penetapan/perjanjian kinerja kabupaten belitung timur ... · pdf file- persentase rumah tangga...
TRANSCRIPT
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJAKABUPATEN BELITUNG TIMUR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GKJabatan : BUPATI BELITUNG TIMUR
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiranperjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepertiyang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjaditanggung jawab kami.
Manggar, Januari 2014BUPATI BELITUNG TIMUR
dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK
1
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
1 1 1 Terpenuhinya kebutuhanadministrasi, danprasarana, pemeliharaan,dan kapasitas sumberdaya aparatur
1 Persentase Aparatur yang terpenuhipelayanan administrasi kepegawaian:
- Kenaikan Gaji berkala 45,57%(1362 PNS dari 2989PNS)
- Pembuatan Kartu Taspen 108,76%(149 PNS dari 2989PNS)
- Pelayanan Tugas Belajar 100%(30 PNS dari 2989 PNS)
- Pelayanan Izin Belajar 100%(19 PNS dari 2989 PNS)
- Kenaikan Pangkat 17,46%(522 PNS dari 2989PNS)
- Pengurusan Pensiun 72%(21 PNS dari 2989 PNS)
2 Jangka waktu kecepatan pelayananadministrasi kepegawaian:
- Kenaikan Gaji berkala 2 hari
- Pembuatan Kartu Taspen 1 minggu
- Pelayanan Tugas Belajar 1 minggu
- Pelayanan Izin Belajar 1 minggu
- Kenaikan Pangkat 1 minggu
- Pengurusan Pensiun 1 minggu
1 2 1 Meningkatnya kualitasSDM aparatur
3 Persentase Jabatan yang diisi sesuaisyarat Jabatan:
- Jabatan Eselon II yang diisi olehaparatur yang telah mengikutiPendidikan dan PelatihanKepemimpinan Tk.II
57,14%(25 dari 30 Pejabat Esselon II)
- Jabatan Eselon III yang diisi olehaparatur yang telah mengikutiPendidikan dan PelatihanKepemimpinan Tk.III
100%(41 dari 119 Pejabat Esselon
III)
- Jabatan Eselon IV yang diisi olehaparatur yang telah mengikutiPendidikan dan Pelatihan
45,45%(175 dari 385 Pejabat Esselon
IV)
1 2 2 Meningkatnya efisiensibirokrasi
4 Persentase Jumlah SKPD dan Jabatanyang telah dilakukan Evaluasi Jabatandan Evaluasi Beban Kerja
100%
5 Persentase Jumlah Jabatan Strukturalyang telah ditetapkan standarKompetensinya
100%
6 Jumlah Jabatan yang telah ditetapkanKelas Jabatannya
100%
Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung TimurTahun Anggaran 2014
2
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
1 2 3 Meningkatnyaakuntabilitas kinerjapemerintahan
7 Peningkatan Opini BPK TerhadapLaporan Keuangan Daerah
WTP
8 Persentase arah kebijakan RPJMDyang mengarah pada arah kebijakanRPJPD
100%
9 Persentase kesesuaian programRPJMD terhadap RKPD
100%
10 Presentase kesesuaian program RKPDterhadap PPAS
100%
11 Keterwakilan masyarakat dalam forumperencanaan partisipatif/Musrenbang
8 Komponen
12 Keterlibatan perempuan dalam prosesperencanaan pembangunan
tinggi (≥30%)
13 Kecepatan pelayanan permintaanakses data dan informasi kinerjadaerah
1 jam
1 2 4 Meningkatnyakemampuan pengelolaankeuangan dan kekayaandaerah
14 Persentase Aset Pemda yang telahterinventarisasi dengan baik
- Aset Tetap 80%
- Aset Lainnya 80%
15 Rasio PAD terhadap komponenPendapatan APBD (Kemandiriankeuangan daerah)
10%(60 Milyar dari 600 Milyar)
1 2 5 Meningkatnya informasidan komunikasimanajemen pemerintahandan aksespemanfaatannya
16 Persentase penduduk yang memilikidokumen administrasi kependudukan
- e-KTP 95 % (79.949 jiwa /84.157jiwa)
- Kartu Keluarga 80 % (30.462 KK/38.078KK)
- Akta Kelahiran 72 % (86.178 jiwa /119.692jiwa)
17 Kecepatan waktu pelayanan dokumenadministrasi kependudukan
- e-KTP 25 Menit
- Kartu Keluarga 2 hari
- Akta Kelahiran 2 hari
18 Persentase Instansi yang terintegrasilayanan internet melalui infrastrukturjaringan e-Government Pemkab.Beltim :- Badan/Dinas/Kantor 100% (34 SKPD)
- Desa 25.64% (10 Desa/39 Desa)
3
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
- Tempat Pelayanan Kesehatan 75% (6 Tempat PelayananKesehatan/ 8 TempatPelayanan Kesehatan)
1 3 1 Terwujudnya pelaksanaanpemerintahan yang baikdan demokratis
19 Persentase ketercapaian kapabilitasaparatur dalam hal cegah dan tangkaldalam penyelesaian konflik secara dinidan pasca konflik
100%
20 Persentase partisipasi anggotamasyarakat dalam kegiatan yangberwawasan kebangsaan
100%
21 Persentase keterlibatan lembagapolitik, masyarakat dan pemerintahdaerah dalam pembinaan danpemahaman politik
100%
1 4 1 Menurunnya tingkatgangguan terhadapkeamanan dan ketertibanmasyarakat
22 Jumlah Tingkat PenyelesaianPenyelenggaraan ketertiban,ketentraman, keindahan K3 yangtertangani
100%
23 Lama Waktu Tanggap Kebakaran danBencana
2 Jam
2 1 1 Meningkatnya kualitaspendidikan
24 Koleksi bahan bacaan perpustakaanyang tersedia di perpustakaan daerah
11.446 buah
25 Pengunjung perpustakaan daerah 3511 org
26 Pembinaan perpustakaan daerah 144 perpustakaan
27 Penerapan pengelolaan arsip secarabaku
8 SKPD
28 SDM pengelola arsip 33 org
29 Arsip daerah yang terpelihara 100%
30 Angka Partisipasi Kasar (APK)- APK PAUD 32.52
- APK SD/MI 109.62- APK SMP/MTs 96.54
- APK SMA/SMK 77.37
31 Angka Partispasi Murni (APM)
- APM PAUD 45.50
- APM SD/MI 92.54
- APM SMP/MTs 65.90
- APM SMA/SMK 42.17
32 Angka Partisipasi Sekolah (APS)- APS SD/MI 0.12
- APS SMP/MTs 0.60
- APS SMA/SMK 0.65
33 Angka Melanjutkan (AM)- AM SD/MI ke SMP/MTS 99.13
- AM SMP/MTs ke SMA/SMK 96.64
4
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
34 Angka Kelulusan (AL)- AL SD/MI 100%
- AL SMP/MTS 100%
- AL SMA 100%
- AL SMK 95%
2 1 2 Meningkatnya derajatkesehatan masyarakat
35 Peningkatan keelamatan ibu dan anak 100%
- Angka Kematian Neonatal/1000kelahiran hidup
5.52 per 1000 KH (12 kematianneonatal)
- Angka kematian bayi/1000 kelahiranhidup
1.86 per 1000 KH ( 4 kematianbayi)
- Angka kematin balota/1000 kelahiranhidup
0.92 per 1000 KH ( 2 kematianbalita)
- Angka kematian ibu/100.000kelahiran hidup
46.45 per 100.000 KH ( 1kematian ibu)
- Cakupan Desa Universal ChildImmunization (UCI)
100 (39 desa)
- Cakupan Desa Siaga Aktif 100%
- Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95%
- Cakupan Pertolongan Persalinan olehtenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan
90%
- Cakupan pelayanan ibu nifas 90%
- Cakupan komplikasi kebidanan yangditangani
80%
- Cakupan neonatus dengan komplikasiyang ditangani
77%
- Cakupan kunjungan bayi 90%
- Cakupan pelayanan anak balita 80%
- Jumlah balita gizi buruk danmendapatkan perawatan
4 kasus
- Jumlah pemberian makananpendampingan ASI pada anak
150 balita
36 Peningkatan Cakupan Sanitasi Dasar 100%
- Cakupan penduduk atau rumahtangga dengan akses terhadap airbersih
70%
- Cakupan penduduk atau rumahtangga dengan akses terhadap jambah
62.20%
- Persentase rumah tangga ber-PHBS 65%
- Persentase tempat umum yangmemenuhi syarat
100%
5
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
37 Peningkatan Pelayanan kesehatanDasar
100%
- Persentase cakupan rawat jalan 75%
- Pelayanan kesehatan usia lanjut 90%
- Persentase cakupan pelayanankesehatan remaja
100%
- Cakupan pelayanan kesehatan jiwa 3.0%
- Persentase ketersediaan obat sesuaikebutuhan
88%
38 Peningkatan angka pengendalianpenyakit dan penyehaan lingkungan
100%
- Cakupan balita dengan pneumoniayang ditangani
50.00%
- Cakupan penemuan dan penangananpenderita penyakit Acute FlaccidParalysis rate per 100.000 penduduk <15 tahun
> 2/100.000 penduduk
- Cakupan penemuan penderita diare 100%
- Angka notifikasi kasus/ CNR(prevalensi semua kasus/100.000penduduk/tahun)
90
- Proporsi kasus Tuberkolosis yangterdeteksi dalam program DOTS (CDR)
70%
- Angka penemuan kasus malaria per1000 penduduk
1.25
- Angka kesaktian DBD per 100.000penduduk
51
- Angka kematian DBD per 100.000penduduk
< 5
- Prevalensi HIV pada penduduk usia15-49 tahun
< 0.5
- Presentase kusta yang selesai berobat(RF rate)
100 %
- Presentase kasus filarisasis yangditangani
100 %
- Jumlah desa/kelurahan mengalamiKLB yang dilakukan penyelidikanEpidemologi < 24 jam
< 1
39 Persentase Kepuasan Pelangganterhadap Pelayanan Rumah Sakit
75%
2 1 3 Meningkatnya keluargasejahtera
40 Cakupan sasaran Pasangan Usia Suburmenjadi Peserta KB aktif
100%
41 Keluarga Pra Sejahtera dan KeluargaSejahtera I
100%
42 Rata-rata jumlah anak per keluarga 100%
6
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
43 Rasio Akseptor KB 90%44 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga
Pemerintah40%
45 Persentase partisipasi perempuan dilembaga Swasta
37%
46 Pesentase Penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dan anak
100%
47 Persentase tenaga kerja di bawahumur
0%
48 Partisipasi angkatan kerja perempuan 40% (17.000 jiwa/42.000 jiwa)
2 1 4 Meningkatnya kualitasolah raga dan pemuda
49 Persentase Organisasi Kepemudaandan Olahraga yang mendapatPembinaan Intensif
100% (10 organisasiKepemudaan, 20 organisasi
olahraga)50 Persentase Keterlibatan Masyarakat
Secara Aktif dalam AgendaKepemudaan dan Keolahragaan
100% (5 KomponenKepemudaan, 3 cabang
olahraga)
51 Persentase Ketersediaan Sarana danPrasarana Olahraga untukPelayanan/Penggunaan Publik dalamKondisi Baik
100% 29 unit (1 GedungOlahraga, 1 Stadion Utama, 27
Lapangan Olahraga)
2 1 5 Meningkatnyakesejahteraan sosialdalam rangkapemberdayaanmasyarakat
52 Persentase (%) PMKS yangmemperoleh bantuaan Sosial untukpemenuhan Kebutuhan dasar dankebutuhan lainnya.
25%(1.400 PMKS )( 5.498 PMKS )
53 Tingkat Kecepatan lama waktuEvakuasi Bencana Skala Kabupatenmengunakan sarana dan prasaranatanggap darurat lengkap
24 Jam
54 Persentase Rumah Tangga DaerahTransmigrasi yang terbina menjadiRumah Tangga yang memilikiKetahanan pangan .
28%50 RT175 RT
55 Persentase Keterlibatan LPM secaraaktif dalam Proses pelaksanaankegiatan pemberdayaan masyarakat
100% (39 LPM/ Desa)
3 1 1 Meningkatnya kontribusiindustri kecil, mikro danmenengah terhadapkesejahteraan masyarakat
56 Persentase Usulan Pembentukan,Pendampingan/Pembinaan BUMDesyang terfasilitasi
25 BUMDes
57 Persentase Koperasi Aktif 78,16% (68 Kop / 86 Kop)
58 Persentase Pertumbuhan UMKM 2% ( 129 UMKM / 9.979
7
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
UMKM)59 Persentase Pertumbuhan Koperasi
Baru9,2% (8 Kop / 87 Kop)
60 Persentase Pertumbuhan AnggotaKoperasi
0,81% (50 Orang / 6.133Orang)
4 1 1 Meningkatnya efektivitaskelembagaan pangan
61 Ketersediaan Energi dan Protein PerKapita
100%
62 Penguatan Cadangan Pangan 50%
63 Ketersediaan Informasi Pasokan,Harga dan Akses Pangan di Daerah
90%
64 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan 100%
65 Skor Pola Pangan Harapan 95%
66 Persentase Capaian ProduksiPerikanan
100 % (10.105 Ton)
67 Persentase Capaian Konsumsi Ikan 100 % (46,87 Kg/Kapita/Tahun)
4 1 2 Meningkatnya produksipertanian
68 Persentase capaian produksi padi danbahan pangan utama lainnya
100% (4.81 ton/ha)
69 Persentase capaian populasi ternak 100%
70 Persentase capaian produksi tanamanperkebunan
100%
4 1 3 Meningkatnya kualitaskepariwisataan
71 Jumlah kelompok seni/ sanggarbudaya tradisional didaerah/lembagakesenian yang aktif
43 grup/lembaga
72 Jumlah kunjungan wisatawanDomestik (IKK)
37,723 orang
73 Jumlah kunjungan wisatawan Asing(IKK)
528 orang
74 Rata-rata lama tinggal wisatawan 3 hari
75 Rata-rata tingkat hunian hotel 60%4 2 1 Meningkatnya
pertumbuhan ekonomiyang disertai denganpemerataan
76 Lama waktu pelayanan perizinan :
- Izin Lokasi 21 hari
- Surat Izin Tepat Usaha (SITU) 3 hari
- Daftar Ulang Surat Izin Tempat Usaha(SITU)
1 hari
- Surat Izin Gangguan (HO) 14 hari-Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14 hari
- Izin Kursus 3 hari
- Perpanjangan Izin Kursus 3 hari
- Daftar Ulang Izin Kursus 2 hari
- Izin Mendirikan PAUD 6 hari
- Perpanjangan Izin Mendirikan PAUD 6 hari
8
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
- Daftar Ulang PAUD 2 hari- Izin Usaha Pertambangan (IUP) 21 hari
- Pencabutan IUP 21 hari
- Izin Usaha Pertambangan (IUP)Khusus
21 hari
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 21 hari
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 21 hari
- Perpanjangan Izin PertambanganRakyat (IPR)
21 hari
- Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 3 hari
- Daftar Ulang Izin Usaha JasaKonstruksi (IUJK)
1 hari
- Izin Ketenagalistrikan 21 hari
- Izin Pengkajian Pemanfaatan AirLimbah Sawit pada Perkebunan Sawit(Land Aplication)
21 hari
- Rekomendasi Tempat PenyimpananBBM
21 hari
- Rekomendasi Terminal Khusus(TERSUS)
21 hari
- Izin Lingkungan 21 hari
- Surat Izin Pemakaian danPengusahaan Air Tanah
21 hari
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 hari
- Daftar Ulang SIUP 3 hari
- SIUP Pengganti 3 hari
- Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan(TDP)
3 hari
- Daftar Ulang/Pembaharuan/Perubahan TDP
3 hari
- Izin Usaha Kepariwisataan 7 hari
- Izin Usaha Perikanan (IUP) 7 hari
- Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari
- Izin Usaha Perhubungan 3 hari
- Izin Usaha Perkebunan 75 hari
- Surat Tanda Daftar Usaha BudidayaPerkebunan (STD-B)
21 hari
- Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPHHK-HTR)
21 hari
- Izin Reklame 3 hari
- Izin Prinsip Penanaman Modal 3 hari
- Izin Prinsip Perluasan PenanamanModal
3 hari
9
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
Indeks kepuasan masyarakat terhadappelayanan publik
80,5 persen
4 2 2 Meningkatnya pendapatanmasyarakat
77 Daya serap tenaga kerja terhadapPMA/PMDN:
- PMA 6.600 orang
- PMDN 1.600 orang
4 2 3 Menurunnya tingkatpengangguran
78 Persentase Tenaga Kerja yangmendapatkan pelatihan berbasiskompetensi, Kemasyarakatan danKewirausahan.
100%(467 Jiwa)/(467 jiwa)
79 Angka Pertsipasi angkatan Kerja 65% ( 58.007 Jiwa ) /( 84.296 Jiwa )
80 Pencari Kerja yang ditempatkan 100%
81 Tingkat Pengganguran Terbuka 26% (14.843 Jiwa) /(58.007 Jiwa)
4 3 1 Meningkatnya pemasaranproduksi barang dan jasa
82 Persentase Jumlah KelompokPedagang/Usaha Informal yangmendapat pembinaan
92,25% (131 Kel / 142 Kel)
4 3 2 Meningkatnya nilaiinvestasi pembangunan
83 Persentase Kendaraan yangmelakukan uji berkala dengan jumlahkendaraan wajib uji
75%
84 Lama pengujian kelayakan angkutanumum (KIR)
20 menit
85 Persentase drainase dalam kondisibaik/ pembuangan aliran air tidaktersumbat
60%
86 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 55% (16.232 rumah tangga)
87 Persentase Rumah Tangga PenggunaAir Bersih
75% (22.257 rumah tangga)
88 Persentase Rumah Layak Huni bagiMasyarakat Miskin Sasaran
91,25% (674 rumah)
89 Persentase panjang jalan Kabupatendalam kondisi baik
77,28 % (271, 81 km/353 km)
90 Persentase panjang jalan Desa dalamkondisi baik
75,41 % (146,35/194,07)
91 Persentase jembatan dalam kondisibaik
100% (32 unit/32)
92 Persentase luas jaringan irigasi dalamkondisi baik
0,87 % (8.937 m² / 1.030.000m²)
4 4 1 Meningkatnya ketahananpangan dan gizimasyarakat
93 Persentase Rumah Tangga DaerahTransmigrasi yang terbina menjadiRumah Tangga yang memilikiKetahanan pangan.
28% 50 RT/ 175 RT
10
KODE SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET / SATUAN
5 1 1 Meningkatnya usaharehabilitasi lahan pascatambang
94 Cakupan Rehabilitasi Lahan PascaTambang
100% (8 Ha)
95 Penanaman pohon di lahan pascatambang
100% (37.500 Batang)
5 1 2 Meningkatnya efektifitasdan efisiensi pengelolaansumber daya alam
96 Persentase Penanganan Sampah diWilayah Perkotaan
75% (47.074 m3)
97 Rasio tempat pembuangan sampah(TPS) per-satuan penduduk
3 liter/hari (378,9/111,288)
98 Persentasetingkat pemenuhankebutuhan penerangan jalan
100%(1831) titik
99 Persentase tingkat pemenuhankebutuhan jaringan listrik
100%(25,80km)
100 Persentase pembinaan danpengawasan terhadap IzinPertambangan Rakyat (IPR)
100%(144 kali)
5 1 3 Meningkatnya kualitaslingkungan hidup
101 Ketepatan waktu pengujian/ analisissampel lingkungan (air limbah, airpermukaan) sampai terbitnyasertifikat pengujian
14 Hari Kalender
102 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 32%
103 Kondisi Lahan Kritis 11444.22 Ha
104 Kerusakan Kawasan Hutan 7,96%
5 1 4 Meningkatnya kualitaspenataan ruang
105 Ruang publik yang berubahperuntukannya
0%
106 Rasio Ruang Terbuka Hijau per-satuanluas wilayah ber-HPL/HGB
4,75 % (248,9/5.242,3)
27 Sasaran 106 Indikator Sasaran
Adapun Upaya Pemerintah Daerah melalui intervensi Program Pembangunan Daerah untukmencapai target sasaran di atas adalah sebagai berikut:
KODE SASARAN Prog keg Anggaran
1 1 1 Terpenuhinyakebutuhanadministrasi,dan prasarana,pemeliharaan,dan kapasitassumber dayaaparatur
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.780.000
11
KODE SASARAN Prog keg Anggaran
1 2 1 Meningkatnyakualitas SDMaparatur
2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
1.266.781.500
3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.387.580.000
1 2 2 Meningkatnyaefisiensibirokrasi
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
65.000.000
5 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 120.000.000
6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 35.000.000
7 Program Peningkatan Kinerja Aparatur PemerintahDaerah
150.000.000
8 Program Peningkatan Kualitas Tata LaksanaOrganisasi Pemerintah Daerah
185.000.000
1 2 3 Meningkatnyaakuntabilitaskinerjapemerintahan
9 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Kebijakan KDH
1.081.159.946
10 Program Pengembangan Data Dan Informasi 126.550.000
11 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 762.550.000
12 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 151.325.000
13 Program Kerjasama Pembangunan 90.000.000
14 Program Perencanaan Pembangunan Sosial danBudaya
887.451.000
15 Program Pengembangan Data/Informasi/StatistikDaerah
395.125.000
16 Program Perencanaan Tata Ruang 705.460.000
17 Program Pemanfaatan Tata Ruang 20.200.000
18 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 71.200.000
1 2 4 Meningkatnyakemampuanpengelolaankeuangan dankekayaandaerah
19 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
2.111.806.500
20 Program Peningkatan Pengelolaan PendapatanDaerah
1.177.637.500
21 Program Peningkatan Pengelolaan Aset/KekayaanDaerah
711.782.500
1 2 5 Meningkatnyainformasi dankomunikasimanajemenpemerintahandan aksespemanfaatannya
22 Program Penataan Administrasi Kependudukan 702.756.000
23 Program Pengembangan Komunikasi Informasi danMedia Massa
2.028.480.000
24 Program Fasilitas Peningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi
60.765.000
12
KODE SASARAN Prog keg Anggaran
1 3 1 Terwujudnyapelaksanaanpemerintahanyang baik dandemokratis
25 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 65.306.000
26 Program Kemitraan Pengembangan WawasanKebangsaan
110.526.000
27 Program Pendidikan Politik Masyarakat 49.132.000
28 Program Penunjang Pelaksanaan Pemilu 455.300.000
29 Program Pemeliharaan Kantrantibnas danPencegahan Tindakan Kriminal
154.172.500
1 4 1 Menurunnyatingkatgangguanterhadapkeamanan danketertibanmasyarakat
30 Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal
87.842.400
2 1 1 Meningkatnyakualitaspendidikan
31 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.468.240.000
32 Program Pendidikan Waib Belajar Dikdas 9 Tahun 17.614.695.200
33 Program Pendidikan Menengah 15.498.150.150
34 Program Pendidikan Luar Biasa 200.000.000
35 Program Pendidikan Non Formal 229.020.000
36 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
1.674.166.000
2 1 2 Meningkatnyaderajatkesehatanmasyarakat
37 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 240.370.000
38 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
16.487.500
39 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 182.758.000
40 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 89.901.500
41 Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan
11.127.800.000
42 Program Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanDan Anak
263.499.600
43 Program Pengadaan, Peningkatan dan PerbaikanSarana Prasarana BKJM Puskesmas / PuskesmasPembantu Dan Jaringannya
2.845.291.000
44 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 2.898.316.900
45 Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.121.200.000
46 Program Pencegahan Dan Penanggulangan PenyakitMenular
1.065.497.000
47 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 390.450.000
48 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit
16.800.887.000
49 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RumahSakit
1.056.762.000
13
KODE SASARAN Prog keg Anggaran
2 1 3 Meningkatnyakeluargasejahtera
50 Program Keluarga Berencana 507.925.000
51 Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 25.950.000
52 Program Pengelolaan Data dan Informasi 1.978.125.500
53 Program Penguatan Kelembagaan PengurusutamaanGender dan Anak
60.625.000
54 Program Peningkatan Kualitas Hidup PerlindunganPerempuan dan Anak
34.782.000
55 Program Peningkatan Peran Serta Dan KesetaraanGender Dalam Pembangunan
231.578.400
2 1 4 Meningkatnyakualitas olahraga danpemuda
56 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.086.375.000
57 Program Peningkatan upaya penumbuhankewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
120.070.000
58 Program peningkatan pengembangan kebijakan danmanajemen olahraga
261.400.000
59 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 10.855.451.375
60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 9.791.614.750
2 1 5 Meningkatnyakesejahteraansosial dalamrangkapemberdayaanmasyarakat
61 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial
191.630.000
62 Program Pencegahan dini dan penanggulanganKorban bencana alam
322.976.000
63 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdat Terpencil (KAT) dan masalah PenyandangKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
67.292.000
64 Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial
358.980.000
65 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat danTrauma
188.546.000
66 Program Pembinaan Panti Asuhan / Jompo 1.290.784.000
67 Program Keluarga Pelangi [PKP] 396.793.60068 Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial
[Eks Narapidana, PSK, narkoba dan Penyakit Sosiallainnya]
34.000.000
69 Program Peningkatan Kesadaran terhadap Hari besarNasional
18.910.000
70 Program Pemberdayaan Keluarga 14.940.000
71 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan
519.691.600
72 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur PemerintahDesa
41.381.000
73 Program Pembinaan dan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa
74.695.000
74 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalamMembangun Desa
95.517.800
14
KODE SASARAN Prog keg Anggaran
75 Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan 109.445.000
3 1 1 Meningkatnyakontribusiindustri kecil,mikro danmenengahterhadapkesejahteraanmasyarakat
76 Program Pengembangan Lembaga EkonomiPerdesaan
455.754.000
77 Program Pengembangan Sentra-Sentra IndustriPotensial
84.158.000
78 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industridan Struktur Industri
176.832.500
79 Program Promosi Produk Unggulan Daerah 700.000.000
80 Program Penciptaan Iklim dan PengembanganIndustri Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
133.855.000
81 Program Pengembangan Sistem Pendukung UsahaBagi UMKM
130.250.000
82 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 110.690.000
4 1 1 Meningkatnyaefektivitaskelembagaanpangan
83 Program Peningkatan ketahanan Pangan 289.952.000
84 Program Pengembangan dan pengelolaan PerikananTangkap
5.703.610.000
85 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1.824.545.000
86 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 9.177.285.100
87 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia,Peningkatan Manajemen Kelautan dan Perikanan
360.540.000
4 1 2 Meningkatnyaproduksipertanian
88 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 594.036.000
89 Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan
183.530.000
90 Program Peningkatan Produksi Petanian/Perkebunan 4.838.300.000
91 Program pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan
151.188.000
92 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak
168.750.000
93 Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan 1.863.250.000
94 Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan
182.950.000
4 1 3 Meningkatnyakualitaskepariwisataan
95 Program Peningkatan dan Pengembangan Seni danBudaya
4.157.983.000
96 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana ObjekWisata Dan Peningkatan Daya Jual
2.284.650.000
97 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 25.066.000
98 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.185.856.000
15
KODE SASARAN Prog keg Anggaran
4 2 1 Meningkatnyapertumbuhanekonomi yangdisertai denganpemerataan
99 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.285.620.000
4 2 2 Meningkatnyapendapatanmasyarakat
100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 263.750.000
4 2 3 Menurunnyatingkatpengangguran
101 ProgramPeningkatan Kualitas dan produktivitastenaga Kerja
292.514.800
102 Program Peningkatan kesempatan kerja 37.750.000
103 Program perlindungan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
249.226.500
4 3 1 Meningkatnyapemasaranproduksi barangdan jasa
104 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalamdan Luar Negeri
10.288.925.000
4 3 2 Meningkatnyanilai investasipembangunan
105 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan
1.563.878.800
106 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 118.411.700
107 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.192.900.000
108 Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor
92.968.000
109 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana danfasilitas Perhubungan
102.450.000
110 Program Pembangunan/Peningkatan SaluranDrainase/Gorong-Gorong
3.807.375.000
111 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah
2.587.050.000
112 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1.881.050.000
113 Program Pengembangan Perumahan 2.275.500.000
114 Program Pembangunan / Peningkatan Jalan danJembatan
23.375.952.000
115 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanRawa dan Jaringan Pengairan lainnya
2.573.485.000
116 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 38.371.641.0004 4 1 Meningkatnya
ketahananpangan dan gizimasyarakat
117 Program Penyedian da Pegelolaan Prasarana danSarana Sosial danekonomi Masyarakat dikawasanTransmigrasi.
30.456.000
5 1 1 Meningkatnyausaharehabilitasilahan pascatambang
118 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
1.028.250.000
119 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
565.225.000
120 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam
66.500.000
16
KODE SASARAN Prog keg Anggaran
121 Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
62.340.000
5 1 2 Meningkatnyaefektifitas danefisiensipengelolaansumber dayaalam
122 Program Pengembangan Kinerja PengelolaanPersampahan
2.582.825.000
123 Program Pembinaan dan Pengembangan BidangKetenagalistrikan
4.012.199.500
124 Program Pembinaan dan Pengawasan BidangPertambangan
10.400.000
125 Program Pengawasan dan Penertiban KegiatanPertambangan Rakyat yang Berpotensi MerusakLingkungan
47.735.000
5 1 3 Meningkatnyakualitaslingkunganhidup
126 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
167.482.000
127 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaAlam
129.750.000
128 Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
102.100.000
129 Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup
228.197.000
130 Program Pengelolaan Manajemen Mutu dan TeknisLaboratorium
77.150.000
131 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 54.400.000
132 Program Rehabilitasi Hutan dan lahan 1.473.900.000
133 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber DayaHutan
120.360.000
134 Program perencanaan dan pengembangan Hutan 1.394.070.000
135 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan danPerikanan
828.284.500
136 Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir danPulau Kecil
1.920.400.000
5 1 4 Meningkatnyakualitaspenataan ruang
137 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh
3.846.350.000
138 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 603.950.000139 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Keciptakaryaan245.000.000
140 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.847.600.000
27 Sasaran 140 Program 268.927.042.121
17
Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 dijabarkan ke dalam 27Sasaran dengan 106 Indikator Sasaran dan 140 Program, dengan Anggaran Belanja untukSasaran sebesar Rp. 268.927.042.121.
Manggar, Januari 2014BUPATI BELITUNG TIMUR,
dr. BASURI TJAHAJA PURNAMA, M.Gizi.Sp.GK