plan de desarrollo turístico sostenible isla de providencia
TRANSCRIPT
Ejecución Plan de Desarrollo
Turístico SostenibleIslas de la Vieja Providencia y Santa Catalina
Fondo y Agente Turístico
EcoTourOperator
Antecedentes
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1,990
1,991
1,992
1,993
1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
Años
Visi
tant
es d
e la
s is
las
Programas de Desarrollo de productos y atractivos turProgramas de Desarrollo de productos y atractivos turíísticossticosProgramas de EducaciProgramas de Educacióón y formacin y formacióónn
Programas de ParticipaciProgramas de Participacióón comunitaria n comunitaria Programa de InfraestructurasPrograma de Infraestructuras
Programa de Manejo ambiental y monitoreo Programa de Manejo ambiental y monitoreo Programa de mercadeoPrograma de mercadeo
Programa financieroPrograma financiero
Plan de Desarrollo Turístico SostenibleAcuerdo No.013 de 2006
La Cadena de ValorBeneficiarios & Actores
250 Embarcaciones
90 Alojamientos Posadas & Hoteles (700 Potenciales Camas)
5 Centros Deporte Náutico
30 Restaurantes
& Bares & Kioskos
Aerolíneas & Aeropuerto
100 Vehículos
700 MotosInstituciones Gobierno Ambientales ONGs
300 Profesionales
100 Familias
Old Providence &
St. Catalina Islands
Fin: Objetivo del desarrolloFin: Objetivo del desarrolloActivar la cadena de valor del sector Turismo de las islas de Providencia y Santa Catalina, mediante la implementación de un modelo de desarrollo ambientalmente responsable que logre mejorar los índices de calidad de vida de la comunidad.
Imagen de Colombia (1) y (2)
Problemas de Accesibilidad(1) y (2)
Carencias de Infraestructuras (1)
Mala Atención Al Cliente(1)
Competencia (1)
Pasajes Costosos (1)
(1) Agenda Prospectiva de Ciencia Y Tecnología para el departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colciencias, Gobernación del departamento, Universidad Nacional, San Andrés, Marzo 2003
(2) Plan de Mercadeo Vieja Providencia TDI , Conservación Internacional, ECOASTUR, Julio 2004
No hay continuidad (1)
No hay Acceso a Crédito Bancario (1)
Pocas estrategiasDe mercadeo (2)
Turismo no era Prioridad para el
Municipio (2)
ReducciReduccióón del PIBn del PIBdel Sector Turismodel Sector Turismo
CausasCausas
ProblemaProblemacentralcentral
EfectosEfectos
Problemas Problemas Socio CulturalesSocio Culturales
&&AmbientalesAmbientales
PropPropóósito: Objetivo Generalsito: Objetivo GeneralCrear y Administrar un FONDO y AGENTE de TURISMO exclusivo para las Islas de Providencia & Santa Catalina que EJECUTE -según los PRINCIPIOS y OBJETIVOS de su Plan de Desarrollo Turístico Sostenible-un PLAN DE CALIDADpara el mejoramiento de las INFRAESTRUCTURASy FORMACIÓN PROFESIONAL del sector turismo
Y un PLAN DE MERCADEO y VENTAS que logre desarrollar productos y mercados más especializadosy acordes a los atractivos de las islas, aumentando
el gasto promedio por turista, todo ello apoyado en una Plataforma Tecnológica y un Plan Ambiental que permita la sostenibilidad de la actividad turística.
Resultados: Objetivos EspecResultados: Objetivos Especííficosficos
2. Crear y Administrar una AGENCIA DE TURISMOexclusiva para las islas para Ejecutar el Plan de Mercadeo y Ventas
3. Implementar Plataforma Tecnológica
4. Implementar un Vivero y programas ambientales para apoyar la prestación de los servicios en un entorno de sostenibilidad
1. Crear y Administrar un FONDO permanente para Ejecutar el Plan Maestro de Calidad(Infraestructuras y Formación Profesional)
Productos & Servicios eco turísticos
• Alojamiento & Bebidas y alimentosPosadas Nativas (actuales y nuevas)Pequeños HotelesRestaurantes, Bares y Kioscos
• ActividadesEcoturismo (Excursiones) y Etnoturismo (Folclor & Gastronomía)Deporte Acuático (Buceo, Pesca deportiva, Velerismo y Natación)Turismo CAVE (Ciencia; Academia, Voluntarios, Educación)
• TransporteTerrestre, Náutico y Aéreo.
Distribución de Precios (semana/día)Dos Segmentos de Mercado (Capacidad de Gasto / Turista)
Los totales de PAX Semana, no reflejan los precios finales de un paquete turístico en especial. Son una unidad de referencia financiera para las distintas evaluaciones económica del proyecto así como una aproximación a su distribución Porcentual. Solo incluye porción Terrestre. Los dos segmentos son:• MEDIA: el cual puede ofrecerse con la planta turística y formación profesional actual y la • ALTA, la cual empieza con un plan maestro de construcción de nuevas posadas turísticas y mejoramiento de la plantaY formación profesional de otros actores (Restaurantes, Centros de Deportes Náuticos, Guías de Turismo, Alquileres)
CG/t: ALTA % PAX Pesos PAX USD PAX Pesos PAX USD DIA Pesos DIA USD DIA Pesos DIA USD
Alojamiento (Acomodación Doble) 29% 696,000$ 354$ 904,800$ 460$ 99,429$ 51$ 129,257$ 66$ Alimentos & Bebidas 26% 624,000$ 318$ 811,200$ 413$ 89,143$ 45$ 115,886$ 59$ Deportes acuáticos & Excursiones 30% 720,000$ 366$ 936,000$ 476$ 102,857$ 52$ 133,714$ 68$ Transporte Terrestre & Alquileres 15% 360,000$ 183$ 468,000$ 238$ 51,429$ 26$ 66,857$ 34$
PAX Semana 100% 2,400,000$ 1,221$ 3,120,000$ 1,588$ 342,857$ 174$ 445,714$ 227$
CG/t: MEDIA % PAX Pesos PAX USD PAX Pesos PAX USD DIA Pesos DIA USD DIA Pesos DIA USD
Alojamiento (Acomodación Doble) 30% 240,000$ 122$ 312,000$ 159$ 34,286$ 17$ 44,571$ 23$ Alimentos & Bebidas 30% 240,000$ 122$ 312,000$ 159$ 34,286$ 17$ 44,571$ 23$ Deportes acuáticos & Excursiones 27% 216,000$ 110$ 280,800$ 143$ 30,857$ 16$ 40,114$ 20$ Transporte Terrestre & Alquileres 13% 104,000$ 53$ 135,200$ 69$ 14,857$ 8$ 19,314$ 10$
PAX Semana 100% 800,000$ 407$ 1,040,000$ 529$ 114,286$ 58$ 148,571$ 76$
Precio Compra
PAX (7 Noches / 8 Días) DIARIO
Precio VentaPrecio Compra Precio Venta
Modelo de Operación Agencia de Turismo
Oferta TurísticaCertificada
%Intermediación (1)
Mayoristas
Portal Internet
Prestación Servicios
Alojamiento
Transporte
Mercadeo
Agentes de Viajes
Cliente
Bebidas & Alimentos
Actividades
(1) La cadena de valor de los procesos de Mercadeo y de la Prestación de los Servicios (Operación receptiva)Pueden ser entre el 20% - 30%. Representa el 70% del Ingreso de Reef Garden.
Modelo de Operación Fondo de Turismo
DiagnDiagnóóstico stico y Selecciy Seleccióónn(Inventario)(Inventario)
VinculaciVinculacióónn(Afiliaci(Afiliacióón)n)
FormaciFormacióón n Proceso de Proceso de
CalidadCalidad
AdecuaciAdecuacióónnInfraestructurasInfraestructuras
OfertaTurística
Certificada
OfertaTurísticaActual
Sostenibilidad(Reembolsos al FONDO)(1)
(1) Las establecimientos afiliados deben reembolsar al FONDO REEF GARDEN los recursos solicitadosmediante un % sobre las ventas realizadas por la AGENCIA REEF GARDEN y definido en el CONTRATO..Representa el 30% de los Ingresos de Reef Garden.
Fichas TécnicasPlanta
Turística
Hojas de VidaFormación Profesional
CONTRATOS
Proyecciones de Ventas (Pesos)
ALTA - Posadas NUEVAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALESCantidad de Turistas (PAX) 416 1764 3661 5691 5990 17522Camas disponibles (Ocupación Doble) 16 64 128 192 192Total de Posadas Nuevas Disponibles 4 16 32 48 48Construcción de Nuevas Posadas 12 16 16Porcentaje de Ocupación 50% 53% 55% 57% 60%Alojamiento (Acomodación Doble) 289,536,000 1,227,632,640 2,547,916,800 3,960,852,480 4,169,318,400 12,195,256,320Alimentos & Bebidas 259,584,000 1,100,636,160 2,284,339,200 3,551,109,120 3,738,009,600 10,933,678,080Deportes acuáticos & Excursiones 299,520,000 1,269,964,800 2,635,776,000 4,097,433,600 4,313,088,000 12,615,782,400Transporte Terrestre & Alquileres 149,760,000 634,982,400 1,317,888,000 2,048,716,800 2,156,544,000 6,307,891,200
Ingresos Brutos - ALTA 998,400,000 4,233,216,000 8,785,920,000 13,658,112,000 14,376,960,000 42,052,608,000
MEDIA - Posadas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALESCantidad de Turistas (PAX) 2621 5616 7987 9360 9734 35318Camas disponibles (Ocupación Doble) 120 240 320 360 360Posadas Turísticas & Hoteles afiliados 30 60 80 90 90Porcentaje de Ocupación 42% 45% 48% 50% 52%Alojamiento (Acomodación Doble) 628,992,000 1,347,840,000 1,916,928,000 2,246,400,000 2,336,256,000 8,476,416,000Alimentos & Bebidas 628,992,000 1,347,840,000 1,916,928,000 2,246,400,000 2,336,256,000 8,476,416,000Deportes acuáticos & Excursiones 566,092,800 1,213,056,000 1,725,235,200 2,021,760,000 2,102,630,400 7,628,774,400Transporte Terrestre & Alquileres 272,563,200 584,064,000 830,668,800 973,440,000 1,012,377,600 3,673,113,600
Ingresos Brutos - MEDIA 2,096,640,000 4,492,800,000 6,389,760,000 7,488,000,000 7,787,520,000 28,254,720,000
Distribución según Actores
Alojamiento29%
Alimentos & Bebidas28%
Deportes acuáticos & Excursiones
29%
Transporte Terrestre & Alquileres
14%
Resumen de ventas (Pesos)
VENTAS TOTALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTALES
Cantidad de Turistas (PAX) 3037 7380 11648 15051 15725 52840Camas disponibles (Ocupación Doble) 136 304 448 552 552Porcentaje de Ocupación 43% 47% 50% 52% 55%Flujo promedio PAX Diario (ADZ-PVA-ADZ) 8 20 32 41 43Venta Promedia por PAX 1,324,932 1,537,136 1,693,714 1,826,468 1,832,381 1,729,731 Alojamiento 918,528,000 2,575,472,640 4,464,844,800 6,207,252,480 6,505,574,400 20,671,672,320Alimentos & Bebidas 888,576,000 2,448,476,160 4,201,267,200 5,797,509,120 6,074,265,600 19,410,094,080Deportes acuáticos & Excursiones 865,612,800 2,483,020,800 4,361,011,200 6,119,193,600 6,415,718,400 20,244,556,800Transporte Terrestre & Alquileres 422,323,200 1,219,046,400 2,148,556,800 3,022,156,800 3,168,921,600 9,981,004,800
Ingresos Brutos para Afiliados 3,095,040,000 8,726,016,000 15,175,680,000 21,146,112,000 22,164,480,000 70,307,328,000
Dirección
Mercadeo y Ventas(Agencias y Portal)
Construcción y Mantenimiento (Planta Turística)
Expertos
OPERACIONES(Prestación de Servicios)
Actividades Alimentos & Bebidas Transporte
ExcursionesDeportes Náuticos
RestaurantesBaresKioscos de Playa
TerrestreNáuticoAéreo
Organigrama Operativo
Administración & Finanzas(Agencia & Fondo)
Alojamiento
HotelesPosadas Turísticas
Costos de recursos (Pesos) (18 Meses)
Costos de personal sonal (Pesos) (Año)
2,791,900,000 1,220,332,070 1,337,564,140
RESULTADOS No. 1 2,067,000,000 926,500,000 900,500,000
RESULTADOS No. 2 391,500,000 148,250,000 243,250,000
RESULTADOS No. 3 229,500,000 88,500,000 147,000,000
RESULTADOS No. 4 103,900,000 57,082,070 46,814,140
VALOR TOTAL Valor Pre-Operativo Valor Año 1
Crear y Administrar un FONDO rotativo para Ejecutar el Plan Maestro de Calidad en la prestación de servicios Turísticos en las islas (Mejoramiento de
Infraestructuras y Formación Profesional)
Crear y Administrar un AGENCIA DE TURISMO exclusiva para las islas para Ejecutar el Plan de Mercadeo y Ventas
Implementar un Vivero y Programas Ambientales para apoyar las mejores prácticas en el manejo de RECURSOS (Energía y Agua) y RESIDUOS (Sólidos
y Líquidos) durante la prestación de los servicios turísticos y apoyar los procesos de reforestación concertando con las entidades ambientales locales
Implementar una Plataforma Tecnológica (Comunicación, Sistema de Información, y Gestión de Calidad)
DESCRIPCIÓN CANT TOTAL ANUAL Pesos
Dirección 1 137,550,000
Administración y Finanzas 1 29,475,000
Construcción y Mantenimiento 1 49,125,000
Mercadeo y Ventas 1 29,475,000
Operacional 2 58,950,000
Totales 6 304,575,000
Flujo de Fondos (Pesos)
(1) Aportes para DOTACIÓN y ADECUACIÓN de las Posadas Turísticas del fondo EMPRENDER (SENA) (2) Aportes para REMODELACIÓN de 10 Posadas (100 Millones de pesos) y Aportes para la adecuación de 3 Kioscos/Restaurantes de playa (125 Millones de pesos)(3) Aportes aproximados correspondientes a las distintas contrapartidas del (1) y (2)(4) Aportes de la Orgabización Mundial del Turismo. Incluye capaciatación y mejoramiento de pequeñas infraestructuras pero no se contabiliza como aporte al proyecto
(7) Ingresos brutos por la comercialización de los servicios turísticos y operación receptiva para la prestación de los mismos
(5) Otros fondos (Fundación Paralelo81, Fondo de Promoción Turística, ONGs, Fondo de apoyo a la diversidad y las áreas protegidas)
(8) Son los pagos o reembolsos al Fondo REEF GARDEN por los préstamos realizados para la construcción de las NUEVAS posadas turísticas de las islas
(6) Aportes realizados por el sector privado para el mejoramiento de las infraestructuras Turísticas (Caso Hotel Deep Blue)
Aportes a Ventas & Capital Pre-Operativo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Aporte a Capital requeridos REEF GARDEN 800,000,000 900,000,000
Ingresos x Ventas REEF GARDEN (7) 804,710,400 2,268,764,160 3,945,676,800 5,497,989,120 5,762,764,800
Ingresos x Reembolsos Fondo REEF GARDEN (8) 144,768,000 613,816,320 1,273,958,400 1,980,426,240 2,084,659,200
Total Ingresos Ventas & Aportes 800,000,000 1,849,478,400 2,882,580,480 5,219,635,200 7,478,415,360 7,847,424,000
Otros Aportes (Contrapartidas) Pre-Operativo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Fondo Emprender (SENA) (1)Aportes programas de Gobierno (2) 225,000,000
Aportes Municipio Providencia & Santa Catalina (3) 20,000,000Aportes programa OMT-EP (4) 150,000,000
Aportes Otros Fondos (5) 66,350,000 12,000,000Aportes Privados (6) 200,000,000
Total Otros Aportes 661,350,000 12,000,000
Gastos por Recursos & Personal Pre-Operativo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Resultado 1. (Infraestructuras y Formación) 930,500,000 1,136,500,000 1,101,000,000 1,246,000,000 530,000,000 640,000,000Resultado 2. (Plan de Mercadeo y Ventas) 148,250,000 243,250,000 241,413,120 453,752,832 591,851,520 549,798,912
Resultado 3. (Plataforma Tecnológica) 88,500,000 141,000,000 145,500,000 169,500,000 199,500,000 249,500,000Resultado 4. (Vivero & Programas Ambientales) 57,083,333 46,816,667 20,500,000 21,600,000 22,700,000 23,800,000
Personal (Nómina) 95,000,000 304,575,000 304,575,000 365,490,000 426,405,000 487,320,000
Total de Recursos & Personal 1,319,333,333 1,872,141,667 1,812,988,120 2,256,342,832 1,770,456,520 1,950,418,912
Caja -7,983,333 -10,663,267 1,069,592,360 2,963,292,368 5,707,958,840 5,897,005,088
ANEXOS
Plan de Mejoramiento de Infraestructuras Turísticas (a 6 meses)
MunicipioPosada TurísticaTipo A
Remodelación, Adecuación y Dotación de 30 Posadas Turísticas.Ejecutor: Gobierno / Municipio / Reef GardenValor: Aprox. 240 Millones de Pesos (Falta SENA)Fecha de Inicio: Julio 2007
Posada TurísticaTipo B
Construcción de 4 Posadas Turísticas totalmente Dotadas y equipadasEjecutor: Reef GardenValor: 200 Millones de PesosFecha de Inicio: Septiembre 2007
Remodelación, Adecuación y Dotación de 13 Hoteles afiliados A Sol Caribe y DecamerónEjecutor: Sol Caribe & DecamerónValor: No establecidoFecha de Inicio: Noviembre 2006
Municipio
Remodelación, Adecuación y Dotación del Hotel Deep BlueEjecutor: Reef GardenValor: 150 Millones de PesosFecha de Inicio: Julio 2007
HotelesAfiliados
Otros Hoteles
Restaurantes&
Bares
Otras
Remodelación, Adecuación y Dotación de 4Restaurantes / Bar / KioscosEjecutor: Privados/Reef Garden/ Municipio & GobiernoValor: 175 Millones de Pesos Fecha de Inicio: Julio 2007
Municipio
Adecuación de Otras Infraestrcuturas (Senderos, Caballos, Kayac, Buceo, Lancha, Moto, Taxi, etc.)Ejecutor: RG / Municipio / OMT Fundación ST-EPValor: 180 Millones de Pesos Fecha de Inicio: Junio 2007
Municipio
Municipio
Plan de Formación Profesional (a 6 meses)
EmpresariosPosada Turística
Administración y Gerencia del Servicio de Posadas Turísticas a 30 EmpresariosEjecutor: SENA / Municipio Fecha de Inicio: Abril 23 del 2007 (En ejecuciónFecha final estimada: Julio 2007
EmpresariosRestaurantes
Bares & Kioscos
Administración y Gerencia del Servicio de Restaurantes, Bares y Kioscos a XX EmpresariosEjecutor: SENA / Municipio Valor: No EstablecidoFecha de Inicio: No Establecido
Formación y certificación de XX Interpretes(Guías de Excursión & Cultura)
Ejecutor: OMT-EP / UTP / MunicipioValor: No establecidoFecha de Inicio: No Establecido
Municipio
Uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) para XX Profesionales Ejecutor: Reef Garden / MunicipioValor: No establecidoFecha de Inicio: No Establecido
Guías
OtrosProfesionales Municipio
Municipio
Municipio
Segmentación del Mercado
Según Capacidad de Gastos CG/t : (Segmento Objetivo Primario)• ALTA (Ingresos Superiores a USD100K / Año)• MEDIA (Ingresos USD15K y USD35K Año)
Según Actividad Recreativa que practica: (Segmento Objetivo Primario)
Según Lugar de Origen: (Segmento Objetivo Secundario)•Colombia (80% del Mercado Actual)•Norte América•Canadá•Europa Occidental (Alemania, Benelux, Inglaterra, Suiza, España, Italia, Países Escandinavos)•Latino América
Tipos de Alojamiento
Apartamento26%
Cabaña/Casa15%Habitación
44%
Habitación modo compartido
15%
Estado de las Infraestructuras de Alojamiento
Activo27
38%
No Activo17
24%
Potencial28
38%
Localización del Alojamiento
62
22
21
19
7
0 10 20 30 40 50 60 70
Interior Sector Urbano
Costera
Cerca de la Playa
Vista al Mar
Interior Montaña
Diagnóstico AlojamientoDistribución Alojamiento por Sectores
17
14
10
7
5
4
4
11
0 5 10 15 20
Aguadulce
Sur Oeste
Aguamansa
Casa Baja
Santa Catalina
Pueblo Viejo
Santa Isabel
Otros
• Factores Socioeconómicos– Rentabilización de Predios (200 Millones/posada en 5 años)– Oportunidad para ingresar en la economía del turismo– No pérdida de la Tenencia de la tierra– Nuevos actores al sector (Empleos)– Recuperación Arquitectura Tradicional– Incremento del gasto promedio diario por Turista (Nuevos Mercados)
• Factores Ambientales– Desvinculación de Lotes para Ganado– Aceleración en procesos de recuperación de predios según
recomendaciones del EOT – Mejoramiento en los índices de Impacto ambiental por turista
(Capacidad de carga)
Ventajas de construirnuevas Posadas Turísticas
Plan de Inversiones del Fondo REEF GARDEN
Infrastructuras MesCantidad Unidad
Negocio
Inversión Acumulada %
6 30 240,000,000 47%18 60 360,000,000 27%60 90 840,000,000 19%6 4 200,000,000 39%18 16 800,000,000 60%60 48 2,400,000,000 55%6 1 150,000,000 29%18 3 210,000,000 16%60 10 705,000,000 16%6 1 50,000,000 10%18 3 90,000,000 7%60 10 460,000,000 11%6 14 24,000,000 5%18 43 80,000,000 6%60 73 660,000,000 15%6 49 514,000,000 18 122 1,330,000,000 60 221 4,360,000,000
Otras
Totales
Posada Turística
Nuevas Posada Turística
Restaurantes, Bares y Kioscos
Hoteles
Caso SATENA – A Lugares & Destinos3600 sillas/año (BOG-ADZ-BOG) y 100 sillas/mes (ADZ-PVA-ADZ)
BOGOTA-SAN ANDRES-PROVIDENCIA-SAN ANDRES-BOGOTATemporada Tarifas (1) Tarifas (2) Tarifas (3) Tarifas (4) Diferencial
1 de Marzo al 15 de Junio (5)11 de Julio al 30 de Noviembre16 de Enero al 28 de Febrero1 al 19 de Diciembre16 de Junio al 10 de Julio20 al 25 de Diciembre 485,000 652,527 Semana Santa26 Diciembre al 15 de Enero
(1) Tarifa Mayorista NO Incluye Impuestos, tasas, cargos por combustibles, Tarifa administrativa(2) Tarifa Mayorista Incluye Impuestos, tasas, cargos por combustibles, Tarifa administrativa(3) Tarifa (Clase T, M, Y) Cliente final NO Incluye Impuestos, tasas, cargos por combustibles y Tarifa administrativa(4) Tarifa (Clase T, M, Y) Cliente final Incluye Impuestos, tasas, cargos por combustibles y Tarifa administrativa(5) No incluye Semana Santa(Nota 1) Tarifa Aditiva ADD-ON: Conexión con otras ciudades donde SATENA tengaoperación $150.000 y $170.000 (Baja y Alta temporada) salvo Medellin tarifa clase "E"
642,527
540,000 707,527
703,027
905,027
769,027
606,000
672,000
808,000
612,529 161,000
197,000
268,000
445,000
475,000
Portales Especializados (ECO, Buceo, Pesca, Educación)
www.latinamericanescapes.comwww.adventure-life.com
http://trustedadventures.com
http://www.solimartravel.com
www.gapadventures.com
www.iexplorer.com
www.absolutecaribbean.com
www.aquatours.com
www.nwf.org/expeditions www.grandex.com
www.responsibletravel.com
www.journeys-intl.com
www.tripadvisor.comwww.nolitours.com
www.latintrails.com www.taratours.comwww.traveland.com
www.discoveryinitiatives.co.uk
www.worldsurface.comwww.fishseekers.com
www.theholidayexperience.com
www.ultimatedivetravel.com
www.eco-indextourism.org
www.fishinginternational.com
www.anglerspassport.com
www.sfww.com
www.fishquest.com
www.lalianxatravel.com
Tarifas CompetenciaDECAMERON & SOL CARIBE
PC (3) PAMS (4) PC (3) PA (5)
1 Noche 697,000 712,000 2 Noches 777,000 807,000 779,000 839,000 3 Noches 857,000 902,000 899,000 959,000 4 Noches 937,000 997,000 999,000 1,059,000 5 Noches 1,017,000 1,092,000 1,099,000 1,179,000 6 Noches 1,097,000 1,187,000 1,199,000 1,279,000 7 Noches 1,177,000 1,282,000 1,299,000 1,379,000
1 Noche 792,000 802,000 2 Noches 907,000 927,000 999,000 1,059,000 3 Noches 1,022,000 1,052,000 1,129,000 1,239,000 4 Noches 1,137,000 1,177,000 1,259,000 1,369,000 5 Noches 1,252,000 1,302,000 1,389,000 1,499,000 6 Noches 1,367,000 1,427,000 1,519,000 1,629,000 7 Noches 1,482,000 1,552,000 1,649,000 1,759,000
Temporada BAJA
SOL CARIBE (1) DECAMERON (2)
Temporada ALTA
Las Tarifas incluyen:• Tiquetes aéreos IDA y REGRESO• Traslados aeropuerto• Paquete de alimentación según el plan• Tasas aeroportuarias (Solo Decameron)• Show Nocturnos (Solo Decamerón)• Vuelta a la isla (Solo Sol Caribe)
Las Tarifas NO incluyen:• Tarjeta de entrada a la isla• Sobre costo de combustible• Tarifa Administrativa• Tasas aeroportuarias (Solo Sol Caribe)• Gastos no especificados
Observaciones:• Tarifas válidas por persona en
acomodación doble para el primer semestre 2007
• Suplemento en habitación sencilla $65.000 por Noche para Decameron y el 50% sobre valor noche adcional para Sol Caribe.
• Niños 80% de la tarifa para Sol Caribe y Decameron
Plan PC Plan PAMS
Tarifa Aerea (1) Continente
PVA Continente
% Plan PC
% Plan PAMS
Comisión de Venta PC %
Comisión de Venta Plan
PAMS%
Hotel Afiliado Plan PC
% Hotel
Afiliado Plan PAMS
Otros Servicios
Incluidos (2)%
1 Noche 697,000 712,000 445,000 64% 63% 0% 139,000 20% 0% 70,000 58,000 18%2 Noches 777,000 807,000 445,000 57% 55% 0% 164,000 20% 0% 140,000 58,000 25%3 Noches 857,000 902,000 445,000 52% 49% 0% 189,000 21% 0% 210,000 58,000 30%4 Noches 937,000 997,000 445,000 47% 45% 0% 214,000 21% 0% 280,000 58,000 34%5 Noches 1,017,000 1,092,000 445,000 44% 41% 0% 239,000 22% 0% 350,000 58,000 37%6 Noches 1,097,000 1,187,000 445,000 41% 37% 0% 264,000 22% 0% 420,000 58,000 40%7 Noches 1,177,000 1,282,000 445,000 38% 35% 0% 289,000 23% 0% 490,000 58,000 43%
1 Noche 792,000 802,000 540,000 68% 67% 0% 124,000 15% 0% 80,000 58,000 10%2 Noches 907,000 927,000 540,000 60% 58% 0% 169,000 18% 0% 160,000 58,000 17%3 Noches 1,022,000 1,052,000 540,000 53% 51% 0% 214,000 20% 0% 240,000 58,000 23%4 Noches 1,137,000 1,177,000 540,000 47% 46% 0% 259,000 22% 0% 320,000 58,000 27%5 Noches 1,252,000 1,302,000 540,000 43% 41% 0% 304,000 23% 0% 400,000 58,000 31%6 Noches 1,367,000 1,427,000 540,000 40% 38% 0% 349,000 24% 0% 480,000 58,000 34%7 Noches 1,482,000 1,552,000 540,000 36% 35% 0% 394,000 25% 0% 560,000 58,000 36%
Temporada BAJA
Temporada ALTA
Estructura de Precios Paquetes turísticos Isla de Providencia y Santa Catalina
- Primer semestre del 2007
(1) Tarifa Mayorista NO Incluye Impuestos, tasas, cargos por combustibles, Tarifa administrativa(2) Otros servicios incluidos en el plan: Transporte Aeropuerto-Alojamiento-Aeropuerto, Vuelta a la isla, Comisión Operación y logistica receptiva(Nota 1) Tarifa Aditiva ADD-ON: Conexión con otras ciudades $150.000 y $170.000 (Baja y Alta temporada) salvo Medellin tarifa clase "E"(Nota 2) PLAN PC: Incluye Desayuno, PLAN PAMS: Incluye Desayuno y Cena o Almuerzo, PLAN PA: Incluye Desayuno, Almuerzo y Cena(Nota 3) Acomodación Doble en adelante(Nota 4) Incluye UNA Vuelta a la isla (Solo SOL CARIBE), Incluye show Nocturnos (Solo DECAMERON)(Nota 5) Traslados Aeropuertos(Nota 6) Niños pagan 80% del valor del paquete(Nota 7) Suplemento en habitación sencilla 65.000 por noche (DECAMERON) y 50% del valor por noche del plan (SOL CARIBE)(Nota 8) Pasajeros alojados en Temporada baja pasando por las noches de los fines de semana o puentes, paga 35.000 adicional por noche (adulto o niño)
(1) Tarifa Mayorista NO Incluye Impuestos, tasas, cargos por combustibles, Tarifa administrativa(2) Otros servicios incluidos en el plan: Transporte Aeropuerto-Alojamiento-Aeropuerto, Vuelta a la isla, Comisión Operación y logistica recep(Nota 1) Tarifa Aditiva ADD-ON: Conexión con otras ciudades $150.000 y $170.000 (Baja y Alta temporada) salvo Medellin tarifa clase "E"(Nota 2) PLAN PC: Incluye Desayuno, PLAN PAMS: Incluye Desayuno y Cena o Almuerzo, PLAN PA: Incluye Desayuno, Almuerzo y Cena(Nota 3) Acomodación Doble en adelante(Nota 4) Incluye UNA Vuelta a la isla (Solo SOL CARIBE), Incluye show Nocturnos (Solo DECAMERON)(Nota 5) Traslados Aeropuertos(Nota 6) Niños pagan 80% del valor del paquete(Nota 7) Suplemento en habitación sencilla 65.000 por noche (DECAMERON) y 50% del valor por noche del plan (SOL CARIBE)(Nota 8) Pasajeros alojados en Temporada baja pasando por las noches de los fines de semana o puentes, paga 35.000 adicional por noche (a
Plan PC Plan PATarifa Aerea (1) Continente
PVA Continente
% Plan PC
% Plan PA
Comisión de Venta PC %
Comisión de Venta Plan
PAMS%
Hotel Afiliado Plan PC
% Hotel
Afiliado Plan PA
Otros Servicios Incluidos
(2)
%
1 Noche2 Noches 779,000 839,000 445,000 57% 53% 0% 226,000 27% 0% 150,000 18,000 20%3 Noches 899,000 959,000 445,000 49% 46% 0% 271,000 28% 0% 225,000 18,000 25%4 Noches 999,000 1,059,000 445,000 45% 42% 0% 296,000 28% 0% 300,000 18,000 30%5 Noches 1,099,000 1,179,000 445,000 40% 38% 0% 341,000 29% 0% 375,000 18,000 33%6 Noches 1,199,000 1,279,000 445,000 37% 35% 0% 366,000 29% 0% 450,000 18,000 37%7 Noches 1,299,000 1,379,000 445,000 34% 32% 0% 391,000 28% 0% 525,000 18,000 39%
1 Noche2 Noches 999,000 1,059,000 540,000 54% 51% 0% 331,000 31% 0% 170,000 18,000 18%3 Noches 1,129,000 1,239,000 540,000 48% 44% 0% 426,000 34% 0% 255,000 18,000 22%4 Noches 1,259,000 1,369,000 540,000 43% 39% 0% 471,000 34% 0% 340,000 18,000 26%5 Noches 1,389,000 1,499,000 540,000 39% 36% 0% 516,000 34% 0% 425,000 18,000 30%6 Noches 1,519,000 1,629,000 540,000 36% 33% 0% 561,000 34% 0% 510,000 18,000 32%7 Noches 1,649,000 1,759,000 540,000 33% 31% 0% 606,000 34% 0% 595,000 18,000 35%
Temporada BAJA
Temporada ALTA
Estructura de Precios Paquetes turísticos Isla de Providencia y Santa
Catalina - Primer semestre del 2007
SO
CIO
A
MB
IEN
TA
LES
ECONOMÍA
+
-
- +PARAISO PERDIDO:Situación Económica FAVORABLESituación Socio Ambiental DESFAVORABLE
Se articuló el plan Maestro de Turismo y la cadena Productiva logrando mejorar La competitividad y la calidad de los servicios. No hubo formación conducente al cambio de mentalidad y a fortalecer la identidad raizal. El Sistema educativo no produjo los resultados esperados por que no hubo ni políticas, ni control. Debido al auge económico, todos los insumos se importanHasta buena parte del pescado es de centro AméricaEl medio Ambiente está en crisis debido a la sobre carga De turismo
INFIERNO:Situación Económica DESFAVORABLE
Situación Socio Ambiental DESFAVORABLE
Falló o no se ejecutó el plan Maestro de desarrollo Turístico.Toco fondo la desarticulación de los actores del sector, debido
a falta de un liderazgo orientado al bien colectivo.No hubo concertación entre los grupos étnicos y sociales.
Se cierran más establecimientos orientados al turismo. CreceEl desempleo, la pobreza y la inseguridad social. Los recursos
Pesqueros ni siquiera abastecen las islas, los agropecuariosMenos. El agua es cada vez más escasa debido a que aumentó
La población y nunca se solucionaron los problemas delManejo de las aguas.
VERDE ESPERANZA:Situación Económica FAVORABLESituación Socio Ambiental FAVORABLE
Se articuló el plan Maestro de EcoTurismo y la cadena Productiva logrando mejorar La competitividad y la calidad de los servicios. El plan ambiental dió sus frutos (reforestación, Manejo de aguas, residuos y energía) Apoyando la gestión EcoTurística del proyecto.El sector secundario (Pesca y Agricultura) logró establecer un equilibrio para la auto Sostenibilidad con innovaciones Biotecnológicas que permitieron exportaciones. Hubo una investigación básica y transferencias de tecnologías (EducaciónCientífica) Se expulsaron los irregulares. Se resaltaronLos valores tradicionales (Solidaridad).
REGRESO A LA TIERRA PROMETIDA:Situación Económica DESFAVORABLE
Situación Socio-Ambiental FAVORABLE
Falló o no se ejecutó el plan Maestro de desarrollo TurísticoLa crisis económica se agravó. La Población aumentó
Su sentido de pertenencia, controló la natalidad, la OCCREFuncionó, se controló el narcotráfico. Se re-orientó el sistemaEducativo hacía afirmar la identidad cultural. Aparecen líderes
De la BIOSFERA que inciden en la toma de desiciones.El medio ambiente se controla debido a la escasez de visitantes
Escenarios de desarrollo