.143.100,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
818.517.000,00 0,00 818.517.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06
2.220.085.600,00 0,00 2.220.085.600,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
150.000.000,00 0,00 148.200.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 08
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Hak Inisiatif Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
1.374.548.500,00 0,00 1.374.548.500,00 0,00 Konsultasi dan koordinasi pimpinan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10
951.468.000,00 0,00 951.468.000,00 0,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 11
1.007.403.400,00 0,00 1.007.403.400,00 0,00 Konsultansi dan Koordinasi pimpinan dan anggota DPRD luar daerah dalam propinsi4.01 . 4.01.04 . 15 . 12
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan peran dan fungsi alat kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13
1.702.757.250,00 Kecamatan Pasangkayu 984.030.250,00 144.240.000,00 574.487.000,00 4.01 . 4.01.05
565.462.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 143.640.000,00 421.822.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01
13.929.000,00 0,00 1.929.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.05 . 01 . 01
37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.05 . 01 . 02
8.580.000,00 0,00 180.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 05
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 01 . 06
50.785.000,00 0,00 11.545.000,00 39.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07
25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 08
26.809.000,00 0,00 26.809.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 10
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/50.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.05 . 01 . 11
4.475.000,00 0,00 4.475.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 12
44.280.000,00 0,00 44.280.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17
197.845.000,00 0,00 197.845.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 18
53.409.000,00 0,00 53.409.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.05 . 01 . 19
84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.05 . 01 . 20
1.028.030.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 984.030.250,00 0,00 44.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02
853.152.250,00 853.152.250,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 09
21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.05 . 02 . 23
11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.05 . 02 . 24
10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 28
130.878.000,00 130.878.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 60
9.265.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 600.000,00 8.665.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06
2.216.250,00 0,00 1.916.250,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.05 . 06 . 02
2.216.250,00 0,00 1.916.250,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.05 . 06 . 04
4.832.500,00 0,00 4.832.500,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.05 . 06 . 07
60.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.05 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.05 . 09 . 01
495.769.750,00 Kecamatan Pedongga 145.000.000,00 44.100.000,00 306.669.750,00 4.01 . 4.01.06
242.477.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 43.800.000,00 198.677.250,00 4.01 . 4.01.06 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.06 . 01 . 02
8.760.000,00 0,00 360.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 05
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.06 . 01 . 06
37.275.000,00 0,00 1.875.000,00 35.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07
14.088.950,00 0,00 14.088.950,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08
11.833.100,00 0,00 11.833.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 10
4.585.600,00 0,00 4.585.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.06 . 01 . 11
10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.06 . 01 . 17
75.985.000,00 0,00 75.985.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 18
67.649.600,00 0,00 67.649.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.06 . 01 . 19
155.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 02
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.06 . 02 . 23
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 60
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/51.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.292.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 300.000,00 7.992.500,00 4.01 . 4.01.06 . 06
3.292.500,00 0,00 2.992.500,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.06 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.06 . 06 . 07
50.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.06 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.06 . 09 . 01
525.384.500,00 Kecamatan Tikke Raya 49.577.000,00 53.580.000,00 422.227.500,00 4.01 . 4.01.07
339.784.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.177.000,00 52.680.000,00 284.927.500,00 4.01 . 4.01.07 . 01
9.785.000,00 0,00 185.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.07 . 01 . 01
9.540.000,00 0,00 9.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.07 . 01 . 02
8.585.000,00 0,00 185.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 05
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 01 . 06
41.506.000,00 0,00 6.826.000,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 07
18.010.000,00 0,00 18.010.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.07 . 01 . 09
8.960.300,00 0,00 8.960.300,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 10
2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.07 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.07 . 01 . 12
2.897.000,00 2.177.000,00 720.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.07 . 01 . 15
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.07 . 01 . 17
94.730.200,00 0,00 94.730.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 18
99.996.000,00 0,00 99.996.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.07 . 01 . 19
77.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.400.000,00 0,00 29.700.000,00 4.01 . 4.01.07 . 02
47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 09
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 22
17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.07 . 02 . 23
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.07 . 02 . 24
8.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 900.000,00 7.600.000,00 4.01 . 4.01.07 . 06
3.500.000,00 0,00 2.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.07 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.07 . 06 . 07
60.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 07
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.07 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.07 . 09
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/52.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.07 . 09 . 01
1.328.725.500,00 Kecamatan Bambalamotu 677.538.000,00 195.600.000,00 455.587.500,00 4.01 . 4.01.08
468.245.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 195.600.000,00 272.645.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01
14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02
13.480.000,00 0,00 280.000,00 13.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 05
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 01 . 06
45.607.000,00 0,00 6.607.000,00 39.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.08 . 01 . 07
27.980.000,00 0,00 27.980.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 08
9.960.500,00 0,00 9.960.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 10
4.743.500,00 0,00 4.743.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.08 . 01 . 11
12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.08 . 01 . 17
102.824.000,00 0,00 102.824.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 18
90.750.000,00 0,00 90.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.08 . 01 . 19
143.400.000,00 0,00 0,00 143.400.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.08 . 01 . 20
708.488.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 677.538.000,00 0,00 30.950.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02
57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 09
620.138.000,00 620.138.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Pagar4.01 . 4.01.08 . 02 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.08 . 02 . 23
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.08 . 02 . 24
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.08 . 02 . 28
8.412.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 8.412.500,00 4.01 . 4.01.08 . 06
1.706.250,00 0,00 1.706.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.08 . 06 . 02
1.706.250,00 0,00 1.706.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.08 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.08 . 06 . 07
103.580.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 103.580.000,00 4.01 . 4.01.08 . 07
55.580.000,00 0,00 55.580.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.08 . 07 . 01
48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pembinaan Majelis Taklim Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 07 . 42
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.08 . 09 . 01
626.272.500,00 Kecamatan Bambaira 147.055.200,00 83.200.000,00 396.017.300,00 4.01 . 4.01.09
352.483.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.620.200,00 81.600.000,00 269.263.300,00 4.01 . 4.01.09 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
10.525.000,00 0,00 925.000,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 05
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 01 . 06
43.119.000,00 0,00 5.919.000,00 37.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 08
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/53.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.09 . 01 . 09
4.957.000,00 0,00 4.957.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10
3.980.000,00 0,00 3.980.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
3.520.200,00 1.620.200,00 1.900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.09 . 01 . 14
2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15
27.795.000,00 0,00 27.795.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
79.908.000,00 0,00 79.908.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
112.499.300,00 0,00 112.499.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
34.800.000,00 0,00 0,00 34.800.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20
168.435.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.435.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 02
37.575.000,00 37.575.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.09 . 02 . 23
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
107.860.000,00 107.860.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula Kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 60
10.530.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 600.000,00 9.930.000,00 4.01 . 4.01.09 . 06
2.765.000,00 0,00 2.465.000,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.09 . 06 . 02
2.765.000,00 0,00 2.465.000,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.09 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.09 . 06 . 07
54.824.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 54.824.000,00 4.01 . 4.01.09 . 07
54.824.000,00 0,00 54.824.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.09 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.000.000,00 39.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 09
40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.09 . 09 . 01
447.484.000,00 Kecamatan Sarjo 27.957.400,00 52.400.000,00 367.126.600,00 4.01 . 4.01.10
307.179.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.800.000,00 51.600.000,00 253.779.850,00 4.01 . 4.01.10 . 01
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
8.720.000,00 0,00 320.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 05
7.350.000,00 0,00 7.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 01 . 06
29.534.000,00 0,00 4.334.000,00 25.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07
10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
2.550.000,00 0,00 2.550.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.10 . 01 . 09
9.484.250,00 0,00 9.484.250,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
2.125.000,00 0,00 2.125.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.10 . 01 . 14
24.885.000,00 0,00 24.885.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
77.819.000,00 0,00 77.819.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
109.762.600,00 0,00 109.762.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/54.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20
44.893.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.157.400,00 0,00 18.736.000,00 4.01 . 4.01.10 . 02
27.157.400,00 26.157.400,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.10 . 02 . 23
2.736.000,00 0,00 2.736.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
9.363.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 9.363.750,00 4.01 . 4.01.10 . 06
2.357.500,00 0,00 2.357.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.10 . 06 . 02
2.357.500,00 0,00 2.357.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.10 . 06 . 04
4.648.750,00 0,00 4.648.750,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 07
46.047.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 46.047.000,00 4.01 . 4.01.10 . 07
46.047.000,00 0,00 46.047.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.10 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 800.000,00 39.200.000,00 4.01 . 4.01.10 . 09
40.000.000,00 0,00 39.200.000,00 800.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.10 . 09 . 01
995.136.200,00 Kecamatan Baras 101.725.700,00 117.360.000,00 776.050.500,00 4.01 . 4.01.11
388.811.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 117.360.000,00 271.451.500,00 4.01 . 4.01.11 . 01
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
14.615.000,00 0,00 215.000,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 05
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 01 . 06
32.869.750,00 0,00 5.509.750,00 27.360.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07
31.490.000,00 0,00 31.490.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
15.305.050,00 0,00 15.305.050,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
2.624.000,00 0,00 2.624.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
1.756.000,00 0,00 1.756.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
10.170.000,00 0,00 10.170.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
91.107.500,00 0,00 91.107.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
100.774.200,00 0,00 100.774.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
75.600.000,00 0,00 0,00 75.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20
506.221.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101.725.700,00 0,00 404.496.000,00 4.01 . 4.01.11 . 02
471.863.700,00 101.725.700,00 370.138.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.11 . 02 . 23
9.660.000,00 0,00 9.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
4.698.000,00 0,00 4.698.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28
7.863.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 7.863.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.11 . 06 . 02
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/55.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.431.500,00 0,00 1.431.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.11 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 07
52.240.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 52.240.000,00 4.01 . 4.01.11 . 07
52.240.000,00 0,00 52.240.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.11 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.11 . 09 . 01
434.819.750,00 Kecamatan Lariang 30.080.000,00 48.240.000,00 356.499.750,00 4.01 . 4.01.12
274.978.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.240.000,00 226.738.250,00 4.01 . 4.01.12 . 01
11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
8.660.000,00 0,00 260.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 05
5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 01 . 06
48.075.500,00 0,00 8.235.500,00 39.840.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07
20.421.000,00 0,00 20.421.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08
7.048.750,00 0,00 7.048.750,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
3.103.500,00 0,00 3.103.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
18.225.000,00 0,00 18.225.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
72.258.500,00 0,00 72.258.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
80.336.000,00 0,00 80.336.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
65.219.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.080.000,00 0,00 35.139.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
30.080.000,00 30.080.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 09
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.12 . 02 . 23
10.350.000,00 0,00 10.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
6.289.000,00 0,00 6.289.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28
9.622.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 9.622.500,00 4.01 . 4.01.12 . 06
2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.12 . 06 . 02
2.311.250,00 0,00 2.311.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.12 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 07
45.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 07
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.12 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.12 . 09 . 01
480.195.500,00 Kecamatan Bulu Taba 24.500.000,00 52.080.000,00 403.615.500,00 4.01 . 4.01.13
328.460.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.480.000,00 276.980.500,00 4.01 . 4.01.13 . 01
5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
8.660.000,00 0,00 260.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 05
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/56.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 01 . 06
42.264.500,00 0,00 7.584.500,00 34.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.13 . 01 . 07
12.500.000,00 0,00 4.100.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08
12.172.000,00 0,00 12.172.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
7.073.000,00 0,00 7.073.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 12
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
95.885.000,00 0,00 95.885.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
123.406.000,00 0,00 123.406.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
52.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.500.000,00 0,00 27.800.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
25.500.000,00 24.500.000,00 1.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.13 . 02 . 23
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
9.435.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 600.000,00 8.835.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
2.217.500,00 0,00 1.917.500,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.13 . 06 . 02
2.217.500,00 0,00 1.917.500,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.13 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 07
50.000.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 50.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.13 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.13 . 09 . 01
565.830.800,00 Kecamatan Sarudu 81.217.000,00 49.440.000,00 435.173.800,00 4.01 . 4.01.14
260.724.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.840.000,00 211.884.300,00 4.01 . 4.01.14 . 01
7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
8.680.000,00 0,00 280.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 05
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 01 . 06
37.930.000,00 0,00 3.490.000,00 34.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07
8.405.000,00 0,00 2.405.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08
5.571.000,00 0,00 5.571.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
13.230.000,00 0,00 13.230.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
70.276.300,00 0,00 70.276.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
104.597.000,00 0,00 104.597.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
104.217.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.217.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
81.217.000,00 81.217.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.14 . 02 . 23
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/57.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
9.139.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 600.000,00 8.539.500,00 4.01 . 4.01.14 . 06
2.069.750,00 0,00 1.769.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.14 . 06 . 02
2.069.750,00 0,00 1.769.750,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.14 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 07
51.750.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 51.750.000,00 4.01 . 4.01.14 . 07
51.750.000,00 0,00 51.750.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.14 . 07 . 01
140.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 140.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 09
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.14 . 09 . 01
447.412.500,00 Kecamatan Dapurang 59.052.200,00 36.360.000,00 352.000.300,00 4.01 . 4.01.15
232.831.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.160.000,00 197.671.500,00 4.01 . 4.01.15 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
8.603.000,00 0,00 203.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 05
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06
32.056.000,00 0,00 5.296.000,00 26.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.15 . 01 . 07
7.872.000,00 0,00 7.872.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
6.040.000,00 0,00 6.040.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
2.395.500,00 0,00 2.395.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
1.640.000,00 0,00 1.640.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
11.900.000,00 0,00 11.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
86.729.000,00 0,00 86.729.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
64.096.000,00 0,00 64.096.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
102.072.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.052.200,00 0,00 43.020.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
59.052.200,00 59.052.200,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 09
15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
19.830.000,00 0,00 19.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.15 . 02 . 23
7.390.000,00 0,00 7.390.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 02 . 24
8.685.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.200.000,00 7.485.000,00 4.01 . 4.01.15 . 06
1.842.500,00 0,00 1.242.500,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.15 . 06 . 02
1.842.500,00 0,00 1.242.500,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.15 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 07
63.823.800,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 63.823.800,00 4.01 . 4.01.15 . 07
63.823.800,00 0,00 63.823.800,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.15 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.15 . 09 . 01
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/58.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
565.824.000,00 Kecamatan Duripoku 139.120.000,00 45.240.000,00 381.464.000,00 4.01 . 4.01.16
284.156.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.640.000,00 239.516.500,00 4.01 . 4.01.16 . 01
7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
8.705.000,00 0,00 305.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 05
1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 01 . 06
39.410.000,00 0,00 9.170.000,00 30.240.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 07
7.500.000,00 0,00 1.500.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.16 . 01 . 09
8.008.000,00 0,00 8.008.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
91.136.500,00 0,00 91.136.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
104.747.000,00 0,00 104.747.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
162.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.120.000,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 03
39.120.000,00 39.120.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.16 . 02 . 23
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
10.247.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 600.000,00 9.647.500,00 4.01 . 4.01.16 . 06
2.623.750,00 0,00 2.323.750,00 300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.16 . 06 . 02
2.623.750,00 0,00 2.323.750,00 300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.16 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 07
69.300.000,00 Program Pembinaan Keagamaan 0,00 0,00 69.300.000,00 4.01 . 4.01.16 . 07
69.300.000,00 0,00 69.300.000,00 0,00 Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten4.01 . 4.01.16 . 07 . 01
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.16 . 09 . 01
1.492.469.500,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 401.025.000,00 283.560.000,00 807.884.500,00 4.01 . 4.01.29
464.576.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.160.000,00 408.416.500,00 4.01 . 4.01.29 . 01
5.804.400,00 0,00 1.004.400,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01
40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02
9.395.000,00 0,00 995.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 05
24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 01 . 06
51.055.000,00 0,00 8.095.000,00 42.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07
29.822.500,00 0,00 29.822.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08
13.267.600,00 0,00 13.267.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10
7.482.000,00 0,00 7.482.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/59.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 12
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 15
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19
532.075.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 401.025.000,00 0,00 131.050.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02
125.385.000,00 110.385.000,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22
19.630.000,00 0,00 19.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.29 . 02 . 23
112.100.000,00 51.900.000,00 60.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24
21.220.000,00 0,00 21.220.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pakir4.01 . 4.01.29 . 02 . 47
208.740.000,00 208.740.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gudang4.01 . 4.01.29 . 02 . 49
14.165.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 14.165.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06
3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.01 . 4.01.29 . 06 . 02
3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.01 . 4.01.29 . 06 . 04
3.055.000,00 0,00 3.055.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)4.01 . 4.01.29 . 06 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.01 . 4.01.29 . 09 . 01
33.676.000,00 Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 33.676.000,00 4.01 . 4.01.29 . 30
33.676.000,00 0,00 33.676.000,00 0,00 Latihan Bersama Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 30 . 01
377.365.000,00 Program Penanggulangan Siaga Tanggap Darurat 0,00 227.400.000,00 149.965.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31
30.135.000,00 0,00 30.135.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Logistik4.01 . 4.01.29 . 31 . 01
230.600.000,00 0,00 51.200.000,00 179.400.000,00 Kegiatan Pusat Pengendalian Operasional (PUSDALOPS)4.01 . 4.01.29 . 31 . 02
116.630.000,00 0,00 68.630.000,00 48.000.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak Operasional Kedaruratan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04
30.612.000,00 Program Pengendalian Pengurangan Risiko Bencana 0,00 0,00 30.612.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33
30.612.000,00 0,00 30.612.000,00 0,00 Pemeliharaan Alat Berat Penanggulangan Bencana4.01 . 4.01.29 . 33 . 01
4.082.793.507,00 Pengawasan 55.670.300,00 73.800.000,00 3.953.323.207,00 4.02
529.602.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 529.602.000,00 4.02 . 4.01.03
529.602.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 0,00 529.602.000,00 4.02 . 4.01.03 . 20
230.742.000,00 0,00 230.742.000,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.01.03 . 20 . 02
48.860.000,00 0,00 48.860.000,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.01.03 . 20 . 06
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kerjasama Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kegiatan4.02 . 4.01.03 . 20 . 08
3.553.191.507,00 Inspektorat 55.670.300,00 73.800.000,00 3.423.721.207,00 4.02 . 4.02.01
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/60.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
908.709.125,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 72.000.000,00 836.709.125,00 4.02 . 4.02.01 . 01
5.430.750,00 0,00 630.750,00 4.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.02 . 4.02.01 . 01 . 01
72.162.400,00 0,00 72.162.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.02 . 4.02.01 . 01 . 02
8.910.000,00 0,00 510.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 05
5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 01 . 06
55.933.575,00 0,00 9.133.575,00 46.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 07
25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 08
14.218.600,00 0,00 14.218.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 10
13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.02 . 4.02.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 12
7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.02 . 4.02.01 . 01 . 15
8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.02 . 4.02.01 . 01 . 17
587.391.000,00 0,00 587.391.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 18
87.382.800,00 0,00 87.382.800,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.02 . 4.02.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.02 . 4.02.01 . 01 . 20
90.170.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.670.300,00 0,00 34.500.000,00 4.02 . 4.02.01 . 02
55.670.300,00 55.670.300,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.02 . 4.02.01 . 02 . 23
11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.02 . 4.02.01 . 02 . 24
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 26
149.140.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 149.140.800,00 4.02 . 4.02.01 . 05
24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Apip (IACM)4.02 . 4.02.01 . 05 . 70
23.395.800,00 0,00 23.395.800,00 0,00 Bimbingan teknis Penyusunan Kertas Kerja Audit/Pemeriksaan4.02 . 4.02.01 . 05 . 73
100.770.000,00 0,00 100.770.000,00 0,00 Bimtek Lapor & SP4N4.02 . 4.02.01 . 05 . 75
10.733.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.800.000,00 8.933.750,00 4.02 . 4.02.01 . 06
1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 01
1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.02 . 4.02.01 . 06 . 02
1.911.250,00 0,00 1.311.250,00 600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.02 . 4.02.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.02 . 4.02.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.02 . 4.02.01 . 09 . 01
2.188.932.532,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 0,00 2.188.932.532,00 4.02 . 4.02.01 . 20
649.500.552,00 0,00 649.500.552,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01
137.234.250,00 0,00 137.234.250,00 0,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03
50.154.800,00 0,00 50.154.800,00 0,00 Inventarisasi temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 05
94.868.100,00 0,00 94.868.100,00 0,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/61.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.344.400,00 0,00 300.344.400,00 0,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07
106.308.550,00 0,00 106.308.550,00 0,00 Pemeriksaan Serentak Stock Opname4.02 . 4.02.01 . 20 . 10
145.986.750,00 0,00 145.986.750,00 0,00 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu4.02 . 4.02.01 . 20 . 11
346.415.150,00 0,00 346.415.150,00 0,00 Pemeriksaan Desa4.02 . 4.02.01 . 20 . 12
75.436.650,00 0,00 75.436.650,00 0,00 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS)4.02 . 4.02.01 . 20 . 14
30.900.150,00 0,00 30.900.150,00 0,00 Pemeriksaan Dana Kesehatan4.02 . 4.02.01 . 20 . 15
142.167.830,00 0,00 142.167.830,00 0,00 Saber Pungli4.02 . 4.02.01 . 20 . 16
109.615.350,00 0,00 109.615.350,00 0,00 Penyusunan Standarisasi Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 17
165.505.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 0,00 165.505.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21
165.505.000,00 0,00 165.505.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01
5.515.775.400,00 Perencanaan 172.590.700,00 599.800.000,00 4.743.384.700,00 4.03
20.000.000,00 Kecamatan Pasangkayu 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.05
20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.05 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.05 . 21 . 14
15.000.000,00 Kecamatan Pedongga 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06
15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.06 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.06 . 21 . 14
20.000.000,00 Kecamatan Tikke Raya 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07
20.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 4.01.07 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.01.07 . 21 . 09
14.000.000,00 Kecamatan Bambalamotu 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08
14.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 14.000.000,00 4.03 . 4.01.08 . 21
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.08 . 21 . 14
15.524.500,00 Kecamatan Bambaira 0,00 0,00 15.524.500,00 4.03 . 4.01.09
15.524.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.524.500,00 4.03 . 4.01.09 . 21
15.524.500,00 0,00 15.524.500,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.09 . 21 . 14
15.215.000,00 Kecamatan Sarjo 0,00 0,00 15.215.000,00 4.03 . 4.01.10
15.215.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.215.000,00 4.03 . 4.01.10 . 21
15.215.000,00 0,00 15.215.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.10 . 21 . 14
18.300.000,00 Kecamatan Baras 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11
18.300.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 18.300.000,00 4.03 . 4.01.11 . 21
18.300.000,00 0,00 18.300.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.11 . 21 . 14
15.000.000,00 Kecamatan Lariang 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/62.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.12 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.12 . 21 . 14
23.569.000,00 Kecamatan Bulu Taba 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13
23.569.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 23.569.000,00 4.03 . 4.01.13 . 21
23.569.000,00 0,00 23.569.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 14
15.000.000,00 Kecamatan Sarudu 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.14
15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.14 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 21 . 14
26.025.000,00 Kecamatan Dapurang 0,00 0,00 26.025.000,00 4.03 . 4.01.15
26.025.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 26.025.000,00 4.03 . 4.01.15 . 21
26.025.000,00 0,00 26.025.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.15 . 21 . 14
15.000.000,00 Kecamatan Duripoku 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.16
15.000.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 15.000.000,00 4.03 . 4.01.16 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Musrembang Kecamatan4.03 . 4.01.16 . 21 . 14
5.186.282.900,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 172.590.700,00 599.800.000,00 4.413.892.200,00 4.03 . 4.03.01
828.976.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.800.000,00 136.320.000,00 690.856.750,00 4.03 . 4.03.01 . 01
34.435.000,00 0,00 835.000,00 33.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
185.099.400,00 0,00 185.099.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
8.775.000,00 0,00 375.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 05
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
93.201.500,00 0,00 16.881.500,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
55.275.000,00 0,00 55.275.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
29.851.950,00 0,00 29.851.950,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14
29.920.000,00 0,00 29.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
273.031.500,00 0,00 273.031.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
84.587.400,00 0,00 84.587.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kegiatan Jasa Pelayanan Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 21
160.482.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.220.700,00 0,00 87.262.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
74.470.700,00 73.220.700,00 1.250.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.03 . 4.03.01 . 02 . 23
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
26.012.000,00 0,00 26.012.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/63.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
68.319.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 68.319.500,00 4.03 . 4.03.01 . 06
3.437.500,00 0,00 3.437.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 01
3.447.500,00 0,00 3.447.500,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.03 . 4.03.01 . 06 . 04
4.992.500,00 0,00 4.992.500,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.03 . 4.03.01 . 06 . 07
56.442.000,00 0,00 56.442.000,00 0,00 Penyusunan TEPRA dan RAD-PPK4.03 . 4.03.01 . 06 . 31
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 1.250.000,00 38.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 09
40.000.000,00 0,00 38.750.000,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.03 . 4.03.01 . 09 . 01
917.654.500,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 6.700.000,00 910.954.500,00 4.03 . 4.03.01 . 15
174.769.000,00 0,00 174.769.000,00 0,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01
68.300.000,00 0,00 68.300.000,00 0,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
80.386.500,00 0,00 80.386.500,00 0,00 Penyusunan profile daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05
94.199.000,00 0,00 94.199.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultansi Kalitbangan4.03 . 4.03.01 . 15 . 09
300.000.000,00 0,00 296.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Rencana Teknis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kab. Pasangkayu4.03 . 4.03.01 . 15 . 14
200.000.000,00 0,00 196.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Masterplan Pendidikan Kab. Pasangkayu4.03 . 4.03.01 . 15 . 15
68.605.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
0,00 18.000.000,00 50.605.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana4.03 . 4.03.01 . 20 . 01
18.605.000,00 0,00 605.000,00 18.000.000,00 Klinik Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 13
1.821.813.950,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 418.000.000,00 1.403.813.950,00 4.03 . 4.03.01 . 21
561.745.000,00 0,00 561.745.000,00 0,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01
188.770.500,00 0,00 75.020.500,00 113.750.000,00 Penyusunan rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
356.567.450,00 0,00 355.317.450,00 1.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
92.468.500,00 0,00 35.718.500,00 56.750.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)4.03 . 4.03.01 . 21 . 12
119.250.000,00 0,00 93.250.000,00 26.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
71.843.500,00 0,00 71.843.500,00 0,00 Penyusunan RKPD Perubahan4.03 . 4.03.01 . 21 . 22
310.169.000,00 0,00 91.169.000,00 219.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 30
121.000.000,00 0,00 119.750.000,00 1.250.000,00 Workshop Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 21 . 35
515.536.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 7.750.000,00 507.786.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22
138.745.000,00 0,00 138.745.000,00 0,00 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
78.641.000,00 0,00 70.891.000,00 7.750.000,00 Penyusunan System Informasi Manajemen Potensi Ekonomi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 13
298.150.000,00 0,00 298.150.000,00 0,00 Penyusunan dan Pengendalian Inflasi Daerah4.03 . 4.03.01 . 22 . 17
210.421.500,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 6.000.000,00 204.421.500,00 4.03 . 4.03.01 . 23
141.826.500,00 0,00 141.826.500,00 0,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
68.595.000,00 0,00 62.595.000,00 6.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah4.03 . 4.03.01 . 23 . 15
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/64.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
554.473.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 97.570.000,00 5.780.000,00 451.123.000,00 4.03 . 4.03.01 . 24
154.473.000,00 0,00 154.473.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah4.03 . 4.03.01 . 24 . 05
100.000.000,00 97.570.000,00 0,00 2.430.000,00 Pengadaan Foto Citra Satelit4.03 . 4.03.01 . 24 . 15
300.000.000,00 0,00 296.650.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Pasangakayu4.03 . 4.03.01 . 24 . 16
116.859.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 0,00 0,00 116.859.000,00 4.03 . 4.04.02
116.859.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 116.859.000,00 4.03 . 4.04.02 . 21
58.429.500,00 0,00 58.429.500,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.03 . 4.04.02 . 21 . 15
58.429.500,00 0,00 58.429.500,00 0,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan4.03 . 4.04.02 . 21 . 21
9.023.693.125,00 Keuangan 1.680.690.275,00 1.672.140.000,00 5.670.862.850,00 4.04
204.164.200,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 204.164.200,00 4.04 . 4.01.03
204.164.200,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 0,00 204.164.200,00 4.04 . 4.01.03 . 17
204.164.200,00 0,00 204.164.200,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.01.03 . 17 . 02
1.315.210.550,00 Badan Pendapatan Daerah 261.200.000,00 165.720.000,00 888.290.550,00 4.04 . 4.04.01
846.852.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 165.720.000,00 681.132.950,00 4.04 . 4.04.01 . 01
10.124.375,00 0,00 524.375,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
55.800.000,00 0,00 55.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
14.935.310,00 0,00 535.310,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 01 . 06
73.700.180,00 0,00 15.980.180,00 57.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 07
18.162.150,00 0,00 18.162.150,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 08
57.184.535,00 0,00 57.184.535,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 10
35.409.500,00 0,00 35.409.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11
469.900,00 0,00 469.900,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13
6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
291.147.000,00 0,00 291.147.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 19
84.000.000,00 0,00 0,00 84.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 20
322.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 261.200.000,00 0,00 61.700.000,00 4.04 . 4.04.01 . 02
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 03
111.200.000,00 111.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.01 . 02 . 23
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 24
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 26
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/65.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.398.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 13.398.500,00 4.04 . 4.04.01 . 06
2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.04 . 4.04.01 . 06 . 02
2.799.500,00 0,00 2.799.500,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 07
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.01 . 09 . 01
92.059.100,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota 0,00 0,00 92.059.100,00 4.04 . 4.04.01 . 18
92.059.100,00 0,00 92.059.100,00 0,00 Pencetakan Masal dan Pencetakan Baliho4.04 . 4.04.01 . 18 . 08
7.504.318.375,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.419.490.275,00 1.506.420.000,00 4.578.408.100,00 4.04 . 4.04.02
1.542.609.225,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20.486.900,00 773.520.000,00 748.602.325,00 4.04 . 4.04.02 . 01
13.621.500,00 0,00 13.621.500,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.04 . 4.04.02 . 01 . 01
192.900.000,00 0,00 192.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.04 . 4.04.02 . 01 . 02
193.722.500,00 0,00 522.500,00 193.200.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 05
7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 01 . 06
583.890.150,00 0,00 51.570.150,00 532.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 07
40.540.550,00 0,00 4.540.550,00 36.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 08
14.692.775,00 0,00 14.692.775,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 10
82.700.000,00 0,00 82.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.04 . 4.04.02 . 01 . 11
20.486.900,00 20.486.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.04 . 4.04.02 . 01 . 14
7.440.000,00 0,00 7.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 01 . 15
40.872.000,00 0,00 40.872.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.04 . 4.04.02 . 01 . 17
291.409.450,00 0,00 291.409.450,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 18
40.738.400,00 0,00 40.738.400,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.04 . 4.04.02 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.04 . 4.04.02 . 01 . 20
1.559.700.375,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.399.003.375,00 0,00 160.697.000,00 4.04 . 4.04.02 . 02
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 04
39.136.500,00 39.136.500,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 05
1.059.866.875,00 1.059.866.875,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 09
43.018.000,00 0,00 43.018.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.04 . 4.04.02 . 02 . 23
41.630.000,00 0,00 41.630.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.04 . 4.04.02 . 02 . 24
76.049.000,00 0,00 76.049.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.04 . 4.04.02 . 02 . 28
150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.925.000,00 144.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 05
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.04 . 4.04.02 . 05 . 02
616.726.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 288.500.000,00 328.226.250,00 4.04 . 4.04.02 . 06
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/66.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 0,00 2.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.04 . 4.04.02 . 06 . 07
3.326.000,00 0,00 2.326.000,00 1.000.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.04 . 4.04.02 . 06 . 09
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 11
130.738.650,00 0,00 22.738.650,00 108.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran
(Kabupaten)
4.04 . 4.04.02 . 06 . 12
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 13
173.075.150,00 0,00 65.075.150,00 108.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Kabupaten)4.04 . 4.04.02 . 06 . 14
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun tentang Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 15
27.266.400,00 0,00 25.766.400,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Tahunan4.04 . 4.04.02 . 06 . 16
64.469.250,00 0,00 28.269.250,00 36.200.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti
Rugi (MPTGR)
4.04 . 4.04.02 . 06 . 18
2.759.000,00 0,00 1.759.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah (BPKAD)4.04 . 4.04.02 . 06 . 23
30.002.900,00 0,00 28.502.900,00 1.500.000,00 Penyusunan Laporan Barang Pengelola Semesteran4.04 . 4.04.02 . 06 . 28
21.811.900,00 0,00 21.811.900,00 0,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan
BMD ( RKPBMD) dan Daftar Pengadaan BMD
4.04 . 4.04.02 . 06 . 35
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial4.04 . 4.04.02 . 06 . 36
75.000.000,00 0,00 49.700.000,00 25.300.000,00 Penyusunan Standar Biaya Umum4.04 . 4.04.02 . 06 . 37
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.04 . 4.04.02 . 09 . 01
3.445.282.525,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 432.550.000,00 3.012.732.525,00 4.04 . 4.04.02 . 17
336.654.225,00 0,00 129.654.225,00 207.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 06
67.129.000,00 0,00 67.129.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 07
323.909.400,00 0,00 116.909.400,00 207.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 08
67.696.750,00 0,00 67.696.750,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.02 . 17 . 09
110.522.500,00 0,00 110.522.500,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.02 . 17 . 10
72.929.000,00 0,00 72.929.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.02 . 17 . 11
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 14
156.764.400,00 0,00 156.764.400,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/barang Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Aplikasi Simda Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 20
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pelelangan Barang/Aset Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 21
250.531.250,00 0,00 250.531.250,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Dana Transfer4.04 . 4.04.02 . 17 . 22
95.305.900,00 0,00 95.305.900,00 0,00 Evaluasi Pengeluaran Belanja SKPD4.04 . 4.04.02 . 17 . 24
50.517.500,00 0,00 50.517.500,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 26
118.322.600,00 0,00 118.322.600,00 0,00 Penyusunan Database SIMGaji Pemda Kab. Mamuju Utara4.04 . 4.04.02 . 17 . 44
150.000.000,00 0,00 148.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Aset Bagi Pengurus Barang4.04 . 4.04.02 . 17 . 55
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Perubahan Peraturan Bupati tentang Kode Lokasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 58
200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis tentang Keuangan Daerah4.04 . 4.04.02 . 17 . 59
100.000.000,00 0,00 94.375.000,00 5.625.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran4.04 . 4.04.02 . 17 . 60
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/67.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
185.000.000,00 0,00 183.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Pengelola Dana Bos4.04 . 4.04.02 . 17 . 61
185.000.000,00 0,00 183.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual4.04 . 4.04.02 . 17 . 62
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa4.04 . 4.04.02 . 17 . 63
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Belanja Tak Terduga dan Pendanaan Keadaan
Darurat
4.04 . 4.04.02 . 17 . 64
100.000.000,00 0,00 98.600.000,00 1.400.000,00 Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Keuangan4.04 . 4.04.02 . 17 . 65
150.000.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 0,00 5.925.000,00 144.075.000,00 4.04 . 4.04.02 . 19
150.000.000,00 0,00 144.075.000,00 5.925.000,00 Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa4.04 . 4.04.02 . 19 . 04
6.663.128.144,00 Kepegawaian 134.801.969,00 203.470.000,00 6.324.856.175,00 4.05
6.663.128.144,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 134.801.969,00 203.470.000,00 6.324.856.175,00 4.05 . 4.05.01
882.187.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.500.000,00 160.320.000,00 718.367.200,00 4.05 . 4.05.01 . 01
48.834.000,00 0,00 834.000,00 48.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.05 . 4.05.01 . 01 . 01
170.300.000,00 3.500.000,00 166.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.05 . 4.05.01 . 01 . 02
15.272.500,00 0,00 872.500,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 05
6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 01 . 06
87.901.500,00 0,00 11.581.500,00 76.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 07
44.526.500,00 0,00 44.526.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 08
8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.05 . 4.05.01 . 01 . 09
42.514.800,00 0,00 42.514.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 10
30.630.000,00 0,00 30.630.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.05 . 4.05.01 . 01 . 11
4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 12
8.520.000,00 0,00 8.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 01 . 15
33.980.000,00 0,00 33.980.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.05 . 4.05.01 . 01 . 17
253.222.600,00 0,00 253.222.600,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 18
105.585.300,00 0,00 105.585.300,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah4.05 . 4.05.01 . 01 . 19
21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 Penyediaan Jasa Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 20
253.001.969,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.301.969,00 0,00 121.700.000,00 4.05 . 4.05.01 . 02
174.301.969,00 131.301.969,00 43.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.05 . 4.05.01 . 02 . 23
39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.05 . 4.05.01 . 02 . 24
4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.05 . 4.05.01 . 02 . 28
287.832.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.800.000,00 286.032.000,00 4.05 . 4.05.01 . 05
139.841.000,00 0,00 138.941.000,00 900.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.05 . 4.05.01 . 05 . 02
147.991.000,00 0,00 147.091.000,00 900.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)4.05 . 4.05.01 . 05 . 70
11.317.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 2.100.000,00 9.217.250,00 4.05 . 4.05.01 . 06
2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4.05 . 4.05.01 . 06 . 02
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
![Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU REKAPITULASI …pasangkayukab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Lampiran-IV-APB… · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2018 28 December](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022053112/60881b3ef294285dbd1b40a4/html5/thumbnails/68.jpg)
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.05 . 4.05.01 . 06 . 04
4.999.250,00 0,00 4.399.250,00 600.000,00 Penyusunan Renja,RKA, RKAP, DPA dan DPPA OPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 07
2.106.000,00 0,00 1.606.000,00 500.000,00 Penyusunan LAKIP, LPPD dan LKPJ4.05 . 4.05.01 . 06 . 09
40.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Pembangunan Daerah 0,00 0,00 40.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan OPD4.05 . 4.05.01 . 09 . 01
2.283.031.125,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 37.450.000,00 2.245.581.125,00 4.05 . 4.05.01 . 28
232.195.500,00 0,00 232.195.500,00 0,00 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 01
148.570.550,00 0,00 127.070.550,00 21.500.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 04
199.526.700,00 0,00 197.726.700,00 1.800.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 05
65.342.750,00 0,00 59.942.750,00 5.400.000,00 Pelantikan Pejabat Struktural & Fungsional4.05 . 4.05.01 . 28 . 07
479.500.000,00 0,00 479.500.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas4.05 . 4.05.01 . 28 . 08
41.200.850,00 0,00 40.200.850,00 1.000.000,00 Penataan Administrasi Pensiun4.05 . 4.05.01 . 28 . 11
60.291.000,00 0,00 59.541.000,00 750.000,00 Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 12
86.150.000,00 0,00 80.650.000,00 5.500.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir4.05 . 4.05.01 . 28 . 18
2.592.500,00 0,00 1.992.500,00 600.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 19
77.709.000,00 0,00 77.709.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 28 . 21
732.088.850,00 0,00 732.088.850,00 0,00 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 24
102.339.225,00 0,00 101.439.225,00 900.000,00 Pemberi Penghargaan PNS Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 28 . 25
55.524.200,00 0,00 55.524.200,00 0,00 Penataan Administrasi Indentitas Pegawai dan Keluarga (Karpeg, Taspen, Karis dan
Karsu)
4.05 . 4.05.01 . 28 . 26
2.905.758.600,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 1.800.000,00 2.903.958.600,00 4.05 . 4.05.01 . 29
896.020.600,00 0,00 896.020.600,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural/PIM4.05 . 4.05.01 . 29 . 01
107.332.000,00 0,00 105.532.000,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02
1.902.406.000,00 0,00 1.902.406.000,00 0,00 Diklat Prajabatan Gol II dan III Pelatihan Dasar Calon Pegawai4.05 . 4.05.01 . 29 . 03
472.668.566.183,00 279.745.901.155,00 173.728.817.352,00 19.193.847.676,00 JUMLAH
Pasangkayu, 28 December 2018
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN