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copyright (c) 2016 NID all right reserved 20163月期(第49期) 決算説明会 2016525株式会社エヌアイデイ

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    2016年3月期(第49期)

    決算説明会 2016年5月25日

    株式会社エヌアイデイ

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    目 次 1. 会社概要 2. 2016年3月期決算概要 3. 2017年3月期計画概要 4.トピックス

    この資料に掲載しております当社の計画及び予想、戦略などは、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、日本経済や情報処理業界の動向、新たなサービスや技術の進展、不確定要素などにより、実際の業績とは大きく異なる可能性がございますことを、あらかじめご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

    主要施策 業績計画

    1

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    1. 会社概要

    2

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    会社概要

    社 名 株式会社エヌアイデイ (英社名:Nippon Information Development Co.,Ltd.)

    所 在 地 東京都中央区晴海1-8-10晴海アイランドトリトンスクエアX棟29F

    設 立 1967年(昭和42年)5月

    資 本 金 6億5,335万円(2016年3月末現在)

    事 業 内 容 システム開発、情報処理サービス

    社 員 数 935名、(NIDグループ:1,376名)(2016年3月末現在)

    発 行 済 株 式 数 4,369,830株

    株 主 数 1,308名(2016年3月末現在) 3

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    エヌアイデイグループの紹介

    連結子会社3社

    (注)平成28年4月1日付で、(株)NID・ISから(株)NID・MIに商号を変更しております。

    エヌアイデイ 所 在 地 東京都中央区晴海 資 本 金 653百万円 社 員 935名

    事 業 内 容 システム開発事業 情報処理サービス事業

    NID・MI NID東北 NID・IE 所 在 地 千葉県船橋市 宮城県仙台市宮城野区 東京都新宿区百人町

    資 本 金 30百万円 30百万円 30百万円 社 員 264名 78名 99名

    事業内容 システム開発事業 情報処理サービス事業 システム開発事業

    システム開発事業 情報処理サービス事業

    4

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    2. 2016年3月期決算概要

    5

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    2016年3月期決算の概況

    2015年3月期 2016年3月期 前期比

    売 上 高 16,228 17,102 +5.4%

    営 業 利 益 1,415 (8.7%) 1,544

    (9.0%) +9.1%

    経 常 利 益 1,558 (9.6%) 1,717 (10.0%)

    +10.2%

    親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益

    791 (4.9%)

    957 (5.6%)

    +21.0%

    (単位:百万円)

    6

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    貸借対照表 2015年 3月末 2016年 3月末 増減額 主な増減要因

    流動資産合計 9,800 10,268 +467 受取手形及び売掛金 +438

    固定資産合計 3,797 3,857 +60

    資産合計 13,597 14,126 +528

    負債合計 5,248 5,083 △165 未払消費税等 △236

    純資産合計 8,348 9,042 +693 利益剰余金 +779

    負債純資産合計 13,597 14,126 +528

    連結貸借対照表 /連結CF (単位:百万円)

    キャッシュ・フロー計算書 2015年 3月期 2016年 3月期 主な要因 (カッコ内は前期数値)

    営業活動によるCF 1,062 559 未払消費税の減少額 △236(+288)

    投資活動によるCF △645 △173 投資有価証券の取得 △1,073(△555) 投資有価証券の売却 +870 (+73) 財務活動によるCF △174 △185 配当金の支払額 △177 (△170)

    現金及び現金同等物期末残高 6,273 6,474

    (単位:百万円)

    7

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    セグメント別売上構成

    2016年3月期売上高合計

    17,102 百万円

    通信システム事業

    情報システム事業

    ネットワーク ソリューション事業

    NID・IS

    NID東北 891百万円(5.2%)

    4,395百万円(25.7%)

    3,811百万円(22.3%)

    4,911百万円(28.7%) 2,537百万円(14.8%)

    ●通信システム開発 ●付加価値ビジネス

    ●情報システム開発

    ●ネットワークソリューション

    ●通信システム開発 ●情報システム開発

    ●通信システム開発 ●情報システム開発 ●ネットワークソリューション ●その他(BPO、人材派遣)

    ●通信システム開発 ●情報システム開発 ●付加価値ビジネス ●データソリューション (NID業務部を含む)

    NID・IE 554百万円(3.3%)

    8

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    1,237 1,445

    1,086

    1,402 163

    158 574

    611 267

    284 466

    496

    2015年3月期 2016年3月期

    通信システム事業

    2015年 3月期

    2016年 3月期 前期比

    売上高 3,791 4,395 +15.9%

    営業利益 (営業利益率)

    263 (6.9%)

    330 (7.5%)

    +25.5%

    モバイル 1,237 1,445 +16.8% カーエレクトロ

    ニクス 1,086 1,402 +29.1% ホームエレクト

    ロニクス 163 158 △2.8%

    医療・OA 574 611 +6.6%

    社会インフラ 267 284 +6.5% その他 通信、 プロダクト販売 466 496 +6.4%

    (単位:百万円)

    ●モバイル関連やカーエレクトロニクス関連の受注が増加

    4,395 3,791

    ■売上高、営業利益

    ■分野別売上高構成

    ■売上高

    モバイル

    カーエレク トロニクス

    ホームエレクトロニクス

    医療・OA

    社会インフラ

    その他 通信、プロダクト販売

    9

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    2,612 2,568

    753 716

    128 129

    341 399

    2015年3月期 2016年3月期

    情報システム事業

    2015年 3月期

    2016年 3月期 前期比

    売上高 3,833 3,811 △0.6%

    営業利益 (営業利益率)

    580 (15.1%)

    513 (13.5%)

    △11.6%

    生保・損保 2,612 2,568 △1.7%

    製造・流通 753 716 △4.9%

    官公庁 128 129 +0.7%

    その他 341 399 +17.2%

    (単位:百万円)

    ●売上は、ほぼ横ばいで推移。営業利益は一部の案件 の収益性が低下したことにより減益。

    3,811 3,833 ■売上高、営業利益

    ■分野別売上高構成

    ■売上高

    生保・損保

    製造・流通

    官公庁

    その他

    10

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    2015年 3月期

    2016年 3月期 前期比

    売上高 4,855 4,911 +1.2%

    営業利益 (営業利益率)

    368 (7.6%)

    377 (7.7%)

    +2.4%

    運輸 1,910 1,925 +0.8%

    金融・保険 1,343 1,387 +3.2%

    製造 581 555 △4.5%

    卸売・小売 229 190 △17.0%

    官公庁・団体 263 273 +3.7%

    その他 529 581 +9.8% 1,910 1,925

    1,343 1,387

    581 555

    229 190 263 273

    529 581

    2015年3月期 2016年3月期

    ネットワークソリューション事業 (単位:百万円)

    ●運輸業や生損保等の主要顧客からの受注が堅調に推移

    4,911 4,855 ■売上高、営業利益

    ■分野別売上高構成

    ■売上高

    運輸

    金融・保険

    製造

    卸売・小売 官公庁・団体

    その他

    11

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    874 979

    388 349

    367 391

    351 337

    369 318

    177 164

    2015年3月期 2016年3月期

    NID・IS

    2015年 3月期

    2016年 3月期 前期比

    売上高 2,525 2,537 +0.5%

    営業利益 (営業利益率)

    216 (8.6%)

    206 (8.1%)

    △4.8%

    製造業 874 979 +12.0%

    電力・ガス業 388 349 △10.0%

    官公庁・団体 367 391 +6.7%

    金融・保険業 351 337 △4.2%

    情報処理業 369 318 △13.9%

    その他 177 164 △7.2%

    (単位:百万円)

    ●製造業ではシステム開発の受注が増加 ●情報処理業ではデータエントリーの受注が減少 ●販管費の増加により営業利益は減少

    2,537 2,525

    ■売上高、営業利益

    ■分野別売上高構成

    ■売上高

    その他

    情報処理業

    金融・保険業

    官公庁・団体

    電力・ガス業

    製造業

    12

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    123 89

    201

    174

    102

    67

    39

    52

    132

    173

    2015年3月期 2016年3月期

    NID・IE

    2015年 3月期

    2016年 3月期 前期比

    売上高 596 554 △6.9%

    営業利益 (営業利益率)

    39 (6.6%)

    37 (6.8%)

    △4.3%

    金融・保険業 123 89 △27.9%

    情報処理業 201 174 △13.4%

    製造業 102 67 △33.8%

    官公庁・団体 39 52 +34.0%

    その他 132 173 +30.9%

    (単位:百万円)

    ●生損保関連と製造業の主要顧客からの受注が減少

    554 596 ■売上高、営業利益

    ■分野別売上高構成

    ■売上高

    その他

    情報処理業

    金融・保険業

    官公庁・団体

    製造業

    13

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    383

    679

    33

    29

    134

    110

    77

    72

    2015年3月期 2016年3月期

    NID東北

    2015年 3月期

    2016年 3月期 前期比

    売上高 626 891 +42.1%

    営業利益 (営業利益率)

    6 (1.1%)

    97 (11.0%)

    +1330.9%

    電力 383 679 +77.5%

    情報処理 33 29 △9.9%

    製造 134 110 △18.0%

    その他 77 72 △6.5%

    (単位:百万円)

    ●電力関連の主要顧客からの受注が回復

    891

    626

    ■売上高、営業利益

    ■分野別売上高構成

    ■売上高

    電力

    情報処理

    製造

    その他

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    3. 2017年3月期計画概要 主要施策 業績計画

    15

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    経営基本方針 「ヒューマンウェア」という企業理念のもと、事業を通じお客様に喜んでいただき、会社と社員が豊かになり、すべてのステークホルダーとより良い関係を築いてゆく。そのような、ともに成長していく好循環を生み出してまいります。

    16

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    経営基本方針 ~重点方針~ 1.顧客志向の徹底 お客様が笑顔となってくださる。そのような成果を出すためにNIDグループ全体がひとつのチームとなります。お客様の満足のために発想し行動します。 2.最終現場への意識の徹底 仕事は最終現場での実行が何よりも大切。そこに至るまでの各現場で様々な部署がサポートしあい、一人ひとりがチームNIDであることを意識して働きます。 3.自ら学ぶ意識の徹底 自ら技術を磨き、知識を高める人をNIDグループは重視します。新しく得たことを共有し、学び合い、社員みんなが成長することで会社も成長していきます。 上記を実現し継続するために、健全な経営に努めます。

    17

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    事業環境 海外景気の下振等により景気の先行きには不透明感が増大 日本経済:

    IT投資: 業種によるバラツキはあるが、大企業の差別化のためのIT投資は 引き続き堅調に推移 技術者の不足感は継続

    2015年9月 2015年12月

    (最近) (最近) (最近) (先行)

    大企業 19 18 13 11

    製造業 12 15 6 3

    非製造業 25 25 22 17

    2014年度 2015年度 2016年度

    (計画) (計画)

    大企業 +0.8 +0.9 +0.5 ←プラス維持

    製造業 +5.5 +1.1 ▲0.7

    非製造業 ▲1.5 +0.7 +1.2

    日銀短観(全国企業短期経済観測調査):2016年3月調査

    調査年月

    業況判断DI(%Pt)

    2016年3月

    ソフトウエア投資額

    (前年度比、%)

    18

    Sheet1

    顧客

    新製品検討

    先行開発

    開発

    成果

    当社

    上流工程からの提案

    モデルベース開発

    プロジェクト管理強化

    全行程一括請負

    信頼・知見

    Sheet2

    日銀短観(全国企業短期経済観測調査):2016年3月調査 ニチギン ネン ガツ チョウサ

    調査年月 チョウサ ネンゲツ2015年9月 ネンガツ2015年12月 ネンガツ2016年3月 ネンガツ

    (最近) サイキン(最近) サイキン(最近) サイキン(先行) サキユ

    業況判断DI(%Pt) ギョウキョウ ハンダン大企業 ダイキギョウ19181311

    製造業 セイゾウギョウ121563

    非製造業 ヒ セイゾウギョウ25252217

    2014年度 ネンド2015年度 ネンド2016年度 ネンド

    (計画) ケイカク(計画) ケイカク

    ソフトウエア投資額(前年度比、%) トウシ ガク ゼンネンドヒ大企業 ダイキギョウ+0.8+0.9+0.5←プラス維持 イジ

    製造業 セイゾウギョウ+5.5+1.1▲0.7

    非製造業 ヒ セイゾウギョウ▲1.5+0.7+1.2

    Sheet3

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    技術者 不足

    主要施策 ~方向性~

    2016年3月期 第2四半期

    売上高 +4.9%

    (前年同期比)

    営業利益率 6.8%

    経常利益率 8.2%

    リスク案件の コントロール

    利益率改善

    ビジネスパートナーの確保

    施策 売上高 +5.4%

    (前年同期比)

    営業利益率 9.0%

    経常利益率 10.0%

    2016年3月期

    業種に よる特性

    堅調な IT投資

    環境

    2017年3月期

    施策

    当社の強みを活かせる領域を集中強化

    ①売上拡大

    ②リスク管理向上

    ③生産性向上

    19

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    ネットワークソリューション事業部

    フィナンシャルシステム事業部

    ICTイノベーション事業部

    エンベデッドソリューション事業部

    主要施策 ~事業部再編~ 顧客ニーズに基づく組織に変更 →複雑化、多様化するソフトウェア環境に機動的かつ効率的に対応

    ネットワークソリューション 事業部

    情報システム事業部

    通信システム事業部

    従前の事業本部 2016年4月~

    (企業目線)

    (顧客視点)

    20

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    情報管理室

    主要施策 ~新技術組織再編~

    新技術・新事業研究組織を集約し、「R&D推進室」新設 →既存顧客のニーズの進化への対応サポートと新事業分野研究を 事業部横断的に実施

    従前の組織 2016年4月~

    管理本部

    事業本部

    プロダクト開発室

    通信システム事業部

    営業本部

    プロダクト課

    営業部

    R&D推進室 営業本部

    21

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    ネットワーク ソリューション

    事業部

    フィナンシャル システム 事業部

    ICT イノベーション

    事業部

    エンベデッド ソリューション

    事業部

    主要施策~組織再編(まとめ) ~

    R&D推進室

    顧客 ニーズ:組込、ICT、金融技術、ネットワーク、運用 等々

    既存技術の発展・進化で対応

    新技術・新プロダクトの研究・開発

    技術面での進化・発展・ 抜本的対応をサポート

    (新ニーズ)

    新しい 顧客

    (新規事業)

    新規事業 領域の 開拓

    オープン・イノベーション AI、ビッグデータ 等々

    品質管理室

    プロセス適正化・PM育成

    サービス提供プロセス最適化による品質向上をサポート

    資本提携等

    22

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    ・カーエレクトロニクス ・医療 ・公共 ・制御

    主要施策 ~注力分野~ 業績ドライバーとして、注力分野を特定、当社の強みを徹底的に活かし、売上拡大・リスク管理強化・効率性向上を同時追及

    エンデベッド ソリューション

    ICTイノベーション

    フィナンシャルシステム

    ネットワーク ソリューション

    ・端末/電気系メーカ ・社内システム向け ・IoT/ビッグデータ活用

    ・生損保 ・共済 ・カード

    ・システム基盤 ・システム運用管理 ・クラウド ・セキュリティ

    ・高品質 ・生産性 ・業務知識 ・実績に基づく 高い信頼感 ・豊富な経験に 裏付けされた 案件管理能力

    等々

    事業部 注力分野 当社の強み

    売上拡大

    リスク管理強化

    効率性 向上

    効果・狙い

    23

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    カーエレクトロニクス

    主要施策① ~今年度の注力分野~ 強みである「大規模かつ長期的なプロジェクトを完遂する能力」を活かして、更なる取引拡大を目指し、大胆な資源配分・施策展開を実施 大規模かつ長期的なプロジェクト:100名以上もしくはシェアNo.1

    エンデベッド ソリューション

    ICTイノベーション

    フィナンシャルシステム

    ネットワーク ソリューション

    共済

    システム基盤 システム運用管理

    自動車大手Aグループ 100名超体制構築

    事業部 注力分野

    具体的な施策(例)

    施策

    端末/電気系メーカー 通信機器大手Bグループ 100名超体制構築

    社内システム 食品大手C社 シェアNo.1

    共済大手Dグループ シェアNo.1

    航空大手Eグループ シェアNo.1

    24

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    主要施策② ~人材育成~

    高利益率(営業利益率9%)の中長期的な維持・向上 →プロジェクトマネジメント力の強化

    高利益率の維持・向上

    実績で培われた 知見・ノウハウの 徹底的な活用・拡大再生産

    人材面でのスキル 維持・発展

    マクロ

    ミクロ

    ・組織改正 ・注力分野

    プロジェクトマネジメント力の強化 ①プロジェクトマネジャー (PM)の中長期増強計画 ②プロジェクト規模別スキル 体系導入 ③スキルとアサインの最適化 精度向上

    25

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    主要施策③ ~PM育成推進~

    現場でビジネスを確実に推進できるPMを中長期的に育成 →推進体制・育成プログラムを抜本的に改訂

    技術教育課でPM育成全体を推進・管理

    ・基礎スキル明確化、強化点を把握 ・PMワークショップで疑似体験

    1

    座学

    2 中長期的にPMとして育成する人材を指名

    3 育成計画に基づき、「座学×OJT」を実施

    O J T

    ・OJTに最適なプロジェクトの規模・工期等を規定 ・開始、週次、中間、終了時にレヴュー

    4 プロジェクト規模別のスキルランクを登録

    5 スキルランクに応じたアサインの最適化

    26

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    3. 2017年3月期計画概要 主要施策 業績計画

    27

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    セグメント区分の変更 【旧セグメント】 【新セグメント】

    通信システム事業

    カーエレクトロニクス・ 医療・公共インフラ

    モバイル関連

    情報システム事業

    WEBシステム

    金融システム

    ネットワーク ソリューション

    事業

    ITネットワーク・ システム

    運用・構築

    NID・IS システム開発

    データソリューション

    NID・IE システム開発 人材派遣

    NID・東北 システム開発

    エンベデッドソリューション 事業

    ICTイノベーション 事業

    フィナンシャルシステム 事業

    ネットワーク ソリューション事業

    データソリューション プロダクト 人材派遣

    プロダクト

    28

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    2017年3月期連結業績計画 (単位:百万円)

    2016年 3月期 実績

    売上比 2017年 3月期 計画

    売上比 増減 前期比

    売 上 高 17,102 ー 17,500 ー +398 +2.3%

    営 業 利 益 1,544 9.0% 1,575 9.0% +31 +2.0%

    経 常 利 益 1,717 10.0% 1,675 9.6% △42 △2.5%

    親会社株主に帰属す る 当 期 純 利 益 957 5.6% 1,150 6.6% +193 +20.2%

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    セグメント名 2017年3月期

    計 画 構成比 営業利益率

    売上高 営業利益 売上高 営業利益

    エンベデッド ソリューション事業 3,236 332 18.5% 21.1% 10.3%

    ICT イノベーション事業 3,628 328 20.7% 20.8% 9.0%

    フィナンシャル システム事業 4,283 504 24.5% 32.0% 11.8%

    ネットワーク ソリューション事業 4,831 361 27.6% 22.9% 7.5% データソリューション プロダクト 人材派遣等

    1,522 48 8.7% 3.0% 3.2%

    連 結 計 17,500 1,575 9.0%

    (単位:百万円)

    セグメント別計画

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    中期3ヵ年計画<売上高・営業利益> 目標とする経営指標:営業利益率10% (単位:百万円)

    17,102 18,200 19,000

    9.0%

    営業利益 1,544 1,575 1,720 1,820

    0

    1,000

    2,000

    3,000

    4,000

    9.5% 9.6%

    0

    5,000

    10,000

    15,000

    20,000

    2016年3月期実績 2017年3月期計画 2018年3月期計画 2019年3月期計画

    営業利益率

    売上高 営業利益

    売上高 営業利益

    9.0%

    17,500

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    株主還元施策

    2014年 3月期

    2015年 3月期

    2016年 3月期

    2017年 3月期 (予想)

    年間配当金

    (カッコ内は直近予想) 45円 47円 50円

    (47円)

    50円

    2016年3月期末の配当金については、 最近の業績や今後の見通し等を総合的に勘案した結果、 直近予想より3円増額の1株当たり50円に増配(2期連続の増配)。 今後も安定した配当を継続する方針。

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    4.トピックス

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    コーポレートメッセージ 創業以来の“ヒューマンウェアの創造”という理念を基本としつつさらに飛躍し、人と社会の未来のためになる企業グループとなるべくコーポレートメッセージを掲げることとしました。

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    ホームページリニューアル 4月1日より、ホームページをリニューアルしました。

    URL:http://www.nid.co.jp/ <TOP画面イメージ>

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    http://www.nid.co.jp/http://www.nid.co.jp/

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    連結子会社の商号変更

    新商号(平成28年4月1日より) 株式会社 NID・MI(エヌアイデイ・エムアイ)

    株式会社NID・ISは、 Marketing(顧客が求めるサービスを提供する)と、 Innovation(新たな価値を創造する)を社名に指し示し、 事業の方向性を一層明確にするために商号変更することとしました。

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    主要な経営指標推移

    12年3月期 13年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期17年3月期(予想)

    売上高 14,824 15,531 16,119 16,228 17,102 17,500

    伸  長  率 (1.3) (4.8) (3.8) (0.7) (5.4) (2.3)

    営業利益 871 1,011 1,441 1,415 1,544 1,575

    率(対売上高) (5.9) (6.5) (8.9) (8.7) (9.0) (9.0)伸  長  率 (△ 6.8) (16.2) (42.4) (△ 1.8) (9.1) (2.0)

    経常利益 899 1,090 1,500 1,558 1,717 1,675

    親会社株主に帰属する当期純利益

    328 585 646 791 957 1,150

    率 (対売上高) (2.2) (3.8) (4.0) (4.9) (5.6) (6.6)伸  長  率 (△ 26.5) (78.1) (10.4) (22.3) (21.0) (20.2)

    1株あたり当期純利益(EPS)

    86.89 154.77 170.86 209.00 252.82 303.80

    純資産 6,264 6,929 7,386 8,348 9,042

    株主資本利益率(ROE) 5.3 8.9 9.0 10.2 11.0

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    Sheet1

    (百万円) ヒャクマンエン

    12年3月期 ネン ガツ キ13年3月期 ネン ガツ キ14年3月期 ネン ガツ キ15年3月期 ネン ガツ キ16年3月期 ネン ガツ キ17年3月期(予想) ネン ガツ キ ヨソウ

    売上高 ウリアゲ ダカ14,82415,53116,11916,22817,10217,500

    伸  長  率 シン ナガ リツ(1.3)(4.8)(3.8)(0.7)(5.4)(2.3)

    営業利益 エイギョウ リエキ8711,0111,4411,4151,5441,575

    率(対売上高) リツ タイ ウリアゲ ダカ(5.9)(6.5)(8.9)(8.7)(9.0)(9.0)

    伸  長  率 シン ナガ リツ(△ 6.8)(16.2)(42.4)(△ 1.8)(9.1)(2.0)

    経常利益 ケイジョウ リエキ8991,0901,5001,5581,7171,675

    親会社株主に帰属する当期純利益 オヤカイシャカブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ3285856467919571,150

    率 (対売上高) リツ タイ ウリアゲ ダカ(2.2)(3.8)(4.0)(4.9)(5.6)(6.6)

    伸  長  率 シン ナガ リツ(△ 26.5)(78.1)(10.4)(22.3)(21.0)(20.2)

    1株あたり当期純利益(EPS) ジュン86.89154.77170.86209.00252.82303.80

    純資産 ジュンシサン6,2646,9297,3868,3489,042

    株主資本利益率(ROE)5.38.99.010.211.0

    Sheet2

    Sheet3

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    ご清聴、誠にありがとうございました。

    スライド番号 1目 次スライド番号 3会社概要エヌアイデイグループの紹介スライド番号 62016年3月期決算の概況連結貸借対照表 /連結CFセグメント別売上構成通信システム事業情報システム事業ネットワークソリューション事業NID・ISNID・IENID東北スライド番号 16経営基本方針経営基本方針 ~重点方針~事業環境主要施策 ~方向性~主要施策 ~事業部再編~主要施策 ~新技術組織再編~主要施策~組織再編(まとめ) ~主要施策 ~注力分野~主要施策① ~今年度の注力分野~主要施策② ~人材育成~主要施策③ ~PM育成推進~スライド番号 28セグメント区分の変更2017年3月期連結業績計画セグメント別計画中期3ヵ年計画<売上高・営業利益>株主還元施策スライド番号 34コーポレートメッセージホームページリニューアル連結子会社の商号変更主要な経営指標推移スライド番号 39