perda no 10 th 2011 revisi rpjmd kota padang.doc
TRANSCRIPT
RPJM PADANG2009-2014
BAB 1
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Kota Padang dan sebagian wilayah pantai barat wilayah Sumatra Barat telah diguncang gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 7,9 skala richter pada tanggal 30 September 2009. Gempa tersebut telah menghancurkan sebagian prasarana dan sarana serta utilitas kota dan pemukiman sehingga kegiatan ekonomi dan sosial serta pemerintahan terganggu beberapa minggu. Bantuan segera datang untuk pemulihan kehidupan kota yang terancam mati karena sumber daya pokok bagi geliat kehidupan telah terganggu seperti jaringan listrik dan air minum serta telekomunikasi selain hancurnya bangunan pasar dan gedung pemerintahan.
Upaya pemulihan terfokus kepada upaya normalisasi kegiatan ekonomi dan sosial serta pemerintahan dengan segala keterbatasan dan berbagai hambatan. Proses pemulihan berbekal semangat kebersamaan dari warga kota bersama pemimpin dan tokoh masyarakat serta para perantau dan relawan dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Sumbangan dari berbagai sumber dan bantuan dari berbagai instansi termasuk luar negeri mengalir atas nama kemanusiaan sebagai wujud kepedulian terhadap bencana alam. Kondisi ini dapat menggambarkan betapa dahsyatnya bencana dan bentuk kepedulian terhadap upaya pemulihan kehidupan kota.
Pemerintah Kota Padang telah menetapkan rencana transisi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai tindak lanjut dari tanggap darurat bencana. Rencana transisi didukung dengan penetapan Komisi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Daerah Kota Padang yang telah merekomendasikan beberapa rencana rehabilitasi dan pembangunan kembali. Selain itu juga dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang sebagai pedoman bagi pembangunan prasarana dan sarana serta utilitas kota yang berjangka waktu 20 tahun. Semua perencanaan tersebut telah merujuk RPJP Kota Padang 2004-2020 dan RPJM Kota Padang 2009-2014 yang seterusnya akan direvisi sesuai kebutuhan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang tahun 2009-2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2009 tanggal 15 Juli tahun 2009. Namun dalam perjalanannya setelah 2 (dua) bulan semenjak ditetapkan telah terjadi bencana gempa yang menyebabkan rencana tersebut harus direvisi tanpa mengubah visi dan misi pembangunan kota menuju metropolitan. Revisi ditekankan kepada antisipasi dan mitigasi bencana terutama
RPJM Kota Padang 2009-2014 1
gempa bumi dan tsunami serta dampak bencana lainnya yang ditimbulkannya dengan reorientasi pembangunan ke arah timur dan selatan melalui pengembangan pusat-pusat kota baru sebagai konsekuensi dari konsep metropolitan yang berpusat banyak.
Reorientasi pembangunan tidak mengabaikan perkembangan yang sudah wujud di kawasan barat dan utara yang telah tumbuh cepat karena didukung prasarana dan sarana serta utilitas kota. Pengembangan kawasan ini dalam jangka panjang diarahkan sebagai pusat perekonomian utama kota yang didukung permukiman bertingkat tinggi serta jalur evakuasi jika terjadi bencana tsunami. Reorientasi ini akan mempercepat penyebaran pembangunan untuk keseimbangan pertumbuhan antar kawasan melalui pengembangan prasarana dan sarana serta utilitas kota sebagai pusat-pusat kota baru. Diharapkan wujud kota sebagai metropolitan mulai tampak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai peletakan dasar seterusnya memasuki proses pembentukan dalam jangka waktu 5 (tahun) tahun dan proses pengembangan dan pemantapan masing-masing dalam jangka waktu 10 (tahun).
Konsekuensi dari reorientasi pembangunan adalah kesiapan pemerintah bersama masyarakat untuk mengakomodasi perubahan ini karena pembangunan tersebar dengan membentuk pusat-pusat baru bahkan percepatan harus diupayakan. Dari sisi pemerintah harus ada rencana dan kebijakan yang dapat dipahami masyarakat sebagai upaya perbaikan kehidupan secara terencana dan berkelanjutan. Dari sisi masyarakat harus ada kerelaan untuk berperan serta sebagai bentuk partisipasi untuk membangun kehidupan untuk masa kini dan generasi masa datang. Pola pembangunan partisipatif dengan pendamping terhadap masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan menuju metropolitan sebagai pendekatan yang ideal. Pembangunan sebagai kebutuhan bersama akan dapat dirasakan hasilnya oleh pemerintah dan masyarakat dengan dukungan dunia usaha jika semua pihak satu kata dan satu hati serta satu gerak sebagai hakikat dari Padang Kota Tercinta.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
RPJM Kota Padang 2009-2014 2
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
RPJM Kota Padang 2009-2014 3
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2009 Nomor 9);
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang tahun 2009-2014 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan selama periode tersebut. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat Kota maka penyusunan dokumen tersebut harus tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi maupun Nasional. Hal ini dimaksudkan agar adanya konsistensi perencanaan baik di tingkat nasional, Propinsi Sumatra Barat dan Kota Padang. Selain itu dalam penyusunan dokumen RPJM Kota Padang dimaksud juga perlu diselaraskan dengan dokumen perencanaan lain yang ada di Kota Padang sendiri seperti halnya RPJP Kota Padang Tahun 2004-2020 dan RTRW Kota Padang tahun 2010-2030. Dengan demikian maka pola hubungan RPJM Kota Padang tahun 2009-2014 dengan dokumen lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :
a. RPJM Nasional.RPJM Nasional menjadi acuan penyusunan RPJMD Kota Padang dengan menggambarkan relevansi antar kebijakan dan program prioritas Pemerintah Tingkat Pusat yang adaptif, aplikatif dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan.
b. RPJMD Propinsi Sumatra Barat RPJM Daerah Propinsi juga menjadi acuan RPJMD Kota Padang dengan menggambarkan hubungan antar berbagai kebijakan dan program Pemerintah Propinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan di Kota Padang dengan senantiasa mengedepankan aspek sinergi, sinkronisasi, urgensi, relevansi dengan kebutuhan rakyat dan kemampuan keuangan Kota Padang.
RPJM Kota Padang 2009-2014 4
c. RPJP 2004-2020RPJM Kota Padang tahun 2009-2014 adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan suatu upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang massa periode tahap kedua pelaksanaan RPJP Tahun 2004-2014.
d. Renstra SKPD Kota Padang Merupakan dokumen perencanaan SKPD yang merupakan program kerja 5 (lima) tahunan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dari RPJM Kota Padang yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)Merupakan rencana kerja daerah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJM Kota Padang.
f. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Rencana Kerja SKPD menjadi acuan pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tiap tahun, sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD.
g. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatra Barat Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatra barat yang dijadikan acuan dalam penempatan program kerja ke dalam ruang dan kawasan di Kota Padang
h. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dijadikan acuan dengan menggambarkan hubungan dan indikasi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2014 dan kebijakan secara menyeluruh kepada ruang dan kawasan yang terbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pengembangan (SWP).
i. Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009. Untuk mempercepat pembangunan dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi maka telah disepakati 8 (delapan) prioritas pembangunan pasca gempa dalam jangka pendek antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD Kota Padang yaitu:1. Rencana pemindahan pusat pemerintahan dari lokasi sekarang ke lokasi
baru. 2. Pemulihan perekonomian kota dengan konsep pasar raya dan pasar
satelit.3. Reorganisasi transportasi termasuk pembangunan terminal angkutan
kota.4. Penataan kawasan kota lama sebagai kawasan warisan (inheritage). 5. Pemulihan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan.6. Pemulihan rumah masyarakat dan prasarana pemukiman.
RPJM Kota Padang 2009-2014 5
7. Pemulihan mental masyarakat dan mitigasi bencana.8. Peninjauan ulang seterusnya revisi RTRW dan RPJM.
Pola hubungan RPJMD Kota Padang 2009-2014 dapat digambarkan seperti pada diagram berikut ini.
Gambar 1.
Pola Hubungan Antar Dokumen
Sumber: Diolah, Paparan Tim Bappenas tahun 2009
Keseluruhan usulan yang telah disepakati tersebut akan ditampung dalam revisi RPJM 2009-2014 dengan memperhatikan keselarasan antara RPJP Kota Padang 2004-2020 dan RTRW Kota Padang 2009-2030. Pemindahan pusat pemerintahan tidak memindahkan city hall sebagai tempat kedudukan kepala pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pemerintahan dapat tersebar sesuai dengan kepentingan. Pola penyebaran kegiatan pemerintahan didukung teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalitas dalam pemerintahan yang bertumpu pada 3 (tiga) pilar yaitu mengatur dan mengurus serta melayani.
Konsekuensi dari pengembangan kawasan-kawasan perkotaan dengan banyak pusat-pusat baru adalah mengoptimalkan ketiga fungsi pokok tersebut melalui pengembangan sistem dan kultur berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi pengaturan melalui penetapan peraturan daerah untuk mendukung aturan yang lebih tinggi pada skala lokal dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang dapat diinformasikan melalui media internet dan dikomunikasikan melalui media sekolah dan lembaga sosial-kemasyarakatan. Fungsi pengurusan melalui pengembangan satuan kerja yang semakin dekat dengan objek sehingga dicapai tingkat keteraturan dan ketertiban serta kenyamanan yang tinggi sebagai indikator kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Fungsi pelayanan melalui jaringan (online) untuk mendukung kebijakan satu atap dan satu pintu berbasis komputer sehingga dapat dicapai
RPJM Kota Padang 2009-2014 6
tingkat efisiensi yang tinggi selain mengurangi kontak langsung antara pemberi dan penerima layanan dengan tendensi korupsi.
Kota modern yang ingin dicapai melalui konsep metropolitan harus berdasarkan prinsip keterjangkauan (Access) sekaligus keamanan (safety) dan kenyamanan (secure) sebagai salah satu indikator dari kepuasan (satisfaction). Prinsip AS3 ini hanya dapat dicapai jika pelayanan dapat diakses secara langsung (direct) dan berterusan (run time) melalui pelayanan yang berjaringan. Jika pola pelayanan ini diterapkan maka pelayanan pemerintahan yang tersebar pada pusat-pusat kota baru tidak lagi membutuhkan satu pusat pemerintahan berskala besar pada satu tempat tertentu. Oleh sebab itu pemerintah kota segera merumuskan kembali pola pelayanan yang berbasis penyebaran pelayanan yang semakin mendekat kepada masyarakat termasuk mengakomodasi kecenderungan peningkatan akses melalui internet oleh sebagai besar masyarakat yang terdidik. Jika dalam jangka waktu 10-20 tahun lagi generasi masa kini sudah menjadi pengganti generasi masa kini maka pengembangan pusat pemerintahan yang terpusat menjadi kurang efektif.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan untuk menghasilkan rencana yang komprehensif mulai dari deskripsi tentang kondisi sekarang sampai kepada strategi dan arah kebijakan serta penetapan kinerja adalah sebagai berikut:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah.
BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.
BAB IV : Analisis isu-isu Strategis Pembangunan Daerah
BAB V : Visi dan Misi serta Tujuan dan Sasaran
BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
BAB X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
1.5 Maksud dan Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan upaya serta rencana yang dikemukakan diatas maka disusunlah maksud dan tujuan penyusunan RPJMD ini, yaitu untuk:
RPJM Kota Padang 2009-2014 7
a. Melakukan penyesuaian terhadap Perda No. 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan visi, misi, kebijakan, program pokok serta prioritas yang dilandasi oleh kondisi daerah pasca gempa termasuk kemampuan keuangan dengan memperhatikan aspirasi pihak legislatif dan masyarakat secara keseluruhan.
b. Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah bersifat definitif sebagai peraturan daerah yang bertujuan untuk mengarahkan, mengatur serta mengikat berdasarkan kedudukan, kewenangan, urusan dan tugas sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2004 sesuai dengan kondisi daerah pasca gempa tahun 2009.
c. Menjadikan RPJMD sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Strategis oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah seterusnya menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang termasuk rencana investasi terutama oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai bagian dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa tahun 2009.
Keluaran dari proses ini adalah tersedianya RPJMD Kota Padang 2009-2014 hasil revisi berdasarkan kondisi daerah pasca gempa dan kebutuhan dalam kerangka rehabilitasi
dan rekonstruksi serta kelanjutan pembangunan jangka menengah lima tahunan. Hasil yang diharapkan dengan tersusunnya RPJMD Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:
a. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dipedomani oleh pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD Pemerintah Kota Padang, Renja SKPD dan RAPBD Kota Padang;
b. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dijadikan tolok ukur dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah baik secara bertahap melalui pengukuran kinerja SKPD yang dapat di kompilasi menjadi kinerja pemerintahan kota;
c. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dijadikan dasar pengawasan DPRD Kota Padang sekaligus pengendalian terhadap upaya peningkatan kinerja dan pembentukan citra pemerintahan yang semakin baik.
RPJM Kota Padang 2009-2014 8
RPJMDKOTA
PADANG2009-2014
BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Aspek Geografi
Letak, Luas dan Batas Wilayah
Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatra Barat mempunyai luas wilayah administratif sekitar 1.414,96 km² terletak dipesisir pantai Barat Pulau Sumatra pada posisi astronomis antara 00º 05’ 05’’ BT – 100º34’09’’ BT dan 00º44’00’’ LS - 01º08’35’’ LS. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1980 dan Perda Nomor 10 Tahun 2005 wilayah administrasi Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 104 Kelurahan. Luas wilayah terdiri dari 694,96 km² daratan dan 720,00 km² peariran/laut yang merupakan hasil perluasan Kota Padang Tahun 1980, yaitu penambahan luas wilayah dengan 3 kecamatan dan 15 kelurahan.
Perluasan wilayah administrasi Kota Padang terjadi dengan menggabungkan 3 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebelumnya memiliki kedekatan sosial budaya dengan Kota Padang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Padang Luar Kota, yaitu Kecamatan Nanggalo Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Oleh karena itu luas wilayah dan alasan efektivitas pembangunan, ketiga kecamatan tersebut dijadikan 7 kecamatan. Pembentukan wilayah kecamatan baru mempertimbangkan struktur sosial budaya masyarakat dan kesatuan adat nagari agar tidak terpisahkan, maka wilayah administrasi kecamatan disesuikan dengan kesatuan adat nagari yang sudah ada. Sedangkan tambahan 1 (satu) kecamatan lagi adalah Kecamatan Padang Utara yaitu berasal dari berasal sebagian wilayah Nagari Koto Tangah dan sebagian wilayah Kecamatan Padang Barat lama.Batas - batas wilayah Kota Padang, adalah:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
Luas wilayah adminisrasi dan jumlah kelurahan pada masing-masing kecamatan Kota Padang setelah perluasan kota adalah sebagai berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014 9
Tabel 2.1Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kota Padang
No Kecamatan
Sebelum UU 22/1999 Setelah UU 22/1999
Luas (Km²)Jumlah
KelurahanLuas (Km²)
Jumlah Kelurahan
A. Wilayah Darat
1. Bungus Teluk Kabung 100,78 13 100,78 6
2. Lubuk Kilangan 85,99 7 85,99 7
3. Lubuk Begalung 30,91 21 30,91 15
4. Padang Selatan 10,03 24 10,03 12
5. Padang Timur 8,15 27 8,15 10
6. Padang Barat 7,00 30 7,00 10
7. Padang Utara 8,08 18 8,08 7
8. Nanggalo 8,07 7 8,07 6
9. Kuranji 57,41 9 57,41 9
10. Pauh 146,29 13 146,29 9
11. Koto Tangah 232,25 24 232,25 13
B. Wilayah Laut - - 720,00 -
Kota Padang 694,96 193 1.414,96 104
Sumber : BPS Kota Padang,Padang D Tahun 2008
Kondisi Topografi
Berdasarkan posisi wilayah, Kota Padang secara fisik mempunyai ciri berbeda dengan kota-kota lainnya di Propinsi Sumatra Barat. Ada 3 (tiga) ciri yang menonjol :
a. Wilayah Pantai, yaitu seluruh wilayah pinggiran pantai berhadapan dengan Samudra Hindia.
b. Wilayah Dataran Rendah, yaitu wilayah yang sebagian besar sudah berkembang merupakan daerah pusat Kota Padang sebelum Pemekaran Tahun 1980 dan sebagian wilayah kecamatan hasil Pemekaran Tahun 1980.
c. Wilayah Dataran tinggi, yaitu wilayah yang berada pada lereng Bukit Barisan yang melingkari Kota Padang.
RPJM Kota Padang 2009-2014 10
Oleh karena itu, dilihat dari topografi daerah mempunyai karakteristik sangat bervariasi, dimana dipengaruhi ketiga kondisi wilayah diatas. Secara umum karakteristik Kota Padang perpaduan pantai, daratan dan perbukitan bergelombang yang curam. Ketinggian wilayah dari permukaan laut berada pada 0 meter sampai di atas 1.000 meter dari permukaan laut.
Kondisi tersebut terlihat terdapat wilayah dengan kelerengan lahan lebih besar dari 40 . Kawasan dengan kelerengan lahan antara 0 – 2 terdapat di Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Koto Tangah. Kawasan dengan kelerengan lahan antara 2 – 15 tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan. Kawasan dengan kelerengan lahan 15 – 40 tersebar di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan kawasan dengan kelerengan lahan >40 ini merupakan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.
Klimatologi
Suhu udara Kota Padang sepanjang tahun berkisar antara 22,0ºC sampai 31,7ºC dan kelembaban udara rata-rata berkisar antara 70 - 84 dengan curah hujan rata-rata sebesar 4.7619 mm, atau 385 mm/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (776 mm ) dan terendah pada bulan Mei (167 mm). Angin didominasi oleh angin Barat, Barat Daya, Barat Laut dengan kecepatan 1,6 - 5,6 knot bahkan kadang-kadang mencapai 5 – 40 knot. Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (musim barat) dengan kekuatan arus antara 1 – 45 cm/detik. biasanya mencapai puncak pada bulan Desember.
Arus musim timur antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5 – 2,0 meter.
Kondisi Geologi
Secara kondisi geologi Wilayah Kota Padang terbentuk oleh endapan permukaan, batuan vulkanik dan intrusi serta batuan sedimen dan metamorf. Secara garis besar jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Aliran yang tak teruraikan (Qtau)
RPJM Kota Padang 2009-2014 11
Merupakan batuan hasil gunung api yang tak teruraikan umumnya berupa lahar, konglomerat, breksi dan batu pasir yang bercampur satu. Batuan ini tersebar pada daerah yang merupakan daerah Bukit Barisan di wilayah Kota Padang dan sekitar Gunung Padang dan Bukit Air Manis.
2. Alluvium (Qal)
Merupakan batuan yang umumnya terdiri dari lanau, lempung, pasir, kerikil, pasir lempungan, lempung pasiran. Penyebaran dari Utara ke Selatan di seluruh dataran rendah Kota Padang.
3. Kipas Alluvium (Qt)
Merupakan batuan terdiri dari rombakan batuan andesit berupa bongkah-bongkah yang berasal dari gunung api strato, bewarna abu-abu kehitaman, keras, komposisi mineral piroksen, homblende dan mineral hitam lainnya. Batuan ini tersebar di bagian bawah lereng-lereng pegunungan dan perbukitan sekitar Bukit Nago dan Limau Manis.
4. Tufa Kristal (QTt)
Merupakan tufa kristal yang mengeras yang terlihat pada singkapan setempat-setempat di perbukitan di Bukit Air Manis, di Teluk Nibung dan dan Lubuk Begalung hingga ke perbukitan di Kelurahan Labuhan Tarok.
5. Andesit (Qta) dan Tufa (QTp)
Merupakan batuan gunung berapi yang masih masif bewarna hitam keabu abuan hingga putih, andesit berselingan dengan tufa, terlihat pada singkapan setempat-setempat di Pegambiran, Tarantang dan perbukitan Air Dingin yang bersebelahan dengan batu gamping.
6. Batu Gamping (PTls)
Berwarna putih hingga ke abu-abuan, terlihat pada singkapan di Indarung, sekitar Bukit Karang Putih.
7. Fillit, Batu Pasir, Batu Lanau Meta (PTps)
Fillit bewarna hitam hingga abu kemerahan, batu pasir bewarna abu-abu kehijauan mengandung klorit keras dan berbutir halus dan batu lanau bewarna hijau kehitaman. Batuan ini terlihat pada singkapan Koto Lalang (jalan ke arah Solok). Umumnya mendasari bukit-bukit dan pegunungan yang landai.
Tabel 2.2Batuan Wilayah Kota Padang
No Jenis Batuan (Litologi) Luas (Ha) Persentase
1. Aluvium 21.566,89 31,03
2. Batuan Gunung Api 34.972,34 50,32
3. Batuan Intrusi 1.337,81 1,93
4. Batuan Metamorf 1.189,56 1,71
RPJM Kota Padang 2009-2014 12
5. Batu Kapur 1.158,56 1,67
6. Formasi Palepat 0,01 0,00
7. Formasi Painan 9.270,83 13,34
KOTA PADANG 69.496,00 100,00Sumber : Hasil Perhitungan Aplikasi ArcGIS, Tahun 2008
Kondisi Hidrogeologi
Berdasarkan analisa geolistrik, jenis dan susunan batuan dapat dijelaskan kondisi hidrogeologi Kota Padang sebagai berikut:
a. Kateristik air bawah tanah
Pada umumnya dataran Kota Padang ditutupi oleh endapan aluvium dan terletak di dalam cekungan air tanah (CAT) Padang Pariaman dan Cekungan Air Tanah (CAT) Painan. Air dalam tanah tersebut berasal dari air yang datang dari arah timur (perbukitan) dimana pada bagian timur ini merupakan hutan yang sekaligus sebagai daerah tangkapan air (catchment area). Siklus air hujan yang turun di kawasan ini sebagian meresap ke dalam tanah dan kemudian membentuk air tanah. Sebagian lain mengalir di permukaan tanah. Disamping itu, ada yang menjadi uap air ke udara, dimana sangat tergantung pada suhu udara dan vegetasi penutup permukaan tanah. Air yang meresap dan masuk ke dalam tanah membentuk air bawah tanah mengalir ke permukaan sungai dan terbentuklah sungai mulai dari sungai kecil sampai dengan sungai besar. Semuanya bermuara ke laut pantai barat. Secara umum hidrologi Kota Padang mempunyai kurang lebih mempunyai 23 aliran sungai yang mengaliri seluruh wilayah kota. Panjang sungai yang ada di Kota Padang sepanjang 155,40 Km. Tingkat ketinggian sungai-sungai tersebut pada umumnya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kota Padang yang rawan terhadap bencana banjir dan bahaya erosi.
b. Penyebaran air bawah tanah
Penyebaran air bawah tanah di Kota Padang dibedakan atas dua wilayah air bawah tanah,yaitu:
1. Wilayah air tanah dataran pantai
RPJM Kota Padang 2009-2014 13
Wilayah air tanah dataran pantai ini tersimpan dalam batuan-batuan hasil endapan banjir sungai (alluvial deposits), endapan rawa-rawa pantai (backswamp deposits) dan endapan banjir pantai atau laut (marine or coastal floodplain deposits). Semua endapan tersebut berbentuk pasir, lempung, lanau dan kerikil. Batuan yang menjadi akuifer (pembawa air) berupa pasir halus dan kasar serta kerikil. Sebaran air bawah tanah dataran pantai meliputi hampir semua kawasan pantai Kota Padang. Wilayah dataran pantai ini mempunyai keterusan air (permeability) dari sedang hingga tinggi. Muka air tanah dangkal (water table) umumnya sangat dangkal yaitu antara 1 s/d 2 meter dan pada musim penghujan bisa lebih tinggi lagi. Debit sumur berkisat 2-5 liter/detik.
2. Wilayah Air Tanah Perbukitan
Wilayah tanah perbukitan menyangkut daerah imbuhan air tanah dan cekungan air tanah yang tidak mengenal batas topografi dan administrasi. Sebagian besar Kota Padang wilayah timur dan selatan merupakan daerah perbukitan yang dibangun dari endapan gunung api antara lain endapan lahar, tufa andesit, tufa kristal, lava, aggolomerat dan breksi vulkanik.
Wilayah perbukitan ini membawa air (akuifer) memiliki keterusan yang rendah dan debit sumur dibawah 2 liter/detik. Beberapa mata air yang muncul di kawasan ini, pada umumnya mempunyai debit kurang dari 2 liter/detik.
Wilayah Rawan Bencana
Gempa Bumi
Pusat-pusat gempa di Kota Padang paling banyak berkaitan dengan gempa tektonik. Pusat-pusat gempa tektonik yang dapat mempengaruhi kota Padang. Kota Padang terbentuk di sepanjang jalur gempa mengikuti zona subduksi sepanjang 6.500 km di sebelah Barat Pulau Sumatra. Tumbukan Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Membentuk Zona Benioff, yang secara terus menerus aktif bergerak berarah Barat - Timur yang merupakan zona bergempa dengan seismisitas cukup tinggi. Kondisi ini menyebabkan Kota Padang menjadi daerah tektonik giat dan merupakan sumber gempa merusak.
RPJM Kota Padang 2009-2014 14
Data kegempaan dari BMG dan USGS memperlihatkan lokasi pusat-pusat gempa di perairan Kota Padang tersebar cukup merata. Pusat gempa terlihat lebih banyak di perairan antara Pulau Enggano dan daratan Pulau Sumatra. Frekuensi kejadian gempa dari tahun 1900 hingga 1963 relatif sedikit, sedangkan dari tahun 1963 hingga 1995 terjadi peningkatan. Gempa terjadi 3 sampai 16 kali per tahun dalam kurun 1963-1975, frekuensi ini menurun hingga 2 kali kejadian dalam tahun 1984, dan kemudian meningkat lagi dengan 2 kali kejadian pada tahun 1995. Kebanyakan sumber-sumber gempa tersebut berada pada kedalaman 33 hingga 100 Km, dengan magnitude lebih besar dari 5 skala Richter. Gempa berkekuatan lebih besar dari 6,5 skala Richter di permukaan, berpeluang besar menyebabkan deformasi di daratan dan di dasar laut.
Zona tektonik aktif yang terbentuk dari penujaman lempeng di sebelah Barat Pulau Sumatra juga dapat dilihat dari adanya gunung api aktif yang muncul di sepanjang jalur patahan aktif di bagian sisi Barat Pulau Sumatra yang bergerak geser kanan (dextral strike slip fault). Jalur patahan Sumatra yang juga biasa disebut dengan Patahan Semangko sepanjang 1.650 Km, menyebabkan blok sebelah kiri pulau Sumatra bergerak ke Utara sedangkan yang di sebelah kanan bergerak ke Selatan serta melahirkan kepulauan busur dalam (inner island arc) seperti Pulau Nias, Mentawai, Enggano, Pisang dan sebagainya. Gempa vulkanik di Kota Padang disebabkan posisi Kota Padang yang berada di dekat 3 gunung api aktif, yaitu Gunung Talang, Marapi dan Tandikek.
Gelombang Tsunami
Solusi mekanisme fokal dari beberapa pusat gempa, umumnya menunjukkan tipe sesar naik. Sumber patahan seperti ini jika mempunyai magnitude lebih besar dari atau sama dengan 7 Skala Richter sangat berpotensi sebagai pembangkit gelombang tsunami
Letak Kota Padang yang berada di Pantai Barat Sumatra, yang berbatasan langsung dengan laut terbuka (Samudera Hindia) dan zona tumbukan aktif dua lempeng menjadikan Padang salah-satu kota paling rawan bahaya gelombang Tsunami. Gempa tektonik sepanjang daerah subduksi dan adanya seismik aktif, dapat mengakibatkan gelombang yang luar biasa dahsyat. Dari catatan sejarah bencana, gelombang tsunami pernah melanda Sumatra Barat pada 1797 dan 1833.
Longsoran Lahan
Hasil analisis tingkat bahaya longsoran lahan pada daerah Kota Padang menunjukkan sebagian besar daerahnya memiliki tingkat bahaya longsoran lahan yang sedang dan tinggi. Tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada daerah dataran alluvial dan dataran alluvial pantai dengan lereng 0-8%, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan sedang terdapat pada daerah lereng-kaki pegunungan, kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik.
RPJM Kota Padang 2009-2014 15
Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya longsoran lahan di daerah Kota Padang adalah karakteristik lahannya berupa kemiringan lereng yang umumnya berkisar 23 - 99%. Bentuk lereng pada umumnya tidak beraturan (irreguler), dengan panjang lereng yang bervariasi, mulai dari 12 hingga 150 meter. Ketinggian daerah yang sebagian besar berupa kompleks perbukitan vulkanik, dan kompleks pegunungan vulkanik dengan ketinggian relief berkisar antara 500 - 1.000 meter dpl, kecuali untuk daerah Sungai Sapih, Air Dingin, dan Bukit Lantiak.
Struktur batuan wilayah Kota Padang umumnya miring, kecuali di daerah Kuranji yang mempunyai struktur masif sehingga akan mempermudah terbentuknya bidang gelincir. Kedalaman air tanah umumnya dangkal, yaitu berkisar dari 86 cm hingga kedalaman 7 m dan memiliki jalur mata air (spring) dan jalur rembesan (seepage), dan curah hujan yang tinggi. Akibat curah hujan yang tinggi, air tanah yang tergolong dangkal dan banyak terdapat jalur mata air dan rembesan mempercepat terjadinya longsoran lahan.
Tingkat bahaya longsoran lahan tinggi hampir terdapat pada setiap Kecamatan di Kota Padang, kecuali Kecamatan Padang Utara dan Padang Timur. Hal ini disebabkan karena pada daerah tersebut umumnya memiliki topografi daerah yang datar dengan kemiringan lereng sebagian besar berkisar 0 - 8%, sehingga tidak memiliki potensi untuk mengalami longsor. Penggunaan lahan permukiman dan prasarana publik pada daerah ini umumnya terkonsentrasi pada daerah yang memiliki topografi datar. Tingkat risiko longsoran lahan tinggi yang memiliki luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Padang Selatan dengan luas 16 Ha, sedangkan tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah umumnya terdapat pada setiap kecamatan yang ada di Kota Padang. Tingkat bahaya longsoran lahan yang rendah ini umumnya terdapat pada daerah yang memiliki penggunaan lahan berupa non permukiman, sehingga apabila terjadi longsoran lahan tidak menimbulkan korban jiwa.
Erosi Pantai
Erosi pantai/abrasi merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan terjadinya pengikisan pada pantai sehingga luas daerah pantai menjadi berkurang. Erosi pantai/abrasi terjadi akibat pengaruh yang berasal dari laut yaitu berupa gelombang, arus laut dan longshore current atau arus sejajar pantai.
Pada umumnya proses interaksi antara perairan pantai dengan laut lepas lebih banyak ditemui pada pantai di Kota Padang karena pantai-pantai tersebut banyak berhubungan dengan lautan, terkecuali Pantai Bungus, karena pantai ini terletak pada daerah teluk, maka kecepatan arus sepanjang pantainya cenderung menjadi rendah.
RPJM Kota Padang 2009-2014 16
Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi/abrasi di pantai. Pola arus pantai terutama ditentukan oleh besarnya sudut datang yang dibentuk antara gelombang yang datang dengan garis pantai. Jika sudut datang itu cukup besar, maka akan terbentuk arus menyusur pantai (longshore curent) yang disebabkan oleh perbedaan tekanan hidrostatis. Jika sudut datang gelombang kecil atau sama dengan nol (gelombang yang datang sejajar dengan pantai), maka akan terbentuk arus meretas pantai (rip curent) dengan arah menjauhi pantai di samping terbentuknya arus menyusur pantai.
Salah-satu faktor penyebab tingginya laju abrasi pantai di daerah Pasir Parupuk disebabkan oleh konstruksi yang dibangun di pantai seperti pemecah gelombang (creep). Pada umumnya konstruksi ini akan menghadang aliran litoral (litoral drift) alami di wilayah pantai tersebut, yang berarti terganggunya pemasokan air ke pantai di bagian hilir aliran lithoral tersebut. Kondisi semacam ini akan memicu proses abrasi yang terjadi di wilayah tersebut.
Pada umumnya pantai yang ada di Kota Padang kebanyakan adalah pantai pasir yang terdiri dari kwarsa dan feldspar, bagian yang paling banyak dan paling keras sisa-sisa pelapukan lahan atas (upland). Untuk daerah pasir di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, sisa-sisa terumbu karang yang dominan. Pantai ini dibatasi hanya di daerah tempat gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. Untuk pantai di sekitar Kampus Universitas Bung Hatta, ekosistemnya termasuk terumbu karang yang dari segi tipenya termasuk kepada jenis terumbu karang tepi (fringing reef), yang mempunyai kedalaman kurang dari 40 meter.
Banjir
Kota Padang dilihat dari geomorfologi-nya merupakan perpaduan antara bentuk lahan perbukitan vulkanik bagian Timur, bentuk lahan aluvial bagian Tengah dan bentuk lahan marin bagian Barat. Daerah bagian Timur merupakan perbukitan vulkanik yang lebih tinggi dari daerah bagian Tengah dan Barat, sehingga daerah bentuk lahan aluvial dan marin yang dilalui oleh beberapa sungai besar seperti Batang Bungus, Batang Arau, Batang Kuranji dan Batang Air Dingin serta masih ada lagi 18 sungai kecil lainnya yang mempunyai aliran permanen sepanjang tahun, sering mengalami banjir. Hal ini didukung lagi bahwa Kota Padang merupakan daerah tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi rata-rata .300 mm per-bulan dengan rata-rata hari hujan 15 - 16 hari per-bulan. Apalagi luapan sungai tersebut bersamaan dengan terjadinya pasang di laut.
RPJM Kota Padang 2009-2014 17
Tingkat bahaya banjir di Kota Padang dapat dibedakan menjadi bahaya banjir tinggi dan sedang. Tingkat bahaya banjir tinggi umumnya tersebar pada daerah dataran yang memiliki satuan bentuk lahan dataran banjir, dataran aluvial, rawa belakang, dan depresi antar gisik.
Tingkat bahaya banjir terbesar terdapat pada Kecamatan Koto Tangah dengan luas daerah 790 ha. Tingkat bahaya banjir sedang yang terbesar terdapat pada Kecamatan Kuranji dengan luas daerah 802 Ha. Tingginya tingkat bahaya banjir Kota Padang umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kejadian pasang-surut air laut di Kota Padang. Pasang-surut di Kota Padang memiliki tipe pasang-surut ganda campuran, dalam artian dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali mengalami surut air laut. Kejadian banjir di Kota Padang sering bertepatan dengan kejadian pasang naik, sehingga air yang akan mengalir ke laut terhambat karena bertemunya dua massa air, yaitu massa air tawar dan massa air laut ini yang sering menyebab-kan banjir.
Kebakaran
Berdasar fungsi kawasan dan kepadatan penduduk, resiko bahaya kebakaran dapat digolongkan menjadi 3 wilayah yaitu:
1. Tingkat Resiko Kebakaran-1Resiko terbesar terdapat di Kecamatan Padang Utara, Padang Timur dan Padang Barat yang merupakan area pusat perdagangan kepadatan tinggi.
2. Tingkat Resiko Kebakaran-2Kecamatan Kuranji, Nanggalo, Padang Selatan dan Lubuk Begalung sebagai kecamatan tumbuh cepat berada di daerah resiko lini ke 2.
3. Tingkat Resiko Kebakaran-3Kecamatan dengan resiko kecil akan bahaya kebakaran terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Kilangan, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Koto Tangah
Penggunaan Lahan
Hampir separuh penggunaan lahan di Kota Padang masih untuk hutan lebat sedangkan lebih kurang 10 persen digunakan sebagai areal tanah perumahan. Untuk penggunaan areal perkebunan campuran lebih kurang sebesar 20% dan sawah beririgasi maupun tidak beririgasi sebesar 7,35%. Selebihnya penggunaan lahan di Kota Padang digunakan untuk sektor perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan sebagainya. Selengkapnya penggunaan tanah di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.3
Luas Lahan Kota Padang Menurut Jenis Penggunaannya Tahun 2009
No. Jenis Penggunaan
Luas Lahan
(Ha) Persentase
1 Tanah Perumahan 6.681,38 9,61
RPJM Kota Padang 2009-2014 18
2 Tanah Perusahaan 255,67 0,37
3 Tanah Industri Termasuk PT Semen Padang 702,25 1,01
4 Tanah Jasa 715,32 1,03
5 Sawah Beririgasi Teknis 4.934,00 7,10
6 Sawah Non Irigasi 174,03 0,25
7 Ladang / Tegalan 952,75 1,37
8 Perkebunan Rakyat 2147,50 3,09
9 Kebun Campuran 13.799,63 19,86
10 Kebun Sayuran 1343,00 1,93
11 Peternakan 26,83 0,04
12 Kolam Ikan 100,80 0,15
13 Danau Buatan 2,25 0,00
14 Tanah Kosong 28,33 0,04
15 Tanah Kota 16,00 0,02
16 Semak 1.533,32 2,21
17 Rawa / Hutan Mangrove 120,00 0,17
18 Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 135,00 0,19
19 Hutan Lebat 35.448,00 51,01
20 Sungai dan Lain-lain 379,45 0,55
Jumlah 69.495,50 100Sumber : BPS Kota Padang
Kondisi Geografi Lainnya (Oseanografi)
Kota Padang mempunyai garis pantai sepanjang ±84 Km dan luas kewenangan pengelolaan perairan ±72.000 Ha dan 19 pulau-pulau kecil. Secara fisik administratif ada 6 kecamatan yang bersentuhan langsung dengan pantai yaitu : Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubuk Begalung dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ini mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat pulih (renewable) antara lain perikanan, hutan bakau, terumbu karang, Padang lamun, estuaria, dan pulau-pulau kecil .
Kondisi pesisir pantai Kota Padang secara garis besar dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu :
a. Pesisir yang landai, yaitu di daerah Padang Sarai - Batang Arau, Labuhan Tarok - Teluk Kabung,
b. Pesisir yang curam dengan kawasan pesisir yang landai relatif sangat kecil antara lain pada kawasan pesisir Batang Arau – Labuhan Tarok, Teluk Kabung - Sungai Pisang - Pantai Padang.
Karakteristik pantai Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.4
Karakteristik Pantai Di Kota Padang
No. Pantai Karakteristik Jenis Pantai
1. Padang Sarai – Parupuk Landai Pasir
RPJM Kota Padang 2009-2014 19
No. Pantai Karakteristik Jenis Pantai
2. Parupuk Tabing - Muaro Padang Landai Pasir, batu/krip
3. Batang Arau - Air Manis Curam Cadas
4. Air Manis Landai Pasir, batu
5. Air Manis - Teluk Bayur Curam Batu, cadas
6. Teluk Bayur - Sungai Baremas Landai Pasir, batu
7. Sungai Baremas - Labuhan Tarok Curam Cadas
8. Labuhan Tarok - Teluk Kabung Landai Pasir, batu
9. Teluk Labuhan Cina Landai Lumpur, pasir, batu
10. Labuhan Cina - Teluk Kaluang Landai, dan curam Pasir, batu, cadas
11. Teluk Kaluang Landai Lumpur
12. Teluk Kaluang - Teluk Buo Landai – curam Pasir, batu, cadas
13. Teluk Buo Landai Lumpur, pasir, batu
14. Teluk Buo - Sungai Pisang Landai, curam Pasir, batu, cadas
15. Sungai Pisang Landai Pasir, Lumpur
16. Sungai Pisang – Pesisir Selatan Landai, curam, Pasir, batu, cadas
Sumber : Profil Perikanan dan Kelautan Kota Padang 2001.
Kondisi pulau-pulau kecil umumnya landai, hanya beberapa pulau yang mempunyai ketinggian sampai 100 m dpl yaitu; Pulau Pasumpahan, Pulau Sikuai, Pulau Sironjong. Karakteristik pantai pulau-pulau kecil dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.5
Karakteristik Pulau-Pulau di Wilayah Kota Padang
No. NAMA PULAU KECAMATANLUAS (Ha)
KELILING (m)Karakteristik
PantaiJenis Pantai
1. Bintangur - 56,78 3.396,80 Landai, curam Pasir, batu, cadas
2. Sikuai Bungus Teluk Kabung 48,12 3.198,11 Landai, curam Pasir, batu, cadas
3. Toran Padang Selatan 33,67 2.277,23 Landai Pasir, batu
4. Bindalang Padang Selatan 27,06 1.996,47 Landai Pasir, batu
5. Pisang Padang Selatan 26,19 2.007,05 Landai, curam Pasir, batu, cadas
6. Pandan Padang Selatan 24,32 1.821,77 Landai Pasir, batu
7. Sirandah Bungus Teluk Kabung 19,18 1.741,27 Landai Pasir, batu
RPJM Kota Padang 2009-2014 20
8. Pasumpahan Bungus Teluk Kabung 16,90 1.916,02 Landai, curam Pasir, batu, cadas
9. Sibonta Bungus Teluk Kabung 13,18 1.423,56 Landai Pasir, batu
10. Sao Koto Tangah 12,46 1.310,79 Landai Pasir, batu
11. Sironjong Bungus Teluk Kabung 11,04 1.381,15 Curam Cadas, pasir
12. Sinyaru Bungus Teluk Kabung 7,90 1.139,06 Landai Pasir, batu
13. Setan Bungus Teluk Kabung 7,81 1.331,92 Landai, curam Batu, cadas
14. Air Koto Tangah 7,09 990,20 Landai Pasir, batu
15. Pasir Gadang Padang Selatan 4,91 891,71 Landai Pasir, batu
16. Setan Kecil Bungus Teluk Kabung 3,33 692,47 Landai, curam Batu, cadas
17. Pisang Ketek Padang Selatan 3,02 846,43 Landai, curam Batu, cadas
18. Kasik Bungus Teluk Kabung 1,73 483,82 Landai Pasir, batu
19. Ular Bungus Teluk Kabung 1,38 594,98 Curam Cadas
Sumber : Profil Perikanan dan Kelautan Kota Padang 2001.Padang Dalam Angka Tahun 2000 -2007, BAPPEDA dan BPS Kota Padang, Tahun 2008.
Bathimetri
Pantai Kota Padang memanjang dari arah Barat Laut ke Tenggara membentuk garis pantai yang relatif lurus, bagian Utara landai dan ke arah Selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam. Kawasan Utara di daerah Padang Sarai garis isobath 15 m ditemui sampai 1 kilometer ke arah laut sedangkan di bagian Selatan di Pantai Air Manis sampai kawasan Pulau Sironjong kedalaman mencapai 20 - 50 meter.
Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau kecil mencapai 80 meter, sementara di luar jajaran pulau tersebut kedalaman mencapai 300 m. Kondisi perairan di sekitar pulau-pulau kecil berupa karang (fringing reef) sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalam mencapai 3 meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30 - 60 meter.
Karakteristik Perairan
Karakteristik perairan Kota Padang ditinjau dari beberapa faktor berikut :
Pasang Surut
Tipe pasang surut di wilayah perairan Kota Padang termasuk dalam pasang surut campuran yang didominasi tipe ganda dimana pada daerah ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam sehari. Tipe ini dipengaruhi oleh kondisi kedalaman perairan atau geomorfologi pantai setempat.
Cuaca dan Arus Musiman
RPJM Kota Padang 2009-2014 21
Dipengaruhi oleh angin musim maka arus permukaan di wilayah perairan Kota Padang sepanjang tahun mengalir ke arah Tenggara hingga Barat Daya (Musim Barat) dengan kekuatan arus antara 1 – 45 cm/detik. Kecepatan arus mencapai puncaknya bulan Desember.
Sedangkan arus Musim Timur antara bulan April hingga Oktober, melemah dengan kekuatan antara 1 cm/detik hingga 36 m/detik. Pada bulan Juli arus mencapai kekuatan minimum antara 1 cm/detik hingga 5 cm/detik. Selain itu di perairan Kota Padang juga terjadi arus pantai yang diakibatkan oleh gelombang. Arus ini berpengaruh terhadap abrasi dan sedimentasi pantai. Tinggi gelombang yang terjadi berkisar antara 0,5 – 2,0 meter.
Suhu dan Salinitas
Suhu di perairan relatif stabil sepanjang tahun berkisar antara 280C - 290C, sedangkan pada kedalaman laut 7-10 meter suhu berkisar 250C. Suhu perairan pulau-pulau kecil mencapai 280C - 300C. Salinitas di wilayah perairan Kota Padang berkisar 27-30 permil. Di daerah muara sungai, Salinitas berkisar antara 20-25 permil.
Abrasi dan Sedimentasi
Proses abrasi dan sedimentasi yang terjadi di wilayah pantai Kota Padang dipengaruhi oleh musim. Abrasi yang terjadi di pantai Kota Padang terutama di Purus, Ulak Karang, Air Tawar umumnya terjadi pada awal musim Barat yaitu November - Maret dan pada akhir musim Timur yaitu pada bulan September dan Oktober.
Hal ini disebabkan terjadinya gelombang yang relatif besar. Pada saat tersebut pada lokasi di bagian Utara Kota Padang yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman terjadi sedimentasi. Abrasi juga dapat disebabkan telah rusaknya terumbu karang.
Kualitas Perairan
Perairan wilayah Kota Padang relatif subur. Indikasinya terdapat 46 jenis plankton dengan jumlah dan kerapatan yang relatif besar.
Sumber Daya Laut
Perikanan
Salah satu potensi perairan wilayah Kota Padang yang telah dimanfaatkan adalah perikanan yang terdiri dari;
a. Ikan Pelagis Besar seperti ; tuna, alkobar, setuhuk, ikan pedang, layaran, cakalang, tongkol dan tenggiri dengan potensi lestari 159.652 ton.
b. Ikan Pelagis Kecil meliputi ; ikan - ikan yang hidup di daerah permukaan laut yang berukuran relatif kecil seperti ikan kembung, bentong, layang,
RPJM Kota Padang 2009-2014 22
selar, lemuru dan lain sebagainya dengan potensi lestari 288.924 ton. Sumber daya ikan pelagis ini relatif telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan dengan alat tangkap yang sederhana.
c. Ikan Demersal, adalah jenis ikan yang hidup di perairan dalam, meliputi; ikan kerapu, bambangan, bawal dan lainnya. Potensi lestari jenis ikan Demersal ini sebesar 1.085 ton.
d. Ikan Karang yang terdapat di sekitar terumbu karang, dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan sebagai ikan hias.
e. Udang, dengan daerah penangkapan sekitar perairan pantai Kota Padang dan perairan Kepulauan Mentawai.
Penangkapan ikan telah dilakukan oleh masyarakat nelayan terutama ikan pelagis kecil, sedangkan untuk ikan pelagis besar masih rendah karena terbatasnya sarana penangkapan.
Prasarana pelabuhan perikanan di wilayah Kota Padang adalah Pelabuhan Perikanan Bungus. Fasilitas yang tersedia pada pelabuhan tersebut ; kolam pelabuhan, dermaga, receiving hall, perbengkelan, perbekalan, pabrik es, dan fasilitas penunjang (kantor, dll). Di samping itu pada beberapa tempat terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mini, antara lain di Pasir Jambak, Gaung, dan Batung.
Hutan Manggrove
Potensi hutan bakau di wilayah Kota Padang relatif sedikit dibanding dengan kabupaten lainnya di Sumatra Barat, yaitu hanya 64,45 ha.
Terumbu Karang
Terumbu karang salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam menjaga ekosistem dan merupakan habitat tempat hidup ikan mencari makan dan tempat pemijahan. Luas terumbu karang yang ada di wilayah Kota Padang sekitar 400 ha.
Padang Lamun dan Rumput Laut
Padang Lamun terdapat sepanjang pantai yang merupakan habitat, tempat makanan ikan, tempat pemijahan dan tempat berlindung larva ikan. Rumput Laut merupakan salah satu sumber daya alam laut yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Saat ini pengolahan rumput laut masih dalam skala kecil rumah tangga untuk dijadikan bahan agar-agar.
Estuaria
Merupakan kawasan yang fungsinya sebagai salah satu sumber penyedia dan penyimpan zat hara bagi lautan yang terdiri dari estuaria muara sungai, estuaria laguna, estuaria dataran pasir. Namun fungsi estuaria di Kota Padang belum banyak mendukung kesuburan pantai kecuali yang ada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, hal ini disebabkan kawasan estuaria telah tercemar oleh
RPJM Kota Padang 2009-2014 23
limbah permukiman dan industri di sekitarnya. Estuaria di kawasan Bungus Teluk Kabung perlu diantisipasi pengelolaannya agar tidak rusak karena berdekatan dengan Pelabuhan Pertamina.
Pulau-Pulau Kecil
Pulau pulau kecil yang ada di wilayah Kota Padang berjumlah 19 pulau, 13 pulau terletak relatif dekat dengan daratan. Pulau terjauh terletak 13,15 mil dari daratan, yaitu Pulau Pandan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil ini belum optimal, sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebun kelapa, dan beberapa pulau telah dikembangkan untuk kegiatan pariwisata. Kondisi pulau ini sebagian mengalami abrasi akibat terumbu karang yang mengelilinginya telah rusak, disebabkan oleh alam dan penangkapan ikan yang menggunakan bom dan potasium.
2.1.2. Aspek Demografi
Kependudukan
Berdasarkan Sensus Penduduk (SP, 2000 ), jumlah penduduk Kota Padang Tahun 2006 sebanyak 819.740 jiwa. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kota Padang telah meningkat menjadi 875.750 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar ke dalam 11 wilayah kecamatan Kota Padang. Jumlah penduduk terbanyak terlihat pada Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Lubuk Begalung. Sedangkan kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bungus Taluk Kabung, Lubuk Kilangan dan Pauh.
Perkembangan jumlah penduduk Kota Padang dalam 4 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan pertambahan yang signifikan. Kenaikan rata-rata diperkirakan sekitar 2,23% per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh pembangunan dan bertambahnya aktivitas perekonomian di Kota Padang Perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.6Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Padang
Pada Tahun 2006 – 2009( dalam orang )
K e c a m a t a n 2006 2007 2008 2009
1. Bungus Teluk Kabung 23.400 23.592 24.135 24.417
2. Lubuk Kilangan 41.560 42.585 43.194 44.552
RPJM Kota Padang 2009-2014 24
3. Lubuk Begalung 100.012 104.323 107.292 109.793
4. Padang Selatan 61.008 61.967 62.686 64.458
5. Padang Timur 84.231 85.279 85.774 88.510
6. Padang Barat 59.895 60.102 59.795 62.010
7. Padang Utara 73.730 74.667 75.527 77.509
8. Nanggalo 56.604 57.523 58.363 59.851
9. Kuranji 113.976 117.694 121.424 123.771
10. P a u h 51.354 52.502 54.256 54.846
11. Koto Tangah 153.075 157.956 163.926 166.033
J u m l a h 819.740 838.190 855.709 875.750
Sumber : BPS, Padang Dalam Angka 2006-2009
Komposisi Penduduk
Komposisi Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Komposisi penduduk Kota Padang menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan jumlahnya lebih kecil daripada jumlah penduduk laki-laki dengan sex rasio 97,58. Sementara itu komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan pola piramida yang menggambarkan penduduk berusia muda relatif besar (15 tahun kebawah dan 15-24 tahun). Kecenderungan ini menunjukan bahwa beban tanggungan (dependency rasio) penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kelompok umur semakin sedikit jumlah populasinya. Kelompok penduduk pada kelompok usia produktif (15-44 tahun) lebih banyak berjenis laki-laki sekitar 234.560 jiwa (51,77%) sedangkan yang berjenis perempuan 218.448 (48,33%) . Kondisi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.7Komposisi Penduduk Kota Padang
Menurut Kelompok Umur Tahun 2009
Kelompok Umur
(Tahun)
Jumlah Penduduk (Jiwa) J U M L A H
Perempuan Laki-Laki Jiwa Persentase
0 – 4 37,915 34.341 72.256 8,25
5 – 9 44.076 40.490 84.566 9,66
RPJM Kota Padang 2009-2014 25
Kelompok Umur
(Tahun)
Jumlah Penduduk (Jiwa) J U M L A H
Perempuan Laki-Laki Jiwa Persentase
10 – 14 45.157 42.854 88.011 10,05
15 – 19 44.913 41.423 86.336 9,86
20 – 24 48.172 59.745 107.917 12,32
25 – 29 35.905 37.596 73.501 8,39
30 – 34 31.987 33.666 65.563 7,49
35 – 39 30.828 31.141 61.969 7,08
40 – 44 26.643 30.989 57.541 6,57
45 – 49 26.865 24.231 51.096 5,83
50 – 54 21.094 22.806 43.900 5,01
55 – 59 15.598 14.973 30.570 3,49
60 – 64 7.845 8.350 16.195 1,85
65 – 69 7.335 8.249 15.584 1,78
70 – 74 3.951 5.541 9.492 1,08
75+ 4.233 6.931 11.164 1,27
JUMLAH 432.515 443.235 875.750 100,00
Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2009, BAPPEDA Kota Padang dan BPS Kota Padang
Komposisi Penduduk Usia Kerja
Pada tahun 2009 jumlah penduduk yang berada dalam usia 15 tahun ke atas adalah sebanyak 630.828 orang. Sebagian besar komposisi penduduk tahun 2009 tersebut tersebar pada kelompok umur usia muda, 15 – 34 tahun. Kondisi ini disebabkan kenaikan jumlah penduduk alamiah selama 10 tahun terakhir dan tingginya angka urbanisasi ke kota. Urbanisasi penduduk pada umumnya berada pada kelompok umur 19-29 tahun. Jumlah terbanyak adalah pada tingkat usia kerja 20 – 24 tahun, sedangkan titik treshold terjadi pada usia kerja 24 atau 25 tahun dan kemudian pada usia 25-29 tahun secara perlahan mulai turun, mulai usia kerja usia 30 sampai 75 tahun keatas. Secara lengkap perkembangan jumlah penduduk usia kerja 15 tahun keatas Kota Padang dapat dilihat tabel berikut :
Tabel 2.8Penduduk Usia Kerja Menurut Kelompok Umur
Tahun 2006-2009
Kelompok 2006 2007 2008 2009
RPJM Kota Padang 2009-2014 26
Umur Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %
15-19 87,209 14.90 93.092 15.58 84.468 13,68 86.336 13,69
20-24 97,114 16.59 104.463 17.49 105.587 17,11 107.917 17,11
25-29 73,486 12.55 75.241 12.60 71.912 11,65 73.501 11,65
30-34 63,146 10.79 65.267 10.93 64.234 10,41 65.563 10,39
35-39 58,388 9.97 58.708 9.83 60.629 9,82 61.969 9,82
40-44 54,601 9.33 53.651 8.98 56.298 9,12 57.541 9,12
45-49 47,544 8.12 46.067 7.71 49.990 8,10 51.096 8,10
50-54 38,817 6.63 35.000 5.86 42.951 6,96 43.900 6,96
55-59 19,624 3.35 18.863 3.16 29.909 4,85 30.570 4,85
60-64 15,924 2.72 16.620 2.78 15.845 2,57 16.195 2,57
65-69 11,867 2.03 11.957 2.00 15.247 2,47 15.584 2,47
70-74 9,175 1.57 9.301 1.56 9.287 1,50 9.492 1,50
75+ 8,577 1.46 9.103 1.52 10.923 1,77 11.164 1,77
Jumlah 585,472 100.00 597,333 100 617.280 100 630.828 100
Sumber ; Padang dalam Angka Tahun 2009
2.2. Aspek Kesejahteraan Umum
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengukur kinerja kegiatan ekonomi makro dan kesejahteraan umum suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan terjadinya ekspansi kegiatan ekonomi, baik secara keseluruhan sektor maupun secara parsial satu sektor ekonomi.
Berdasarkan paparan diatas, dapat dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Padang tahun 2007 dan 2008 masih cukup tinggi yaitu sebesar 6,14% dan 6,21%. Akan tetapi pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kota Padang sedikit menurun akibat terjadinya bencana gempa bumi sehingga pada tahun tersebut tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08%. Sub sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan rata-rata cukup tinggi itu antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan tanpa bank serta sub sektor lapangan usaha listrik. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000. Selengkapnya gambaran pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.9PDRB AHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2009
LAPANGAN USAHA PDRB AHK (Rp Miliar)Pertumbuhan Ekonomi (%)
RPJM Kota Padang 2009-2014 27
2006 2007 2008 2009 2007 2008 2009
1. PERTANIAN 494,41 521,84 552,96 583,18 5,55 5,96 5,47
a. Tanaman Pangan & Holtikultura 136,35 144,11 152,37 160,84 5,70 5,73 5,56
b. Tanaman Perkebunan 4,54 4,79 5,04 5,30 5,39 5,27 5,13
c. Peternakan & Hasil-hasilnya 76,57 79,18 82,29 85,36 3,40 3,93 3,74
d. Kehutanan 3,24 3,24 3,28 3,31 0,08 1,00 1,02
e. Perikanan 273,71 290,52 309,98 328,37 6,14 6,70 5,93
2. PERTAMBANGAN &PENGGALIAN 146,76 156,19 165,25 173,46 6,42 5,80 4,97
a. Pertambangan Tanpa Migas 0,00 0,00 0,00 0,00
b. Penggalian 146,76 156,19 165,25 173,46 6,42 5,80 4,97
3. INDUSTRI PENGOLAHAN 1.625,75 1.705,20 1.787,05 1.854,25 4,89 4,80 3,76
a. Industri Migas 0,00 0,00 0,00 0,00
b. industri Tanpa Migas 1.625,75 1.705,20 1.787,05 1.854,25 4,89 4,80 3,76
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH 160,03 176,33 191,46 203,48 10,19 8,58 6,28
a. Listrik 144,44 159,79 173,84 184,93 10,63 8,79 6,38
b. Gas 0,00 0,00 0,00 0,00
c. Air Bersih 15,59 16,54 17,62 18,55 6,11 6,54 5,27
5. BANGUNAN 404,26 430,86 458,91 481,03 6,58 6,51 4,82
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 2.135,32 2.249,15 2.351,21 2.432,01 5,33 4,54 3,44
a. perdagangan Besar & Eceran 2.096,96 2.209,05 2.309,12 2.388,55 5,35 4,53 3,44
b. Hotel 22,36 23,35 24,50 25,26 4,44 4,90 3,13
c. restoran 15,99 16,74 17,59 18,19 4,68 5,06 3,42
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 2.263,33 2.426,34 2.623,52 2.805,27 7,20 8,13 6,93
a. Angkutan 1.576,45 1.650,59 1.736,75 1.818,39 4,70 5,22 4,70
1. Angkutan Kereta Api 23,76 25,40 27,43 29,04 6,91 7,99 5,87
2. Angkutan Jalan Raya 927,49 972,40 1.021,60 1.070,44 4,84 5,06 4,78
3. Angkutan Laut 233,42 240,44 253,57 264,12 3,01 5,46 4,16
4. ASDP 54,86 56,49 58,10 59,35 2,97 2,86 2,14
5. Angkutan Udara 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Jasa Penunjang Angkutan 336,92 355,86 376,04 395,44 5,62 5,67 5,16
b. Komunikasi 686,88 775,75 886,77 986,88 12,9414,3
111,2
9
8. KEU, PERSEWAAN & JASA USAHA 748,77 805,85 864,31 915,99 7,62 7,25 5,98
a. Bank 270,52 293,16 315,17 331,47 8,37 7,51 5,17b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank &
Jasa penunjang 179,62 199,10 218,46 235,19 10,85 9,72 7,66
c. Sewa Bangunan 259,37 272,60 287,64 304,53 5,10 5,52 5,87
d. Jasa Perusahaan 39,27 41,00 43,03 44,80 4,41 4,96 4,12
9. JASA-JASA 1.598,86 1.693,99 1.802,60 1.896,97 5,95 6,41 5,24
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan 789,67 831,18 884,87 927,82 5,26 6,46 4,85
b. Swasta 809,19 862,82 917,73 969,15 6,63 6,36 5,60
1. Sosial Kemasyarakatan 342,02 363,53 386,22 410,43 6,29 6,24 6,27
2. Hiburan & Rekreasi 145,26 154,62 163,75 173,71 6,44 5,91 6,08
3. Perorangan & Rumah tangga 321,92 344,67 367,76 385,01 7,07 6,70 4,69
Total 9.577,50 10.165,76 10.797,26 11.345,64 6,14 6,21 5,08
Sumber : BPS Kota Padang,
Laju Inflasi Kota Padang
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat selama 1 tahun. Inflasi didasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) secara sampel di 45 Kota di Indonesia (Warta Perundang-undangan No. 2755, 2008). Angka inflasi juga merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan tentang tingkat kestabilan perekonomian suatu negara/daerah. Oleh karena sampai sekarang ini perhitungan inflasi baru ada
RPJM Kota Padang 2009-2014 28
pada Ibu kota Propinsi (Kota Padang), maka angka acuan inflasi untuk seluruh kota-kota di Sumatra Barat masih mengacu kepada angka inflasi Kota Padang tersebut. Angka inflasi di Kota Padang tampaknya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 misalnya angka inflasi adalah tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 20,47 %. Kenyataan yang demikian dipicu oleh perkembangan perekonomian nasional yang belum stabil akibat dari adanya krisis ekonomi global. Kemudian pada tahun 2006 angka inflasi tersebut turun menjadi 8,05 %. Dibanding angka inflasi nasional, angka inflasi Kota Padang sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2007 inflasi di Kota Padang kembali menurun menjadi 6,9% sedangkan inflasi nasional meningkat meningkat 7,36%. Pada tahun berikutnya terjadi inflasi kedua tertinggi yaitu sebesar 12,68% bahkan sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 11,06%. Inflasi tinggi di tahun 2008 ini terjadi dipicu oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga. Akan tetapi di tahun berikutnya yaitu tahun 2009, inflasi sudah dampak terkendali hingga dapat menyentuh angka 2,05% di Kota Padang dan 2,78% di tingkat nasional. Secara rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir inflasi di Kota Padang masih lebih tinggi dibanding inflasi tingkat nasional. (lihat tabel.2.12)
Tabel 2.10Laju Inflasi Kota Padang dan Nasional
Tahun 2005-2009
LAJU INFLASI
2005 2006 2007 2008 2009Rata-rata
Pertumbuhan
Padang 20.47 8.05 6.90 12.68 2.05 10,03Nasional 17.11 6.60 7.36 11.06 2.78 8,98Sumber: BPS, Indikator Ekonomi Kota Padang, 2009
PDRB Per Kapita
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk. Dari hasil pengolahan data jumlah PDRB atas harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama diperoleh PDRB per kapita Kota Padang pada tahun tersebut. Secara umum terjadi peningkatan PDRB per kapita setiap tahunnya. Peningkatan paling besar terjadi di tahun 2007 dimana sebelumnya PDRB per kapita Rp 20,72 Juta meningkat 13,59% menjadi Rp 23,54 Juta di tahun 2008. Sampai dengan tahun 2009 jumlah PDRB per kota Padang sebesar Rp 24,94 Juta.
Tabel 2.11PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku Kota Padang
Tahun 2006-2009
TahunPDRB Atas Harga Berlaku (Rp Juta)
Jumlah penduduk
PDRB Per Kapita (Rp
Juta)
Peningkatan (%)
2006 15.294.258 819.740 18,66 x2007 17.369.190 838.190 20,72 11,07
RPJM Kota Padang 2009-2014 29
2008 20.142.220 855.709 23,54 13,592009 21.837.040 875.750 24,94 5,93
Sumber: BPS, Data Diolah 2009
PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Secara nyata, pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk masih berkisar 3 sampai dengan 4% setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi per kapita atas dasar harga konstan tertinggi terjadi di tahun 2008 dimana pada tahun sebelumnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar Rp 12,13 juta meningkat 4,04% menjadi Rp 12,62 juta. Akan tetapi pada tahun berikutnya (2009) pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan menurun sebesar 2,67% sehingga pada tahun itu PDRB per kapita atas dasar harga konstan menjadi sebesar Rp 12,96 Juta.
Tabel 2.12PDRB Per Kapita Menurut Harga Konstan Kota Padang
Tahun 2006-2009
TahunPDRB Atas Harga Konstan (Rp Juta)
Jumlah penduduk
PDRB Per Kapita (Rp
Juta)
Peningkatan (%)
2006 9.577.496 819.740 11,68 x2007 10.165.760 838.190 12,13 3,812008 10.797.250 855.709 12,62 4,042009 11.345.630 875.750 12,96 2,67
Sumber: BPS, Data Diolah 2009
Indeks Gini
Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam memeratakan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Karena ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan diantara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain.
Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan adalah rasio gini dan distribusi persentase pendapatan yang diterima seluruh masyarakat baik kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, berpendapatan sedang (menengah) dan kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi (kriteria Bank Dunia). Rasio Gini merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi luas antara garis diagonal dan kurva lorenz dengan luas segitiga dibawah garis diagonal.
Berdasarkan hasil Susenas dapat dilakukan perhitungan indeks gini tahun 2000, 2006 dan 2008 tampaknya terjadi beberapa pergeseran indeks gini dan perubahan komposisi distribusi pendapatan seluruh masyarakat Kota Padang.
Tabel 2.13Indeks Gini dan Sebaran Pendapatan Menurut Klasifikasi Bank Dunia
Tahun 2000, 2006 dan 2008
Tahun Indeks Gini Klasifikasi Bank Dunia
RPJM Kota Padang 2009-2014 30
40% pertama 40% kedua 20% ketiga
2000 0,2531 14,34 45,13 40,53
2006 0,2640 22,91 38,43 38,66
2008 0.2637 24.80 36.98 38.22Sumber: Bappeda Kota Padang, Indeks Gini Tahun 2006
Besaran koefisien Gini atau Indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1 . Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan
merata jika indeks gini mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka 1.
Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk Kota Padang pada tahun 2000 menghasilkan Indeks Gini sebesar 0,2531. Sedangkan pada tahun 2006, Indeks gini sedikit bergeser dan cenderung agak menjauh dari angka 0. Berdasarkan hasil penghitungan indeks gini pada tahun 2006 tercatat sebesar 0,2640. Akan tetapi pada tahun 2008, Indeks gini semakin membaik sehingga dapat menghasilkan angka 0,2637.
Dengan adanya pergeseran Indeks Gini selama periode tahun 2000-2008 memberikan arti bahwa pada tahun 2008 ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Padang cenderung sedikit meningkat dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat Kota Padang yang terjadi pada tahun 2000. Namun demikian, perubahan distribusi pendapatan tersebut masih relatif sangat kecil.
Kemiskinan
Kota Padang bersama Badan Pusat Statistik telah melakukan serangkaian pendataan terkait dengan kemiskinan. Dari data yang diperoleh jumlah Rumah Tangga Miskin di Kota Padang tahun 2006 sebanyak 38.120 Kepala Keluarga. Seiring dengan adanya berbagai program dan upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengentaskan kemiskinan maka pada tahun 2009 jumlah KK miskin telah terjadi perubahan yang cukup signifikan sehingga pada tahun tersebut KK miskin telah berkurang menjadi 29.661 KK. Sedangkan jumlah penduduk miskin dari semula 185.054 jiwa di tahun 2006 telah berkurang menjadi 122.205 jiwa di tahun 2009. Ditinjau dari persentase rumah tangga miskin juga telah terjadi penurunan KK miskin dari semula di tahun 2006 sebesar 18,92% menjadi 14,01% di tahun 2009. Hal senada juga terlihat pada persentase penduduk miskin dari semula 22,57% di tahun 2006 dapat ditekan menjadi 13,95%.
Keberhasilan penurunan persentase penduduk maupun KK miskin ini tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan yang cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan. Namun demikian, penurunan signifikan ini tentunya perlu terus diupayakan dan disempurnakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Tabel 2.14Rumah Tangga dan Jumlah Penduduk Miskin Kota Padang
Tahun 2006-2009
No Keterangan 2006 2007 2008 2009
1 Rumah Tangga Miskin (KK) 38.120 38.120 38.099 29.661
RPJM Kota Padang 2009-2014 31
2 Jumlah Rumah Tangga (KK) 201.440 205.856 210.840 211.654
3 Penduduk Miskin (jiwa) 185.054 185.054 185.001 122.205
4 Jumlah Penduduk (jiwa) 819.740 838.190 856.815 875.750
5 Persentase Rumah Tangga Miskin (%) 18,92 18,52 18,07 14,01
6 Persentase Penduduk Miskin (%) 22,57 22,08 21,59 13,95Sumber: Bappeda Kota Padang, data sosbud 2009
Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2006 hingga tahun 2009 menunjukkan Angka Melek Huruf di Kota Padang diatas rata-rata Angka Melek Huruf Propinsi Sumatra Barat. Gambaran Angka Melek Huruf di Kota Padang dan Sumatra Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.15Angka Melek Huruf Kota Padang dan Sumatra Barat
Tahun 2006-2009
Tahun Kota Padang Sumatra Barat
2006 99,48 96,352007 99,48 96,492008 99,48 96,662009 99,48 96,81
Sumber: BPS Kota Padang, 2009
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan maka diperolehlah angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kota Padang dalam empat tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu pada angka 10,80. Dari berbagai kota yang ada di Propinsi Sumatra Barat, Kota Padang masih sebagai kota dengan rata-rata lama sekolah tertinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.16Rata-rata Lama Sekolah Berbagai Kota di Sumatra Barat
Tahun 2006-2009
KOTA 2006 2007 2008 2009
Padang 10,80 10,80 10,80 10,80
Solok 9,80 9,80 9,80 9,80
Sawahlunto 8,60 8,74 8,77 8,77
Padang Panjang 10,20 10,20 10,20 10,20
RPJM Kota Padang 2009-2014 32
Bukittinggi 10,10 10,43 10,43 10,43
Payakumbuh 9,00 9,04 9,07 9,07
Pariaman 9,30 9,30 9,33 9,33Sumber: BPS Kota Padang, 2009
APK dan APM
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kelompok APK dan APM untuk SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah untuk umur 7-12, 13-15,16-18 tahun.
Tabel 2.17APK dan APM Kota Padang
Tahun 2006-2009
TahunSD + Paket A SLTP + Paket B SLTA + Paket C
APK APM APK APM APK APM
2006 115,27 96,10 85,76 65,60 71,80 53,20
2007 113,30 97,60 88,28 70,60 64,71 49,13
2008 104,26 87,66 81,69 60,23 73,47 52,72
2009 116,48 97,05 83,73 58,37 79,49 63,64Sumber: Bappeda, Profil Daerah Kota Padang 2006-2009
APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa angka APK untuk Sekolah Dasar dari tahun 2006 hingga 2009 cenderung stabil dan melebihi angka 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan dasar (SD) tidak saja dari penduduk Kota Padang tetapi juga besar dugaan penduduk dari kota dan kabupaten lain yang bersekolah di Kota Padang. Selanjutnya selisih APM dengan APK mengindikasikan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Selisih APK dan APM pada SLTP maupun SLTA umumnya berkisar 10 hingga 20 persen. Hal ini mengindikasikan ada sekitar 10 hingga 20 persen murid SLTP maupun SLTA yang putus sekolah atau mengulang kelas.
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Berdasarkan angka yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, terlihat bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Padang cukup tinggi artinya program-program imunisasi, pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk ibu hamil dan anak cukup efektif.
Tabel 2.18
RPJM Kota Padang 2009-2014 33
Angka Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran hidup Kota Padang Tahun 2006-2009
TahunJumlah Bayi
MatiJumlah
Kelahiran HidupAKB AKHB
2006 41 15.219 3 997
2007 235 14.239 17 983
2008 164 15.639 10 990
2009 107 16.449 7 993Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Padang 2006-2009
Angka Usia Harapan Hidup
Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka usia harapan hidup di Kota Padang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2006 angka harapan hidup di Kota sebesar 70,10 dan meningkat di tahun 2007 menjadi 71,50. Akan tetapi selanjutnya di tahun 2008 angka usia harapan hidup sedikit menurun hingga menjadi 70,90 dan seterusnya tahun 2009 kembali membaik mencapai angka 71,13. Secara umum angka harapan hidup di Kota Padang sudah cukup baik, meskipun masih perlu penajaman pada beberapa program kesehatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat luas.
Tabel 2.19Angka Usia Harapan Hidup Kota Padang
Tahun 2006-2009
TAHUN ANGKA USIA HARAPAN HIDUP
2006 70,10
2007 71,50
2008 70,90
2009 71,13Sumber: Bappeda, Profil Daerah Kota Padang 2006-2009
Balita Gizi Buruk
Gizi Buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein (KEP) tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus (menurut BB terhadap TB) dan/atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Secara umum persentase kasus gizi buruk di Kota Padang tergolong kecil di Kota Padang yaitu sekitar 0,15 persen. Berdasarkan data terakhir, tahun 2009 dilakukan penanggulangan kasus balita gizi buruk. Dari 135 kasus, 16 kasus ditangani rawat inap pada puskesmas Nanggalo, 1 orang meninggal dunia dari puskesmas Lubuk Buaya sedangkan selebihnya dapat ditangani melalui rawat jalan maupun Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P).
Tabel 2.20Persentase Balita Gizi Buruk Kota Padang
RPJM Kota Padang 2009-2014 34
Tahun 2007-2009
No Uraian 2007 2008 2009
1Jumlah Balita/Jmh Pdd 0-4 thn (orang) 77.125 78.889 78.345
2 Jumlah Balita Gizi Buruk (orang) 124 84 135
3 Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,16 0,11 0,17Sumber: Bappeda, Profil Kota Padang 2007-2009
Angka Pengangguran
Kota Padang menghadapi persoalan pengangguran yang cukup pelik. Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 14,61% di tahun 2008 menjadi 15,86% di tahun 2009. Bahkan dalam empat tahun terakhir ini rata-rata tingkat pengangguran di Kota Padang adalah sebesar 16%. Pada dasarnya tingginya angka pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan pemerintahan tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini lebih spesifik disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan dan keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Kota Padang. Selengkapnya angka pengangguran di Kota Padang dari tahun 2006 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.21Angka Pengangguran Penduduk Umur 15 thn keatas Kota Padang
Tahun 2006-2009 (%)
Uraian 2006 2007 2008 2009
Laki-laki 11,84 14,51 13,17 13,95
Perempuan 14,32 23,30 17,18 19,31Laki-laki + Perempuan 13,16 17,63 14,61 15,86
Sumber: Bappeda, Profil Daerah Kota Padang 2006-2009
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Pendidikan
Rasio Pendidikan SD dan MI
Berdasarkan hasil laporan Dinas Pendidikan, angka rasio siswa per sekolah SD dan MI di Kota Padang cukup tinggi yaitu satu sekolah SD dan MI rata-rata dapat menampung sekitar 236 siswa dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini. Sementara itu, rata-rata jumlah siswa SD dan MI di Kota Padang adalah sebanyak 27 orang siswa dalam satu kelas. Adapun perbandingan siswa per guru pada SD dan MI rata-rata 20 siswa untuk satu orang guru. Sedangkan rasio kelas per ruang kelas hampir mendekati angka satu kelas untuk satu ruang kelas. Demikian halnya dengan kondisi rasio kelas per guru dimana kondisi terakhir tahun ajaran 2009/10 terlihat bahwa hampir satu orang guru dapat mengajar dalam satu kelas. Gambaran selengkapnya kondisi rasio pada tingkat pendidikan SD dan MI dapat dilihat pada tabel berikut ini.
RPJM Kota Padang 2009-2014 35
Tabel 2.22Rasio Pendidikan SD dan MITA 2006/07 s/d TA 2010/11
NO RASIO 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10
1 Siswa/Sekolah 237 229 242 237
2 Siswa/Kelas 23 30 28 28
3Kelas/Ruang Kelas 1,46 1,60 1,26 1,07
4 Kelas/Guru 0,91 0,69 0,65 0,62Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009
Rasio Pendidikan SMP dan MTs
Dari hasil laporan Dinas Pendidikan Kota Padang, terlihat rata-rata satu sekolah SMP dan MTs dapat menampung 413 siswa sekolah. Di sisi lain, jumlah siswa dalam satu kelas pada tingkat SMP dan MTs rata-rata 37 orang siswa. Sementara itu, rasio kelas per ruang kelas adalah satu kelas untuk satu ruang kelas selama tahun ajaran 2006-2008 sedangkan di tahun ajaran 2008-2009 satu kelas menggunakan 3 ruang kelas pada masing-masing SMP dan MTs. Kondisi ini diduga cukup banyaknya siswa sehingga satu kelas menggunakan 3 hingga empat ruang kelas.
Tabel 2.23Rasio Pendidikan SMP dan MTs
TA 2006/07 s/d TA 2010/11
NO RASIO 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10
1 Siswa/Sekolah 412 421 405 428
2 Siswa/Kelas 37 37 38 35
3 Kelas/Ruang Kelas 0,98 1,09 3,35 3,13
4 Kelas/Guru 0,32 0,32 1,00 1,00Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009
Rasio Pendidikan SM/MA
Dari data profil pendidikan Kota Padang yang diterbitkan setiap tahunnya selama tahun 2006-2009, rata-rata siswa Sekolah Menengah (SM) dan Madrasah Aliyah (MA) adalah 413 siswa dalam satu sekolah. Di sisi lain, jumlah rata-rata siswa dalam satu kelas adalah sebanyak 37 siswa dalam satu kelas. Perbandingan satu siswa dengan guru sebanyak 1 guru untuk 11 siswa. Kondisi ini disebabkan dalam satu kelas sekolah menengah diajar oleh berbagai macam guru bidang studi. Sedangkan perbandingan kelas per ruang kelas kondisi terakhir adalah satu ruang kelas untuk satu kelas. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.24Rasio Pendidikan SM dan MATA 2006/07 s/d TA 2010/11
NO RASIO 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10
1 Siswa/Sekolah 471 481 460 408
2 Siswa/Kelas 38 37 36 29
RPJM Kota Padang 2009-2014 36
3 Kelas/Ruang Kelas 1,21 0,95 1,00 1,00
4 Kelas/Guru 0,29 0,29 0,29 1,00Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009
Kondisi Ruang Kelas
Kondisi rusak berat ruang kelas SD dan MI dari tahun ke tahun selama TA 2006/07 sampai dengan TA 2008/2009 terus berkurang dari semula 13,84% dapat berkurang menjadi 10,94% di TA 2008/2009. Akan tetapi akibat gempa September 2009; jumlah ruang kelas yang rusak berat meningkat drastis menjadi 45,30% di TA 2009/2010. Sedangkan kondisi ruang kelas rusak berat pada tingkat pendidikan SMP dan MTs Terus mengalami peningkatan dari semula 2,74% pada TA 2006/2007 menjadi 13,2% di TA 2009/2010. Sementara itu, kondisi rusak berat pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah dan Madrasah Aliyah dari semula relatif kecil yaitu 0,66% di tahun ajaran 2008/2009 meningkat drastis menjadi 50,70% di tahun 2009/2010.
Tabel 2.25Kondisi Ruang Kelas SD+MI, SMP+MTs, SM+MA
TA 2006/07 s/d TA 2009/10 (%)
Sekolah Kondisi Ruang Kelas 2006/ 07 2007/ 08 2008/ 09 2009/ 10
SD + MI Baik 56,71 58,44 66,09 3,17
Rusak Ringan 29,45 24,72 22,97 51,53
Rusak Berat 13,84 16,84 10,94 45,30
SMP + MTs Baik 87,21 84,70 76,34 71,07
Rusak Ringan 10,05 13,14 16,18 15,73
Rusak Berat 2,74 2,16 7,48 13,2
SM + MA Baik 56,90 85,55 87,13 42,10
Rusak Ringan 42,70 13,69 12,20 7,21
Rusak Berat 0,39 1,53 0,66 50,70Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009
Angka Putus Sekolah
Angka putus sekolah di Kota Padang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Dari semula angka putus sekolah SD dan MI 1,19 di tahun ajaran 2006/07 telah dapat ditekan menjadi 0,04 di tahun ajaran 2009/2010. Demikian halnya dengan angka putus sekolah SMP dan MTs dari semula 1,77 di tahun ajaran 2006/2007 telah dapat menurun menjadi 0,06 di tahun ajaran 2009/2010. Hal senada juga terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan madrasah aliyah dari semula 1,64 di tahun ajaran 2006/07 telah dapat ditekan hingga angka 0,67 di tahun ajaran 2009/10. Kondisi 2009/2010 tentu cukup menggembirakan, mengingat meskipun terjadi musibah gempa akan tetapi siswa putus sekolah masih dapat tertanggulangi.
Tabel 2.27Angka Putus Sekolah SD+MI, SMP+MTs, SM+MA
TA 2006/07 s/d TA 2008/09
URAIAN 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009 /2010
RPJM Kota Padang 2009-2014 37
SD + MI 1,19 0,02 0,03 0,04
SMP + MTs 1,77 0,47 0,38 0,06
SM + MA 1,64 0,99 0,86 0,68
Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009
Angka Lulusan
Seiring dengan terus menurunnya angka putus sekolah, angka lulusan juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun ajaran 2007/2008 dari semula angka lulusan SD dan MI 85,30 dapat terus meningkat menjadi 99,74 di tahun ajaran 2008/09 dan 98,28 di tahun ajaran 2009/2010. Hal yang sama juga terjadi pada angka lulusan SMP dan MTs dimana semula 79,76 di tahun ajaran 2006/07 dapat terus ditingkatkan menjadi 95,51 di tahun 2009/2010. Kondisi serupa juga terjadi pada angka lulusan sekolah menengah dimana sebelumnya di tahun ajaran 2006/07 dapat mencapai 78,73 dapat terus ditingkatkan di tahun 2008/09 menjadi sebesar 91,78.
Tabel 2.28Angka Lulusan SD+MI, SMP+MTs, SM+MA
TA 2006/07 s/d TA 2009/10 (%)
URAIAN 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010
SD + MI n/a 85,30 99,74 98,28
SMP + MTs 79,76 95,56 90,65 95,51
SM + MA 78,73 88,26 88,42 91,78Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009
Angka Melanjutkan
Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan tentang angka melanjutkan sekolah SD dan MI melanjutkan ke SMP dan MTs dari semula di tahun ajaran 2006/07 sebesar 96,62 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 87,55 di tahun ajaran 2009/2010. Meskipun demikian di tahun ajaran 2007/08 terjadi peningkatan yang cukup besar hingga dapat mencapai angka 111,52. Kondisi ini diduga disebabkan oleh besarnya animo masyarakat untuk melanjutkan sekolah di tahun tersebut dan pelayanan sekolah yang baik di tahun tersebut. Sebaliknya angka melanjutkan dari SMP dan MTs ke Sekolah Menengah dan Madrasah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari semula 92,72 di Tahun Ajaran 2006/07 menjadi 122,43 di Tahun Ajaran 2009/2010. Tentunya, angka melanjutkan dari SMP dan MTs ke tingkat sekolah menengah dan Madrasah Aliyah ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pemerataan pendidikan dapat lebih dapat optimal.
Tabel 2.29Angka Melanjutkan SD+MI ke SMP+MTs dan SMP+MTS ke SM+MA
TA 2006/07 s/d TA 2008/09 (%)
URAIAN 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009 /2010
RPJM Kota Padang 2009-2014 38
Angka Melanjutkan dari SD+MI ke SMP + MTs 96,62 111,52 90,85 87,55
Angka Melanjutkan dari SMP + MTs ke SM + MA 92,72 72,89 122,25 122,43
Sumber: Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan Kota Padang 2006-2009
2.3.2. Kesehatan
Rasio Posyandu per Satuan Balita
Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pembentukan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar Rasio Posyandu per 1.000 Balita pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai, idealnya satu posyandu untuk 100 orang balita.
Tabel 2.30Rasio Posyandu per 1.000 balita
Tahun 2006-2009
NO JUMLAH 2006 2007 2008 2009
1 Posyandu 822 822 795864
2 Kader 3.288 3.288 3.378 3.456
3 Balita 85.075 83.173 86.051 87.171
4 Rasio Posyandu per 1.000 Balita 10 10 9 10Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan Kota Padang 2006-2009
Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk
Jumlah puskesmas hingga tahun 2009 berjumlah 20 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 61 buah serta puskesmas keliling sebanyak 20 buah sehingga di tahun tersebut jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling sebanyak 101 buah. Selama tahun 2006-2009 belum terjadi penambahan jumlah puskesmas sedangkan puskesmas pembantu bertambah 3 buah di tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh, rasio puskesmas dan puskesmas pembantu serta puskesmas keliling terhadap satuan penduduk masih berkisar 1,15 atau melebihi 1 puskesmas, pustu dan puskel terhadap 10.000 orang penduduk.
Tabel 2.31Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk
Tahun 2006-2009
URAIAN 2006 2007 2008 2009
Puskesmas 20 20 20 20
Puskesmas Pembantu 56 58 58 61
Puskesmas Keliling 19 20 20 20
RPJM Kota Padang 2009-2014 39
Jumlah 95 98 98 101
Jumlah Penduduk 819.740
838.190
856.815
875.750Rasio puskesmas, pustu per satuan
penduduk1,16 1,17 1,14 1,15
Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan Kota Padang 2006-2009
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Sampai dengan tahun 2009 jumlah rumah sakit umum pemerintah berjumlah 5 buah sedangkan rumah sakit umum swasta telah mencapai 24 buah hingga tahun 2009. Berkurangnya satu buah rumah sakit swasta di tahun 2009 disebabkan belum dibangunnya rumah sakit swasta selasih yang hancur akibat gempa. Ditinjau dari rasio rumah sakit umum maupun swasta terhadap seratus ribu penduduk Kota Padang adalah hampir mencapai 4 rumah sakit dapat melayani seratus ribu penduduk Kota Padang. Kondisi ini tentunya akan mengalami peningkatan di tahun-tahun selanjutnya mengingat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terus meningkat. Gambaran perkembangan jumlah rumah sakit di Kota Padang dapat dilihat tabel berikut ini.
Tabel 2.32Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
Tahun 2006-2009
URAIAN 2006 2007 2008 2009
Rumah Sakit Umum Pemerintah 5 5 5 5
Rumah Sakit Umum Swasta 25 25 25 24
Rumah Sakit Umum Pemerintah + Swasta 30 30 30 29
Jumlah Penduduk 819,740 838,190 856,815 875,750
Rasio rumah sakit per satuan penduduk 3.66 3.58 3.50 3.31Sumber: Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan Kota Padang 2006-2009
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Perkembangan jumlah dokter umum, dokter gigi maupun dokter umum spesialis belum menunjukkan penambahan dari tahun ke tahun. Akan tetapi ditinjau dari rasio dokter per 1000 penduduk, satu orang dokter telah dapat melayani 1000 orang penduduk di Kota Padang. Kondisi ini tentunya.
Tabel 2.33Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Tahun 2006-2009
URAIAN 2006 2007 2008 2009
Dokter Umum 479 479 479 479
Dokter Gigi 149 149 149 149
Dokter Umum Spesialis 172 172 172 172
Jumlah 800 800 800 800
Jumlah Penduduk 819,740 838,190 856,815 875,750
Rasio dokter per satuan 0.98 0.95 0.93 0.91
RPJM Kota Padang 2009-2014 40
pendudukSumber: Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan Kota Padang 2006-2009
Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Ditinjau dari sisi jumlah, tenaga kesehatan di Kota Padang cukup banyak dan meningkat setiap tahunnya terutama tenaga perawat dan bidan. Sedangkan tenaga kesehatan seperti sanitasi, gizi dan farmasi masih sedikit.
Berdasarkan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah penduduk didapatkan angka rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan terlihat bahwa tenaga perawat dan bidan di Kota Padang hingga tahun 2009 dapat tersedia rata-rata hampir 2 orang untuk 1000 orang penduduk sedangkan tenaga kesehatan lainnya masih kurang dari 1 orang untuk dapat melayani 1.000 orang penduduk.
Tabel 2.34Rasio Tenaga Kesehatan per 1.000 Penduduk(Puskesmas & Rumah Sakit) Tahun 2006-2009
Rasio Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk 2007 2008 2009
Perawat & Bidan 1,50 1,77 1,99Farmasi 0,23 0,23 0,23Gizi 0,06 0,06 0,06Teknisi Medis 0,06 0,13 0,17Sanitasi 0,03 0,04 0,05Kesmas 0,10 0,11 0,16
Sumber: Dinas Kesehatan, data diolah
2.3.3. Pekerjaan Umum
Jalan Dalam Kondisi Baik
Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara panjang dan kondisi jalan dalam keadaan baik dengan total panjang jalan. Panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2006 jumlah panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 696,56 km. Hingga tahun 2009 panjang jalan dalam kondisi baik telah mencapai 847,54 km atau dibandingkan dengan tahun 2006 telah terjadi peningkatan sebesar 22%. Demikian halnya dengan panjang jalan secara keseluruhan juga telah terjadi peningkatan dari sebelumnya di tahun 2006 sepanjang 942,84 km telah meningkat 74% menjadi 1.642,43 km. Akan tetapi bila ditinjau dari rasio panjang jalan dalam kondisi baik terhadap jumlah panjang jalan secara keseluruhan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun 2006 sebelumnya ada 73,88% jalan dalam kondisi baik kemudian terus menurun di tahun 2009 sebesar 51,60%. Kondisi ini disebabkan semakin bertambahnya panjang jalan secara keseluruhan namun tidak diikuti dengan kualitas jalan yang memadai. Oleh sebab itu, tentunya hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Padang untuk terus berbenah memperbaiki infrastruktur jalan dan meningkatkan kualitas jalan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 41
Tabel 2.35Persentase Kondisi Jalan Baik
Tahun 2006-2009
URAIAN 2006 2007 2008 2009
Panjang jalan kondisi baik (Km) 696,56 677,22 681,17 847,54
Panjang jalan keseluruhannya (Km) 942,84 938,26 953,29 1642,43Kondisi jalan baik (%) 73,88 72,18 71,45 51,60
Sumber: BPS, Data Diolah Padang Dalam Angka 2006-2009
Tempat Ibadah
Ditinjau dari perkembangan tempat ibadah di Kota Padang, perkembangan masjid di Kota Padang terus bertambah dari tahun ke tahun. Dari sebelumnya jumlah masjid di Kota Padang berjumlah 532 buah tahun 2006 telah meningkat 14% di tahun 2009 menjadi sebesar 605 buah masjid. Sedangkan perkembangan mushalla mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan sebagian besar oleh peningkatan mushalla menjadi masjid. Di sisi lain, perkembangan jumlah tempat ibadah kelenteng, gereja katolik, gereja Protestan tidak menunjukkan perkembangan yang mencolok dari tahun ke tahun, kecuali jumlah pura/wihara bertambah menjadi 4 dari sebelumnya hanya ada 2 buah pura/wihara. Dari hasil jumlah tempat ibadah dan perbandingannya dengan jumlah penduduk maka didapatkan hasil rasio tempat ibadah per 10.000 orang penduduk. Untuk masjid rata-rata tersedia 7 buah masjid untuk 10.000 orang penduduk dan 12 mushalla untuk 10.000 orang penduduk. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.36Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Tahun 2006-2009
Tempat Ibadah 2006 2007 2008 2009
Masjid 532 571 579 605Mushalla 1.012 1.014 945 962Kelenteng 1 1 1 1Gereja Katolik 4 4 4 3Gereja Protestan 5 5 4 5Pura/Wihara 2 2 4 4Jumlah Penduduk 819.740 838.190 856.815 875.750Rasio Tempat Ibadah
per 10.000 orang penduduk
2006 2007 2008 2009
Masjid 6 7 7 7Mushalla 12 12 11 11Kelenteng 0 0 0 0Gereja Katolik 0 0 0 0Gereja Protestan 0 0 0 0Pura/Wihara 0 0 0 0
RPJM Kota Padang 2009-2014 42
Sumber: BPS, Data Diolah Padang Dalam Angka 2006-2009
2.3.4. Perumahan
Rumah Tangga Pengguna Listrik
Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang cukup penting dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan pelanggan rumah tangga di Kota Padang rata-rata 2,62% setiap tahunnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan daya terpasang cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun bahkan di tahun 2008 jumlah daya terpasang meningkat 24,62% dari tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.37Jumlah Pelanggan dan Daya Terpasang Listrik
Tahun 2006-2009
NO URAIAN 2006 2007 2008 2009Rata-rata
1 Pelanggan Rumah Tangga (Unit) 341.463 343.836 368.019 368.546 X
2 Daya Terpasang (000 VA) 456.011 408.402 508.985 507.052 X
3Laju Pertumbuhan Jmh Pelanggan Rumah Tangga (%) X 0,69 7,03 0,14 2,62
4Laju Pertumbuhan Daya Terpasang (%) X -10,44 24,62 -0,37 4,60
Sumber: BPS, Data Diolah Padang Dalam Angka 2006-2009
Rumah Tangga Pelanggan PDAM
Sebagaimana umumnya kota besar lainnya di Indonesia, jumlah pelanggan PDAM Padang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat pelayanan air bersih di Kota Padang sekitar 300.000 penduduk atau sekitar 36% dari total penduduk Kota Padang. Jumlah pelanggan air bersih setiap tahun meningkat rata-rata lebih dari 3.000 pelanggan. Jumlah pelanggan pada tahun 2007 sebanyak 81.112 pelanggan. Volume air yang diproduksi oleh PDAM tahun 2007 sebesar 31.564.065,74 m³ dengan jumlah terdistribusi 30.601.399,74 m³ dan terjual 17.292,230 m³, dan nilai total penjualan Rp. 53.352.837.990.Permasalahan air bersih di kota Padang adalah :
1. Tingkat pelayanan air minum baru 54,6 % (tahun 2008) 2. Masih tinggi tingkat kebocoran yaitu 44,83 %
Mengacu kepada target MDGs 2015, tingkat pelayanan air minum perkotaan di Kota Padang harus ditingkatkan menjadi 80% pada tahun 2030. Untuk memenuhi target MDGs tersebut, dapat dicapai dengan beberapa cara antara lain adalah :
1. Pasang surut air laut yang mengakibatkan aliran dengan membuat Master Plan Sistem Pelayanan Air Minum .
2. Optimalisasi pemanfaatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) terpasang, rehabilitasi jaringan pipa air bersih yang sudah tua, sebagai upaya peningkatan kapasitas pemanfaatan dan meminimalisir tingkat kebocoran.
RPJM Kota Padang 2009-2014 43
3. Mencari alternatif baru selain meningkatkan pelayanan PDAM, melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).
Prasarana Drainase
Kota Padang merupakan wilayah yang relatif datar dengan perbedaan elevasi kecil terhadap permukaan air laut yang memungkinkan sebagian wilayah dipengaruhi drainase tidak lancar dan meluasnya daerah genangan. Sistem jaringan drainase Kota Padang terdiri dari jaringan drainase mayor dan minor, dengan total panjang jaringan drainase mayor 124.000 meter. Terdiri dari sungai-sungai besar yang bermuara ke Samudera Hindia sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.38
Jaringan Drainase Mayor di Kota Padang
No DRAINASEPanjang
(m)
Lebar
(m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Batang Logam
Batang Kandis
Batang Tarung
Sungai Lareh
Batang Kuranji
Batang Guo
Batang Muar
Banjir Kanal
Batang Arau
Batang Jirak
Sungai Gayo
Sungai Padang Aru
15.000
20.000
12.000
5.000
17.000
5.000
400
5.500
5.000
6.000
5.000
5.000
25
20
12
11
60
5
24
60
60
30
12
30
RPJM Kota Padang 2009-2014 44
No DRAINASEPanjang
(m)
Lebar
(m)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sungai Padang Idas
Batang Kampung Jua
Batang Aru
Batang Kayu Aro
Sungai Timbalun
Sungai Sarasah
Sungai Pisang
2.500
6.000
5.000
3.000
2.000
3.000
2.000
6
30
30
15
8
7
6
Kota Padang 124.000
Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatra Barat.
Sistem jaringan drainase mikro terdiri dari 19 areal drainase dengan luas cakupan 3.986 Ha, yang keseluruhannya mengalir ke arah sungai-sungai besar. Kondisi jaringan mikro sebagian kurang terawat dengan baik, yang menyebabkan sebagian fungsinya belum optimal. Di samping itu perubahan tata guna lahan di luar kawasan pusat kota yang tidak didukung perencanaan drainase yang terintegrasi dengan jaringan yang telah ada, ikut menyebabkan menurunnya tingkat pelayanan jaringan drainase yang ada di wilayah Kota Padang.
Tabel 2.39Areal Tangkapan Drainase Kota Padang
RPJM Kota Padang 2009-2014 45
No Areal Drainase Luas Wilyah Tangkapan (Ha) Badan Penerima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Air Pacah
Pasir Putih
Tabing
Bandara
Baung Panjalinan
Siteba
Sawah Liat
Kandis
Lapai
Ulak Karang
Lolong
Alai
Purus
Jati
Ujung Gurun
Aur Duri
Olo Nipah
Kali Mati
Rawang Barat
426
60
307
352
291
128
174
85
164
223
304
136
120
322
303
271
197
50
73
Batang Balimbing
Batang Air Dingin
Batang Tabing
Batang Balimbing
Baung Panjalinan Pond
Batang Balimbing
Batang Kuranji
Batang Kuranji
Batang Kuranji
Batang Kuranji
Saluran Lolong
Banjir Kanal
Banjir Kanal
Batang Arau
Banjir Kanal
Batang Arau
Batang Arau
Batang Arau
Batang Jirak
Kota Padang 3.986
Sumber : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatra Barat.
Pengelolaan Sampah
Tingkat pelayanan persampahan mencapai 70% dengan area pelayanan sekitar 91.000 Ha. Pola penanganan bersifat individual tidak langsung, yaitu sampah dikumpulkan di container/TPS/depo kemudian diangkut oleh truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Air Dingin. Total timbulan volume sampah sekitar 2.000 m³/hari, sedangkan yang dapat terangkut sebesar 1.500 m³ atau sekitar 75%. Dari luas TPA di Air Dingin 30,3 Ha, hingga saat ini telah terpakai sekitar 15 Ha atau 50%. Sistem pengelolaan di TPA memakai controlled landfill. Arahan pengelolaan sampah di Kota Padang pada masa yang akan datang adalah :
1. Pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk meminimalkan volume sampah dan pengembangan prasarana pengolahan sampah dengan teknologi yang berwawasan lingkungan.
2. Pengembangan prasarana persampahan ditujukan untuk mencapai target penanganan 90 % dari jumlah total sampah yang dilakukan baik pada sumbernya, proses pengangkutan maupun pengelolaan di TPA yang berlokasi di Air Dingin.
RPJM Kota Padang 2009-2014 46
3. Sistem pengelolaan sampah direncanakan dengan sistem pengolahan sampah terpadu.
4. Optimalisasi pengelolaan sampah dilakukan melalui :
- Pemanfaatan sampah non-organik pada sumber produksi sampah.
- Komposter sampah organik pada sumber domestik.
- Pemanfaatan incenerator di Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
- Komposter sampah di TPS dan TPA.
Prasarana Pengolahan Air Limbah
Pengelolaan air limbah di Kota Padang bersifat individual dengan sistem setempat (on-site system) menggunakan cubluk dan septic tank. Persentase penduduk yang menggunakan jamban yang layak sekitar 90% dari penduduk keseluruhan, yang terdiri 35% dilengkapi septic tank dan 55% menggunakan cubluk.
Pengelolaan dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Fasilitas pengelolaan adalah 2 truk tinja dengan kapasitas masing-masing 2.000 liter. Instalasi Pembuangan Limbah Tinja (IPLT) yang ada mempunyai kapasitas 83 m³ terletak di Nanggalo. Pengolahan limbah industri dan Rumah Sakit dilakukan masing-masing.
Pengelolaan air limbah di Kota Padang ke depan diarahkan pada upaya :
1. Mengembangkan pelayanan pengelolaan air limbah sistem perpipaan tertutup melalui pengembangan sistem terpusat.
2. Meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air dan tanah serta meningkatkan sanitasi kota.
3. Kerjasama dan peningkatan pengelolaan sanitasi, melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti Program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP).
2.3.5. Sosial Politik
Masalah disintegrasi bangsa menjadi persoalan besar yang dihadapi setelah bergulirnya era reformasi. Berbagai tuntutan yang selama ini dikukung oleh penguasa orde baru yang otoriter secara bersamaan muncul ke permukaan. Trauma masa lalu dan berbagai persoalan sosial lainnya menyebabkan masyarakat bertindak sesuka hatinya dan melakukan pembenaran atas apa yang mereka perbuat. Ditambah lagi rendahnya penegakan hukum (law enforcement) menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan acuh tak acuh sehingga bertindak di luar koridor hukum demokrasi dan masih banyaknya permasalahan-permasalahan lain yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta memungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu perlunya pembinaan kesatuan bangsa yang terpadu dan komprehensif demi tegaknya kehidupan yang demokratis, aman, sejahtera serta mengusung semangat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.
RPJM Kota Padang 2009-2014 47
Seiring dengan pembinaan kesatuan bangsa, partai politik yang terdaftar di daerah Kota Padang sebanyak 44 parpol dan hanya 9 partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang sebagai berikut:
TabelJumlah Kursi dan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2009
No Nama Partai Politik Jumlah Kursi Jumlah Suara
1 Partai Keadilan Sejahtera 6 39.6382 Partai Amanat Nasional 5 39.2053 Partai Golongan Karya 5 29.4134 Partai Persatuan Pembangunan 3 12.5715 Partai Demokrat 17 111.4696 Partai Bulan Bintang 2 13.9167 Partai Demokrasi Perjuangan 1 7.1748 Partai Hanura 4 13.3909 Partai Gerindra 2 11.631
Sumber: Kesbanglinmas Kota Padang, 2009
Selain memiliki tujuan secara umum dan secara khusus, partai politik berfungsi sebagai sarana:
1. Pendidikan politik anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah kepada anggota partai politik di Kota Padang.
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
Investasi
Perkembangan nilai investasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat menentukan dalam menentukan arah pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Semakin tinggi nilai investasi yang masuk di daerah tersebut pada sektor ekonomi tertentu, jelas akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sektor di bidang ekonomi tersebut. Kota Padang sebagai kota yang terus membangun, tentu membutuhkan penanaman modal yang besar guna menggerakkan perekonomiannya dan untuk mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.
Senada dengan hal tersebut diatas, minat investor PMDN di Sumatra Barat berdasarkan lokasi kota cukup variatif terhadap berbagai sektor lapangan usaha antara lain sektor perdagangan, hotel, jasa, industri pengolahan, percetakan dan sebagainya. Umumnya, PMDN di Sumatra Barat berlokasi di Kota Padang dengan nilai investasi sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp 2,2 Triliun. Sedangkan PMDN terbesar kedua adalah Kota Sawahlunto dengan nilai investasi sebesar Rp. 147 Miliar melalui sektor lapangan usaha pertambangan yaitu PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) unit pertambangan produksi ombilin.
RPJM Kota Padang 2009-2014 48
Tidak jauh berbeda dengan rekapitulasi realisasi PMDN berdasarkan lokasi kota, rekapitulasi realisasi PMA masih yang terbesar berada pada Kota Padang dengan nilai investasi $ 107 Juta yang tersebar pada berbagai sektor lapangan usaha dan asal negara investor yang bervariasi. Selengkapnya rekapitulasi realisasi PMDN dan PMA berdasarkan lokasi kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.40Rekapitulasi Realisasi PMDN, PMA s/d Thn 2008
Berbagai Kota di Sumatra Barat
KOTAREKAPITULASI
REALISASI PMDN s/d 2008 (Rp Juta)
REKAPITULASI REALISASI PMA; s/d 2008
($.000)
1. Padang 2.208.837,86 107.760,93
2. Solok 0,00 0,00
3. Sawahlunto 147.530,00 61.958,80
4. Bukittinggi 79.009,00 253,08
5. Padang Panjang 0,00 0,00
6. Payakumbuh 0,00 0,00
7. Pariaman 0,00 0,00Sumber: BKPMD Sumatra Barat, Laporan Investasi Sumatra Barat 2009
Selanjutnya perkembangan investasi Kota Padang dengan ICOR sebesar 4,31 dan bila dikaitkan dengan PDRB Kota Padang selama tahun 2006 5,12%, Tahun 2007 6,14%, Tahun 2008 6,21% dan tahun 2009 sebesar 5,08% maka perkembangan investasi selama tahun 2006 s/d tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 2.41Perkembangan Investasi Kota Padang tahun 2006 s/d 2009
Menurut Harga Konstan( Dalam Rp. Milyar)
URAIAN 2006 2007 2008 2009
1. Pemerintahan Umum
2. BUMN/D Swasta
3. Rumah Tangga
410.67
1.600.16
1.499.55
454.94
1.748.11
1.686.87
317,10
1.240,91
1.163,61
268,64
1.051,28
985,79
Jumlah Investasi 3.510,38 3.889,92 2.721,62 2.305,71
Sumber Investasi dan Icor Kota Padang 2000-2007 (data diolah)
RPJM Kota Padang 2009-2014 49
RPJMDKOTA
PADANG2009-2014
BAB 3
GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHDAN KERANGKA PENDANAAN
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD.
Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Daerah Kota Padang dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) jenis penerimaan yakni:
1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seterusnya diganti dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2. Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari : (a) Dana Bagi Hasil ( DBH ) yang meliputi : DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH Bea Perolehan atas Hak dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan, serta DBH dari Sumber Daya Alam. (b) Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan (c) Dana Alokasi Khusus (DAK). Penetapan dan penyesuaian alokasi pagu dana perimbangan pada masing-masing daerah diatur melalui Peraturan Presiden dan Menteri Keuangan.
3. Sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah seperti, bagi hasil dari pajak Propinsi, bantuan dari Propinsi, hibah dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang dianggarkan pada lain-lain pendapatan yang sah.
Selanjutnya mengenai Anggaran Belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung yaitu bagian belanja yang tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Daerah Tidak Langsung yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari :
RPJM Kota Padang 2009-2014 50
- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan - Belanja Modal - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan - Belanja Tak Terduga
Belanja Daerah Langsung adalah belanja yang dikeluarkan dan dianggarkan terkait secara langsung kepada pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini terdiri dari :
- Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan - Belanja Modal
Pengalokasian Belanja Daerah ini didasarkan kepada anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian input dan hasil yang direncanakan. Hal ini dimaksudkan untuk akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam masing-masing kelompok belanja tersebut.
3.1.1 Kebijakan Umum Anggaran
Sesuai dengan prinsip “good governance”, sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan umum anggaran adalah tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bawa pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui suatu sistem anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian keluaran dan hasil capaian
Untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah efisien dan efektif, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya antara lain mengelola keuangan daerah mengikuti ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua peraturan menteri ini mengubah secara signifikan berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah di Kota Padang.
Dalam kurun waktu 2009-2014 terus diupayakan peningkatan dan pemantapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan menindaklanjuti PP Nomor 58 Tahun
RPJM Kota Padang 2009-2014 51
2005 tersebut serta berbagai perubahannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang tahun 2009-2014 akan selalu melakukan penyesuaian dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan petunjuk teknisnya serta perkembangan dengan tetap mempertimbangkan berbagai kondisi Pasca Gempa Tahun 2009
Sama halnya dalam periode RPJMD Kota Padang Tahun 2004 - 2008, proses dan tahapan pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2009 - 2014 diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Program Prioritas Anggaran Sementara ( PPAS ) sebagai proses awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ). Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu memperhatikan keterkaitan antara unsur perencanaan pembangunan daerah dan anggaran. Oleh karena itu, penyusunan KUA-APBD dan PPAS-APBD setiap tahun harus memedomani dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).
Selanjutnya terkait dengan kebijakan anggaran pembiayaan daerah, Pemerintahan Daerah Kota Padang mengambil kebijakan anggaran yang berimbang (balance budget). Walaupun kebijakan ini tidak diharuskan. Langkah ini perlu dilakukan, artinya kalaupun terjadi defisit atau surplus anggaran, yaitu suatu kebijakan dalam mengatasi pembiayaan pembangunan daerah melalui sumber-sumber penerimaan lain yang sah ( kreativitas anggaran), pinjaman daerah ataupun penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah tidak ada lagi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Walaupun Pemerintah Daerah Kota Padang diperbolehkan mengambil kebijakan anggaran yang defisit, namun dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah (Penyusunan APBD), selama belum ada kebutuhan daerah yang mendesak untuk melakukan kebijakan tersebut sebaiknya anggaran yang defisit tidak dilakukan. Demikian juga sebaliknya, Pemerintahan Daerah Kota Padang juga tidak perlu mengambil kebijakan anggaran yang surplus.
Meskipun Pemerintah Kota Padang sudah menerapkan anggaran berbasis kinerja, namun prinsip pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel masih perlu ditingkatkan. Karena itu, titik berat anggaran belanja daerah akan diarahkan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat khususnya dalam menangani berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009. Titik berat anggaran tersebut akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan program pendidikan, program kesehatan, program pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta infrastruktur yang memadai.
Selanjutnya, untuk anggaran belanja modal/belanja pembangunan diprioritaskan kepada kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang guna meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dan sekali gus melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 2009. Kebijakan penyusunan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur sebaiknya melibatkan peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat, sehingga program ini dapat mengurangi beban APBD dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurunkan angka kemiskinan serta untuk dapat menumbuhkan rasa memiliki bagi warga kota.
RPJM Kota Padang 2009-2014 52
Selanjutnya untuk mengoptimalkan pengimplementasian anggaran berbasis kinerja, maka anggaran belanja maupun pembangunan hendaklah benar-benar dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sudah disusun dan direncanakan. Untuk itu akan disusun standar pelayanan minimum serta standar analisa belanja oleh Pemerintah Kota Padang. Sehingga dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan kota, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat dicapai sesuai yang diharapkan.
3.1.2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, arah kebijakan keuangan daerah adalah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah didanai dari dan atas beban APBD. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, sumber-sumber pendapatan daerah Pemerintahan Daerah Kota Padang dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga ) jenis penerimaan yakni:
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain yang sah. Khusus terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara khusus diatur oleh UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dana Perimbangan merupakan penerimaan daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari : (a) Dana Bagi Hasil ( DBH ) yang meliputi : DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), DBH Bea Perolehan atas Hak dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan, serta DBH dari Sumber Daya Alam. (b) Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan (c) Dana Alokasi Khusus ( DAK ). Penetapan dan penyesuaian alokasi pagu dana perimbangan pada masing-masing daerah diatur melalui Peraturan Presiden dan Menteri Keuangan. Secara teknis setiap tahun disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia perihal Alokasi DBH, DAU, DAK dan Dana Penyesuaian lainnya. Untuk tahun 2008 mengacu kepada Surat Edaran DitJen Perimbangan Keuangan Nomor S-592/PK/2007 tanggal 10 Oktober 2007.
Sumber-sumber penerimaan lainnya yang syah seperti, bagi hasil dari pajak Propinsi, bantuan dari Propinsi, hibah dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang dianggarkan pada lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu pada sumber penerimaan ini akan menampung berbagai dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Propinsi terkait dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa September 2009 dan kondisi khusus lainnya selama periode tahun 2009-2014.
Selanjutnya dengan diberlakukannya PP No. 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah Kota Padang telah banyak melakukan perubahan, antara lain melakukan penyesuaian dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pedoman teknis pengelolaan penyusunan keuangan
RPJM Kota Padang 2009-2014 53
daerah dan melakukan berbagai perubahan terhadap struktur pendapatan daerah terutama struktur penerimaan daerah.
3.1.3 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Tujuan utama dari pengelolaan belanja daerah adalah untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran/belanja Pemda. Ada beberapa strategi kebijaksanaan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, Adanya komitmen dan keinginan Pemda baik pihak eksekutif maupun pihak legislatif untuk benar-benar mengalokasikan dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, adanya desentralisasi manajemen belanja daerah kepada SKPD (sekretariat, badan, dinas dan kantor). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendekatkan pengelolaan keuangan dengan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi itu sendiri. Ketiga, perlu peningkatan peran swasta untuk turut berinvestasi menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang bersifat komersial, sehingga anggaran Pemda dapat diprioritaskan untuk peningkatan penyediaan jasa umum dan pemberdayaan masyarakat.
3.1.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Perkembangan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2004 s/d 2008 telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 17,36%. Peningkatan tersebut ditopang oleh adanya peningkatan Pendapatan Asli daerah yang selama 5 (lima) tahun tumbuh sebesar 10,75%, dana perimbangan tumbuh sebesar 19,03% per tahun dan lain-lain pendapatan yang sah dengan pertumbuhan sebesar 10,58%. Secara lengkap gambaran perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 3.1Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan DaerahTahun 2004 s/d Tahun 2008 Kota Padang (dalam juta)
URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008Rata2
Pert (%)
PENDAPATAN DAERAH 412.627,34 460.373,43 727.706,75 813.262,48 918.857,41 17,36
Pendapatan Asli Daerah 70.655,22 87.261,58 98.546,20 106.471,17 117.728,88 10,75
- Pajak Daerah 49.240,37 58.647,19 63.586,17 69.540,86 76.795,69 9,30
- Retribusi Daerah 16.181,27 23.449,59 21.378,62 22.016,80 24.793,29 8,91
- Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.341,88 3.645,29 3.698,53 3.308,61 3.788,86 (2,69)
Lain-lain PAD yang sah 891,70 1.519,51 9.882,88 11.604,90 12.351,04 69,16
Dana Perimbangan 319.438,56 353.263,05 592.801,90 689.634,72 763.364,12 19,03
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 27.064,67 32.668,50 40.094,28 57.973,65 58.870,43 16,82
Dana Alokasi Umum 272.154,00 287.033,00 503.906,00 565.100,00 624.642,09 18,08
Dana Alokasi Khusus 3.558,00 12.630,00 26.050,00 32.293,80 43.829,00 65,24
Bagi hasil pajak dan bantuan Keuangan dari Propinsi
16.661,89 20.931,55 22.751,62 34.267,28 36.022,61 16,67
Lain-lain Pendapatan yang sah 22.533,56 19.848,80 36.358,65 17.156,59 37.764,40 10,88
Hibah - - 15.120,00 7.066,91 9.500,00 (13,01)
Darurat
Bantuan Dana Kontijensi 22.533,56 19.848,80 21.238,65 10.089,68 28.264,40 4,64
Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
RPJM Kota Padang 2009-2014 54
Dari gambaran tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang pada tahun 2004 sebesar Rp.413,63 Miliar lebih selama periode 5 tahun telah mengalami peningkatan sebesar 505,22 Miliar atau 122,14 % sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp. 918,85 Miliar lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2004 sebesar Rp. 70,65 Miliar selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp.47,07 Miliar lebih atau 66% sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp.117,72 Miliar. Pendapatan asli Daerah ini ditopang oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
Dana perimbangan yang pada tahun 2004 sebesar Rp. 70,65 Miliar selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp.47,07 Miliar lebih atau 66% sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp.117,72 Miliar. Pendapatan asli Daerah ini ditopang oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
Peningkatan dana perimbangan yang sangat besar terjadi di tahun 2006, yaitu sekitar 84,00 % dari pendapatan daerah, yang sumbernya berasal dari penerimaan berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ), Dana Alokasi khusus (DAK) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Jumlah realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2006 adalah sebanyak Rp. 706,854 Miliar, sedangkan yang realisasi yang berasal dari DAU tersebut adalah sebanyak Rp 592,802 Miliar atau sekitar 71,00 %. Ini berarti ketergantungan terhadap dana perimbangan, khususnya sumber penerimaan DAU relatif tinggi. Pada tahun 2006 jumlah realisasi penerimaan yang berasal dari dana perimbangan hanya sekitar Rp 592,80 Miliar sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi Rp 727,34 Miliar.
Kenaikan yang cukup tinggi ini terjadi karena sejak diberlakukannya PP Nomor 58 Tahun 2005 membawa konsekuensi terhadap peningkatan pembiayaan penerimaan untuk keperluan belanja tidak langsung yang sebagian besar dibiayai dari DAU. Pada tahun 2006 jumlah realisasi penerimaan yang berasal dari DAU adalah sebanyak Rp 503,91 Miliar. Jumlah tersebut setiap tahun terus mengalami peningkatan, sehingga tahun 2008 jumlah realisasi pendapatan daerah adalah sebanyak Rp 919,72 Miliar. Diantaranya sebanyak Rp 720,67 Miliar berasal dari dana perimbangan dan sebanyak Rp 624,64 Miliar atau sekitar 79 ,00 % diantaranya adalah penerimaan dari DAU.
Namun ke depan, sejalan dengan rencana perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ruang untuk meningkatkan PAD Kota Padang masih terbuka, karena kedua komponen tersebut umumnya cukup potensial bagi daerah. Beberapa hal yang dapat dilakukan Pemerintahan Daerah Kota Padang untuk dapat memenuhi kebutuhan dan target penerimaan diantaranya:
1. Terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tidak membebani masyarakat, misalnya dengan melakukan penggalian sumber-sumber PAD, perluasan basis pajak dan retribusi sejalan dengan rencana perubahan UU Nomor 34 Tahun 2000. Beberapa pajak daerah yang menjadi primadona PAD Kota Padang, seperti pajak galian golongan C, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan
RPJM Kota Padang 2009-2014 55
jalan dan pajak reklame yang perlu diupayakan terus untuk diintensifkan penerimaannya.
2. Melakukan upaya intensifikasi PBB dan BPHTB, bekerja sama dengan kantor Pelayanan Pajak PBB untuk selalu melakukan pembaharuan data objek pajak.
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah terhadap penyimpangan prosedur sesuai dengan ketentuan yang dapat merugikan Pemerintahan Daerah, baik secara yuridis, teknis maupun penatausahaan.
Dalam kaitan kebijakan di atas maka beberapa langkah perlu diupayakan terkait dengan Pendapatan Daerah yaitu (a) Pendapatan Asli Daerah (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan yang sah. Dalam perencanaan pendapatan daerah dari kelompok PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, potensi, asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan tersebut, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan. Dalam upaya peningkatan PAD tidak ditetapkan kebijakan pemerintah yang dapat memberatkan subjek pajak ( masyarakat dan dunia usaha ). Oleh karena itu dalam penetapan PAD upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan penyederhanaan prosedur dan sistem administrasi pemungutan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD ) yang sah.
Sejalan dengan perkembangan Kota ke depan maka dinamika Kota semakin meningkat. Mobilisasi penduduk Hinterland, antar daerah dalam propinsi maupun luar propinsi akan semakin meningkat. Fungsi Kota sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Pemerintahan dan Pusat perdagangan akan mengalami dinamika yang lebih tinggi, khususnya di wilayah-wilayah pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini akan membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan dari pemerintah dan peluang usaha bagi masyarakat khususnya di bidang perdagangan, pariwisata, perindustrian, jasa dan lain sebaginya. Meningkatnya pelayanan Pemerintah dan aktivitas dunia usaha akan berdampak pada peningkatan PAD baik melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah dan Lain-lain PAD yang sah.
Pajak Daerah akan diupayakan mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan dan keberhasilan pembangunan. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan kota sebagai pusat konsentrasi kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan akan dapat mendorong berkembangnya potensi Pajak Daerah terutama dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Galian Golongan C. Sejalan dengan efektivitas penggalian potensi daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga akan mengalami peningkatan. :Peningkatan penerimaan retribusi sejalan dengan peningkatan pelayanan, baik pelayanan jasa usaha maupun pelayanan perizinan. Diharapkan hubungan efektivitas pemanfaatan potensi daerah mempunyai hubungan linear dan proporsional.
Sebaliknya hubungan linear dan proporsional ini dipertahankan dalam penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain PAD yang sah bersumber dari penjualan aset daerah dan penerimaan jasa giro, sehingga terjadi peningkatan penerimaan daerah.
RPJM Kota Padang 2009-2014 56
3.1.5 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Perkembangan realisasi belanja Daerah selama 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2004 s/d tahun 2008 mengalami peningkatan setiap tahunya dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 16,74%. Pada tahun 2004 belanja daerah sebesar Rp. 406,61 Miliar lebih, selama lima tahun mengalami peningkatan sebesar Rp. 427,99 Miliar lebih sehingga pada tahun 2008 jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 881,60 atau mengalami peningkatan lebih dari 100%.sekitar naik sebesar. Selanjutnya belanja daerah tersebut dialokasikan kepada belanja tidak langsung dan kepada belanja langsung.
Belanja tidak langsung pada dari tahun 2004 s/d tahun 2008 selalu mengalami peningkatan dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 14,21%. Pada tahun 2004 belanja tidak langsung berjumlah Rp. 306,56 Miliar lebih selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp. 189,18 Miliar atau 60% sehingga pada tahun 2008 menjadi Rp.595,74 Miliar. Anggaran Belanja tidak langsung ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Sejalan dengan belanja tidak langsung belanja langsung juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2008 yang mengelami penurunan dari tahun anggaran sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan setiap tahunya sebesar 23,36%. Dilihat dari jumlahnya pada tahun 2004 jumlah anggaran sebesar Rp. 100,05 Miliar lebih, selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar Rp. Selanjutnya belanja langsung selama periode tahun 2004-2008 telah mengalami peningkatan sebesar Rp. 185,80 Miliar lebih atau 185%., sehingga pada tahun 2008 menjadi 285,85 Miliar lebih. Untuk lebih jelasnya perkembangan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel. 3.2Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja
Tahun 2004 s/d Tahun 2008Kota Padang
URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008 PERT.
BELANJA DAERAH 406.617,35 459.085,60 623.320,04 740.303,25 881.600,96 16,74
BELANJA TIDAK LANGSUNG
306.564,02 312.373,65 392.551,20 440.524,71 595.748,62 14,21
- Belanja Pegawai 286.259,97 287.982,74 360.906,97 401.713,81 532.700,49 13,23
- Belanja Bunga - - 903,30 750,00 -
- Belanja Subsidi - - - 100,00 -
- Belanja Hibah - - - 19.874,06 29.146,95
- Belanja Bantuan Sosial
- - 27.588,42 13.662,17 13.169,09
- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
17.198,72 21.764,88 - 1.406,00 20.215,51 3,29
- Belanja Tak Terduga 3.105,33 2.626,02 3.152,52 3.018,66 516,57 (30,14)
- - - - -
BELANJA LANGSUNG 100.053,33 146.711,95 230.768,84 299.778,55 285.852,34 23,36
- Belanja Pegawai 17.884,26 18.013,11 19.949,49 46.690,70 40.334,17 17,66
RPJM Kota Padang 2009-2014 57
URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008 PERT.
- Belanja Barang dan Jasa
43.996,20 64.961,44 78.175,95 129.572,95 125.309,99 23,29
- Belanja Perjalanan Dinas
5.932,41 7.900,80 14.385,95 - -
- Belanja Pemeliharaan 14.804,52 21.217,55 35.779,45 - -
- Belanja Modal 17.435,95 34.619,06 82.478,00 123.514,90 120.208,18 47,13
Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
Dari tabel diatas terlihat bahwa selama 5( lima) tahun terakhir sebagian besar belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dengan rata-rata kenaikan setiap tahunnya sebesar 13,23%. Selanjutnya belanja tidak langsung digunakan untuk pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selama tahun 2004 s/d 2008 terjadi beberapa kebijakan keuangan pada belanja tidak langsung. Dari tahun 2004 dan 2005 seluruh bantuan diakomodir pada belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan pada tahun 2006 semua bantuan diletakkan pada belanja bantuan sosial. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan belanja tidak tersangka setiap tahunnya tetap dianggarkan.
Alokasi anggarannya mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 23,36%. Beberapa kebijakan keuangan yang terjadi selama periode 2004 s/d 2008 telah dilakukan. Semenjak tahun 2004 s/d 2006 belanja langsung dibagi atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal. Namun semenjak tahun 2007 s/d 2008 uraian belanja hanya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pada belanja langsung untuk belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,66%, Belanja barang sebesar 23,39% dan belanja modal sebesar 47,13%.
Selanjutnya realisasi belanja bila dikaitkan dangan total realisasi belanja dapat dikemukakan bahwa untuk belanja tidak langsung mendapat proporsi rata-rata 66,7% dari total realisasi belanja. Sedangkan untuk belanja langsung mendapat proporsi 33,3% dari total realisasi anggaran belanja.
Pada belanja tidak langsung alokasi belanja untuk belanja pegawai mendapat proporsi 61,14% dari realisasi belanja, belanja bunga rata-rata per tahun 12%, belanja subsidi 1%, belanja hibah 29,99% Belanja bantuan sosial 2,59%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 3,36% dan belanja tidak tersangka 0,34%.
Sedangkan belanja langsung dialokasikan kepada masing-masing rincian belanja. Untuk belanja pegawai mendapat proporsi 2,15% dari total belanja, belanja barang dan jasa 15,67 % dari total belanja dan belanja modal 11,07% dari total realisasi belanja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.
RPJM Kota Padang 2009-2014 58
Tabel. 3.3Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2004 s/d Tahun 2008Kota Padang
URAIAN BELANJA 2004 2005 2006 2007 2008
BELANJA TIDAK LANGSUNG
75,39 68,04 62,98 59,51 67,58
- Belanja Pegawai 70,40 62,73 57,90 54,26 60,42
- Belanja Bunga 0,00 0,00 0,14 0,10 0,00
- Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
- Belanja Hibah 0,00 0,00 0,00 2,68 3,31
- Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 4,43 1,85 1,49
- Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4,23 4,74 0,00 0,19 2,29
- Belanja Tak Terduga 0,76 0,57 0,51 0,41 0,06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 24,61 31,96 37,02 40,49 32,42
- Belanja Pegawai 4,40 3,92 3,20 6,31 4,58
- Belanja Barang dan Jasa 10,82 14,15 12,54 17,50 14,21
- Belanja Perjalanan Dinas 1,46 1,72 2,31 0,00 0,00
- Belanja Pemeliharaan 3,64 4,62 5,74 0,00 0,00
- Belanja Modal 4,29 7,54 13,23 16,68 13,64
Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
3.2 Proyeksi Anggaran Daerah
3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah
Berdasarkan data tahun sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan Pemerintah Kota Padang terhadap dana perimbangan ke depan masih cukup tinggi rata-rata sekitar 79,6%. Tingginya ketergantungan ini disebabkan oleh adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan kebijakan pembangunan di Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah sumber utama penerimaannya berasal dari bagi hasil pajak propinsi dan penerimaan lainnya berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Sumatra Barat. Berdasarkan data pendapatan Daerah tahun 2004-2009, maka rencana Pendapatan Daerah periode 2010-2014 dapat diperkirakan sebagaimana tabel berikut.
RPJM Kota Padang 2009-2014 59
Tabel 3.4Realisasi dan Perkiraan Pendapatan Daerah Kota Padang 2009 - 2014
( Dalam Rp Juta )
No. Uraian APBD 2009 APBD 2010 APBD 2011 APBD 2012 APBD 2013 APBD 20141 2 5 7 8(7-4) 9 9
1 PENDAPATAN 957.275,97 1.033.963,09 1.174.095,69 1.268.888,77 1.383.183,19 1.473.312,73 A Pendapatan Asli
Daerah113.254,71
120.926,26 153.123,17 160.671,51 194.001,99 214.276,53
1 Pajak Daerah 71.666,75 75.854,26 96.840,00 101.740,00 117.624,53 128.727,86
2 Retribusi Daerah 21.834,60 27.066,52 38.889,14 40.650,67 57.280,62 64.134,83
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.741,735.293,73 5.250,78 8.000,00 8.000,00 9.000,00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
15.011,6112.711,76 12.143,26 10.280,84 11.096,84 12.413,84
BDana Perimbangan
732.818,45 719.161,32 810.190,69 867.869,63 944.703,57 1.009.428,57
1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
58.882,8343.528,36 45.028,36 38.101,77 42.701,77 49.401,77
2 Dana Alokasi Umum
628.472,61632.117,46 711.730,93 775.000,00 845.000,00 900.000,00
3 Dana Alokasi Khusus
43.463,0043.515,50 53.431,40 54.767,86 57.001,80 60.026,80
CLain-lain Pendapatan Yang Sah
111.202,81 193.875,51 210.781,82 240.347,63 244.477,63 249.607,63
1 Pendapatan Hibah 14.550,43 17.634,94 41.115,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2 Dana Darurat 33.471,14 2.225,25 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pemerintah
39.288,45 40.918,39 46.813,33 48.192,00 52.322,00 57.452,00
4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
21.493,51 81.174,85 122.853,49 142.155,63 142.155,63 142.155,63
5 Dana Penguatan Desentralisasi fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah ( DPDF dan PPD)
24.655,69 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPIPP)
3.868,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)
1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
2.399,28 22.398,40 0,00 0,00 0,00 0,00
sumber: Data APBD Padang 2009 yang diolah
Sejalan dengan perkembangan kota ke depan diharapkan akan memberikan dampak kepada peningkatan Pendapatan Daerah khususnya PAD. Diperkirakan selama periode 2009-2014 pendapatan daerah ditargetkan akan mengalami kenaikan signifikan setiap tahun seirama dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan tersebut didorong oleh Pertumbuhan PAD sebesar 7,4%, Kenaikan yang mencolok terlihat pada Dana Perimbangan yang disebabkan adanya rencana kenaikan penerimaan DAU untuk menutupi keperluan
RPJM Kota Padang 2009-2014 60
belanja pegawai yang diperkirakan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 12,5% ( Kenaikan gaji 10% dan accres 2,5%). Sedangkan untuk Penerimaan lain-lain, didasarkan kepada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sumatra Barat terkait dengan dana kontijensi, dana hibah, bantuan dan lain sebagainya. Sumber pendapatan ini selama periode 2009-2014 masih optimis akan diterima khususnya dalam pembayaran tunjangan dan sertifikasi guru dan upaya penanganan Kota Padang Pasca gempa tahun 2009.
Khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah, peranan Pajak dan Retribusi akan terus diupayakan terjadi peningkatan. Rasa optimis peningkatan PAD didasarkan kepada kerja keras aparatur dan kondisi ekonomi mulai berjalan normal Pasca Gempa 30 September 2009. Diperkirakan keadaan akan lebih baik, apabila target pertumbuhan ekonomi pasca pemulihan ekonomi tahun 2010-2012 dapat diselesaikan dengan baik dan pada tahun 2013 memasuki tahapan baru dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Peningkatan Pajak Daerah akan sejalan dengan perkembangan fungsi kota ke depan khususnya perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. Aktivitas jasa perkotaan akan semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya dinamika usaha dan urbanisasi. Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya penerimaan Pemerintah Daerah dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak galian golongan C serta jenis pajak lainnya. Selanjutnya Retribusi Daerah juga mengalami peningkatan, baik melalui pelayanan jasa usaha maupun pelayanan perizinan. Retribusi pelayanan perizinan akan meningkat melalui penerimaan
1 Retribusi Mendirikan Bangunan DTRB2 Retr. Peruntukan dan Penggunaan Tanah3 Retribusi Izin Trayek4 Retribusi Pengawas Norma kesehatan & keselamatan Kerja5 Retr. Ijin Usaha Perfilman6 Retr izin usaha penyelenggaraan pariwisata7 Retr. Izin Usaha Perikanan8 Retr. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)9 Retr. Tanda Daftar Gudang10 Retr. S I U P11 Retr. Izin Bidang Industri12 Retr. Izin Usaha Pertambangan Bahan Gal.C13 Retr. izin usaha perdagangan14 Retr Peralihan Hak Pakai15 Retribusi Izin Penjamin Hak Pakai (Borog)16 Retribusi Peminjaman Hak Pakai (kontrak)17 Ret. Izin Peningkatan Kualitas bangunan & Ret Pem18 Retribusi Izin Penempatan Payung19 Retribusi Izin Gangguan Penyelenggaraan dan Ket. SIN20 Retribusi Izin Pertambahan Bahan Galian C21 Retribusi Izin Jasa Konstruksi
Sedangkan peningkatan penerimaan retribusi jasa pelayanan dapat bersumber dari :
RPJM Kota Padang 2009-2014 61
1 Retr. Sewa Tanah & Bangunan2 Retr. PMK Barang Inventaris Pemda3 Retr. Pel Parkir Tepi Jalan Umum4 Retr. Pel Kendaraan Bermotor5 Retribusi jasa usaha Terminal6 Retr. Tempat Khusus Parkir7 Retr. Pelayanan Kepelabuhan8 Kartu Keluarga9 Retribusi penggantian biaya cetak KTP 10 Surat Keterangan Kependudukan11 Akta Perkawinan12 Akta Perceraian13 Akta Kematian14 Pengakuan dan Pengesahan Anak15 Pengangkatan Anak16 Perubahan Nama17 Tanda Bukti Pelaporan18 Retr. Pelayanan Persampahan19 Retr. Pelayanan Pemakaman /Penguburan 20 Retr. Jasa U. pemakaian kekayaan Daerah / tempat olah raga21 Retr. Penyedotan Kakus22 Retr. Alat Pemadam Kebakaran23 Retr Racun Api24 Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah25 sewa gedung / Ruangan / Aula dan Asrama26 mobil siaran keliling27 Retribusi sound system28 Retribusi rumah potongan hewan29 Sarang Burung Walet30 Pemeriksaan Kesehatan hewan 31 Pemakaian Kandang32 Pemakaian tempat Pemotongan33 Retr. Tempat Rekreasi & Olah Raga34 Retr. Pemakaian Fasilitas di tempat rekreasi35 Retr. Izin Usaha Penyelenggara Pariwisata36 Retr. Tempat Pelelangan Ikan37 Retr. Pelayanan Pasar38 Retribusi Jasa Usaha Kakus39 Retribusi kakus umum40 Retr. Pemb Izin Pemanfaatan Fasilitas41 Retr Peralihan Hak Pakai42 Retribusi Peminjaman Hak Pakai (kontrak)43 Ret. Izin Peningkatan Kualitas bangunan & Ret Pem44 Retribusi Izin Penempatan Payung
Sedangkan penerimaan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Pendapatan Lain-lain PASD yang sah bersumber dari penjualan aset daerah dan penerimaan jasa giro.
RPJM Kota Padang 2009-2014 62
3.2.2 Proyeksi Belanja Daerah
Dalam 5 tahun ke depan meningkatnya fungsi Kota akan berpengaruh terhadap peningkatan belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Jumlah belanja daerah ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Dalam Tahun 2009 Kota Padang mendapat musibah dengan datangnya Gempa 7,9 SR dan sebelumnya tahun 2007 adanya Gempa 7,3 SR. Kedua musibah ini berpengaruh terhadap belanja daerah, karena kemampuan dan kapasitas daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan mengalami penurunan.
Dampaknya terlihat dalam rencana belanja daerah tahun 2011 terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu dari 1,185,93 Miliar menjadi 1.181,52 Miliar Diharapkan dalam tahun anggaran 2012 s/d tahun 2014 jumlah belanja tersebut kembali mengalami kenaikan.
Penggunaan belanja langsung tersebut tercermin dalam RAPBD Kota Padang tahun bersangkutan yang penggunaannya diarahkan kepada lebih prioritas untuk membiayai berbagai urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan menstimulus kegiatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Fokus belanja daerah 2010-2012 diarahkan kepada program pemulihan ekonomi yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam tahun 2012, terutama bagi program pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Gempa 30 September 30 September 2009.
Selain itu anggaran belanja juga diarahkan penggunaannya untuk mendorong berkembangnya kegiatan-kegiatan di wilayah pusat pertumbuhan yang baru, seperti direncanakan pemindahan pusat kegiatan pemerintahan ke Air Pacah. Sedangkan belanja tidak langsung penggunaannya lebih diarahkan untuk membiayai gaji pegawai, pemberian hibah, subsidi dan bantuan serta pengalokasian pengeluaran tak tersangka. Untuk periode 2009-2014 rencana belanja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.5Perkiraan Belanja Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014
( Dalam Rp. Juta )No. Uraian APBD 2009 APBD 2010 APBD 2011 APBD 2012 APBD 2013 APBD 2014
2 BELANJA 996.418,37 1.140.934,73 1.215.235,07 1.297.002,46 1.412.830,75 1.571.728,7
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
710.395,54 786.562,30 846.378,41 849.979,21 874.500,00 926.645,65
1Belanja Pegawai
601.830,54 734.336,11 741.640,56 800.479,21 825.000,00 875.145,65
2Pembayaran bunga pinjaman
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3Belanja Hibah
32.740,44 32.181,54 43.958,37 27.500,00 27.500,00 27.500,00
4Belanja Bantuan Sosial
13.343,25 14.599,01 58.779,48 18.000,00 18.000,00 20.000,00
5
Belanja Bagi Hasil dan Bant.Keu.
33.925,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6Belanja Tidak Terduga
28.556,12 5.445,65 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
B BELANJA LANGSUN
286.022,82 354.372,43 368.856,65 447.023,25 538.370,75 596..183.05
RPJM Kota Padang 2009-2014 63
G
sumber: Data APBD Padang 2009 yang diolah
Mengikuti perubahan klasifikasi belanja sebagaimana dijelaskan dalam PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, maka pengelolaan keuangan daerah Kota Padang Tahun 2010-2014 akan selalu melakukan penyesuaian dan mengacu kepada ketentuan tersebut, dimana belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung di dasarkan kepada Satuan Anggaran Belanja ( SAB ) yang telah ditetapkan. Adapun arah pengelolaan belanja Pemko Padang untuk tahun 2010 dan 2014 adalah sebagai berikut:
Belanja tidak langsung mengalami peningkatan, disebabkan peningkatan belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai untuk dua tahun ke depan diperkirakan 1 s/d 2% dan 3 tahun berikutnya sekitar 5% s/d 7%. Untuk menekan pertumbuhan belanja pegawai tersebut dilakukan melalui rasionalisasi jumlah pegawai dan efisiensi organisasi yang disesuaikan dengan kebijakan formasi dari Menpan. Diharapkan jumlah pegawai yang diterima tiap tahunnya akan lebih kecil dari jumlah pegawai yang pensiun. Sedangkan belanja tidak langsung lainnya akan diupayakan pemanfaatannya dalam menstimulus aktivitas masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya dan dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diupayakan seefisien mungkin sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Belanja barang dan jasa merupakan bagian dari belanja langsung mulai tahun anggaran 2009 diarahkan untuk pencapaian visi dan misi serta berbagai urusan Pemerintah Daerah. Dalam implementasinya akan selalu diupayakan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang baik dan amanah. Untuk itu belanja barang dan jasa mulai tahun anggaran 2010 diperkirakan hanya meningkat sebesar 6 sampai 7 %. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup tajam sebagai akibat dilaksanakannya Pilkada periode 2014-2019. Selanjutnya pada tahun 2014 akan mengalami penurunan kembali.
Peningkatan pendapatan daerah tahun 2010-2014 diarahkan untuk dapat meningkatkan belanja langsung, terutama belanja modal untuk mendukung pembangunan perkotaan serta target pertumbuhan ekonomi kota. Dengan menekan peningkatan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, belanja modal diperkirakan dapat meningkat pada tahun 2009 dan mulai tahun 2010 dilakukan perkiraan kenaikan sebesar 2%-5%. Namun untuk tahun 2013 dan 2014 akan mengalami peningkatan 10% s/d17%. Peningkatan ini disebabkan adanya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang perlu disediakan bagi masyarakat.
Selanjutnya apabila diperinci lebih jauh proyeksi belanja tersebut maka dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah :
1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai dan belanja pembayaran bunga atas pinjaman daerah
2. Belanja Langsung terdiri dari Administrasi Umum terkait dengan belanja untuk membiayai aktivitas pemerintahan seperti halnya penyediaan alat tulis, sewa gedung, pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor dan lain sebaginya.
RPJM Kota Padang 2009-2014 64
Rincian kebutuhan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.6Proyeksi belanja Kota Padang tahun 2009-2014
URAIAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bel. Tidak Langsung
Belanja Pegawai 641.586 734.336,11 768.101,76 800.479,21 825.000,00 875.145,65
Belanja Bunga - 0 . 2000 2000 2000
Belanja Langsung
Belanja Adum 65.627 72.190 79.409 87.350 96.085 105.694
Disiplin Aparatur 4.231 4.654 5.120 5.632 6.195 6.814
Jumlah 711.444 811.180 852.630 895.461 929.280 989.653Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
Proyeksi belanja daerah Kota Padang sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya akan dibahas bersama antara Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam proses penyusunan APBD setiap tahunnya.
3.2.3. Analisis Pembiayaan Daerah
Analisis pembiayaan daerah merupakan suatu analisa untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap surplus dan defisit belanja Daerah. Dari analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka menghitung sejauh mana kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Melihat pada perkembangan realisasi pembiayaan daerah maka semenjak tahun 2006 s/d 2008 kondisi keuangan daerah mengalami surplus sebagaimana yang ditampilkan tabel berikut :
Tabel 3.7Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Padang tahun 2006 s/d 2008
No Uraian 2006 2007 2008
A PENDAPATAN DAERAH 727.706,75 813.262,48 918.857,41
B BELANJA DAERAH 623.320,04 740.303,25 881.600,96
CPENGELUARAN PEMBIAYAAN
96.543,62 30.126,63 21.663,52
D Surplus a - ( b+c) 7.843,09 42.832,60 15.592,93
ERealisasi Penerimaan Pembiayaan
4.129,72 92.253,90 141.864,24
FF
Sisa lebih anggaran tahun berkenaan (D + E ) 11.972,81 135.085,50 157.457,17
Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
RPJM Kota Padang 2009-2014 65
3.3. Neraca Daerah
Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas .
Aset atau aktiva adalah harta atau sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset terdiri dari aset lancar, aset. Sedangkan liabilitas merupakan kewajiban- kewajiban yang harus dibayar baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya ekuitas merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh suatu organisasi baik dalam bentuk ekuitas dana lancar, ekuitas yang diinvestasikan pada asset tetap maupun ekuitas dana cadangan.
3.3.1 Perkembangan Neraca Daerah
Melihat kepada perkembangan Neraca Pemerintah Kota Padang selama 5 (lima) tahun terakhir periode tahun 2004 s/d 2008 kenaikan rata-rata neraca (Baik aktiva maupun kewajiban dan ekuitas dana) daerah pertumbuhannya sekitar 3,42% per tahunnya. Pada aktiva pertumbuhan sebesar 3,42% tersebut terdiri dari aktiva lancar dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 69,85%, Investasi jangka panjang dengan pertumbuhan 19,20% per tahun, aktiva tetap dengan pertumbuhan 2,03% per tahun
Sedangkan pada pertumbuhan sebesar 3,42% per tahun terdiri dari kewajiban 5,64%, ekuitas dana dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sekitar 3,41%. Untuk lebih lengkapnya perkembangan tersebut selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.8Perkembangan Neraca Daerah Kota Padang tahun 2004 s/d 2008
(Rp. Juta)
URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008 % PERT
Aktiva Lancar 12.965,78 14.713,01 103.886,45 152.526,79 183.802,10 69,95
Investasi Jk Panjang 13.116,05 15.116,05 18.154,53 27.310,99 31.557,61 19,2
Aset Tatap 2.383.067,44 2.423.757,01 2.538.735,01 2.660.146,83 2.634.411,08 2,03
Dana Cadangan - - - 7.764,80 -
Aset lainnya - - 24,48 95,03 147,01
TOTAL AKTIVA 2.409.149,27 2.453.586,07 2.660.800,46 2.847.844,44 2.849.917,81 3,42
Kewajiban Jk Pendek 11.309,49 15.468,41 17.945,66 24.234,37 14.878,70 5,64
Kewajiban Jk. Panjang - - 22.376,27 8.243,50 -
KEWAJIBAN 11.309,49 15.468,41 40.321,93 32.477,87 14.878,70 5,64
Ekuitas Dana Lancar 1.656,29 - 85.940,78 128.292,42 168.923,40 152,18
Ekuitas Dana Cadangan - 7.764,80 - JUMLAH EKUITAS DANA 2.397.839,78 2.438.117,66 2.620.478,53 2.815.366,56 2.835.039,11 3,41
TOTAL PASIVA (KEWAJIBAN &
EKUITAS DANA)2.409.149,27 2.453.586,07 2.660.800,46 2.847.844,44 2.849.917,81 3,42
Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
RPJM Kota Padang 2009-2014 66
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sumber pembentukan neraca daerah kenaikan yang signifikan adalah pada aktiva lancar dengan pertumbuhan 69,95%. Peran yang cukup besar mempengaruhi pembentukan aktiva lancar tersebut terjadi pada sisa kas dimana pada tahun 2004 sekitar Rp. 36,77 juta lebih pada tahun 2008 menjadi Rp. 156.201,20 juta lebih. Sedangkan pada pasiva kenaikan yang signifikan terjadi pada ekuitas dana lancar yang mengalami pertumbuhan sebesar 152,18% dimana pada tahun 2004 berjumlah sebesar Rp. 1.656,29 juta pada tahun 2008 menjadi Rp.168.923,40 juta. Untuk lebih lengkapnya perkembangan Neraca Daerah tersebut dapat dilihat pada lampiran RPJM. Ini.
3.3.2. Analisis Neraca Daerah
Analisa laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi organisasi pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.
Analisa rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua/kelompok data laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Tujuannya adalah memberi gambaran kelemahan dan kemampuan finansial organisasi dari tahun ke tahun. Sesuai dengan Permendagri no. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian den evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka jenis-jenis analisa rasio keuangan terdiri dari
1. Rasio Likuiditas2. Rasio Solvabilitas3. Rasio Aktivitas
a. Rasio LikuiditasRasio ini berguna untuk mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ada 3 (tiga) macam rasio likuiditas yang digunakan, yaitu :
1. Current Rasio menggambarkan kemampuan keuangan daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek
2. Quick Rasio menggambarkan sejauh mana persediaan yang ada dapat menutupi kewajiban jangka pendek daerah.
3. Cash Rasio menggambarkan sejauh mana kemampuan kas daerah untuk menutupi kewajiban jangka pendek Daerah.
Melihat perkembangan Rasio Likuiditas kemampuan likuiditas Pemerintah Kota Padang dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014 67
Tabel. 3.9Rasio Likuiditas Neraca Daerah
Pemerintah Kota Padang (Persentase)
U r a i a n 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cash Rasio 0,33 1,69 465,26 535,01 1.049,83 2.225,69
Rasio Lancar 114,65 95,12 578,89 629,38 1.235,34 3.085,07
Rasio Quick12.965,5
214.712,83 103.886,17 152.526,62 183.801,71 133.886,18
Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kemampuan Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kewajiban jangka pendek cukup tinggi. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan Kota Padang dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya secara cash, kecuali pada tahun 2004 dan tahun 2005. Sedangkan jaminan atas persediaan maupun harta lancar memiliki tingkat likuiditasnya sangat tinggi kecuali pada tahun 2005. Dengan demikian kemampuan Kota Padang dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya sangat likuid.
b. Rasio Solvabilitas
Rasio ini berguna untuk mengukur kemampuan organisasi untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang). Ada 4 (empat) rasio solvabilitas yang digunakan. yaitu :
1. Rasio Total Hutang terhadap total Aset adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan Daerah dalam
2. Rasio Total Hutang terhadap Modal adalah rasio untuk menggambarkan keseimbangan antara posisi modal dengan kewajiban daerah
Melihat pada perkembangan neraca Kota Padang selama tahun 2004 s/d tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Padang dalam memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang cukup tinggi (sangat solvabel). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel. 3.10Rasio Solvabilitas Neraca Daerah
Pemerintah Kota Padang (%)
U r a i a n 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Rasio Total Hutang terhadap total Aset 0,4694 0,6304 1,5154 1,1404 0,5221 0,1504 Rasio Hutang terhadap Modal 0,4717 0,6344 1,5387 1,1536 0,5248 0,1506 Sumber: Data Diolah, DPKA kota Padang 2009
Dari tabel diatas terlihat bahwa aset pemerintah yang terpakai sebagai jaminan terhadap kewajibannya dibawah 1 % kecuali pada tahun 2006 dan tahun 2007. Sedangkan posisi kewajiban terhadap modal dibawah 1% kecuali tahun 2006 dan 2007. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi Neraca Kota Padang sangat solvabel.
RPJM Kota Padang 2009-2014 68
RPJMDKOTAPADANG2009-2014
BAB 4
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA
Dalam proses pembangunan, setiap kota akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis dengan intensitas yang berbeda karena tidak sama kekuatan dan peluang serta prospek pengembangannya. Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatra Barat merupakan kota besar yang memiliki kekuatan dan peluang untuk berkembang menjadi Kota Metropolitan. Disamping kondisi geografis yang menguntungkan di pantai barat Pulau Sumatra, Kota Padang memiliki kekuatan strategis dengan adanya fasilitas perhubungan utama, berupa Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau ( BIM ).
Dalam periode 2004-2008 strategi dan kebijakan pembangunan Kota Padang diarahkan kepada pusat jaringan ekonomi dan transportasi regional, pusat utama pelayanan sosial dan pusat pemerintahan, sehingga terbuka peluang pengembangan yang bersifat kumulatif. Prospek Kota Padang ke depan sangat bergantung kepada kemampuan dalam mengakumulasikan kekuatan dan peluang melalui pola pengembangan yang berjaringan melalui peningkatan kapasitasnya menuju Metropolitan. Konsekuensi dari Metropolitan adalah menyelaraskan pola pengembangan kawasan yang melibatkan daerah bertetangga dengan dukungan Pemerintah Propinsi dan Pusat melalui pola kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pengembangannya.
Hal di atas dikaitkan dengan strategi menuju Padang Metropolitan untuk memacu pengembangan kawasan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi percepatan pengembangan sektor industri, perdagangan dan jasa. Manfaatnya akan dirasakan oleh semua daerah yang terlibat dalam kerja sama pembangunan bahkan memberi efek berganda terhadap daerah-daerah lain yang terkait dengan pengembangan kawasan yang terpadu dengan pola metropolitan tersebut. Isu-isu strategis itu tidak dapat dilepaskan dari target nasional dalam menghadapi tantangan global yaitu AFTA tahun 2010, MDG’s tahun 2015 dan Globalisasi Dunia tahun 2020. Penguatan kapasitas melalui pendekatan metropolitan diharapkan dapat memetik peluang sekaligus mampu mengatasi ancaman sebab perekonomian kota makin menguat melalui sektor industri, perdagangan, pariwisata dan jasa-jasa sebagai upaya antisipasi reorientasi ekonomi (economic shifting).
4.1 Permasalahan Pembangunan
Pembangunan kota metropolitan berasaskan konsep modernisasi dan industrialisasi yang didukung oleh reformasi birokrasi dalam kerangka transformasi pembangunan Indonesia. Masalah pembangunan kota metropolitan berlandaskan kepada keempat faktor tersebut, sehingga dalam jangka pendek dapat diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial dan dalam jangka panjang untuk mencapai kedaulatan negara dan kemandirian bangsa. Oleh sebab itu persoalan pembangunan kota metropolitan dilihat dari ketimpangan (gap) antara konsep dan realita serta kekuatan dan peluang. Berdasarkan analisis ketimpangan dapat diketahui sumber masalah dan titik masuk entry point bagi
RPJM Kota Padang 2009-2014 69
penyelesaiannya, sehingga dapat dicapai perubahan yang signifikan dalam jangka waktu perencanaan yang disepakati.
Masalah pembangunan dapat digambarkan melalui pemetaan proses pembangunan yang memberi informasi tentang subjek dan objek serta keterkaitan diantara keduanya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Subjek pembangunan yaitu semua lembaga sebagai pelaku pembangunan dan objek yaitu sumber daya yang dikembangkan melalui proses partisipatif. Hubungan dan kaitan melalui penetapan kebijakan dan strategi serta prioritas dan indikator keberhasilannya sehingga proses pembangunan mencapai hasil yang efektif dan efisien. Selalu terdapat kesenjangan antara kemampuan pelaku pembangunan dan ketersediaan sumber daya sehingganya hasil tidak optimal. Oleh sebab itu dikembangkan pendekatan analisis dalam memahami masalah pembangunan dengan pola hubungan atau relasional seperti dinyatakan di atas.
Faktor input dalam pembangunan adalah tanah, manusia, dana, teknologi, sosial budaya dan faktor proses adalah institusi, informasi komunikasi dan jejaring kerja. Kelima faktor input dikembangkan melalui faktor proses untuk mencapai hasil dengan berencana untuk memberikan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan dan kelangsungannya di masa depan. Oleh karena itu Pemerintah membuat sistem administrasi dan membentuk regulasi serta memfasilitasi dan menstimulasi dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mekanisme ini menjadikan pola partisipatif ini dapat dilembagakan melalui institusi yang terlibat dan jejaring kerja dikembangkan untuk memperkuat pola tersebut. Pemerintah berhak mengarahkan dan mengatur penyelenggaraan serta mengendalikan dampaknya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran.
Masalah Pembangunan yang dikemukakan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Masalah tanah atau lahan dalam pembangunan berkaitan dengan ketersediaan dari aspek lokasi dan teknis serta status, sehingga Pemerintah harus meregulasi ketiga faktor ini agar ketersediaan tanah dapat dijamin untuk pembangunan prasarana dan sarana serta pelestarian lingkungan. Tanah ulayat dapat disewakan agar statusnya tidak berubah sehingga kedudukan hukum ulayat dalam kerangka pewarisan budaya termasuk asetnya dapat diupayakan. Ganti rugi lahan masyarakat dapat berupa pembelian, tukar guling, tukar tambah, penyertaan saham dan gabungan ketiganya. Tukar guling lahan milik Pemerintah khususnya TNI/Polri untuk optimalisasi fungsi lahan dan peningkatan nilai produktifnya bagi perbaikan kesejahteraan, sekalipun juga menjamin kelancaran proses penataan ruang. Mekanisme ini belum sepenuhnya dapat diupayakan karena berbagai hambatan organisasi, budaya dan psikologis sehingga perlu pendekatan terpadu dan terkendali. Pendekatan agama, adat, budaya diharapkan dapat mengatasi hambatan struktural, fungsional dan emosional melalui pembinaan dan pendidikan serta komunikasi publik dalam kerangka meningkatkan kompetensi publik.
2. Masalah manusia dalam pembangunan, berkaitan dengan kegiatan produksi dan konsumsi sehingga perlu pendekatan yang memadukan kemampuan produksi dan konsumsi agar keseimbangan ekonomi dapat diwujudkan. Peningkatan kemampuan produksi melalui pengembangan kreativitas dan produktivitas serta tingkat konsumsi melalui peningkatan
RPJM Kota Padang 2009-2014 70
pendapatan untuk mendukung daya beli. Peningkatan jumlah penduduk terutama kualitas sangat berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan konsumsi, sehingga perlu kebijakan khusus bagi pengendalian urbanisasi melalui kerja sama antar daerah. Operasi justitusi bertujuan memberi prioritas kepada warga kota untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif bagi peningkatan kesejahteraan melalui pengaturan persaingan usaha sesuai kapasitas ekonomi kota. Pengaturan kependudukan ini sangat menentukan kesejahteraan karena penduduk yang berlebihan dan persaingan berlebihan apalagi tidak produktif akan mengganggu perwujudan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Masalah dana dalam pembangunan, berkaitan dengan ketersediaan dan penggunaan atau alokasi dan distribusi sesuai dengan tugas dan fungsi serta peran masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam proses pembangunan. Ketersediaan dana mempengaruhi kelancaran Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi dan fungsi pelayanan umum sehingga perlu dirancang mekanisme penganggaran yang dapat menyeimbangkan antara kemampuan dan kebutuhan. Kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD dipengaruhi oleh basis ekonomi kota yang bergantung kepada upaya penyediaan prasarana dan sarana pendukung serta ketertiban umum sebagai faktor terpenting dalam peningkatan investasi swasta selain kemudahan dalam perizinan dan perilaku birokrasi yang pro rente ekonomi. Oleh sebab itu perlu dikembangkan sistem dan mekanisme untuk memacu peningkatan investasi pemerintah dan swasta melalui pendekatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan sumber daya pendukungnya.
4. Masalah teknologi dalam pembangunan berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pengembangan kreativitas dan produktivitas. Proses ini berkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum yang semakin baik. Kebijakan pelayanan terpadu satu atap (terpadu) dan satu pintu (terkendali) harus didukung dengan pelayanan on line agar kecepatan dan ketepatan pelayanan dapat diupayakan. Public computer untuk pelayanan administrasi umum perlu disediakan di tempat umum seperti pasar besar selain akses langsung masyarakat melalui laman (web) pelayanan publik. Konsekuensi dari pelayanan cepat dan tepat terkait dengan kemampuan penyelenggaraan yaitu kompetensi aparatur pengelola serta terkait dengan pembiayaan sehingga perlu pilihan-pilihan pelayanan yaitu berdasarkan waktu dan tempat serta biaya pelayanan. Masyarakat dapat memilih bentuk layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan sehingga berdasarkan pilihan-pilihan tersebut seluruh masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang diperlukannya.
5. Masalah sosial budaya dalam pembangunan, berkaitan dengan sikap dan tindakan masyarakat yang dilandasi oleh faktor sosial budaya baik bersifat positif yang mendukung ataupun sebaliknya yang menghambat proses pembangunan. Sikap dan tindakan masyarakat dipengaruhi latar belakang keyakinan agama dan adat serta budaya yang membentuknya. Oleh sebab itu perlu penyadaran tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai individu dan bagian dari masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran sebagai individu dalam hubungan antar
RPJM Kota Padang 2009-2014 71
manusia telah diatur dalam agama dan adat, sehingga upaya penyadarannya melalui pendekatan agama dan adat. Diharapkan terbangun sikap aspiratif dan tanggap terhadap kebijakan serta mampu bekerja sama dalam membangun kelangsungan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.
6. Masalah institusi dalam pembangunan berkaitan dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses dan kemampuannya mengembangkan kerja sama dalam pembangunan. Kelompok tersebut mengelola kelima faktor input dalam membangun baik secara mandiri maupun bermitra, sehingga kemampuan organisasi dan kepemimpinan sangat menentukan. Kelompok ini mengembangkan kegiatan ekonomi, agama, sosial, budaya dan cinta lingkungan yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu Pemerintah perlu mendata dan membina berbagai kelompok ini sebagai rekan kerja dan mengembangkan pola-pola kemitraan yang saling memperkuat dan menguntungkan. Kerja sama ini dalam kerangka pembangunan partisipatif dimana setiap kelompok sebagai pelaku sekaligus pemangku kepentingan dalam pembangunan sehingga perlu koordinasi agar proses dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
7. Masalah informasi dan komunikasi dalam pembangunan, berkaitan dengan rencana dan regulasi yang perlu diketahui dan dipahami oleh para pelaku pembangunan sehingga mampu meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan. Melalui informasi dan komunikasi dapat dicapai kesepakatan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan meningkatkan kerja sama dan kemitraan antar pelaku pembangunan. Informasi tentang program pembangunan dapat disebarluaskan melalui laman Pemerintah dan bekerja sama dengan media massa serta melalui komunikasi politik antara pemimpin dan rakyat, sebab akan berpengaruh terhadap dukungan rakyat dalam pembangunan. Informasi dan komunikasi dapat menggunakan media pendidikan politik bagi rakyat, sehingga daya tanggap dan peduli makin meningkat seterusnya proaktif dalam membangun. Kendala dan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran informasi dan komunikasi dapat dihindari dan diatasi jika kompetensi publik makin meningkat sehingga partisipasi dapat ditingkatkan.
8. Masalah jaringan kerja dalam pembangunan, berkaitan dengan penguatan kerja sama dan kemitraan antar pelaku melalui pengembangan pola kerja yang terikat dalam proses yang terarah, terpadu dan terkendali. Jaringan kerja terbangun melalui kesepahaman dan kesepakatan dalam pola yang melembaga, sehingga semua pihak terkait dan terikat dalam proses yang sinergis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Jaringan kerja dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas untuk memacu proses dan mencapai hasil yang optimal, sehingga dapat memberi rangsangan untuk berprestasi. Pemerintah mengembangkan pola interaksi antar pelaku dalam pembangunan dalam kerangka membangun jaringan kerja, sehingga proses pembangunan yang berkesinambungan dapat dicapai baik antar sektor maupun antar kawasan. Jejaring kerja juga dikembangkan antar daerah bahkan antar negara berkaitan dengan peningkatan investasi swasta pada berbagai proyek yang strategis dalam bidang ekonomi dan sosial budaya serta prasarana sarana dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu perlu dikembangkan badan kerja sama pembangunan untuk
RPJM Kota Padang 2009-2014 72
mengakomodasi kerja sama dan kemitraan yang berjaringan sekaligus sebagai badan koordinasi pembangunan.
9. Masalah pembangunan infrastruktur kota. Pasca Gempa 30 September 2009 sebagaimana daerah Propinsi Sumatra Barat lainnya, Kota Padang ditimpa musibah cukup besar, yaitu Gempa 7,9 SR. Gempa yang terjadi 30 September 2009 tersebut merupakan rentetan dari gempa-gempa besar sebelumnya, yaitu Gempa 6,9 SR pada tanggal 6 Maret 2007 dan Gempa 7,2 SR tanggal 12-13 September 2007. Rentetan gempa tersebut mengakibatkan dampak yang cukup luas dalam kondisi infrastruktur fisik Kota Padang, terutama prasarana dan sarana pemerintahan, perdagangan, hotel dan restoran, pendidikan dan kesehatan serta prasarana dan sarana lainnya.
Di bidang pemerintahan sebagian besar bangunan fisik kantor-kantor pemerintahan mengalami kerusakan berat, bahkan tidak dapat digunakan lagi dan harus dicarikan solusi agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan sebagai mana mestinya. Hal yang sama terjadi pula di bidang perdagangan dan perhotelan dan restoran sebagian besar rusak berat dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya serta harus dibangun kembali. Pasar Raya sebagai satu-satunya pusat perdagangan tradisional mengalami kerusakan berat dan pemerintah kota mengambil kebijakan darurat membangun kios-kios darurat untuk menampung para pedagang. Namun pembangunan kios-kios darurat masih tetap menjadi masalah yang rumit diselesaikan.
Kejadian yang juga terjadi di bidang infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar sekolah-sekolah dan puskesmas hancur, sehingga fungsi pelayanan publik tidak berjalan seperti yang diharapkan. Di bidang perhubungan menyisakan masalah tersendiri dimana prasarana dan sarana yang ada tidak dapat menampung kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Transportasi dari dan ke tempat-tempat pemukiman penduduk dengan pusat-pusat konsentrasi kegiatan sering terjadi traffic, sehingga menimbulkan kongestion dalam kegiatan ekonomi penduduk. Disamping itu, prasarana dan sarana perhubungan di Kota Padang mempunyai fungsi ganda, yaitu (1) sarana penghubung penduduk antara pusat-pusat pemukiman dengan pusat-pusat konsentrasi kegiatan (tempat bekerja, (2) sebagai jalur evakuasi pada saat isu gempa dan tsunami datang. Kedua isu tersebut merupakan masalah yang rumit diselesaikan.
10.Masalah pembiayaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai dampak Pasca Gempa 30 September 2009 sangat dirasakan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD ) dan penerimaan lainnya yang sah sebagai sumber pendapatan daerah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Di satu pihak muncul tuntutan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana dan sarana yang rusak akibat musibah gempa yang mendukung perekonomian rakyat serta peningkatan pelayanan Publik, di lain pihak keterbatasan kemampuan dan kapasitas meningkatkan PAD dan Penerimaan Lain-Lain Yang Sah. Pada gilirannya masalah pembiayaan dan pendanaan akan banyak tergantung kepada APBN (dana dekonsentrasi dan dana perimbangan). Ke depan, masalah ketergantungan pembiayaan dan pendanaan pemerintah daerah kepada APBN ini akan berlangsung cukup panjang.
RPJM Kota Padang 2009-2014 73
(1) pertumbuhan ekonomi, (2) perubahan sosial, (3) penyediaan prasarana dan sarana serta pengelolaan lingkungan dan (4) peningkatan kerja sama, kemitraan serta jejaring kerja dalam pembangunan. Masalah lainnya adalah (5) pengendalian bahaya dan bencana serta dampaknya yang dipengaruhi oleh kemampuan dalam penerapan pembangunan berwawasan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pro publik ini harus berwawasan lingkungan untuk menghindari biaya dan risiko akibat dari bahaya dan bencana yang dapat berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat berupa proses pemiskinan dan penyingkiran. (6) Isu yang menonjol Pasca Gempa 30 September 2009 adalah ketergantungan kepada alokasi dana APBN. Semakin sulitnya pemerintah daerah keluar dari ketergantungan kepada pemerintah (APBN) merupakan suatu isu yang menonjol. Hal ini sangat dirasakan dalam penyusunan RAPBN, dimana terlihat struk APBD kota menjadi tidak seimbang, dimana untuk pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dan untuk belanja daerah sangat besar untuk belanja tidak langsung.
4.2 Isu Strategis Pembangunan Kota Padang
Masalah pembangunan kota yang dikemukakan di atas merupakan masalah pokok yang mempengaruhi kesiapan Kota Padang menuju metropolitan terkait dengan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum yaitu kemampuan aparatur pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keduanya mempengaruhi kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2009-2014.
Dari masalah pokok di atas, maka isu strategis pembangunan Kota Padang 2009-2014 adalah
1. Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diukur dari proses administrasi dan pelayanan umum yang tanggap terhadap perubahan sehingga perlu dikembangkan tolok ukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Sistem administrasi yang baik didukung oleh budaya kerja yang produktif untuk menghindari ekonomi biaya tinggi akibat birokrasi yang tidak efektif dan efisien. Sistem pelayanan satu atap dan satu pintu merupakan salah satu ukuran pelayanan yang baik karena dapat menghindari peluang tindak korupsi dan kolusi. Selain itu ketersediaan data dan informasi yang tepercaya sebagai dasar merencana dan mengembangkan pola kerja yang terarah, terpadu, terkendali melalui peningkatan koordinasi dalam pembangunan. Mekanisme birokrasi dalam pelayanan umum yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat akan mempengaruhi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Kepuasan terhadap pelayanan umum memberi rangsangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan karena dianggap ada korelasi positif antara tingkat kepuasan dan partisipasi masyarakat. Jika dianggap tingkat kepuasan relatif rendah maka partisipasinya juga rendah, sehingga perlu dikembangkan pendekatan yang akan meningkatkan kepuasan sekaligus partisipasi secara simultan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan adalah jumlah dan mutu pelayanan serta pola layanan yang cepat, tepat dan menyenangkan, sedangkan tingkat partisipasi dipengaruhi oleh kepuasan terhadap pelayanan. Selain itu ada faktor internal yaitu dorongan untuk berpartisipasi dan faktor eksternal yaitu regulasi. Dorongan untuk berpartisipasi dipengaruhi faktor kompetensi publik yang terkait dengan kesadaran yaitu sikap dan tindakan dalam partisipasi juga kepatuhan yaitu ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-
RPJM Kota Padang 2009-2014 74
undangan yang dipengaruhi faktor informasi dan komunikasi. Keseluruhan persoalan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi, sehingga partisipasi dalam membangun dapat mempengaruhi kinerja dan kelangsungan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu peningkatan kompetensi publik dalam pembangunan melalui proses pendidikan dan pelatihan terutama generasi muda dalam proses pembentukan sikap kepemimpinan merupakan faktor kunci utama. Untuk mengatasi kedua persoalan tersebut yang menyangkut kinerja dan citra lembaga, maka pemerintahan harus kuat dan amanah serta bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang kuat ditunjukkan oleh kemampuan dalam mengatur sesuai peraturan perundangan dan mengendalikan serta menindak secara konsisten dan konsekuen. Pemerintahan yang amanah ditandai oleh kesadaran terhadap kedudukan dan kewenangan sehingga tugas dan fungsi dilaksanakan sebagai ibadah dengan sikap ikhlas dan sabar. Pemerintahan yang bersih ditandai oleh keterbukaan dalam mengelola sumber dana untuk pembiayaan pembangunan serta akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat seterusnya minat berpartisipasi. Pemerintahan yang berwibawa ditandai oleh kemampuan menjaga kinerja dan citra sebagai wujud dari pemerintah yang pro rakyat dan mengajak masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum adalah pelimpahan kewenangan kepada unit pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Beberapa SKPD dapat membentuk unit kerja di Kecamatan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan/atau pelayanan umum bagi peningkatan kepuasan masyarakat. Perpanjangan tangan tersebut memberi kemudahan bagi SKPD dalam mewujudkan visi dan misi sesuai rencana strategis sehingga terbentuk kinerja dan citra yang baik. Konsekuensi dari "pemekaran" fungsi kecamatan maka eselon kecamatan perlu ditingkatkan sehingga sebanding antara tugas dan penghargaan. Pola pelimpahan ini perlu pengkajian yang mendalam untuk mencapai tujuan ‘pemekaran’ bagi peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan untuk kepuasan masyarakat. Proses ini sejalan dengan upaya pengembangan kawasan pinggiran melalui pembentukan pusat-pusat perkotaan baru sebagai bagian dari proses menuju metropolitan.
2. Partisipasi dalam pembangunan relatif rendah sehingga ketergantungan terhadap fungsi dan peran pemerintah sangat besar. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan dalam era sentralistik dimana arah dan kebijakan pembangunan sebagai hak pemerintah sebaliknya dalam era desentralistik berdasarkan prinsip partisipasi. Oleh sebab itu perlu penyadaran tentang peralihan paradigma tersebut melalui peningkatan kompetensi publik tentang pembangunan sebagai hak sekaligus kewajiban bersama. Ini akan berkait pula dengan kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama antar lembaga dan antar daerah serta kemitraan dalam pengembangan program pembangunan. Proses penyadaran tentang hak, kewajiban, tanggung jawab setiap individu sebagai warga negara dapat diupayakan melalui media pencerahan ajaran agama, adat, budaya agar semangat membangun dari kita, oleh kita, untuk kita dapat terwujud. Jika kesadaran berpartisipasi sebagai bentuk ibadah dan pengabdian pertanda syukur maka pembangunan tidak akan menghadapi kendala sebaliknya terwujud percepatan prosesnya.
RPJM Kota Padang 2009-2014 75
3. Kota Padang sebagai kota rawan bencana alam perlu mengembangkan wawasan peduli kebencanaan sebagai proses pembelajaran sekaligus perumusan kebijakan publik yang berorientasi kepada upaya menyelamatkan kehidupan dan lingkungan bagi generasi mendatang. Wawasan Peduli Kebencanaan akan mengamanatkan tentang hakikat bencana dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan lingkungan sehingga menjadi bagian dari proses pembentukan karakter atau jati diri sebagai warga kota yang dalam ancaman bencana. Konsep demikian sudah diterapkan di berbagai belahan dunia yang berada dalam ancaman gempa dan tsunami seperti kota-kota pantai di Jepang dan kota-kota pantai di belahan barat benua Amerika. Mereka sudah memahami hakikat bencana seterusnya sikap dan tindakan apabila terjadi bencana untuk keselamatan diri sendiri dan kelompok serta orang lain yang dikembangkan melalui pembelajaran dan proses pembentukan kompetensi publik. Antisipasi bencana melalui pemahaman tentang jenis dan karakter serta sifat dan pengaruh bahkan sampai kepada dampak bencana terhadap kehidupan termasuk lingkungannya. Pemahaman secara komprehensif tentang hakikat kebencanaan akan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana dalam kerangka ketahanan sosial terhadap bencana untuk keberlanjutan kehidupan dan pewarisannya bagi generasi yang akan datang. Oleh sebab itu perlu dibuat dan disebarluaskan buku saku tentang bencana sebagai pengetahuan publik sekaligus keterampilan serta sikap dan tindakan dalam menghadapi bencana. Selain itu poster yang ditempel di setiap rumah untuk memberi gambaran tentang proses bencana dan upaya yang harus dilakukan oleh setiap individu dan kelompok sehingga antisipasi bencana menjadi kompetensi publik yang berkait langsung dengan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya Mitigasi bencana melalui pemahaman tentang pola sikap dan tindak untuk diri sendiri dan kelompok serta orang lain dalam periode pasca bencana termasuk kesiapan dalam menghadapi situasi dan kondisi terburuk. Mitigasi sebagai bagian dari proses pemulihan pasca bencana harus dipahami karena berbagai bahaya lainnya sebagai ikutan dari bencana dapat membawa pengaruh lebih buruk dari bencana utama itu sendiri. Dalam proses mitigasi bencana akan terlibat banyak orang dan kelompok sebagai relawan yang terlibat sehingga perlu penguatan kerja sama kelompok dalam upaya mengatasi pengaruh dan dampak bencana. Oleh sebab itu perlu dibentuk institusi dan organisasi yang terlibat dalam proses penanganan bencana yang menguasai masalah dan teknik pemecahan serta pola-pola kerja sama dalam penanganan pasca bencana.
4. Prasarana dan sarana dalam pengembangan wilayah bertujuan mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan. Prasarana meliputi jalan, jembatan, drainase, irigasi dan lain sebagainya termasuk jaringan utilitas umum sedangkan sarana terbagi kepada sarana umum, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Ketersediaan prasarana dan sarana bergantung kepada tiga faktor yaitu penyediaan tanah, pembiayaan dan pengelolaan termasuk pemeliharaan. Penyediaan tanah menjadi faktor terpenting karena prasarana dan sarana dibangun diatas lahan yang sesuai dengan aspek lokasi dan teknis. Lokasi yang tepat berkait dengan faktor jarak dan faktor serta biaya dan risiko sehingga lokasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat selain pengaturan berbagai kegiatan yang terkait. Penyediaan tanah masih menjadi faktor kendala bahkan penghambat karena keengganan pemilik melepas hak milik dengan ganti rugi, tukar guling dan sebaginya. Oleh karena itu perlu diupayakan proses penyediaan tanah melalui
RPJM Kota Padang 2009-2014 76
kerja sama dengan berbagai pihak dengan pendekatan yang komprehensif sehingga pelepasan hak tidak menyebabkan proses pemiskinan dan penyingkiran. Pemerintah perlu konsisten dengan rencana tata ruang kawasan sebab bersifat mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang bagi kepentingan pembangunan dan menentukan kawasan reservasi sebagai bank tanah terutama di kawasan pinggiran.
5. Sumber pembiayaan untuk pembangunan prasarana dan sarana relatif terbatas kecuali melalui dana perimbangan untuk proyek-proyek APBN di daerah. Pemerintah kota masih punya beban untuk menyediakan dana pendamping terutama pembebasan tanah karena tidak disediakan dalam pembiayaan proyek tersebut, Jika pembebasan tanah terkendala maka proyek dapat dialihkan ke daerah lain sehingga ketergantungan terhadap persoalan pertanahan menjadi tinggi sebagai faktor penghambat. Kenyataan menunjukkan proses pembebasan lahan masih terkendala baik karena faktor pembiayaan maupun pendekatan sosial seperti jalan Padang-Indarung, jalan Alai-By Pass, jalan akses Unand-Indarung dan jalan terusan Jembatan Siti Nurbaya ke Teluk Bayur. Oleh sebab itu selain pembiayaan juga pendekatan sosial perlu diupayakan untuk mewujudkan pembangunan tersebut.
6. Pengelolaan termasuk pemeliharaan menjadi masalah terpenting selain pembangunan sebab kelangsungan pelayanan prasarana dan sarana bergantung kepada kemampuan dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Kenyataan menunjukkan masih ada prasarana dan sarana yang belum mampu dikelola dengan baik sehingga tidak memberi kepuasan bagi masyarakat seperti jalan, jembatan, bangunan sekolah, pasar, dan sebagainya. Proses ini harus melibatkan semua pihak termasuk pengguna dengan cara meningkatkan pajak dan retribusi sebagai kewajiban bersama. Jika masalah pengelolaan belum teratasi maka jadi sulit untuk mengembangkan prasarana dan sarana baru karena anggaran pemeliharaan akan terus meningkat dan membengkak sehingga memperpendek umur teknisnya. Oleh sebab itu perlu dikembangkan pola anggaran yang memberi alokasi untuk pengelolaan termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana tersebut.
7. Pembangunan prasarana dan sarana akan memacu pengembangan sektor perumahan dan permukiman seterusnya membentuk pusat-pusat kota baru dan merangsang sektor perdagangan dan transportasi serta jasa lainnya. Pembangunan prasarana dan sarana mendorong perkembangan kawasan pinggiran sebagai bagian dari politik pemerataan pembangunan. Sebaliknya keseimbangan antara pusat dan pinggiran juga bergantung kepada pola jaringan yang membentuk hubungan antar pusat-pusat. Oleh sebab itu perlu dikembangkan sistem jaringan jalan berupa jalan lingkar luar dan lingkar dalam serta jalan akses. Jalan lingkar luar sebagai bagian dari sistem metropolitan akan menghubungkan Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Solok. Jalan lingkar dalam untuk mendukung pengembangan pusat-pusat baru di empat kawasan yang telah ditetapkan dalam RPJP dan RTRW Kota Padang terutama memacu pengembangan kawasan pinggiran sedangkan jalan akses menghubungkan antar pusat.
8. Pembangunan kota terutama perumahan dan permukiman berkaitan dengan penyediaan prasarana dan sarana tidak dapat dilepaskan dari masalah bahaya dan bencana serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. Oleh
RPJM Kota Padang 2009-2014 77
sebab itu perlu antisipasi terhadap bahaya dan bencana antara lain melalui penataan ruang dan kebijakan yang mengatur perilaku masyarakat berkait dengan bahaya dan bencana serta dampaknya terhadap lingkungan. Penatapan standar hunian yang aman dapat menghindari bahaya gempa dan kebakaran sedangkan standar hunian yang sehat dapat meningkatkan status kesehatan lingkungan. Selain itu juga perlu memenuhi standar hunian yang menyenangkan untuk mewujudkan interaksi sosial yang baik disamping standar hunian yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. Standar kesehatan lingkungan juga perlu ditetapkan berkait dengan sampah dan limbah sebagai sumber bencana sehingga diperlukan sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas supaya kesadaran tentang kesehatan lingkungan semakin meningkat. Berbagai bentuk bahaya dan bencana lainnya baik karena faktor alam maupun perilaku manusia perlu dipetakan untuk mengantisipasi dampaknya terutama kesiapan pemerintah bersama masyarakat dalam mengatasinya. Pemetaan kawasan bencana amat penting untuk menentukan bentuk bahaya dan bencana serta dampak lingkungannya termasuk kontrak sosial dengan komunitas yang berada di kawasan tersebut. Berdasarkan kontrak tersebut maka risiko bencana ditanggung sendiri sebagai akibat keengganan pindah dari kawasan bencana sebagai risiko pribadi. Oleh sebab itu perlu dikembangkan kelompok masyarakat yang tanggap dan peduli bencana untuk mengantisipasi dan penanggulangan serta pemulihan kawasan serta masyarakat yang terkena bencana.
9. Masalah ekonomi dan investasi terkait dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran dimana terdapat korelasi kuat diantara keempat faktor tersebut. Dianggap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya PDRB sebagai wujud semakin berkembang kegiatan ekonomi dan sosial dalam menyerap angkatan kerja untuk mengurangi akan kemiskinan dan tingkat pengangguran. Selain itu pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh kenaikan pendapatan per kapita yang menandai semakin membaiknya tingkat pendapatan untuk mengurangi kemiskinan yang diukur dari Gini Rasio. Hubungan antara perbaikan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan melalui distribusi kemakmuran dengan menerapkan pola bantuan dan subsidi kepada kelompok masyarakat termiskin dan miskin.
10.Kebijakan pemungutan zakat dan penyalurannya dapat mengurangi kemiskinan secara sistematik namun harus diawasi perkembangannya agar tidak terjadi ketergantungan orang miskin terhadap bantuan. Ini berarti pola bantuan dan subsidi tidak menjadikan orang miskin menjadi manja sebaliknya meningkatkan akses terhadap peningkatan kesejahteraan. Selain itu mengatur sekaligus mengarahkan berbagai lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan orang miskin supaya bantuan dan subsidi lebih terkendali bagi pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
11. Investasi daerah. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh peningkatan investasi melalui akumulasi kapital dan/atau penambahan modal melalui pinjaman dari lembaga keuangan. Investasi secara umum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu budaya kerja produktif termasuk kinerja dari birokrasi anti rente ekonomi, dukungan prasarana dan sarana serta jaminan keamanan dan ketertiban. Investasi ini berasal dari pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat dalam bentuk pembangunan prasarana dan sarana untuk meningkatkan aset sebagai dasar bagi perhitungan kekayaan. Investasi membuka peluang usaha dan kesempatan kerja seterusnya mengalirkan
RPJM Kota Padang 2009-2014 78
pendapatan dan akumulasi kapital sehingga terjadi proses pembentukan kesejahteraan. Investasi amat bergantung kepada kinerja pemerintah yang mengelola prasarana dan sarana serta keamanan dan ketertiban umum sehingga perlu peningkatan kapasitas aparatur untuk mendukung upaya peningkatan investasi di daerah. Investasi sering terkendala oleh kinerja birokrasi sehingga perlu dikembangkan kebijakan pelayanan investasi metode satu pintu dan satu atap dan memberi perlindungan terhadap pelayanan investasi dari rente ekonomi. Investasi diarahkan kepada sektor dan kawasan yang potensial mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan industrialisasi untuk meningkatkan daya serap angkatan kerja serta kesempatan berusaha. Investasi juga diarahkan kepada kegiatan yang merangsang perubahan sosial melalui kebijakan modernisasi terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan serta perdagangan dan kepariwisataan. Investasi pemerintah didorong untuk mempercepat pengembangan wilayah yang termasuk dalam kawasan metropolitan agar proses pembangunan ekonom dan sosial semakin terpacu. Diharapkan investasi memberi efek kumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial sehingga proses pembentukan metropolitan dapat dipercepat.
12.Kerja sama dan kemitraan serta jejaring kerja sebagai masalah bersama yang terjadi oleh karena perbedaan visi dan misi serta upaya untuk mewujudkannya. Selain itu mekanisme kerja yang tidak berlandaskan SOP dan NSPM termasuk penetapan indikator kinerja bagi pengukuran keluaran dan hasil. Oleh sebab itu perlu dibangun kerja sama antar lembaga untuk mempercepat proses pembangunan yang memiliki keterkaitan kuat sehingga dapat dicapai tingkat pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kerja sama antar daerah dapat mengatasi mobilitas penduduk antar daerah terutama perpindahan penduduk miskin dari pedesaan ke perkotaan. Setiap daerah dapat menerapkan kebijakan yang memberikan perlindungan kepada warga kota sebagai kelompok yang mendapat perhatian utama dan peluang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan sosial. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi mobilitas sebaliknya terbangun kemitraan antara komunitas lokal dan pendatang dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan sosial melalui usaha bersama. Kerja sama dan kemitraan antar lembaga dikembangkan dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui proses pelembagaan supaya semua kebijakan dapat dikembangkan secara paralel dan simultan tanpa konflik kepentingan.
13.Perubahan orientasi kebijakan dan perekonomian singapura dari mengutamakan perannya sebagai negara kawasan transit bebas untuk ekspor impor service kepada kegiatan pelayanan jasa keuangan dan informasi bisnis dunia. Selain itu adanya pembukaan dan pembangunan krakanal di Suratthani Thailand akan membuka peluang bagi peningkatan fungsi Kota Sabang di Ujung Pulau Sumatera sebagai pelabuhan perdagangan international. Hal ini lebih lanjut akan mendorong pergerakan aktivitas di Pantai Barat Sumatera sehingga peningkatan fungsi Pelabuhan teluk Bayur akan terdorong pula perannanya dalam aktivitas pelayaran internasional. Ha ini tentunya akan berdampak kepada perkembangan Kota padang kedepan, apalagi setelah ditetapkannya Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan satu-satunya Kota yang diperioritaskan di Wilayah Pantai Barat Sumatera.
RPJM Kota Padang 2009-2014 79
RPJM PADANG2009-2014
BAB 5
VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan merefleksikan apa yang diharapkan terwujud melalui proses yang terencana dan terpadu serta terkendali dan berkelanjutan. Proses perumusan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai aktor atau pelaku pembangunan sehingga apa yang dihasilkan merupakan representasi keinginan berbagai kelompok kepentingan
5.1 Visi dan Misi RPJP Kota Padang 2004-2020
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Padang tahun 2004-2020 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perda No. 18 Tahun 2004 pada tanggal 3 Agustus 2004 telah menetapkan visi dan misi dan kerangka kebijakan Pembangunan Kota Padang Jangka Panjang periode 2004-2020. Visi dan misi serta kerangka kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam tahapan-tahapan pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Berdasarkan kondisi yang ada serta dalam rangka menghadapi tantangan ke depan maka telah ditetapkan secara bersama visi pembangunan jangka panjang Kota Padang 2004-2020 yaitu : Terwujudnya Masyarakat Madani yang berbasis Industri, perdagangan dan jasa yang unggul berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur.
Dari visi jangka panjang tersebut terkandung maksud suatu masyarakat sejahtera yang bergantung kepada aplikasi budaya perkotaan yang proaktif dan produktif untuk mendorong perekonomian Daerah. Masyarakat madani yang peduli dan penyayang serta tindakan yang ramah dan bertanggung jawab yang hidup dalam suatu kota. Sebagai masyarakat yang hidup dalam suasana perkotaan dengan aktivitas ekonomi sekunder dan tersier yaitu industri, perdagangan dan jasa yang relevan dengan konsep perkotaan sesuai fungsi dan peran kota terhadap pembangunan daerah. Perdagangan merupakan kegiatan utama perkotaan yang tumbuh akibat adanya bangunan simpul-simpul permintaan dan penawaran atau pasar sebagai media transaksi antara konsumen atau konsumen atau antar produsen. Industri dalam hal ini adalah kegiatan ekonomi pendukung perdagangan atau sebagai efek dari perdagangan yang terbangun dalam simpul proses produksi dan distribusi seperti pengolahan dan infrastruktur. Jasa kegiatan ekonomi pendukung kegiatan perdagangan dan industri dalam berbagai bentuk pelayanan fisik maupun non fisik, baik bernilai ekonomi maupun non ekonomi. Aktivitas industri, perdagangan dan jasa yang diwujudkan adalah aktivitas yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi, baik dari sisi harga maupun kualitas. Semua aktivitas tersebut diwujudkan dalam suatu kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur. Kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur
RPJM Kota Padang 2009-2014 80
dalam artian suatu perkotaan dengan ciri keheterogenan yang dapat memacu persaingan sehat. Persaingan yang sehat akan terwujud dengan adanya ketertiban dan keteraturan perkotaan melalui upaya penegakan dan supremasi hukum.
Berdasarkan Visi tersebut maka Misi jangka panjang yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pemahaman adat dan agama dan pengamalan nilai-nilainya dalam kehidupan bermasyarakat ke arah komunitas kota yang peduli. Adat dan agama harus dipahami sebagai pedoman bagi keseimbangan kehidupan individu dan bermasyarakat serta dengan pencipta. Pemahaman terhadap adat dan agama sangat penting agar pengamalan dapat dilakukan lebih baik karena pemahaman termasuk keyakinan (iman) dan pengetahuan (ilmu) untuk berbakti (amal). Pembinaan individu ke arah komunitas kota yang peduli dimulai dari anak balita dan remaja Pembinaan dimulai dari lingkungan keluarga seterusnya dalam lingkungan sekolah dan kehidupan bermasyarakat sehingga terbentuk komunitas kota yang peduli. Dengan konsep kepedulian itu maka berbagai persoalan dapat diatasi bersama atas dasar kesadaran ke arah kehidupan perkotaan yang lebih baik termasuk kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama. Konsep keimanan dan ketakwaan tentang keikhlasan yang didukung konsep keselarasan dalam adat dan budaya Minangkabau melandasi konsep kepedulian yang mewarnai kehidupan komunitas kota melalui akulturasi sesuai falsafah 'dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung'. Pendidikan, budi pekerti, yang mengajarkan tentang etika disamping pendidikan agama tentang moral dimasukkan ke dalam kurikulum pembinaan, pendidikan dan pelatihan sehingga berbagai kemungkinan penyimpangan dari nilai-nilai luhur dalam adat dan agama dapat terhindarkan. Pemerintah membuat regulasi tentang pokok-pokok pembinaan kehidupan komunitas perkotaan yang peduli dan mengatur pembangunan sarana beribadah dan mengendalikan perkembangannya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sektor permukiman, pendidikan dan kesehatan ke arah pemberdayaan masyarakat. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kompetensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap dibangun mulai dari pembangunan permukiman sebagai wahana pembinaan kehidupan bermasyarakat seterusnya melalui pembinaan pendidikan seumur hidup dan kesadaran tentang norma hidup sehat. Kualitas sumber daya manusia diarahkan kepada standar mutu kehidupan yang tinggi yaitu kreativitas, produktivitas dan profesionalitas untuk mengembangkan keandalan secara optimal. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pembangunan permukiman sebagai wadah untuk pendidikan keluarga dan
RPJM Kota Padang 2009-2014 81
persamaan budaya ke arah peningkatan insan mandiri, Seterusnya, pembinaan lembaga pendidikan untuk semua seumur hidup ke arah pemberdayaan insan. Selain itu, pengelolaan kesehatan lingkungan ke arah kesadaran tentang norma hidup sehat. Kualitas sumber daya manusia juga melalui pembangunan prasarana untuk menunjang permukiman yang sehat dan kelancaran proses pembelajaran. Pembentukan insan yang produktif dan profesional menuju peningkatan kesejahteraan dalam kerangka mewujudkan manusia insan yang berdaya dan mandiri.
3. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian melalui formalisasi usaha dan profesionalisme ke arah pengelolaan usaha yang berdaya saing.Produktivitas adalah kata kunci untuk mencapai kemakmuran didukung oleh profesionalisme dalam pengelolaan usaha yang bersifat formal. Mengubah usaha dari bersifat informal dan nonformal kepada formal dimulai dari pendataan dan pendaftaran untuk pembinaan. Formalisasi usaha membuka akses terhadap bantuan keuangan dan pembinaan kewirausahaan melalui pola kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Kebijakan pembinaan yang berakar kepada formalisasi usaha akan meningkatkan kemampuan usahawan kecil dan menengah dalam pengelolaan usaha terutama dihubungkan dengan persaingan global yang dapat mengancam usaha lokal jika tidak menyesuaikan diri dengan karakter global yang serba formal. Usaha yang formal amat kuat kaitan dengan peningkatan produktivitas karena semua kegiatan terencana, tercatat, terukur, dan terkendali sehingga kelangsungan usaha lebih terjamin. Profesionalisme berkaitan dengan pandangan, sikap dan tindakan yang terarah dan terkendali sesuai dengan karakteristik formalisasi usaha. oleh sebab itu, pemerintah perlu mendorong upaya perubahan usaha ke arah formalisasi dan profesionalisme yang dikaitkan dengan kebijakan pembinaan usaha termasuk perlindungan terhadap kemungkinan degradasi sebagai akibat persaingan global. Sistem administrasi yang mendukung regulasi dapat membantu upaya pembinaan usahawan kecil dan menengah ke arah usaha yang menguntungkan secara berkelanjutan. Pembinaan usahawan kecil dan menengah terarah kepada upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap berusaha sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang unggul dan berdaya saing. Pembinaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan seterusnya memasuki proses inkubasi sebagai wadah pembentukan karakter berusaha yang positif melalui transformasi pengalaman antar pelaku usaha. Pembinaan lainnya dalam bentuk bantuan keuangan untuk menambah modal melalui berbagai pola yang disepakati cara pengembaliannya yang seterusnya digulirkan kepada usahawan lainnya sesuai prioritas. Kemitraan usaha dalam proses produksi, distribusi dan pemasaran adalah pilihan kebijakan pembinaan usahawan yang difasilitasi oleh pemerintah. pembinaan mengarah kepada kemandirian usahawan sehingga bantuan langsung dan tidak langsung lebih terarah bahkan makin lebih banyak
RPJM Kota Padang 2009-2014 82
usahawan yang memperoleh bantuan karena pola bantuan yang lebih baik untuk mengembangkan usaha.
4. Membangun jejaring usaha melalui pengembangan sistem informasi dan kornunikasi bagi peningkatan akses dan interaksi kearah persaingan global.Konsekuensi dari usaha yang makin rnaju dan berkembang adalah meningkatkan jejaring usaha sehingga terbangun usaha yang semakin besar dan memberi manfaat besar kepada pembangunan ekonomi daerah. Jejaring dapat dibangun melalui keterlibatan dalam sistem informasi dan komunikasi yang menyalurkan berbagai peluang usaha termasuk kemungkinan bekerja sama dengan berbagai pola yang saling menguntungkan . jejaring dapat pula dibangun melalui forum komunikasi yang mempertemukan para usahawan sejenis ataupun saling terkait sehingga kerja sama usaha dapat ditingkatkan. Sistem informasi dan komunikasi dapat meningkatkan akses terhadap peluang global dan berinteraksi atas dasar kebutuhan bersama. Prasyarat bagi pengembangan usaha melalui kemitraan yang dibangun dalam forum komunikasi ataupun melalui akses informasi adalah bentuk usaha yang forrnal dan pola pengelolaan yang profesional. Akses dan interaksi dalam media informasi dan komunikasi global juga mensyaratkan kedua faktor tersebut bagi kepastian hukum tentang hak dan kewajiban diantara mitra. Artinya, formalisasi dan profesionalisme merupakan kata kunci yang amat penting untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan usaha mencapai tujuan yaitu menjadi sumber pendapatan keluarga dan penerimaan daerah pemerintah amat berkepentingan terhadap perkembangan usaha karena menyangkut ketahanan ekonomi yang berpengaruh pula kepada ketahanan sosial. apabila usaha berkembang maka peningkatan pendapatan dapat tercapai seterusnya pengangguran dapat pula dikurangi yang diikuti oleh melemahnya perbedaan distribusi kekayaan diantara pelaku usaha khususnya. pembangunan usaha sangat menentukan kemajuan ekonomi daerah sehingga pemerintah perlu bersikap proaktif membina usaha yang terarah kepada formalisasi usaha dan profesionalisme disampingi fasilitasi dalam bentuk pembangunan prasarana dan sarana serta penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi oleh dunia usaha.
5. Menata ruang dan meningkatkan prasarana dan sarana melalui pendekatan pembangunan berbasis kawasan berbasis kawasan ke arah keseimbangan pembangunan.Ini bagian terpenting dalam konteks pembangunan wilayah dimana tata ruang dan ketersediaan prasarana dan sarana menjadi salah satu faktor terpenting dalam pemilihan lokasi usaha. Kegagalan dalam menata ruang akan membuat situasi tidak menguntungkan bagi semua pihak investasi pemerintah dalam tata ruang tidak memberi peluang yang menguntungkan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 83
Oleh sebab itu, kebijakan perwilayahan pembangunan atau pembangunan kawasan menjadi amat penting untuk dikembangkan bagi mengatasi kesesakan yang berlebihan ke satu pusat. Kesesakan meningkatkan biaya operasi kendaraan dan kerusakan lingkungan oleh komunitas lokal sebagai biaya tambahan. Penataan ruang beserta pembangunan prasarana dan sarana akan mengubah wujud fisik dan lingkungan kota sehingga sumber daya lokal dapat termanfaatkan secara optimal. Penataan ruang akan menumbuhkan ekonomi pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai pemicu perkembangan usaha kecil dan menengah yang sejalan dengan pengembangan sistem pasar yang hierarkis. sektor angkutan yang mendukung akses antar ruang akan meningkat fungsi dan perannya jika penataan ruang sekaligus mengembangkan prasarana dan sarana dalam pola pembangunan kawasan. Intensitas interaksi intra dan antar kawasan akibat dari pertumbuhan ekonomi yang dirangsang perkembangannya oleh perwilayahan akan mendorong perkembangan sektor angkutan dan efek baliknya. Pendekatan pembangunan kawasan yang diiringi dengan pelimpahan sebagian kewenangan kepada satuan kerja perangkat daerah kecamatan akan memberi kemudahan dalam pengarahan, pengerahan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga dalam pembinaan kelembagaan ekonomi dan sosial dengan pengaturan tentang tugas, fungsi dan peran dalam proses yang berkait dengan fungsi operasi, pemeliharaan dan perbaikan atau peningkatan sehingga keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang dapat dipertahankan.
6. Membangun kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur melalui penegakan supremasi hukum ke arah aplikasi teknologi dengan sistem lingkungan.Kata kunci untuk ketertiban dan keteraturan adalah penegakan supremasi hukum dan sistem kontrol sosial dengan dukungan teknologi lingkungan. Lingkungan kehidupan perkotaan yang tertib dapat dicapai melalui dua pendekatan yang berbasis regulasi dan teknologi dengan sistem lingkungan. Regulasi dimajukan berdasarkan kajian tentang jumlah dan jenis serta mutu kerusakan lingkungan karena sikap dan tindakan manusia. Selain itu, regulasi dapat dimajukan berkait dengan pelimpahan kewenangan penjagaan dan pemeliharaan lingkungan oleh komunitas dan/atau kelembagaan sosial setempat. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan adalah memberi penguatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang relevan dengan pelimpahan tersebut sehingga tujuan dapat dicapai. Penegakan supremasi hukum berkait dengan berbagai kelembagan lain di luar keseimbagaan pemerintah daerah yaitu polisi dan kejaksaan sehingga diperlukan komunikasi yang intensif dalam kerangka membangun kerjasama khususnya terhadap kasus-kasus tertentu yang berdampak besar terhadap pembangunan. Penegakan supremasi produk hukum daerah harus dilakukan secara simultan yang melibatkan informasi masyarakat dan dukungan terhadap para pelanggar sehingga penegakan
RPJM Kota Padang 2009-2014 84
supremasi hukum menjadi sebuah kebutuhan bersama. jika masyarakat tidak melanggar hukum dan undang-undang dan proaktif bagi penegakan supremasi hukum maka hasil pembangunan dapat di tingkatkan. Aplikasi teknologi dengan sistem lingkungan berdasarkan kepada satu standar yang baku sehingga mutu lingkungan dapat diukur dan dikendalikan. Aplikasi teknologi lingkungan tersebut sangat penting agar pelanggar dapat mengetahui tingkat pelanggaran dan efeknya terhadap sistem lingkungan sosial. Aplikasi teknologi akan melindungi individu dan keluarga khususnya dari pencemaran limbah ataupun kemungkinan kerusakan organ karena bunyi yang berlebihan seperti suara musik bis kampus dan orgen tunggal dalam acara pesta. Dalam proses pembangunan dapat timbul berbagai kerawanan dan konflik yang berpangkal dari benturan kebutuhan dan kepentingan sehingga hukum berperan sebagai pencegah dan penyelesaian konflik sehingga keterlibatan dan keamanan dapat diwujudkan Hukum menjadi 'tool of social engineering' yang mengarahkan kegiatan dan perilaku masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan. Kesadaran hukum dapat meningkat jika pengetahuan tentang hukum dan konsekuensi bagi pelanggar menjadi bagian dari proses pembangunan melalui media pendidikan. Kesadaran hukum dapat meningkat jika terjadi perlakuan hukum yang adil dan memberikan dorongan kepada perbaikan perilaku sosial pembangunan hukum tidak hanya menyangkut pembentukan peraturan dan norma namun meliputi perencanaan, penegakan, pelayanan, pendidikan, persediaan serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum.
7. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kewibawaan pemerintah melalui pembinaan pendidikan dan pelatihan ke arah keandalan dalam pelayanan. Salah faktor terpenting dalam pembangunan yang dimotori oleh pemerintah adalah kapasitas aparatur. Peningkatan kapasitas aparatur adalah sebagian dari upaya peningkatan kewibawaan pemerintah yang berkait dengan minat masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Peningkatan kapasitas diarahkan untuk menjadikannya aparatur yang andal yaitu mampu melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan fungsi dan peran. Minat untuk berperan serta atau respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah antara lain dipengaruhi oleh keandalan aparatur dalam pelayanan publik yang berkait dengan citra pemerintah sebagai administrator dan regulator. Artinya, citra itu mempengaruhi minat masyarakat untuk berperan serta yang akan berdampak kepada penerimaan pemerintah dari pajak dan retribusi. Kemampuan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkait dengan kompetensi dasar bagi aparatur yaitu pengetahuan tentang bidang tugas dan wilayah kerja seterusnya keterampilan yang menyangkut pelaksanaan fungsi dan peran termasuk teknik dan metode dalam perencanaan, koordinasi,
RPJM Kota Padang 2009-2014 85
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan termasuk membuat berbagai perkiraan sebagai unsur telaahan terhadap masalah dan alternatif pemecahannya. Selain itu berkaitan dengan sikap dan tindakan terutama berkait dengan kepuasan dalam pelayanan publik. Peningkatan kapasitas melalui pembinaan. pendidikan dan pelatihan serta pengembangan baik dalam bentuk penjenjangan fungsional maupun struktural. Salah satu bentuk pembinaan terhadap proses pelaksanaan pekerjaan adalah komunikasi dan interaksi antar bidang melalui rapat koordinasi secara periodik. Otonomi tidak memberi arti bagi pembangunan daerah tanpa kesiapan aparatur karena hakikat otonomi adalah pelimpahan sebagian Kewenangan. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan bidang pekerjaan menuntut keandalan yang makin meningkat. Peningkatan kapasitas aparatur sebagai strategi internal dan menjadi program prioritas yang sifatnya berterusan selaris dengan dinamika perubahan. Peningkatan kapasitas harus didukung oleh sistem dan standar serta prosedur sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien karena aparatur kreatif dan reaktif serta disiplin terhadap uraian tugas dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan oleh atasan langsung. Kerangka kerja peningkatan kapasitas aparatur diupayakan melalui koordinasi dan sinkronisasi dari perencanaan sampai pengendalian sehingga keterpaduan dan konsistensi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dapat tercapai. Selain itu, menata kembali pola kerja yang dikaitkan dengan strategi aliansi sehingga peningkatan kinerja pemerintah kota dapat dicapai sebagai usaha bersama diri berbagai satuan kerja perangkat daerah. oleh sebab itu, alokasi anggaran bagi belanja aparatur diarahkan kepada investasi sistem dan aparatur sebagai suatu kesatuan untuk meningkatkan keandalan dalam pelayanan. Perbaikan tingkat kesejahteraan dapat diupayakan jika sistem dan aparatur bekerja sistematis. Peralihan paradigma karena perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan pokok-pokok pemerintahan dengan otonomi dan desentralisasi menuntut perubahan yang sistemik termasuk aplikasi teknologi untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan publik. Dalam jangka pendek dapat dikembangkan metode kerja yang interaktif berbasiskan teknologi madya yang selaras antara biaya dan manfaat. Dalam jangka panjang perlu disiapkan perangkat keras dan lunak bagi pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem komputer yang kapasitasnya ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraannya.
8. Meningkatkan kapasitas wakil rakyat melalui berbagai forum pembentuk wacana pembangunan ke arah penguatan peran serta publik. Wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif dapat meningkat kapasitasnya melalui berbagai forum pembentuk wacana pembangunan. Melalui forum
RPJM Kota Padang 2009-2014 86
tersebut dapat diserap berbagai informasi yang relevan dengan kebutuhannya dalam pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah bagi meningkatkan peran serta publik dalam proses pembangunan. Forum pembentuk wacana dapat berlangsung di ruang sidang dalam bentuk dengar pendapat atau terlibat dalam penelitian beberapa kasus tertentu atau observasi ke lapangan untuk melihat fenomena sosial atau melakukan kajian perbandingan sebagai verifikasi terhadap kebijakan tertentu. Dalam meningkatkan kapasitasnya, wakil-wakil rakyat dapat melibatkan pihak ketiga seperti institusi pendidikan tinggi, organisasi profesi, organisasi sosial dan sebagainya sesuai kebutuhan. Bahkan dapat membentuk kelompok asistensi untuk pendampingan dalam pemajuan produk hukum daerah atau memberikan penilaian terhadap kinerja aparatur berdasarkan konsep akademik yang terus mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Peningkatan kapasitas wakil-wakil rakyat dapat pula melalui lokakarya baik sifatnya pembekalan terutama bagi wakil-wakil rakyat yang baru atau peningkatan pemahaman berdasarkan isu-isu penting yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu.
9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam ke arah aplikasi konsep pembangunan yang terpadu, berkeseimbangan dan berkelanjutan.Pemanfaatan sumber daya alam harus dikendalikan sehingga dapat diwariskan kepada generasi masa datang. Pengendalian pemanfaatan berdasarkan norma yang didukung oleh sistem pengukuran sehingga pengendalian dapat dipercaya sebagai satu upaya untuk perbaikan sistem dan mekanisme pengendalian itu. Untuk mewujudkan norma baku lingkungan sesuai konsep pembangunan yang berkeseimbangan antar kawasan dan antar sektor serta berkelanjutan antara generasi masa kini dan masa datang maka kebijakan pembangunan dilakukan secara terpadu dan terkendali. Pengendalian pemanfaatan sumber daya terutama sumber daya alam sebagai wadah bagi umat amat penting karena sumber daya tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan lahan berstatus tanah ulayat untuk pembangunan prasarana dan sarana dapat mengaplikasikan konsep konsolidasi yang sifatnya menguntungkan pemilik lahan karena nilai jual objek pajak itu makin meningkat karena akses atau ketersediaan sarana publik. pemanfaatan lahan berstatus tanah ulayat untuk kegiatan bisnis dapat mengaplikasikan konsep sewa ataupun penyertaan modal dalam bentuk lahan tersebut sehingga status pemilikan tidak berubah. Pemerintah dapat menjadi mediator bahkan dapat pula menyerahkan hak pengurusan kepada pemerintah terutama dalam masa transisi. Pengelolaan sumber daya dalam kerangka pengendalian pemanfaatan sesuai konsep keseimbangan dan keberlanjutan sangat penting terutama dihubungkan dengan kebutuhan investasi. pengembangan kawasan yang dikaitkan dengan pelimpahan kewenangan dalam pengendalian pemanfaatan sumberdaya lokal diharapkan dapat membantu pemerintah dalam
RPJM Kota Padang 2009-2014 87
pengelolaan administrasi bagi kegiatan investasi. Peran pemerintah sebagai mediator antara komunitas lokal dan investor amat menentukan bagi kelancaran dan percepatan pembangunan daerah yang sangat bergantung kepada peningkatan investasi.
5.2 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2010-2014 dan Visi dan Misi
Pembangunan Propinsi Sumatra Barat Tahun 2010-2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tanggal 20 Januari tahun 2010. Dalam RPJMN tersebut telah ditetapkan Visi Indonesia tahun 2014 adalah Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan.
Berdasarkan visi tersebut Misi yang ditetapkan adalah:
1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang sejahtera dengan mempertahankan ketahanan pangan, ketahanan energi, pengarusutamaan maslah lingkungan, melakukan koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas dan melakukan regulasi dan pengawasan yang cukup, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehat, yang dibangun diatas prinsip tata kelola yang baik, efisien dan adil serta penciptaan keseimbangan pembangunan antar perkotaan.
2. Memperkuat Pilar-pilar Demokrasi melalui penyempurnaan struktur politik dengan menitik beratkan pada pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan lembaga pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara. Selain itu peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangannya dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pelaksanaan otonomi daerah peningkatan seleksi publik yang terbuka bagi pejabat publik dan politik terus dilakukan
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang, melalui pembangunan merata di semua bidang, percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan. Percepatan pembangunan kota-kota kecil khususnya di luar pulau Jawa perlu dilakukan sehingga dapat berperan dalam menggerakkan pembangunan wilayah. Dalam rangka pembangunan berkeadilan tersebut perhatian yang lebih diberikan kepada masalah ketenagakerjaan, masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana. Sedangkan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender peningkatan akses dan partisipasi perempuan akan ditingkatkan, begitu juga perlindungan terhadap perempuan dan anak akan terus dilanjutkan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 88
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2010-2014 adalah :
1. Reformasi Birokrasi dan tata Kelola melalui pemantapan2. Pendidikan3. Kesehatan4. Penanggulangan Kemiskinan5. Ketahanan Pangan6. Infrastruktur7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha8. Energi9. Lingkungan hidup dan pengelolaan Bencana10.Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik11.Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi
Selanjutnya melihat kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah di tingkat Propinsi, Propinsi Sumatra Barat telah menetapkan visinya yaitu :
Terwujudnya Sumatra Barat Madani Yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat
Sedangkan misi yang ditetapkan adalah 1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang agamais dan
berbudaya berdasarkan ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”; 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;3. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan
berkualitas tinggi; 4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang sejahtera, sehat, produktif,
berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global; 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka prioritas pembangunan Propinsi Sumatra Barat lebih diarahkan kepada :
1. Pengamalan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. 2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan. 3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan. 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. 5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan. 6. Pengembangan Industri Pengolahan,Jasa dan Perdagangan. 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya 8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan. 9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat. 10.Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam. 11.Pelestarian Lingkungan Hidup.
5.3 Visi Pembangunan Kota Padang Tahun 2009-2014
RPJM Kota Padang 2009-2014 89
Perumusan visi dan misi yang diturunkan dari visi dan misi dari kepala daerah terpilih melalui pilkada telah melibatkan semua pihak yang dianggap mewakili seluruh rakyat. Mereka yang terlibat dalam Musrenbang pada tanggal 15 April 2009 yaitu alim ulama, penghulu pemangku adat termasuk bundo kanduang dan cerdik pandai serta pejabat pemerintah dari tingkat pusat, Propinsi dan kabupaten/kota. Musrenbang untuk memantapkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan pasca gempa telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2010 dimana tercapai kesepakatan untuk memperkuatnya dengan kearifan lokal terhadap kebencanaan.
Visi ialah sesuatu yang diimpikan, diidamkan, diinginkan dan diharapkan terwujud yang dirumuskan berdasarkan pemahaman terhadap kondisi daerah termasuk kemampuan keuangan. Visi adalah cita-cita dan pengharapan yang dinyatakan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang akan mendapat berbagai keuntungan dan merasakan manfaat atas pencapaiannya. Oleh sebab itu visi menjadi keputusan bersama sebagai komitmen untuk mewujudkannya sesuai dengan kedudukan dan kewenangan serta tugas, fungsi dan peran melalui proses perencanaan. Visi pembangunan terbentuk melalui proses yang melembaga agar bersifat mengikat para pemangku kepentingan sebagai bagian dari sebuah produk hukum tentang rencana dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Perumusan visi ini berdasarkan isu-isu strategis dalam pembangunan daerah yang menggambarkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan segera sesuai jangka waktu perencanaan. Proses perumusannya melalui mekanisme penyerapan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sebagai pemangku kepentingan sebab kesepakatan yang telah terbangun menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkannya. Proses ini bersifat partisipatif sebab berkaitan dengan kelangsungan pembangunan dan peningkatan hasilnya yang melibatkan berbagai sumber daya pembangunan. Atas dasar kondisi tersebut di atas maka Visi Pembangunan Kota Padang tahun 2009 - 2014 yang telah ditetapkan sebagai kesepakatan dari pemangku kepentingan melalui Musrenbang adalah:
‘Menuju Metropolitan Padang yang Religius, Aman dan Sejahtera’
Cikal bakal visi ini berasal dari visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Padang terpilih yang telah disampaikan pada waktu penyampaian platform dalam Sidang Pleno DPRD Padang pada tanggal 23 Oktober 2008. Penambahan kata ‘Menuju Metropolitan’ sebagai sebuah kepedulian dari para pelaku pembangunan untuk meningkatkan status kota yang lebih baik sesuai hierarki kota yaitu dari kota besar menjadi metropolitan. Peningkatan ini dapat disebut sebagai langkah maju karena diasumsikan bahwa skala ekonomi kota yang makin besar akan memberi efek pengganda semakin besar manfaatnya walaupun risiko juga besar. Namun, metropolitan ini memiliki karakteristik khusus karena bersifat religius, aman dan sejahtera sebagai bagian yang menjiwai karakter metropolitan ini sehingga risiko itu dapat diminimalisir.
Konsekuensi dari pembentukan visi kota sebagai metropolitan meliputi kerja sama antar pemerintah kabupaten yang bersebelahan maka karakter metropolitan yang religius dianggap sebagai amat aspiratif dan akomodatif dengan adat dan budaya Minangkabau. Aspek religius menggambarkan penerapan falsafah adat basandi syara, syara basandi kitabullah dan syara mangato, adat memakai sehingga dapat di akomodasi oleh semua pihak. Aspek aman yang
RPJM Kota Padang 2009-2014 90
menggambarkan prasyarat bagi kelangsungan pembangunan sesuai dengan aspirasi semua pihak sesuai dengan falsafah paga nagari yang menunjukkan kepedulian semua pihak untuk melanjutkan pembangunan. Aspek kesejahteraan menggambarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai falsafah baldatun toyyibun wa rabbun ghafur.
Secara spesifik dapat diuraikan karakteristik visi tersebut berdasarkan situasi dan kondisi serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu menuju metropolitan yang berkarakter religius, aman dan sejahtera. Ketiga karakter ini saling terkait bahkan saling bergantung dimana religius sebagai falsafah hidup dengan aman sebagai prasyarat sedangkan sejahtera sebagai wujud akhir yang ingin dicapai. Oleh sebab itu religius dapat menjamin rasa aman akan terwujud dan seterusnya rasa aman akan memudahkan untuk mencapai kesejahteraan sehingga rangkaian kata religius, aman, sejahtera tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian komitmen bersama ini harus dipahami sepenuhnya agar gerak langkah semua pelaku disesuaikan dengan karakteristik metropolitan ini yaitu sebagai berikut:
Metropolitan adalah karakteristik kota yang maju dan mandiri ditunjukkan oleh jumlah dan ragam penduduknya, keterkaitan dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dalam satu sistem kota, masyarakat yang kosmopolitan berlandaskan proses modernisasi yang berubah menuju kemajuan. Perekonomian berbasis industri, perdagangan dan jasa-jasa sesuai prinsip industrialisasi serta kerja sama dan kemitraan antar pelaku yang terus terakumulasi menjadikannya makin besar dan mandiri. Inilah karakter metropolitan yang diupayakan dalam jangka lima tahun ke depan sehingga kata ”menuju metropolitan” berarti upaya bersama yang harus dilakukan semua pihak yang terlibat, terkait, berkepentingan untuk mewujudkannya menjelang tahun 2014.
Religius berarti berlandaskan agama dan adat sehingga terbangun masyarakat berakhlak mulia dan pemimpin yang amanah dan menjadikannya komunitas dibawah kepemimpinan yang semakin tanggap dan peduli untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Jika kadar religius semakin meningkat maka proses penghambaan akan tuntas dimana segala harta hanya sebagai amanah untuk kemaslahatan bersama sebagai tanda keikhlasan dalam membangun. Religius berarti kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara diredhoi oleh Allah yang Maha Kuasa sehingga seluruh kehidupan harus dilandasi nilai spiritual dan etika. Kehidupan religius akan terhindar dari konflik bagi terwujud keamanan dan ketertiban bersama sebagai prasyarat kelangsungan pembangunan.
Aman berarti situasi dan kondisi yang menyenangkan sebagai prasyarat bagi kelangsungan kehidupan dan berbagai kegiatan yang menyertainya. Aman terwujud jika ada kesadaran dan kepedulian untuk mewujudkannya sebagai suatu kebutuhan bersama oleh semua pelaku pembangunan. Upaya bagi terbinanya kesadaran bersama untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan merupakan turunan dari sikap religius karena membangun kehidupan yang lebih baik adalah amanah. Rasa aman akan dirasakan jika kehidupan sosial budaya yang damai dan nyaman karena didukung oleh penataan ruang, penyediaan prasarana dan sarana serta pelayanan umum yang memuaskan. Keadilan yang diwujudkan dengan pemerataan pembangunan dapat merefleksikan rasa aman.
Sejahtera berarti kemakmuran yang disertai keadilan dapat digambarkan oleh kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi yang baik yaitu terjamin
RPJM Kota Padang 2009-2014 91
kelangsungan kehidupan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Kesejahteraan terwujud jika peluang usaha makin meningkat terutama peningkatan kemakmuran dimana pengangguran makin berkurang. Kesejahteraan juga merefleksikan makin berkurangnya tingkat kemiskinan sehingga konflik sosial sebagai akibat kualitas kemiskinan juga menurun. Oleh sebab itu upaya peningkatan investasi daerah sebagai unsur terpenting dalam perekonomian harus diupayakan melalui proses pengembangan kapasitas aparatur dalam mengurus investasi mulai dari perizinan sampai pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan berkelanjutan.
Kondisi kehidupan masyarakat yang religius, aman, sejahtera sudah selaras dengan visi RPJP 2004-2020, ”terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera berbasis industri, perdagangan dan jasa-jasa yang berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur”. Penggal kedua dari proses panjang yang berkelanjutan ini terus diupayakan dengan melanjutkan visi RPJM 2004-2009 yaitu terwujudnya Kota Padang sebagai pusat perekonomian dan pintu perdagangan terpenting di Indonesia bagian barat tahun 2008. Dengan masuknya unsur metropolitan maka target semakin diperbesar dan diperluas dalam kerangka mengakomodasi perubahan orientasi ekonomi (economic shifting) baik pada skala regional dan nasional maupun global.
5.4 Misi Pembangunan Kota Padang Tahun 2009-2014
Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan daerah yang memberi tekanan kepada tiga elemen utama dari visi yaitu mewujudkan kondisi yang religius, aman dan sejahtera. Misi sebagai upaya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi maka misi ini akan menguraikan secara ringkas tentang rencana dan kebijakan serta strategi dan prioritas yang perlu dikembangkan. Dengan demikian visi dan misi sebagai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan. Menjadi hak sebagai hakikat kebersamaan sedangkan kewajiban sebagai wujud kesadaran tentang proses dan tanggung jawab sebagai bentuk kepedulian untuk bersikap proaktif. Misi pembangunan Kota Padang tahun 2009 - 2014 adalah :
a. Mewujudkan Kota Padang yang Religiusb. Mewujudkan Kota Padang yang Amanc. Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju
Padang Metropolitan
Uraian misi menjadi arah kebijakan dan strategi serta prioritas per satuan kerja memberikan pemahaman tentang keterkaitan antar pelaku dalam proses untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Keterkaitan itu dirangkai oleh masing-masing misi dimana setiap satuan kerja yang terlibat dan terkait serta berkepentingan akan terakomodasi rencana dan kebijakan serta strategi dan prioritasnya dalam upaya perwujudan misi tersebut. Oleh sebab itu keterpaduan yang diwujudkan melalui koordinasi dan keterkendalian melalui monitoring dan evaluasi akan memberi kemudahan dalam mewujudkannya. Jika proses ini dapat berlangsung dibawah kepimpinan yang amanah dan berwibawa maka tujuan dan sasaran pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.
RPJM Kota Padang 2009-2014 92
Kota Padang yang Religius dapat dicapai melalui peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dibawah kepemimpinan yang amanah dan berwibawa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beragama, beradat, berbudaya serta membangun kehidupan sosial budaya bagi terwujudnya masyarakat yang tanggap dan peduli. Keseluruhan proses ini melibatkan upaya keterpaduan kebijakan antar lembaga dengan cara mengupayakan kerja sama dan kemitraan antara pelaku pembangunan sehingga hakikat religius sebagai falsafah kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi publik dalam rangka mencerdaskan bangsa.
Kota Padang yang Aman dapat dicapai melalui peningkatan kesadaran tentang hakikat hidup bersama dan kebersamaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat bagi kelangsungan kehidupan tersebut. Rasa aman hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan membutuhkan sekaligus merasakan nikmatnya suasana yang aman dan tertib tersebut sehingga menjadikannya sesuatu yang amat penting. Oleh sebab itu dukungan masyarakat dalam membangun sangat menentukan terutama keterlibatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana melalui proses penataan ruang dan pengembangan kawasan. Selain itu terlibat dalam memelihara prasarana dan sarana serta lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
Kota Padang yang Sejahtera dapat dicapai melalui peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi sehingga terbuka peluang usaha dan kesempatan kerja yang semakin besar. Diharapkan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan sosial dapat meningkat secara signifikan secara berkelanjutan. Selain itu mewujudkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor unggulan dan kawasan-kawasan andalan sehingga terjadi akumulasi pertumbuhan untuk mempercepat proses menuju metropolitan. Oleh sebab itu perlu dikembangkan kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah terutama untuk mengarahkan dan mengendalikan urbanisasi dalam rangka mewujudkan kota yang tumbuh cepat namun terkendali perkembangannya.
Berdasarkan karakteristik metropolitan yang mengandung 5 (lima) unsur yaitu demografi, geografi, ekonomi keuangan, sosial budaya dan politik pemerintahan maka wilayah yang termasuk kawasan metropolitan yaitu sebagian wilayah di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kerja sama dengan wilayah Hinterland maupun dengan daerah lainnya akan dapat mendorong berkembangnya Kota Padang menuju Kota Metropolitan. Pola metropolitan yang mengakomodasi kelima bagian wilayah yang bertetangga ini dapat disingkat menjadi PA(dang), (Aro)SU)ka, (Paria)MAN) Dan (pain)AN yaitu PASUMANDAN. Pengertian pasumandan sebagai pendamping mempelai atau raja dapat berarti posisi Kota Padang sebagai pintu gerbang yang menjaga posisi daerah Sumatra Barat dalam menerima kedatangan turis atau aliran investasi.
Upaya mewujudkan Kota Padang yang Religius, Aman dan Sejahtera sangat bergantung kepada komitmen atau kesungguhan semua pemangku kepentingan termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
RPJM Kota Padang 2009-2014 93
tugas dan fungsinya. Jika dewan dapat melaksanakan fungsi legislasi dan anggaran serta pengawasan dengan baik maka misi ini dapat diwujudkan dengan membentuk dan mengubah peraturan daerah untuk mendukung proses pembangunan. Selain itu melalui fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran akan mendorong percepatan proses pembangunan sektoral khususnya pengembangan kawasan dalam kerangka metropolitan sehingga keselarasan gerak antara pihak legislatif dan eksekutif dapat diwujudkan.
5.5 Tujuan Pembangunan Kota Padang
Pembangunan daerah diselenggarakan oleh para pelaku pembangunan sesuai rencana yang disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan para pemangku kepentingan supaya pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu perlu dibuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai pedoman bagi para pelaku terutama satuan kerja pemerintah sebagai bagian yang terpenting dari proses ini karena sifatnya sebagai pengarah, penggerak dan pengendali. Kedudukan RPJM sebagai dokumen resmi bagi satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta peran sesuai kedudukan dan kewenangan serta urusan maka penjabaran tujuan dan sasaran berdasarkan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam kerangka fasilitasi dan stimulasi.
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan maka ditetapkanlah 12 (dua belas) tujuan pembangunan. Tujuan ini seterusnya diturunkan menjadi arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan tujuan tersebut maka setiap satuan kerja menyusun kerangka rencana untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang bersifat rutin dan nonrutin sehingga program pembangunan lebih terarah dan lebih mudah mewujudkannya. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi sehingga keterkaitan antara berbagai tujuan menggambarkan kesatuan arah menuju perubahan dan perbaikan di masa depan. Selain itu tujuan ini menjadi rujukan pula bagi lembaga lainnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan menuju metropolitan. Keduabelas tujuan tersebut adalah :
1. Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa
Kecakapan aparatur ialah prasyarat bagi terlaksananya tugas dan fungsi serta peran secara optimal yang dicapai melalui proses pembinaan, pendidikan, pelatihan, penempatan, penilaian dan pengembangan. Oleh karena itu proses rekrut menjadi amat menentukan bagi keberhasilan upaya peningkatan kecakapan aparatur dimana sumber daya yang tersedia harus memiliki kompetensi yang bak untuk dikembangkan. Kepemimpinan yang amanah dan berwibawa amat berpengaruh karena menyangkut proses penempatan dan penilaian serta pengembangan yang bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok agar aparatur dapat mengembangkan kapasitas secara optimal dalam kerangka membangun organisasi yang kuat dan pelayanan yang prima.
2. Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih
RPJM Kota Padang 2009-2014 94
Organisasi yang kuat dan bersih adalah prasyarat keberhasilan pembangunan sebab menjadi rumah bagi aparatur yang cakap dibawah kepemimpinan yang amanah dan berwibawa. Mengembangkan organisasi pemerintahan termasuk peninjauan struktur organisasi dan tata kelola sesuai dengan kebutuhan masa kini dan tantangan masa depan dalam kerangka menuju metropolitan. Selain itu mempertimbangkan pemekaran beberapa kecamatan untuk meningkatkan pelayanan umum yang selaras dengan perkembangan kawasan pinggiran kota. Selain itu pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan sehingga kemampuan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum akan menjadi lebih cepat dan lebih baik.
3. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia
Kesadaran tentang pentingnya untuk membina kehidupan beragama, beradat, berbudaya untuk mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dapat menentukan terwujudnya visi Kota Padang yang Religius. Hakikat dari kesepakatan antara agama dan adat serta budaya bermuara kepada terbangunnya masyarakat yang berakhlak mulia sebagai indikator utama dari faktor religius. Artinya, akhlak mulia menjadi tujuan dari peningkatan kesadaran dalam pembinaan agama, adat, budaya dengan memberi pencerahan tentang hakikat agama, adat, budaya sebagai kesatuan menjadi akhlak mulia tersebut. Akhlak mulia merepresentasikan seluruh nilai dari semua agama dan adat serta budaya sehingga menjadi bagian dari proses pembelajaran masyarakat.
4. Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan
Kualitas pendidikan dan kesehatan sangat menentukan mutu kehidupan di masa datang sehingga perlu dikembangkan daya tanggap dan sikap peduli terhadap pendidikan dan kesehatan. Daya tanggap ini diwujudkan dengan kemauan memberi perhatian kepada upaya peningkatan proses pembelajaran dan membentuk budaya sehat sedangkan sikap peduli berarti kemauan untuk berkorban bagi kemajuannya. Oleh sebab itu perlu dikembangkan rencana induk pengembangan pendidikan dan kesehatan sebagai cetak baru bagi penyerapan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Penyerapan partisipasi masyarakat melalui sistem dukungan yang diwacanakan melalui forum publik untuk pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan
Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dan pengembangan kawasan adalah satu indikator sukses dalam pembangunan karena faktor ketersediaan tanah menjadi salah satu masalah pokok yang menimbulkan berbagai konflik dan krisis. Ini menegaskan bahwa upaya peningkatan partisipasi harus dapat diupayakan secara sistemik baik pendekatan internal maupun eksternal atau silang. Pendekatan internal melalui pencerahan tentang hakikat harta/warisan sedangkan pendekatan eksternal melalui pencerahan tentang tanggung jawab sebagai warga negara dan pendekatan silang melalui proses pemberdayaan. Proses
RPJM Kota Padang 2009-2014 95
pencerahan ini melalui pembelajaran dengan media komunikasi publik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.
6. Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum
Kebutuhan terhadap perumahan dalam kawasan permukiman yang baik didukung oleh prasarana dan sarana ialah kebutuhan setiap keluarga sebagai refleksi dari kehidupan yang menyenangkan. Pemerintah bersama dunia usaha dan masyarakat bekerja sama untuk mewujudkannya melalui proses penyiapan dan penyediaan serta pengelolaan dan pengendalian. Penyiapan dan pengendalian sebagai urusan pokok pemerintah sedangkan penyediaan dan pengelolaan sebagai urusan dunia usaha dan masyarakat sehingga kerja sama semua pelaku sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu mekanisme kerja sama dan kemitraan antar pelaku perlu pula dikembangkan melalui proses yang sinergis.
7. Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial
Keamanan dan ketertiban umum amat bergantung kepada tingkat kesadaran masyarakat untuk mewujudkannya sebab ketahanan sosial berhulu sekaligus bermuara disana. Oleh sebab itu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum sebagai bagian dari pemberdayaannya karena sistemnya berpusat kepada masyarakat. Sistem keamanan dan ketertiban ini di kerangka sebagai bagian dari proses peningkatan ketahanan sosial sehingga dapat terhindari dari konflik dan krisis internal. Mekanisme ini dibangun melalui lembaga-lembaga sosial pada skala lokal dan membangun jejaring pengamanan pada skala regional dan nasional dalam kerangka mewujudkan ketahanan nasional.
8. Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan dampaknya
Bahaya dan bencana adalah bagian dari proses alamiah dan perilaku manusia serta efek dari interaksi keduanya yang menimbulkan dampak negatif terhadap alam dan manusia itu sendiri. Oleh karena itu perlu dikembangkan kemampuan semua pelaku pembangunan dalam memahami hakikat bahaya dan bencana serta dampaknya dan menanggulanginya melalui proses bagi peningkatan kompetensi publik tentang bencana. Penanggulangan bahaya dan bencana serta dampaknya sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang terpadu dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyelamatkan aset dan kehidupan masa depan sehingga perlu memahami panduan pelaksanaannya.
9. Meningkatkan kerja sama antara lembaga dalam pembangunan daerah
Pembangunan sebagai proses akumulasi dalam pemanfaatan sumber daya sehingga kerja sama dan kemitraan antar pelaku amat berpengaruh. Proses ini melibatkan pemahaman tentang rencana dan manfaat serta hak dan tanggung jawab setiap pelaku pembangunan. Oleh sebab itu proses ini harus bersifat melembaga yang melibatkan semua pelaku melalui kesepakatan atau kontrak sehingga lembaga yang terlibat harus terakomodasi dalam proses tersebut. Pendataan dan pembinaan serta
RPJM Kota Padang 2009-2014 96
peningkatan kapasitas lembaga merupakan bagian dari proses penyiapan kerja sama antar lembaga. Pola pengelolaan sumber daya bersama perlu dilembagakan sebagai bentuk kerja sama antar daerah termasuk mengatasi dampaknya dalam pembangunan.
10.Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin
Persoalan terbesar dalam mengatasi kemiskinan yaitu memberdayakan masyarakat miskin sehingga terbebas dari belenggu kemiskinan struktural dan secara bertahap dapat mengembangkan kapasitasnya. Persoalan lainnya yaitu mengembangkan koordinasi antar pelaku dalam upaya pengentasan kemiskinan namun karena hakikat keberadaannya sebagai bagian dari ibadah menjadi sukar menyatukan langkahnya. Oleh sebab itu perlu disepakati objek dan kaidah bagi memenuhi kepentingan semua pelaku agar koordinasi untuk pemberdayaan masyarakat miskin dapat dioptimalkan. Pemerintah perlu mengambil peran aktif karena UUD 1945 mengamanatkan tentang tanggung jawab pemerintah dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
11.Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja
Investasi berkait dengan perluasan peluang usaha dan kesempatan kerja seterusnya terkait dengan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu upaya peningkatan investasi merupakan salah satu prioritas utama bagi pemerintah melalui perbaikan sistem dan mekanisme yang memberi kemudahan bagi masuknya modal ke daerah ini. Berbagai hambatan administrasi dan teknis harus diatasi pemerintah demikian pula hambatan kultural dari masyarakat sehingga investasi meningkat bagi perbaikan kinerja ekonomi lokal. Investasi swasta amat bergantung kepada investasi pemerintah berupa prasarana dan sarana yang sangat bergantung kepada partisipasi masyarakat berupa penyediaan tanah dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
12.Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan
Perekonomian tumbuh dan berkembang pada beberapa pusat tertentu yaitu berdasarkan potensi yang terkonsentrasi sehingga membentuk keuntungan skala (economies of scale). Pengembangan pusat-pusat ini akan membentuk efek pengganda sesuai dengan kapasitas ekonomi kawasan sehingga mampu mendorong pengembangan berbagai sektor dan kawasan yang terpengaruh. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi didukung oleh pusat pelayanan sosial saling mendukung pembentukan kawasan perkotaan melalui akumulasi kekuatan sehingga terbangun metropolitan. Pola pengembangan demikian diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus perubahan sosial menuju metropolitan sebagai sebuah pendekatan baru untuk memacu proses pembangunan daerah.
5.6 Sasaran Pembangunan Kota Padang
Berdasarkan visi dan misi serta tujuan pembangunan maka telah ditetapkan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah dalam suatu kerangka penguatan kapasitas aparatur sebagai bagian dari proses peningkatan kinerja dan citranya. Selain itu pengembangan kapasitas sosial sebagai bagian
RPJM Kota Padang 2009-2014 97
dari sebuah proses pemberdayaan dalam kerangka peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah. Sasaran pembangunan juga meningkatkan kerja sama dan kemitraan antar pelaku dan antar daerah bagi percepatan pembangunan sehingga dapat mengatasi masalah bersama yaitu kemiskinan dan pengangguran. Selain itu mewujudkan rencana pengembangan kawasan metropolitan melalui pembantuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan. Kedelapan belas sasaran adalah:
1. Meningkatkannya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan
Kecakapan aparatur dalam bekerja antara lain dipengaruhi oleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kapasitas ini kepada pembentukan kompetensi dasar dan kompetensi publik. Fokusnya kepada kemampuan perencanaan dan evaluasi kebijakan, pengelolaan administrasi dan finansial serta keterampilan lain yang relevan dan berkait dengan bidang pekerjaannya.
2. Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri
Etos kerja antara lain terbangun oleh budaya kerja dan dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan yang amanah. Etos kerja juga dipengaruhi mekanisme evaluasi diri dan berkait pula dengan faktor kepemimpinan yang berwibawa. Fokus perbaikan etos kerja adalah membangun sistem kerja yang memadukan budaya dan kepemimpinan serta evaluasi diri dan sistem remunerasi sebagai salah satu faktor stimulan.
3. Meningkatnya kelengkapan kerja, teraplikasi teknologi infomasi komunikasi
Kelengkapan alat kerja termasuk ruang kerja yang menyenangkan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagai prasyarat bagi upaya peningkatan kinerja dan citra. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi berkaitan dengan kecakapan dan produktivitas sehingga pengembangannya memperhatikan siklus teknologi. Fokus kepada pemenuhan standar tentang kecukupan ruang, alat dan teknologi pendukungnya.
4. Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan, meningkat pelayanan umum
Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan berkait dengan efisiensi dan efektivitas terutama kedekatan masyarakat terhadap pelayanan umum. Pola ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dan citra organisasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Fokus kepada kawasan yang perlu dipacu pengembangannya dan satuan kerja sesuai tugas dan fungsi pelayanan.
5. Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya, pengamalan akhlak mulia
Pemahaman terhadap agama, adat, budaya akan membentuk kepribadian sebagai yang insani paripurna melalui proses pembelajaran dan interaksi sosial sebagai representasi pengamalan Pancasila. Selain itu membentuknya sebagai manusia berakhlak mulia sehingga keberadaannya bermanfaat bagi kehidupan (rahmatan lil ’alamin). Fokus kepada proses pembinaan iman dan takwa serta moral dan etika termasuk hakikat partisipasi sebagai ibadah.
6. Meningkatnya tanggap peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan
RPJM Kota Padang 2009-2014 98
Daya tanggap dan sikap peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan berkaitan dengan pola kerja sama dan kemitraan dalam memajukan kedua sektor tersebut. Pola yang terbentuk oleh masyarakat perlu dilembagakan termasuklah membentuk forum komunitas peduli. Fokus kepada pembinaan kelompok masyarakat yang memberi perhatian kepada pengelolaan sektor pendidikan dan kesehatan termasuk pengawasannya.
7. Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan
Peran masyarakat dalam penataan ruang dan pelestarian lingkungan berkait dengan kesadaran tentang kedudukan dan fungsi strategisnya sebagai asas pembangunan. Proses ini dipengaruhi faktor kompetensi publik dalam memahami mekanisme dan dampaknya kepada kelangsungan pembangunan. Fokus kepada pembentukan forum komunitas peduli dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
8. Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang
Permukiman berskala besar memenuhi prinsip skala ekonomi ruang sehingga prasarana dan sarana sebagai penunjang kehidupan dapat dikembangkan secara efektif dan efisien serta menguntungkan. Pola tersebut akan memicu konsentrasi ruang perkotaan menjadi satelit baru sebagai bagian dari proses metropolitan. Fokus kepada pengembangan kawasan pinggiran dan peremajaan permukiman di kawasan pusat-pusat yang sudah berkembang.
9. Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial
Keamanan dan ketertiban sebagai kebutuhan esensial bahkan prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Mengembangkan pola-pola ketahanan sosial setempat akan membantu proses pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, Fokus kepada pembentukan komunitas peduli terhadap keamanan dan ketertiban dan membina forum interaksi sosial untuk mendorong upaya partisipasi masyarakat
10.Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana, meningkat partisipasi
Bahaya dan bencana dapat menimpa individu dan kelompok masyarakat menyangkut proses evakuasi dan rehabilitasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses ini perlu diantisipasi dengan mengembangkan pola kerja sama sehingga efektivitas dapat dicapai. Fokus kepada pembentukan komunitas peduli pada skala lokal dan regional yang terkait dengan jaring masyarakat peduli pada skala nasional dan internasional.
11.Meningkatnya kerja sama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya
Kerja sama pembangunan antar lembaga dan antar daerah dapat mengatasi berbagai hambatan dan kendala untuk mempercepat prosesnya. Kinerjanya dipengaruhi oleh kesepakatan dan mekanisme kerja melalui program aksi bersama termasuk sumber pembiayaan. Fokus kepada pembentukan badan kerja sama pembangunan daerah dan mekanisme kerja sama dan kemitraan antara pelaku pembangunan tersebut.
12.Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin
Pemberdayaan masyarakat miskin melibatkan berbagai pihak berdasarkan agama dan sosial budaya. Konsep peran antar pelaku dalam rangka upaya
RPJM Kota Padang 2009-2014 99
keterpaduan kebijakan dan program aksi perlu dikembangkan termasuk mekanisme kerjanya. Fokus kepada pengembangan konsep yang mampu mengakomodasi berbagai peralihan paradigma dan menentukan arah bagi terbangunnya kerja sama dan kemitraan dibawah koordinasi pemerintah.
13.Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin, perbaikan kinerja
Pemberdayaan masyarakat miskin belum terpadu karena lemahnya koordinasi akibat dari perbedaan sudut pandang termasuk kepentingan politik. Keterpaduan kebijakan dan program aksi akan meningkatkan kinerja yang diukur dari efisiensi dan efektivitas terutama menurunnya tingkat kemiskinan. Fokus kepada mekanisme kerja dan pola penilaian kinerja antar pelaku yang mampu menurunkan kemiskinan secara sistemik.
14.Berkembangnya investasi, meningkat dampak terhadap perekonomian kota
Kegiatan ekonomi melibatkan proses produksi, distribusi, konsumsi, inovasi, investasi dimana faktor investasi memegang peran amat menentukan selain inovasi. Investasi baik dari pemerintah dan dunia usaha maupun masyarakat perlu dipacu sebab terkait dengan kemajuan ekonomi kota. Fokus kepada sektor prioritas dan mekanisme bagi percepatan proses investasi baik dari peran aparatur pemerintah maupun masyarakat
15.Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja, dampak sosial ekonominya
Peluang usaha dan kesempatan meningkat karena tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial sekaligus sebagai dampak perkembangannya. Proses ini dipengaruhi investasi dan inovasi terutama perkembangan industri kreatif sebagai kekuatan ekonomi baru. Fokus kepada pengaturan jumlah dan sebaran kegiatan ekonomi dan sosial sebab berkait dengan kelangsungan yang dipengaruhi profitabiltas usaha dan akumulasi.
16.Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal
Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan dipengaruhi beberapa faktor baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dari sisi permintaan melalui investasi sektor bisnis sedangkan sisi penawaran melalui investasi pemerintah. Fokus kepada penentuan sektor potensial dan kawasan andalan yang dipacu pengembangan secara terpadu sebab akan memberi dampak positif terhadap perekonomian lokal.
17.Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosial ekonomi
Fungsi pusat-pusat pelayanan sosial termasuk lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh pola sebaran dan mekanisme pelayanannya. Pola dan mekanisme berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat terutama aspek pembiayaan. Fokus kepada peningkatan fungsi pelayanan yang efektif dan efisien sehingga memberikan dampak sosial ekonomi kepada masyarakat sebab berkait dengan tingkat kesejahteraannya.
18.Berkembangnya kerja sama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan
Metropolitan sebagai kontribusi kawasan perkotaan yang meliputi peningkatan fungsi kawasan pinggiran dan bersebelahan bergantung kepada kerja sama antar pelaku. Peran lembaga pemerintahan dalam mengoordinasikan pola kerja sama antar pelaku berkait dengan alokasi dan
RPJM Kota Padang 2009-2014 100
distribusi sumber daya pembangunan, Fokus kepada pola kerja sama yang dikembangkan untuk mewujudkan Padang metropolitan tersebut.
Adapun sinkronisasi visi, misi, tujuan dan sasaran tergambar pada tabel berikut.
Tabel 5.1
Matriks Sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
VISI MISI TUJUAN SASARAN
MENUJU METROPOLITAN PADANG YANG RELIGIUS, AMAN DAN SEJAHTERA
1 Mewujudkan Kota Padang yang Religius
1 Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia
1 Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia
2 Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa
2 Meningkatkannya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan
3 Meningkatnya kelengkapan kerja, teraplikasi teknologi infomasi-komunikasi
3 Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih
4 Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan, meningkat pelayanan umum
5 Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri
4 Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan
6 Meningkatnya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan
2 Mewujudkan Kota Padang yang Aman
5 Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial
7 Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial
6 Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan dampaknya
8 Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana, meningkat partisipasi
7 Meningkatkan partisipasi dalam panataan ruang dan pengembangan kawasan
9 Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan
RPJM Kota Padang 2009-2014 101
VISI MISI TUJUAN SASARAN
8 Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum
10
Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang
9 Meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam pembangunan daerah
11
Meningkatnya kerjasama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya
10
Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan
12
Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal
13
Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosial-ekonomi
14
Berkembangnya kerjasama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan
3 Mewujudkan Kota Padang yang Sejahtera dalam kerangka menuju Padang Metropolitan
11
Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin
15
Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin
16
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin, perbaikan kinerja
12
Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja
17
Berkembangnya investasi, meningkat dampak terhadap perekonomian kota
18
Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja, dampak sosial-ekonominya
RPJM Kota Padang 2009-2014 102
RPJMDKOTA
PADANG2009-2014
BAB 6
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Arah kebijakan pembangunan daerah adalah turunan dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Strategi adalah cara mewujudkan kemajuan yang menggambarkan kerangka upaya yang terstruktur dengan kaidah rasional dan fungsional serta proporsional. Arah kebijakan pembangunan sebagai haluan dari proses yang terancang dan terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan melalui program aksi yang diupayakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama mitra kerjanya. Prioritas yaitu pilihan program aksi yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama pelaku pembangunan lainnya karena bersifat strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran sebagai metropolitan.
Strategi, arah kebijakan dan prioritas telah mengarah kepada proses peletakan dasar sebagai metropolitan dalam kebijakan bersifat komprehensif dan integratif. Strategi pembangunan yang meliputi konsolidasi dan reorganisasi serta revitalisasi dan redistribusi diharapkan dapat memicu dan memacu pembangunan di kawasan tersebut. Prioritas pembangunan dalam kerangka metropolitan mulai dari pengembangan organisasi pemeritahan sampai kepada kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan metropolitan tersebut. Kebijakan, strategi dan prioritas dari pemerintah daerah yang terlibat dalam proses metropolitan ini harus bersifat terpadu dan terkendali, sehingga percepatan terwujudnya Padang Kota Metropolitan dapat dicapai.
6.1. Strategi Pembangunan
Strategi pembangun dirumuskan berdasarkan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman seterusnya prospek dalam jangka waktu perencanaan. Ada 6 (enam) strategi yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang meliputi aspek internal dan eksternal serta silang sehingga masalah pembangunan dapat diatasi oleh pemerintah bersama masyarakat. Strategi internal berkait dengan organisasi dan budaya kerja serta reorganisasi sedangkan strategi eksternal menyangkut revitalisasi fungsi kelembagaan sosial dan strategi silang berkaitan dengan sinkronisasi kebijakan dalam kerjasama pembangunan. Keenam strategi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Revitalisasi fungsi dan peran dari kelembagaan sosial dan budaya
Fungsi dan peran lembaga sosial dan budaya dianggap makin melemah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun sehingga perlu revitalisasi. Revitalisasi fungsi lembaga agama, adat, sosial-budaya untuk menaikkan daya rekat bangsa sehingga terhindar dari konflik, krisis, bencana melalui pengembangan forum interaksi sosial-budaya yang melibatkan tigo tungku sajarangan. Revitalisasi peran melalui kebijakan ‘kembali bernagari’ sebagai basis pembangunan sosial-budaya.
RPJM Kota Padang 2009-2014 103
2. Miningkatkan Disiplin dan perbaikan budaya kerja
Perbaikan kinerja dan citra terkait dengan pelayanan umum amat bergantung kepada adanya kedisiplinan seluruh aparatur negara. Untuk itu diperlukan adanya sistim pengendalian kepegawaian yang lebih baik dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan budaya kerja. Selain itu perbaikan budaya kerja yang dipengaruhi oleh faktor pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Faktor kepemimpinan yang amanah dan berwibawa sebagai panutan amat berperan dalam konsolidasi dan perbaikan kinerja
3. Mengembangkan dan meningkatkan teknologi informasiPengembangan dan peningkatan penerapan teknologi dan informasi merupakan sarana yang efektif dalam upaya penyebarluasan informasi kepada pemangku kepentingan. Kecepatran informasi sangat membutuhkan adanya penerapan teknologi yang memadai sehingga informasi yang disampaikan merupakan informasi yang terbaru dan dapat digunakan secara cepat dan tepat.
4. Reorganisasi dan desentralisasi kewenangan dan urusan
Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dipengaruhi jarak dan waktu serta biaya sehingga penentuan titik pelayanan sangat menentukan. Proses ini berkait dengan reorganisasi seterusnya desentralisasi kewenangan dalam kerangka efektivitas pelayanan dan optimalitas kepuasan. Dukungan sistem komputer memberi nilai tambah terhadap proses desentralisasi kewenangan dan urusan tersebut.
5. Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan menciptakan harmonisasi hubungan antar lembaga.Terlaksananya fungsi-fungsi pemerintahan sangat ditentukan adanya harmonisasi hubungan antar kelembagaan. Selain itu adanya konsistensi dan integritas kepemimpinan akan memberikan dorongan bagi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah bagi
masyarakat.
Masalah pendidikan dan kesehatan merupakan masalah paling mendasar yang menjadi fokus perhatian dal;am melaksanakan pelayanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan juga merupakan suatu sub system dari sistem pegembangan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan gloibal yang semangkin kuat. Oleh karena itu penciptaan pendidkian dan kesehatan yang murah dan terjangkau oleh masyarakat memiliki arti penting dalam upaya mengembangkan da meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Menyiapkan perangkat pendukung pelaksanaan penertiban di tengah masyarakat
Untuk terciptanya ketertiban di tengah masyarakat maka ketersediaan perangkat pendukung untuk pengaturannya sangatlah diperlukan. Untuk itu perlu dipersiapkan berbagai produk hukum sebagai perwujudan adanya
RPJM Kota Padang 2009-2014 104
kepastian hukum serta upaya pengawasan dalam pelaksanaanya di tengah-tengah masuarakat.
8. Memberikan dorongan untuk terciptanya kepedulian masyarakat terhadap kebencanaan.
Sebagai suatu Kota yang letak dan posisinya memliki potensi terjadinya berbagai bencana maka warga Kota sudah seharusnya menyadari atas kondisi tersebut. Oleh karena itu penyadaran dan partisipasi terhadap kebencanaan bagi masyarakat sangat diperlukan agar kesiagaan terhadap kebencanaan tersebut menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.
9. Melaksanakan Rehhabilitasi dan rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009
Kesepakatan yang telah ditandatangani bersama antara Pemerintah Kota padang dengan DPRD Kota Padang menjadi sangat perioritas untuk diwujudkan, agar normalisasi suasana kehidupan Kota Pasca gempa tahun 2009 dapat tercipta.
10.Pengendalian pemanfaatan tata ruang Kota.
Pemanfaatan ruang kota akan selalu dipengaruhi oleh potensi dan permasalahan internal dan ekternal Kota. Daya dukung dan daya tampung ruang adalah faktor utama yang mempengaruhi kebijakan pengemnbangan Kota. Oleh karena itu pengendalian terhadap pemanfaatan ruang sangatlah diperlukan agar dapat lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah kota yang telah ditetapkan.
11. Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan
Perhubungan merupakan urat nadi dari kehidupan perkotaan khususnya dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. Perhubungan tersebut sangat ditentukan oleh adanya fasilitas sarana dan prasarana jalan yang baik, sehingga mampu memobilisasi berbagai aktivitas masyarakat. Oleh krena itu penyempurnaan fasilitas umum, prasarana jalan dan poerhubungan tersbut merupakan strategi yang memiliki nilai tinggi dalam menciptakan kehidupan perkotaan yang tertib serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kota kepada tingkat yang lebih baik.
12.Pengelolaan wilayah strategis dan peningkatan kerjasama antar daerah
Pengembangan Wilayah-wilayah strategis kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RTRW merupakan strategi untuk mendorong aktivitas interland wilayah sekitarnya. Melalui penanganan wilayah strategis tersebut diharapkan akan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan sekaligus menggerakkan berbagai potensi Kota sehingga memberikan peranan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13.Redistribusi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kawasan
Pemerataan pembangunan kawasan pinggiran melalui pengembangan satelit-satelit sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dalam kerangka menuju metropolitan. Pembangunan prasarana dan sarana sebagai pemicu dan pemacu bagi redistribusi pertumbuhan dan pemerataan untuk keadilan dimana keberhasilannya amat bergantung kepada partisipasi masyarakat terutama penyediaan lahan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 105
14.Sosialisasi dan komunikasi serta persuasi untuk berpartisipasi
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dipengaruhi faktor informasi dan komunikasi melalui proses sosialisasi rencana dan mekanisme partisipasi. Selain itu dipengaruhi faktor persuasi atau pengajakan oleh para pemimpin melalui mekanisme interaksi sosial. Faktor kesesuaian rencana dan kebutuhan amat menentukan tingkat keberhasilan sehingga intensitas interaksi terutama kualitasnya perlu ditingkatkan
15.Meingkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan
Keberhasilan penanganan kemiskinan sangat tergantung kepada adanya partisipasi masyarakat, dunia usaha dan aktivitas Pemerintah daerah. Simbiosis ketiga peran tersebut akan dapat memberikan dorongan terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu kepedulian dan partisipasi ketiga peran tersebut sangat diperlukan agar percepatan dalam pengentasan kemiskinan dapat dicapai.
16.Mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat
Peningkatan perekonomian Kota sangat ditentukan oleh 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, yaitu Pertanian, Pertambangan penggalian, industri pengolahan, Listrik, air dan gas, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, Pengangkutan don komunikasi, Keuangan persewaan dan njasa perusahaan, Jasa-jasa. Stimulus terhadap sektor-sektor tersebut sangatlah diperlukan agar aktivitas dari masing-masing sektor tersebut dapat ditingkatkan. Hal ini lebih lanjut akan dpat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota.
17.Koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberdayaan komunitas miskin
Kemiskinan bersifat multi dimensi sehingga pengentasannya melalui pemberdayaan komunitas miskin dari pendekatan ekonomi-keuangan dan sosial-budaya. Koordinasi antar pelaku dalam kebijakan melalui penetapan kelompok sasaran dan pola stimulus yang dikembangkan. Sinkronisasi menyangkut keterpaduan program sehingga tidak ada kelompok sasaran yang terabaikan sebaliknya menjadikan kebijakan lebih efektif.
18. Mendorong meningkatnya investasi Daerah
Investasi merupakan bagian terpenting dalam aktivitas perekonomian Kota. Adanya investasi akan menimbulkan terciptanya lapangan usaha sehingga akan sangat berperan bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini lebih lanjut akan dapat meningktkan pendapatan masyarakat yang secara multyflier efec akan memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Sejalan dengan itu peningkatan investasi tersebut akan dapat memberi dampak kepada pengurangan angka pengangguran dan sekaligus dapat menjadi salah satu bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 106
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan
Berdasarkan Strategi Pembangunan tersebut maka kebijakan pembangunan diarahkan kepada 18 perioritas pembangunan yaitu :
1. Pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya minangkabau
Pembinaan seni tradisional yang bernuansa islami dan budaya minangkabau melalui peningkatan dan pemahaman dan pendidikan agama, peningkatan kerukunan hidup antara pemeluk agama dan pengembangan seni tradisional yang bernuansa islam dan budaya minangkabau.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja yang relevan dengan kinerja dan citra pemerintah yang kuat dan bersih serta amanah dan berwibawa. Fokus kepada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan pembangunan dan teknik perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta membina kerjasama dan kemitraan termasuk mendorong partisipasi masyarakat.
3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Fokus kepada pengelolaan laman atau situs per satuan kerja perangkat daerah yang peduli dan tanggap terhadap partisipasi masyarakat sehingga terbina komunitas yang responsif dan akomodatif serta pelayanan terus (online) untuk mewujudkan kepuasan terhadap pelayanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan.
Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk mendukung proses menuju metropolitan. Fokus kepada pelimpahan sebagian urusan dari satuan kerja yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada tingkat kecamatan/kelurahan untuk meningkatkan kepuasan dan kesadaran untuk berpartisipasi termasuk peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari peningkatan efektivitas pelayanan.
5. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan,
Melalui sinkronisasi kebijakan untuk menghindari penyimpangan sehingga dapat diwujudkan pakta integritas. Fokus kepada koordinasi dan penetapan SPM dan NSPM serta SAP seterusnya pelayanan satu atap dan satu pintu dengan dukungan sistem pelayanan terus berbasis komputer dan menetapkan pakta integritas dan pelaksanaan pengawasan melekat sebagai salah indikator keberhasilan. Selain itu penguatan otonomi daerah, kerjasama wilayah perbatasan dan kerjasama antar wilayah di luar perbatasan perlu ditingkatkan melalui penguatan pemerintahan, pengelolaan potensi, keuangan daerah dan pengawasan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 107
6. Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan
Selain kegiatan bersifat pemulihan dan antisipatif terhadap bencana yang terkait dengan sarana pendidikan dan kesehatan, tetap perlu diupayakan peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan untuk mencapai target MDG melalui kebijakan penguatan pelaksanaan manajemen pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pendidik, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan diupayakan gratis, penanganan khusus pendidikan dan kesehatan penduduk miskin, pelayanan lansia, kesehatan anak, ibu hamil dan peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum,
Melalui kebijakan penataan peraturan perundang-undangan, penegakkan hukum, pengembangan wawasan kebangsaan dan mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan Kota.
8. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya
Melalui kebijakan pemberdayaan lembaga dan peningkatan kerjasama penanganan bencana.
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa
1) Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke Aie Pacah.Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah pematangan lahan, penyiapan infrastruktur dan pembangunan unit bangunan.
2) Pemulihan ekonomi dan revitalisasi Pasar Raya dan Pasar SatelitRevitalisasi Pasar Raya berkaitan dengan rehabilitasi Pasar Raya menjadi pasar rakyat modern dengan kelengkapan terminal angkot yang memadai yang didukung dengan pengelolaan penempatan kembali pedagang, dan perencanaan skema pembiayaan pembangunan. Pasar satelit di Siteba, Belimbing, Gaung, Bandar Buat, Ulak Karang, Simpang Haru, Indarung, Lubuk Begalung dan Lubuk Buaya serta Bungus Teluk Kabung dikembangkan dalam upaya dekonsentrasi kegiatan kota dengan mengintegrasikannya dengan sistem transportasi kota. Pengembangan pasar satelit diupayakan juga dengan dekonsentrasi pedagang yang berjualan di Pasar Raya ke Pasar Satelit.
3) Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Pusat Kota Lama Padang Kawasan meliputi daerah Pondok, Muaro, dan Pasa Gadang. Fokus pembangunan yaitu kepada rehabilitasi bangunan tua, peningkatan ketersediaan sarana prasarana lingkungan, penyusunan regulasi bangunan, pembentukan forum pelaku konservasi, dan refungsi bangunan di kawasan untuk kegiatan komersial dan wisata.
4) Pemulihan dan peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikanPemulihan sarana kesehatan dan pendidikan dilakukan melalui upaya pembangunan, rehabilitasi, dan relokasi. Pembangunan sarana pendidikan pada zona tsunami dilengkapi dengan sarana evakuasi shelter dan helipad. Rehabilitasi dilakukan pada bangunan yang rusak. Relokasi sarana kesehatan dan pendidikan ke zona aman bencana.
RPJM Kota Padang 2009-2014 108
5) Pemulihan rumah masyarakat dan permukimanPemulihan rumah masyarakat dan sarana prasarana permukiman melalui bantuan pemulihan berdasarkan kategori kerusakan melalui berbagai bentuk skema pendanaan.
6) Pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat Gempa 30 September 2009 menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, terguncangnya kondisi mental masyarakat sehingga memerlukan prioritas program pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat.
10. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang
Pengembangan kawasan dalam rangka pembangunan kembali Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 diarahkan untuk mewujudkan Kota Padang yang tanggap bencana dan mewujudkan struktur ruang kota berinti banyak (multiple nuclei). Fokus pembangunan yaitu pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Aie Pacah, pengembangan kawasan perumahan kearah kawasan timur dan utara kota dan mengendalikan pengembangan perumahan di kawasan barat yang rawan bencana.
Pemindahan pusat pemerintahan diintegrasikan dengan penataan sistem transportasi dan pengembangan permukiman di kawasan timur dan utara kota. Pengembangan kawasan perumahan kearah timur dan utara kota perlu diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dan minimalisasi konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perumahan dengan kawasan lindung dan kawasan perumahan dengan kawasan lahan pertanian produktif.
11. Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan
Reorganisasi jaringan transportasi dilakukan dengan: penataan kembali jalur angkutan kota; penataan manajemen, kepemilikan moda transportasi; dan peremajaan moda transportasi; pengembangan transportasi massal dengan alternatif pengembangan jalur baru moda transportasi bus way; pengembangan terminal regional pada kawasan utara, timur, dan selatan kota; pengembangan terminal angkutan kota di kawasan pusat kota; serta regulasi ulang trayek angkutan kota. Reorganisasi jaringan transportasi didukung dengan pengembangan jaringan jalan.
Pengembangan jaringan jalan difokuskan kepada peningkatan akses untuk mendukung pengembangan kawasan pusat kegiatan baru kota, pengembangan akses jalan regional dan peningkatan akses evakuasi bencana.
12. Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah,
Melalui kebijakan kerjasama antar Pemerintahan Daerah, kerjasama kelembagaan, dan kerjasama penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.
13. Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan,
Melalui kebijakan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengembangan lingkungan kota yang aman, nyaman, hijau dan bersih, penyediaan sarana publik, kerja sama dengan kawasan hinterland dan pengendalian lingkungan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 109
14. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik,
Melalui kebijakan pelaksanaan perencanaan ekonomi, pembangunan daerah, sosial budaya dan perencanaan wilayah khususnya daerah rawan bencana.
15. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik,
Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan penataan sistem perencanaan.
16. Peningkatan kesejahteraan rakyat,
Melalui kebijakan pembinaan pedagang, pemasaran hasil produksi, pembinaan pertanian, perkebunan dan peternakan, pengelolaan hutan lindung dan hutan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, dan pesisir dan pengembangan budi daya pertanian, peternakan dan perikanan.
17. Perbaikan koordinasi dan sikronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin,
Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan anak, perempuan, anak cacat dan lansia, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keluarga berencana.
18. Peningkatan Aktivitas dan Ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah
Melalui kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran koperasi, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.
Adapun tabel sinkronisasi antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:
RPJM Kota Padang 2009-2014 110
Tabel 6.1
Matrik Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan kehidupan beragama, beradat, berbudaya dan berakhlak mulia
1 Meningkatnya pemahaman agama, adat, budaya dan pengamalan akhlak mulia
1 Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan dan kegiatan kebudayaan yang tumbuh ditengah masyarakat
1 Membina kehidupan beragama, peningkatan akhlak mulia, pembinaan adat serta budaya Minang Kabau
2 Meningkatkan kecakapan aparatur, kepemimpinan amanah dan berwibawa
2 Meningkatkannya kecakapan aparatur melalui pembinaan, pendidikan, latihan
2 Meningkatkan disiplin perbaikan budaya kerja
2 Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
3 Meningkatnya kelengkapan kerja, teraplikasi teknologi infomasi-komunikasi
3 Mengembangkan dan meningkatkan teknologi informasi
3 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan
3 Mengembangkan organisasi pemerintahan yang kuat dan bersih
4 Berkembangnya pola pelimpahan kewenangan, meningkat pelayanan umum
4 Reorganisasi dan desentralisasi kewenangan dan urusan
4 Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan
5 Berkembangnya etos kerja, kepemimpinan amanah, mekanisme evaluasi diri
5 Meningkatkan jiwa kepemimpinan dan menciptakan harmonisasi hubungan antar lembaga
5 Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan
4 Mengembangkan daya tanggap dan peduli kualitas pendidikan dan kesehatan
6 Meningkatnya tanggap-peduli terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan
6 Pelaksanaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat.
6 Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan
5 Meningkatkan kesadaran akan keamanan, ketertiban umum, ketahanan sosial
7 Meningkatnya ketertiban umum dan berkembangnya pola ketahanan sosial
7 Menyiapkan perangkat pendukung pelaksanaan penertiban di tengah masyarakat
7 Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6 Mengembangkan kemampuan menanggulangi bencana dan
8 Berkembangnya kelompok komunitas peduli bencana,
8 memberikan dorongan untuk terciptanya kepedulian
8 Peningkatan kemampuan dalam penanganan
RPJM Kota Padang 2009-2014 111
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
dampaknya meningkat partisipasi
masyarakat terhadap kebencanaan
bencana untuk mengatasi dampaknya
9 Melaksanakan Rehhabilitasi dan rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009
9 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa
7 Meningkatkan partisipasi dalam panataan ruang dan pengembangan kawasan
9 Meningkatnya peran masyarakat dalam penataan ruang dan lingkungan
10
Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan
10
Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang
8 Mengembangkan kawasan permukiman beserta prasarana dan sarana umum
10
Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana dan sarana penunjang
11
Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan perhubungan
11
Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan
9 Meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam pembangunan daerah
11
Meningkatnya kerjasama pembangunan antara lembaga serta kinerjanya
12
Pengelolaan wilayah strategis dan peningkatan kerjasama antar daerah
12
Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah
10
Mengembangkan pusat pertumbuhan, pelayanan menuju kota metropolitan
12
Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, dampak terhadap ekonomi lokal
13
Redistribusi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kawasan
13
Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan
13
Meningkatnya fungsi pusat pelayanan kawasan, dampak sosial-ekonomi
14
Sosialisasi dan komunikasi serta persuasi untuk berpartisipasi
14
Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik
14
Berkembangnya kerjasama antar pelaku untuk mewujudkan metropolitan
15
Meingkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengentasn kemiskinan
15
Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik
11
Mengembangkan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin
15
Berkembangnya peran antar pelaku dalam pemberdayaan masyarakat miskin
16
Mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat
16
Peningkatan kesejahteraan rakyat
16
Meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat miskin,
17
Koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pemberdayaan komunitas miskin
17
Perbaikan koordinasi dan sikronisasi program untuk pemberdayaan
RPJM Kota Padang 2009-2014 112
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
perbaikan kinerja komunitas miskin
12
Meningkatkan investasi dan perluasan peluang usaha serta kesempatan kerja
17
Berkembangnya investasi, meningkat dampak terhadap perekonomian kota
18
Mendorong meningkatnya investasi Daerah
18
Peningkatan Aktivitas dan ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan usaha kecil dan menengah
18
Meningkatnya peluang usaha, kesempatan kerja, dampak sosial-ekonominya
6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan
Arah kebijakan pembangunan yang telah disusun dijabarkan sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Arah Kebijakan Pembangunan menurut urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a. Urusan Pendidikan
Penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain diarahkan untuk :
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pendidikan.
2. Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan Pasca gempa tahun 2009
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pendidikan.4. Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota. 5. Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah.6. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah.7. Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan
operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu berbahasa Inggris secara aktif.
8. Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah.9. Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan
menengah.10. Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan 11. Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam
rangka meningkatkan daya saing kota.12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pendidikan.
b. Urusan KesehatanPenyelenggaraan urusan Kesehatan antara lain diarahkan untuk :
RPJM Kota Padang 2009-2014 113
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kesehatan.
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana Kesehatan Pasca gempa tahun 20093. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan.4. Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.5. Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respon cepat dan
penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD,TBC, HIV/AIDS, hepatitis, dan diare.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat.7. Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di kawasan pemukiman,
utamanya pada pemukiman kumuh.8. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.9. Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan
posyandu.10. Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan
tersier.11. Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah
sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan.
12. Mewujudkan sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM) termasuk pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin.
13. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan.
14. Melaksanakan pendelegasian upaya kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
15. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat.
16. Meningkatkan kinerja pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.17. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kesehatan.
c. Urusan Pekerjaan UmumPenyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum termasuk dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum.3. Rehabilitasi dan rekonstruksi Infrastruktur Kota Pasca Gempa tahun 20094. Mewujudkan arahan RTRW dengan mendukung pengembangan jalan dan
jembatan 5. Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan 6. Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana
Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Sarana Jaringan Utilitas (SJU)7. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah.8. Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan
persampahan9. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam
penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).10.Meningkatkan sarana dan prasarana pekerjaan umum.11.Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pekerjaan
Umum
RPJM Kota Padang 2009-2014 114
12.Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan bangunan gedung Pemerintahan Daerah Kota Padang
13.Menyediakan data mutakhir kondisi teknis bangunan milik Pemda yang digunakan untuk layanan pemerintahan dan layanan publik.
14.Penyediaan dan penataan sarana perkantoran beserta pendukungnya dan bangunan fasilitas umum yang berkualitas dan handal dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat
15.Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelayanan publik
d. Urusan PerumahanPenyelenggaraan urusan Perumahan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perumahan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perumahan.3. Melakukan Rehbilitasi Perumahan Masyarakat Pasca gempa tahun 20094. Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif,
terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan.5. Meningkatkan ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan
penduduk berpenghasilan rendah.6. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.7. Memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan pemukiman ilegal
ke rumah susun.8. Memfasilitasi akses pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan
rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah.9. Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh.10. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung
Terpadu.11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan
Perumahan.12. Pembangunan Pusat Perkantoran13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib
Perumahan.
e. Urusan Penataan RuangPenyelenggaraan urusan Penataan Ruang antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penataan Ruang.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penataan Ruang.3. Mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada
prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum.4. Pengawasan dan Penertiban Bangunan.5. Menyelenggarakan penataan ruang Kota Padang secara terpadu 6. Meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen
dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan (RRTRK) melalui internet
f. Urusan Perencanaan PembangunanPenyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkanuntuk:
RPJM Kota Padang 2009-2014 115
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca Gempa Tahun 20094. Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh,
terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.5. Sinkronisasi fungsi penelitian, urusan statistik, dan urusan Perencanaan
Pembangunan.6. Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam Rencana Jangka Panjang,
Menengah, Tahunan dan Perencanaan Sektor.7. Mengembangkan sistem dan metodologi perencanaan Daerah.8. Mengembangkan kompetensi tenaga perencana urusan, lintas urusan,
dan kewilayahan.9. Mengembangkan manajemen perencanaan.10. Mengembangkan perencanaan kawasan terpadu 11. Melakukan kerjasama perencanaan pembangunan perekonomian dan
sosial 12. Merencanakan pembiayaan pembangunan.13. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
perencanaan pembangunan.14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib
Perencanaan Pembangunan.
g. Urusan PerhubunganPenyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perhubungan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perhubungan.3. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip
pelayanan prima dan berstandar internasional.4. Menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu.5. Menyelesaikan pembangunan koridor transportasi dan sitim BRT 6. Meningkatkan kinerja sistem dan pengelolaan transportasi 7. Meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan
mengintegrasikan antar moda angkutan umum.8. Pembangunan Terminal di wilayah Timur, Utara dan Selatan Kota9. Mewujudkan arahan pengembangan transportasi dalam RTRW Kota
Padang 10. Meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum.11. Mengoptimalkan jaringan jalan dan sistem angkutan perhubungan.12. Mengintegrasikan sistem parkir ke dalam sistem angkutan umum.13. Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional perhubungan
untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan. 14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib
Perhubungan.
h. Urusan Lingkungan HidupPenyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk:
RPJM Kota Padang 2009-2014 116
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup3. Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan5. Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah
dan lingkungan hidup.6. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku
pencemaran lingkungan.7. Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari (PBLL), Langit
Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata.8. Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber
daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna).9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.10. Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Pengendalian
dampak Lingkungan Hidup11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Lingkungan
Hidup.12. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 13. Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke
masa depan.14. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH.15. Melindungi peruntukan RTH secara konsisten.16. Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan
pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ.17. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota.18. Mengembangkan taman-taman kota. 19. Meningkatkan pedestrian terutama yang menghubungkan halte/terminal
dengan bangunan fasilitas publik.
i. Urusan PertanahanPenyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pertanahan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanahan.3. Menerapkan kebijakan pertanahan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan
ruang.5. Mendorong peningkatkan sertifikasi tanah milik masyarakat.6. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Pertanahan.7. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib
Pertanahan.8. Penyediaan Lahan Untuk Pemindahan Pusat Perkantoran Kota Padang9. Penyediaan dan pembebasan lahan untuk Pembangunan
j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
RPJM Kota Padang 2009-2014 117
Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Menerapkan kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.
5. Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan setiap tahun.
6. Mengembangkan registrasi kematian dan registrasi migrasi masuk dan keluar untuk menyempurnakan data mutasi penduduk.
7. Melakukan registrasi kependudukan Kota Padang 8. Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap
penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan.9. Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan.10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib
Kependudukan dan Catatan Sipil.
k. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPenyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Menerapkan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.
5. Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
6. Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang.
7. Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan.8. Meningkatkan perlindungan anak.9. Trauma healing Pasca Gempa tahun 2009 terhadap Perempuan dan
Anak.10. Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa.11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
l. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
RPJM Kota Padang 2009-2014 118
Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera(KS) antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
3. Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusaan pemberdayaan masyarakat dan desa (RW), urusan kependudukan dan catatan sipil, serta urusan kesehatan.
5. Mengendalikan pertumbuhan penduduk.6. Membudayakan dan mensosialisasikan kembali Program Keluarga
Berencana khususnya bagi keluarga miskin.7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
m. Urusan SosialPenyelenggaraan urusan Sosial antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Sosial.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Sosial.3. Menerapkan kebijakan sosial yang menyeluruh, terpadu dan merupakan
solusi terhadap masalah kota.4. Memberi perhatian khusus pada penanganan anak dan lansia terlantar,
gelandangan, pengemis, penyandang cacat, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban bencana.
5. Meningkatkan pengelolaan pelayanan panti sosial.6. Meningkatkan pembinaan PMKS di masyarakat oleh lembaga non panti,
petugas kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya.7. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan komunitas profesional
terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.8. Mengorganisir budaya volunteer atau relawan di kalangan anak muda
untuk membantu mengurus Lansia yang ada di lingkungannya.9. Menyediakan akses khusus bagi penyandang cacat di pedestrian,
angkutan umum, gedung, dan sarana publik lainnya.10. Tidak melakukan diskriminasi bagi penyandang cacat dalam penyediaan
layanan publik, seperti : sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat bekerja.11. Menangani korban bencana dengan menyiapkan makan, minum, sarana
berteduh sementara, pakaian, selimut, alat masak, pakaian dan logistik untuk beberapa waktu selama belum dapat kembali ke rumahnya.
12. Mendampingi korban bencana selama di penampungan.13. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Sosial.14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Sosial.
n. Urusan Ketenagakerjaan
RPJM Kota Padang 2009-2014 119
Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan antara lain diarahkan untuk:1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan
Ketenagakerjaan.2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketenagakerjaan.3. Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota. 4. Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dan
pencari kerja dalam sektor jasa tersier agar memenuhi kebutuhan pasar kerja.
5. Memfasilitasi penyediaan diklat khusus sektor jasa tersier yang lulusannya bersertifikat kompetensi dan memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja spesifik tersebut.
6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi.
7. Fasilitasi dan penanganan masalah ketenagakerjaan 8. Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja.9. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit.10. Meningkatkan pengawasan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.11. Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja
melalui internet.12. Mengembangkan potensi pengiriman tenaga perawat dengan
kemampuan khusus. 13. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan.14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib
Ketenagakerjaan.
o. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahPenyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun.
5. Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM.
6. Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM.7. Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal,
teknologi, dan pasar.8. Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal.9. Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan
kaki lima10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM.11. Pengembangan Koperasi Syariah
RPJM Kota Padang 2009-2014 120
12. Fasilitasi pengembangan SDM, Kelembagaan dan Peluang Pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Koperasi dan UKM.
p. Urusan Penanaman ModalPenyelenggaran urusan Penanaman Modal antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal.3. Menerapkan kebijakan Penanaman Modal yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Mengintegrasikan pengelolaan seluruh perijinan usaha menjadi satu pintu
dan menggunakan fasilitas internet.5. Mempermudah proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi,
promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata.6. Pemberian insentif dan kemudahan perizinan serta mendorong
peningkatan investasi7. Regulasi untuk memfasilitasi pengembangan kawasan financial centre.8. Regulasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus.9. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Penanaman
Modal.
q. Urusan KebudayaanPenyelenggaraan urusan Kebudayaan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kebudayaan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kebudayaan.3. Menciptakan kebijakan kebudayaan yang komprehensif, terpadu dan
berperan nyata terhadap pemecahan masalah perkotaan.4. Mengintegrasikan regulasi urusan Kebudayaan, fungsi Permuseuman dan
urusan Kepariwisataan.5. Mengembangkan budaya lokal sebagai bagian dari budaya Kota. 6. Pemeliharaan dan pemugaran bangunan tua dan bersejarah 7. Memugar dan mengembangkan kawasan bernilai sejarah.8. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Kebudayaan.9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib
Kebudayaan.
r. Urusan Pemuda dan OlahragaPenyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemuda dan Olahraga.3. Menerapkan kebijakan Pemuda dan Olahraga yang menyeluruh, terpadu
dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
RPJM Kota Padang 2009-2014 121
4. Menyeleksi jenis olahraga tertentu untuk dimassalkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal sebagai instrumen penanaman budaya sportif.
5. Memberikan prioritas pembinaan terhadap jenis olahraga prestasi untuk tingkat Nasional dan Regional.
6. Mewujudkan prestasi olahragawan dan cabang-cabang olahraga. 7. Regulasi untuk meningkatkan pembinaan lembaga olahraga.8. Meningkatkan sarana prasarana olahraga masyarakat dan gelanggang
olahraga 9. Regulasi untuk meningkatkan pembinaan gerakan kepramukaan dan
lembaga kepemudaan.10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga.11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Pemuda dan
Olahraga.
s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriPenyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
3. Menerapkan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan kelompok masyarakat dalam upaya mencegah timbulnya konflik antar anggota masyarakat.
5. Regulasi dan fasilitasi pembinaan terhadap Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKUB) dalam upaya meningkatkan perannya.
6. Fasilitasi partai politik dalam rangka meningkatkan perannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menumbuhkan pemimpin politik.
7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
t. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum antaralain diarahkan untuk :
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara Pemerintahan 3. Menerapkan kebijakan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum
yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Pemindahan Pusat Pemerintahan5. Mengintegrasikan regulasi dan kebijakan perangkat daerah, kepegawaian
serta fungsi diklat.
RPJM Kota Padang 2009-2014 122
6. Regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
7. Regulasi dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada satuan kerja perangkat daerah di Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Meningkatkan kapasitas fungsi regulator Kota Padang 9. Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah
untuk lebih berorientasi kepada masyarakat/lapangan.10. Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.11. Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah.12. Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan
perundang-undangan.13. Mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).14. Mengintegrasikan pelayanan dalam satu pintu dan mengembangkan
pelayanan dengan menggunakan internet.15. Menerapkan teknologi informasi pada semua tingkat pemerintahan untuk
mempermudah dan mempercepat pelayanan.16. Melakukan seleksi dan penempatan SDM aparatur berdasarkan
kompetensi. 17. Regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, rescue dan pengelolaan bencana.
18. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Kota Padang
19. Regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
20. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.
21. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
22. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
u. Urusan Ketahanan PanganPenyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketahanan Pangan.3. Menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Mengamankan jalur supply, gudang penyediaan stock, sistem dan
mekanisme distribusi bahan pokok ( beras, terigu, minyak goreng dan lain-lain).
5. Melaksanakan pemetaan dan mengamankan jalur supply setiap jenis bahan pokok.
RPJM Kota Padang 2009-2014 123
6. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan, menyebarkan dan mengamankan gudang bahan pokok.
7. Melaksanakan pemetaan, mengembangkan dan mengamankan sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok.
8. Mengembangkan pola diversifikasi pangan.9. Mengembangkan budidaya dengan produksi sayuran dengan teknologi
hidroponik dan ramah lingkungan.10. Melaksanakan kerjasama dengan swasta dalam mengembangkan sistem
stok terpadu dan modern.11. Memperkuat jaringan lumbung bahan pokok di tingkat Kelurahan
persediaan dalam keadaan darurat.12. Mengintegrasikan urusan Ketahanan Pangan dan urusan Perdagangan.13. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan.14. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Ketahanan
Pangan.
v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
3. Menerapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Mengintegrasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, perempuan dan anak, keluarga berencana.
5. Menyempunakan sistem dan mekanisme pengelolaan dana hibah untuk ekonomi, hibah untuk sosial dan hibah untuk fisik dalam rangka penggerakan ekonomi kerakyatan.
6. Menyelesaikan masalah sosial dan perbaikan fisik di Kelurahan 7. Mengembangkan kapasitas RT/RW untuk mengelola keamanan
lingkungan.8. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendukung program
manunggal bakti gotong royong.9. Mendorong kesiapan warga untuk menghadapi bencana, posyandu
kebersihan, kesehatan masyarakat.10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dala
penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan).
w. Urusan StatistikPenyelenggaran urusan Statistik antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Statistik.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Statistik.3. Menerapkan kebijakan Statistik yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.
RPJM Kota Padang 2009-2014 124
4. Mengintegrasikan urusan Statistik dengan urusan Perencanaan Pembangunan.
5. Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan.6. Membangun kapasitas satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan
data.7. Menyediakan akses bagi satuan kerja perangkat daerah untuk
memanfaatkan database melalui internet.8. Membangun data indikator kota untuk jangka panjang.9. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Statistik.10. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Statistik.
x. Urusan KearsipanPenyelenggaraan urusan Kearsipan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kearsipan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kearsipan.3. Menerapkan kebijakan kearsipan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Meningkatkan pengelolaan penyimpanan Arsip Daerah dan pelayanan
arsip.5. Meningkatkan kapasitas penyimpanan Arsip Daerah.6. Meningkatkan pengelolaan arsip dan menerapkan teknologi informasi
dalam pengelolaan arsip, dan melaksanakan penyelamatan arsip daerah.7. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Kearsipan.8. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Kearsipan.
y. Urusan Komunikasi dan InformatikaPenyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika.
3. Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat pemerintahan (E-government) yang dimulai dengan, proses perencanaan (E-planning), penganggaran (E-budgeting) dan proses pengadaan barang (E-procurement) serta pengawasan.
5. Meningkatkan citra positif Pemerintah Kota .6. Melakukan pemisahan fungsi regulator dari fungsi operator dalam urusan
Informatika.7. Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis
internet.8. Melaksanakan pelayanan perijinan berbasis internet.9. Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai
ke tingkat Kecamatan 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika.
RPJM Kota Padang 2009-2014 125
11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib Komunikasi dan Informatika.
z. Urusan PerpustakaanPenyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perpustakaan
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perpustakaan.3. Menerapkan kebijakan Perpustakaan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Pengelolaan perpustakaan Kota Padang dan pembinaan perpustakaan
sekolah, kecamatan dan kelurahan. 5. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat.6. Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan yang
dikelola masyarakat, komunitas, dan sekolah.7. Meningkatkan kualitas layanan kepustakaan (termasuk E-library).8. Meningkatkan kapasitas koleksi buku perpustakaan yang memenuhi
kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.9. Membangun jejaring antar perpustakaan yang ada di Kota Padang 10. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Perpustakaan.11. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib
Perpustakaan.
aa. Pertanian Penyelenggaran urusan Pertanian antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pertanian.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanian3. Menerapkan kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang
menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Peningkatan kesejahteraan petani. 5. Peningkatan pemasaran hasil-hasil produk Pertanian, Perkebunan dan
Peternakan.6. Peningkatan penerapan teknologi pertanian, Perkebunan dan Peternakan.7. Peningkatan hasil produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.8. Penanggulangan penyakit ternak9. Melakukan pembinaan terhadap petani dan peternak.10.Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat petani dan
peternak. 11.Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 12.Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Pertanian.
ab. KehutananPenyelenggaran urusan Kehutanan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kehutanan
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kehutanan. 3. Menerapkan kebijakan Kehutanan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.
RPJM Kota Padang 2009-2014 126
4. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan.5. Rehabilitasi hutan dan lahan.6. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.7. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan.8. Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan kayu dan olahan hasil
hutan lainnya dalam rangka mengurangi penebangan liar dan penyelundupan.
9. Penyusunan perencanaan pengembangan hutan.10. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat kehutanan 11. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Kehutanan. 12. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Kehutanan
ac. Energi dan Sumber Daya MineralPenyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Menerapkan kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Pembinaan dan pengendalian pertambangan daerah.5. Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan.6. Pembinaan dan pemanfaatan air bawah tanah.7. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat pengelola
pertambangan.8. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral. 9. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan
Pertambangan dan Sumber Daya Mineral.
ad. Urusan PariwisataPenyelenggaran urusan Pariwisata antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pariwisata.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pariwisata.3. Menerapkan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Melaksanakan promosi terpadu antar pelaku usaha industri pariwisata,
perdagangan, investasi dan kebudayaan.5. Melakukan pembinaan lembaga penunjang kepariwisataan Daerah6. Melaksanakan promosi dan pelayanan pariwisata 7. Mengembangkan kualitas atraksi, obyek wisata, kawasan, dan lingkungan
wisata tematik.8. Mewujudkan Kota Padang sebagai destinasi pariwisata 9. Mengembangkan Kota Padang sebagai destinasi wisata kota yang
berbasis potensi masyarakat/kota/alam.10. Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dari
komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional serta internasional
RPJM Kota Padang 2009-2014 127
11. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara udara, dan keamanan sehingga Kota Padang mampu memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan.
12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata.
13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Pariwisata.
ae. Urusan Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Keluatan dan Perikanan,
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kelautan dan Perikanan 3. Menerapkan kebijakan Kelautan dan Perikanan yang menyeluruh,
terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Mengintegrasikan regulasi urusan Kelautan dan Perikanan. 5. Memfasilitasi pihak swasta untuk menanamkan investasi dan berusaha di
bidang budidaya perikanan darat, laut dan penangkapan ikan laut dengan teknologi modern
6. Regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern.
7. Regulasi dan fasilitasi pengembangan tempat pendaratan dan pasar ikan yang modern.
8. Meningkatkan konsumsi ikan dan produk ikan lainnya oleh masyarakat.9. Memfasilitasi produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor.10. Membangun tempat pelatihan yang modern bagi nelayan, pembudidaya
ikan. 11. Mengembangkan pelabuhan perikanan yang memudahkan bagi nelayan.12. Mendorong berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan
non perikanan.13. Fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta
mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengembangan dan peningkatan masyarakat
14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan.
15. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Kelautan dan Perikanan.
af. Urusan PerdaganganPenyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perdagangan.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perdagangan.3. Menerapkan kebijakan Perdagangan yang menyeluruh, terpadu dan
merupakan solusi terhadap masalah kota.4. Peningkatan kerjasama perdagangan.5. Peningkatan dan pengembangan ekspor.6. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
RPJM Kota Padang 2009-2014 128
7. Pembinaan pedagang kaki lima.8. Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Pasar Inpres I, II, III dan IV9. Pengembangan Pasar Raya dan Pasar-pasar Pembantu.10. Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi
masyarakat.11. Membangun dan mengintegrasikan jaringan laboratorium mutu daging,
ikan, ayam, susu, telur, bahan pokok, air dan minuman kemasan dalam rangka menjamin keamanan bahan makanan dan minuman yang di konsumsi warga Padang.
12. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan.
13. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Perdagangan.
ag. Urusan IndustriPenyelenggaraan urusan Industri antara lain diarahkan untuk:
1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Industri.
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Industri.3. Menerapkan kebijakan Industri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan
solusi terhadap masalah kota.4. Pengembangan Industri kecil dan menengah.5. Peningkatan kemampuan teknologi industri.6. Penataan struktur industri.7. Pengembangan sentra-sentra industri potensial.8. Melakukan pengawasan industri yang tidak ramah lingkungan.9. Mendorong industri yang ramah lingkungan, padat teknologi dan padat
modal.10. Meningkatnya peran komunitas profesional dalam urusan pengembangan
industri.11. Memfasilitasi usaha industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir.12. Melakukan pembinaan industri kerajinan rakyat.13. Membangun iklim yang kondusif untuk pengembangan industri.14. Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam
penyelenggaraan urusan Industri.15. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan pilihan Industri.
6.3. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah
6.3.1 Arahan Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kota
Isu penting dalam penataan kembali struktur ruang kota Padang pasca gempa 30 September 2009 dan mengantisipasi pengembangan kota yang lebih baik secara internal kota maupun dalam lingkup wilayah lebih luas yaitu:
Pemindahan Pusat Perkantoran Pemerintah Kota dari Kawasan Pusat Kota di ke Air Pacah yang akan menarik perkembangan kota kearah pinggiran.
Penataan kembali sistem pusat kegiatan komersial kota (revitalisasi pasar raya, pengembangan pasar tradisional dan pasar khusus pada sub-sub pusat kota).
RPJM Kota Padang 2009-2014 129
Terbukanya peluang untuk mewujudkan perkembangan struktur ruang Kota Padang menuju berpusat banyak (multiple nuclei).
Perkembangan fungsi kota ke arah kawasan timur dan selatan. Penataan sistem transportasi kota untuk mendukung pengembangan
pusat-pusat kegiatan kota. Selain diperlukan penataan sistem transportasi di kawasan pusat kota juga diusulkan rencana pengembangan terminal pada titik simpul pada kawasan pinggiran yang menjadi titik masuk ke Kota Padang yakni di kawasan utara, timur dan selatan. Pengembangan sistem jaringan jalan regional terutama jalan lingkar luar dibutuhkan karena jalan lingkar dalam dengan pengembangan kawasan Air Pacah akan berfungsi sebagai jalan arteri kota.
Penataan ruang kawasan pusat kota, kawasan utara dan kawasan selatan kota yang dapat mengantisipasi kerawanan terhadap ancaman gempa dan tsunami. Fokus utama adalah penataan dan penyediaan jalur akses evakuasi serta penyediaan ruang dan fasilitas evakuasi/bangunan penyelamatan (escape building). Bangunan penyelamatan direncanakan mempergunakan bangunan publik berupa masjid, sekolah, perkantoran, dsb) yang dirancang tahan gempa dengan ketinggian 2 lantai atau lebih.
Percepatan perencanaan dan pengembangan struktur ruang wilayah Metropolitan Padang.
Pengembangan pusat kegiatan pelayanan kota terbagi atas kawasan pusat kota, kawasan utara, timur dan selatan. Selain itu beberapa pusat kegiatan strategis perlu juga diarahkan pengembangannya.
a. Kawasan Pusat KotaKawasan pusat kota dimantapkan perkembangannya dalam kerangka restrukturisasi ruang kota. Pada kawasan pusat kota dilakukan revitalisasi kegiatan perdagangan dan peningkatan pengembangan kegiatan wisata/rekreasi. Kawasan Pasar Raya perlu direhabilitasi dengan menata kembali zonasi kegiatan perdagangan dan pendukung, Kawasan Kota Padang Lama direhabilitasi dan direvitalisasi sebagai kegiatan perdagangan dan wisata/rekreasi /hiburan dan kawasan Pantai Padang ditingkatkan perkembangannya sebagai sarana wisata/rekreasi.
b. Sub Pusat Pelayanan Bagian Utara Sub Pusat Pelayanan Kota di bagian utara akan dikembangkan di kawasan Lubuk Buaya yang akan dikembangkan untuk transportasi terminal AKAP, perdagangan dan jasa regional yang terkait secara fungsional dengan bandar udara. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota di bagian utara ini perlu disejalankan dengan rencana pengembangan pusat kegiatan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman di Simpang Duku. Dalam visi jangka panjang direncanakan pelayanan transportasi regional (terminal AKAP) yang t44erintegrasi dengan Bandar Udara Internasional Minangkabau dan perdagangan dan jasa dengan fungsi sebagai pusat koleksi-distribusi produksi pertanian.
c. Sub Pusat Pelayanan Bagian TimurPusat Pelayanan kota di bagian timur akan dikembangkan untuk pengembangan pendidikan tinggi dan perdagangan dan jasa skala regional, pemerintahan, pusat
RPJM Kota Padang 2009-2014 130
olahraga dan rekreasi, rumah sakit. Pusat Pelayanan kota di bagian timur akan dikembangkan di Kawasan Air Pacah-Bandar Buat-Indarung yang meliputi :
Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kota Padang Kawasan Pusat Olahraga dan Rekreasi; Kawasan Pendidikan Tinggi; Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan skala pelayanan regional
khususnya pusat pelayanan ekonomi (pasar dan pusat koleksi-distribusi produksi pertanian);
Kawasan Industri Semen Padang; Pusat Pelayanan Transportasi Kota dan wilayah bagian timur (Kabupaten
Solok) dengan dukungan Terminal Tipe B.
d. Sub Pusat Pelayanan Bagian SelatanPusat Pelayanan kota di bagian selatan akan dikembangkan di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Pelabuhan Perikanan Bungus yang meliputi pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus (sebagai pusat koleksi dan distribusi perikanan dan peternakan serta pertanian hortikultura berfungsi sebagai pusat pelayanan industri perikanan dan kemaritiman dengan dukungan Terminal Tipe B, pengembangan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur yang terintegrasi dengan kawasan pergudangan, berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi laut dalam skala nasional dan internasional, dan pengembangan Kawasan industri dan pergudangan sebagai pendukung.
e. Pusat Pelayanan LingkunganPusat pelayanan lingkungan jenis yang merupakan pusat penyediaan kebutuhan sehari-hari penduduk. Dalam skala lingkungan. Pusat Pelayanan Lingkungan yang diarahkan berkembang meliputi : Anak Air, Lubuk Minturun, Gunung Sarik, Ketaping
f. Pusat KegiatanSelain Pusat Pelayanan dan Sub Pusat Pelayanan, lebih rinci juga direncanakan pengembangan beberapa Pusat Kegiatan :
Teluk Bayur, berfungsi sebagai pusat pelayanan transportasi (laut) regional dan internasional.
Anak Air, berfungsi sebagai pusat pelayanan ekonomi (pasar induk, pusat koleksi-distribusi produksi pertanian).
Kawasan timur terutama Limau Manis, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam bentuk perguruan tinggi, pusat kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pusat kegiatan studi dan kajian sosial-budaya.
Ketaping, Berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi, khususnya untuk mendukung Sub Pusat Air Pacah dan Sub Pusat Bandar Buat.
Pasar Raya, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan bisnis, pusat kegiatan rekreasi dan wisata, pusat kegiatan sosial-budaya dan taman kota, yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Wisata Gunung Padang dan pantai Padang.
Gunung Padang, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pariwisata yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Pantai Padang.
Sungai Pisang, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan pariwisata dengan skala pelayanan lingkup Kota Padang dan Internasional.
RPJM Kota Padang 2009-2014 131
Indarung, berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan industri pengolahan semen dan industri ikutannya
Rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan tersebut perlu didukung dengan pengembangan transportasi kota dengan fokus pengembangan jaringan jalan yang mampu mendukung percepatan pengembangan pusat-pusat kegiatan, dan penataan sistem angkutan massal kota yang mampu menyediakan layanan yang andal.Selain itu diperlukan pengembangan jalur jalan evakuasi yang terintegrasi dengan pengembangan sarana evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan bencana gempa dan tsunami. Jalur evakuasi di Kota Padang direncanakan menjadi 6 sektor yang dengan jalur jalur penyelamatan. Jalur evakuasi tersebut yaitu:
Kecamatan Koto Tangah evakuasi ke Lubuk Minturun dan Jalan Padang-By Pass melalui Simpang Kapalo Hilalang, Simpang Kalumpang dan Simpang Tabing
Kecamatan Padang Utara evakuasi ke Jalan Padang-By Pass melalui Simpang Tunggul Hitam, Simpang Alai, Simpang Kandis atau Simpang Tinju
Kecamatan Padang Barat evakuasi ke Limau Manis Pauh dan Indarung melalui Jati dan Simpang Haru
Kecamatan Bungus Teluk Kabung evakuasi ke Kuburan China Bungus dan perbukitan sekitarnya
Kecamatan Padang Selatan evakuasi ke Limau Manis, Pauh dan Indarung melalui Jati dan Simpang Haru
Kecamatan Lubuk Begalung evakuasi ke Jalan Padang-By Pass
6.3.2 Arah Kebijakan Pengembangan Pola Ruang Kota
Arah kebijakan pengembangan pola ruang kota adalah sebagai berikut :
Pengembangan Kawasan Pusat Kota Kebijakan umum dalam pemanfaatan ruang pada Pusat Kota yaitu :
Pembangunan dan penataan kembali kawasan Pasar Raya dengan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasar pasca gempa, dan penyediaan sarana prasarana pendukung kenyamanan berbelanja yang memadai seperti terminal, parkir, halte, jalur pedestrian, dan ruang usaha bagi pedagang kaki lima.
Refungsi bangunan pemerintahan yang direlokasi ke kawasan Aie Pacah dengan mempertimbangkan nilai manfaat dan dampak kegiatan terhadap lingkungan.
Revitalisasi Kawasan Padang Lama dengan pendekatan preservasi dan refungsi bangunan dan lingkungan, serta partisipasi dan kemitraan antara stakeholder dalam pengembangan kawasan.
Integrasi kegiatan perbelanjaan, rekreasi, dan budaya di kawasan pusat kota dengan didukung akses pedestrian yang nyaman dan koridor perdagangan yang tertata. Area mencakup Taman Budaya, Taman Melati, Museum Adityawarman, ruang terbuka Imam Bonjol, Pasar Raya, koridor sentra makanan dan kuliner kawasan Pondok dan jalur pinggir pantai sampai ke Batang Harau.
RPJM Kota Padang 2009-2014 132
Penataan sistem transportasi pusat kota dengan menata lokasi terminal, halte dan sirkulasi angkutan umum.
Pengembangan Kawasan Tumbuh Cepat KotaKawasan pengembangan Kota Padang terutama kearah timur dan selatan.
Kawasan timur perlu diantisipasi perkembangannya karena diprediksikan akan mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi. Khusus pada kawasan Aie Pacah, perkembangan perkantoran pemerintah akan memicu perkembangan perumahan dan kegiatan perdagangan yang pesat dan oleh karena itu perlu diantisipasi berbagai kebutuhan dan masalah pembangunan seperti dukungan jaringan jalan, kerawanan terhadap banjir, dan alih fungsi sawah yang memiliki produktifitas tinggi. Kawasan selatan yang meliputi Teluk Bayur dan Bungus sebagai kawasan pengembangan perikanan dan maritim.
Sub Pusat Kota di kawasan utara, timur dan selatan perlu dikembangkan untuk mengurangi orientasi ke pusat kota dengan mengembangkan pasar satelit. Terminal regional dikembangkan pada titik simpul kawasan pinggiran (di utara, timur dan selatan) yang memiliki akses tinggi menuju kawasan pusat kota. Sistem transportasi kota perlu ditata kembali untuk mendukung dekonsentrasi kegiatan Kota Padang.
Mitigasi Kawasan Rawan BencanaPada kawasan rawan bencana perlu dilakukan mitigasi bencana dan
pemantapan penataan ruang. Strategi pembangunan pada kawasan rawan bencana yaitu :
Identifikasi dan penetapan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi yang dapat dideteksi dari struktur geologi tanah, penerapan aturan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan penerapan mekanisme disinsentif terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut yang termasuk kawasan budidaya;
Identifikasi dan penetapan zonasi kawasan rawan bencana gelombang tsunami, perencanaan mitigasi, penerapan aturan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan penerapan mekanisme disinsentif terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut yang termasuk kawasan budidaya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengantisipasi bencana gempa dan tsunami yaitu:
Untuk mengantisipasi gempa dan tsunami, perlu didukung dengan perencanaan dan pembangunan fasilitas, lokasi dan zona evakuasi apabila terjadi bencana. Lokasi untuk evakuasi bencana di kembangkan sebagai multi layer space, dimana pada waktu terjadi bencana alam dapat berfungsi sebagai ruang evakuasi dan pada waktu tidak terjadi bencana berfungsi sebagai bangunan publik, atau ruang terbuka publik.
Akses jalur evakuasi menuju sarana, lokasi dan zona evakuasi perlu terus untuk terus ditingkatkan.
Pengembangan permukiman pada kawasan rawan tsunami perlu dibatasi dan ditekan dengan menerapkan aturan pembangunan dan disinsentif.
Identifikasi dan penetapan kawasan rawan bencana banjir dan rencana pencegahan dan penanggulangan bencana dengan menerapkan aturan pembangunan berbasis mitigasi bencana serta disinsentif pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut;
RPJM Kota Padang 2009-2014 133
Identifikasi dan penetapan zonasi kawasan rawan bencana longsor, perencanaan mitigasi dan relokasi pada daerah pemukiman penduduk di zona bukit yang rawan longsor, penerapan aturan pembangunan berbasis mitigasi bencana dan penerapan mekanisme disinsentif terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut.
Penetapan zonasi kawasan rawan bencana mengacu kepada penetapan dalam RTRW, RDTR, peraturan teknis melalui peraturan zonasi (zoning regulation) dan dokumen lainnya yang mengidentifikasikan daerah rawan bencana.
Pengembangan Kawasan PermukimanPengembangan Kawasan Permukiman di Kota Padang adalah sebagai berikut :
Pengembangan permukiman kearah timur dan sebagian kawasan selatan utara yang terletak diluar zona rawan tsunami dengan mengarahkan pengembangan pada lahan yang bukan merupakan lahan pertanian sawah produktif.
Menekan dan membatasi pengembangan permukiman pada zona rawan tsunami.
Menekan, membatasi dan merelokasi permukiman pada zona rawan longsor.
Peremajaan dan penataan pada kawasan dengan kondisi padat dan kumuh dengan pembangunan vertikal dan penataan kampung kota.
Relokasi kegiatan dan permukiman nelayan yang berada di kawasan pinggir pantai dalam rangka mitigasi bencana, dan penataan kegiatan perikanan tangkap.
Relokasi permukiman penduduk yang berada di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata agar fungsi lindungnya dapat dipertahankan.
Pengembangan Kawasan Perkantoran/PemerintahanPengembangan Kawasan Perkantoran dan Pemerintahan di Kota Padang adalah sebagai berikut :
Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan pemerintahan provinsi di kawasan pusat kota dengan pengembangan secara vertikal terbatas dengan tetap memperhatikan faktor kerawanan terhadap gempa.
Pengembangan pusat pemerintahan kota di Kawasan Air Pacah yang akan dikembangkan sebagai sub pusat kota dengan dukungan pengembangan infrastruktur yang memadai dan modern;
Pengembangan kawasan perkantoran dan pemerintahan diarahkan pada pola pengembangan blok dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan pengembangan blok yang diatur dalam Peraturan Zonasi (Zoning Regulation).
Pengembangan Kawasan Perdagangan Dan JasaPengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa diarahkan seperti berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014 134
Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan di Kawasan Pusat Kota sebagai pusat pelayanan regional dengan pengembangan secara vertikal terbatas dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota.
Pengembangan pada koridor sepanjang Jalan Padang By-Pass dan jalan-jalan utama di kawasan pusat kota yang diatur lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota, Panduan Rancang Kota dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil untuk semua golongan usaha termasuk di dalamnya kegiatan usaha kecil dan sektor informal;
Pengembangan fasilitas perdagangan modern dipadukan dengan fasilitas perdagangan tradisional yang menampung sektor-sektor informal, terutama di Kawasan Pusat Kota;
Penataan sektor informal yang memanfaatkan fasilitas umum pada lokasi-lokasi khusus yang lebih teratur dan menjamin kesempatan berusaha yang berkelanjutan;
Mengintegrasikan pengembangan Kawasan Kota Lama untuk kegiatan Perdagangan dan Jasa dan kegiatan Pariwisata dengan tetap mempertahankan fungsinya sebagai bangunan ataupun kawasan cagar budaya (berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya);
Penataan sempadan bangunan di sepanjang kiri-kanan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan sempadan yang telah ditetapkan. Penataan disesuaikan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang ada, dan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
Penertiban kegiatan-kegiatan terbangun, baik permanen, semi permanen, maupun temporer yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang.
Pengembangan Kawasan Pendidikan TinggiPengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi diarahkan sebagai berikut:
Pencadangan lahan untuk pengembangan pendidikan tinggi pada kawasan yang bebas ancaman bencana tsunami;
Mengembangkan kawasan pendidikan tinggi dengan komposisi ruang terbangun <40% dan Ruang Terbuka Hijau >60%;
Pengaturan ruang ruang di sekitar kawasan pendidikan tinggi untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi;
Pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan kawasan pendidikan tinggi.
Pengembangan Kawasan Industri Dan PergudanganPengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan diarahkan sebagai berikut :
Pencadangan lahan untuk pengembangan kawasan industri dan pergudangan dan kegiatan lanjutan untuk mendukung pengem-bangan Kawasan Industri berbasis perikanan dan maritim di Bungus, yang diintegrasikan dengan pengembangan Kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan Kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus;
RPJM Kota Padang 2009-2014 135
Menyiapkan dan mengembangkan infrastruktur, termasuk jaringan energi/listrik, jaringan transportasi sebagai pendukung pengem-bangan Kawasan Industri Bungus;
Pengaturan ruang ruang di sekitar kawasan industri dan pergudangan untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
Mengalihkan secara bertahap kegiatan industri dan pergudangan yang ada di kawasan pusat kota dan di sepanjang Jalan Padang By-Pass ke kawasan industri Bungus dengan pemberian insentif;
Pengalokasian lahan untuk mendukung kegiatan industri PT. Semen Padang;
Penyusunan rencana detail tata ruang dan pengembangan kawasan industri Bungus.
Arahan Pengembangan Kawasan PariwisataPengembangan kawasan wisata diarahkan berupa :
Pengembangan kawasan Pantai Padang sebagai kawasan pariwisata dengan mengembangkan segmen-segmen ruang berdasarkan tema wisata yang akan dikembangkan, antara lain segmen wisata sejarah, wisata alam, wisata belanja, wisata kuliner dan lain sebagainya;
Pengembangan ruang terbuka hijau pada ruang sempadan pantai dengan tanaman-tanaman yang dapat menghambat gelombang apabila terjadi bencana tsunami, dan mencegah terjadinya abrasi air laut;
Pengembangan infrastruktur di sepanjang pantai untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata tanpa mengurangi fungsi lindung pada daerah sempadan pantai;
Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas lainnya yang mendukung pengembangan sektor pariwisata terkait dengan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang dan Kawasan Wisata Pantai Padang.
Mengalokasikan ruang untuk mendukung pengembangan Kawasan Wisata Sungai Pisang yang didukung dengan jaringan prasarana yang memadai;
Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Hijau BinaanPengembangan kawasan hijau binaan diarahkan sebagai berikut :
Pemeliharaan dan pengembangan baru Ruang Terbuka Hijau dengan pengembangan tanaman keras bertajuk besar, baik yang berbentuk koridor (RTH sepanjang ruang jalan) maupun pada ruang-ruang yang ditetapkan sebagai taman kota;
Mempersiapkan ketersediaan hutan kota disetiap Wilayah Pembangunan yang difungsikan sebagai ruang terbuka aktif;
Pengembangan baru dengan luas tanah lebih dari 5 ha disyaratkan untuk menyediakan ruang terbuka hijau 30% sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Pengembalian fungsi ruang terbuka hijau yang telah terkonversi menjadi kegiatan-kegiatan selain RTH, terutama di Wilayah Pembangunan I;
Pengembangan jalur hijau pada sempadan sungai, penataan dan pembangunan jalur hijau pada seluruh ruas jalan raya di bawah jaringan listrik tegangan tinggi dan ekstra tinggi (SUTT dan SUTET ), dan pengembangan jalur hijau antara kawasan hutan lindung dengan kawasan budidaya;
RPJM Kota Padang 2009-2014 136
Pengembangan ruang terbuka hijau di lingkungan yang penggunaannya untuk sarana olahraga dan rekreasi skala kota dan sarana rekreasi taman lingkungan perumahan pada semua Wilayah Pembangunan;
Pengadaan ruang terbuka hijau baru pada peremajaan kawasan terbangun; Meningkatkan peran aktif masyrakat dalam pemeliharaan maupun
pengembangan ruang terbuka hijau yang diatur melalui Koefisien Dasar Hijau yang akan diatur lebih-lanjut di dalam Peraturan Zonasi (Zoning Regulation).
Pengembangan kegiatan pertanian kota (urban farming) dengan produktifitas dan nilai tambah tinggi pada kawasan pertanian yang terdapat di Kota Padang.
Pengembangan dan pengendalian Kawasan PertambanganPengembangan dan pengendalian kawasan pertambangan diarahkan sebagai berikut :
Optimalisasi pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan sebagai kawasan penambangan PT. Semen Padang;
Menata kegiatan penambangan rakyat pada kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam wisata;
Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan pertambangan pada kawasan di luar kawasan Hutan Suaka Alam Wisata, dan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan lainnya dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Mengatur pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertambangan; Mengatur porsi Ruang Terbuka Hijau pada kawasan pertambangan untuk
mengurangi polusi dan/atau dampak lingkungan terhadap kawasan permukiman di sekitarnya maupun terhadap kota secara keseluruhan
Pemantapan Kawasan Hutan LindungPemantapan Kawasan Hutan Lindung diarahkan melalui :
Penetapan kawasan hutan lindung dengan mempertimbangkan kebutuhan dan rencana pengembangan sektor-sertor yang terkait dengan penataan Kawasan Lindung (sektor pertambangan, sektor kehutanan, dsb);
Penetapan disinsentif bagi pengembangan di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Lindung dengan tidak mengembangkan infrastruktur yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan kegiatan budidaya yang tidak sesuai dengan karakter lindung, serta membatasi pengembangan kegiatan-kegiatan di sekitar Kawasan Lindung untuk kegiatan wisata alam terbatas, pemeliharaan habitat, tumbuhan, satwa dan kegiatan pendidikan serta penelitian;
Revitalisasi dan rehabilitasi Kawasan Lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat ekspoitasi lingkungan yang tidak bertanggung-jawab;
RPJM Kota Padang 2009-2014 137
RPJMDKOTA
PADANG2009-2014
BAB 7
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
7.1. Kebijakan UmumDalam pengimplementrasian pembangunan guna mencapai visi dan misi
yang telah ditetapkan, perlu dilakukan optimalisasi potensi nyang ada baik yang bersumber dari Pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena adanya keterbatasan sumber pembiayaan maka perlu dilakukan serangkaian kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam pemilihan perioritas dan program pembangunan selama kurun waktu 2009-2014 yang setiap tahunnya dituangkan dalam APBD. Sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada Ketentuan Perundangan yang berlaku saat ini antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah.3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor
27 Tahun 2003 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.
5. Implementasi strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam revisi RPJM 2009-2014, prioritas pembangunan lebih diarahkan kepada rehabilitasi perumahan dan permukiman masyarakat dan fasilitas publik pasca gempa; restrukturisasi ruang kota melalui relokasi fasilitas publik, penataan jaringan transportasi, dan penataan kembali zonasi kawasan kota; dan mitigasi bencana melalui berbagai perangkat antisipasi bencana yang dituangkan ke dalam 18 . prioritas pembangunan. Kebijakan umum masing-masing perioritas pembangunan adalah sebagai berikut :
1. Pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya minangkabau
Pembinaan seni tradisional yang bernuansa islami dan budaya minangkabau melalui peningkatan dan pemahaman dan pendidikan agama, peningkatan kerukunan hidup antara pemeluk agama dan pengembangan seni tradisional yang bernuansa islam dan budaya minangkabau.
RPJM Kota Padang 2009-2014 138
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja yang relevan dengan kinerja dan citra pemerintah yang kuat dan bersih serta amanah dan berwibawa. Fokus kepada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan pembangunan dan teknik perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta membina kerjasama dan kemitraan termasuk mendorong partisipasi masyarakat.
3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Fokus kepada pengelolaan laman atau situs per satuan kerja perangkat daerah yang peduli dan tanggap terhadap partisipasi masyarakat sehingga terbina komunitas yang responsif dan akomodatif serta pelayanan terus (online) untuk mewujudkan kepuasan terhadap pelayanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan.
Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk mendukung proses menuju metropolitan. Fokus kepada pelimpahan sebagian urusan dari satuan kerja yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada tingkat kecamatan/kelurahan untuk meningkatkan kepuasan dan kesadaran untuk berpartisipasi termasuk peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari peningkatan efektivitas pelayanan.
5. Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan,
Melalui sinkronisasi kebijakan untuk menghindari penyimpangan sehingga dapat diwujudkan pakta integritas. Fokus kepada koordinasi dan penetapan SPM dan NSPM serta SAP seterusnya pelayanan satu atap dan satu pintu dengan dukungan sistem pelayanan terus berbasis komputer dan menetapkan pakta integritas dan pelaksanaan pengawasan melekat sebagai salah indikator keberhasilan. Selain itu penguatan otonomi daerah, kerjasama wilayah perbatasan dan kerjasama antar wilayah di luar perbatasan perlu ditingkatkan melalui penguatan pemerintahan, pengelolaan potensi, keuangan daerah dan pengawasan.
6. Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan
Selain kegiatan bersifat pemulihan dan antisipatif terhadap bencana yang terkait dengan sarana pendidikan dan kesehatan, tetap perlu diupayakan peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan untuk mencapai target MDG melalui kebijakan penguatan pelaksanaan manajemen pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pendidik, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan diupayakan gratis, penanganan khusus pendidikan dan kesehatan penduduk miskin, pelayanan lansia, kesehatan anak, ibu hamil dan peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat.
RPJM Kota Padang 2009-2014 139
7. Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum,
Melalui kebijakan penataan peraturan perundang-undangan, penegakkan hukum, pengembangan wawasan kebangsaan dan mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan Kota.
8. Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya
Melalui kebijakan pemberdayaan lembaga dan peningkatan kerjasama penanganan bencana.
9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009 sesuai dengan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang Adengan DPRD Kota Padang yaitu. 1) Pemindahan pusat pemerintahan Kota Padang ke Aie Pacah.
Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan secara bertahap. Langkah yang dilakukan adalah pematangan lahan, penyiapan infrastruktur dan pembangunan unit bangunan.
2) Pemulihan ekonomi dan revitalisasi Pasar Raya dan Pasar SatelitRevitalisasi Pasar Raya berkaitan dengan rehabilitasi Pasar Raya menjadi pasar rakyat modern dengan kelengkapan terminal angkot yang memadai yang didukung dengan pengelolaan penempatan kembali pedagang, dan perencanaan skema pembiayaan pembangunan. Pasar satelit di Siteba, Belimbing, Gaung, Bandar Buat, Ulak Karang, Simpang Haru, Indarung, Lubuk Begalung dan Lubuk Buaya serta Bungus Teluk Kabung dikembangkan dalam upaya dekonsentrasi kegiatan kota dengan mengintegrasikannya dengan sistem transportasi kota. Pengembangan pasar satelit diupayakan juga dengan dekonsentrasi pedagang yang berjualan di Pasar Raya ke Pasar Satelit.
3) Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Pusat Kota Lama Padang Kawasan meliputi daerah Pondok, Muaro, dan Pasa Gadang. Fokus pembangunan yaitu kepada rehabilitasi bangunan tua, peningkatan ketersediaan sarana prasarana lingkungan, penyusunan regulasi bangunan, pembentukan forum pelaku konservasi, dan refungsi bangunan di kawasan untuk kegiatan komersial dan wisata.
4) Pemulihan dan peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikanPemulihan sarana kesehatan dan pendidikan dilakukan melalui upaya pembangunan, rehabilitasi, dan relokasi. Pembangunan sarana pendidikan pada zona tsunami dilengkapi dengan sarana evakuasi shelter dan helipad. Rehabilitasi dilakukan pada bangunan yang rusak. Relokasi sarana kesehatan dan pendidikan ke zona aman bencana.
5) Pemulihan rumah masyarakat dan permukimanPemulihan rumah masyarakat dan sarana prasarana permukiman melalui bantuan pemulihan berdasarkan kategori kerusakan melalui berbagai bentuk skema pendanaan.
6) Pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat
RPJM Kota Padang 2009-2014 140
Gempa 30 September 2009 menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, terguncangnya kondisi mental masyarakat sehingga memerlukan prioritas program pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat.
10. Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang
Pengembangan kawasan dalam rangka pembangunan kembali Kota Padang pasca gempa 30 September 2009 diarahkan untuk mewujudkan Kota Padang yang tanggap bencana dan mewujudkan struktur ruang kota berinti banyak (multiple nuclei). Fokus yaitu Penyiapan dokumen pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Aie Pacah, pengembangan kawasan perumahan kearah kawasan timur dan utara kota dan mengendalikan pengembangan perumahan di kawasan barat yang rawan bencana.
Pemindahan pusat pemerintahan diintegrasikan dengan penataan sistem transportasi dan pengembangan permukiman di kawasan timur dan utara kota. Pengembangan kawasan perumahan kearah timur dan utara kota perlu diantisipasi dengan penyediaan infrastruktur dan minimalisasi konflik pemanfaatan lahan antara kawasan perumahan dengan kawasan lindung dan kawasan perumahan dengan kawasan lahan pertanian produktif.
11. Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan
Reorganisasi jaringan transportasi dilakukan dengan: penataan kembali jalur angkutan kota; penataan manajemen, kepemilikan moda transportasi; dan peremajaan moda transportasi; pengembangan transportasi massal dengan alternatif pengembangan jalur baru moda transportasi bus way; pengembangan terminal regional pada kawasan utara, timur, dan selatan kota; pengembangan terminal angkutan kota di kawasan pusat kota; serta regulasi ulang trayek angkutan kota. Reorganisasi jaringan transportasi didukung dengan pengembangan jaringan jalan.
Pengembangan jaringan jalan difokuskan kepada peningkatan akses untuk mendukung pengembangan kawasan pusat kegiatan baru kota, pengembangan akses jalan regional dan peningkatan akses evakuasi bencana.
12. Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah,
Melalui kebijakan kerjasama antar Pemerintahan Daerah, kerjasama kelembagaan, dan kerjasama penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.
13. Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan,
Melalui kebijakan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengembangan lingkungan kota yang aman, nyaman, hijau dan bersih, penyediaan sarana publik, kerja sama dengan kawasan hinterland dan pengendalian lingkungan.
14. Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik,
RPJM Kota Padang 2009-2014 141
Melalui kebijakan pelaksanaan perencanaan ekonomi, pembangunan daerah, sosial budaya dan perencanaan wilayah khususnya daerah rawan bencana.
15. Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik,
Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan penataan sistem perencanaan.
16. Peningkatan kesejahteraan rakyat,
Melalui kebijakan pembinaan pedagang, pemasaran hasil produksi, pembinaan pertanian, perkebunan dan peternakan, pengelolaan hutan lindung dan hutan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, dan pesisir dan pengembangan budi daya pertanian, peternakan dan perikanan.
17. Perbaikan koordinasi dan sikronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin,
Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan anak, perempuan, anak cacat dan lansia, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keluarga berencana.
18. Peningkatan Aktivitas dan Ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah
Melalui kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran koperasi, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.
Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan wilayah, kebijakan umum yang akan dilaksanakan yaitu :
1) Menata kembali struktur ruang kota yang tanggap terhadap bencana dengan dekonsentrasi pusat kegiatan kota ke kawasan pengembangan pada zona aman bencana yang didukung oleh penataan kembali sistem transportasi dan pengembangan jaringan jalan.
2) Pengembangan dan pengendalian perkembangan kota dengan pendekatan zonasi berbasis mitigasi bencana. Sarana publik yang vital seperti sarana pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan direlokasi ke zona aman bencana demikian juga pengembangan kawasan perumahan diarahkan pada zona aman bencana; pada zona sepanjang pesisir yang terancam bencana dilakukan mitigasi bencana dengan cara membangun sistem peringatan dini dan instalasi evakuasi, serta pengendalian pembangunan perumahan dengan melalui perangkat aturan pembangunan dan disinsentif pembangunan.
3) Penataan kawasan pusat kota yang meliputi Kawasan Pusat Kota dan Kawasan Kota Lama dengan pendekatan rehabilitasi dan refungsi. Rehabilitasi dilakukan pada bangunan publik dan bangunan cagar budaya. Refungsi eks kawasan perkantoran yang direlokasi dan refungsi Kawasan Kota Lama dengan mengembangkan fungsi perdagangan dan wisata. Diharapkan dengan dekonsentrasi kegiatan kota, kegiatan perdagangan grosir dan pergudangan dapat direlokasi ke pusat perdagangan ke pusat perdagangan di kawasan pengembangan kota.
RPJM Kota Padang 2009-2014 142
4) Pengembangan kawasan timur dan utara kota yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Koto Tangah, Kuranji dan Pauh perlu dikendalikan agar seminimal mungkin mengalihfungsikan kawasan lahan persawahan dan tidak mengalihfungsikan kawasan lindung.
5) Sub pusat kegiatan kawasan kota di kawasan utara yaitu di Lubuk Buaya, di kawasan timur yaitu di Bandar Buat-Indarung dan kawasan selatan yaitu di Teluk Bayur-Bungus serta pusat pelayanan lingkungan Anak Air, Gunung Sarik, Ketaping ditingkatkan dan dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa untuk mengantisipasi perkembangan kota kearah pinggiran.
6) Mengembangkan kawasan sepanjang Pantai Padang sebagai kawasan wisata dan kawasan perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan aspek-aspek mitigasi bencana.
7) Mengalokasikan ruang untuk pengembangan kegiatan industri perikanan dan maritim di kawasan bagian Selatan kota
8) Menjaga keberadaan Hutan Lindung dan Taman Hutan Raya Bung Hatta sebagai kawasan lindung, baik untuk kepentingan konservasi maupun kepentingan penelitian;
9) Mengendalikan perkembangan di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang ada, dalam bentuk penataan kawasan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang tidak menurunkan fungsi DAS.
10) Mengalokasikan ruang usaha (spasial) untuk pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa bagi kelompok usaha kecil dan menengah.
11) Mewujudkan lingkungan kota yang asri, hijau, dan indah, dengan mempertahankan lahan-lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, dan meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau pada seluruh bagian wilayah kota.
12) Melakukan langkah-langkah perencanaan dalam rangka percepatan pengembangan Kawasan Metropolitan Padang dengan menjalin integrasi perencanaan tata ruang dan integrasi pengelolaan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok.
13) Meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator, dengan menyiapkan prosedur teknis dan sistem informasi keruangan yang akurat dan komprehensif, sehingga mampu dijadikan sebagai alat pengendali d alam pemanfaatan ruang;
7.2. Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan Perioritas pembangunan tersebut maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :. 1 Pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya
minangkabau1. Program peningkatan pemanfaatan dan pelaksanaan agama2. Program Pembinaan kehidupan beragama, pendidikan agama dan
RPJM Kota Padang 2009-2014 143
kerukunan kehidupan beragama3. Program pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya
minangkabau
2 Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
1. Program pelayanan administrasi perkantoran2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur3. Program peningkatan disiplin aparatur4. Program pengembangan kelembagaan Pemerintah Daerah5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur6. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur8. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah9. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah10.Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah11.Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah12.Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan13.Program peningkatan kemampuan administrasi pertanahan
Pemerintah Kota14.Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota15.Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH16.Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah17.Program perbaikan sistem administrasi kearsipan18.Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan19.Program peningkatan kualitas pelayanan informasi20.Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah21.Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan22.Program pengembangan sistem informasi pertanahan23.Program penataan administrasi kependudukan
3 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan
1. Program pengembangan data informasi2. Program peningkatan kapasitas informasi3. Program optimalisasi teknologi informasi4. Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian
kinerja dan keuangan5. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa7. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan
RPJM Kota Padang 2009-2014 144
informasi8. Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan
informasi9. Program kerjasama informsi dan media massa
4 Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan
1. Program koordinasi dan pemberdayaan kelembagaan2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
kelurahan3. Program pengembangan kecamatan4. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kelurahan5. Program perencanaan pembangunan daerah
5 Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan
1. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah2. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah3. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/ kota6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH7. Program peningkatan profesionalism tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan8. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan9. Program penataan daerah otonomi
6 Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan1. Program pendidikan menengah2. Program pendidikan non formal3. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik4. Program manajemen pelayanan pendidikan5. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan6. Program obat dan perbekalan kesehatan7. Program upaya kesehatan masyarakat8. Program pengawasan obat dan makanan9. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat10.Program perbaikan gizi masyarakat11.Program pengembangan lingkungan sehat12.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular13.Program pelayanan kesehatan penduduk miskin14.Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (dana
RPJM Kota Padang 2009-2014 145
pendamping penunjang kesehatan dari propinsi)15.Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan
anak16.Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya17.Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah18.Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia19.Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita20.Program upaya kesehatan masyarakat21.Program Sistem Informasi Kesehatan22.Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata23.Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan24.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak25.Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan26.Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan27.Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak28.Program keluarga berencana29.Program kesehatan reproduksi remaja30.Program pelayanan kontrasepsi31.Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang madiri32.Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat33.Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR34.Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk
HIV/ AIDS35.Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak36.Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga37.Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-
PADU38.Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil
(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya
39.Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social
7 Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum
1. Program penataan peraturan perundang-undangan2. Program pemajuan produk hukum daerah tentang pengelolaan
lalu lintas dan angkutan3. Program penegakan hukum lingkungan4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
RPJM Kota Padang 2009-2014 146
6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
7. Program pendidikan politik masyarakat8. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak
criminal9. Program pemberantasan penyakit masyarakat
8 Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya
1. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
3. Program pemberdayaan kelembagaan kejahteraan sosial (kebakaran)
9 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa
1. Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
8. Program Pengembangan Sarana dan Parsarana Perdagangan
9. Program Pengembangan perumahan dan perkantoran 10.Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban
Bencana Alam (Arsip) 11.Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana
Alam 12.Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam 13.Pemindahan Kantor
10 Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang
1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pemanfaatan Ruang3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang4. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh5. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah6. Program peningkatan daya saing kota7. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
RPJM Kota Padang 2009-2014 147
8. Program pengembangan perumahan9. Program penataan struktur industry10.Program kerjasama pembangunan11.Program Penataan Struktur Industri12.Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
11 Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan2. Program peningkatan pelayanan angkutan3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan5. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong7. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan9. Program peningkatan pelayanan angkutan10.Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan11.Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
12 Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah
1. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah2. Program kerjasama pembangunan3. Program pengembangan wilayah perbatasan4. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar
13 Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan1. Program perencanaan tata ruang2. Program pemanfaatan ruang3. Program pengendalian pemanfaatan ruang4. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah5. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar6. Program peningkatan daya saing kota7. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas8. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan9. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup10.Program peningkatan pengendalian polusi11.Program pembangunan jalan dan jembatan12.Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong13.Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan
jembatan14.Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah15.Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan16.Program peningkatan pelayanan angkutan
RPJM Kota Padang 2009-2014 148
17.Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan18.Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga19.Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa
dan pengairan lainnya20.Program penyediaan dan pengelolaan air baku21.Program rehabilitasi kawasan TPU22.Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)23.Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan24.Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan25.Program pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup26.Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya
Alam27.Program peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan28.Program peningkatan Pengendalian Polusi29.Program Kali Bersih30.Program peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian
Kinerja dan Keuangan31.Program pengembangan Kapasitas Kelembagaan32.Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan
dan Energi
14 Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik
1. Program perencanaan pembangunan daerah2. Program perencanaan pembangunan ekonomi3. Program perencanaan sosial budaya4. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam5. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
15 Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik
1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
kelurahan3. Program perencanaan pembangunan daerah4. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan5. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan7. Program peningkatan kesejahteraan petani8. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan9. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/
perkebunan10.Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan11.Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan12.Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak13.Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan14.Program peningkatan produksi hasil peternakan15.Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
RPJM Kota Padang 2009-2014 149
16.Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan17.Program rehabilitasi hutan dan lahan18.Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan19.Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir20.Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan21.Program pengembangan budidaya perikanan22.Program pengembangan perikanan tangkap23.Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan24.Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar
16 Peningkatan kesejahteraan rakyat1. Program Ketahan Pangan2. Program peningkatan kesejahteraan petani3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/
perkebunan4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan5. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan6. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak7. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan8. Program peningkatan produksi hasil peternakan9. Program peningkatan penerapan teknologi petemakan10.Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan11.Program rehabilitasi hutan dan lahan12.Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan13.Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir14.Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan15.Program pengembangan budidaya perikanan16.Program pengembangan perikanan tangkap17.Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan18.Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar
17 Perbaikan koordinasi dan sikronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin
1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya
2. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya
3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraaan social4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma5. Program pembinaan anak terlantar6. Program pembinaan panti asuhan / jompo7. Program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya
kebakaran8. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
RPJM Kota Padang 2009-2014 150
alam9. Program pemberdayaan kelembagaan kejahteraan sosial
(kebakaran)10.Program peningkatan peran serta pemuda11.Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan12.Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
kelurahan13.Program pemberian makanan tambahan pada anak sekolah
(PMT-AS)14.Program keluarga berencana15.Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri16.Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR17.Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
18 Peningkatan Aktivitas dan ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan usaha kecil dan menengah
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah
3. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
4. Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
RPJM Kota Padang 2009-2014 151
RPJM Kota Padang 2009-2014 152
7.2.1. Indikator Kinerja Program Pembangunan
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
1 Membina kehidupan beragama,
peningkatan akhlak mulia, pembinaan adat serta budaya Minang Kabau
Pembinaan seni tradisional yang bernuansa islami dan budaya minangkabau melalui peningkatan dan pemahaman dan pendidikan agama, peningkatan kerukunan hidup antara pemeluk agama dan pengembangan seni tradisional yang bernuansa islam dan budaya minangkabau.
1 Program pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya minangkabau
1 Semakin banyaknya pelaksanaan kegiatan seni tradisional bernuansa islam dan budaya minangkabau ditengah masyarakat
2 Program peningkatan pemanfaatan dan pelaksanaan agama
2 Meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan agama dtengah masyarakat
3. Pembinaan kehidupan beragama, pendidikan agama dan kerukunan kehidupan beragama
3. Terlaksananya pembinaan kehidupan beragama
2 Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
Peningkatan kapasitas aparatur dan budaya kerja yang relevan dengan kinerja dan citra pemerintah yang kuat dan bersih serta amanah dan berwibawa. Fokus kepada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran
1 Meningkatnya Pengelolaan dan pelayanan administrasi persuratan
RPJM Kota Padang 2009-2014 151
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
pembangunan dan teknik perencanaan, penggangaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta membina kerjasama dan kemitraan termasuk mendorong partisipasi masyarakat.
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana aparatur perencana
3 Program peningkatan disiplin aparatur
3 Meningkatnya disiplin aparatur
4 Program pengembangan kelembagaan Pemerintah Daerah
4 Meningkatkan efektifitas kelembagaan
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5 Meningkatnya penyelenggaraan pengetahuan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas
6 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
6 Mendorong terciptanya aktivitas aparatur pada masa purna tugas
7 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
7 Meningkatnya penyelenggaraan pengetahuan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas
8 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
8 Meningkatnya kapabilitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas kedewanan
9 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
9 Meningkatnya pelayanan kedinasan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah
RPJM Kota Padang 2009-2014 152
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
10
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
10
Terselenggarnya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku
11
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
11
Meningkatnya penyelenggaraan pengetahuan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan daerah
12
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
12
Meningkatnya penyelenggaraan pengetahuan aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan
13
Program peningkatan kemampuan administrasi pertanahan Pemerintah Kota
13
Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam administrasi pertanahan
14
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
14
Pengelolaan Keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan
15
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
15
Meningkatnya kesadaran aparatur (SKPD) kota Padang dalam melaksanakan Tupoksi
16
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
16
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah
17
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
17
Membaiknya sistim adinistrasi kearsipan SKPD dilingkungan Pemko Padang
1 Program pemeliharaan 1 Jumlah daftar pertelaahan arsip
RPJM Kota Padang 2009-2014 153
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
8 rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
8 (DPA)
19
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan
19
Jumlah data / informasi kearsipan yang dapat diakses masyarakat
20
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
20
Tersedianya sistim/administrasi pendaftaran tanah yang mudah dan murah
21
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
21
Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
22
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
22
Menurunnya jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan di Kota Padang
23
Program pengembangan sistem informasi pertanahan
23
Sistim informasi pertanahan yang mudah diakses oleh masyarakat
3 Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk efisiensi pelayanan
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Fokus kepada pengelolaan laman atau situs per satuan kerja perangkat daerah yang peduli dan tanggap terhadap partisipasi masyarakat sehingga terbina komunitas yang responsif dan akomodatif serta pelayanan terus (online) untuk
1 Program pengembangan data informasi
1 Realisasi TI (master plan TI) Kota Padang
RPJM Kota Padang 2009-2014 154
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
mewujudkan kepuasan terhadap pelayanan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2 Program peningkatan kapasitas informasi
2 Realisasi TI (master plan TI) Kota Padang
3 Program optimalisasi teknologi informasi
3 Realisasi TI (master plan TI) Kota Padang
4 Program penataan administrasi kependudukan
4 Meningkatnya kapabilitas aparatur dalam administrasi kependudukan
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan
5 Tersedianya laporan hasil capaian kinerja dan keuangan SKPD
6 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
6 Meningkatkan wawasan masyarakat thp kebijakan pemko dari hasil pembangunan melalui media cetak media luar ruangan
7 Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
7 Meningkatnya dokumen perencanaan dalam bidang komunikasi dan informasi
8 Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi
8 Meningkatnya Kualitas aparatur dalam bidang komunkasi dan informasi
9 Program kerjasama informsi dan media massa
9 Meningkatnya program kerjasama antara Pemko Padang dengan media cetak dan televisi
4 Pelimpahan kewenangan kepada Pelimpahan kewenangan kepada 1 Program koordinasi dan 1. Terjalinnya hubungan yang
RPJM Kota Padang 2009-2014 155
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
kecamatan dan kelurahan untuk efektivitas pelayanan
kecamatan dan kelurahan untuk mendukung proses menuju metropolitan. Fokus kepada pelimpahan sebagian urusan dari satuan kerja yang berkaitan dengan pelayanan langsung pada tingkat kecamatan/kelurahan untuk meningkatkan kepuasan dan kesadaran untuk berpartisipasi termasuk peningkatan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari peningkatan efektivitas pelayanan.
pemberdayaan kelembagaan harmonis anat masing-masing lembaga yang bertugas di kecamatan dalam melaksanakan tugas tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
2. Menngkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
3 Program pengembangan kecamatan
3. Meningkatnya program pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kecamatan dibidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya
4 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
4. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan ditingkat kelurahan
5 Program perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya kemampuan aparatur ditingkat kecamatan dan kelurahan dalam penyusunan perencanaan
RPJM Kota Padang 2009-2014 156
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
pembangunan kecamatan dan kelurahan
5 Pembenahan internal kelembagaan untuk peningkatan integrasi urusan pemerintahan
Melalui sinkronisasi kebijakan untuk menghindari penyimpangan sehingga dapat diwujudkan pakta integritas. Fokus kepada koordinasi dan penetapan SPM dan NSPM serta SAP seterusnya pelayanan satu atap dan satu pintu dengan dukungan sistem pelayanan terus berbasis komputer dan menetapkan pakta integritas dan pelaksanaan pengawasan melekat sebagai salah indikator keberhasilan. Selain itu penguatan otonomi daerah, kerjasama wilayah perbatasan dan kerjasama antar wilayah di luar perbatasan perlu ditingkatkan melalui penguatan pemerintahan, pengelolaan potensi, keuangan daerah dan pengawasan.
1 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
1 Meningkatnya hubungan kerjasama Pemko dengan daerah perbatasan (hitterland)
2 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2 Meningkatnya kapasitas anggota DPRD Kota dalam melaksanakan tugas kedewanan
3 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
3 Terselenggaranya pelayanan kedinasan kepada Kepala Darrah dan wakil kepala daerah
RPJM Kota Padang 2009-2014 157
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
4 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4 engelolaan Keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
5 Meningkatnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah
6 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6 Meningkatnya kesadaran aparatur (SKPD) kota Padang dalam melaksanakan Tupoksi
7 Program peningkatan profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
7 Meningkatnya kemampuan aparatur inspektorat yang lebih profesional di bidang pengawasan
8 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
8 Terselenggaranya program pengawasan yang lebih baik sesuai dengan aturan
9 Program penataan daerah otonomi
9 Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan dan urusan yang telah diserahkan
6 Peningkatan mutu sarana kesehatan dan pendidikan
Selain kegiatan bersifat pemulihan dan antisipatif terhadap bencana yang terkait dengan sarana pendidikan dan kesehatan, tetap perlu diupayakan peningkatan mutu sarana kesehatan dan
1 Program pendidikan menengah 1 Meningkatnya daya tampung sekolah tingkat SLTP dan SLTA, melalui pembangunan baru dan rehabilitasi sekolah yang rusak dengan APK SMA / SMK = 85 %, APM SMA / SMK = 60 %
RPJM Kota Padang 2009-2014 158
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
pendidikan untuk mencapai target MDG melalui kebijakan penguatan pelaksanaan manajemen pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas pendidik, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang murah dan diupayakan gratis, penanganan khusus pendidikan dan kesehatan penduduk miskin, pelayanan lansia, kesehatan anak, ibu hamil dan peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat.
2 Program pendidikan non formal 2 Terlayani warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan masyarakat lainnya yang kebutuhan pendidikannya tidak dapt terpenuhi melalui jalur pendidikan formal
3 Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik
3 Seluruh guru sekolah menengah sudah S.1, 50% guru sudah lulus sertifikasi dan Guru MIPA pada SKL SBI Lancar berhasa inggris
4 Program manajemen pelayanan pendidikan
4 Seluruh Sekolah Menengah Negeri sudah menerapkan SIM
RPJM Kota Padang 2009-2014 159
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
Pendidikan 5 Program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan
5 Meingkatnya jumlah buku dan minat baca anak usia sekolah dan masyarakat
6 Program obat dan perbekalan kesehatan
6 Peresepan rasional.
7 Program upaya kesehatan masyarakat
7 Menurunkan angka kesakitan , menurunkan angka kematian.
8 Program pengawasan obat dan makanan
8 Tidak ada obat, kosmetik dan makanan yang mengandung bahan berbahaya beredar bebas dipasaran.
9 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
9 Rumah tangga sehat 65 % pada tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2014, Poyandu Purnama 70% pada tahun 2008 menjadi 80% pada tahun 2014, Cakupan desa siaga aktif menjadi 100% pada tahun 2014
10
Program perbaikan gizi masyarakat
10
Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 100% pada tahun 2008 dapat dipertahankan 100 % sampai tahun 2014
11
Program pengembangan lingkungan sehat
11
Meningkatnya cakupan penggunaan jamban dari 85,6 % tahun 2008 menjadi 90 % pada tahun 2014, meningkatnya cakupan SPAL dari 77,21 % tahun 2008 menjadi 90 % di
RPJM Kota Padang 2009-2014 160
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
tahun 2014, Meningkatnya penggunaan air bersih dari 78 % di 2008 menjadi 90 % pada 2014
12
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
12
Kelurahan UCI 100%, CDR kasus BTA positif 70%, CFR diare 0 %, CFR DBD < 1%, Meningkatnya cakupan kelurahan UCI pada th 2008 83 % menjadi 100% pada 2014, Meningkatnya CDR TB Paru th 2008 53 % menjadi 70 % 2014, Menurunkan MF.Rate 1,2 % th 2008 menjadi , 1 % th 2014 melalui pengobatan massal Filariasis, Menurunkan IR DBD dari 145/100.000 penduduk menjadi < 50/100.000 pada 2014 dan mempertahankan CFR DBD dari 0,5 % th 2008 menjadi tetap < 1 % pada tahun 2014
13
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
13
Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin dari 78,8 % pada 2008 menjadi 100 % pada 2014
14
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan (dana pendamping penunjang kesehatan dari propinsi)
14
Cakupan jaminan kesehatan 8.8 % dari penduduk pada tahun 2008 menjadi 9.68% pada tahun 2014
15
Program peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak
15
Menurunkan AKI dari181,6/100.000 KH pada tahun 2008 menjadi
RPJM Kota Padang 2009-2014 161
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
170/100.000 Pada tahun 2014 dan AKB dari 26,8/1.000 KH pada tahun 2008 menjadi 22/1.000 KH pada tahun 2014
16
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
16
Peningkatan kualitas dan Kwantitas Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.
17
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah
17
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 94.7 % pada tahun 2008 menjadi 100 % pada tahun 2014
18
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
18
Meningkatnya UHH dari 69,8 tahun pada tahun 2008 menjadi 70,9 tahun pada tahun 2014
19
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
19
Cakupan pelayanan anak Balita dari 40,7 % pada tahun 2008 menjadi 90 % pada tahun 2014
20
Program Sistem Informasi Kesehatan
20
Tersedianya sistim informasi pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat
21
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
21
Tersedianya bangunan, obat-obatan, alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD 100%
22
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
22
Tersedianya program dalam uoaya peningkatan kualitas anak dan perempuan
RPJM Kota Padang 2009-2014 162
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
23
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
23
24
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
24
Peningkatan Kualitas perempuan dibidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta penekanan angka tindak kekerasan terhadap perempuan
25
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
25
Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan
26
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
26
27
Program keluarga berencana 27
Meningkatnya kesadaran KIE pada PUS pra sejahtera dan KS I serta PUS Pasca Persalinan
28
Program kesehatan reproduksi remaja
28
Terbinanya para remaja tentang kesehatan reproduksinya
29
Program pelayanan kontrasepsi 29
Terlayaninya dengan maksimal keluarga yg menjadi anggota KB
30
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
30
Terlakasananya pembinaan masyarakat dalam program KB/KR yang madiri
31
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
31
Terlaksananya media sosialisasi kesehatan ibu dan anak diengah masyarakat
32
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan
32
Terlaksananya kegiatan pembinaan BKB, BKR dan BKL
RPJM Kota Padang 2009-2014 163
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
konseling KRR 3
3Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
33
Tersedianya media slsialisasi upaya pencegahan penularan narkoba, HIV dan AIDS
34
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
34
Tersedianya media sosialisasi pengasuhan dan pembinaan anak
35
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
35
Terlaksanannya kegiatan pembinaan tenaga terampil untuk pendamping kelompok bina keluarga di 11 Kecamatan
36
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
36
Terlaksananya kegiatan pembinaan BKB, BKR dan BKL
37
Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya
37
Menurunnya jumlah masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya
38
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
38
Terselenggaranya Program pelayanan dan regabilitasi sosial dalam rangka menurunkan masalah kesejahteraan sosial
7 Pembentukan peraturan daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum
Melalui kebijakan penataan peraturan perundang-undangan, penegakkan hukum, pengembangan wawasan kebangsaan dan mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan Kota.
1 Program penataan peraturan perundang-undangan
1 Penyusunan peraturan Daerah dan tertatanya peraturan perundang-undangan
RPJM Kota Padang 2009-2014 164
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
2 Program pemajuan produk hukum daerah tentang pengelolaan lalu lintas dan angkutan
2 Penyusunan Perda tentang pengelolaan lalu lintas
3 Program penegakan hukum lingkungan
3 Penerapan hukum lingkungan
4 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
4 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan
5 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
5 Ikut sertanya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
6 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
6 Berkurangnya penyakit masyarakat
7 Program pendidikan politik masyarakat
7 Meningkatnya pemahaman politik masyarakat
8 Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
8 Terciptanya kletertiban masyarakat dan peran serta dalam pencegahan tindak kriminal
8 Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya
Pemberdayaan lembaga dan peningkatan kerjasama penanganan bencana.
1 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 Meningkatanya pengetahuan dan kesiapan masyarakat tentang bahaya kebakaran dan Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
2 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
2 Terlaksananya program pencegahan dini dan
RPJM Kota Padang 2009-2014 165
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
alam penanggulngan korban bencana alam dalam rangka menimalisir korban jiwa
3 Program pemberdayaan kelembagaan kejahteraan sosial (kebakaran)
3 Terlaksananya program dan kegiatan lemabga yang menangani kesejahteraan sosial
9 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca gempa tahun 2009 sesuai dengan Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang Adengan DPRD Kota Padang .
1 Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota padang
1 Terselenggaranya Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota padang ke kawasan aie pacah
Program pematangan lahan, Tersedianya lahan siap bangun bagi pembangunan daerah'
Program penyiapan infrastruktur Normalisasi infrastruktur kota pasca gempa tahun 2009
Program pembangunan kembali Kantor
Pembangunan kantor Pemerintahan Kjota padang
Program pemanfaatan eks kawasan perkantoran
rehabilitasi eks kawasan perkantoran lama
2 Pemulihan ekonomi dan revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Satelit
2 Terselenggarnya pembangunan dan rehabilitasi pasar raya dan pasar satelit di Kota Padang dalam menggeakkan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat
Program pembangunan kembali Pasar Raya
Pembangunan kembali Pasar Raya padang tahp I, II, III, IV
RPJM Kota Padang 2009-2014 166
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
Program peremajaan dan pembangunan pasar satelit
Perbaikan pasar-pasar satelit
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Penetiban dan pembinaan pedagang kaki lima
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri
Pembinaan perdagangan dalam negri dan mendorong aktivitas perdagangan dalam negri
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Terlindunginya Konsumen dari peredaran barang-barang ilegal
Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional
Mendorong aktivitas perdagangan internasional
3 Rehabilitasi dan Penataan Kawasan Pusat Kota Lama Padang
3 Terselenggaranya penataan dan rehabilitasi kawasan pusat kota lama padang sebagai kawasan wisata budaya
Program rehabilitasi bangunan Melakukan rehabilitasi terhadap bangunan yang robou akibat gempa
Program penyusunan regulasi bangunan dan kawasan
Mengendalikan fungsi-fungsi kawasan
Program pengembangan kelembagaan konservasi
Mendorong dan membina lembaga konservasi
Program peningkatan sarana prasarana lingkungan
Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan
Program refungsi bangunan Pengaturan fungsi-fungsi bangunan
4 Pemulihan sarana kesehatan dan 4 Terselengarnya pemulihan
RPJM Kota Padang 2009-2014 167
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
pendidikan berbagai sarana pendidikan dan kesehatan yang mengalai kerusakan akibat gempa tanggal 30 September 2009
Program rehabilitasi bangunan sekolah dan sarana kesehatan
Pembangunan kjembalki sekolah yang rusak akibat gempa
Program pembangunan kembali bangunan sekolah dan sarana kesehatan
Pembangunan kjembalki sarana kesehatan yang rusak akibat gempa
Program relokasi sarana kesehatan dan pendidikan
Pemindahan beberapa sekolah dan sarana kesehatan
Program pembangunan prasarana evakuasi vertikal pada bangunan sekolah di zona beresiko bencana
Pembangunan shelter diwilayah rentan bencana tsunami
5 Pemulihan rumah masyarakat dan permukiman
5 Terselenggaranya program pemulihan rumah masyarakat dan perbakaikan infrastruktur pemukiman yang rusak akibat gempa
Program pendataan kategori kerusakan
Pendataan rumah dan bangunan serta infrastruktur yang rusak akibat gempa
Program bantuan rehabilitasi rumah
Penyaluaran bantuan rehabilitasi rumah rusak akibat gempa
6 Pemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat
6 Terselenggarnya program kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dan rehabilitasi sektor-sektor
RPJM Kota Padang 2009-2014 168
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
ekonomi masyarakat Program pemulihan mental Normalisasi psyikologi dan
traumatik masyarakat terhadap gempa
Program rehabilitasi bidang pertanian, perternakan, kehutanan
Perbaikan saluran irigasi
Program rehabilitasi bidang perikanan dan kelautan
Perbaikan sarana perikanan dan kelautan
Program rehabilitasi bidang perdagangan
Perbaikan sarana dan prasarana perdagangan
10
Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang
Penyiapan dokumen pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Aie Pacah, pengembangan kawasan perumahan kearah kawasan timur dan utara kota dan mengendalikan pengembangan perumahan di kawasan barat yang rawan bencana
1 Program Perencanaan Tata Ruang
1 Meningkatnya pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan peraturan
2 Program Pemanfaatan Ruang 2 Meningkatnya pengelolaan perizinan bangunan yang sesuai dengan tata ruang
3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
4 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4 Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan cepat tumbuh
RPJM Kota Padang 2009-2014 169
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
5 Program peningkatan daya saing kota
5 Meningkatnya sarana utilitas kota seperti pemasangan lampu penerangan jalan umum. Lampu penerangan jembatan dan pemasangan lampu hias/taman
6 Program pengembangan perumahan
6 Tertatanya pemukiman dan perumahan yang merata pada berbagai kawasan
7 Program penataan struktur industri
7 Tersedianya tempat produksi dan penjualan pada jenis produksi
8 Program kerjasama pembangunan
8 Terselenggarnya program kerjasama pembangunan antar Pemerintah daerah dengan pelaku usaha dan masyarakat
9 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial
9 Pembangunan sentra-sentra industri dan perbaikan akkses transportas
11
Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan
Reorganisasi jaringan transportasi dilakukan dengan: penataan kembali jalur angkutan kota; penataan manajemen, kepemilikan moda transportasi; dan peremajaan moda transportasi; pengembangan transportasi massal dengan alternatif pengembangan jalur baru moda transportasi bus way; pengembangan terminal regional pada kawasan utara,
1 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas perhubungan
RPJM Kota Padang 2009-2014 170
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
timur, dan selatan kota; pengembangan terminal angkutan kota di kawasan pusat kota; serta regulasi ulang trayek angkutan kota. Reorganisasi jaringan transportasi didukung dengan pengembangan jaringan jalan.
2 Program peningkatan pelayanan angkutan
2 Meningkatnya kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima
3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3
4 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
4 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan
5 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
5 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan
6 Program Pembangunan Jalan & Jembatan
6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan
7 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
7 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
8 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perhubungan
9 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
9 Meningkatnya keamanan para penggunan jalan
RPJM Kota Padang 2009-2014 171
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
12
Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah
Melalui kebijakan kerjasama antar Pemerintahan Daerah, kerjasama kelembagaan, dan kerjasama penyediaan sarana dan prasarana perkotaan.
1 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
1 Meningkatnya program kerjasama antar daerah perbatasan (hitter land)
2 Program kerjasama pembangunan
2 Meningkatnya program kerjsama pembangunan daerah dengan daerah perbatasan, dunia usaha dan masyatakat
3 Program pengembangan wilayah perbatasan
3 Meningkatnya program kerjasama antar daerah perbatasan (hitter land)
4 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
4 Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan Kota
5 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5 Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pengembangan wilayah dan cepat tumbuh
13
Percepatan pembangunan menuju kota metropolitan
Melalui kebijakan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang, pengembangan lingkungan kota yang aman, nyaman, hijau dan bersih, penyediaan sarana publik, kerja sama dengan kawasan hinterland dan pengendalian lingkungan.
1 Program perencanaan tata ruang 1 Meningkatnya pengelolaan tata ruang yang sesuai dengan peraturan
2 Program pemanfaatan ruang 2 Meningkatnya pengelolaan perizinan bangunan yang sesuai dengan tata ruang
RPJM Kota Padang 2009-2014 172
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
3 Program pengendalian
pemanfaatan ruang3 Meningkatnya pengendalian dan
pengawasan pemanfaatan ruang 4 Program peningkatan kerjasama
antar pemerintah daerah4 Meningkatnya kerjasama antara
Pemerintah daerah
5 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
5 Meningkatnya dokumen perencanaan dalam pengembangan Kota
6 Program peningkatan daya saing kota
6 Meningkatnya sarana utilitas Kota dalam meningkatkan daya saing kota
7 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
7 Meningkatnya keamanan para penggunan jalan
8 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
8 Meningkatnya kinerja aparatur dalam menjadikan Kota Padang bebas sampah
9 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
9 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup
10
Program peningkatan pengendalian polusi
10
Regulasi dalam upaya pengendalian polusi
11
Program pembangunan jalan dan jembatan
11
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
RPJM Kota Padang 2009-2014 173
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
12
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
12
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
13
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
13
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
14
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
14
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
15
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
15
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
16
Program peningkatan pelayanan angkutan
16
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
17
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
17
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
18
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
18
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
RPJM Kota Padang 2009-2014 174
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
19
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya
19
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
20
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
20
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
21
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
21
Meningkatnya sarana dan sarana Kota dalam upaya menambah daya saing kota
22
Program rehabilitasi kawasan TPU
22
Meningkatnya daya tampung kawasan TPU
23
Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan
23
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Kota
24
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
24
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan Kota
25
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
25
Terpeliharanya cadangan sumber daya alam dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan
26
Program peningkatan Kualitas dan Akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
26
Tersedianya akses informasi yang mudah terhadap potensi sumber daya alam
27
Program Kali Bersih 27
Meningnya program dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kali bersih
2 Program Pembinaan dan 2 tersedianya regulasi dan
RPJM Kota Padang 2009-2014 175
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
8 Pengendalian Bidang Pertambangan dan Energi
8 meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengendalian pertambangan dan energi
14
Pengembangan pembangunan partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik
Melalui kebijakan pelaksanaan perencanaan ekonomi, pembangunan daerah, sosial budaya dan perencanaan wilayah khususnya daerah rawan bencana.
1 Program perencanaan pembangunan daerah
1 Seluruh SKPD menggunakan dokumen perencanaan dalam penyusunan urusan/program pembangunan
2 Program perencanaan pembangunan ekonomi
2 Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
3 Program perencanaan sosial budaya
3 Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
4 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
4 Meningkat dan terarahnya penyusunan perencanaan pembangunan prasrana wilayah dan sumber daya alam
5 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
5 Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan pada daerah rawan bencana
15
Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik
Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan penataan sistem perencanaan.
1 Program peningkatan keberdayaan masyarakat
1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
RPJM Kota Padang 2009-2014 176
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
pembangunan pembangunan 3 Program perencanaan
pembangunan daerah3 Tersedianya dokumen
perencanaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat
16
Peningkatan kesejahteraan rakyat
Melalui kebijakan pembinaan pedagang, pemasaran hasil produksi, pembinaan pertanian, perkebunan dan peternakan, pengelolaan hutan lindung dan hutan rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, dan pesisir dan pengembangan budi daya pertanian, peternakan dan perikanan.
1 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
1 Meningkatnya pembinaan kepada pedagang kai lima dan asongan
2 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri
2 Meningkatnya fasilitasi dan meningkatnya kemitraan pedagang kecil
3 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
3 Terlaksananya pengawasan barang dan jasa yang beredar
4 Program peningkatan kesejahteraan petani
4 Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan kelompok tani dan keluarganya sebanyak 255 klp.
5 Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan
5 Meningkatnya hasil produksi pertanian yang mendukung ketahanan pangan nasional sebesar 75.000 ton/tahun
6 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/
6 Terlaksananya promosi dan informasi pemasaran hasil
RPJM Kota Padang 2009-2014 177
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
perkebunan produksi pertanian sebanyak 3 kali/tahun
7 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
7 Meningkatnya produktivitas tanaman pangan 5 kw/ha/tahun, sentra produksi tanaman hortikultura 100 ha, dan produktivitas tanaman perkebunan 4 kw/ha.
8 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
8 Meningkatnya kemampuan 90 orang tenaga penyuluh pertanian dalam mentransfer inovasi teknologi kepada masyarakat tani
9 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
9 Menurunnya jummlah hewan yang sakit
10
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
10
Terlaksananya promosi dan informasi produksi unggulan hasil peternakan 2 kali/tahun
11
Program peningkatan produksi hasil peternakan
11
Meningkatnya hasil produksi peternakan dan produk turunannya
12
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
12
Meningkatnya jumlah masyarakat yang menggunakan tekhnologi peternakan yang tepat guna
13
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
13
Meningkatnya pemamfaatan sumberdaya hutan diluar kawasan hutan lindung
RPJM Kota Padang 2009-2014 178
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
14
Program rehabilitasi hutan dan lahan
14
Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan kritis seluas 800 ha
15
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
15
Terlaksananya perlindungan kawasan hutan seluas 35.448 ha serta terbinanya kelembagaan masyarakat sekitar kawasan hutan 6 kec.
16
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
16
Berkurangnya tingkat kemiskinan ekonomi masyarakat dikawasan pesisir dan kawasan budidaya sebesar 50%
17
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
17
Berkurangnya pencemaran sumberdaya kelautan dan perikanan dan berkurangnya ilegal fishing
18
Program pengembangan budidaya perikanan
18
Meningkatnya produksi perikanan budidaya (air tawar 15%/tahun, laut 10%/tahun, dan perairan umum 5%/tahun)
19
Program pengembangan perikanan tangkap
19
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perairan laut sebesar 5 % per tahun
20
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
20
Meningkatnya daya tangkap dan promosi produksi perikanan
21
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
21
Meningkatnya luasan dan intensitas teknologi budidaya ikan air tawar, laut dan air payau
17
Perbaikan koordinasi dan sikronisasi program untuk
Melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat
1 Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil
1 Menurunnya jumlah masyarakat miskin dan meningkatnya
RPJM Kota Padang 2009-2014 179
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
pemberdayaan komunitas miskin khususnya masyarakat miskin, pengembangan ekonomi masyarakat, perlindungan anak, perempuan, anak cacat dan lansia, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keluarga berencana.
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesos (PMKS) Lainnya
partisipasi selruh masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan masalah PMKS
2 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraaan sosial
2 Terlatihnya masyarakat yang menyandang masalah sosial
3 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
3 Meningkatnya kemandirian para penyandang cacat
4 Program pembinaan anak terlantar
4 Meningkatnya jumlah anak terlantar yang memiliki ketrampilan
5 Program pembinaan panti asuhan / jompo
5 Terselenggarnya pembinaan lansia di panti jompo
6 Program peningkatan kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
6 Meningkatnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana
7 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
7
8 Program pemberdayaan kelembagaan kejahteraan sosial (kebakaran)
8 Meningkatnya sarana dan prasarana pemadan kebakaran
9 Program peningkatan peran serta pemuda
9 Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
10
Program pemberian makanan tambahan pada anak sekolah
10
Meningkatanya jumlah asupan gizi dalam PMT-AS
RPJM Kota Padang 2009-2014 180
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
(PMT-AS) 1
1Program keluarga berencana 1
1terlaksananya pelatihahn tenaga terampil untuk pelayanan KB
12
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
12
Terbinanya masyarakat yang aktif dan peduli dalam menyukseskan program KB
13
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
13
Tersedianya media sosialisasi pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
14
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
14
Meningkatnya peran serta perempuan daama pembangunan
18
Peningkatan Aktivitas dan ketahanan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan usaha kecil dan menengah
Melalui kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran koperasi, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja.
1 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah
1 Meningkatnya Jumlah koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi
2 Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
2 Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mempunyai keterampilan sesuai dengan kejuruannya masing-masing
3 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
3 Terwujudnya kelembagaan dan organisasi KUMKM yang berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip nilai dasar koperasi
4 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
4 Meningkat daya saing hasil produk usaha kecil dan menengah
RPJM Kota Padang 2009-2014 181
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM PROGRAM TARGET KINERJA
5 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
5 Terciptanya lingkunagn usaha uang efisien dan sehat
6 Program peningkatan kesempatan kerja
6 Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendapat kesempatan kerja
7 Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
7 Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga ketenagakerjaan
RPJM Kota Padang 2009-2014 182
7.2.2. Program Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berdasarkan program prioritas yang telah diuraikan diatas perlu dilakukan sinkronisasi dengan urusan dan kewenangan Kebijakan Umum Pembangunan di sesuaikan dengan urusan/kewenangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan kondisi Daerah urusan yang akan dilaksanakan di Kota Padang sebanyak 33 urusan dari 34 urusan pemerintahan yang dimungkinkan yaitu :Urusan Wajib :
1. Pendidikan2. Kesehatan3. Pekerjaan Umum4. Perumahan Rakyat5. Penataan Ruang6. Perencanaan Pembangunan7. Perhubungan8. Lingkungan Hidup9. Pertanahan10. Kependudukan dan Catatan Sipil11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera13. Sosial 14. Ketenagakerjaan 15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah16. Penanaman Modal17. Kebudayaan18. Kepemudaan dan OLah Raga19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian21. Ketahanan Pangan22. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan23. Statistik24. Kearsipan 25. Komunikasi dan Informatika26. Perpustakaan
Sedangkan Urusan Pilihan yang dilaksanakan adalah :1. Pertanian2. Kehutanan3. Energi dan Sumber Daya Mineral4. Pariwisata5. Kelautan dan Perikanan6. Perdagangan7. Industri
Berdasarkan urusan tersebut maka program pembangunan yang akan
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014 185
a. Urusan Pendidikan
RPJM Kota Padang 2009-2014 186
Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Program pendidikan menengah Program pendidikan non formal Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program manajemen pelayanan pendidikan
Program rehabilitasi bangunan sekolah dan sarana kesehatanProgram pembangunan kembali bangunan sekolah dan sarana kesehatanProgram relokasi sarana kesehatan dan pendidikanProgram pembangunan prasarana evakuasi vertikal pada bangunan sekolah di zona beresiko bencana
b. Urusan Kesehatan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program obat dan perbekalan kesehatan Program upaya kesehatan masyarakat Program pengawasan obat dan makanan Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program perbaikan gizi masyarakat Program pengembangan lingkungan sehat Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
Program Sistem Informasi Kesehatan Daerah Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program peningkatan pelayanan kesehatan anak sekolah Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa sakit paru-paru/rumah sakit mataProgram asuransi kesehatanProgram relokasi sarana kesehatanProgram rehabilitasi sarana kesehatanProgram pembangunan kembali sarana kesehatan
c. Urusan Pekerjaan Umum Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana & prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur
RPJM Kota Padang 2009-2014 187
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan efisiensi dan effektifitas kerja Program pembangunan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program inspeksi jalan dan jembatan Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan
jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa &
jaringan pengairan lainnya Program inspeksi kondisi drainase, irigasi, rawa dan sungai Program pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumber daya air lainnyaProgram penyiapan infrastruktur
Program peningkatan daya saing kotaProgram pematangan lahan
d. Urusan Perumahan Program pengembangan perumahan Program lingkungan sehat perumahan
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaranProgram pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alamProgram pemberdayaan kelembagaan kejahteraan sosial (kebakaran)Program pendataan kategori kerusakanProgram bantuan rehabilitasi rumahPemulihan mental dan sosial ekonomi masyarakat
e. Urusan Penataan Ruang Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program perencanaan tata ruang Program pemanfaatan tata ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang
Program rehabilitasi bangunanProgram penyusunan regulasi bangunan dan kawasanProgram pengembangan kelembagaan konservasiProgram peningkatan sarana prasarana lingkunganProgram refungsi bangunan
f. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan data/informasi
RPJM Kota Padang 2009-2014 188
Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan sosial budaya Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pembangunan ekonomi
g. Urusan Perhubungan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program sarana dan prasarana angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalulintas
h. Urusan Lingkungan Hidup Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup Program peningkatan pengendalian polusi Program pengembangan kapasitas kelembagaan Program penegakan hukum lingkungan Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Program pengelolaan ruang terbuka hijau Program rehabilitasi kawasan TPU dan LPA Program pembinaan kegiatan kebersihan dan sarana pertamanan
Program pengelolaan retribusi Program peningkatan pengelolaan kawasan khusus GOR Agus
Salim Program pengembangan kapasitas kelembagaan i. Urusan Pertanahan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program peningkatan kemampuan administrasi pertanahan
pemerintah kota Program penyediaan tanah untuk pembangunan
j. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan sumber daya aparatur Program penataan administrasi kependudukan
k. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
RPJM Kota Padang 2009-2014 189
Program pelayanan administrasi kantor Program peningkatan dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan l. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Program pelayanan administrasi kantor Program peningkatan dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program keluarga berencana Program pelayanan kontrasepsi Program Kesehatan reproduksi remaja
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiriProgram pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRRProgram penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluargaProgram pengembangan model operasional BKB-posyandu-PAUD
m. Urusan Sosial
Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program peningkatan kesiagaan dan penanggulangan bencana
n. Urusan Ketenagakerjaan Program peningkatan disipilin aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
o. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disipilin aparatur Program peningkatan sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKMProgram pengembangan sistem pendukung usaha koperasi dan UMKM
p. Urusan Penanaman Modal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
RPJM Kota Padang 2009-2014 190
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganProgram peningkatan disiplin aparaturProgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana
daerah
q. Urusan Kebudayaan Program pembinaan seni tradisional bernuansa islam dan budaya
minangkabau Program peningkatan pemahaman dan pelaksanaan agama
r. Urusan Pemuda Dan Olah Raga Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan peranserta kepemudaan Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program pengembangan kebijakan dan manejemen olahraga Program pembinaan sarana dan prasarana olahraga
s. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
dalam pilkada Program pemeliharaan trantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat Program peningkatan kebangsaan t. Urusan Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah Program penataan peraturan perundang-undangan
RPJM Kota Padang 2009-2014 191
Program penataan organisasi Program penataan otonomi daerah Program pembinaan adm. Dan kelembagaan pemerintah daerah
bawahan Program peningkatan kerjasama antar pemda Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan profesionalisme tenaga pemerintah &
aparatur Program pengembangan kecamatan
Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota padangProgram pemanfaatan eks kawasan perkantoran
Program pasilitas pindah / purna tugas PNS Program pengembangan pelayanan terpadu
u. Urusan Ketahanan Pangan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Pogram peningkatan ketahanan pangan
v. Urusan Pemberdayaa Masyarakat Dan Kelurahan Program pelayanan administrasi kantor Program peningkatan dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengembangan lembaga ekonomi Kelurahan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Kelurahan
w. Urusan Statistik Program pengembangan data informasi
x. Urusan Kearsipan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
y. Urusan Komunikasi dan Informatika
RPJM Kota Padang 2009-2014 192
Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Prrogram pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Program pemberdayaan dan perlindungan media kehumasan Program pengembangan data informasi Program optimalisasi teknologi informasi
z. Urusan Perpustakaan Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Urusan Pilihana. Urusan Pertanian Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kesejahteraan petani Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan Program peningkatan penerangan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan
lapangan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
Program rehabilitasi bidang pertanian, perternakan,
b. Urusan Kehutanan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
c. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Program pembinaan dan pengendalian bidang pertambangan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Pembinaan dan pemanfaatan air bawah
d. Urusan Pariwisata Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan sarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kemitraan Program pengembangan kemitraan
RPJM Kota Padang 2009-2014 193
e. Urusan Kelautan dan Perikanan Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Porgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pengembangan dan pembinaan perikanan budidaya Program perlindungan dan konservasi sda Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan Program pengembangan dan pembinaan perikanan tangkap
Program pengawasan dan pengendalian mutu dan pemasaran hasil perikananProgram peningkatan nilai tambah hasil perikananProgram rehabilitasi bidang perikanan dan kelautan
f. Urusan Perdagangan Program pengembangan dan perluasan pasar
Program pengembangan sarana dan prasarana perdagangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Program pembangunan kembali Pasar RayaProgram peremajaan dan pembangunan pasar satelitProgram peningkatan kerjasama perdagangan internasionalProgram pemberdayaan dan perlindungan konsumen
Program pemanfaatan ruang Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagangan kaki lima dan asongan Program pengadaan sarana dan prasarana kebersihan pasar Program kelengkapan pengembangan sarana dan prasarana
pasarProgram rehabilitasi bidang perdagangan
Program pengelolaan retribusi
g. Urusan Industri Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)
Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksiProgram peningkatan kemampuan teknologi industriProgram penataan struktur industri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
RPJM Kota Padang 2009-2014 194
7.2.3. Program Pembangunan Kewilayahan
a. Indikasi Program Penataan Struktur RuangTujuan dari penataan struktur ruang adalah untuk mewujudkan keharmonisan sistem hubungan antar kegiatan kota dan mengantisipasi isu mitigasi bencana dan pengembangan menuju kota metropolitan.
A Perencanaan Sistem Pusat Kegiatan1 Program pengembangan pusat pemerintahan di Aie Pacah2 Program penataan dan pengembangan pasar pada sub pusat
pengembangan kawasan (Lubuk Buaya, Bandar Buat – Indarung, Teluk Bayur – Bungus) dan pusat-pusat lingkungan
B Perencanaan Sistem Infrastruktur1 Program mitigasi bencana
Pengembangan jalur evakuasi pada 6 sektorPembangunan fasilitas emergensi publik
2 Program penataan sistem transportasiProgram pengembangan jaringan jalanProgram penataan trayek/ruteProgram pengembangan angkutan umum massalProgram pengembangan terminal tipe A di kawasan utara kota dan terminal tipe B pada kawasan timur dan selatankotaProgram Pengembangan terminal angkutan di pusat kota
3 Program pengendalian banjir dan daya rusak airProgram pelestarian hutan kawasan hulu DASProgram penanganan saluran/badan penerima airProgram pembangunan cek dam/waduk/kolam penampungan Program minimalisasi air limpasan (pemasyarakatan sumur resapan/biopori)Program pengendalian abrasi pantai
4 Program kota hijau dan bersihProgram peningkatan penanganan sampah dan pengelolaan pola 3R Penataan Ruang Terbuka Hijau kotaPengembangan sarana prasarana air limbah
5 Program pengaturan menara telekomunikasi6 Program revitalisasi saluran irigasi7 Program peningkatan jaringan air bersih dengan prioritas
kawasan timur dan utara kota.
C Pengembangan Menuju kota Metropolitan1 Integrasi pengembangan infrastruktur pada kawasan
perbatasan2 Integrasi pengembangan dan pengelolaan kegiatan pada
kawasan perbatasan
RPJM Kota Padang 2009-2014 195
b. Indikasi Program Pemantapan Kawasan LindungTujuan pemantapan kawasan lindung di Kota Padang adalah untuk menetapkan batas-batas kawasan yang berfungsi lindung, serta mengembalikan fungsi lindung kawasan-kawasan sesuai dengan tujuan perlindungannya (konservasi atau preservasi). Indikasi program yang dilaksanakan dirumuskan berikut ini.
1 Pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur patahan (jalur rawan gempa bumi) melalui pembatasan pengembangan prasarana dasar, terutama jaringan jalan dan kegiatan permukiman
2 Revitalisasi kawasan cagar budaya Padang Lama3 Penetapan tata batas Hutan Lindung dan kawasan Hutan
Suaka Alam Wisata4 Inventarisasi atau pendataan kondisi eksisting atau rona awal
kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan Lindung yang telah atau sedang ditata
5 Pelaksanaan studi penetapan luas areal jalur patahan (jalur rawan gempa bumi)
6 Penataan dan Pengamanan Sempadan Pantai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap garis pantai
7 Penataan dan pengamanan sempadan sungai, terutama pada kawasan-kawasan yang letak bangunannya tidak sesuai dengan ketentuan jarak minimal terhadap bantaran sungai
8 Pengendalian alih-fungsi lahan pada Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Suaka Alam Wisata
9 Pelaksanaan studi AMDAL terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan berlangsung di sekitar Kawasan Lindung
10 Evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan/direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat dan daerah di kawasan Hutan Lindung
11 Peningkatan satuan tugas pengendalian AMDAL/UKL-UPL hotel, restoran dan industri
12 Peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem kawasan sekitar kawasan Sungai Pisang, Hutan Kota, Sempadan Sungai dan Sempadan Pantai
13 Penghutanan kembali (reforestry) dan reboisasi kawasan bekas penambangan
14 Studi pemanfaatan kawasan Hutan Lindung untuk pengembangan jalan lingkar luar di wilayah Kecamatan Bungus Teluk Kabung
c. Indikasi Program Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Kawasan Budidaya
Program-program jangka menengah untuk menindaklanjuti arahan pengembangan kawasan budidaya terbagi atas program kawasan yang terbagi atas beberapa zonasi ruang dan program sektoral yang
RPJM Kota Padang 2009-2014 196
terbagi atas beberapa bidang pembangunan. Indikasi program yang akan dilaksanakan yaitu seperti berikut ini.
Program Per Zonasi
A Kawasan Terbangun Kota1 Pengendalian pengembangan kawasan berdasar sistem
zonasi. Dibutuhkan perangkat aturan, prosedur dan mekanisme insentif dan disinsentif yang sesuai dengan tujuan dan spesifikasi zona yang diatur dalam RTRW dan RDTR Kota.
B Kawasan Zona Bahaya Tsunami1 Pengendalian pemanfaatan lahan pada zona rawan bencana
tsunami melalui pembatasan pembangunan perumahan.2 Program Pembangunan fasilitas emergensi publik3 Program Pengembangan jalur jalan evakuasi
C Kawasan Pusat Kota1 Program Revitalisasi Pasar Raya 2 Program Penataan dan rehabilitasi Kawasan Kota Lama
Padang3 Program Pengembangan kawasan pantai Padang
D Kawasan Pengembangan Utara dan Timur 1 Program pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan2 Program pengembangan kawasan perumahan3 Program pengembangan infrastruktur pengendalian banjir 4 Program pengembangan jaringan air bersih5 Program pengembangan jaringan jalan6 Program pengembangan pasar satelit7 Pengendalian pemanfaatan lahan untuk mewujudkan efisiensi
pemanfaatan lahan dan minimasi alih fungsi lahan sawah produktif serta pencegahan alih fungsi kawasan lindung.
E Kawasan Pengembangan Selatan1 Program pengembangan kawasan pelabuhan Teluk Bayur2 Program penataan kawasan industri dan pergudangan
3 Program pengembangan Kawasan Minapolitan Bungus 4 Program pengembangan pasar satelit
Program Sektoral
A Perdagangan dan Jasa1 Program penataan Pasar Raya dan Pasar Satelit 2 Program pengembangan pasar induk 3 Program penataan pedagang Kaki Lima5 Program pengembangan pusat wisata kuliner
RPJM Kota Padang 2009-2014 197
B Pariwisata1 Program pengembangan objek dan daya tarik wisata unggulan
pesisir pantai, agrowisata, Taman Hutan Raya.
C Industri 1 Program pengembangan sentra industri kecil 2 Program pengembangan kawasan industri 3 Program pengembangan kawasan pergudangan dan pangkalan
trukC Perumahan dan Permukiman1 Program penataan kawasan kumuh dan kawasan padat2 Program penataan kawasan bantaran sungai3 Program penataan perumahan di dalam kawasan lindung4 Program pengendalian perkembangan permukiman
D Pemerintahan1 Program penataan kawasan perkantoran pemerintah2 Program pengembangan kawasan perkantoran pemerintah
E Pertanian 1 Program pangan berkelanjutan dengan mempertahankan
kawasan irigasi teknis2 Program pengembangan komoditi unggulan bernilai tambah
tinggi
F Kehutanan1 Program pemantapan kawasan lindung
G Kelautan dan Perikanan1 Program konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir2 Program pengelolaan pulau-pulau kecil34
Pengembangan dan penataan pelabuhan perikananProgram pengembangan dan penataan kawasan perikanan budidaya
H Pertambangan1 Program pengendalian Galian C2 Program inventarisasi potensi pertambangan
I Kebersihan dan Pertamanan1 Program pengembangan ruang terbuka hijau2 Program persampahan ramah lingkungan
RPJM Kota Padang 2009-2014 198
RPJMDKOTA
PADANG2009-2014
BAB 8
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
8.1. Umum
Sesuai dengan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya keuangan daerah meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian, arah kebijakan Keuangan Daerah akan diuraikan pada masing-masing komponen Keuangan Daerah tersebut. Secara umum arah kebijakan keuangan daerah tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku saat ini antara lain UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Beberapa kriteria umum yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :
1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.2. Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah.3. Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor
27 tahun 2003 dan UU Nomor 33 tahun 2004 terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
4. Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional
5. Implementasi strategi pro growth (pro investment), pro job, dan pro poor di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan Padang menuju Kota Metropolitan yang regligius, aman dan sejahtera maka perlu dilakukan pembenahaan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melalui upaya penggalian sumber pembiayaan antara lain dari pinjaman dan obligasi daerah, serta melakukan efisiensi belanja. Disamping itu, juga perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (participatory budgeting) dengan melibatkan seluruh stakeholders. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan public-private partnership. Kebijakan keuangan daerah juga tergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2009-2014 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat daerah.
RPJM Kota Padang 2009-2014 199
8.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai Belanja Langsung maupun Tidak Langsung.
Belanja Tidak Langsung dimaksudkan adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung ini terdiri dari
(1) Belanja Pegawai, merupakan kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan erta pengahsilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk representasi dan tunjangan pimpinan DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan.
(2) Belanja Bunga. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
(3) Belanja Hibah merupakan pemberian kepada Pemerintah atau Pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.
(4) Belanja Bantuan Sosial merupakan bantuan nyang diberikan l. Bantuan ini diberikan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang dialokasikan, diarahkan penggunaannya untuk pemberian bantuan kepada Partai Politik, Organisasi Sosial Masyarakat, Rumah Ibadah, serta kegiatan keagamaan lainnya.
(5) Belanja Bantuan Keuangan. Pada belanja ini alokasi anggaran diarahkan penggunaannya untuk menunjang kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu alokasi bantuan juga diarahkan untuk bantuan modal kerja bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah.
(6) Belanja tak terduga. Belanja ini diarahkan penggunaannya untuk membantu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Perkiraan belanja langsung selama tahun 2009-2014 dapat dilihat pada table berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014 200
Tabel 8.1Perkiraan Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014( Dalam Rp.Juta )
No.
Uraian APBD 2009 APBD 2010 APBD 2011 APBD 2012 APBD 2013 APBD 2014
2 BELANJA 996.418,371.140.934,7
31.215.235,07 1.297.002,46
1.412.830,75
1.571.728,7
ABELANJA TIDAK LANGSUNG
710.395,54 786.562,30 846.378,41 849.979,21 874.500,00 926.645,65
1 Belanja Pegawai 601.830,54 734.336,11 741.640,56 800.479,21 825.000,00 875.145,65
2Pembayaran bunga pinjaman
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
3 Belanja Hibah 32.740,44 32.181,54 43.958,37 27.500,00 27.500,00 27.500,00
4 Belanja Bantuan Sosial 13.343,25 14.599,01 58.779,48 18.000,00 18.000,00 20.000,00
5Belanja Bagi Hasil dan Bant.Keu.
33.925,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Belanja Tidak Terduga 28.556,12 5.445,65 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset (Data diolah)
Sedangkan Belanja Langsung dimaksudkan adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanan program dan kegiatan. Belanja Langsung ini terdiri dari
1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang3. Belanja Modal
Pada belanja langsung anggaran yang tersedia lebih diarahkan kepada1. Pensuksesan pelaksanaan tugas baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah2. Pensuksesan pelaksanaan program-program Pemerintah Pusat dan
Propinsi Sumatra Barat yang ada di Kota Padang., .3. Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu yang
dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi.
4. Melakukan efisiensi belanja, melalui :a. Meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada
masyarakat;b. Melakukan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat
efektivitas setiap program;c. Melakukan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap
belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.d. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya. (performance-based budgeting)
5. Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD.
RPJM Kota Padang 2009-2014 201
6. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
7. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Secara lengkap kebijakan belanja dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 8.2Perkiraan Belanja Langsung
Pemerintah Kota Padang Tahun 2009-2014( Dalam Rp.Juta )
URAIANRencana Rencana Rencana Rencana Rencana Rencana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
BELANJA LANGSUNG 286.022,82 354.372,42 368.856,65 447.023,25 538.370,75 596.183,05
- Belanja Pegawai 49,690.33 26,900.00 30,000.00 36,000.00 40,000.00 43,000.00
- Belanja Barang dan Jasa 125.056,07 190,860.00 182.946,38 199,673,25 219,750.00 269,000.00
- Belanja Modal 111,276.42 136.612,42 153,910,27 211,350.00 278.620,75 284.183,05
Sumber: Data Diolah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang
Rencana Pendanaan Program Prioritas Untuk melaksanakan program prioritas RPJM tahun 2009-2014 diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 2.586.028.962.507,57 dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahun 2009 sebesar Rp. 282.022.820.000,002. Tahun 2010 sebesar Rp. 354.372.429.502,073. Tahuin 2011 sebesar Rp. 368.856.657.005,05 4. Tahun 2012 sebesar Rp. 447.123.252.000,005. Tahun 2013 sebesar Rp. 538.470.752.000,006. Tahun 2014 sebesar Rp. 695.183.052.000,00
Secara lengkap rencama pendanaan program prioritas disajikan pada tabel berikut :
RPJM Kota Padang 2009-2014 202
Matriks Kebutuhan Pendanaan Menurut Prioritas
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Pembinaan Seni
Tradisional Bernuansa Islam dan Budaya Minang Kabau
895,56 1.900,05 2.021,13 3.400,00 4.080,20 4.630,20
Program Perencanaan Pembangunan
Sosial Budaya0,00 797,88 425,85 900,00 980,20 980,20 Bappeda
Program Pembinaan Seni Tradisional Bernuansa Islam dan Budaya Minangkabau
0,00 0,00 0,00 300,00 350,00 400,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
464,07 565,28 679,60 700,00 750,00 750,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
431,50 536,89 915,68 1.000,00 1.500,00 2.000,00 Sekretariat
Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama, Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan Intern Umat
0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Sekretariat
2 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Buadaya Kerja untuk peningkatan kinerja dan citra
136.656,03
108.241,06
91.341,03 103.971,55
110.674,55
136.285,05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
74.010,24 64.911,63 54.353,79 59.489,90 62.701,50 66.820,50 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
41.910,87 28.268,64 23.835,42 26.597,90 28.387,20 30.570,20 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Ssitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
108,84 573,40 701,89 572,00 582,00 592,00 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.386,66 375,35 1.376,31 4.009,10 4.262,20 19.409,70 Seluruh SKPD
RPJM Kota Padang 2009-2014 202
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.866,97 4.161,41 4.361,82 5.828,65 6.967,65 11.065,65 Seluruh SKPD
Program Peningkatan Efisiensi dan Effektifitas Kerja
105,18 261,38 75,00 149,00 149,00 152,00 Seluruh SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program pasilitas pindah / purna tugas PNS
747,25 1.305,00 1.145,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 BKD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.198,21 899,24 653,10 675,00 700,00 750,00 BKD
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
44,27 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 DPKA
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.198,29 7.450,00 4.738,71 4.750,00 5.000,00 5.000,00 DPKA
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah & Aparatur
79,25 35,00 50,00 50,00 75,00 75,00
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara/Upacara
0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00
3 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Efisiensi Pelayanan
7.991,37 4.223,58 4.611,29 8.089,00 9.676,00 12.278,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan
178,67 0,00 0,00 255,00 258,00 258,00 Dinas PU
Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam
473,67 247,03 111,60 120,00 150,00 200,00 Lingkungan Hidup
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.180,53 1.150,03 913,11 3.363,00 4.303,00 5.275,00 Dinas Kependudukan dan Capil
Program Data dan informasi keluarga Berencana
0,00 0,00 104,90 110,00 115,00 120,00 BKBPP
Program Pengembangan data Informasi
1.046,20 925,00 1.892,43 2.000,00 2.000,00 3.000,00 Bappeda
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
0,00 0,00 68,20 70,00 75,00 100,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan
RPJM Kota Padang 2009-2014 203
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100,11 0,00 122,67 150,00 200,00 250,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
255,04 218,35 159,12 200,00 250,00 300,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
73,42 0,00 0,00 200,00 200,00 250,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
314,43 172,86 0,00 200,00 300,00 400,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.325,99 911,36 456,37 500,00 750,00 1.000,00 Bakominfo
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan
10,15 16,87 0,00 21,00 25,00 25,00 Bakominfo
Program Pengembangan Data Informasi
243,55 156,27 102,44 150,00 200,00 200,00 Bakominfo
Program Optimalisasi Teknologi Informasi
343,57 131,21 148,60 150,00 200,00 200,00 Bakominfo
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi
74,04 94,61 324,37 350,00 350,00 350,00 Bakominfo
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
372,00 200,00 207,47 250,00 300,00 350,00 Kantor Arsip dan Perpustakaan
4 Pelimpahan Kewenangan kepada Kecamatan dan Kelurahan untuk Efektivitas Pelayanan
8.364,22 10.920,00 7.460,88 7.550,00 7.575,00 7.575,00
Program Penataan Otonomi Daerah 137,56 30,00 0,00 50,00 75,00 75,00 Setda
Program Pengembangan Kecamatan 8.226,66 10.890,00 7.460,88 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Setda
5 Pembenahan internal kelembagaan untuk integrasi urusan pemerintahan
17.382,48 18.264,69 15.562,66 16.493,00 17.340,00 18.270,30
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
388,27 41,34 26,50 100,00 150,00 200,00 Bapedalda
Program Pengembangan Kapasitas 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Bapedalda
RPJM Kota Padang 2009-2014 204
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
303,24 140,29 102,75 150,00 200,00 0,30 Setda
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
240,00 265,00 251,74 275,00 300,00 300,00 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
497,05 185,00 275,00 300,00 350,00 350,00 Dinas Koperasi dan UKM
Program Pembinaan Adm. dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Bawahan
144,65 122,90 0,00 250,00 250,00 450,00 Setda
Tindak Lanjut Evaluasi SOTK Perangkat Daerah
0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 180,00 Setda
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
13.779,38 14.299,01 13.137,80 13.200,00 13.500,00 13.750,00 Setwan
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
210,58 60,30 134,40 350,00 700,00 700,00 Setda
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
867,67 2.555,01 1.101,61 1.038,00 1.040,00 1.240,00 Inspektorat
Program Penataan Organisasi 429,95 180,00 272,11 300,00 300,00 300,00
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
521,70 415,84 260,74 300,00 500,00 750,00 BPMPK
6 Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Pendidikan
31.216,76 53.018,35 57.233,39 53.003,00 55.120,00 68.330,00
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7.905,20 35.309,84 43.847,81 30.000,00 30.000,00 40.000,00 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah 1.323,93 1.139,76 679,69 3.600,00 3.700,00 4.150,00 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal 450,00 393,43 285,47 700,00 780,00 870,00 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.203,25 2.892,07 1.168,14 5.500,00 6.000,00 8.000,00 Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
0,00 127,88 0,00 75,00 100,00 150,00 Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
389,81 100,00 1.620,00 #VALUE! 650,00 700,00 Dinas Pendidikan
RPJM Kota Padang 2009-2014 205
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Pengembangan pendidikan (sekretariat)
90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pendidikan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
815,00 384,94 190,50 865,00 895,00 905,00 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
335,37 174,73 97,00 400,00 425,00 445,00 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
150,00 20,00 36,00 200,00 220,00 220,00 Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
208,37 54,86 100,98 250,00 300,00 318,00 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 264,02 93,00 154,67 350,00 400,00 425,00 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan lingkungan Sehat
209,58 25,67 50,00 280,00 300,00 325,00 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular
937,35 497,40 405,60 1.000,00 1.250,00 1.300,00 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
60,07 0,00 0,00 200,00 210,00 270,00 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
8.619,96 7.117,22 4.548,39 6.000,00 6.200,00 6.500,00 Dinas Kesehatan
Program PKD & rujukan 0,00 0,00 0,00 100,00 150,00 175,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
10,08 0,00 20,00 19,00 22,00 25,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
27,92 0,00 20,00 39,00 43,00 45,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
28,80 27,92 20,00 50,00 65,00 75,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
53,10 31,34 20,00 60,00 75,00 90,00 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan pelayanan khusus
0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
110,03 417,99 100,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kesehatan
Program Pokjanal Posyandu 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 Dinas Kesehatan
RPJM Kota Padang 2009-2014 206
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Kelurahan siaga 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
45,68 136,07 238,13 65,00 85,00 92,00 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
4.979,27 4.074,24 3.630,99 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Dinas Kesehatan
7 Pembentukan Peraturan Daerah untuk peningkatan keamanan dan ketertiban umum
3.718,30 1.674,84 1.526,81 2.410,00 5.720,00 3.170,00
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
685,55 552,19 657,06 745,00 755,00 755,00 Setda
ProgramPemajuan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan
16,00 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 Dinas Perhubungan
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
994,74 498,74 580,11 600,00 625,00 650,00 Kantor Kesbang Pol
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
0,00 192,93 81,01 100,00 125,00 125,00 Kantor Satpol PP
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
17,40 17,19 17,54 30,00 30,00 30,00 Kantor Kesbang Pol
Forum Kemitraan Pengembangan Kawasan Kebangsaaan
156,69 160,00 0,00 160,00 160,00 160,00 Kantor Satpol PP
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam Pilkada
350,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 Kantor Kesbang Pol
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
291,30 106,15 163,97 400,00 500,00 600,00 Kantor Kesbang Pol
Program Pendidikan Politik Masyarakat
307,48 137,64 27,11 300,00 500,00 300,00 Kantor Kesbang Pol
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
899,13 10,00 0,00 50,00 2.500,00 500,00 Kantor Kesbang Pol
RPJM Kota Padang 2009-2014 207
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
8 Peningkatan kemampuan dalam penanganan bencana untuk mengatasi dampaknya
5.310,29 2.763,31 1.866,70 1.555,00 1.555,00 1.780,00
Program Peningkatan kesiagaan dan penanggulangan Bencana
221,01 2.631,02 0,00 905,00 905,00 1.105,00 BPBD
Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
4.958,28 0,00 1.719,00 0,00 0,00 0,00 BPBD
Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Bencana Kebakaran
20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pemadam Kebakaran
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
0,00 132,29 147,70 150,00 150,00 175,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam
111,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Kantor Kesbangpol
9 Rehabilitasi dan Kekonstruksi Kota Padang Pasca Gempa
9.773,43 33.114,25 42.500,87 85.000,00 150.000,00
130.000,00
Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.231,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diknas, Kesehatan,PU
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
831,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bappeda
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.494,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bappeda
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
803,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bappeda
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
288,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 Diushub
RPJM Kota Padang 2009-2014 208
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Pengembangan Sarana dan Parsarana Perdagangan
0,00 30.200,52 26.938,53 25.000,00 25.000,00 30.000,00 Perindagtamben
Program Pengembangan perumahan dan perkantoran
523,52 2.903,72 10.262,34 60.000,00 125.000,00
100.000,00
Dinas PU
Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam (Arsip)
12,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kantor Arsip
Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
182,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPBD
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2.562,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BPBD
Pemindahan Kantor 42,94 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kantor Arsip
10 Pengembangan kawasan dalam rangka restrukturisasi ruang Kota Padang
2.038,98 3.463,22 2.812,11 6.179,00 6.834,00 7.759,00
Program Perencanaan Tata Ruang 954,93 409,52 406,40 1.550,50 1.550,50 1.600,50 Bappeda
Program Pemanfaatan Tata Ruang 705,68 771,73 338,07 1.828,50 1.828,50 2.683,50 DTRTB
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
378,37 200,00 181,85 600,00 600,00 620,00 DTRTB
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
0,00 2.081,97 1.885,79 2.200,00 2.855,00 2.855,00 Bappeda
11 Reorganisasi jaringan transportasi dan pengembangan jaringan jalan
29.668,35 28.235,53 30.264,49 43.223,50 44.082,50 46.028,00
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
17.988,74 9.057,84 12.192,19 14.000,00 14.000,00 14.000,00 Dinas PU
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
0,00 0,00 0,00 89,00 95,00 100,00 Dinas PU
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.799,37 14.035,39 12.238,02 12.500,00 13.000,00 14.000,00 Dinas PU
Program Inspeksi Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 0,00 49,25 49,50 55,00 Dinas PU
RPJM Kota Padang 2009-2014 209
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.500,00 252,00 100,00 200,00 200,00 2.000,00 Dinas PU
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & Jaringan pengairan Lainnya
1.211,56 3.311,26 4.026,65 2.500,00 2.500,00 785,00 Dinas PU
Program Inspeksi Kondisi Drainase, Irigasi, Rawa dan Sungai
0,00 0,00 0,00 95,25 98,00 98,00 Dinas PU
Program Inspeksi , Pengawasan dan Monitoring Bidang ke PU-an
50,29 18,05 74,00 90,00 90,00 90,00 Dinas PU
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
935,52 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Dinas PU
Program Perencanaan Bidang Ke-PU AN
0,00 0,00 100,00 200,00 300,00 300,00 Dinas PU
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
856,75 0,00 275,00 600,00 750,00 1.000,00 Dinas Perhubungan
Program Sarana dan Prasarana Angkutan
1.126,27 770,48 608,48 800,00 900,00 1.500,00 Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Dinas Perhubungan
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
2.199,85 790,51 650,15 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dinas Perhubungan
12 Pengembangan model kerjasama pembangunan antar lembaga dan antar daerah
805,17 341,32 414,57 550,00 700,00 850,00
Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi
177,40 174,01 219,57 250,00 300,00 350,00 Kantor Penanaman Modal
Program Penyediaan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
431,31 124,06 120,00 150,00 200,00 250,00 Kantor Penanaman Modal
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
79,23 43,25 0,00 50,00 100,00 150,00 Kantor Penanaman Modal
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemda
117,24 0,00 75,00 100,00 100,00 100,00 Setda
RPJM Kota Padang 2009-2014 210
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
13 Percepatan Pembangunan menuju Kota Metropolitan
40.766,58 50.667,73 30.860,94 32.467,00 39.575,50 66.481,50
Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya
10.692,05 15.402,39 621,77 500,00 500,00 500,00 Dinas PU
Program Peningkatan Daya Saing Kota
2.468,90 1.134,18 2.175,12 2.400,00 2.900,00 3.400,00 Dinas PU
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
0,00 984,38 1.173,50 600,00 950,00 948,00 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
0,00 966,37 1.218,70 930,00 975,00 975,00 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.454,35 1.775,91 1.465,18 1.500,00 1.855,50 2.083,50 Bappeda
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
1.163,32 198,50 1.286,83 1.242,00 1.275,00 1.325,00 Bappedalda
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
70,01 1.025,57 0,00 125,00 175,00 175,00 Bappedalda
Program Penegakan Hukum Lingkungan
164,36 105,15 355,00 250,00 250,00 275,00 Bappedalda
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
620,15 32,80 20,00 785,00 820,00 1.000,00 Bappedalda
Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA
858,00 330,00 84,50 500,00 500,00 500,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan
630,36 770,30 315,00 400,00 500,00 500,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pengelolaan Retribusi 170,00 120,00 95,00 150,00 175,00 200,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Kali Bersih 107,60 0,00 0,00 150,00 175,00 200,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
66,50 0,00 0,00 150,00 165,00 240,00 Bapedalda
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
133,44 99,72 408,71 175,00 130,00 130,00 Setda
Program Peningkatan Kemampuan Adm. Pertanahan Pemerintah Kota
290,16 131,62 269,38 360,00 305,00 305,00 Setda
RPJM Kota Padang 2009-2014 211
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
18.046,02 26.419,42 19.681,25 20.000,00 25.000,00 50.000,00 Setda
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
64,30 30,00 34,80 75,00 100,00 150,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.408,78 255,24 1.004,80 1.500,00 2.000,00 2.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kemitraan 305,23 759,20 597,55 600,00 750,00 1.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah
53,03 55,00 53,85 75,00 75,00 75,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14 Pengembangan Pembangunan Partisipatif untuk peningkatan partisipasi publik
3.849,94 3.750,59 3.343,62 5.175,00 5.975,00 7.925,00
Program Pembinaan Kegiatan Partisipasi Masyarakat tentang K 3
0,00 131,07 0,00 50,00 50,00 75,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
435,80 1.141,94 1.290,64 750,00 1.050,00 1.550,00 BKBPP
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
0,00 863,80 940,10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 BPMPK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan
0,00 0,00 739,49 750,00 800,00 900,00 BPMPK
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
2.318,26 1.035,44 0,00 1.100,00 1.200,00 1.500,00 BPMPK
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
611,42 160,85 125,45 200,00 500,00 500,00 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manejemen Olahraga
364,81 317,97 247,94 250,00 300,00 300,00 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manejemen Olahraga
15,16 95,03 0,00 75,00 75,00 100,00 Dinas Pemuda dan Olah Raga
Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga
104,50 4,50 0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 Dinas Pemuda dan Olah Raga
RPJM Kota Padang 2009-2014 212
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Pengembangan kelompok masyarakat peduli untuk mediasi dalam partisipasi publik
2.443,87 972,32 647,96 1.898,50 2.270,50 3.046,00
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
581,62 229,94 161,60 250,00 300,00 500,00 BKBPP
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
0,00 0,00 37,40 50,00 75,00 100,00 BKBPP
Program keluarga berencana 102,28 87,49 130,89 138,50 145,50 146,00 BKBPP
Program pelayanan kontrasepsi 727,28 190,06 98,07 745,00 800,00 900,00 BKBPP
Program Pemberian Makanan Tambahan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BKBPP
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
110,17 0,00 0,00 165,00 200,00 250,00 BKBPP
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
286,15 100,00 20,00 150,00 200,00 250,00 BKBPP
Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu - PADU
91,58 0,00 0,00 150,00 200,00 200,00 BKBPP
Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
250,00 200,00 100,00 150,00 150,00 200,00 Dinas Kesos dan tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Kesos dan tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
294,80 164,83 100,00 100,00 200,00 500,00 Dinas Kesos dan tenaga Kerja
16 Peningkatan kesejahteraan rakyat
14.413,78 18.525,26 14.172,07 18.593,70 19.135,00 20.455,00
Pogram Peningkatan Ketahanan Pangan
508,37 445,22 183,00 300,00 500,00 600,00 Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
299,49 391,13 62,01 250,00 250,00 300,00 Pertanian
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.936,05 331,83 70,25 100,00 100,00 100,00 Pertanian
RPJM Kota Padang 2009-2014 213
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
87,17 0,00 0,00 90,00 95,00 95,00 Pertanian
Program Peningkatan Penerangan Teknologi Pertanian/Perkebunan
425,00 0,00 0,00 425,00 425,00 450,00 Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1.338,10 6.120,47 511,88 750,00 750,00 750,00 Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
144,60 147,09 99,39 144,60 145,00 225,00 Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
319,72 200,80 239,56 369,11 370,00 590,00 Pertanian
Program Peningkatan Produksi Peternakan
248,94 594,10 125,31 255,00 360,00 560,00 Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
106,45 200,20 66,48 150,00 350,00 395,00 Pertanian
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
589,00 1.055,70 1.125,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Pertanian
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
378,80 0,00 321,00 400,00 600,00 750,00 Pertanian
Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan
210,15 65,58 107,30 150,00 175,00 200,00 Perindag tamben
Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
0,00 0,00 32,50 50,00 50,00 50,00 Perindag tamben
Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
0,00 0,00 12,50 25,00 25,00 25,00 Perindag tamben
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
67,20 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Perindag tamben
Pembinaan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah
13,65 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 Perindag tamben
Program Pengembangan dan Pembinaan Perikanan Air Tawar
813,56 191,02 0,00 200,00 500,00 1.000,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
154,60 85,20 69,00 75,00 100,00 125,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan
320,84 180,20 108,18 125,00 100,00 100,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3.381,73 3.617,99 4.419,37 4.285,00 3.500,00 3.500,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pengembangan dan 0,00 44,95 32,13 640,00 680,00 680,00 Dinas Perikanan
RPJM Kota Padang 2009-2014 214
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
dan Kelautan
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
73,38 0,00 64,69 100,00 200,00 100,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
0,00 0,00 180,79 200,00 200,00 200,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
0,00 0,00 18,50 50,00 50,00 50,00 Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
16,50 358,74 649,93 700,00 700,00 700,00 Dinas Pasar
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen
1.077,39 0,00 1.038,21 1.250,00 1.250,00 1.250,00 Dinas Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
89,55 315,00 25,00 125,00 275,00 275,00 Dinas Pasar
Program Pengembangan dan Perluasan pangsa Pasar
0,00 279,24 346,70 350,00 350,00 350,00 Dinas Pasar
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
149,63 147,28 287,50 300,00 300,00 300,00 Dinas Pasar
Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
632,04 3.721,80 3.921,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Dinas Pasar
Program Pengelolaan Retribusi 31,90 31,75 54,88 35,00 35,00 35,00 Dinas Pasar
17 Perbaikan koordinasi dan sinkronisasi program untuk pemberdayaan komunitas miskin
12.074,27 13.801,32 61.435,90 57.000,00 57.512,50 59.400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.979,75 753,66 721,49 1.000,00 1.200,00 1.250,00 Dinas Kese dan Tenaga Kerja
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.408,33 2.258,77 1.776,80 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Dinas Kese dan Tenaga Kerja
Program Asuransi Kesehatan 1.512,56 2.438,08 4.236,87 0,00 0,00 0,00
Program Lingkungan Sehat Perumahan
6.173,63 8.350,82 4.700,74 5.000,00 5.312,50 7.150,00 Dinas PU
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Dinas Pendidikan
RPJM Kota Padang 2009-2014 215
NO.
PRIORITAS RPJMD 2009-
2014INDIKASI PROGRAM
PAGU INDIKATIF (Rp Juta)SKPD Pelaksana
2009 2010 2011 2012 2013 2014
18 Peningkatan aktivitas dan ketahanan ekonomi daerah dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah
1.141,43 495,00 369,88 565,00 645,00 920,00
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
45,00 70,00 30,00 45,00 75,00 100,00 Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah
0,00 0,00 68,88 70,00 70,00 70,00 Koperasi
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
0,00 0,00 15,00 50,00 50,00 50,00 Koperasi
Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan
181,10 250,00 130,00 200,00 200,00 200,00 Dinas Pasar
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
915,33 175,00 126,00 200,00 250,00 500,00 Perindag tamben
Jumlah 328.510,80
354.372,43
368.446,29
447.123,25
538.470,75
645.183,05
Matriks Kebutuhan Pendanaan Menurut Urusan
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
13.1. Urusan Wajib 294.054,51
292.668,97 316.322,96 391.486,35 481.142,55 530.199,85
13.1.1. Urusan Pendidikan 20.217,87
43.943,90 100.264,52 94.297,00 96.222,00 110.072,00
Penyelenggaraan urusan Pendidikan antara lain diarahkan untuk :
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pendidikan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.735,15
3.347,58 2.307,07 2.400,00 2.850,00 3.900,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 216
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pendidikan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
390,38
611,35 226,33 300,00 350,00 420,00
Program Peningkatan Pengembangan Ssitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
22,00 55,00 22,00 22,00 22,00
3 Menerapkan kebijakan pendidikan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.565,59
0,00 0,00 1.650,00 1.690,00 1.710,00
4 Mengintegrasikan fungsi regulasi pendidikan dasar dan menengah.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25,00
0,00 75,00 50,00 80,00 150,00
5 Meningkatkan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7.905,20
35.309,84 43.847,81 30.000,00 30.000,00 40.000,00
6 Memberikan perhatian khusus untuk pembiayaan penyelenggaraan operasional SMK dan agar lulusan SMK semakin berkualitas dan mampu berbahasa Inggris secara aktif.
Program Pendidikan Menengah
1.323,93
1.139,76 679,69 3.600,00 3.700,00 4.150,00
7 Meminimalkan angka drop-out pendidikan dasar dan menengah.
Program Pendidikan Non Formal
450,00
393,43 285,47 700,00 780,00 870,00
8 Menjamin akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah.
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
4.203,25
2.892,07 51.168,14 55.500,00 56.000,00 58.000,00
9 Mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
127,88 0,00 75,00 100,00 150,00
10 Memfasilitasi penataan infrastruktur di kawasan pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing kota.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
389,81
100,00 1.620,00 650,00 700,00
11 Memenuhi Standar Pelayanan Program 90,0
RPJM Kota Padang 2009-2014 217
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pendidikan.
Pengembangan pendidikan (sekretariat)
0
12 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pendidikan dan penyusunan raod map pendidikan
13 Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan Pasca Gempa tahun 2009
Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
139,57
13.1.2. Urusan Kesehatan 25.809,37
22.850,93 20.175,81 19.645,00 20.525,00 21.125,00
Penyelenggaraan urusan Kesehatan antara lain diarahkan untuk:
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kesehatan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.667,86
3.375,00 2.704,12 3.515,00 3.550,00 3.550,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesehatan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.747,91
1.550,39 1.379,69 1.645,00 1.685,00 1.690,00
3 Menerapkan kebijakan kesehatan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program peningkatan Disiplin Aparatur
196,74
12,85 190,13 205,00 225,00 230,00
4 Meningkatkan kinerja dari sistem surveilance, respon cepat dan penanggulangan terhadap penyakit menular antara lain flu burung, DBD, TBC, HIV/AIDS, Hepaitits dan Diare
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43,47
140
235,94 80
100
120
5 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan pola hidup sehat.
Program Peningkatan Pengembangan sisitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
69,93
20
20,00 72
75
75
6 Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan di lingkungan pemukiman, utamanya pada pemukiman kumuh.
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
815,00
385
190,50 865
895
905
RPJM Kota Padang 2009-2014 218
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
7 Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
335,37
175
97,00 400
425
445
Program Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
-
-
0,00 -
-
-
8 Memberikan perhatian khusus pada usaha kesehatan sekolah dan posyandu.
Program Pengawasan Obat dan Makanan
150,00
20
36,00 200
220
220
9 Meningkatkan kinerja jaringan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
208,37
55
100,98 250
300
318
10 Memperbaiki distribusi fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit) serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
264,02
93
154,67 350
400
425
11 Mewujudkan sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPK) termasuk pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin.
Program Pengembangan lingkungan Sehat
209,58
26
50,00 280
300
325
12 Memberdayakan masyarakat dan komunitas profesional kesehatan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Kesehatan.
Program Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular
937,35
497
405,60 1.000
1.250
1.300
13 Melaksanakan pendelegasian upaya kesehatan masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
60,07
-
0,00 200
210
270
14 Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi masyarakat.
Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
8.619,96
7.117
4.548,39 6.000
6.200
6.500
Program PKD & rujukan
-
-
0,00 100
150
175
RPJM Kota Padang 2009-2014 219
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
15 Meningkatkan kinerja pengelolaan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1.408,33
2.259
1.776,80 1.000
1.000
1.000
16 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesehatan.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
10,08
-
20,00 19
22
25
17 Rahabilitasi dan rekonstruksi sarana kesehatan dan penyusunan rap map kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
27,92
-
20,00 39
43
45
18 Rehabiliotasi dean rekonstruksi Bidang Kesehatan Pasca gempa tahun 2009
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
28,80
28
20,00 50
65
75
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
53,10
31
20,00 60
75
90
Program Peningkatan pelayanan khusus
-
-
0,00 100
100
100
Peningkatan Jangkauan pelayanan kesehatan anak sekolah
-
-
0,00 -
-
-
Program Asuransi Kesehatan
1.512,56
2.438
4.236,87 -
-
-
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
110,03
418
100,00 -
-
-
Program Pokjanal Posyandu
-
-
0,00 100
100
100
Program Kelurahan siaga
-
-
0,00 50
50
50
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
45,68
136
238,13 65
85
92
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
4.979,27
4.074
3.630,99 3.000
3.000
3.000
RPJM Kota Padang 2009-2014 220
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam
308,00
-
0,00 -
-
-
5.1.3. Urusan Pekerjaan Umum
53.023,15
60.331,78 45.368,68 48.205,50 49.832,50 51.933,00
Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan tata air antara lain diarahkan untuk :
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.198,74
15.484,36 12.849,97 13.000,00 13.500
14.000
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pekerjaan Umum.
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
859,96
1.254,93 869,50 810,00 815
815
3 Mewujudkan arahan RTRW dengan: Mendukung pengembangan jalan dan jembatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
85,99
0,00 21,45 88,00 88
90
4 Memelihara dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
163,80
110,00 15,00 170,00 180
180
5 Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Sarana Jaringan Utilitas (SJU)
Program Peningkatan Efisiensi dan Effektifitas Kerja
105,18
261,38 75,00 149,00 149
152
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
6 Meningkatkan regulasi dan pengelolaan air limbah.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
17.988,74
9.057,84 12.192,19 14.000,00 14.000,00 14.000,00
7 Meningkatkan regulasi dan pengelolaan operasional pelayanan persampahan
Program Pembangunan Saluran
-
0,00 0,00 89,00 95
100
RPJM Kota Padang 2009-2014 221
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Drainase/Gorong-Gorong
8 Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3.799,37
14.035,39 12.238,02 12.500,00 13.000
14.000
9 Meningkatkan sarana prasarana pekerjaan umum.
Program Inspeksi Jalan dan Jembatan
-
0,00 0,00 49,25 50
55
10 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pekerjaan Umum
Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan
178,67
0,00 0,00 255,00 258
258
11 Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dalam kaitannya dengan bangunan gedung Pemerintah Kota Padang
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
1.500,00
252,00 100,00 200,00 200,00 2.000,00
12 Menyediakan data mutakhir kondisi teknis bangunan milik Pemda yang digunakan untuk layanan pemerintahan dan layanan publik.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa & Jaringan pengairan Lainnya
1.211,56
3.311,26
4.026,65
2.500,00
2.500,00
785
13 Penyediaan dan penataan sarana perkantoran beserta pendukungnya dan bangunan fasilitas umum yang berkualitas dan handal dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Program Inspeksi Kondisi Drainase, Irigasi, Rawa dan Sungai
-
- -
95,25
98
98
14 Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelayanan publik pasca gempa tahun 2009
Program Inspeksi , Pengawasan dan Monitoring Bidang ke PU-an
50,29
18,05
74,00
90,00
90,00
90,00
Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air Lainnya
10.692,05
15.402,39 621,77 500,00 500,00 500,00
Program Peningkatan 2.468,9 1.134,18 2.175,12 2.400,00 2.900,00 3.400,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 222
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Daya Saing Kota 0 Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
935,52
0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00
Program Pencegahan Dini dan penanggulangan Korban Bencana Alam
784,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Perencanaan Bidang Ke-PU AN
-
0,00 100,00 200,00 300,00 300,00
5.1.4. Urusan Perumahan Rakyat
6.697,14
11.254,54 14.963,08 65.000,00 130.312,50 107.150,00
Penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat.
Program Pengembangan perumahan dan perkantoran
523,52
2.903,72 10.262,34 60.000,00 125.000,00 100.000,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perumahan Rakyat.
Program Lingkungan Sehat Perumahan
6.173,63
8.350,82 4.700,74 5.000,00 5.312,50 7.150,00
3 Menciptakan kebijakan perumahan dan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata dalam memecahkan masalah perkotaan.
-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Meningkatkan ketersediaan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah.
5 Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.
6 Memindahkan penghuni bantaran kali/situ/danau dan pemukiman ilegal ke rumah susun.
7 Memfasilitasi akses pembiayaan untuk
RPJM Kota Padang 2009-2014 223
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
pembangunan dan perbaikan rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah.
8 Memperbaiki kondisi lingkungan permukiman di kawasan padat/kumuh.
9 Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pembangunan Kampung Terpadu.
10 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Perumahan Rakyat.
11 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perumahan Rakyat.
12 Pembangunan Pusat Perkantoran Pemko Padang
5.1.5. Urusan Penataan Ruang
3.182,69
2.247,95 1.646,18 5.010,00 5.010,00 6.010,00
Penyelenggaraan urusan Penataan Ruang antara lain diarahkan untuk:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
599,05
560,72 409,94 546,00 546,00 555,00
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penataan Ruang.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
443,83
295,98 282,62 360,00 360,00 420,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penataan Ruang.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22,18
0,00 17,30 26,50 26,50 30,50
3 Mewujudkan regulasi penataan ruang yang berkualitas dan berbasis pada prinsip berkelanjutan, kebersamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
78,67
0,00 0,00 88,50 88,50 90,50
4 Menyelenggarakan penataan Program 954,9 409,52 406,40 1.550,50 1.550,50 1.600,50
RPJM Kota Padang 2009-2014 224
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
ruang Kota Padang secara terpadu
Perencanaan Tata Ruang
3
5 Meningkatkan keterlibatan komunitas profesional secara independen dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Program Pemanfaatan Tata Ruang
705,68
771,73 338,07 1.828,50 1.828,50 2.683,50
6 Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kecamatan (RRTRK) melalui internet
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
378,37
200,00 181,85 600,00 600,00 620,00
5.1.6. Urusan Perencanaan Pembangunan
8.223,93
7.885,09 7.701,58 7.989,30 9.521,40 9.747,40
Penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan antara lain diarahkan untuk :
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
889,30
947,73 962,81 821,40 825,50 825,50
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perencanaan Pembangunan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
876,09
320,86 447,10 953,90 980,20 980,20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00 10,00 0,00 0,00 0,00
3 Menerapkan kebijakan perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14,00
0,00 44,15 16,00 20,00 20,00
4 Sinkronisasi fungsi penelitian, urusan statistik, dan urusan Perencanaan Pembangunan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
61,00
0,00 68,51 68,00 80,00 80,00
5 Menterjemahkan arahan tata ruang ke dalam rencana jangka panjang, menengah, tahunan dan perencanaan sektor.
Program Pengembangan Data/Informasi
-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Mengembangkan sistem dan Program 1.904,3 1.775,91 1.465,18 1.500,00 1.855,50 2.083,50
RPJM Kota Padang 2009-2014 225
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
metodologi perencanaan Daerah.
Perencanaan Pembangunan Daerah
5
7 Mengembangkan kompetensi tenaga perencana urusan, lintas urusan, dan kewilayahan.
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
831,19
797,88 425,85 900,00 980,20 980,20
8 Mengembangkan manajemen perencanaan.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.494,32
2.081,97 1.885,79 2.200,00 2.855,00 2.855,00
9 Mengembangkan perencanaan kawasan terpadu
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
350,00
984,38 1.173,50 600,00 950,00 948,00
10 Melakukan kerjasama perencanaan pembangunan perekonomian dan sosial
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
803,69
966,37 1.218,70 930,00 975,00 975,00
11 Merencanakan pembiayaan pembangunan.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
-
0 0 0 0 0
12 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam perencanaan pembangunan.
-
0 -
0 0 0
13 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perencanaan Pembangunan.
-
0 0 0 0 0
5.1.7. Urusan Perhubungan 9.245,38
4.510,18 9.088,53 15.079,15 15.629,15 16.630,15
Penyelenggaraan urusan Perhubungan antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perhubungan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.041,09
1.926,67
1.444,15
1.500,00
1.600,00
1.700,00
2 Meningkatkan kapasitas Program Peningkatan 1.463,6 1.004,2 752,0 800,0 1.000,0 1.000,0
RPJM Kota Padang 2009-2014 226
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
penyelenggara urusan Perhubungan.
Sarana dan Prasarana Aparatur
5 5 0 0 0 0
3 Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan umum dengan prinsip pelayanan prima dan berstandar internasional.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
178,63
- 33,75
260,00
260,00
280,00
4 Menerapkan kebijakan perhubungan yang menyeluruh dan terpadu.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75,15
8,28
15,00
94,15
94,15
100,15
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
- - -
5 Menyelesaikan pembangunan koridor transportasi dan sitim BRT
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
856,75
- 275,00
600,00
750,00
1.000,00
6 Meningkatkan kinerja sistem dan pengelolaan transportasi
Program Sarana dan Prasarana Angkutan
1.126,27
770,48
608,48
800,00
900,00
1.500,00
7 Meningkatkan mutu dan kinerja jaringan pelayanan angkutan umum dan mengintegrasikan antar moda angkutan umum.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
288,00
- 5.300,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
8 Peningkatan fungsi TRB Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
2.199,85
790,51
650,15
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Mewujudkan arahan pengembangan transportasi dalam RTRW Kota Padang
ProgramPemajuan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan
16,00
- -
25,00
25,00
50,00
9 Meningkatkan keselamatan pengguna angkutan umum.
10 Mengoptimalkan jaringan jalan dan sistem angkutan perhubungan.
11 Mengintegrasikan sistem parkir ke dalam sistem angkutan
RPJM Kota Padang 2009-2014 227
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
umum.12 Memberdayakan masyarakat
dan komunitas profesional perhubungan untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan urusan Perhubungan.
13 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perhubungan.
14 Pembangunan Terminal di wilayah Timur, Utara dan Selatan Kota
-
-
-
-
-
-
5.1.8. Urusan Lingkungan Hidup
21.741,38
15.381,81 13.402,41 17.412,00 18.565,00 19.875,00
Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.150,02
6.471,23
5.506,88
7.000,00
7.200,00
7.500,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.502,68
5.826,82
5.528,15
6.000,00
6.500,00
7.000,00
3 Pemindahan Kantor 42,94
10,00
-
- - -
4 Menerapkan kebijakan lingkungan hidup yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
36,80
- -
40,00
40,00
40,00
5 Mengintegrasikan regulasi pengelolaan air limbah, konservasi air tanah dan lingkungan hidup.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
296,68
- 52,95
300,00
390,00
395,00
6 Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup
1.163,32
198,50
1.286,83
1.242,00
1.275,00
1.325,00
7 Meningkatkan pelaksanaan Pantai Bersih Laut Lestari
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
70,01
1.025,57
-
125,00
175,00
175,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 228
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
(PBLL), Langit Biru, Prokasih, Prodasih, Adipura, Green School, dan Adiwiyata.
8 Meningkatkan perbaikan dan konservasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (energi, air, sumber daya laut, flora dan fauna).
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
- 20,00
- - -
9 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup.
Program Penegakan Hukum Lingkungan
164,36
105,15
355,00
250,00
250,00
275,00
10 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Lingkungan Hidup.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
-
72,00
-
- - -
11 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) antara lain diarahkan untuk:
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
620,15
32,80
20,00
785,00
820,00
1.000,00
12 Menyusun Rencana Induk RTH sebagai panduan pengembangan RTH ke masa depan.
Program Rehabilitasi Kawasan TPU dan LPA
858,00
330,00
84,50
500,00
500,00
500,00
13 Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH kota
Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan
630,36
770,30
315,00
400,00
500,00
500,00
14 Melindungi peruntukan RTH secara konsisten.
Program Pengelolaan Retribusi
170,00
120,00
95,00
150,00
175,00
200,00
15 Menambah dan mengembangkan taman, hutan, dan kawasan pemakaman serta RTH di sempadan sungai, danau, waduk dan situ.
Program Peningkatan Pengelolaan Kawasan Khusus GOR Agus Salim
-
- -
- - -
16 Meningkatkan kualitas dan kuantitas ornamen dan keindahan kota.
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
388,27
41,34
26,50
100,00
150,00
200,00
17 Mengambangkan taman-taman kota
Program Kali Bersih 107,60
- -
150,00
175,00
200,00
18 Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan
Program Pembinaan Kegiatan Partisipasi
-
131,07
-
50,00
50,00
75,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 229
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pengendalian dampak Lingkungan Hidup
Masyarakat tentang K 3
19 Meningkatkan pedestrian terutama yang menghubungkan halte/terminal dengan bangunan fasilitas public
Program Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SDA
-
- -
50,00
50,00
50,00
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
66,50
- -
150,00
165,00
240,00
Program Peningkatan Kualitas dan akses informasi sumber daya alam
473,67
247,03
111,60
120,00
150,00
200,00
5.1.9. Urusan Pertanahan 18.469,62
26.650,76 20.359,35 20.535,00 25.435,00 50.435,00
Penyelenggaraan urusan Pertanahan antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pertanahan.
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
133,44
99,72
408,71
175,00
130,00
130,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanahan.
Program Peningkatan Kemampuan Adm. Pertanahan Pemerintah Kota
290,16
131,62
269,38
360,00
305,00
305,00
3 Menerapkan kebijakan pertanahan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
18.046,02
26.419,42
19.681,25
20.000,00
25.000,00
50.000,00
4 Mengintegrasikan regulasi tentang pemetaan, pertanahan dan penataan ruang.
5 Mendorong peningkatkan sertifikasi tanah milik masyarakat.
6 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertanahan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 230
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
7 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pertanahan.
8 Penyediaan dan pembebasan lahan untuk Pembangunan
9 Penyediaan Lahan Untuk Pemindahan Pusat Perkantoran Kota Padang
5.1.10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
4.040,28
1.867,73 1.625,18 4.000,00 5.000,00 6.000,00
Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain arahkan untuk :
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
474,99
492,51
508,47
422,50
450,00
460,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
360,90
215,19
187,00
180,00
200,00
210,00
3 Menerapkan kebijakan kependudukan dan catatan sipil yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program peningkatan disiplin aparatur
8,23
- 6,60
9,50
12,00
15,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
- - -
4 Meningkatkan mutu layanan kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat.
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
15,64
- -
25,00
35,00
40,00
5 Menyempurnakan sistem registrasi kependudukan dan melakukan pemutakhiran data kependudukan setiap tahun serta pelaksanaan e KTP.
Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.180,53
1.150,03
913,11
3.363,00
4.303,00
5.275,00
6 Mengembangkan registrasi kematian dan registrasi migrasi
RPJM Kota Padang 2009-2014 231
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
masuk dan keluar untuk menyempurnakan data mutasi penduduk.
7 Melakukan registrasi kependudukan Kota Padang
8 Meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyimpangan pelaksanaan peraturan kependudukan.
9 Mewujudkan kesetaraan dalam penerapan peraturan kependudukan.
10 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.
11 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.
5.1.11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
581,62
229,94 199,00 300,00 375,00 600,00
Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain diarahkan untuk :
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan anak
581,62
229,94
161,60
250,00
300,00
500,00
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
37,40
50,00
75,00
100,00
3 Menerapkan kebijakan 0 - 0 - - -
RPJM Kota Padang 2009-2014 232
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
0 0 0 0 0 0
4 Mengintegrasikan regulasi pemberdayaan perempuan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.
0 0 0 0 0 0
5 Meningkatkan kesadaran dan menggalang masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
6 Meningkatkan peran perempuan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. dan sebagai penerus dan pendidik generasi mendatang.
7 Menjamin akses bagi perempuan dalam semua aspek pembangunan.
8 Meningkatkan perlindungan anak.
9 Trauma healing Pasca Gempa tahun 2009 terhadap Perempuan dan Anak.
10 Memenuhi kebutuhan anak sebagai penerus bangsa.
11 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
12 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
RPJM Kota Padang 2009-2014 233
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
5.1.12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
3.121,29
2.464,10 2.441,97 3.518,00 4.098,00 4.874,00
Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara lain diarahkan untuk :
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Program pelayanan administrasi kantor
375,77
383,29
354,65
325,00 375,00 400,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur
951,45
251,32
374,71 940,00 960,00 980,00
3 Menerapkan kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14,05
300,00 13,35
16,50 17,50 18,00
4 Mengintegrasikan regulasi urusan KB dan KS dengan urusaan pemberdayaan masyarakat dan desa (RW), urusan kependudukan dan catatan sipil, serta urusan kesehatan.
Program keluarga berencana
102,28
87,49 130,89 138,50 145,50 146,00
5 Mengendalikan pertumbuhan penduduk.
Program pelayanan kontrasepsi
727,28
190,06 98,07 745,00 800,00 900,00
6 Membudayakan dan mensosialisasikan kembali program keluarga berencana khususnya bagi keluarga miskin.
Program Pemberian Makanan Tambahan
-
0 0 0 0 0
7 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
26,77
- 44,76
18,00
25,00
50,00
8 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan Keluarga Berencana dan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
110,17
- -
165,00
200,00
250,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 234
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Keluarga Sejahtera. Prog Pembinaan
peran serta masy dlm pelayanan KB/KR mandiri
435,80
1.141,94
1.290,64
750,00
1.050,00
1.550,00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
286,15
100,00
20,00
150,00
200,00
250,00
Program Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu - PADU
91,58
- -
150,00
200,00
200,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
10,00 10,00 10,00
Program Data dan informasi keluarga Berencana
-
0,00 104,90
110,00 115,00 120,00
5.1.13. Urusan Sosial 11.988,91
5.185,89 4.505,77 4.475,00 5.025,00 5.545,30
Penyelenggaraan urusan Sosial antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Sosial.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.389,58
462,06
859,92
500,00
750,00
900,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Sosial.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.894,74
1.043,69
807,08
850,00
900,00
1.000,00
3 Menerapkan kebijakan sosial yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program peningkatan disiplin aparatur
103,91
- 79,98
100,00
100,00
120,00
Program Bidang Pemberdayaan
-
- -
- - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
22,89
20,00
20,00
20,00
20,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 235
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
4 Memberi perhatian khusus pada penanganan anak dan lansia terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang cacat, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan korban bencana.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
118,40
- 47,85
300,00
300,00
475,00
5 Meningkatkan pengelolaan pelayanan panti sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.979,75
753,66
721,49
1.000,00
1.200,00
1.250,00
6 Meningkatkan pembinaan PMKS di masyarakat oleh lembaga non panti, petugas kesejahteraan sosial dan lembaga sosial lainnya.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
303,24
140,29
102,75
150,00
200,00
0,30
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
-
132,29
147,70
150,00
150,00
175,00
Pembinaan Ninik Mamak / Kader Desa/PKK
-
- -
- - -
-
- -
- - -
Pembinaan Kerukunan Kehidupan Beragama, Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama dan pembinaan Intern Umat
-
- -
500,00
500,00
500,00
7 Meningkatkan kepedulian masyarakat dan komunitas profesional terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya.
Program Peningkatan kesiagaan dan penanggulangan Bencana
221,01
2.631,02
-
905,00
905,00
1.105,00
8 Mengorganisir budaya volunteer atau relawan di kalangan anak muda untuk membantu mengurus lansia yang ada di lingkungannya.
Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
4.958,28
0 1.719,00
0 0 0
9 Menyediakan akses khusus bagi Program Pencegahan 20,0 0 0 0 0 0
RPJM Kota Padang 2009-2014 236
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
penyandang cacat di pedestrian, angkutan umum, gedung, dan sarana publik lainnya.
Dini&Penanggulangan Bencana Kebakaran
0
10 Tidak melakukan diskriminasi bagi penyandang cacat dalam penyediaan layanan publik, seperti sekolah, pasar, rumah sakit, dan tempat bekerja.
11 Menangani korban bencana dengan menyiapkan makan, minum, sarana berteduh sementara, pakaian, selimut, alat masak, pakaian dan logistic untuk beberapa waktu selama belum dapat kembali ke rumahnya.
12 Mendampingi korban bencana selama di penampungan.
13 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Sosial.
14 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Sosial.
5.1.14. Urusan Ketenagakerjaan
2.373,45
1.664,27 1.307,61 2.135,00 2.420,00 2.875,00
Penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan antara lain diarahkan untuk:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
827,51
638,08
507,65
810,00
890,00
910,00
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
733,53
375,85
327,19
750,00
820,00
875,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketenagakerjaan.
Program Peningkatan Disipilin Aparatur
20,00
- -
22,00
25,00
45,00
3 Menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
7,61
20,51
21,02
28,00
35,00
45,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 237
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja
-
- -
- - -
4 Meningkatkan kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan dan pencari kerja dalam sektor jasa tersier agar memenuhi kebutuhan pasar kerja.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
250,00
200,00
100,00
150,00
150,00
200,00
Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
-
- -
- - -
5 Memfasilitasi penyediaan diklat khusus sektor jasa tersier yang lulusannya bersertifikat kompetensi dan memberi insentif bagi usaha-usaha yang banyak menyerap tenaga kerja spesifik tersebut.
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
294,80
164,83
100,00
100,00
200,00
500,00
6 Fasilitasi dan penanganan masalah ketenagakerjaan
Perlindungan Anak dan Pengembangan Ketenagakerjaan
-
- -
- - -
7 Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi.
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
240,00
265,00
251,74
275,00
300,00
300,00
8 Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja.
9 Meningkatkan hubungan industrial tenaga kerja.
10 Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit.
11 Meningkatkan pengawasan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
12 Meningkatkan akses masyarakat terhadap jaringan informasi pasar kerja melalui internet.
13 Mengembangkan potensi
RPJM Kota Padang 2009-2014 238
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
pengiriman tenaga perawat dengan kemampuan khusus.
14 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan.
15 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketenagakerjaan.
5.1.15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1.493,12
800,46 910,83 1.019,90 1.190,00 16.295,00
Penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
421,04
337,92 328,90 330,00 350,00 370,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
521,11
197,54 176,76 180,00 200,00 250,00
3 Menerapkan kebijakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disipilin Aparatur
8,93
- 6,30
9,90
10,00
15.000,00
4 Mengembangkan dan melaksanakan sistem registrasi UKM termasuk kaki lima dan melakukan pemutakhiran data setiap tahun.
Program Peningkatan Sumber daya aparatur
-
- -
25,00
75,00
95,00
5 Meningkatkan sistem dan manajemen pembinaan lembaga dan pengelola koperasi dan UKM.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6 Meningkatkan kinerja jaringan koperasi dan UKM.
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
45,00
70,00
30,00
45,00
75,00
100,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 239
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kondusif Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah
-
- 68,88
70,00
70,00
70,00
7 Regulasi untuk meningkatkan akses Koperasi dan UKM terhadap modal, teknologi, dan pasar.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
497,05
185,00
275,00
300,00
350,00
350,00
8 Memfasilitasi pengembangan sumber daya ekonomi lokal.
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
-
0 15,00
50,00
50,00
50,00
9 Regulasi untuk memfasilitasi penyediaan ruang bagi koperasi, UKM, dan kaki lima
10 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM.
11 Pengembangan Koperasi Syariah
12 Fasilitasi pengembangan SDM, Kelembagaan dan Peluang Pasar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
13 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Koperasi dan UKM.
5.1.16. Urusan Penanaman Modal
1.171,13
653,71 620,46 742,50 939,50 1.125,00
Penyelenggaran urusan Penanaman Modal antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
265,29
240,70
210,57
225,00
250,00
275,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 240
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Penanaman Modal.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
214,58
61,70
57,62
54,00
72,00
80,00
3 Menerapkan kebijakan Penanaman Modal yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disipilin Aparatur
3,33
- 2,70
3,50
7,50
10,00
4 Mengintegrasikan pengelolaan seluruh perijinan usaha menjadi satu pintu dan menggunakan fasilitas internet.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5 Mempermudah proses untuk memulai usaha, kerjasama investasi, promosi terpadu investasi, perdagangan dan pariwisata.
Program Peningkatan promosi dan kerjasama Investasi
177,40
174,01
219,57
250,00
300,00
350,00
6 Regulasi untuk memfasilitasi pengembangan kawasan financial centre.
Program Penyediaan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
431,31
124,06
120,00
150,00
200,00
250,00
7 Regulasi untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus.
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah
79,23
43,25
-
50,00
100,00
150,00
8 Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah.
9 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Penanaman Modal.
10 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Penanaman Modal.
11 Pemberian insentif dan kemudahan perizinan serta mendorong peningkatan investasi
5.1.17. Urusan Kebudayaan 895,56
1.102,17 1.595,28 2.000,00 2.600,00 3.150,00
Penyelenggaraan urusan 0 0 0 0 0 0
RPJM Kota Padang 2009-2014 241
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kebudayaan antara lain diarahkan untuk:
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kebudayaan.
Program Pembinaan Seni Tradisional Bernuansa Islam dan Budaya Minangkabau
0 0 0 300 350 400
Program Pembinaan Seni dan Budaya Daerah
464 565 680 700 750 750
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kebudayaan.
Program Peningkatan Pemahaman dan Pelaksanaan Agama
431,50
536,89
915,68
1.000,00
1.500,00
2.000,00
3 Menciptakan kebijakan kebudayaan yang komprehensif, terpadu dan berperan nyata terhadap pemecahan masalah perkotaan.
-
0 0 0 0 0
4 Mengintegrasikan regulasi urusan Kebudayaan, fungsi Permuseuman dan urusan Kepariwisataan.
5 Mengembangkan budaya local sebagai bagian dari budaya Kota
6 Pemelihatraan dan pemugaran bangunan Tua dan bersejarah
7 Memugar dan mengembangkan kawasan bernilai sejarah.
8 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kebudayaan.
9 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kebudayaan.
5.1.18. Urusan Pemuda dan Olahraga
2.815,16
1.349,53 1.142,67 2.329,00 2.717,00 3.792,00
Penyelenggaraan urusan Olahraga antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada
Program Pelayanan Administrasi
545,84
543,04
558,58
560,00
570,00
570,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 242
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga.
Perkantoran
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemuda dan Olahraga.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.120,31
188,15
165,00
175,00
200,00
250,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3 Menerapkan kebijakan Pemuda dan Olahraga yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program peningkatan disiplin aparatur
13,13
- 5,70
9,00
12,00
12,00
4 Menyeleksi jenis olahraga tertentu untuk dimassalkan dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan formal sebagai instrumen penanaman budaya sportif.
Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan
611,42
160,85
125,45
200,00
500,00
500,00
5 Memberikan prioritas pembinaan terhadap jenis olahraga prestasi untuk tingkat Nasional dan Regional.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
364,81
317,97
247,94
250,00
300,00
300,00
6 Mewujudkan prestasi olahragawan dan cabang-cabang olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manejemen Olahraga
15,16
95,03
-
75,00
75,00
100,00
7 Regulasi untuk meningkatkan pembinaan lembaga olah raga.
Program Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga
104,50
4,50
-
1.000,00
1.000,00
2.000,00
8 Meningkatkan sarana prasarana olahraga masyarakat dan gelanggang olah raga
Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur
40,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
9 Regulasi untuk meningkatkan pembinaan gerakan kepramukaan dan lembaga kepemudaan.
10 Regulasi dan fasilitasi pembinaan lembaga RW sebagai pusat aktifitas remaja dan pemuda di tingkat RW.
RPJM Kota Padang 2009-2014 243
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
11 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pemuda dan Olahraga.
12 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemuda dan Olahraga.
5.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri
6.506,55
3.447,64 2.726,49 5.808,00 9.108,00 6.533,00
Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dan penanggulangan bencana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.099,59
1.718,09
1.253,49
2.580,00
2.580,00
2.580,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
754,18
586,89
517,43
600,00
600,00
600,00
3 Menerapkan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program peningkatan disiplin aparatur
331,15
- 65,83
368,00
368,00
368,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
4 Regulasi dan fasilitasi untuk pembinaan kelompok masyarakat dalam upaya mencegah timbulnya konflik antar anggota masyarakat.
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
994,74
498,74
580,11
600,00
625,00
650,00
5 Meningkatkan kesadaran kelompok atas nama agama
Program Pengembangan
-
192,93
81,01
100,00
125,00
125,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 244
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
dan golongan untuk tidak bertindak sebagai polisi masyarakat.
Wawasan Kebangsaan
6 Regulasi dan fasilitasi pembinaan terhadap Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama (FKKUB) dalam upaya meningkatkan perannya.
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
17,40
17,19 17,54 30,00 30,00 30,00
7 Fasilitasi partai politik dalam rangka meningkatkan perannya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan menumbuhkan pemimpin politik.
Forum Kemitraan Pengembangan Kawasan Kebangsaaan
156,69
160,00 0,00 160,00 160,00 160,00
8 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam Pilkada
350,00
0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
9 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
10 Pengelolaan dan penanggulangan bencana daerah
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
291,30
106,15
163,97
400,00
500,00
600,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
193,88
0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Program Pendidikan Politik Masyarakat
307,48
137,64 27,11 300,00 500,00 300,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam
111,00
0,00 0,00 500,00 500,00 500,00
Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
899,13
10,00 0,00 50,00 2.500,00 500,00
5.1.20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
81.284,82
71.155,30 58.035,70 61.488,00 64.845,00 72.225,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 245
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
24.067,80
18.408,96
15.991,04
17.000,00
18.000,00
19.700,00
2 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyelenggara Pemerintahan
Pemeliharaan rutin berkala gedung / Kantor
-
- -
- - -
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
-
- -
- - -
3 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Umum.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16.338,17
10.423,94
8.340,75
8.500,00
9.000,00
10.000,00
4 Melakukan Pemindahan Pusat Pemerintahan
-
- -
- - -
5 Menerapkan kebijakan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.192,98
17,50
602,89
650,00
700,00
750,00
6 Mengintegrasikan regulasi dan kebijakan perangkat daerah, kepegawaian serta fungsi diklat.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.819,36
3.638,26
3.330,47
4.000,00
5.000,00
8.750,00
7 Regulasi dan kebijakan dalam upaya memperkuat lembaga kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
288,00
294,86
300,00
300,00
300,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 246
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota
44,27
- 50,00
50,00
50,00
50,00
Penyediaan Jasa Pelaksanaan Acara/Upacara
-
- -
300,00
300,00
300,00
Tindak Lanjut Evaluasi SOTK Perangkat Daerah
-
- -
180,00
- 180,00
8 Regulasi dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada satuan kerja di tingkat wilayah (kotamadya/kabupaten, kecamatan, kelurahan) dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.198,29
7.450,00
4.738,71
4.750,00
5.000,00
5.000,00
9 Meningkatkan kapasitas fungsi regulator Kota Padang
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
685,55
552,19
657,06
745,00
755,00
755,00
10 Reformasi birokrasi dalam upaya mengubah orientasi perangkat daerah untuk lebih berorientasi kepada masyarakat/lapangan.
Program Penataan Organisasi
429,95
180,00
272,11
300,00
300,00
300,00
11 Menerapkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik.
Program Penataan Otonomi Daerah
137,56
30,00
-
50,00
75,00
75,00
12 Meningkatkan kinerja pengawasan internal daerah.
Program Pembinaan Adm. dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Bawahan
144,65
122,90
-
250,00
250,00
450,00
13 Melaksanakan penegakkan hukum atas penyimpangan peraturan perundang-undangan.
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemda
117,24
- 75,00
100,00
100,00
100,00
14 Mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
13.779,38
14.299,01
13.137,80
13.200,00
13.500,00
13.750,00
15 Mengintegrasikan pelayanan dalam satu pintu dan mengembangkan pelayanan
-
- -
- - -
RPJM Kota Padang 2009-2014 247
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
dengan menggunakan internet.16 Menerapkan teknologi informasi
pada semua tingkat pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
-
- -
- - -
17 Melakukan seleksi dan penempatan SDM berdasarkan kompetensi
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
867,67
2.555,01
1.101,61
1.038,00
1.040,00
1.240,00
18 Regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, evakuasi, rescue dan pengelolaan bencana.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerintah & Aparatur
79,25
35,00
50,00
50,00
75,00
75,00
19 Kerjasama pemerintah daerah dengan TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan di Kota Padang
Program Pengembangan Kecamatan
8.226,66
10.890,00
7.460,88
7.500,00
7.500,00
7.500,00
20 Regulasi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
Program pasilitas pindah / purna tugas PNS
747,25
1.305,00
1.145,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
21 Memenuhi kebutuhan sarana prasarana penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.
0 - -
- - -
21 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan
210,58
60,30
134,40
350,00
700,00
700,00
-
- -
- - -
22 Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
-
- -
- - -
RPJM Kota Padang 2009-2014 248
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kepegawaian dan Persandian23 Memenuhi Standar Pelayanan
Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.198,21
899,24
653,10
675,00
700,00
750,00
5.1.21. Urusan Ketahanan Pangan
1.051,78
684,83 455,27 568,00 783,00 903,00
Penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan.
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
344,31
153,61
168,84
175,00
185,00
200,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Ketahanan Pangan.
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
195,61
76,00
90,57
90,00
95,00
100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
- - -
3 Menerapkan kebijakan ketahanan pangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3,50
- 2,85
3,00
3,00
3,00
4 Mengamankan jalur supply, gudang penyediaan stock, sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok ( beras, terigu, minyak goreng dan lainlain).
Pogram Peningkatan Ketahanan Pangan
508,37
445,22
183,00
300,00
500,00
600,00
5 Melaksanakan pemetaan dan mengamankan jalur supply setiap jenis bahan pokok.
6 Melaksanakan pemetaan, mengembangkan, menyebarkan dan mengamankan gudang bahan
RPJM Kota Padang 2009-2014 249
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
pokok di Jakarta dan Bodetabekjur.
7 Melaksanakan pemetaan, mengembangkan dan mengamankan sistem dan mekanisme distribusi bahan pokok.
8 Mengembangkan pola diversifikasi pangan.
9 Mengembangkan budidaya dengan produksi sayuran dengan teknologi hidroponik dan ramah lingkungan.
10 Melakanakan sosialisasi dan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang mutu dan keamanan pangan.
11 Melaksanakan kerjasama dengan swasta dalam mengembangkan system stok terpadu dan modern.
12 Memperkuat jaringan lumbung bahan pokok di tingkat Kelurahan persediaan keadaan darurat.
13 Mengintegrasikan urusan Ketahanan Pangan dan urusan Perdagangan.
14 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan.
15 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Ketahanan Pangan.
5.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan)
3.593,16
3.021,46 2.933,70 4.235,00 4.655,00 5.335,00
Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan ) antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
RPJM Kota Padang 2009-2014 250
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan).
Program pelayanan administrasi kantor
260,81
329,62 305,68 350,00 375,00 400,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan).
Program Peningkatan dan Prasarana Aparatur
485,39
186,76 207,50 210,00 250,00 250,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3 Menerapkan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan) yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7,00
- 6,60
15,00
20,00
25,00
4 Mengintegrasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, desa (Kelurahan), perempuan dan anak, keluarga berencana.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
521,70
415,84
260,74
300,00
500,00
750,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
-
863,80
940,10
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa / Kelurahan
-
- 739,49
750,00
800,00
900,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
-
180,00
463,59
500,00
500,00
500,00
5 Menyempunakan sistem dan mekanisme pengelolaan dana hibah untuk ekonomi, hibah untuk sosial dan hibah untuk fisik dalam rangka penggerakan ekonomi kerakyatan.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
2.318,26
1.035,44
-
1.100,00
1.200,00
1.500,00
6 Menyelesaikan masalah sosial dan perbaikan fisik di Kelurahan
RPJM Kota Padang 2009-2014 251
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
7 Mengembangkan kapasitas RW untuk mengelola keamanan lingkungan.
8 Mendorong kesiapan warga untuk menghadapi bencana, posyanduk kebersihan, kesehatan masyarakat dan kerja bakti.
9 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dala penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan).
10 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kelurahan).
5.1.23. Urusan Statistik 1.046,20
925,00 1.892,43 2.000,00 2.000,00 3.000,00
Penyelenggaran urusan Statistik antara lain diarahkan untuk:
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Statistik.
Program Pengembangan data Informasi
1.046,20
925,00
1.892,43
2.000,00
2.000,00
3.000,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Statistik.
3 Menerapkan kebijakan Statistik yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4 Mengintegrasikan urusan Statistik dengan urusan Perencanaan Pembangunan.
5 Menyediakan statistik dasar untuk setiap urusan wajib dan pilihan.
6 Membangun kapasitas satuan kerja dalam pengelolaan data.
7 Menyediakan akses bagi satuan
RPJM Kota Padang 2009-2014 252
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
kerja untuk memanfaatkan database urusan melalui internet.
8 Membangun data indikator kota untuk jangka panjang.
9 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Statistik.
10 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Statistik.
5.1.24. Urusan Kearsipan 1.670,32
728,86 911,68 1.424,50 1.629,50 1.940,00
Penyelenggaraan urusan Kearsipan antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kearsipan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
226,92
227,49
264,16
275,00
275,00
285,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kearsipan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
684,06
100,16
284,53
300,00
300,00
300,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
- - -
3 Menerapkan kebijakan Kearsipan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3,85
- 3,00
9,50
9,50
10,00
4 Meningkatkan pengelolaan penyimpanan arsip Daerah dan pelayanan arsip.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
- -
20,00
20,00
45,00
5 Meningkatkan kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah.
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
100,11
- 122,67
150,00
200,00
250,00
6 Meningkatkan pengelolaan arsip dan menerapkan teknologi informasi dalam
Program Penyelamatan dan Pelestarian
255,04
218,35
159,12
200,00
250,00
300,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 253
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
pengelolaan arsip, dan melaksanakan penyelamatan arsip daerah.
Dokumen/Arsip Daerah
7 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kearsipan.
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
73,42
- -
200,00
200,00
250,00
8 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Kearsipan.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
-
- 68,20
70,00
75,00
100,00
9 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
314,43
172,86
-
200,00
300,00
400,00
10 Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
12,48
- -
- - -
5.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika
3.438,61
2.131,16 1.841,31 2.020,50 2.405,00 2.680,00
Penyelengggaraaan urusan Komunikasi dan Informatika antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.009,16
621,84 562,83 575,00 575,00 600,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
236,14
189,00
226,80
250,00
275,00
275,00
3 Menerapkan kebijakan Komunikasi dan Informatika yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program peningkatan Disiplin Aparatur
13,13
- 9,90
14,50
20,00
20,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4 Menerapkan teknologi informasi untuk semua tingkat
Program Pengembangan
1.325,99
911,36
456,37
500,00
750,00
1.000,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 254
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
pemerintahan (egovernment) yang dimulai dengan, proses perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting) dan proses pengadaan barang (eprocurement) serta pengawasan.
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5 Meningkatkan citra positif Pemerintah.
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Media Kehumasan
10,15
16,87
-
21,00
25,00
25,00
6 Melakukan pemisahan fungsi regulator dari fungsi operator dalam urusan Informatika.
Program Pengembangan Data Informasi
243,55
156,27
102,44
150,00
200,00
200,00
7 Menyediakan informasi pembangunan dan pelayanan publik berbasis internet.
Program Optimalisasi Teknologi Informasi
343,57
131,21
148,60
150,00
200,00
200,00
8 Melaksanakan pelayanan perijinan berbasis internet.
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi
74,04
94,61
324,37
350,00
350,00
350,00
9 Mengembangkan kapasitas dan kinerja jaringan sistem informasi sampai ke tingkat Kecamatan
10 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika.
11 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Komunikasi dan Informatika.
Program Pencegahan Dini&Penanggulangan Korban Bencana Alam
182,90
0 0 0 0 0
5.1.26. Urusan Perpustakaan
372,00
200,00 207,47 250,00 300,00 350,00
Penyelenggaraan urusan Perpustakaan antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
RPJM Kota Padang 2009-2014 255
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
372,00
200,00 207,47 250,00 300,00 350,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perpustakaan.
3 Menerapkan kebijakan Perpustakaan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4 Pengelolaan perpustakaan Kota Padang dan pembinaan perpustakaan sekolah, kecamatan dan kelurahan.
5 Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
6 Meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan perpustakaan yang dikelola masyarakat, komunitas, dan sekolah.
7 Meningkatkan kualitas layanan kepustakaan (termasuk e-library).
8 Meningkatkan kapasitas koleksi perpustakaan yang memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
9 Membangun jejaring antar perpustakaan yang ada di Kota Padang
10 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perpustakaan.
11 Memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) lainnya urusan wajib Perpustakaan.
RPJM Kota Padang 2009-2014 256
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
5.2. Urusan Pilihan 34.456,29
61.703,46 52.123,33 55.636,90 57.328,20 64.983,20
5.2.1. Pertanian 8.524,34
10.540,47 2.791,74 4.174,70 4.926,00 5.806,00
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pertanian, perkebunan dan peternakan.
Program Pelayanan administrasi Perkantoran
1.363,84
1.294,83
911,35
1.000,00
1.290,00
1.300,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pertanian, perkebunan dan Peternakan
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.153,41
1.250,04
594,06
600,00
750,00
1.000,00
3 Menerapkan kebijakan Pertanian, perkebunan dan peternakan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
70,28
- 30,45
31,00
31,00
31,00
4 Peningkatan kesejahteraan petani
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
31,30
10,00
81,00
10,00
10,00
10,00
5 Peningkatan pemasaran hasil-hasil Pertanian, perkebunan dan peternakan
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
299,49
391,13
62,01
250,00
250,00
300,00
6 Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan\
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
2.936,05
331,83
70,25
100,00
100,00
100,00
7 Peningkatan hasil produksi Pertanian, perkebunan dan peternakan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
87,17
- -
90,00
95,00
95,00
8 Penanggulangan penyakit ternak
Program Peningkatan Penerangan Teknologi Pertanian/Perkebunan
425,00
- -
425,00
425,00
450,00
9 Melakukan pembinaan terhadap Petani dan Peternak
Program Peningkatan Produksi
1.338,10
6.120,47
511,88
750,00
750,00
750,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 257
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pertanian/Perkebunan
10 Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat petani dan peternakan
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan
144,60
147,09
99,39
144,60
145,00
225,00
11 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertanian, perkebunan dan peternakan.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
319,72
200,80
239,56
369,11
370,00
590,00
Program Peningkatan Produksi Peternakan
248,94
594,10
125,31
255,00
360,00
560,00
-
- -
- - -
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
106,45
200,20
66,48
150,00
350,00
395,00
5.2.2 Kehutanan 967,80
1.055,70 1.446,00 3.000,00 3.200,00 3.350,00
Penyelenggaran urusan Kehutanan antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
589,00
1.055,70
1.125,00
2.600,00
2.600,00
2.600,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Kehutanan
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
378,80
- 321,00
400,00
600,00
750,00
3 Menerapkan kebijakan Kehutanan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4 Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
5 Rehabilitasi hutan dan lahan
6 Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
7 Pemanfaatan kawasan hutan
RPJM Kota Padang 2009-2014 258
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
industry8 Pembinaan dan penertiban
industry hasil hutan
9 Meningkatkan pengawasan terhadap perdagangan kayu dan olahan hasil hutan lainnya dalam rangka mengurangi penyelundupan.
10 Meningkatkan regulasi perdagangan produk tidak hanya hasil industri, tapi juga hasil
11 Penyusunan perencanaan pengembangan hutan
12 Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat Kehutanan
13 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Kehutanan
5.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral
Penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
291,00
65,58 152,30 325,00 350,00 375,00
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber daya Mineral
Program Pembinaan dan Pengendalian Bidang Pertambangan
210,15
65,58
107,30
150,00
175,00
200,00
Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
-
- 32,50
50,00
50,00
50,00
Program Pembinaan Pengusahaan Listrik dan Pemanfaatan Energi
-
- 12,50
25,00
25,00
25,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Energi dan Sumber daya mineral
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
67,20
- -
50,00
50,00
50,00
3 Menerapkan kebijakan Energi dan sumber daya mineral yang
Pembinaan dan Pemanfaatan Air
13,65
- -
50,00
50,00
50,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 259
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
bawah Tanah
4 Pembinaan dan pengendalian pertambangan Daerah
5 Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
6 Pembinaan dan pemanfaatan air bawah tanah
7 Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat pengelola pertambangan
8 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pertambangan dan sumber daya mineral
5.2.4 Urusan Pariwisata 5.288,15
2.858,90 2.952,89 3.602,20 4.312,20 5.112,20
Penyelenggaran urusan Pariwisata antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Pariwisata.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
999,02
1.356,59 973,35 980,00 990,00 990,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Pariwisata.
Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur
422,79
392,88 266,39 300,00 325,00 325,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3 Menerapkan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Peningkatan Disiplin Aparatur
30,00
- 12,15
12,20
12,20
12,20
4 Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5,00
- -
50,00
50,00
50,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 260
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
5 Melakukan pembinaan lembaga penunjang kepariwisataan Daerah
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
64,30
30,00
34,80
75,00
100,00
150,00
6 Melaksanakan promosi dan pelayanan pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.408,78
255,24
1.004,80
1.500,00
2.000,00
2.500,00
7 Mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik.
Program Pengembangan Kemitraan
305,23
759,20
597,55
600,00
750,00
1.000,00
8 Mewujudkan Kota Padang sebagai destinasi pariwisata
9 Mengembangkan Kota Padang sebagai destinasi wisata kota yang berbasis potensi masyarakat/kota/alam.
Program Pengembangan Produk Kepariwisataan Daerah
53,03
55,00 53,85 75,00 75,00 75,00
10 Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan Daerah, propinsi dan nasional serta internasional
11 Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandara udara, dan keamanan sehingga memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan.
12 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Pariwisata.
5.2.5. Urusan Perikanan dan Kelautan
-
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 261
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Penyelenggaraan urusan Perikanan dan Kelautan antara lain diarahkan untuk:
6.059,18
5.020,50
5.693,63
6.485,00
6.165,00
6.615,00
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perikanan, dan Kelautan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
703,68
532,96
459,89
500,00
525,00
550,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan Perikanan dan Kelautan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
483,50
303,77
286,48
250,00
250,00
250,00
3 Menerapkan kebijakan Perikanan dan Kelautan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Peningkatan Disiplin Aparatur
37,08
- 9,60
10,00
10,00
10,00
4 Mengintegrasikan regulasi urusan perikanan dan kelautan
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
90,83
54,41
35,00
50,00
50,00
50,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
- - -
5 Memfasilitasi pihak swasta untuk menanamkan investasi dan berusaha di bidang budidaya perikanan darat, laut dan penangkapan ikan laut dengan teknologi modern
Program Pengembangan dan Pembinaan Perikanan Air Tawar
813,56
191,02
-
200,00
500,00
1.000,00
6 Regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern.
Program Perlindungan dan konservasi SDA
-
- -
- - -
7 Regulasi dan fasilitasi pengembangan tempat pendaratan dan pasar ikan yang modern.
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
154,60
85,20
69,00
75,00
100,00
125,00
8 Meningkatkan konsumsi ikan dan produk ikan lainnya oleh masyarakat.
Prog. Pemberdayaan Masy. dlm Pengawasan dan Pengendalian Sumber
320,84
180,20
108,18
125,00
100,00
100,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 262
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
daya Kelautan9 Memfasilitasi produksi dan
keanekaragaman ikan hias untuk ekspor.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
3.381,73
3.617,99
4.419,37
4.285,00
3.500,00
3.500,00
10 Fasilitasi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil serta mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan. Pengembangan dan peningkatan masyarakat
-
0 -
- - -
11 Membangun tempat pelatihan yang modern bagi nelayan, pembudidaya ikan
-
- -
- - -
12 Mengembangkan pelabuhan perikanan yang memudahkan bagi nelayan.
Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
-
44,95
32,13
640 680 680
13 Mendorong berkembangnya keanekaragaman usaha ekonomi kelautan non perikanan.
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
73,38
0 64,69
100 200 100
14 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perikanan, Kelautan, dan Peternakan.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
-
0 180,79
200,00
200,00
200,00
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
-
0 18,50
50,00
50,00
50,00
5.2.6. Urusan Perdagangan 11.278,90
40.705,32 38.123,19 36.920,00 37.195,00 42.295,00
Penyelenggaraan urusan Perdagangan antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan Perdagangan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.653,64
4.119,28
3.378,85
3.500,00
3.600,00
3.700,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan
Program peningkatan sarana dan prasarana
1.738,37
1.226,70
1.210,15
1.250,00
1.250,00
1.250,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 263
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Perdagangan. aparatur3 Menerapkan kebijakan
Perdagangan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
Program peningkatan disiplin aparatur
146,35
45,00
132,45
150,00
175,00
175,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4 Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-
- -
50,00
50,00
50,00
5 Membangun dan mengintegrasikan jaringan laboratorium mutu daging, ikan, ayam, susu, telur, bahan pokok, air dan minuman kemasan dalam rangka menjamin keamanan bahan makanan dan minuman yang di konsumsi warga Padang
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
16,50
358,74
649,93
700,00
700,00
700,00
6 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan Perdagangan.
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen
1.077,39
0 1.038,21
1.250,00
1.250,00
1.250,00
7 Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasar Raya Pasar Inpres I, II, III dan IV
Program Pemanfaatan Ruang
-
- -
- - -
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
89,55
315,00
25,00
125,00
275,00
275,00
Program Pengembangan Sarana dan Parsarana Perdagangan
-
30.200,52
26.938,53
25.000,00
25.000,00
30.000,00
Program Pengembangan dan Perluasan pangsa Pasar
-
279,24
346,70
350,00
350,00
350,00
RPJM Kota Padang 2009-2014 264
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan
181,10
250,00
130,00
200,00
200,00
200,00
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar
149,63
147,28
287,50
300,00
300,00
300,00
Program Kelengkapan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
632,04
3.721,80
3.921,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Program Pengelolaan Retribusi
31,90
31,75
54,88
35,00
35,00
35,00
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
2.562,45
- -
- - -
5.2.6. Urusan Industri 2.046,91
1.457,00 963,57 1.130,00 1.180,00 1.430,00
Penyelenggaraan urusan Industri antara lain diarahkan untuk:
-
0 0 0 0 0
1 Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan industri.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
700,25
937,50
570,62
600,00
600,00
600,00
2 Meningkatkan kapasitas penyelenggara urusan industri
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
338,12
334,50
230,00
250,00
250,00
250,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
10,00
10,00
- - -
3 Melakukan pengawasan industri yang tidak ramah lingkngan.
Program Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur
73,21
- 0,70
50,00
50,00
50,00
4 Mendorong industri yang ramah lingkungan, padat teknologi dan padat modal.
Program Peningkatan disiplin Aparatur
20,00
- 26,25
30,00
30,00
30,00
5 Meningkatnya peran komunitas Program 915,3 175,0 126,0 200,0 250,0 500,0
RPJM Kota Padang 2009-2014 265
NOURUSAN PROGRAM
PAGU INDIKATIF2009 2010 2011 2012 2013 2014
profesional dalam urusan pengembangan industri.
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
3 0 0 0 0 0
6 Memfasilitasi usaha industri yang saling mendukung antara hulu dan hilir
7 Melakukan pembinaan industri kerajinan rakyat.
-
0 0 0 0 0
8 Membangun iklim yang kondusif untuk pengembangan industri.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
-
0 -
0 0 0
9 Meningkatkan peran masyarakat dan komunitas profesional dalam penyelenggaraan urusan industri.
Program Pembinaan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi
-
0 -
0 0 0
Jumlah 328.510,80 354.372,43 368.446,29 447.123,25 538.470,75 595.183,05
RPJM Kota Padang 2009-2014 266
RPJMDKOTA
PADANG2009-2014
BAB 9
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
Tujuan akhir otonomi daerah: ditunjukkan dengan parameter tinggi kualitas manusia yang secara internasional diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek yang diukur adalah aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah.
9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
9.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Propinsi/kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya.
b. Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada Indeks harga konsumen (IHK) secara sampel di 45 kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi disajikan pada tingkat Propinsi.
c. PDRB per kapita dihitung berdasarkan pendapatan regional neto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk regional pertengahan tahun.
RPJM Kota Padang 2009-2014 260
d. Indeks Gini merupakan koefisien yang didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pendapatan kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien gini didefinisikan sebagai A/(A+B), jika A=0 koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, jika B=0 koefisien gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.
e. Pemerataan pendapatan ini diperhitungkan berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu dengan mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok berdasarkan besarnya pendapatan. 40% penduduk berpendapatan rendah; 40% penduduk berpendapatan menengah, dan 20% berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan sebagai berikut:
1) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3) jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.
f. Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), adalah indeks untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar kecamatan di suatu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di suatu Propinsi dalam waktu tertentu.
9.1.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
b. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
c. Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.
d. Angka partisipasi kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun,
e. Angka pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah.
RPJM Kota Padang 2009-2014 261
f. Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.
g. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
h. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS.
i. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - angka kemiskinan). Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.
j. Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki lahan terhadap jumlah penduduk dikali 100.
k. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran).
l. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk.
9.1.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
a. Jumlah grup kesenian adalah jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.b. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah gedung kesenian per 10.000
penduduk.c. Jumlah klub olahraga adalah jumlah klub olahraga per 10.000
penduduk.
9.2 Aspek Pelayanan Umum
9.2.1. Fokus Pelayanan Dasar
Pendidikan dasara. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia
pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.
b. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini
RPJM Kota Padang 2009-2014 262
mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.
c. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.
Pendidikan menengaha. Angka partisipasi sekolah adalah jumlah murid kelompok usia
pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1,000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
b. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah.
c. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.
d. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan rnenengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.
e. Rasio posyandu per satuan balita adalah jumlah posyandu per 1.000 balita.
f. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu terhadap penduduk adalah jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk.
g. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.
h. Rasio dokter per jumlah penduduk adalah jumlah dokter per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter.
i. Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis.
j. Persentase penanganan sampah adalah proporsi volume sampah yang ditangani terhadap volume produksi sampah.
RPJM Kota Padang 2009-2014 263
k. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.
l. Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.
m. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, Propinsi, dan kabupaten/kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
n. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budi daya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budi daya pertanian.
o. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 jumlah penduduk.
p. Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal.
q. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat. pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.
r. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk,
s. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.
t. Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas pemukiman.
u. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah adalah perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas keseluruhan lahan yang diberikan HPL/HGB.
v. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.
w. Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun.
x. Rasio izin trayek adalah perbandingan jumlah izin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.
y. Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun.z. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis yang diukur berdasarkan
jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis.
RPJM Kota Padang 2009-2014 264
9.3 Aspek Daya Saing
9.3.1. Fokus Kemampuan ekonomi daerah
a. Angka konsumsi RT per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
b. Perbandingan faktor produksi dengan produk yang menggambarkan nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, karena mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.
c. Persentase konsumsi RT untuk non pangan adalah proporsi total pengeluaran. rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.
d. Produktivitas daerah per sektor (9 sektor) merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.
9.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
a. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.
b. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun.
c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal dalam periode 1 (satu) tahun.
d. Ketaatan terhadap RTRW merupakan realisasi luas wilayah sesuai dengan peruntukannya dibagi dengan luas wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW.
e. Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.
f. Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.
RPJM Kota Padang 2009-2014 265
g. Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.
h. Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW.
i. Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budi daya sesuai dengan RTRW.
j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya.k. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.l. Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan
cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya,m. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih terhadap jumlah rumah tangga.
n. Rasio ketersediaan daya listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan.
o. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.
p. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk.
q. Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas.r. Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas.
9.3.3. Fokus Iklim Berinvestasi
a. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.
b. Jumlah demo adalah jumlah demo yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun.
c. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan. Kemudahan perizinan adalah proses pengurusan perizinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.
d. Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi.
e. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha.f. Persentase desa/kelurahan berstatus swasembada terhadap total desa/
kelurahan adalah proporsi jumlah desa/kelurahan berswasembada terhadap jumlah desa/ kelurahan.Berdasarkan kriteria status, desa/kelurahan diklasifikasikan menjadi 3, yakni swadaya (tradisional); swakarya (transisional); dan swasembada (berkembang).
RPJM Kota Padang 2009-2014 266
9.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia
a. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
b. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.
RPJM Kota Padang 2009-2014 267
Tabel 9.1.Indikator Makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Padang Tahun 2009 - 2014
NO. URAIAN Satua
nTAHUN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014I INDIKATOR MAKRO
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
1 Ekonomi Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi % 6,21 5,08 5,25 5,75 6,21 6,35 6,59 PDRB menurut harga berlaku (Miliar) 20.124,02 21.837,05 22.983,50 24.305,05 25.814,39 27.453,60 29.262,80 PDRB menurut harga konstan (Miliar) 10.797,26 11.345,64 11.941,29 12.627,91 13.412,10 14.263,77 15.203,75
Jumlah Penduduk 856.815,
00 875.750,
00 833.584,
00 869.791,
00 886.949,
00 905.456,
00 924.380,
00
PDRB per kapita (harga berlaku) Rp 23.487.007,
11 24.935.255,
50 27.571.900,
52 27.943.547,
47 29.104.705,
52 30.320.195,
78 31.656.673,
27
PDRB per kapita (harga konstan) Rp 12.601.623,
45 12.955.341,
14 14.325.234,
29 14.518.326,
87 15.121.617,
21 15.753.136,
34 16.447.515,
51
Laju Inflasi % 12.68
2,05
9,00
9,00
8,00
7,00 6.40
Jumlah Penduduk 856.815,
00 875.750,
00 833.584,
00 852.006,
21 870.835,
54 890.081,
01 909.751,
80 Ketimpangan Kemakmuran (Indeks Gini) % 0,2637 0,2617 0,2581 0,247 0,2425 0,2375 0,2345 Rencana Kebutuhan Investasi Menurut harga berlaku (Miliar) Rp. 11.873,32 7.383,16 4.941,18 5.695,88 6.505,27 7.065,01 7.797,62 Pemerintah (11,65%) (Miliar) Rp. 1.383,84 860,51 575,89 663,86 758,19 823,43 908,81
BUMN/D dan Swasta (45,59%) (Miliar) Rp. 5.413,05 3.365,98 2.252,68 2.596,75 2.965,75 3.220,94 3.554,93
Masyarakat (42,75%) (Miliar) Rp. 5.075,84 3.156,30 2.112,35 2.434,99 2.781,00 3.020,29 3.333,48 Menurut harga konstan 2.721,77 2.363,52 2.567,23 2.959,35 3.379,87 3.670,69 4.051,32 Pemerintah (11,65%) (Miliar) Rp. 317,22 275,47 299,21 344,91 393,92 427,82 472,18
BUMN/D dan Swasta (45,59%) (Miliar) Rp. 1.240,85 1.077,53 1.170,40 1.349,17 1.540,88 1.673,47 1.847,00
Masyarakat (42,75%) (Miliar) Rp. 1.163,55 1.010,40 1.097,49 1.265,12 1.444,90 1.569,22 1.731,94 2 Kesejahteraan Sosial
RPJM Kota Padang 2009-2014 268
1. Pendidikan :
a. Angka Melek Huruf % 99.48
99,50 99,51 99,53 99,58 99,63 99,69
b. Angka Partisipasi Kasar : - SD/MI % 109,71 110 112 114 116 118 120 - SLTP/MTs % 79,91 80 82 84 86 88 90NO
. URAIAN Satuan
TAHUN2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- SMA/SMK/MA % 69,36 70 71 72 73 74 75 c. Angka Partisipasi Murni : - SD/MI % 91,34 92,5 93,5 95 96,5 98 99 - SLTP/MTs % 57,06 60 65 70 74,5 75,5 80 - SMA/SMK/MA % 48,46 50 52,5 54 55,5 57,5 60
d. Angka Pendidikan Yang
Ditamatkan : - SD/MI % 99,74 99,8 90,85 90,9 90,95 90,97 100 - SLTP/MTs % 90,65 91 92 93,5 94 94,5 95.00 - SMA/SMK/MA % 88,42 89 89,7 90,5 91,7 92,3 93.00 2. Kesehatan : a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi % 71,4 74 77 81 85 90 95 b. Angka Usia Harapan Hidup % 69,8 70 70,3 70,8 71,5 71,75 72 c. % Balita Gizi Buruk % 0,11 0,17 0,14 0,11 0,09 0,06 0,03 3. Kemiskinan :
a. % Penduduk di atas Garis
Kemiskinan % 78,41 81 83 85 87 89 91 4. Kesempatan Kerja : a. Rasio Penduduk Yang Bekerja % 58,77 60 62 64 66 68 70.00 4. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA 77,2 77,8 78,3 78,7 79,2 79,7 81
RPJM Kota Padang 2009-2014 269
RPJM Kota Padang 2009-2014 270
RPJMDKOTA
PADANG2009-2014
BAB 10
KAIDAH PELAKSANAAN
10.1 Kaidah Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2009-2014 merupakan dari visi, misi dan program kerja Kepala Daerah hasil pemilihan secara langsung yang dilaksanakan pada tahun 2008. Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam kerangka “regulasi“ maupun kerangka “anggaran“, mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan, baik kegiatan antara program satu dan lainnya maupun kegiatan antar dalam 1 (satu) SKPD program ataupun kegiatan dan program antar SKPD.
RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 merupakan pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya, sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing SKPD. Hal ini sangat erat kaitannya dalam proses penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan prioritas anggaran dalam tahapan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Semua SKPD dan lembaga non pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah berkewajiban untuk memedomani RPJMD Kota Padang Tahun 2009.
2. Semua SKPD dan lembaga non pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Padang berkewajiban menyusun “ Rencana Strategis “ yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014.
3. Penyusunan RPJMD Kota Padang Tahun 2009 - 2014 yang nantinya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis SKPD diharuskan juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
4. SKPD dan unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang berkewajiban menjamin terlaksananya konsistensi, sinkronisasi dan
RPJM Kota Padang 2009-2014 270
keterpaduan kebijakan dan program-program dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kebijakan dan program dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014.
5. Untuk menjamin adanya konsistensi, sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan dan program agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pembangunan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang melakukan koordinasi dan berkewajiban melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap penjabaran program RPJMD ke dalam Renstra SKPD.
10.2 Kaidah Khusus
1. Aspek pembiayaan yang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 mencakup pembiayaan yang sumber pendanaan berasal dari pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain, melalui :
a. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan dengan ketentuan dan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.
b. Melakukan upaya pembinaan untuk mewujudkan iklim yang kondusif di tengah-tengah masyarakat.
c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan warga kota tentang kebijakan peningkatan penerimaan daerah tersebut meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatannya.
d. Melakukan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat dan warga kota tentang berbagai upaya kebijakan peningkatan penerimaan daerah.
3. Memaksimalkan dana perimbangan dan dana dekonsentrasi serta bantuan lain yang berasal pemerintah.
4. Dalam penetapan belanja daerah, khusus terhadap belanja langsung masing-masing SKPD selalu mengacu kepada Standar Analisa Belanja (SAB).
5. Pada akhir tahun anggaran, semua SKPD diharuskan melakukan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi hasil capaian sesuai sasaran yang telah ditetapkan termasuk kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap SKPD berkewajiban melakukan pemantauan dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah.
RPJM Kota Padang 2009-2014 271
10.3 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2015
RPJMD Tahun Kota Padang 2009-2014 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan RKPD Tahun 2015 sekaligus dijadikan pedoman dan acuan RKPD Tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pelaksanaan pembangunan berkesinambungan (sustainability)dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 telah habis masa berlakunya.
Untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2015, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2015 sebagai pedoman dan acuan Rancangan KUA-APBD Tahun 2015 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Proses penyusunan RPJMD Tahun 2015-2020 memerlukan waktu cukup lama mengingat masa jabatan Walikota sudah berakhir, sehingga bagi Walikota sebagai Kepala Daerah yang baru tahun 2015 sangat sempit waktunya untuk mempersiapkan diri menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ), sedangkan penyusunan RKPD Tahun 2015 sudah harus dimulai dengan Musrenbang Kota Padang pada bulan Maret 2015.
Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Padang Tahun 2015 sudah dilakukan pembahasannya untuk disepakati bersama antara pihak pemerintah daerah DPRD Kota Padang pada bulan Juni atau Agustus tahun 2015. Dasar penyusunan adalah RKPD selanjutnya adalah RPJMD.
Selanjutnya Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2015 berikutnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 yang dapat disusun lebih baik
10.4 Kesimpulan
Hasil yang diharapkan dengan adanya RPJMD Kota Padang Tahun 2009 – 2014 adalah sebagai berikut :
1. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2009 – 2014 yang selanjutnya dijadikan pedoman dan acuan resmi untuk penyusunan RKPD, Restra SKPD, Renja SKPD dan RAPBD Kota Padang.
2. RPJMD sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
3. RPJMD merupakan alat yang dapat membantu dan mempermudah pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
RPJM Kota Padang 2009-2014 272
perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan daerah dalam lingkup jajaran Pemerintah Kota Padang.
4. RPJMD merupakan pedoman dan acuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk melakukan koordinasi, evaluasi dan pemantauan terhadap perencanaan pembangunan lima tahunan ( Renstra SKPD dan Renja SKPD) .
5. SKPD berkewajiban menyampaikan laporan hasil capaian kinerja berdasarkan evaluasi dan pemantauan masing-masing SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
WALIKOTA PADANG
FAUZI BAHAR
RPJM Kota Padang 2009-2014 273