powerpoint presentationlabpm2.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2013/05/rkpd-2008.ppt · ppt file ·...
TRANSCRIPT
\
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG
TAHUN 2008
PERMASALAHAN
CORE BUSINES
KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. SUBANG
GRAND DESIGN
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2008
ANALISA
ISU STRATEGIS
DAERAH
ISU STRATEGIS
DAERAH
Arah
Pembangunan
Tahun 2008
PERMASALAHAN
PENGANGGURAN
PERMASALAHAN
KEMISKINAN
PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,
PARIWISATA DAN INDUSTRI
PENGENTASAN
KEMISKINAN
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
UU NO 25
TAHUN 2004
UU NO 32
TAHUN 2004
UU NO
TAHUN17 2003
PENCAPAIAN IPM
PERMASALAHAN
IPM
KEMAMPUAN
FISKAL
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
PERMASALAHAN
PELAYANAN
LAINNYA
VISI
NASIONAL
VISI
JAWA BARAT
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2008
KERANGKA PIKIR
RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008
GRAND DESIGN PEMERINTAH DAERAH
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2008
MISI I, II, III,IV
DAN V
Arah Kebijakan
Pembangunan
Tahun 2008
Arah Kebijakan
SKPD
Tahun 2008
PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,
PARIWISATA DAN INDUSTRI
PENGENTASAN
KEMISKINAN
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
VISI
SKPD/
DIBALE
MISI
SKPD
STRATEGI
(cara mencapai tujuan
dan Sasaran) 5 Tahunan
PROGRAM
PRIORITAS
5 TAHUN
2005
2006
2008
2007
2009
2005
2006
2008
2007
2009
PENCAPAIAN IPM
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
VISI KABUPATEN SUBANG
Terwujudnya Kabupaten Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Religius serta Berbudaya melalui Pembangunan Berbasis Gotong Royong pada Tahun 2024
MISI PEMBANGUNAN DAERAH
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.
Memanfaatkan dan mengembangkan Potensi Agribisnis, Pariwisata, Industri dan Sumber Daya Alam spesifik lokalita berdasarkan tata ruang yang berwawasan lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan.
Meningkatkan aparatur yang profesional, berdaya guna, dan bebas KKN serta komitmen terhadap penegakan supremasi hukum dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
Membuka peluang sebesar-besarnya sebagai daerah yang menarik untuk investasi.
Meningkatkan Pola Kemitraan, gotong royong dan Keterpaduan antar pelaku pembangunan guna mewujudkan Subang sebagai Daerah Agribisnis, Pariwisata dan Industri.
EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG
PERBANDINGAN REALISASI
IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008
HARAPAN
IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN
Hubungan Korelasi
KK Miskin : LPE = - 0,30
KK Miskin : daya beli = 0,29
IPM : LPE = 0,45
NOKECAMATANAHHAMHRRLSDaya beliIPMLPE% KK MISKIN(Tahun)(%)(Tahun)(Rp)(%)1Sagala herang67.8193.726.54496.97564.635.3020.45%2Jalan cagak70.1596.397.48555.08171.696.8729.88%3Cisalak68.8094.867.66564.10471.436.6241.39%4Tanjungsiang69.0593.896.77530.50368.115.8238.57%5Cijambe69.4792.746.85570.31671.213.2035.52%6Cibogo66.8892.486.88566.84269.474.0736.22%7Subang68.3094.988.20592.50073.778.9625.34%8Kalijati68.4994.057.39580.91272.187.1929.98%9Cipeundeuy67.5091.275.93574.39769.425.8935.92%10Pabuaran69.6984.156.63561.65868.595.0440.90%11Patokbesi68.3992.476.38571.43970.284.4841.23%12Purwadadi69.4690.976.79531.84567.805.4238.93%13Cikaum68.7285.745.89580.03269.283.2143.89%14Pagaden69.9589.276.44567.00070.157.6731.64%15Cipungara69.0887.025.45513.62764.323.6841.77%16Compreng68.7578.835.97563.48366.544.7944.62%17Binong68.6386.316.02573.66368.966.3844.99%18Ciasem65.9491.707.87564.46769.337.8846.77%19Pamanukan68.6889.236.11587.96070.808.6540.40%20Pusakanagara64.6086.556.57571.80767.045.8553.24%21Legonkulon 69.6991.015.83570.39770.202.8144.67%22Blanakan66.5085.296.69596.53569.804.2746.89%KABUPATEN68.3990.306.77570.36070.026.9038.51%
PERBANDINGAN REALISASI
AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
HARAPAN
1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah 2 Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi4 Pola Hidup Bersih dan Sehat Masyarakat Subang masih rendah 5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing 6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.7 Ancaman Bencana alam 8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.9. Kondisi Infrastruktur yang belum memadai. 10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Iklim Investasi belum kondusif12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan
ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG
PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2008
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
2
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
1
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
3
4
PENANGANAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA
BENCANA ALAM
5
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH
6
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNANKAB. SUBANG TAHUN 2008
FOKUS PADA :
2
UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES
PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA
1
PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DENGAN MEMPERHATIKAN CAKUPAN DI SEMUA WILAYAH
3
MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
2
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1
PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
TERUTAMA KELUARGA MISKIN
3
PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU
4
MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL
NON FORMAL DAN INFORMAL
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN
FOKUS PADA :
2
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1
PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT
3
PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT
4
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN
FOKUS PADA :
5
PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK
PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA
DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA
1
4
PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG
MENAMBAH PELUANG KERJA
6
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH
FOKUS PADA :
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL HASIL PERTANIAN
PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA TERMASUK MEMPERSIAPKAN
TENAGA KERJA SESUAI DENGAN PEMANFAATAN PELUANG INVESTASI
2
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM
5
3
MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI
DI KAB. SUBANG
PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN PEMANFAATAN RUANG
1
4
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM
FOKUS PADA :
REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS
2
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN
PASCA BENCANA ALAM
3
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN
PENINGKATAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG
5
\
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH
1
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PADA :
2
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR
tolok ukur
target kinerja
keluran
hasil
Capaian
Program
Terlaksananya Rehab ruang kelas sekolah
Kondisi sarana Ruang kelas baik
4100 (82%)
Semua Kondisi sarana Ruang kelas baik
100%, 5000 lokal
100 lokal
TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM
WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN
KEGIATAN
PEMELIHARAAN SEDANG / BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
Masukan
Tersedianya dana
5 Milyar
DATA BANGUNAN SD MISALNYA 5000 LOKAL DGN KERUSAKAN 1000 LOKAL DGN DANA SEBESAR RP. 5 M HANYA MEMPERBAIKI 100 LOKAL MAKA TARGET PENCAPAIAN NYA MENJADI (100+4000) /5000 = 82 % (DENGAN ASUMSI 100 LOKAL TERSEBUT TERLAKSANA SESUAI HARAPAN) DENGAN DEMIKIAN TARGETNYA 82 % DAN VOLUME 100 LOKAL
tolok ukur
Meningkatnya APS SD, AMS SD
target kinerja
APS SD .%, AMS SD .%
tolok ukur
target kinerja
keluran
hasil
Capaian
Program
Terlaksannaya pengadaan kendaraan dinas
Cakupan jumlah eselon IV dan III yang telah memperoleh kendaraan dinas
Roda 4 : 75 %
Roda 2 : 83,33%
Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas bagi eseloln IV dan III
Roda 4 : 4 unit
Roda 2 : 18 unit
Roda 4 : 1 unit
Roda 2 : 2 unit
TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR
KEGIATAN
PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Masukan
Tersedianya dana
Rp. X juta
DATA JUMLAH KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 13 UNIT, SEDANGKAN PEJABATSTRUKTURAL YANG BELUM MENDAPATKAN KENDARAAN DINAS RODA 4 SEBANYAK 2 UNIT DAN KENDARAAN DINAS RODA 2 SEBANYAK 5 UNIT, MAKA DENGAN ANGGARAN YANG ADA HANYA UNTUK RODA 4 SEBANYAK 1 UNIT DAN RODA 2 SEBANYAK 2 UNIT, MAKA TARGET PENCAPAIANNYA ADALAH
- UNTUK RODA 4 : (2+1) /4 = 75 % (VOLUME : 1 UNIT)
- UNTUK RODA 2 : (13+2) /18 = 83,33 % (VOLUME : 2 UNIT)
tolok ukur
Meningkatnya sarana prasarana aparatur
target kinerja
Kendaraan dinas ..%, mebeler .%, dll
CONTOH SINERGITAS RKPD, KUA DGN RENJA SKPD KESEHATAN
HIRARKI PENCAPAIAN INDIKATOR KESEHATAN
MISI I
KUALITAS
PERUMAHAN
KESEHATAN
SASARAN
TUJUAN
MISI
LINGKUNGAN
KEBIJAKAN
PEMDA
PELAYANAN
T. KESEHATAN
SARANA
PRASARANA
PERILAKU/
BUDAYA
CAKUPAN AIR
BERSIH
TKT
KESADARAN
MASY.
TKT
PENDIDIKAN
TKT GIZI
KELUARGA
CAKUPAN
JAMBAN
KELUARGA
TKT
PENDIDIKAN
TKT
KESADARAN
MASY.
AKSEBI
LITAS
Pkm/Pddk
Obat/Pddk
Cakupan pel.
Kesehatan
Jangkau
an layan
T.kes/Pkm
Dokter/Pkm
76%
53.56%
POLA
PIKIR
POLA
PIKIR
POLA
PIKIR
Gizi anak
Baik
92.35%
POLA
PIKIR
LAYAK
HUNI
2006 2007 2008
68.39 69.52 69.83
tolok ukur
Capaian kinerja
Meningkatnya derajat kesehata masyarakat
2005 : 68,1
MISI I
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.
Tujuan 1
PROGRAM
Pengembangan Lingkungan Sehat
2006 : 68,39
AHH
2007 : 69,52
1
PROGRAM
12
KEGIATAN
Peningkatan Sanitasi Dasar
1
5
2005 : 52,55%
Rumah tangga PHBS
JAGA
2006 : 53,05%
2007 : 54,85%
2005 : 48 %
2006 : 49.5 %
2007 : 51.24%
Meningkatnya PHBS
Meningkatnya cakupan jamban keluarga
EVALUASI CAPAIAN KINERJA SKPD KESEHATAN
tolok ukur
Target kinerja
Meningkatnya derajat kesehata masyarakat
2008 : 69,83
MISI I
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, berpendidikan, berakhlak, berbudaya, produktif, mandiri, maju, dan berdaya saing.
Tujuan 1
PROGRAM
Pengembangan Lingkungan Sehat
AHH
1
PROGRAM
12
KEGIATAN
Peningkatan Sanitasi Dasar
1
5
2008 : 57,55%
Rumah tangga PHBS
JAGA
2008 : 53%
Meningkatnya PHBS
Meningkatnya cakupan jamban keluarga
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SKPD KESEHATAN
KAITKAN PROGRAM DAN KEGIATAN INI DGN KRITERIA MASALAH, USULAN MASY, TKT MANFAAT, KAITAN DGN FOKUS DAN PRIORITAS TAHUN 2008, SHG SELANJUTNYA DAPAT DIURUTKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TSB.
DAFTAR ISIRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
PENDAHULUAN
BAB I
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II
RENCANA KERJA (Yang memperhatikan Renstrada, Renja SKPD dan Hasil Musrenbang )
BAB III
BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI
PENUTUP
DAFTAR ISIKEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAHULUAN
BAB I
GAMBARAN UMUM RKPD
BAB II
PENUTUP
BAB III
BAB IV
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN IMPILKASINYA THDP SUMBER PENDANAAN
LAMPIRAN
LAMPIRAN I DAN II
LAMPIRANKEBIJAKAN UMUM APBD PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE
LAMPIRAN I
BIDANG
URUSAN PEMDA
SASARAN PROGRAM/KEG
TARGET (%)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF (RP)
NO
LAMPIRAN 2
URAIAN
JUMLAH
2007
2008
BERTAMBAH/BERKURANG
RP
%
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN
PROGRAM
KEGIATAN
DST.
DAFTAR ISIPRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PENDAHULUAN
BAB I
KEBIJAKAN UMUM APBD
BAB II
PENUTUP
BAB III
BAB VI
PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
LAMPIRAN
LAMPIRAN I, II DAN III
PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFOND ANGGARAN
BAB IV
PLAFOND ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
BAB V
LAMPIRANPRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARAPERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TTG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
NO
LAMPIRAN 1
URAIAN
JUMLAH
2007
2008
BERTAMBAH/BERKURANG
RP
%
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
LANJUTAN .
NO
LAMPIRAN 2
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/KEG
ORGANISASI
JUMLAH PLAFOND ANGGARAN (RP)
KODE
LAMPIRAN 3
URUSAN PEMDA DAN ORGANIASI
PLAFOND ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
JUMLAH
HAL PENTING YG BERKAITAN DGN
PENYUSUNAN RKPD, KUA, PPAS DAN RENJA SKPD TAHUN 2008
2
AKAN DILAKSANAKANNYA PEMBAHASAN DGN SKPD TTG SINERGITAS RENJA SKPD DGN RKPD, KUA, DAN PPAS YANG LANGSUNG MENGARAH PADA PEMBAHASAN PRA RKABAHAN DALAM PENYUSUNAN RKPD : RENSTRADA, MUSRENBANG, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD BAHAN DALAM PENYUSUNAN KUA : RKPD, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008 DAN PLAFOND SKPD, SPM, SAB DAN STANDAR HARGABAHAN DALAM PENYUSUNAN PPAS : KUA, RENJA SKPD, PROYEKSI APBD THN 2008, PLAFOND SKPD, SAB DAN STANDAR HARGAPERLU JUGA DIPERHATIKAN MENGENAI KELEMBAGAAN SERTA PEMBAGIAN PERAN ANTARA SKPD KABUPATEN DGN KECAMATAN SELAKU SKPD.
TINDAK LANJUT DARI RAPAT HARI INI
2
SETIAP SKPD AKAN EKPOSE DENGAN TAPD TTG MASING-MASING RENJA TAHUN 2008 DGN MEMPERHATIKAN HSL MUSRENBANG, RENTSRA SKPD, RENSTRA KAB. (DGN DAFTAR ISI RENJA SESUAI DGN DAFTAR ISI RKPD).
SETELAH SETIAP SKPD SELESAI EKSPOSE TTG RENJA SKPD-NYA, DILANJUTKAN DGN PEMBAHASAN PRA RKA SKPD TSB DGN TAPD.
P
DAFTAR ISIRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERGUB NO 72 THN 2006 TTG TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
PENDAHULUAN
BAB I
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II
RENCANA KERJA
BAB III
BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
KERANGKA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI
PENUTUP
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)KAB. SUBANG TAHUN 2007
PENDAHULUAN
BAB I
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB II
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2007
BAB III
BAB IV
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V
PENUTUP
DARI KECAMATAN
2 MILYAR/ KEC
1
BAHAN
MUSRENBANG
KABUPATEN
DARI SKPD KAB
DAN SKPD KEC
DPRD
PANGGAR
EKSEKUTIF
PERG
TINGGI
LSM KAB
RENCANA PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN
KRITERIA KAJIAN BERDASARKAN SUDUT PANDANG NARA SUMBER
CAKUPAN
LAYANAN
TKT
MASALAH
KESESUAIAN
ANTARA PRIORITAS
SKPD DGN KEC
PRIORITAS
FISIK DAN
PRASARANA
SOSBUD :
PENDIDIKAN,
KESEHATAN,
TENAGA KERJA
DLL
EKONOMI
Dibandingkan antara usulan SKPD dengan Kecamatan
Memiliki nilai manfaat untuk pelayanan masy, mendukung pelak. pemerintahan
Keg. yang tkt masalahnya bersakala Kab
Rekomendasi atas Musyawarah dan Mufakat
Musyawarah dan Mufakat dituangkan dalam Berita Acara
HASIL MUSRENBANG SELANJUTNYA AKAN MENJADI BAHAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RAPBD 2008
Dikerjakan oleh SKPD KAB
KESUAIAN ANTARA PRIORITAS KECAMATAN DAN SKPD MERUPAKAN PRIORITAS UNTUK MENJADI BAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008
2
PERMASALAHAN
CORE BUSINES
KERANGKA PIKIR
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SUBANG
GRAND DESIGN
Program/Kegiatan
Prioritas
Tahun 2008
ANALISA
ISU STRATEGIS
DAERAH
ISU STRATEGIS
DAERAH
Arah dan Kebijakan
Umum APBD
Tahun 2008
PERMASALAHAN
PENGANGGURAN
PERMASALAHAN
KEMISKINAN
PENCAPAIAN DAERAH AGRIBISNIS,
PARIWISATA DAN INDUSTRI
PENGENTASAN
KEMISKINAN
PENURUNAN ANGKA
PENGANGGURAN
PENCAPAIAN IPM
PERMASALAHAN
IPM
KEMAMPUAN
FISKAL
PENINGKATAN PELAYANAN
LAINNYA
PERMASALAHAN
PELAYANAN
LAINNYA
Prioritas
Pembangunan
Tahun 2008
RKPD
TAHUN 2008
RENSTRA
KABUPATEN
MUSRENBANG
RKPD
RENJA SKPD
EVALUASI INDIKATOR MAKRO KABUPATEN SUBANG
PERBANDINGAN REALISASI
IPM PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008
HARAPAN
IPM, LPE DAN KK MISKIN KECAMATAN
Hubungan Korelasi
KK Miskin : LPE = - 0,30
KK Miskin : daya beli = 0,29
IPM : LPE = 0,45
NOKECAMATANAHHAMHRRLSDaya beliIPMLPE% KK MISKIN(Tahun)(%)(Tahun)(Rp)(%)1Sagala herang67.8193.726.54496.97564.635.3020.45%2Jalan cagak70.1596.397.48555.08171.696.8729.88%3Cisalak68.8094.867.66564.10471.436.6241.39%4Tanjungsiang69.0593.896.77530.50368.115.8238.57%5Cijambe69.4792.746.85570.31671.213.2035.52%6Cibogo66.8892.486.88566.84269.474.0736.22%7Subang68.3094.988.20592.50073.778.9625.34%8Kalijati68.4994.057.39580.91272.187.1929.98%9Cipeundeuy67.5091.275.93574.39769.425.8935.92%10Pabuaran69.6984.156.63561.65868.595.0440.90%11Patokbesi68.3992.476.38571.43970.284.4841.23%12Purwadadi69.4690.976.79531.84567.805.4238.93%13Cikaum68.7285.745.89580.03269.283.2143.89%14Pagaden69.9589.276.44567.00070.157.6731.64%15Cipungara69.0887.025.45513.62764.323.6841.77%16Compreng68.7578.835.97563.48366.544.7944.62%17Binong68.6386.316.02573.66368.966.3844.99%18Ciasem65.9491.707.87564.46769.337.8846.77%19Pamanukan68.6889.236.11587.96070.808.6540.40%20Pusakanagara64.6086.556.57571.80767.045.8553.24%21Legonkulon 69.6991.015.83570.39770.202.8144.67%22Blanakan66.5085.296.69596.53569.804.2746.89%KABUPATEN68.3990.306.77570.36070.026.9038.51%
PERBANDINGAN REALISASI
AHH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
AMH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
RRLS PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006 DAN HARAPAN
TAHUN 2007-2008 (DALAM TAHUN )
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
DAYA BELI MASY. PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM RIBUAN RUPIAH)
HARAPAN
PERBANDINGAN REALISASI
LPE PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2001-2006
DAN HARAPAN TAHUN 2007-2008 (DALAM PERSEN)
HARAPAN
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI SEKTOR DOMINAN
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2004-2005
Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten
Chart1
1993199319931993
1994199419941994
1995199519951995
1996199619961996
1997199719971997
1998199819981998
1999199919991999
2000200020002000
2001200120012001
2002200220022002
2003200320032003
2004200420042004
2005200520052005
Jalan Kabupaten
Baik
Sedang
Rusak
988.1
116.135
125.2
746.765
988.1
136.58
205.526
645.994
988.1
144.53
213.36
630.21
988.1
196.1
256.9
535.1
988.1
133.29
344.09
510.72
988.1
288.25
108.8
591.05
988.1
100.5
194.5
693.1
1026.61
150.6
342.25
533.76
1026.61
142.88
177.96
705.77
1026.61
187.88
219.52
619.21
1054.5
210.09
317.16
527.25
1054.5
215
318.25
521.25
1054.5
279.3
318.35
456.85
Sheet4
Sheet1
DATA SITUASI DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 1991-2005
NOU R A I A N
PASCA KRISIS
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
Jalan Kabupaten988.1988.1988.1988.1988.1988.1988.11026.611026.611026.611054.51054.51054.5
Baik116.135136.58144.53196.1133.29288.25100.5150.6142.88187.88210.09215279.3
Sedang125.2205.526213.36256.9344.09108.8194.5342.25177.96219.52317.16318.25318.35
Rusak746.765645.994630.21535.1510.72591.05693.1533.76705.77619.21527.25521.25456.85
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa2.212.172.152.362.381.521.491.551.601.591.63
9. Jasa-jasa13.4913.0712.8712.8213.6713.6013.7113.8515.0514.8315.26
A. Pertanian Tanaman Pangan
A. Kontribus Pertanian Tanaman Pangan thd LPE
A.1. Padi Palawija ( Ton )
a.1.1. Padi Sawah/Ladang1,043,323.001,049,113.001,051,830.001,033,183.00918,361.00965,229.00850,166.00895,765.00887,142.42806,407.051,016,008.00
AREAL172,234.00174,064.00174,373.00170,990.00163,731.00170,883.00166,210.00167,124.00172,017.00167,290.00149,470.00175,544.00
produktifitas60.5860.2760.3260.42- 053.7458.0750.8752.0753.0353.9557.88
A.2. Buah-buahan ( Ton )
A.3. Hortikultura ( per Ton )
A.4. Perikanan
A.5. Peternakan
3Sentra Industri Kecil dan RT
10,50010,917.00
4Pariwisata
4.1. Obyek Wisata
4.1.1. Jumlah Lokasi- 0- 0- 0- 0- 0
4.1.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4.2. Hotel/Penginapan
4.2.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0
4.2.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.2.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4.3. Pondok Wisata
4.3.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0
4.3.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.3.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4.4. Rumah Makan/Restoran
4.4.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0
4.4.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.4.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4Sarana Ekonomi
Jumlah Pasar menurut Kepemilikan:
5.1. Pasar Pemda13111111111114151515
5.2. Pasar Inpres3222221111
5.3. Pasar Desa19161616161914172116
5.4. Pasar Swasta3222244633
5Pariwisata
5.1. Obyek Wisata
WISNUS804,0251,206,1841,737,9871,806,7381,893,2351,298,6971,652,6261,888,3882,663,2133,020,9693,320,0003,860,6654,558,965
WISMAN85,85185,85692,759102,37372,48034,39968,74867,33134,07834,54438,10042,67247,792
5.1.1. Jumlah Lokasi22
5.1.2. Jumlah Pengunjung2844842
5.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)48563302.5
5.2. Hotel/Penginapan
5.2.1. Jumlah Unit Usaha40444755556060646568
5.2.2. Jumlah Kamar6887707767688658659659851.1131.035
5.2.3. Jumlah Tempat Tidur121611191278120513501.4631.4511.4711.6791.518
5.2.4. Jumlah Tenaga Kerja290570775813803874884832748
5.3. Rumah Makan/Restoran
5.3.1. Jumlah Unit Usaha
5.3.2. Jumlah Pengunjung
5.3.3. Pendapatan (Rp.000)
LUAS LAHAN KRITIS16,18514,93513,0859,7776,95718,75016,68715,25915,08914,75114,55114,18712,392
IIIKONDISI SARANA PRASARANA
AJALAN
1Jalan Negara
Baik
Sedang
Rusak
2Jalan Propinsi
Baik
Sedang
Rusak
3
4Keadaan Muka Jalan Kabupaten
Aspal476.2459.3562.63581.39
Kerikil288.7306.5248.4106.2
Tanah213.3175.7136.7171.6
BPENGAIRAN
JUMLAH PENDUDUK1,208,9311,209,2101,210,2541,212,8331,230,914
4JUMLAH ANGKA KEMISKINAN (BPS)
5JUMLAH KK MISKIN (BKKBN)
- Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Alasan Ekonomi)71,71178,42683,59982,85185,54891,911
- Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (Alasan Ekonomi)63,23160,15863,95765,57571,39372,339
- Jumlah Keluarga134,942138,584147,556148,426156,941164,250
Sapi (Kg)382,963.00417,876.00752,398.00804,062.00814,784.001,030,313.003,345,088.904,440,774.904,478,736.914,897,558.187,461,305.008,642,112.009,482,125.00
Kerbau (Kg)278,323.00206,090.00142,602.00155,877.00166,925.00130,958.00203,504.00209,532.90120,045.0053,422.5931,785.0061,280.0058,277.00
Kambing (Kg)61,285.00105,280.00115,776.00114,043.00125,512.0052,135.0041,480.3042,079.2048,415.0030,574.4056,816.00124,945.00141,513.00
Domba (Kg)339,328.00486,450.00519,475.00539,610.00615,092.00516,759.00482,338.50497,012.70633,753.00570,059.10592,760.00902,346.00983,377.00
Ayam Buras (Kg)1,048,190.001,318.881,056,215.001,231,418.001,357,239.001,045,882.00823,972.80846,245.401,220,588.401,360,407.321,440,405.001,068,499.001,024,050.00
Ayam Ras (Kg)1,309,136.006,335,670.006,681,732.507,967,464.0010,625,723.0012,000,886.4013,839,670.0015,270,692.00
Itik (Kg)90,798.0077,679.0069,652.0091,661.00104,005.00145,364.00192,744.50207,559.80306,228.00318,440.02251,173.63259,293.00269,639.00
Sheet1
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Jalan Kabupaten
Baik
Sedang
Rusak
Sheet2
DATA SITUASI DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 1991-2005
NOU R A I A N
PASCA KRISIS
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
.
IKONDISI SOSIAL BUDAYA
APENDIDIKAN
1ANGKA MELEK HURUF (AMH)86.2085.0086.887.5387.7887.8588.3488.5088.7889.1189.3389.63
2RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RRLS)5.405.605.966.146.516.726.816.997.127.217.327.44
3INDIKATOR LAINNYA
aANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
1)Jumlah Anak Umur 7 - 12 th102.26103.25104.70105.10107.60108.94109109
2)Jumlah Anak Umur 13 - 15 th69.9268.8073.1577.0377.1178.058082
3)Jumlah Anak Umur 16 - 18 th20.1619.9422.9029.5029.8630.353840.00
aANGKA PARTISIPASI KASAR (APM)
1)Jumlah Anak Umur 7 - 12 th84.9283.5087.8494.0994.5695,059596
2)Jumlah Anak Umur 13 - 15 th55.8058.9059.7061.0063.3063,5464.266
3)Jumlah Anak Umur 16 - 18 th17.3019.5020.0021.8027.5028,103133
bTINGKAT DROUP OUT465434294356295255266245210190
1)Jumlah Anak DO DI SD491434434358362
2)Jumlah Anak DO DI SLTP243132462459458
3)Jumlah Anak DO DI SLTA127171207206138
cFASILITAS PENDIDIKAN
1)Jumlah Sekolah Tingkat SD1,0301,0311,0211,012997
2)Jumlah Sekolah Tingkat SLTP123128130128132
3)Jumlah Sekolah Tingkat SLTA596668687195
64,2
4)Fasilitas Pendidikan Non Formal (PKBM)6612273731
dJUMLAH GURU10,1509,4219,18710,62411,638
1)Tingkat SD6,1285,3035,4306,5116,581
GURU6,3756,6996,5196,3346,402
1,1691,1561,1511,1421,142
RASIO GURU SD DAN MI/ SD DAN MI5.455.795.665.555.61
2)Tingkat SLTP2,4752,4802,1362,3692,955
3)Tingkat SLTA1,5471,6381,6211,7442,102
BKESEHATAN
1ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)62.3065.9365.6464.0365,0066,2066.4367.2167.4067.8168.5269.2169.5269.8370.180.00
2ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)63.0860.6057.3356.0048.8143.31
3INDIKATOR LAINNYA
aSituasi Gizi balita
- Jumlah Balita59,68391,482110,36298,05887,694
- Junlah Balita Gizi Buruk458640788695661
bKasus Kematian Bayi319319327299195
cJumlah sarana Kesehatan
Puskesmas3939393940
Puskesmas Pembantu7271717175
Puskesmas Keliling25252026- 0
Poliklinik Desa108105105105268
dJumlah tenaga Kesehatan
1)Jumlah Dokter
DOKTER/PKM2.102.102.642.973.33
PARAMEDIS/PKM3.905.597.317.059.03
BIDAN DESA0.390.500.570.760.96
KB MANDIRI45,92358,54383,607107,502112,766
- Mata
dll
2)Jumlah Bidan Desa271246248262268
eLingkungan
a. Rumah dengan Sarana Air Bersih69.6070.4071.4672.0973.38
b. Rumah dengan Jamban Keluarga33.5934.10%36.88%41.56%47.49%50.36%52.55%56.29%57.97%60.00%
c. Jumlah Rumah310,825311,002329,694329,694339,679
fPersalinan Dibantu oleh Tenaga Kesehatan
- Jumlah Persalinan36,66227,45327,30327,10127,251
- Jumlah Persalinan dibantu oleh Tenaga Kesehatan56.95%64.67%67.47%71.05%74.96%73.49%74.15%
IIEKONOMI
AINDEKS DYA BELI545.32549.23553.64558.49562.65567.28571.79576.18580.75585.20
1LPE5.466.847.393.85-7.172.284.114.474.544.634.925.335.415.465.495.515.89
2PDRB (ADHK)93)1,378,3721,453,5851,553,0001,667,7291,732,3681,600,2291,636,7411,704,1051,780,3121,860,7111,945,383
3JUMLAH PENGANGGURAN (TPAK)58.2759.1454.1958.5158.0058.3453.8756.0857.4955.7856.4256.5361.9163.2964.3565.6266.84
TPAK (L)76.8378.6375.3075.4576.4639.7034.7772.8774.9473.7774.5074.79
TPAK (P)39.5640.2333.7142.0139.6277.4273.4926.3836.5232.5633.4433.79
JUMLAH PENGANGGURAN (TPT)6.084.666.517.825.255.365.426.5610.667.558.268.826.525.565.395.225.96
TPT (L)4.953.754.387.185.255.365.435.983.544.984.464.29
TPT (P)8.286.3811.138.967.318.065.408.176.876.817.286.99
4JUMLAH ANGKA KEMISKINAN (BPS)
5JUMLAH KK MISKIN (BKKBN)
- Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Alasan Ekonomi)71,71178,42683,59982,85185,54891,91194,91598,236102,734106,878110,260
- Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (Alasan Ekonomi)63,23160,15863,95765,57571,39372,33977,81381,30285,04688,46092,835
- Jumlah Keluarga134,942138,584147,556148,426156,941164,250172,729179,538187,780195,337203,095
MATA PENCAHARIAN PERTANIAN
6Jumlah Potesi Produk Pertanian
A. Pertanian
1. Kontribusi 9 sektor thd LPE
1. Sektor Pertanian41.1941.4641.1940.5939.4641.8842.0441.4740.0239.1338.01
A. Pertanian Tanaman Pangan36.8637.1536.9436.4633.8436.1836.2635.6034.0132.9131.09
B. Perkebunan1.571.531.521.473.072.962.812.802.863.053.62
C. Petenakan1.041.061.041.020.930.861.061.201.211.281.48
D. Kehutanan0.040.040.040.040.050.040.030.030.030.020.02
E. Perikanan1.681.681.651.601.571.831.881.841.911.861.80
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian0.120.120.130.130.130.760.650.620.540.530.61
A. Migas0.660.560.530.460.480.56
B. Penggalian0.120.120.130.130.130.100.090.090.080.050.05
3.Industri Pengolahan8.017.947.827.677.245.635.305.245.124.974.82
4.Listrik, Gas dan air bersih0.330.350.420.550.570.770.840.960.991.011.08
A. Listrik0.320.350.420.540.570.680.750.860.890.900.96
B. Air Bersih0.010.01- 00.090.090.100.100.110.12
5. Bangunan dan Konstruksi5.165.215.385.595.623.863.683.613.503.543.61
6. Perdagangan, Hotel dan Restauran27.5227.6627.8327.9428.2828.9729.3029.5529.7030.7531.31
A.Perdagangan Besar dan Eceran21.6721.6821.8922.0222.1822.5822.9023.3423.3624.5625.14
B. Hotel0.130.130.170.210.190.160.200.230.260.290.32
C. Restauran5.725.855.775.715.926.236.205.986.085.905.85
7. Pengangkutan dan Komunikasi1.982.032.222.562.643.003.003.173.473.573.67
A. pengangkutan1.891.942.022.072.152.402.362.482.702.752.78
B. Komunikasi0.090.090.200.490.490.600.640.690.770.820.89
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa2.212.172.152.362.381.521.491.551.601.591.63
9. Jasa-jasa13.4913.0712.8712.8213.6713.6013.7113.8515.0514.8315.26
A. Pemerintahan Umum10.169.839.759.6110.5910.1610.3210.4011.5711.2711.64
B. Swasta3.333.243.123.213.083.443.393.453.483.563.62
A. Pertanian Tanaman Pangan
A. Kontribus Pertanian Tanaman Pangan thd LPE
A.1. Padi Palawija ( Ton )
a.1.1. Padi Sawah/Ladang1,043,323.001,049,113.001,051,830.001,033,183.00990,241.00918,361.00965,229.00850,166.00895,765.00887,142.42806,407.051,016,008.00
AREAL172,234.00174,064.00174,373.00170,990.00163,731.00170,883.00166,210.00167,124.00172,017.00167,290.00149,470.00175,544.00
produktifitas60.5860.2760.3260.4260.4853.7458.0750.8752.0753.0353.9557.88
a.1.2. Jagung8,604.006,813.006,723.007,078.005,793.0013,052.0011,045.007,074.006,938.177,812.004,794.806,250.41
a.1.3. Ubi Kayu64,067.0069,179.0051,052.0054,940.0040,997.4019,885.0025,412.0023,543.6027,678.3750,971.0030,468.0025,478.56
a.1.4. Kacang Tanah16,176.0013,253.0021,615.0021,626.0021,866.00625.005,448.006,991.924,313.017,357.001,697.114,485.71
a.1.5. Kacang Kedelai67,909.005,543.002,194.005,207.002,598.005,060.003,283.00306.8071.20378.00131.01423.78
A.2. Buah-buahan ( Ton )
a.2.1. Rambutan3,768.00413,497.0016,926.1020,515.0031,953.902,623.0015,141.4023,280.3736,017.0018,277.6579,047.7523,862.13
a.2.2. Nenas24,927.00183,797.00139,145.0038,748.00113,520.0067,357.0055,096.98105,998.3159,650.0078,812.02135,296.12117,538.60
a.2.3. Durian-182.10296.00177.50380.15757.06834.42651.672,098.572,713.601,504.361,515.80
a.2.4. Mangga22,650.0017,908.0011,573.606,127.504,137.937,821.118,344.605,231.043,017.005,863.8015,381.067,371.39
a.2.5. Pisang143,136.001,146.005,740.5019,337.0031,483.7037,824.0029,400.0030,000.0922,444.0017,999.9440,899.9528,379.40
A.3. Hortikultura ( per Ton )
a.3.1. Teh.194.00235.00261.00424.00424.00177.98177.96198.33379.03454.842,300.051,017.60
a.3.2. Kelapa Dalam4,123.004,127.004,133.004,233.004,233.0029352,934.502,772.632,773.153,050.4715,486.3016,335.00
a.3.3. Kopi678.00679.00680.50701.00701.50499.10499.40502.031,056.351,267.626,470.757,665.00
a.3.4. Cengkeh423.11421.08433.55399.18439.101,777.281,950.40
a.3.5. Tanaman obat174.00265.50318.00574.051,648.0012,981.507,217.653,791.165,847.415,637.411,974.392,122.69
A.4. Perikanan
Penangkapan Laut12,343.8013,218.9014,043.4014,339.7014,735.7013,363.9013,103.2013,574.7014,070.7013,414.4014,517.7017,741.50
Perairan Umum319.8165172.6169.9177.2170.80221.90335.9466.4466.8
Bududaya17,785.4018,822.4019,430.6017,661.5020,865.2012,702.3013,917.0014,255.0015,634.3015,599.10
A.5. Peternakan
a.5.1. Produksi Daging Sapi (Kg)382.96417.88752.40804.06814.781,030,313.003,345,088.904,440,774.904,478,736.914,897,558.187,461,305.008,642,112.009,482,125.00
a.5.2. Produksi Daging Kerbau (Kg)278.32206.09142.60155.88166.93130,958.00203,504.00209,532.90120,045.0053,422.5931,785.0061,280.0058,277.00
a.5.3. Produksi Daging Kambing (Kg)61.29105.28115.78114.04125.5152,135.0041,480.3042,079.2048,415.0030,574.4056,816.00124,945.00141,513.00
a.5.4. Produksi Daging Domba (Kg)339.33486.45519.48539.61615.09516,759.00482,338.50497,012.70633,753.00570,059.10592,760.00902,346.00983,377.00
a.5.5. Produksi Daging Ayam Buras (Kg)1,048.191,318.881,056.221,231.421,357.241,045,882.00823,972.80846,245.401,220,588.401,360,407.321,440,405.001,068,499.001,024,050.00
a.5.5. Produksi Daging Ayam Ras (Kg)1,309,136.006,335,670.006,681,732.507,967,464.0010,625,723.0012,000,886.4013,839,670.0015,270,692.00
a.5.1. Produksi Daging Itik (Kg)90.8077.6869.6591,661.00104.01145,364.00192,744.50207,559.80306,228.00318,440.02251,173.63259,293.00269,639.00
3Sentra Industri Kecil dan RT
1. Unit Usaha7,5344,3034,0004,0003,7453,5846,4256,4636,4636,4636,7956,78810,50010,917.00
2. Jumlah Tenaga Kerja22,92510,75510,00410,0149,3469,69013,64213,82413,82413,82415,99316,447
3. Nilai Investasi (Rp.000)15,304
4. Nilai Produksi (Rp.000)60,73515,924,26118,089,76918,119,76921,298,11736,009,30639,850,40940,213,90940,213,90940,213,90956,610,30262,765,926
4Pariwisata
4.1. Obyek Wisata
4.1.1. Jumlah Lokasi- 0- 0- 0- 0- 0
4.1.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4.2. Hotel/Penginapan
4.2.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0
4.2.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.2.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4.3. Pondok Wisata
4.3.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0
4.3.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.3.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4.4. Rumah Makan/Restoran
4.4.1. Jumlah Unit Usaha- 0- 0- 0- 0- 0
4.4.2. Jumlah Pengunjung- 0- 0- 0- 0- 0
4.4.3. Pendapatan (Rp.000)- 0- 0- 0- 0- 0
4Sarana Ekonomi
Jumlah Pasar menurut Kepemilikan:
5.1. Pasar Pemda13111111111114151515
5.2. Pasar Inpres3222221111
5.3. Pasar Desa19161616161914172116
5.4. Pasar Swasta3222244633
5Pariwisata
5.1. Obyek Wisata
WISNUS804,0251,206,1841,737,9871,806,7381,893,2351,298,6971,652,6261,888,3882,663,2133,020,9693,320,0003,860,6654,558,965
WISMAN85,85185,85692,759102,37372,48034,39968,74867,33134,07834,54438,10042,67247,792
5.1.1. Jumlah Lokasi22
5.1.2. Jumlah Pengunjung2844842
5.1.3. Nilai Penjualan Karcis (Rp.000)48563302.5
5.2. Hotel/Penginapan
5.2.1. Jumlah Unit Usaha40444755556060646568
5.2.2. Jumlah Kamar6887707767688658659659851.1131.035
5.2.3. Jumlah Tempat Tidur121611191278120513501.4631.4511.4711.6791.518
5.2.4. Jumlah Tenaga Kerja290570775813803874884832748
5.3. Rumah Makan/Restoran
5.3.1. Jumlah Unit Usaha
5.3.2. Jumlah Pengunjung
5.3.3. Pendapatan (Rp.000)
LUAS LAHAN KRITIS16,18514,93513,0859,7776,95718,75016,68715,25915,08914,75114,55114,18712,392
IIIKONDISI SARANA PRASARANA
AJALAN
1Jalan Negara
Baik
Sedang
Rusak
2Jalan Propinsi
Baik
Sedang
Rusak
3Jalan Kabupaten988.1988.1988.1988.1988.1988.1988.11026.611026.611026.711054.51054.51054.5
Baik116.135136.58144.53196.1133.29288.25100.5150.6142.88187.88210.09215279.3
Sedang125.2205.526213.36256.9344.09108.8194.5342.25177.96219.62317.16318.25318.35
Rusak746.765645.994630.21535.1510.72591.05693.1533.76705.77619.21527.25521.25456.85
4Keadaan Muka Jalan Kabupaten
Aspal476.2459.3562.63581.39
Kerikil288.7306.5248.4106.2
Tanah213.3175.7136.7171.6
BPENGAIRAN
JUMLAH PENDUDUK1,208,9311,209,2101,210,2541,212,8331,230,914
Sheet3
ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG
ASPEK DEMOGRAFI
Tingkat perkawinan di bawah umur selama kurun waktu 12 tahun terakhir relatif tinggi di atas 40 %, hal ini bila di biarkan akan menimbulkan LPP cenderung tinggi serta permasalahan sosial baik munculnya KK Miskin baru atau meningkatnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi serta kasus kematian bayiKemiskinan yang tinggi harus mendapat perhatian serius terutama kemiskinan struktural yang disebabkan oleh potensi yang sangat rendah baik SDM, modal maupun sulitnya akses terhadap lapangan kerja secara permanen.Tidak produktifnya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian sebagai akibat dari sektor pertanian masih tradisional belum mengarah pada peningkatan nilai tambah produksiRendahnya keterampilan tenaga kerja Penduduk Kabupaten SubangPerilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.
ANALISA KELEMAHAN
ANALISA KEKUATAN
1. Peran KB sangat efektif dalam mengatur kelahiran yang berdampak pada pengaturan
komposisi umur penduduk
2. Rendahnya LPP Kabupaten Subang dibandingkan dengan Kabupaten lain di Jawa
Barat
Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi maupun stakehoder lainnya terhadap pengentasan permasalahan pengangguran dan kemiskinan.Komitmen yang tinggi baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Propinsi dalam menekan ledakan jumlah penduduk
ANALISA PELUANG
ANALISA ANCAMAN
1. Jumlah tenaga yang besar dan tidak produktif tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang dibutuhkan sebagai dampak belum kondusfinya iklim investasi usaha.
2. Tingginya kesenjangan sosial yang diakibatkan rendahnya keterampilan kerja penduduk Kabupaten Subang dibanding dengan Kabupaten lainnya.
ASPEK SOSIAL BUDAYA
Komitmen yang tinggi stakehoder di Kabupaten Subang dalam rangka Akselerasi Pencapaian IPM
Komitmen Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan Anggaran Belanja kegiatan untuk bidang Pendidikan dalam APBD mendekati 20 %
ANALISA KEKUATAN
Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung meningkatPermasalahan Sosial lainnya relatif tinggi seperti WTS, WRSE, Pengemis, dllTerdapat anak usia 7-15 tahun yang belum atau tidak sekolah hingga mencapai 26 ribuan orang.Masih fluktuatfnya Jumlah DO baik di tingkat SD, SMP dan SMA Tingkat capaian Rata-Rata Lama Sekolah yang cenderung meningkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian wajar dikdas 9 tahun Tingkat capaian Angka Melek Huruf yang cenderung meingkat tetapi tidak signifikan terhadap pencapaian Indeks Pendidikan,Akses layanan sekolah terhadap murid belum merata.Manajemen Berbasis Sekolah di tingkat SD belum berjalan sebagaimana mestinya.Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatanMasih ada Desa yang belum memiliki Bidan Desa sebanyak 55 Desa.Masih tingginya kasus penyakit-penyakit berbasis lingkungan.
ANALISA KELEMAHAN
Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat.Komitmen yang tinggi Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap Kesehatan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pokjanal Posyandu serta Adanya Sistim Kesehatan Nasional (SKN) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya menjadi urusan Wajib dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPangsa Pasar Tenaga Kerja di Dalam dan Luar Negeri menuntut Persyaratan minimal Lulusan SLTA.Kemudahan bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan layanan pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informalTerselenggaranya pelayanan kesehatan oleh sektor swasta.
ANALISA PELUANG
Tingkat Kompetisi semakin tinggi akibat era globalisasi.
Perilaku diskriminatif orang tua/dunia usaha terhadap gender.
Kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak rendah terutama di daerah pantura.
Pengaruh budaya yang negatif sebagai dampak dari era globalisasi dan informasi.
Kemudahan untuk mendapat uang bagi anak usia sekolah di wilayah pantura menjadi kontra produktif terhadap minat sekolah.
Ditemukanya penderita penyakit HIV dan AIDS
ANALISA ANCAMAN
ASPEK EKONOMI
ANALISIS GROWTH AND SHARE
PERDAGANGAN
KONDISI STABIL
RESTAURAN
HOTEL
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
KEUANGAN DAN JASA PERUSAHAAN
KONDISI POTENSIAL
PERTANIAN
KONDISI MENURUN
INDUSTRI PENGOLAHAN
BANGUNAN DAN KONSTRUKSI
KONDISI RENDAH
SHARE
GROWTH
Tersedianya Sumber Daya Alam dan mineral yang potensialPembangunan ekonomi di Kabupaten Subang sesungguhnya berada pada jalur yang diharapkan (On The Track) terbukti bahwa pada puncak Krisis ekonomi di tahun 1997 dan 1998 LPE Kabupaten Subang (-7.7%) jauh di atas LPE Propinsi yang terpuruk hingga -17.7 %. Kontribusi Pertanian, dan perdagangan berada pada posisi kuadran I dan kuadran II (Lihat Analisis Growth dan Share)Kabupaten Subang memiliki posisi yang Strategis.Adanya Lembaga Keuangan Mikro dan Perbankan.Jumlah KUKM dan Wisatawan Nusatantara yang cenderung meningkat terutama pasca Krisis ekonomi Ditetapkannya Zona Industri seluas 11.000 ha.
ANALISA KEKUATAN
Tidak seimbangnya Kontribusi PDRB pertanian (38-42%) dengan tenaga kerja yang digunakan (46%-58%) Telah disebutkan sebelumnya bahwa Sektor Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah dari tahun 1993-2005 berkisar 38 42 %. Ha l ini tentu saja menjadi potensi yang menggembirakan, namun bila dibandingkan dengan faktor input dalam hal ini tenaga kerja ada hal yang harus menjadi perhatian serius karena tidak seimbangnya jumlah tenaga kerja Tahun 1993-2005 yang berkisar 50-58 %, luas kepemilikan lahan yang hanya 0,3 ha dengan hasil PDRB pertanian. Atau dengan kata lain bahwa sektor ini walaupun menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian Subang tetapi sesuangguhnya tidak produktif. Bahkan apabila tidak mendapat perhatian serius akan berpengaruh terhadap permasalahan lainnya kemiskinan struktural, budaya yang kontradiktif terhadap pendidikan, dan pengangguran terselubung.Produk pertanian yang ada selama ini secara umum kurang bernilai tambah dan berdaya saingKepemilikan lahan masyarakat petani rata-rata 0,3 ha.Penerapan Teknologi masih Rendah.Kualitas SDM masih rendah Jumlah Keluarga Miskin yang cenderung mengkat Tingginya Pengangguran.Akses untuk mendapatkan modal sulit.Peningkatan Sarana Pendukung Kepariwisataan mesih belum optimal
ANALISA KELEMAHAN
Terbukanya Pasar Tenaga Kerja Luar Negeri.Adanya Jejaring Agribisnis, Pariwisata dan Industri.Rencana Pembangunan Jalan TolAdanya Lembaga Latihan Kerja dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tepat Guna.
ANALISA PELUANG
Standarisasi produk.Era persaingan pasar bebas.
ANALISA ANCAMAN
ASPEK SARANA PRASARANA
ANALISA KEKUATAN
Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik
Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya
Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan
Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 %Beban kendaraan yang relatif tinggi Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Caicakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Subang baru mencapai 75 % , sedangkan untuk pelayanan air minum PDAM sampai tahun 2004 baru mencapai 19.434 rumah tangga dimana dari 22 kecamatan baru 14 yang terlayani dan sisanya belum terlayaninya yakni kecamatan : Tanjungsiang, Cijambe, Cibogo, Cipeundeuy, Pabuaran, Cikaum dan Legonkulon. Sedangkan untuk sarana listrik masih terdapat 5 kecamatan yang presentase jumlah konsumen kurang dari 50 %. Kecamatan tersebut secara berurutan adalah Ciasem, Cikaum, Blanakan, Cipunagara, dan yang terkecil persentasenya adalah Kecamatan Legonkulon (25,81%).Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan insfrastrukur di kabupaten Subang tergolong rendah. Keterlibatan tersebut dirasakan cukup penting mengingat kebijakan pengelolaan infrastruktur tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu dengan keterbatasan dana pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat tentunya sangat diharapkan baik dalam bentuk investasi maupun dalam pengelolaan langsung sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.Belum optimalnya mekanisme dan penyediaan dana dalam pengelolaan infrastruktur. Pengelolaan Infrastruktur sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah yang kemampuan pendanaannya masih terbatas. Dana Pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur masih jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan. Dengan dana yang sangat terbatas tersebut, secara umum pemerintah hanya dapat melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang ada. Sedangkan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang membutuhkan dana relatif besar seringkali tertunda bahkan tidak dapat terlaksana.
Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura
menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 %
2. Beban kendaraan yang relatif tinggi
3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan
irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai
ANALISA KELEMAHAN
Standarisasi produk.Era persaingan pasar bebas.
ANALISA ANCAMAN
Komitemen yang tinggi stakeholder di Kabupaten Subang terhadap penanganan Jalan, air, listrik Bertambahnya luas penanganan jalan, pengairan, dan sarana infrastruktur lainnya Dukungan anggaran yang selalu meningkat dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan Penghargaan dari pemerintah Pusat terhadap kualitas bangunan yang dtangani Pemerintah Daerah
Struktur tanah yang labil terutama di daerah pantura
menyebabkan kerusakan jalan relatif tinggi mencapai 49 %
2. Beban kendaraan yang relatif tinggi
3.Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan
irigasi akibat hilangnya organisasi P3A Mitra Cai
ANALISA KEKUATAN
Standarisasi produk.Era persaingan pasar bebas.
ANALISA ANCAMAN
Adanya alternatif berbagai macam teknologi dalam penanganan jalan
Adanya rencana pembangunan infrastruktur Jalan tol
Adanya Kebijakan baru dalan penanganan irigasi melalui PKPI
ANALISA PELUANG
Masih adanya daerah yang potensial rawan bencana
ANALISA ANCAMAN
ISU STRATEGIS KABUPATEN SUBANG
1 Indeks Pendidikan masyarakat masih relatif rendah 2 Tingkat kemiskinan dan pengangguran relatif tinggi3 Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah dan kurang berdaya saing tinggi4 Kesehatan Lingkungan relatif rendah5 Komoditi pertanian, industri kecil menengah serta pariwisata di Kabupaten Subang pada umumnya masih belum berdaya saing 6 Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan masih kurang.7 Ancaman Bencana alam 8 Pemanfaatan Penataan Ruang belum optimal.9 Kondisi Sarana dan Prasarana Dasar yang belum memadai.10. Masih adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah 11. Minat Investasi belum menggembirakan 12. Belum Optimalnya Keterlibatan Stake holder dalam pembangunan
PRIORITAS PEMBANGUNANKAB. SUBANG TAHUN 2008
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
2
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
1
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
3
4
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN, LINGKUNGAN & BENCANA
5
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI DAERAH
6
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNANKAB. SUBANG TAHUN 2008
22
Permasalahan utama :
2
Belum Optimalnya Penyediaan Dana dalam penanganan Infrastruktur
1
Belum Optimalnya Keterlibatan Stakeholder dalam Pemeliharaan dan
Pembangunan Fasilitas Infrastruktur
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
FOKUS PADA :
2
UPAYA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT, PENUNJANG AKSES
PELAYANAN DASAR SEPERTI PENDIDIKAN, KESEHATAN
DAN SOSIAL BUDAYA LAINNYA
1
PENYELESAIAN TAHAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DENGAN MEMPERHATIKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
3
MENDORONG PERAN AKTIF STAKEHOLDER DALAM PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR MELALUI POLA GOTONG ROYONG
PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
2
Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan
dasar pendidikan dengan memperhatikan Rasio murid terhadap sarana dasar
pendidikan
1
Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat miskin
Dalam mengakses layanan dasar pendidikan
3
Penyebab Budaya, berkaitan dengan masih adanya budaya yang kontraproduktif
terhadap pendidikan
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN
Permasalahan Utama
4
Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Pendidikan, berkaitan dengan perlunya
peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga pendidik serta
sarana prasarana pendidikan
2
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
1
PERCEPATAN PEMERATAAN PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT
TERUTAMA KELUARGA MISKIN
3
PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS GURU
4
MENDORONG PERAN AKTIF MASY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FORMAL
NON FORMAL DAN INFORMAL
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN
FOKUS PADA :
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN
1
Penyebab Geografis berkaitan dgn jangkauan dan pemerataan pelayanan
dasar kesehatan
2
Penyebab Masalah Ekonomi berkaitan dgn kemampuan masyarakat Dalam
mengakses layanan dasar kesehatan
3
Penyebab Budaya berkaitan dgn pemahaman pentingnya hidup sehat yang
belum optimal
Permasalahan Utama
4
Penyebab Kualitas SDM dan Sarana Kesehatan, berkaitan dengan perlunya
peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Tenaga kesehatan serta
sarana prasarana kesehatan
2
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1
PENINGKATAN PEMERATAAN DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT
3
PROMOSI / PEMASYARAKATAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT
4
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN
FOKUS PADA :
5
PENANGANAN GIZI KURANG DAN GIZI BURUK
RENDAHNYA DAYA SAING PRODUK AGRIBISNIS, OBYEK PARIWISATA DAN
INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA
1
4
TIDAK SEIMBANGNYA JUMLAH TENAGA KERJA PERTANIAN DENGAN
KONTRIBUSI HASIL DI SEKTORTERSEBUT
6
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH
Permasalahan Utama :
MENURUNNYA LAJU PERTUMBUHAN PRODUKTIFITAS PERTANIAN
RENDAHNYA KUALITAS ANGKATAN KERJA
2
BELUM OPTIMALNYA AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM SERTA
KEMITRAAN ANTARA UKM DENGAN PENGUSAHA MENENGAH DAN BESAR
5
3
MASIH KURANGNYA MINAT INVESTOR DALAM BERINVESTASI DI KAB. SUBANG
PENINGKATAN DAYA SAING & NILAI TAMBAH PRODUK AGRIBISNIS, PARIWISATA
DAN INDUSTRI SERTA SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL LAINNYA
1
4
PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASY. SHG
MENAMBAH PELUANG KERJA
6
PENINGKATAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN
EKONOMI DAERAH
FOKUS PADA :
PENINGKATAN PRODUKTIFITAS HASIL HASIL PERTANIAN
PENINGKATAN KUALITAS ANGKATAN KERJA
2
PENINGKATAN AKSES PEMASARAN DAN PERMODALAN BAGI UKM
5
3
MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI INVESTOR DALAM BERINVESTASI
DI KAB. SUBANG
MASIH BESARNYA LUAS LAHAN KRITIS
1
4
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM
Permasalahan Utama:
BELUM OPTIMALNYA PENGENDALIAN, DAN PEMANFAATAN RUANG
2
BELUM OPTIMALNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
3
MASIH BESARNYA POTENSI RAWAN BENCANA SERTA BELUM OPTIMALNYA
PENANGANAN PASCA BENCANA
PENINGKATAN KINERJA KOORDINASI PENATAAN RUANG DALAM MENGATASI
PERMASALAHAN PENATAAN RUANG
1
4
PENANGANAN KERUSAKAN, PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN
BENCANA ALAM
FOKUS PADA :
REHABILITASI SDA DAN LINGKUNGAN PADA DAERAH KRITIS
2
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN POLA MITIGASI BENCANA DAN PENANGANAN
PASCA BENCANA ALAM
3
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
\
BELUM OPTIMALNYA KINERJA PELAYANAN PEMERINTAH
1
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
Permasalahan Utama :
\
PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR PEMERINTAH
1
OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
FOKUS PADA :
2
PENINGKATAN KUALITAS SDM APARATUR
FUNGSI PEMERINTAH DALAM RKPD
Dari isu strategis, prioritas pembangunan dan Fokus Prioritas, fungsi
pemerintah dlm RKPD adalah sbb :
1 Walau bernama Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kita sadar bahwa pemba ngunan yng dibiayai dan dilaksanakan oleh msy. Itu sendiri tetap yang paling utama 2 Hanya saja kegiatan masy. Hrs sesuai dgn amanat konstitusi shg perlu ada pengaturan oleh pemerintah 3 Disamping itu pemerintah perlu mendorong, memfasilitsi, mengkoordinasikan dan bahkan memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masy. Itu sendiri senntiasa dapat berkembang 4 Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka regulasi
1. KERANGKA REGULASI
1 Disisi lain pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar investasi pemerintah, serta layanan umum lainnya 2. Kegiatan pemerintah yang demikian selanjutnya dinamakan kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan layanan publik
2. KERANGKA INVESTASI PEMERINTAH DAN LAYANAN PUBLIK
HAL POKOK YG PERLU KITA PERHATIKAN DLM PENYUSUNAN
SKALA PRIORITAS KEGIATAN
APAKAH PROGRAM SUDAH SEJALAN DGN
TUPOKSI ORGANISASI
2
APAKAH SEMUA KEGIATAN SUDAH SESUAI
DAN SECARA SINERGIS MENDUKUNG
PROGRAM, MISI DAN VISI DAERAH SHG
TIDAK BERDIRI SENDIRI
1
APAKAH SEMUA KEGIATAN SDH MEMPUNYAI
KELUARAN YG SESUAI DAN BERUPAYA
MENGATASI PERMASALAHAN DAERAH
YG STRATEGIS
3
APAKAH CAKUPAN PROGRAM DAN
KEGIATAN SDH BERORIENTASI
KEPADA KEPENTINGAN MASYARAKAT
SECARA LEBIH LUAS
4
Sinkronisasi Visi, Misi, program dan keg
Kegiatan Tahun 2005 dan 2006 perlu
dievalusi
Kegiatan dr msing2 kegiatan dlm satu program hrs secr sinergis mendukung pencpaian hsl yang diharapkan dari program ybs (PP NO 20 TH 2004 TTG RKP PSL 8 AYAT (2))
REKAP PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2007
(HASILMUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2006)
Sheet1
LAMPIRAN I. DAFTAR PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2007
( HASIL MUSRENBANG KABUPATEN LINGKUP BIDANG SOSIAL BUDAYA)8400
KODE REKENINGBIDANG/PROGRAM/KEGIATANTUJUAN DAN SASARANVOLUMELOKASI KEGIATANPERKIRAAN BIAYASUMBER PENDANAANKETUNIT/DINASKODE REKENINGBIDANG/PROGRAM/KEGIATANTUJUAN DAN SASARANLOKASIPERKIRAAN BIAYAKECAMATAN
APBD KABAPBD PROPAPBNLAIN-LAIN
DINAS/BADAN/BAGIAN/KANTORPENGUSULUSULAN KECAMATANKEL/DESAPENGUSUL01BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN
(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)(Rp. 000,-)01DPRD
1234567891011678910111202Kepala Daerah
03Wakil Kepala Daerah
01BIDANG ADMINITERASI UMUM91,392,955-01BIDANG ADMINITERASI UMUM-04Sekretariat Daerah
Bag. Hukum dan Perundang-undangan
04.00.01SEKRETARIAT DAERAH27,974,00004.00.01SEKRETARIAT DAERAH3,940,500
IBAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN450,000IBAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN22,000Bag. Humas
04.00.01.1Program Pelayanan Bantuan Hukum bagi04.00.01.1Program Pelayanan Bantuan Hukum bagiBag. Organisasi
Masyarakat dan Aparatur450,000Masyarakat dan Aparatur22,000
1Penyusunan produk hukum DaerahTerpenuhinya kebutuhan akan dasarSubang90,00090,000KUMDANG1Penyuluhan Hukum Bagi generasi MudaMeningkatkan Kesadaran Hukum11 Desa11,000PurwadadiBag. Sosial
hukum, kelembagaan, retribusi dan PAD2Penyuluhan Hukum Bagi Aparat dan LembagaMeningkatkan Kesadaran Hukum11 Desa11,000Purwadadi
Masyarakat Desa
2Pembinaan Hukum/Bantuan HukumTerlayannya bantuan hukum bagiSubang150,000150,000KUMDANGBag. Umum + Perlengkapan
masyarakat dan aparatur Pemda
3Dokumentasi HukumTerpenuhinya kebutuhan dokumentasiSubang90,00090,000KUMDANGBag. Pengendalian Pembangunan
dan informasi hukum
4Penyuluhan dan Konsultasi HukumTersosialisasikannya produk hukumSubang120,000120,000KUMDANG07Badan Perencanaan Daerah
baIk daerah, propinsi dan pusat
IIBAGIAN HUMAS324,000IIBAGIAN HUMAS-
04.00.01.2Program Pelayanan Informasi300,00004.00.01.2Program Pelayanan Informasi-
1Pemberdayaan Fungsi Humas, Sebagai SumberMeningkatnya Citra Positif Kab.Kab. Subang175,000175,000BAG. HUMAS
Informasi Dan Saluran Informasi PemkabSubang dalam mendukung program
Subangdan kebijakan pimpinan Pemkab
Subang Khususnya dalam upaya
menggali dan mengelola potensi
daerah serta meningkatnya
kepercayaan masyarakat thd
program kebijakan Pemerintah
Daerah
2Pelatihan Jurnalistik Bagi WartawanMeningkatkan "Press Relations" /Kab. Subang100,000100,000BAG. HUMAS
hubungan pers yang harmonis
antara insan pers/media massa
dgn Pemkab Subang
3Pengadaan Alat Perekam Plus Kaset DanDokumentasi Pidato Lisan Bupati danKab. Subang25,00025,000BAG. HUMAS
BateraiWakil Bupati Yang Dapat disimpan
Sebagai Arsip Daerah serta
utk mengantisipasi berbagai kebu
tuhan yg berkaitan dgn informasi
program dan kebijakan pimpinan
Pemda
04.00.01.3Program Pelestarian, Perlindungan,04.00.01.3Program Pelestarian, Perlindungan,
Pemanfaatan Nilai-Nilai BudayaPemanfaatan Nilai-Nilai Budaya
Tradisonal24,000Tradisonal-
1Pentas Seni Tradisional Untuk Di Siarkan Di1. Mendukung Upaya PelestarianKab. Subang24,00024,000BAG. HUMAS
RSPD / Benpasdan pengembangan seni/budaya
tradisional
2. Menanamkan nilai-nilai luhur seni
dan budaya tradisional, terutama
kpd generasi muda melalui
pengenalan seni dan budaya
tradisonal
3. Mendukung upaya pengembangan dan
promosi seni/budaya tradisional
IIIBAGIAN ORGANISASI1,850,000IIIBAGIAN ORGANISASI-
04.00.01.4Program Pendayagunaan Sistem04.00.01.4Program Pendayagunaan Sistem
Organisasi1,850,000Organisasi-
-ORGANISASI
1Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Pe-Terciptanya kelembagaan SKPDSubang400,000400,000
rangkat Daerah ( SKPD )sesuai dengan potensi, kondisi danORGANISASI
kebutuhan Pemda Subang
ORGANISASI
2Penyusunan Tupoksi SKPDTersusunnya Tufoksi SKPDSubang150,000150,000
-ORGANISASI
3Analisis Beban KerjaTersusunnya beban kerja bagiSubang150,000150,000
Pejabat Struktural dan Non
Struktural
4Penyusunan Pedoman Kamus JabatanTerciptanya Pedoman bagi paraSubang150,000150,000
Non StrukturalPejabat Non Struktural
5Penataan Jabatan Fungsional PNSTerwujudnya penataan jabatanSubang150,000150,000
fungsional yang profeional dan
proposional
6Penyusunan Pedoman AssesmentTersusunnya pedomanSubang150,000150,000
Center untuk Jabatan StrukturalAssesment Center untuk
Jabatan Struktursl
04.00.01.5Program Sistem Ketatalaksanaan
Manajemen Pemerintahan
1Penyusunan Pedoman SistemTerwujudnya percepatanSubang200,000200,000
Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayananpeningkatan kualitas
Publikpelayanan publik
2Penyusunan pedoman sistem KorporatisasiTerusunnya pedoman sistemSubang150,000150,000
Unit-unit pelayanan publikkorporatisasi unit-unit pelayanan
publik
3Penyusunan Pedoman Tata Naskah DinasTerwujudnya keseragaman danSubang150,000150,000
Kabupaten Subang Berdasarkan Kep.tertib pengelolaan tata naskah
Mendagri Nomor 3 Tahun 2005dinas dilingkungan Pemda
4Penyusunan Pedoman Penerapan SistemTerciptanya peningkatan Pro-Subang200,000200,000
Manajemen Pemeliharaan sarana/prasaranaduktivitas sarana/prasarana pelayan
pelayanan
IVBAG. SOSIAL2,575,000IVBAG. SOSIAL1,721,50012Kantor Arsip Daerah
04.00.01.5Program Bimbingan dan Bantuan Keagamaan04.00.01.5Program Bimbingan dan Bantuan Keagamaan13Kantor Satpol PP
serta Bantuan Sosial2,575,000serta Bantuan Sosial1,721,50014Kantor Informasi dan Komunikasi
-BAG.SOSIAL1Pembangunan Majelis Ta'lim Kec.Meningkatkan pelayanan keagamaanCibogo80,000Cibogo
1Bantuan Biaya Pengobatan Orang MiskinTerlaksananya bantuan pengobatanTersebar50,00050,0002Pembinaan Keluarga sakinahMeningkatkan pelayanan keagamaanMajasari5,000Cibogo02BIDANG PERTANIAN
bagi keluarga miskin3Pembangunan Maj'lis Ta'limMeningkatkan pelayanan keagamaanCilamayagirang30,000Blanakan18Dinas Pertanian
2Bantuan Biaya Organisasi SosialMenunjang operasional panti sosialTersebar50,00050,000BAG.SOSIAL4Mushola Dusun MekarjayaMeningkatkan pelayanan keagamaanCilamayagirang20,000Blanakan19Dinas Peternakan
dan organisasi sosial5Pembangunan Maj'lis Ta'lim Sd. MuaraMeningkatkan pelayanan keagamaanCilamayagirang15,000Blanakan20KPPP
BAG.SOSIALlama
4Bantuan Sarana KeagamaanMenunjang pelayanan keagamaanTersebar300,000300,0006Pembangunan Langgar H. TholibMeningkatkan pelayanan keagamaanMuara15,000Blanakan
melalui bantuan sarana keagamaan7Rehab MadrasahMeningkatkan pelayanan keagamaanJambelaer20,000Kalijati03BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN
5Bantuan Sarana Pendidikan Madrasah DiniyahMenunjang pelayanan keagamaanTersebar400,000400,000BAG.SOSIAL8Rehab MadrasahMeningkatkan pelayanan keagamaanManyeti25,000Kalijati24Dinas Kelautan dan Perikanan
melalui bantuan sarana pendidikan MD9Rehab MadrasahMeningkatkan pelayanan keagamaanKaliangsana30,000Kalijati
BAG.SOSIAL10Rehab MasjidMeningkatkan pelayanan keagamaanJambelaer43,000Kalijati
6Bantuan Biaya Keagamaan (Mesjid, Pontren,Menunjang pelayanan keagamaanTersebar600,000600,00011Rehab Masjid AssalamMeningkatkan pelayanan keagamaanManyeti30,000Kalijati
Majlis Ta;lim)melalui bantuan kepada mesjid, PonBAG.SOSIAL12Pembangunan MasjidMeningkatkan pelayanan keagamaanBatusari125,000Kalijati
tren, dan Majlis Ta'lim13Pembangunan MasjidMeningkatkan pelayanan keagamaanTanggulunBarat225,000Kalijati
14Pembangunan MusholaMeningkatkan pelayanan keagamaanKaliangsana5,000Kalijati
7Bantuan Stimulan TK. Al Quran/Radhiatul AnfalMenunjang pelayanan keagamaanTersebar250,000250,000BAG.SOSIAL15Rehab Kantor KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanKalijati Timur15,000Kalijati
melalui bantuan kepada TK AlQur'an16Pembangunan MUI KecamatanMeningkatkan pelayanan keagamaanKalijati50,000Kalijati
8Penyelenggaraan MTQ dan Pembinaan LPTQ/MTQSubang150,000150,000BAG.SOSIAL17Rehab Mesjid JL. Hadul akbarMeningkatkan pelayanan keagamaanCipeundeuy100,000Cipeundeuy
18Rehab TK/TPA AssalamMeningkatkan pelayanan keagamaanCipeundeuy45,000Cipeundeuy
9Bantuan Ibadah HajiTerselenggaranya bantuan keikutsertaSubang200,000200,000BAG.SOSIAL19Pontren Bahlul UlumMeningkatkan pelayanan keagamaanWantilan100,000Cipeundeuy
aan ibadah haji20Pontren Bahlul HudaMeningkatkan pelayanan keagamaanJalupang100,000Cipeundeuy
10Manajemen Terpadu Pembinaan Guru ngajiMeningkatnya pengetahuan guruTersebar100,000100,000BAG.SOSIAL21Rehabilitasi Kantor KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanDs. Binong17,000Binong
ngaji22Rehabilitasi Pondasi Jalan KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanDs. Binong1,500Binong
23Pembangunan TPA Nurul Ikhsan (4 lokasi)Meningkatkan pelayanan keagamaanSglherang kaler125,000Sglherang
11Kegiatan, Penyuluhan, Diskusi, PemeriksaanMenurunnya penggunaan narkobaSubang50,00050,000BAG.SOSIAL24Pembangunan Kantor KUAMeningkatkan pelayanan keagamaanPusakajaya50,000Pusakanagara
Kesehatan dan Narkobadi kalangan masyarakat25TK Al-Qur'anMeningkatkan pelayanan keagamaanSidajaya50,000Cipunagara
BAG.SOSIAL26TK Al-Qur'anMeningkatkan pelayanan keagamaanSidamulya50,000Cipunagara
12Usaha Ekonomi Produktif SosialisasiMeningkatnya peran serta wanitaSubang25,00025,00027Rehab Mesjid Jami AttaqwaMeningkatkan pelayanan keagamaanSidamulya100,000Cipunagara
pengarusutamaan genderdalam pembangunan28Islamic Center (Pusat Kajian Islam)Meningkatkan pelayanan keagamaanCompreng50,000Compreng
BAG.SOSIAL29Pembangunan Kantor KUA/Balai NikahMeningkatkan pelayanan keagamaanJatireja150,000Compreng
13Bantuan Rehab Lapas SubangMenunjang pelayanan kantorLapas Subang100,000100,000dan jembatan
BAG.SOSIAL30Pembinaan Dan Sosialisasi KeagamaanMeningkatkan pelayanan keagamaanTersebar8,000Compreng
14Bantuan Rehab kantor KUAMenunjang pelayanan kantorTersebar300,000300,00031Sosialisasi Pangan HalalMeningkatkan pelayanan keagamaanTersebar3,000Compreng
32Honor Guru GajiMeningkatkan pelayanan keagamaan8 Desa36,000Compreng
BAG.SOSIAL33Pembinaan Desa Rintisan ZakatMeningkatkan pelayanan keagamaanSukaadana3,000Compreng
VBAG. PEREKONOMIAN3,775,000VBAG. PEREKONOMIAN72Dinas Kependudukan dan BKKBN
04.00.01.6Program Pengembangan Komoditas
Unggulan dalam Bidang Industri150,00018BIDANG PENDIDIKAN
1Penyusunan profil usaha perempuan sebangTersusunnya profil usaha perempuanSubang150,000150,000PEREKONO84Dinas Pendidikan
dibidang agribisnis, pariwisata dan industrisubang dibidang agribisnis, pariwisataMIAN
dan industri
Peningkatan peran usaha perempuan
subang dibidang agribisnis, pariwisata
dan industri
04.00.01.7Program Pengembangan Usaha
Pertanian75,000
1Dana pendamping LUEPPembinaan perkembangan usaha LUEP22 kec75,00075,000PEREKONO
Pengendalian harga gabahMIAN
PEREKONO
MIAN
04.00.01.8Program Pengembangan Kelembagaan
Ekonomi & Keuangan Agribisnis3,000,000
1Bantuan Lembaga usaha Ekonomi desaMenunjang peningkatan produktifitasSubang3,000,0003,000,000PEREKONO
usaha ekonmi desaMIAN
MIAN
04.00.01.9Program Peningkatan Akses
Pemasaran250,000
1Gelar produk dekranasda tingkat jawa baratPeningkatan promosi produk-produkSubang100,000100,000PEREKONO
unggulan daerahMIAN
Pengembangan pangsa pasarPEREKONO
MIAN
2Gelar produk dekranasda tingkat NasionalPeningkatan promosi produk-produkSubang150,000150,000PEREKONO
unggulan daerahMIAN
Pengembangan pangsa pasar
dekranasda
04.00.01.10Program Pengembangan Sistem
Manajemen Pengendalian Mutu150,000
1Monitoring garam beryodium di Kab. SubangMeningkatnya kesadaran masyarakatSubang50,00050,000PEREKONO
thd penggunaan garam beryodiumMIAN
2Monitoring peredaran pupuk bersubsidiTerkendalinya HET yang ditentukanSubang50,00050,000PEREKONO
3Monitoring peredaran minyak tanahTerkendalinya peredaran minyak tanahSubang50,00050,000MIAN
di Kab. Subang
04.00.01.11Program Temu Antar Pelaku Usaha150,000
1Lokakarya dan temu usaha dekranasdaPengembangan usaha dekranasdaSubang150,000150,000PEREKONO
Kab. SubangPembinaan usaha unggulanMIAN
dekranasdaPEREKONO
MIAN
PEREKONO
VIBAGIAN PEMERINTAHAN9,825,000VIBAGIAN PEMERINTAHAN1,302,000
04.00.01.12Program Pengembangan Pemerintah04.00.01.15Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kecamatan, Kelurahan dan Desa9,300,000Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa486,000
1Penyelenggaraan Pelatihan bagi Kades danMeningkatnya pengetahuan pemeSubang100,000100,000Pemerintahan1Rehab Balai Desa20 x 6 m2Bendungan25,000Pagaden
BPDrintahan bagi Kades dan BPD2Rehab Balai Desa15 x 7 m2Gembor25,000Pagaden
2Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dan Kel.Menunjang Pelayanan kpd masyTersebar3,000,0001,500,0001,500,000Pemerintahan3Rehab Balai Desa15 x 8 m2Mekarwangi25,000Pagaden
4Rehab Kantor Desa20 x 7 m2Balingbing25,000Pagaden
3Bantuan rehabilitasi Kantor CamatMenunjang Pelayanan kpd masyTersebar3,000,0001,500,0001,500,000Pemerintahan5Penambahan modal lumbung desaMenunjang perekonomian masyNeglasari/s gintung20,000Pagaden
6Pengadaan meja / kursi kerja (10 seta)Menunjang pelayanan kpd masyKantor kec.6,000Pagaden
4Bantuan rehabilitasi rumah dinas CamatMenunjang Pelayanan kpd masyTersebar3,000,0001,500,0001,500,000Pemerintahan7Kantor dan Aula Desa LangensariMeningkatkan Fasilitas pelayanan masyarakatLangensari105,000Blanakan
8Kantor Desa Cilamaya HilirMeningkatkan Kinerja perangkat Desa danCilamaya Hilir50,000Blanakan
5Bantuan Modal BumdesMenunjang perekonomian masyTersebar100,000100,000Pemerintahan9Pembangunan AULA antor Deda MuaraMeningkatkan Kinerja perangkat Desa danMuara120,000Blanakan
10Rehab Balai MusyawarahPelayanan dan MusyawarahDawuan Kaler22,000Kalijati
6Penyelenggaraan orientasi AdministrasiMenunjang Pelayanan kpd masyTersebar100,000100,000Pemerintahan11Pembangunan Balai MusyawarahSarana demokrasiBatusari23,000Kalijati
pemerintahan Kecamatan12Rehab Balai MusyawarahPelayanan dan MusyawarahSitusari25,000Kalijati
Pemerintahan13Rehab Balai MusyawarahPelayanan dan MusyawarahSukasari15,000Kalijati
04.00.01.13Program Pemantapan Pengendalian Pemba
ngunan dan Akuntabilitas Kinerja475,000
1Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerahTerinformasikanya penyelenggaSubang50,00050,000Pemerintahan
Kab. Subang berdasarkan PP 56/2000raan pemerintahan di Kab. Subang
2Penyusunan LPJ Bupati Subang Tahun 2006Tersusunya laporan pertanggungSubang250,000250,000Pemerintahan
jawaban penyelenggaraan pemerin
tah daerah Kab. Subang
3Penyusunan LAKIP Kabupaten SubangTersusunya laporan akuntabilitasSubang75,00075,000Pemerintahan
kinerja penyelenggara pemerintahan
di Kab. Subang
4Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan OtdaTersusunya laporan perkembangSubang100,000100,000Pemerintahan
di Kabupaten Subangan keberhasilan penyelenggaraan
di Otda di Kab. Subang
04.00.01.14Program Penatagunaan Pertanahan50,00004.00.01.17Program Penatagunaan Pertanahan816,000
1Penertiban Tanah Kas DesaTerciptanyan terttib adm kekaTersebar50,00050,000Pemerintahan1Lanjutan Pelaksanaan Program PensertifikatanTerciptanyan terttib adm keka8 Desa120,000Legonkulon
yaan desaTanahyaan desa
PDAM2Pengadaan Tanah dan Bangunan LengkapMeningkatkan Fasilitas sarana perkantoranBlanakan696,000Blanakan
VIIBAGIAN UMUM-610,000VIIBAGIAN UMUM--
04.00.01.15Program Pengadaan Sarana Kantor-610,00004.00.01.18Program Pengadaan Sarana Kantor--
1Pengadaan sarana/prasarana penataanMeningkatnya sarana jaringanSubang50,00050,000Bagian Umum
jaringan telekomunikasi lingkup Setdatelekomunikasi dan layanan
hubungan komunikasi secaraBagian Umum
cepat, tepat & murah
Bagian Umum
2Pengadaan sarana/prasarana pemasanganMeningkatnya daya tangkapSubang60,00060,000
Tower dan Repeater link radio telekomunikasisinyal telekomunikasi dan layananBagian Umum
Pemda Kab. Subanghubungan komunikasi dengan
kecamaanBagian Umum
3Pengadaan sarana/prasarana interkoneksiMeningkatnya kemudahan arusSubang250,000250,000Bagian Umum
data lingkup Setda dan SKPDlalu lintas data secara tepat,
cepat dan akurat lingkup Setda &Bagian Umum
SKPD
4Pengadaan sarana / Prasarana PenataanMeningkatnya prasarana KantorSubang100,000100,000
Lingkup Setda Kab. SubangLingkup Setda
5Pengadaan sarana/prasarana pengadaanTersedianya Sarana GedungSubang150,000150,000
Gudangyang representatif pada bagian
Umum
VIIIBAGIAN PERLENGKAPAN7,965,000VIIIBAGIAN PERLENGKAPAN895,000
04.00.01.16Program Pengadaan Sarana kantor7,965,00004.00.01.19Program Pengadaan Sarana kantor895,000
1Penyusunan RKBU, RKPBU TahunTerwujudnya kesesuaian dataSubang40,00040,000Perlengkapan1Pengadaan Aspal DesaMemperlancar Lalu lintas 850 Drum17 desa340,000Pagaden
Anggaran 2006kebutuhan barang dgn rencana2Pengadaan kendaraan dinas roda dua (2 unit)Menunjang pelayanan kpd masyKantor kec.24,000Pagaden
pemenuhan kebutuhan barang3Bantuan Aspal DesaMemperlancar Lalu lintasPatokbeusi100,000Patokbeusi
2Penyusunan Standar HargaTerciptanya kesesuaian hargaSubang25,00025,000Perlengkapan4Bantuan Aspal DesaMemperlancar Lalu lintas10 Desa100,000Cipunagara
3Pengadaan kendaraan dinas roda 4(empat)Tersedianya kendaraan dinasSubang4,000,0004,000,000Perlengkapan5Banuan AspalMemperlancar Lalu lintas 360 Drum12 Desa180,000Pusakanagara
roda 4 (empat)Perlengkapan6Bantuan Aspal Desa
4Pengadaan kendaraan dinas roda 2(dua)Tersedianya kendaraan dinasSubang600,000600,00080 DrumMemperlancar Lalu lintasDs.Legonkulon,28,000Legonkulon
roda 2 (dua)Perlengkapan120 DrumMemperlancar Lalu lintasBobos42,000Legonkulon
5Pengadaan aspal bantuan desaTersedianya aspal untuk desaSubang3,000,0003,000,00080 DrumMemperlancar Lalu lintasAnggasari28,000Legonkulon
6Pengadaan mesin potong rumputTersedianya mesin potong rumputSubang300,000300,000Perlengkapan80 DrumMemperlancar Lalu lintasKarangmulya28,000Legonkulon
roda 2 (dua)8Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua KCD PTPMenunjang pelayanan DinasKec Legonkulon12,500Legonkulon
Perlengkapan9Pengadaan Kendaraan Roda Dua KCD PerikananMenunjang pelayanan DinasKec Legonkulon12,500Legonkulon
IXBAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN600,000IXBAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN-
04.00.01.17Program Pemantapan Pengendalian04.00.01.20Program Pemantapan Pengendalian
Pembangunan dan Akuntablitas Kinerja340,000Pembangunan dan Akuntablitas Kinerja-
1Penyusunan Dokumen AnggaranTersusunnya DASK pada unitSubang80,00080,000DALBANG
Satuan Kerja (DASK)kerja sebagai penjabaran APBD
2007 yg efektif dan efisien
2Penyusunan Petunjuk Teknis PelaksanaanTersusunnya petunjuk teknis dlmSubang50,00050,000DALBANG
APBD Tahun 2008pelaksanaan APBD Tahun 2007
3Pengendalian Adminitrasi PembangunanTerkendalinya pelaksanaan pemSubang150,000150,000DALBANG
bangunan
4Evaluasi dan PelaporanTerevaluasinya kegiatan pemnbaSubang60,00060,000DALBANG
ngunan pada Tahun 2006
04.00.01.18Program Peningkatan SDM Aparatur260,000
1Pelatihan Teknis Manajemen PengadaanMeningkatnya pengetahuan danSubang200,000200,000DALBANG
Barang dan Jasakemampuan dlm pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa bagi
80 aparatur pemerintah
2Pelatihan Teknis Pengawasan KonstruksiMeningkatnya kemampuan pengaSubang60,00060,000DALBANG
wasan dlm pelaksanaan pekerjaan
konstruksi
Meningkatnya kualitas hasil peker
jaan konstruksi
05.00.01SEKRETARIAT DPRD3,545,70505.00.01SEKRETARIAT DPRD-
05.00.01.1Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat1,478,688
1Penjaringan Asmara1,478,6881,478,688
05.00.01.2Program Pemantapan Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja2,067,017
1Penyusunan Program Kerja, Studi Banding dan Pendidikan/Latihan1,144,8921,144,892
2Penyiapan Raperda, Pengkajian dan Penelaahan Perda922,125922,125
06.00.01DINAS PENDAPATAN DAERAH1,425,00006.00.01DINAS PENDAPATAN DAERAH- 0
06.00.01.1Program Peningkatan Pelayanan1,425,00006.00.01.1Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak / Retribusi12,000
Bidang Pengelolaan Keuangan DaerahDaerah (PADS) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1Optimalisasi Pemdataan PajakMemutakhirkan data objek dan7 Jenis22 Kecamatan50,00050,000DISPENDA1Pendataan Obyek Dan Subyek PajakAkurasi Data Wajib PajakParapatan6,000Purwadadi
Daerahsubjek Pajak DaerahPajakPasirbungur6,000Purwadadi
2Ketetapan Pajak/Retribusi DaerahTercapainya target penerimaan22 Kec22 Kecamatan70,00070,000
PBB dan penyerahan SKPD/SKRDdari Pajak, Retribusi Daerah danDISPENDA
dan SPPTPBB tepat waktu
3Intensifikasi PenagihanTercapainya penerimaan PAD22 Kec22 Kecamatan125,000125,000
Pendapatan Daerahsecara maksimal
4Pemberiaan Penghargaan BagiTercapainya lunas PBB untuk desa/22 kec22 Kecamatan600,000600,000
Desa/Kelurahan yang berprestasikelurahan tepat waktu253 desa
dalam penanganan PBB
5Pembinaan Administrasi danTertibnya administrasi pengelolaan22 Kec22 Kecamatan80,00080,000DISPENDA
Pengendaliann PendapatanPAD dan PBB
Daerah
6Pendataan Objek dan Subjek PBBTerdatanya Objek dan Subek PBB22 Kec22 Kecamatan500,000500,000
di Kabupaten Subang
07.00.01BADAN PERENCANAAN DAERAH5,330,00007.00.01BADAN PERENCANAAN DAERAH-
07.00.01.1Program Pengembangan dan penelitian3,460,00007.00.01.1Program Pengembangan dan penelitian-
1Tinjauan Pembangunan Ekonomi Kab.SubangMengetahui indikator makro pembaSubang100,000100,000BAPEDA
ngunan Kab. Subang
2Efektifitas Bantuan Permodalan dan Kredit LunakMengetahui Efektifitas BantuanSubang150,000150,000BAPEDA
thdp Perkembangan UKM dan IK di Kab. Subangmodal yg diberikan Pemda thd
Pengembangan UKM
3Analisis Pengembangan dan Penguatan BPR danMengetahui kinerja dan PermasalahanSubang100,000100,000BAPEDA
LPK thd Pelayanan Ekonomi Masyarakat PedesaBPR/LPK thd Peningkatan Pelayanan
an di Kab. SubangMasyarakat
4Feasibility study Terminal Cargo . Petikemas diMeningkatkan dan mempermudahCiasem/PMK150,000150,000BAPEDA
Wilayah Panturadistribusi pemasaran
5Analisis Ketahanan Pangan Kab. SubangMengetahui kondisi ketahanan panganSubang150,000150,000BAPEDA
(ketersediaan pangan, konsumis pa
ngan dan neraca bahan makanan)
6Penunjang Program UnicefSubang200,000200,000BAPEDA
7Pendamping Program Waspola (Bantuan SanitasiSubang100,000100,000BAPEDA
Masyarakat dari Bapenas)
8Penyusunan Indeks Pembangunan ManusiaSubang200,000200,000BAPEDA
Tk. Kec. Dan Kabupaten
9Biaya Operasional TKPRDKab. Subang60,00060,000BAPEDA
10Pendamping Program PPK IPM 2007Subang1,000,0001,000,000BAPEDA
11Penyusunan Indikator Kesejahteraan MasyarakatSubang100,000100,000BAPEDA
12Studi Identifikasi Potensi SDASubang100,000100,000BAPEDA
13Penelitian BCR / Daya Dukung TanahTersebar350,000350,000BAPEDA
- Jalan Rancasari - Pasar Inpres Pamanukan
- Jalan Pamanukan - Pondok Bali
- Jalan Pusakanagara - Patimban
- Jalan Ciasem - Blanakan
- Jalan Blanakan - Cilamaya
- Jalan Blanakan - Muara
- Jalan Ciasem - Muara
14Biaya Operasional P2KPKab. Subang200,000200,000
15Feasibility study Jalan Tol Ujung berung -Kab. Subang500,000500,000BAPEDA
lembang-Subang-purwakarta
07.00.01.1-2Program Pengembangan sistem informasi75,000
1SimrendaKab. Subang75,00075,000BAPEDA
07.00.01.1-3Program Penyediaan Data dan Informasi
Perencanaan295,000
1Survey sosial ekonomi daerah (SUSEDA)Tersedianya data yang representatifKab. Subang120,000120,000BAPEDA
Kab. Subang
2Penyusunan Buku Pesona peluang InvestasiTergambarkannya peluang investasiKab. Subang50,00050,000BAPEDA
3Penyusunan Buku Kabupaten danTersedianya gambaran umum KabupaKab. Subang125,000125,000BAPEDA
Kecamatan dalam angka Kab.Subangten subang
07.00.01.1-4Program Pemantapan Sistem Pengendalian150,000
1Monitoring dan evaluasi pembangunTerkendalinya pelaksanaan pembanguKab. Subang150,000150,000BAPEDA
an kab.Subangnan
07.00.01.1-5Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat600,000
1Pelaksanaan MUSRENBANGTerpadunya perencanaan pembanguKab. Subang600,000600,000BAPEDA
nan yang aspiratif dan akomodtif
07.00.01.1-6Program Penyusunan Dokumen Perencanaan750,000
1Penyusunan RKPD 2008Terkedalinya arah pembangunanKab. Subang100,000100,000BAPEDA
Tahun 2008
2Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2008Terkedalinya arah pembangunanKab. Subang100,000100,000BAPEDA
Tahun 2008
3Pelaksanaan Survey Pasca RakorbangTeridentifikasinya priritas kegiatanKab. Subang150,000150,000BAPEDA
Tahun 2008
4Penelitian RASK 2008 dan Perubahan RAPBD 2007Tersusunya RAPBD yang akuntabelKab. Subang100,000100,000BAPEDA
5Penyusunan Skala Prioritas PembangunanTersusunya RAPBD yang akuntabelKab. Subang100,000100,000
6Sinergitas PerencanaanKab. Subang200,000100,000100,000BAPEDA
09.00.01BADAN PENGAWASAN DAERAH1,360,00009.00.01BADAN PENGAWASAN DAERAH-
09.00.01-1Program Pemeriksaan09.00.01-1Program Pemeriksaan
Konsepsional635,000Konsepsional-
1Pemeriksaaan Dana Bantuan Pola Gotong RoyongMengurangi tingkat kebocoranSubang200,000200,000BAWASDA
dalam pelaksanaan kegiatan
Dana Bantuan Pola Gotong Royong
2Evaluasi LAKIP DibaleMenilai kinerja Dibale secaraSubang60,00060,000BAWASDA
adminsitratif (Renstra, renja,
dan LAKIP Dibale)
3Asistensi Audit pada 6 DinasMenerapkan standar audit opersionalSubang75,00075,000BAWASDA
pada 6 dinas besar melalui pelak
sanaan audit keuangan, audit
ketaatan dan auidt operasional
4Pemeriksaan Raksa Desamenekan /mengurangi terjadinyaSubang50,00050,000BAWASDA
penyimpangan dana bantuan
Raksa Desa
5Pengawasan Dana Bantuan PembangunanTerkendlalinya program DPD/K150,000150,000
Desa/Kelurahan
6Pengawasan Kredit Program melalui PD BPR/LPKmenekan /mengurangi terjadinya50,00050,000
penyalahgunaan dana kredit BPR/LPK
7Pengawasan PADTerkendalinya PAD Kab. Subang50,00050,000
09.00.01.1-2Program Peningkatan Sarana Prasarana650,000
1Pemagaran Tanah pemda di komplek Kantor BawasdaMenunjang pelayanan Bawasda245 m2Kab. Subang100,000100,000BAWASDA
2Pengadaan Sarana Audit Spesific AuditMenunjang pelayanan Bawasda200,000200,000
3Rehab Berat Gedung Eks Gedung bekas Diklat/IBIMenunjang pelayanan Bawasda250,000250,000
4Rehab Berat Gedung BawasdaMenunjang pelayanan Bawasda100,000100,000
09.00.01.1-3Program Peningkatan Mutu Aparatur Pemeriksa75,000
Pelatihan Subtansial Audit Pendapatan75,00075,000
Daerah dan Investigasi.
08.00.01BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH7,256,25008.00.01BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH-
08.00.01-1Program Peningkatan Kapasitas SDM08.00.01-1Program Peningkatan Kapasitas SDM
Aparatur5,221,250Aparatur55,000
1DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASAMeningkatkan kinerja pengelola kegiatan agar lebih profesional dan mempunyai sertifikasi dlm pengelolaan barang dan jasa yg dapat dipertanggungjawabkan80 orangSUBANG300,000300,000BKD1Pelatihan Operator KomputerMeninglkantya kemampuan aparat14 Desa55,000Pusakanagara
desa dlm hal komputer
2DIKLAT TEKNIS PEMEGANG KAS BERBASIS KINERJAMeningkatnya kemampuan dan keahlian para pemegang kas dlm mengelola keuangan berbasis kinerja80 orangSUBANG250,000250,000
BKD
3DIKLAT TEKNIS BAGI PARA PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN (PINLAK)Meningkatkan kemampuan, keahlian dan profesionalisme para pinlak dalam melaksanakan kegiatan sesuai dgn ketentuan perundang-undangan yg berlaku120 orangSUBANG450,000450,000
4DIKLAT TEKNIS PENANGANAN KOMPUTERMeningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan prima bidang komputersisasi80 orangSUBANG500,000500,000BKD
5DIKLAT FUNGSIONAL MANAJEMEN KEPALA SEKOLAHMeningkatkan kinerja kepala sekolah dlm melaksanakan tugasnya secara profesional40 orangSUBANG200,000200,000
BKD
6DIKLAT FUNGSIONAL MANAJEMEN PENGAWAS SEKOLAHMeningkatkan kinerja pengawas sekolah dlm melaksanakan tugasnya secara profesional40 orangSUBANG200,000200,000
7PENGIRIMAN DIKLAT STRUKTURAL KEPEMIMPINAN TK. IITerwujudnya PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan