política presupuestaria de la jurisdicción o entidad 10/12

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Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad Form. 1 Jurisdicción : Presupuesto: 2019 Subjurisdicción : Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública Hoja: 1 de 1 R.A.F.A.M. 10/12/2018 10:00 Sistema Integrado de Salud Pública 2019 será el cuarto año de la implementación del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado, creado en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 15.049 y sus modificatorias. Durante el 2019 se continuará trabajando decididamente en la consolidación de la perspectiva de sistema del Ente, promoviendo la articulación y coordinación entre todas las áreas que lo componen. Este proyecto de presupuesto expresa esta perspectiva de sistema e incorpora elementos con miras a reflejar una distribución presupuestaria más realista y funcional para cada una de las áreas del Ente. En este sentido, el proyecto avanza en el sendero de mejoramiento de la calidad de formulación presupuestaria con miras a la elaboración de un instrumento que resulte útil para la gestión y el control en cada una de las áreas. En la formulación del proyecto de presupuesto del Ente han participado las direcciones de cada uno de los efectores, sus responsables administrativos y los Departamentos de Contaduría y Recursos Humanos, en el marco de los lineamientos definidos por la Secretaría de Economía y Administración del Municipio. Uno de los objetivos centrales de este proyecto es la realización de un número significativo de obras que son imprescindibles. Para ello, la Coordinación Administrativa y de Obras ha propuesto un detalle de las intervenciones prioritarias a ejecutar durante el 2019. en 2019, se continuarán implementado medidas para incrementar la recaudación propia. Se llevarán adelante diversas acciones para poder cumplir con los objetivos de recaudación definidos, continuando con las mejoras en los procesos de registración y facturación así como las gestiones permanentes ante la Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, IOMA, obras sociales, prepagas, seguros y particulares. Otro de los objetivos será continuar mejorando la programación para la adquisición de medicamentos, el control de stocks y una eficaz distribución de medicamentos e insumos a loscomponentes del sistema. Ello estará a cargo de la recientemente habilitada UMAAD (Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución de medicamentos e insumos). Respecto de los recursos humanos, un objetivo central es poder concluír el manual de funciones en un buen número de agrupamientos. En este sentido, la experiencia del complejo agrupamiento de Enfermería debe implicar una base útil para el avance simultáneo en otros agrupamientos. Respecto de la historia clínica electrónica, el desafío es continuar avanzar hacia la iinteroperabilidad de todas las historias clínicas existentes en Tandil, articulando con el sector privado y con el apoyo de los servicios terminológicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Otro tema clave será la actualización de la página web del SISP, dotándola de información útil y servicios a los ciudadanos y haciéndola funcional al nuevo Ente. Se continuará con las inversiones en aparatología tomando como base el diagnóstico y las recomendaciones efectuadas por el área de Electromedicina. Se implementarán acciones en el marco del programa Proteger, destacándose la ampliación del Centro de Salud Comunitaria de Las Tunitas. Se prevée concretar la firma de un convenio con PAMI en relación con el geriátrico del Hospital "Enrique Rodriguez Larreta" de María Ignacia Vela. Firma y Sello

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Page 1: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Política Presupuestaria de la Jurisdiccióno Entidad

Form. 1

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:00Sistema Integrado

de Salud Pública

2019 será el cuarto año de la implementación del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado, creado en el

marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 15.049 y sus modificatorias.

Durante el 2019 se continuará trabajando decididamente en la consolidación de la perspectiva de sistema del Ente,

promoviendo la articulación y coordinación entre todas las áreas que lo componen.

Este proyecto de presupuesto expresa esta perspectiva de sistema e incorpora elementos con miras a reflejar una distribución

presupuestaria más realista y funcional para cada una de las áreas del Ente. En este sentido, el proyecto avanza en el sendero

de mejoramiento de la calidad de formulación presupuestaria con miras a la elaboración de un instrumento que resulte útil

para la gestión y el control en cada una de las áreas.

En la formulación del proyecto de presupuesto del Ente han participado las direcciones de cada uno de los efectores, sus

responsables administrativos y los Departamentos de Contaduría y Recursos Humanos, en el marco de los lineamientos

definidos por la Secretaría de Economía y Administración del Municipio.

Uno de los objetivos centrales de este proyecto es la realización de un número significativo de obras que son imprescindibles.

Para ello, la Coordinación Administrativa y de Obras ha propuesto un detalle de las intervenciones prioritarias a ejecutar

durante el 2019.

en 2019, se continuarán implementado medidas para incrementar la recaudación propia. Se llevarán adelante diversas acciones

para poder cumplir con los objetivos de recaudación definidos, continuando con las mejoras en los procesos de registración y

facturación así como las gestiones permanentes ante la Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, IOMA, obras sociales,

prepagas, seguros y particulares.

Otro de los objetivos será continuar mejorando la programación para la adquisición de medicamentos, el control de stocks y

una eficaz distribución de medicamentos e insumos a loscomponentes del sistema. Ello estará a cargo de la recientemente

habilitada UMAAD (Unidad Municipal de Adquisición, Almacenamiento y Distribución de medicamentos e insumos).

Respecto de los recursos humanos, un objetivo central es poder concluír el manual de funciones en un buen número de

agrupamientos. En este sentido, la experiencia del complejo agrupamiento de Enfermería debe implicar una base útil para el

avance simultáneo en otros agrupamientos.

Respecto de la historia clínica electrónica, el desafío es continuar avanzar hacia la iinteroperabilidad de todas las historias

clínicas existentes en Tandil, articulando con el sector privado y con el apoyo de los servicios terminológicos del Hospital

Italiano de Buenos Aires.

Otro tema clave será la actualización de la página web del SISP, dotándola de información útil y servicios a los ciudadanos y

haciéndola funcional al nuevo Ente.

Se continuará con las inversiones en aparatología tomando como base el diagnóstico y las recomendaciones efectuadas por el

área de Electromedicina.

Se implementarán acciones en el marco del programa Proteger, destacándose la ampliación del Centro de Salud Comunitaria

de Las Tunitas.

Se prevée concretar la firma de un convenio con PAMI en relación con el geriátrico del Hospital "Enrique Rodriguez Larreta"

de María Ignacia Vela.

Firma y Sello

Page 2: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Form. 2

PROGRAMACION DE LOS RECURSOS

(EN PESOS)

Denominación

Jurisdicción:

Subjurisdicción:2019Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 1

10/12/2018 13:56Sistema Integrado

de Salud Pública

Programado 2019Estimado 2018Ejecutado 2017Rubro

4.727.000,000,00 0,001221103 Derechos de Prestaciones de Prepagas

107.673.000,000,00 0,001221104 Derechos por Prestaciones de Obras Sociales

7.250.000,005.858.340,42 10.390.486,001221200 Derechos por Prestaciones Directas

1.250.000,000,00 0,001221400 Seguros y ART

600.000,000,00 0,001221500 Derechos por Libreta Sanitaria

1.500.000,000,00 0,001221600 Derechos por Juntas de Salud

650.000,000,00 0,001221700 Derechos por Prestaciones a Otros Municipios

350.000,00209.518,25 288.943,001290100 Donaciones

100.000,0012.110,30 500.000,001290700 Donación convenio Rio Chico -Fundaleu- Municip

3.000.000,000,00 0,001620100 Intereses por depósitos internos

1.801.344,002.814.600,00 2.919.121,001720102 MEDICOS COMUNITARIOS

1.080.000,000,00 0,001720104 Ministerio de Salud de la Nacion = Programa PROTEGER

5.790.406,003.070.251,60 2.923.464,001750101 REC.AFECTADOS PLAN NACER -SUMAR

3.600.000,000,00 2.725.743,001750103 S.A.M.O.

3.816.250,002.840.000,00 7.455.000,001750104 CONVENIO S.A.M.E

17.517.472,0013.974.573,23 11.551.577,001750602 FONDOS DEL FAS

13.000.000,000,00 0,003510105 Saldo disponible con afectación de Fondos FAS del ejercicio

anterior

743.534.839,00456.447.661,24 482.557.777,004110100 De la administración central

1.295.938,001.505.761,96 967.491,004110500 COPECOS

Totales: 486.732.817,00 522.279.602,00 918.536.249,00

Descripción Metodológica

Firma y Sello

Page 3: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA

JURISDICCIÓN O ENTIDAD

FORM. 3Jurisdicción :

Presupuesto:Subjurisdicción :

10/12/2018 10:05

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 2

Sistema Integrado

de Salud Pública

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública2019

rograma/tividadesentrales/rtidas nognables aogramas

Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad EjecutoraCódigo

PréstamoFinalidad y Función

0 0016 S.I.S.P - Presidencia Presidente del SISP

1 00 310 - Salud16 Presid SISP - Adm. y cond Presidente del SISP

2 00 310 - Salud16 U.M.A.A.D. Jefe de UMAAD

3 00 310 - Salud16 Suministros Jefe de Compras

4 00 310 - Salud16 Servicios Generales Jefe de Serv. Generales

0 0017 Hospital R Santamarina Dirección Médica y Adm

1 00 310 - Salud17 Administración y Conducci Dirección Médica y Adm

2 00 310 - Salud17 Laboratorio Jefe Serv. Laboratorio

3 00 310 - Salud17 Radiología y Diag. por Im Jefe Servicio Radiología

0 00 310 - Salud18 Hospital Niños D.B. V. Direccion Hosp DBV

0 00 310 - Salud19 Salud Mental Director de Salud Mental

0 00 310 - Salud20 Hospital E. Larreta Vela Dirección Hosp. Vela

0 0021 Salud Comunitaria Dirección de Salud Com.

1 00 310 - Salud21 Centros de Vacunacion Dirección de Salud Com.

2 00 310 - Salud21 Centros de Salud Dirección de Salud Com.

Page 4: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA

JURISDICCIÓN O ENTIDAD

FORM. 3Jurisdicción :

Presupuesto:Subjurisdicción :

10/12/2018 10:05

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 2

Sistema Integrado

de Salud Pública

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública2019

rograma/tividadesentrales/rtidas nognables aogramas

Proyecto Actividad Obra Denominación Unidad EjecutoraCódigo

PréstamoFinalidad y Función

3 00 310 - Salud21 Salas de Primeros Aux Dirección de Salud Com.

4 00 310 - Salud21 Salud Comunitaria Dirección de Salud Com.

0 0022 Bromatologia Director de Bromatologia

1 00 310 - Salud22 Laboratorio Director de Bromatologia

2 00 310 - Salud22 Fiscalización Sanitaria Director de Bromatologia

3 00 310 - Salud22 Zoonosis Director de Bromatologia

4 00 310 - Salud22 Control de Plagas Urbanas Director de Bromatologia

5 00 310 - Salud22 Bromat Administ. y Coord. Director de Bromatologia

Firma y Sello

Page 5: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

LISTADO DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:06

Hoja: 1 de 1

Sistema Integrado

de Salud Pública

Jurisdicción - Denominación

1000000000 - Sector Publico Municipal No Financiero

1100000000 - Administración Municipal

1110000000 - Administración Central

1110100000 - Departamento Ejecutivo

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

16 - S.I.S.P - Presidencia

01 - Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

02 - Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento y Distribución

03 - Suministros

04 - Servicios Generales

17 - Hospital Ramon Santamarina

01 - Administración y Conducción

02 - Laboratorio

03 - Radiología y Diagnóstico por Imagenes

18 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

19 - Salud Mental

20 - Hospital Enrique Larreta de Vela

21 - Salud Comunitaria

01 - Centros de Vacunación

02 - Centros de Salud

03 - Salas de Primeros Auxilios

04 - Salud Comunitaria Administración y Coordinación

22 - Bromatologia

01 - Laboratorio

02 - Fiscalización Sanitaria

03 - Zoonosis

04 - Control de Plagas Urbanas

05 - Bromatologia Administración y Coordinación

1130000000 - Instituciones de seguridad Social

1200000000 - Empresas y Sociedades del estado Municipal

2000000000 - Sector Público Municipal Financiero

Page 6: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 1

10/12/2018 10:12Sistema Integrado

de Salud Pública

22 - Bromatologia

12 - Director de Bromatologia

-Traslado de puesto sanitario (cabina bromatológica) a la ruta Nacional 226.

- Inspección de vehículos de transporte de alimentos.

- Plan integral canino: continuar con el plan de castraciones masivas en el quirófano móvil y en el predio de

Bromatología.

- Plan Integral canino: vacunación antirrábica de canes.

- Plan integral canino: charlas de tenencia responsable, adopción responsable, enfermedades zoonóticas y fecalismo en

instituciones educativas.

- Plan integral canino: inicio de obra de nuevos caniles municipales.

- Control de Plagas urbanas, asesoramiento continuo a contribuyentes, campañas de desratización en la ciudad.

- Vigilancia epidemiológica de dengue (uso de larvitrampas).

- Vigilancia epidemiológica de rabia. Envío de murciélagos al centro de zoonosis de Avellaneda.

- Vigilancia epidemiológica de SUH. Desarrollo del proyecto "Carnicerías seguras".

- Vigilancia epidemiológica de triquinosis. Continuación del Plan de Ordenamiento Porcino de Tandil.

- Inspecciones rutinarias a comercios y plantas elaboradas de productos alimenticios.

- Visado de remitos y sanitarios de los productos comercializados en la ciudad.

- Fiscalización y control de los alimentos que se consumen.

- Análisis frecuentes del agua de la ciudad, de diferentes puntos de extracción.

- Control de natatorios (calidad de agua).

- Inspección y fiscalización de cabañas y hoteles.

- Dotación de instrumental y elementos de cultivo al laboratorio.

- Asesoramiento para la inscripción de productos alimenticios.

- Asesoramiento para la habilitación de establecimientos elaboradores.

- Capacitación del personal de las distintas áreas de la Dirección.

- Refacciones edilicias de las dependencias de la Dirección.

Firma y Sello

Page 7: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 2

10/12/2018 10:11Sistema Integrado

de Salud Pública

21 - Salud Comunitaria

10 - Dirección de Salud Comunitaria

La Direccion de Salud Comunitaria prevé y planifica profundizar el trabajo desde,

para y por la salud en la comunidad tandilense. La base y el objeto del abordaje territorial es la comunidad y para ella

seguiremos armando y trabajando con equipos interdisciplinarios, abordando los determinantes de la salud para asi

resolver los problemas de salud de la Comunidad.

El enfoque de derechos, la equidad, el enfoque de género , la docencia y la investigación seran las lineas indiscutidas de

trabajo que se esta realizando a traves del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, no solo desde los insumos que del

el se desprenden, sino el fortalecimiento y capacitacion de los equipos del programa, del fortalecimiento del

cumplimiento de la Ley 25.673 en el ámbito provincial, del fortalecimiento del enfoque de diversidad y del abordaje de

la problematica de violencia de genero.

Estos tiempos estan atravezados por las consecuencias de las Enfermedades Crónicas No Trasmisibles, primeras causas

de morbimortalidad en todo el pais. Desde la Dirección hemor planteado continuar con dos ejes iniciados en el 2016: la

relacionada con pensar que este grupon de problemas es causado en su mayoria por factores reversibles, por ende

seguiremos trabajando en la dimension asistencial y de transformacion cultural de cada factor: la hipertension, la

diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo seran abordadas desde varios programas de la Direccion nque

confluirán en resultados de una ciudad mas saludable.

La Vacunación tambien se plantea como un espacio de trabajo que asegura salud en los tandilenses. Es de público

conocimiento que las coberturas en todas las vacunas del calendario alcanzan las metas fijadas por el Ministerio de Salud

y eso nos enorgullese porque hemos llevado a cada barrio, a cada escuela, a cada organización que asi lo requiera, las

dosis necesarias para prevenir la enfermedad.

El Programa Municipal Salud en el Campo, tambien seguira propiciando igualdad de oportunidad acercando espacios

con la comunidad rural y los equipos de salud rurales. Para ello se planificaron actividades conjuntas con otras ares y

direcciones.

En relacion al propio trabajo de los equipos de salud resaltamos que abordaremos diferentes actividades para "cuidar a

los que cuidan" . Hemos planificado para este año 2019 continuar con los Ateneos de Salud Familiar y Comunitaria, la

implementacion de guias practicas, protocolizar derivacion al segundo nivel. Continuar espacios protegidos para que los

equipos de salud se reúnan semanalmente pensando y repensando sus prácticas.

Articulamos con la Direccion de Salud Mnetal para que desde la reciente Unidad de Salud y Comunidad, los referentes

de Salud mental trabajen en red con los que abordan la comunidad en los barrios.

Tenemos planificado continuar con el Programa Municipal " 5 pasos para salvar una vida" en donde a través de la

capacitación de Resucitación Cardio Pulmonar se empoderaran gran parte de la comunidad docente, áreas de salud,

organizaciones barriales. Sobrados ejemplos que han salvado vidas han sucedido en Tandil a partir de estas

capacitaciones.

Seguiremos trabajando para no considerar a las enfermedades en un lugar central, ni tampoco asociar que éstas suceden

en personas. Aunaremos esfuerzos para que se piense que quienes las padecen son sujetos que viven en una familiay en

una comunidad. Entonces plantearemosla respuesta a los problemas con respuestas en el marco de pensar una clínica

ampliada, la ampliacion de la clínica del sujetoen donde incorpore en el centro de la escena la dolencia en un ser

enfermo.

Trabajaremos para poder repensar la medicalizacion de la vida cotidiana como un proceso social que pretende convertir

Page 8: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 2

10/12/2018 10:11Sistema Integrado

de Salud Pública

21 - Salud Comunitaria

10 - Dirección de Salud Comunitaria

situaciones que han sido siempre normales en cuadros patológicos y resolver, mediante la medicina, situciones que no

son médicas, sino sociales, c

ulturales, profesionales o de las relaciones interpersonales.

Dar respuestas desde otros modelos de cuidados, de atención, de gestion, será el motor de búsqueda del trabajo desde

esta Dirección.

Firma y Sello

Page 9: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 2

10/12/2018 10:09Sistema Integrado

de Salud Pública

18 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

11 - Dirección Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

- Materia de Recursos Humanos:

Nuestra institución cuenta con un residente de tercer año y dos de segundo año y uno y un jefe de residentes en la

especialidad de Clínica Pediátrica.

Esto produjo un cambio sustancial en nuestro hospital. Todas las áreas apoyaron con gran compromiso la propuesta

docente, afin de lograr la mayor capacitación para nuestros residentes.

Además se incorporaron a nuestro staff profesional:

3 cargos de Médico de Guardia de 36 hs, 24 hs de guardia y 12 hs de planta en la especialidad de Traumatología,

endocrinología y gastroenterología pediátrica.

1 cargo de Médico de planta de 24 hs semanales, en la especialidad de dermatología pediátrica.

5 cargos en carácter de Reemplazante de guardia quienes suplen las ausencias por vacaciones, enfermedad y/o licencia

médica.

- En materia de Docencia y/o Capacitación:

Todos los miercoles se realizan ateneos clínicos dando intervención no solo a pediatría sino a las diferentes

especialidades.

La SAP realizó en el SUM de nuestro hospital una charla sobre adolescenciam en el mes de Febrero.

Nuestros profesionales fueron convocados por el Hospital de Benito Juarez a capacitar sobre Emergencias Pediátricas el

dia 16 de mayo del corriente.

Asistencia de profesionales y residentes a la capacitación en el simulador Hospital El Cruce el dia 20 de julio del

corriente.

El personal de enfermería se capacitó sobre oncología pediátrica en la ciudad de Buenos Aires en el mes de septiembre.

Se realizó en conjunto con la Asociación Jano por todos una jornada de capacitación a Profesionales de la Salud en el

SUM del HDBV a cargo de la Dra. Moreno Florencia, medica pediatra especialista en oncohematología y miembro del

Instituto Nacional del Cáncer sobre Diagnóstico Oportuno "Cuando sospechar Cáncer en el niño".

Se realizó Taller a padres sobre Diabetes en la niñez y adolescencia, con juegos e interacción de los chicos. Lo llevaron a

cabo la endocrinóloga, nutricionista y demás profesionales.

Se realizó la tercer reunión anual sobre Dermatología Pediátrica y se llevó a cabo en el Salón Blanco Municipal el 17 de

noviembre del corriente.

Se llevaron a cabo las 2das Jornadas Hospitalarias bajo el Lema Emergencias Pediátricas: trabajando en equipo para un

niño en emergencia, dictadas en el SUM de nuestro Hospital. Disertaron profesionales de los Hospitales Gutierrez,

Garrahan, El cruce, Ludovica y Materno Infantil de Mar del Plata. Dirigida a médicos en formación, pediátras,

residentes, enfermeros del SISP, Clínicas Privadas de Tandil y la zona, los dias 22, 23 y 24 de noviembre.

Durante el transcurso del año se dictaron diferentes capacitaciones sobre Seguridad del paciente y Residuos patogénicos,

protección de incendios y seguridad hospitalaria.

Participación Profesionales de nuestro hospital en diferentes escuelas sobre temas como Educación Sexual, Infectología

y Desarrollo Infantil.

Asistencia de Profesionales médicos a diferentes congresoss y jornadas dentro y fuera del pais.

Se brindó formación en diferentes especialidades a rotantes/alumnos de pre y progrado de las Universidades de La Plata,

UNCPBA, UBA, UNR, y Universidades Privadas.

Distintos agentes (médicos, enfermeros, residentes, administrativos) realizaron cursos y capacitaciones en forma

presencial y online sobre diferentes temáticas.

- en materia de Aparatología:

Por donaciones privadas:

.- 1cama cucheta para los médicos residentes

- 1 teclado marca Genius

Page 10: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 2

10/12/2018 10:09Sistema Integrado

de Salud Pública

18 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

11 - Dirección Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

- 1 Mouse marca Genius

Marcapasos Tandil de:

- 25 camastros de 1.5 x 070 mts para sala 1º y 2º infancia.

-Infor Argentina S.A., ha donado: escritorios, sillas, sillas operativas, heladera, aire acondicionado, cables de red usados,

UPS grande APC, UPC chicas APC, dos racks, un server HP, monitores.

Por la Fundación HDBV:

- se realizó tapizado de sillones de Sala de Espera de Internación

- plotters en ventanas , pasillo, sala de espera 1ª y 2ª infancia, lactantes y UTIP y sala de espe

ra de Consultorios Externos.

Se recibió el subsidio de Desarrollo Social de Nación para comprar parte del Equipamiento para quirófano: mesa de

cirugía fluoroscopica eléctrica, mesa de anestesia de alta gama, set de instrumental para cirugía laparoscopica pediatrica,

set de instrumental de mano para cirugia pediatrica convencional, sistema de alto flujo c/5 canulas, sistema de

transferencia para ingreso a quirófano.

En materia edilicia:

Se repararon canaletas techo sector sala de médicos 1º y 2º infancia.

Se reparó cieloraso de sala de médicos techos 1ª y 2ª infancia.

Se pintó el hospital en su exterior, pasillos planta baja, oficinas administrativas, guardia, cómputos, consultorio de ECG

entre otros.

Se repararon calderas de agua.

Se repusieron radiadores en diferentes sectores.

Compra y colocación de aire acondicionado sala de enfermeros de guardia, sala de enfermeros de 1ª y 2ª infancia y en el

consultorio de cardiología y oftalmología.

Se agregó monitor en sala de Shook Room.

Para el 2019, en materia edilicia se prevee el arreglo y mantenimiento en techos y canaletas, bombas de incendios.

Además, cumplimentar con el equipamiento necesario para los quirófanos y capacitación continua para todo el personal

del HDBV.

Firma y Sello

Page 11: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 1

10/12/2018 10:07Sistema Integrado

de Salud Pública

16 - S.I.S.P - Presidencia

17 - Presidente del SISP

2019 será el cuarto año de la implementación del Sistema Integrado de Salud Pública Ente Descentralizado, creado en el

marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 15.049 y sus modificatorias.

Durante 2019 se continuará trabajando en la consolidación de la perspectiva del sistema del Ente, promoviendo la

articulación y coordinación entre todas las áreas que lo componen.

La Presidencia y Vicepresidencia del Ente tienen la responsabilidad de asegurar la articulación, coordinación y

cooperación entre las distintas áreas del sistema con miras a garantizar los mayores niveles de calidad, eficiencia y

eficacia en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

Asimismo, la conducción del Ente ha de gestionar proactivamente la consecución de recursos provenientes de programas

nacionales y provinciales; comunicar a la ciudadanía los servicios que se prestan a fin de informar sobre las acciones y

programas disponibles y sensibilizar sobre los hábitos saludables y medidas de prevención y promoción de la salud;

promover la articulación y cooperación con otras áreas del gobierno municipal y con los gobiernos nacional y provincial;

llevar adelante acciones de capacitación, docencia e investigación; generar acciones conducentes a una mayor

sostenibilidad presupuestaria, entre otros objetivos.

Convencidos de que la implementación de políticas públicas de salud constituye un factor clave para el mejoramiento de

la calidad de vida de los ciudadanos así como para el desarrollo locar en general, y siendo por consiguiente una prioridad

del gobierno municipal, continuaremos con el compromiso de brindar más y mejores servicios de calidad para toda la

ciudadanía.

Firma y Sello

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 1

10/12/2018 10:08Sistema Integrado

de Salud Pública

17 - Hospital Ramon Santamarina

1 - Dirección Médica y Dirección Administrativa

Durante el año 2019 proyectamos adquirir la siguiente aparatología:

Para la Unidad deTerapia intensiva:

1 monitor multiparámetro con T.A.; SpO2/PNI/ECG/ECG/TEMP

1 respirador de alta complejidad para adultos Advance

1 humificador c/generador de alto flujo Fisher Modelo airvo2

1 cama eléctrica

Para los Quirófanos:

1 ecógrafo marca Sonosite

1 Transductor Transrectal compatible con equipo Mindray

Además se comprarán Accesorios y repuestos para la Torre de Laparoscopía

Para el Sector de Neonatología

2 incubadora de media complejidad

1 Monitor Multiparamétrico

Para la Guardia:

1 Monitor Multiparamétrico con capnografía

2 camillas para Shock Room

Para el Sector Diagnóstico por Imagenes:

1 ortopantógrafo

1 equipo de rayos digital directo DR con espinografía

Para Ginecología y Obstetricia:

1 Incubadora de Transporte

Para Cardiovascular:

1 Ecógrafo Institucional

Para la Unidad de Esterilización:

1 esterilizador autoclave Hogner

Para Oftalmología:

1 Facoemulsificador Optimus II

1 Fotocoagulador

Finalmente, se proyecta adquirir repuestos para el sector de Electromedicina llamado "Stock Crítico" con la idea de

responder ante eventuales roturas, sin que la reparación signifique dejar de atender a nuestros pacientes por períodos

prolongados.

Firma y Sello

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 4

10/12/2018 10:10Sistema Integrado

de Salud Pública

19 - Salud Mental

15 - Director de Salud Mental

DISPOSITIVO DE INCLUSION SOCIAL LABORAL Cafe´ Quereme Asi Piantao

* Se incorporo la Asociacion Civil " Quereme Asi" a la red de cooperativas y empresas sociales, se recibio´

asesoramiento en la conformacion de Cooperativas y Empresas sociales. Participando de proyectos de investigacion y

desarrollo de incubadoras de cooperativas.

* Inclusion de nuevos usuarios a partir de la articulacion con areas de la Direccion de salud mental comunitaria, (seis

usuarios mas en total diez).

* Reconfiguracion de los objetivos de produccion del dispositivo, ademas de la atencion al publico, se incorporo la

produccion de panificados con clientes fijos " Escuela Nuestra Tierra" y pedidos anticipados.

* En funcion a estos cambios, la disminucion de clientes al cafe, y el cierre del espacio que se subalquilaba " Macanudo",

se propuso el cambio a un espacio apto para desarrollar el proyecto. Se buscaron vaias cocinas habilitadas.

*Mudanza del dispositivo al centro cultural " La compania", Alsina 1242.

* Capacitaciones a usuarios y operadores en : Manipulacion de Alimentos, Panificacion y Huerta.

* Se organizaron espacios y funciones de los ususarios y los operadores, asignando tareas y roles en ambos casos, tanto

desde el area operativa como de la dimension clinica.

* Comienzo de huerta en el espacio de " La Compania ", con asesoramiento del INTA Tandil.

*Participacion en eventos sociales y cientificos: Feria de Semana Santa

* Mudanza del dispositivo al centro cultural " La compania", Alsina 1242.

*Capacitaciones a Usuarios y operadores en : Manipulacion de Alimentos, Panificacion y Huerta.

* Se organizaron espacios y funciones de los usuarios y los operadores, asignando tareas y roles en ambos casos, tanto

desde el area operativa como de la dimension clinica.

*Comienzo de huerta en el espacio de " La Compania", con asesoramiento del INTA Tandil.

* Participacion de eventos sociales y cientificos: Feria de Semana Santa con Stand. Y como expositores: Congreso

Internacional de Salud Mental, Dia de la Salud Mental Direccion de Salud Mental Comunitaria, Congreso Nacional de

Acompanantes Terapeuticos, Jornadas Municipales de salud Mental y Adicciones Concordia Entre Rios, Encuentro de

Empresas Sociales Olavarria UNICEN.

PROYECCION 2019

* Consolidar el espacio en los proyectos de : panificados (aumentar los dias produccion y diversificar los productos),

Huerta seguir con asesoramiento tecnico y estudiar la posibilidades a partir de la produccion (consumo, conservas, dulces

por ej) Servicios de catering para eventos, Popurri literarios, encuentros culturales.

* Trabajar en la conformacion de un emprendimiento cooperativo, incorporando mas usuarios e integrantes que no sufran

padecimientos mentales.

*Investigacion y asesoramiento de otras posibilidades de produccion, en vista ya tenemos Productos de Pet Shop (

correas y ropa para mascotas), Reciclado de materiales de informatica.

* Trabajar en un programa de radio, el centro culturla cuenta con un espacio comunitario.

* Trabajo en el barrio con vecinos y comerciantes, en relacion al estigma de los padecimientos mentales.

ARTE Y SALUD

* Se desarrollo el taller segun la programacion con la participacion de usuarios, profesioanles de las areas de salud

mental y Universidad de Teatro UNICEN.

*Produccion de dos eventso artisticos " Usuarios Fuera de Serie", teatros : La Confraternidad y La Fabrica mes

noviembre 2018.

* Participacion en eventos cientificos y culturales difundiendo la actividad que realiza este dispositivo.

PROYECCION 2019

*Continuar con este espacio y consolidar las practicas que se vienen realizando.

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 4

10/12/2018 10:10Sistema Integrado

de Salud Pública

19 - Salud Mental

15 - Director de Salud Mental

* Presentacion de mas funicones a lo largo del a;no.

HOSPITAL DE DIA

* El hospital atiende 40 usuarios aproximadamente, desarrollo talleres a lo largo del a;no y sistematicamente de :

Educacion Fisica, Tango, Musicoterapia, Terapia Ocupaciona

l, Arte, Radio, Escritura.

* Se realizaron salidas programadas recreativas.

* Atencion individual de usuarios y familias.

* Produccionde revista "La Orejona" y CD de Taller de Musicoterapia

* Presencia en eventos sociales y cientificos.

PROYECCION 2019

* Dar continuidad a este dispositivo , consolidar practicas.

* Proyectos de insorporacion de talleres de Huerta.

*Articulariones posibles con otros dispositivos y areas.

DISPOSITIVO GAPA

*El dispositivo mantuvo las reuniones semanales, con usuarios que venian desde a;nos anteriores.

*Sin variantes en su conformacion.

* Mantendra su continuidad el a;no proximo, programando supervision externa desde el area clinica con especialista en

el area.

ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL Y CON EL PRIMER NIVEL DE SALUD

*Reuniones con integrantes de Psicologia del primer nivel de atencion con equipo de Salud Mental Comunitaria.

*Se reforzaron y ajustaron pautas y protocolos de referencia, admision, urgencias entre otros y las articulaciones en el

area de salud mental, este a;no en la Direccion de Salud Comunitaria hubo varios cambios en el plantel de psicologia.

* Se estuvo trabajando con centros de salud en seguimientos de casos y situaciones de acuerdo a las demandas que

surgieron, se realizan visistas segun la necesidad.

* Organizacion y participacion de cursos para el area de Salud Mental Comunitaria : TRAPS (Remediar Salud Mental

en el primer nivel de atencion UNICEN) y curso de Atencion de Salud Mental Infanto Juvenil de la Direccion Nacional

de Salud Mental.

* Articulacion conareas de desarrollo social, Servicio Local , Servicio Zonal.

* Visita a hogares de adolescentes con servicio local y Zonal, articulacion con equipos de Salud Mental.

*Se retomo la actividad de educacion y salud mental, con el area de educacion (Jefatura Distrital ).

* Presencia en eventos socailes y cientificos del area.

* Trabajo en conjunto con el CPA, en territorio Villa Aguirre y B. Selvetti.

* Capacitacio

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 4

10/12/2018 10:10Sistema Integrado

de Salud Pública

19 - Salud Mental

15 - Director de Salud Mental

n a Docentes en el CIE, Salud Mental y Adicciones.

*Organizacion y participacion de la Primera Mision a Tandil de a experiencia de Trieste, a partir de Conferencia

Basaglia y Departamento de Salu Mental de Trieste.

*Capacitacion a Concurrentes en el curso Formacion de Concurrencias, en el area de Salud Publica y Salud Mental

Comunitaria.

*Conformacion de un area de primeros auxilios Psicologicos (bomberos, policia , SAME).

PROYECCION 2019

*Continuar con los proyectos iniciados y en curso.

* Fortalecer la capacitacion y formacion continua como parte de la estrategia de integracion interinstitucional y de

niveles de atencion.

* Desarrollo de proyecto con conferencia Basaglia, de cooperacion tecnica en experiencia piloto, Centro de Salud San

Cayetano.

* Formacion y capacitacion en tematicas especificas al area de SMC.

*Retomar proyecto de dispositivos habitacionales y/o casas de medio camino.

Unidad de Salud Mental INTERNACION

_ Atencion de pacientes internados: el paciente internado es atendido por un equipo interdisciplinario compuesta por un

Psiquiatra, Psicologo, Trabajador Social y enfermeros.

No podemos pensar a la persona sola como algo aislado , tenemos que verla de manera integral, inmersa en un contexto

social atravesada por relaciones vinculares, por cuestiones de indoles social, economicas culturales y familiares.

Durante el proceso de internacion en sala de salud mental, la persona recibe tratamiento farmacologicoy

psicoterapeutico.

_ Reuniones familiares generales: se realizan reuniones con familiares de pacientes internados donde se transmite

informacion general el proceso de internacion. Es fundamental resaltar el lugar que ocupa la familia y referentes

efectivos dentro de un tratamiento, es importante asesorar y transmitir informacion en torno a la problematica de salud

mental y el funcionamiento del dispositivo de internacion.

_ Entrevistas familiares

familiares personalizadas realizadas por equipo interdisciplinario: es necesario conocer los recursos disponibles en cada

familia no solo recursos materiales y economicos sino tambien que contencion ofrecen para el paciente, asi como

tambien tener en cuenta que informacion poseen sobre la enfermedad, lo organizacional de cada familia, los tiempos

disponibles, la distribucion de responsabilidades frente a la problematica de sm, los vinculos que tiene el paciente, para

poder dise;nar estrategias de intervencion y abordaje de la problematica de salud mental.

_Se desarrolla una funcion Psicoeducativa que tiene que ver con brindar informacion a la familia sobre la problematica

de sm y pautas a seguir para hacer frente al manejo de la problematica.

_Reunion de equipo de forma semanal y pase de sala.

_Interconsultas en servicio de Guardia de HMRS y salas del HMRS.

_Talleres en internacion a cargo de Terapista Ocupacional.

_Articulacion con Dispositivo de Centro de Dia Tita Brivio.

_Articulacion con CPA en pacientes con problematias de adiccion.

_Articulacion con el primer nivel de atencion para seguimiento del paciente post alta.

_ Articulacion con dispositivo de Consultorio externo de Centro de Dia.

_Gestion e implementacion de Dispositivo de Acompa;namiento Terapeutico desde la internacion. El AT es un

dispositivo que permite dise;nar una estrategia adecuada a la singularidad de cada paciente, dependiendo de la situacion

que el sujeto esta atravesando. Para ello el acompa;nante terapeutico se inserta en la vida cotidiana del paciente, donde

se encuentra compartiendo su cotidianeidad. Trabaja siempre inserto en un equipo Terapeutico, colaborando, siguiendo

y expandiendo la estrategia del terapeuta.

_ Fortalecer el trabajo en red con otras instituciones y actores se trabaja en conjunto con otras organizaciones del estado

y la Sociedad Civil: Juzgados de Familia, Servicio Local de Proteccion de los Derechos del ni;no,Servicio Zonal.

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 4

10/12/2018 10:10Sistema Integrado

de Salud Pública

19 - Salud Mental

15 - Director de Salud Mental

Firma y Sello

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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Form. 4

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Sistema Integrado de Salud PúblicaEntidad :

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 1

10/12/2018 10:11Sistema Integrado

de Salud Pública

20 - Hospital Enrique Larreta de Vela

5 - Dirección Hospital de Vela

Edilicio:

.- Reformas de seis baños (2 de pabellón y 4 de hospital)

.- Puerta de entrada directa para emergencias al shock room que hará de función de salida de emergencia del hospital.

.- Reparación de piso de garage de ambulancia.

Adquisición de equipamiento:

.- Adquisición de nuevo sillón odontológico.

.- Digitalización de rayos

Servicios y Recursos Humanos

Se solicita la incorporación de 2 cargos por la falta de personal mínimo que impacta en las horas extras mensuales.

Se requiere un cargo de kinesiólogo de 24 hs por requerimiento de PAMI para geríatrico.

Se requiere Servicio de psicopedagogia con 50 prestaciones mensuales.

Se requiere la ampliación a 48 hs semanales de la agente Barneche Paula

Se requiere pase a administración del agente Rivero Blanca.

Firma y Sello

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CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Hospital Ramon Santamarina

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 1 de 8

16 - Hospital Ramón Santamarina

9 - Dirección Administrativa

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

23 Atenc. Pac. Emergencia Consulta Médica 71.383,0072.273,00 71.320,00

22 Atenc.Pac. Ambulatorios Consulta Médica 132.377,00132.922,00 132.370,00

11 Atenc. Pac. Internados Paciente Internado 7.120,007.143,00 7.230,00

Firma y Sello

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CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 2 de 8

16 - S.I.S.P - Presidencia

17 - Presidente del SISP

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

3520 Internacion Domiciliaria Nro de practicas ambulatorias de pac.

de I. domici

0,000,00 1.000,00

5227 Programa CUS=Sumar Poblacion sin cobertura obra social =

Programa sum

120.000,000,00 166.000,00

5128 Programa PRODIABA Paciente diabetico 42.000,000,00 1.600,00

3620 Internacion Domiciliaria Nro de atenciones de enfermería en I.

domic.

0,000,00 1.200,00

34 Nro de pacientes atendidos en At

Domiciliaria

0,000,00 50,00

Firma y Sello

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CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 3 de 8

17 - Hospital Ramon Santamarina

1 - Dirección Médica y Dirección Administrativa

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

2314 Total de Accidentes Atend Pacientes accidentados 1.543,000,00 1.950,00

2213 Deriv pac. en Tandil Derivaciones realizadas 968,000,00 1.150,00

2212 Deriv.pac.a otras ciudade Derivaciones realizadas 497,000,00 550,00

2410 Pacientes de alta Pacientes dados de alta 5.641,000,00 7.000,00

11 Atenc. Pac. Internados Paciente Internado 5.636,000,00 620,00

23 Atenc. Pac. Emergencia Consulta Médica 44.379,000,00 48.500,00

211 Atencion consult. Exter. Consulta Médica 86.276,000,00 105.320,00

22 Atenc.Pac. Ambulatorios Consulta Médica 149.635,000,00 152.300,00

2315 Accidentes de Tránsito Pacientes accidentados 816,000,00 780,00

Firma y Sello

Page 21: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 4 de 8

18 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

11 - Dirección Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

2315 Accidentes de Tránsito Pacientes accidentados 190,000,00 230,00

2314 Total de Accidentes Atend Pacientes accidentados 2.800,000,00 3.437,00

2213 Deriv pac. en Tandil Derivaciones realizadas 500,000,00 145,00

2212 Deriv.pac.a otras ciudade Derivaciones realizadas 600,000,00 394,00

2410 Pacientes de alta Pacientes dados de alta 2.000,000,00 1.585,00

11 Atenc. Pac. Internados Paciente Internado 2.030,000,00 1.596,00

23 Atenc. Pac. Emergencia Consulta Médica 34.000,000,00 33.028,00

211 Atencion consult. Exter. Consulta Médica 38.000,000,00 38.827,00

22 Atenc.Pac. Ambulatorios Consulta Médica 72.000,000,00 71.856,00

Firma y Sello

Page 22: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 5 de 8

19 - Salud Mental

15 - Director de Salud Mental

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

211 Atencion consult. Exter. Consulta Médica 17.100,000,00 17.216,00

Firma y Sello

Page 23: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 6 de 8

20 - Hospital Enrique Larreta de Vela

5 - Dirección Hospital de Vela

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

2410 Pacientes de alta Pacientes dados de alta 38,000,00 31,00

11 Atenc. Pac. Internados Paciente Internado 36,000,00 30,00

22 Atenc.Pac. Ambulatorios Consulta Médica 3.525,000,00 6.159,00

Firma y Sello

Page 24: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 7 de 8

21 - Salud Comunitaria

10 - Dirección de Salud Comunitaria

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

3024 Resucitacion Cardiop Nro de capacitacion de escuelas 20,000,00 20,00

4323 Salud Escolar Talleres de Salud (alimentac, salud

bucal,etc)

25,000,00 25,00

42 Topificaciones con flúor 5.000,000,00 5.000,00

4424 Resucitacion Cardiop Nro capacitaciones para equipos de

APS

15,000,00 15,00

4123 Salud Escolar Nro.niños, niñas c/examen de salud

realiz en escue

3.000,000,00 3.000,00

4022 Capacitacion Equipos APS Jornadas de capacitac en enferm

crónicas no transm

2,000,00 2,00

39 Jornadas de capacitacion en

Prevencion Cauternaria

1,000,00 1,00

38 Encuentros de equipos de APS 2,000,00 2,00

4825 Alimentacion Saludable Nro.pacientes seguim programa

enferm. cronicas

0,000,00 200,00

47 Nro.pacientes seguimiento progr.

sobrepeso/obesida

0,000,00 2.100,00

46 Nro pacientes en seguim programa

bajo peso/desnutr

0,000,00 900,00

3721 Salud en el campo Charlas de prevencion enferm propias

zona rural

2,000,00 2,00

3125 Alimentacion Saludable Nro de talleres en CAPS 0,000,00 25,00

5026 Preven Cancer C.U. Nro de campañas de rastreo de CCU 1,000,00 1,00

49 Nro de PAPs realizados 5.000,000,00 5.000,00

1721 Salud en el campo Campañas de vacunación realizadas 4,000,00 2,00

2125 Alimentacion Saludable Bolsa de alimentos entregada 0,000,00 15.120,00

3319 Asistencia Nro de consultas profesionales de los

equipos Aps

200.000,000,00 200.000,00

3218 Salud Sexual y Reproduc Nro. Consejeria específica en el marco

de la ley

15,000,00 15,00

31 Nro de talleres en CAPS 30,000,00 30,00

30 Nro de capacitacion de escuelas 15,000,00 15,00

29 Nro de capacitaciones trabajadores de

la salud

3,000,00 3,00

28 Nros campañas colocación DIU y

entrega anticoncep

1,000,00 1,00

2717 Infec Respir Agudas Bajas Nro de Actividades de promocion y

prevención IRAB

20,000,00 20,00

26 Número de talleres de consejeria 20,000,00 20,00

1816 Vacunacion Dósis de vacunas aplicadas 80.000,000,00 80.000,00

17 Campañas de vacunación realizadas 4,000,00 3,00

Firma y Sello

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CUADRO DE METAS

Form. 5Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programa :

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:13Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 8 de 8

22 - Bromatologia

12 - Director de Bromatologia

Metas Unidades de Medidas Programación

Año 2019

Estimación

Año 2018

Ejecución

Año 2017

DenominaciónDenominación CódigoCódigo

169 Educacion para la Salud Cant de personas -Curso de

Manipulacion de Aliment

600,000,00 700,00

148 Control de Plagas Urbanas Trabajos de saneamiento y control de

plagas realiz

1.200,000,00 1.400,00

539 Educacion para la Salud Charlas en establecimientos educativos 0,000,00 80,00

157 Zoonosis Observaciones antirrabicas realizadas 1.200,000,00 2.400,00

12 Castraciones realizadas 3.800,000,00 5.000,00

11 Mascotas patentadas/vacunadas 2.500,000,00 15.000,00

106 Fiscalizacion sanitaria Asesoramiento p/insc.prod

(Nac./Prov.)

350,000,00 480,00

9 Toneladas de animales p/consumo

(aves)

2.200,000,00 1.600,00

8 Toneladas de alimentos fiscalizados 18.000,000,00 19.600,00

7 Medias Reses fiscalizadas 52.000,000,00 54.000,00

6 Transportes visados 13.000,000,00 15.000,00

4 Inspecciones realizadas 7.000,000,00 6.500,00

35 Laboratorio Análisis de laboratorio 10.000,000,00 10.000,00

Firma y Sello

Page 26: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 1 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:58

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

16.01.00 - Presidencia del SISP - Adminstración yconducción

Categoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

461.825,6602.01.03 - Personal Jerárquico - Contador Ente Descen 1

395.851,9202.01.04 - Personal Jerárquico - Jefe de Compras E.D. 1

395.851,9202.01.05 - Personal Jerárquico - Tesorero Ente Descen 1

143.297,1403.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 1

151.430,8303.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 1

435.428,9603.01.11 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 36 Hs. 2

219.945,9603.01.42 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 1

348.811,1603.02.01 - Profes No Carrera - Clase 11 2

386.965,1003.02.02 - Profes No Carrera - Clase 13 2

307.107,0803.02.08 - Profes No Carrera - Clase 08 2

614.214,1804.01.01 - Personal Técnico - Técnico Clase 08 3

184.572,4504.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 1

224.478,1904.01.04 - Personal Técnico - Técnico Clase 14 1

153.553,5404.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 1

10.814.981,8205.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 8

1.007.628,7205.01.03 - Personal Administrat - Adm. Clase 04 7

1.697.221,7005.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 10

369.144,9005.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 2

1.547.860,4005.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 8

2.918.216,4705.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 13

493.791,3405.01.11 - Personal Administrat - Adm. Clase 15 2

1.552.689,2505.01.12 - Personal Administrat - Adm. Clase 16 5

135.499,0706.01.01 - Personal Obrero - Obrero Clase 01 1

28.031,1806.01.03 - Personal Obrero - Obrero Clase 03 2

296.144,5606.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 2

153.553,5406.01.06 - Personal Obrero - Obrero Clase 08 1

1.243.050,4806.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 8

174.405,5806.01.08 - Personal Obrero - Obrero Clase 11 1

224.478,1906.01.11 - Personal Obrero - Obrero Clase 14 1

155.381,3107.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 1

290.121,8409.01.01 - Personal Reemplazant - Reemplazantes 2

230.315,1410.01.01 - Pasantias Administra - Administrativas 4

102.369,0310.02.03 - Pasantias Enfermeria - Pasantia Técnica 1

564.311,0513.01.01 - Presidente del SISP - Presidente SISP 1

461.708,5913.02.01 - Vicepresidente - Vicepresidente SISP 1

307.804,7113.10.01 - Coordinador - Coordinador 1

246.895,6713.11.01 - Admn. Clase 15 - P. Admni. Clase 15 1

224.478,1913.15.01 - Clase 14 - Cl. 14 Per. Político 1

184.572,4513.17.01 - Cl. 12 Pol. s/Estab - Clase 12 Pers. s/Est 1

246.895,6713.18.01 - Cl. 15 - Pr.Pol. s/E - Cl. 15 Pr.Po.s/Estab 1

169.722,1714.02.01 - Clase 10 - Tec. No Car - Cl. 10 1

184.572,4514.03.01 - Clase 12 - P.Téc.No C.-Cl 12 1

146.126,9014.04.01 - P.Téc.no C -Clase 04 - P.Téc.no C. - Cl 04 1

Subtotal Presidencia del SISP - Adminstración y conducción 109 30.595.306,46

Page 27: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 2 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:58

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

17.01.00 - Administración y ConducciónCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.003.079,9803.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 7

205.514,0503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 1

1.817.169,9603.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 12

1.088.570,9003.01.11 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 36 Hs. 5

123.635,4103.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 1

951.349,7403.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 6

1.370.432,5803.01.17 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 6

284.464,8003.01.20 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 18 Hs. 2

1.650.200,1303.01.22 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 9

1.062.405,4403.01.23 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 4

110.078,0903.01.25 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 12 Hs. 1

155.683,6603.01.26 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 18 Hs. 1

1.610.300,8003.01.27 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 24 Hs. 8

1.170.010,6003.01.28 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 4

275.979,8003.01.38 - Personal Profesional - M. Clase 11/ 24 Hs 2

3.760.145,0303.01.39 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 19

2.512.327,5603.01.40 - Personal Profesional - M. Clase 12-36 Hs 12

4.398.919,2003.01.42 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 20

3.580.701,3203.01.43 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 14

581.504,4903.01.44 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 24 Hs. 3

4.506.706,4003.01.45 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 16

262.163,3303.01.46 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 48 Hs. 1

1.339.852,2003.01.47 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 4

739.006,4403.01.48 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 48 Hs. 2

1.546.883,4003.01.49 - Personal Profesional - M. Clase 11/48 Hs. 6

583.288,8003.01.52 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 4

706.258,9603.01.53 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 4

219.945,9603.01.54 - Personal Profesional - M. Cl 13/24Hs. (522 1

493.791,3403.02.04 - Profes No Carrera - Clase 15 2

153.553,5403.02.08 - Profes No Carrera - Clase 08 1

3.531.731,4204.01.01 - Personal Técnico - Técnico Clase 08 23

1.866.943,8704.01.02 - Personal Técnico - Técnico Clase 10 11

4.614.311,2504.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 26

6.958.823,8904.01.04 - Personal Técnico - Técnico Clase 14 31

224.478,1904.01.06 - Personal Técnico - Per. Ext.No Profesio 1

8.752.551,7804.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 50

7.298.053,3104.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 42

2.399.441,8504.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 19

5.611.954,7504.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 27

740.687,0104.02.06 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 15 3

310.537,8504.02.07 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 16 1

1.169.015,2005.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 8

1.727.363,5205.01.03 - Personal Administrat - Adm. Clase 04 11

2.545.832,5505.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 15

738.289,8005.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 4

Page 28: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 3 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:58

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

1.547.860,4005.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 8

2.693.738,2805.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 12

444.216,8405.01.14 - Personal Administrat - Adm. Clase 07 3

280.351,1806.01.03 - Personal Obrero - Obrero Clase 03 2

888.433,6806.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 6

153.553,5406.01.06 - Personal Obrero - Obrero Clase 08 1

621.525,2406.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 4

184.572,4506.01.09 - Personal Obrero - Obrero Clase 12 1

2.845.480,4707.01.01 - Personal de Servicio - Servicio Clase 01 21

3.083.862,9807.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 22

6.219.035,7607.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 42

1.535.535,4007.01.06 - Personal de Servicio - Servicio Clase 08 10

2.019.957,0307.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 13

1.107.434,7007.01.10 - Personal de Servicio - Servicio Clase 12 6

224.478,1907.01.11 - Personal de Servicio - Servicio Clase 14 1

146.126,9007.01.31 - Personal de Servicio - Servicio Clase 06 1

431.840,8808.01.02 - Trans. Inst. Cultura - T.Int.Cult,Clase 04 3

3.191.340,2409.01.01 - Personal Reemplazant - Reemplazantes 22

511.845,1310.02.01 - Pasantias Enfermeria - Enfermeria 5

204.738,0510.02.03 - Pasantias Enfermeria - Pasantia Técnica 2

10,0012.01.02 - Ad Honorem - Ad Honorem 12 Hs. 6

10,0012.01.03 - Ad Honorem - Ad Honorem 18 hs. 4

10,0012.01.04 - Ad Honorem - Ad Honorem 24 Hs. 1

10,0012.01.05 - Ad Honorem - Ad Honorem S/Horario 2

430.928,0913.06.01 - Director HRS - Directro HRS 1

262.163,3313.06.02 - Director HRS - Clase 13- 48 hs(526) 1

410.407,3213.14.01 - Dire Administrativo - Director Administrat 1

224.478,1914.06.01 - P.Téc no C-Clase14 - P.Téc no C.-Cl 14 1

Subtotal Administración y Conducción 652 116.417.884,42

18.00.00 - Hospital de Niños Debilio Blanco VillegasCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

143.297,1403.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 1

205.514,0503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 1

123.635,4103.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 1

158.558,2903.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 1

183.355,5703.01.22 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 1

347.846,3103.01.24 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 1

110.078,0903.01.25 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 12 Hs. 1

201.290,1003.01.27 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 24 Hs. 1

137.989,9003.01.38 - Personal Profesional - M. Clase 11/ 24 Hs 1

1.583.218,9603.01.39 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 8

1.467.554,4103.01.40 - Personal Profesional - M. Clase 12-36 Hs 7

281.669,1503.01.45 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 1

669.926,1003.01.47 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 2

1.478.012,8803.01.48 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 48 Hs. 4

Page 29: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 4 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:58

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

437.466,6003.01.52 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 3

345.129,4803.01.53 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 2

305.371,8803.01.54 - Personal Profesional - M. Cl 13/24Hs. (522 2

176.716,8003.02.07 - Profes No Carrera - Docentes 0 360

870.365,5203.02.09 - Profes No Carrera - Pers. Dep. Externas 6

1.228.428,3204.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 8

1.357.777,3604.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 8

1.292.007,1504.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 7

1.122.390,9504.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 5

740.687,0104.02.06 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 15 3

1.018.333,0205.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 6

922.862,2505.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 5

122.390,9505.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 5

155.381,3106.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 1

700.877,9507.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 5

740.361,4007.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 5

153.553,5407.01.06 - Personal de Servicio - Servicio Clase 08 1

102.369,0310.02.01 - Pasantias Enfermeria - Enfermeria 1

10,0012.01.02 - Ad Honorem - Ad Honorem 12 Hs. 1

410.407,3213.05.01 - Dir. Hosp. de Niños - Dir. Hosp de Niños 1

310.537,8513.16.01 - Clase 16 - Cl. 16 Per, Politico 1

Subtotal Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas 107 19.605.372,05360

19.00.00 - Salud MentalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.289.674,2603.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 9

205.514,0503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 1

605.723,3203.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 4

435.428,3603.01.11 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 36 Hs. 2

317.116,5803.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 2

292.502,6503.01.23 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 1

257.813,9003.01.49 - Personal Profesional - M. Clase 11/48 Hs. 1

273.479,4803.01.50 - Personal Profesional - M. Clase 12/48 Hs. 1

174.405,5803.02.01 - Profes No Carrera - Clase 11 1

246.895,6703.02.04 - Profes No Carrera - Clase 15 1

153.553,5404.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 1

169.722,1704.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 1

184.572,4504.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 1

2.020.303,7104.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 9

169.722,1705.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 1

184.572,4505.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 1

386.965,1005.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 2

224.478,1905.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 1

280.351,1807.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 2

148.072,2807.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 1

155.381,3107.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 1

Page 30: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 5 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:58

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

1.450.609,2009.01.01 - Personal Reemplazant - Reemplazantes 12

60,0012.01.03 - Ad Honorem - Ad Honorem 18 hs. 6

410.407,3213.04.01 - Dir. Salud Mental - Dir. de Salud Mental 1

Subtotal Salud Mental 63 10.037.324,92

20.00.00 - Hospital Enrique Larreta de VelaCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

143.297,1403.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 1

257.813,9003.01.06 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 48 Hs. 1

123.635,4103.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 1

369.144,9004.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 2

614.214,1604.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 4

339.444,3404.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 2

1.122.390,9504.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 5

146.126,9005.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 1

169.722,1705.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 1

224.478,1905.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 1

135.499,0706.01.01 - Personal Obrero - Obrero Clase 01 1

155.381,3106.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 1

174.405,5806.01.08 - Personal Obrero - Obrero Clase 11 1

169.722,1706.01.14 - Personal Obrero - Obrero Clase 10 1

280.351,1807.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 2

592.289,1207.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 4

921.321,2407.01.06 - Personal de Servicio - Servicio Clase 08 6

310.762,6207.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 2

725.304,6009.01.09 - Personal Reemplazant - PERS. EXT. DESTAJIST 5

410.407,3213.08.01 - Dir. Hosp. de Vela - Dir Hospital de Vela 1

Subtotal Hospital Enrique Larreta de Vela 43 7.385.712,27

21.04.00 - Salud Comunitaria Administración yCoordinación

Categoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

2.006.159,9603.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 14

1.027.570,2503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 5

118.289,3603.01.08 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 18 Hs. 1

908.584,9803.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 6

247.270,8203.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 2

317.116,5803.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 2

193.482,5503.01.16 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 30 Hs. 1

456.810,8603.01.17 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 2

366.711,1403.01.22 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 2

Page 31: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 6 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:58

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

265.601,3603.01.23 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 1

585.005,3003.01.28 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 2

493.791,3403.01.34 - Personal Profesional - Profesional Clase 15 2

1.148.824,0003.01.46 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 48 Hs. 4

1.339.852,2003.01.47 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 1

1.108.509,6603.01.48 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 48 Hs. 3

1.289.069,5003.01.49 - Personal Profesional - M. Clase 11/48 Hs. 5

567.995,8803.01.50 - Personal Profesional - M. Clase 12/48 Hs. 2

725.304,6003.02.09 - Profes No Carrera - Pers. Dep. Externas 5

184.572,4504.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 1

1.074.874,7804.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 7

1.357.777,3604.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 8

1.476.579,6004.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 8

2.469.260,0904.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 11

246.895,6704.02.06 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 15 1

584.507,6005.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 4

143.946,9605.01.03 - Personal Administrat - Adm. Clase 04 1

1.527.499,5305.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 9

184.572,4505.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 1

967.412,7505.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 5

148.072,2806.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 1

307.107,0806.01.06 - Personal Obrero - Obrero Clase 08 2

174.405,5806.01.08 - Personal Obrero - Obrero Clase 11 1

148.072,2807.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 1

305.754,8413.07.02 - Dir. Salud Comunitar - Clase 14-48 hs (536) 1

310.537,8513.16.01 - Clase 16 - Cl. 16 Per, Politico 1

169.722,1713.19.01 - Cl. 10 P.Pol. s/Esta - Clase 10 - P.P Sin E 1

146.126,9014.05.01 - P.Tec.no C-Clase 06 - P.Téc.No C.-Cl 06 1

Subtotal Salud Comunitaria Administración y Coordinación 125 25.093.648,56

22.05.00 - Bromatologia Administración yCoordinación

Categoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

872.027,9003.02.01 - Profes No Carrera - Clase 11 5

580.447,6503.02.02 - Profes No Carrera - Clase 13 3

1.975.165,3603.02.04 - Profes No Carrera - Clase 15 8

1.689.088,9403.02.08 - Profes No Carrera - Clase 08 11

193.482,5505.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 1

224.478,1905.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 1

140.175,5906.01.03 - Personal Obrero - Obrero Clase 03 1

148.072,2806.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 1

155.381,3106.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 1

135.499,0707.01.01 - Personal de Servicio - Servicio Clase 01 1

148.072,2807.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 1

410.407,3213.09.01 - Dir. Bromatología - Director Bromatologi 1

184.572,4513.17.01 - Cl. 12 Pol. s/Estab - Clase 12 Pers. s/Est 1

153.553,0414.01.01 - Clase 08 - Tec. No Car - Cl. 08 1

Page 32: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 7 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:58

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

169.722,1714.02.01 - Clase 10 - Tec. No Car - Cl. 10 1

369.144,9014.03.01 - Clase 12 - P.Téc.No C.-Cl 12 2

146.126,9014.05.01 - P.Tec.no C-Clase 06 - P.Téc.No C.-Cl 06 1

899.582,6814.06.01 - P.Téc no C-Clase14 - P.Téc no C.-Cl 14 4

Subtotal Bromatologia Administración y Coordinación 45 8.595.000,58

Sistema Integrado de Salud PúblicaTotal 1.144 217.730.249,26360

TOTAL GENERAL 1.144 217.730.249,26360

Page 33: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- S.I.S.P - Presidencia

Proyecto :

Actividad : -01

Obra :

Presidente del SISP

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 1 de 13

10/12/2018 13:57

16

Sistema Integrado

de Salud Pública

1111110 1.333.824,35Personal Superior

2111110 1.253.529,50Personal Jerárquico

3111110 2.283.108,07Personal Profesional

4111110 1.523.686,34Personal Técnico

6111110 21.304.376,58Personal Administrativo

7111110 2.255.162,60Personal Obrero

8111110 155.381,31Personal de Servicio

9111110 153.553,54Personal de Enfermeria

1311110 6.164.594,64Por Antiguedad

2311110 15.397.105,20Por Extensión Horaria

3311110 3.909.316,32Liquidación Obra Social

4311110 270.070,56Por Fallas de Caja

7311110 1.080.590,40Honorarios Profesionales

8311110 148.662,00Asignación por Disponibilidad

9311110 906.224,88Extensión Extra Laboral

0411110 6.293.783,20Sueldo anual complementario

1511110 119.272,80Función Carr. Profesional Hospitalaria

2511110 2.983.493,40Bloqueo de Título

3511110 7.130.107,92Bonificación Guardias Médicas

5511110 34.914.566,05Otros Gastos en Personal

7511110 3.410.433,24Bonificación Especial

8511110 224.455,32Bonificacion

9511110 5.248,80Bo.Por Manejo de Fondos

1711110 139.800,00Por Presentismo

3711110 121.559,88Bonificación por Cumplimiento Horario C.P.H.

6711110 2.880,00Adicional Remunerativo no Bonificable C.P.H.

7711110 625.092,60Bonificación Extraordinaria

1121110 3.192.450,36Personal Provisional

1131110 320.750,28Por Tareas Nocturnas

Firma y Sello

Page 34: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- S.I.S.P - Presidencia

Proyecto :

Actividad : -01

Obra :

Presidente del SISP

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 2 de 13

10/12/2018 13:57

16

Sistema Integrado

de Salud Pública

2131110 2.421.052,80Horas Extras

0041110 1.511.088,00Asignaciones familiares

0171110 9.053.047,81I.P.S.

0271110 3.625.219,12I.O.M.A.

0371110 9.666,12Seguros

0471110 2.297.920,53ART

Total 136.541.074,52

Firma y Sello

Page 35: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

Administración y Conducción

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Hospital Ramon Santamarina

Proyecto :

Actividad : -01

Obra :

Dirección Médica y Adm

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 3 de 13

10/12/2018 13:57

17

Sistema Integrado

de Salud Pública

1111110 1.103.498,74Personal Superior

3111110 41.455.304,15Personal Profesional

4111110 17.420.766,81Personal Técnico

6111110 10.866.316,59Personal Administrativo

7111110 2.128.436,09Personal Obrero

8111110 17.181.911,43Personal de Servicio

9111110 25.113.226,55Personal de Enfermeria

1311110 12.719.735,64Por Antiguedad

2311110 31.092.238,68Por Extensión Horaria

3311110 8.212.474,92Liquidación Obra Social

4311110 119.837,18Por Fallas de Caja

6311110 258.229,80Por Reemplazos

7311110 8.374.575,60Honorarios Profesionales

9311110 1.580.431,32Extensión Extra Laboral

0411110 21.330.118,27Sueldo anual complementario

1511110 3.510.068,88Función Carr. Profesional Hospitalaria

2511110 9.511.856,28Bloqueo de Título

3511110 39.378.480,96Bonificación Guardias Médicas

3511132 3.510.950,00Bonificación Guardias Médicas

7511110 7.977.687,48Bonificación Especial

1711110 2.940.000,00Por Presentismo

3711110 519.639,24Bonificación por Cumplimiento Horario C.P.H.

6711110 45.360,00Adicional Remunerativo no Bonificable C.P.H.

7711110 223.102,80Bonificación Extraordinaria

1121110 16.269.824,16Personal Provisional

1131110 1.686.518,04Por Tareas Nocturnas

2131110 7.965.454,44Horas Extras

0041110 3.378.600,00Asignaciones familiares

0051110 80.000,00Asistencia social al personal

Firma y Sello

Page 36: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

Administración y Conducción

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Hospital Ramon Santamarina

Proyecto :

Actividad : -01

Obra :

Dirección Médica y Adm

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 4 de 13

10/12/2018 13:57

17

Sistema Integrado

de Salud Pública

0061110 1.551.364,98Beneficios y compensaciones

0171110 30.715.370,32I.P.S.

0271110 12.286.148,13I.O.M.A.

0371110 57.819,36Seguros

0471110 8.394.576,41ART

Total 348.959.923,25

Firma y Sello

Page 37: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Direccion Hosp DBV

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 5 de 13

10/12/2018 13:57

18

Sistema Integrado

de Salud Pública

1111110 720.945,17Personal Superior

3111110 9.050.289,84Personal Profesional

5111110 176.716,80Personal Docente

6111110 2.063.586,22Personal Administrativo

7111110 155.381,31Personal Obrero

8111110 1.594.792,89Personal de Servicio

9111110 5.741.290,79Personal de Enfermeria

1311110 2.505.144,36Por Antiguedad

2311110 5.897.876,40Por Extensión Horaria

3311110 1.503.583,20Liquidación Obra Social

4311110 68.076,24Por Fallas de Caja

7311110 1.945.062,72Honorarios Profesionales

9311110 851.031,12Extensión Extra Laboral

0411110 4.767.445,92Sueldo anual complementario

1511110 189.480,96Función Carr. Profesional Hospitalaria

2511110 7.060.920,48Bloqueo de Título

3511110 10.824.142,08Bonificación Guardias Médicas

7511110 1.564.342,56Bonificación Especial

1711110 570.000,00Por Presentismo

3711110 86.279,88Bonificación por Cumplimiento Horario C.P.H.

6711110 15.360,00Adicional Remunerativo no Bonificable C.P.H.

7711110 72.739,08Bonificación Extraordinaria

1121110 4.927.963,08Personal Provisional

1131110 368.724,84Por Tareas Nocturnas

2131110 1.713.308,52Horas Extras

0041110 822.612,00Asignaciones familiares

0061110 47.541,88Beneficios y compensaciones

0171110 6.865.122,13I.P.S.

0271110 2.746.048,85I.O.M.A.

Firma y Sello

Page 38: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Direccion Hosp DBV

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 6 de 13

10/12/2018 13:57

18

Sistema Integrado

de Salud Pública

0371110 9.488,76Seguros

0471110 1.731.363,70ART

Total 76.656.661,78

Firma y Sello

Page 39: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Salud Mental

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Director de Salud Mental

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 7 de 13

10/12/2018 13:57

19

Sistema Integrado

de Salud Pública

1111110 410.407,32Personal Superior

3111110 5.549.223,05Personal Profesional

6111110 965.737,91Personal Administrativo

8111110 583.804,77Personal de Servicio

9111110 2.528.151,87Personal de Enfermeria

1311110 1.217.086,08Por Antiguedad

2311110 2.659.722,00Por Extensión Horaria

3311110 551.313,84Liquidación Obra Social

4311110 26.649,84Por Fallas de Caja

7311110 864.472,32Honorarios Profesionales

9311110 313.384,92Extensión Extra Laboral

0411110 1.696.197,45Sueldo anual complementario

1511110 101.049,00Función Carr. Profesional Hospitalaria

2511110 811.710,36Bloqueo de Título

7511110 744.220,56Bonificación Especial

1711110 213.000,00Por Presentismo

3711110 118.800,00Bonificación por Cumplimiento Horario C.P.H.

6711110 3.360,00Adicional Remunerativo no Bonificable C.P.H.

7711110 37.049,00Bonificación Extraordinaria

1121110 2.872.908,36Personal Provisional

1131110 154.527,24Por Tareas Nocturnas

2131110 726.435,24Horas Extras

0041110 209.076,00Asignaciones familiares

0061110 111.734,88Beneficios y compensaciones

0171110 2.442.524,33I.P.S.

0271110 977.009,73I.O.M.A.

0371110 3.813,24Seguros

0471110 622.731,38ART

Total 27.516.100,69

Firma y Sello

Page 40: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Salud Mental

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Director de Salud Mental

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 8 de 13

10/12/2018 13:57

19

Sistema Integrado

de Salud Pública

Firma y Sello

Page 41: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Hospital Enrique Larreta de Vela

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Dirección Hosp. Vela

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 9 de 13

10/12/2018 13:57

20

Sistema Integrado

de Salud Pública

1111110 410.407,32Personal Superior

3111110 1.250.051,05Personal Profesional

4111110 369.144,90Personal Técnico

6111110 540.327,26Personal Administrativo

7111110 635.008,23Personal Obrero

8111110 2.104.724,16Personal de Servicio

9111110 2.076.049,45Personal de Enfermeria

1311110 835.017,60Por Antiguedad

2311110 3.067.063,44Por Extensión Horaria

3311110 801.911,04Liquidación Obra Social

4311110 10.746,24Por Fallas de Caja

7311110 108.059,04Honorarios Profesionales

0411110 1.261.983,58Sueldo anual complementario

2511110 765.213,72Bloqueo de Título

3511110 106.031,04Bonificación Guardias Médicas

7511110 578.572,20Bonificación Especial

1711110 294.000,00Por Presentismo

3711110 6.000,00Bonificación por Cumplimiento Horario C.P.H.

6711110 2.880,00Adicional Remunerativo no Bonificable C.P.H.

7711110 72.739,08Bonificación Extraordinaria

1121110 1.297.327,56Personal Provisional

1131110 188.148,72Por Tareas Nocturnas

2131110 281.026,44Horas Extras

0041110 309.240,00Asignaciones familiares

0061110 144.378,20Beneficios y compensaciones

0171110 1.817.256,36I.P.S.

0271110 726.902,54I.O.M.A.

0371110 5.586,84Seguros

0471110 464.866,31ART

Firma y Sello

Page 42: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Hospital Enrique Larreta de Vela

Proyecto :

Actividad :

Obra :

Dirección Hosp. Vela

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 10 de 13

10/12/2018 13:57

20

Sistema Integrado

de Salud Pública

Total 20.530.662,32

Firma y Sello

Page 43: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

Salud Comunitaria Administración y Coordinación

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Salud Comunitaria

Proyecto :

Actividad : -04

Obra :

Dirección de Salud Com.

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 11 de 13

10/12/2018 13:57

21

Sistema Integrado

de Salud Pública

1111110 616.292,69Personal Superior

3111110 13.165.950,34Personal Profesional

4111110 330.699,35Personal Técnico

6111110 3.577.661,46Personal Administrativo

7111110 629.584,94Personal Obrero

8111110 148.072,28Personal de Servicio

9111110 6.625.387,50Personal de Enfermeria

1311110 2.904.168,00Por Antiguedad

2311110 6.037.454,64Por Extensión Horaria

3311110 1.679.001,24Liquidación Obra Social

7311110 2.701.476,00Honorarios Profesionales

0411110 4.933.961,29Sueldo anual complementario

2511110 13.615.658,16Bloqueo de Título

3511110 53.015,52Bonificación Guardias Médicas

7511110 1.944.390,12Bonificación Especial

1711110 672.000,00Por Presentismo

3711110 313.440,72Bonificación por Cumplimiento Horario C.P.H.

6711110 3.360,00Adicional Remunerativo no Bonificable C.P.H.

7711110 72.460,08Bonificación Extraordinaria

1121110 3.377.217,00Personal Provisional

5121133 1.801.344,00Personal Contratado

1131110 162,24Por Tareas Nocturnas

2131110 202.263,72Horas Extras

0041110 1.196.748,00Asignaciones familiares

0061110 86.395,77Beneficios y compensaciones

0171110 7.104.904,26I.P.S.

0271110 2.841.961,70I.O.M.A.

0371110 11.085,00Seguros

0471110 1.766.170,23ART

Firma y Sello

Page 44: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

Salud Comunitaria Administración y Coordinación

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Salud Comunitaria

Proyecto :

Actividad : -04

Obra :

Dirección de Salud Com.

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 12 de 13

10/12/2018 13:57

21

Sistema Integrado

de Salud Pública

Total 78.412.286,25

Firma y Sello

Page 45: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Unidad Ejecutora :

Bromatologia Administración y Coordinación

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOSPOR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Form. 6

Jurisdicción :

Presupuesto: 2019

Subjurisdicción :

Entidad : Sistema Integrado de Salud Pública

Programas o Actividades :Centrales:

- Bromatologia

Proyecto :

Actividad : -05

Obra :

Director de Bromatologia

Costo AnualDenominaciónPar SubpPar ParPar PrinIncisoFinan

. En Pesos

Hoja: 13 de 13

10/12/2018 13:57

22

Sistema Integrado

de Salud Pública

1111110 410.407,32Personal Superior

3111110 5.116.729,85Personal Profesional

4111110 1.738.129,69Personal Técnico

6111110 602.533,19Personal Administrativo

7111110 443.629,18Personal Obrero

8111110 283.571,35Personal de Servicio

1311110 1.425.886,92Por Antiguedad

2311110 4.722.753,12Por Extensión Horaria

3311110 1.077.567,96Liquidación Obra Social

4311110 11.819,52Por Fallas de Caja

0411110 1.508.720,40Sueldo anual complementario

7511110 914.760,72Bonificación Especial

1711110 393.000,00Por Presentismo

7711110 153.653,16Bonificación Extraordinaria

1121110 714.126,24Personal Provisional

1131110 21.054,24Por Tareas Nocturnas

2131110 175.469,16Horas Extras

4131110 621.675,48Licencias no Gozadas

0041110 220.128,00Asignaciones familiares

0061110 300.042,36Beneficios y compensaciones

0171110 2.172.557,37I.P.S.

0271110 869.022,95I.O.M.A.

0371110 3.990,60Seguros

0471110 553.322,41ART

Total 24.454.551,19

Firma y Sello

Page 46: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

POR JURISDICCION Y CARGO

Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 1 de 3

10/12/2018 14:00Sistema Integrado

de Salud Pública

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

7 20,00Ad Honorem - Ad Honorem 12 Hs.

10 70,00Ad Honorem - Ad Honorem 18 hs.

1 10,00Ad Honorem - Ad Honorem 24 Hs.

2 10,00Ad Honorem - Ad Honorem S/Horario

5 1.124.060,87P.Técnico No Carrera - P.Téc no C.-Cl 14

1 146.126,90P.Técnico No Carrera - P.Téc.no C. - Cl 04

2 292.253,80P.Técnico No Carrera - P.Téc.No C.-Cl 06

3 553.717,35P.Técnico No Carrera - P.Téc.No C.-Cl 12

1 153.553,04P.Técnico No Carrera - Tec. No Car - Cl. 08

2 339.444,34P.Técnico No Carrera - Tec. No Car - Cl. 10

4 230.315,14Pasantias - Administrativas

6 614.214,16Pasantias - Enfermeria

3 307.107,08Pasantias - Pasantia Técnica

19 2.878.939,20Personal Administrat - Adm. Clase 04

21 12.714.631,52Personal Administrat - Adm. Clase 06

3 444.216,84Personal Administrat - Adm. Clase 07

42 7.128.331,14Personal Administrat - Adm. Clase 10

13 2.399.441,85Personal Administrat - Adm. Clase 12

24 4.643.581,20Personal Administrat - Adm. Clase 13

33 6.407.780,27Personal Administrat - Adm. Clase 14

2 493.791,34Personal Administrat - Adm. Clase 15

5 1.552.689,25Personal Administrat - Adm. Clase 16

22 2.980.979,54Personal de Servicio - Servicio Clase 01

31 4.345.443,29Personal de Servicio - Servicio Clase 03

1 146.126,90Personal de Servicio - Servicio Clase 06

54 7.995.903,12Personal de Servicio - Servicio Clase 07

17 2.610.410,18Personal de Servicio - Servicio Clase 08

17 2.641.482,27Personal de Servicio - Servicio Clase 09

6 1.107.434,70Personal de Servicio - Servicio Clase 12

1 224.478,19Personal de Servicio - Servicio Clase 14

1 461.825,66Personal Jerárquico - Contador Ente Descen

1 395.851,92Personal Jerárquico - Jefe de Compras E.D.

1 395.851,92Personal Jerárquico - Tesorero Ente Descen

2 270.998,14Personal Obrero - Obrero Clase 01

5 448.557,95Personal Obrero - Obrero Clase 03

10 1.480.722,80Personal Obrero - Obrero Clase 07

4 614.214,16Personal Obrero - Obrero Clase 08

15 2.330.719,65Personal Obrero - Obrero Clase 09

1 169.722,17Personal Obrero - Obrero Clase 10

3 523.216,74Personal Obrero - Obrero Clase 11

Page 47: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

POR JURISDICCION Y CARGO

Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 2 de 3

10/12/2018 14:00Sistema Integrado

de Salud Pública

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

1 184.572,45Personal Obrero - Obrero Clase 12

1 224.478,19Personal Obrero - Obrero Clase 14

14 2.149.749,56Personal Profesional - Clase 08

8 1.395.244,64Personal Profesional - Clase 11

5 967.412,75Personal Profesional - Clase 13

11 2.715.852,37Personal Profesional - Clase 15

0 360,00 176.716,80Personal Profesional - Docentes

3 525.317,84Personal Profesional - M. Cl 13/24Hs. (522

33 4.728.805,62Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs.

35 6.987.476,39Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs.

1 257.813,90Personal Profesional - M. Clase 11 - 48 Hs.

3 413.969,70Personal Profesional - M. Clase 11/ 24 Hs

12 3.093.766,80Personal Profesional - M. Clase 11/48 Hs.

1 118.289,36Personal Profesional - M. Clase 12 - 18 Hs.

30 4.503.664,49Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs.

9 1.959.428,22Personal Profesional - M. Clase 12 - 36 Hs.

3 841.475,36Personal Profesional - M. Clase 12/48 Hs.

19 3.979.881,97Personal Profesional - M. Clase 12-36 Hs

5 618.177,05Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs.

11 1.744.141,19Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs.

1 193.482,55Personal Profesional - M. Clase 13 - 30 Hs.

29 6.446.108,60Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs.

5 1.410.987,33Personal Profesional - M. Clase 13 - 48 Hs.

2 284.464,80Personal Profesional - M. Clase 14 - 18 Hs.

18 3.251.655,28Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs.

20 5.201.210,77Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs.

8 3.697.476,81Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs.

2 220.156,18Personal Profesional - M. Clase 15 - 12 Hs.

1 155.683,66Personal Profesional - M. Clase 15 - 18 Hs.

12 2.393.095,39Personal Profesional - M. Clase 15 - 24 Hs.

23 6.543.391,45Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs.

9 3.325.528,98Personal Profesional - M. Clase 15 - 48 Hs.

11 1.595.670,12Personal Profesional - Pers. Dep. Externas

2 493.791,34Personal Profesional - Profesional Clase 15

71 11.977.176,12Personal Técnico - Enfermeria Clase 08

61 10.522.774,54Personal Técnico - Enfermeria Clase 10

35 5.352.601,05Personal Técnico - Enfermeria Clase 12

57 12.346.300,45Personal Técnico - Enfermeria Clase 14

7 1.728.269,69Personal Técnico - Enfermeria Clase 15

1 310.537,85Personal Técnico - Enfermeria Clase 16

Page 48: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

POR JURISDICCION Y CARGO

Presupuesto: 2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 3 de 3

10/12/2018 14:00Sistema Integrado

de Salud Pública

CargoCargos

Cantidad de

Hs. Cátedra

Costo AnualEn Pesos

1 224.478,19Personal Técnico - Per. Ext.No Profesio

26 4.145.945,60Personal Técnico - Técnico Clase 08

11 1.866.943,87Personal Técnico - Técnico Clase 10

30 5.352.601,05Personal Técnico - Técnico Clase 12

32 7.183.302,08Personal Técnico - Técnico Clase 14

1 224.478,19Poli Sin Estabilidad - Cl. 14 Per. Político

1 246.895,67Poli Sin Estabilidad - Cl. 15 Pr.Po.s/Estab

2 621.075,70Poli Sin Estabilidad - Cl. 16 Per, Politico

1 169.722,17Poli Sin Estabilidad - Clase 10 - P.P Sin E

2 369.144,90Poli Sin Estabilidad - Clase 12 Pers. s/Est

1 262.163,33Poli Sin Estabilidad - Clase 13- 48 hs(526)

1 305.754,84Poli Sin Estabilidad - Clase 14-48 hs (536)

1 307.804,71Poli Sin Estabilidad - Coordinador

1 410.407,32Poli Sin Estabilidad - Dir Hospital de Vela

1 410.407,32Poli Sin Estabilidad - Dir. de Salud Mental

1 410.407,32Poli Sin Estabilidad - Dir. Hosp de Niños

1 410.407,32Poli Sin Estabilidad - Director Administrat

1 410.407,32Poli Sin Estabilidad - Director Bromatologi

1 430.928,09Poli Sin Estabilidad - Directro HRS

1 246.895,67Poli Sin Estabilidad - P. Admni. Clase 15

1 564.311,05Poli Sin Estabilidad - Presidente SISP

1 461.708,59Poli Sin Estabilidad - Vicepresidente SISP

5 725.304,60Reemplazantes - PERS. EXT. DESTAJIST

36 4.932.071,28Reemplazantes - Reemplazantes

3 431.840,88Transf. a Inst, Cult - T.Int.Cult,Clase 04

Total 217.730.249,26360,00Sistema Integrado de Salud Pú 1.144

Subtotal con Cargos 360,00 217.730.249,26

Subtotal sin Cargos 0,00

Total General 217.730.249,26360

1.144

1.144

Page 49: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 1 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:22

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

16.01.00 - Presidencia del SISP - Adminstración yconducción

Categoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

461.825,6602.01.03 - Personal Jerárquico - Contador Ente Descen 1

395.851,9202.01.04 - Personal Jerárquico - Jefe de Compras E.D. 1

395.851,9202.01.05 - Personal Jerárquico - Tesorero Ente Descen 1

143.297,1403.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 1

151.430,8303.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 1

435.428,9603.01.11 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 36 Hs. 2

219.945,9603.01.42 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 1

348.811,1603.02.01 - Profes No Carrera - Clase 11 2

386.965,1003.02.02 - Profes No Carrera - Clase 13 2

307.107,0803.02.08 - Profes No Carrera - Clase 08 2

614.214,1804.01.01 - Personal Técnico - Técnico Clase 08 3

184.572,4504.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 1

224.478,1904.01.04 - Personal Técnico - Técnico Clase 14 1

153.553,5404.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 1

10.814.981,8205.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 8

1.007.628,7205.01.03 - Personal Administrat - Adm. Clase 04 7

1.697.221,7005.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 10

369.144,9005.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 2

1.547.860,4005.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 8

2.918.216,4705.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 13

493.791,3405.01.11 - Personal Administrat - Adm. Clase 15 2

1.552.689,2505.01.12 - Personal Administrat - Adm. Clase 16 5

135.499,0706.01.01 - Personal Obrero - Obrero Clase 01 1

28.031,1806.01.03 - Personal Obrero - Obrero Clase 03 2

296.144,5606.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 2

153.553,5406.01.06 - Personal Obrero - Obrero Clase 08 1

1.243.050,4806.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 8

174.405,5806.01.08 - Personal Obrero - Obrero Clase 11 1

224.478,1906.01.11 - Personal Obrero - Obrero Clase 14 1

155.381,3107.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 1

290.121,8409.01.01 - Personal Reemplazant - Reemplazantes 2

230.315,1410.01.01 - Pasantias Administra - Administrativas 4

102.369,0310.02.03 - Pasantias Enfermeria - Pasantia Técnica 1

564.311,0513.01.01 - Presidente del SISP - Presidente SISP 1

461.708,5913.02.01 - Vicepresidente - Vicepresidente SISP 1

307.804,7113.10.01 - Coordinador - Coordinador 1

246.895,6713.11.01 - Admn. Clase 15 - P. Admni. Clase 15 1

224.478,1913.15.01 - Clase 14 - Cl. 14 Per. Político 1

184.572,4513.17.01 - Cl. 12 Pol. s/Estab - Clase 12 Pers. s/Est 1

246.895,6713.18.01 - Cl. 15 - Pr.Pol. s/E - Cl. 15 Pr.Po.s/Estab 1

169.722,1714.02.01 - Clase 10 - Tec. No Car - Cl. 10 1

184.572,4514.03.01 - Clase 12 - P.Téc.No C.-Cl 12 1

146.126,9014.04.01 - P.Téc.no C -Clase 04 - P.Téc.no C. - Cl 04 1

Subtotal Presidencia del SISP - Adminstración y conducción 109 30.595.306,46

Page 50: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 2 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:22

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

17.01.00 - Administración y ConducciónCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.003.079,9803.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 7

205.514,0503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 1

1.817.169,9603.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 12

1.088.570,9003.01.11 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 36 Hs. 5

123.635,4103.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 1

951.349,7403.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 6

1.370.432,5803.01.17 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 6

284.464,8003.01.20 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 18 Hs. 2

1.650.200,1303.01.22 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 9

1.062.405,4403.01.23 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 4

110.078,0903.01.25 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 12 Hs. 1

155.683,6603.01.26 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 18 Hs. 1

1.610.300,8003.01.27 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 24 Hs. 8

1.170.010,6003.01.28 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 4

275.979,8003.01.38 - Personal Profesional - M. Clase 11/ 24 Hs 2

3.760.145,0303.01.39 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 19

2.512.327,5603.01.40 - Personal Profesional - M. Clase 12-36 Hs 12

4.398.919,2003.01.42 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 20

3.580.701,3203.01.43 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 14

581.504,4903.01.44 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 24 Hs. 3

4.506.706,4003.01.45 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 16

262.163,3303.01.46 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 48 Hs. 1

1.339.852,2003.01.47 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 4

739.006,4403.01.48 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 48 Hs. 2

1.546.883,4003.01.49 - Personal Profesional - M. Clase 11/48 Hs. 6

583.288,8003.01.52 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 4

706.258,9603.01.53 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 4

219.945,9603.01.54 - Personal Profesional - M. Cl 13/24Hs. (522 1

493.791,3403.02.04 - Profes No Carrera - Clase 15 2

153.553,5403.02.08 - Profes No Carrera - Clase 08 1

3.531.731,4204.01.01 - Personal Técnico - Técnico Clase 08 23

1.866.943,8704.01.02 - Personal Técnico - Técnico Clase 10 11

4.614.311,2504.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 26

6.958.823,8904.01.04 - Personal Técnico - Técnico Clase 14 31

224.478,1904.01.06 - Personal Técnico - Per. Ext.No Profesio 1

8.752.551,7804.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 50

7.298.053,3104.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 42

2.399.441,8504.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 19

5.611.954,7504.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 27

740.687,0104.02.06 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 15 3

310.537,8504.02.07 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 16 1

1.169.015,2005.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 8

1.727.363,5205.01.03 - Personal Administrat - Adm. Clase 04 11

2.545.832,5505.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 15

738.289,8005.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 4

Page 51: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 3 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:22

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

1.547.860,4005.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 8

2.693.738,2805.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 12

444.216,8405.01.14 - Personal Administrat - Adm. Clase 07 3

280.351,1806.01.03 - Personal Obrero - Obrero Clase 03 2

888.433,6806.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 6

153.553,5406.01.06 - Personal Obrero - Obrero Clase 08 1

621.525,2406.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 4

184.572,4506.01.09 - Personal Obrero - Obrero Clase 12 1

2.845.480,4707.01.01 - Personal de Servicio - Servicio Clase 01 21

3.083.862,9807.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 22

6.219.035,7607.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 42

1.535.535,4007.01.06 - Personal de Servicio - Servicio Clase 08 10

2.019.957,0307.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 13

1.107.434,7007.01.10 - Personal de Servicio - Servicio Clase 12 6

224.478,1907.01.11 - Personal de Servicio - Servicio Clase 14 1

146.126,9007.01.31 - Personal de Servicio - Servicio Clase 06 1

431.840,8808.01.02 - Trans. Inst. Cultura - T.Int.Cult,Clase 04 3

3.191.340,2409.01.01 - Personal Reemplazant - Reemplazantes 22

511.845,1310.02.01 - Pasantias Enfermeria - Enfermeria 5

204.738,0510.02.03 - Pasantias Enfermeria - Pasantia Técnica 2

10,0012.01.02 - Ad Honorem - Ad Honorem 12 Hs. 6

10,0012.01.03 - Ad Honorem - Ad Honorem 18 hs. 4

10,0012.01.04 - Ad Honorem - Ad Honorem 24 Hs. 1

10,0012.01.05 - Ad Honorem - Ad Honorem S/Horario 2

430.928,0913.06.01 - Director HRS - Directro HRS 1

262.163,3313.06.02 - Director HRS - Clase 13- 48 hs(526) 1

410.407,3213.14.01 - Dire Administrativo - Director Administrat 1

224.478,1914.06.01 - P.Téc no C-Clase14 - P.Téc no C.-Cl 14 1

Subtotal Administración y Conducción 652 116.417.884,42

18.00.00 - Hospital de Niños Debilio Blanco VillegasCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

143.297,1403.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 1

205.514,0503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 1

123.635,4103.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 1

158.558,2903.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 1

183.355,5703.01.22 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 1

347.846,3103.01.24 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 1

110.078,0903.01.25 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 12 Hs. 1

201.290,1003.01.27 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 24 Hs. 1

137.989,9003.01.38 - Personal Profesional - M. Clase 11/ 24 Hs 1

1.583.218,9603.01.39 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 8

1.467.554,4103.01.40 - Personal Profesional - M. Clase 12-36 Hs 7

281.669,1503.01.45 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 1

669.926,1003.01.47 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 2

1.478.012,8803.01.48 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 48 Hs. 4

Page 52: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 4 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:22

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

437.466,6003.01.52 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 3

345.129,4803.01.53 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 2

305.371,8803.01.54 - Personal Profesional - M. Cl 13/24Hs. (522 2

176.716,8003.02.07 - Profes No Carrera - Docentes 0 360

870.365,5203.02.09 - Profes No Carrera - Pers. Dep. Externas 6

1.228.428,3204.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 8

1.357.777,3604.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 8

1.292.007,1504.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 7

1.122.390,9504.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 5

740.687,0104.02.06 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 15 3

1.018.333,0205.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 6

922.862,2505.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 5

122.390,9505.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 5

155.381,3106.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 1

700.877,9507.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 5

740.361,4007.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 5

153.553,5407.01.06 - Personal de Servicio - Servicio Clase 08 1

102.369,0310.02.01 - Pasantias Enfermeria - Enfermeria 1

10,0012.01.02 - Ad Honorem - Ad Honorem 12 Hs. 1

410.407,3213.05.01 - Dir. Hosp. de Niños - Dir. Hosp de Niños 1

310.537,8513.16.01 - Clase 16 - Cl. 16 Per, Politico 1

Subtotal Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas 107 19.605.372,05360

19.00.00 - Salud MentalCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

1.289.674,2603.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 9

205.514,0503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 1

605.723,3203.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 4

435.428,3603.01.11 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 36 Hs. 2

317.116,5803.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 2

292.502,6503.01.23 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 1

257.813,9003.01.49 - Personal Profesional - M. Clase 11/48 Hs. 1

273.479,4803.01.50 - Personal Profesional - M. Clase 12/48 Hs. 1

174.405,5803.02.01 - Profes No Carrera - Clase 11 1

246.895,6703.02.04 - Profes No Carrera - Clase 15 1

153.553,5404.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 1

169.722,1704.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 1

184.572,4504.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 1

2.020.303,7104.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 9

169.722,1705.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 1

184.572,4505.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 1

386.965,1005.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 2

224.478,1905.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 1

280.351,1807.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 2

148.072,2807.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 1

155.381,3107.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 1

Page 53: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 5 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:22

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

1.450.609,2009.01.01 - Personal Reemplazant - Reemplazantes 12

60,0012.01.03 - Ad Honorem - Ad Honorem 18 hs. 6

410.407,3213.04.01 - Dir. Salud Mental - Dir. de Salud Mental 1

Subtotal Salud Mental 63 10.037.324,92

20.00.00 - Hospital Enrique Larreta de VelaCategoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

143.297,1403.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 1

257.813,9003.01.06 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 48 Hs. 1

123.635,4103.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 1

369.144,9004.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 2

614.214,1604.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 4

339.444,3404.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 2

1.122.390,9504.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 5

146.126,9005.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 1

169.722,1705.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 1

224.478,1905.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 1

135.499,0706.01.01 - Personal Obrero - Obrero Clase 01 1

155.381,3106.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 1

174.405,5806.01.08 - Personal Obrero - Obrero Clase 11 1

169.722,1706.01.14 - Personal Obrero - Obrero Clase 10 1

280.351,1807.01.03 - Personal de Servicio - Servicio Clase 03 2

592.289,1207.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 4

921.321,2407.01.06 - Personal de Servicio - Servicio Clase 08 6

310.762,6207.01.07 - Personal de Servicio - Servicio Clase 09 2

725.304,6009.01.09 - Personal Reemplazant - PERS. EXT. DESTAJIST 5

410.407,3213.08.01 - Dir. Hosp. de Vela - Dir Hospital de Vela 1

Subtotal Hospital Enrique Larreta de Vela 43 7.385.712,27

21.04.00 - Salud Comunitaria Administración yCoordinación

Categoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

2.006.159,9603.01.03 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 24 Hs. 14

1.027.570,2503.01.04 - Personal Profesional - M. Clase 11 - 36 Hs. 5

118.289,3603.01.08 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 18 Hs. 1

908.584,9803.01.09 - Personal Profesional - M. Clase 12 - 24 Hs. 6

247.270,8203.01.14 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 18 Hs. 2

317.116,5803.01.15 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 24 Hs. 2

193.482,5503.01.16 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 30 Hs. 1

456.810,8603.01.17 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 36 Hs. 2

366.711,1403.01.22 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 24 Hs. 2

Page 54: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 6 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:22

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

265.601,3603.01.23 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 36 Hs. 1

585.005,3003.01.28 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 36 Hs. 2

493.791,3403.01.34 - Personal Profesional - Profesional Clase 15 2

1.148.824,0003.01.46 - Personal Profesional - M. Clase 13 - 48 Hs. 4

1.339.852,2003.01.47 - Personal Profesional - M. Clase 14 - 48 Hs. 1

1.108.509,6603.01.48 - Personal Profesional - M. Clase 15 - 48 Hs. 3

1.289.069,5003.01.49 - Personal Profesional - M. Clase 11/48 Hs. 5

567.995,8803.01.50 - Personal Profesional - M. Clase 12/48 Hs. 2

725.304,6003.02.09 - Profes No Carrera - Pers. Dep. Externas 5

184.572,4504.01.03 - Personal Técnico - Técnico Clase 12 1

1.074.874,7804.02.01 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 08 7

1.357.777,3604.02.02 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 10 8

1.476.579,6004.02.03 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 12 8

2.469.260,0904.02.05 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 14 11

246.895,6704.02.06 - Personal Enfermeria - Enfermeria Clase 15 1

584.507,6005.01.02 - Personal Administrat - Adm. Clase 06 4

143.946,9605.01.03 - Personal Administrat - Adm. Clase 04 1

1.527.499,5305.01.05 - Personal Administrat - Adm. Clase 10 9

184.572,4505.01.08 - Personal Administrat - Adm. Clase 12 1

967.412,7505.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 5

148.072,2806.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 1

307.107,0806.01.06 - Personal Obrero - Obrero Clase 08 2

174.405,5806.01.08 - Personal Obrero - Obrero Clase 11 1

148.072,2807.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 1

305.754,8413.07.02 - Dir. Salud Comunitar - Clase 14-48 hs (536) 1

310.537,8513.16.01 - Clase 16 - Cl. 16 Per, Politico 1

169.722,1713.19.01 - Cl. 10 P.Pol. s/Esta - Clase 10 - P.P Sin E 1

146.126,9014.05.01 - P.Tec.no C-Clase 06 - P.Téc.No C.-Cl 06 1

Subtotal Salud Comunitaria Administración y Coordinación 125 25.093.648,56

22.05.00 - Bromatologia Administración yCoordinación

Categoría Programática:

CargoCantidad de

Cargos Hs. Cátedra

Costo Anualen Pesos

872.027,9003.02.01 - Profes No Carrera - Clase 11 5

580.447,6503.02.02 - Profes No Carrera - Clase 13 3

1.975.165,3603.02.04 - Profes No Carrera - Clase 15 8

1.689.088,9403.02.08 - Profes No Carrera - Clase 08 11

193.482,5505.01.09 - Personal Administrat - Adm. Clase 13 1

224.478,1905.01.10 - Personal Administrat - Adm. Clase 14 1

140.175,5906.01.03 - Personal Obrero - Obrero Clase 03 1

148.072,2806.01.05 - Personal Obrero - Obrero Clase 07 1

155.381,3106.01.07 - Personal Obrero - Obrero Clase 09 1

135.499,0707.01.01 - Personal de Servicio - Servicio Clase 01 1

148.072,2807.01.05 - Personal de Servicio - Servicio Clase 07 1

410.407,3213.09.01 - Dir. Bromatología - Director Bromatologi 1

184.572,4513.17.01 - Cl. 12 Pol. s/Estab - Clase 12 Pers. s/Est 1

153.553,0414.01.01 - Clase 08 - Tec. No Car - Cl. 08 1

Page 55: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CATEGORIA PROGRAMATICA Y CARGO

RECURSOS HUMANOS POR

Presupuesto:

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Hoja: 7 de 7R.A.F.A.M.

10/12/2018 10:22

Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

1120000000 - Organismos Descentralizados

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

169.722,1714.02.01 - Clase 10 - Tec. No Car - Cl. 10 1

369.144,9014.03.01 - Clase 12 - P.Téc.No C.-Cl 12 2

146.126,9014.05.01 - P.Tec.no C-Clase 06 - P.Téc.No C.-Cl 06 1

899.582,6814.06.01 - P.Téc no C-Clase14 - P.Téc no C.-Cl 14 4

Subtotal Bromatologia Administración y Coordinación 45 8.595.000,58

Sistema Integrado de Salud PúblicaTotal 1.144 217.730.249,26360

TOTAL GENERAL 1.144 217.730.249,26360

Page 56: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

PROGRAMACION FISICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION,

SUS OBRAS Y ACTIVIDADES

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Programas o Actividades Centrales:

Unidad Ejecutora:

-

Form. 8

Presupuesto:

Hoja: 1 de 1

10/12/2018 10:28Sistema Integrado

de Salud Pública

royecto Act/Obra Denominación Clase EtapaFecha

Inicio Final.Uni.Med. Cantidad

2017

Acumulado al

2018

Estimación

2019

Programado

2020

Programado

2021

Programado Programado

Resto Años

escripción del Proyecto:

Firma y Sello

Page 57: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Obra:

Actividad:

Proyecto:

- Programa o Actividad Central:

Entidad:

Secretaría:

Jurisdicción:

DE INVERSIÓN, SUS OBRAS Y

PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

Costo Total Proyecto:

Fuente de Financiamiento ProgramadoDenominación del GastoGasto

Programado restoAńos

Ejecutado Año Estimado Año Programado Año Programado Año

Programado Año

Hoja: 1 de 1

ACTIVIDADES

10/12/2018 10:29

Presupuesto :

Form. 9

Sistema Integrado

de Salud Pública

Total

Firma y Sello

Page 58: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

(EN PESOS)

GESTION Y ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

FORM. 10Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Fuente Financiera

Rubro Importe

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 1

Presupuesto: 2019

10/12/2018 10:31Sistema Integrado

de Salud Pública

Empréstito: 10808 - DEUDA FLOTANTE

Servicio de la Deuda Pública

Cat. Prog. Fuente de Financiamiento Gasto Importe

7610 - Disminución de cuentas a pagar comercialesa corto plazo

1.500.000,0016.01.00 110 - Tesoro Municipal

1.500.000,00Total Servicios de la Deuda Pública

Firma y Sello

Page 59: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Fuente deFinanciamiento

Importe

PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS, INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 3

10/12/2018 14:06Sistema Integrado

de Salud Pública

17 - Presidente del SISP

Imputaciones

2019Cat. Programática: 16.01.00 - Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

2,192,185.745.1.4.0 - Ayudas sociales a personas120 - Recursos propios

67,000.005.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro120 - Recursos propios

332,684.175.1.3.2 - Pasantías de Personal110 - Tesoro Municipal

Total 2,591,869.91

Firma y Sello

Page 60: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Fuente deFinanciamiento

Importe

PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS, INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 3

10/12/2018 14:06Sistema Integrado

de Salud Pública

1 - Dirección Médica y Dirección Administrativa

Imputaciones

2019Cat. Programática: 17.01.00 - Administración y Conducción

716,583.185.1.3.2 - Pasantías de Personal110 - Tesoro Municipal

431,840.885.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro110 - Tesoro Municipal

Total 1,148,424.06

Firma y Sello

Page 61: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Fuente deFinanciamiento

Importe

PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS, INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS,GASTOS FIGURATIVOS Y OTROS GASTOS.

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Unidad Ejecutora:

FORM. 11

Presupuesto:

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 3

10/12/2018 14:06Sistema Integrado

de Salud Pública

11 - Dirección Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

Imputaciones

2019Cat. Programática: 18.00.00 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

102,369.035.1.3.2 - Pasantías de Personal110 - Tesoro Municipal

Total 102,369.03

Firma y Sello

Page 62: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Presupuesto:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DE GASTOS POR INCISO

(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 2

10/12/2018 14:07Sistema Integrado

de Salud Pública

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del IncisoEjecución

2017 2018

Estimación

2019

Programado

1 420.827.552,30 480.557.777,00 707.758.966,00110 - Tesoro Municipal Gastos en personal

2 31.281,90 0,00 29.503.395,74Bienes de consumo

3 45.779,30 0,00 1.237.000,00Servicios no personales

4 0,00 0,00 3.452.000,00Bienes de uso

5 909.184,24 0,00 1.583.477,26Transferencias

421.813.797,74 480.557.777,00 743.534.839,00Total Fuente Tesoro Municipal

2 57.522.613,95 55.977.187,68 81.254.269,02120 - Recursos propios Bienes de consumo

3 28.397.162,44 24.910.284,08 41.065.821,00Servicios no personales

4 2.286.548,81 6.650.656,94 920.724,24Bienes de uso

5 1.524.738,17 2.388.158,26 2.259.185,74Transferencias

7 23.723.574,57 5.000.000,00 1.500.000,00Servicio de la deuda y di

113.454.637,94 94.926.286,96 127.000.000,00Total Fuente Recursos propios

2 3.153.188,11 9.076.060,80 10.301.338,75131 - De origen municipal Bienes de consumo

3 928.756,79 3.545.854,00 6.066.147,75Servicios no personales

4 2.389.535,20 295.524,00 15.545.923,50Bienes de uso

6.471.480,10 12.917.438,80 31.913.410,00Total Fuente De origen municipal

1 2.367.781,51 9.584.343,00 3.510.950,00132 - De origen provincial Gastos en personal

2 120.492,89 2.027.212,83 2.176.281,49Bienes de consumo

3 475.211,47 634.973,41 3.955.615,25Servicios no personales

4 1.118.491,90 857.677,76 3.563.809,26Bienes de uso

4.081.977,77 13.104.207,00 13.206.656,00Total Fuente De origen provincial

1 1.992.190,00 2.919.121,00 1.801.344,00133 - De origen nacional Gastos en personal

4 13.378,00 0,00 1.080.000,00Bienes de uso

2.005.568,00 2.919.121,00 2.881.344,00Total Fuente De origen nacional

547.827.461,55 604.424.830,76 918.536.249,00Total Jurisdicción Sistema Integrado de Salud Pública

Firma y Sello

Page 63: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Presupuesto:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DE GASTOS POR INCISO

(EN PESOS)

2019

Jurisdicción:

Subjurisdicción:

Entidad:

Form. 12

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 2

10/12/2018 14:07Sistema Integrado

de Salud Pública

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

Fuente de Financiamiento Inciso Denomincación del IncisoEjecución

2017 2018

Estimación

2019

Programado

547.827.461,55 604.424.830,76 918.536.249,00TOTAL GENERAL

Firma y Sello

Page 64: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 1

10/12/2018

Presupuesto

PLANILLA DE GASTOS SEGUN ARTICULO 19

PROYECTOS

Categoría Programática Etapa

Fuente

de

Finan.

Inversiones

(en Pesos)

2019 2020 2021 Resto Total

(en Porcentajes)

2019 2020 2021 Resto

OTRAS INVERSIONES

Código DescripciónFuente de

Finan.Inversiones

Resto Total

Filtro aplicado: Año: 2019

Page 65: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Presupuesto:

GASTOS TRIBUTARIOS

Hoja: 1 de 2

10/12/2018 14:03

Sistema Integrado

de Salud Pública

R.A.F.A.M.

2019

Recurso Recurso Inicial Exenciones Otras

1200000 - Ingresos No Tributarios

1220000 - Derechos

1221100 - Derechos por Prestaciones de Obras Sociales

4.727.000,001221103 - Derechos de Prestaciones de Prepagas 0.000.00

107.673.000,001221104 - Derechos por Prestaciones de Obras Sociales 0.000.00

1221200 - 7.250.000,00Derechos por Prestaciones Directas 0.000.00

1221400 - 1.250.000,00Seguros y ART 0.000.00

1221500 - 600.000,00Derechos por Libreta Sanitaria 0.000.00

1221600 - 1.500.000,00Derechos por Juntas de Salud 0.000.00

1221700 - 650.000,00Derechos por Prestaciones a Otros Municipios 0.000.00

Total Derechos 123.650.000,00 0.00 0.00

1290000 - Otros

1290100 - 350.000,00Donaciones 0.000.00

1290700 - 100.000,00Donación convenio Rio Chico -Fundaleu- Municip 0.000.00

Total Otros 450.000,00 0.00 0.00

Total Ingresos No Tributarios 124.100.000,00 0.00 0.00

1600000 - Rentas de la propiedad

1620000 - Intereses por depósitos

1620100 - 3.000.000,00Intereses por depósitos internos 0.000.00

Total Intereses por depósitos 3.000.000,00 0.00 0.00

Total Rentas de la propiedad 3.000.000,00 0.00 0.00

1700000 - Transferencias corrientes

1720000 - De administración nacional

1720100 - De administración central nacional

1.801.344,001720102 - MEDICOS COMUNITARIOS 0.000.00

1.080.000,001720104 - Ministerio de Salud de la Nacion = ProgramaPROTEGER

0.000.00

Total De administración nacional 2.881.344,00 0.00 0.00

1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

1750100 - De gobiernos provinciales

5.790.406,001750101 - REC.AFECTADOS PLAN NACER -SUMAR 0.000.00

3.600.000,001750103 - S.A.M.O. 0.000.00

3.816.250,001750104 - CONVENIO S.A.M.E 0.000.00

1750600 - De gobiernos municipales

17.517.472,001750602 - FONDOS DEL FAS 0.000.00

Total De gobiernos e instituciones provinciales ymunicipales

30.724.128,00 0.00 0.00

Total Transferencias corrientes 33.605.472,00 0.00 0.00

3500000 - Disminución de otros activos financieros

3510000 - De disponibilidades

3510100 - De caja y bancos

13.000.000,003510105 - Saldo disponible con afectación de Fondos FASdel ejercicio anterior

0.000.00

Page 66: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Presupuesto:

GASTOS TRIBUTARIOS

Hoja: 2 de 2

10/12/2018 14:03

Sistema Integrado

de Salud Pública

R.A.F.A.M.

2019

Recurso Recurso Inicial Exenciones Otras

Total De disponibilidades 13.000.000,00 0.00 0.00

Total Disminución de otros activos financieros 13.000.000,00 0.00 0.00

4100000 - Contribuciones figurativas

4110000 - Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes

4110100 - 743.534.839,00De la administración central 0.000.00

4110500 - 1.295.938,00COPECOS 0.000.00

Total Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes

744.830.777,00 0.00 0.00

Total Contribuciones figurativas 744.830.777,00 0.00 0.00

Total General 918.536.249,00 0.00 0.00

Page 67: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PROYECCIÓN PLURIANUAL DEL PRESUPUESTO

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.

10/12/2018 14:09

Presupuesto:

DESCRIPCION Formulado Proyectado Proyectado

Page 68: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Presupuesto:

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 1 de 2

10/12/2018 13:58Sistema Integrado

de Salud Pública

R.A.F.A.M.

2019

Recurso Inicial Modificaciones Vigente

1200000 - Ingresos No Tributarios

1220000 - Derechos

1221100 - Derechos por Prestaciones de Obras Sociales

4.727.000,001221103 - Derechos de Prestaciones de Prepagas 0,00 4.727.000,00

107.673.000,001221104 - Derechos por Prestaciones de Obras Sociales 0,00 107.673.000,00

1221200 - 7.250.000,007.250.000,00 0,00Derechos por Prestaciones Directas

1221400 - 1.250.000,001.250.000,00 0,00Seguros y ART

1221500 - 600.000,00600.000,00 0,00Derechos por Libreta Sanitaria

1221600 - 1.500.000,001.500.000,00 0,00Derechos por Juntas de Salud

1221700 - 650.000,00650.000,00 0,00Derechos por Prestaciones a Otros Municipios

Total Derechos 123.650.000,00123.650.000,00 0,00

1290000 - Otros

1290100 - 350.000,00350.000,00 0,00Donaciones

1290700 - 100.000,00100.000,00 0,00Donación convenio Rio Chico -Fundaleu- Municip

Total Otros 450.000,00450.000,00 0,00

Total Ingresos No Tributarios 124.100.000,00124.100.000,00 0,00

1600000 - Rentas de la propiedad

1620000 - Intereses por depósitos

1620100 - 3.000.000,003.000.000,00 0,00Intereses por depósitos internos

Total Intereses por depósitos 3.000.000,003.000.000,00 0,00

Total Rentas de la propiedad 3.000.000,003.000.000,00 0,00

1700000 - Transferencias corrientes

1720000 - De administración nacional

1720100 - De administración central nacional

1.801.344,001720102 - MEDICOS COMUNITARIOS 0,00 1.801.344,00

1.080.000,001720104 - Ministerio de Salud de la Nacion = Programa PROTEGER 0,00 1.080.000,00

Total De administración nacional 2.881.344,002.881.344,00 0,00

1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

1750100 - De gobiernos provinciales

5.790.406,001750101 - REC.AFECTADOS PLAN NACER -SUMAR 0,00 5.790.406,00

3.600.000,001750103 - S.A.M.O. 0,00 3.600.000,00

3.816.250,001750104 - CONVENIO S.A.M.E 0,00 3.816.250,00

1750600 - De gobiernos municipales

17.517.472,001750602 - FONDOS DEL FAS 0,00 17.517.472,00

Total De gobiernos e instituciones provinciales ymunicipales

30.724.128,0030.724.128,00 0,00

Total Transferencias corrientes 33.605.472,0033.605.472,00 0,00

Page 69: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Presupuesto:

CALCULO DE RECURSOS POR RUBRO

Hoja: 2 de 2

10/12/2018 13:58Sistema Integrado

de Salud Pública

R.A.F.A.M.

2019

Recurso Inicial Modificaciones Vigente

3500000 - Disminución de otros activos financieros

3510000 - De disponibilidades

3510100 - De caja y bancos

13.000.000,003510105 - Saldo disponible con afectación de Fondos FAS delejercicio anterior

0,00 13.000.000,00

Total De disponibilidades 13.000.000,0013.000.000,00 0,00

Total Disminución de otros activos financieros 13.000.000,0013.000.000,00 0,00

4100000 - Contribuciones figurativas

4110000 - Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes

4110100 - 743.534.839,00743.534.839,00 0,00De la administración central

4110500 - 1.295.938,001.295.938,00 0,00COPECOS

Total Contribuciones de la administración municipal parafinanciaciones corrientes

744.830.777,00744.830.777,00 0,00

Total Contribuciones figurativas 744.830.777,00744.830.777,00 0,00

Total General 918.536.249,00 0,00 918.536.249,00

Page 70: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CALCULO DE RECURSOSPOR JURISDICCION Y PROCEDENCIA

R.A.F.A.M.

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

Hoja: 1 de 1

Presupuesto: 2019

Sistema Integrado

de Salud Pública

10/12/2018 14:00

Jurisdicción:

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

10 - Origen Municipal

11 - De libre disponibilidad 870.534.839,00

12 - Afectados 31.913.410,00

Total Origen Municipal 902.448.249,00

20 - Origen Provincial

22 - Afectados 13.206.656,00

Total Origen Provincial 13.206.656,00

30 - Origen Nacional

32 - Afectados 2.881.344,00

Total Origen Nacional 2.881.344,00

Total Jurisdicción: 1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública 918.536.249,00

TOTAL PRESUPUESTO 2019 918.536.249,00

Filtro aplicado: Presupuesto: 2019 - Jurisdicción: 1120000002

Page 71: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CALCULO DE RECURSOSPOR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

R.A.F.A.M.

JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA

Hoja: 1 de 2

Presupuesto: 2019

10/12/2018 13:59

Sistema Integrado

de Salud Pública

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

1000000 - RECURSOS

1100000 - INGRESOS CORRIENTES

1130000 - Ingresos no tributarios

1132000 - Derechos 122.400.000,00

1139000 - Otros no tributarios 450.000,00

122.850.000,00Total Ingresos no tributarios

1150000 - Ingresos de operación

1153000 - Otros ingresos de operación 1.250.000,00

1.250.000,00Total Ingresos de operación

1160000 - Rentas de la propiedad

1161000 - Intereses

1161100 - Intereses internos

1161120 - Intereses por depósitos 3.000.000,00

3.000.000,00Total Intereses

3.000.000,00Total Rentas de la propiedad

1170000 - Transferencias Corrientes

1172000 - Del sector público

1172100 - Del sector público nacional

1172110 - De la administración central 2.881.344,00

1172300 - De provincias y municipios

1172310 - De gobiernos provinciales 13.206.656,00

1172340 - De gobiernos municipales 18.813.410,00

34.901.410,00Total Del sector público

34.901.410,00Total Transferencias Corrientes

1180000 - Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes

1181000 - De la Administración Municipal

1181100 - De la administración central 743.534.839,00

743.534.839,00Total De la Administración Municipal

743.534.839,00Total Contribuciones figurativas para financiaciones corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 905.536.249,00

1300000 - FUENTES FINANCIERAS

1310000 - Disminución de la inversión financiera

1314000 - Disminución de otros activos financieros

1314100 - Disminución de disponibilidades

1314110 - Disminución de caja y bancos 13.000.000,00

13.000.000,00Total Disminución de otros activos financieros

13.000.000,00Total Disminución de la inversión financiera

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 13.000.000,00

Page 72: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CALCULO DE RECURSOSPOR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

R.A.F.A.M.

JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA

Hoja: 2 de 2

Presupuesto: 2019

10/12/2018 13:59

Sistema Integrado

de Salud Pública

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

918.536.249,00TOTAL RECURSOS

TOTAL JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA 918.536.249,00

TOTAL PRESUPUESTO 2019 918.536.249,00

Page 73: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

Hoja: 1 de 1R.A.F.A.M.

10/12/2018 13:31Sistema Integrado

de Salud Pública

2019

Crédito OriginalPartida - Descripción Modificaciones Crédito Vigente

100 - Fuentes de financiamiento internas

110 - Tesoro Municipal 743.534.839,00 0,00 743.534.839,00

120 - Recursos propios 127.000.000,00 0,00 127.000.000,00

130 - Recursos con afectación especifica

131 - De origen municipal 31.913.410,00 0,00 31.913.410,00

132 - De origen provincial 13.206.656,00 0,00 13.206.656,00

133 - De origen nacional 2.881.344,00 0,00 2.881.344,00

140 - Transferencias internas 0,00 0,00 0,00

150 - Crédito interno 0,00 0,00 0,00

Total Fuentes de financiamiento internas 918.536.249,00 0,00 918.536.249,00

200 - Fuentes de financiamiento externas

210 - Transferencias externas 0,00 0,00 0,00

220 - Crédito externo 0,00 0,00 0,00

Total Fuentes de financiamiento externas 0,00 0,00 0,00

Total General 918.536.249,00 0,00 918.536.249,00

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones

Page 74: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto:

Hoja: 1 de 3

Sistema Integrado

de Salud Pública

10/12/2018 13:35

2019

Jurisdicción - Denominación Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

16.00.00 - S.I.S.P - Presidencia

159.420.109,7016.01.00 - Presidencia del SISP - Adminstración y conducción 159.420.109,70 0,00

9.506.691,2716.02.00 - Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento y Distribu 9.506.691,27 0,00

10.528.381,0016.03.00 - Suministros 10.528.381,00 0,00

11.925.306,0016.04.00 - Servicios Generales 11.925.306,00 0,00

Total S.I.S.P - Presidencia 191.380.487,97191.380.487,97 0,00

17.00.00 - Hospital Ramon Santamarina

433.443.714,8117.01.00 - Administración y Conducción 433.443.714,81 0,00

11.085.540,0017.02.00 - Laboratorio 11.085.540,00 0,00

138.303,0017.03.00 - Radiología y Diagnóstico por Imagenes 138.303,00 0,00

Total Hospital Ramon Santamarina 444.667.557,81444.667.557,81 0,00

18.00.00 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas 102.668.152,27102.668.152,27 0,00

Total Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas 102.668.152,27102.668.152,27 0,00

19.00.00 - Salud Mental 30.663.327,0430.663.327,04 0,00

ro aplicado: Año: 2019 - Jurisdicción: 1120000002 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Obras

Page 75: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto:

Hoja: 2 de 3

Sistema Integrado

de Salud Pública

10/12/2018 13:35

2019

Jurisdicción - Denominación Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente

Total Salud Mental 30.663.327,0430.663.327,04 0,00

20.00.00 - Hospital Enrique Larreta de Vela 24.579.279,8424.579.279,84 0,00

Total Hospital Enrique Larreta de Vela 24.579.279,8424.579.279,84 0,00

21.00.00 - Salud Comunitaria

200.914,2521.01.00 - Centros de Vacunación 200.914,25 0,00

12.909.857,4221.02.00 - Centros de Salud 12.909.857,42 0,00

1.224.957,6221.03.00 - Salas de Primeros Auxilios 1.224.957,62 0,00

82.515.165,5921.04.00 - Salud Comunitaria Administración y Coordinación 82.515.165,59 0,00

Total Salud Comunitaria 96.850.894,8896.850.894,88 0,00

22.00.00 - Bromatologia

185.250,0022.01.00 - Laboratorio 185.250,00 0,00

642.200,0022.02.00 - Fiscalización Sanitaria 642.200,00 0,00

1.732.468,0022.03.00 - Zoonosis 1.732.468,00 0,00

381.660,0022.04.00 - Control de Plagas Urbanas 381.660,00 0,00

24.784.971,1922.05.00 - Bromatologia Administración y Coordinación 24.784.971,19 0,00

Total Bromatologia 27.726.549,1927.726.549,19 0,00

Total Sistema Integrado de Salud Pública 918.536.249,00918.536.249,00 0,00

Total General Presupuesto Anual 918.536.249,00 0,00 918.536.249,00

ro aplicado: Año: 2019 - Jurisdicción: 1120000002 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Obras

Page 76: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

R.A.F.A.M.

LISTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto:

Hoja: 3 de 3

Sistema Integrado

de Salud Pública

10/12/2018 13:35

2019

Jurisdicción - Denominación Crédito Original Modificaciones Crédito Vigente

ro aplicado: Año: 2019 - Jurisdicción: 1120000002 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Obras

Page 77: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 1 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 551.627.081,28551.627.081,28 0,00

Total 551.627.081,28551.627.081,28 0,00Personal permanente

1.2.0.0 - Personal temporario 34.453.160,7634.453.160,76 0,00

Total 34.453.160,7634.453.160,76 0,00Personal temporario

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 16.846.571,4016.846.571,40 0,00

Total 16.846.571,4016.846.571,40 0,00Servicios extraordinarios

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 7.647.492,007.647.492,00 0,00

Total 7.647.492,007.647.492,00 0,00Asignaciones familiares

1.5.0.0 - Asistencia social al personal 80.000,0080.000,00 0,00

Total 80.000,0080.000,00 0,00Asistencia social al personal

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 2.241.458,072.241.458,07 0,00

Total 2.241.458,072.241.458,07 0,00Beneficios y compensaciones

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 100.175.496,49100.175.496,49 0,00

Total 100.175.496,49100.175.496,49 0,00Contribuciones Patronales

Total 713.071.260,00713.071.260,00 0,00Gastos en personal

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 78: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 2 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 8.461.174,148.461.174,14 0,00

Total 8.461.174,148.461.174,14 0,00Productos alimenticios agropecuarios y forestales

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 2.280.805,092.280.805,09 0,00

Total 2.280.805,092.280.805,09 0,00Textiles y vestuario

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 3.712.303,823.712.303,82 0,00

Total 3.712.303,823.712.303,82 0,00Productos de papel, cartón e impresos

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 251.740,10251.740,10 0,00

Total 251.740,10251.740,10 0,00Productos de cuero y caucho

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 75.819.064,6475.819.064,64 0,00

Total 75.819.064,6475.819.064,64 0,00Productos químicos, combustibles y lubricantes

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 184.304,87184.304,87 0,00

Total 184.304,87184.304,87 0,00Productos de minerales no metálicos

2.7.0.0 - productos metálicos 568.064,85568.064,85 0,00

Total 568.064,85568.064,85 0,00productos metálicos

2.8.0.0 - Minerales 105.976,61105.976,61 0,00

Total 105.976,61105.976,61 0,00Minerales

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 31.851.850,8831.851.850,88 0,00

Total 31.851.850,8831.851.850,88 0,00Otros bienes de consumo

Total 123.235.285,00123.235.285,00 0,00Bienes de consumo

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 79: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 3 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 7.226.693,667.226.693,66 0,00

Total 7.226.693,667.226.693,66 0,00Servicios básicos

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 915.600,48915.600,48 0,00

Total 915.600,48915.600,48 0,00Alquileres y derechos

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 13.303.473,6613.303.473,66 0,00

Total 13.303.473,6613.303.473,66 0,00Mantenimiento, reparación y limpieza

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 17.637.242,9417.637.242,94 0,00

Total 17.637.242,9417.637.242,94 0,00Servicios técnicos y profesionales

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 1.795.341,411.795.341,41 0,00

Total 1.795.341,411.795.341,41 0,00Servicios comerciales y financieros

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 17.178,0017.178,00 0,00

Total 17.178,0017.178,00 0,00Publicidad y propaganda

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 1.200.522,271.200.522,27 0,00

Total 1.200.522,271.200.522,27 0,00Pasajes y viáticos

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 11.654,0811.654,08 0,00

Total 11.654,0811.654,08 0,00Impuestos, derechos y tasas

3.9.0.0 - Otros servicios 10.216.877,5010.216.877,50 0,00

Total 10.216.877,5010.216.877,50 0,00Otros servicios

Total 52.324.584,0052.324.584,00 0,00Servicios no personales

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 80: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 4 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones 15.700.000,0015.700.000,00 0,00

Total 15.700.000,0015.700.000,00 0,00Construcciones

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 8.862.457,008.862.457,00 0,00

Total 8.862.457,008.862.457,00 0,00Maquinaria y equipo

Total 24.562.457,0024.562.457,00 0,00Bienes de uso

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 81: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 5 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

3.842.663,003.842.663,00 0,00

Total 3.842.663,003.842.663,00 0,00Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

Total 3.842.663,003.842.663,00 0,00Transferencias

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 82: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 6 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

6.0.0.0 - Activos financieros

6.1.0.0 - Aportes de capital 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Aportes de capital

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Préstamos a corto plazo

6.3.0.0 - Préstamos a largo plazo 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Préstamos a largo plazo

6.4.0.0 - Títulos y valores 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Títulos y valores

6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de disponibilidades

6.6.0.0 - Incremento de cuentas a cobrar 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de cuentas a cobrar

6.7.0.0 - Incremento de documentos a cobrar 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de documentos a cobrar

6.8.0.0 - Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y

contratistas

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Incremento de activos diferidos y adelantos a proveedores y

contratistas

Total 0,000,00 0,00Activos financieros

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 83: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 7 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 1.500.000,001.500.000,00 0,00

Total 1.500.000,001.500.000,00 0,00Disminución de cuentas y documentos a pagar

Total 1.500.000,001.500.000,00 0,00Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 84: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 8 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

8.0.0.0 - Otros gastos

8.1.0.0 - Intereses de instituciones públicas financieras 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Intereses de instituciones públicas financieras

8.2.0.0 - Depreciación y amortización 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Depreciación y amortización

8.3.0.0 - Descuentos y bonificaciones 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Descuentos y bonificaciones

8.4.0.0 - Otras pérdidas 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Otras pérdidas

8.5.0.0 - Disminución del patrimonio 0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Disminución del patrimonio

Total 0,000,00 0,00Otros gastos

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 85: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

Presupuesto:

PRESUPUESTO DE GASTOS

POR OBJETO

Hoja: 9 de 9

10/12/2018 13:33

Sistema Integrado

de Salud Pública 2019

Partida Gasto - Denominación Crédito

Original

Modificaciones Crédito Vigente

9.0.0.0 - Gastos figurativos

9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para

transacciones corrientes

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos de la administración municipal para

transacciones corrientes9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para

transacciones de capital

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos de la administración municipal para

transacciones de capital9.3.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para

aplicaciones financieras

0,000,00 0,00

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos de la administración municipal para

aplicaciones financieras

Total 0,000,00 0,00Gastos figurativos

Total General 918.536.249,00918.536.249,00 0,00

Filtro aplicado: Año: 2019 - Incluye Modificaciones - Desagregado hasta Partida Principal

Page 86: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

R.A.F.A.M.

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION Y FINALIDAD Y FUNCION

Hoja: 1 de 1

Presupuesto:JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA 2019

Sistema Integrado

de Salud Pública 10/12/2018 13:37

FINALIDADES Y FUNCIONES PRESUPUESTADO

300 - Servicios sociales

310 - Salud 917.036.249,00

917.036.249,00Total Servicios sociales

900 - Sin Clasificar

990 - Sin Clasificar 1.500.000,00

1.500.000,00Total Sin Clasificar

918.536.249,00Total JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA

918.536.249,00 TOTAL PRESUPUESTO 2019

Page 87: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

R.A.F.A.M.

JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA Presupuesto: 2019

10/12/2018 13:46

Hoja: 1 de 2

Sistema Integrado

de Salud Pública

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

2000000 - GASTOS

2100000 - GASTOS CORRIENTES

2120000 - Gastos de consumo

2121000 - Remuneraciones

2121100 - Sueldos y salarios 602.926.813,44

2121200 - Contribuciones patronales 100.175.496,49

2121300 - Prestaciones sociales 7.727.492,00

2121400 - Beneficios y compensaciones 2.241.458,07

Total Remuneraciones 713.071.260,00

2122000 - Bienes y servicios

2122100 - Bienes de consumo 123.235.285,00

2122200 - Servicios no personales 52.324.584,00

Total Bienes y servicios 175.559.869,00

888.631.129,00Total Gastos de consumo

2170000 - Transferencias corrientes

2171000 - Al sector privado

2171100 - A unidades familiares 3.343.822,12

2171200 - A instituciones privadas sin fines de lucro 498.840,88

Total Al sector privado 3.842.663,00

3.842.663,00Total Transferencias corrientes

892.473.792,00TOTAL GASTOS CORRIENTES

2200000 - GASTOS DE CAPITAL

2210000 - Inversión real directa

2211000 - Formación bruta de capital fijo

2211200 - Construcciones del dominio privado 15.700.000,00

2211400 - Maquinaria y equipo 8.862.457,00

Total Formación bruta de capital fijo 24.562.457,00

24.562.457,00Total Inversión real directa

24.562.457,00TOTAL GASTOS DE CAPITAL

2300000 - APLICACIONES FINANCIERAS

2320000 - Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

2325000 - Disminución de otros pasivos

2325100 - Disminución de cuentas a pagar

2325110 - Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo 1.500.000,00

Total Disminución de otros pasivos 1.500.000,00

1.500.000,00Total Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

1.500.000,00TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

Page 88: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION Y CARACTER ECONOMICO

R.A.F.A.M.

JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLICA Presupuesto: 2019

10/12/2018 13:46

Hoja: 2 de 2

Sistema Integrado

de Salud Pública

PRESUPUESTADOCODIGO DESCRIPCION

918.536.249,00TOTAL GASTOS

918.536.249,00TOTAL JURISDICCION SISTEMA INTEGRADO DE SALUD PÚBLIC

918.536.249,00 TOTAL PRESUPUESTO 2019

Page 89: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

16 - S.I.S.P - Presidencia

01 - Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 114.109.879,50

1.2.0.0 - Personal temporario 3.192.450,36

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 2.741.803,08

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.511.088,00

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 14.985.853,58

Total 136.541.074,52Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 270.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 380.458,97

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.110.940,43

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 3.500,00

2.7.0.0 - productos metálicos 8.600,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 365.607,32

Total 11.139.106,72Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 142.050,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 151.200,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 19.840,80

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 5.996.967,75

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 48.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 130.000,00

Total 6.488.058,55Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.160.000,00

Total 1.160.000,00Bienes de uso

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

2.591.869,91

Total 2.591.869,91Transferencias

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 1.500.000,00

Total 1.500.000,00Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

Total 159.420.109,70Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

02 - Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento y Distribución

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 250.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 135.000,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.249.691,27

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.485.000,00

Total 9.119.691,27Bienes de consumo

Page 90: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 387.000,00

Total 387.000,00Servicios no personales

Total 9.506.691,27Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento y

Distribución03 - Suministros

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.618.171,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 8.242,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.479.012,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 329.252,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 4.537,00

2.7.0.0 - productos metálicos 9.697,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.079.470,00

Total 10.528.381,00Bienes de consumo

Total 10.528.381,00Suministros

04 - Servicios Generales

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 253.460,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 271.162,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 41.972,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 166.542,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.321.835,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 84.314,00

2.7.0.0 - productos metálicos 327.467,00

2.8.0.0 - Minerales 20.780,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.417.837,00

Total 4.905.369,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 227.105,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 14.778,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.620.407,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 8.550,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 194.934,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 17.178,00

3.9.0.0 - Otros servicios 2.936.985,00

Total 7.019.937,00Servicios no personales

Total 11.925.306,00Servicios Generales

Total 191.380.487,97S.I.S.P - Presidencia

17 - Hospital Ramon Santamarina

01 - Administración y Conducción

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 266.574.247,41

1.2.0.0 - Personal temporario 16.269.824,16

Page 91: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 9.651.972,48

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 3.378.600,00

1.5.0.0 - Asistencia social al personal 80.000,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 1.551.364,98

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 51.453.914,22

Total 348.959.923,25Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.219.410,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 368.848,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 27.429,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 23.319.831,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 88.890,00

2.7.0.0 - productos metálicos 45.733,00

2.8.0.0 - Minerales 997,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 21.113.375,00

Total 46.184.513,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 4.198.995,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 471.984,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.589.630,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 4.773.837,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 998.679,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 614.546,00

3.9.0.0 - Otros servicios 3.312.468,00

Total 15.960.139,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones 15.700.000,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 5.490.715,50

Total 21.190.715,50Bienes de uso

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

1.148.424,06

Total 1.148.424,06Transferencias

Total 433.443.714,81Administración y Conducción

02 - Laboratorio

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 8.988.474,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 779.616,00

Total 9.768.090,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 64.890,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.209.350,00

Total 1.274.240,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

Page 92: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 43.210,00

Total 43.210,00Bienes de uso

Total 11.085.540,00Laboratorio

03 - Radiología y Diagnóstico por Imagenes

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 26.020,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 108.038,00

Total 134.058,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 1.770,00

Total 1.770,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 2.475,00

Total 2.475,00Bienes de uso

Total 138.303,00Radiología y Diagnóstico por Imagenes

Total 444.667.557,81Hospital Ramon Santamarina

18 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 57.424.488,02

1.2.0.0 - Personal temporario 4.927.963,08

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 2.082.033,36

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 822.612,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 47.541,88

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 11.352.023,44

Total 76.656.661,78Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.053,90

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 28.750,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 5.104,34

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 5.000,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.087.007,63

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.527,00

2.7.0.0 - productos metálicos 39.612,05

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 3.036.806,49

Total 12.209.861,41Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 1.403.526,61

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 5.198.580,32

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 4.196.400,19

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 94.402,50

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 250.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 1.932.396,30

Total 13.075.305,92Servicios no personales

Page 93: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 5 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 623.954,13

Total 623.954,13Bienes de uso

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

102.369,03

Total 102.369,03Transferencias

Total 102.668.152,27Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

19 - Salud Mental

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 19.395.340,29

1.2.0.0 - Personal temporario 2.872.908,36

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 880.962,48

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 209.076,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 111.734,88

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 4.046.078,68

Total 27.516.100,69Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 323,25

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 4.250,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 502.420,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 43.068,10

Total 550.061,35Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 114.915,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 42.500,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 639.040,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 150.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 36.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 1.567.210,00

Total 2.549.665,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 47.500,00

Total 47.500,00Bienes de uso

Total 30.663.327,04Salud Mental

20 - Hospital Enrique Larreta de Vela

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 15.295.929,35

1.2.0.0 - Personal temporario 1.297.327,56

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 469.175,16

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 309.240,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 144.378,20

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 3.014.612,05

Total 20.530.662,32Gastos en personal

Page 94: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 6 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 579.023,28

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 12.603,36

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 189.855,94

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.488.041,60

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 536,87

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 214.028,08

Total 3.484.089,13Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 371.370,72

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 82.642,03

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 327,36

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 26.336,27

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.654,08

Total 484.330,46Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 80.197,93

Total 80.197,93Bienes de uso

Total 24.579.279,84Hospital Enrique Larreta de Vela

21 - Salud Comunitaria

01 - Centros de Vacunación

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.7.0.0 - productos metálicos 322,50

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 165.000,00

Total 165.322,50Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 14.070,00

Total 14.070,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 21.521,75

Total 21.521,75Bienes de uso

Total 200.914,25Centros de Vacunación

02 - Centros de Salud

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 9.355,29

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 110.250,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 24.988,75

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.335.919,53

2.7.0.0 - productos metálicos 97.500,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 779.385,34

Total 10.357.398,91Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 400.000,00

Page 95: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 7 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.198.783,51

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 443.098,00

Total 2.041.881,51Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 510.577,00

Total 510.577,00Bienes de uso

Total 12.909.857,42Centros de Salud

03 - Salas de Primeros Auxilios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.053.404,97

Total 1.053.404,97Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 97.638,48

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 65.340,00

Total 162.978,48Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 8.574,17

Total 8.574,17Bienes de uso

Total 1.224.957,62Salas de Primeros Auxilios

04 - Salud Comunitaria Administración y Coordinación

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 60.024.034,33

1.2.0.0 - Personal temporario 5.178.561,00

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 202.425,96

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.196.748,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 86.395,77

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 11.724.121,19

Total 78.412.286,25Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.801.787,42

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 39.187,73

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 34.063,82

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 23.569,10

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 22.427,21

2.7.0.0 - productos metálicos 15.713,30

2.8.0.0 - Minerales 84.199,61

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 83.919,55

Total 2.104.867,74Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 242.061,33

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 180.000,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 856.000,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 5.000,00

Page 96: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 8 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 18.648,55

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 107.340,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 8.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 467.818,20

Total 1.884.868,08Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 113.143,52

Total 113.143,52Bienes de uso

Total 82.515.165,59Salud Comunitaria Administración y Coordinación

Total 96.850.894,88Salud Comunitaria

22 - Bromatologia

01 - Laboratorio

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 8.500,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 3.300,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 76.300,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 24.300,00

Total 112.400,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 7.850,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 9.500,00

Total 17.350,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 55.500,00

Total 55.500,00Bienes de uso

Total 185.250,00Laboratorio

02 - Fiscalización Sanitaria

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 43.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 26.800,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 61.400,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 20.800,00

Total 152.000,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 25.800,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 88.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 14.400,00

Total 128.200,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 362.000,00

Total 362.000,00Bienes de uso

Total 642.200,00Fiscalización Sanitaria

Page 97: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 9 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

03 - Zoonosis

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 194.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 10.850,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 6.800,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 554.900,00

2.7.0.0 - productos metálicos 23.420,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 95.830,00

Total 885.800,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 105.400,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 334.930,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 119.150,00

Total 559.480,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 287.188,00

Total 287.188,00Bienes de uso

Total 1.732.468,00Zoonosis

04 - Control de Plagas Urbanas

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 9.800,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 275.600,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 20.800,00

Total 306.200,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 26.560,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 33.000,00

Total 59.560,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 15.900,00

Total 15.900,00Bienes de uso

Total 381.660,00Control de Plagas Urbanas

05 - Bromatologia Administración y Coordinación

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 18.803.162,38

1.2.0.0 - Personal temporario 714.126,24

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 818.198,88

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 220.128,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 300.042,36

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 3.598.893,33

Total 24.454.551,19Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 9.900,00

Page 98: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 10 de 10

10/12/2018 13:52

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 7.800,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 22.400,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.600,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 18.970,00

Total 74.670,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 124.900,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 12.250,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 16.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 50.200,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 12.400,00

Total 215.750,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 40.000,00

Total 40.000,00Bienes de uso

Total 24.784.971,19Bromatologia Administración y Coordinación

Total 27.726.549,19Bromatologia

Total Jurisdicción 918.536.249,00Sistema Integrado de Salud Pública

Page 99: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

16 - S.I.S.P - Presidencia

01 - Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 114.109.879,50

1.2.0.0 - Personal temporario 3.192.450,36

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 2.741.803,08

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.511.088,00

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 14.985.853,58

Total 136.541.074,52Gastos en personal

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

332.684,17

Total 332.684,17Transferencias

Total Fuente 136.873.758,69Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 270.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 380.458,97

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 481.571,68

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 3.500,00

2.7.0.0 - productos metálicos 8.600,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 365.607,32

Total 1.509.737,97Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 142.050,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 151.200,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 19.840,80

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 367.600,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 48.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 130.000,00

Total 858.690,80Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 80.000,00

Total 80.000,00Bienes de uso

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

2.259.185,74

Total 2.259.185,74Transferencias

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 1.500.000,00

Total 1.500.000,00Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

Total Fuente 6.207.614,51Recursos propios

131 - De origen municipal

Page 100: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.629.368,75

Total 9.629.368,75Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 5.629.367,75

Total 5.629.367,75Servicios no personales

Total Fuente 15.258.736,50De origen municipal

133 - De origen nacional

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.080.000,00

Total 1.080.000,00Bienes de uso

Total Fuente 1.080.000,00De origen nacional

Total 159.420.109,70Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

02 - Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento y Distribución

110 - Tesoro Municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 135.000,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 249.691,27

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 235.000,00

Total 619.691,27Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 387.000,00

Total 387.000,00Servicios no personales

Total Fuente 1.006.691,27Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 250.000,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 7.000.000,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.250.000,00

Total 8.500.000,00Bienes de consumo

Total Fuente 8.500.000,00Recursos propios

Total 9.506.691,27Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento

y Distribución03 - Suministros

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.618.171,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 8.242,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.479.012,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 329.252,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 4.537,00

2.7.0.0 - productos metálicos 9.697,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.079.470,00

Page 101: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total 10.528.381,00Bienes de consumo

Total Fuente 10.528.381,00Recursos propios

Total 10.528.381,00Suministros

04 - Servicios Generales

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 253.460,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 271.162,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 41.972,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 166.542,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.321.835,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 84.314,00

2.7.0.0 - productos metálicos 327.467,00

2.8.0.0 - Minerales 20.780,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.417.837,00

Total 4.905.369,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 227.105,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 14.778,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 3.620.407,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 8.550,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 194.934,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 17.178,00

3.9.0.0 - Otros servicios 2.936.985,00

Total 7.019.937,00Servicios no personales

Total Fuente 11.925.306,00Recursos propios

Total 11.925.306,00Servicios Generales

Total 191.380.487,97S.I.S.P - Presidencia

17 - Hospital Ramon Santamarina

01 - Administración y Conducción

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 263.063.297,41

1.2.0.0 - Personal temporario 16.269.824,16

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 9.651.972,48

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 3.378.600,00

1.5.0.0 - Asistencia social al personal 80.000,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 1.551.364,98

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 51.453.914,22

Total 345.448.973,25Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 21.842.263,00

Total 21.842.263,00Bienes de consumo

Page 102: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones 3.452.000,00

Total 3.452.000,00Bienes de uso

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

1.148.424,06

Total 1.148.424,06Transferencias

Total Fuente 371.891.660,31Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.219.410,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 368.848,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 27.429,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.072.268,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 88.890,00

2.7.0.0 - productos metálicos 45.733,00

2.8.0.0 - Minerales 997,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 21.113.375,00

Total 23.936.950,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 4.198.995,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 471.984,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.589.630,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 4.773.837,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 998.679,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 614.546,00

3.9.0.0 - Otros servicios 3.312.468,00

Total 15.960.139,00Servicios no personales

Total Fuente 39.897.089,00Recursos propios

131 - De origen municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 100.000,00

Total 100.000,00Bienes de consumo

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.2.0.0 - Construcciones 12.248.000,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 3.010.735,50

Total 15.258.735,50Bienes de uso

Total Fuente 15.358.735,50De origen municipal

132 - De origen provincial

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 3.510.950,00

Total 3.510.950,00Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 305.300,00

Page 103: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 5 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total 305.300,00Bienes de consumo

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 2.479.980,00

Total 2.479.980,00Bienes de uso

Total Fuente 6.296.230,00De origen provincial

Total 433.443.714,81Administración y Conducción

02 - Laboratorio

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 8.988.474,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 779.616,00

Total 9.768.090,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 64.890,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.209.350,00

Total 1.274.240,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 43.210,00

Total 43.210,00Bienes de uso

Total Fuente 11.085.540,00Recursos propios

Total 11.085.540,00Laboratorio

03 - Radiología y Diagnóstico por Imagenes

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 26.020,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 108.038,00

Total 134.058,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 1.770,00

Total 1.770,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 2.475,00

Total 2.475,00Bienes de uso

Total Fuente 138.303,00Recursos propios

Total 138.303,00Radiología y Diagnóstico por Imagenes

Total 444.667.557,81Hospital Ramon Santamarina

18 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 57.424.488,02

1.2.0.0 - Personal temporario 4.927.963,08

Page 104: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 6 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 2.082.033,36

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 822.612,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 47.541,88

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 11.352.023,44

Total 76.656.661,78Gastos en personal

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos

corrientes

102.369,03

Total 102.369,03Transferencias

Total Fuente 76.759.030,81Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.053,90

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 3.750,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 5.104,34

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 5.000,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.087.007,63

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.527,00

2.7.0.0 - productos metálicos 17.612,05

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.985.066,00

Total 12.111.120,92Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 1.403.526,61

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 4.930.067,57

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 551.400,19

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 52.300,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 250.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 1.932.396,30

Total 9.119.690,67Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 28.615,87

Total 28.615,87Bienes de uso

Total Fuente 21.259.427,46Recursos propios

132 - De origen provincial

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 25.000,00

2.7.0.0 - productos metálicos 22.000,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 51.740,49

Total 98.740,49Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 268.512,75

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.645.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 42.102,50

Total 3.955.615,25Servicios no personales

Page 105: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 7 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 595.338,26

Total 595.338,26Bienes de uso

Total Fuente 4.649.694,00De origen provincial

Total 102.668.152,27Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

19 - Salud Mental

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 19.395.340,29

1.2.0.0 - Personal temporario 2.872.908,36

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 880.962,48

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 209.076,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 111.734,88

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 4.046.078,68

Total 27.516.100,69Gastos en personal

Total Fuente 27.516.100,69Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 323,25

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 4.250,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 502.420,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 43.068,10

Total 550.061,35Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 114.915,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 42.500,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 639.040,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 150.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 36.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 1.567.210,00

Total 2.549.665,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 47.500,00

Total 47.500,00Bienes de uso

Total Fuente 3.147.226,35Recursos propios

Total 30.663.327,04Salud Mental

20 - Hospital Enrique Larreta de Vela

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 15.295.929,35

1.2.0.0 - Personal temporario 1.297.327,56

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 469.175,16

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 309.240,00

Page 106: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 8 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 144.378,20

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 3.014.612,05

Total 20.530.662,32Gastos en personal

Total Fuente 20.530.662,32Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 579.023,28

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 12.603,36

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 189.855,94

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.488.041,60

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 536,87

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 214.028,08

Total 3.484.089,13Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 371.370,72

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 82.642,03

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 327,36

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 26.336,27

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 3.654,08

Total 484.330,46Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 38.989,93

Total 38.989,93Bienes de uso

Total Fuente 4.007.409,52Recursos propios

132 - De origen provincial

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 41.208,00

Total 41.208,00Bienes de uso

Total Fuente 41.208,00De origen provincial

Total 24.579.279,84Hospital Enrique Larreta de Vela

21 - Salud Comunitaria

01 - Centros de Vacunación

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.7.0.0 - productos metálicos 322,50

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 165.000,00

Total 165.322,50Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 14.070,00

Total 14.070,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 21.521,75

Total 21.521,75Bienes de uso

Page 107: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 9 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total Fuente 200.914,25Recursos propios

Total 200.914,25Centros de Vacunación

02 - Centros de Salud

110 - Tesoro Municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.239.654,05

Total 5.239.654,05Bienes de consumo

Total Fuente 5.239.654,05Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 9.355,29

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 110.250,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 24.988,75

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.111.265,48

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 89.644,34

Total 3.345.503,86Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 400.000,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.198.783,51

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 443.098,00

Total 2.041.881,51Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 63.294,00

Total 63.294,00Bienes de uso

Total Fuente 5.450.679,37Recursos propios

132 - De origen provincial

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 985.000,00

2.7.0.0 - productos metálicos 97.500,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 689.741,00

Total 1.772.241,00Bienes de consumo

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 447.283,00

Total 447.283,00Bienes de uso

Total Fuente 2.219.524,00De origen provincial

Total 12.909.857,42Centros de Salud

03 - Salas de Primeros Auxilios

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.053.404,97

Total 1.053.404,97Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

Page 108: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 10 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 97.638,48

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 65.340,00

Total 162.978,48Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 8.574,17

Total 8.574,17Bienes de uso

Total Fuente 1.224.957,62Recursos propios

Total 1.224.957,62Salas de Primeros Auxilios

04 - Salud Comunitaria Administración y Coordinación

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 60.024.034,33

1.2.0.0 - Personal temporario 3.377.217,00

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 202.425,96

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.196.748,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 86.395,77

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 11.724.121,19

Total 76.610.942,25Gastos en personal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.801.787,42

Total 1.801.787,42Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 850.000,00

Total 850.000,00Servicios no personales

Total Fuente 79.262.729,67Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 39.187,73

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 34.063,82

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 23.569,10

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 22.427,21

2.7.0.0 - productos metálicos 15.713,30

2.8.0.0 - Minerales 84.199,61

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 83.919,55

Total 303.080,32Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 242.061,33

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 180.000,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 6.000,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 5.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 18.648,55

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 107.340,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 8.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 467.818,20

Page 109: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 11 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total 1.034.868,08Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 113.143,52

Total 113.143,52Bienes de uso

Total Fuente 1.451.091,92Recursos propios

133 - De origen nacional

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.2.0.0 - Personal temporario 1.801.344,00

Total 1.801.344,00Gastos en personal

Total Fuente 1.801.344,00De origen nacional

Total 82.515.165,59Salud Comunitaria Administración y Coordinación

Total 96.850.894,88Salud Comunitaria

22 - Bromatologia

01 - Laboratorio

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 8.500,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 3.300,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 76.300,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 24.300,00

Total 112.400,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 7.850,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 9.500,00

Total 17.350,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 55.500,00

Total 55.500,00Bienes de uso

Total Fuente 185.250,00Recursos propios

Total 185.250,00Laboratorio

02 - Fiscalización Sanitaria

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 43.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 26.800,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 61.400,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 20.800,00

Total 152.000,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 25.800,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 88.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 14.400,00

Page 110: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 12 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total 128.200,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 362.000,00

Total 362.000,00Bienes de uso

Total Fuente 642.200,00Recursos propios

Total 642.200,00Fiscalización Sanitaria

03 - Zoonosis

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 194.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 3.100,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 63.200,00

2.7.0.0 - productos metálicos 16.200,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 37.330,00

Total 313.830,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 44.700,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 78.000,00

Total 122.700,00Servicios no personales

Total Fuente 436.530,00Recursos propios

131 - De origen municipal

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 7.750,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 6.800,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 491.700,00

2.7.0.0 - productos metálicos 7.220,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 58.500,00

Total 571.970,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 60.700,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 334.930,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 41.150,00

Total 436.780,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 287.188,00

Total 287.188,00Bienes de uso

Total Fuente 1.295.938,00De origen municipal

Total 1.732.468,00Zoonosis

04 - Control de Plagas Urbanas

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 9.800,00

Page 111: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 13 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 275.600,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 20.800,00

Total 306.200,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 26.560,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 33.000,00

Total 59.560,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 15.900,00

Total 15.900,00Bienes de uso

Total Fuente 381.660,00Recursos propios

Total 381.660,00Control de Plagas Urbanas

05 - Bromatologia Administración y Coordinación

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 18.803.162,38

1.2.0.0 - Personal temporario 714.126,24

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 818.198,88

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 220.128,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 300.042,36

1.7.0.0 - Contribuciones Patronales 3.598.893,33

Total 24.454.551,19Gastos en personal

Total Fuente 24.454.551,19Tesoro Municipal

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 9.900,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 7.800,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 22.400,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.600,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 18.970,00

Total 74.670,00Bienes de consumo

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 124.900,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 12.250,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 16.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 50.200,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 12.400,00

Total 215.750,00Servicios no personales

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 40.000,00

Total 40.000,00Bienes de uso

Total Fuente 330.420,00Recursos propios

Page 112: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

PRESUPUESTO DE GASTOSPOR JURISDICCION, ESTRUCTURA

PROGRAMATICA, FUENTE DEFINANCIAMIENTO Y OBJETO

R.A.F.A.M. Hoja: 14 de 14

10/12/2018 13:53

Presupuesto:Sistema Integrado

de Salud Pública2019

Jurisdicción Estructura Programatica Gasto Crédito Original

Total 24.784.971,19Bromatologia Administración y Coordinación

Total 27.726.549,19Bromatologia

Total Jurisdicción 918.536.249,00Sistema Integrado de Salud Pública

Page 113: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 1 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

Categoría Programática: 16.01.00 - Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

CADA UNO 125.000,000 1,000 125.000,0000261 - ABROCHADORA PAPELES

CADA UNO 38.790,000 1,000 38.790,0001216 - ACEITE DESOXIDANTE

CADA UNO 30.929,450 1,000 30.929,4503818 - ADAPTADOR

CADA UNO 3.500,000 1,000 3.500,0004270 - ADITIVO LIGANTE

CADA UNO 12.566,720 1,000 12.566,7200259 - AGUA DESTILADA

SERVICIO 151.200,000 1,000 151.200,0002085 - ALQUILER DE OFICINA

CADA UNO 149.497,640 1,000 149.497,6402455 - ANESTESICO GENERAL

SERVICIO 173.000,000 1,000 173.000,0004072 - ASESORAMIENTO Y CAPACITACION P/

DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO

SERVICIO 1.240,800 1,000 1.240,8003757 - BALANCEO

CADA UNO 186.000,000 1,000 186.000,0000564 - BALDE DE PLASTICO

SERVICIO 59.600,000 1,000 59.600,0002148 - CERTIFICACIONES

CADA UNO 35.000,000 1,000 35.000,0000001 - COMPUTADORA DE OFICINA

SERVICIO 35.000,000 1,000 35.000,0002106 - CURSO DE CAPACITACION

CADA UNO 17.600,000 1,000 17.600,0001384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

CADA UNO 8.600,000 1,000 8.600,0004193 - FOTOCOPIAS

CADA UNO 23.677,870 1,000 23.677,8700718 - FUSIBLE LINEA EUROPEA

CADA UNO 160.000,000 1,000 160.000,0000793 - GAS OIL

CADA UNO 8.600,000 1,000 8.600,0004333 - HERVIDOR

SERVICIO 18.600,000 1,000 18.600,0002657 - MANT. INSTRUMENTAL CIENTIFICO

CADA UNO 172.512,620 1,000 172.512,6201571 - PAPEL P/FOTOCOPIADORA

CADA UNO 64.417,320 1,000 64.417,3200508 - PLAGUICIDA

KILOGRAMO 56.300,000 1,000 56.300,0003916 - PRECINTO

CADA UNO 9.629.368,750 1,000 9.629.368,7500391 - PROTESIS ORTOPEDICA

SERVICIO 20.000,000 1,000 20.000,0002381 - SERVICIO DE DIGITALIZACION

SERVICIO 6.890,000 1,000 6.890,0002390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO 7.560,000 1,000 7.560,0002392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

SERVICIO 100.000,000 1,000 100.000,0002851 - SERVICIO DE HOTELERIA

SERVICIO 28.000,000 1,000 28.000,0002165 - SERVICIO DE IMPRESION

CADA UNO 5.629.367,750 1,000 5.629.367,7502099 - SERVICIO MEDICO

SERVICIO 110.000,000 1,000 110.000,0002382 - SERVICIO TELEFONICO

CADA UNO 139.464,600 1,000 139.464,6000861 - SOBRE C/MEMBRETE

CADA UNO 59.881,750 1,000 59.881,7500533 - SOBRE DE PAPEL ESPECIAL

CADA UNO 45.000,000 1,000 45.000,0005309 - TRANSFORMADOR DE EQUIPOS

CADA UNO 1.080.000,000 1,000 1.080.000,0005309 - TRANSFORMADOR DE EQUIPOS

CADA UNO 270.000,000 1,000 270.000,0003516 - UNIFORMES

SERVICIO 130.000,000 1,000 130.000,0002471 - VIATICO

18.787.165,27Total 16.01.00 - Presidencia del SISP - Adminstración y conducción

Categoría Programática: 16.02.00 - Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento y Distribución

CADA UNO 160.000,000 1,000 160.000,0003818 - ADAPTADOR

CADA UNO 120.000,000 1,000 120.000,0000267 - ADHESIVO

CADA UNO 1.000.000,000 1,000 1.000.000,0000287 - AMPOLLA P/DECANTACION

CADA UNO 7.000.000,000 1,000 7.000.000,0001821 - ANTIBIOTICOS

KILOGRAMO 129.691,270 1,000 129.691,2701821 - ANTIBIOTICOS

CADA UNO 250.000,000 1,000 250.000,0000564 - BALDE DE PLASTICO

CADA UNO 75.000,000 1,000 75.000,0000564 - BALDE DE PLASTICO

CADA UNO 135.000,000 1,000 135.000,0001698 - FICHA IMPRESA

SERVICIO 387.000,000 1,000 387.000,0002970 - MANT. GRAL. DE INSTALACIONES

CADA UNO 250.000,000 1,000 250.000,0003516 - UNIFORMES

9.506.691,27Total 16.02.00 - Unidad de Medicamentos, Adquisición, Almacenamiento y

Distribución

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 114: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 2 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

Categoría Programática: 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 5.618.171,000 1,000 5.618.171,0000439 - ACEITE COMESTIBLE

CADA UNO 23.070,000 1,000 23.070,0000259 - AGUA DESTILADA

CADA UNO 8.242,000 1,000 8.242,0000836 - AMBO

CADA UNO 14.503,000 1,000 14.503,0004720 - AMONIACO

CADA UNO 334.645,000 1,000 334.645,0000274 - BIBLIORATO

CADA UNO 1.055.222,000 1,000 1.055.222,0000646 - BOLSA DE RESIDUOS

METRO 228.288,000 1,000 228.288,0003645 - CAÑO PVC CRISTAL

CADA UNO 4.537,000 1,000 4.537,0001971 - CEMENTO DE CONTACTO

CADA UNO 9.697,000 1,000 9.697,0000568 - CINTA METRICA

CADA UNO 806,000 1,000 806,0001582 - CINTA P/FAX

CADA UNO 133.335,000 1,000 133.335,0000505 - DESINFECTANTE

CADA UNO 435.013,000 1,000 435.013,0001356 - FORMULARIO

CADA UNO 1.592.845,000 1,000 1.592.845,0000786 - PAPEL HIGIENICO

CADA UNO 451.154,000 1,000 451.154,0001571 - PAPEL P/FOTOCOPIADORA

CADA UNO 101.776,000 1,000 101.776,0000944 - PAPEL SENSIBILIZADO

CADA UNO 36.944,000 1,000 36.944,0001202 - PILA SECA

CADA UNO 56.568,000 1,000 56.568,0000723 - PRECINTO PLASTICO

CADA UNO 12.060,000 1,000 12.060,0000692 - TENEDOR

CADA UNO 411.505,000 1,000 411.505,0004046 - TUBULADURA DE SILICONA

10.528.381,00Total 16.03.00 - Suministros

Categoría Programática: 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 11.897,000 1,000 11.897,0001216 - ACEITE DESOXIDANTE

CADA UNO 24.210,000 1,000 24.210,0000560 - ADHESIVO P/AZULEJOS

CADA UNO 14.565,000 1,000 14.565,0000392 - AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL

CADA UNO 238.895,000 1,000 238.895,0000478 - AGUA MINERAL

CADA UNO 23.035,000 1,000 23.035,0000258 - AGUARRAS MINERAL

SERVICIO 2.288.990,000 1,000 2.288.990,0002041 - ALBAÑILERIA

CADA UNO 38.745,000 1,000 38.745,0000632 - ALICATE

CADA UNO 4.310,000 1,000 4.310,0004486 - ALQUILER DE APARATOLOGIA MEDICA

METRO

CUADRADO

20.780,000 1,000 20.780,0000316 - ARENA

CADA UNO 141.772,000 1,000 141.772,0000275 - ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE

CADA UNO 16.042,000 1,000 16.042,0004733 - ASA

CADA UNO 25.685,000 1,000 25.685,0004318 - BARANDA

CADA UNO 681.082,000 1,000 681.082,0001472 - CABEZAL DE CANILLA

CADA UNO 146.197,000 1,000 146.197,0001977 - CAJA P/HERRAMIENTAS

CADA UNO 14.773,000 1,000 14.773,0001741 - CAL

CADA UNO 46.407,000 1,000 46.407,0000628 - CAMARA

CADA UNO 259.637,000 1,000 259.637,0000385 - CAMISA DE TRABAJO

CADA UNO 191.917,000 1,000 191.917,0003645 - CAÑO PVC CRISTAL

CADA UNO 242.066,000 1,000 242.066,0000327 - CEPILLO ALAMBRE DE ACERO

SERVICIO 8.550,000 1,000 8.550,0002827 - CONEXION RED DIGITAL

CADA UNO 9.128,000 1,000 9.128,0002502 - CORDON

CADA UNO 119.430,000 1,000 119.430,0000627 - CORREA

CADA UNO 24.806,000 1,000 24.806,0000752 - CUADERNO

CADA UNO 94.755,000 1,000 94.755,0002557 - CUBREOBJETO

CADA UNO 705,000 1,000 705,0000880 - CUERO P/TAPICERIA

CADA UNO 39.176,000 1,000 39.176,0001474 - DEPOSITO P/INODORO

POR SERVICIOS 111.877,000 1,000 111.877,0001560 - DESINFECCION

CADA UNO 37.780,000 1,000 37.780,0001384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

CADA UNO 36.163,000 1,000 36.163,0002408 - FIBRA DE VIDRIO

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 115: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 3 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

CADA UNO 712,000 1,000 712,0004193 - FOTOCOPIAS

CADA UNO 2.397,000 1,000 2.397,0003681 - GORROS DESCARTABLES

CADA UNO 101.695,000 1,000 101.695,0004166 - HIERRO EN U

CADA UNO 21.225,000 1,000 21.225,0002047 - INSTALACION DE EQUIPOS

CADA UNO 1.553,000 1,000 1.553,0000785 - LANA DE VIDRIO

SERVICIO 1.129.512,000 1,000 1.129.512,0002500 - MANT. DE GRUPO ELECTROGENO

CADA UNO 68.803,000 1,000 68.803,0004311 - MANTENIMIENTO

CADA UNO 2.202.976,000 1,000 2.202.976,0000796 - NAFTA COMUN

CADA UNO 15.380,000 1,000 15.380,0000885 - OXIGENO

CADA UNO 16.454,000 1,000 16.454,0000786 - PAPEL HIGIENICO

CADA UNO 50.203,000 1,000 50.203,0004976 - PEGAMENTO UNIVERSAL

CADA UNO 15.145,000 1,000 15.145,0003039 - PERFIL DE ALUMINIO

CADA UNO 32.384,000 1,000 32.384,0000508 - PLAGUICIDA

CADA UNO 17.178,000 1,000 17.178,0004199 - PLOTEADO

SERVICIO 13.210,000 1,000 13.210,0002073 - SEGURO CONTRA ROBO

CADA UNO 2.936.985,000 1,000 2.936.985,0002439 - SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS

SERVICIO 89.820,000 1,000 89.820,0002381 - SERVICIO DE DIGITALIZACION

CADA UNO 63.086,000 1,000 63.086,0002654 - SERVICIO DE FLETE

COPIA 10.468,000 1,000 10.468,0001426 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO

CADA UNO 28.818,000 1,000 28.818,0002165 - SERVICIO DE IMPRESION

SERVICIO 189.325,000 1,000 189.325,0002382 - SERVICIO TELEFONICO

CADA UNO 4.602,000 1,000 4.602,0003032 - VIDRIO PLANO

11.925.306,00Total 16.04.00 - Servicios Generales

Categoría Programática: 17.01.00 - Administración y Conducción

CADA UNO 644.157,000 1,000 644.157,0000261 - ABROCHADORA PAPELES

CADA UNO 1.000.000,000 1,000 1.000.000,0004664 - ACCESORIOS PARA MESA DE CIRUGIA

SIN UNIDAD 8.465,000 1,000 8.465,0003818 - ADAPTADOR

CADA UNO 31.403,000 1,000 31.403,0000267 - ADHESIVO

CADA UNO 405,000 1,000 405,0000560 - ADHESIVO P/AZULEJOS

CADA UNO 893,000 1,000 893,0004270 - ADITIVO LIGANTE

SERVICIO 2.325,000 1,000 2.325,0003758 - ALINEACION

SIN UNIDAD 471.984,000 1,000 471.984,0004081 - ALQUILER CONCENTRADOR DE OXIGENO

CADA UNO 18.660.941,000 1,000 18.660.941,0000287 - AMPOLLA P/DECANTACION

CADA UNO 1.000.000,000 1,000 1.000.000,0002728 - ANALIZADOR DE OXIGENO

CADA UNO 21.842.263,000 1,000 21.842.263,0001821 - ANTIBIOTICOS

CADA UNO 100.000,000 1,000 100.000,0001828 - ANTIRETROVIRAL

UNIDAD 88.263,000 1,000 88.263,0002270 - ARCHIVO DE DOCUMENTOS

METRO

CUADRADO

997,000 1,000 997,0000316 - ARENA

CADA UNO 532.151,000 1,000 532.151,0000564 - BALDE DE PLASTICO

CADA UNO 415.558,000 1,000 415.558,0003692 - BALIZA

CADA UNO 5.985,000 1,000 5.985,0001625 - CERRADURA

CADA UNO 1.104.210,000 1,000 1.104.210,0002365 - CIERRE

KILOGRAMO 479.980,000 1,000 479.980,0000001 - COMPUTADORA DE OFICINA

CADA UNO 3.452.000,000 1,000 3.452.000,0005220 - CONSTRUCCION DE INMUEBLE

KILOGRAMO 12.248.000,000 1,000 12.248.000,0005220 - CONSTRUCCION DE INMUEBLE

CADA UNO 27.429,000 1,000 27.429,0004812 - CUBIERTA

CADA UNO 45.695,000 1,000 45.695,0001384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

CADA UNO 111.877,000 1,000 111.877,0001698 - FICHA IMPRESA

CADA UNO 852.103,000 1,000 852.103,0000718 - FUSIBLE LINEA EUROPEA

CADA UNO 305.300,000 1,000 305.300,0000793 - GAS OIL

CADA UNO 77.249,000 1,000 77.249,0000793 - GAS OIL

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 116: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 4 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

SIN UNIDAD 121.410,000 1,000 121.410,0004008 - INSTALACION EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO

CADA UNO 13.168,000 1,000 13.168,0001815 - JUEGO DE LLAVES

METRO

CUADRADO

10.260,000 1,000 10.260,0001688 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS

SERVICIO 1.378.415,000 1,000 1.378.415,0002492 - MANT. DE CALEFACTOR

SERVICIO 198.630,000 1,000 198.630,0002970 - MANT. GRAL. DE INSTALACIONES

CADA UNO 3.010.735,500 1,000 3.010.735,5001690 - MULTIMETRO

SIN UNIDAD 24.969,000 1,000 24.969,0003532 - OTROS

KILOGRAMO 963.472,000 1,000 963.472,0000885 - OXIGENO

KILOGRAMO 256.971,000 1,000 256.971,0001119 - PAPEL EN BOBINA

SIN UNIDAD 119.498,000 1,000 119.498,0002472 - PASAJE

CADA UNO 144,000 1,000 144,0000728 - PINTURA AL LATEX

CADA UNO 87.592,000 1,000 87.592,0004896 - REVESTIMIENTO PARA PARED

SERVICIO 769.217,000 1,000 769.217,0002076 - SEGURO AUTOMOTOR

SERVICIO 37.510,000 1,000 37.510,0002315 - SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC

KILOGRAMO 1.217.258,000 1,000 1.217.258,0002439 - SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS

SERVICIO 210.000,000 1,000 210.000,0002414 - SERVICIO DE CONSULTORIA

SERVICIO 3.666,000 1,000 3.666,0002231 - SERVICIO DE ENCUADERNACION

SERVICIO 2.516.413,000 1,000 2.516.413,0002390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CADA UNO 137.533,000 1,000 137.533,0002654 - SERVICIO DE FLETE

SERVICIO 1.152.121,000 1,000 1.152.121,0002392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

SIN UNIDAD 4.442.427,000 1,000 4.442.427,0002099 - SERVICIO MEDICO

SERVICIO 447.256,000 1,000 447.256,0002382 - SERVICIO TELEFONICO

CADA UNO 75,000 1,000 75,0004487 - TRABAJOS DE ZINGUERIA

CADA UNO 26.505,000 1,000 26.505,0001782 - TUBOS

CADA UNO 115.200,000 1,000 115.200,0003516 - UNIFORMES

SERVICIO 470.079,000 1,000 470.079,0002471 - VIATICO

CADA UNO 2.095.210,000 1,000 2.095.210,0001387 - VIGILANCIA Y CUSTODIA

83.335.367,50Total 17.01.00 - Administración y Conducción

Categoría Programática: 17.02.00 - Laboratorio

CADA UNO 19.494,000 1,000 19.494,0003725 - CABLE

CADA UNO 47.038,000 1,000 47.038,0004436 - DISCO RIGIDO

PAR 713.084,000 1,000 713.084,0001909 - GUANTES USO MEDICINAL

CADA UNO 64.890,000 1,000 64.890,0002418 - MANT. EQUIPO DE LABORATORIO

CADA UNO 43.210,000 1,000 43.210,0000244 - MICROSCOPIO

CADA UNO 8.988.474,000 1,000 8.988.474,0002551 - REACTIVO

SERVICIO 1.209.350,000 1,000 1.209.350,0002099 - SERVICIO MEDICO

11.085.540,00Total 17.02.00 - Laboratorio

Categoría Programática: 17.03.00 - Radiología y Diagnóstico por Imagenes

CADA UNO 1.180,000 1,000 1.180,0000712 - CEPILLO

CADA UNO 1.770,000 1,000 1.770,0001384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

PAR 106.858,000 1,000 106.858,0001909 - GUANTES USO MEDICINAL

CADA UNO 26.020,000 1,000 26.020,0000945 - PLACA RADIOGRAFICA

CADA UNO 2.475,000 1,000 2.475,0005309 - TRANSFORMADOR DE EQUIPOS

138.303,00Total 17.03.00 - Radiología y Diagnóstico por Imagenes

Categoría Programática: 18.00.00 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

CADA UNO 112.410,400 1,000 112.410,4001367 - ACONDICIONADOR DE AIRE

CADA UNO 20.517,120 1,000 20.517,1200262 - ADHESIVO P/PAPEL

CADA UNO 32.638,000 1,000 32.638,0000262 - ADHESIVO P/PAPEL

CADA UNO 4.138,340 1,000 4.138,3404462 - AFICHES

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 117: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 5 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

CADA UNO 8.876.957,050 1,000 8.876.957,0501821 - ANTIBIOTICOS

CADA UNO 28.615,870 1,000 28.615,8703389 - ASPIRADOR

CADA UNO 1.000,000 1,000 1.000,0001447 - BANDEJA P/PINTOR

CADA UNO 30.560,000 1,000 30.560,0000284 - BATERIA ESPECIAL

CADA UNO 5.000,000 1,000 5.000,0000741 - BOLSO DE CUERO

CADA UNO 57.290,230 1,000 57.290,2303679 - BOMBA PARA CALEFACCION

CADA UNO 140.149,550 1,000 140.149,5500065 - BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

CADA UNO 166,000 1,000 166,0004912 - CARTON CORRUGADO

UNIDAD 129.132,830 1,000 129.132,8302513 - CERRAJERIA

SIN UNIDAD 3.232.067,570 1,000 3.232.067,5702513 - CERRAJERIA

UNIDAD 22.000,000 1,000 22.000,0003913 - CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

CADA UNO 31.223,370 1,000 31.223,3700319 - CINTA P/IMPRESORA

CADA UNO 20.000,000 1,000 20.000,0000319 - CINTA P/IMPRESORA

CADA UNO 25.000,000 1,000 25.000,0000701 - COLCHON

CADA UNO 3.750,000 1,000 3.750,0000701 - COLCHON

CADA UNO 110.000,000 1,000 110.000,0000001 - COMPUTADORA DE OFICINA

SERVICIO 10.000,000 1,000 10.000,0002827 - CONEXION RED DIGITAL

CADA UNO 1.680,000 1,000 1.680,0000689 - CUCHILLO

UNIDAD 154.639,580 1,000 154.639,5803300 - CUNA

SERVICIO 35.000,000 1,000 35.000,0002106 - CURSO DE CAPACITACION

CADA UNO 2.188,000 1,000 2.188,0000544 - DESODORANTE DE AMBIENTE

SIN UNIDAD 2.580.000,000 1,000 2.580.000,0003315 - FERULA

CADA UNO 800,000 1,000 800,0004193 - FOTOCOPIAS

CADA UNO 3.600.000,000 1,000 3.600.000,0004884 - GUARDIAS MEDICAS

SIN UNIDAD 1.620.000,000 1,000 1.620.000,0005152 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS

CADA UNO 3.853,900 1,000 3.853,9002665 - MAIZ PARA ANIMALES

CADA UNO 117.379,920 1,000 117.379,9202492 - MANT. DE CALEFACTOR

CADA UNO 55.000,000 1,000 55.000,0002492 - MANT. DE CALEFACTOR

CADA UNO 20.848,500 1,000 20.848,5001290 - NEGATOSCOPIO

KILOGRAMO 204.639,580 1,000 204.639,5800885 - OXIGENO

CADA UNO 42.102,500 1,000 42.102,5005107 - PINTURA DE OBRA

CADA UNO 1.200,000 1,000 1.200,0002316 - PLACA DE AGLOMERADO

CADA UNO 16.612,050 1,000 16.612,0501177 - REJA METALICA

SERVICIO 22.300,000 1,000 22.300,0002076 - SEGURO AUTOMOTOR

CADA UNO 3.500,000 1,000 3.500,0003028 - SELLADOR P/JUNTAS

SERVICIO 193.526,610 1,000 193.526,6102315 - SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC

KILOGRAMO 3.000,000 1,000 3.000,0002439 - SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS

SERVICIO 210.000,000 1,000 210.000,0002414 - SERVICIO DE CONSULTORIA

SERVICIO 560.000,000 1,000 560.000,0002390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CADA UNO 30.000,000 1,000 30.000,0002654 - SERVICIO DE FLETE

SERVICIO 650.000,000 1,000 650.000,0002392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

UNIDAD 318.000,000 1,000 318.000,0003810 - SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL

CADA UNO 22.000,000 1,000 22.000,0002929 - SERVICIO DE TAPICERIA

SERVICIO 23.000,000 1,000 23.000,0002929 - SERVICIO DE TAPICERIA

CADA UNO 341.400,190 1,000 341.400,1902099 - SERVICIO MEDICO

CADA UNO 1.450,000 1,000 1.450,0001227 - TOPE P/RIEL CORTINA

CADA UNO 461,000 1,000 461,0005127 - TRAPO P/SOLDAR

CADA UNO 250.000,000 1,000 250.000,0002471 - VIATICO

CADA UNO 1.929.396,300 1,000 1.929.396,3001387 - VIGILANCIA Y CUSTODIA

CADA UNO 1.550,000 1,000 1.550,0002769 - VIGUETA

CADA UNO 977,000 1,000 977,0000677 - YESO

25.909.121,46Total 18.00.00 - Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 118: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 6 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

Categoría Programática: 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 2.420,000 1,000 2.420,0004974 - ACRILICO ARTISTICO

CADA UNO 3.022,000 1,000 3.022,0000262 - ADHESIVO P/PAPEL

CADA UNO 500.000,000 1,000 500.000,0001821 - ANTIBIOTICOS

CADA UNO 323,250 1,000 323,2500481 - AZUCAR

CADA UNO 343,000 1,000 343,0000284 - BATERIA ESPECIAL

CADA UNO 5.200,000 1,000 5.200,0000646 - BOLSA DE RESIDUOS

SIN UNIDAD 4.990,100 1,000 4.990,1003969 - CARTUCHO TONER

SERVICIO 372.000,000 1,000 372.000,0002148 - CERTIFICACIONES

CADA UNO 1.680,000 1,000 1.680,0001582 - CINTA P/FAX

CADA UNO 25.500,000 1,000 25.500,0000001 - COMPUTADORA DE OFICINA

SERVICIO 48.000,000 1,000 48.000,0002106 - CURSO DE CAPACITACION

CADA UNO 1.200,000 1,000 1.200,0001384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

CADA UNO 24.800,000 1,000 24.800,0002783 - JUEGO DE MESA

SERVICIO 24.000,000 1,000 24.000,0002970 - MANT. GRAL. DE INSTALACIONES

CADA UNO 750,000 1,000 750,0000786 - PAPEL HIGIENICO

CADA UNO 3.500,000 1,000 3.500,0001571 - PAPEL P/FOTOCOPIADORA

CADA UNO 24.000,000 1,000 24.000,0002472 - PASAJE

CADA UNO 18.500,000 1,000 18.500,0005095 - REPARACION DE MICROONDAS

CADA UNO 22.000,000 1,000 22.000,0005317 - REPRODUCTOR DVD

SERVICIO 3.100,000 1,000 3.100,0002315 - SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC

CADA UNO 130.000,000 1,000 130.000,0002439 - SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS

SERVICIO 31.250,000 1,000 31.250,0002390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO 75.000,000 1,000 75.000,0002392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

SERVICIO 219.040,000 1,000 219.040,0002851 - SERVICIO DE HOTELERIA

SIN UNIDAD 150.000,000 1,000 150.000,0002165 - SERVICIO DE IMPRESION

SERVICIO 4.365,000 1,000 4.365,0002382 - SERVICIO TELEFONICO

CADA UNO 3.033,000 1,000 3.033,0001184 - VASO

SERVICIO 12.000,000 1,000 12.000,0002471 - VIATICO

CADA UNO 1.437.210,000 1,000 1.437.210,0001387 - VIGILANCIA Y CUSTODIA

3.147.226,35Total 19.00.00 - Salud Mental

Categoría Programática: 20.00.00 - Hospital Enrique Larreta de Vela

CADA UNO 2.480.000,000 1,000 2.480.000,0000710 - AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC

CADA UNO 13.431,160 1,000 13.431,1600470 - ALGODON

CADA UNO 12.603,360 1,000 12.603,3600836 - AMBO

CADA UNO 11.640,600 1,000 11.640,6000035 - ARMARIO

CADA UNO 134.258,500 1,000 134.258,5000621 - AVE

CADA UNO 115.859,250 1,000 115.859,2500350 - CAJA P/INTERRUPTOR

CADA UNO 41.208,000 1,000 41.208,0003784 - CALEFACTOR A GAS

CADA UNO 200.150,000 1,000 200.150,0000541 - CARNE

CADA UNO 8.662,320 1,000 8.662,3203957 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA

POR SERVICIOS 28.071,120 1,000 28.071,1201560 - DESINFECCION

CADA UNO 8.041,600 1,000 8.041,6000505 - DESINFECTANTE

CADA UNO 99.582,910 1,000 99.582,9101384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

CADA UNO 18.550,500 1,000 18.550,5005296 - EQUIPO DE PC COMPLETO

CADA UNO 3.894,960 1,000 3.894,9602575 - ETIQUETAS IMPRESAS

CADA UNO 3.654,080 1,000 3.654,0805346 - IMPUESTOS- TASAS

CADA UNO 74.496,850 1,000 74.496,8500642 - JABON P/LAVAR ROPA

CADA UNO 32,410 1,000 32,4100719 - JARRA

CADA UNO 150.478,500 1,000 150.478,5000618 - LECHUGA

CADA UNO 54.210,810 1,000 54.210,8102189 - MANT.DE ESPACIOS VERDES

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 119: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 7 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

CADA UNO 360,100 1,000 360,1004311 - MANTENIMIENTO

CADA UNO 2.906,350 1,000 2.906,3505321 - OLLAS DE COCINA

CADA UNO 94.136,280 1,000 94.136,2800669 - PAN

CADA UNO 33.101,820 1,000 33.101,8200786 - PAPEL HIGIENICO

CADA UNO 151.297,610 1,000 151.297,6101571 - PAPEL P/FOTOCOPIADORA

CADA UNO 1.546,090 1,000 1.546,0904617 - PLACA DE RED

CADA UNO 32.730,210 1,000 32.730,2102391 - SERVICIO DE AGUA Y CLOACA

SERVICIO 144.660,020 1,000 144.660,0202390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CADA UNO 327,360 1,000 327,3602654 - SERVICIO DE FLETE

SERVICIO 77.763,540 1,000 77.763,5402392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

SERVICIO 16.634,040 1,000 16.634,0402382 - SERVICIO TELEFONICO

CADA UNO 1.561,550 1,000 1.561,5500533 - SOBRE DE PAPEL ESPECIAL

CADA UNO 5.892,480 1,000 5.892,4800241 - TELEVISOR

SERVICIO 26.336,270 1,000 26.336,2702471 - VIATICO

CADA UNO 536,870 1,000 536,8700677 - YESO

4.048.617,52Total 20.00.00 - Hospital Enrique Larreta de Vela

Categoría Programática: 21.01.00 - Centros de Vacunación

CADA UNO 165.000,000 1,000 165.000,0000470 - ALGODON

CADA UNO 21.521,750 1,000 21.521,7501719 - CAMILLA

CADA UNO 322,500 1,000 322,5001061 - HIERRO ANGULO

CADA UNO 14.070,000 1,000 14.070,0002099 - SERVICIO MEDICO

200.914,25Total 21.01.00 - Centros de Vacunación

Categoría Programática: 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 21.900,000 1,000 21.900,0000261 - ABROCHADORA PAPELES

CADA UNO 920.926,550 1,000 920.926,5501621 - ACEITE LUBRICANTE

CADA UNO 653.741,000 1,000 653.741,0000262 - ADHESIVO P/PAPEL

CADA UNO 5.239.654,050 1,000 5.239.654,0500259 - AGUA DESTILADA

CADA UNO 2.190.338,930 1,000 2.190.338,9300259 - AGUA DESTILADA

CADA UNO 10.200,000 1,000 10.200,0000564 - BALDE DE PLASTICO

CADA UNO 18.074,340 1,000 18.074,3403692 - BALIZA

CADA UNO 12.000,000 1,000 12.000,0000349 - CAJA BOTONERA ARRANQUE-PARADA

KILOGRAMO 9.355,290 1,000 9.355,2900541 - CARNE

CADA UNO 110.250,000 1,000 110.250,0001044 - CINTA

CADA UNO 269.000,000 1,000 269.000,0000001 - COMPUTADORA DE OFICINA

POR SERVICIOS 299.695,880 1,000 299.695,8801565 - CONTROL DE AVES

CADA UNO 24.988,750 1,000 24.988,7500752 - CUADERNO

CADA UNO 36.000,000 1,000 36.000,0000689 - CUCHILLO

CADA UNO 15.700,000 1,000 15.700,0000718 - FUSIBLE LINEA EUROPEA

KILOGRAMO 11.770,000 1,000 11.770,0004920 - HERRAJE METALICO

CADA UNO 63.294,000 1,000 63.294,0004843 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGIGO

SERVICIO 899.087,630 1,000 899.087,6302657 - MANT. INSTRUMENTAL CIENTIFICO

CADA UNO 178.283,000 1,000 178.283,0004714 - PEN DRIVE

CADA UNO 97.500,000 1,000 97.500,0001177 - REJA METALICA

CADA UNO 985.000,000 1,000 985.000,0003028 - SELLADOR P/JUNTAS

CADA UNO 120.000,000 1,000 120.000,0002880 - SERVICIO DE CORREO ELECTR.

SERVICIO 150.000,000 1,000 150.000,0002390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO 130.000,000 1,000 130.000,0002392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

CADA UNO 443.098,000 1,000 443.098,0002099 - SERVICIO MEDICO

12.909.857,42Total 21.02.00 - Centros de Salud

Categoría Programática: 21.03.00 - Salas de Primeros Auxilios

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 120: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 8 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

CADA UNO 101.538,420 1,000 101.538,4201621 - ACEITE LUBRICANTE

CADA UNO 97.638,480 1,000 97.638,4802024 - ALQUILER DE COCHERA

CADA UNO 8.574,170 1,000 8.574,1703430 - BRONCOSCOPIO

CADA UNO 951.866,550 1,000 951.866,5502525 - CLORURO DE SODIO

CADA UNO 65.340,000 1,000 65.340,0002101 - MANT DE BOMBA DE AGUA

1.224.957,62Total 21.03.00 - Salas de Primeros Auxilios

Categoría Programática: 21.04.00 - Salud Comunitaria Administración y Coordinación

CADA UNO 9.500,000 1,000 9.500,0000261 - ABROCHADORA PAPELES

CADA UNO 22.427,210 1,000 22.427,2101621 - ACEITE LUBRICANTE

CADA UNO 7.400,000 1,000 7.400,0001037 - ACEITERA

SIN UNIDAD 10.200,000 1,000 10.200,0003818 - ADAPTADOR

SERVICIO 850.000,000 1,000 850.000,0002041 - ALBAÑILERIA

KILOGRAMO 180.000,000 1,000 180.000,0001419 - ALQUILER DE VIVIENDA

CADA UNO 39.187,730 1,000 39.187,7300836 - AMBO

CADA UNO 6.300,000 1,000 6.300,0000287 - AMPOLLA P/DECANTACION

CADA UNO 84.199,610 1,000 84.199,6100316 - ARENA

CADA UNO 5.800,000 1,000 5.800,0000564 - BALDE DE PLASTICO

CADA UNO 18.919,550 1,000 18.919,5503692 - BALIZA

LITRO 23.569,100 1,000 23.569,1002256 - CAUCHO

CADA UNO 113.143,520 1,000 113.143,5200001 - COMPUTADORA DE OFICINA

CADA UNO 34.063,820 1,000 34.063,8200750 - CUADERNILLO

CADA UNO 28.461,330 1,000 28.461,3301384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

CADA UNO 1.801.787,420 1,000 1.801.787,4202868 - FIDEO SECO

CADA UNO 25.800,000 1,000 25.800,0000718 - FUSIBLE LINEA EUROPEA

CADA UNO 15.713,300 1,000 15.713,3001061 - HIERRO ANGULO

CADA UNO 8.000,000 1,000 8.000,0005346 - IMPUESTOS- TASAS

CADA UNO 3.000,000 1,000 3.000,0005152 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS

UNIDAD 1.500,000 1,000 1.500,0003704 - LIMPIEZA DE VEHICULOS

SERVICIO 1.000,000 1,000 1.000,0002970 - MANT. GRAL. DE INSTALACIONES

SERVICIO 500,000 1,000 500,0002657 - MANT. INSTRUMENTAL CIENTIFICO

CADA UNO 10.040,000 1,000 10.040,0003532 - OTROS

SIN UNIDAD 12.000,000 1,000 12.000,0002472 - PASAJE

CADA UNO 350.500,000 1,000 350.500,0002439 - SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS

SERVICIO 35.800,000 1,000 35.800,0002052 - SERVICIO DE RADIOMENSAJE

SERVICIO 57.800,000 1,000 57.800,0002390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

CADA UNO 18.648,550 1,000 18.648,5502654 - SERVICIO DE FLETE

SERVICIO 120.000,000 1,000 120.000,0002392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

CADA UNO 5.000,000 1,000 5.000,0002099 - SERVICIO MEDICO

SERVICIO 85.300,000 1,000 85.300,0002471 - VIATICO

CADA UNO 117.318,200 1,000 117.318,2001387 - VIGILANCIA Y CUSTODIA

4.102.879,34Total 21.04.00 - Salud Comunitaria Administración y Coordinación

Categoría Programática: 22.01.00 - Laboratorio

CADA UNO 1.250,000 1,000 1.250,0000261 - ABROCHADORA PAPELES

LITRO 4.200,000 1,000 4.200,0002998 - AGENTE EXTINTOR DE FUEGO

CADA UNO 10.800,000 1,000 10.800,0000710 - AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC

SIN UNIDAD 61.300,000 1,000 61.300,0004229 - ALCOHOL ISOPROPILICO

CADA UNO 38.000,000 1,000 38.000,0001719 - CAMILLA

CADA UNO 8.500,000 1,000 8.500,0000385 - CAMISA DE TRABAJO

CADA UNO 550,000 1,000 550,0000734 - CINTA P/EMBALAJE

CADA UNO 17.500,000 1,000 17.500,0000001 - COMPUTADORA DE OFICINA

CADA UNO 2.750,000 1,000 2.750,0000752 - CUADERNO

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 121: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 9 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

CADA UNO 950,000 1,000 950,0003706 - FIBROFACIL

PAR 17.200,000 1,000 17.200,0001909 - GUANTES USO MEDICINAL

SIN UNIDAD 4.900,000 1,000 4.900,0004120 - LIMPIADOR MULTIUSO

CADA UNO 7.850,000 1,000 7.850,0001657 - MANT. EQUIPO DE COMPUTACION

SERVICIO 9.500,000 1,000 9.500,0002471 - VIATICO

185.250,00Total 22.01.00 - Laboratorio

Categoría Programática: 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

SIN UNIDAD 5.300,000 1,000 5.300,0004229 - ALCOHOL ISOPROPILICO

CADA UNO 6.200,000 1,000 6.200,0000274 - BIBLIORATO

CADA UNO 43.000,000 1,000 43.000,0000385 - CAMISA DE TRABAJO

CADA UNO 32.100,000 1,000 32.100,0000570 - ESMALTE SINTETICO

CADA UNO 5.400,000 1,000 5.400,0000360 - FICHA TOMACORRIENTE

CADA UNO 26.800,000 1,000 26.800,0003945 - FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

CADA UNO 9.000,000 1,000 9.000,0001657 - MANT. EQUIPO DE COMPUTACION

CADA UNO 24.000,000 1,000 24.000,0000797 - NAFTA SUPER

CADA UNO 16.800,000 1,000 16.800,0002162 - REPARACION AUTOMOVIL

CADA UNO 88.000,000 1,000 88.000,0002165 - SERVICIO DE IMPRESION

UNIDAD 9.200,000 1,000 9.200,0003694 - TOMA MULTIPLE

CADA UNO 362.000,000 1,000 362.000,0000215 - VEHICULO UTILITARIO

SERVICIO 14.400,000 1,000 14.400,0002471 - VIATICO

642.200,00Total 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

Categoría Programática: 22.03.00 - Zoonosis

CADA UNO 237.546,000 1,000 237.546,0004664 - ACCESORIOS PARA MESA DE CIRUGIA

CADA UNO 6.000,000 1,000 6.000,0004229 - ALCOHOL ISOPROPILICO

CADA UNO 12.900,000 1,000 12.900,0000632 - ALICATE

CADA UNO 194.000,000 1,000 194.000,0002875 - ALIMENTO P/PERROS

CADA UNO 200.000,000 1,000 200.000,0002455 - ANESTESICO GENERAL

KILOGRAMO 8.400,000 1,000 8.400,0000646 - BOLSA DE RESIDUOS

KILOGRAMO 15.500,000 1,000 15.500,0000646 - BOLSA DE RESIDUOS

CADA UNO 2.600,000 1,000 2.600,0005193 - CARRO

CADA UNO 41.000,000 1,000 41.000,0002161 - CATETER

UNIDAD 3.300,000 1,000 3.300,0003609 - CERRADURA

UNIDAD 2.950,000 1,000 2.950,0003657 - CERRAJERIA DEL AUTOMOTOR

CADA UNO 820,000 1,000 820,0000727 - CERROJO

CADA UNO 2.000,000 1,000 2.000,0004408 - CETOL

CADA UNO 49.642,000 1,000 49.642,0004710 - CONTENEDOR

CADA UNO 6.800,000 1,000 6.800,0001207 - CORREA DE CUERO

CADA UNO 29.000,000 1,000 29.000,0000570 - ESMALTE SINTETICO

CADA UNO 4.080,000 1,000 4.080,0003706 - FIBROFACIL

CADA UNO 6.800,000 1,000 6.800,0003945 - FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

CADA UNO 25.200,000 1,000 25.200,0000798 - GAS EN GARRAFA

CADA UNO 254.000,000 1,000 254.000,0002984 - JABON VETERINARIO

CADA UNO 48.700,000 1,000 48.700,0002189 - MANT.DE ESPACIOS VERDES

CADA UNO 12.000,000 1,000 12.000,0004311 - MANTENIMIENTO

SIN UNIDAD 27.900,000 1,000 27.900,0004311 - MANTENIMIENTO

CADA UNO 34.200,000 1,000 34.200,0000797 - NAFTA SUPER

CADA UNO 32.700,000 1,000 32.700,0005107 - PINTURA DE OBRA

CADA UNO 14.800,000 1,000 14.800,0004617 - PLACA DE RED

CADA UNO 4.500,000 1,000 4.500,0003916 - PRECINTO

CADA UNO 16.800,000 1,000 16.800,0002188 - REPARACION DE EQUIPOS

CADA UNO 3.900,000 1,000 3.900,0005082 - REPUESTOS P/VENTANA

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 122: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 10 de 10

10/12/20183:55

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CATEGORIA PROGRAMATICA

Y CLASES

Clase Unidad de Medida Precio Unitario Cantidad Precio Total

1120000002 - Sistema Integrado de Salud PúblicaJurisdicción:

SERVICIO 42.000,000 1,000 42.000,0002076 - SEGURO AUTOMOTOR

CADA UNO 36.000,000 1,000 36.000,0002654 - SERVICIO DE FLETE

SERVICIO 334.930,000 1,000 334.930,0002909 - SERVICIO DE LABORATORIO

SERVICIO 8.450,000 1,000 8.450,0002395 - SERVICIO DE PUBLICACION

CADA UNO 950,000 1,000 950,0000938 - SERVILLETA DE PAPEL

CADA UNO 2.600,000 1,000 2.600,0003627 - TECLADO

UNIDAD 6.400,000 1,000 6.400,0003668 - TENSIOMETRO ARTERIAL

CADA UNO 3.100,000 1,000 3.100,0000783 - TOALLA DE PAPEL

1.732.468,00Total 22.03.00 - Zoonosis

Categoría Programática: 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

CADA UNO 9.800,000 1,000 9.800,0000385 - CAMISA DE TRABAJO

UNIDAD 12.700,000 1,000 12.700,0003657 - CERRAJERIA DEL AUTOMOTOR

CADA UNO 15.900,000 1,000 15.900,0000001 - COMPUTADORA DE OFICINA

CADA UNO 3.300,000 1,000 3.300,0003706 - FIBROFACIL

CADA UNO 4.800,000 1,000 4.800,0000360 - FICHA TOMACORRIENTE

CADA UNO 27.600,000 1,000 27.600,0000793 - GAS OIL

CADA UNO 2.210,000 1,000 2.210,0002047 - INSTALACION DE EQUIPOS

CADA UNO 16.400,000 1,000 16.400,0001657 - MANT. EQUIPO DE COMPUTACION

CADA UNO 248.000,000 1,000 248.000,0000508 - PLAGUICIDA

CADA UNO 7.950,000 1,000 7.950,0002162 - REPARACION AUTOMOVIL

SERVICIO 33.000,000 1,000 33.000,0002076 - SEGURO AUTOMOTOR

381.660,00Total 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

Categoría Programática: 22.05.00 - Bromatologia Administración y Coordinación

CADA UNO 9.600,000 1,000 9.600,0000261 - ABROCHADORA PAPELES

CADA UNO 40.000,000 1,000 40.000,0001367 - ACONDICIONADOR DE AIRE

CADA UNO 9.900,000 1,000 9.900,0000385 - CAMISA DE TRABAJO

SIN UNIDAD 7.300,000 1,000 7.300,0002513 - CERRAJERIA

UNIDAD 7.450,000 1,000 7.450,0003657 - CERRAJERIA DEL AUTOMOTOR

CADA UNO 22.400,000 1,000 22.400,0004812 - CUBIERTA

SERVICIO 16.000,000 1,000 16.000,0002106 - CURSO DE CAPACITACION

CADA UNO 1.920,000 1,000 1.920,0000360 - FICHA TOMACORRIENTE

SIN UNIDAD 4.950,000 1,000 4.950,0004311 - MANTENIMIENTO

CADA UNO 15.600,000 1,000 15.600,0000797 - NAFTA SUPER

SIN UNIDAD 8.200,000 1,000 8.200,0005107 - PINTURA DE OBRA

CADA UNO 7.800,000 1,000 7.800,0003914 - ROLLO DE COCINA

SERVICIO 42.000,000 1,000 42.000,0002076 - SEGURO AUTOMOTOR

SERVICIO 4.900,000 1,000 4.900,0002315 - SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC

SERVICIO 52.000,000 1,000 52.000,0002390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO 68.000,000 1,000 68.000,0002392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

SERVICIO 12.400,000 1,000 12.400,0002471 - VIATICO

330.420,00Total 22.05.00 - Bromatologia Administración y Coordinación

200.122.326,00Total 1120000002 - Sistema Integrado de Salud Pública

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 123: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 1 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

00261 - ABROCHADORA PAPELES

CADA UNO 125.000,000 1,000 125.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 644.157,000 1,000 644.157,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 21.900,000 1,000 21.900,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 9.500,000 1,000 9.500,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

CADA UNO 1.250,000 1,000 1.250,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

CADA UNO 9.600,000 1,000 9.600,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

811.407,00Total 00261 - ABROCHADORA PAPELES

04664 - ACCESORIOS PARA MESA DE CIRUGIA

CADA UNO 1.000.000,000 1,000 1.000.000,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 237.546,000 1,000 237.546,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

1.237.546,00Total 04664 - ACCESORIOS PARA MESA DE CIRUGIA

00439 - ACEITE COMESTIBLE

CADA UNO 5.618.171,000 1,000 5.618.171,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

5.618.171,00Total 00439 - ACEITE COMESTIBLE

01216 - ACEITE DESOXIDANTE

CADA UNO 38.790,000 1,000 38.790,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 11.897,000 1,000 11.897,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

50.687,00Total 01216 - ACEITE DESOXIDANTE

01621 - ACEITE LUBRICANTE

CADA UNO 920.926,550 1,000 920.926,551120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 101.538,420 1,000 101.538,421120000002 -- 21.03.00 - Salas de Primeros Aux

CADA UNO 22.427,210 1,000 22.427,211120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

1.044.892,18Total 01621 - ACEITE LUBRICANTE

01037 - ACEITERA

CADA UNO 7.400,000 1,000 7.400,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

7.400,00Total 01037 - ACEITERA

01367 - ACONDICIONADOR DE AIRE

CADA UNO 112.410,400 1,000 112.410,401120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 40.000,000 1,000 40.000,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

152.410,40Total 01367 - ACONDICIONADOR DE AIRE

04974 - ACRILICO ARTISTICO

CADA UNO 2.420,000 1,000 2.420,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

2.420,00Total 04974 - ACRILICO ARTISTICO

03818 - ADAPTADOR

CADA UNO 30.929,450 1,000 30.929,451120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 160.000,000 1,000 160.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

SIN UNIDAD 8.465,000 1,000 8.465,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SIN UNIDAD 10.200,000 1,000 10.200,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

209.594,45Total 03818 - ADAPTADOR

00267 - ADHESIVO

CADA UNO 120.000,000 1,000 120.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

CADA UNO 31.403,000 1,000 31.403,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 124: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 2 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

151.403,00Total 00267 - ADHESIVO

00560 - ADHESIVO P/AZULEJOS

CADA UNO 24.210,000 1,000 24.210,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 405,000 1,000 405,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

24.615,00Total 00560 - ADHESIVO P/AZULEJOS

00262 - ADHESIVO P/PAPEL

CADA UNO 20.517,120 1,000 20.517,121120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 32.638,000 1,000 32.638,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 3.022,000 1,000 3.022,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 653.741,000 1,000 653.741,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

709.918,12Total 00262 - ADHESIVO P/PAPEL

04270 - ADITIVO LIGANTE

CADA UNO 3.500,000 1,000 3.500,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 893,000 1,000 893,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

4.393,00Total 04270 - ADITIVO LIGANTE

04462 - AFICHES

CADA UNO 4.138,340 1,000 4.138,341120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

4.138,34Total 04462 - AFICHES

02998 - AGENTE EXTINTOR DE FUEGO

LITRO 4.200,000 1,000 4.200,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

4.200,00Total 02998 - AGENTE EXTINTOR DE FUEGO

00392 - AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL

CADA UNO 14.565,000 1,000 14.565,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

14.565,00Total 00392 - AGLOMERADO C/RESINA UREAFORMOL

00259 - AGUA DESTILADA

CADA UNO 12.566,720 1,000 12.566,721120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 23.070,000 1,000 23.070,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 5.239.654,050 1,000 5.239.654,051120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 2.190.338,930 1,000 2.190.338,931120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

7.465.629,70Total 00259 - AGUA DESTILADA

00478 - AGUA MINERAL

CADA UNO 238.895,000 1,000 238.895,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

238.895,00Total 00478 - AGUA MINERAL

00710 - AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC

CADA UNO 2.480.000,000 1,000 2.480.000,001120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 10.800,000 1,000 10.800,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

2.490.800,00Total 00710 - AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC

00258 - AGUARRAS MINERAL

CADA UNO 23.035,000 1,000 23.035,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

23.035,00Total 00258 - AGUARRAS MINERAL

02041 - ALBAÑILERIA

SERVICIO 2.288.990,000 1,000 2.288.990,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 125: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 3 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

SERVICIO 850.000,000 1,000 850.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

3.138.990,00Total 02041 - ALBAÑILERIA

04229 - ALCOHOL ISOPROPILICO

SIN UNIDAD 61.300,000 1,000 61.300,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

SIN UNIDAD 5.300,000 1,000 5.300,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

CADA UNO 6.000,000 1,000 6.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

72.600,00Total 04229 - ALCOHOL ISOPROPILICO

00470 - ALGODON

CADA UNO 13.431,160 1,000 13.431,161120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 165.000,000 1,000 165.000,001120000002 -- 21.01.00 - Centros de Vacunacion

178.431,16Total 00470 - ALGODON

00632 - ALICATE

CADA UNO 38.745,000 1,000 38.745,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 12.900,000 1,000 12.900,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

51.645,00Total 00632 - ALICATE

02875 - ALIMENTO P/PERROS

CADA UNO 194.000,000 1,000 194.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

194.000,00Total 02875 - ALIMENTO P/PERROS

03758 - ALINEACION

SERVICIO 2.325,000 1,000 2.325,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

2.325,00Total 03758 - ALINEACION

04081 - ALQUILER CONCENTRADOR DE OXIGENO

SIN UNIDAD 471.984,000 1,000 471.984,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

471.984,00Total 04081 - ALQUILER CONCENTRADOR DE OXIGENO

04486 - ALQUILER DE APARATOLOGIA MEDICA

CADA UNO 4.310,000 1,000 4.310,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

4.310,00Total 04486 - ALQUILER DE APARATOLOGIA MEDICA

02024 - ALQUILER DE COCHERA

CADA UNO 97.638,480 1,000 97.638,481120000002 -- 21.03.00 - Salas de Primeros Aux

97.638,48Total 02024 - ALQUILER DE COCHERA

02085 - ALQUILER DE OFICINA

SERVICIO 151.200,000 1,000 151.200,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

151.200,00Total 02085 - ALQUILER DE OFICINA

01419 - ALQUILER DE VIVIENDA

KILOGRAMO 180.000,000 1,000 180.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

180.000,00Total 01419 - ALQUILER DE VIVIENDA

00836 - AMBO

CADA UNO 8.242,000 1,000 8.242,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 12.603,360 1,000 12.603,361120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 39.187,730 1,000 39.187,731120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

60.033,09Total 00836 - AMBO

04720 - AMONIACO

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 126: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 4 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

CADA UNO 14.503,000 1,000 14.503,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

14.503,00Total 04720 - AMONIACO

00287 - AMPOLLA P/DECANTACION

CADA UNO 1.000.000,000 1,000 1.000.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

CADA UNO 18.660.941,000 1,000 18.660.941,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 6.300,000 1,000 6.300,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

19.667.241,00Total 00287 - AMPOLLA P/DECANTACION

02728 - ANALIZADOR DE OXIGENO

CADA UNO 1.000.000,000 1,000 1.000.000,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

1.000.000,00Total 02728 - ANALIZADOR DE OXIGENO

02455 - ANESTESICO GENERAL

CADA UNO 149.497,640 1,000 149.497,641120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 200.000,000 1,000 200.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

349.497,64Total 02455 - ANESTESICO GENERAL

01821 - ANTIBIOTICOS

CADA UNO 7.000.000,000 1,000 7.000.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

KILOGRAMO 129.691,270 1,000 129.691,271120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

CADA UNO 21.842.263,000 1,000 21.842.263,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 8.876.957,050 1,000 8.876.957,051120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 500.000,000 1,000 500.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

38.348.911,32Total 01821 - ANTIBIOTICOS

01828 - ANTIRETROVIRAL

CADA UNO 100.000,000 1,000 100.000,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

100.000,00Total 01828 - ANTIRETROVIRAL

02270 - ARCHIVO DE DOCUMENTOS

UNIDAD 88.263,000 1,000 88.263,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

88.263,00Total 02270 - ARCHIVO DE DOCUMENTOS

00316 - ARENA

METRO CUADRADO 20.780,000 1,000 20.780,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

METRO CUADRADO 997,000 1,000 997,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 84.199,610 1,000 84.199,611120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

105.976,61Total 00316 - ARENA

00035 - ARMARIO

CADA UNO 11.640,600 1,000 11.640,601120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

11.640,60Total 00035 - ARMARIO

00275 - ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE

CADA UNO 141.772,000 1,000 141.772,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

141.772,00Total 00275 - ARRANCADOR P/TUBO FLUORESCENTE

04733 - ASA

CADA UNO 16.042,000 1,000 16.042,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

16.042,00Total 04733 - ASA

04072 - ASESORAMIENTO Y CAPACITACION P/

DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICO

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 127: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 5 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

SERVICIO 173.000,000 1,000 173.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

173.000,00Total 04072 - ASESORAMIENTO Y CAPACITACION P/ DESARROLLO DE SISTEMA

INFORMATICO

03389 - ASPIRADOR

CADA UNO 28.615,870 1,000 28.615,871120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

28.615,87Total 03389 - ASPIRADOR

00621 - AVE

CADA UNO 134.258,500 1,000 134.258,501120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

134.258,50Total 00621 - AVE

00481 - AZUCAR

CADA UNO 323,250 1,000 323,251120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

323,25Total 00481 - AZUCAR

03757 - BALANCEO

SERVICIO 1.240,800 1,000 1.240,801120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

1.240,80Total 03757 - BALANCEO

00564 - BALDE DE PLASTICO

CADA UNO 186.000,000 1,000 186.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 250.000,000 1,000 250.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

CADA UNO 75.000,000 1,000 75.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

CADA UNO 532.151,000 1,000 532.151,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 10.200,000 1,000 10.200,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 5.800,000 1,000 5.800,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

1.059.151,00Total 00564 - BALDE DE PLASTICO

03692 - BALIZA

CADA UNO 415.558,000 1,000 415.558,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 18.074,340 1,000 18.074,341120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 18.919,550 1,000 18.919,551120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

452.551,89Total 03692 - BALIZA

01447 - BANDEJA P/PINTOR

CADA UNO 1.000,000 1,000 1.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

1.000,00Total 01447 - BANDEJA P/PINTOR

04318 - BARANDA

CADA UNO 25.685,000 1,000 25.685,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

25.685,00Total 04318 - BARANDA

00284 - BATERIA ESPECIAL

CADA UNO 30.560,000 1,000 30.560,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 343,000 1,000 343,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

30.903,00Total 00284 - BATERIA ESPECIAL

00274 - BIBLIORATO

CADA UNO 334.645,000 1,000 334.645,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 6.200,000 1,000 6.200,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

340.845,00Total 00274 - BIBLIORATO

00646 - BOLSA DE RESIDUOS

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 128: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 6 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

CADA UNO 1.055.222,000 1,000 1.055.222,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 5.200,000 1,000 5.200,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

KILOGRAMO 8.400,000 1,000 8.400,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

KILOGRAMO 15.500,000 1,000 15.500,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

1.084.322,00Total 00646 - BOLSA DE RESIDUOS

00741 - BOLSO DE CUERO

CADA UNO 5.000,000 1,000 5.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

5.000,00Total 00741 - BOLSO DE CUERO

03679 - BOMBA PARA CALEFACCION

CADA UNO 57.290,230 1,000 57.290,231120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

57.290,23Total 03679 - BOMBA PARA CALEFACCION

00065 - BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

CADA UNO 140.149,550 1,000 140.149,551120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

140.149,55Total 00065 - BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

03430 - BRONCOSCOPIO

CADA UNO 8.574,170 1,000 8.574,171120000002 -- 21.03.00 - Salas de Primeros Aux

8.574,17Total 03430 - BRONCOSCOPIO

01472 - CABEZAL DE CANILLA

CADA UNO 681.082,000 1,000 681.082,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

681.082,00Total 01472 - CABEZAL DE CANILLA

03725 - CABLE

CADA UNO 19.494,000 1,000 19.494,001120000002 -- 17.02.00 - Laboratorio

19.494,00Total 03725 - CABLE

00349 - CAJA BOTONERA ARRANQUE-PARADA

CADA UNO 12.000,000 1,000 12.000,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

12.000,00Total 00349 - CAJA BOTONERA ARRANQUE-PARADA

01977 - CAJA P/HERRAMIENTAS

CADA UNO 146.197,000 1,000 146.197,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

146.197,00Total 01977 - CAJA P/HERRAMIENTAS

00350 - CAJA P/INTERRUPTOR

CADA UNO 115.859,250 1,000 115.859,251120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

115.859,25Total 00350 - CAJA P/INTERRUPTOR

01741 - CAL

CADA UNO 14.773,000 1,000 14.773,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

14.773,00Total 01741 - CAL

03784 - CALEFACTOR A GAS

CADA UNO 41.208,000 1,000 41.208,001120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

41.208,00Total 03784 - CALEFACTOR A GAS

00628 - CAMARA

CADA UNO 46.407,000 1,000 46.407,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

46.407,00Total 00628 - CAMARA

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 129: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 7 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

01719 - CAMILLA

CADA UNO 21.521,750 1,000 21.521,751120000002 -- 21.01.00 - Centros de Vacunacion

CADA UNO 38.000,000 1,000 38.000,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

59.521,75Total 01719 - CAMILLA

00385 - CAMISA DE TRABAJO

CADA UNO 259.637,000 1,000 259.637,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 8.500,000 1,000 8.500,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

CADA UNO 43.000,000 1,000 43.000,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

CADA UNO 9.800,000 1,000 9.800,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

CADA UNO 9.900,000 1,000 9.900,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

330.837,00Total 00385 - CAMISA DE TRABAJO

03645 - CAÑO PVC CRISTAL

METRO 228.288,000 1,000 228.288,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 191.917,000 1,000 191.917,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

420.205,00Total 03645 - CAÑO PVC CRISTAL

00541 - CARNE

CADA UNO 200.150,000 1,000 200.150,001120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

KILOGRAMO 9.355,290 1,000 9.355,291120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

209.505,29Total 00541 - CARNE

05193 - CARRO

CADA UNO 2.600,000 1,000 2.600,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

2.600,00Total 05193 - CARRO

04912 - CARTON CORRUGADO

CADA UNO 166,000 1,000 166,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

166,00Total 04912 - CARTON CORRUGADO

03957 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA

CADA UNO 8.662,320 1,000 8.662,321120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

8.662,32Total 03957 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA

03969 - CARTUCHO TONER

SIN UNIDAD 4.990,100 1,000 4.990,101120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

4.990,10Total 03969 - CARTUCHO TONER

02161 - CATETER

CADA UNO 41.000,000 1,000 41.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

41.000,00Total 02161 - CATETER

02256 - CAUCHO

LITRO 23.569,100 1,000 23.569,101120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

23.569,10Total 02256 - CAUCHO

01971 - CEMENTO DE CONTACTO

CADA UNO 4.537,000 1,000 4.537,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

4.537,00Total 01971 - CEMENTO DE CONTACTO

00712 - CEPILLO

CADA UNO 1.180,000 1,000 1.180,001120000002 -- 17.03.00 - Radiología y Diag. por Im

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 130: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 8 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

1.180,00Total 00712 - CEPILLO

00327 - CEPILLO ALAMBRE DE ACERO

CADA UNO 242.066,000 1,000 242.066,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

242.066,00Total 00327 - CEPILLO ALAMBRE DE ACERO

01625 - CERRADURA

CADA UNO 5.985,000 1,000 5.985,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

UNIDAD 3.300,000 1,000 3.300,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

9.285,00Total 03609 - CERRADURA

02513 - CERRAJERIA

UNIDAD 129.132,830 1,000 129.132,831120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SIN UNIDAD 3.232.067,570 1,000 3.232.067,571120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SIN UNIDAD 7.300,000 1,000 7.300,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

3.368.500,40Total 02513 - CERRAJERIA

03657 - CERRAJERIA DEL AUTOMOTOR

UNIDAD 2.950,000 1,000 2.950,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

UNIDAD 12.700,000 1,000 12.700,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

UNIDAD 7.450,000 1,000 7.450,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

23.100,00Total 03657 - CERRAJERIA DEL AUTOMOTOR

00727 - CERROJO

CADA UNO 820,000 1,000 820,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

820,00Total 00727 - CERROJO

02148 - CERTIFICACIONES

SERVICIO 59.600,000 1,000 59.600,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 372.000,000 1,000 372.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

431.600,00Total 02148 - CERTIFICACIONES

04408 - CETOL

CADA UNO 2.000,000 1,000 2.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

2.000,00Total 04408 - CETOL

03913 - CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

UNIDAD 22.000,000 1,000 22.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

22.000,00Total 03913 - CHAPA DE ACERO INOXIDABLE

02365 - CIERRE

CADA UNO 1.104.210,000 1,000 1.104.210,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

1.104.210,00Total 02365 - CIERRE

01044 - CINTA

CADA UNO 110.250,000 1,000 110.250,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

110.250,00Total 01044 - CINTA

00568 - CINTA METRICA

CADA UNO 9.697,000 1,000 9.697,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

9.697,00Total 00568 - CINTA METRICA

00734 - CINTA P/EMBALAJE

CADA UNO 550,000 1,000 550,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 131: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 9 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

550,00Total 00734 - CINTA P/EMBALAJE

01582 - CINTA P/FAX

CADA UNO 806,000 1,000 806,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 1.680,000 1,000 1.680,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

2.486,00Total 01582 - CINTA P/FAX

00319 - CINTA P/IMPRESORA

CADA UNO 31.223,370 1,000 31.223,371120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 20.000,000 1,000 20.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

51.223,37Total 00319 - CINTA P/IMPRESORA

02525 - CLORURO DE SODIO

CADA UNO 951.866,550 1,000 951.866,551120000002 -- 21.03.00 - Salas de Primeros Aux

951.866,55Total 02525 - CLORURO DE SODIO

00701 - COLCHON

CADA UNO 25.000,000 1,000 25.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 3.750,000 1,000 3.750,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

28.750,00Total 00701 - COLCHON

00001 - COMPUTADORA DE OFICINA

CADA UNO 35.000,000 1,000 35.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

KILOGRAMO 479.980,000 1,000 479.980,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 110.000,000 1,000 110.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 25.500,000 1,000 25.500,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 269.000,000 1,000 269.000,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 113.143,520 1,000 113.143,521120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

CADA UNO 17.500,000 1,000 17.500,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

CADA UNO 15.900,000 1,000 15.900,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

1.066.023,52Total 00001 - COMPUTADORA DE OFICINA

02827 - CONEXION RED DIGITAL

SERVICIO 8.550,000 1,000 8.550,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

SERVICIO 10.000,000 1,000 10.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

18.550,00Total 02827 - CONEXION RED DIGITAL

05220 - CONSTRUCCION DE INMUEBLE

CADA UNO 3.452.000,000 1,000 3.452.000,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

KILOGRAMO 12.248.000,000 1,000 12.248.000,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

15.700.000,00Total 05220 - CONSTRUCCION DE INMUEBLE

04710 - CONTENEDOR

CADA UNO 49.642,000 1,000 49.642,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

49.642,00Total 04710 - CONTENEDOR

01565 - CONTROL DE AVES

POR SERVICIOS 299.695,880 1,000 299.695,881120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

299.695,88Total 01565 - CONTROL DE AVES

02502 - CORDON

CADA UNO 9.128,000 1,000 9.128,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

9.128,00Total 02502 - CORDON

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 132: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 10 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

00627 - CORREA

CADA UNO 119.430,000 1,000 119.430,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

119.430,00Total 00627 - CORREA

01207 - CORREA DE CUERO

CADA UNO 6.800,000 1,000 6.800,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

6.800,00Total 01207 - CORREA DE CUERO

00750 - CUADERNILLO

CADA UNO 34.063,820 1,000 34.063,821120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

34.063,82Total 00750 - CUADERNILLO

00752 - CUADERNO

CADA UNO 24.806,000 1,000 24.806,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 24.988,750 1,000 24.988,751120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 2.750,000 1,000 2.750,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

52.544,75Total 00752 - CUADERNO

04812 - CUBIERTA

CADA UNO 27.429,000 1,000 27.429,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 22.400,000 1,000 22.400,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

49.829,00Total 04812 - CUBIERTA

02557 - CUBREOBJETO

CADA UNO 94.755,000 1,000 94.755,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

94.755,00Total 02557 - CUBREOBJETO

00689 - CUCHILLO

CADA UNO 1.680,000 1,000 1.680,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 36.000,000 1,000 36.000,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

37.680,00Total 00689 - CUCHILLO

00880 - CUERO P/TAPICERIA

CADA UNO 705,000 1,000 705,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

705,00Total 00880 - CUERO P/TAPICERIA

03300 - CUNA

UNIDAD 154.639,580 1,000 154.639,581120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

154.639,58Total 03300 - CUNA

02106 - CURSO DE CAPACITACION

SERVICIO 35.000,000 1,000 35.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 35.000,000 1,000 35.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SERVICIO 48.000,000 1,000 48.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SERVICIO 16.000,000 1,000 16.000,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

134.000,00Total 02106 - CURSO DE CAPACITACION

01474 - DEPOSITO P/INODORO

CADA UNO 39.176,000 1,000 39.176,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

39.176,00Total 01474 - DEPOSITO P/INODORO

01560 - DESINFECCION

POR SERVICIOS 111.877,000 1,000 111.877,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 133: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 11 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

POR SERVICIOS 28.071,120 1,000 28.071,121120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

139.948,12Total 01560 - DESINFECCION

00505 - DESINFECTANTE

CADA UNO 133.335,000 1,000 133.335,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 8.041,600 1,000 8.041,601120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

141.376,60Total 00505 - DESINFECTANTE

00544 - DESODORANTE DE AMBIENTE

CADA UNO 2.188,000 1,000 2.188,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

2.188,00Total 00544 - DESODORANTE DE AMBIENTE

04436 - DISCO RIGIDO

CADA UNO 47.038,000 1,000 47.038,001120000002 -- 17.02.00 - Laboratorio

47.038,00Total 04436 - DISCO RIGIDO

01384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

CADA UNO 17.600,000 1,000 17.600,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 37.780,000 1,000 37.780,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 45.695,000 1,000 45.695,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 1.770,000 1,000 1.770,001120000002 -- 17.03.00 - Radiología y Diag. por Im

CADA UNO 1.200,000 1,000 1.200,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 99.582,910 1,000 99.582,911120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 28.461,330 1,000 28.461,331120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

232.089,24Total 01384 - DISTRIBUCION DE CORREOS

05296 - EQUIPO DE PC COMPLETO

CADA UNO 18.550,500 1,000 18.550,501120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

18.550,50Total 05296 - EQUIPO DE PC COMPLETO

00570 - ESMALTE SINTETICO

CADA UNO 32.100,000 1,000 32.100,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

CADA UNO 29.000,000 1,000 29.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

61.100,00Total 00570 - ESMALTE SINTETICO

02575 - ETIQUETAS IMPRESAS

CADA UNO 3.894,960 1,000 3.894,961120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

3.894,96Total 02575 - ETIQUETAS IMPRESAS

03315 - FERULA

SIN UNIDAD 2.580.000,000 1,000 2.580.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

2.580.000,00Total 03315 - FERULA

02408 - FIBRA DE VIDRIO

CADA UNO 36.163,000 1,000 36.163,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

36.163,00Total 02408 - FIBRA DE VIDRIO

03706 - FIBROFACIL

CADA UNO 950,000 1,000 950,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

CADA UNO 4.080,000 1,000 4.080,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

CADA UNO 3.300,000 1,000 3.300,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

8.330,00Total 03706 - FIBROFACIL

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 134: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 12 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

01698 - FICHA IMPRESA

CADA UNO 135.000,000 1,000 135.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

CADA UNO 111.877,000 1,000 111.877,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

246.877,00Total 01698 - FICHA IMPRESA

00360 - FICHA TOMACORRIENTE

CADA UNO 5.400,000 1,000 5.400,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

CADA UNO 4.800,000 1,000 4.800,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

CADA UNO 1.920,000 1,000 1.920,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

12.120,00Total 00360 - FICHA TOMACORRIENTE

02868 - FIDEO SECO

CADA UNO 1.801.787,420 1,000 1.801.787,421120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

1.801.787,42Total 02868 - FIDEO SECO

01356 - FORMULARIO

CADA UNO 435.013,000 1,000 435.013,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

435.013,00Total 01356 - FORMULARIO

03945 - FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

CADA UNO 26.800,000 1,000 26.800,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

CADA UNO 6.800,000 1,000 6.800,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

33.600,00Total 03945 - FORMULARIOS Y OTROS IMPRESOS

04193 - FOTOCOPIAS

CADA UNO 8.600,000 1,000 8.600,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 712,000 1,000 712,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 800,000 1,000 800,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

10.112,00Total 04193 - FOTOCOPIAS

00718 - FUSIBLE LINEA EUROPEA

CADA UNO 23.677,870 1,000 23.677,871120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 852.103,000 1,000 852.103,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 15.700,000 1,000 15.700,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 25.800,000 1,000 25.800,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

917.280,87Total 00718 - FUSIBLE LINEA EUROPEA

00798 - GAS EN GARRAFA

CADA UNO 25.200,000 1,000 25.200,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

25.200,00Total 00798 - GAS EN GARRAFA

00793 - GAS OIL

CADA UNO 160.000,000 1,000 160.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 305.300,000 1,000 305.300,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 77.249,000 1,000 77.249,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 27.600,000 1,000 27.600,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

570.149,00Total 00793 - GAS OIL

03681 - GORROS DESCARTABLES

CADA UNO 2.397,000 1,000 2.397,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

2.397,00Total 03681 - GORROS DESCARTABLES

01909 - GUANTES USO MEDICINAL

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 135: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 13 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

PAR 713.084,000 1,000 713.084,001120000002 -- 17.02.00 - Laboratorio

PAR 106.858,000 1,000 106.858,001120000002 -- 17.03.00 - Radiología y Diag. por Im

PAR 17.200,000 1,000 17.200,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

837.142,00Total 01909 - GUANTES USO MEDICINAL

04884 - GUARDIAS MEDICAS

CADA UNO 3.600.000,000 1,000 3.600.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

3.600.000,00Total 04884 - GUARDIAS MEDICAS

04920 - HERRAJE METALICO

KILOGRAMO 11.770,000 1,000 11.770,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

11.770,00Total 04920 - HERRAJE METALICO

04333 - HERVIDOR

CADA UNO 8.600,000 1,000 8.600,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

8.600,00Total 04333 - HERVIDOR

01061 - HIERRO ANGULO

CADA UNO 322,500 1,000 322,501120000002 -- 21.01.00 - Centros de Vacunacion

CADA UNO 15.713,300 1,000 15.713,301120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

16.035,80Total 01061 - HIERRO ANGULO

04166 - HIERRO EN U

CADA UNO 101.695,000 1,000 101.695,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

101.695,00Total 04166 - HIERRO EN U

05346 - IMPUESTOS- TASAS

CADA UNO 3.654,080 1,000 3.654,081120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 8.000,000 1,000 8.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

11.654,08Total 05346 - IMPUESTOS- TASAS

02047 - INSTALACION DE EQUIPOS

CADA UNO 21.225,000 1,000 21.225,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 2.210,000 1,000 2.210,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

23.435,00Total 02047 - INSTALACION DE EQUIPOS

04008 - INSTALACION EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADOSIN UNIDAD 121.410,000 1,000 121.410,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

121.410,00Total 04008 - INSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

04843 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGIGO

CADA UNO 63.294,000 1,000 63.294,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

63.294,00Total 04843 - INSTRUMENTAL ODONTOLOGIGO

00642 - JABON P/LAVAR ROPA

CADA UNO 74.496,850 1,000 74.496,851120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

74.496,85Total 00642 - JABON P/LAVAR ROPA

02984 - JABON VETERINARIO

CADA UNO 254.000,000 1,000 254.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

254.000,00Total 02984 - JABON VETERINARIO

00719 - JARRA

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 136: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 14 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

CADA UNO 32,410 1,000 32,411120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

32,41Total 00719 - JARRA

01815 - JUEGO DE LLAVES

CADA UNO 13.168,000 1,000 13.168,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

13.168,00Total 01815 - JUEGO DE LLAVES

02783 - JUEGO DE MESA

CADA UNO 24.800,000 1,000 24.800,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

24.800,00Total 02783 - JUEGO DE MESA

00785 - LANA DE VIDRIO

CADA UNO 1.553,000 1,000 1.553,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

1.553,00Total 00785 - LANA DE VIDRIO

00618 - LECHUGA

CADA UNO 150.478,500 1,000 150.478,501120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

150.478,50Total 00618 - LECHUGA

04120 - LIMPIADOR MULTIUSO

SIN UNIDAD 4.900,000 1,000 4.900,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

4.900,00Total 04120 - LIMPIADOR MULTIUSO

01688 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS

METRO CUADRADO 10.260,000 1,000 10.260,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SIN UNIDAD 1.620.000,000 1,000 1.620.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 3.000,000 1,000 3.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

1.633.260,00Total 05152 - LIMPIEZA DE EDIFICIOS

03704 - LIMPIEZA DE VEHICULOS

UNIDAD 1.500,000 1,000 1.500,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

1.500,00Total 03704 - LIMPIEZA DE VEHICULOS

02665 - MAIZ PARA ANIMALES

CADA UNO 3.853,900 1,000 3.853,901120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

3.853,90Total 02665 - MAIZ PARA ANIMALES

02101 - MANT DE BOMBA DE AGUA

CADA UNO 65.340,000 1,000 65.340,001120000002 -- 21.03.00 - Salas de Primeros Aux

65.340,00Total 02101 - MANT DE BOMBA DE AGUA

02492 - MANT. DE CALEFACTOR

SERVICIO 1.378.415,000 1,000 1.378.415,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 117.379,920 1,000 117.379,921120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 55.000,000 1,000 55.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

1.550.794,92Total 02492 - MANT. DE CALEFACTOR

02500 - MANT. DE GRUPO ELECTROGENO

SERVICIO 1.129.512,000 1,000 1.129.512,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

1.129.512,00Total 02500 - MANT. DE GRUPO ELECTROGENO

01657 - MANT. EQUIPO DE COMPUTACION

CADA UNO 7.850,000 1,000 7.850,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

CADA UNO 9.000,000 1,000 9.000,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 137: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 15 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

CADA UNO 16.400,000 1,000 16.400,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

33.250,00Total 01657 - MANT. EQUIPO DE COMPUTACION

02418 - MANT. EQUIPO DE LABORATORIO

CADA UNO 64.890,000 1,000 64.890,001120000002 -- 17.02.00 - Laboratorio

64.890,00Total 02418 - MANT. EQUIPO DE LABORATORIO

02970 - MANT. GRAL. DE INSTALACIONES

SERVICIO 387.000,000 1,000 387.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

SERVICIO 198.630,000 1,000 198.630,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 24.000,000 1,000 24.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SERVICIO 1.000,000 1,000 1.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

610.630,00Total 02970 - MANT. GRAL. DE INSTALACIONES

02657 - MANT. INSTRUMENTAL CIENTIFICO

SERVICIO 18.600,000 1,000 18.600,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 899.087,630 1,000 899.087,631120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

SERVICIO 500,000 1,000 500,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

918.187,63Total 02657 - MANT. INSTRUMENTAL CIENTIFICO

02189 - MANT.DE ESPACIOS VERDES

CADA UNO 54.210,810 1,000 54.210,811120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 48.700,000 1,000 48.700,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

102.910,81Total 02189 - MANT.DE ESPACIOS VERDES

04311 - MANTENIMIENTO

CADA UNO 68.803,000 1,000 68.803,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 360,100 1,000 360,101120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 12.000,000 1,000 12.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

SIN UNIDAD 27.900,000 1,000 27.900,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

SIN UNIDAD 4.950,000 1,000 4.950,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

114.013,10Total 04311 - MANTENIMIENTO

00244 - MICROSCOPIO

CADA UNO 43.210,000 1,000 43.210,001120000002 -- 17.02.00 - Laboratorio

43.210,00Total 00244 - MICROSCOPIO

01690 - MULTIMETRO

CADA UNO 3.010.735,500 1,000 3.010.735,501120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

3.010.735,50Total 01690 - MULTIMETRO

00796 - NAFTA COMUN

CADA UNO 2.202.976,000 1,000 2.202.976,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

2.202.976,00Total 00796 - NAFTA COMUN

00797 - NAFTA SUPER

CADA UNO 24.000,000 1,000 24.000,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

CADA UNO 34.200,000 1,000 34.200,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

CADA UNO 15.600,000 1,000 15.600,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

73.800,00Total 00797 - NAFTA SUPER

01290 - NEGATOSCOPIO

CADA UNO 20.848,500 1,000 20.848,501120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 138: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 16 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

20.848,50Total 01290 - NEGATOSCOPIO

05321 - OLLAS DE COCINA

CADA UNO 2.906,350 1,000 2.906,351120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

2.906,35Total 05321 - OLLAS DE COCINA

03532 - OTROS

SIN UNIDAD 24.969,000 1,000 24.969,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 10.040,000 1,000 10.040,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

35.009,00Total 03532 - OTROS

00885 - OXIGENO

CADA UNO 15.380,000 1,000 15.380,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

KILOGRAMO 963.472,000 1,000 963.472,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

KILOGRAMO 204.639,580 1,000 204.639,581120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

1.183.491,58Total 00885 - OXIGENO

00669 - PAN

CADA UNO 94.136,280 1,000 94.136,281120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

94.136,28Total 00669 - PAN

01119 - PAPEL EN BOBINA

KILOGRAMO 256.971,000 1,000 256.971,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

256.971,00Total 01119 - PAPEL EN BOBINA

00786 - PAPEL HIGIENICO

CADA UNO 1.592.845,000 1,000 1.592.845,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 16.454,000 1,000 16.454,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 750,000 1,000 750,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 33.101,820 1,000 33.101,821120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

1.643.150,82Total 00786 - PAPEL HIGIENICO

01571 - PAPEL P/FOTOCOPIADORA

CADA UNO 172.512,620 1,000 172.512,621120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 451.154,000 1,000 451.154,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

CADA UNO 3.500,000 1,000 3.500,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 151.297,610 1,000 151.297,611120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

778.464,23Total 01571 - PAPEL P/FOTOCOPIADORA

00944 - PAPEL SENSIBILIZADO

CADA UNO 101.776,000 1,000 101.776,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

101.776,00Total 00944 - PAPEL SENSIBILIZADO

02472 - PASAJE

SIN UNIDAD 119.498,000 1,000 119.498,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 24.000,000 1,000 24.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SIN UNIDAD 12.000,000 1,000 12.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

155.498,00Total 02472 - PASAJE

04976 - PEGAMENTO UNIVERSAL

CADA UNO 50.203,000 1,000 50.203,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

50.203,00Total 04976 - PEGAMENTO UNIVERSAL

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 139: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 17 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

04714 - PEN DRIVE

CADA UNO 178.283,000 1,000 178.283,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

178.283,00Total 04714 - PEN DRIVE

03039 - PERFIL DE ALUMINIO

CADA UNO 15.145,000 1,000 15.145,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

15.145,00Total 03039 - PERFIL DE ALUMINIO

01202 - PILA SECA

CADA UNO 36.944,000 1,000 36.944,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

36.944,00Total 01202 - PILA SECA

00728 - PINTURA AL LATEX

CADA UNO 144,000 1,000 144,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

144,00Total 00728 - PINTURA AL LATEX

05107 - PINTURA DE OBRA

CADA UNO 42.102,500 1,000 42.102,501120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 32.700,000 1,000 32.700,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

SIN UNIDAD 8.200,000 1,000 8.200,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

83.002,50Total 05107 - PINTURA DE OBRA

02316 - PLACA DE AGLOMERADO

CADA UNO 1.200,000 1,000 1.200,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

1.200,00Total 02316 - PLACA DE AGLOMERADO

04617 - PLACA DE RED

CADA UNO 1.546,090 1,000 1.546,091120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 14.800,000 1,000 14.800,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

16.346,09Total 04617 - PLACA DE RED

00945 - PLACA RADIOGRAFICA

CADA UNO 26.020,000 1,000 26.020,001120000002 -- 17.03.00 - Radiología y Diag. por Im

26.020,00Total 00945 - PLACA RADIOGRAFICA

00508 - PLAGUICIDA

CADA UNO 64.417,320 1,000 64.417,321120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 32.384,000 1,000 32.384,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 248.000,000 1,000 248.000,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

344.801,32Total 00508 - PLAGUICIDA

04199 - PLOTEADO

CADA UNO 17.178,000 1,000 17.178,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

17.178,00Total 04199 - PLOTEADO

03916 - PRECINTO

KILOGRAMO 56.300,000 1,000 56.300,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 4.500,000 1,000 4.500,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

60.800,00Total 03916 - PRECINTO

00723 - PRECINTO PLASTICO

CADA UNO 56.568,000 1,000 56.568,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

56.568,00Total 00723 - PRECINTO PLASTICO

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 140: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 18 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

00391 - PROTESIS ORTOPEDICA

CADA UNO 9.629.368,750 1,000 9.629.368,751120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

9.629.368,75Total 00391 - PROTESIS ORTOPEDICA

02551 - REACTIVO

CADA UNO 8.988.474,000 1,000 8.988.474,001120000002 -- 17.02.00 - Laboratorio

8.988.474,00Total 02551 - REACTIVO

01177 - REJA METALICA

CADA UNO 16.612,050 1,000 16.612,051120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 97.500,000 1,000 97.500,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

114.112,05Total 01177 - REJA METALICA

02162 - REPARACION AUTOMOVIL

CADA UNO 16.800,000 1,000 16.800,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

CADA UNO 7.950,000 1,000 7.950,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

24.750,00Total 02162 - REPARACION AUTOMOVIL

02188 - REPARACION DE EQUIPOS

CADA UNO 16.800,000 1,000 16.800,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

16.800,00Total 02188 - REPARACION DE EQUIPOS

05095 - REPARACION DE MICROONDAS

CADA UNO 18.500,000 1,000 18.500,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

18.500,00Total 05095 - REPARACION DE MICROONDAS

05317 - REPRODUCTOR DVD

CADA UNO 22.000,000 1,000 22.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

22.000,00Total 05317 - REPRODUCTOR DVD

05082 - REPUESTOS P/VENTANA

CADA UNO 3.900,000 1,000 3.900,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

3.900,00Total 05082 - REPUESTOS P/VENTANA

04896 - REVESTIMIENTO PARA PARED

CADA UNO 87.592,000 1,000 87.592,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

87.592,00Total 04896 - REVESTIMIENTO PARA PARED

03914 - ROLLO DE COCINA

CADA UNO 7.800,000 1,000 7.800,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

7.800,00Total 03914 - ROLLO DE COCINA

02076 - SEGURO AUTOMOTOR

SERVICIO 769.217,000 1,000 769.217,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 22.300,000 1,000 22.300,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SERVICIO 42.000,000 1,000 42.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

SERVICIO 33.000,000 1,000 33.000,001120000002 -- 22.04.00 - Control de Plagas Urbanas

SERVICIO 42.000,000 1,000 42.000,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

908.517,00Total 02076 - SEGURO AUTOMOTOR

02073 - SEGURO CONTRA ROBO

SERVICIO 13.210,000 1,000 13.210,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

13.210,00Total 02073 - SEGURO CONTRA ROBO

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 141: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 19 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

03028 - SELLADOR P/JUNTAS

CADA UNO 3.500,000 1,000 3.500,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 985.000,000 1,000 985.000,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

988.500,00Total 03028 - SELLADOR P/JUNTAS

02315 - SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC

SERVICIO 37.510,000 1,000 37.510,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 193.526,610 1,000 193.526,611120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SERVICIO 3.100,000 1,000 3.100,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SERVICIO 4.900,000 1,000 4.900,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

239.036,61Total 02315 - SERV. ENLACE DE TELECOMUNIC

02439 - SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS

CADA UNO 2.936.985,000 1,000 2.936.985,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

KILOGRAMO 1.217.258,000 1,000 1.217.258,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

KILOGRAMO 3.000,000 1,000 3.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 130.000,000 1,000 130.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 350.500,000 1,000 350.500,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

4.637.743,00Total 02439 - SERV. RESIDUOS PATOLOGICOS

02052 - SERVICIO DE RADIOMENSAJE

SERVICIO 35.800,000 1,000 35.800,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

35.800,00Total 02052 - SERVICIO DE RADIOMENSAJE

02391 - SERVICIO DE AGUA Y CLOACA

CADA UNO 32.730,210 1,000 32.730,211120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

32.730,21Total 02391 - SERVICIO DE AGUA Y CLOACA

02414 - SERVICIO DE CONSULTORIA

SERVICIO 210.000,000 1,000 210.000,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 210.000,000 1,000 210.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

420.000,00Total 02414 - SERVICIO DE CONSULTORIA

02880 - SERVICIO DE CORREO ELECTR.

CADA UNO 120.000,000 1,000 120.000,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

120.000,00Total 02880 - SERVICIO DE CORREO ELECTR.

02381 - SERVICIO DE DIGITALIZACION

SERVICIO 20.000,000 1,000 20.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 89.820,000 1,000 89.820,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

109.820,00Total 02381 - SERVICIO DE DIGITALIZACION

02231 - SERVICIO DE ENCUADERNACION

SERVICIO 3.666,000 1,000 3.666,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

3.666,00Total 02231 - SERVICIO DE ENCUADERNACION

02390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIO 6.890,000 1,000 6.890,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 2.516.413,000 1,000 2.516.413,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 560.000,000 1,000 560.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SERVICIO 31.250,000 1,000 31.250,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SERVICIO 144.660,020 1,000 144.660,021120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 142: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 20 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

SERVICIO 150.000,000 1,000 150.000,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

SERVICIO 57.800,000 1,000 57.800,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

SERVICIO 52.000,000 1,000 52.000,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

3.519.013,02Total 02390 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

02654 - SERVICIO DE FLETE

CADA UNO 63.086,000 1,000 63.086,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

CADA UNO 137.533,000 1,000 137.533,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 30.000,000 1,000 30.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 327,360 1,000 327,361120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

CADA UNO 18.648,550 1,000 18.648,551120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

CADA UNO 36.000,000 1,000 36.000,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

285.594,91Total 02654 - SERVICIO DE FLETE

01426 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO

COPIA 10.468,000 1,000 10.468,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

10.468,00Total 01426 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO

02392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

SERVICIO 7.560,000 1,000 7.560,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 1.152.121,000 1,000 1.152.121,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 650.000,000 1,000 650.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SERVICIO 75.000,000 1,000 75.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SERVICIO 77.763,540 1,000 77.763,541120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

SERVICIO 130.000,000 1,000 130.000,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

SERVICIO 120.000,000 1,000 120.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

SERVICIO 68.000,000 1,000 68.000,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

2.280.444,54Total 02392 - SERVICIO DE GAS NATURAL

02851 - SERVICIO DE HOTELERIA

SERVICIO 100.000,000 1,000 100.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 219.040,000 1,000 219.040,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

319.040,00Total 02851 - SERVICIO DE HOTELERIA

02165 - SERVICIO DE IMPRESION

SERVICIO 28.000,000 1,000 28.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 28.818,000 1,000 28.818,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

SIN UNIDAD 150.000,000 1,000 150.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 88.000,000 1,000 88.000,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

294.818,00Total 02165 - SERVICIO DE IMPRESION

02909 - SERVICIO DE LABORATORIO

SERVICIO 334.930,000 1,000 334.930,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

334.930,00Total 02909 - SERVICIO DE LABORATORIO

03810 - SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL

UNIDAD 318.000,000 1,000 318.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

318.000,00Total 03810 - SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL

02395 - SERVICIO DE PUBLICACION

SERVICIO 8.450,000 1,000 8.450,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

8.450,00Total 02395 - SERVICIO DE PUBLICACION

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 143: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 21 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

02929 - SERVICIO DE TAPICERIA

CADA UNO 22.000,000 1,000 22.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SERVICIO 23.000,000 1,000 23.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

45.000,00Total 02929 - SERVICIO DE TAPICERIA

02099 - SERVICIO MEDICO

CADA UNO 5.629.367,750 1,000 5.629.367,751120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SIN UNIDAD 4.442.427,000 1,000 4.442.427,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 1.209.350,000 1,000 1.209.350,001120000002 -- 17.02.00 - Laboratorio

CADA UNO 341.400,190 1,000 341.400,191120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 14.070,000 1,000 14.070,001120000002 -- 21.01.00 - Centros de Vacunacion

CADA UNO 443.098,000 1,000 443.098,001120000002 -- 21.02.00 - Centros de Salud

CADA UNO 5.000,000 1,000 5.000,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

12.084.712,94Total 02099 - SERVICIO MEDICO

02382 - SERVICIO TELEFONICO

SERVICIO 110.000,000 1,000 110.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 189.325,000 1,000 189.325,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

SERVICIO 447.256,000 1,000 447.256,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

SERVICIO 4.365,000 1,000 4.365,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SERVICIO 16.634,040 1,000 16.634,041120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

767.580,04Total 02382 - SERVICIO TELEFONICO

00938 - SERVILLETA DE PAPEL

CADA UNO 950,000 1,000 950,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

950,00Total 00938 - SERVILLETA DE PAPEL

00861 - SOBRE C/MEMBRETE

CADA UNO 139.464,600 1,000 139.464,601120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

139.464,60Total 00861 - SOBRE C/MEMBRETE

00533 - SOBRE DE PAPEL ESPECIAL

CADA UNO 59.881,750 1,000 59.881,751120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 1.561,550 1,000 1.561,551120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

61.443,30Total 00533 - SOBRE DE PAPEL ESPECIAL

03627 - TECLADO

CADA UNO 2.600,000 1,000 2.600,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

2.600,00Total 03627 - TECLADO

00241 - TELEVISOR

CADA UNO 5.892,480 1,000 5.892,481120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

5.892,48Total 00241 - TELEVISOR

00692 - TENEDOR

CADA UNO 12.060,000 1,000 12.060,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

12.060,00Total 00692 - TENEDOR

03668 - TENSIOMETRO ARTERIAL

UNIDAD 6.400,000 1,000 6.400,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

6.400,00Total 03668 - TENSIOMETRO ARTERIAL

00783 - TOALLA DE PAPEL

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 144: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 22 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

CADA UNO 3.100,000 1,000 3.100,001120000002 -- 22.03.00 - Zoonosis

3.100,00Total 00783 - TOALLA DE PAPEL

03694 - TOMA MULTIPLE

UNIDAD 9.200,000 1,000 9.200,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

9.200,00Total 03694 - TOMA MULTIPLE

01227 - TOPE P/RIEL CORTINA

CADA UNO 1.450,000 1,000 1.450,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

1.450,00Total 01227 - TOPE P/RIEL CORTINA

04487 - TRABAJOS DE ZINGUERIA

CADA UNO 75,000 1,000 75,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

75,00Total 04487 - TRABAJOS DE ZINGUERIA

05309 - TRANSFORMADOR DE EQUIPOS

CADA UNO 1.080.000,000 1,000 1.080.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 45.000,000 1,000 45.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 2.475,000 1,000 2.475,001120000002 -- 17.03.00 - Radiología y Diag. por Im

1.127.475,00Total 05309 - TRANSFORMADOR DE EQUIPOS

05127 - TRAPO P/SOLDAR

CADA UNO 461,000 1,000 461,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

461,00Total 05127 - TRAPO P/SOLDAR

01782 - TUBOS

CADA UNO 26.505,000 1,000 26.505,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

26.505,00Total 01782 - TUBOS

04046 - TUBULADURA DE SILICONA

CADA UNO 411.505,000 1,000 411.505,001120000002 -- 16.03.00 - Suministros

411.505,00Total 04046 - TUBULADURA DE SILICONA

03516 - UNIFORMES

CADA UNO 270.000,000 1,000 270.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

CADA UNO 250.000,000 1,000 250.000,001120000002 -- 16.02.00 - U.M.A.A.D.

CADA UNO 115.200,000 1,000 115.200,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

635.200,00Total 03516 - UNIFORMES

01184 - VASO

CADA UNO 3.033,000 1,000 3.033,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

3.033,00Total 01184 - VASO

00215 - VEHICULO UTILITARIO

CADA UNO 362.000,000 1,000 362.000,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

362.000,00Total 00215 - VEHICULO UTILITARIO

02471 - VIATICO

SERVICIO 130.000,000 1,000 130.000,001120000002 -- 16.01.00 - Presid SISP - Adm. y cond

SERVICIO 470.079,000 1,000 470.079,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 250.000,000 1,000 250.000,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

SERVICIO 12.000,000 1,000 12.000,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

SERVICIO 26.336,270 1,000 26.336,271120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 145: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 23 de 23

10/12/20183:57

Presupuesto:2019

R.A.F.A.M.

LISTADO DE BIENES Y SERVICIOSPOR CLASES Y

CATEGORIA PROGRAMATICA

Categoría Programática Unidad de MedidaPrecio Unitario Cantidad Precio Total

SERVICIO 85.300,000 1,000 85.300,001120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

SERVICIO 9.500,000 1,000 9.500,001120000002 -- 22.01.00 - Laboratorio

SERVICIO 14.400,000 1,000 14.400,001120000002 -- 22.02.00 - Fiscalización Sanitaria

SERVICIO 12.400,000 1,000 12.400,001120000002 -- 22.05.00 - Bromat Administ. y Coord.

1.010.015,27Total 02471 - VIATICO

03032 - VIDRIO PLANO

CADA UNO 4.602,000 1,000 4.602,001120000002 -- 16.04.00 - Servicios Generales

4.602,00Total 03032 - VIDRIO PLANO

01387 - VIGILANCIA Y CUSTODIA

CADA UNO 2.095.210,000 1,000 2.095.210,001120000002 -- 17.01.00 - Administración y Conducci

CADA UNO 1.929.396,300 1,000 1.929.396,301120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 1.437.210,000 1,000 1.437.210,001120000002 -- 19.00.00 - Salud Mental

CADA UNO 117.318,200 1,000 117.318,201120000002 -- 21.04.00 - Salud Comunitaria

5.579.134,50Total 01387 - VIGILANCIA Y CUSTODIA

02769 - VIGUETA

CADA UNO 1.550,000 1,000 1.550,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

1.550,00Total 02769 - VIGUETA

00677 - YESO

CADA UNO 977,000 1,000 977,001120000002 -- 18.00.00 - Hospital Niños D.B. V.

CADA UNO 536,870 1,000 536,871120000002 -- 20.00.00 - Hospital E. Larreta Vela

1.513,87Total 00677 - YESO

Filtro aplicado: Ejercicio: 2019

Page 146: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 1 de 2R.A.F.A.M.

10/12/2018 14:02

Presupuesto: 2019

DESCRIPCION PRESUPUESTADO

I. INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios

Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no Tributarios 122.850.000,00

Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos de Operación 1.250.000,00

Rentas de la Propiedad 3.000.000,00

Transferencias Corrientes 34.901.410,00

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 743.534.839,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 905.536.249,00

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de Operación

Gastos de Consumo 888.631.129,00

Rentas de la Propiedad

Prestaciones de la Seguridad Social

Impuestos Directos

Otras Pérdidas

Transferencias Corrientes 3.842.663,00

Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes

TOTAL GASTOS CORRIENTES 892.473.792,00

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 13.062.457,00

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital

Transferencias de Capital

Disminución de la Inversión Financiera

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

V. GASTOS DE CAPITAL

Inversión Real Directa 24.562.457,00

Transferencias de Capital

Page 147: Política Presupuestaria de la Jurisdicción o Entidad 10/12

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Sistema Integrado

de Salud Pública

Hoja: 2 de 2R.A.F.A.M.

10/12/2018 14:02

Presupuesto: 2019

DESCRIPCION PRESUPUESTADO

Inversión Financiera

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 24.562.457,00

VI. INGRESOS TOTALES 905.536.249,00

VII. GASTOS TOTALES 917.036.249,00

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -11.500.000,00

IX. FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera 13.000.000,00

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos

Incremento de Patrimonio

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 13.000.000,00

X. APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 1.500.000,00

Disminución del Patrimonio

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000,00