prefeitura municipal de itinga · 2019-09-12 · prefeitura municipal de itinga plano plurianual...
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ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
QUADRIÊNIO 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:40:51 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXOS I - RECEITAS
ESPECIFICAÇÃOARRECADADA
2015 2016 2017
ORÇADA
2018
PREVISÃO
2019 2020 2021
Página 1
PPA: 2018/2021
RECEITAS CORRENTES 25.461.654,71 30.152.781,17 33.120.000,00 37.249.000,00 39.851.000,00 42.632.000,00 45.607.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 758.514,87 703.911,54 879.000,00 853.000,00 911.000,00 973.000,00 1.039.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 284.556,48 294.121,05 322.000,00 337.000,00 361.000,00 386.000,00 413.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 231.555,51 265.970,44 282.000,00 327.000,00 345.000,00 365.000,00 387.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 27.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 33.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.147.145,20 28.035.904,48 31.526.000,00 34.717.000,00 37.149.000,00 39.748.000,00 42.527.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 39.882,65 852.873,66 84.000,00 988.000,00 1.056.000,00 1.129.000,00 1.208.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.053.270,00 1.407.096,59 3.738.400,00 3.982.000,00 4.263.000,00 4.562.000,00 4.881.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 796.000,00 229.000,00 320.000,00 342.000,00 366.000,00 392.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 126.040,00 0,00 151.500,00 153.000,00 164.000,00 176.000,00 189.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 927.230,00 611.096,59 3.357.900,00 3.509.000,00 3.757.000,00 4.020.000,00 4.300.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA -3.051.220,46 -3.469.170,95 -3.447.400,00 -3.971.000,00 -4.249.000,00 -4.546.000,00 -4.864.000,00
TOTAL: 23.463.704,25 28.090.706,81 33.411.000,00 37.260.000,00 39.865.000,00 42.648.000,00 45.624.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:15 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
2018/2021ANEXO II - DIRETRIZES DE GOVERNO PPA:
DIRETRIZE: 1 - DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO
PROGRAMAS VINCULADOS
Apoiar o desenvolvimento sócio econômico através de inovações tecnológicas, melhorar a infraestrutura para o fomento dos negócios no
município e melhorar a distribuição de renda.
0007 - SEGURANÇA PÚBLICA
0027 - PROMOÇÃO DO TURISMO
0029 - SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA
0032 - SANEAMENTO BÁSICO
0033 - MELHORIA HABITACIONAL
0037 - TRANSPORTE E TRÂNSITO
DIRETRIZE: 2 - EDUCAÇÃO
PROGRAMAS VINCULADOS
Garantir o acesso de todos à educação básica de qualidade com participação da comunidade escolar, proporcionando conhecimento,
desenvolvimento de habilidades e formação de valores.
0020 - ENSINO FUNDAMENTAL
0021 - ENSINO ESPECIAL
0023 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
0024 - ENSINO INFANTIL
DIRETRIZE: 3 - SAÚDE
PROGRAMAS VINCULADOS
Atender as demandas de atenção à saúde com qualidade, equidade e acessibilidade, através de ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde.
0014 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE
0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
0017 - GESTÃO DA SAÚDE
0018 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
0022 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
DIRETRIZE: 4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMAS VINCULADOS
Diminuir a desigualdade social e garantir o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade aos serviços
socioassistenciais, assegurando seus direitos de forma participativa e humanizada.
0008 - GESTÃO DO SUAS
0009 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
0010 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0011 - PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE
0012 - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE
0013 - GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
DIRETRIZE: 5 - AGROPECUÁRIA
PROGRAMAS VINCULADOS
Fomentar o desenvolvimento sustentável das atividades rurais, visando o bem estar e o desenvolvimento socioeconômico e ambiental no
município.
0035 - AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL
DIRETRIZE: 6 - MEIO AMBIENTE
PROGRAMAS VINCULADOS
Garantir o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais para presentes e futuras gerações.
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:27 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
2018/2021ANEXO II - DIRETRIZES DE GOVERNO PPA:
0034 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DIRETRIZE: 7 - INTEG. C/ PROG. ESTADUAIS/FEDERAIS
PROGRAMAS VINCULADOS
Buscar integrar as ações municipais com os prog. estabelecidos pela União e pelo Estado/MG, como forma de garantir o desenv.
municipal e melhorar a qualidade dos serv. públicos ofertados à população
0032 - SANEAMENTO BÁSICO
0033 - MELHORIA HABITACIONAL
0039 - ESPORTE E LAZER
DIRETRIZE: 8 - CULTURA
PROGRAMAS VINCULADOS
Preservar e fomentar o patrimônio artístico, histórico e cultural do município, ampliando as discussões relativas ao segmento cultural e
garantindo aos munícipes acesso à cultura de forma democrática.
0026 - PROMOÇÃO CULTURAL
DIRETRIZE: 9 - TURISMO
PROGRAMAS VINCULADOS
Desenvolver a atividade turística no município explorando todo o seu potencial. Oferecer a turistas, visitantes e residentes serviços
seguros e saudáveis, promovendo bem estar da população.
0027 - PROMOÇÃO DO TURISMO
DIRETRIZE: 10 - ESPORTES E LAZER
PROGRAMAS VINCULADOS
Incentivar o esporte e lazer em nosso município, visando implementar ações e projetos como meio de inclusão social e garantir o acesso
da população as atividades físicas e práticas desportivas.
0039 - ESPORTE E LAZER
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:27 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃOREALIZADA
2015 2016 2017
ORÇADA
2018
PREVISÃO
2019 2020 2021FUNÇÃO/
SUBFUNÇÃO
Página: 1
PPA: 2018/2021
953.946,30 953.090,98 1.374.000,00 1.530.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.960.000,00 LEGISLATIVA01
AÇÃO LEGISLATIVA 750.736,28 732.699,19 1.092.000,00 1.179.000,00 1.344.000,00 1.426.000,00 1.510.000,00 031
DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA 34.400,00 33.500,00 50.000,00 40.000,00 45.000,00 48.000,00 51.000,00 091
ADMINISTRAÇÃO GERAL 31.466,08 43.900,00 56.000,00 54.000,00 61.000,00 65.000,00 70.000,00 122
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 8.000,00 13.000,00 14.000,00 16.000,00 17.000,00 123
CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 124
PREVIDÊNCIA BÁSICA 127.099,94 131.551,79 145.000,00 220.000,00 251.000,00 266.000,00 282.000,00 271
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 10.244,00 11.440,00 15.000,00 16.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00 272
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 843
241.115,72 239.987,43 247.000,00 411.000,00 468.000,00 496.000,00 527.000,00 JUDICIÁRIA02
AÇÃO JUDICIÁRIA 241.115,72 239.987,43 247.000,00 411.000,00 468.000,00 496.000,00 527.000,00 061
1.566.696,00 1.971.464,79 2.205.600,00 2.248.000,00 2.577.000,00 2.718.000,00 2.901.000,00 ADMINISTRAÇÃO 04
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.364.995,56 1.711.482,65 1.881.600,00 1.668.000,00 1.914.000,00 2.018.000,00 2.151.000,00 122
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 127.640,49 169.322,77 199.000,00 442.000,00 505.000,00 534.000,00 571.000,00 123
CONTROLE INTERNO 53.298,17 71.648,60 75.000,00 82.000,00 95.000,00 99.000,00 106.000,00 124
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 20.761,78 19.010,77 50.000,00 56.000,00 63.000,00 67.000,00 73.000,00 129
32,00 0,00 8.000,00 DEFESA NACIONAL 05
DEFESA TERRESTRE 32,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153
29.387,77 26.352,99 43.000,00 41.000,00 47.000,00 49.000,00 53.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA 06
POLICIAMENTO 29.387,77 26.352,99 43.000,00 41.000,00 47.000,00 49.000,00 53.000,00 181
1.138.297,12 1.360.948,61 1.923.000,00 1.712.000,00 1.934.000,00 2.049.000,00 2.166.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08
ADMINISTRAÇÃO GERAL 466.510,69 414.305,91 652.000,00 375.000,00 409.000,00 432.000,00 458.000,00 122
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 48.372,00 70.786,34 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 149.170,07 191.732,40 266.000,00 274.000,00 312.000,00 331.000,00 350.000,00 243
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 474.244,36 684.123,96 888.000,00 1.063.000,00 1.213.000,00 1.286.000,00 1.358.000,00 244
0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272
5.777.695,15 6.659.216,26 7.271.000,00 8.843.000,00 9.670.000,00 10.280.000,00 11.108.000,00 SAÚDE 10
ADMINISTRAÇÃO GERAL 468.919,50 485.392,85 512.000,00 714.000,00 814.000,00 864.000,00 914.000,00 122
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 612.249,50 608.939,02 620.000,00 604.000,00 689.000,00 731.000,00 773.000,00 272
ATENÇÃO BÁSICA 3.123.082,50 3.641.289,99 3.888.000,00 4.928.000,00 5.367.000,00 5.715.000,00 6.308.000,00 301
ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.216.716,55 1.477.014,91 1.586.000,00 1.834.000,00 1.930.000,00 2.047.000,00 2.137.000,00 302
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:40 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃOREALIZADA
2015 2016 2017
ORÇADA
2018
PREVISÃO
2019 2020 2021FUNÇÃO/
SUBFUNÇÃO
Página: 2
PPA: 2018/2021
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 180.650,83 222.137,60 273.000,00 426.000,00 486.000,00 515.000,00 545.000,00 303
VIGILÃNCIA SANITÁRIA 8.103,86 22.203,39 49.000,00 49.000,00 56.000,00 59.000,00 62.000,00 304
VIGILÃNCIA EPIDEMIOLÓGICA 167.972,41 202.238,50 343.000,00 288.000,00 328.000,00 349.000,00 369.000,00 305
7.273.063,12 9.922.292,14 10.241.500,00 11.139.000,00 11.883.000,00 12.717.000,00 13.547.000,00 EDUCAÇÃO 12
ADMINISTRAÇÃO GERAL 375.358,78 414.041,78 432.000,00 647.000,00 737.000,00 783.000,00 829.000,00 122
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 541.307,33 655.147,61 565.000,00 662.000,00 755.000,00 801.000,00 847.000,00 272
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 0,00 306.000,00 349.000,00 371.000,00 392.000,00 306
ENSINO FUNDAMENTAL 5.847.102,67 7.175.023,73 8.126.500,00 8.233.000,00 8.770.000,00 9.401.000,00 10.026.000,00 361
ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 18.000,00 16.000,00 18.000,00 19.000,00 21.000,00 362
ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 364
EDUCAÇÃO INFANTIL 509.201,84 1.661.624,27 1.052.000,00 1.165.000,00 1.128.000,00 1.209.000,00 1.291.000,00 365
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 44.000,00 51.000,00 53.000,00 56.000,00 366
EDUCAÇÃO ESPECIAL 92,50 16.454,75 43.000,00 56.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00 367
166.153,02 200.607,61 326.000,00 358.000,00 412.000,00 432.000,00 465.000,00 CULTURA 13
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.290,55 1.791,61 30.000,00 32.000,00 36.000,00 39.000,00 41.000,00 122
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 13.878,00 6.000,00 11.000,00 13.000,00 13.000,00 14.000,00 391
DIFUSÃO CULTURAL 160.862,47 184.938,00 275.000,00 315.000,00 363.000,00 380.000,00 410.000,00 392
TURISMO 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695
1.945.790,35 4.050.211,70 3.943.500,00 4.176.000,00 4.111.000,00 4.603.000,00 4.944.000,00 URBANISMO 15
ADMINISTRAÇÃO GERAL 576.412,97 634.665,57 667.000,00 652.000,00 743.000,00 789.000,00 834.000,00 122
INFRA ESTRUTURA URBANA 12.954,91 143.881,29 161.000,00 248.000,00 283.000,00 300.000,00 317.000,00 451
SERVIÇOS URBANOS 1.356.422,47 3.271.664,84 3.115.500,00 3.276.000,00 3.085.000,00 3.514.000,00 3.793.000,00 452
53.927,55 19.253,50 62.000,00 81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00 HABITAÇÃO 16
HABITAÇÃO URBANA 53.927,55 19.253,50 62.000,00 81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00 482
187.350,50 129.852,13 350.000,00 828.000,00 568.000,00 543.000,00 646.000,00 SANEAMENTO 17
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 187.350,50 129.852,13 350.000,00 828.000,00 568.000,00 543.000,00 646.000,00 512
0,00 1.100,00 13.000,00 18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 GESTÃO AMBIENTAL 18
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 1.100,00 13.000,00 18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 541
400.443,76 380.998,22 761.000,00 808.000,00 962.000,00 971.000,00 985.000,00 AGRICULTURA 20
ADMINISTRAÇÃO GERAL 297.106,10 335.413,92 429.000,00 489.000,00 557.000,00 592.000,00 626.000,00 122
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601
ABASTECIMENTO 1.438,27 6.620,97 69.000,00 83.000,00 94.000,00 100.000,00 106.000,00 605
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO III - DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ESPECIFICAÇÃOREALIZADA
2015 2016 2017
ORÇADA
2018
PREVISÃO
2019 2020 2021FUNÇÃO/
SUBFUNÇÃO
Página: 3
PPA: 2018/2021
EXTENSÃO RURAL 1.024,00 0,00 69.000,00 51.000,00 58.000,00 62.000,00 66.000,00 606
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 100.875,39 38.963,33 188.000,00 184.000,00 252.000,00 216.000,00 186.000,00 608
DEFESA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 609
66.033,00 14.817,10 32.000,00 25.000,00 28.000,00 30.000,00 32.000,00 COMUNICAÇÕES 24
TELECOMUNICAÇÕES 66.033,00 14.817,10 32.000,00 25.000,00 28.000,00 30.000,00 32.000,00 722
4.841,58 0,00 109.000,00 420.000,00 478.000,00 508.000,00 538.000,00 ENERGIA 25
ENERGIA ELÉTRICA 4.841,58 0,00 109.000,00 420.000,00 478.000,00 508.000,00 538.000,00 752
696.473,62 994.654,57 1.313.500,00 1.527.000,00 1.440.000,00 1.648.000,00 1.755.000,00 TRANSPORTES 26
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 696.473,62 994.654,57 1.313.500,00 1.527.000,00 1.440.000,00 1.648.000,00 1.755.000,00 782
156.999,70 235.486,16 265.900,00 401.000,00 360.000,00 377.000,00 425.000,00 DESPORTO E LAZER 27
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 43.000,00 49.000,00 52.000,00 55.000,00 122
TURISMO 0,00 0,00 0,00 20.000,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00 695
DESPORTO COMUNITÁRIO 156.999,70 235.486,16 265.900,00 338.000,00 289.000,00 302.000,00 344.000,00 812
2.466.905,64 2.148.463,70 2.572.000,00 2.326.000,00 2.653.000,00 2.815.000,00 2.977.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 28
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 1.576.287,34 1.663.909,60 1.626.000,00 1.725.000,00 1.967.000,00 2.087.000,00 2.208.000,00 272
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 630.940,05 166.187,97 786.000,00 274.000,00 313.000,00 332.000,00 350.000,00 843
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 259.678,25 318.366,13 160.000,00 327.000,00 373.000,00 396.000,00 419.000,00 846
0,00 0,00 350.000,00 368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 350.000,00 368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 999
TOTAL: 23.125.151,90 29.308.797,89 33.411.000,00 37.260.000,00 39.865.000,00 42.648.000,00 45.624.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENT ÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 1
PPA: 2018/2021
1.530.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.960.000,00 CÂMARA MUNICIPAL01
1.530.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.960.000,00 CÂMARA MUNICIPAL01
1.530.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.960.000,00 CÂMARA MUNICIPAL01
21.000,00 23.000,00 25.000,00 26.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS0000
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2008
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2011
Pagamento Inativos e Pensionistas do Legislativo Municipal 16.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00 2015
Amortização de Parcelamento de Dívidas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3006
1.179.000,00 1.344.000,00 1.426.000,00 1.510.000,00 PROCESSO LEGISLATIVO0001
Despesas com Remuneração Corpo Legislativo 800.000,00 912.000,00 968.000,00 1.024.000,00 2001
Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas 26.000,00 30.000,00 31.000,00 33.000,00 2002
Participação em Congressos, Seminários e Simpósios 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2003
Promocão de Eventos de Interesse do Poder Legislativo 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2004
Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara 251.000,00 286.000,00 304.000,00 321.000,00 2005
Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2006
Divulgação de Atos Oficiais da Adminstração do Poder 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2007
Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas 50.000,00 57.000,00 61.000,00 64.000,00 3001
Ampliação Informatica da Câmara Municipal 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3002
Investimento para Instalação da Câmara Municipal 22.000,00 25.000,00 27.000,00 28.000,00 3003
330.000,00 375.000,00 398.000,00 424.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Assessoria Câmara Municipal 39.000,00 44.000,00 47.000,00 50.000,00 2009
Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo 52.000,00 59.000,00 63.000,00 67.000,00 2010
Manutenção Atividades Serviços Financeiros Câmara 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2012
Manutenção das Atividades do Órgãos Central Controle 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2013
Contribuição Previdenciária do Legislativo RGPS - INSS 220.000,00 251.000,00 266.000,00 282.000,00 2014
Equipamentos Diversos Serviços Administrativos e 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3004
Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3005
958.000,00 1.094.000,00 1.156.000,00 1.228.000,00 GABINETE DO PREFEITO02
465.000,00 531.000,00 561.000,00 595.000,00 GABINETE E ASSES. DO GABINETE01
465.000,00 531.000,00 561.000,00 595.000,00 GABINETE E ASSES. DO GABINETE02
465.000,00 531.000,00 561.000,00 595.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 461.000,00 526.000,00 558.000,00 590.000,00 2016
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Gabinete 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3007
411.000,00 468.000,00 496.000,00 527.000,00 PROCURADORIA GERAL02
411.000,00 468.000,00 496.000,00 527.000,00 PROCURADORIA GERAL01
411.000,00 468.000,00 496.000,00 527.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Despesas com Precatório Cumpr. Sent. Judiciais 138.000,00 157.000,00 167.000,00 177.000,00 2017
Manutenção Convênio Poder Judiciário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2018
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral 269.000,00 307.000,00 325.000,00 344.000,00 2019
Equipamentos Diversos para Funcion. Procur. Geral 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3008
82.000,00 95.000,00 99.000,00 106.000,00 CONTROLADORIA GERAL03
82.000,00 95.000,00 99.000,00 106.000,00 CONTROLADORIA GERAL01
82.000,00 95.000,00 99.000,00 106.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle 79.000,00 90.000,00 96.000,00 101.000,00 2020
Equipamentos Diversos Para Órgão Central de Controle 3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3009
172.000,00 202.000,00 210.000,00 226.000,00 SEC. MUNIC. DE GOVERNO03
172.000,00 202.000,00 210.000,00 226.000,00 SEC. MUNIC. DE GOVERNO01
172.000,00 202.000,00 210.000,00 226.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO01
172.000,00 202.000,00 210.000,00 226.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 167.000,00 190.000,00 202.000,00 214.000,00 2021
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENT ÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 2
PPA: 2018/2021
Equipamentos P/Secretaria Municipal de Governo 5.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 3010
2.904.000,00 3.311.000,00 3.511.000,00 3.726.000,00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO04
2.904.000,00 3.311.000,00 3.511.000,00 3.726.000,00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
337.000,00 384.000,00 407.000,00 431.000,00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
337.000,00 384.000,00 407.000,00 431.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades da Secretaria Administração 330.000,00 376.000,00 399.000,00 422.000,00 2022
Aquisição Equipamentos P/ Sec. de Administração 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3011
2.433.000,00 2.775.000,00 2.941.000,00 3.123.000,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS02
1.332.000,00 1.519.000,00 1.612.000,00 1.705.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS0000
Despesa Com Pagto Inativos e Pensionistas 1.005.000,00 1.146.000,00 1.216.000,00 1.286.000,00 2031
Despesas Com Contribuição para o PASEP 327.000,00 373.000,00 396.000,00 419.000,00 2033
1.060.000,00 1.209.000,00 1.280.000,00 1.365.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria 13.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 2023
Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao 64.000,00 73.000,00 77.000,00 82.000,00 2024
Despesas com Divulg. Atos Oficiais Administrativos 68.000,00 78.000,00 82.000,00 87.000,00 2025
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos 166.000,00 189.000,00 201.000,00 212.000,00 2026
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2027
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 2028
Obrigação Previd. Sociais Pes. Geral RGPS 720.000,00 821.000,00 871.000,00 922.000,00 2032
Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria 3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3012
Ampliação Serviços de Informática 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00 3013
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3014
41.000,00 47.000,00 49.000,00 53.000,00 SEGURANÇA PÚBLICA0007
Manutenção Convênio Polícia Civil 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2029
Manutenção Convênio Polícia Militar 35.000,00 40.000,00 42.000,00 45.000,00 2030
71.000,00 81.000,00 86.000,00 91.000,00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04
71.000,00 81.000,00 86.000,00 91.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Serviços de Recursos Humanos 65.000,00 74.000,00 79.000,00 83.000,00 2034
Equipamentos Diversos para Serv. de Recursos Humanos 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 3015
63.000,00 71.000,00 77.000,00 81.000,00 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO06
63.000,00 71.000,00 77.000,00 81.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Serviços de Material e Patrimônio 60.000,00 68.000,00 73.000,00 77.000,00 2035
Equipamentos Diversos para Serv. de Material e Patrimônio 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3016
1.140.000,00 1.301.000,00 1.378.000,00 1.465.000,00 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS05
1.140.000,00 1.301.000,00 1.378.000,00 1.465.000,00 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS01
491.000,00 561.000,00 594.000,00 633.000,00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS01
360.000,00 411.000,00 436.000,00 460.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS0000
Pagamento de Despesas Exercícios Anteriores 86.000,00 98.000,00 104.000,00 110.000,00 2036
Encargos com Pagto Empr. Parc. Dividas 55.000,00 63.000,00 67.000,00 70.000,00 2038
Amortização de Parcelamento Dívida Previdênciais 155.000,00 177.000,00 188.000,00 198.000,00 3018
Amortização de Parcelamento Dívidas Diversas 64.000,00 73.000,00 77.000,00 82.000,00 3019
131.000,00 150.000,00 158.000,00 173.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Secret. Munic. Finanças 129.000,00 147.000,00 156.000,00 165.000,00 2037
Equipamentos Diversos P/Sec. de Finanças 2.000,00 3.000,00 2.000,00 8.000,00 3017
225.000,00 257.000,00 272.000,00 288.000,00 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE02
225.000,00 257.000,00 272.000,00 288.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades do Serviço Contabilidade 220.000,00 251.000,00 266.000,00 282.000,00 2039
Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3020
56.000,00 63.000,00 67.000,00 73.000,00 DEPARTAMENTO DE ARREC. E TRIBUTAÇÃO03
56.000,00 63.000,00 67.000,00 73.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:53 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENT ÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 3
PPA: 2018/2021
Manutenção Atividades Serv. Arrecadação e Fiscalização 53.000,00 60.000,00 64.000,00 68.000,00 2040
Equipamentos Diversos para Serv. Arrec. e Fiscalização 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3021
368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA04
368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999
Reserva de Contingência 368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 9999
220.000,00 257.000,00 268.000,00 284.000,00 SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS06
220.000,00 257.000,00 268.000,00 284.000,00 SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01
220.000,00 257.000,00 268.000,00 284.000,00 SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01
220.000,00 257.000,00 268.000,00 284.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitações 218.000,00 249.000,00 264.000,00 279.000,00 2041
Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações 2.000,00 8.000,00 4.000,00 5.000,00 3022
11.497.000,00 12.295.000,00 13.149.000,00 14.012.000,00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA07
11.139.000,00 11.883.000,00 12.717.000,00 13.547.000,00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS01
1.319.000,00 1.503.000,00 1.596.000,00 1.689.000,00 DEPARTAMENTO DE ADMIN. ESCOLAR01
572.000,00 652.000,00 692.000,00 732.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS0000
Provent. Inativos Pensionistas Serv. Educação 572.000,00 652.000,00 692.000,00 732.000,00 2045
737.000,00 840.000,00 892.000,00 944.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Administrativa Ensino Municipal 439.000,00 500.000,00 531.000,00 562.000,00 2042
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação 65.000,00 74.000,00 79.000,00 83.000,00 2043
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos- 109.000,00 124.000,00 132.000,00 140.000,00 2044
Obrigação Previdenciárias dos Servidores da Educação - 90.000,00 103.000,00 109.000,00 115.000,00 2046
Equipamentos Diversos P/Administração Ensino Municipal 34.000,00 39.000,00 41.000,00 44.000,00 3023
10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR0023
Concessão de Bolsas Estudo P/Nivel Superior 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2047
Manutenção do Apoio ao Estudantes de Ensino Superior 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 2048
1.243.000,00 1.217.000,00 1.304.000,00 1.391.000,00 SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL02
56.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00 ENSINO ESPECIAL0021
Manutenção das Atividades do Ensino Especial 17.000,00 19.000,00 21.000,00 22.000,00 2053
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino 28.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 2054
Investimento no Ensino Especial 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3026
Equipamentos Para Ensino Especial 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3027
22.000,00 25.000,00 27.000,00 28.000,00 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL0022
Manutenção da Merenda Escolar P/Ensino Infantil 22.000,00 25.000,00 27.000,00 28.000,00 2049
1.165.000,00 1.128.000,00 1.209.000,00 1.291.000,00 ENSINO INFANTIL0024
Subvenções a entidades de Promoção à Educação Infantil 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2050
Despesa C/Remuneração dos Profissionais do Ensino 586.000,00 668.000,00 709.000,00 750.000,00 2051
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 75.000,00 85.000,00 91.000,00 96.000,00 2052
Construção/Ampliação Para o Ensino Infantil 430.000,00 290.000,00 320.000,00 350.000,00 3024
Equipamentos Para o Ensino Infantil 68.000,00 78.000,00 82.000,00 87.000,00 3025
5.655.000,00 5.926.000,00 6.382.000,00 6.811.000,00 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO03
5.355.000,00 5.584.000,00 6.019.000,00 6.426.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL0020
Subvenções Entidades de Promoção ao Ensino 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2056
Manutenção Escola Família Agrícola 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2057
Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino 12.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 2058
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 1.528.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.956.000,00 2059
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Magistério 2.974.000,00 3.390.000,00 3.599.000,00 3.807.000,00 2060
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2063
Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo Telesalas 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2064
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental 39.000,00 44.000,00 47.000,00 50.000,00 3028
Construção/Ampliação de Unidades Físicas do Ensino 735.000,00 312.000,00 425.000,00 487.000,00 3029
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENT ÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 4
PPA: 2018/2021
Ampliação Escola Família Agrícola 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3030
Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar 4.000,00 9.000,00 9.000,00 31.000,00 3031
Aquisição de Equipamentos Escola Família Agrícola 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3032
284.000,00 324.000,00 344.000,00 364.000,00 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL0022
Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar 284.000,00 324.000,00 344.000,00 364.000,00 2055
16.000,00 18.000,00 19.000,00 21.000,00 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR0023
Manutenção Atividades Ensino Médio 14.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 2061
Despesas C/Concessão de Bolsas de Estudo Para o 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2062
2.922.000,00 3.237.000,00 3.435.000,00 3.656.000,00 DEP. FISCALIZAÇÃO TRANSP. ESCOLAR04
2.922.000,00 3.237.000,00 3.435.000,00 3.656.000,00 ENSINO FUNDAMENTAL0020
Manutenção do Transporte de Estudante 2.774.000,00 3.162.000,00 3.357.000,00 3.551.000,00 2065
Aquisição de Veículos Para o Transporte de Estudantes 148.000,00 75.000,00 78.000,00 105.000,00 3033
358.000,00 412.000,00 432.000,00 465.000,00 FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL02
358.000,00 412.000,00 432.000,00 465.000,00 FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL01
32.000,00 36.000,00 39.000,00 41.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades de Cultura e Pat. Historico 32.000,00 36.000,00 39.000,00 41.000,00 2066
326.000,00 376.000,00 393.000,00 424.000,00 PROMOÇÃO CULTURAL0026
Manutenção Preserv. Restauração Patrimônio Histórico e 11.000,00 13.000,00 13.000,00 14.000,00 2067
Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 2068
Apoio Realização Carnaval e Festas Cívicas Populares 290.000,00 331.000,00 351.000,00 371.000,00 2069
Equipamentos Diversos P/Preservação do Patrimônio 11.000,00 16.000,00 13.000,00 21.000,00 3034
Ampliação/Construção da Biblioteca Pública Municipal 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3035
Equipamentos Diversos P/ Fundo Prot.Patr.Cultural 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3036
401.000,00 360.000,00 377.000,00 425.000,00 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO08
381.000,00 338.000,00 354.000,00 399.000,00 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO01
43.000,00 49.000,00 52.000,00 55.000,00 COORD. SEC. ESP. LAZER E TUR.01
43.000,00 49.000,00 52.000,00 55.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Administração Sec. Esportes, Lazer e Turismo 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2070
Aquisição de Equipamentos P/Sec. de Esportes, Lazer e 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3037
338.000,00 289.000,00 302.000,00 344.000,00 SERVIÇOS DE ESPORTES02
338.000,00 289.000,00 302.000,00 344.000,00 ESPORTE E LAZER0039
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer 160.000,00 182.000,00 194.000,00 205.000,00 2071
Construção e Ampliação de Quadras e Unidades Esportivas 152.000,00 73.000,00 84.000,00 95.000,00 3038
Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer 25.000,00 33.000,00 23.000,00 43.000,00 3039
Aquisição de Terrenos P/Construção de Quadras e Unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3040
20.000,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00 SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO02
20.000,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00 SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO01
20.000,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00 PROMOÇÃO DO TURISMO0027
Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo no 12.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 2072
Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no 8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 3041
8.843.000,00 9.670.000,00 10.280.000,00 11.108.000,00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE09
8.843.000,00 9.670.000,00 10.280.000,00 11.108.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01
1.318.000,00 1.503.000,00 1.595.000,00 1.687.000,00 SERV. GESTÃO DA SAÚDE01
1.318.000,00 1.503.000,00 1.595.000,00 1.687.000,00 GESTÃO DA SAÚDE0017
Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de 451.000,00 514.000,00 546.000,00 577.000,00 2073
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos - 183.000,00 209.000,00 221.000,00 234.000,00 2074
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde 24.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 2075
Obrigação Prev. Sociais Serv. Saúde RGPS 604.000,00 689.000,00 731.000,00 773.000,00 2076
Equip. Diversos para Administ. da Secretaria Municipal de 56.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00 3042
4.928.000,00 5.367.000,00 5.715.000,00 6.308.000,00 SERV. ATENÇÃO BÁSICA02U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:53 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENT ÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 5
PPA: 2018/2021
4.928.000,00 5.367.000,00 5.715.000,00 6.308.000,00 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE0014
Manutenção dos Serviços de Odontologia 479.000,00 546.000,00 580.000,00 613.000,00 2077
Subvenções a Entidade Atendimento a Saúde 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2078
Manutenção dos Agentes Comutário de Saúde - ACS 612.000,00 698.000,00 741.000,00 783.000,00 2079
Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - 3.289.000,00 3.749.000,00 3.980.000,00 4.210.000,00 2080
Investimentos P/Serviço Municipal de Odontologia 90.000,00 53.000,00 59.000,00 115.000,00 3043
Equipamentos P/Serviço Municipal de Odontologia 38.000,00 43.000,00 46.000,00 49.000,00 3044
Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica em 243.000,00 177.000,00 194.000,00 311.000,00 3045
Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - 174.000,00 98.000,00 111.000,00 223.000,00 3046
1.834.000,00 1.930.000,00 2.047.000,00 2.137.000,00 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE03
1.834.000,00 1.930.000,00 2.047.000,00 2.137.000,00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE0015
Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde 72.000,00 82.000,00 87.000,00 92.000,00 2081
Auxílios em Viagem p/ Tratamento de Saúde - TFD 509.000,00 580.000,00 616.000,00 652.000,00 2082
Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes 644.000,00 734.000,00 779.000,00 824.000,00 2083
Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade 235.000,00 268.000,00 284.000,00 301.000,00 2084
Manutenção de Contribuições P/Associações de Apoio à 170.000,00 130.000,00 130.000,00 3.000,00 2085
Aquisição de Veículos Para Transporte de Doentes 132.000,00 100.000,00 110.000,00 169.000,00 3047
Equipamentos P/Atendimento de Média e Alta Complexidade 71.000,00 31.000,00 36.000,00 91.000,00 3048
Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3049
337.000,00 384.000,00 408.000,00 431.000,00 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE04
337.000,00 384.000,00 408.000,00 431.000,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE0016
Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Municipal 44.000,00 50.000,00 53.000,00 56.000,00 2086
Manutenção Atividades Vigilância Epidemiológica e 271.000,00 309.000,00 328.000,00 347.000,00 2087
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3050
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e 17.000,00 19.000,00 21.000,00 22.000,00 3051
426.000,00 486.000,00 515.000,00 545.000,00 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA05
426.000,00 486.000,00 515.000,00 545.000,00 ASSISTENCIA FARMACÊUTICA0018
Contribuições ao Plano Estadual de Atendimento Farmácia 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2088
Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica 222.000,00 253.000,00 269.000,00 284.000,00 2089
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 163.000,00 186.000,00 197.000,00 209.000,00 2090
Equipamentos P/Farmácia Básica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3052
1.793.000,00 2.026.000,00 2.147.000,00 2.270.000,00 SEC. MUN. ASSIS. SOCIAL E HABITAÇÃO10
382.000,00 417.000,00 440.000,00 467.000,00 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABIT01
382.000,00 417.000,00 440.000,00 467.000,00 SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA01
382.000,00 417.000,00 440.000,00 467.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 350.000,00 399.000,00 424.000,00 448.000,00 2091
Manutenção Atividades do Conselho Tutelar 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2092
Equipamentos P/Serviço de Assistência Social 25.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 3053
Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3054
1.063.000,00 1.213.000,00 1.286.000,00 1.358.000,00 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL02
152.000,00 174.000,00 183.000,00 194.000,00 BLOCO GESTÃO DO SUAS01
152.000,00 174.000,00 183.000,00 194.000,00 GESTÃO DO SUAS0008
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 126.000,00 144.000,00 152.000,00 161.000,00 2093
Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS 26.000,00 30.000,00 31.000,00 33.000,00 3055
709.000,00 809.000,00 859.000,00 907.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02
709.000,00 809.000,00 859.000,00 907.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA0009
Serviço de Protecão Social Básica 518.000,00 591.000,00 627.000,00 663.000,00 2094
Manutenção dos Serviços de Auxílio Água - Mais Viver 42.000,00 48.000,00 51.000,00 54.000,00 2095
Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica 112.000,00 128.000,00 136.000,00 143.000,00 3056
Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica 37.000,00 42.000,00 45.000,00 47.000,00 3057
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENT ÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 6
PPA: 2018/2021
76.000,00 86.000,00 92.000,00 97.000,00 PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE03
76.000,00 86.000,00 92.000,00 97.000,00 PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE0011
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 73.000,00 83.000,00 88.000,00 93.000,00 2096
Equipamentos Proteção Social Especial de Média 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3058
51.000,00 58.000,00 62.000,00 65.000,00 PROT.ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE04
51.000,00 58.000,00 62.000,00 65.000,00 PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE0012
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 48.000,00 55.000,00 58.000,00 61.000,00 2097
Equipamentos Serviço Proteção Social de Alta 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3059
47.000,00 54.000,00 56.000,00 60.000,00 BOLSA FAMILIA E CADUNICO05
47.000,00 54.000,00 56.000,00 60.000,00 GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA0013
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2098
Equipamentos P/ Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3060
28.000,00 32.000,00 34.000,00 35.000,00 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS06
28.000,00 32.000,00 34.000,00 35.000,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA0010
Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS 23.000,00 26.000,00 28.000,00 29.000,00 2099
Equipamentos P/Projetos e Programas no Ambito do SUAS 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3061
267.000,00 304.000,00 323.000,00 341.000,00 FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE03
267.000,00 304.000,00 323.000,00 341.000,00 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE01
267.000,00 304.000,00 323.000,00 341.000,00 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA0010
Manutenção Fundo da Criança e Adolescente 129.000,00 147.000,00 156.000,00 165.000,00 2100
Subvenções a Entidades de Proteção a Infância 130.000,00 148.000,00 157.000,00 166.000,00 2101
Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3062
Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3063
81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO04
81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR01
81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00 MELHORIA HABITACIONAL0033
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2102
Implantação de Melhorias Habitacionais 68.000,00 78.000,00 82.000,00 87.000,00 2103
Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3064
6.994.000,00 6.645.000,00 7.352.000,00 7.935.000,00 SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN11
6.994.000,00 6.645.000,00 7.352.000,00 7.935.000,00 SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN01
925.000,00 1.054.000,00 1.119.000,00 1.183.000,00 SERV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS01
652.000,00 743.000,00 789.000,00 834.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades Serviços de Obras Públicas 586.000,00 668.000,00 709.000,00 750.000,00 2104
Equipamentos Diversos p/ Serviços Obras Públicas 66.000,00 75.000,00 80.000,00 84.000,00 3065
273.000,00 311.000,00 330.000,00 349.000,00 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA0029
Manutenção Torre de Captação de Sinais 24.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 2105
Aquisição de Imóveis de interesse da Municipalidade 65.000,00 74.000,00 79.000,00 83.000,00 3066
Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais 183.000,00 209.000,00 221.000,00 234.000,00 3067
Equipamentos Para Torre Captação de Sinais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3068
828.000,00 568.000,00 543.000,00 646.000,00 SERVIÇO DE SANEAMENTO02
828.000,00 568.000,00 543.000,00 646.000,00 SANEAMENTO BÁSICO0032
Manutenção do Sistema de Água e Esgoto 108.000,00 123.000,00 131.000,00 138.000,00 2106
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de 18.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 2107
Ampliação Sistema de Água e Esgoto 369.000,00 221.000,00 246.000,00 272.000,00 3069
Investimentos em Obras de Saneamento Geral 272.000,00 134.000,00 70.000,00 135.000,00 3070
Equipamentos Para Sistema de Água e Esgoto 60.000,00 68.000,00 73.000,00 77.000,00 3071
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3072
3.696.000,00 3.563.000,00 4.022.000,00 4.331.000,00 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA03
3.696.000,00 3.563.000,00 4.022.000,00 4.331.000,00 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA0029U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:53 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO IV - PROGRAMAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENT ÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/Programa/Ação)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 7
PPA: 2018/2021
Manutenção Atividades Limpeza Pública 963.000,00 1.098.000,00 1.165.000,00 1.233.000,00 2108
Manutenção Atividades Serviços Funerários 13.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 2109
Manutenção Atividades Serv. Vias Urbanas Municipais 345.000,00 393.000,00 417.000,00 442.000,00 2110
Manutenção de Praças Parques e Jardins 153.000,00 174.000,00 185.000,00 196.000,00 2111
Manutenção de Rede de Iluminação Pública 324.000,00 369.000,00 392.000,00 415.000,00 2112
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação 30.000,00 34.000,00 36.000,00 38.000,00 2113
Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal 134.000,00 103.000,00 112.000,00 172.000,00 3073
Construção/Ampliação de Cemitérios/Serviços Funerários 8.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 3074
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Serv. Vias Urbanas 223.000,00 154.000,00 170.000,00 185.000,00 3075
Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros 1.041.000,00 987.000,00 1.260.000,00 1.332.000,00 3076
Construção e Melhorias em Praças Parques e Jardins 391.000,00 146.000,00 173.000,00 200.000,00 3077
Aquisição de Equipamentos P/Serviços Funerários 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3078
Despesas C/ Extensão Rede Iluminação Pública 63.000,00 72.000,00 76.000,00 81.000,00 3079
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3080
1.527.000,00 1.440.000,00 1.648.000,00 1.755.000,00 SERV. MUNIC. TRANSPORTE E ESTRADAS04
1.527.000,00 1.440.000,00 1.648.000,00 1.755.000,00 TRANSPORTE E TRÂNSITO0037
Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficinas 201.000,00 229.000,00 243.000,00 257.000,00 2114
Manutenção das Atividades Serviços Estradas Vicinais 638.000,00 727.000,00 772.000,00 817.000,00 2115
Equipamentos Diversos P/Serviços de Transportes e 70.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 3081
Implantação Terminal Rodoviário Passageiros 89.000,00 101.000,00 108.000,00 114.000,00 3082
Construção e Melhoria Estradas Vicinais 86.000,00 98.000,00 104.000,00 110.000,00 3083
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 271.000,00 109.000,00 128.000,00 147.000,00 3084
Construção e Melhoria Pontes e MataBurros 169.000,00 93.000,00 204.000,00 216.000,00 3085
Aquisição de Terreno para Implantação Terminal Rodoviário 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3086
18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 SERV. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE05
18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE0034
Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2116
Investimentos em Programas de Combate a Seca 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3087
Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3088
Construção de Usina de Reciclagem 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3089
808.000,00 962.000,00 971.000,00 985.000,00 SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA12
489.000,00 557.000,00 592.000,00 626.000,00 SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
489.000,00 557.000,00 592.000,00 626.000,00 SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
489.000,00 557.000,00 592.000,00 626.000,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Administração Sec. Agricultura, Desenvolvimento Econ. e 367.000,00 418.000,00 444.000,00 470.000,00 2117
Equipamentos P/Administ. Sec. Agric., Desenv. Econômico e 122.000,00 139.000,00 148.000,00 156.000,00 3090
319.000,00 405.000,00 379.000,00 359.000,00 SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA02
319.000,00 405.000,00 379.000,00 359.000,00 SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA01
319.000,00 405.000,00 379.000,00 359.000,00 AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL0035
Manutenção Atividades do Mercado, Feiras Livres e 16.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00 2118
Apoio Funcionamento Conselho Comunitário Rurais 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2119
Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural 8.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 2120
Apoio Realização Eventos Prom. Ind. e Agropecuária 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2121
Aquisição de Sementes, Mudas e Insumo P/Apoio ao 14.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 2122
Despesas Com Manutenção Convênio EMATER 80.000,00 91.000,00 97.000,00 102.000,00 2123
Manutenção Convênio com Instituições de Apoio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2124
Construção/Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal 64.000,00 73.000,00 77.000,00 82.000,00 3091
Equipamentos Para Mercado, Feiras Livres e Matadouro 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3092
Implantação de Centros Comunitários Rurais 34.000,00 39.000,00 41.000,00 44.000,00 3093
Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas 90.000,00 145.000,00 102.000,00 66.000,00 3094
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:41:53 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
TOTAL: 37.260.000,00 39.865.000,00 42.648.000,00 45.624.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 1
2018/2021PPA:
1.530.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.960.000,00 CÂMARA MUNICIPAL01
1.530.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.960.000,00 CÂMARA MUNICIPAL01
1.530.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.960.000,00 CÂMARA MUNICIPAL01
1.452.000,00 1.654.000,00 1.755.000,00 1.860.000,00 ATIVIDADE(S)
Despesas com Remuneração Corpo Legislativo 800.000,00 912.000,00 968.000,00 1.024.000,00 2001
Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas 26.000,00 30.000,00 31.000,00 33.000,00 2002
Participação em Congressos, Seminários e Simpósios 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2003
Promocão de Eventos de Interesse do Poder Legislativo 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2004
Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara 251.000,00 286.000,00 304.000,00 321.000,00 2005
Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2006
Divulgação de Atos Oficiais da Adminstração do Poder 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2007
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2008
Manutenção Atividades Assessoria Câmara Municipal 39.000,00 44.000,00 47.000,00 50.000,00 2009
Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo 52.000,00 59.000,00 63.000,00 67.000,00 2010
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2011
Manutenção Atividades Serviços Financeiros Câmara 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2012
Manutenção das Atividades do Órgãos Central Controle 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2013
Contribuição Previdenciária do Legislativo RGPS - INSS 220.000,00 251.000,00 266.000,00 282.000,00 2014
Pagamento Inativos e Pensionistas do Legislativo Municipal 16.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00 2015
78.000,00 88.000,00 94.000,00 100.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas 50.000,00 57.000,00 61.000,00 64.000,00 3001
Ampliação Informatica da Câmara Municipal 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3002
Investimento para Instalação da Câmara Municipal 22.000,00 25.000,00 27.000,00 28.000,00 3003
Equipamentos Diversos Serviços Administrativos e 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3004
Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3005
Amortização de Parcelamento de Dívidas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3006
958.000,00 1.094.000,00 1.156.000,00 1.228.000,00 GABINETE DO PREFEITO02
465.000,00 531.000,00 561.000,00 595.000,00 GABINETE E ASSES. DO GABINETE01
465.000,00 531.000,00 561.000,00 595.000,00 GABINETE E ASSES. DO GABINETE02
461.000,00 526.000,00 558.000,00 590.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 461.000,00 526.000,00 558.000,00 590.000,00 2016
4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 PROJETO(S)
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Gabinete 4.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3007
411.000,00 468.000,00 496.000,00 527.000,00 PROCURADORIA GERAL02
411.000,00 468.000,00 496.000,00 527.000,00 PROCURADORIA GERAL01
409.000,00 466.000,00 494.000,00 524.000,00 ATIVIDADE(S)
Despesas com Precatório Cumpr. Sent. Judiciais 138.000,00 157.000,00 167.000,00 177.000,00 2017
Manutenção Convênio Poder Judiciário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2018
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral 269.000,00 307.000,00 325.000,00 344.000,00 2019
2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos para Funcion. Procur. Geral 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3008
82.000,00 95.000,00 99.000,00 106.000,00 CONTROLADORIA GERAL03
82.000,00 95.000,00 99.000,00 106.000,00 CONTROLADORIA GERAL01
79.000,00 90.000,00 96.000,00 101.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle 79.000,00 90.000,00 96.000,00 101.000,00 2020
3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos Para Órgão Central de Controle 3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3009
172.000,00 202.000,00 210.000,00 226.000,00 SEC. MUNIC. DE GOVERNO03
172.000,00 202.000,00 210.000,00 226.000,00 SEC. MUNIC. DE GOVERNO01
172.000,00 202.000,00 210.000,00 226.000,00 SECRETARIA MUN. DE GOVERNO01U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:07 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 2
2018/2021PPA:
167.000,00 190.000,00 202.000,00 214.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 167.000,00 190.000,00 202.000,00 214.000,00 2021
5.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Secretaria Municipal de Governo 5.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 3010
2.904.000,00 3.311.000,00 3.511.000,00 3.726.000,00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO04
2.904.000,00 3.311.000,00 3.511.000,00 3.726.000,00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
337.000,00 384.000,00 407.000,00 431.000,00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
330.000,00 376.000,00 399.000,00 422.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades da Secretaria Administração 330.000,00 376.000,00 399.000,00 422.000,00 2022
7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO(S)
Aquisição Equipamentos P/ Sec. de Administração 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3011
2.433.000,00 2.775.000,00 2.941.000,00 3.123.000,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS02
2.423.000,00 2.763.000,00 2.931.000,00 3.103.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria 13.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 2023
Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao 64.000,00 73.000,00 77.000,00 82.000,00 2024
Despesas com Divulg. Atos Oficiais Administrativos 68.000,00 78.000,00 82.000,00 87.000,00 2025
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos 166.000,00 189.000,00 201.000,00 212.000,00 2026
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2027
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 2028
Manutenção Convênio Polícia Civil 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2029
Manutenção Convênio Polícia Militar 35.000,00 40.000,00 42.000,00 45.000,00 2030
Despesa Com Pagto Inativos e Pensionistas 1.005.000,00 1.146.000,00 1.216.000,00 1.286.000,00 2031
Obrigação Previd. Sociais Pes. Geral RGPS 720.000,00 821.000,00 871.000,00 922.000,00 2032
Despesas Com Contribuição para o PASEP 327.000,00 373.000,00 396.000,00 419.000,00 2033
10.000,00 12.000,00 10.000,00 20.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria 3.000,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 3012
Ampliação Serviços de Informática 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.000,00 3013
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3014
71.000,00 81.000,00 86.000,00 91.000,00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04
65.000,00 74.000,00 79.000,00 83.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Atividades Serviços de Recursos Humanos 65.000,00 74.000,00 79.000,00 83.000,00 2034
6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos para Serv. de Recursos Humanos 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 3015
63.000,00 71.000,00 77.000,00 81.000,00 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO06
60.000,00 68.000,00 73.000,00 77.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Atividades Serviços de Material e Patrimônio 60.000,00 68.000,00 73.000,00 77.000,00 2035
3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos para Serv. de Material e Patrimônio 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3016
1.140.000,00 1.301.000,00 1.378.000,00 1.465.000,00 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS05
1.140.000,00 1.301.000,00 1.378.000,00 1.465.000,00 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS01
491.000,00 561.000,00 594.000,00 633.000,00 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS01
270.000,00 308.000,00 327.000,00 345.000,00 ATIVIDADE(S)
Pagamento de Despesas Exercícios Anteriores 86.000,00 98.000,00 104.000,00 110.000,00 2036
Manutenção Atividades Secret. Munic. Finanças 129.000,00 147.000,00 156.000,00 165.000,00 2037
Encargos com Pagto Empr. Parc. Dividas 55.000,00 63.000,00 67.000,00 70.000,00 2038
221.000,00 253.000,00 267.000,00 288.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Sec. de Finanças 2.000,00 3.000,00 2.000,00 8.000,00 3017
Amortização de Parcelamento Dívida Previdênciais 155.000,00 177.000,00 188.000,00 198.000,00 3018
Amortização de Parcelamento Dívidas Diversas 64.000,00 73.000,00 77.000,00 82.000,00 3019
225.000,00 257.000,00 272.000,00 288.000,00 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE02U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:07 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 3
2018/2021PPA:
220.000,00 251.000,00 266.000,00 282.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades do Serviço Contabilidade 220.000,00 251.000,00 266.000,00 282.000,00 2039
5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3020
56.000,00 63.000,00 67.000,00 73.000,00 DEPARTAMENTO DE ARREC. E TRIBUTAÇÃO03
53.000,00 60.000,00 64.000,00 68.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Atividades Serv. Arrecadação e Fiscalização 53.000,00 60.000,00 64.000,00 68.000,00 2040
3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos para Serv. Arrec. e Fiscalização 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 3021
368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA04
368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 RESERVA(S) DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência 368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00 9999
220.000,00 257.000,00 268.000,00 284.000,00 SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS06
220.000,00 257.000,00 268.000,00 284.000,00 SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01
220.000,00 257.000,00 268.000,00 284.000,00 SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01
218.000,00 249.000,00 264.000,00 279.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitações 218.000,00 249.000,00 264.000,00 279.000,00 2041
2.000,00 8.000,00 4.000,00 5.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações 2.000,00 8.000,00 4.000,00 5.000,00 3022
11.497.000,00 12.295.000,00 13.149.000,00 14.012.000,00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA07
11.139.000,00 11.883.000,00 12.717.000,00 13.547.000,00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS01
1.319.000,00 1.503.000,00 1.596.000,00 1.689.000,00 DEPARTAMENTO DE ADMIN. ESCOLAR01
1.285.000,00 1.464.000,00 1.555.000,00 1.645.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Administrativa Ensino Municipal 439.000,00 500.000,00 531.000,00 562.000,00 2042
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação 65.000,00 74.000,00 79.000,00 83.000,00 2043
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos- 109.000,00 124.000,00 132.000,00 140.000,00 2044
Provent. Inativos Pensionistas Serv. Educação 572.000,00 652.000,00 692.000,00 732.000,00 2045
Obrigação Previdenciárias dos Servidores da Educação - 90.000,00 103.000,00 109.000,00 115.000,00 2046
Concessão de Bolsas Estudo P/Nivel Superior 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2047
Manutenção do Apoio ao Estudantes de Ensino Superior 9.000,00 10.000,00 11.000,00 12.000,00 2048
34.000,00 39.000,00 41.000,00 44.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Administração Ensino Municipal 34.000,00 39.000,00 41.000,00 44.000,00 3023
1.243.000,00 1.217.000,00 1.304.000,00 1.391.000,00 SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL02
734.000,00 836.000,00 889.000,00 940.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção da Merenda Escolar P/Ensino Infantil 22.000,00 25.000,00 27.000,00 28.000,00 2049
Subvenções a entidades de Promoção à Educação Infantil 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2050
Despesa C/Remuneração dos Profissionais do Ensino 586.000,00 668.000,00 709.000,00 750.000,00 2051
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 75.000,00 85.000,00 91.000,00 96.000,00 2052
Manutenção das Atividades do Ensino Especial 17.000,00 19.000,00 21.000,00 22.000,00 2053
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino 28.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 2054
509.000,00 381.000,00 415.000,00 451.000,00 PROJETO(S)
Construção/Ampliação Para o Ensino Infantil 430.000,00 290.000,00 320.000,00 350.000,00 3024
Equipamentos Para o Ensino Infantil 68.000,00 78.000,00 82.000,00 87.000,00 3025
Investimento no Ensino Especial 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3026
Equipamentos Para Ensino Especial 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3027
5.655.000,00 5.926.000,00 6.382.000,00 6.811.000,00 SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO03
4.869.000,00 5.552.000,00 5.892.000,00 6.233.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar 284.000,00 324.000,00 344.000,00 364.000,00 2055
Subvenções Entidades de Promoção ao Ensino 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2056
Manutenção Escola Família Agrícola 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2057
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:07 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 4
2018/2021PPA:
Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino 12.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 2058
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 1.528.000,00 1.742.000,00 1.849.000,00 1.956.000,00 2059
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Magistério 2.974.000,00 3.390.000,00 3.599.000,00 3.807.000,00 2060
Manutenção Atividades Ensino Médio 14.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 2061
Despesas C/Concessão de Bolsas de Estudo Para o 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 2062
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2063
Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo Telesalas 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2064
786.000,00 374.000,00 490.000,00 578.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental 39.000,00 44.000,00 47.000,00 50.000,00 3028
Construção/Ampliação de Unidades Físicas do Ensino 735.000,00 312.000,00 425.000,00 487.000,00 3029
Ampliação Escola Família Agrícola 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3030
Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar 4.000,00 9.000,00 9.000,00 31.000,00 3031
Aquisição de Equipamentos Escola Família Agrícola 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3032
2.922.000,00 3.237.000,00 3.435.000,00 3.656.000,00 DEP. FISCALIZAÇÃO TRANSP. ESCOLAR04
2.774.000,00 3.162.000,00 3.357.000,00 3.551.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção do Transporte de Estudante 2.774.000,00 3.162.000,00 3.357.000,00 3.551.000,00 2065
148.000,00 75.000,00 78.000,00 105.000,00 PROJETO(S)
Aquisição de Veículos Para o Transporte de Estudantes 148.000,00 75.000,00 78.000,00 105.000,00 3033
358.000,00 412.000,00 432.000,00 465.000,00 FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL02
358.000,00 412.000,00 432.000,00 465.000,00 FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL01
340.000,00 388.000,00 411.000,00 435.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades de Cultura e Pat. Historico 32.000,00 36.000,00 39.000,00 41.000,00 2066
Manutenção Preserv. Restauração Patrimônio Histórico e 11.000,00 13.000,00 13.000,00 14.000,00 2067
Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 2068
Apoio Realização Carnaval e Festas Cívicas Populares 290.000,00 331.000,00 351.000,00 371.000,00 2069
18.000,00 24.000,00 21.000,00 30.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Preservação do Patrimônio 11.000,00 16.000,00 13.000,00 21.000,00 3034
Ampliação/Construção da Biblioteca Pública Municipal 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3035
Equipamentos Diversos P/ Fundo Prot.Patr.Cultural 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3036
401.000,00 360.000,00 377.000,00 425.000,00 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO08
381.000,00 338.000,00 354.000,00 399.000,00 SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO01
43.000,00 49.000,00 52.000,00 55.000,00 COORD. SEC. ESP. LAZER E TUR.01
40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Administração Sec. Esportes, Lazer e Turismo 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2070
3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 PROJETO(S)
Aquisição de Equipamentos P/Sec. de Esportes, Lazer e 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3037
338.000,00 289.000,00 302.000,00 344.000,00 SERVIÇOS DE ESPORTES02
160.000,00 182.000,00 194.000,00 205.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer 160.000,00 182.000,00 194.000,00 205.000,00 2071
178.000,00 107.000,00 108.000,00 139.000,00 PROJETO(S)
Construção e Ampliação de Quadras e Unidades Esportivas 152.000,00 73.000,00 84.000,00 95.000,00 3038
Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer 25.000,00 33.000,00 23.000,00 43.000,00 3039
Aquisição de Terrenos P/Construção de Quadras e Unidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3040
20.000,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00 SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO02
20.000,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00 SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO01
12.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo no 12.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 2072
8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no 8.000,00 8.000,00 8.000,00 11.000,00 3041
8.843.000,00 9.670.000,00 10.280.000,00 11.108.000,00 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE09U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:07 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 5
2018/2021PPA:
8.843.000,00 9.670.000,00 10.280.000,00 11.108.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01
1.318.000,00 1.503.000,00 1.595.000,00 1.687.000,00 SERV. GESTÃO DA SAÚDE01
1.262.000,00 1.439.000,00 1.527.000,00 1.615.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de 451.000,00 514.000,00 546.000,00 577.000,00 2073
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos - 183.000,00 209.000,00 221.000,00 234.000,00 2074
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde 24.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 2075
Obrigação Prev. Sociais Serv. Saúde RGPS 604.000,00 689.000,00 731.000,00 773.000,00 2076
56.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00 PROJETO(S)
Equip. Diversos para Administ. da Secretaria Municipal de 56.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00 3042
4.928.000,00 5.367.000,00 5.715.000,00 6.308.000,00 SERV. ATENÇÃO BÁSICA02
4.383.000,00 4.996.000,00 5.305.000,00 5.610.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção dos Serviços de Odontologia 479.000,00 546.000,00 580.000,00 613.000,00 2077
Subvenções a Entidade Atendimento a Saúde 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2078
Manutenção dos Agentes Comutário de Saúde - ACS 612.000,00 698.000,00 741.000,00 783.000,00 2079
Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - 3.289.000,00 3.749.000,00 3.980.000,00 4.210.000,00 2080
545.000,00 371.000,00 410.000,00 698.000,00 PROJETO(S)
Investimentos P/Serviço Municipal de Odontologia 90.000,00 53.000,00 59.000,00 115.000,00 3043
Equipamentos P/Serviço Municipal de Odontologia 38.000,00 43.000,00 46.000,00 49.000,00 3044
Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica em 243.000,00 177.000,00 194.000,00 311.000,00 3045
Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - 174.000,00 98.000,00 111.000,00 223.000,00 3046
1.834.000,00 1.930.000,00 2.047.000,00 2.137.000,00 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE03
1.630.000,00 1.794.000,00 1.896.000,00 1.872.000,00 ATIVIDADE(S)
Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde 72.000,00 82.000,00 87.000,00 92.000,00 2081
Auxílios em Viagem p/ Tratamento de Saúde - TFD 509.000,00 580.000,00 616.000,00 652.000,00 2082
Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes 644.000,00 734.000,00 779.000,00 824.000,00 2083
Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade 235.000,00 268.000,00 284.000,00 301.000,00 2084
Manutenção de Contribuições P/Associações de Apoio à 170.000,00 130.000,00 130.000,00 3.000,00 2085
204.000,00 136.000,00 151.000,00 265.000,00 PROJETO(S)
Aquisição de Veículos Para Transporte de Doentes 132.000,00 100.000,00 110.000,00 169.000,00 3047
Equipamentos P/Atendimento de Média e Alta Complexidade 71.000,00 31.000,00 36.000,00 91.000,00 3048
Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3049
337.000,00 384.000,00 408.000,00 431.000,00 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE04
315.000,00 359.000,00 381.000,00 403.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Municipal 44.000,00 50.000,00 53.000,00 56.000,00 2086
Manutenção Atividades Vigilância Epidemiológica e 271.000,00 309.000,00 328.000,00 347.000,00 2087
22.000,00 25.000,00 27.000,00 28.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3050
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e 17.000,00 19.000,00 21.000,00 22.000,00 3051
426.000,00 486.000,00 515.000,00 545.000,00 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA05
425.000,00 485.000,00 514.000,00 544.000,00 ATIVIDADE(S)
Contribuições ao Plano Estadual de Atendimento Farmácia 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2088
Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica 222.000,00 253.000,00 269.000,00 284.000,00 2089
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica 163.000,00 186.000,00 197.000,00 209.000,00 2090
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Farmácia Básica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3052
1.793.000,00 2.026.000,00 2.147.000,00 2.270.000,00 SEC. MUN. ASSIS. SOCIAL E HABITAÇÃO10
382.000,00 417.000,00 440.000,00 467.000,00 SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABIT01
382.000,00 417.000,00 440.000,00 467.000,00 SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA01
356.000,00 406.000,00 431.000,00 456.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 350.000,00 399.000,00 424.000,00 448.000,00 2091
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:07 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 6
2018/2021PPA:
Manutenção Atividades do Conselho Tutelar 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2092
26.000,00 11.000,00 9.000,00 11.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Serviço de Assistência Social 25.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 3053
Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3054
1.063.000,00 1.213.000,00 1.286.000,00 1.358.000,00 FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL02
152.000,00 174.000,00 183.000,00 194.000,00 BLOCO GESTÃO DO SUAS01
126.000,00 144.000,00 152.000,00 161.000,00 ATIVIDADE(S)
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS 126.000,00 144.000,00 152.000,00 161.000,00 2093
26.000,00 30.000,00 31.000,00 33.000,00 PROJETO(S)
Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS 26.000,00 30.000,00 31.000,00 33.000,00 3055
709.000,00 809.000,00 859.000,00 907.000,00 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02
560.000,00 639.000,00 678.000,00 717.000,00 ATIVIDADE(S)
Serviço de Protecão Social Básica 518.000,00 591.000,00 627.000,00 663.000,00 2094
Manutenção dos Serviços de Auxílio Água - Mais Viver 42.000,00 48.000,00 51.000,00 54.000,00 2095
149.000,00 170.000,00 181.000,00 190.000,00 PROJETO(S)
Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica 112.000,00 128.000,00 136.000,00 143.000,00 3056
Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica 37.000,00 42.000,00 45.000,00 47.000,00 3057
76.000,00 86.000,00 92.000,00 97.000,00 PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE03
73.000,00 83.000,00 88.000,00 93.000,00 ATIVIDADE(S)
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 73.000,00 83.000,00 88.000,00 93.000,00 2096
3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Proteção Social Especial de Média 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3058
51.000,00 58.000,00 62.000,00 65.000,00 PROT.ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE04
48.000,00 55.000,00 58.000,00 61.000,00 ATIVIDADE(S)
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 48.000,00 55.000,00 58.000,00 61.000,00 2097
3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Serviço Proteção Social de Alta 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3059
47.000,00 54.000,00 56.000,00 60.000,00 BOLSA FAMILIA E CADUNICO05
40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 ATIVIDADE(S)
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - 40.000,00 46.000,00 48.000,00 51.000,00 2098
7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/ Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF 7.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 3060
28.000,00 32.000,00 34.000,00 35.000,00 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS06
23.000,00 26.000,00 28.000,00 29.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS 23.000,00 26.000,00 28.000,00 29.000,00 2099
5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Projetos e Programas no Ambito do SUAS 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3061
267.000,00 304.000,00 323.000,00 341.000,00 FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE03
267.000,00 304.000,00 323.000,00 341.000,00 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE01
259.000,00 295.000,00 313.000,00 331.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Fundo da Criança e Adolescente 129.000,00 147.000,00 156.000,00 165.000,00 2100
Subvenções a Entidades de Proteção a Infância 130.000,00 148.000,00 157.000,00 166.000,00 2101
8.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3062
Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3063
81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO04
81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR01
78.000,00 89.000,00 94.000,00 100.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular 10.000,00 11.000,00 12.000,00 13.000,00 2102
Implantação de Melhorias Habitacionais 68.000,00 78.000,00 82.000,00 87.000,00 2103
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 7
2018/2021PPA:
3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3064
6.994.000,00 6.645.000,00 7.352.000,00 7.935.000,00 SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN11
6.994.000,00 6.645.000,00 7.352.000,00 7.935.000,00 SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN01
925.000,00 1.054.000,00 1.119.000,00 1.183.000,00 SERV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS01
610.000,00 695.000,00 738.000,00 781.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção das Atividades Serviços de Obras Públicas 586.000,00 668.000,00 709.000,00 750.000,00 2104
Manutenção Torre de Captação de Sinais 24.000,00 27.000,00 29.000,00 31.000,00 2105
315.000,00 359.000,00 381.000,00 402.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos p/ Serviços Obras Públicas 66.000,00 75.000,00 80.000,00 84.000,00 3065
Aquisição de Imóveis de interesse da Municipalidade 65.000,00 74.000,00 79.000,00 83.000,00 3066
Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais 183.000,00 209.000,00 221.000,00 234.000,00 3067
Equipamentos Para Torre Captação de Sinais 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3068
828.000,00 568.000,00 543.000,00 646.000,00 SERVIÇO DE SANEAMENTO02
126.000,00 144.000,00 153.000,00 161.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção do Sistema de Água e Esgoto 108.000,00 123.000,00 131.000,00 138.000,00 2106
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de 18.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 2107
702.000,00 424.000,00 390.000,00 485.000,00 PROJETO(S)
Ampliação Sistema de Água e Esgoto 369.000,00 221.000,00 246.000,00 272.000,00 3069
Investimentos em Obras de Saneamento Geral 272.000,00 134.000,00 70.000,00 135.000,00 3070
Equipamentos Para Sistema de Água e Esgoto 60.000,00 68.000,00 73.000,00 77.000,00 3071
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3072
3.696.000,00 3.563.000,00 4.022.000,00 4.331.000,00 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA03
1.828.000,00 2.083.000,00 2.211.000,00 2.341.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Atividades Limpeza Pública 963.000,00 1.098.000,00 1.165.000,00 1.233.000,00 2108
Manutenção Atividades Serviços Funerários 13.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 2109
Manutenção Atividades Serv. Vias Urbanas Municipais 345.000,00 393.000,00 417.000,00 442.000,00 2110
Manutenção de Praças Parques e Jardins 153.000,00 174.000,00 185.000,00 196.000,00 2111
Manutenção de Rede de Iluminação Pública 324.000,00 369.000,00 392.000,00 415.000,00 2112
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação 30.000,00 34.000,00 36.000,00 38.000,00 2113
1.868.000,00 1.480.000,00 1.811.000,00 1.990.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal 134.000,00 103.000,00 112.000,00 172.000,00 3073
Construção/Ampliação de Cemitérios/Serviços Funerários 8.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 3074
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Serv. Vias Urbanas 223.000,00 154.000,00 170.000,00 185.000,00 3075
Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros 1.041.000,00 987.000,00 1.260.000,00 1.332.000,00 3076
Construção e Melhorias em Praças Parques e Jardins 391.000,00 146.000,00 173.000,00 200.000,00 3077
Aquisição de Equipamentos P/Serviços Funerários 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3078
Despesas C/ Extensão Rede Iluminação Pública 63.000,00 72.000,00 76.000,00 81.000,00 3079
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3080
1.527.000,00 1.440.000,00 1.648.000,00 1.755.000,00 SERV. MUNIC. TRANSPORTE E ESTRADAS04
839.000,00 956.000,00 1.015.000,00 1.074.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficinas 201.000,00 229.000,00 243.000,00 257.000,00 2114
Manutenção das Atividades Serviços Estradas Vicinais 638.000,00 727.000,00 772.000,00 817.000,00 2115
688.000,00 484.000,00 633.000,00 681.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos Diversos P/Serviços de Transportes e 70.000,00 80.000,00 85.000,00 90.000,00 3081
Implantação Terminal Rodoviário Passageiros 89.000,00 101.000,00 108.000,00 114.000,00 3082
Construção e Melhoria Estradas Vicinais 86.000,00 98.000,00 104.000,00 110.000,00 3083
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos 271.000,00 109.000,00 128.000,00 147.000,00 3084
Construção e Melhoria Pontes e MataBurros 169.000,00 93.000,00 204.000,00 216.000,00 3085
Aquisição de Terreno para Implantação Terminal Rodoviário 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3086
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:07 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO V - PROJETOS E ATIVIDADES POR ÓRGÃOS E UNIDAD ES ORÇAMENTÁRIAS
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv)2018
PREVISÃO
2019 2020 2021CÓDIGOS
Página: 8
2018/2021PPA:
18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 SERV. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE05
5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2116
13.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 PROJETO(S)
Investimentos em Programas de Combate a Seca 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3087
Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3088
Construção de Usina de Reciclagem 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3089
808.000,00 962.000,00 971.000,00 985.000,00 SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA12
489.000,00 557.000,00 592.000,00 626.000,00 SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
489.000,00 557.000,00 592.000,00 626.000,00 SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
367.000,00 418.000,00 444.000,00 470.000,00 ATIVIDADE(S)
Administração Sec. Agricultura, Desenvolvimento Econ. e 367.000,00 418.000,00 444.000,00 470.000,00 2117
122.000,00 139.000,00 148.000,00 156.000,00 PROJETO(S)
Equipamentos P/Administ. Sec. Agric., Desenv. Econômico e 122.000,00 139.000,00 148.000,00 156.000,00 3090
319.000,00 405.000,00 379.000,00 359.000,00 SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA02
319.000,00 405.000,00 379.000,00 359.000,00 SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA01
128.000,00 145.000,00 155.000,00 163.000,00 ATIVIDADE(S)
Manutenção Atividades do Mercado, Feiras Livres e 16.000,00 18.000,00 19.000,00 20.000,00 2118
Apoio Funcionamento Conselho Comunitário Rurais 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 2119
Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural 8.000,00 9.000,00 10.000,00 10.000,00 2120
Apoio Realização Eventos Prom. Ind. e Agropecuária 6.000,00 7.000,00 7.000,00 8.000,00 2121
Aquisição de Sementes, Mudas e Insumo P/Apoio ao 14.000,00 16.000,00 17.000,00 18.000,00 2122
Despesas Com Manutenção Convênio EMATER 80.000,00 91.000,00 97.000,00 102.000,00 2123
Manutenção Convênio com Instituições de Apoio 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2124
191.000,00 260.000,00 224.000,00 196.000,00 PROJETO(S)
Construção/Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal 64.000,00 73.000,00 77.000,00 82.000,00 3091
Equipamentos Para Mercado, Feiras Livres e Matadouro 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3092
Implantação de Centros Comunitários Rurais 34.000,00 39.000,00 41.000,00 44.000,00 3093
Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas 90.000,00 145.000,00 102.000,00 66.000,00 3094
TOTAL: 37.260.000,00 39.865.000,00 42.648.000,00 45.624.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:07 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 1
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
DESPESAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO, DAS QUAIS NAO RESULTA UM PRODUTO, E NÃO GERAM CONTRAPRESTAÇÃO DIRETA SOB A
FORMA DE BENS OU SERVIÇOS. (PORTARIA 42 MOG/STN)
Programa: 0 - ENCARGOS ESPECIAIS
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: ENCARGOS ESPECIAIS Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
DESPESAS EMPENHADAS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00 4.000,00 100,00 4.000,00
Pagar as despesas de exercícios anteriores.
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores2011
PARCELAS PACTUADAS Á
PAGARPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 155.000,00 100,00 177.000,00 100,00 188.000,00 100,00 198.000,00 Cumprir os contratos de parcelamentos de dívidas prevideciárias assinados pelo município.
Amortização de Parcelamento Dívida Previdênciais3018
PARCELAS PACTUADAS Á
PAGARPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00
Pagamento de débitos judiciais transitados e julgados.
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais2008
PARCELAS PACTUADAS Á
PAGARPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 55.000,00 100,00 63.000,00 100,00 67.000,00 100,00 70.000,00 Manter as despesas assumidas em contrato relativos a empréstimos e parcelamentos de dívidas.
Encargos com Pagto Empr. Parc. Dividas2038
CONTRIBUIÇÕES Á PAGAR Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 327.000,00 100,00 373.000,00 100,00 396.000,00 100,00 419.000,00
Contribuir para a formação do P.A.S.E.P.
Despesas Com Contribuição para o PASEP2033
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 2
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PARCELAS PACTUADAS Á
PAGARPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 64.000,00 100,00 73.000,00 100,00 77.000,00 100,00 82.000,00
Cumprir os contratos assinados pelo município.
Amortização de Parcelamento Dívidas Diversas3019
FOLHAS EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.005.000,00 100,00 1.146.000,00 100,00 1.216.000,00 100,00 1.286.000,00 Manter os pagamentos de inativos e pensionistas sob a responsabilidade do município.
Despesa Com Pagto Inativos e Pensionistas2031
PARCELAS PACTUADAS Á
PAGARPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00
Cumprir os contratos de parcelamento de dívidas.
Amortização de Parcelamento de Dívidas3006
FOLHAS EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 16.000,00 100,00 18.000,00 100,00 19.000,00 100,00 20.000,00 Manter os pagamentos de inativos e pensionistas do legislativo municipal.
Pagamento Inativos e Pensionistas do Legislativo Municipal2015
FOLHAS EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 572.000,00 100,00 652.000,00 100,00 692.000,00 100,00 732.000,00
Garantir pagamentos ou pagar pensionistas e inativos da educação.
Provent. Inativos Pensionistas Serv. Educação2045
DESPESAS EMPENHADAS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 86.000,00 100,00 98.000,00 100,00 104.000,00 100,00 110.000,00
Pagar as despesas exercícios anteriores
Pagamento de Despesas Exercícios Anteriores2036
TOTAL: 2.285.000,00 2.605.000,00 2.765.000,00 2.923.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 3
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
ELABORAR, EXAMINAR E DELIBERAR SOBRE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS. ASSEGURAR LEGALIDADE E LEGITIMIDADE AOS ATOS DO LEGISLATIVO E DO EXECUTIVO, BEM COMO
FISCALIZAR OS ATOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS.
Programa: 1 - PROCESSO LEGISLATIVO
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 251.000,00 100,00 286.000,00 100,00 304.000,00 100,00 321.000,00 Manter as atividades administrativas da câmara municipal em funcionamento
Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal2005
ATOS DIVULGADOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
50,00 6.000,00 50,00 7.000,00 50,00 7.000,00 50,00 8.000,00
Dar publicidade aos atos legislativos.
Divulgação de Atos Oficiais da Adminstração do Poder Legislativo2007
CAMARA INSTALADA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
25,00 22.000,00 25,00 25.000,00 25,00 27.000,00 25,00 28.000,00 Dotar o legislativo municipal de instalação adequada para seu regular funcionamento.
Investimento para Instalação da Câmara Municipal3003
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 3.000,00 Adquirir equipamentos de informática para a câmara muncipal pra seu regular funcionamento.
Ampliação Informatica da Câmara Municipal3002
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
10,00 50.000,00 10,00 57.000,00 10,00 61.000,00 10,00 64.000,00 Aquisição de equipamentos necessários para administração da câmara municipal.
Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas3001
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 4
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
FOLHAS Á PAGAR Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 800.000,00 100,00 912.000,00 100,00 968.000,00 100,00 1.024.000,00
Remunerar os vereadores do município.
Despesas com Remuneração Corpo Legislativo2001
PLENO FUNCIONAMENT
OPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 26.000,00 100,00 30.000,00 100,00 31.000,00 100,00 33.000,00
Apoiar e garantir as atividades legislativas.
Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas2002
EVENTOS PARTICIPADOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
20,00 10.000,00 20,00 11.000,00 20,00 12.000,00 20,00 13.000,00 Criar condições para que os vereadores e demais servidores da câmara municipal participem de Congressos, Seminários e Simpósios.
Participação em Congressos, Seminários e Simpósios2003
EVENTOS PROMOVIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
5,00 6.000,00 5,00 7.000,00 5,00 7.000,00 5,00 8.000,00
Promover eventos de interesse do poder legislativo.
Promocão de Eventos de Interesse do Poder Legislativo2004
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 6.000,00 100,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 8.000,00
Qualificar pessoal legislativo.
Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo2006
TOTAL: 1.179.000,00 1.344.000,00 1.426.000,00 1.510.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 5
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO GERAL
VIABILIZAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO EFICIENCIA E RACIONALIDADE
NA GESTÃO PÚBLICA.
Programa: 2 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: APOIO ADMINISTRATIVO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 60.000,00 100,00 68.000,00 100,00 73.000,00 100,00 77.000,00
Manter o departamento de material e patrimônio em funcionamento.
Manutenção Atividades Serviços de Material e Patrimônio2035
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 65.000,00 100,00 74.000,00 100,00 79.000,00 100,00 83.000,00
Manter o setor de recursos humanos do município em funcionamento.
Manutenção Atividades Serviços de Recursos Humanos2034
PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 367.000,00 100,00 418.000,00 100,00 444.000,00 100,00 470.000,00 Manter em funcionamento as atividades do serviço de agricultura e abastecimento.
Administração Sec. Agricultura, Desenvolvimento Econ. e Aquicultura2117
PLENO FUNCIONAMENT
O ORGÃO CIPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 79.000,00 100,00 90.000,00 100,00 96.000,00 100,00 101.000,00 Manter em funcionamento as atividades do órgão central de controle interno.
Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno2020
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 5.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 Dotar de equipamentos diversos para o regular funcionamento dos serviços de contabilidade do município.
Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade3020
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 6
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 167.000,00 100,00 190.000,00 100,00 202.000,00 100,00 214.000,00
Manter as atividades da secretaria municipal de governo.
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo2021
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 3.000,00 Dotar a procuradoria de equipamentos necessários para seu funcionamento.
Equipamentos Diversos para Funcion. Procur. Geral3008
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
3,00 7.000,00 3,00 8.000,00 3,00 8.000,00 3,00 9.000,00
Manter em funcionamento a secretaria de administração
Aquisição Equipamentos P/ Sec. de Administração3011
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 12.000,00
Adquirir equipamentos de informáticapara o município.
Ampliação Serviços de Informática3013
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
3,00 6.000,00 3,00 7.000,00 3,00 7.000,00 3,00 8.000,00 Manter em funcionamento as atividades do departamento de recursos humanos.
Equipamentos Diversos para Serv. de Recursos Humanos3015
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 Manter o funcionamento das atividades do departamento de material e patrimônio.
Equipamentos Diversos para Serv. de Material e Patrimônio3016
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 7
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
2,00 3.000,00 2,00 5.000,00 2,00 3.000,00 2,00 5.000,00 Equipar os serviços básicos da administração para seu melhor funcionamento
Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria3012
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 Dotar de equipamentos para a manutenção das atividades da secretaria de esportes, lazer e turismo.
Aquisição de Equipamentos P/Sec. de Esportes, Lazer e Turismo3037
PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 40.000,00 100,00 46.000,00 100,00 48.000,00 100,00 51.000,00 Manter em funcionamento os serviços de administração da secretaria de esportes, lazer e turismo.
Manutenção Administração Sec. Esportes, Lazer e Turismo2070
PLENO FUNCIONAMENTO ASSESSORIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 39.000,00 100,00 44.000,00 100,00 47.000,00 100,00 50.000,00
Manter as atividades assessoria câmara municipal.
Manutenção Atividades Assessoria Câmara Municipal2009
PLENO FUNC. LEGISLATIVO Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 52.000,00 100,00 59.000,00 100,00 63.000,00 100,00 67.000,00
Manter os serviços administrativos da câmara municipal.
Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo2010
PLENO FUNCIONAMENTO FINANCEIRO
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 10.000,00 100,00 11.000,00 100,00 12.000,00 100,00 13.000,00
Manter em funcionamento as atividades serviços financeiros câmara.
Manutenção Atividades Serviços Financeiros Câmara2012
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 8
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
50,00 34.000,00 50,00 39.000,00 50,00 41.000,00 50,00 44.000,00 Aquisição de equipamentos necessários para administração do ensino municipal.
Equipamentos Diversos P/Administração Ensino Municipal3023
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 2,00 5.000,00 Dotar de equipamentos diversos para a realização dos serviços de arrecadação e fiscalização.
Equipamentos Diversos para Serv. Arrec. e Fiscalização3021
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
1,00 2.000,00 4,00 8.000,00 2,00 4.000,00 2,00 5.000,00 Equipar os serviços de compras e licitações para seu melhor funcionamento
Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações3022
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00
Estruturar o funcionamento do conselho tutelar municipal
Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar3054
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
5,00 66.000,00 5,00 75.000,00 5,00 80.000,00 5,00 84.000,00 Aquisição de equipamentos para manter em funcionamento os serviços obras públicas municipais.
Equipamentos Diversos p/ Serviços Obras Públicas Municipais3065
PERCELAS PACTUADAS Á
PAGARPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 138.000,00 100,00 157.000,00 100,00 167.000,00 100,00 177.000,00
Pagamento de precatórios e sentenças judiciais transitados em julgado.
Despesas com Precatório Cumpr. Sent. Judiciais2017
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 9
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNC. CONSELHO
TUTELARPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 6.000,00 100,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 8.000,00
Possibilitar o funcionamento do conselho tutelar.
Manutenção Atividades do Conselho Tutelar2092
PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 350.000,00 100,00 399.000,00 100,00 424.000,00 100,00 448.000,00 Possibilitar a coordenação e funcionamento da assistência social no município.
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social2091
PLENO FUNCIONAMENT
O ORGÃO CIPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 6.000,00 100,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 8.000,00 Manter o funcionamento do controle interno do legislativo em funcionamento.
Manutenção das Atividades do Órgãos Central Controle Interno da 2013
OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 220.000,00 100,00 251.000,00 100,00 266.000,00 100,00 282.000,00 Manter as contribuições patronais relativas aos vereadores e servidores do Legislativo.
Contribuição Previdenciária do Legislativo RGPS - INSS2014
SERVIÇO EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 3.000,00 Dotar de equipamentos diversos para o regular funcionamento dos serviços administrativos e financeiros da câmara.
Equipamentos Diversos Serviços Administrativos e Financeiros da 3004
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
5,00 122.000,00 5,00 139.000,00 5,00 148.000,00 5,00 156.000,00 Adquirir equipamentos para manter o funcionamento dos serviços do setor municipal de agricultura e abastecimento.
Equipamentos P/Administ. Sec. Agric., Desenv. Econômico e Aquicultura3090
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 10
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 Dotar de equipamentos afim de regular o funcionamento do setor de controle interno.
Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno3005
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
2,00 4.000,00 2,00 5.000,00 2,00 3.000,00 2,00 5.000,00 Adquirir veículos e equipamentos diversos para o funcionamento do gabinete
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Gabinete3007
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
2,00 3.000,00 2,00 5.000,00 2,00 3.000,00 2,00 5.000,00 Adquirir equipamentos diversos para órgão central de controle interno para seu em funcionamento.
Equipamentos Diversos Para Órgão Central de Controle Interno3009
PLENO FUNCIONAMENT
O GABINETEPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 461.000,00 100,00 526.000,00 100,00 558.000,00 100,00 590.000,00
Manter as atividades do gabinete do prefeito
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito2016
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
10,00 25.000,00 5,00 10.000,00 4,00 8.000,00 5,00 10.000,00 Adquirir equipamentos para o funcionamento dos serviços de Assistência Social
Equipamentos P/Serviço de Assistência Social3053
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
2,00 5.000,00 2,00 12.000,00 2,00 8.000,00 2,00 12.000,00 Equipar a secretaria municipal de governo para seu melhor funcionamento
Equipamentos P/Secretaria Municipal de Governo3010
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 11
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
CONVÊNIOS MANTIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 3.000,00 Possibilitar ao município celebrar convênios de seu interesse junto ao judiciário.
Manutenção Convênio Poder Judiciário2018
CONTRIBUIÇÕES Á PAGAR Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 3.000,00
Contribuir com consórcios municipais.
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais3014
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
1,00 2.000,00 1,00 3.000,00 1,00 2.000,00 1,00 8.000,00 Adquirir equipamentos diversos para a secretaria de finanças para seu em funcionamento.
Equipamentos Diversos P/Sec. de Finanças3017
PLENO FUNC. PROCURADORIA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 269.000,00 100,00 307.000,00 100,00 325.000,00 100,00 344.000,00
Manter em funcionamento as atividades da procuradoria geral.
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral2019
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 32.000,00 100,00 36.000,00 100,00 39.000,00 100,00 41.000,00 Fornecer condições administrativas para o bom andamento dos serviços culturais.
Manutenção das Atividades de Cultura e Pat. Historico2066
OBRIGAÇÃO EMPENHADA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 90.000,00 100,00 103.000,00 100,00 109.000,00 100,00 115.000,00 Despesas com obrigações patronais dos servidores da educação do município.
Obrigação Previdenciárias dos Servidores da Educação - RGPS2046
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 12
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
TARIFAS EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 109.000,00 100,00 124.000,00 100,00 132.000,00 100,00 140.000,00 Pagar despesas com água, energia elétrica e telefone do setor educação.
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos- Educação2044
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 65.000,00 100,00 74.000,00 100,00 79.000,00 100,00 83.000,00 Contratação de aluguéis e seguros para funcionamento das atividades da educação.
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação2043
PLENO FUNCIONAMENT
O ENS. MUN.Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 439.000,00 100,00 500.000,00 100,00 531.000,00 100,00 562.000,00
Manter em funcionamento a administração do ensino municipal.
Manutenção Administrativa Ensino Municipal2042
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 218.000,00 100,00 249.000,00 100,00 264.000,00 100,00 279.000,00
Manter o setor de compras, licitação e contratos em funcionamento.
Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitações2041
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 586.000,00 100,00 668.000,00 100,00 709.000,00 100,00 750.000,00
Manter em funcionamento as atividades de serviços públicos.
Manutenção das Atividades Serviços de Obras Públicas2104
PLENO FUNCIONAMENT
O TRIBUTOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 53.000,00 100,00 60.000,00 100,00 64.000,00 100,00 68.000,00
Manter em funcionamento os serviços de tributação do município.
Manutenção Atividades Serv. Arrecadação e Fiscalização2040
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 13
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 330.000,00 100,00 376.000,00 100,00 399.000,00 100,00 422.000,00
Manter as atividades da secretaria de administração em funcionamento.
Manutenção das Atividades da Secretaria Administração2022
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 13.000,00 100,00 15.000,00 100,00 16.000,00 100,00 17.000,00
Manter em funcionamento os serviços básicos da admnistração.
Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria2023
CONTRIBUIÇÕES EMPENHADS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 64.000,00 100,00 73.000,00 100,00 77.000,00 100,00 82.000,00
Contribuir e subvencionar entidades que apoiam o município.
Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município2024
PLENO FUNCIONAMENT
O CONTABILPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 220.000,00 100,00 251.000,00 100,00 266.000,00 100,00 282.000,00
Manter em funcionamento os serviços de contabilidade.
Manutenção das Atividades do Serviço Contabilidade2039
PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 129.000,00 100,00 147.000,00 100,00 156.000,00 100,00 165.000,00 Manter em funcionamento as atividades da secretaria municipal de finanças.
Manutenção Atividades Secret. Munic. Finanças2037
ATOS DIVULGADOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
90,00 68.000,00 95,00 78.000,00 98,00 82.000,00 100,00 87.000,00
Dar publicidade aos atos oficiais e administrativos do município.
Despesas com Divulg. Atos Oficiais Administrativos2025
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 14
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
TARIFAS EMPENHADAS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 166.000,00 100,00 189.000,00 100,00 201.000,00 100,00 212.000,00
Pagar de tarifas de água, luz e telefone de prédios públicos.
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos2026
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 10.000,00 100,00 11.000,00 100,00 12.000,00 100,00 13.000,00 Contratação de aluguéis e seguros de interesse da administração municipal.
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros2027
CONTRIBUIÇÕES EMPENHADAS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 9.000,00 100,00 10.000,00 100,00 11.000,00 100,00 12.000,00
Manter as contribuições para consórcios municipais.
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais2028
OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 720.000,00 100,00 821.000,00 100,00 871.000,00 100,00 922.000,00 Manter as contribuições patronais da entidade ao regime geral de previdência social.
Obrigação Previd. Sociais Pes. Geral RGPS2032
TOTAL: 5.958.000,00 6.785.000,00 7.183.000,00 7.631.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 15
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
GARANTIR, APERFEIÇOAR E MODERNIZAR AS TÉCNICAS DE ATUAÇÃO NA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL. ATUAR NA PREVENÇÃO DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÕES E
MANTER OS CONVÊNIOS COM AS ENTIDADES DESSE SETOR.
Programa: 7 - SEGURANÇA PÚBLICA
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
CONVÊNIO MANTIDO
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 35.000,00 1,00 40.000,00 1,00 42.000,00 1,00 45.000,00
Auxiliar a polícia militar nas atividades de segurança pública.
Manutenção Convênio Polícia Militar2030
CONVÊNIO MANTIDO Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 6.000,00 1,00 7.000,00 1,00 7.000,00 1,00 8.000,00
Auxiliar a polícia civil nas atividades de segurança pública.
Manutenção Convênio Polícia Civil2029
TOTAL: 41.000,00 47.000,00 49.000,00 53.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 16
2018/2021PPA:
USUÁRIOS DO SUAS.
ORGANIZAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUAS DE FORMA A PROVER OS MEIOS FÍSICOS, FINANCEIROS E DE RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS PARA A
ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Programa: 8 - GESTÃO DO SUAS
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: APOIO ADMINISTRATIVO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O IGDSUASPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 126.000,00 100,00 144.000,00 100,00 152.000,00 100,00 161.000,00 Instituir uma abordagem específica para a produção de conhecimentos aplicados ao planejamento e desenvolvimento da política de assistência social.
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS2093
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
12,00 26.000,00 12,00 30.000,00 12,00 31.000,00 12,00 33.000,00 Adquirir equipamentos para o funcionamento dos serviços gestão do SUAS - IGDSUAS
Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS3055
TOTAL: 152.000,00 174.000,00 183.000,00 194.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 17
2018/2021PPA:
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL
PROMOVER A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM CARÁTER PREVENTIVO E PROCESSADOR DA INCLUSÃO SOCIAL. PROCESSAR A INCLUSÃO DE GRUPOS EM SITUAÇÃO DE RISCO NAS
POLÍTICAS PÚBLICAS, NO MUNDO DO TRABALHO, NA VIDA SOCIAL E COMUNITÁRIA.
Programa: 9 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 42.000,00 100,00 48.000,00 100,00 51.000,00 100,00 54.000,00
Manter em funcionamento os serviços de auxílio água.
Manutenção dos Serviços de Auxílio Água - Mais Viver2095
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
10,00 37.000,00 10,00 42.000,00 10,00 45.000,00 10,00 47.000,00 Adiquirir equipamentos para regular funcionamento do serviço de proteção social básica
Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica3057
PRÉDIO CONSTRUÍDO/AM
PL.Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 112.000,00 1,00 128.000,00 1,00 136.000,00 1,00 143.000,00 Promover invsetimentos na estrutura física das unidades de atendimento da proteção básica
Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica3056
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 518.000,00 100,00 591.000,00 100,00 627.000,00 100,00 663.000,00 Fortalecer a função de proteção das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
Serviço de Protecão Social Básica2094
TOTAL: 709.000,00 809.000,00 859.000,00 907.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 18
2018/2021PPA:
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM RISCO PESSOAL E SOCIAL
AUXILIAR NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO VISANDO REDUZIR OS FATORES DE VULNERABILIDADE, E POSSIBILITAR A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO MENOS
FAVORECIDA.
Programa: 10 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 23.000,00 100,00 26.000,00 100,00 28.000,00 100,00 29.000,00
Manter em funcionamento dos programas e projetos no âmbito do SUAS.
Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS2099
PLENO FUNCIONAMENT
O FMDCAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 129.000,00 100,00 147.000,00 100,00 156.000,00 100,00 165.000,00
Manter as atividades do fundo da criança e adolescente.
Manutenção Fundo da Criança e Adolescente2100
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 5.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 Dotar de equipamentos afim de regular o funcionamento do programa do SUAS
Equipamentos P/Projetos e Programas no Ambito do SUAS3061
UNIDADE CONSTRUÍDA
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 5.000,00 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00
Realizar investimentos no fundo da criança e adolescente
Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente3063
SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 130.000,00 100,00 148.000,00 100,00 157.000,00 100,00 166.000,00
Subvencionar entidades que auxiliam na proteção das crianças.
Subvenções a Entidades de Proteção a Infância2101
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 19
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00 Adquirir equipamentos para o funcionamento do fundo da criança e conselho tutelar
Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente3062
TOTAL: 295.000,00 336.000,00 357.000,00 376.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 20
2018/2021PPA:
INDÍVIDUOS CUJO VÍCULO FAMILIAR OU COMUNITÁRIO
FORAM ROMPIDOS
PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, QUE TIVERAM SEUS
DIREITOS VIOLADOS, BUSCANDO A REABILITAÇÃO PARA REINSERÇÃO SOCIAL.
Programa: 11 - PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 73.000,00 100,00 83.000,00 100,00 88.000,00 100,00 93.000,00
Manutenção do setor de proteção social especial de média complexidade
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade2096
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00
Equipar o setor de proteção social especial de media complexidade
Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade3058
TOTAL: 76.000,00 86.000,00 92.000,00 97.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 21
2018/2021PPA:
INDÍVIDUOS CUJO VÍCULO FAMILIAR OU COMUNITÁRIO
FORAM ROMPIDOS
PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NA REPARAÇÃO DE RISCOS PESSOAIS E SOCIAIS, PROMOVENDO A REABILITAÇÃO E A
REINSERÇÃO SOCIAL.
Programa: 12 - PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 3.000,00 2,00 3.000,00 2,00 4.000,00 2,00 4.000,00
Equipar os serviços de proteção social especial de alta complexidade
Equipamentos Serviço Proteção Social de Alta Complexidade3059
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 48.000,00 100,00 55.000,00 100,00 58.000,00 100,00 61.000,00
Manutenção do setor de proteção social especial de alta complexidade.
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade2097
TOTAL: 51.000,00 58.000,00 62.000,00 65.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 22
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO.
PROMOVER A COOPERAÇÃO COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL VISANDO A REDUÇÃO DA POBREZA E DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, DIMINUINDO OS RISCOS DE
VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO.
Programa: 13 - GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
3,00 7.000,00 3,00 8.000,00 3,00 8.000,00 3,00 9.000,00 Dotar de equipamentos afim de regular o funcionamento do programa bolsa família e cadastro unico
Equipamentos P/ Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF3060
PLENO FUNCIONAMENT
O IGD-PBFPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 40.000,00 100,00 46.000,00 100,00 48.000,00 100,00 51.000,00 Fornecer condições para a realização das atividades de gestão do bolsa família e do cadastro único.
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF2098
TOTAL: 47.000,00 54.000,00 56.000,00 60.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 23
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO A PREVENÇÃO E A MELHORIA
DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.
Programa: 14 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 38.000,00 2,00 43.000,00 2,00 46.000,00 2,00 49.000,00 Dotar de equipamentos para a manutenção dos serviço municipal de odontologia.
Equipamentos P/Serviço Municipal de Odontologia3044
UNIDADES CONSTR/AMPLIA
DASUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 243.000,00 1,00 177.000,00 1,00 194.000,00 1,00 311.000,00 Promover investimentos na construção e ampliação das unidades físicas de atendimento da atenção básica
Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica em Saúde - SF3045
UNIDADES CONSTRUÍDAS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 90.000,00 1,00 53.000,00 1,00 59.000,00 1,00 115.000,00
Melhoria do serviço municipal de odontologia.
Investimentos P/Serviço Municipal de Odontologia3043
PLENO FUNCIONAMENT
O ESBPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 479.000,00 100,00 546.000,00 100,00 580.000,00 100,00 613.000,00 Manter em funcionamento o serviço de atendimento de odontologia no município.
Manutenção dos Serviços de Odontologia2077
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
50,00 174.000,00 50,00 98.000,00 50,00 111.000,00 50,00 223.000,00 Dotar de equipamentos afim de regular o funcionamento das unidades de atenção básica
Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF3046
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 24
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O EACSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 612.000,00 100,00 698.000,00 100,00 741.000,00 100,00 783.000,00 Manter em funcionamento o programa de agentes comunitários de saúde.
Manutenção dos Agentes Comutário de Saúde - ACS2079
SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00 4.000,00 100,00 4.000,00
Subvencionar entidades que auxiliam na saúde da população municipal
Subvenções a Entidade Atendimento a Saúde2078
PLENO FUNCIONAMENT
O ESFPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 3.289.000,00 100,00 3.749.000,00 100,00 3.980.000,00 100,00 4.210.000,00 Manter o funcionamento das unidades e serviços de atenção básica no município.
Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família2080
TOTAL: 4.928.000,00 5.367.000,00 5.715.000,00 6.308.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 25
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR EM SAÚDE, EM PARCERIA COM OS GOVERNOS FEDERAL E
ESTADUAL, VISANDO A PREVENÇÃO E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO.
Programa: 15 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
DEMANDA APRESENTADA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 509.000,00 100,00 580.000,00 100,00 616.000,00 100,00 652.000,00 Auxiliar a população municipal com o tratamento fora do domicílio, quando for necessário.
Auxílios em Viagem p/ Tratamento de Saúde - TFD2082
PLENO FUNCIONAMENT
O MACPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 235.000,00 100,00 268.000,00 100,00 284.000,00 100,00 301.000,00 Manter em funcionamento dos serviços de atendimento de média e alta complexidade.
Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade2084
CONTRIBUIÇÕES EMPENHADAS Percentual
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
100,00 170.000,00 100,00 130.000,00 100,00 130.000,00 100,00 3.000,00
Contribuir e subvencionar entidades que apoiam a Saúde.
Manutenção de Contribuições P/Associações de Apoio à Saúde2085
CONTRATOS EMPENHADOS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 72.000,00 100,00 82.000,00 100,00 87.000,00 100,00 92.000,00
Contribuir com o consórcio intermunicipal de saúde.
Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde2081
CONTRATOS EMPENHADOS Percentual
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
100,00 1.000,00 100,00 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 5.000,00
Cumprir o contrato de rateio para participação no consórcio de saúde.
Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde3049
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 26
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
VEICULO ADQUIRIDO Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 132.000,00 1,00 100.000,00 1,00 110.000,00 1,00 169.000,00 Melhorar a frota municipal para que o transporte de doentes sejam menos oneroso para os cofres públicos e de melhor qualidade para os pacientes.
Aquisição de Veículos Para Transporte de Doentes3047
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
20,00 71.000,00 20,00 31.000,00 20,00 36.000,00 20,00 91.000,00
Adquirir equipamentos adequados para a clínica fisioterapia.
Equipamentos P/Atendimento de Média e Alta Complexidade em Saúde3048
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 644.000,00 100,00 734.000,00 100,00 779.000,00 100,00 824.000,00 Transportar os pacientes municipais para tratamento especializado fora da sede do município
Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes2083
TOTAL: 1.834.000,00 1.930.000,00 2.047.000,00 2.137.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 27
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
ORGANIZAR E EXERCER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PREVENIR O SURGIMENTO DE DOENÇAS, E PROMOVER O COMBATE ÀS EPIDEMIAS E ENDEMIAS.
Programa: 16 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O VIGILÂNCIAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 271.000,00 100,00 309.000,00 100,00 328.000,00 100,00 347.000,00
Manter em funcionamento a vigilância epidemiológica.
Manutenção Atividades Vigilância Epidemiológica e Ambiental2087
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 5.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00
Adquirir equipamentos adequados para vigilância sanitária.
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária3050
PLENO FUNCIONAMENT
O VIGILÂNCIAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 44.000,00 100,00 50.000,00 100,00 53.000,00 100,00 56.000,00
Manter em funcionamento a vigilância sanitária municipal.
Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Municipal2086
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
8,00 17.000,00 8,00 19.000,00 8,00 21.000,00 8,00 22.000,00
Adquirir equipamentos adequados para vigilância epidemiológica.
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental3051
TOTAL: 337.000,00 384.000,00 408.000,00 431.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 28
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
APOIAR E ORGANIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE CONTRIBUEM NA ORGANIZAÇÃO E EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
Programa: 17 - GESTÃO DA SAÚDE
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: APOIO ADMINISTRATIVO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 451.000,00 100,00 514.000,00 100,00 546.000,00 100,00 577.000,00 Manter em funcionamento os serviços administrativos da secretaria municipal de saúde.
Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde2073
OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 604.000,00 100,00 689.000,00 100,00 731.000,00 100,00 773.000,00
Manter as obrigações patronais dos servidores da saúde.
Obrigação Prev. Sociais Serv. Saúde RGPS2076
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 24.000,00 100,00 27.000,00 100,00 29.000,00 100,00 31.000,00 Contratação de aluguéis e seguros para funcionamento das atividades da saúde.
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde2075
TARIFAS EMPENHADAS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 183.000,00 100,00 209.000,00 100,00 221.000,00 100,00 234.000,00 Pagamento de tarifas de água, luz e telefone de prédios públicos da saúde.
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos - Saúde2074
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
30,00 56.000,00 30,00 64.000,00 30,00 68.000,00 30,00 72.000,00 Aquisição de equipamentos diversos para manter o funcionamento da administração da secretaria municipal de saúde.
Equip. Diversos para Administ. da Secretaria Municipal de Saúde3042
TOTAL: 1.318.000,00 1.503.000,00 1.595.000,00 1.687.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 29
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE INDIVIDUAL OU COLETIVA, FORNECENDO MEDICAMENTOS E BUSCANDO O ACESSO E O USO RACIONAL.
Programa: 18 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 Dotar de equipamentos afim de regular o funcionamento da farmâcia básica
Equipamentos P/Farmácia Básica3052
CONTRIBUIÇÕES EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 40.000,00 100,00 46.000,00 100,00 48.000,00 100,00 51.000,00 Manter o funcionamento da farmácia básica atravéz da doação de medicamentos aos que deles necesitarem.
Contribuições ao Plano Estadual de Atendimento Farmácia Básica2088
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 163.000,00 100,00 186.000,00 100,00 197.000,00 100,00 209.000,00 Manter o funcionamento da farmácia básica através da doação de medicamentos aos que deles necessitarem.
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica2090
PLENO FUNC. FARMÁCIA
BÁSICAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 222.000,00 100,00 253.000,00 100,00 269.000,00 100,00 284.000,00
Fornecer medicamentos à população carente do município.
Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica2089
TOTAL: 426.000,00 486.000,00 515.000,00 545.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 30
2018/2021PPA:
ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DESENVOLVER AÇÕES PARA OFERECER ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE, BUSCANDO ERRADICAR O ANALFABETISMO, A EVASÃO ESCOLAR E GARANTIR O NÚMERO DE VAGAS
PARA TODA CRIANÇA EM IDADE ESCOLAR.
Programa: 20 - ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 Dotar de equipamentos para a manutenção das atividades da escola família agrícola.
Aquisição de Equipamentos Escola Família Agrícola3032
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 39.000,00 100,00 44.000,00 100,00 47.000,00 100,00 50.000,00 Aquisição de equipamentos diversos para manutenção do ensino fundamental.
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental3028
PRÉDIOS CONST/AMPLIAD
OUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 735.000,00 2,00 312.000,00 2,00 425.000,00 2,00 487.000,00 Dotar o município de prédios adequados para o funcionamento da unidade escolar.
Construção/Ampliação de Unidades Físicas do Ensino Fundamental3029
VEÍCULOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
1,00 148.000,00 1,00 75.000,00 1,00 78.000,00 1,00 105.000,00 Fornecer veículos e equipamentos para auxiliar o transporte de estudantes.
Aquisição de Veículos Para o Transporte de Estudantes3033
UNIDADE AMPLIADA Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 7.000,00 1,00 8.000,00 1,00 8.000,00 1,00 9.000,00
Melhoramento da escola família agrícola.
Ampliação Escola Família Agrícola3030
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 31
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
1,00 4.000,00 1,00 9.000,00 1,00 9.000,00 1,00 31.000,00 Aquisição de Imóveis necessários para funcionamento adequado da rede escolar
Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar3031
PLENO FUNCIONAMENT
O ENS. FUND.Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.528.000,00 100,00 1.742.000,00 100,00 1.849.000,00 100,00 1.956.000,00
Manter em funcionamento as atividades do ensino fundamental.
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental2059
SUBVENÇÕES EMPENHADAS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 5.000,00 100,00 6.000,00 100,00 6.000,00 100,00 6.000,00 Subvencionar entidades que auxiliam na educação do ensino fundamental
Subvenções Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental2056
PLENO FUNCIONAMENT
O EFAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 6.000,00 100,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 8.000,00
Manter em funcionamento a escola família agrícola.
Manutenção Escola Família Agrícola2057
FOLHA EMPENHADA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 2.974.000,00 100,00 3.390.000,00 100,00 3.599.000,00 100,00 3.807.000,00
Remunerar os professores do magistério do ensino fundamental.
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Magistério2060
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 12.000,00 100,00 14.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00 Fornecer material didático e pedagógico aos estudantes municipais para melhoria na qualidade do ensino.
Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental2058
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 32
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
FOLHA EMPENHADA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 4.000,00 100,00 5.000,00 100,00 5.000,00 100,00 5.000,00
Remunerar dignamente os profissionais do ensino supletivo
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Supletivo2063
PLENO FUNCIONAMENT
O ENS. SUPL.Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 40.000,00 100,00 46.000,00 100,00 48.000,00 100,00 51.000,00
Manter em funcionamento o programa jovens e adultos.
Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo Telesalas2064
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 2.774.000,00 100,00 3.162.000,00 100,00 3.357.000,00 100,00 3.551.000,00
Manter em funcionamento o programa de transporte de estudantes.
Manutenção do Transporte de Estudante2065
TOTAL: 8.277.000,00 8.821.000,00 9.454.000,00 10.082.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 33
2018/2021PPA:
INDIVÍDUOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
PROMOVER A POLÍTICA DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE FORMAÇÃO DE CORPO DOCENTE, E DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS PARA ESTES ALUNOS.
Programa: 21 - ENSINO ESPECIAL
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 4.000,00 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00 2,00 5.000,00
Adquirir equipamentos para ensino especial para seu em funcionamento.
Equipamentos Para Ensino Especial3027
FOLHA EMPENHADA Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 28.000,00 100,00 32.000,00 100,00 34.000,00 100,00 36.000,00
Arcar com remuneração dos profissionais do ensino especial.
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial2054
UNIDADES CONSTRUÍDAS/A
MPLIADASUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 7.000,00 1,00 8.000,00 1,00 8.000,00 1,00 9.000,00
Manter em funcionamento o ensino especial.
Investimento no Ensino Especial3026
PLENO FUNCIONAMENT
O ENS.ESP.Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 17.000,00 100,00 19.000,00 100,00 21.000,00 100,00 22.000,00
Manter em funcionamento as atividades do ensino especial.
Manutenção das Atividades do Ensino Especial2053
TOTAL: 56.000,00 64.000,00 68.000,00 72.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 34
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
ASSEGURAR ASSISTÊNCIA ALIMENTAR AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS BIOLOGICAMENTE VULNERÁVEIS À DESNUTRIÇÃO, COMO AS CRIANÇAS, IDOSOS, GESTANTES E
DESABRIGADOS
Programa: 22 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 22.000,00 100,00 25.000,00 100,00 27.000,00 100,00 28.000,00 Manter o fornecimento de merenda escolar de qualidade para o ensino infantil
Manutenção da Merenda Escolar P/Ensino Infantil2049
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 284.000,00 100,00 324.000,00 100,00 344.000,00 100,00 364.000,00 Fornecer merenda escolar aos alunos matriculados no ensino fundamental no município.
Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar2055
TOTAL: 306.000,00 349.000,00 371.000,00 392.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 35
2018/2021PPA:
ESTUDANTES DO NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA QUE OS ALUNOS DO MUNICÍPIO TENHAM ACESSO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR.
Programa: 23 - ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
DEMANDAS APRESENTADAS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 2.000,00 100,00 3.000,00
Conceder bolsas de estudo para estudantes até o segundo grau
Despesas C/Concessão de Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau2062
PLENO FUNC. APOIO ENS. SUP. Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 9.000,00 100,00 10.000,00 100,00 11.000,00 100,00 12.000,00 Manter em funcionamento o programa de apoio ao ensino superior municipal.
Manutenção do Apoio ao Estudantes de Ensino Superior2048
DEMANDAS APRESENTADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00
Conceder bolsas de estudos aos alunos do nivel superior.
Concessão de Bolsas Estudo P/Nivel Superior2047
PLENO FUNCIONAMENTO ENS. MÉDIO
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 14.000,00 100,00 16.000,00 100,00 17.000,00 100,00 18.000,00
Manter em funcionamento no município o ensino médio.
Manutenção Atividades Ensino Médio2061
TOTAL: 26.000,00 29.000,00 31.000,00 34.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 36
2018/2021PPA:
CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS
PROMOVER A EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E INTELECTUAL, GARANTINDO A OFERTA DE VAGAS PARA AS CRIANÇAS QUE
SE ENCONTRAM NESSA FAIXA ESCOLAR
Programa: 24 - ENSINO INFANTIL
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O ENS. INFANPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 75.000,00 100,00 85.000,00 100,00 91.000,00 100,00 96.000,00
Manter em funcionamento as atividades do Ensino infantil.
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil2052
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
200,00 68.000,00 200,00 78.000,00 200,00 82.000,00 200,00 87.000,00
Adquirir equipamentos para o ensino infantil para seu em funcionamento.
Equipamentos Para o Ensino Infantil3025
SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 6.000,00 100,00 7.000,00 100,00 7.000,00 100,00 8.000,00
Subvencionar entidades municipais que atuam na educação infantil
Subvenções a entidades de Promoção à Educação Infantil2050
UNIDADES CONSTRUIDAS/A
MPLIADASUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 430.000,00 2,00 290.000,00 2,00 320.000,00 3,00 350.000,00 Dotar o município de equipamentos adequados para o funcionamento do ensino infantil.
Construção/Ampliação Para o Ensino Infantil3024
FOLHA EMPENHADA Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 586.000,00 100,00 668.000,00 100,00 709.000,00 100,00 750.000,00
Arcar com remuneração de profissionais do ensino infantil.
Despesa C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil2051
TOTAL: 1.165.000,00 1.128.000,00 1.209.000,00 1.291.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 37
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
INCENTIVAR A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS ARTES E A PRESERVAÇÃO DOS BENS CULTURAIS E DOS COSTUMES ACUMULADOS AO LONGO DA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO E REGIÃO.
Programa: 26 - PROMOÇÃO CULTURAL
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 5.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 Dotar de equipamentos diversos para a manutenção das atividades do fundo de proteção do pratimônio cultural do município.
Equipamentos Diversos P/ Fundo Prot.Patr.Cultural3036
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
5,00 11.000,00 5,00 16.000,00 5,00 13.000,00 5,00 21.000,00 Dotar de equipamentos diversos para a manutenção das atividades de preservação do pratimônio histórico e cultural do município.
Equipamentos Diversos P/Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural3034
FESTAS REALIZADAS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
4,00 290.000,00 4,00 331.000,00 4,00 351.000,00 4,00 371.000,00 Promover eventos tradicionais no município como a realização de Carnaval, Festas Cívicas e outros eventos que traduzam a cultura domunicípio.
Apoio Realização Carnaval e Festas Cívicas Populares2069
BIBLIOTECA CONST/AMPLIAD
AUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 2.000,00 1,00 3.000,00 Ampliação e melhoria para melhor funcionamento da biblioteca pública municipal.
Ampliação/Construção da Biblioteca Pública Municipal3035
PLENO FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 7.000,00 100,00 8.000,00 100,00 8.000,00 100,00 9.000,00
Criar condições para funcionamento da biblioteca pública.
Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal2068
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 38
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 11.000,00 100,00 13.000,00 100,00 13.000,00 100,00 14.000,00
Cuidar do patrimônio histórico, artístico e cultural do município.
Manutenção Preserv. Restauração Patrimônio Histórico e Cultural2067
TOTAL: 326.000,00 376.000,00 393.000,00 424.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 39
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
FOMENTAR E INCENTIVAR O TURISMO NO MUNICÍPIO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
Programa: 27 - PROMOÇÃO DO TURISMO
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
4,00 8.000,00 4,00 8.000,00 4,00 8.000,00 4,00 11.000,00 Dotar de equipamentos diversos para a promoção do turismo no município.
Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município3041
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 12.000,00 100,00 14.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00 Manter as atividades de promoção ao turismo no município em funcionamento.
Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo no Município2072
TOTAL: 20.000,00 22.000,00 23.000,00 26.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 40
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
OFERECER SERVIÇOS URBANOS DE QUALIDADE PARA TODA A POPULAÇÃO.
Programa: 29 - SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
REDE EXTENDIDA
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 63.000,00 2,00 72.000,00 2,00 76.000,00 2,00 81.000,00
Promover investimentos na ampliação da rede de iluminação pública
Despesas C/ Extensão Rede Iluminação Pública3079
CEMITÉRIO CONSTRUÍDO/AM
PLIADOUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 8.000,00 1,00 9.000,00 1,00 10.000,00 1,00 10.000,00
Construir e ampliar os cemitérios e serviços funerários.
Construção/Ampliação de Cemitérios/Serviços Funerários3074
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00
Equipar a torre de captação de sinais
Equipamentos Para Torre Captação de Sinais3068
IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 65.000,00 1,00 74.000,00 1,00 79.000,00 1,00 83.000,00
Adquirir imóveis de interesse do municipio
Aquisição de Imóveis de interesse da Municipalidade3066
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 13.000,00 100,00 15.000,00 100,00 16.000,00 100,00 17.000,00
Manter em funcionamento os serviços funerários.
Manutenção Atividades Serviços Funerários2109
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 41
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
CONTRATOS EMPENHADOS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 30.000,00 100,00 34.000,00 100,00 36.000,00 100,00 38.000,00 Criar condições para que o município participe do consórcio municipal de iluminação público
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública2113
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 24.000,00 100,00 27.000,00 100,00 29.000,00 100,00 31.000,00
Manter a torre de captação de sinais de televisão em funcionamento.
Manutenção Torre de Captação de Sinais2105
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 963.000,00 100,00 1.098.000,00 100,00 1.165.000,00 100,00 1.233.000,00
Promover a limpeza das praças e demais logradouros públicos.
Manutenção Atividades Limpeza Pública2108
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
5,00 223.000,00 5,00 154.000,00 5,00 170.000,00 5,00 185.000,00 Adquirir equipamentos para os serviços de manutenção das vias urbanas.
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Serv. Vias Urbanas3075
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 134.000,00 2,00 103.000,00 2,00 112.000,00 2,00 172.000,00
Adquirir equipamentos para limpeza pública municipal
Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal3073
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 153.000,00 100,00 174.000,00 100,00 185.000,00 100,00 196.000,00 Manter em bom estado de conservação as praças, parques e jardins municipais
Manutenção de Praças Parques e Jardins2111
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 42
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 345.000,00 100,00 393.000,00 100,00 417.000,00 100,00 442.000,00
Manter em boas condições de conservação as vias urbanas municipais.
Manutenção Atividades Serv. Vias Urbanas Municipais2110
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 324.000,00 100,00 369.000,00 100,00 392.000,00 100,00 415.000,00
Manter a rede de iluminação pública em funcionamento.
Manutenção de Rede de Iluminação Pública2112
VIAS PAVIMENTADAS
m²
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
20820,00 1.041.000,00 19740,00 987.000,00 25200,00 1.260.000,00 26640,00 1.332.000,00
Realizar pavimentação de ruas e avenidas do município.
Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos3076
PRÉDIOS CONST/AMPLIAD
OSUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 183.000,00 2,00 209.000,00 2,00 221.000,00 2,00 234.000,00
Dotar o município de prédios públicos municipais adequados.
Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais3067
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 5.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00 2,00 6.000,00
Adquirir equipamentos para auxilia os serviços funerários.
Aquisição de Equipamentos P/Serviços Funerários3078
CONTRATOS EMPENHADOS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00 4.000,00 100,00 4.000,00 Criar condições para que o municipio participe do consórcio municipal de iluminação pública
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública3080
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 43
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PRAÇAS E JARDINS
CONST/AMPL.Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
3,00 391.000,00 3,00 146.000,00 3,00 173.000,00 3,00 200.000,00 Investir na construção e ampliação das praças, parques e jardins do município.
Construção e Melhorias em Praças Parques e Jardins3077
TOTAL: 3.969.000,00 3.874.000,00 4.352.000,00 4.680.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 44
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO BUSCANDO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, AMBIENTAIS E PAISAGÍSTICAS ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES NO SISTEMA DE ÁGUA E
ESGOTO DO MUNICÍPIO.
Programa: 32 - SANEAMENTO BÁSICO
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
CONTRATOS EMPENHADOS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 Criar condições do município dar finalidade aos resíduos sólidos, possibilitando seu correto destino
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos3072
CONTRATOS EMPENHADOS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 18.000,00 100,00 21.000,00 100,00 22.000,00 100,00 23.000,00 Criar condições do municipio dar finalidade aos residuos sólidos, possibilitando seu correto destino
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos2107
OBRAS EXECUTADAS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
2,00 272.000,00 2,00 134.000,00 1,00 70.000,00 2,00 135.000,00
Promover investimentos em obras de saneamento
Investimentos em Obras de Saneamento Geral3070
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 108.000,00 100,00 123.000,00 100,00 131.000,00 100,00 138.000,00
Manter em funcionamento o sistema de água e esgoto.
Manutenção do Sistema de Água e Esgoto2106
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 60.000,00 2,00 68.000,00 2,00 73.000,00 2,00 77.000,00 Adquirir equipamentos para sistema de água e esgoto para seu em funcionamento.
Equipamentos Para Sistema de Água e Esgoto3071
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 45
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
OBRAS EXECUTADAS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 369.000,00 1,00 221.000,00 1,00 246.000,00 1,00 272.000,00
Ampliar o sistema de água e esgoto do município.
Ampliação Sistema de Água e Esgoto3069
TOTAL: 828.000,00 568.000,00 543.000,00 646.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 46
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
AUXILIAR AOS MUNÍCIPES COMPROVADAMENTE CARENTES A TEREM ACESSO A CASA PRÓPRIA, OU PROMOVER MELHORIAS NAS HABITAÇÕES EXISTENTES.
Programa: 33 - MELHORIA HABITACIONAL
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 68.000,00 100,00 78.000,00 100,00 82.000,00 100,00 87.000,00 Fornecer condições para a implanção de melhorias habitacionais no município.
Implantação de Melhorias Habitacionais2103
PLENO FUNCIONAMENT
O FMHPPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 10.000,00 100,00 11.000,00 100,00 12.000,00 100,00 13.000,00 Manter em funcionamento o fundo municipal de habitação de interesse popular.
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular2102
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 4.000,00 1,00 4.000,00 Adquirir equipamentos para o funcionamento do fundo municipal de habitação popular
Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular3064
TOTAL: 81.000,00 92.000,00 98.000,00 104.000,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:21 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 47
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
PROMOVER A ELABORAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL NO MUNICÍPIO, VISANDO A PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO E O CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL NO MUNICÍPIO.
Programa: 34 - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 Dotar de equipamentos afim de regular o funcionamento dos serviços de controle e fiscalização do meio ambiente
Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente3088
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 5.000,00 100,00 6.000,00 100,00 6.000,00 100,00 6.000,00 Manter as atividades do controle e fiscalização do meio ambiente em funcionamento.
Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente2116
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 1,00 5.000,00 Investir em programas de auxilio aos pequenos produtores no combate a seca
Investimentos em Programas de Combate a Seca3087
USINA CONSTRUÍDA
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 5.000,00 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00 1,00 6.000,00
Investir na construção de usina de reciclagem
Construção de Usina de Reciclagem3089
TOTAL: 18.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 48
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO RURAL
MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E PROMOVER, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE, A VALORIZAÇÃO DO PRODUTOR RURAL POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL.
Programa: 35 - AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENTO CONSELHOS
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00 4.000,00 100,00 4.000,00
Apoiar e garantir o funcionamento dos conselhos comunitários rurais.
Apoio Funcionamento Conselho Comunitário Rurais2119
CONTRATOS EMPENHADOS Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00
Celebrar e manter o convênio com o IMA e outras instituições de apoio
Manutenção Convênio com Instituições de Apoio2124
EVENTOS PROMOVIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 6.000,00 1,00 7.000,00 1,00 7.000,00 1,00 8.000,00 Incentivar o desenvolvimento local trazendo conhecimento à população através da realização de eventos das áreas industriais eagropecuárias.
Apoio Realização Eventos Prom. Ind. e Agropecuária2121
CONVÊNIO MANTIDO EMATER
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 80.000,00 1,00 91.000,00 1,00 97.000,00 1,00 102.000,00 Manter o convenio com a EMATER para auxiliar os produtores do município.
Despesas Com Manutenção Convênio EMATER2123
VEÍCULOS ADQUIRIDOS Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
1,00 90.000,00 1,00 145.000,00 1,00 102.000,00 1,00 66.000,00 Manter a frota municipal em condições de prestar os serviços necessários.
Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas3094
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 49
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 14.000,00 100,00 16.000,00 100,00 17.000,00 100,00 18.000,00 Doação de sementes, mudas e insumos aos pequenos produtores como incentivo à agricultura familiar.
Aquisição de Sementes, Mudas e Insumo P/Apoio ao Agricultor2122
PLENO FUNCIONAMENT
O PROGRAMAPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 8.000,00 100,00 9.000,00 100,00 10.000,00 100,00 10.000,00 Manter em funcionamento o programa de incentivo a produção rural e transporte de feirantes.
Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural2120
CENTROS IMPLANTADOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 34.000,00 1,00 39.000,00 1,00 41.000,00 1,00 44.000,00 Investir na implantação de centros comunitários para o desenvolvimento rural.
Implantação de Centros Comunitários Rurais3093
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 4.000,00 1,00 4.000,00 Adquirir equipamentos para auxilar as atvidades do mercado e feiras livres
Equipamentos Para Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal3092
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 16.000,00 100,00 18.000,00 100,00 19.000,00 100,00 20.000,00 Manter em funcionamento as atividades do mercado, feiras livres e matadouro municipal.
Manutenção Atividades do Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal2118
MERCADO CONSTRUÍDO/AM
PLIADOUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 64.000,00 1,00 73.000,00 1,00 77.000,00 1,00 82.000,00
Investir na ampliação do mercade e matadouro municipal
Construção/Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal3091
TOTAL: 319.000,00 405.000,00 379.000,00 359.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 50
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
OFERECER A POPULAÇÃO SISTEMA DE VIAS QUE PERMITAM O TRÁFEGO SEGURO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO E DA PRODUÇÃO
INDUSTRIAL E AGROPECUÁIRA.
Programa: 37 - TRANSPORTE E TRÂNSITO
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
IMÓVEL ADQUIRIDO
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 3.000,00 1,00 3.000,00 1,00 4.000,00 1,00 4.000,00
Adquirir terreno para construção do terminal rodoviário
Aquisição de Terreno para Implantação Terminal Rodoviário Passageiros3086
ESTRADAS CONSTRUÍDAS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 86.000,00 2,00 98.000,00 2,00 104.000,00 2,00 110.000,00
Constriuir e ampliar as estradas vicinais do municipio.
Construção e Melhoria Estradas Vicinais3083
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 89.000,00 1,00 101.000,00 1,00 108.000,00 1,00 114.000,00
Implantar o terminal rodoviário de passageiros
Implantação Terminal Rodoviário Passageiros3082
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
3,00 271.000,00 3,00 109.000,00 3,00 128.000,00 3,00 147.000,00 Fornecer veículos, máquinas e equipamentos para o melhoramento de rodovias.
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários3084
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 70.000,00 2,00 80.000,00 2,00 85.000,00 2,00 90.000,00 Aquisição de equipamentos para manter o funcionamento do departamento de transportes.
Equipamentos Diversos P/Serviços de Transportes e Oficinas Municipais3081
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 51
2018/2021PPA:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PONTES CONST/AMPLIAD
OUnidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
3,00 169.000,00 3,00 93.000,00 3,00 204.000,00 3,00 216.000,00 Melhoria das estradas do município com construçao e ampliacao de pontes e mata burros.
Construção e Melhoria Pontes e MataBurros3085
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 638.000,00 100,00 727.000,00 100,00 772.000,00 100,00 817.000,00
Manter as estradas vicinais em bom estado de conservação.
Manutenção das Atividades Serviços Estradas Vicinais2115
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 201.000,00 100,00 229.000,00 100,00 243.000,00 100,00 257.000,00
Manter em funcionamento o departamento de transporte.
Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficinas Municipais2114
TOTAL: 1.527.000,00 1.440.000,00 1.648.000,00 1.755.000,00
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ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 52
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
CRIAR E MANTER ESPAÇOS DE LAZER E INCENTIVAR A PRÁTICA DE ESPORTES COMO CONDIÇÃO DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO DO INDIVÍDUO, GARANTINDO INFRA ESTRUTURA
PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO DE VIDA DA POPULAÇÃO.
Programa: 39 - ESPORTE E LAZER
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: FINALÍSTICO Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
PLENO FUNCIONAMENT
O SERVIÇOSPercentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 160.000,00 100,00 182.000,00 100,00 194.000,00 100,00 205.000,00
Incentivar a prática esportiva no município.
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer2071
IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00 1,00 1.000,00
Dotar o município com quadras e unidades esportivas.
Aquisição de Terrenos P/Construção de Quadras e Unidades Esportivas3040
UNIDADES CONSTR/AMPL. Unidade
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
2,00 152.000,00 2,00 73.000,00 2,00 84.000,00 2,00 95.000,00
Dotar o municipio com quadras e unidades esportivas.
Construção e Ampliação de Quadras e Unidades Esportivas3038
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS
Unidade
( )Contínuo (X) Temporário Início: 01/01/2014 Fim: 31/12/2017
3,00 25.000,00 3,00 33.000,00 3,00 23.000,00 3,00 43.000,00 Adquirir equipamentos diversos para serviços de esporte e lazer para seu em funcionamento.
Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer3039
TOTAL: 338.000,00 289.000,00 302.000,00 344.000,00
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VI - DESPESAS POR PROGRAMAS E AÇÕES
Página: 53
2018/2021PPA:
POPULAÇÃO EM GERAL
ATENDER A RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS E PASSIVOS CONTINGENTES E FORMAÇÃO DE RESERVAS FINANCEIRAS.
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo:
Público Alvo: Tipo: ENCARGOS ESPECIAIS Nome Gerente:
Endereço Gerente:
AÇÕESMetas 2018
PREVISÃO
Metas 2019 Metas 2020 Metas 2021CÓD. PRODUTO
Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras Físicas Financeiras
UNIDADEDE
MEDIDAFINALIDADE
RESERVA CONSTITUÍDA
Percentual
(X)Contínuo ( ) Temporário Início: 01/01/2018 Fim: 31/12/2021
100,00 368.000,00 100,00 420.000,00 100,00 445.000,00 100,00 471.000,00
Reserva orçamentária para atendimentos de passivos contingentes.
Reserva de Contingência9999
TOTAL: 368.000,00 420.000,00 445.000,00 471.000,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 1
PPA: 2018/2021
CÂMARA MUNICIPAL01
CÂMARA MUNICIPAL01 CÂMARA MUNICIPAL01
ENCARGOS ESPECIAIS0000
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais PARCELAS PACTUADAS Á Percentual2008 100,00 100,00 100,00 100,00 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS EMPENHADAS Percentual2011 100,00 100,00 100,00 100,00
Pagamento Inativos e Pensionistas do Legislativo Municipal FOLHAS EMPENHADAS Percentual2015 100,00 100,00 100,00 100,00
Amortização de Parcelamento de Dívidas PARCELAS PACTUADAS Á Percentual3006 100,00 100,00 100,00 100,00 PROCESSO LEGISLATIVO0001
Despesas com Remuneração Corpo Legislativo FOLHAS Á PAGAR Percentual2001 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2002 100,00 100,00 100,00 100,00 Participação em Congressos, Seminários e Simpósios EVENTOS PARTICIPADOS Unidade2003 20,00 20,00 20,00 20,00
Promocão de Eventos de Interesse do Poder Legislativo EVENTOS PROMOVIDOS Unidade2004 5,00 5,00 5,00 5,00
Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2005 100,00 100,00 100,00 100,00 Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2006 100,00 100,00 100,00 100,00
Divulgação de Atos Oficiais da Adminstração do Poder Legislativo ATOS DIVULGADOS Unidade2007 50,00 50,00 50,00 50,00
Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3001 10,00 10,00 10,00 10,00 Ampliação Informatica da Câmara Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3002 1,00 1,00 1,00 1,00
Investimento para Instalação da Câmara Municipal CAMARA INSTALADA Percentual3003 25,00 25,00 25,00 25,00
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002 Manutenção Atividades Assessoria Câmara Municipal PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2009 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo PLENO FUNC. LEGISLATIVO Percentual2010 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Atividades Serviços Financeiros Câmara PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2012 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção das Atividades do Órgãos Central Controle Interno da Câmara PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2013 100,00 100,00 100,00 100,00
Contribuição Previdenciária do Legislativo RGPS - INSS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2014 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos Serviços Administrativos e Financeiros da Câmara SERVIÇO EQUIPAMENTOS Unidade3004 1,00 1,00 1,00 1,00 Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3005 1,00 1,00 1,00 1,00
GABINETE DO PREFEITO02
GABINETE E ASSES. DO GABINETE01 GABINETE E ASSES. DO GABINETE02
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2016 100,00 100,00 100,00 100,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:43 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 2
PPA: 2018/2021
GABINETE E ASSES. DO GABINETE01
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Gabinete EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3007 2,00 2,00 2,00 2,00 PROCURADORIA GERAL02
PROCURADORIA GERAL01
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002 Despesas com Precatório Cumpr. Sent. Judiciais PERCELAS PACTUADAS Á Percentual2017 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Convênio Poder Judiciário CONVÊNIOS MANTIDOS Unidade2018 1,00 1,00 1,00 1,00
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral PLENO FUNC. Percentual2019 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos Diversos para Funcion. Procur. Geral EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3008 1,00 1,00 1,00 1,00
CONTROLADORIA GERAL03
CONTROLADORIA GERAL01 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2020 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos Para Órgão Central de Controle Interno EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3009 2,00 2,00 2,00 2,00 SEC. MUNIC. DE GOVERNO03
SEC. MUNIC. DE GOVERNO01
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO01 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2021 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos P/Secretaria Municipal de Governo EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3010 2,00 2,00 2,00 2,00 SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO04
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades da Secretaria Administração PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2022 100,00 100,00 100,00 100,00
Aquisição Equipamentos P/ Sec. de Administração EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3011 3,00 3,00 3,00 3,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS02
ENCARGOS ESPECIAIS0000
Despesa Com Pagto Inativos e Pensionistas FOLHAS EMPENHADAS Percentual2031 100,00 100,00 100,00 100,00 Despesas Com Contribuição para o PASEP CONTRIBUIÇÕES Á PAGAR Percentual2033 100,00 100,00 100,00 100,00
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2023 100,00 100,00 100,00 100,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:43 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 3
PPA: 2018/2021
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município CONTRIBUIÇÕES EMPENHADS Percentual2024 100,00 100,00 100,00 100,00 Despesas com Divulg. Atos Oficiais Administrativos ATOS DIVULGADOS Unidade2025 90,00 95,00 98,00 100,00
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos TARIFAS EMPENHADAS Unidade2026 100,00 100,00 100,00 100,00
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2027 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais CONTRIBUIÇÕES Percentual2028 100,00 100,00 100,00 100,00
Obrigação Previd. Sociais Pes. Geral RGPS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2032 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3012 2,00 2,00 2,00 2,00 Ampliação Serviços de Informática EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3013 2,00 2,00 2,00 2,00
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais CONTRIBUIÇÕES Á PAGAR Percentual3014 100,00 100,00 100,00 100,00
SEGURANÇA PÚBLICA0007 Manutenção Convênio Polícia Civil CONVÊNIO MANTIDO Unidade2029 1,00 1,00 1,00 1,00
Manutenção Convênio Polícia Militar CONVÊNIO MANTIDO Unidade2030 1,00 1,00 1,00 1,00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Serviços de Recursos Humanos PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2034 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos para Serv. de Recursos Humanos EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3015 3,00 3,00 3,00 3,00 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO06
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Serviços de Material e Patrimônio PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2035 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos Diversos para Serv. de Material e Patrimônio EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3016 2,00 2,00 2,00 2,00
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS05
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS01
ENCARGOS ESPECIAIS0000
Pagamento de Despesas Exercícios Anteriores DESPESAS EMPENHADAS Percentual2036 100,00 100,00 100,00 100,00 Encargos com Pagto Empr. Parc. Dividas PARCELAS PACTUADAS Á Percentual2038 100,00 100,00 100,00 100,00
Amortização de Parcelamento Dívida Previdênciais PARCELAS PACTUADAS Á Percentual3018 100,00 100,00 100,00 100,00
Amortização de Parcelamento Dívidas Diversas PARCELAS PACTUADAS Á Percentual3019 100,00 100,00 100,00 100,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Secret. Munic. Finanças PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2037 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos P/Sec. de Finanças EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3017 1,00 1,00 1,00 1,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 4
PPA: 2018/2021
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS01
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE02 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades do Serviço Contabilidade PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2039 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3020 2,00 2,00 2,00 2,00 DEPARTAMENTO DE ARREC. E TRIBUTAÇÃO03
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Serv. Arrecadação e Fiscalização PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2040 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos Diversos para Serv. Arrec. e Fiscalização EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3021 2,00 2,00 2,00 2,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999 Reserva de Contingência RESERVA CONSTITUÍDA Percentual9999 100,00 100,00 100,00 100,00
SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS06
SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01 SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitações PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2041 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3022 1,00 4,00 2,00 2,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA07
SERVIÇOS EDUCACIONAIS01 DEPARTAMENTO DE ADMIN. ESCOLAR01
ENCARGOS ESPECIAIS0000
Provent. Inativos Pensionistas Serv. Educação FOLHAS EMPENHADAS Percentual2045 100,00 100,00 100,00 100,00 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Administrativa Ensino Municipal PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2042 100,00 100,00 100,00 100,00
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2043 100,00 100,00 100,00 100,00 Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos- Educação TARIFAS EMPENHADAS Percentual2044 100,00 100,00 100,00 100,00
Obrigação Previdenciárias dos Servidores da Educação - RGPS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2046 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos P/Administração Ensino Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3023 50,00 50,00 50,00 50,00 ENSINO MÉDIO E SUPERIOR0023
Concessão de Bolsas Estudo P/Nivel Superior DEMANDAS APRESENTADAS Percentual2047 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção do Apoio ao Estudantes de Ensino Superior PLENO FUNC. APOIO ENS. Percentual2048 100,00 100,00 100,00 100,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
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ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 5
PPA: 2018/2021
SERVIÇOS EDUCACIONAIS01
SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL02 ENSINO ESPECIAL0021
Manutenção das Atividades do Ensino Especial PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2053 100,00 100,00 100,00 100,00
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial FOLHA EMPENHADA Unidade2054 100,00 100,00 100,00 100,00 Investimento no Ensino Especial UNIDADES Unidade3026 1,00 1,00 1,00 1,00
Equipamentos Para Ensino Especial EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3027 2,00 2,00 2,00 2,00
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL0022 Manutenção da Merenda Escolar P/Ensino Infantil PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2049 100,00 100,00 100,00 100,00
ENSINO INFANTIL0024
Subvenções a entidades de Promoção à Educação Infantil SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2050 100,00 100,00 100,00 100,00 Despesa C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil FOLHA EMPENHADA Percentual2051 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2052 100,00 100,00 100,00 100,00
Construção/Ampliação Para o Ensino Infantil UNIDADES Unidade3024 2,00 2,00 2,00 3,00 Equipamentos Para o Ensino Infantil EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3025 200,00 200,00 200,00 200,00
SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO03
ENSINO FUNDAMENTAL0020 Subvenções Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2056 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Escola Família Agrícola PLENO FUNCIONAMENTO EFA Percentual2057 100,00 100,00 100,00 100,00
Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2058 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2059 100,00 100,00 100,00 100,00
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Magistério FOLHA EMPENHADA Percentual2060 100,00 100,00 100,00 100,00
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Supletivo FOLHA EMPENHADA Percentual2063 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo Telesalas PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2064 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3028 100,00 100,00 100,00 100,00
Construção/Ampliação de Unidades Físicas do Ensino Fundamental PRÉDIOS CONST/AMPLIADO Unidade3029 2,00 2,00 2,00 2,00 Ampliação Escola Família Agrícola UNIDADE AMPLIADA Unidade3030 1,00 1,00 1,00 1,00
Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade3031 1,00 1,00 1,00 1,00
Aquisição de Equipamentos Escola Família Agrícola EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3032 1,00 1,00 1,00 1,00 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL0022
Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2055 100,00 100,00 100,00 100,00
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR0023
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
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PPA: 2018/2021
SERVIÇOS EDUCACIONAIS01
Manutenção Atividades Ensino Médio PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2061 100,00 100,00 100,00 100,00 Despesas C/Concessão de Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau DEMANDAS APRESENTADAS Percentual2062 100,00 100,00 100,00 100,00
DEP. FISCALIZAÇÃO TRANSP. ESCOLAR04
ENSINO FUNDAMENTAL0020 Manutenção do Transporte de Estudante PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2065 100,00 100,00 100,00 100,00
Aquisição de Veículos Para o Transporte de Estudantes VEÍCULOS ADQUIRIDOS Unidade3033 1,00 1,00 1,00 1,00
FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL02 FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL01
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades de Cultura e Pat. Historico PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2066 100,00 100,00 100,00 100,00 PROMOÇÃO CULTURAL0026
Manutenção Preserv. Restauração Patrimônio Histórico e Cultural PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2067 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2068 100,00 100,00 100,00 100,00 Apoio Realização Carnaval e Festas Cívicas Populares FESTAS REALIZADAS Unidade2069 4,00 4,00 4,00 4,00
Equipamentos Diversos P/Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3034 5,00 5,00 5,00 5,00
Ampliação/Construção da Biblioteca Pública Municipal BIBLIOTECA Unidade3035 1,00 1,00 1,00 1,00 Equipamentos Diversos P/ Fundo Prot.Patr.Cultural EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3036 2,00 2,00 2,00 2,00
SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO08
SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO01 COORD. SEC. ESP. LAZER E TUR.01
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção Administração Sec. Esportes, Lazer e Turismo PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2070 100,00 100,00 100,00 100,00 Aquisição de Equipamentos P/Sec. de Esportes, Lazer e Turismo EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3037 2,00 2,00 2,00 2,00
SERVIÇOS DE ESPORTES02
ESPORTE E LAZER0039 Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2071 100,00 100,00 100,00 100,00
Construção e Ampliação de Quadras e Unidades Esportivas UNIDADES CONSTR/AMPL. Unidade3038 2,00 2,00 2,00 2,00
Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3039 3,00 3,00 3,00 3,00 Aquisição de Terrenos P/Construção de Quadras e Unidades Esportivas IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade3040 1,00 1,00 1,00 1,00
SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO02
SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO01
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
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PPA: 2018/2021
SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO02
PROMOÇÃO DO TURISMO0027 Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo no Município PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2072 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3041 4,00 4,00 4,00 4,00
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01
SERV. GESTÃO DA SAÚDE01
GESTÃO DA SAÚDE0017 Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2073 100,00 100,00 100,00 100,00
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos - Saúde TARIFAS EMPENHADAS Percentual2074 100,00 100,00 100,00 100,00
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2075 100,00 100,00 100,00 100,00 Obrigação Prev. Sociais Serv. Saúde RGPS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2076 100,00 100,00 100,00 100,00
Equip. Diversos para Administ. da Secretaria Municipal de Saúde EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3042 30,00 30,00 30,00 30,00
SERV. ATENÇÃO BÁSICA02 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE0014
Manutenção dos Serviços de Odontologia PLENO FUNCIONAMENTO ESB Percentual2077 100,00 100,00 100,00 100,00
Subvenções a Entidade Atendimento a Saúde SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2078 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção dos Agentes Comutário de Saúde - ACS PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2079 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família PLENO FUNCIONAMENTO ESF Percentual2080 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimentos P/Serviço Municipal de Odontologia UNIDADES CONSTRUÍDAS Unidade3043 1,00 1,00 1,00 1,00 Equipamentos P/Serviço Municipal de Odontologia EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3044 2,00 2,00 2,00 2,00
Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica em Saúde - SF UNIDADES Unidade3045 1,00 1,00 1,00 1,00
Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3046 50,00 50,00 50,00 50,00 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE03
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE0015
Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2081 100,00 100,00 100,00 100,00 Auxílios em Viagem p/ Tratamento de Saúde - TFD DEMANDA APRESENTADA Percentual2082 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2083 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2084 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção de Contribuições P/Associações de Apoio à Saúde CONTRIBUIÇÕES Percentual2085 100,00 100,00 100,00 100,00
Aquisição de Veículos Para Transporte de Doentes VEICULO ADQUIRIDO Unidade3047 1,00 1,00 1,00 1,00
Equipamentos P/Atendimento de Média e Alta Complexidade em Saúde EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3048 20,00 20,00 20,00 20,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
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PPA: 2018/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01
Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde CONTRATOS EMPENHADOS Percentual3049 100,00 100,00 100,00 100,00 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE04
VIGILÂNCIA EM SAÚDE0016
Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Municipal PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2086 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção Atividades Vigilância Epidemiológica e Ambiental PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2087 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3050 2,00 2,00 2,00 2,00
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3051 8,00 8,00 8,00 8,00 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA05
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA0018
Contribuições ao Plano Estadual de Atendimento Farmácia Básica CONTRIBUIÇÕES Percentual2088 100,00 100,00 100,00 100,00 Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica PLENO FUNC. FARMÁCIA Percentual2089 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2090 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos P/Farmácia Básica EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3052 1,00 1,00 1,00 1,00 SEC. MUN. ASSIS. SOCIAL E HABITAÇÃO10
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABIT01
SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA01 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2091 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Atividades do Conselho Tutelar PLENO FUNC. CONSELHO Percentual2092 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos P/Serviço de Assistência Social EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3053 10,00 5,00 4,00 5,00
Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3054 1,00 1,00 1,00 1,00
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL02 BLOCO GESTÃO DO SUAS01
GESTÃO DO SUAS0008
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2093 100,00 100,00 100,00 100,00 Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3055 12,00 12,00 12,00 12,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA0009 Serviço de Protecão Social Básica PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2094 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção dos Serviços de Auxílio Água - Mais Viver PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2095 100,00 100,00 100,00 100,00
Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica PRÉDIO CONSTRUÍDO/AMPL. Unidade3056 1,00 1,00 1,00 1,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
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PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 9
PPA: 2018/2021
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL02
Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3057 10,00 10,00 10,00 10,00 PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE03
PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE0011
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2096 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3058 2,00 2,00 2,00 2,00
PROT.ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE04
PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE0012 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2097 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Serviço Proteção Social de Alta Complexidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3059 2,00 2,00 2,00 2,00
BOLSA FAMILIA E CADUNICO05 GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA0013
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF PLENO FUNCIONAMENTO IGD- Percentual2098 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos P/ Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3060 3,00 3,00 3,00 3,00 SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS06
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA0010
Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2099 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos P/Projetos e Programas no Ambito do SUAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3061 2,00 2,00 2,00 2,00
FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE03
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE01 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA0010
Manutenção Fundo da Criança e Adolescente PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2100 100,00 100,00 100,00 100,00
Subvenções a Entidades de Proteção a Infância SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2101 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3062 2,00 2,00 2,00 2,00
Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente UNIDADE CONSTRUÍDA Unidade3063 1,00 1,00 1,00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO04 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR01
MELHORIA HABITACIONAL0033
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2102 100,00 100,00 100,00 100,00 Implantação de Melhorias Habitacionais PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2103 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3064 1,00 1,00 1,00 1,00
SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN11
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:43 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 10
PPA: 2018/2021
SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN01
SERV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS01 GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades Serviços de Obras Públicas PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2104 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos p/ Serviços Obras Públicas Municipais EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3065 5,00 5,00 5,00 5,00 SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA0029
Manutenção Torre de Captação de Sinais PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2105 100,00 100,00 100,00 100,00
Aquisição de Imóveis de interesse da Municipalidade IMÓVEIS ADQUIRIDOS Unidade3066 1,00 1,00 1,00 1,00 Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais PRÉDIOS CONST/AMPLIADOS Unidade3067 2,00 2,00 2,00 2,00
Equipamentos Para Torre Captação de Sinais EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Percentual3068 100,00 100,00 100,00 100,00
SERVIÇO DE SANEAMENTO02 SANEAMENTO BÁSICO0032
Manutenção do Sistema de Água e Esgoto PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2106 100,00 100,00 100,00 100,00
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2107 100,00 100,00 100,00 100,00 Ampliação Sistema de Água e Esgoto OBRAS EXECUTADAS Unidade3069 1,00 1,00 1,00 1,00
Investimentos em Obras de Saneamento Geral OBRAS EXECUTADAS Unidade3070 2,00 2,00 1,00 2,00
Equipamentos Para Sistema de Água e Esgoto EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3071 2,00 2,00 2,00 2,00 Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos CONTRATOS EMPENHADOS Percentual3072 100,00 100,00 100,00 100,00
SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA03
SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA0029 Manutenção Atividades Limpeza Pública PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2108 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Atividades Serviços Funerários PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2109 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção Atividades Serv. Vias Urbanas Municipais PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2110 100,00 100,00 100,00 100,00 Manutenção de Praças Parques e Jardins PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2111 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção de Rede de Iluminação Pública PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2112 100,00 100,00 100,00 100,00
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2113 100,00 100,00 100,00 100,00 Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3073 2,00 2,00 2,00 2,00
Construção/Ampliação de Cemitérios/Serviços Funerários CEMITÉRIO Unidade3074 1,00 1,00 1,00 1,00
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Serv. Vias Urbanas EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3075 5,00 5,00 5,00 5,00 Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos VIAS PAVIMENTADAS m²3076 20820,00 19740,00 25200,00 26640,00
Construção e Melhorias em Praças Parques e Jardins PRAÇAS E JARDINS Unidade3077 3,00 3,00 3,00 3,00
Aquisição de Equipamentos P/Serviços Funerários EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3078 2,00 2,00 2,00 2,00
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DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 11
PPA: 2018/2021
SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN01
Despesas C/ Extensão Rede Iluminação Pública REDE EXTENDIDA Unidade3079 2,00 2,00 2,00 2,00 Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública CONTRATOS EMPENHADOS Percentual3080 100,00 100,00 100,00 100,00
SERV. MUNIC. TRANSPORTE E ESTRADAS04
TRANSPORTE E TRÂNSITO0037 Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficinas Municipais PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2114 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção das Atividades Serviços Estradas Vicinais PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2115 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos Diversos P/Serviços de Transportes e Oficinas Municipais EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3081 2,00 2,00 2,00 2,00 Implantação Terminal Rodoviário Passageiros TERMINAL RODOVIÁRIO Unidade3082 1,00 1,00 1,00 1,00
Construção e Melhoria Estradas Vicinais ESTRADAS CONSTRUÍDAS Unidade3083 2,00 2,00 2,00 2,00
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3084 3,00 3,00 3,00 3,00 Construção e Melhoria Pontes e MataBurros PONTES CONST/AMPLIADO Unidade3085 3,00 3,00 3,00 3,00
Aquisição de Terreno para Implantação Terminal Rodoviário Passageiros IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade3086 1,00 1,00 1,00 1,00
SERV. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE05 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE0034
Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2116 100,00 100,00 100,00 100,00
Investimentos em Programas de Combate a Seca PLENO FUNCIONAMENTO Percentual3087 1,00 1,00 1,00 1,00 Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3088 1,00 1,00 1,00 1,00
Construção de Usina de Reciclagem USINA CONSTRUÍDA Unidade3089 1,00 1,00 1,00 1,00
SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA12 SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002 Administração Sec. Agricultura, Desenvolvimento Econ. e Aquicultura PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2117 100,00 100,00 100,00 100,00
Equipamentos P/Administ. Sec. Agric., Desenv. Econômico e Aquicultura EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3090 5,00 5,00 5,00 5,00
SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA02 SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA01
AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL0035
Manutenção Atividades do Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2118 100,00 100,00 100,00 100,00 Apoio Funcionamento Conselho Comunitário Rurais PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2119 100,00 100,00 100,00 100,00
Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2120 100,00 100,00 100,00 100,00
Apoio Realização Eventos Prom. Ind. e Agropecuária EVENTOS PROMOVIDOS Unidade2121 1,00 1,00 1,00 1,00
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:42:43 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Orgão/Unidade/SubUnidade/Programa/ Projet oAtividade)2018
METAS FÍSICAS
2019 2020 2021CÓD. PRODUTO UNIDADE
DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VII - ESPECIFICAÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROG RAMAS
Página: 12
PPA: 2018/2021
SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA02
Aquisição de Sementes, Mudas e Insumo P/Apoio ao Agricultor PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2122 100,00 100,00 100,00 100,00 Despesas Com Manutenção Convênio EMATER CONVÊNIO MANTIDO EMATER Unidade2123 1,00 1,00 1,00 1,00
Manutenção Convênio com Instituições de Apoio CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2124 100,00 100,00 100,00 100,00
Construção/Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal MERCADO Unidade3091 1,00 1,00 1,00 1,00 Equipamentos Para Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3092 1,00 1,00 1,00 1,00
Implantação de Centros Comunitários Rurais CENTROS IMPLANTADOS Unidade3093 1,00 1,00 1,00 1,00
Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas VEÍCULOS ADQUIRIDOS Unidade3094 1,00 1,00 1,00 1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃOCÓDIGOS
Página: 1PPA: 2018/2021
CÂMARA MUNICIPAL01
CÂMARA MUNICIPAL01
CÂMARA MUNICIPAL01
Despesas com Remuneração Corpo Legislativo Todo o Município2001
Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas Todo o Município2002
Participação em Congressos, Seminários e Simpósios Todo o Município2003
Promocão de Eventos de Interesse do Poder Legislativo Todo o Município2004
Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal Todo o Município2005
Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo Todo o Município2006
Divulgação de Atos Oficiais da Adminstração do Poder Legislativo Todo o Município2007
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais Todo o Município2008
Manutenção Atividades Assessoria Câmara Municipal Todo o Município2009
Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo Todo o Município2010
Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Todo o Município2011
Manutenção Atividades Serviços Financeiros Câmara Todo o Município2012
Manutenção das Atividades do Órgãos Central Controle Interno da Câmara Todo o Município2013
Contribuição Previdenciária do Legislativo RGPS - INSS Todo o Município2014
Pagamento Inativos e Pensionistas do Legislativo Municipal Todo o Município2015
Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas Todo o Município3001
Ampliação Informatica da Câmara Municipal Todo o Município3002
Investimento para Instalação da Câmara Municipal Todo o Município3003
Equipamentos Diversos Serviços Administrativos e Financeiros da Câmara Todo o Município3004
Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno Todo o Município3005
Amortização de Parcelamento de Dívidas Todo o Município3006
GABINETE DO PREFEITO02
GABINETE E ASSES. DO GABINETE01
GABINETE E ASSES. DO GABINETE02
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Todo o Município2016
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Gabinete Todo o Município3007
PROCURADORIA GERAL02
PROCURADORIA GERAL01
Despesas com Precatório Cumpr. Sent. Judiciais Todo o Município2017
Manutenção Convênio Poder Judiciário Todo o Município2018
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral Todo o Município2019
Equipamentos Diversos para Funcion. Procur. Geral Todo o Município3008
CONTROLADORIA GERAL03
CONTROLADORIA GERAL01
Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno Todo o Município2020
Equipamentos Diversos Para Órgão Central de Controle Interno Todo o Município3009
SEC. MUNIC. DE GOVERNO03
SEC. MUNIC. DE GOVERNO01
SECRETARIA MUN. DE GOVERNO01
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo Todo o Município2021
Equipamentos P/Secretaria Municipal de Governo Todo o Município3010
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO04
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO01
Manutenção das Atividades da Secretaria Administração Todo o Município2022
Aquisição Equipamentos P/ Sec. de Administração Todo o Município3011
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS02
Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria Todo o Município2023
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃOCÓDIGOS
Página: 2PPA: 2018/2021
Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município Todo o Município2024
Despesas com Divulg. Atos Oficiais Administrativos Rural2025
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos Todo o Município2026
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros Todo o Município2027
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais Todo o Município2028
Manutenção Convênio Polícia Civil Todo o Município2029
Manutenção Convênio Polícia Militar Todo o Município2030
Despesa Com Pagto Inativos e Pensionistas Todo o Município2031
Obrigação Previd. Sociais Pes. Geral RGPS Todo o Município2032
Despesas Com Contribuição para o PASEP Todo o Município2033
Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria Todo o Município3012
Ampliação Serviços de Informática Todo o Município3013
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais Todo o Município3014
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04
Manutenção Atividades Serviços de Recursos Humanos Todo o Município2034
Equipamentos Diversos para Serv. de Recursos Humanos Todo o Município3015
DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO06
Manutenção Atividades Serviços de Material e Patrimônio Todo o Município2035
Equipamentos Diversos para Serv. de Material e Patrimônio Todo o Município3016
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS05
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS01
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS01
Pagamento de Despesas Exercícios Anteriores Todo o Município2036
Manutenção Atividades Secret. Munic. Finanças Todo o Município2037
Encargos com Pagto Empr. Parc. Dividas Todo o Município2038
Equipamentos Diversos P/Sec. de Finanças Todo o Município3017
Amortização de Parcelamento Dívida Previdênciais Todo o Município3018
Amortização de Parcelamento Dívidas Diversas Todo o Município3019
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE02
Manutenção das Atividades do Serviço Contabilidade Todo o Município2039
Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade Todo o Município3020
DEPARTAMENTO DE ARREC. E TRIBUTAÇÃO03
Manutenção Atividades Serv. Arrecadação e Fiscalização Todo o Município2040
Equipamentos Diversos para Serv. Arrec. e Fiscalização Todo o Município3021
RESERVA DE CONTINGÊNCIA04
Reserva de Contingência Todo o Município9999
SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS06
SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01
SEC. LICITAÇÕES E COMPRAS01
Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitações Todo o Município2041
Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações Todo o Município3022
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA07
SERVIÇOS EDUCACIONAIS01
DEPARTAMENTO DE ADMIN. ESCOLAR01
Manutenção Administrativa Ensino Municipal Todo o Município2042
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação Todo o Município2043
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos- Educação Todo o Município2044
Provent. Inativos Pensionistas Serv. Educação Todo o Município2045
Obrigação Previdenciárias dos Servidores da Educação - RGPS Todo o Município2046
Concessão de Bolsas Estudo P/Nivel Superior Todo o Município2047
Manutenção do Apoio ao Estudantes de Ensino Superior Todo o Município2048
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃOCÓDIGOS
Página: 3PPA: 2018/2021
Equipamentos Diversos P/Administração Ensino Municipal Todo o Município3023
SERV. ENSINO INFANTIL E ESPECIAL02
Manutenção da Merenda Escolar P/Ensino Infantil Todo o Município2049
Subvenções a entidades de Promoção à Educação Infantil Todo o Município2050
Despesa C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil Todo o Município2051
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Todo o Município2052
Manutenção das Atividades do Ensino Especial Todo o Município2053
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial Todo o Município2054
Construção/Ampliação Para o Ensino Infantil Todo o Município3024
Equipamentos Para o Ensino Infantil Todo o Município3025
Investimento no Ensino Especial Todo o Município3026
Equipamentos Para Ensino Especial Todo o Município3027
SERV. ENS. FUND., MÉDIO E APOIO03
Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar Todo o Município2055
Subvenções Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental Todo o Município2056
Manutenção Escola Família Agrícola Rural2057
Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental Todo o Município2058
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Todo o Município2059
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Magistério Todo o Município2060
Manutenção Atividades Ensino Médio Todo o Município2061
Despesas C/Concessão de Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau Todo o Município2062
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Supletivo Todo o Município2063
Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo Telesalas Todo o Município2064
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental Todo o Município3028
Construção/Ampliação de Unidades Físicas do Ensino Fundamental Todo o Município3029
Ampliação Escola Família Agrícola Rural3030
Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar Todo o Município3031
Aquisição de Equipamentos Escola Família Agrícola Todo o Município3032
DEP. FISCALIZAÇÃO TRANSP. ESCOLAR04
Manutenção do Transporte de Estudante Todo o Município2065
Aquisição de Veículos Para o Transporte de Estudantes Todo o Município3033
FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL02
FUNDO. MUN. PROT. PATR, CULTURAL01
Manutenção das Atividades de Cultura e Pat. Historico Todo o Município2066
Manutenção Preserv. Restauração Patrimônio Histórico e Cultural Todo o Município2067
Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal Todo o Município2068
Apoio Realização Carnaval e Festas Cívicas Populares Todo o Município2069
Equipamentos Diversos P/Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural Todo o Município3034
Ampliação/Construção da Biblioteca Pública Municipal Todo o Município3035
Equipamentos Diversos P/ Fundo Prot.Patr.Cultural Todo o Município3036
SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO08
SEC. MUN. ESPORTE, LAZER E TURISMO01
COORD. SEC. ESP. LAZER E TUR.01
Manutenção Administração Sec. Esportes, Lazer e Turismo Todo o Município2070
Aquisição de Equipamentos P/Sec. de Esportes, Lazer e Turismo Todo o Município3037
SERVIÇOS DE ESPORTES02
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer Todo o Município2071
Construção e Ampliação de Quadras e Unidades Esportivas Todo o Município3038
Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer Todo o Município3039
Aquisição de Terrenos P/Construção de Quadras e Unidades Esportivas Todo o Município3040
SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO02U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:01 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃOCÓDIGOS
Página: 4PPA: 2018/2021
SERVIÇO DE PROMOÇÃO AO TURISMO01
Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo no Município Todo o Município2072
Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município Todo o Município3041
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE01
SERV. GESTÃO DA SAÚDE01
Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde Todo o Município2073
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos - Saúde Todo o Município2074
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde Todo o Município2075
Obrigação Prev. Sociais Serv. Saúde RGPS Todo o Município2076
Equip. Diversos para Administ. da Secretaria Municipal de Saúde Todo o Município3042
SERV. ATENÇÃO BÁSICA02
Manutenção dos Serviços de Odontologia Todo o Município2077
Subvenções a Entidade Atendimento a Saúde Todo o Município2078
Manutenção dos Agentes Comutário de Saúde - ACS Todo o Município2079
Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família Todo o Município2080
Investimentos P/Serviço Municipal de Odontologia Todo o Município3043
Equipamentos P/Serviço Municipal de Odontologia Todo o Município3044
Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica em Saúde - SF Todo o Município3045
Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF Todo o Município3046
SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE03
Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde Todo o Município2081
Auxílios em Viagem p/ Tratamento de Saúde - TFD Todo o Município2082
Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes Todo o Município2083
Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade Todo o Município2084
Manutenção de Contribuições P/Associações de Apoio à Saúde Todo o Município2085
Aquisição de Veículos Para Transporte de Doentes Todo o Município3047
Equipamentos P/Atendimento de Média e Alta Complexidade em Saúde Todo o Município3048
Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde Todo o Município3049
SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE04
Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Municipal Todo o Município2086
Manutenção Atividades Vigilância Epidemiológica e Ambiental Todo o Município2087
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária Todo o Município3050
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental Todo o Município3051
SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA05
Contribuições ao Plano Estadual de Atendimento Farmácia Básica Todo o Município2088
Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica Todo o Município2089
Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica Todo o Município2090
Equipamentos P/Farmácia Básica Todo o Município3052
SEC. MUN. ASSIS. SOCIAL E HABITAÇÃO10
SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL E HABIT01
SERVIÇOS ADM DA SECRETARIA01
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social Todo o Município2091
Manutenção Atividades do Conselho Tutelar Todo o Município2092
Equipamentos P/Serviço de Assistência Social Todo o Município3053
Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar Todo o Município3054
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL02
BLOCO GESTÃO DO SUAS01
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS Todo o Município2093
Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS Todo o Município3055
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:01 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃOCÓDIGOS
Página: 5PPA: 2018/2021
Serviço de Protecão Social Básica Todo o Município2094
Manutenção dos Serviços de Auxílio Água - Mais Viver Todo o Município2095
Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica Todo o Município3056
Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica Todo o Município3057
PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE03
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Todo o Município2096
Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade Todo o Município3058
PROT.ESP. SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE04
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade Todo o Município2097
Equipamentos Serviço Proteção Social de Alta Complexidade Todo o Município3059
BOLSA FAMILIA E CADUNICO05
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF Todo o Município2098
Equipamentos P/ Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF Todo o Município3060
SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS06
Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS Todo o Município2099
Equipamentos P/Projetos e Programas no Ambito do SUAS Todo o Município3061
FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE03
FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE01
Manutenção Fundo da Criança e Adolescente Todo o Município2100
Subvenções a Entidades de Proteção a Infância Todo o Município2101
Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente Todo o Município3062
Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente Todo o Município3063
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO04
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR01
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular Todo o Município2102
Implantação de Melhorias Habitacionais Todo o Município2103
Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular Todo o Município3064
SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN11
SEC. SERV.URB/OBRAS/TRANS/M.AMBIEN01
SERV. OBRAS E SERV. PÚBLICOS01
Manutenção das Atividades Serviços de Obras Públicas Todo o Município2104
Manutenção Torre de Captação de Sinais Todo o Município2105
Equipamentos Diversos p/ Serviços Obras Públicas Municipais Todo o Município3065
Aquisição de Imóveis de interesse da Municipalidade Todo o Município3066
Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais Todo o Município3067
Equipamentos Para Torre Captação de Sinais Todo o Município3068
SERVIÇO DE SANEAMENTO02
Manutenção do Sistema de Água e Esgoto Todo o Município2106
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Todo o Município2107
Ampliação Sistema de Água e Esgoto Todo o Município3069
Investimentos em Obras de Saneamento Geral Todo o Município3070
Equipamentos Para Sistema de Água e Esgoto Todo o Município3071
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos Todo o Município3072
SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA03
Manutenção Atividades Limpeza Pública Urbana2108
Manutenção Atividades Serviços Funerários Todo o Município2109
Manutenção Atividades Serv. Vias Urbanas Municipais Urbana2110
Manutenção de Praças Parques e Jardins Urbana2111
Manutenção de Rede de Iluminação Pública Todo o Município2112
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública Todo o Município2113
Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal Urbana3073
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:01 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
PLANO PLURIANUAL
ANEXO VIII - AÇÕES POR REGIÃO
ESPECIFICAÇÃO(orgão/unidade/SubUni/ProjAtv) REGIÃOCÓDIGOS
Página: 6PPA: 2018/2021
Construção/Ampliação de Cemitérios/Serviços Funerários Todo o Município3074
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Urbana3075
Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos Urbana3076
Construção e Melhorias em Praças Parques e Jardins Urbana3077
Aquisição de Equipamentos P/Serviços Funerários Todo o Município3078
Despesas C/ Extensão Rede Iluminação Pública Todo o Município3079
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública Todo o Município3080
SERV. MUNIC. TRANSPORTE E ESTRADAS04
Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficinas Municipais Todo o Município2114
Manutenção das Atividades Serviços Estradas Vicinais Rural2115
Equipamentos Diversos P/Serviços de Transportes e Oficinas Municipais Todo o Município3081
Implantação Terminal Rodoviário Passageiros Todo o Município3082
Construção e Melhoria Estradas Vicinais Rural3083
Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários Todo o Município3084
Construção e Melhoria Pontes e MataBurros Rural3085
Aquisição de Terreno para Implantação Terminal Rodoviário Passageiros Todo o Município3086
SERV. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE05
Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente Todo o Município2116
Investimentos em Programas de Combate a Seca Todo o Município3087
Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente Todo o Município3088
Construção de Usina de Reciclagem Todo o Município3089
SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA12
SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
SEC. AGRIC/DES. ECON/AQUICULTURA01
Administração Sec. Agricultura, Desenvolvimento Econ. e Aquicultura Todo o Município2117
Equipamentos P/Administ. Sec. Agric., Desenv. Econômico e Aquicultura Todo o Município3090
SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA02
SERVIÇO PROM. AGROPECUÁRIA01
Manutenção Atividades do Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal Todo o Município2118
Apoio Funcionamento Conselho Comunitário Rurais Rural2119
Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural Rural2120
Apoio Realização Eventos Prom. Ind. e Agropecuária Todo o Município2121
Aquisição de Sementes, Mudas e Insumo P/Apoio ao Agricultor Rural2122
Despesas Com Manutenção Convênio EMATER Rural2123
Manutenção Convênio com Instituições de Apoio Todo o Município2124
Construção/Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal Todo o Município3091
Equipamentos Para Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal Todo o Município3092
Implantação de Centros Comunitários Rurais Rural3093
Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas Rural3094
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:01 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Entidade/Programa/Ação) Meta RegiãoCÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO IX - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Página: 1
Ano de 2018
PODER LEGISLATIVO01
ENCARGOS ESPECIAIS0000
Cumprimento de Precatórios e Sentenças Judiciais PARCELAS PACTUADAS Á PAGAR Percentual2008 100,00 Rural e Urbana Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS EMPENHADAS Percentual2011 100,00 Rural e Urbana
Pagamento Inativos e Pensionistas do Legislativo Municipal FOLHAS EMPENHADAS Percentual2015 100,00 Rural e Urbana
Amortização de Parcelamento de Dívidas PARCELAS PACTUADAS Á PAGAR Percentual3006 100,00 Rural e Urbana PROCESSO LEGISLATIVO0001
Despesas com Remuneração Corpo Legislativo FOLHAS Á PAGAR Percentual2001 100,00 Rural e Urbana
Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas PLENO FUNCIONAMENTO Percentual2002 100,00 Rural e Urbana Participação em Congressos, Seminários e Simpósios EVENTOS PARTICIPADOS Unidade2003 20,00 Rural e Urbana
Promocão de Eventos de Interesse do Poder Legislativo EVENTOS PROMOVIDOS Unidade2004 5,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA Percentual2005 100,00 Rural e Urbana Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2006 100,00 Rural e Urbana
Divulgação de Atos Oficiais da Adminstração do Poder Legislativo ATOS DIVULGADOS Unidade2007 50,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos para Atividades Legislativas EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3001 10,00 Rural e Urbana Ampliação Informatica da Câmara Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3002 1,00 Rural e Urbana
Investimento para Instalação da Câmara Municipal CAMARA INSTALADA Percentual3003 25,00 Rural e Urbana
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002 Manutenção Atividades Assessoria Câmara Municipal PLENO FUNCIONAMENTO ASSESSORIA Percentual2009 100,00 Rural e Urbana
Manutenção dos Serviços Administrativos do Legislativo PLENO FUNC. LEGISLATIVO Percentual2010 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Atividades Serviços Financeiros Câmara PLENO FUNCIONAMENTO FINANCEIRO Percentual2012 100,00 Rural e Urbana Manutenção das Atividades do Órgãos Central Controle Interno da Câmara PLENO FUNCIONAMENTO ORGÃO CI Percentual2013 100,00 Rural e Urbana
Contribuição Previdenciária do Legislativo RGPS - INSS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2014 100,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos Serviços Administrativos e Financeiros da Câmara SERVIÇO EQUIPAMENTOS ADQUIRIDO Unidade3004 1,00 Rural e Urbana Equipamentos Diversos p/ Órgão Central de Controle Interno EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3005 1,00 Rural e Urbana
PODER EXECUTIVO02
ENCARGOS ESPECIAIS0000 Despesa Com Pagto Inativos e Pensionistas FOLHAS EMPENHADAS Percentual2031 100,00 Rural e Urbana
Despesas Com Contribuição para o PASEP CONTRIBUIÇÕES Á PAGAR Percentual2033 100,00 Rural e Urbana
Pagamento de Despesas Exercícios Anteriores DESPESAS EMPENHADAS Percentual2036 100,00 Rural e Urbana Encargos com Pagto Empr. Parc. Dividas PARCELAS PACTUADAS Á PAGAR Percentual2038 100,00 Rural e Urbana
Provent. Inativos Pensionistas Serv. Educação FOLHAS EMPENHADAS Percentual2045 100,00 Rural e Urbana
Amortização de Parcelamento Dívida Previdênciais PARCELAS PACTUADAS Á PAGAR Percentual3018 100,00 Rural e Urbana
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:19 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Entidade/Programa/Ação) Meta RegiãoCÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO IX - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Página: 2
Ano de 2018
Amortização de Parcelamento Dívidas Diversas PARCELAS PACTUADAS Á PAGAR Percentual3019 100,00 Rural e Urbana
GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO0002
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito PLENO FUNCIONAMENTO GABINETE Percentual2016 100,00 Rural e Urbana Despesas com Precatório Cumpr. Sent. Judiciais PERCELAS PACTUADAS Á PAGAR Percentual2017 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Convênio Poder Judiciário CONVÊNIOS MANTIDOS Unidade2018 1,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral PLENO FUNC. PROCURADORIA Percentual2019 100,00 Rural e Urbana Manutenção das Atividades do Órgão Central de Controle Interno PLENO FUNCIONAMENTO ORGÃO CI Percentual2020 100,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA Percentual2021 100,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades da Secretaria Administração PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA Percentual2022 100,00 Rural e Urbana Manutenção Serv. de Cantina, Vigilância e Zeladoria PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2023 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio ao Município CONTRIBUIÇÕES EMPENHADS Percentual2024 100,00 Rural e Urbana
Despesas com Divulg. Atos Oficiais Administrativos ATOS DIVULGADOS Unidade2025 95,00 Rural Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos TARIFAS EMPENHADAS Unidade2026 100,00 Rural e Urbana
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2027 100,00 Rural e Urbana
Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais CONTRIBUIÇÕES EMPENHADAS Percentual2028 100,00 Rural e Urbana Obrigação Previd. Sociais Pes. Geral RGPS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2032 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Atividades Serviços de Recursos Humanos PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2034 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Atividades Serviços de Material e Patrimônio PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2035 100,00 Rural e Urbana Manutenção Atividades Secret. Munic. Finanças PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA Percentual2037 100,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades do Serviço Contabilidade PLENO FUNCIONAMENTO CONTABIL Percentual2039 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Atividades Serv. Arrecadação e Fiscalização PLENO FUNCIONAMENTO TRIBUTOS Percentual2040 100,00 Rural e Urbana Manutenção Atividades Serviços de Compras e Licitações PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2041 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Administrativa Ensino Municipal PLENO FUNCIONAMENTO ENS. MUN. Percentual2042 100,00 Rural e Urbana
Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Educação PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2043 100,00 Rural e Urbana Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos- Educação TARIFAS EMPENHADAS Percentual2044 100,00 Rural e Urbana
Obrigação Previdenciárias dos Servidores da Educação - RGPS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2046 100,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades de Cultura e Pat. Historico PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2066 100,00 Rural e Urbana Manutenção Administração Sec. Esportes, Lazer e Turismo PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA Percentual2070 100,00 Rural e Urbana
Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA Percentual2091 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Atividades do Conselho Tutelar PLENO FUNC. CONSELHO TUTELAR Percentual2092 100,00 Rural e Urbana Manutenção das Atividades Serviços de Obras Públicas PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2104 100,00 Rural e Urbana
Administração Sec. Agricultura, Desenvolvimento Econ. e Aquicultura PLENO FUNCIONAMENTO SECRETARIA Percentual2117 100,00 Rural e Urbana
Aquisição de Equipamentos Diversos para o Gabinete EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3007 2,00 Rural e Urbana
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:19 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Entidade/Programa/Ação) Meta RegiãoCÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO IX - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Página: 3
Ano de 2018
Equipamentos Diversos para Funcion. Procur. Geral EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3008 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos Para Órgão Central de Controle Interno EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3009 2,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Secretaria Municipal de Governo EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3010 2,00 Rural e Urbana Aquisição Equipamentos P/ Sec. de Administração EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3011 3,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Serv. Cantina, Vigilância e Zeladoria EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3012 2,00 Rural e Urbana
Ampliação Serviços de Informática EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3013 2,00 Rural e Urbana Manutenção de Contribuições para Consórcios Municipais CONTRIBUIÇÕES Á PAGAR Percentual3014 100,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos para Serv. de Recursos Humanos EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3015 3,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos para Serv. de Material e Patrimônio EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3016 2,00 Rural e Urbana Equipamentos Diversos P/Sec. de Finanças EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3017 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos P/Serviços de Contabilidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3020 2,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos para Serv. Arrec. e Fiscalização EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3021 2,00 Rural e Urbana Equipamentos P/Serviços de Compras e Licitações EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3022 4,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos P/Administração Ensino Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3023 50,00 Rural e Urbana
Aquisição de Equipamentos P/Sec. de Esportes, Lazer e Turismo EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3037 2,00 Rural e Urbana Equipamentos P/Serviço de Assistência Social EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3053 5,00 Rural e Urbana
Aquisição de Equipamentos para o Conselho Tutelar EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3054 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos p/ Serviços Obras Públicas Municipais EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3065 5,00 Rural e Urbana Equipamentos P/Administ. Sec. Agric., Desenv. Econômico e Aquicultura EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3090 5,00 Rural e Urbana
SEGURANÇA PÚBLICA0007
Manutenção Convênio Polícia Civil CONVÊNIO MANTIDO Unidade2029 1,00 Rural e Urbana Manutenção Convênio Polícia Militar CONVÊNIO MANTIDO Unidade2030 1,00 Rural e Urbana
GESTÃO DO SUAS0008
Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS PLENO FUNCIONAMENTO IGDSUAS Percentual2093 100,00 Rural e Urbana Aquisição Equipamentos P/Gestão do SUAS - IGDSUAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3055 12,00 Rural e Urbana
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA0009
Serviço de Protecão Social Básica PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2094 100,00 Rural e Urbana Manutenção dos Serviços de Auxílio Água - Mais Viver PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2095 100,00 Rural e Urbana
Construção/Ampliação Instalações Proteção Básica PRÉDIO CONSTRUÍDO/AMPL. Unidade3056 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos P/Proteção Social Básica EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3057 10,00 Rural e Urbana ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA0010
Manutenção de Programas e Projetos no Ambito do SUAS PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual2099 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Fundo da Criança e Adolescente PLENO FUNCIONAMENTO FMDCA Percentual2100 100,00 Rural e Urbana
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:19 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Entidade/Programa/Ação) Meta RegiãoCÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO IX - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Página: 4
Ano de 2018
Subvenções a Entidades de Proteção a Infância SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2101 100,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Projetos e Programas no Ambito do SUAS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3061 2,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3062 2,00 Rural e Urbana Investimentos Fundo Direitos Criança e Adolescente UNIDADE CONSTRUÍDA Unidade3063 1,00 Rural e Urbana
PRO. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE0011
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2096 100,00 Rural e Urbana Equipamentos Proteção Social Especial de Média Complexidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3058 2,00 Rural e Urbana
PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE0012
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2097 100,00 Rural e Urbana Equipamentos Serviço Proteção Social de Alta Complexidade EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3059 2,00 Rural e Urbana
GESTÃO DO CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA0013
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD PBF PLENO FUNCIONAMENTO IGD-PBF Percentual2098 100,00 Rural e Urbana Equipamentos P/ Bolsa Família e Cadastro Único - IGD PBF EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3060 3,00 Rural e Urbana
ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE0014
Manutenção dos Serviços de Odontologia PLENO FUNCIONAMENTO ESB Percentual2077 100,00 Rural e Urbana Subvenções a Entidade Atendimento a Saúde SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2078 100,00 Rural e Urbana
Manutenção dos Agentes Comutário de Saúde - ACS PLENO FUNCIONAMENTO EACS Percentual2079 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Unidades e Serviços de Atenção Básica - Saúde da Família PLENO FUNCIONAMENTO ESF Percentual2080 100,00 Rural e Urbana Investimentos P/Serviço Municipal de Odontologia UNIDADES CONSTRUÍDAS Unidade3043 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Serviço Municipal de Odontologia EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3044 2,00 Rural e Urbana
Construção/Ampliação de Unidades da Atenção Básica em Saúde - SF UNIDADES CONSTR/AMPLIADAS Unidade3045 1,00 Rural e Urbana Equipamentos P/Unidades de Atenção Básica em Saúde - SF EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3046 50,00 Rural e Urbana
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMP. SAÚDE0015
Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2081 100,00 Rural e Urbana Auxílios em Viagem p/ Tratamento de Saúde - TFD DEMANDA APRESENTADA Percentual2082 100,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades do Transporte de Doentes PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2083 100,00 Rural e Urbana
Manutenção do Atendimento de Média e Alta Complexidade PLENO FUNCIONAMENTO MAC Percentual2084 100,00 Rural e Urbana Manutenção de Contribuições P/Associações de Apoio à Saúde CONTRIBUIÇÕES EMPENHADAS Percentual2085 100,00 Rural e Urbana
Aquisição de Veículos Para Transporte de Doentes VEICULO ADQUIRIDO Unidade3047 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Atendimento de Média e Alta Complexidade em Saúde EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3048 20,00 Rural e Urbana Participação em Consórcio Intermunicipal de Saúde CONTRATOS EMPENHADOS Percentual3049 100,00 Rural e Urbana
VIGILÂNCIA EM SAÚDE0016
Manutenção Atividades Vigilância Sanitária Municipal PLENO FUNCIONAMENTO VIGILÂNCIA Percentual2086 100,00 Rural e Urbana
U-43 HLH Assessoria e Consultoria Ltda. 29 de Agosto de 2017 - 10:43:19 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro
DESCRIÇÃO(Entidade/Programa/Ação) Meta RegiãoCÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO IX - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Página: 5
Ano de 2018
Manutenção Atividades Vigilância Epidemiológica e Ambiental PLENO FUNCIONAMENTO VIGILÂNCIA Percentual2087 100,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Sanitária EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3050 2,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos p/ Vigilância Epidemiológica e Ambiental EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3051 8,00 Rural e Urbana GESTÃO DA SAÚDE0017
Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2073 100,00 Rural e Urbana
Despesas C/Água, Luz e Telefone de Prédios Públicos - Saúde TARIFAS EMPENHADAS Percentual2074 100,00 Rural e Urbana Despesas C/Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2075 100,00 Rural e Urbana
Obrigação Prev. Sociais Serv. Saúde RGPS OBRIGAÇÃO EMPENHADA Percentual2076 100,00 Rural e Urbana
Equip. Diversos para Administ. da Secretaria Municipal de Saúde EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3042 30,00 Rural e Urbana ASSISTENCIA FARMACÊUTICA0018
Contribuições ao Plano Estadual de Atendimento Farmácia Básica CONTRIBUIÇÕES EMPENHADAS Percentual2088 100,00 Rural e Urbana
Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica PLENO FUNC. FARMÁCIA BÁSICA Percentual2089 100,00 Rural e Urbana Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica Básica PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2090 100,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Farmácia Básica EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3052 1,00 Rural e Urbana
ENSINO FUNDAMENTAL0020 Subvenções Entidades de Promoção ao Ensino Fundamental SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2056 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Escola Família Agrícola PLENO FUNCIONAMENTO EFA Percentual2057 100,00 Rural
Aquisição Material Didático e Pedagógico P/Ensino Fundamental PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual2058 100,00 Rural e Urbana Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental PLENO FUNCIONAMENTO ENS. FUND. Percentual2059 100,00 Rural e Urbana
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Magistério FOLHA EMPENHADA Percentual2060 100,00 Rural e Urbana
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Supletivo FOLHA EMPENHADA Percentual2063 100,00 Rural e Urbana Manutenção das Atividades do Ensino Supletivo Telesalas PLENO FUNCIONAMENTO ENS. SUPL. Percentual2064 100,00 Rural e Urbana
Manutenção do Transporte de Estudante PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2065 100,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Ensino Fundamental EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3028 100,00 Rural e Urbana Construção/Ampliação de Unidades Físicas do Ensino Fundamental PRÉDIOS CONST/AMPLIADO Unidade3029 2,00 Rural e Urbana
Ampliação Escola Família Agrícola UNIDADE AMPLIADA Unidade3030 1,00 Rural
Aquisição de Imóveis P/Ampliação da Rede Escolar IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade3031 1,00 Rural e Urbana Aquisição de Equipamentos Escola Família Agrícola EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3032 1,00 Rural e Urbana
Aquisição de Veículos Para o Transporte de Estudantes VEÍCULOS ADQUIRIDOS Unidade3033 1,00 Rural e Urbana
ENSINO ESPECIAL0021 Manutenção das Atividades do Ensino Especial PLENO FUNCIONAMENTO ENS.ESP. Percentual2053 100,00 Rural e Urbana
Despesas C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial FOLHA EMPENHADA Unidade2054 100,00 Rural e Urbana
Investimento no Ensino Especial UNIDADES CONSTRUÍDAS/AMPLIADAS Unidade3026 1,00 Rural e Urbana
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DESCRIÇÃO(Entidade/Programa/Ação) Meta RegiãoCÓD. PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO IX - METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Página: 6
Ano de 2018
Equipamentos Para Ensino Especial EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3027 2,00 Rural e Urbana
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL0022
Manutenção da Merenda Escolar P/Ensino Infantil PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual2049 100,00 Rural e Urbana Manutenção do Programa Municipal Merenda Escolar PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual2055 100,00 Rural e Urbana
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR0023
Concessão de Bolsas Estudo P/Nivel Superior DEMANDAS APRESENTADAS Percentual2047 100,00 Rural e Urbana Manutenção do Apoio ao Estudantes de Ensino Superior PLENO FUNC. APOIO ENS. SUP. Percentual2048 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Atividades Ensino Médio PLENO FUNCIONAMENTO ENS. MÉDIO Percentual2061 100,00 Rural e Urbana
Despesas C/Concessão de Bolsas de Estudo Para o Segundo Grau DEMANDAS APRESENTADAS Percentual2062 100,00 Rural e Urbana ENSINO INFANTIL0024
Subvenções a entidades de Promoção à Educação Infantil SUBVENÇÕES EMPENHADAS Percentual2050 100,00 Rural e Urbana
Despesa C/Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil FOLHA EMPENHADA Percentual2051 100,00 Rural e Urbana Manutenção das Atividades do Ensino Infantil PLENO FUNCIONAMENTO ENS. INFAN Percentual2052 100,00 Rural e Urbana
Construção/Ampliação Para o Ensino Infantil UNIDADES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS Unidade3024 2,00 Rural e Urbana
Equipamentos Para o Ensino Infantil EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3025 200,00 Rural e Urbana PROMOÇÃO CULTURAL0026
Manutenção Preserv. Restauração Patrimônio Histórico e Cultural PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2067 100,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública Municipal PLENO FUNCIONAMENTO BIBLIOTECA Percentual2068 100,00 Rural e Urbana Apoio Realização Carnaval e Festas Cívicas Populares FESTAS REALIZADAS Unidade2069 4,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos P/Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3034 5,00 Rural e Urbana
Ampliação/Construção da Biblioteca Pública Municipal BIBLIOTECA CONST/AMPLIADA Unidade3035 1,00 Rural e Urbana Equipamentos Diversos P/ Fundo Prot.Patr.Cultural EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3036 2,00 Rural e Urbana
PROMOÇÃO DO TURISMO0027
Manutenção das Atividades de Promoção ao Turismo no Município PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2072 100,00 Rural e Urbana Equipamentos Diversos P/Promoção ao Turismo no Município EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3041 4,00 Rural e Urbana
SERV. URBANOS E UTILIDADE PÚBLICA0029
Manutenção Torre de Captação de Sinais PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2105 100,00 Rural e Urbana Manutenção Atividades Limpeza Pública PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2108 100,00 Urbana
Manutenção Atividades Serviços Funerários PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2109 100,00 Rural e Urbana
Manutenção Atividades Serv. Vias Urbanas Municipais PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2110 100,00 Urbana Manutenção de Praças Parques e Jardins PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2111 100,00 Urbana
Manutenção de Rede de Iluminação Pública PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2112 100,00 Rural e Urbana
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2113 100,00 Rural e Urbana
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Ano de 2018
Aquisição de Imóveis de interesse da Municipalidade IMÓVEIS ADQUIRIDOS Unidade3066 1,00 Rural e Urbana
Construção e Melhorias em Prédios Públicos Municipais PRÉDIOS CONST/AMPLIADOS Unidade3067 2,00 Rural e Urbana
Equipamentos Para Torre Captação de Sinais EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Percentual3068 100,00 Rural e Urbana Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3073 2,00 Urbana
Construção/Ampliação de Cemitérios/Serviços Funerários CEMITÉRIO CONSTRUÍDO/AMPLIADO Unidade3074 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos Diversos p/ Manutenção Serv. Vias Urbanas EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3075 5,00 Urbana Construção e Melhoramentos em Vias e Logradouros Públicos VIAS PAVIMENTADAS m²3076 19740,00 Urbana
Construção e Melhorias em Praças Parques e Jardins PRAÇAS E JARDINS CONST/AMPL. Unidade3077 3,00 Urbana
Aquisição de Equipamentos P/Serviços Funerários EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3078 2,00 Rural e Urbana Despesas C/ Extensão Rede Iluminação Pública REDE EXTENDIDA Unidade3079 2,00 Rural e Urbana
Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública CONTRATOS EMPENHADOS Percentual3080 100,00 Rural e Urbana
SANEAMENTO BÁSICO0032 Manutenção do Sistema de Água e Esgoto PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2106 100,00 Rural e Urbana
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2107 100,00 Rural e Urbana
Ampliação Sistema de Água e Esgoto OBRAS EXECUTADAS Unidade3069 1,00 Rural e Urbana Investimentos em Obras de Saneamento Geral OBRAS EXECUTADAS Unidade3070 2,00 Rural e Urbana
Equipamentos Para Sistema de Água e Esgoto EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3071 2,00 Rural e Urbana
Participação Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos CONTRATOS EMPENHADOS Percentual3072 100,00 Rural e Urbana MELHORIA HABITACIONAL0033
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular PLENO FUNCIONAMENTO FMHP Percentual2102 100,00 Rural e Urbana
Implantação de Melhorias Habitacionais PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual2103 100,00 Rural e Urbana Equipamentos Diversos P/Fundo Municipal de Habitação Popular EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3064 1,00 Rural e Urbana
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE0034
Manutenção Controle e Fiscalização do Meio Ambiente PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2116 100,00 Rural e Urbana Investimentos em Programas de Combate a Seca PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual3087 1,00 Rural e Urbana
Equipamentos P/Controle e Fiscalização do Meio Ambiente EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3088 1,00 Rural e Urbana
Construção de Usina de Reciclagem USINA CONSTRUÍDA Unidade3089 1,00 Rural e Urbana AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL0035
Manutenção Atividades do Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2118 100,00 Rural e Urbana
Apoio Funcionamento Conselho Comunitário Rurais PLENO FUNCIONAMENTO CONSELHOS Percentual2119 100,00 Rural Manutenção do Incentivo ao Produtor Rural PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual2120 100,00 Rural
Apoio Realização Eventos Prom. Ind. e Agropecuária EVENTOS PROMOVIDOS Unidade2121 1,00 Rural e Urbana
Aquisição de Sementes, Mudas e Insumo P/Apoio ao Agricultor PLENO FUNCIONAMENTO PROGRAMA Percentual2122 100,00 Rural
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Ano de 2018
Despesas Com Manutenção Convênio EMATER CONVÊNIO MANTIDO EMATER Unidade2123 1,00 Rural
Manutenção Convênio com Instituições de Apoio CONTRATOS EMPENHADOS Percentual2124 100,00 Rural e Urbana
Construção/Ampliação do Mercado e Matadouro Municipal MERCADO CONSTRUÍDO/AMPLIADO Unidade3091 1,00 Rural e Urbana Equipamentos Para Mercado, Feiras Livres e Matadouro Municipal EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3092 1,00 Rural e Urbana
Implantação de Centros Comunitários Rurais CENTROS IMPLANTADOS Unidade3093 1,00 Rural
Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas VEÍCULOS ADQUIRIDOS Unidade3094 1,00 Rural TRANSPORTE E TRÂNSITO0037
Manutenção dos Serviços de Transporte e Oficinas Municipais PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2114 100,00 Rural e Urbana
Manutenção das Atividades Serviços Estradas Vicinais PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2115 100,00 Rural Equipamentos Diversos P/Serviços de Transportes e Oficinas Municipais EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3081 2,00 Rural e Urbana
Implantação Terminal Rodoviário Passageiros TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO Unidade3082 1,00 Rural e Urbana
Construção e Melhoria Estradas Vicinais ESTRADAS CONSTRUÍDAS Unidade3083 2,00 Rural Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3084 3,00 Rural e Urbana
Construção e Melhoria Pontes e MataBurros PONTES CONST/AMPLIADO Unidade3085 3,00 Rural
Aquisição de Terreno para Implantação Terminal Rodoviário Passageiros IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade3086 1,00 Rural e Urbana ESPORTE E LAZER0039
Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer PLENO FUNCIONAMENTO SERVIÇOS Percentual2071 100,00 Rural e Urbana
Construção e Ampliação de Quadras e Unidades Esportivas UNIDADES CONSTR/AMPL. Unidade3038 2,00 Rural e Urbana Equipamentos Diversos Para Serviços de Esporte e Lazer EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Unidade3039 3,00 Rural e Urbana
Aquisição de Terrenos P/Construção de Quadras e Unidades Esportivas IMÓVEL ADQUIRIDO Unidade3040 1,00 Rural e Urbana
RESERVA DE CONTINGÊNCIA9999 Reserva de Contingência RESERVA CONSTITUÍDA Percentual9999 100,00 Rural e Urbana
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