presentaciÓn -...
TRANSCRIPT
Durante 2008 hemos sidocapaces de consolidar to-dos los avances y mejorasacumulados en años ante-riores. En cierto modo, enel ánimo de casi todos haprimado la sensación deque vivíamos un año detransición y de preparación
para abordar los retos más inmediatos.Toda esa reflexión sobre el futuro próximo seplasmó en la elaboración y aprobación de nues-tro Plan Estratégico para los próximos cuatroaños: el arranque del sistema de calidad, el de-sarrollo del proyecto ético, la apuesta por la im-plantación gradual de la Planificación Centradaen la Persona, la incorporación del trastornomental en los enfoques de trabajo, la puesta enmarcha del proyecto de Viviendas y el desafíode construir una propuesta viable de empleo.En paralelo a esa reflexión de medio alcance sefueron realizando algunos avances concretos. Seconstituyó el Comité de Ética, que ha trabajadomuy meritoriamente a pesar de las dificultadespor falta de experiencia y de orientaciones defi-nidas. Se ha constituido el equipo de autoeva-luación de Calidad, después de la tarea orienta-tiva facilitada por el equipo de consultoría deFEAPS. Y, finalmente, se trabajó con mucho em-peño desde la Comisión de Viviendas y desde elliderazgo de la Asociación para resolver los pro-blemas legales del terreno donde ubicar el futu-ro servicio (y para ofrecer alternativas), ademásde iniciar el conocimiento a fondo de los distin-tos modelos residenciales vigentes.
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
P R E S E N T A C I Ó N
En el plano estrictamente asociativo, me gusta-ría destacar la estupenda labor que han reali-zado los directivos más recientemente incorpo-rados a la Junta, por su implicación, su dedica-ción y sus resultados. Lo que ha hecho posibleconformar el equipo de liderazgo más consisten-te de nuestra pequeña historia.Hemos mejorado también en la modernizaciónde la gestión y, especialmente, en la coordina-ción entre los servicios, lo que nos permite con-fiar en el liderazgo técnico de PAUTA a la horade diseñar y poner en marcha futuros serviciosy actividades.Uno de los momentos más satisfactorios del añofue el reconocimiento que la buena práctica so-bre los puntos-respiro obtuvo en el IV Encuen-tro de FEAPS, celebrado en Las Palmas. Se valo-ró especialmente el impacto del programa en lacalidad de vida familiar, pero, sobre todo, el em-poderamiento de las familias para decidir.Lamentablemente, los primeros síntomas de lacrisis económica se dejaron sentir en el últimotramo del año y empezamos a vislumbrar las di-ficultades que se avecinan. La pérdida de la ayu-da de la Consejería de Educación para el Pro-grama de Educación Permanente de Adultos y lareducción o la desaparición de otras subvencio-nes han anunciado periodos de incertidumbre ypreocupación.Por eso, es importante mantener el espíritu queha marcado una de las principales señales deidentidad de PAUTA desde sus orígenes: la uni-dad de las familias y la confianza en las posibili-dades de la Asociación para encontrar las mejo-ras soluciones a los problemas.
CONFIANZA Y UNIDAD FRENTE A LA CRISIS
DATOS BÁSICOS A 31-12-2008
Antigüedad: 1993.
Número de socios: 114.
Junta Directiva:
- Presidente: Juan Antonio Sacaluga
Luengo.
- Vicepresidenta: Carmen Gil Vela.
- Secretaria: Susana Sierra Álvarez.
- Tesorero: Juan Raído Aniceto.
- Vocal: Teresa Toboso Lara.
- Vocal: Ángeles González Martín.
- Vocal: Laura Sacristán Lucas.
- Vocal: Lourdes García Izquierdo.
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
Profesionales:
- Director Asociación.
- Director Económico-Administrativo.
- Administrativo.
- Conserje.
- Personal de cocina (1).
- Servicio de limpieza
(subcontratado a Centro Especial
de Empleo).
Gasto 2008 (sólo servicio asociativo):
211.286,166 e.
Financiación:
- Cuotas asociativas.
- Socios colaboradores.
- Donativos.
Miembro de:
- FEAPS.
- Autismo España.
A S O C I A C I Ó N P A U T A
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
DESCRIPCIÓN
PAUTA es una Asociación promovida por familia-
res de personas con Trastorno del Espectro Au-
tista que sostiene y gestiona servicios dirigidos
a proteger y promocionar a estas personas du-
rante toda su vida.
La Misión de PAUTA es «Proporcionar apoyos a las
personas con trastorno del espectro autista y a sus
familias, para contribuir a mejorar su calidad de
vida».
Y la Visión de PAUTA «Ser referente de las entidades
que prestan apoyo y servicios a las personas con
trastorno del espectro autista y a sus familias, por
su enfoque ético y la calidad de sus actividades y
funcionamiento, la participación activa de sus
miembros, el espíritu de cooperación entre familiares
y profesionales y la formación permanente de todos
los que trabajan por el cumplimiento de la Misión».
AÑO 2008
Las acciones más relevantes durante el año
2008 fueron:
Aprobación del II Plan Estratégico (2009-
2012).
Constitución del Comité de Ética.
Comienzo del trabajo para obtener el pri-
mer nivel de acreditación en el Sistema de
Calidad FEAPS («Compromiso»).
Mantenimiento de la intensa colaboración
con el movimiento asociativo.
Diversificación de la financiación, orientán-
dola hacia las prioridades marcadas por la
Asociación.
Se ha continuado el proceso de debate
interno para la elección del modelo/s de
vivienda más adecuados, con el fin de que
en 2009 se decida y se comiencen los
trámites para su puesta en marcha.
A S O C I A C I Ó N P A U T A
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
DATOS BÁSICOS A 31-12-2008
Antigüedad: 1993.
Número de alumnos: 38.
Número de aulas:
- 7 Educación Básica Obligatoria.
- 2 Transición a la Vida Adulta.
Edades: 6 a 21 años.
Directora: Mª Ángeles Gutiérrez Lorenzo.
Profesionales:
- Profesores (13).
- Psicólogos (2).
- Maestros de Audición y Lenguaje (1).
- Profesor de Educación Física (1).
- Psicomotricista (1).
- Auxiliares Técnicos Educativos (2).
Gasto 2008: 7.820.353,84 e.
C E N T R O E D U C A T I V O
Financiación:
- Concertado con la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
- Financiación propia.
DESCRIPCIÓN
El Centro Educativo PAUTA programa sus activi-
dades basándose en la persona por delante de
su trastorno autista, teniendo en cuenta los sín-
tomas nucleares de éste (alteración en la
comunicación, en las relaciones sociales y en la
imaginación).
Para facilitarles la comunicación son fun-
damentales las claves visuales: pictogra-
mas, fotos, agendas, estructuración del día
en actividades cortas…
Para ayudarles en las relaciones sociales
se fomenta la vida en comunidad, adap-
tando el vocabulario a su capacidad,proporcionando modelos adecuados a dis-tintas situaciones sociales, etc.Se refuerza el papel de la familia como ele-mento esencial de apoyo a la persona conTrastorno del Espectro Autista.Se garantiza el mayor grado posible de au-tonomía, independencia y autodetermina-ción de la persona con Trastorno del
Espectro Autista.
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
AÑO 2008
Las acciones más relevantes durante el año
2008 fueron:
Diseño de un programa individualizado de
comunicación para cada alumno.
Integración de las claves visuales en el fun-
cionamiento diario a través del uso de
dossieres individuales.
Implantación de estrategias para favore-
cer y reforzar la libre elección y la planifi-
cación ejecutiva de los alumnos.
Fomento de otras modalidades de escola-
rización: inclusión escolar con apoyo, ga-
rantía social…
Estudio de los intereses de los alumnos
mayores de 16 años para preparar su paso
a la vida adulta.
Inicio del taller de salud en un entorno nor-
malizado (Centro Municipal Madrid Salud).
Participación activa en la Unidad de Desa-
rrollo Sectorial de Educación de FEAPS
Madrid.
C E N T R O E D U C A T I V O
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
C E N T R O D E D Í A
Gasto 2008: 289.983,57 e.
Financiación:
- Contratado con la Consejería de Familia
y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid.
- Financiación propia.
DATOS BÁSICOS A 31-12-2008
Antigüedad: 2006.
Número de clientes: 20.
Número de grupos: 4.
Edades: A partir de 18 años.
Director: José Antonio Abajo Cezón.
Profesionales:
- Educadores (2).
- Cuidadores (4).
- Psicólogo.
- Logopeda.
- Psicomotricista.
DESCRIPCIÓN
El Centro de Día PAUTA tiene como fin «Propor-
cionar apoyos a adultos con trastorno del espectro
autista para que realicen actividades organizadas
durante el día encaminadas a mejorar su calidad
de vida y la de sus familias».
Para ello:
Se diseñan planes individualizados para
cada uno de los clientes.
Se forma parte de la comunidad, utilizan-
do los recursos comunitarios.
Se promueve la elección, procurando esti-
mular la toma de decisiones de cada per-
sona con Trastorno del Espectro Autista.
Se fomenta la participación de familias, pro-
fesionales y voluntarios.
AÑO 2008
Las acciones más relevantes durante el año
2008 fueron:
Mejora del conocimiento de las caracterís-
ticas, necesidades e intereses de cada
persona (ficha personal de intereses, eva-
luaciones estandarizadas, perfil de nece-
sidades de apoyo…).
Identificación de metas y experiencias vi-
tales deseadas de las personas.
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
Se implantan estrategias para favorecer y
reforzar la libre elección de las personas.
Análisis del cuestionario de satisfacción de
las familias y difusión de sus resultados.
Inicio del taller de salud en un entorno nor-
malizado (Centro Municipal Madrid Salud).
Personas con TEA participan en cursos
«ordinarios» de Cerámica y Pilates impar-
tidos en el Centro Cultural Antonio Ma-
chado.
Se participa de forma estable en grupos
de trabajo de FEAPS.
C E N T R O D E D Í A
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
DATOS BÁSICOS A 31-12-2008
Antigüedad: 1993.Número de clientes: 65.Edades: A partir de 6 años.Directora: Gema Alcolea San Sebastián.Profesionales:- Ayudante Coordinación Servicio.
- Técnicos Deportivos (2).
- Profesores de Actividades Artísticas (3).
- Educadores (5).
- Cuidadores (2).
- Profesionales para actividades puntuales
(4) y Voluntarios: 4.
Gasto 2008: 82.400,58 e.
Financiación:- Subvenciones públicas:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (IMSERSO).
Comunidad de Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Obra Social Bancaja.
La Caixa (Oficina de San Blas).
Fundación Airbus.
- Financiación propia.
O C I O Y T I E M P O L I B R E
DESCRIPCIÓN
El Servicio de Ocio PAUTA organiza actividades
que están pensadas y diseñadas para que la
Persona con Trastorno del Espectro Autista dis-
frute participando en actividades en el tiempo
libre en compañía de amigos y desarrolle sus
aficiones individuales.
El Servicio cuenta con una estructura de perso-
nal completamente profesionalizada y desarro-
lla todas sus actividades en recursos de la co-
munidad.
La oferta actual del Servicio de Ocio PAUTA
es:
Programa cultural:
- Expresión y movimiento.
- Pintura.
- Guitarra.
- Informática.
Programa deportivo:
- Tenis.
- Natación.
Programa ocio compartido:
- Ocio en comunidad.
- Albergues de fin de semana completo.
Programa vacacional/turismo:
- Ocio urbano en todos los periodos va-
cacionales.
- Turnos de vacaciones en verano.
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
AÑO 2008
Durante el año 2008, destacamos:
Se refuerza la libre elección de activida-
des por parte de las personas con TEA
(mayor individualización, mayor oferta de
actividades…).
Se mejora la utilización de los sistemas al-
ternativos y aumentativos de comunica-
ción, unificándolos con los del resto de los
servicios y adaptándolos al servicio de
ocio.
Servicio de Ocio abierto todo el año. El pro-
grama de vacaciones desarrolla cuatro
turnos vacacionales de larga duración y
oferta de actividades en todos los perio-
dos no lectivos.
Impulso de la Comisión de Ocio como ca-
nalizadora de nuevas propuestas para el
servicio.
O C I O Y T I E M P O L I B R E
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
DATOS BÁSICOS A 31-12-2008
Antigüedad: 1993.
Número de clientes: 58 familias.
Responsables: Gema Alcolea San Sebastián
y Francisco Fernández Camacho.
Profesionales:
- Ayudantes Coordinación del Servicio.
- Cuidadores (2).
- Profesionales para servicios puntuales y
de urgencia (28).
Presupuesto 2008: 57.106,35 e.
A P O Y O A F A M I L I A S
Financiación:
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(IMSERSO).
- Comunidad de Madrid.
- Ayuntamiento de Madrid.
- Obra Social La Caixa.
- Fundación Accenture
- Financiación propia.
DESCRIPCIÓN
El objetivo del Servicio de Apoyo a Familias es
atender las necesidades de las familias de per-
sonas con Trastorno del Espectro Autista deri-
vadas del hecho de tener un miembro con dicho
trastorno, facilitando los apoyos necesarios para
mejorar su calidad de vida.
El Servicio se desarrolla a través de los siguien-
tes programas:
Respiro familiar.
Apoyo en el hogar.
Asesoramiento y orientación familiar.
Escuela de familias.
Encuentros de familias.
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
AÑO 2008
Durante el año 2008, destacamos:
El servicio de respiro familiar atiende a más
del 80% de las familias, manteniéndose el
sistema de personalización según la de-
manda de cada familia.
FEAPS reconoce como buena práctica el sis-
tema de puntos-respiro de PAUTA.
Continúan las acciones formativas para las
familias en coordinación con el Comité de
Formación.
Se incorporan actividades lúdicas para las
familias como elemento de apoyo mutuo.
A P O Y O A F A M I L I A S
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
DATOS BÁSICOS A 31-12-2008
Antigüedad: 2007.
Número de clientes: 18.
Responsable: Gema Alcolea San Sebastián.
Profesionales:
- Ayudante Coordinación del Servicio.
- Profesor de Bellas Artes.
- Profesor Actividad Física y Deportiva.
- Profesor Nuevas Tecnologías.
- Profesor Uso Recursos Comunitarios.
- Educadores (4).
- Cuidadores (3).
E D U C A C I Ó N P E R M A N E N T E D E A D U L T O S
Presupuesto 2008: 43.660,59 e.
Financiación:
- Comunidad de Madrid.
- Financiación propia.
DESCRIPCIÓN
Las personas con Trastorno del Espectro Autista
necesitan, en mayor grado que el resto de perso-
nas, seguir realizando durante su etapa adulta
actividades educativas que mejoren sus habilida-
des sociales, su capacidad de relación, su integra-
ción social y, en definitiva, su calidad de vida.
El Servicio de Educación Permanente de Adultos
de PAUTA oferta a las Personas con Trastorno
del Espectro Autista adultas los siguientes pro-
gramas educativos:
Educación plástica y artística.
Psicomotricidad y actividad física.
Acceso a nuevas tecnologías.
Uso de la comunidad.
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
AÑO 2008
Durante el año 2008, destacamos:
Continúan los cuatro programas diseña-
dos, adaptándose al recorte de financia-
ción por parte de la Comunidad de Madrid.
Se mejora el sistema de evaluación de las
actividades por parte de los usuarios y las
familias.
E D U C A C I Ó N P E R M A N E N T E D E A D U L T O S
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
GASTOS
GASTOS TOTALES EJERCICIO 2008 ........................ 1.016.791,59 eeeee
A1. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS .............................................. 13.160,10 eeeee
650. AYUDAS MONETARIAS FAMILIAS .............................................................................. 7.461,10 e
650. GRATIFICACIONES USUARIOS ................................................................................ 1.626,00 e
653. REEMBOLSO GASTOS VOLUNTARIOS ....................................................................... 4.073,00 e
A2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN ................................................. 32.678,05 eeeee
60. COMPRAS ...............................................................................32.678,05 eeeee
A3. GASTOS DE PERSONAL ........................................................... 643.723,21 eeeee
640. SUELDOS Y SALARIOS .......................................................................................... 496.864,43 e
* Personal Centro Educativo .................................................................................... 178.954,45 e
* Personal Centro de Día ......................................................................................... 164.942,20 e
* Personal Servicios Generales ..................................................................................77.036,11 e
* Personal Ocio .........................................................................................................26.029,61 e
* Personal Familias ....................................................................................................22.093,64 e
* Personal EPA ..........................................................................................................27.808,42 e
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA ............................................................. 142.249,38 e
649. OTROS GASTOS SOCIALES ..................................................................................... 4.609,40 e
A4. AMORTIZACIONES .................................................................... 62.183,45 eeeee
282. AMORTIZACIONES ..................................................................................................62.183,45 e
A5. OTROS GASTOS.......................................................................247.149,59 eeeee
62. SERVICIOS EXTERIORES .....................................................247.149,59 eeeee
* Alquiler Fotocopiadora ............................................................................................. 2.335,32 e
* Reparaciones y Conservación .................................................................................31.527,37 e
* Servicios Profesionales Independientes ................................................................ 142.895,17 e
* Transportes ............................................................................................................18.358,90 e
* Primas de Seguros .................................................................................................. 4.219,37 e
* Gastos Bancarios ........................................................................................................ 889,16 e
* Publicidad y Relaciones Públicas ................................................................................. 455,01 e
* Suministros ............................................................................................................19.734,35 e
* Cuotas FEAPS y Autismo España .............................................................................. 3.442,23 e
* Actividades Escolares .............................................................................................. 1.807,38 e
* Alojamiento y Manutención Ocio, Familias, EPA .......................................................14.815,66 e
CUENTA DE RESULTADOS 2008 ASOCIACIÓN PAUTA
R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
* Actividades Usuarios Centro de Día ......................................................................... 1.749,34 e
* Otros Servicios ........................................................................................................ 2.974,60 e
* Formación Monitores y Voluntarios ........................................................................... 1.470,00 e
* Otros Tributos ............................................................................................................. 475,73 e
A7. GASTOS FINANCIEROS ............................................................ 17.897,19 eeeee
662. PRÉSTAMO CAJA MADRID HIPOTECARIO ................................................................. 9.199,40 e
662. PRÉSTAMO CAJA MADRID INVERSIONES ................................................................. 3.203,43 e
662. PÓLIZA CRÉDITO CAJA MADRID................................................................................. 240,75 e
662. ENDOSO FACTURAS CENTRO DÍA ............................................................................ 2.933,46 e
669. OTROS GASTOS FINANCIEROS ................................................................................ 2.320,15 e
INGRESOS
INGRESOS TOTALES EJERCICIO 2008 ..................... 1.064.365,84 eeeee
B1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA .. 1.064.365,84 eeeee
A) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS .....................................222.450,25 eeeee
7201.Cuotas Socios Asociativas .................................................................................... 152.712,00 e
7202.Cuotas Socios Servicios .........................................................................................69.738,25 e
B) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES..................... 5.704,00 eeeee
722. Ingresos Promociones ............................................................................................. 5.704,00 e
C) SUBVENCIONES AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA .............167.011,56 eeeee
725. Subvenciones Centro Educativo ............................................................................... 3.087,87 e
725. Subvenciones Ocio ..................................................................................................38.457,16 e
725. Subvenciones Familias ............................................................................................44.648,00 e
725. Subvenciones EPA ..................................................................................................18.000,00 e
725. Subvenciones Actividades Formación ......................................................................15.147,50 e
725. Subvenciones Convenios Prácticas .......................................................................... 2.292,00 e
725. Subvenciones Capital .............................................................................................45.379,03 e
D) CONTRATOS PÚBLICOS ............................................................ 610.653,50 eeeee
7251. Centro Educativo ................................................................................................ 309.464,15 e
7251. Centro de Día ..................................................................................................... 301.189,35 e
E) DONATIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD PROPIA ..................... 13.524,74 eeeee
F) EXCESO DE PROVISIONES ......................................................... 45.000,00 eeeee
G) INGRESOS FINANCIEROS ................................................................. 21,79 eeeee
RESULTADO FINAL (AHORRO) ....................................................... 47.574,25 eeeee
R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O
M E M O R I A A S O C I A C I Ó N P A U T A 2 0 0 8
BALANCE DE SITUACIÓN 2008 ASOCIACIÓN PAUTA
ACTIVO
TOTAL ACTIVO 2008 ..................................................................... 2.409.447,86 eeeeeACTIVO NO CORRIENTE ............................................................................................ 2.138.743,66 e21. INMOVILIZADO INMATERIAL ................................................................................. 604.319,00 e
211. CESIÓN TERRENOS MUNICIPALES ...................................................................... 663.276,96 e281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO INMATERIAL ............................... - 58.957,96 e
22. INMOVILIZADO MATERIAL .................................................................................. 1.534.424,66 e221. CONSTRUCCIONES.......................................................................................... 1.596.414,49 e222. INSTALACIONES TÉCNICAS ................................................................................ 113.230,96 e225. MOBILIARIO .........................................................................................................14.044,88 e226. EQUIPOS INFORMÁTICOS .....................................................................................17.187,15 e282. AMORTIZACIÓN ACUMULADO INMOVILIZADO MATERIAL ................................. - 206.452,82 e
ACTIVO CIRCULANTE .................................................................................................... 270.704,20 e44. USUARIOS, DEUDORES ..........................................................................................18.375,23 e47. HACIENDA PÚBLICA DEUDOR POR SUBVENCIONES CONCEDIDAS......................... 71.874,83 e57. TESORERÍA .......................................................................................................... 180.454,14 e
PASIVO
TOTAL PASIVO 2008 ..................................................................... 2.409.447,86 eeeeePATRIMONIO NETO ....................................................................................................... 336.486,85 e
100. FONDO SOCIAL ....................................................................................................73.007,38 e120. REMANENTE ........................................................................................................ 266.991,76 e121. EXCEDENTE NEGATIVO EJERCICIOS ANTERIORES ............................................ - 11.086,54 e129. EXCEDENTES DEL EJERCICIO 08 ..........................................................................47.574,25 e
INGRESOS A DISTRUBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ................................................ 1.797.788,94 e131. SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN OBRA SOCIAL CAJA MADRID ............................. 717.334,72 e131. SUBVENCIÓN CONSTRUCCIÓN MTAS ................................................................. 453.010,25 e131. CESIÓN TERRENOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE MADRID .......................... 604.319,00 e131. SUBVENCIÓN CAPITAL COMUNIDAD DE MADRID SERVICIOS SOCIALES ............. 23.124,97 e
PASIVO NO CORRIENTE ................................................................................................ 205.229,08 e170. PRÉSTAMO HIPOTECARIO CAJA MADRID ............................................................ 156.391,57 e170. PRÉSTAMO INVERSIONES CAJA MADRID ..............................................................48.837,51 e
PASIVO CORRIENTE ........................................................................................................ 69.942,99 e400. PROVEEDORES ...................................................................................................... 2.779,22 e410. ACREEDORES .......................................................................................................21.541,35 e475. HACIENDA PÚBLICA .............................................................................................14.628,42 e476. SEGURIDAD SOCIAL ............................................................................................12.544,10 e485. INGRESOS ANTICIPADOS.....................................................................................18.449,90 e
R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O