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Avant-projet sommaire
du réseau hydroélectrique pour
Ambatosia – Ambodiampana – Beandrarezona
Projet financé par :
AP
S
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Communes rurales d’Ambatosia – Ambodiampana –
Beandrarezona
Commune urbaine de Bealanana
District de Bealanana
Région Sofia
Madagascar
____________________________________________________
Auteurs : Rija N. Randrianarivony, Audin M. Rakotovao, Zilia R. Randriamihamina, Harifetra F.
Andrianantoandro, Albert Rakotonirina, Aurélie Vogel
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SOMMAIRE
DESCRIPTION DE LA SITUATION DU PROJET ..................................................................................................... 6
I. LOCALISATIONS ....................................................................................................................................... 7
II. ZONE A RACCORDER AU RESEAU ELECTRIQUE ......................................................................................... 8
1. L’OPCI JIRO : ............................................................................................................................................... 8 2. LA COMMUNE D’AMBATOSIA ............................................................................................................................ 9 3. LA COMMUNE RURALE D’AMBODIAMPANA ....................................................................................................... 10 4. LA COMMUNE RURALE DE BEANDRAREZONA ...................................................................................................... 11 5. LA COMMUNE URBAINE DE BEALANANA ........................................................................................................... 11 6. CONCLUSION : ZONE A RACCORDER ET POPULATION CIBLEE ................................................................................... 12
III. DISTANCE ENTRE LES COMMUNES ET LES PRINCIPAUX SITES D’INTERETS ALENTOURS.......................... 12
IV. PLAN DE LA ZONE A RACCORDER ....................................................................................................... 13
1. COMMUNE D’AMBATOSIA .............................................................................................................................. 13 2. COMMUNE D’AMBODIAMPANA ....................................................................................................................... 18 3. COMMUNE DE BEANDRAREZONA ..................................................................................................................... 21 4. COMMUNE DE BEALANANA ............................................................................................................................. 22
ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE DE L’ENERGIE ................................................................................................... 23
I. METHODOLOGIE .................................................................................................................................... 24
II. DESCRIPTION SOCIO ECONOMIQUE GENERALE...................................................................................... 24
1. RAPPEL : LA ZONE A RACCORDER ...................................................................................................................... 24 2. TYPES ET NOMBRE DE CLIENTS ......................................................................................................................... 24 3. DEMOGRAPHIE ............................................................................................................................................. 26 4. CONCLUSION................................................................................................................................................ 26
III. PRESENTATION ET ANALYSE DES DIFFERENTS USAGERS PAR ZONE ....................................................... 26
A. ZONE RURALE ............................................................................................................................................... 26 1. MENAGE ..................................................................................................................................................... 26 2. LES ENTREPRISES ........................................................................................................................................... 38 3. LES SERVICES PUBLICS .................................................................................................................................... 49 4. BILAN DE L’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE ............................................................................................................ 56 B. ZONE URBAINE ............................................................................................................................................. 57 1. MENAGE ..................................................................................................................................................... 57 2. LES ENTREPRISES ........................................................................................................................................... 65 3 LES SERVICES PUBLICS .................................................................................................................................... 75 4 BILAN DE L’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA VILLE DE BEALANANA ....................................................................... 81 5 BILAN DE L’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE DE L’ENSEMBLE DE LA ZONE ....................................................................... 82
ETUDE DE LA DEMANDE EN ELECTRICITE ........................................................................................................ 83
I. METHODOLOGIE .................................................................................................................................... 84
1. OBJECTIFS ................................................................................................................................................... 84 2. PRINCIPES DE CALCUL ..................................................................................................................................... 84
II. PARAMETRES FIXES ............................................................................................................................... 85
1. HORIZON DE PROJET ...................................................................................................................................... 85 2. TAXES ......................................................................................................................................................... 85 3. EVOLUTION DU MONTANT DES TARIFICATIONS .................................................................................................... 86
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III. PARAMETRES VARIABLES ....................................................................................................................... 87
1. TARIFICATIONS ............................................................................................................................................. 87 2. LES OBJECTIFS DE RACCORDEMENT ................................................................................................................... 88 3. EVOLUTION DE LA DEMANDE ........................................................................................................................... 89
IV. SIMULATION ...................................................................................................................................... 90
1. SCENARIO CHOISI .......................................................................................................................................... 90 2. RESULTATS .................................................................................................................................................. 91
V. BILAN DE L’ETUDE DE LA DEMANDE EN ELECTRICITE ............................................................................. 97
ETUDES DE LA PUISSANCE A INSTALLER ......................................................................................................... 98
I. ETUDES HYDROLOGIQUES...................................................................................................................... 99
II. LA PUISSANCE A INSTALLER ................................................................................................................. 105
ETUDE TECHNIQUE ....................................................................................................................................... 108
I. ETUDE DU TERRAIN D’IMPLANTATION DES OUVRAGES ....................................................................... 109
1. GENERALITES ............................................................................................................................................. 109 2. ETUDE TOPOGRAPHIQUE .............................................................................................................................. 111
II. ETUDE DES OUVRAGES DE GENIE CIVIL ................................................................................................ 112
1. INTRODUCTION : L’ORCHESTRATION DES INVESTISSEMENTS ................................................................................. 112 2. SCHEMA GENERAL DE L’AMENAGEMENT .......................................................................................................... 112
III. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS ELECTROMECANIQUES .................................................................... 122
1. ORGANE D’ISOLEMENT ET DE COUPURE DU DEBIT .............................................................................................. 122 2. TURBINES .................................................................................................................................................. 122 3. GENERATEUR ............................................................................................................................................. 123 4. ACCOUPLEMENT TURBINE/GENERATEUR .......................................................................................................... 123 5. REGULATION DE LA TURBINE .......................................................................................................................... 124 6. CONTROLE COMMANDE ............................................................................................................................... 124 7. AUXILIAIRES DE LA CENTRALE ......................................................................................................................... 124
IV. RESEAU DE TRANSPORT MT ............................................................................................................. 126
1. POSTE DE DEPART ....................................................................................................................................... 126 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RESEAU MT DE TRANSPORT D’ENERGIE ........................................................... 126
V. RESEAU DE DISTRIBUTION BT .............................................................................................................. 130
1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES RESEAU BT DE DISTRIBUTION D’ENERGIE .............................................................. 130
ETUDE FINANCIERE ...................................................................................................................................... 153
I. ELEMENTS DE L’ANALYSE FINANCIERE – HYPOTHESES DE CALCUL ....................................................... 154
1. DEVIS ESTIMATIF ......................................................................................................................................... 154 2. PLAN DE FINANCEMENT ................................................................................................................................ 155 3. MODALITES D’EMPRUNT BANCAIRE ................................................................................................................ 158 4. COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL .............................................................................................................. 158 5. CASH-FLOWS PREVISIONNELS DU PROJET ......................................................................................................... 160 6. INVESTISSEMENT ......................................................................................................................................... 161 7. BILAN ....................................................................................................................................................... 161 8. ANALYSE FINANCIERE DU PROJET - RATIOS ....................................................................................................... 161
II. SCENARIOS ENVISAGEABLES ................................................................................................................ 164
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1. OBJECTIFS DU PROJET .................................................................................................................................. 164 2. ANALYSE DE SENSIBILITE DE LA TARIFICATION .................................................................................................... 164 3. ANALYSE DES MODALITES DE FINANCEMENT ..................................................................................................... 167
ETUDE ENVIRONNEMENTALE ....................................................................................................................... 169
I. MECANISME DE GESTION SPECIFIQUE DU BASSIN VERSANT ................................................................ 169
1. POURQUOI FAUT-IL UNE GESTION SPECIFIQUE DES BASSINS VERSANTS DES MICROCENTRALES ? ................................... 169 2. LES SERVICES HYDROLOGIQUES POUR LES MICROCENTRALES ................................................................................. 169 3. LES MENACES SUR CES SERVICES DANS LE CONTEXTE MALGACHE ........................................................................... 169
II. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT DE LANILEZANA ......................................................................... 170
1. LOCALISATION ............................................................................................................................................ 170 2. LE MILIEU PHYSIQUE .................................................................................................................................... 172 3. LE MILIEU SOCIAL AUTOUR DU BASSIN VERSANT ................................................................................................. 177 4. RESULTATS DES ETUDES / DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAUX SUR LE BASSIN VERSANT ............................................... 178 5. LES ACTIONS ENVISAGEES .............................................................................................................................. 181 6. ANNEXES ................................................................................................................................................... 183
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Description de la situation du projet
La chute d’Andriamanjavona présente une hauteur de 150 mètres de chute brute et un module de 1,1
m3/s. Par les variantes envisageables, la production sera largement supérieure au besoin en électricité
des trois communes rurales d’Ambatosia, Ambodiampana et Beandrarezona.
Le APS présenté ici décrit l’électrification par centrale hydroélectrique des communes rurales
d’Ambatosia, Ambodiampana et Beandrarezona et de Bealanana ville.
Deux business plan sont présentés :
- L’électrification des 3 communes rurales et Fokontany d’Anandrobato.
- L’électrification des 3 communes rurales et Fokontany d’Anandrobato et de la commune
urbaine de Bealanana
Le projet financé dans le cadre de l’appel à la candidature cible seulement l’électrification des 3
communes rurales d’Ambatosia, d’Ambodiampana et Beandrarezona et le Fokontany
d’Anandrobato de la Commune urbaine de Bealanana, qui ne sont pas sous le périmètre de la
concession de la JIRAMA.
Le business plan proposé est réalisé pour l’électrification des 3 communes rurales et Fokontany
d’Anandrobato.
Le chef-lieu du District de Bealanana, actuellement sous concession JIRAMA, qui se situe seulement à
1,2 km de ce réseau électrique pourrait pleinement aussi bénéficier de la puissance disponible.
En effet, avec le niveau de service électrique fourni à la ville de Bealanana actuellement, alimentée par
une centrale thermique isolée, une connexion future serait bénéfique à toute la zone entière de façon
durable avec l’énergie renouvelable.
Carte 1. Situation générale du projet
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I. LOCALISATIONS
Trois communes Rurales dont Ambatosia, Ambodiampana et Beandrarezona sont concernées par le
projet. Elles se trouvent dans le District de Bealanana, Région Sofia. Elles se situent au centre du District
sur la RN31 qui relie Antsohihy, chef-lieu de la région, à la ville de Bealanana. Pour ces trois chefs-lieux
des Communes, Ambatosia et Ambodiampana sont traversées par la RN31 et respectivement à 18 Km
et à 14 km avant l’arrivée à Bealanana, tandis que Beandrarezona se trouve à 18 Km au nord-ouest sur
une piste rurale.
La chute d’eau d’Andriamanjavona sur la rivière Lanilezana, se situe au sud-est du Fokontany
d’Ampandrana dans le village de Beanantsindra, elle accessible par une piste rurale de 7,1 km dont la
majeure partie est à aménager.
Coordonnées GPS Présentation générale
Bourg d’Ambatosia: Long: 48°39'35.87"E Latitude : 14°40'33.28"S Alt: 1066 m
Ambatosia se trouve à 82 km du croisement de la RN6 avec
la RN31. C’est-à-dire 18 km avant d’arriver à Bealanana
Bourg d’Ambodiampana: Long: 48°40'24.55"E Latitude : 14°38'29.27"S Alt: 1063 m
Ambodiampana se trouve à 4 km au nord d’Ambatosia sur
la RN31. C’est-à-dire 14 km avant d’arriver à Bealanana
Bourg de Beandrarezona: Long: 48°41'0.95"E Latitude : 14°29'9.89"S Alt: 1121 m
Beandrarezona se trouve à 18 Km au nord-ouest de
Bealanana sur une piste rurale.
Chute d’Andriamanjavona La rivière Lanilezana a une largeur de plus de 10 m et la
chute formée de plusieurs cascades qui présentent une
hauteur brute de 130 m pour la première variante et 150
m pour la deuxième.
La chute d’Andriamanjavona se trouve à 7,2 km du village
d’Ampandrana dans la commune d’Ambatosia. Elle est
accessible pour les 5 premiers kilomètres par une piste
saisonnière (à entretenir) puis par un sentier pédestre de
2,200 km qu’il faudra certainement aménager.
Prise d’eau: Long : 47° 5’ 0.88’’E Lat : 20° 59’ 34.58’’S Alt : 1167m
Centrale: Long : 48° 36’ 14,20” E Lat: 14° 43’ 35,60” S Alt : 1077 m
Tableau 1. Coordonnées du site et les principales localités cibles
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II. ZONE À RACCORDER AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Ce Projet vise à desservir l’électricité à l’ensemble de la zone c’est-à-dire initialement les trois (03)
communes rurales et selon l’éventualité future la commune Urbaine de Bealanana. Pour des raisons
techniques et financières le projet ne concerne que l’alimentation des chefs-lieux des communes et
neuf (09) Fokontany principalement à faible distance du passage de la ligne MT.
Carte 2. Villages raccordés dans le cadre du projet
De par ses caractéristiques, la zone à raccorder se divise en deux : la zone rurale et la zone urbaine.
La zone rurale est formée par les trois (03) chefs lieu des communes rurales et ses sept (07) Fokontany
environnant ainsi qu’un (01) Fokontany dans la commune de Bealanana. En tant que zone rurale non
électrifiée, chaque foyer utilise comme éclairage soit la lampe à pétrole, la bougie ou la lampe torche
LED. Cependant, pour les gros consommateurs d’électricité, la source est constituée principalement
par des générateurs individuels dont les groupes électrogènes et les panneaux solaires.
La zone urbaine n’est autre que le chef-lieu de la commune urbaine de Bealanana. Elle est composée
de quatre (04) Fokontany. A a différence de la zone rurale, elle est desservie déjà en électricité par un
réseau de la JIRAMA. Toutefois, cette dernière, avec une capacité limitée, ne peut pas satisfaire le
besoin en électricité de la ville. Le taux de raccordement actuel des ménages à Bealanana est de 33%.
1. L’OPCI JIRO MAZAVA:
L’OPCI ou Organisme Public de Coopération Intercommunale dénommé L’OPCI « Jiro Mazava »
regroupe quatre communes concernées par le projet.
Le tableau suivant illustre tous les Fokontany dans chaque Commune dont les connexions avec les
Fokontany surlignés :
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Ambatosia Ambodiampana Beandrarezona Bealanana
Ambatosia Ankijanimavo Ampandrana Ambalabe Ambohimitsinjo Beanatsindra Ambararatabe Centre Ampaminty Andranotakatra Bas Anjohibe Andranotakatra Haut Antanambaon’Ampandrana
Ambodiampana Anjanaborona Betaikankana Andriana Bemololo Antanankely
Beandrarezona I Beandrarezona II Amberivery Ambalapaka Andraratranina Marovato Ambodisatrankely Ankisaka Nord Ambodisatrana Ambodirafia Sandrakotahely Anaboriana
Anandrobato Ville de Bealanana
Tableau 2. Liste des Fokontany dans la zone rurale concernée par le projet
2. La commune d’Ambatosia
La commune rurale d’Ambatosia est la plus proche du site de production. La centrale se trouve à
Beanantsindra, un des Fokontany dans cette commune.
Cependant, parmi les douze (12) Fokontany dans la Commune Rurale d’Ambatosia, seuls six (06)
d’entre eux seront à desservis par l’électricité du projet dont Ambatosia, Ankijanimavo, Ambalabe,
Ampandrana, Ambohimitsinjo et Beanantsindra.
La répartition des ménages et de la population par chaque Fokontany s’établit comme suit :
Fokontany Nombre de
ménages Nombre de la
population
Ambatosia 768 3 817
Ankijanimavo 320 1 407
Benatsindra 212 969
Ambohimitsinjo 163 718
Ambalabe 165 757
Ampandrana 96 452
Total 1 724 8 120
Tableau 3. Population dans chaque Fokontany bénéficiaire dans la commune rurale d’Ambatosia
(source : Rhyviere)
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Cliché 1. Vue du Fokontany de Beanantsindra
3. La Commune Rurale d’Ambodiampana
La Commune Rurale d’Ambodiampana fait partie des Communes bénéficiaires du projet. Cette
nouvelle commune est composée de six (06) Fokontany. Toutefois, pour des raisons techniques, seuls
trois (03) Fokontany vont être électrifiés : Ambodiampana, Anjanaborona et Betaikankana.
La répartition de la population dans chaque Fokontany bénéficiaire s’établit comme suit :
FKT Nombre de
ménage Nombre de la
population
Ambodiampana 646 3 204
Betaikankana 247 1 053
Anjanaborona 521 2 404
Total 1 414 6 661
Tableau 4. Population bénéficiaire dans la Commune d’Ambodiampana (source : Rhyviere)
Cliché2. Vue du Fokontany d’Ambodiampana
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4. La Commune Rurale de Beandrarezona
La Commune Rurale de Beandrarezona est constituée par douze (12) Fokontany. Ce projet
d’électrification concerne les deux Fokontany constituant le Chef-lieu de la Commune.
La répartition de la population dans chaque Fokontany s’établit comme suit :
FKT Nombre de
ménage Nombre de la
population
Beandrarezona I 603 2 940
Beandrarezona II 347 1 534
Total 950 4 474
Tableau 5. Population dans les Fokontany à Beandrarezona (source : Rhyviere)
Cliché 3. A Beandrarezona le jour du marché
5. La Commune Urbaine de Bealanana
Les quatre (04) Fokontany de la Commune Urbaine de Bealanana avec le Fokontany d’Anandrobato
bénéficieront de ce projet.
La répartition de la population dans chaque Fokontany s’établit comme dans les tableaux 6a et 6b :
FKT Nombre de
ménage Nombre de la
population
Bealanana I 306 1 522
Bealanana II 1 150 4 768
Bealanana III 1 380 5 812
Bealanana IV 373 1 761
Total 3 209 13 863
Tableau 6a. Population dans les 4 Fokontany au cœur de Bealanana
Le Fokontany d’Anandrobato se situe en périphérie de Bealanana même s’il fait partie de la commune
urbaine.
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FKT Nombre de
ménage Nombre de la
population
Anandrobato 482 2 270
Total 482 2 270
Tableau 6b. Population dans le Fokontany d’Anandrobato – Commune de Bealanana
Cliché 4. La Ville de Bealanana
6. Conclusion : zone à raccorder et population ciblée
Ainsi, la zone à raccorder par le projet se divise en deux : la zone rurale et la zone urbaine. La zone
rurale est formée par les trois chefs-lieux des communes rurales d’Ambatosia, Ambodiampana,
Beandrarezona avec sept Fokontany dans ces communes et le Fokontany d’Anandrobato, commune
de Bealanana, situant à deux kilomètres à l’entrée de la Ville. La zone urbaine n’est autre que la Ville
de Bealanana. Ce qui représente une population actuelle de 35 388 habitants d’après le résultat de
notre dénombrement.
III. DISTANCE ENTRE LES COMMUNES ET LES PRINCIPAUX SITES
D’INTÉRÊTS ALENTOURS
Le tableau 7 ci-dessous décrit les distances entre les communes concernées aux principaux sites
d’intérêts alentours :
Éléments Distance d’Ambatosia
Distance de Beandrarezona
Distance d’Ambodiampana
Chute d’Andriamamovoka 7,8 km 13 km 12 km
La RN 31 4 km 1,2 km 0 km
Réseau MT Jirama Bealanana 30 km 25 km 31 km
Tableau 7. Distance entre les localités et les principaux repères
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IV. PLAN DE LA ZONE À RACCORDER
Sur les figures suivantes sont présentés les plans des zones à raccorder dans les villages des communes.
1. Commune d’Ambatosia
1.1. Chef-lieu de la commune d’Ambatosia
Carte 3. Plan du Chef-lieu de la commune d’Ambatosia.
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1.2. Fokontany d’Ampandrana
Carte 4. Plan du village de Beanatsindra et d’Ampandrana
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1.3. Fokontany de Beanantsindra et d’Ambohimitsinjo
Carte 5. Plan du village de Beanatsindra et d’Ambohimitsinjo
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1.4. Fokontany d’Ambalabe
Carte 6. Plan du village d’Ambalabe
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1.5. Fokontany d’Ankijanimavo
Carte 7. Plan du village d’Ankijanimavo
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2. Commune d’Ambodiampana
2.1. Chef-lieu de la commune d’Ambodiampana
Carte 8. Le chef –lieu de la commune d’Ambodiampana
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2.2. Fokontany de Betainkankana
Carte 9. Plan du village de Betainkankana
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2.3. Fokontany d’Anjanaborona
Carte 10. Plan du village d’Anjanaborona
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3. Commune de Beandrarezona
Carte 11. Plan du chef lieu de la commune de Beandrarezona
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4. Commune de Bealanana
Carte 12. Plan du chef-lieu de la commune de Bealanana.
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Etude socio-économique de l’énergie
L’étude socio-économique a pour objectifs :
de présenter la localité à électrifier ;
de segmenter la population ciblée par le projet en fonction de critères socio-économiques, de la consommation en énergie substituable par l’électricité, de la capacité à payer et de la volonté à payer l’électricité ;
de calculer de la consommation actuelle (à t0) en énergie substituable par l’électricité par segment (les usages actuels rapportés au kW et au kWh, soit la courbe de charge actuelle équivalent watt des usagers) ;
de calculer la capacité à payer l’électricité par segment (capacité à payer le raccordement et le matériel électrique, capacité à payer les dépenses courantes, fréquence de facturation possible) ;
de calculer la volonté à payer l’électricité par segment (volonté à payer le raccordement et les dépenses courantes suivant le service proposé, fréquence de facturation désiré).
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I. MÉTHODOLOGIE
La zone à raccorder présente deux caractéristiques distinctes, à savoir la zone rurale dont trois (03)
chefs lieu de commune rurale et six (06) autres Fokontany, et la zone urbaine dont la commune urbaine
de Bealanana. L’enquête socio-économique de la zone rurale a été réalisée en octobre 2015 pendant
2 semaines par 5 enquêteurs et le socio-économiste du programme tandis que celle de la zone urbaine,
en décembre de la même année, pendant 2 semaines par 9 enquêteurs et le socio-économiste.
Dans chaque zone, l’enquête a été menée sur un échantillon de la population concernée.
Pour la zone rurale, on a 423 ménages pour l’« enquêtes ménages » (soit 9% des ménages recensés
par l’équipe Rhyviere en mois d’août 2015), 83 « enquêtes entreprises » (soit 53% des entreprises
réellement en activité repérées lors du recensement de août 2015), 39 enquêtes auprès des services
publics dont les CSB, les Mairies, etc… (Soit 46% des services publics repérés lors du recensement
d’Août 2015).
Concernant la zone urbaine, on a 333 ménages pour l’« enquêtes ménages » (soit 10% des ménages
recensés par l’équipe Rhyviere en mois d’août 2015), 135 « enquêtes entreprises » (soit 41% des
entreprises réellement en activité repérées lors du recensement de août 2015), 20 enquêtes auprès
des services publics dont les CSB, les Mairies, etc… (Soit 21% des services publics repérés lors du
recensement d’Août 2015).
Le protocole d’enquête est disponible sur demande.
II. DESCRIPTION SOCIO ÉCONOMIQUE GENERALE
1. Rappel : la zone à raccorder
Comme mentionnée plus haut, la zone à raccorder se compose de deux zones : la zone rurale et la
zone urbaine. La zone rurale est formée par les trois chefs-lieux de la commune rurale d’Ambatosia,
d’Ambodiampana et de Beandrarezona, de sept Fokontany au sein de ces communes et un Fokontany
de Bealanana à savoir Anandrobato se trouvant au périphérique du chef-lieu.
2. Types et nombre de clients
Les différents types de clients
Au regard de l’électricité, il est important de différencier les ménages, qui ont principalement des
besoins liés au confort, les entreprises qui ont des besoins liés à leurs activités économiques et les
services publics qui ont également des besoins liés à leurs activités. Suivant ces différents usagers, les
besoins d’électricité varient en quantité et en temps (horaire et fréquence).
C’est donc en séparant les ménages, entreprises et services publics que nous avons analysé la demande
des localités.
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Cas des entreprises situées dans le lieu d’habitation
Les habitants qui ont une entreprise pouvant potentiellement consommer de l’électricité, travaillent
et résident souvent au même endroit (gargote, cinéma, etc.). Ces habitants ont donc potentiellement
une consommation électrique « domestique » et une consommation électrique « commerciale »,
pourtant ils n’auront certainement qu’un bâtiment donc un seul raccordement au réseau.
Pour simplifier l’étude, pour ces clients particuliers, nous avons différencié les consommations «
domestiques » des consommations « commerciales », comme s’il s’agissait de deux clients différents.
Cas des ménages résidant dans un bâtiment public
De même, certains habitants résident dans un bâtiment public (école ou hôpital notamment). Dans ce
cas-là, ces habitants auront certainement des raccordements différenciés de ceux des bâtiments
publics dans lesquels ils résident puisque l’origine des paiements sera certainement différente. Ils sont
donc comptés comme des ménages indépendants.
Nombre de clients
Le recensement effectué par le programme a permis d’identifier les différents clients potentiels du
réseau (voir Tableau 8a à 8c ci-dessous).
Zone rurale :
COMMUNE FKT Ménage Entreprise Bâtiment Public Total
Beandrarezona Beandrarezona 950 31 16 997
Ambodiampana Ambodiampana 646 31 12 689
Ambodiampana Betaikankana 247 8 6 261
Ambodiampana Anjanaborona 521 15 13 549
Ambatosia Ambatosia 768 37 14 819
Ambatosia Ankijanimavo 320 10 5 335
Ambatosia Benatsindra 212 2 1 215
Ambatosia Ambohimitsinjo 163 1 4 168
Ambatosia Ambalabe 165 8 5 178
Ambatosia Ampandrana 96 5 3 104
Bealanana Andranobato 482 8 6 496
Total 4570 156 85 4811
Tableau 8a. Nombre de clients potentiels du réseau par type de client et par Fokontany.
Le Fokontany d’Anandrobato, de la commune urbaine de Bealanana, est intégré dans la zone rurale du
fait qu’il est d’un part écarté de la Ville et d’autre part il n’est pas connecté par l’actuel réseau de la
JIRAMA.
Par commune, on a :
Commune Beandrarezona Ambodiampana Ambatosia Bealanana Total
Ménage 950 1414 1724 482 4570
Entreprise 31 54 63 8 156
Bâtiment Public 16 31 32 6 85
Total 997 1499 1819 496 4811
Tableau 8b. Types et nombre de clients par commune
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Zone urbaine :
Fokontany Nombre de ménage Entreprise Service Public
Bealanana I 306 7 8
Bealanana II 1 150 92 10
Bealanana III 1 380 211 42
Bealanana IV 373 7 4
Total 3 209 317 64
Tableau 8c. types et nombre de clients dans la ville de Bealanana
3. Démographie
La zone concernée par le projet enregistre actuellement 35 388 habitants dans l’ensemble. Soit 21 525
habitants dans la zone rurale et 13 863 habitants dans la Ville de Bealanana.
Le taux d’accroissement démographique dans l’ensemble du pays s’élève à 2,68%1.
4. Conclusion
Ainsi, selon les considérations précédentes les différents usagers sont les suivants :
Ménage Entreprise Bâtiment Public Total
Zone rurale 4570 156 85 4811
Zone urbaine 3209 317 64 3590
Total 7779 473 149 8401
Tableau 9. Bilan du nombre total de clients
III. PRESENTATION ET ANALYSE DES DIFFERENTS USAGERS PAR ZONE
A. Zone rurale
1. Ménage
1.1. Segmentation
L’observation socio-économique permet d’avancer que dans l’ensemble, les villages concernés par le
projet présentent des caractéristiques socio-économiques plus ou moins homogènes. Ainsi, avec les
4570 ménages de la zone rurale à raccorder, l’échantillon de taille 423 ménages sont considérés
comme représentatifs.
1 Source : INSTAT, 2014
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Pour être plus objectif et pour simplifier l’analyse des résultats nous avons segmenté les ménages
suivant leurs comportements face à l’électricité : la consommation mensuelle et le budget affecté à
l’énergie.
1.2. Segmentation socio-économique des ménages
Avec les outils d’Excel et du logiciel Sphinx, l’analyse par bornes de la consommation mensuelle permet
de définir six (06) types d’usagers.
De par cette analyse, certaines corrélations positives sont constatées aux niveaux des plusieurs
variables socio-économiques : la possession des matériels électriques, la caractéristique de l’habitat et
le domaine d’activité.
Catégories des
ménages
Types d' usagers
Segmentation
Energie consommée
Moyenne mensuelle (Wh)
Habitat catégorie
socioprofessionnelle
Biens possédés
Ménages défavorisés
1 12% 1 212
Maison en terre; Toit en paille;
Maison en mauvaise état
Ouvrier agricole; Tâcheron journalier
Radio -
2 25% 3 113 Maison en terre;
Toit en paille;
Ouvrier agricole; Tâcheron journalier; Etudiant
Radio, Lampe Torche
Ménages moyens
3 18% 4 798
Maison en terre ou en Brique; Toit en paille ou en Tôle;
Maison en mauvaise état
Cultivateur; Petit
commerce; Etudiant
Radio, Lampe Torche, Téléphone
4 39% 9 746 Maison en terre ou en Brique; Toit en paille ou en Tôle
Cultivateur; Petit
commerce; Salariés
Radio, Lampe Torche, Téléphone
Ménages aisés
5 3% 24 466 Maison en Brique;
Toit en Tôle
Cultivateur; commerce;
Salariés; Fonctionnaire
Radio, Lampe Torche, Téléphone, salon;
Télévision; Lecteur; Panneau solaire;
Ampoule
6 1% 48 888
Maison en Brique; Toit en Tôle;
Maison en bon état
Cultivateur; commerce;
Salariés; Fonctionnaire
Radio, Lampe Torche, Téléphone, salon;
Armoire; Télévision; Lecteur; Panneau solaire; Ampoule;
Groupe électrogène; Voiture; Moto
Tableau 10. Segmentation socioéconomique des ménages
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1.3. Analyse du comportement des ménages vis-à-vis de l’électricité
L’analyse par bornes de la consommation mensuelle des ménages a été réalisée en tenant compte non seulement de la problématique énergétique, mais également de la capacité et de la volonté à payer de la population.
Pour les six (06) types d’usagers définis ci-dessus et pour faciliter l’analyse des résultats, ces types
d’usagers sont ensuite regroupés deux par deux pour avoir trois catégories de consommateur plus
standards : Consommateurs faibles, Consommateurs intermédiaires et Consommateurs importants.
Sous catégories
Effectif par Catégorie
Consommation
Proportion par Catégorie de
Consommateur
Moyenne de Budget Energie mensuel total
(MGA)
Moyenne de l’énergie
consommée mensuelle (Wh)
Moyenne de Prix actuel au kWh-
équivalent
1 562 12% 3 557 1 212 3 662
2 1 156 25% 6 052 3 113 1 976
3 843 18% 10 154 4 798 2 131
4 1 804 39% 12 033 9 746 1 255
5 151 3% 109 036 24 466 4 014
6 54 1% 22 221 48 888 448
Total général 4 570 100% 12 462 7 057 1 977
Tableau 11. Energie consommée et budget en énergie mensuel
Conclusion
En conclusion, voici la segmentation de la population vis-à-vis du projet d’électrification :
Catégories des ménages Sous catégories Effectif Segmentation
Moyenne de l’énergie
consommée mensuelle
(Wh)
Ménages défavorisés 1 562 12% 1 212
2 1 156 25% 3 113
Ménages moyens 3 843 18% 4 798
4 1 804 39% 9 746
Ménages aisés 5 151 3% 24 466
6 54 1% 48 888
Total général 4 570 100% 7 057
Tableau 12. Bilan de segmentation des ménages
1.4. La courbe de charge actuelle des ménages
1.4.1 Principes de calcul
Nous proposons ici la courbe de charge « équivalent watt » actuelle de la zone à raccorder. Elle se base
sur le calcul d’équivalence électrique des différents usages énergétiques actuels de la population qui
sont substituables par l’électricité.
Programme Rhyviere Page 29 sur 184
Les usages substituables par l’électricité sont les dépenses énergétiques liées à l’éclairage, aux médias
et aux activités utilisant des moteurs (petites industries, décortiqueuses, etc.).
Le bois et le charbon, c'est-à-dire les besoins de chauffage pour la cuisson, n’ont pas été pris en compte
dans le calcul. En raison des puissances électriques demandées pour ces usages, le coût de l’électricité
est en effet bien plus élevé que l’utilisation traditionnelle du bois de chauffe pour les mêmes usages2.
Le Tableau 13. ci-dessous décrit les puissances utilisées pour le calcul de la consommation électrique
du village. Il sert de base à toutes les simulations de la consommation électrique suivantes (pour les
ménages, mais aussi les entreprises et les services publics).
Usages Puissance (Watt) Catégories d’usagers
Lampe pétrole 20 Ménages, entreprises
Bougie 20 Tous
Lampe torche 20 Tous
Lampe solaire 20 Tous
Ampoule 20 Tous
Radio 10 Tous
Radio cassette 20 Tous
Chaine HIFI 120 Ménages, entreprises, églises
Poste téléviseur 110 Ménages, entreprises
Amplificateur 80 Ménages, entreprises, églises
Lecteur VCD 80 Ménages, entreprises, églises
Réfrigérateurs /Congélateurs électriques 120 Entreprises, CSB
Ordinateurs 250 Ménages, entreprises, écoles
Imprimantes 100 Ménages, entreprises, écoles
Machine à coudre 120 Ménages, entreprises
Fer à repasser à charbon et électrique 1200 Ménages, entreprises
Synthétiseur 100 Ménages, entreprises, écoles
Radio BLU 100 CSB, Gendarmerie
Décortiqueuse 9 000 Entreprises
Tableau 13. Standardisation des puissances demandées par les appareils
Durant les enquêtes, chaque ménage interrogé a décrit les appareils de la liste ci-dessus qu’il utilisait
(et leurs nombres), les heures et la fréquence d’utilisation (tous les jours, une fois par semaine, etc.).
Selon le tableau ci-dessus, ces usages ont été convertis, heure par heure, en puissance et énergie, pour
dresser « la courbe équivalent watt » de chaque entité enquêtée.
Ainsi, les courbes obtenues sont les courbes de charge journalière moyenne actuelle en énergie
substituable par l’électricité des entités enquêtées (ce travail a été fait pour les ménages, les
entreprises et les services publics).
2 Il est d’ailleurs à noter qu’une grande majorité de la population n’achète pas de bois de chauffe mais le collecte. En
moyenne à Madagascar 86% des ménages collectent le bois, ce chiffre atteint 93% dans la province de Fianarantsoa.
Source : Recensement des Communes, Programme Ilo, Cornell University/FOFIFA/INSTAT, 2001, in « Agriculture,
pauvreté rurale et politiques économiques à Madagascar », Bart Minten ; Jean Claude Randrianarisoa ; Lalaina
Randrianarison. 2003.
Programme Rhyviere Page 30 sur 184
La somme de toutes ces courbes est la courbe de charge moyenne journalière actuelle « équivalent
watt » du village.
Attention : cette courbe ne prend en compte ni les tarifs futurs de l’électricité ni l’évolution de la
consommation dans le temps. Elle ne présente que la courbe énergétique actuelle du village
rapporté à des Watts. L’analyse complète de la demande est présentée dans la partie « Etude de la
demande » ci-après.
1.4.2 Usages
Les principaux usages des ménages sont les suivants :
L’éclairage
L’éclairage domestique
En utilisant la lampe pétrole, la bougie, la lampe torche, l’ampoule solaire et l’ampoule électrique, tous
les ménages s’éclairent tous les soirs à partir de 18h et jusqu’à 21h30 environ. Les plus riches et
s’éclairent jusqu’à 22h ou 23h.
De nombreux ménages laissent s’éclairer toute la nuit pour leur sécurité surtout ceux qui utilisent la
lampe pétrole, la lampe torche et la lampe solaire.
Les lampes torches
Avec ses multiples formes, les lampes torches connaissent actuellement un autre usage, c’est «
l’éclairage domestique ». Les ménages utilisent les lampes torches pour éclairer l’intérieur de la
maison. Comme le prix de ce matériel est à la portée de tous, on observe que 77% des ménages en
possèdent. Selon nos enquêtes, près de 17% des ménages les plus défavorisés possèdent de lampe
torche, 90% pour les ménages moyens et ceux plus aisés.
Les médias
La radio et la radio « carte »
Deux chaines radio en onde courte existent dans la zone : la Radio Nationale Malagasy (RNM) et la
Radio de FM de Bealanana (RFB). Selon nos enquêtes, 55% de la population enquêtée possède une
radio. Les ménages ruraux bénéficient aussi du développement de l’informatique. En effet, la « Radio
carte » ou radio muni d’un port USB et/ou un lecteur Carte micro-SD moyennant d’un prix raisonnable
se propage dans le milieu rural. Ces cartes micro-SD contiennent des musiques dont l’introduction est
un créneau pour les multiservices.
Les fréquences d’utilisation sont aléatoires et difficilement appréciables, cependant, matin, midi ou
soir, la majorité de la population l’écoute plusieurs heures par jour.
La radio cassette et la chaine HiFi
Environ 1% des ménages enquêtés possèdent une radio cassette et 1% possèdent une chaine HiFi.
Ces chiffres concernent principalement les ménages moyens et ménages aisés. Ces matériels sont
utilisés occasionnellement.
Téléviseurs et lecteurs VCD
Selon nos enquêtes, 14% des ménages possèdent un téléviseur et 10% utilisent un lecteur VCD. Dans
la localité, on capte bel et bien la chaine TV nationale. D’ailleurs avec le décodeur et antenne capteur
des chaines par satellite, des familles riches s’en procurent. Chaque séance de visionnage dure environ
Programme Rhyviere Page 31 sur 184
2h. La fréquence de visionnage est assez aléatoire et varie de quelques fois par semaine à quelques
fois dans l’année et en général le week-end et le soir.
Autres Les autres appareils sont des appareils qu’on ne retrouve qu’en faible quantité dans le village et qui
sont utilisés occasionnellement : réfrigérateurs domestiques, ordinateur et imprimante, ventilateur,
etc.
Bilan par segment
Le tableau 14 décrit par segment les différents usages substituables par l’électricité des ménages de la
zone cible.
Types d’usagers / Usage
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Eclairage X X X
Radio X X X
Vidéo : TV et DVD X X
Autres X
Tableau 14. Usages énergétiques des ménages substituables par l’électricité
1.4.3 Courbe de charge domestique
Tous les usages déclarés par les ménages, leurs horaires et fréquences d’utilisation ont été pris en
compte pour le calcul de la courbe de charge présenté sur le graphe 1suivant.
Graphe 1. Courbe de charge énergétique actuelle des ménages en équivalent watt.
Cette courbe de charge est issue des usages déclarés par les ménages domestiques.
1.4.4 Conclusion : Consommation actuelle d’énergie chez les ménages
Voici, en résumé, les niveaux de consommation actuelle d’énergie substituable par l’électricité des
ménages :
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Types d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Consommation énergétique actuelle par ménage (kWh/mois) 1,2 3,1 4,8 9,8 24,5 48,9
Tableau 15. Consommation moyenne mensuelle par catégorie des ménages
Soit pour la totalité de la population :
Consommation énergétique actuelle des ménages 32 248 kWh/mois
Pointe de puissance actuelle des ménages 293 kW
Bilan de la consommation énergétique actuelle des ménages en équivalent watt
1.5. La capacité à payer l’électricité
1.5.1 Principes de calcul
La « capacité à payer l’électricité » est le montant des dépenses du ménage qui sont allouées aux
énergies substituables par l’électricité aujourd’hui.
Elle se divise en trois :
la capacité à payer le matériel électrique ou le matériel substituable par du matériel électrique
(typiquement les lampes à pétrole qui seront remplacées par des ampoules) ;
la capacité à payer les consommations énergétiques courantes substituables par l’électricité
(pétrole, bougies, carburant, piles) ;
la capacité à payer l’éclairage (pour pouvoir évaluer le prix et la consommation de la solution
au « forfait 1 lampe », voir plus loin) ;
En théorie, la somme de la capacité à payer le matériel et de la capacité à payer les consommations
énergétiques courantes est la part minimum du budget des ménages qui pourra demain être alloué à
l’électricité, tant pour se payer le raccordement au réseau, s’acheter du matériel électrique que pour
payer la facture mensuelle.
Pour l’évaluation de la demande, nous avons mis en parallèle, d’une part la capacité à payer le matériel
avec le montant des coûts de raccordement à proposer ; et d’autre part la capacité à payer les
consommations énergétiques courantes avec le montant des factures électriques mensuelles futures.
Pour l’évaluation de la capacité à payer le matériel substituable par l’électricité, nous avons choisi de
demander le montant des investissements réalisés au cours des 5 dernières années. Ceci d’une part
afin de faire une moyenne plus juste (il se peut très bien qu’un ménage n’ait rien acheté l’année en
cours mais ait fait un investissement plus important l’année précédente), mais aussi car il nous a
semblé qu’au-delà de 5 ans, il est plus difficile de se souvenir des achats réalisés. Cependant, vu la
difficulté d’obtenir une information fiable sur la capacité à payer le matériel cette information est bien
sûr à prendre à titre indicatif.
Programme Rhyviere Page 33 sur 184
Ainsi, pour l’évaluation des coûts de raccordement, les propositions se basent donc en priorité sur la
« volonté à payer le raccordement » (voir plus loin).
Par ailleurs, associés avec « la volonté à payer » (voir ci-après), la « capacité à payer » est une des bases
du calcul de l’étude tarifaire et d’évolution de la demande et de l’étude financière (voir plus loin).
1.5.2 Capacité à payer le matériel
Le matériel électrique ou substituable par l’électricité
Les quatre types d’achats de matériels électrique ou substituable par l’électricité des ménages, sont :
les générateurs d’énergie électriques : panneau solaire, batterie et groupe électrogène ;
les supports d’éclairage: lampe à pétrole, lampe torche et ampoule ;
les loisirs: radio, radiocassettes, lecteur VCD, TV, amplificateur, téléphone ;
les autres appareils minoritaires : mixer et ventilateur.
Comme dans tous les milieux ruraux malgaches, les produits de l’art musical conjugué avec la
propagation des matériels électriques et informatiques commencent à trouver leurs places dans
l’ensemble de ces trois villages. Ce qui explique la part des dépenses allouées par ménages aux achats
des matériels électroménagers et aux loisirs. On peut illustrer les exemples suivant : Téléphone, Radio
Carte, vidéo (TV et lecteurs VCD/DVD), Ordinateur, Panneau solaire, etc. Leurs utilisations pourraient
connaitre une forte croissance après l’introduction de l’électricité dans le village.
Capacité à acheter du matériel électrique :
Le calcul présenté dans le Tableau 16 ci-dessous se base sur la somme des investissements fait pendant
les 5 dernières années.
Catégorie d’usagers Consommateurs faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Sous Catégories 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 562 1 156 843 1 804 151 54
Capacité à acheter du matériel par ménage (somme sur les 5
dernières années) en MGA 45 030 54 102 55 833 193 167 613 750 301 000
Tableau 16. Capacité des ménages à acheter du matériel électrique sur les 5 dernières années
1.5.3 Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
L’éclairage
Les lampes à pétrole : « Jiro Kapoaka ou jiro pétrole »
La lampe à pétrole est de loin l’éclairage le plus répandu puisqu’il est le moins cher. Cependant, cet
éclairage par sa très faible qualité et les vapeurs toxiques qu’il dégage, nuit à la santé des yeux et des
poumons.
Programme Rhyviere Page 34 sur 184
Aujourd’hui, le prix du litre de pétrole lampant s’élève à 2 400 Ar. L’éclairage par lampe à pétrole
revient à 100 Ar/soir/lampe en moyenne, soit 3 000 Ar/mois/lampe (prix qui varie suivant la durée de
l’éclairage désirée).
Les bougies
Certains ménages peuvent se permettre d’utiliser la bougie pour assurer un éclairage de meilleur
qualité que la lampe à pétrole et ne nuit pas à la santé. L’utilisation des bougies est constatée chez les
étudiants.
Sur le marché local, le prix de la bougie varie suivant sa taille : le petit modèle (PM) est vendu à 300 Ar
la tige, tandis que pour le grand modèle (GM) s’élève à 600 Ar. Un ménage utilise une bougie pour un
ou deux jours. Ainsi, l’éclairage par bougie revient à 300 Ar/soir/bougie environ, soit 9 000
Ar/mois/pour une bougie tous les soirs (prix qui, évidemment, varie suivant la durée d’éclairage).
Les ampoules électriques domestiques
L’utilisation de groupes électrogène à usage privé reste de manière irrégulière. En général lorsque
leurs propriétaires désirent regarder la TV ou la vidéo dans le soir, les groupes alimentent aussi une ou
deux ampoules en même temps.
Il est assez difficile d’évaluer avec précision le coût de l’éclairage par groupe électrogène, mais selon
nos enquêtes, nous pouvons l’estimer à 100 Ar/heure par ampoule de 24 W (basse consommation), ce
qui nous conduit à environ 400 Ar/soir/ampoule soit 12 000 Ar/mois pour une ampoule fonctionnant
tous les soirs.
Les ampoules solaires
Les panneaux solaires, avec leurs dimensions plus variées, constituent une alternative pour le milieu
rural face au besoin d’énergie. Le charge de téléphone, l’alimentation de radio et des matériels
électroniques et l’éclairage, tels sont les multiples usages des panneaux solaires. L’utilisation de ces
équipements est gratuite une fois le kit solaire (panneau solaire et équipement électrique) est acheté.
Les piles pour les torches
L’utilisation de lampe torche pour l’éclairage fait partie d’une pratique quotidienne des ménages dans
la zone. Selon nos enquêtes qualitatives, les ménages qui ont une lampe-torche, dépensent en
moyenne 2 000Ar/mois pour les piles de la lampe.
Les médias
La radio
Les radios fonctionnent avec des piles R20 qui coûtent 600 Ar. Les ménages qui ont une radio
dépensent en moyenne 1 800 Ar/mois pour les piles de leur radio.
Téléviseurs et lecteurs VCD
Les téléviseurs sont alimentés soit par des groupes électrogènes soit par les panneaux solaires. Suivant
nos enquêtes, les ménages qui possèdent une télévision dont l’alimentation est assurée un groupe
électrogène, consomment environ 1 litre d’essence par séance de vidéo soit 3 800 Ar/séance de 2h.
Bilan par segment
Programme Rhyviere Page 35 sur 184
Les sources énergétiques substituables par l’électricité consommées par les ménages répertoriées
dans le tableau suivant :
Catégories d’usagers
Consommateurs faibles
Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Sous Catégories 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie
562 1 156 843 1 804 151 54
Dépenses
Pétrole lampant
Pétrole lampant, Piles
Pétrole lampant, Bougie, Piles
Pétrole lampant, Bougie, Piles Solaire
Pétrole lampant, Bougie, Pile, Solaire Carburant
Pétrole lampant, Bougie, Pile, Solaire Carburant
Tableau 17. Sources énergétiques utilisées par sous-catégorie
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
Pour chaque ménage interrogé, toutes les dépenses relatives aux consommations énergétiques
mentionnées ci-dessus ont été ramené à une dépense mensuelle (le pétrole lampant est souvent
acheté tous les jours) et additionnées.
Les résultats sont résumés dans le tableau 18.
Types d’usagers Consommateurs faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 562 1 156 843 1 804 151 54 Capacité à payer les besoins d’électricité par mois par ménage(MGA) 3 557 6 052 10 154 12 033 41 014 22 221
Tableau 18. Capacité des ménages à payer les besoins mensuels d’électricité
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois
La tarification forfaitaire « 1 lampe » sera à proposer lors de l’exploitation. Il s’agit d’une lampe
fluorescente pouvant fonctionné 24h/24h pendant 1 mois.
Pour calculer le coût de ce forfait, il est important de connaître la capacité des ménages à payer
l’éclairage seulement. Dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. seules les consommations
énergétiques concernant l’éclairage ont été prises en compte.
Catégorie d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Sous Catégories 1 2 3 4 5 6
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois par ménage (MGA)
2 603 4 612 6 388 6 789 4 886 301
Tableau 19. Capacité des ménages à payer les besoins mensuels d’éclairage
Programme Rhyviere Page 36 sur 184
1.5.4 Conclusion : capacité à payer l’électricité
Voici donc en résumé, la capacité à payer l’électricité des ménages par segment :
Types d’usagers Consommateurs faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Capacité à acheter du matériel par ménage (somme sur les 5 dernières années) (MGA)
45 000 54 000 55 833 193 167 613 750 300 000
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois par ménage (MGA)
3 557 6 052 10 154 12 033 41 014 22 221
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois par ménage (MGA)
2 603 4 612 6 388 6 789 4 886 301
Tableau 20. Capacité à payer des ménages par segment
Soit pour la totalité des ménages :
Capacité de l’ensemble des ménages à payer les besoins d’électricité : 46 655 548 Ariary/mois
1.6. La volonté à payer l’électricité
1.6.1. Principes de calcul
La « volonté à payer l’électricité » est le montant des dépenses que le ménage déclare vouloir payer
pour les différents services électriques proposés.
Suivant les services électriques que nous avons proposés lors des enquêtes (compteur classique et
forfait3), la « volonté à payer l’électricité » se divise en quatre :
1. la volonté à payer le raccordement au compteur électrique ;
2. la volonté à payer la facture électrique mensuelle au compteur ;
3. la volonté à payer le raccordement au forfait;
4. la volonté à payer la facture mensuelle au forfait.
Pour obtenir les valeurs les plus fiables, nous avons utilisé la méthode des « enchères itératives
décroissantes ».
Les volontés à payer les raccordements permettent d’évaluer les prix à proposer pour les
raccordements aux différents services proposés.
3 Ces tarifications sont celles recommandées dans le « Cahier des charges des réseaux hydroélectriques ruraux à
Madagascar », voir également la partie « tarification » pour plus d’information.
Programme Rhyviere Page 37 sur 184
Par ailleurs, comme nous le mentionnons plus haut, associés avec « la capacité à payer », la « volonté
à payer » servira comme base du calcul de l’étude tarifaire et de l’évolution de la demande ainsi que
l’étude financière (voir plus loin).
1.6.2. Volonté à payer la tarification au compteur
Les résultats sont présentés dans le tableau 21 suivant :
Types d’usagers Consommateurs faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 562 1 156 843 1 804 151 54
Volonté à payer le raccordement compteur en Ariary 57 083 42 540 41 765 46 328 80 714 80 000 Volonté à payer la facture mensuelle au compteur 3 729 3 195 13 843 15 163 21 429 17 600
Tableau 21. Volonté des ménages à payer la tarification au compteur
Si l’enquête a montré que la majorité des ménages (62%) souhaitaient se raccorder au compteur, les
réponses à prendre principalement en considération sont celles des ménages qui vont potentiellement
se raccorder au service proposé, c'est-à-dire ici, les réponses des consommateurs intermédiaires et
importants.
En comparant, la capacité à payer et la volonté à payer l’électricité, on constate que globalement, tous
les ménages voulaient payer plus de l’électricité que ce qu’ils dépensent actuellement en énergie pour
les mêmes usages, sauf pour les ménages défavorisés qui sont handicapés par à la méconnaissance du
montant exacte de leurs dépenses énergétiques mensuelles. Cela est dû à l’idée de vouloir profiter de
l’arrivé de l’électricité pour le bien-être et de mener une vie meilleure.
1.6.3. Volonté à payer la tarification au forfait
La tarification au forfait que nous proposons combine les avantages d’un service techniquement simple
à gérer pour l’opérateur, et économiquement faible à acquérir et à gérer pour les ménages ruraux. Les
ressources de ces derniers sont limitées, aléatoires. Ils n’ont pas l’expérience de la gestion de
l’électricité et des factures. Par ailleurs, l’éclairage est également aujourd’hui le besoin énergétique
prioritaire des ménages. Il en est ainsi de même pour l’accès à l’information.
La volonté à payer le forfait 1 lampe et son raccordement est présenté dans le tableau suivant.
Plusieurs formes de solution tarifaire peuvent être proposées selon la capacité des ménages ciblés, à
savoir le forfait 2 lampes ou 2 lampe plus 1 radio.
Types d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 562 1 156 843 1 804 151 54
VAP le raccordement au forfait lampe MGA 7 667 8 818 11 818 11 760 Volonté à payer la facture mensuelle au forfait une lampe MGA 1 979 1 842 2 964 3 424
Tableau 22. Volonté des ménages à payer la tarification au forfait
Programme Rhyviere Page 38 sur 184
Comme précisé plus haut, les réponses à prendre principalement en considération sont celles des
ménages qui vont potentiellement se raccorder au service proposé, c'est-à-dire ici, les réponses des
consommateurs faibles.
La remarque précédente concernant la différence entre la volonté et la capacité à payer l’électricité
s’applique également à l’éclairage.
1.6.4. Conclusion
Voici donc en résumé ce qu’il faut retenir sur la volonté à payer l’électricité des ménages :
Un montant de raccordement au compteur de 48 000 Ar permettra de raccorder tous les
consommateurs intermédiaires et importants à cette tarification
Un montant de raccordement au forfait 1 lampe de 8 000 Ar permettra de raccorder tous
les consommateurs faibles à cette tarification
Le montant du forfait 1 lampe doit se situer aux alentours de 1 900 Ar/mois
Selon la volonté à payer des ménages les recettes mensuelles attendues seront d’environ
46 451 430 Ar/mois
2. Les entreprises
2.1. Présentation des activités économiques
2.1.1. Ambatosia, Ambodiampana et Beandrarezona, une zone productive
Chaque chef-lieu de la Commune accueille un marché dynamique : le Lundi pour le Village de
Beandrarezona, Mercredi pour Ambodiampana et Jeudi pour Ambatosia. Le jour du marché est un
événement socio-économique important où se rencontrent les vendeurs et les acheteurs.
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Cliché 5. Marché d’Ambatosia
Cliché 6. De l’ail, Ankijanimavo
Cliché 7. Une épicerie à Ambodiampana
Cliché 8. Décortiqueuse à Beandrarezona
2.1.2. L’agriculture
C’est une zone à forte potentielle agricole. Le riz, l’arachide, le maïs, l’oignon, l’ail sont des productions
importantes. L’arrivé de l’électricité va développer certainement des activités de transformation des
produits locaux dans la zone.
2.1.3. L’artisanat
Dans la zone d’intervention du projet, on trouve plusieurs artisans : des électromécaniciens, des
menuiseries. Actuellement, ces artisans font manuellement leurs travails. L’électrification de cette
zone va induire une externalité positive sur le développement de la zone.
2.1.4. Le commerce
Seuls les chefs-lieux de commune existent chacun de marché communal. Il existe un jour de marché
pour chaque commune. Pendant le jour de marché, les gens du village et ceux des autres se précipitent
soient pour vendre des produits agricoles et artisanales soient pour en acheter.
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2.1.5. Bilan
Lors du dénombrement, l’équipe du projet a identifié 156 petites entreprises individuelles. En effet, le
tableau suivant récapitule les activités économiques de ces entreprises :
Type Description
Les décortiqueuses à riz Dans les 3 chefs-lieux des communes et les 8 Fokontany concernés par le projet, on enregistre 17 décortiqueuses qui sont toutes fonctionnelles.
Les gargotes 64 gargotes sont repérées dans la zone.
Les épiceries 56 épiceries se sont éparpillées dans la zone.
Les cinémas 10 cinémas dont 2 par chef-lieu de commune qui fonctionnent tous les jours et 1 par Fokontany pour 4 Fokontany qui fonctionnent 2 fois par semaine
Les artisans 2 électromécaniciens, 3 menuiseries sont recensés dans la zone.
Services 3 multiservices et 1 micro finance sont repérées à Ambatosia et Ambodiampana
Le marché
Il existe un marché ouvert à Ambatosia et à Ambodiampana.
Jour du marché : 1 jour par semaine pour chaque Chef-lieu de commune, les rues sont animées par un grand marché qui attire toute la région.
Tableau 23. Récapitulation des activités économiques de la zone
2.2. Segmentation
Comme nous l’avons vu ci-dessus, la zone à raccorder compte 156 entreprises qui sont fonctionnelles
lors de notre enquête. Comme pour les ménages, pour simplifier l’analyse des résultats, nous avons
segmenté ces entreprises suivant leurs comportements face à l’électricité : la consommation
mensuelle et le budget affecté à l’énergie.
2.2.1. Segmentation socio-économique générale
Pour effectuer la segmentation socio-économique de cette population nous avons réalisé une analyse
sur Excel et sur Sphinx.
Cinq types d’entreprises ont été définis à la suite de notre analyse en se basant bien sûr à leurs
consommations en énergie. Cette analyse a mis en évidence certaines corrélations positives aux
niveaux des plusieurs variables socio-économiques : Domaines d’activités et Biens possédés.
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs importants
Catégories d'entreprise
1 2 3 4 5
Segmentation des entreprises
47,25% 33,75% 4,05% 4,05% 10,90%
Energie moyenne mensuelle consommée (Wh)
711 6 001 18 920 128 000 1 168 694
Activités Restauration; Gargote; Bar
Epicerie; Commerce ; Dépôt de médicament ; Micro finance
Projection film; Microédition Menuiserie Décortiquerie
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Biens possédés Lampe à pétrole, Lampe torche, Radio
Lampe à pétrole, Lampe torche; Radio
Lampe torche; Radio; Ampoule électrique; Tv et Lecteur, Ampli et baffle; Ordinateur et Imprimante Machine à bois Décortiqueuse
Tableau 24. Segmentation socio-économique des entreprises
2.2.2. Analyse des dépenses énergétiques
Comme pour les ménages, une analyse sur le logiciel sphinx a ensuite été réalisée en tenant compte
en plus de la problématique énergétique, en plus des indicateurs précédents, elle prend en compte la
capacité et la volonté à payer des entreprises, c’est donc la répartition la plus fiable vis-à-vis du projet
d’électrification.
Les résultats de cette segmentation sont mentionnés dans le tableau ci-dessous :
Types d'usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants Consommateurs très importants
Catégories d'entreprise 1 2 3 4 5
Segmentation des entreprises
47% 34% 4% 4% 11%
Effectif par catégorie 74 53 6 6 17
Energie moyenne mensuelle
consommée (Wh) 711 6 001 18 920 128 000 1 168 694
Tableau 25. Segmentation socio-économique et énergétique des entreprises
Remarque:
Les valeurs du tableau sont les moyennes calculées sans tenir compte des non-réponses
Les indicateurs énergétiques (capacité et volonté à payer) sont détaillés plus loin.
2.2.3. Conclusion
D’après notre analyse, voici la segmentation des entreprises vis-à-vis du projet :
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Catégories d'entreprise
1 2 3 4 5
Segmentation des entreprises
47% 34% 4% 4% 11%
Bilan de segmentation des entreprises
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2.3. La courbe de charge actuelle des entreprises
2.3.1. Principes de calcul
Le calcul se base sur le principe exposé dans la partie « ménages ».
2.3.2. Description des usages des entreprises
L’éclairage Seuls les gargotes et les épiceries se trouvant aux chefs-lieux des communes s’éclairent tard jusqu’à
20h presque tous les jours. Les salles de projection de film mettent l’éclairage jusqu’à 20 h les jours de
projection.
Les médias
La radio
Au niveau des entreprises, on trouve aussi de la radio. Les radios sont allumées pendant les heures de
travail. Elles sont utilisées pour capter la chaine nationale ou la chaine locale ou bien pour écouter de
la musique dans les cartes micros SD.
Vidéo : Téléviseurs et lecteurs VCD
On trouve des ciné-vidéo dans les 3 chefs-lieux de commune et 3 Fokontany dont Anjanaborona,
Ankijanimavo et Betaikankana. Ils fonctionnent 2 à 3 fois par semaine de 14h à 16h et jouent une
séance supplémentaire les jours de marché (Mardi pour Vohiposa et Mercredi pour Camp Robin) les
jours de 9h à 11h.
Les unités de transformations
Les décortiqueuses
Il existe actuellement 17 décortiqueuses : 2 à Beandrarezona, 3 à Ambohidiampana, 2 à Anjanaborona,
4 à Ambatosia, 2 à Ankijanimavo, 1 à Benatsindra, 1 à Betaikankana et 1 à Anandrobato. Elles
permettent de décortiquer riz et fonctionnent près de 7 heures par jour pour la basse saison et plus
de 8 heures pour la haute saison.
Haute saison Basse saison
Période de l’année concernée
6 mois
d’Avril à Septembre
6 mois
D’Octobre à Mars
Nombre d'heures d'utilisation par jour 8 heures 3 heures
Fréquence de fonctionnement hebdomadaire 6 jours sur 7 6 jours sur 7
Quantité décortiquée minimale par jour 2 tonnes 0,3 tonne
Coût du décorticage 60 Ar/kg
Consommation carburant 2 litres/heure
7 litres/tonne
Tableau 26. Fonctionnement des décortiqueuses selon les saisons
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Les menuiseries
Il y a 3 menuisiers dans la zone. Ils se trouvent dans les chefs-lieux des communes. Ces artisans
fabriquent des produits artisanaux de qualités même si tous les travaux se font manuellement.
Les services financiers
L’unique Agence de la CECAM se trouve à Ambatosia. Cependant, la Première Agence de Microfinance
(PAM) qui siège à Bealanana servit aussi la population de la zone en matière de service financier.
Ces deux entreprises financières assurent les collectes des épargnes des agents excédentaires et les
transforment en suite en crédit pour satisfaire les besoins financiers des agents déficitaires.
La Poste Malagasy, avec une agence installée à Bealanana, outre leur fonction habituelle dont la
télécommunication, joue aussi le rôle de collecteur d’épargne dans la zone. Elle attire aussi des
membres surtout les gros déposants.
Autres
Les micros éditions
Il existe actuellement 3 multiservices dans la zone : 1 à Ambohidiampana, 2 à Ambatosia. Ces petites
entreprises de micros éditions essaient de satisfaire la population en matière de service informatique
telle que la saisie et l’impression, la photocopie.
Elles fournissent aussi d’autres services auxiliaires comme le recharge des batteries de téléphone
portable et le transfert des musiques et films dans les cartes SD et clé USB pour les radios cartes et les
téléphones.
Bilan par segment Selon notre segmentation les différents usages substituables par l’électricité des entreprises de la zone
cible sont présentés dans le tableau 27.
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Effectif 74 53 6 6 17
Proportion 47,25% 33,75% 4,05% 4,05% 10,90%
Activités
Restauration; Gargote; Bar
Epicerie; Commerce ; Dépôt de médicament ; Micro finance
Projection film; Microédition
Menuiserie
Décortiquerie
Biens possédés
Lampe à pétrole, Lampe torche
Lampe à pétrole, Lampe torche; Radio
Lampe torche; Radio; Ampoule électrique; Tv et Lecteur, Ampli et baffle; Ordinateur et Imprimante
Machine à bois
Décortiqueuse
Tableau 27. Usages énergétiques substituables par l’électricité des entreprises
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2.4. Courbe de charge
Suivant nos calculs, on a les courbes de charge énergétique actuelles en équivalent watt des
entrepreneurs locaux, par catégorie. Elles sont présentées dans la Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Chaque courbe représente la moyenne journalière de la consommation énergétique des activités
économiques dans chaque catégorie durant l’année.
Graphe 2. Courbe de charge actuelle des entreprises locales en équivalent watt
La consommation en énergie des décortiqueuses de 6 h à 17 h dans la journée détermine le niveau de
la consommation de l’ensemble des entreprises. Les autres entreprises, avec leur faible
consommation, ont très peu d’impact sur cette courbe. Pour l’ensemble des entreprises, la
consommation atteint son pic dès le début de la journée.
2.5. Conclusion : Consommation actuelle d’énergie des entreprises
Voici, en résumé, la consommation actuelle d’énergie substituable par l’électricité des entreprises (une
base de calcul comprenant les 17 décortiqueuses en activités avec leurs fréquences d’utilisation ainsi
que toutes autres entreprises locales) :
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Proportion par type 47,25% 33,75% 4,05% 4,05% 10,90%
Consommation énergétique actuelle par entreprise (kWh/mois)
0,7 6 18 128 1 169
Pointe de puissance actuelle par type d’entreprise (kW)
0,74 3,09 1,43 10,53 84,00
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Tableau 28. Bilan de la consommation énergétique actuelle des entreprises en équivalent watt
Soit pour la totalité des entreprises :
Consommation énergétique actuelle de la totalité des entreprises 21 165 kWh/mois
Pointe de puissance actuelle de la totalité des entreprises 92 kW
2.6. La capacité à payer l’électricité
2.6.1. Principes de calcul
Le calcul se base sur le principe exposé dans la partie « ménages ».
2.6.2. Capacité à payer le matériel électrique
Comme précédemment, le calcul se base sur la somme des investissements réalisés les 5 dernières
années en matériel électrique ou en matériel substituable par du matériel électrique (voir Tableau 29
ci-dessous).
Types d’usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Capacité à acheter du matériel par entreprise (somme sur les 5 dernières années)
3 120 Ar 8 903 Ar 156 430 Ar 450 200 Ar 4 852 000 Ar
Tableau 29. Capacité des entreprises à payer le matériel électrique sur les 5 dernières années
Comme précédemment, vu l’imprécision de ces résultats, ils sont également donnés à titre indicatif.
2.6.3. Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
L’éclairage
Les lampes à pétrole
Les entreprises les plus pauvres qui ont des besoins d’éclairage ont principalement recours à des
lampes à pétrole.
Vu que les entreprises ne travaillent pas tard le soir, les besoins en éclairage sont généralement faibles.
Cela explique aussi leurs faibles dépenses d’éclairage par rapport à celles des ménages.
Les bougies
Ce sont les entreprises moyennes qui ont recours aux bougies pour leurs besoins d’éclairage.
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Comme pour les lampes à pétrole, ces besoins sont en général plus faibles que pour les ménages, et
les dépenses plus faibles.
Les ampoules électriques
Seuls 3 commerçants et 3 Projecteurs de film utilisent des ampoules électriques. Ils les alimentent avec
leurs groupes électrogènes pour leurs besoins d’éclairage.
A titre indicatif, et comme mentionné plus haut, nous estimons à 100 Ar/heure par ampoule de 24 W
(basse consommation), ce qui nous conduit à environ 400 Ar/soir/ampoule soit 12 000 Ar/mois pour
une ampoule fonctionnant tous les soirs.
Les médias
La radio
Les radios fonctionnent avec des piles qui coûtent à 600 Ar suivant leur taille et les ménages qui ont
une radio dépensent en moyenne 1 800 Ar/mois pour les piles de leur radio.
Téléviseurs et lecteurs VCD
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les téléviseurs sont alimentés par des groupes
électrogènes. Suivant nos estimations, les habitants dans la zone qui possèdent une télévision
consomment environ 1 Litre d’essence par séance de vidéo soit 3 800 Ar/séance de 2h.
Autres
Les décortiqueuses
Les dépenses liées aux décortiqueuses varient fortement en fonction des quantités à décortiquer et
donc des saisons.
Avec un prix actuel du gasoil à dans la zone à 3 700 Ar, le coût de revient de cette décortiqueuse est
d’environ 60 Ar/kg de riz à décortiquer4. Elle dépense environ 6,33 litres pour un rendement d’environ
1000 kg/heure. Ainsi, la dépense énergétique mensuelle compte tenu des saisons de cette
décortiqueuse s’élève en moyenne à 612 715 Ar/mois.
Bilan par segment Le tableau suivant décrit par segment les différents usages substituables par l’électricité des
entreprises de la zone cible.
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Usages Eclairage Eclairage, Radio Eclairage, Audio-visuel: Radio TV/VCD/ HI FI, Autres
Machine à bois Décortiqueuse
Tableau 30. Usages énergétiques des entreprises substituables par l’électricité
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
4 On peut également noter que le prix moyen de décorticage est d’environ 40 Ar/kg à décortiquer.
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Pour chaque entreprise interrogée, toutes les dépenses relatives aux consommations énergétiques
mentionnées ci-dessus ont été ramenées à une dépense mensuelle et additionnées. Les résultats sont
résumés dans le tableau 31.
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Capacité des entreprises à payer les besoins d’électricité mensuels en MGA
4 211 13 288 132 533 195 000 483 225
Tableau 31. Capacité des entreprises à payer les besoins d’électricité mensuels
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois
Les entreprises les plus modestes pourront également souscrire au « forfait 1 lampe ».
Comme pour les ménages, pour calculer le coût de ce forfait, il est important de connaître la capacité
des entreprises à payer l’éclairage seulement. Dans le tableau 32 suivant, seules les consommations
énergétiques concernant l’éclairage ont été prises en compte.
Types d'usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants Consommateurs très importants
Capacité des entreprises à payer les besoins d’éclairage mensuels en MGA 726 848 933 - 141
Tableau 32. Capacité des entreprises à payer les besoins d’éclairage mensuels
2.6.4. Conclusion : capacité à payer l’électricité
Voici donc en résumé, la capacité à payer l’électricité des entreprises par segment :
Types d'usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants Consommateurs très importants
Capacité à acheter du matériel par entreprise (somme sur les 5 dernières années) en MGA
3 120 Ar 8 903 Ar 156 430 Ar 450 200 Ar 4 852 000 Ar
Capacité des entreprises à payer les besoins d’électricité mensuels en MGA 4 211 13 288 132 533 195 000 483 225
Capacité des entreprises à payer les besoins d’éclairage mensuels en MGA 726 848 933 - 141
Tableau 33. Bilan de la capacité des entreprises à payer l’électricité
Soit pour la totalité des entreprises :
Programme Rhyviere Page 48 sur 184
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois de l’ensemble
des entreprises 11 195 901 Ar/mois
2.7. La volonté à payer l’électricité
2.7.1. Principes de calcul
Le calcul se base sur le principe exposé dans la partie « ménages ».
2.7.2. Volonté à payer la tarification au compteur
Les résultats sont présentés dans le tableau 34 uivant :
Types d'usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants Consommateurs très importants
Volonté à payer le raccordement au compteur en MGA
56 061 76 000 90 000 100 000 93 529
Volonté à payer la facture mensuelle au compteur en MGA
13 714 18 400 26 667 43 333 364 706
Tableau 34. Volonté des entreprises à payer la tarification au compteur
2.7.3. Volonté à payer la tarification au forfait 1 lampe
Comme pour les ménages, le « forfait 1 lampe » a été proposé aux entreprises. Les résultats de la
volonté à payer le forfait 1 lampe sont présentés dans le Tableau suivant :
Types d'usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants Consommateurs très importants
Volonté à payer le raccordement au forfait 1 lampe en MGA 10 000
- - - -
Volonté à payer la facture mensuelle au forfait 1 lampe en MGA 1 000
- - - -
Tableau 35. Volonté des entreprises à payer la tarification au « forfait 1 lampe »
2.7.4. Conclusion
Voici donc en résumé ce qu’il faut retenir sur la volonté à payer l’électricité des entreprises :
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Un montant de raccordement au compteur de 70 000 Ar permettra de raccorder tous les
consommateurs intermédiaires et importants à cette tarification
Un montant de raccordement au forfait 1 lampe de 10 000 Ar permettra de raccorder tous
les consommateurs très faibles et faibles à cette tarification
Selon la capacité à payer des entrepreneurs locaux, les recettes mensuelles attendues seront
d’environ 7 684 775 Ar/mois
3. Les services publics
3.1. Présentation des services publics
Au total, les Villages à raccorder disposent 85 services publics.
A noter : pour simplifier nous avons ajouté à cette liste la structure de micro crédit dont la CECAM et
les Eglises qui ne sont pas des services publics proprement dits. Leurs raccordements ne sont d’ailleurs
pas comptabilisés dans le calcul des coûts de raccordement subventionné inclus dans le réseau BT.
Type Centre
de santé Les
écoles La
mairie Bureau du Fokontany
Association sœur Eglises
Base militaire
Total par Fokontany
Ambatosia 1 5 1 1 0 5 0 13
Ankijanimavo 0 1 0 1 0 4 0 6
Ambalabe 0 1 0 1 0 3 0 5
Ambohimitsinjo 0 2 0 1 0 2 0 5
Beanatsindra 0 1 0 1 0 3 0 5
Ambohi-diampana
1 4 1 1 0 4 0 11
Anjanaborona 0 2 0 1 0 4 0 7
Betaikankana 0 3 0 1 0 5 1 10
Beandrarezona 1 4 1 2 0 6 0 14
Anandrobato 0 3 0 1 1 4 0 9
Total par type 3 26 3 11 1 40 1 85
Tableau 36. Bilan des services publics par Fokontany
Le Centre de santé
Chaque chef-lieu de Commune dispose d’un Centre de Santé de Base de Niveau II ou CSBII. L’hôpital
est composé d’un bâtiment de 3 à 4 chambres. Les CSB II d’Ambatosia et de Beandrarezona possèdent
de résidence des personnels de 2 et 3 chambres
Ecoles
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Chaque chef-lieu de commune, dispose de deux établissements scolaires publics: une école primaire
et d’un Collège d’Enseignement Général, ainsi que de quelques écoles privées. En particulier, à
Ambatosia, il y a un Lycée d’Enseignement Générale.
Chaque Fokontany dispose d’une une école primaire publique (EPP)
La mairie
La mairie, se trouvant dans chaque chef-lieu dispose d'un bâtiment principal pour les différents
bureaux: bureau du maire de la CR, bureau de l’état civil, bureau des secrétaires et une grande salle
de fête.
Bureau du Fokontany
Il y a un Bureau pour chaque Fokontany. Dans ce Bureau, on ne trouve qu’une ou deux chaises et une
table.
Association sœur
Un centre associatif de Sœur Catholique se trouve à Anandrobato. Ce centre dispose de deux
bâtiments construits en pierres.
Les Eglises
Dans chaque Fokontany, on trouve au moins une Eglise. Sur l’ensemble de la zone, on a recensé 40
églises : ECAR, FLM, Arampilazantsara et Jesosy Mamonjy.
Base Militaire
Une Base Militaire se trouve dans le Fokontany de Betaikankana.
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Cliché 11. L’Ecole Primaire Publique
d’Ambodiampana
Cliché 12. Le Collège d’Enseignement
Générale d’Ankijanimavo
3.2. Segmentation
La zone à raccorder compte 85 services publics. Comme pour les ménages et les entreprises, la
segmentation des services publics se fait suivant leurs consommations en énergie. Ainsi, les analyses
permettent d’avoir trois classes.
Types d’usagers
Consommateurs faibles
Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
(64) (20) (1)
Segmentation Fokontany Mairie
Eglise FLM Centre Associatif
CEG Eglise FJKM
EPP Eglise Arampilazantsara
Eglise jesosy mamonjy
Lycée CSB II
Tableau 37. Segmentation des services publics
A noter : il faudra également ajouter l’éclairage public à cette liste qui sera un des postes de
dépenses les plus importants.
3.3. Capacité et volonté des services publics à payer l’électricité
3.3.1. Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
Comme mentionné plus haut, les dépenses énergétiques actuelles des différents services publics sont
aujourd’hui assez faibles. Les enquêtes individuelles auprès des responsables de ces Services Publics
Cliché 9. Le Bureau du Fokontany à Betaikankana
Cliché 10. La Mairie d’Ambatosia
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permettent d’avoir la consommation et la capacité à payer les besoins d’électricité mensuels. Les
résultats sont présentés dans le Tableau suivant :
Types d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Énergie consommée mensuelle moyenne kWh
0 3,7 30,1
Capacité à payer les besoins
d’électricité mensuels moyenne MGA 0 15 861 107 200
Tableau 38. Capacité des services publics à payer l’électricité
Soit pour l’ensemble des services publics :
Consommation mensuelle totale 105 kWh
Capacité à payer Capacité à payer les besoins
d’électricité mensuels 424 422 Ariary/mois
Ce tableau nous donne des informations sur les capacités financières actuelles des différents services,
mais c’est bien plus sur la volonté à payer qu’il faut se baser ici car, comme nous le mentionnions, les
dépenses énergétiques futures seront couvertes par la population et les pouvoirs publics en fonction
des nouvelles prestations que l’électricité permettra de proposer.
3.3.2. La volonté à payer de l’électricité
Nous avons aussi demandé aux interlocuteurs responsables quelle était la « volonté à payer » des
services publics. Les résultats sont présentés dans le Tableau suivant :
Types d’usagers Consommateurs
faibles (64)
Consommateurs intermédiaires
(20)
Consommateurs importants
(1)
Volonté à payer le raccordement au compteur5
50 000 Ar 150 000 Ar 200 000 Ar
Volonté à payer les besoins d’électricité mensuels
10 000 Ar 20 000Ar 50 000 Ar
Tableau 39. Volonté des services publics à payer l’électricité
3.4. Conclusion
Voici en résumé ce qu’il faut retenir sur la capacité et la volonté à payer des services publics :
Un montant de raccordement au compteur de 50 000 Ar permettra de raccorder tous les
services à cette tarification.
Selon le type de service public, la volonté à payer varie par mois de 10 000 à 50 000 Ar ;
5 Vu leurs besoins, les services publics seront tous raccordés au compteur.
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Cependant, il est fort probable que ces différents services obtiendront des fonds
supplémentaires pour pouvoir satisfaire leurs factures d’électricité
3.5. Courbe de charge prévisionnelle
3.5.1. Approche
L’électricité va permettre de fortement faire évoluer les prestations proposées par les différents
services publics de la zone.
Les besoins énergétiques sont d’une part liée aux attentes de la population pour qui ces services sont
destinés et d’autre part aux ressources financières des différents services publics.
Il ne s’agit donc pas ici de seulement prendre en compte les consommations énergétiques
substituables par l’électricité actuelles des différents services, mais aussi les besoins d’électricité
futurs, dont les dépenses seront couvertes par la population et les pouvoirs publics.
Les enquêtes individuelles auprès des responsables permettent aussi de connaître les besoins en
matière d’énergie.
3.5.2. Evaluation des besoins
Selon ces enquêtes, ces besoins sont précisés dans le tableau 40.
Type Description des besoins
Le Centre de Santé de Base de Niveau II (CSBII)
Aujourd’hui
Concernant l’éclairage, les patients hospitalisés apportent leurs propres éclairages (souvent lampe à pétrole, bougie ou lampe torche).
Dans chaque centre de santé, on constate un manque de matériels.
Demain
Pour améliorer ses services le CSB a besoin: de matériel médical (réfrigérateur, centrifugeuse et stérilisateur), de matériel de bureau (ordinateur, imprimante et ventilateur) de matériel de communication (radio BLU), de matériel audiovisuel (téléviseur et lecteur VCD), et d’éclairage pour les salles de soin le soir.
Les écoles Aujourd’hui
Actuellement, les écoles utilisent de l’éclairage de manière occasionnelle, surtout pendant la période des examens.
Demain
Les écoles ont besoin: de matériel de bureau (ordinateur, imprimante), de matériel audiovisuel (téléviseur, lecteur VCD) et d’éclairage pour les cours le soir.
La mairie Aujourd’hui
Le bureau de la mairie ferme à 16h30. Des bougies sont utilisées pour l’éclairage occasionnellement, surtout pendant la période électorale.
Demain
La mairie a besoin: de matériel de bureau (ordinateur, imprimante, photocopieuse, ventilateur et radio) de matériel de communication (radio BLU), de matériel audiovisuel (téléviseur et lecteur VCD), et d’éclairage.
Eclairage public Aujourd’hui
Programme Rhyviere Page 54 sur 184
Il n’y a pas d’éclairage public aujourd’hui dans chaque village
Demain
Selon le souhait des représentants de la population, pour chaque Village, tous les croisements doivent être équipés d’éclairage public de 40 W chacun.
Bureau de Fokontany Aujourd’hui
Ces bureaux n’ont aujourd’hui aucune dépense énergétique pour leur fonctionnement.
Demain
Ces bureaux ont besoin : de matériel de bureau (ordinateur, imprimante, ventilateur et radio) et d’éclairage
Les Eglises Aujourd’hui
Les églises n’ont aujourd’hui que des dépenses liées à l’éclairage. Ces dépenses diffèrent selon la taille des églises.
Demain
Les églises ont des besoins : de matériel de bureau (ordinateur, imprimante) pour les plus grandes, de matériel audio-visuel (synthétiseur et amplificateurs pour les messes), d’éclairage.
Tableau 40. Besoins en électricité des services publics
3.6. La courbe de charge des services publics
3.6.1. Principes de calcul
Le calcul de la courbe de charge se base sur le même principe que le calcul fait précédemment et sur
les équivalences de puissance en tenant compte de leurs horaires et fréquences d’utilisation.
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3.6.2. Courbe de charge
Pour chaque catégorie de services publics, une courbe de charge a été calculée. Les courbes de charge
actuelle de ces services publics sont présentées dans le graphe ci-dessous.
Graphe 3. Courbe de charge prévisionnelle des services publics
3.7. Conclusion : Consommation actuelle d’énergie des services publics
Bilan de la consommation énergétique actuelle des services publics en équivalent watt
Catégorie d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants
Consommation énergétique actuelle par Service (Public kWh/mois)
0 3,7 30
Pointe de puissance actuelle par type de service public (W)
0 0,752 1, 010
Tableau 41. Caractéristique de l’énergie et de la puissance pour les services publics
Soit pour la totalité des services publics :
Consommation énergétique actuelle de la totalité des services publics 105 kWh/mois
Pointe de puissance actuelle de la totalité des services publics 1,032 kW
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3.8. Consommation d’électricité prévisionnelle des éclairages publics
Des éclairages publics seront à installés au niveau de chaque Village. Les éclairages publics qui seront
munis d’une ampoule de 40 W vont fonctionner jusqu’à 10 heure par jour. Le tableau suivant donne
le nombre et la consommation prévisionnelle d’éclairages publics.
Village Nb de points d’éclairage public estimés (de 40W
chacun) Consommation d’électricité à t1
kWh/mois
Ambatosia 10 120
Ankijanimavo 5 60
Ambalabe 3 36
Ambohimitsinjo 3 36
Beanantsindra 4 48
Ambohi-diampana 10 120
Anjanaborona 7 84
Betaikankana 4 48
Beandrarezona 7 84
Anandrobato 3 36
Total 56 672
Tableau 42 consommation prévisionnelle de l’éclairage public
Bilan de la consommation électrique prévisionnelle des services publics
Totalité des éclairages publics :
Consommation d’électricité des services publics à t1 672 kWh/mois
Pointe de puissance des services publics à t1 2 240 W
4. Bilan de l’étude socio-économique de la zone rurale
Voici le bilan de la situation énergétique actuelle de la localité. Attention : cette simulation ne tient pas compte du montant
des tarifications futures de l’électricité (voir partie « étude de la demande »).
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Consommation en énergie substituable par l’électricité de la totalité de la localité :
Pointe de puissance de la totalité de la localité ≈ 313 kW
Consommation énergétique actuelle des ménages 32 248 kWh/mois
Consommation énergétique actuelle des entreprises 21 165 kWh/mois
Consommation énergétique actuelle de la totalité des services publics 105 kWh/mois
TOTAL ≈ 53 518 kWh/mois
Capacité et volonté à payer l’électricité de la totalité de la localité
Capacité à payer l’électricité (Ar/mois)
Volonté à payer l’électricité (Ar/mois)
Ménages 46 655 548 46 451 430
Entreprises 11 195 901 7 684 775
Services publics6 424 422 1 090 000
TOTAL ≈ 58 275 871 ≈ 55 226 205
Coût de raccordement (prix planchers qui permettent un raccordement maximal)
Raccordement au forfait 1 Lampe 10 000 Ar
Raccordement au compteur 50 000 Ar
6 Les services publics pourront certainement obtenir plus de fonds pour financer leurs factures d’électricité.
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B. Zone urbaine
1. Ménage
1.1. Segmentation
La zone urbaine est formée essentiellement par la Ville de Bealanana. Dans l’ensemble, les quatre
Fokontany de ce chef-lieu de District présentent des caractéristiques socio-économiques plus ou moins
identiques.
Il est noté que la Ville de Bealanana est déjà électrifiée via un réseau de la centrale thermique de la
JIRAMA depuis l’année 1996. La capacité limitée de cette entreprise d’Etat à desservir la population de
la Ville en matière d’électricité induit à une coupure systématique de l’électricité. Actuellement, le taux
de raccordement des ménages avoisine le 30%. Le nouveau réseau de la centrale hydroélectrique du
projet va résoudre ces problèmes.
Dans le cadre de l’analyse de la demande et de l’étude tarifaire dans la localité, un échantillon de taille
333 ménages, soit 10% du total ont été enquêtés.
Toutes les démarche et analyse des résultats dans le cadre de la segmentation des ménages sont les
mêmes que dans la zone rurale. Les ménages sont donc segmentés suivant leurs comportements face
à l’électricité dont la consommation mensuelle et le budget affecté à l’énergie.
1.2. Segmentation socio-économique des ménages
Suivant consommation, l’analyse par bornes de la consommation mensuelle des ménages permet de
définir aussi six (06) types d’usagers.
Comme la Ville est déjà électrifiée, les corrélations positives constatées aux niveaux des plusieurs
variables socio-économiques deviennent plus précises : la possession des matériels électriques, la
consommation en énergie mensuelle et le domaine d’activité.
Catégories des
ménages
Types d'
usagers Segmentation
Energie consommée
Moyenne mensuelle (Wh) Habitat
catégorie socioprofessio
nnelle Biens possédés
Ménages
défavorisés
1
15% 1 134
Maison en Brique non cuite; Toit en paille; Maison en mauvaise état
Ouvrier agricole; Tâcheron journalier
Radio -
2
16% 3 003
Maison en Brique non cuite; Toit en paille;
Tâcheron journalier; Etudiant Radio, Lampe Torche
Ménages moyens
3
8% 4 970
Maison en Brique; Toit en paille ou en Tôle; Maison en mauvaise état
Cultivateur; Petit commerce; Etudiant
Radio, Lampe Torche, Téléphone
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4
26% 10 988
Maison en Brique; Toit en paille ou en Tôle
Cultivateur; Petit commerce; Salariés
Radio, Lampe Torche, Téléphone
Ménages aisés
5
23% 25 758
Maison en Brique; Toit en Tôle
Cultivateur; commerce; Salariés; Fonctionnaire
Radio, Lampe Torche, Téléphone, salon; Télévision; Lecteur; Panneau solaire; Ampoule
6
11% 62 992
Maison en Brique; Toit en Tôle; Maison en bon état
Cultivateur; commerce; Salariés; Fonctionnaire
Radio, Lampe Torche, Téléphone, salon; Armoire; Télévision; Lecteur; Panneau solaire; Ampoule; Groupe électrogène; Voiture; Moto
Total général 100% 17 063
Tableau 43. Segmentation socioéconomique des ménages
1.3. Analyse du comportement des ménages vis-à-vis de l’électricité
L’analyse par bornes de la consommation mensuelle des ménages a été réalisée en tenant compte non seulement de la problématique énergétique, mais également de la capacité et de la volonté à payer de la population.
Pour les six (06) types d’usagers définis ci-dessus et pour faciliter l’analyse des résultats, ces types
d’usagers sont ensuite regroupés deux par deux pour avoir trois catégories de consommateur plus
standards et plus fiable en matière de projet d’électrification : Consommateurs faibles,
Consommateurs intermédiaires et Consommateurs importants.
Sous catégories
Effectif par Catégorie Consommation
Budget Energie mensuel total (MGA)
Dont budget payé à la Jirama (MGA/mois)
Energie consommée mensuelle (Wh)
Prix actuel au kWh-équivalent
1 491 6 728 2 886 1 134 4 853
2 520 11 019 4 500 3 003 3 726
3 251 22 458 2 504 4 970 4 907
4 838 18 718 10 056 10 988 1 754
5 742 42 648 31 266 25 758 1 663
6 366 50 914 23 478 62 992 945
Total général
3 209 25 133 13 903 17 063 2 681
Tableau 44. Energie consommée et budget en énergie mensuel
Conclusion
En conclusion, voici la segmentation de la population vis-à-vis du projet d’électrification :
Programme Rhyviere Page 60 sur 184
Catégories des ménages
Sous catégories
Effectif Segmentation Energie consommée mensuelle (Wh)
Ménages défavorisés
1 491 15% 1 134
2 520 16% 3 003
Ménages moyens
3 251 8% 4 970
4 838 26% 10 988
Ménages aisés 5 742 23% 25 758
6 366 11% 62 992
Total général 3 209 100% 17 063
Tableau 45. Bilan de segmentation des ménages
1.4. La courbe de charge actuelle des ménages
1.4.1 Principes de calcul
Les principes de calcul sont les mêmes que sur les ménages dans la zone rurale (voir plus haut).
1.4.2 Usages
Les principaux usages des ménages sont les suivants :
L’éclairage
Même si la Ville est électrifiée, la population utilisent encore de lampe pétrole, bougie, lampe torche,
ampoule solaire pour s’éclairer les soirs à partir de 18h et jusqu’à 21h30 environ. Cela explique d’une
part que ce n’est pas la totalité des ménages sont connectés et d’autre part que la coupure de
l’électricité existe belle et bien dans la zone.
Comme la coupure de l’électricité commence à minuit, presque la totalité de la Ville est submergée
dans le noir. Cependant, d’autres ménages peuvent s’éclairer pendant la coupure en utilisant des
lampes torches ou de la bougie. Concernant les ménages non connectés, ils s’éclaircir avec de lampe
torche ou lampe à pétrole ou bien de lampe solaire. Dans ce cas l’éclairage peut durer jusqu’à l’aube.
Les médias
La radio et la radio « carte »
Deux chaines radio en onde courte existent dans la zone : la Radio Nationale Malagasy (RNM) et la
Radio de FM de Bealanana (RFB). Selon nos enquêtes, 63% de la population enquêtée possède une
radio. Actuellement, à Bealanana la population utilise aussi la radio pour la lecture de la carte micro-
SD ou même de la clé USB.
La radio cassette et la chaine HiFi
La possession de ces matériels électroniques reste à un taux très faible dans la Ville. Selon nos
enquêtes, seul 1% des ménages détiennent une radio cassette et 2% disposent une chaine HiFi. Ils
sont tous dans les catégories des ménages moyens et aisés. En plus, ces matériels sont utilisés d’une
manière occasionnelle.
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Téléviseurs et lecteurs VCD
Plus de 30% des ménages enquêtés possèdent un poste téléviseur et 20% utilisent un lecteur VCD. A
Bealanana, seule la chaine de Télévision Nationale qu’on peut capter. Cependant, les gens aisés
peuvent s’acquérir de décodeur et antenne capteur des chaines par satellite.
Autres D’autres appareils électroménagers sont repérés dans les ménages aisés en quantité très faible. Ce
sont les réfrigérateurs, ordinateur et imprimante, ventilateur. Ces appareils utilisés rarement.
Bilan par segment Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. décrit par segment les différents usages substituables par
l’électricité des ménages de la zone cible.
Types d’usagers / Usage
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Eclairage X X X
Radio X X X
Vidéo : TV et DVD X X
Autres X
Tableau 62. Usages énergétiques des ménages substituables par l’électricité
1.4.3 Courbe de charge domestique
Tous les usages déclarés par les ménages, leurs horaires et fréquences d’utilisation ont été pris en
compte pour le calcul de la courbe de charge présenté au graphe 4 suivant.
Graphe 4. Courbe de charge énergétique actuelle des ménages en équivalent watt.
Cette courbe de charge est issue des usages déclarés par les ménages domestiques.
1.4.4 Conclusion : Consommation actuelle d’énergie chez les ménages
Voici, en résumé, les niveaux de consommation actuelle d’énergie substituable par l’électricité des
ménages :
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Types d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 491 520 251 838 742 366
Pointe de puissance par type de ménage 8 17 11 90 128 98
Consommation moyenne en énergétique par ménage (kWh/mois) 1,13 3,00 4,97 10,99 24,76 62,99
Tableau 63. Caractéristique de la consommation des ménages à Bealanana ville
Soit pour la totalité de la population :
Consommation énergétique actuelle des ménages 54 757 kWh/mois
Pointe de puissance actuelle des ménages 353 kW
Bilan de la consommation énergétique actuelle des ménages en équivalent watt
1.5. La capacité à payer l’électricité
1.5.1 Principes de calcul
Les principes de calcul sont les mêmes que sur les ménages dans la zone rurale (voir plus haut).
1.5.2 Capacité à payer le matériel
Capacité à acheter du matériel électrique :
Le calcul présenté dans le tableau 64 se base sur la somme des investissements fait pendant les 5
dernières années.
Catégorie d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Sous Catégories 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 491 520 251 838 742 366
Capacité à acheter du matériel par ménage
(somme sur les 5 dernières années) en
MGA
19 608 - - 112 055 201 203 175 769
Tableau 64. Capacité des ménages à acheter du matériel électrique sur les 5 dernières années
Programme Rhyviere Page 63 sur 184
1.5.3 Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
Bilan par segment Les sources énergétiques substituables par l’électricité consommées par les ménages répertoriées
dans le tableau suivant :
Catégories d’usagers
Consommateurs Consommateurs Consommateurs
faibles intermédiaires importants
Sous Catégories 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 491 520 251 838 742 366
Pétrole lampant Pétrole lampant, Piles
Pétrole lampant, Bougie,
Pétrole lampant, Bougie,
Pétrole lampant,
Pétrole lampant,
Dépenses Piles Piles Bougie, Bougie,
Solaire Pile, Pile,
Solaire Solaire
Carburant Carburant
Tableau 65. Sources énergétiques utilisées par sous-catégorie
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
Pour chaque ménage interrogé, toutes les dépenses relatives aux consommations énergétiques
mentionnées ci-dessus ont été ramené à une dépense mensuelle (le pétrole lampant est souvent
acheté tous les jours) et additionnées.
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Types d’usagers Consommateurs faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Effectif par catégorie 491 520 251 838 742 366
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois par ménage(MGA)
6 728 11 019 22 458 18 718 42 648 50 914
Tableau 66. Capacité des ménages à payer les besoins mensuels d’électricité
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois
Dans le tableau 67, seules les consommations énergétiques concernant l’éclairage ont été prises en
compte.
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Catégorie d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Sous Catégories 1 2 3 4 5 6
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois par ménage (MGA)
3 085 5 708 8 648 7 571 5 220 21 240
Tableau 67. Capacité des ménages à payer les besoins mensuels d’éclairage
1.5.4 Conclusion : capacité à payer l’électricité
Voici donc en résumé, la capacité à payer l’électricité des ménages par segment :
Types d’usagers Consommateurs faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Catégories des ménages 1 2 3 4 5 6
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois par ménage (MGA)
6 728 11 019 22 458 18 718 42 648 50 914
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois par ménage (MGA)
3 085 5 708 8 648 7 571 5 220 21 240
Tableau 68. Capacité à payer des ménages par segment
Soit pour la totalité des ménages :
Capacité de l’ensemble des ménages à payer les besoins d’électricité : 80 650 515 Ariary/mois
1.6. La volonté à payer l’électricité
1.6.1 Principes de calcul
Les principes de calcul sont les mêmes que dans la partie ménage dans la zone rurale.
1.6.2 Volonté à payer la tarification au compteur
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Volonté à payer en Ariary
Types d’usagers Catégorie
Compteur Compteur déjà connecté chez un
voisin
Raccordement Facture Raccordement Facture
Consommateurs faibles
1 79 474 20 000 114 000 12 000
2 107 222 26 667 64 000 16 000
Consommateurs intermédiaires
3 104 167 20 833 30 000 10 000
4 122 778 25 833 102 727 24 546
5 60 000 16 000 124 348 24 348
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Consommateurs importants 6 125 000 15 000 131 250 26 250
Ensemble 99 774 20 722 94 388 18 857
Tableau 69. Volonté des ménages à payer la tarification au compteur
Si l’enquête a montré que la majorité des ménages (82%) souhaitaient se raccorder au compteur, les
réponses à prendre principalement en considération sont celles des ménages qui vont potentiellement
se raccorder au service proposé, c'est-à-dire ici, les réponses des consommateurs intermédiaires et
importants.
1.6.3 Volonté à payer la tarification au forfait
La tarification au forfait que nous proposons combine les avantages d’un service techniquement simple
à gérer pour l’opérateur, et économiquement faible à acquérir et à gérer pour les ménages ruraux. Les
ressources de ces derniers sont limitées, aléatoires. Ils n’ont pas l’expérience de la gestion de
l’électricité et des factures. Par ailleurs, l’éclairage est également aujourd’hui le besoin énergétique
prioritaire des ménages. Il en est ainsi de même pour l’accès à l’information.
La volonté à payer le forfait 1 lampe et son raccordement est présenté dans le tableau suivant.
Plusieurs formes de solution tarifaire peuvent être proposées selon la capacité des ménages ciblés, à
savoir le forfait 2 lampes ou 2 lampe plus 1 radio.
Types d’usagers Volonté à payer le Forfait en Ariary
Catégorie Raccordement 1 lampe
Consommateurs faibles
1 5 600 2 160
2 5 600 2 000
Consommateurs intermédiaires
3 15 000 1 200
4
Consommateurs importants
5
6
Ensemble 8 733 1 787
Tableau 70. Volonté des ménages à payer la tarification au forfait
Comme précisé plus haut, les réponses à prendre principalement en considération sont celles des
ménages qui vont potentiellement se raccorder au service proposé, c'est-à-dire ici, les réponses des
consommateurs faibles.
La remarque précédente concernant la différence entre la volonté et la capacité à payer l’électricité
s’applique également à l’éclairage.
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1.6.4 Conclusion
Voici donc en résumé ce qu’il faut retenir sur la volonté à payer l’électricité des ménages :
Un montant de raccordement au compteur de 100 000 Ar permettra de raccorder tous les
consommateurs intermédiaires et importants à cette tarification
Un montant de raccordement au forfait 1 lampe de 6 000 Ar permettra de raccorder tous les
consommateurs faibles à cette tarification
Le montant du forfait 1 lampe doit se situer aux alentours de 2 000 Ar/mois
Selon la volonté à payer des ménages les recettes mensuelles attendues seront d’environ
67 949 342 Ar/mois
2. Les entreprises
2.1. Présentation des activités économiques
2.1.1 Bealanana, le carrefour économique de la zone
Bealanana est considéré comme le centre économique de la zone. C’est dans cette ville que siègent
les gros collecteurs des produits agricoles. Le marché municipal reste toujours grande ouvert pour tous
les vendeurs et les acheteurs.
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Cliché 13. Vente de matériel agricole
Cliché 14. Des ampoules mis en vente
Cliché 15. Le marché de zébu
Cliché 16. Divers produits mis en vente
2.1.2 L’agriculture
Le District de Bealanana est reconnu par sa forte potentialité agricole. Le riz, l’arachide, le maïs,
l’oignon, l’ail sont les principales productions de la zone. L’arrivé de l’électricité va activer le
dynamisme des petites et moyennes entreprises de transformation.
2.1.3 L’artisanat
A Bealanana, on trouve plusieurs artisans : des électromécaniciens, des menuiseries. Des menuisiers
font actuellement leurs œuvres avec des machines spécifiques. Vu la coupure fréquente de
l’électricité, ces artisans font manuellement une majeure partie de leurs travails ou bien font recours
aux générateurs personnels.
L’arrivé de l’électricité de la zone va aux entreprises de transformation et artisanale de pouvoir se
procurer des machines plus performantes.
2.1.4 Le commerce
A Bealanana, les activités commerciales jouent un rôle important dans la vie socio-économique de la
zone.
Bilan
Programme Rhyviere Page 68 sur 184
L’équipe du projet a identifié 317 entreprises individuelles.
Le tableau suivant est un bilan des activités économiques existant dans la ville de Bealanana :
Type Description
Les décortiqueuses à riz on enregistre 6 décortiqueuses dont 4 sont fonctionnelles.
Les gargotes 64 gargotes sont repérées dans la zone.
Les épiceries 168 épiceries se sont éparpillées dans la zone.
Pavillon de vente des confections 110 Pavions de vente de confections sont repérés
Les artisans 6 menuiseries et 2 électromécaniciens sont recensés dans la zone.
Services 10 micro éditions, 2 micro finances, 6 services de monnaie mobile
Le marché Il existe un marché ouvert tous les jours à Bealanana
Dépôt de médicament 2 dépôts de médicament sont récences dans la ville
Hôtel restaurant 3 Hôtels restaurants
Tableau 71. Bilan des activités économiques de la zone
2.2. Segmentation
Les 317 entreprises qui sont fonctionnelles lors de notre enquête seront segmentées suivant leurs
comportements face à l’électricité : la consommation mensuelle et le budget affecté à l’énergie.
2.2.1 Segmentation socio-économique générale
Les principes sont les mêmes que ceux appliqués sur la zone rurale.
Ainsi, les analyses permettent aussi de définir 5 types de consommateurs :
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs importants
Catégories d'entreprise
1 2 3 4 5
Segmentation des entreprises 33% 36% 17% 13% 1%
Effectif par catégorie
105 115 53 41 4
Consommation moyenne mensuelle (Wh)
885 5 343 24 359 97 088 1 118 625
Activités Restauration; Gargote; Bar
Epicerie; Commerce ; Dépôt de médicament ;
Projection film; Microédition Micro finance
Menuiserie Hôtel Epicerie
Décortiquerie Menuiserie
Biens possédés Lampe à pétrole, Lampe torche, Radio
Lampe à pétrole, Lampe torche; Radio
Lampe torche; Radio; Ampoule électrique; Tv et Lecteur, Ampli et baffle; Ordinateur et Imprimante
Ampoule électrique Machine à bois Frigidaire Congelateur
Ampoule électrique Décortiqueuse Machine à bois
Tableau 72. Segmentation socio-économique des entreprises
Programme Rhyviere Page 69 sur 184
2.2.2 Analyse des dépenses énergétiques
Comme pour les ménages, une analyse sur le logiciel sphinx a ensuite été réalisée en tenant compte
en plus de la problématique énergétique, en plus des indicateurs précédents, elle prend en compte la
capacité et la volonté à payer des entreprises, c’est donc la répartition la plus fiable vis-à-vis du projet
d’électrification.
Remarque :
Les valeurs du tableau sont les moyennes calculées sans tenir compte des non-réponses
Les indicateurs énergétiques (capacité et volonté à payer) sont détaillés plus loin.
2.2.3 Conclusion
D’après notre analyse, voici la segmentation des entreprises vis-à-vis du projet :
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Catégories d'entreprise
1 2 3 4 5
Segmentation des entreprises 33% 36% 17% 13% 1%
Tableau 73. Bilan de segmentation des entreprises
2.3. La courbe de charge actuelle des entreprises
2.3.1 Principes de calcul
Le calcul se base sur le principe exposé dans la partie « ménages ».
2.3.2 Description des usages des entreprises
L’éclairage Bealanana est une Ville animée. Plusieurs Epi-bar, Bar et Karaoké s’ouvrent tard presque tous les jours.
Ils laissent s’éclairer jusqu’à minuit à l’aide de l’électricité de la JIRAMA ou avec du générateur
personnel en cas de coupure.
D’autres entreprises commerciales comme les Hôtels, les Gargotes et les Epiceries utilisent aussi de
l’électricité même pour s’éclairer.
Les médias
La radio
Au niveau des entreprises, on trouve aussi de la radio. Les radios sont allumées pendant les heures de
travail. Elles sont utilisées pour capter la chaine nationale ou la chaine locale ou bien pour écouter de
la musique sur les cartes micros SD.
Vidéo : Téléviseurs et lecteurs VCD
La Vidéo ou un ensemble d’un Poste télévision, d’un lecteur et d’un ampli et baffle est utilisée par les
entreprises de projection de film et des centres de loisirs Karaoké. Ces appareils de sonorisations sont
allumés à haute voix pour attirer les clients.
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Les unités de transformations
Les décortiqueuses
Il existe actuellement 6 décortiqueuses à Bealanana dont 2 ne fonctionnent pas pendant notre
recensement. Ces petites unités de transformations assurent le service de décorticage de riz dans la
Ville. Elles fonctionnent près de 7 heures par jour pour la basse saison et plus de 8 heures pour la haute
saison.
Haute saison Basse saison
Période de l’année concernée
6 mois
d’Avril à Septembre
6 mois
D’Octobre à Mars
Nombre d'heures d'utilisation par jour 8 heures 7 heures
Fréquence de fonctionnement hebdomadaire 6 jours sur 7 6 jours sur 7
Quantité décortiquée minimale par jour 3 tonnes 0,5 tonne
Coût du décorticage 60 Ar/kg
Consommation carburant 2 litres/heure
7 litres/tonne
Tableau 74. Fonctionnement des décortiqueuses selon les saisons
Les menuiseries
A Bealanana, on a recensé 4 menuisiers. Deux d’entre elles utilisent des machines à bois. Ces machines
sont alimentées soit par le courant électrique de la JIRAMA soit par un groupe électrogène personnel.
Les services financiers
La CECAM et la Première Agence de Micro finance (PAM) sont les deux institutions de micro finances
présentent à Bealanana. Ces deux entreprises financières assurent les collectes des épargnes des
agents excédentaires et les transforment en suite en crédit pour satisfaire les besoins financiers des
agents déficitaires.
La poste et les monnaies mobiles offrent aussi de service financier à la population de la zone, surtout
en matière de transfert d’argent.
La Poste Malagasy, avec une agence installée à Bealanana, outre leur fonction habituelle dont la
télécommunication, joue aussi le rôle de collecteur d’épargne dans la zone. Elle attire aussi des
membres surtout les gros déposants.
Autres
Les micros éditions
Il existe actuellement 6 multiservices à Bealanana. Ces petites entreprises de micros éditions
fournissent de service informatique tel que la saisie et l’impression, la photocopie.
Elles fournissent aussi d’autres services auxiliaires comme le transfert des musiques et films dans les
cartes SD et clé USB pour les radios cartes et les téléphones.
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Bilan par segment Selon notre segmentation les différents usages substituables par l’électricité des entreprises de la zone
cible sont présentés Erreur ! Source du renvoi introuvable.
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Effectif 105 115 53 41 4
Proportion 33% 36% 17% 13% 1%
Activités Restauration; Gargote; Bar
Epicerie; Commerce ; Dépôt de médicament ;
Projection film; Microédition Micro finance
Menuiserie Hôtel Epicerie
Décortiquerie Menuiserie
Biens possédés Lampe à pétrole, Lampe torche, Radio
Lampe à pétrole, Lampe torche; Radio
Lampe torche; Radio; Ampoule électrique; Tv et Lecteur, Ampli et baffle; Ordinateur et Imprimante
Ampoule électrique Machine à bois Frigidaire Congelateur
Ampoule électrique Décortiqueuse Machine à bois
Tableau 75. Usages énergétiques substituables par l’électricité des entreprises
2.4. Courbe de charge
Suivant nos calculs, on a les courbes de charge énergétique actuelle en équivalent watt des
entrepreneurs locaux, par catégorie. Elles sont présentées dans la Erreur ! Source du renvoi
introuvable..
Chaque courbe représente la moyenne journalière de la consommation énergétique des activités
économiques dans chaque catégorie durant l’année.
Graphe 5. Courbe de charge actuelle des entreprises locales en équivalent watt
Programme Rhyviere Page 72 sur 184
La consommation en énergie des décortiqueuses de 8 h à 17 h dans la journée détermine le niveau de
la consommation de l’ensemble des entreprises.
2.5. Conclusion : Consommation actuelle d’énergie des entreprises
Voici, en résumé, la consommation actuelle d’énergie substituable par l’électricité des entreprises :
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Proportion 33% 36% 17% 13% 1%
Consommation énergétique actuelle par entreprise (kWh/mois)
0,9
5,3
24,4 97,1 1 118,6
Pointe de puissance par type d’entreprise (kW)
1 4 5 26 25
Tableau 76. Bilan de la consommation énergétique actuelle des entreprises en équivalent watt
Soit pour la totalité des entreprises :
Consommation énergétique actuelle de la totalité des entreprises 10 404 kWh/mois
Pointe de puissance actuelle de la totalité des entreprises 49 kW
2.6. La capacité à payer l’électricité
2.6.1 Principes de calcul
Le calcul se base sur le principe exposé dans la partie « ménages ».
2.6.2 Capacité à payer le matériel électrique
Comme précédemment, le calcul se base sur la somme des investissements réalisés les 5 dernières
années en matériel électrique ou en matériel substituable par du matériel électrique (voir tableau 77
ci-dessous).
Types d’usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Capacité à acheter du matériel par entreprise (somme sur les 5 dernières années)
4 200 Ar 15 500 Ar 250 000 Ar 550 000 Ar 4 320 000 Ar
Tableau 77. Capacité des entreprises à payer le matériel électrique sur les 5 dernières années
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Comme précédemment, vu l’imprécision de ces résultats, ils sont également donnés à titre indicatif.
2.6.3 Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
L’éclairage
Les lampes à pétrole
Même si la Ville est déjà électrifiée, les entreprises les plus pauvres qui ont des besoins d’éclairage ont
principalement recours à des lampes à pétrole.
Selon nos enquêtes, près de 10% de ces petites entreprises utilisent encore de lampe à pétrole. Elles
dépensent 6 800 Ariary par entreprise par mois pour l’achat du pétrole lampant.
Les bougies
Ce sont les entreprises moyennes qui utilisent des bougies pour leurs besoins d’éclairage ou pendant
la période de coupure de l’électricité.
Ces entreprises disposent en moyenne 9 850 Ariary de budget pour l’achat de bougie.
Les ampoules électriques
Etant une Ville animée, à Bealanana la plupart des entreprises commerciales s’ouvrent jusqu’à minuit.
Ces entreprises utilisent des ampoules électriques pour s’éclairer.
A titre indicatif, et comme mentionné plus haut, nous estimons à 100 Ar/heure par ampoule de 24 W
(basse consommation), ce qui nous conduit à environ 400 Ar/soir/ampoule soit 12 000 Ar/mois pour
une ampoule fonctionnant tous les soirs.
Les médias
La radio
Certaines entreprises font fonctionner leurs radios durant les heures de travail. Ces radios sont
alimentés avec des polies ou avec l’électricité du réseau de la JIRAMA. Pour celles qui utilisent des
piles, les entreprises dépensent en moyenne 1 800 Ar/mois pour l’achat des piles.
Téléviseurs et lecteurs VCD
Les hôtels et les Bar-Karaoké utilisent des postes téléviseurs et des lecteurs VCD. Ces matériels sont
tous alimentés par le réseau. Cependant, comme la coupure de l’électricité est systématique, certaines
entreprises font recours à des générateurs personnels dont les groupes électrogènes. Pour faire
fonctionner ces générateurs, les entreprises dépensent 108 245 Ar/mois comme achat de carburant.
Autres
Les décortiqueuses
Les 4 décortiqueuses mis en service actuellement à Bealanana sont tous alimentées par des
générateurs indépendants. Ces entreprises ne sont pas connectées au réseau de la JIRAMA du fait de
l’insuffisance de la puissance et le non fiabilité de ce réseau.
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Comme dans la zone rurale, les dépenses liées aux décortiqueuses varient aussi en fonction des
quantités à décortiquer et de la saison. En moyenne, la dépense énergétique mensuelle des
décortiqueuses s’élève à 978 266 Ar/mois.
Les menuiseries
Il y a 4 menuisiers à Bealanana. Deux entre elles utilisent actuellement des machines à bois qui sont
alimentées par le courant électrique de la JIRAMA. En moyenne, la dépense énergétique mensuelle
des menuiseries s’élève à 614 189 Ar/mois. Les autres artisans menuisiers font manuellement leurs
travaux.
Les services
Les entreprises services de microcrédit et les micros éditions, dans le cadre de leurs activités, utilisent
des matériels informatiques. Leurs dépenses de consommation en énergie s’élèvent à 71 200 Ar/mois
en moyenne.
Bilan par segment Le tableau suivant décrit, par segment, les différents usages substituables par l’électricité des
entreprises de la zone cible.
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Usages Eclairage Eclairage, Radio Eclairage, Audio-visuel: Radio TV/VCD/ HI FI, Autres
Machine à bois Décortiqueuse
Usages énergétiques des entreprises substituables par l’électricité
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
Pour chaque entreprise interrogée, toutes les dépenses relatives aux consommations énergétiques
mentionnées ci-dessus ont été ramenées à une dépense mensuelle et additionnées. Les résultats sont
résumés dans Le tableau 78 ci-dessous.
Types d'usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants Consommateurs très importants
Capacité des entreprises à payer les besoins d’électricité mensuels en MGA
6 879 9 391 30 667 121 212 978 266
Tableau 78. Capacité des entreprises à payer les besoins d’électricité mensuels
Capacité à payer les besoins d’éclairage par mois
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Les entreprises les plus modestes pourront également souscrire au « forfait 1 lampe ».
Comme pour les ménages, pour calculer le coût de ce forfait, il est important de connaître la capacité
des entreprises à payer l’éclairage seulement. Dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.suivant,
seules les consommations énergétiques concernant l’éclairage ont été prises en compte.
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Capacité des entreprises à payer les besoins d’éclairage mensuels en MGA
2 100 3 520 12 750 10 560 1 600
Tableau 79. Capacité des entreprises à payer les besoins d’éclairage mensuels
2.6.4 Conclusion : capacité à payer l’électricité
En résumé, voici la capacité à payer l’électricité des entreprises par segment :
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
Capacité à acheter du matériel par entreprise (somme sur les 5 dernières années) en MGA 4 200 15 500 250 000 550 000 4 320 000
Capacité des entreprises à payer les besoins d’électricité mensuels en MGA 6 879 9 391 30 667 121 212 978 266
Capacité des entreprises à payer les besoins d’éclairage mensuels en MGA
2 100
3 520
12 750
10 560
1 600
Tableau 80. Bilan de la capacité des entreprises à payer l’électricité
Soit pour la totalité des entreprises :
Capacité à payer les besoins d’électricité par mois de l’ensemble des entreprises 12 310 367 Ar/mois
2.7 La volonté à payer l’électricité
2.7.1 Principes de calcul
Le calcul se base sur le principe exposé dans la partie « ménages ».
2.7.2 Volonté à payer la tarification au compteur
Les résultats sont présentés dans le tableau 81 suivant :
Types d'usagers Consommateurs très faibles
Consommateurs faibles
Consommateurs moyens
Consommateurs importants
Consommateurs très importants
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Volonté à payer le raccordement au compteur en MGA
50 000 74 615 116 667 100 000 150 000
Volonté à payer la facture mensuelle au compteur en MGA
13 333 19 375 25 000 143 333 600 800
Tableau 81. Volonté des entreprises à payer la tarification au compteur
2.7.3 Volonté à payer la tarification au forfait 1 lampe
Comme pour les ménages, le « forfait 1 lampe » a été proposé aux entreprises. Les résultats de la
volonté à payer le forfait 1 lampe sont présentés dans le Tableau suivant :
Types d'usagers Consommateurs
très faibles Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants Consommateurs très importants
Volonté à payer le raccordement au forfait 1 lampe en MGA 10 000
- - - -
Volonté à payer la facture mensuelle au forfait 1 lampe en MGA 2 000
- - - -
Tableau 82. Volonté des entreprises à payer la tarification au « forfait 1 lampe »
2.7.4 Conclusion
Voici en résumé ce qu’il faut retenir sur la volonté à payer l’électricité des entreprises :
Un montant de raccordement au compteur de 50 000 Ar permettra de raccorder tous les
consommateurs intermédiaires et importants à cette tarification
Un montant de raccordement au forfait 1 lampe de 10 000 Ar permettra de raccorder tous
les consommateurs très faibles et faibles à cette tarification
Selon la volonté à payer des entrepreneurs locaux, les recettes mensuelles attendues seront
d’environ 13 163 024 Ar/mois
3 Les services publics
3.1. Présentation des services publics
A noter : pour simplifier nous avons ajouté à cette liste la structure de micro crédit et les Eglises qui ne
sont pas des services publics proprement dits. Leurs raccordements ne sont d’ailleurs pas
comptabilisés dans le calcul des coûts de raccordement subventionné inclus dans le réseau BT.
Type Bealanana I Bealanana II Bealanana III Bealanana IV Total par type
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Centre de santé 0 0 4 0 4
Ecoles 3 5 6 3 17
Bureau du District 0 1 0 0 1
Mairie 0 0 1 0 1
Bureau du Fokontany 1 1 1 1 4
Autres Bureaux Services publics 0 2 4 2 8
Centre Associatif 0 3 4 1 9
Eglises 2 5 6 3 16
Base militaire 1 0 2 0 3
Radio 0 0 2 0 2
Total par Fokontany 7 18 29 10 64
Tableau 83. Bilan des services publics par Fokontany
Cliché 19. L’Ecole Catholique Cliché 20. Le Lycée de Bealanana
Cliché 17. La Mairie de Bealanana Cliché 18. Le Bureau de la RNM
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3.2. Segmentation
La zone à raccorder compte 85 services publics. Comme pour les ménages et les entreprises, la
segmentation des services publics se fait suivant leurs consommations en énergie. Ainsi, les analyses
permettent d’avoir trois classes.
Types d’usagers
Consommateurs faibles
(23)
Consommateurs intermédiaires
(33)
Consommateurs importants
(8)
Bureau du Fokontany
Centre Associatif
Ecoles
Eglises
Ecoles
Prison
Hôpitaux
Eglise Catholique
La mairie
Radio
Gendarmerie
Police Nationale
Tableau 84. Segmentation des services publics
A noter : il faudra également ajouter l’éclairage public à cette liste qui sera un des postes de
dépenses les plus importants.
3.3 Capacité et volonté des services publics à payer l’électricité
3.3.1 Capacité à payer les besoins d’électricité par mois
Comme mentionné plus haut, les dépenses énergétiques actuelles des différents services publics sont
aujourd’hui assez faibles. Les enquêtes individuelles auprès des responsables de ces Services Publics
permettent d’avoir la consommation et la capacité à payer les besoins d’électricité mensuels. Les
résultats sont présentés dans le Tableau suivant :
Types d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs intermédiaires
Consommateurs importants
Consommation mensuelle moyenne kWh 0,16 5 110
Capacité à payer les besoins d’électricité
mensuels moyenne (en Ariary) 5 200 35 749 205 357
Tableau 85. Capacité des services publics à payer l’électricité
Soit pour l’ensemble des services publics :
Consommation mensuelle totale 1 405 kWh
Capacité à payer Capacité à payer les besoins
d’électricité mensuels 2 942 173 Ariary/mois
Ce tableau nous donne des informations sur les capacités financières actuelles des différents services,
mais c’est bien plus sur la volonté à payer qu’il faut se baser ici car, comme nous le mentionnions, les
dépenses énergétiques futures seront couvertes par la population et les pouvoirs publics en fonction
des nouvelles prestations que l’électricité permettra de proposer.
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3.3.2 La volonté à payer de l’électricité
Nous avons aussi demandé aux interlocuteurs responsables quelle était la « volonté à payer » des
services publics. Les résultats sont présentés dans le Tableau suivant :
Types d’usagers Consommateurs
faibles (23)
Consommateurs intermédiaires
(33)
Consommateurs importants
(8)
Volonté à payer le raccordement au compteur7 (En Ariary)
50 000 150 000
Volonté à payer les besoins d’électricité mensuels (En ariary)
10 000 20 000 200 000
Tableau 86. Volonté des services publics à payer l’électricité
Conclusion
Voici en résumé ce qu’il faut retenir sur la capacité et la volonté à payer des services publics :
Un montant de raccordement au compteur de 50 000 Ar permettra de raccorder tous les
services à cette tarification.
Selon le type de service public, la volonté à payer varie par mois de 10 000 à 50 000 Ar ;
Cependant, il est fort probable que ces différents services obtiendront des fonds
supplémentaires pour pouvoir satisfaire leurs factures d’électricité
3.4 Courbe de charge prévisionnelle
3.4.1 Approche
L’électricité va permettre de fortement faire évoluer les prestations proposées par les différents
services publics de la zone.
Les besoins énergétiques sont d’une part liée aux attentes de la population pour qui ces services sont
destinés et d’autre part aux ressources financières des différents services publics.
Il ne s’agit donc pas ici de seulement prendre en compte les consommations énergétiques
substituables par l’électricité actuelles des différents services, mais aussi les besoins d’électricité
futurs, dont les dépenses seront couvertes par la population et les pouvoirs publics.
Les enquêtes individuelles auprès des responsables permettent aussi de connaître les besoins en
matière d’énergie.
3.4.2 Evaluation des besoins
Selon ces enquêtes, ces besoins sont précisés dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. 87.
7 Vu leurs besoins, les services publics seront tous raccordés au compteur.
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Type Description des besoins
Le Centre de Santé de Base de Niveau II (CSBII)
Aujourd’hui
Concernant l’éclairage, les patients hospitalisés apportent leurs propres éclairages (souvent lampe à pétrole, bougie ou lampe torche).
Dans chaque centre de santé, on constate un manque de matériels.
Demain
Pour améliorer ses services le CSB a besoin: de matériel médical (réfrigérateur, centrifugeuse et stérilisateur), de matériel de bureau (ordinateur, imprimante et ventilateur) de matériel de communication (radio BLU), de matériel audiovisuel (téléviseur et lecteur VCD), et d’éclairage pour les salles de soin le soir.
Les écoles Aujourd’hui
Actuellement, les écoles utilisent de l’éclairage de manière occasionnelle, surtout pendant la période des examens.
Demain
Les écoles ont besoin: de matériel de bureau (ordinateur, imprimante), de matériel audiovisuel (téléviseur, lecteur VCD) et d’éclairage pour les cours le soir.
La mairie Aujourd’hui
Le bureau de la mairie ferme à 16h30. Des bougies sont utilisées pour l’éclairage occasionnellement, surtout pendant la période électorale.
Demain
La mairie a besoin: de matériel de bureau (ordinateur, imprimante, photocopieuse, ventilateur et radio) de matériel de communication (radio BLU), de matériel audiovisuel (téléviseur et lecteur VCD), et d’éclairage.
Eclairage public Aujourd’hui
Il n’y a pas d’éclairage public aujourd’hui dans chaque village
Demain
Selon le souhait des représentants de la population, pour chaque Village, tous les croisements doivent être équipés d’éclairage public de 40 W chacun.
Bureau de Fokontany Aujourd’hui
Ces bureaux n’ont aujourd’hui aucune dépense énergétique pour leur fonctionnement.
Demain
Ces bureaux ont besoin : de matériel de bureau (ordinateur, imprimante, ventilateur et radio) et d’éclairage
Les Eglises Aujourd’hui
Les églises n’ont aujourd’hui que des dépenses liées à l’éclairage. Ces dépenses diffèrent selon la taille des églises.
Demain
Programme Rhyviere Page 81 sur 184
Les églises ont des besoins : de matériel de bureau (ordinateur, imprimante) pour les plus grandes, de matériel audio-visuel (synthétiseur et amplificateurs pour les messes), d’éclairage.
Tableau 87. Besoins en électricité des services publics
3.5 La courbe de charge des services publics
Principes de calcul
Le calcul de la courbe de charge se base sur le même principe que le calcul fait précédemment et sur
les équivalences de puissance en tenant compte de leurs horaires et fréquences d’utilisation.
Courbe de charge
Pour chaque catégorie de services publics, une courbe de charge a été calculée. Les courbes de charge
actuelle de ces services publics sont présentées sur le graphe 6.
Graphe 6. Courbe de charge prévisionnelle des services publics
Conclusion : Consommation actuelle d’énergie des services publics
Bilan de la consommation énergétique actuelle des entreprises en équivalent watt :
Catégorie d’usagers Consommateurs
faibles Consommateurs
moyens Consommateurs
importants
Programme Rhyviere Page 82 sur 184
Consommation énergétique mensuelle moyenne par Service Public (kWh/mois)
0,16 35 110
Pointe de puissance actuelle par type de service public (en kW)
1 9 2
Soit pour la totalité des services publics :
Consommation énergétique actuelle de la totalité des services publics 2 036 kWh/mois
Pointe de puissance actuelle de la totalité des services publics 11 kW
4 Bilan de l’étude socio-économique de la ville de Bealanana
Voici le bilan de la situation énergétique actuelle de la ville. Attention : cette simulation ne tient pas compte du montant des
tarifications futures de l’électricité (voir partie « étude de la demande »).
Consommation en énergie substituable par l’électricité de la totalité de la localité :
Pointe de puissance de la totalité de la localité ≈ 374 kW
Consommation énergétique actuelle des ménages 54 757 kWh/mois
Consommation énergétique actuelle des entreprises 10 404 kWh/mois
Consommation énergétique actuelle de la totalité des services publics 2 467 kWh/mois
TOTAL ≈ 67 628 kWh/mois
Capacité et volonté à payer l’électricité de la totalité de la localité
Capacité à payer l’électricité (Ar/mois)
Volonté à payer l’électricité (Ar/mois)
Ménages 80 650 515 67 949 342
Entreprises 12 310 367 13 163 024
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Services publics8 2 942 173 3 565 000
TOTAL ≈ 95 903 055 ≈ 79 199 117
Coût de raccordement (prix planchers qui permettent un raccordement maximal)
Raccordement au forfait 1 Lampe 10 000 Ar
Raccordement au compteur 50 000 Ar
5 Bilan de l’étude socio-économique de l’ensemble de la zone
Voici le bilan de la situation énergétique actuelle de la localité. Attention : cette simulation ne tient pas compte du montant des tarifications futures de l’électricité (voir partie « étude de la demande »).
Consommation en énergie substituable par l’électricité de la totalité de la localité :
Pointe de puissance de la totalité de la localité ≈ 687 kW
Consommation énergétique actuelle des ménages 87 005 kWh/mois
Consommation énergétique actuelle des entreprises 31 569 kWh/mois
Consommation énergétique actuelle de la totalité des services publics
2 572 kWh/mois
TOTAL ≈ 121 146 kWh/mois
Capacité et volonté à payer l’électricité de la totalité de la localité
Capacité à payer l’électricité (MGA/mois) Volonté à payer l’électricité (MGA/mois)
8 Les services publics pourront certainement obtenir plus de fonds pour financer leurs factures d’électricité.
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Ménages 127 306 063 114 400 772
Entreprises 23 506 268 20 847 799
Services publics 3 366 595 4 655 000
TOTAL ≈ 154 178 926 ≈ 139 903 571
Coût de raccordement (prix planchers qui permettent un raccordement maximal)
Raccordement au forfait 1 Lampe 10 000 MGA
Raccordement au compteur 50 000 MGA
Etude de la demande en électricité
En fonction de l’étude socio-économique, l’étude de la demande consiste à évaluer la demande dans
le temps en fonction des tarifs de l’électricité proposés et de l’évolution de critères socio-
économiques.
Elle présente :
l’horizon de projet ;
une prévision de l’évolution de la démographie, du nombre d’entreprises et des revenus de la population ;
une simulation du taux de raccordement et du développement de la consommation électrique par segment et pour l’ensemble de localité (kW et kWh, soit l’évolution de la courbe de charge de la localité) année par année sur l’horizon de projet en fonction des tarifications et de l’évolution de la démographie, du nombre d’entreprises et des revenus ;
une estimation de la demande totale à l’horizon de projet.
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I. METHODOLOGIE
1. Objectifs
L’objectif de cette partie est de traiter les informations socio-économiques précédentes pour simuler
l’évolution du taux de raccordement de la population aux différentes tarifications et l’évolution de la
consommation (pointe de kW et kWh) en fonction des années et du montant des tarifs proposés.
Cette simulation permet donc de prévoir la puissance de la centrale qu’il faut installer pour satisfaire
la demande à l’horizon de projet.
2. Principes de calcul
La simulation est réalisée grâce à logiciel spécialement conçu par le programme sous Excel : L’outil
Excel d’analyse de la demande et d’analyse financière des projets de réseaux hydroélectriques en
milieu rural malgache. Cet outil est fourni avec le DAO pour aider les soumissionnaires à proposer une
offre.
Le calcul se base sur la capacité à payer et sur la consommation électrique équivalent watt de la
population (partie précédente) qu’il fait évoluer en fonction des tarifications proposées (parts fixes et
variables) mais aussi en fonction du montant des taxes à payer par les usagers (taxe communale, taxe
pour l’ORE, taxe pour le FNE et TVA).
Le logiciel prend en compte des hypothèses très sécurisées afin de ne pas surévaluer la rentabilité
de l’investissement. Il fournit ainsi une évaluation plausible mais pessimiste du fonctionnement du
réseau.
Le logiciel intègre une analyse du taux de raccordement des usagers, qu’il calcule selon les principes
suivants :
1- Les usagers qui, de par leur niveau de consommation actuelle, sont dans les catégories de
consommation « forfait 1 lampe » et « forfait 2 lampes » (catégories d’usagers 1 et 2) se
raccorderont aux forfaits. Il n’est pas intégré que ces usagers puissent se raccorder au
compteur.
2- Les usagers qui, de par leur niveau de consommation actuelle, sont dans les catégories de
consommation au compteur (catégorie de consommation 3 à 6) se raccorderont au compteur.
3- Les usagers, quel que soit leur niveau de consommation actuelle, se raccorderont uniquement
si le tarif proposé pour leur niveau de consommation actuelle est inférieur ou égal à leur
capacité à payer et/ou à leur volonté à payer. Par exemple, pour un usager qui consomme
actuellement 13 kWh/mois, la simulation calcule le montant TTC de la future facture
d’électricité de cet usager, et le compare au budget énergétique actuel de cet usager. Si le
montant de la facture est inférieur ou égal au budget énergétique actuel de cet usager alors il
se raccordera. Si le montant de la facture est supérieur au budget énergie du ménage alors la
simulation vérifie la volonté à payer de cet usager, c’est-à-dire le montant maximum qu’il a
déclaré être prêt à payer pour sa consommation d’électricité lors des enquêtes
socioéconomiques. Si la volonté à payer est supérieur au montant de la facture prévisionnelle
de l’usager alors l’usager se raccordera ; si le montant de la facture prévisionnelle est
supérieure à la volonté à payer de l’usager alors celui-ci sera considéré comme non raccordé.
Programme Rhyviere Page 86 sur 184
L’analyse de la capacité à payer est faite individuellement pour chaque ménage enquêté, puis les
résultats sont rapportés à la population totale des sites à électrifier. Il en va de même pour l’analyse
de la volonté à payer.
L’intégration de la capacité et de la volonté à payer l’électricité est donc primordiale dans les
projections pour le fonctionnement du réseau. Cela fournit des indications précieuses pour estimer le
niveau de tarification qui peut être proposé pour ces villages.
II. PARAMÈTRES FIXES
Pour plus de simplicité dans l’analyse, nous avons fixé les paramètres ci-dessous :
1. Horizon de projet
L’horizon de projet est fixé à 30 ans, durée de concession généralement admise pour les projets de
réseaux hydroélectriques, dont le temps de retour sur investissement est généralement long.
2. Taxes
Différentes taxes sont prévues à Madagascar dans le secteur de l’électricité.
Elles sont calculées
soit par rapport au chiffre d’affaire réalisé par le service (c'est-à-dire par rapport aux parties fixes et variables des tarifications) et dans ce cas tous les usagers y contribuent (c’est le cas de la taxe communale et de la taxe pour l’ORE)
soit sur la partie variable de la consommation (souvent au-delà d’un certain niveau de consommation), et dans ce cas seuls les abonnés au compteur y participent (c’est le cas de la taxe pour le FNE et de la taxe sur la valeur ajoutée).
Toutes ces taxes sont prises en compte dans l’analyse de la demande (elles doivent être comprises
dans la capacité à payer de la population, puisque c’est elle qui en supportera le coût).
2.1 Taxe communale
La commune peut lever une taxe communale indexée sur le chiffre d’affaire réalisé par la vente du
service de l’électricité. L’assiette de la taxe communale ne peut dépasser 10% du chiffre d’affaire.
Cette taxe est destinée en priorité :
à financer la consommation d’éclairage public du Périmètre d’Autorisation ;
à financer le contrôle du service de l’électricité par une structure extérieure indépendante ;
au financement éventuel des solutions permettant de préserver la ressource hydroélectrique dans le bassin versant de la centrale, afin de garantir la continuité du service (voir partie « étude environnementale) ;
à subventionner le raccordement des ménages ;
au développement de l’électrification de la commune. Dans toute la simulation, la taxe communale a été prise à 10 %, ceci afin de garantir le paiement des
services pour laquelle elle est destinée.
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2.2 Taxe pour le FNE (ou « contribution spéciale au titre de l’alimentation du Fonds national de l’électricité »)
En vertu de l’arrêté Interministériel n° 369-2005, une contribution spéciale de 1,25 % du prix de vente
moyen du kilowattheure hors taxe est prélevée aux abonnés au titre de l’alimentation du FNE.
Sont exonérées de la contribution spéciale, les consommations d’électricité facturées aux tarifs
correspondants à une consommation mensuelle inférieure ou égale à 20 kWh et l’éclairage public.
2.3 Taxe pour l’ORE (ou « redevances sur le chiffre d'affaires des permissionnaires et concessionnaires du secteur de l'énergie électrique »)
En vertu de l’arrêté n°2005-1055, fixant le taux des redevances sur le chiffre d'affaires des
permissionnaires et concessionnaires du secteur de l'énergie électrique, une contribution de 1,20 %
du chiffre d’affaire sera prélevée au permissionnaire.
2.4 Taxe sur la valeur ajoutée
En vertu du code général des impôts 2009, la vente d’électricité est assujettie à la TVA selon la
législation en vigueur. Le montant de la TVA sera calculé sur le prix de vente moyen du kilowattheure
hors taxe.
Sont exonérées de TVA, les consommations d’électricité facturées aux tarifs correspondant à une
consommation mensuelle inférieure ou égale à 100 kWh.
3. Evolution du montant des tarifications
A priori dans l’hydroélectricité, les charges sont relativement fixes, toutefois, certains facteurs peuvent
entrainer le besoin d’augmenter les tarifs pour maintenir la rentabilité du projet. Il s’agit notamment :
de la variation du taux des différentes taxes ;
de la variation du salaire minimum ;
de la variation du taux d’inflation ;
de la variation du taux de change. L’évolution du montant des tarifs influence la consommation future du village, elle doit donc est prise
en compte dans la simulation.
Pour simplifier, nous avons choisis d’appliquer un taux d’augmentation de 2%/an sur tous les tarifs,
ce qui est équivalent à une augmentation de 10% tous les 5 ans. Nous avons également intégré un
taux d’inflation de 2%/an pour toutes les charges du service (salaires, charges de fonctionnement,
etc.), ce qui permet d’utiliser des taux différents pour l’inflation et l’augmentation des tarifs.
IMPORTANT : Ce taux est donné à titre indicatif et n’a aucune valeur légale. Nous rappelons que
dans un réseau électrique autorisé (ou concédé), seul l’Organisme Régulateur (ORE) est habilité à
donner son agrément pour une proposition de révision tarifaire, proposition qui doit être faite
conjointement entre le permissionnaire et la commune.
Les soumissionnaires peuvent modifier le taux d’inflation et de taux d’augmentation des tarifs mais
ils doivent alors expliquer dans leur offre pour quelles raisons ils décident de modifier ces taux.
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III. PARAMÈTRES VARIABLES
Dans la simulation, nous jouons sur les paramètres suivants pour atteindre les objectifs de
raccordement, mentionnés ci-dessus :
1. Tarifications
Nous proposons les tarifications suivantes :
1.1 Tarification classique au compteur
Description du service
Cette facturation concerne les abonnés domestiques à revenus moyens et hauts, ainsi que les
entreprises et les services publics de taille moyenne et importante. Ces abonnés pourront utiliser
l'électricité comme ils le souhaitent (pas de limitation d’usage, ni de durée) et paieront une facture en
fonction de leur consommation.
La structure de la tarification
La tarification au compteur se divise en deux parts :
une part fixe par période de facturation (qui, selon la volonté de la population sera mensuelle). Il s’agit d’un abonnement correspondant à la location du compteur. Ce montant permet d’assurer un revenu fixe au gestionnaire du réseau, même si la consommation électrique de l’usager est nulle ;
une part variable qui dépend du prix de vente de l’électricité au kWh (en Ar/kWh) et du montant de la consommation électrique dans la période de facturation. Il s’agit donc de la quantité de kWh consommé par l’usager multiplié par le prix de vente de l’électricité au kWh (Ar/kWh).
1.2 Tarification forfaitaire pour le besoin d'éclairage
Description du service
Comme nous le mentionnons précédemment, le « forfait lampe » proposé combine les avantages d’un
service techniquement simple à gérer pour l’opérateur, et économiquement faible à acquérir et à gérer
pour les ménages ruraux dont les ressources sont limitées, aléatoires et qui n’ont pas l’expérience de
la gestion de l’électricité et des factures. Par ailleurs, l’éclairage est également aujourd’hui le besoin
énergétique prioritaire des ménages9.
Cette facturation concernera donc les abonnés domestiques à faible revenu, ainsi que les très petites
entreprises et les petits services publics.
Les abonnés au forfait, pourront s’abonner soit au « forfait 1 lampe », soit au « forfait 2 lampes ». Ils
disposeront respectivement d’une ou deux lampes fluorescentes pouvant fonctionner 24h/24h et ne
pourront utiliser aucun autre matériel électrique. Nous considérons que les très petites entreprises et
les petits services publics seront abonnés automatiquement au « forfait 2 lampes », afin de leur assurer
un éclairage suffisant pour mener leur activité.
9 Voir le « Cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar » proposé par le
programme Rhyviere qui expose la mise en œuvre technique de cette solution.
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La structure de la tarification
Par définition, cette tarification est forfaitaire : les abonnés payent une somme fixe par période de
facturation.
1.3 Tarification industrielle (décortiquerie)
Description Cette facturation concerne les abonnés industriels qui ont des besoins de puissance. Elle permet à ces
abonnés d’être alimentés en énergie électrique triphasée. Cela concerne principalement les ateliers
de décorticage du riz.
Ces abonnés pourront utiliser l'électricité comme ils le souhaitent (pas de limitation d’usage, ni de
durée) et paieront une facture en fonction de leur consommation.
La structure de la tarification
La structure de cette tarification est la même que celle au compteur classique (part fixe et part
variable).
A noter : la tarification industrielle est séparée de la tarification classique au compteur dans la
simulation tarifaire suivante. Les soumissionnaires peuvent donc proposer deux tarifs différents : un
pour les entreprises importantes et un pour les ménages, les services publics et les autres
entreprises.
2. Les objectifs de raccordement
Le projet d’électrification étant un projet de service public subventionné, le taux de raccordement de
la population doit être optimum.
Pour ce faire, le programme Rhyviere propose la mise en œuvre d’un mécanisme de subvention au
raccordement, qui aidera notamment les ménages les plus pauvres à se raccorder (voir les autres
documents du DAO pour plus d’information).
Pour autant, le coût des différentes tarifications influence évidemment la capacité de la population à
payer sa facture mensuelle d’électricité. Aussi, les montants des différentes tarifications doivent
permettre le raccordement du maximum de population (tout en garantissant bien sûr la rentabilité du
projet).
Le montant de la subvention apportée pour la mise en œuvre du projet est justement calculé pour
diminuer le prix de vente de l’électricité et favoriser le raccordement de toute la population tout en
garantissant la rentabilité du projet.
Enfin, dernière remarque importante, les soumissionnaires à l’Appel d’offres seront jugés sur le
montant des tarifications appliquées : les tarifs les moins élevés remporteront le plus de point de la
partie concernée (voir les autres documents du DAO).
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3. Evolution de la demande
Les différents paramètres ci-dessous permettent d’évaluer l’évolution de la consommation électrique
(en puissance, kW, et en énergie, kWh) de l’ensemble de la localité dans le temps. Plusieurs scénarios
sont proposés pour ces paramètres.
3.1 Evolution de la démographie
Ce paramètre caractérise l’augmentation du nombre de ménages dans la localité.
Nous estimons à 2 % le taux d’accroissement de l’ensemble de la population malgache. Ce taux est
donc appliqué au nombre de ménages de la localité.
Nous estimons cependant que le taux d’accroissement du nombre de services publics et d’entreprises
est inférieur à l’accroissement démographique des ménages, car les enquêtes socio-économique ont
déjà dénombré un grand nombre de services publics et d’entreprises, et il n’est pas démontré que leur
croissance puisse être similaire à celle de la population. Par conséquent nous leur avons appliqué un
taux de croissance réduit de 1%.
Les soumissionnaires peuvent modifier le taux d’accroissement démographique et les taux
d’augmentation des services publics et des entreprises, mais ils doivent alors expliquer dans leur
offre pour quelles raisons ils décident de modifier ces taux.
3.2 Croissance économique
Nous avons considéré que la croissance économique de la localité pouvait se caractériser par
l’évolution du pouvoir d’achat de la population. Ce paramètre est donc appliqué à la capacité à payer
des ménages, des entreprises et des services publics.
La stabilisation politique du pays et les perspectives de développement liées à l’arrivée de l’électricité
dans les zones d’intervention nous permettent de fixer un taux de croissance du revenu de 5%.
Les soumissionnaires peuvent modifier le taux de croissance économique, mais ils doivent alors
expliquer dans leur offre pour quelles raisons ils décident de modifier ce taux.
3.3 Croissance du nombre d’abonnés liés aux hypothèses économiques
La croissance du nombre d’abonnés est simulée de plusieurs façons :
En intégrant un taux de croissance démographique, comme expliqué précédemment ;
En intégrant la différence entre augmentation des tarifs et la croissance des revenus. En effet, l’intégration du taux de croissance des revenus permet de simuler l’évolution de la répartition
des usagers par catégorie de consommation : en augmentant son revenu un usager va pouvoir
dépenser plus pour l’électricité et va donc pouvoir passer à une catégorie de consommation supérieur.
Le passage à une catégorie supérieure ne pourra cependant avoir lieu que si le tarif de l’électricité n’a
pas augmenté entre temps.
Par conséquent nous posons comme hypothèse qu’il existe une corrélation entre d’une part le nombre
d’abonnés par catégorie et d’autre part la différence entre croissance du revenu et hausse des tarifs.
Comme la différence « Croissance des revenus – augmentation des tarifs » ne peut pas se répercuter
automatiquement sur le nombre d’abonnés nous avons intégré une équation qui permet de lisser cette
évolution pour éviter les effets de seuils.
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3.4 Croissance de la consommation
La croissance de la consommation permet de faire évoluer le nombre de kWh moyen consommé par
chaque catégorie de consommation.
Nous considérons par expérience que cette croissance est assez importante durant les 1ères années
qui suivent la mise en route du réseau électrique, car les ménages vont progressivement s’équiper
avec du matériel électrique. Cette croissance va ensuite réduire du fait de l’amélioration de l’efficacité
énergétique des équipements.
Nous estimons à 5 % le taux de croissance de la consommation pour les 12 premières années du projet,
puis 2% pour les années suivantes.
Les soumissionnaires peuvent modifier ces taux de croissance de la consommation, mais ils doivent
alors expliquer dans leur offre pour quelles raisons ils décident de les modifier.
IV. SIMULATION
La simulation tarifaire, réalisée avec l’outil développé sous Excel, permet de simuler l’évolution du taux
de raccordement de la population aux différentes tarifications et l’évolution de la consommation
(pointe de kW et kWh) en fonction des années et de tous les paramètres mentionnés ci-dessus :
nombre de clients (ménages, entreprises et services publics) leurs besoins énergétiques actuels et leur
capacité à payer l’électricité (et l’éclairage), les tarifications proposés (compteur, forfait 1 lampe et
forfait 2 lampes), les taxes supportées par les clients (taxe communale, taxe pour le FNE, taxe pour
l’ORE et TVA) et les paramètres d’évolution de la demande (démographie, croissance économique).
1. Scénario choisi
Nous proposons le scénario d’évolution suivant qui nous semble le plus réaliste.
Paramètre Taux Commentaire
Croissance des revenus 5,0%
La croissance économique est légèrement
supérieure à la croissance de l’année 2014 du fait
de la stabilisation politique et du développement
économique liée à l’électrification
Augmentation du tarif 2,0%
L’augmentation des tarifs est strictement égale à
l’inflation des charges de fonctionnement du
service
Inflation des charges 2,0% L’inflation des charges de fonctionnement du
service (hors gazole éventuel) est moyenne.
Croissance de la population sur la
période 2%
La croissance de la population est similaire aux
taux national
Croissance du nombre d'abonnés 3,03%
Ce taux est calculé automatiquement en fonction
des taux de croissance économique et
d’augmentation du tarif
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Croissance du nombre de services
publics 1,0%
La croissance du nombre de services publics est
fixée à 1% par an. Cela est assez faible mais
traduit l'existence d'un grand nombre de services
publics déjà implantés dans les communes du
projet.
Croissance du nombre d'entreprises 1,0%
La croissance du nombre d’entreprises est fixée à
1% par an. Cela est assez faible mais traduit
l'existence d'un grand nombre d’entreprises déjà
implantées dans les communes du projet.
Croissance de la consommation -
Année 1 à … 12 5,0%
La croissance de la consommation est importante
sur les 12 premières années puis elle diminue du
fait de l’efficacité énergétique des équipements
électriques Croissance de la consommation -
Années suivantes 2,0%
Tableau 88 : Paramètres choisis pour la simulation d’évolution de la demande
ATTENTION : les soumissionnaires sont invités à analyser la demande selon les paramètres qu’ils leur
semblent les plus justes grâce à l’outil Excel fourni. Ils doivent justifier de la modification de ces
paramètres dans leur offre technique.
2. Résultats
2.1 Estimation du montant de la tarification au forfait pour les ménages
Le montant des tarifications forfaitaires influence fortement le taux de ménages non raccordés. En
effet, le forfait est destiné aux populations les plus pauvres, celles qui ne peuvent se payer la
tarification au compteur classique.
Aussi le graphique ci-dessous présente la variation du taux de raccordement des ménages à l’année 1
en fonction du montant de la tarification forfaitaire.
Les hypothèses prises pour le calcul sont les suivantes :
Tarif forfait 1 lampe : 1 000 – 1 500 – 2 000 – 2 500 – 3 000
Tarif forfait 2 lampes : 2 000 – 3 000 – 4 000 – 5 000 – 6 000 Rappel : le calcul se base uniquement sur la capacité à payer la facture mensuelle et non à se payer le
raccordement, étant considéré que la subvention au raccordement est calculée pour rendre possible
le raccordement de toute la population.
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Graphe 7 : taux de raccordement des ménages à l’année 1 en fonction du tarif des forfaits
Les courbes montrent une faible sensibilité au tarif pour les premiers tarifs, mais un réel décrochage
pour un tarif du « forfait 2 lampes » supérieur à 3 000 Ar par mois. Une tarification forfaitaire de 1 500
Ar par lampe permet de garantir un taux de raccordement de plus d’environ 83%, ce qui répond ainsi
à l’objet social du service.
Une tarification de 2 000 Ar par lampe et par mois fait tomber le taux de raccordement à environ 65%,
ce qui reste encore acceptable.
Conclusion :
Nous conseillons donc que le forfait 1 lampe soit vendu autour de à 1 500 ou 2 000 Ar/mois en année
1 (et donc que le forfait 2 lampes soit vendu à 3 000 ou 4 000 Ar/mois).
2.2 Estimations du montant de la tarification au compteur pour les ménages
Le graphique ci-dessous présente le taux de raccordement au compteur des ménages à l’année 1 en
fonction de montant de la tarification au compteur (partie variable et partie fixe). Les catégories
d’usager 1 et 2, raccordées aux forfaits, ne sont pas prises en compte dans l’analyse.
Graphe 8. Variation du taux de raccordement au compteur à l'année 1 en fonction de la tarification au compteur
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Pour garantir un taux de raccordement minimum estimé de 80% en année 1 il existe trois hypothèses :
Abonnement de 3 000 Ar/mois et tarif de 450 Ar/kWh ;
Abonnement de 4 000 Ar/mois et tarif de 350 Ar/kWh ;
Abonnement de 5 000 Ar/mois et tarif de 300 Ar/kWh. Pour garantir un taux de raccordement minimum estimé de 60% en année 1 il existe six hypothèses :
Abonnement de 3 000 Ar/mois et tarif de 800 Ar/kWh ;
Abonnement de 4 000 Ar/mois et tarif de 750 Ar/kWh ;
Abonnement de 5 000 Ar/mois et tarif de 650 Ar/kWh ;
Abonnement de 6 000 Ar/mois et tarif de 550 Ar/kWh ;
Abonnement de 7 000 Ar/mois et tarif de 450 Ar/kWh ;
Abonnement de 8 000 Ar/mois et tarif de 350 Ar/kWh. Ces différentes simulations montrent que le tarif à un impact important sur le taux de raccordement.
Pour un même taux de raccordement plusieurs tarifs sont envisageables en fonction du rapport entre
prix de l’abonnement et prix au kWh.
Conclusion
Une tarification au compteur inférieure à 600 Ar/kWh pour la partie variable et 6 000 Ar/mois pour
l’abonnement garantit un taux de raccordement au compteur de minimum 50% des ménages des
catégories 3 à 6 la première année.
2.3 Estimation du montant de la tarification pour les entreprises et les services publics
Les entreprises et des services publics, que l’on peut considérer comme des usagers professionnels,
ont un comportement face à l’électricité différent de celui ménages. En effet ces usagers
professionnels ont pour la plupart besoin de l’électricité pour leur activité professionnelle, que ce soit
pour l’éclairage ou l’utilisation d’équipements électriques.
Pour prendre en compte cette particularité nous posons les hypothèses suivantes :
Les entreprises ont une capacité et une volonté à payer supérieur à celle des ménages, car elles ont des habitudes de consommations liées à leur activité. Une grande majorité de ces entreprises vont donc se raccorder. Par ailleurs nous posons comme paramètre que les très petites entreprises se raccorderont au forfait 2 lampes, afin de bénéficier au minimum de l’éclairage. Les autres catégories d’entreprises se raccorderont au compteur.
Les services publics vont également majoritairement se raccorder, car ils intègrent le coût de l’électricité comme une charge de fonctionnement, payée soit directement par les usagers (pour les écoles privées ou les églises par exemple), soit par la commune (pour la mairie), soit par leur administration de rattachement (pour les centres de santé de base). La taxe communale sur l’électricité va permettre à la commune de couvrir ces nouvelles dépenses. Nous posons comme paramètre que les petits services publics se raccorderont au forfait 2 lampes, afin de bénéficier au minimum de l’éclairage. Les autres catégories de services publics se raccorderont au compteur.
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Pour les entreprises très importantes, c’est-à-dire les décortiqueries, nous introduisons un tarif spécifique qui permet d’envisager un tarif du kWh plus faible que pour les autres ménages, afin d’encourager ces entreprises à se raccorder et d’équilibrer la courbe de charge du service sur la journée. Pour ces entreprises importantes nous considérons pertinent de proposer un abonnement plus élevé et un tarif au kWh plus faible que pour les autres usagers. Nous recommandons d’appliquer un tarif d’abonnement de 8 000 Ar/mois et un coût de 600 Ar/kWh maximum.
Nous réalisons sur les pages suivantes plusieurs simulations qui permettent de comparer les résultats
en matière de demande en électricité en fonction des tarifs proposés.
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Exemple 1 : Tarif consommation compteur à t1 400 Ar/kWh
Tarif abonnement compteur à t1 4 000 Ar/mois
Tarif forfait 2 lampes à t1 3 000 Ar/mois
Tarif forfait 1 lampe à t1 1 500 Ar/mois
Croissance du montant des tarifs 2%/an
Croissance des charges 2%/an
Croissance démographique 2%
Croissance économique 5%
Graphe 9 : Nombre et proportion de ménages raccordés
Graphe 10 : Evolution du ratio de ménages raccordés
Graphe 11 : Courbe de charge prévisionnelle en années 1 et 30
Graphe 12 : Evolution de la consommation annuelle totale en kWh
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Exemple 2 :
Tarif consommation compteur à t1 600 Ar/kWh
Tarif abonnement compteur à t1 6 000 Ar/mois
Tarif forfait 2 lampes à t1 2 500 Ar/mois
Tarif forfait 1 lampe à t1 5 000 Ar/mois
Croissance du montant des tarifs 2%/an
Croissance des charges 2%/an
Croissance démographique 2%
Croissance économique 5%
Graphe 13 : Nombre et proportion de ménages raccordés
Graphe 14 : Evolution du ratio de ménages raccordés
Graphe 15 : Courbe de charge prévisionnelle en années 1 et 30
Graphe 16 : Evolution de la consommation annuelle totale en kWh
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V. BILAN DE L’ÉTUDE DE LA DEMANDE EN ELECTRICITÉ
Selon ces analyses, pour favoriser le maximum de raccordement, les tarifs à l’année 1 doivent
être :
Tarif consommation compteur à t1 ≤ 600 Ar/kWh
Tarif abonnement compteur à t1 ≤ 5 000 Ar/mois
Tarif forfait 2 lampes à t1 ≤ 4 000 Ar/mois
Tarif forfait 1 lampe à t1 ≤ 2 000 Ar/mois
Selon les incertitudes sur l’évolution de la demande nous suggérons d’installer la puissance
demandée à l’horizon de projet en deux à trois temps, lorsque le besoin de puissance se fera
réellement sentir 10 :
Horizon de projet 30 ans
Puissance électrique demandée
Entre 1 500 et 2 000 kW
dans 30 ans
Tableau89 : Principaux résultats de l’étude de la demande en électricité
10 Voir la partie « horizon de projet » et « orchestration des investissements » dans le « Cahier des charges de conception
des réseaux hydroélectriques ruraux » proposé par le programme Rhyviere.
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Etudes de la puissance à installer
Les études de la puissance à installer permettent de faire une réflexion rapide sur l’adéquation de la
ressource d’énergie avec la demande présente et future. Cette dernière est déjà analysée lors du
chapitre précédent, alors les études de la puissance à installer comprend notamment :
Les études hydrologiques
Analyses de la ressource en eau, de sa disponibilité et sa distribution annuelle qui conduit à la
distribution de la disponibilité de la puissance.
Les crues et l’étiage pour la sécurité et la pérennité des infrastructures
La puissance à installer
Il s’agit d’analyser l’optimisation du potentiel avec l’évolution de la demande : maîtriser la
fluctuation du potentiel, la variation journalière et future de la puissance de mandée.
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I. ETUDES HYDROLOGIQUES
Le bassin versant de la rivière Lanilezana
Lanilezana fait partie des affluents en amont du fleuve MAEVARANO qui draine la cuvette de
l’ANKAIZINA, au pied des contreforts sud du TSARATANANA. Lanilezana prend sa source sur les
montages situant au sud-ouest de la cuvette à l’altitude se situant entre 1220 m et 1400 m. Elle prend
la direction sud-nord pour se jeter dans la plaine.
Carte 13. Vu aérienne du bassin versant (source : google earth pro)
La géologie : sols hydromorphe
Lanilezana a une longueur totale de 20 km suivant son plus long affluent. La pente de la rivière est
montrée par la figure suivante.
Graphe 17. La Pente de la rivière Lanilezana
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 221220
1240
1260
1280
1300
1320
1340
1360
1380
1400
Longueur de la rivière [km]
Alt
itu
de
[m
]
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Le climat
Se situant en altitude moyenne de 1300 m, le climat de Bealanana est similaire à l’ensemble des hauts
plateaux de Madagascar.
La pluviométrie
Pluviométrie de la région
Se référant à la situation de la pluviométrie à Antsohihy de 1941 à 1945 et de 2004 à 2014, la quantité
de pluie de la région a connu une légère hausse de l’ordre de 23 % alors que le nombre de jours de
pluies n’a pas augmenté autant. Cela montre que la pluie a augmenté en intensité. Cela pourrait
s’expliquer du fait que la température a augmenté en moyenne de 1°C.
Graphe 18. Représentation de la répartition de la pluie de la région
Suivi hydro pluviométrique
Le programme a suivi la pluie et le débit de la rivière Lanilezana depuis le mois d’août 2014. Il y a eu
une interruption sur le relevé limnimétrique en novembre 2015.
On a rencontré un problème d’enregistrement avec le pluviographe depuis le 24 décembre 2015, d’où
l’arrêt de collecte de données.
Courbe de tarage :
Lors du suivi de la rivière Lanilezana, on a effectué plusieurs mesures de débits dont on peut extraire
le tableau suivant :
Date de mesure 16 aout 2014 14 aout 2015 19 fév. 2015 28-sept-15
Hauteur limnimétrique 3,8 5 9,8 4,2
Débit calculé (litres/sec) 584 853 3531 647
Tableau 90. Jaugeages effectués sur la rivière Lanilezana
Ce qui nous donne approximativement la courbe de tarage suivante :
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Graphe 19. Courbe de tarage de la rivière Lanilezana
La courbe de tarage est obtenue globalement avec deux fonctions différentes (Cf annexe.). Elle donne
une bonne approximation dans l’intervalle de couples hauteurs-débits mesurés. Les hautes eaux sont
calées avec les valeurs obtenues se référant aux cours d’eaux de la région.
Le modèle pluie-débit du bassin versant
Le programme a installé un pluviomètre automatique auprès du Fokontany de Beanantsindra, un peu
au nord du bassin versant à l’altitude de 1150 m. L’enregistrement est réalisé tous les jours depuis le
mois d’août 2014 jusqu’en décembre 2015.
Les mesures de débits sont réalisées un peu en amont de l’exutoire du bassin tandis que les échelles
limnimétriques sont placées en aval. Ce qui nous donne des valeurs de débits sous-estimés par rapport
aux débits effectifs qui passent aux droits des échelles.
La correspondance pluies-débits est montrée dans le graphique ci-dessous.
0 5 10 15 20 250
0.5
1
1.5
2
2.5
3x 10
4
hauteur limnimétrique [dm]
Dé
bit
s [
litr
es
/se
c]
Courbe de tarage de Lanilezana
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Graphe 20. Le suivi hydro pluviométrique sur le bassin de Lanilezana
L’étiage
Par référence au bassin versant de la Maevarano à Ambodivohitra dont fait partie Lanilezana :
Années sèches Médiane Années humides
Récurrence (ans) 50 20 10 5 2 5 10 20 50
q l/s/km² 7,5 9,6 11,5 13,7 18 22,3 24,6 26,4 28,5
Q Lanilezana (m3/s) 0,638 0,816 0,978 1,164 1,53 1,896 2,091 2,244 2,422
Avec plus de précision, en incluant un indice pluviométrique observées sur les postes de
BETAIKANKANA (près de Beanantsindra l’exutoire du bassin de Lanilezana), ANTSOHIHY ET ANDAPA
on a le tableau suivant (Fleuve et rivières de Madagascar):
Années sèches Médiane Années humides
Récurrence (ans) 100 50 20 10 5 2 5 10 20 50 100
Maevarano [m3/s] 17,8 20,7 25,5 30,1 36,1 49,6 65,6 75,2 83,9 94,4 102,8
Lanilezana [m3/s] 0,585 0,681 0,838 0,990 1,187 1,631 2,157 2,472 2,759 3,104 8,738
Tableau 91. Représentation de l’étiage de Lanilezana
On a fait deux suivis pour deux périodes d’étiages. Les données obtenues font partie de l’ensemble de
suivi sur terrain effectué par l’équipe du programme depuis les installations effectuées en aout 2014.
Des extraits de ces suivis sont présentés sur le graphe suivant :
01020304050607080901000
2000400060008000
1000012000140001600018000
16
/08
/20
14
16
/09
/20
14
16
/10
/20
14
16
/11
/20
14
16
/12
/20
14
16
/01
/20
15
16
/02
/20
15
16
/03
/20
15
16
/04
/20
15
16
/05
/20
15
16
/06
/20
15
16
/07
/20
15
16
/08
/20
15
16
/09
/20
15
16
/10
/20
15
16
/11
/20
15
16
/12
/20
15
16
/01
/20
16
16
/02
/20
16
hau
teu
r d
e p
luie
[m
m]
Le d
ébb
it [
litre
s/s]
Dates de l'observation
Suivi de la pluie et débit
Pluie Débit
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Graphe 21. Comparaison du tarissement des années d’observation 2014 -2015
Sur ce graphe, on montre clairement le niveau de réserve dans la nappe du bassin versant pour l’année
2015 qui est nettement supérieur à celui de 2014. L’année de 2014 est jugée année déficitaire par
rapport à la pluviométrie normale du bassin versant.
En effet sur 2014 on a enregistré un débit minimum de 465 litres/s le 15 et le 16 octobre. En plus le
débit est inférieur à 500 litres/s pendant 22 jours entre le 22 septembre et 16 octobre.
Graphe 22. Zoom sur le tarissement de Lanilezana en 2014 et 2015
On a quand même constaté que les premières pluies suffisent à rehausser le débit et à maintenir au-
dessus de 500 litres/s.
Pour l’année 2015 le débit de la rivière n’a jamais descendu en dessous de 615 litres/s. Ce débit
minimal est le résultat d’un apport annuel de 1255 mm (comparer avec apport moyen annuel). On
peut en conclure que la saison de pluie de l’année 2014-2015 peut être considérée comme une année
normale.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tarissement de la rivière Lanilezana 2014/2015
Année 2014 Année 2015
0
500
1000
22
-se
pt.
23
-se
pt.
24
-se
pt.
25
-se
pt.
26
-se
pt.
27
-se
pt.
28
-se
pt.
29
-se
pt.
30
-se
pt.
01
-oct
.
02
-oct
.
03
-oct
.
04
-oct
.
05
-oct
.
06
-oct
.
07
-oct
.
08
-oct
.
09
-oct
.
10
-oct
.
11
-oct
.
12
-oct
.
13
-oct
.
14
-oct
.
15
-oct
.
16
-oct
.
Tarissement de la rivière Lanilezana 2014/2015
Année 2014 Année 2015
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Cet éventuel manque d’eau justifie la mise en place d’un barrage réservoir pour régulariser le débit
turbinable qui varie aussi avec la demande de charge.
Les crues
D’autre part, par référence au bassin versant de la Maevarano dont fait partie Lanilezana, on peut
estimer le débit de crues. Avec les observations faites avec l’ORSTOM depuis 1937 en référence avec
la crue cyclonique de 1937 et de 1945, les débits de crues estimés sont groupés dans le tableau
suivant :
Période de retour – T[ans] 2 5 10 50 100
q l/s/km² 96 141 172 250 280
Lanilezana [85km²] 7,68 11,28 13,76 20 22,4
Maevarano [2585 km²] : Q 248 364 445 640 730
Lanilezana [85 km²] : Q 8,15 11,97 14,63 21,04 24,00
Tableau 92. Représentation des crues de Lanilezana
Les observations sur les deux années 2014/2015/ donnent un débit maximal de 15 m3/s correspondant
à une hauteur de 18,6 sur l’échelle limnimétrique survenu le 22 février 2015.
Lors du passage du cyclone Danae le 22 janvier 1976, la hauteur de pluie en 24 heures a atteint 300
mm. En comparant aux débits de crues des autres affluents de la Maevarano, un débit spécifique de
1680 l/s/km² est observé. Pour la rivière Bealanana à Ambinanindrano d’une superficie de 95 km² le
débit de crues est de 160 m3/s. Il en est de même pour la rivière Lanilezana d’une superficie de 85
km² et qui engendre un débit de 143 m3/s.
La forme du bassin versant plutôt carré et sa situation sur un plateau limite le phénomène de pic de
crues.
Courbe de débits classés
Avec les données de suivi plus d’un an, on peut extraire la courbe de débits classés avec l’étiage de
2015 qui représente une année moyenne. La courbe ci-dessous montre les caractéristiques du régime
du cours d’eau.
Graphe 23. Courbe des débits classés de Lanilezana
0 50 100 150 200 250 300 3500
5000
10000
15000
Nombre de jours
Dé
bit
s [
litr
es
/s]
Courbe de débits classés de Lanilezana
débits classés
débit minimum
débit moyen
débit 6 mois
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Ces caractéristiques du cours d’eau montrent l’importance du ruissellement dans le bassin versant. Le
tarissement n’est pas accentué à l’étiage, cela montre que le niveau de la réserve dans la nappe est
assez régulier.
Les grandeurs caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :
Débit minimum 523.1 litres/s
Débit moyen annuel 1631 litres/s
Débit à 6 mois 1093 litres/s
Débit à 10 mois 677 litres/s
Le débit réservé pour l’écosystème
La portion du cours d’eau entre la prise d’eau et la restitution de l’eau turbinée à la rivière n’est pas
une zone de pratique de pêche, et la distance est relativement courte. En raison de la configuration
de la chute (nombreux rochers et cascades qui empêche la circulation de poissons), en accord avec le
cahier des charges de conception le débit réservé a été pris à 5% du module.
D’après le calcul en se basant de la courbe de débits classés, Il s’élève donc à 80 litres/s [ESHA,
THEMATIC NETWORK ON SMALL HYDROELECTRIC PLANTS ENVIRONMENTAL GROUP : reserved flow–
short critical review of the methods of calculation].
Compétition avec d’autres usages de l’eau
Entre la prise d’eau et la centrale, il y a des systèmes de cultures irrigués qui prennent de l’eau sur la
rive gauche pour un potentiel de 105 ha et qui nécessite jusqu’à 436 litres/s.
Ce cas est particulièrement étudié dans la partie protection du bassin versant et la Gestion intégrée de
la ressource en eau sur le chapitre concernant la protection du bassin versant (voir annexe Partage de
l’eau Bealanana).
Le transport solide
Les premières crues de la rivière sont particulièrement chargées. Des sols nus existent dans l’ensemble
du bassin. Par contre elle n’entraine pas trop de matières en suspension pendant la saison sèche.
Une étude plus conséquente devra être poursuivie à l’APD.
II. LA PUISSANCE A INSTALLER
Avec l’évolution de la demande en fonction des tarifs appliqués, les scenarii sur le développement de
la région, il est important de savoir anticiper sur les possibilités et les opportunités sur l’exploitation.
Pour cela on doit tenir compte les critères suivants :
Une installation de puissance minimale pouvant couvrir les besoins d’un futur très proche
Des choix techniques et technologiques qui peuvent s’adapter facilement à une
augmentation de la demande de puissance.
Des choix techniques et technologiques qui exploitent de façon optimale la ressource en eau
disponible sans compromettre l’environnement du site.
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Un investissement initial qui ne serait pas trop lourd pour ne pas pénaliser l’investisseur
privé et aussi pour ne pas avoir un niveau de subvention trop élevé.
Evolution de la demande
Avec les scenarii sur l’évolution de la demande, un groupe turboalternateur de 500 kW au minimum
est nécessaire pour couvrir le besoin en électricité du périmètre en question. Il s’agit des Fokontany
représentés dans les études socio-économiques hormis la ville de Bealanana.
A l’horizon du projet, l’installation d’une puissance allant jusqu’à 1 500 kW doit être prévu. Il est
possible que la demande puisse dépasser ce seuil mais on suppose qu’au bout de 30 ans d’exploitation
et avec l’évolution des technologies actuelles, d’autres solutions seront possibles pour mieux gérer
l’ensemble de l’installation.
Le problème se pose notamment au niveau de l’installation de la deuxième turbine :
Si la demande n’évolue pas en fonction de la prévision, l’installation immédiate de la
deuxième turbine peut être vue comme un surinvestissement.
Or la commande et l’achat de deux turbines au lieu d’une seule serait bénéfique avec l’effet
d’échelle. Cela pourrait alors être résolu en établissement un cahier de charges bien spécifié
lors de la recherche de fournisseur de turbine en mettant en évidence le coût en fonction du
nombre et calendrier de fabrication, car il est aussi bénéfique que les turbines soient
réalisées par un même fournisseur.
La ressource en eau
La première installation de turbine nécessite 460 litres/s pour assurer la puissance de de 500 kW.
La ressource en eau disponible permet de faire tourner la première turbine en pleine puissance 24
heures/24 en mode au fil de l’eau. Avec le facteur d’utilisation observé dans les études
socioéconomiques, beaucoup d’eau n’est pas utilisée pendant les heures creuses et surtout la nuit.
Ainsi même en mode au fil de l’eau, la mise en route de deux turbines en même temps n’est pas
compromise pendant 10 mois sur 12.
Par contre, l’installation de la troisième turbine nécessite obligatoirement du stockage d’eau. Ceci est
d’autant plus primordial même pour mieux contrôler le débit pour les deux premières turbines
installées.
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Une petite simulation a été faite sur la capacité de réservoir nécessaire au niveau du barrage pour
pouvoir satisfaire le besoin en puissance surtout en pointe du périmètre d’exploitation. Un tableau qui
résume le volume d’eau stocké en fonction de la hauteur du barrage est fourni en annexe. Il permet
de voir aussi l’accumulation et de l’eau en fonction de la demande.
Graphe 24. La courbe de la disponibilité de la puissance
Cette courbe de puissance classée est obtenue avec un rendement global de l’installation à 0,7. On a
toujours pris la précaution pour ne pas surestimer le potentiel.
Exigence technologique
Compte tenu de ces paramètres, il faut un niveau de contrôle élevé sur le débit d’équipement. Il faudra
alors que les groupes turboalternateurs fonctionnent avec des vannes de commandes automatiques
du débit en fonction de l’appel de charge.
Les cahiers de charges pour la fourniture de turbine devraient en tenir compte, ainsi que le niveau de
la réponse du mécanisme en fonction de la variation de la charge pour permettre le stockage optimal
de l’eau.
L’investissement
Nous apportons plus d’explication sur ce volet dans le chapitre études financières. Connaissant la
puissance disponible, une anticipation sur l’évolution de la demande, le niveau de l’investissement
initial et l’impact sur la rentabilité de l’exploitation avec les futurs investissements est encore un
paramètre qui influe sur la fixation de la puissance à installer et l’orchestration de l’investissement.
220 240 260 280 300 320 340 360400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
Nombre de jour de disponibilité
Pu
iss
an
ce
Dis
po
nib
le [
kW
]
Courbe de la puissance classée
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Etude technique
En fonction des résultats précédents, cette partie présente :
l’étude du terrain d’implantation des ouvrages de génie civil ;
l’étude du génie civil de l’aménagement ;
l’étude des équipements électromécaniques et hydrauliques ;
l’étude de la ligne MT ;
l’étude de la ligne BT. Tous les dessins techniques sont situés le cahier des plans en annexe 1.
Pour toutes les études techniques voir le « Cahier des charges de conception des réseaux
hydroélectriques ruraux à Madagascar » proposé par le programme.
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I. ETUDE DU TERRAIN D’IMPLANTATION DES OUVRAGES
1. Généralités
L’aménagement se trouve dans le bassin versant de la Lanilezana qui se trouve à une vingtaine de
kilomètres au sud de Bealanana. L’ensemble du bassin versant est constitué de granite à l’est et de
charnockite à l’ouest. La charnockite correspond à la zone de plateau, donnant un terrain moins
accidenté que la zone est du bassin versant.
Au niveau pédologique on trouve à l’est du bassin un sol ferralitique rouge sur granite-syénite. Sur
l’ouest du bassin on trouve un sol beige sur charnockite. Entre les deux on trouve une bande suivant
le cours d’eau principal de la Lanilezana sur la moitié du bassin. Il s’agit d’un lithosol granitique.
Carte 14. La formation géologique de la région Lanilezana – Andriamanjavona Ambatosia
Programme
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1.1 Terrain d’implantation du barrage
Au niveau de l’aménagement, la rivière Lanilezana traverse une vallée étroite dont le lit est composé
de granite à structure grenue et à texture massive notamment au niveau du terrain d’implantation du
barrage.
Pour les deux variantes de l’aménagement selon la description en dessous (voir I-2), la généralité sur
les formations géologiques et le terrain d’implantation du barrage sont les mêmes. Ils se différencient
sur le terrain des ouvrages d’amenés et le sol d’implantation du bâtiment de la centrale.
1.2 Terrain d’implantation des ouvrages d’amené
La rive gauche a été choisie pour l’implantation des ouvrages pour des raisons pédologiques, d’accès
et de protection des ouvrages.
Le terrain d’implantation qui est marqué par des ouvrages à ciel ouvert est une succession de passages
rocheux et de passages argilo-latéritiques recouverts par des savanes herbeuses.
Cliché 21. Vue amont du site du barrage Cliché 22. Granite au niveau de la chute
d’eau d’Andriamanjavona
Cliché 23. Passage rocheux sur le terrain
d’implantation des ouvrages d’amené
Cliché 24. Sol argilo-latéritique recouvert
par des savanes herbeuses sur le terrain
d’implantation des ouvrages d’amené
Programme
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1.3 Terrain d’implantation des bâtiments
Le terrain d’implantation du bâtiment de la centrale est un sol ferralitique humifère avec quelques
affleurements de blocs rocheux altérés ou non.
A la sortie du canal de restitution, le sol est toutefois composé d’une alternance d’argile et sable
graveleux parsemé de roches boules en granite-syénite.
Cliché 25. Terrain d’implantation de
la centrale
Cliché 26. Sols ferralitiques recouvert
par des savanes herbeuses
parsemées des roches boules
granitique
2. Etude topographique
Les travaux effectués dans le cadre de la présente étude ont permis de préciser l’aménagement et de
définir les cotes d’implantation à conserver. Ainsi pour chaque variante, le positionnement de la
centrale permet d’assurer une bonne exploitation de la hauteur de chute disponible et une protection
des équipements pendant les crues même si pour la variante I elle est inférieure.
Variante I L’aménagement totalise une hauteur de chute de 130 mètres depuis le site du barrage jusqu’au niveau
de la centrale.
La longueur du tracé des ouvrages d’amenés est de 1950 mètres sur une pente assez douce (environ
10 %), mais présentant des passages relativement difficiles sur des terrains argilo-latéritiques à risque
d’érosion au-dessus de petits talwegs.
La pente est ensuite plus prononcée jusqu’au terrain d’implantation de la centrale (pente de 32 %) sur
environ 330 mètres, lieu d’implantation de la conduite forcée.
Le profil en long du terrain d’implantation se trouve dans le cahier des plans en annexe.
Variante II Pour la variante II, avec un prolongement du tracé de 350 mètres, l’aménagement totalise une hauteur
de chute de 150 mètres depuis le site du barrage jusqu’au niveau de la centrale. La longueur totale est
de 2300 mètres sur une pente assez douce (environ 10 %), mais présentant des passages relativement
difficiles sur des terrains argilo-latéritiques à risque d’érosion ou dessus de petits talwegs.
Programme
Rhyviere
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La pente est ensuite plus prononcée jusqu’au terrain d’implantation de la centrale (pente de 30 %) sur
environ 420 mètres, lieu d’implantation de la conduite forcée.
Le profil en long du terrain d’implantation se trouve dans le cahier des plans en annexe.
II. ETUDE DES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL
Rappel : tous les détails techniques sont précisés dans les plans en annexe 1 et dans le « Cahier des
charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar »
1. Introduction : l’orchestration des investissements
L’aménagement hydroélectrique est conçu pour une puissance de 1 500 kW. La puissance en
électrification rurale correspondant à la fois au potentiel hydroélectrique de la chute et également aux
besoins de la population à desservir dans un horizon de 30 ans (durée de la concession) pour les trois
chefs-lieux des communes rurales d’Ambatosia, Ambodiampana et Beandrarezona (principaux cibles
du projet) plus la commune urbaine de Bealanana.
L’aménagement sera équipé en trois temps : il sera d’abord équipée d’une première conduite forcée
qui alimentera une première turbine de 500 kW, la deuxième, et la troisième conduite et turbine (de
500 kW) sera installée quand le besoin s’en fera sentir.
Ce principe permet de ne pas sur-dimensionner les ouvrages, sans pour autant condamner l’extension
future du projet si le besoin s’en fait sentir, mais également de bénéficier de turbines de meilleur
rendement et de matériel neuf en cours de projet, et invite à la bonne gestion.
2. Schéma général de l’aménagement
2.1 Schéma général
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Carte 15 : Schéma de principe de l’aménagement de la variante retenue
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2.2 Barrage de dérivation
Le barrage sera implanté au même site et les caractéristiques techniques sont identiques. Il intègre la
prise d’eau pour la centrale hydroélectrique et deux prises d’eau sur la rive gauche pour l’irrigation des
rizières sur les sous plateaux alluvionnaires après le barrage et la restitution.
Corps du barrage Le barrage de réservoir tampon est de type « contrefort », de profil trapézoïdal, construit en matériaux
mixtes (béton et maçonnerie), de 70 m de longueur et d’une hauteur de 5,50 m au point plus bas de son
profil en long. Il est ancré sur une fondation rocheuse.
Selon le débit de crue centennale, la crête du barrage (au niveau de la prise d’eau) est fixée à l’altitude de
1239,65 m.
Désignation Unité Valeurs
Type - Poids à contrefort et à profil trapézoïdal
Matériaux - Béton et maçonnerie de moellons
Longueur (L) [m] 70
Hauteur au niveau de la crête [m] 7,50
Fruit du talus amont (m) [m] 0,50
Fruit du talus aval (m) [m] 0,75
Largeur à la crête [m] 1,20
Largeur de la base [m] 7,25
Tableau 93. Caractéristiques techniques du barrage
Seuil déversant Le barrage est équipé d’un évacuateur de crue (seuil déversant) et d’un organe de vidange de fond qui
permet de faire face à une crue centennale.
L’évacuateur de crue est un déversoir long à faible charge, à paroi mince et positionné au milieu du
barrage. Il a une cote au seuil de 1230,00 m et ses caractéristiques sont définies dans le tableau 74
suivant :
Désignation Unité Valeurs
Longueur (L) [m] 45
Charge (hauteur) [m] 2,00
Fruit du talus amont (m) [m] 0,50
Fruit du talus aval (m) [m] 0,75
Largeur à la crête [m] 0,50
Tableau 94. Caractéristiques techniques de l’évacuateur de crue (seuil déversant du barrage)
Organe de vidange de fond L’organe de vidange de fond est un pertuis en béton armé dont la tête est équipée d’une vanne batardeau
suivi d’une vanne à crémaillère à commande manuelle. Le pertuis mesure 2,00 m de largeur et sa cote au
fond se situe à une altitude de 1230,00 m.
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2.3 Prise classique
La prise d’eau est de type latéral classique et implantée latéralement au barrage sur la rive gauche. Elle
est intégrée dans le muret de protection à plus de 6 m en intérieur talus rive gauche suivant l’axe
longitudinal du barrage.
La prise d’eau est composée :
d’un pertuis ;
d’une glissière en cornière pour guider la grille et le batardeau ;
d’une pelle de vanne levante à crémaillère ;
d’une grille grossière. L’ouvrage est dimensionné pour entonner un débit de 1,8 m3/s et pour fonctionner comme un orifice
noyé.
La vanne levante est une vanne métallique de type murale à crémaillère manuel qui sert à régler le débit
de la prise. Elle a la largeur du pertuis.
Les grilles sont inclinées de 30° par rapport à la verticale, elles ont une surface totale de 1,40 m2 et
l’écoulement à l’entrée a une vitesse d’approche de 0,90 m/s. Les barreaux et leurs espacements devront
être dimensionnés pour que la vitesse d’approche de l’eau corresponde aux normes indiquées dans le
cahier des charges du programme.
Le seuil de la prise est calé à la cote 1236,30 m, et le sommet des grilles à 1237,30 m.
Les caractéristiques de la prise d’eau sont résumées dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.
suivant.
Tableau 95. Caractéristiques techniques de la prise d’eau latérale
Débit nominal à transiter: Qn 1,80 m3/s
Coefficient de débit: μ 0,50
Section de la prise: Sp 0,96 m2
Largeur de la prise: Lp 1,20 m
Hauteur de la prise: Hp 0,80 m
Surface totale de la grille: Sg 1,40 m2
Largeur de la grille: Lg 1,29 m
Hauteur de la grille: Hg 1,08 m
Epaisseur des barreaux de la grille: e 8,00 mm
Espacement de la grille: b 50,00 mm
Nombre des barreaux verticaux: n 20,00 U
Angle d'inclinaison à l'horizontal: Φ 60,00 °
Perte de charge sur la prise d'eau: hf 0,0199 m
Côte au fond de l'ouvrage fini: Zf ond 1 236,30 m
Paramètres caractéristiques
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2.4 Ouvrages d’amené d’eau
L’amenée d’eau vers la centrale se fait sur les canaux à ciels ouvert quasiment parallèles avec la rivière
sur la rive gauche. Il est composé de quelques tronçons de canal maçonné, des ponts canaux sur le
franchissement de terrains difficiles (talwegs, petits falaises, et terrain à risque d’érosion, …), d’un bassin
de décantation pour chasser les matériaux en suspensions et d’une chambre de mise en charge pour
forcer l’écoulement dans les conduites métalliques afin de faire tourner les turbines de la centrale.
2.5 Canal maçonné
A la sortie de la prise d’eau, l’écoulement dans les canaux est en général du domaine de l’écoulement
turbulent et c’est l’équation de Manning sera appliqué pour les dimensionner touten vérifiant que la
vitesse de l’eau ne soit pas inférieure à la vitesse d’ensablement (0,4 m/s) et ne soit pas aussi supérieure
à la vitesse d’affouillement (4 m/s). Dans notre cas, les canaux seront rectangulaires construits en
maçonnerie de moellons et/ou en béton pour respecter ces conditions décrites précédemment. Donc sur
une longueur au total de 2160 m, l’eau transit par un canal en maçonnerie de moellons reposant sur des
sols ferralitiques entre les points suivants:
557 (TN 1233,42 m) et 570 (TN 1234,34 m) ;
559 (TN 1238,27 m) et 518 (TN 1228,57 m) ;
517 (TN 1237,42 m) et 333 (TN 1234,53 m) ;
332 (TN 1236,62 m) et 296 (TN 1237,97 m) ;
298 (TN 1239,31 m) et 277 (TN 1240,08 m). Chaque portion de canal a les caractéristiques suivantes :
Tableau 96. Caractéristiques techniques du canal maçonné
2.6 Canal autoporté
Débit à transiter: Qn 1,80 m3/s
Longueur: L 2 300 m
Largeur au fond: b 1,20 m
Largeur superficielle: B 1,20 m
Tirant d'eau: h 0,60 m
Rayon hydraulique: R 0,30 m
Pente: I 0,00038 m/m
Vitesse moyenne: V 2,50 m/s
Revanche: r 0,40 m
Perte de charge: hf 0,87 m
Côte au fond: Z 1 236,10 m
Niveau d'eau: NE 1 236,70 m
Niveau de la crête: Zcrête 1 237,10 m
Paramètres caractéristiques
Programme Rhyviere
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Entre les points d’altitude ci-dessous, le terrain du tracé des ouvrages d’amenés présente des passages
difficiles (talwegs, petits falaises, terrain à risque d’éboulement), le canal doit être supporté par des
structures en béton armés. Voici les différentes portions du canal :
556 (TN 1234,15 m) et 557 (TN 1233,42 m), longueur 25 m ;
570 (TN 1234,34 m) et 559 (TN 1238,27 m), longueur 20 m ;
518 (TN 1228,57 m) et 517 (TN 1237,42 m), longueur 35 m ;
333 (TN 1234,53 m) et 332 (TN 1236,62 m), longueur 20 m ;
296 (TN 1237,97 m) et 298 (TN 1239,31 m), longueur 40 m; Chaque portion de canal a les caractéristiques suivantes :
Tableau 97. Caractéristiques techniques du canal autoporté ou pont canal
2.7 Bassin de décantation
Depuis le point 277 (TN 1240,08 m), le canal maçonné est prolongé par un bassin de décantation pour
chasser les éventuels sédiments provenant de la prise d’eau et d’éventuelle érosion des rives sur certains
parcours, il se termine au point 278 (TN 1240,83 m).
Le bassin de décantation consiste en un élargissement du canal permettant la diminution de la vitesse
d’écoulement et ainsi la sédimentation du sable contenu dans l’eau. Un déversoir noyé en fin de bassin,
assure un maximum d’efficacité de l’ouvrage.
Le bassin de décantation est dimensionné pour éliminer les sédiments de diamètre supérieur à 0,2 mm
selon les conditions optimums de sédimentation.
Les caractéristiques du bassin sont données par le Tableau 98 ci-dessous.
Débit à transiter: Qn 1,80 m3/s
Longueur: L 250 m
Largeur au fond: b 1,20 m 91
Largeur superficielle: B 1,20 m 250
Tirant d'eau: h 0,60 m
Rayon hydraulique: R 0,30 m
Pente: I 0,00038 m/m
Vitesse moyenne: V 2,50 m
Revanche: r 0,40 m
Perte de charge: hf 0,09 m
Côte au fond: Zf ond 1 236,10 m
Hauteur moyenne des piliers: Hp 2,60 m
Nombre de paire des piliers: n 64,00 U
Paramètres caractéristiques
Programme Rhyviere
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Tableau 98. Caractéristiques techniques du bassin de décantation
Le bassin est également équipé d’un seuil latéral déversant prolongé par un canal ouvert pour évacuer les
excès d’eau et d’une vanne de chasse pour le vidanger (voir cahier des charges de conception).
2.8 Chambre de mise en charge
La chambre de mise en charge servira comme une jonction entre le canal ouvert et la conduite forcée,
donc de la, toutes sortes de débris susceptibles d’endommager la conduite et les turbines devront être
arrêté à l’aide de ses équipements (couvercle, grilles fines, déversoir de fond à son entrée, …).
Elle est rectangulaire, construite en matériaux mixtes (béton et maçonnerie) et couverte d’une plaque en
acier soudée. Elle se situe au point 278 (TN 1240,83 m). Sa cote au fond est à l’altitude 1233,30 m et ses
caractéristiques sont présentées dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable. 99.
Tableau 99. Caractéristiques techniques de la chambre de mise en charge
Débit à transiter: Q 1,80 m3/s
Diamètre des particules au condition optimum 0,20 mm
Vitesse moyenne de sédimentation: Vs 0,028 m/s
Largeur du bassin de décantation: Bd 2,90 m
Longueur du bassin de décantation: Ld 24,00 m
Tirant d'eau: hd 1,50 m
Vitesse horizontale dans le bassin: VH 0,43 m/s
Largeur du déversoir latéral: Ldév 7,00 m
Hauteur de lame d'eau au déssus du déversoir: Hdév 0,20 m
Hauteur du bassin de décantation Hd 1,90 m
Cote au fond du début de l'ouvrage 1 235,90 m
Cote au fond à l'extrême aval de l'ouvrage: Zf ond 1 235,20 m
Niveau de la crête de l'ouvrage: Zcrête 1 237,10 m
Pente: I 3 %
Paramètres caractéristiques
Débit à mettre en charge: Q 1,80 m3/s
Coefficient du débit: m 0,50
Hauteur de garde au fond: G 0,40 m
Revanche: r 0,40 m
Hauteur de la chambre de mise en charge: H 3,60 m
Rayon de succion: rS 1,20 m
Capacité de la chambre: C 54,00 m3
Surface utile: S 16,88 m2
Largeur: B 5,00 m
Longueur: L 3,40 m
Niveau de la crête: Zcrête 1 237,10 m
Cote au fond: Zf ond 1 233,50 m 1 233,90
Principaux paramètres caractéristiques
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Tableau 100. Caractéristiques techniques de la grille à maille fine
2.9 Conduites forcées
Les conduites forcées en acier soudée (fabriquées localement) ont chacune une longueur 420 m et sont
supportées par des blocs en béton. Elles sont longées entre les points 276 (TN 1232,77 m) et 1447 (TN
1098,41 m).
Elles sont dimensionnées pour limiter les pertes de charge à 4 %. Ainsi pour répondre à cette exigence et
transiter un débit de 3 x 0,500 m3/s le diamètre des conduites s’élève à 4 x 600 mm.
Les caractéristiques de chaque conduite forcée sont données dans le tableau 101.
Désignations Longueur
[m] Diamètre
[m] Epaisseur
[mm]
Pertes de charges
[m]
Pression de service [bars]
Conduite en acier soudée 420 0,60 4 2,16
(3,91 %) 25
Tableau 101. Caractéristiques de chacune des 2 conduites forcées
Les conduites doivent être fixées sur des plots de support de forme trapézoïdale pour supporter les efforts
verticaux et longitudinaux des conduites remplies d’eau (voir cahier des charges et plans en annexe). Les
conduites doivent être traitées contre l’oxydation.
2.10 Bâtiments de la centrale
L’usine est implantée en rive droite de la rivière Lanilezana sur un terrain aménagé de 4 m au-dessus du
niveau des plus hautes eaux, qui est à la côte 1089 sur la partie concave du méandre qui servira un
protecteur naturel aux éventuels crues de la rivière. Le plancher de la centrale se situera donc à l’altitude
1093,88 m.
Surface totale de la grille: Sg 2,94 m2
Largeur de la grille: Lg 3,00 m
Hauteur de la grille: Hg 0,98 m
Epaisseur de la grille: e 8,00 mm
Espacement de la grille: b 12,00 mm
Nombre des barreaux verticaux: n 145,00 U
Angle d'inclinaison à l'horizontal: Φ 50,00 °
Perte de charge à l'entrée: hg 0,027 m
Perte de charge à l'entrée de la conduite: hc 0,030 m
Paramètres caractéristiques de la grille à maille fine
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Le bâtiment de la centrale est en brique cuite avec ossature en béton armé, couvert en TOG 10/600. Il est
constitué d’une salle de machine de 100 m², un magasin de stockage de 20 m², une salle de contrôle de
12 m² et une salle de toilette de 8 m2.
Elle est prévue pour accueillir les trois turbines équipant le site à l’horizon de projet.
L’axe des turbines sera placé à la cote de 1094,58 m et la cote du plan d’eau de la restitution se situe à
l’altitude 1090,80 m
2.11 Canal de restitution
Le canal de restitution est en béton et maçonnerie de moellons, de section rectangulaire et dimensionné
de telle façon que la centrale ne soit pas inondée en période de crue.
En dessous du bâtiment, au niveau de ses fondations, le canal est en béton armé et il est dimensionné
pour amortir l’écoulement turbulent à la sortie d’une turbine (voir détails sur le cahier des plans). Après
le bâtiment, il est construit en maçonnerie jusqu’à une distance de sécurité dans le cours d’eau
permettant d’éviter les affouillements.
Le canal mesure 15 mètres de longueur et sa côte la plus basse est 1090 m.
Ses caractéristiques sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 102. Caractéristiques du canal de restitution
2.12 Bâtiment d’exploitation
Pour l’exploitation correcte de la centrale, un bâtiment est prévu pour loger le personnel. Il comporte 3
salles et sa superficie totale est 42 m² (pour plus de détail, voir cahier des plans).
2.13 La voie d’accès
L’accès au site est facilité par la piste rurale reliant le village d’Ampandrana aux villages de Miakamorika
et d’Antafiabe. Toutefois au PK 70 km de la route nationale reliant Antsohihy à Bealanana, la piste d’accès
est à réhabiliter, une nouvelle piste de 1,200 plus 1,836 km doit être construite depuis ces deux villages
pour accéder respectivement au site de la centrale et du barrage. Elle est à seule voie dont sa largeur est
de 3,5 mètres.
Débit à transiter: Qn 1,80 m3/s
Longueur: L 15 m
Largeur au fond: b 1,20 m
Largeur superficielle: B 1,20 m
Tirant d'eau: h 0,60 m
Rayon hydraulique: R 0,30 m
Pente: I 0,0004 m/m
Vitesse moyenne: V 2,80 m/s
Revanche: r 0,40 m
Côte au fond: Zf ond 1 090,10 m
Paramètres caractéristiques
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Carte 16. Plan général de la piste d’accès à l’aménagement
Plusieurs petits talwegs sont à franchir par des petits ouvrages de franchissement de plus de 4 mètres de
longueur chacun dont leurs caractéristiques sont présentées dans les tableaux ci-dessous et sur la carte
ci-après :
Désignation Unité Valeurs
Type - Dalots simples
Matériaux - Béton armé remblayé par de sols ferralitiques et de gravois servant à la fois de couche de répartition de charge et d’assainissement
Longueur (L) [m] 4
Largeur [m] 1
Hauteur [m] 1
Nombre de dalot
- 8 à 10
Tableau 103. Caractéristiques des dalots
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III. DESCRIPTION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES
Rappel : tous les détails techniques sont précisés dans les plans en annexe 1 et dans le « Cahier des
charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar »
1. Organe d’isolement et de coupure du débit
Dans l’usine chacune des conduites sera équipée d’une vanne à guillotine manuelle conçue de manière à
pouvoir couper le débit maximum de la turbine dans toutes les situations.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
Caractéristiques Diamètre nominal Pression nominale de service
Vanne papillon manuelle 650 mm 20 bars
Tableau 104. Caractéristiques des organes d’isolement et coupure du débit des turbines
2. Turbines
Compte tenu de la hauteur de chute disponible (150 m) et du débit à exploiter de la rivière (3x0.5 m3/s),
les types de turbines les plus adaptées sont la Banki à deux compartiments 1/3 et 2/3, la turbine pelton à
6 injecteurs et la turbine Francis. En raison des coûts, on choisit la turbine Banki. En effet, dans ces
conditions, cette turbine donne un bon rendement, de l’ordre de 78%, pour un coût peu élevé.
Comme mentionné plus haut, nous proposons d’installer 3 turbines de 500 kW chacune. Une première
turbine sera installée dans un premier temps, et les autres lorsque l’évolution de la demande du réseau
le justifiera.
Les caractéristiques des turbines retenues sont détaillées dans le Tableau suivant.
Caractéristiques Banki Pelton Francis
Nombre de turbines 3 3 3
Chute brute 150 m 150 m 150 m
Chute nette 144 m 144 m 144 m
Débit d’équipement 0,500 m3/s 0,500 m3/s 0,500 m3/s
Type de turbines Banki à deux
compartiments 1/3 et 2/3 Pelton à 6 injecteurs Francis
Vitesse nominale de rotation 1 000 tr/mn 250 tr/mn 1 500 tr/mn
Puissance à l’arbre de la turbine
500kW 500 kW 500 kW
Energie massique 1 417 J/kg 1 417 J/kg 1 417 J/kg
Vitesse spécifique 49 tr/mn 30 tr/mn 74 tr/mn
Vitesse d’emballement 1 800 tr/mn 450 tr/mn 2 700 tr/mn
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Dimensions
Diamètre de la roue
0,457 m Diamètre de la roue
1,779 m D1i 0,516 m
Largeur de la roue
0,183 m Diamètre
du jet 0,045 m D2e 0,308 m
Rendements 78 % 84 % 84 % 90 % 84 % 90 %
Débit minimal pour avoir la puissance
0,452 m3/s 0,420 m3/s 0,420 m3/s 0,392 m3/s 0,420 m3/s 0,392 m3/s
Débit minimal turbinable 0,050 m3/s 0,050 m3/s 0,150 m3/s
Tableau 105. Caractéristiques techniques des turbines
3. Générateur
Les caractéristiques techniques du générateur sont précisées dans le tableau 106 suivant.
Les générateurs sont couplables pour pouvoir les mettre en parallèle après la mise en place du deuxième
groupe suivant le plan d’équipement.
Caractéristiques Valeurs
Nombre de générateurs 4
Type Générateur synchrone avec volant, prêt au service autonome et à la mise en parallèle
Fréquence 50 Hz
Tension 230-400 V
Rendement nominal 95%
Vitesse de rotation 1500 tr/mn
Puissance 3x 625 kVA
Excitation Type AREP (adaptation du courant d’excitation à la variation de la charge)
Type de régulation Régulateur du type R449, R610 et R630 (Pilotage de la tension, du cosinus phi, de la production de la
puissance réactive et contrôle complet du courant d’excitation)
Protection / refroidissement Protection IP54 / refroidissement par air
Type de montage Horizontal – bi palier – équipé de point de mesure de température et de courant sur le bobinage, vibration et survitesse
Tableau 106. Caractéristiques techniques des générateurs
4. Accouplement turbine/générateur
L’accouplement turbine-alternateur sera du type élastique (système poulie-courroie), son rapport de
vitesse selon le type de la turbine qui est résumé dans le tableau qui suit.
Types de turbines Banki Pelton Francis
Rapport de vitesse 0,667 (1000/1500) 0,25 (250/1000) 1 (1500/1500)
Tableau 107. Rapport de vitesse de l’accouplement turbine / générateur
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5. Régulation de la turbine
La régulation de la turbine sera de type absorption de charges de 3 x 500 kW – 400 V.
6. Contrôle commande
Le système de contrôle-commande doit comporter le minimum d’équipements ci-après :
Alarmes et dispositifs nécessaires pour détecter un dysfonctionnement grave de la centrale (survitesse, échauffements excessifs, …) entraînant l’arrêt du groupe turbo-alternateur, et sa mise en sécurité ;
Equipements de mesure de tension, d’intensité, de fréquence et de comptage d’énergie active et d’énergie réactive permettant de consigner sur un cahier de registre, les données fonctionnelles de la centrale.
Ces équipements sont logés dans un tableau métallique comportant4 panneaux : groupe 1, groupe 2 ,
groupe 3 et sécurité/synchronoscope/départ ligne. Les départs sont protégés par des disjoncteurs
différentiels tétrapolaires.
Le tableau 2 pourra être installé au moment de l’installation du deuxième groupe.
7. Auxiliaires de la centrale
Les auxiliaires de la microcentrale comportent :
une alimentation en courant alternatif 220 V et le circuit électrique intérieur de l’usine et du bâtiment du personnel. Le départ « auxiliaires » est raccordé au jeu de barres BT principal, protégé par un disjoncteur triphasé différentiel. En outre, ce départ comporte un compteur d’énergie active pour l’enregistrement des consommations des auxiliaires de la centrale, qui devront être impérativement séparées de l’énergie délivrée au réseau ;
une alimentation en courant continu (en général 24 V ou 48 V CC) du système de contrôle-commande ;
un tableau de distribution du courant alternatif et du courant continu, y compris un système de comptage de l’énergie et un disjoncteur adapté (tableaux électriques du contrôle-commande) ;
une alimentation de secours sur batterie dans l’usine permettant d'assurer les fonctions vitales de mise en sécurité de l'installation en cas de défaut d'alimentation ou de déclenchement du réseau. La capacité de charge en ampère-heure doit permettre d'assurer le contrôle-commande et un éclairage de secours aussi longtemps que nécessaire pour engager une action corrective ;
la distribution d’eau potable du bâtiment du personnel ;
l’usine doit disposer d’un système de lutte contre les incendies.
un équipement de manutention permettant de manipuler les groupes turbogénérateurs facilement.
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Cliché 16. Type turbo-alternateur 625 kVA (Source : Andritz)
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IV. RÉSEAU DE TRANSPORT MT
Rappel : tous les détails techniques sont précisés dans les plans en annexe et dans le « Cahier des
charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar »
1. Poste de départ
1.1 Premier poste de départ
Une liaison aéro-souterraine « jeu de barre BT- transformateur élévateur » sera constituée de câble du
type U-1000R2V de section 4x150mm² en cuivre d’une longueur de 4x40m pour le poste élévateur.
Le premier poste élévateur sera du type Cabine H59 protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La
tension du transformateur est de 0,4/35 kV et sa puissance est de 2MVA.
1.2 Second poste de départ
Une liaison aéro-souterraine « jeu de barre BT- transformateur élévateur » sera constituée de câble du
type U-1000R2V de section 4x70mm² en cuivre d’une longueur de 4 x 40m pour le poste élévateur.
Le second poste élévateur sera du type H61 monté sur poteau béton protégé par un jeu de trois
parafoudres 20 kV. La tension du transformateur est de 0,4/20 kV et sa puissance est de 100 kVA.
2. Caractéristiques techniques du réseau MT de transport d’énergie
2.1 réseau MT de transport d’énergie
L’énergie produite par la microcentrale sera acheminée par le premier départ vers le chef-lieu de la
commune d’Ambatosia et du village d’Ankijanimavo en passant par le village d’Ampandrana et
d’Ambalabe sur la RN31. Puis, à partir du croisement entre la route vers Ambatosia et la RN31, vers le
chef-lieu de la commune d’Ambodiampana et du village d’Anjanaborona. Et à partir d’Ambodiampana
vers la sous-station en passant par le village de Betainkankana et d’Anandrobato. A partir de cette sous-
station, vers le chef-lieu de la commune de Bealanana et de Beandrarezona.
La ligne de transport sera de type triphasé suspendu jusqu’à l’entrée des villages et chef lieux de communes et rigide jusqu’aux postes abaisseurs.
elle sera montée en neutre isolé sur poteau béton (à défaut sur poteau bois de classe E);
sa tension sera de 35 kV jusqu’à la sous-station, puis de 20kV jusqu’à Bealanana et Beandrarezona.
les câbles seront de type Almelec de 54,55 mm² de section pour l’ossature et 34,4 mm² pour les dérivations.
Le second départ acheminera l’énergie demandé par les villages de Beanantsindra et d’Ambohimitsinjo. La ligne sera de même caractéristique que les dérivations de la ligne du premier départ mis à part sa tension qui sera de 20kV.
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Carte 17. Vue générale du tracé de la ligne MT
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Carte 18. Tracé de la ligne MT
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2.2 Station d’interconnexion
L’énergie produite par la microcentrale d’Andriamanjavona sera desservie aux communes rurales
d’Ambatosia, d’Ambodiampana et de Beandrarezona. Lorsque l’interconnexion au réseau de
Bealanana sera favorable, cette énergie sera d’abord acheminée vers une station d’interconnexion
pour être connecté avec le réseau de Bealanana et distribution vers Beandrarezona.
La station d’interconnexion sera constituée essentiellement des éléments suivants :
Postes de transformation
Etant donné que le réseau électrique relié à la MCH d’Andriamanjavona ait une tension de 35kV et que
celle du jeu de barre et du réseau de Bealanana est de 20kV, un poste de transformation 35/20 kV sera
installé (à défaut deux postes en série de 35kV/B2 et B2/20kV). Le poste sera du type Cabine H59
protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV et sa puissance est de 2 MVA.
Un autre poste de transformation servira d’alimentation pour les auxiliaires de la station, il sera du
type H61 protégé par un jeu de trois parafoudres 20 kV. La tension du transformateur est de 20/0,4 kV
et sa puissance est de 50 kVA.
Cellules HTA
Le tableau électrique HTA est constitué d’équipements préfabriqués sous enveloppe métallique
externe appelés cellules HTA. Chaque cellule est complètement assemblée en usine, prête à être
raccordée. Elle réalise par l’appareillage contenu (interrupteur, disjoncteur, contacteur...) les fonctions
de sectionnement, protection et commande permettant de réaliser le schéma électrique (Annexe
cahier des plan).
Les cellules HTA seront du type Fluokit M24+ ou SM6-24 compact extensible avec repérage Indélébile
dont les caractéristiques communes conformes à la norme spécifique CEI 62271-200 sont résumés
dans le tableau suivant :
Grandeurs Valeurs
Tension de service 20 kV
Tension assignée 24 kV
Tension de tenue à fréquence industrielle 50hz 1mn 50 kV
Tension de tenue à l'onde de choc 1,2/50 µs 125 kV crête
Tableau 108. Caractéristique des cellules HTA
(Voir Annexe – Cahier des plans / Réseau Electrique / Schéma unifilaire)
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V. RÉSEAU DE DISTRIBUTION BT
Rappel : tous les détails techniques sont précisés dans les plans en annexe 1 et dans le « cahier des
charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à Madagascar »
1. Caractéristiques techniques réseau BT de distribution d’énergie
Le réseau BT de distribution sera du type triphasé, de tension 220V/380V monté sur poteaux bois
traités.
Le réseau BT suit les ruelles importantes des bourgs. Il dessert les quartiers des fokontany et les chefs-
lieux des communes.
1.1 Commune d’Ambatosia
Fokontany de Beanantsindra et d’Ambohimitsinjo
Le poste abaisseur pour le réseau BT du Fokontany de Beanantsindra et d’Ambohimitsinjo sera du type
H61 monté sur poteaux béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 20 kV. La tension du
transformateur est de 20/0,4 kV et sa puissance est de 100 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 2066
4x16 mm² 1152
2x16 mm² 283
Total BT 3500
Tableau 109. Caractéristiques des câbles BT du Fokontany de Beanantsindra et d’Ambohimitsinjo
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
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Carte 19. Tracé de la ligne BT du Fokontany de Beanantsindra et d’Ambohimitsinjo
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Fokontany d’Ampandrana
Le poste abaisseur pour le réseau BT du Fokontany d’Ampandrana sera du type H61 monté sur poteaux
béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur est de
35/0,4 kV et sa puissance est de 50 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 627
4x16 mm² 252
2x16 mm² 0
Total BT 879
Tableau 110. Caractéristiques des câbles BT du Fokontany d’Ampandrana
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
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Carte 20. Tracé de la ligne BT du Fokontany d’Ampandrana
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Fokontany d’Ambalabe
Le poste abaisseur pour le réseau BT du Fokontany d’Ambalabe sera du type H61 monté sur poteaux
béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur est de
35/0,4 kV et sa puissance est de 50 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 893
4x16 mm² 53
2x16 mm² 0
Total BT 946
Tableau 111. Caractéristiques des câbles BT du Fokontany d’Ambalabe
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
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Carte 21. Tracé de la ligne BT du Fokontany d’Ambalabe
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Chef-lieu de la commune d’Ambatosia
Le poste abaisseur pour le réseau BT du chef-lieu de la commune d’Ambatosia sera du type H61 monté
sur socle en béton protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur est de
35/0,4 kV et sa puissance est de 200 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x35mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) pour les
dérivations, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x35+1x54,6 +1x16mm² 961
3x25+1x54,6 +1x16mm² 2971
4x16 mm² 714
2x16 mm² 555
Total BT 5202
Tableau 112. Caractéristiques des câbles BT du Chef-lieu de la commune d’Ambatosia
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
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Carte 22. Tracé de la ligne BT du Chef-lieu de la commune d’Ambatosia
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Fokontany d’Ankijanimavo
Le poste abaisseur pour le réseau BT du Fokontany d’Ankijanimavo sera du type H61 monté sur
poteaux béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur
est de 35/0,4 kV et sa puissance est de 100 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 1023
4x16 mm² 652
2x16 mm² 49
Total BT 1725
Tableau 113. Caractéristiques des câbles BT du Fokontany d’Ankijanimavo
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
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Carte 23. Tracé de la ligne BT du Fokontany d’Ankijanimavo
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1.2 Commune d’Ambodiampana
Chef-lieu de la commune d’Ambodiampana
Le poste abaisseur pour le réseau BT du chef-lieu d’Ambodiampana sera du type H61 monté sur
poteaux béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur
est de 35/0,4 kV et sa puissance est de 160 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 3690
4x16 mm² 764
2x16 mm² 1138
Total BT 5593
Tableau 114. Caractéristiques des câbles BT du Chef-lieu de la commune d’Ambodiampana
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
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Carte 24. Tracé de la ligne BT du Chef-lieu de la commune d’Ambodiampana
Programme
Rhyviere
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Fokontany d’Anjanaborona
Le poste abaisseur pour le réseau BT du Fokontany d’Anjanaborona sera du type H61 monté sur
poteaux béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur
est de 35/0,4 kV et sa puissance est de 160 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 973
4x16 mm² 1222
2x16 mm² 310
Total BT 2506
Tableau 115. Caractéristiques des câbles BT du Fokontany d’Anjanaborona.
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
Programme
Rhyviere
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Carte 25. Tracé de la ligne BT du Fokontany d’Anjanaborona
Programme
Rhyviere
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Fokontany de Betainkankana
Le poste abaisseur pour le réseau BT du Fokontany de Betainkankana sera du type H61 monté sur
poteaux béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur
est de 35/0,4 kV et sa puissance est de 100 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 522
4x16 mm² 219
2x16 mm² 423
Total BT 1165
Tableau 116. Caractéristiques des câbles BT du Fokontany de Betainkankana.
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
Fokontany d’Anandrobato
Le poste abaisseur pour le réseau BT du Fokontany d’Anandrobato sera du type H61 monté sur poteaux
béton de 12m protégé par un jeu de trois parafoudres 35 kV. La tension du transformateur est de
35/0,4 kV et sa puissance est de 100 kVA.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16 mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6 +1x16mm² 1646
4x16 mm² 521
2x16 mm² 260
Total BT 2428
Tableau 117. Caractéristiques des câbles BT du Fokontany d’Anandrombato.
Le plan du réseau de distribution se trouve en annexe 1.
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Carte 26. Tracé de la ligne BT du Fokontany de Betainkankana
Programme
Rhyviere
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Carte 27. Tracé de la ligne BT du Fokontany d’Anandrobato.
Programme
Rhyviere
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1.3 Chef-lieu de la commune de Beandrarezona
Poste de Beandrarezona Les deux postes abaisseurs de la commune de Beandrarezona seront du type H61 montés sur socle en
béton protégés par jeu de trois parafoudres 35 kV chacun. La tension des transformateur seront
« switchable » 35-20/0,4 kV car dans un premier temps le réseau sera à 35kV et lorsque la station
d’interconnexion sera installée, il sera à 20kV pour la partie station-Beandrarezona sans pour autant
modifier les installations initiales (dimensionnées pour 35kV). Les puissances des transformateurs
seront respectivement de 160 kVA et 100 kVA pour les fokontany de Beandrarezona I et II.
(Voir Annexe – Cahier des plans / Réseau Electrique / Schéma unifilaire)
Câbles BT
Les câbles seront du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu pour
les antennes.
La longueur exacte de chaque type de câble BT est déterminée en fonction de la charge affectée à
chaque départ.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25+1x54,6+1x16 mm² 2629
4x16 mm² 2147
2x16 mm² 443
Total BT 5219
Tableau 118. Caractéristiques des câbles BT du chef-lieu de la commune de Beandrarezona.
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Carte 28. Tracé de la ligne BT pour le chef-lieu de la commune de Beandrarezona
Programme
Rhyviere
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1.4 Chef-lieu de la commune de Bealanana
Réseau BT de Bealanana existant
Le réseau BT existant du chef-lieu de la commune de Bealanana est constitué comme suit :
Les postes abaisseurs sont du type H61 monté sur poteau béton protégé par un jeu de trois
parafoudres 20 kV. La tension étant de 20/0,4 kV et les puissances de 100 kVA chacun pour les
postes 1 et 2, 160 kVA pour le poste 3 et 50KVA pour le poste 4.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu
pour les antennes.
Les caractéristiques des câbles BT sont mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Type Longueur (m)
3x25 + 1x54,6 + 1x16mm² 10608
4x16 mm² 333
2x16 mm² 1324
Total BT 12266
Tableau 119. Caractéristiques des câbles BT existants du chef-lieu de la commune de Bealanana
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Carte 29. Tracé de la ligne BT existante du chef-lieu de la commune de Bealanana
Programme
Rhyviere
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Réseau BT de Bealanana interconnecté
En plus des postes existant, pour l’extension du réseau BT et la future demande, des postes
abaisseurs seront installés. Ils seront du type H59 monté sur socle en béton protégé par un jeu de
trois parafoudres 20 kV.
Les câbles sont du type préassemblé 3x25mm² Alu+1x54,6 mm² Almelec+1x16mm² cuivre (EP) au
départ du poste abaisseur, torsadé isolé 4x16mm² Alu par la suite, et enfin torsadé 2x16mm² Alu
pour les antennes.
Les caractéristiques des câbles BT pour les extensions sont mentionnées dans le tableau ci-
dessous :
Type Longueur (m)
3x25 + 1x54,6 + 1x16mm² 3092
4x16 mm² 679
2x16 mm² 224
Total BT 3 996
Tableau 120. Caractéristiques des câbles BT existants du chef-lieu de la commune de Bealanana
Programme Rhyviere Page 153 sur 184
Carte 30. Tracé de la ligne MT/BT du chef-lieu de la commune de Bealanana interconnectée.
ProgrammeRhyviere
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Etude financière
L’étude financière a pour objectif de préciser le coût total du projet, les tarifs à appliquer (en fonction
de l’étude de la demande précédente), et le montant des subventions et des apports nécessaires
garantissant la rentabilité du projet sur la durée de concession.
Elle présente donc :
le devis estimatif du projet ;
le plan de financement du projet ;
le compte de résultat prévisionnel du projet ;
le compte de trésorerie prévisionnel du projet ;
le calcul des variables financières en fonction des apports et des tarifs (TRI, VAN) ;
REMARQUE :
Toutes les analyses et les tableaux de cette partie sont issus du logiciel d’analyse financière joint au
document. Prière de s’y référer pour plus de précision et bien sûr, de l’utiliser pour rédiger votre
offre.
ProgrammeRhyviere
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I. ELEMENTS DE L’ANALYSE FINANCIERE – HYPOTHESES DE CALCUL
1. Devis estimatif
Le coût du projet a été évalué après consultation de fournisseurs locaux et internationaux afin que le
projet corresponde au « cahier des charges de conception des réseaux hydroélectriques ruraux à
Madagascar ». Il a également été évalué en fonction des coûts de transport et de construction. Tous
les prix ont été actualisés en septembre 2015. Enfin le taux de change euros/ariary a été pris à 3 500
Ar pour 1 euro (cours moyen en juin 2016).
Le programme Rhyviere étant financé par l’Union européenne, tous les frais d’investissement dans le
cadre du programme sont exonérés de taxes et de droits de douanes. Ainsi, tous les montants
d’investissement indiqués ci-dessous sont des montants hors taxes, car celles-ci ne seront pas payées
par le futur permissionnaire.
Le devis détaillé ainsi que les devis des fournisseurs consultés sont annexés à l’APS.
Voici un résumé du devis estimatif du projet selon les variantes proposées, hors provisions pour les
raccordements et hors besoins de fond de roulement :
Besoins Année 0
(500 kW)
Année
turbine 2
(500 kW)
1- Génie civil et bâtiment de la centrale
2- Conduite forcée
2 817 869 527
460 837 183
3- Equipement électromécanique 2 703 828 571 3 164 665 754
3- Transport de l'énergie 2 001 680 704
4- Distribution de l'énergie 1 997 269 773
Sous Total 1 9 981 485 758 3 164 665 754
5- Prestations d'ingénierie – Transport - Installation 677 615 088
Total 10 659 100 846 3 164 665 754
Tableau 121 : Devis estimatif du projet
IMPORTANT :
Selon les hypothèses choisis pour l’analyse, un à deux nouvelles turbines pourront être
nécessaires pour satisfaire la demande dans 30 ans. Selon notre analyse la 2ème
turbine serait nécessaire entre 0 et 10 ans, la 3ème turbine entre 15 et 25 ans. Cela
dépend des hypothèses de tarif et de consommation (voir l’outil d’analyse de la
demande) ;
la ligne 4 « distribution d’énergie » prend en compte les coûts d’éclairage public et les
coûts de raccordement au compteur des services publics (hors églises) ;
ProgrammeRhyviere
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ce tableau ne prend pas en compte les besoins en fonds de roulement éventuellement
nécessaires. Ils sont calculés plus loin en fonction des hypothèses tarifaires et
financières ;
ce tableau est donné à titre indicatif, il n’a aucune valeur légale.
2. Plan de financement
2.1 Principe
Le plan de financement présente les besoins et les ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet.
2.2 Besoins
L’année 2017-2018 est l’année du financement principal du projet. Selon les hypothèses choisies, 2 à
3 turbines et conduites devront être installés après la fin du projet dans le cadre de l’UE.
Génie civil
Il s’agit de l’investissement pour tous les ouvrages de génie civil hors conduites. Ces ouvrages peuvent
permettre l’équipement de 3 turbines de 500 kW chacune, soit une puissance totale de 1,5 MW à
l’horizon du projet.
Aussi, l’investissement sur le génie civil ne se fait qu’à l’année 0.
Conduite forcée
Il s’agit de l’investissement pour les conduites permettant chacune d’alimenter une turbine de 500
kW. L’investissement est donc réparti en plusieurs fois suivant les années d’installation des turbines.
Seul l’investissement de la première conduite forcé sera subventionné dans le cadre du projet Rhyvière
2.
Equipements électromécaniques Il s’agit de l’investissement pour les turbines de 500 kW. L’investissement est donc réparti en plusieurs
lignes suivant les années d’installation des équipements.
Par ailleurs, nous avons compté dans ce poste de dépense l’investissement dans le nouveau
transformateur nécessaire pour transiter la nouvelle puissance installée. Les lignes « turbine, conduite
et équipements liés » intègrent l’ensemble de ces équipements
Pour simplifier, pour les turbines nous avons repris les montants évalués aujourd’hui pour les
équipements futurs. Cependant ce montant est majoré de l’inflation et apparaît dans le plan de
financement (onglets « Invest » et « Financement »)
Nous avons également laissé la possibilité d’intégrer un groupe thermique pour répondre à la pointe
de demande en fin de concession ou bien retarder si besoin l’acquisition des nouvelles turbines.
Cependant aucun montant pour un groupe thermique n’a été intégré à la simulation. Nous pouvons
néanmoins fournir après consultation locale les estimations suivantes pour l’achat d’un éventuel
groupe thermique.
Les soumissionnaires sont invités à justifier dans leur offre le recours à un groupe thermique.
L’aménagement du site de Beandrarezona (voir annexe) permettra de se passer d’un appoint
thermique pour satisfaire les besoins futurs de la zone et à recourir uniquement aux sources
hydroélectriques renouvelables.
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Puissance du groupe thermique nécessaire Montant
50 kW 15 000 000 Ar
100 kW 20 000 000 Ar
150 kW 25 000 000 Ar
200 kW 30 000 000 Ar
250 kW 35 000 000 Ar
300 kW 40 000 000 Ar
… …
Tableau 122 : Montant estimatif du groupe thermique en fonction de sa puissance
Transport de l’énergie
Il s’agit ici de l’investissement dans le réseau à moyenne tension de transport de l’électricité.
Aussi, cet investissement ne se fait qu’à l’année 0.
Distribution de l’énergie
Il s’agit ici de l’investissement dans le réseau basse tension de distribution de l’électricité sur
l’ensemble des sites bénéficiaires du réseau électrique.
Aussi, cet investissement ne se fait qu’à l’année 0.
Besoins en fond de roulement Le besoin en fond de roulement permet d’être à l’équilibre en fin d’année 0, alors que l’électricité n’a
pas encore été vendue.
RAPPELS :
Tous les montants indiqués sont hors taxes puisque le projet en est exonéré.
2.3 Ressources
Subventions Le programme propose trois subventions différentes.
1- Une subvention pour la réalisation des travaux. Le programme propose une subvention pour la réalisation des travaux. Cette subvention est mise en jeu lors de l’appel d’offres : les soumissionnaires seront notamment jugés sur le montant de subvention demandé. Le programme propose une subvention maximale pour les travaux de
5 280 000 000 Ar. Toutes les offres qui dépasseront ce montant seront éliminées. Le
soumissionnaire demandant le moins de subvention aura le plus de point sur cette partie.
Ce montant maximal de subvention a été choisi pour garantir la rentabilité du projet même
dans des conditions financières « difficiles », c'est-à-dire un montant de tarification bas (mais
qui garantit ainsi le plus de raccordement), le besoin d’avoir recours à un emprunt, ou une
évolution de la consommation peu élevée.
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La simulation ci-dessous analyse la rentabilité du projet en fonction de la subvention
demandée.
2- Une subvention pour le raccordement des ménages. Le calcul est basé sur une subvention de 50 000 Ar par ménage. Ce montant a été déterminé en fonction de la volonté à payer le raccordement des ménages, afin de permettre aux plus pauvres de se raccorder au service minimal. . Le montant maximal de subvention versé pour le raccordement est fixé à 150 000 000Ar,
soit le raccordement de 3 000 ménages.
Ce montant a été calculé en fonction du maximum de ménages à raccorder 2 ans après le
début du fonctionnement du réseau.
ATTENTION :
les conditions et modalités d’octroi des subventions sont précisées dans le modèle de
convention de financement annexé au DAC.
Le montant de la subvention apportée pour le cofinancement de la deuxième turbine
n’est pas indiqué car cette subvention devra être négociée le moment venu, dans le
cadre du contrat de concession (partie « extension et renouvellement ») avec les
autorités compétentes.
Paiement du raccordement par les usagers
Ce montant est la part qu’il reste à payer par les usagers pour financer leurs raccordements, soit
environ 50 000 Ar quel que soit le type de raccordement (compteur ou forfait).
Apports
Apports pour l’investissement En fonction des besoins et des subventions, le montant des apports est calculé.
Nous considérons que pour que l’électrification du pays augmente, il faut ouvrir le marché à de
nouveaux acteurs, notamment à ceux qui ne disposent pas forcément des capacités financières
suffisantes pour investir dans les projets et qui doivent donc recourir à un emprunt.
La simulation considère donc qu’une partie de l’apport peut être emprunté.
Les modalités d’emprunt sont précisées ci-dessous.
Besoins en fond de roulement Selon, les différents paramètres financiers (notamment le recours à un emprunt), le besoin d’un fond
de roulement peut être nécessaire pour que la trésorerie du projet reste positive.
Le besoin en fond de roulement (essentiellement en début de projet) est donc également
calculé dans l’onglet Financement.
Les soumissionnaires peuvent faire varier les hypothèses de ressources pour simuler plusieurs
scénarios de financement.
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3. Modalités d’emprunt bancaire
Les modalités d’emprunts sont à préciser en fonction d’hypothèses réalistes par rapport aux conditions
d’emprunt actuelles à Madagascar. Celles utilisées dans la simulation fournies sont précisées Tableau
, mais les soumissionnaires doivent choisir les paramètres qui correspondent aux caractéristiques de
leur prêt.
Taux d'intérêt 12%/an
Durée du prêt 7 ans
Décalage des mensualités 1 an
Tableau 123 : Modalités d’emprunt bancaire
4. Compte de résultat prévisionnel
4.1 Principe
Le compte de résultat présente l'ensemble des recettes et des charges du projet pour toute sa durée
de vie.
Il donne le résultat net, c'est-à-dire ce que le projet a engendré comme bénéfice au cours de la période.
4.2 Chiffre d’affaire
Ce sont les recettes réalisées par la vente de l’électricité au compteur et des abonnements au
compteur, des forfaits 1 et 2 lampes aux tarifs choisis.
Le détail du calcul des ventes par catégorie d’usager est présenté dans l’onglet Ventes.
4.3 Coûts variables
Ce sont les couts qui dépendent directement de la production et de la consommation d’électricité. Ils
intègrent les charges de fonctionnement du groupe électrogène et les coûts de raccordement des
abonnés.
La différence entre le chiffre d’affaire et les coûts variables constitue la marge brute.
4.4 Charges fixes
Entretiens, réparations et maintenance Les charges d’entretiens, réparation et maintenance s’élèvent à 1%/an du montant de
l’investissement. Ce taux est usuellement utilisé pour les microcentrales qui impliquent peu de frais
d’entretien et de maintenance.
Primes d’assurance
Les ouvrages devront être assurés. Un taux s’élevant à 0,35%/an du montant de l’investissement est
usuellement employé à Madagascar pour les infrastructures soumis aux risques climatiques (sources
Assurances Aro).
Autres charges fixes Les autres charges fixent intègres les charges d’énergie et de transport, de sous traitance et les frais
de bureau. Nous avons considéré pour simplifier un montant de 200 000 Ar par salarié pour le
transport/énergie et pour les frais de bureau, et un forfait annuel à 10 000 000 Ar pour la sous-
traitance.
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La différence entre la marge brute et les charges fixes constitue la valeur ajoutée.
4.5 Charges de personnel
Rémunération du personnel Le personnel gérant la centrale doit être rémunéré. Pour gérer la centrale, le réseau électrique et
assurer la relation commerciale avec les usagers, nous avons estimé que 15 personnes étaient
mobilisées, pour un coût de 11 500 000 Ar/mois.
Cotisation aux organismes sociaux Les charges sociales sont calculées sur la base des taux actuels (13% pour la Cnaps et 5% pour l’Ostie).
La différence entre la valeur ajoutée et les charges de personnel constitue l’excédent brut
d’exploitation.
4.6 Charges d’amortissement et provision
Dotation aux amortissements L’amortissement est calculé sur la base de l’investissement total sur l’horizon de projet.
Il prend en compte les différents investissements réalisés pour les différentes turbines, en fonction de
la date d’investissement.
Reprises sur provision / subvention
Afin d’intégrer dans le calcul de l’amortissement la part de l’investissement subventionné nous
considérons des reprises sur provision pour le montant subventionné.
La différence entre l’excédent brut d’exploitation et les charges d’amortissement et de provision
constitue le résultat d’exploitation.
4.7 Charges financières
Les charges concernant les emprunts dépendent des modalités d’emprunt que nous mentionnons plus
haut. Dans un compte de résultat, seuls apparaissent les charges de remboursement des intérêts de
l’emprunt (le capital étant intégré dans le tableau de cash-flow)
Pour faciliter la lecture nous n’avons pas intégré de frais de garantie, alors que ce service de garantie
bancaire commence à émerger à Madagascar. Il est possible d’intégrer ces garanties directement dans
le taux d’intérêt.
La différence entre le résultat d’exploitation et les charges financières constitue le résultat courant
avant impôt.
Le détail du calcul des charges financières liées aux emprunts est présenté dans l’onglet Prêts.
4.8 Impôt sur les sociétés
L’impôt sur les sociétés à Madagascar s’élève à 24% du résultat avant impôt (toutes autres charges
déduites). Si les recettes ne permettent pas de payer ce montant, un minimum de 320 000 Ar doit être
payé au titre de « l’impôt sur le revenu minimum ».
L’impôt sur le revenu est calculé en tenant compte de ces dispositions.
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5. Cash-flows prévisionnels du projet
5.1 Principe
L’onglet Cash-flows présente le compte de trésorière prévisionnel, c’est-à-dire la situation « en temps
réel » de la trésorerie de l’investisseur année après année.
En quelque sorte il présente l’état de la trésorerie du compte en banque du projet, dans son ensemble.
Le projet est viable si son compte de trésorerie est toujours positif.
5.2 Cash-flows potentiels
Les cash-flows potentiels sont constitués du résultat net annuel (indiqué dans l’onglet CR) auquel :
on ajoute la rémunération perçue par l’exploitant calculé en pourcentage de l’EBE. Cette option permet de considérer le cas où l’exploitant, qui a investi dans son réseau mais n’en assure pas la gestion et donc n’en perçoit pas de rémunération mensuelle, peut se verser une partie de la trésorerie disponible en fin d’année. Ce paramètre doit être complété dans l’onglet Saisie.
on ajoute les dotations aux amortissements qui sont intégrées dans le compte de résultat mais ne correspondent pas à des flux de trésorerie ;
on soustrait les reprises sur provision correspondants aux dotations aux amortissements relatives à la part subventionnée de l’investissement.
Le cash-flow potentiel présente la trésorerie théorique du projet en fin d’année, sans tenir compte des
flux relatifs aux dettes et stocks.
5.3 Cash-flows opérationnels
Les cash-flows opérationnels sont constitués du cash-flow potentiel auquel on intègre les besoins en
fonds de roulement (BFR).
Ces BFR correspondent aux ressources financières que l’entreprise doit mobiliser pour couvrir le besoin
financier résultant des décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses
d'exploitation nécessaires à la production d’électricité) et aux encaissements (vente de l’électricité).
5.4 Décaissements prévus
Les décaissements précisent par année les décaissements à réaliser au titre de :
l’investissement : cet investissement est important la 1ère année, puis d’autres investissements peuvent avoir lieu durant la vie du projet en fonction des besoins en renouvellement ;
le remboursement du capital de l’emprunt : c’est la prise en compte du capital de l’emprunt, les intérêts étant intégrés dans l’onglet Compte de Résultat ;
les dividendes, éventuellement versés aux actionnaires du concessionnaire calculés en pourcentage du résultat courant impôt, si le résultat est positif. Ce paramètre doit être complété dans l’onglet Saisie.
5.5 Encaissements prévus
Cette partie présente par année les apports de l’investisseur, séparés entre :
l’emprunt : c’est le montant du ou des emprunts effectués par l’investisseur auprès d’une ou plusieurs banques ;
ProgrammeRhyviere
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l’apport en capitale de l’investisseur correspond à son apport en propre ou à l’apport de ces actionnaires directs ;
les subventions, apportées par le Gret à travers le projet Rhyviere.
5.6 Cash-flows nets (trésorerie)
Les cash-flows nets correspondent à la trésorerie annuelle de l’investisseur.
On présente ces cash-flows annuellement ou en cumulé, ainsi qu’actualisés pour prendre en compte
la valeur de l’argent dans le temps (prise en compte de l’aversion au risque notamment).
L’onglet CF Graph résume les éléments relatifs aux cash-flows et au résultat de l’entreprise sous
forme graphique pour toute la durée de la concession.
6. Investissement
L’onglet Invest présente le calcul des charges liées à l’investissement et au renouvellement :
le renouvellement des équipements et infrastructures est calculé en fonction de leur durée de vie ;
Les investissements qui ont lieu en cours de projet, pour les nouvelles turbines notamment, sont intégrées au fur et à mesure dans la partie renouvellement ;
l’amortissement de ces équipements et infrastructures est calculé en fonction de leur durée de vie et de la date d’investissement pour chaque infrastructure.
7. Bilan
L’onglet Bilan présente le bilan comptable de l’entreprise, c’est-à-dire la vision en fin d’année de ce
que l'entreprise possède, appelé l'« actif » (bâtiments, infrastructures, équipements, terrains, etc.) et
ses ressources, appelées le « passif » (capital, réserves, crédits, etc.).
8. Analyse financière du projet - Ratios
8.1 Principe
La rentabilité du projet n’a de sens que si elle est calculée du point de vue de l’investisseur. Elle est
donc calculée par rapport au montant de ses apports.
Le calcul des variables financières se base donc sur le compte de trésorerie prévisionnel de
l’investisseur.
Les principaux éléments liés à l’analyse de la rentabilité du projet sont résumés dans l’onglet Ratios.
8.2 Analyse des flux
Cette partie reprend les informations calculés dans l’onglet CF pour le fonds de roulement et synthétise
la trésorerie cumulée de l’investisseur.
8.3 Ratios financiers
Ces rations fournissent une analyse de la rentabilité du projet et de son intérêt financier. Ils sont
calculés annuellement et fournissent donc une vision continue et à l’horizon du projet. Les ratios
utilisés ici sont :
Autonomie financière : c’est le ratio des fonds propres sur le total du passif ;
ProgrammeRhyviere
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Indépendance financière : c’est le ratio des dettes à long termes sur le total des capitaux permanents ;
Endettement brut : c’est le ratio des dettes sur les fonds propres ;
Ratio de liquidité : c’est le ratio de l’actif circulant et de la trésorerie sur le passif circulant ;
Couverture du service de la dette : c’est le ratio de l’excédent brut d’exploitation sur le remboursement des emprunts (capital et intérêts) ;
Taux de rentabilité : c’est le ratio du résultat net sur le total des fonds propres ;
Taux de profitabilité : c’est le ratio du résultat net sur le chiffre d’affaire.
8.4 Ratios de rotation
Ces ratios sont des indicateurs qui renseignent sur les cycles de trésorerie. Nous avons utilisés les ratios
suivants :
Rotation clients : c’est le calcul des créances clients rapportées en jours de chiffre d’affaires ;
Rotation fournisseurs : c’est le calcul des dettes fournisseurs rapportés en jours d’achat (charges de fonctionnement relatifs aux coûts variables et aux charges fixes) ;
Rotation des stocks : c’est le calcul des stocks et encours rapportés en jours d’entretien et de maintenance des infrastructures ;
Fonds de roulement en jours de CA : il s’agit du fonds de roulement rapporté en jours de chiffres d’affaires ;
Besoins en fonds de roulement en jours de CA : il s’agit des besoins en fonds de roulement rapporté en jours de chiffres d’affaires ;
Trésorerie en jours de CA : il s’agit de la trésorerie rapportée en jours de chiffres d’affaires.
8.5 Taux d’actualisation
Le taux d’actualisation, permet de comparer le projet avec un autre projet d’investissement dont le
retour sur investissement est connu. Si le projet est plus intéressant qu’un placement sûr et connu, il
sera plus facilement retenu.
Nous prenons pour Madagascar un taux d’actualisation de 10%. Ce paramètre est indiqué dans
l’onglet Infos.
Ce taux est celui des bons du trésor malgaches qui sont choisis comme référence car ils représentent
pour la banque un placement alternatif sûr et rémunérateur.
Le soumissionnaire peut modifier le taux d’actualisation mais il doit en expliquer les raisons dans
son offre.
8.6 Valeur actualisée nette (VAN)
La VAN est le cumul de trésorerie actualisé sur l’horizon de projet, c'est-à-dire le montant total des
gains du projet rapportés à la valeur de l’argent à l’horizon de projet.
Pour faciliter l’analyse nous proposons plusieurs calculs de VAN à l’horizon 5 ans, 7 ans, 12 ans, 20 ans
et 30 ans.
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8.7 Le Taux de retour sur investissement (TRI)
Le TRI révèle le coût d’opportunité de l’argent investi dans le projet plutôt que, dans notre cas, de le
placer sur d’autres actifs tels que les bons du trésor. C’est le taux d’actualisation pour lequel la VAN
est nulle.
Pour faciliter l’analyse nous proposons plusieurs calculs de TRI à l’horizon 5 ans, 7 ans, 12 ans, 20 ans
et 30 ans.
8.8 Le temps de retour sur investissement
C’est le temps qui permet à l’investisseur de rembourser son apport non actualisé.
8.9 Pay-back period
La pay-back period, ou « temps de retour sur investissement actualisé », ou « délai de récupération »
représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par
l’investissement rentabilisent le coût d'investissement initial. Il permet de calculer le temps qui permet
à l’investisseur de rembourser son apport actualisé au taux d’actualisation choisi.
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II. SCÉNARIOS ENVISAGEABLES
1. Objectifs du projet
Les objectifs d’un projet d’électrification rural subventionné avec cofinancement privé sont de :
rendre accessible financièrement l’électricité à la population ;
garantir une bonne rentabilité du projet pour l’investisseur privé. Pour répondre à ces deux objectifs il est possible de faire varier plusieurs hypothèses de tarification
pour les usagers et de financement pour l’entrepreneur. C’est ce que nous avons réalisé. Nous
présentons par la suite plusieurs scénarios.
2. Analyse de sensibilité de la tarification
Comme mentionné plus haut, le tarif influence bien sûr la rentabilité du projet mais aussi le taux de
raccordement de la population au réseau. Il est donc nécessaire de proposer des tarifs qui garantissent
un taux de raccordement satisfaisant tout en permettant une rentabilité suffisante du projet pour
l’investisseur.
La simulation faite ici tient compte des faits suivants :
Le réseau dessert uniquement les 03 communes rurales et la Fokontany d’Anandrobato tout
en tenant compte d’éventuel connexion de la ville de Bealanana. Ainsi les coûts
d’investissement comprennent le génie civil pour 30 ans incluant la ville de Bealanana, et le
réseau qui est prêt tout de suite à une interconnexion.
Un hypothèse d’emprunt de 500 000 000 Ariary et d’Apport en capital des autres actionnaires
de 500 000 000 Ariary également et un apport en capital du concessionnaire à hauteur de
4 500 000 000 Ariary (voir outil de business plan)
Il faut noter que tous ses paramètres sont variables et déjà prévus dans l’outil de business plan
Une analyse de sensibilité sur le tarif au compteur réalisée grâce à l’outil de simulation sous Excel
permet d’afficher à la fois les taux de raccordement en années 1, 15 et 30 et les indicateurs d’analyse
financière du projet (TRI, VAN et pay-back period). Pour tester ces scénarios avec des tarifications
différentes, toutes les autres hypothèses demeurent inchangées. Nous avons utilisé les tarifs suivants :
Scénario 1 : tarifs faibles, garantissant un taux de raccordement élevé ;
Scénario 2 : tarifs moyens, garantissant un taux de raccordement moyen ;
Scénario 3 : tarifs élevés, garantissant un taux de raccordement faible
Tableau 124. Hypothèses tarifaires pour les 3 scénarios proposés
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L’impact des tarifs sur le taux de raccordement est important : ce taux varie de 41 % à 81 % de la
population totale en année 1, et de 56 % à 100 % de la population totale en année 30.
Ces tarifs font apparaître des niveaux de TRI très différents au début du projet, puis ces taux ont
tendances à se rapprocher, avec des TRI sur 30 ans acceptables considérant ce type de projets. La VAN
suit globalement la même évolution.
La pay-back period n’est pas atteint pour le scénario 1, 13 ans pour le scénario 2 et 25 ans pour le
scénario 3, ce qui est un résultat satisfaisant étant donné les caractéristiques des projets
d’hydroélectricité qui impliquent un investissement initial important. Il est important de noter que les
besoins en financement sont différents selon les scénarios, et que plus les tarifs sont élevés, plus il est
pertinent de recourir au crédit bancaire pour financer l’investissement.
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Tableau 125. Variation du taux de raccordement, du TRI et de la VAN en fonction des tarifs proposés
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3
Tarifs faibles Tarifs moyens Tarifs élevés
Tarifs
Tarif forfait 1 lampe 1 500 2 000 2 500
Tarif forfait 2 lampes 3 000 4 000 5 000
Tarif abonnement (normal) 4 000 5 000 8 000
Tarif au kWh (normal) 450 600 800
Tarif abonnement (Decortiqueries) 8 000 8 000 8 000
Tarif au kWh (Décortiqueries) 400 550 750
Nombre d'abonnés
Nbre ménages abonnés an 1 3 717 2 863 1 891
en % de la population 48% 37% 24%
Nbre ménages abonnés an 15 5 602 4 313 2 856
en % de la population 95% 73% 48%
Nbre ménages abonnés an 30 8 768 6 750 4 470
en % de la population 100% 85% 56%
Investissement nécessaire
Année d'installation de la 2è turbine 2034 2042 NA
Année d'installation de la 3è turbine NA NA NA
Année d'installation de la 4è turbine NA NA NA
Coût total de l'investissement sur 30 ans 13 823 766 600 Ar 13 823 766 600 Ar 10 659 100 846 Ar
Dont la 1ère année 10 659 100 846 Ar 10 659 100 846 Ar 10 659 100 846 Ar
Financement par crédit bancaire Non Oui Oui
Année(s) 2022 2017 - 2033
Taux de retour sur investissement
TRI sur 5 ans #NOMBRE! -40% #NOMBRE!
TRI sur 7 ans #NOMBRE! -23% #NOMBRE!
TRI sur 12 ans -15% -3% #NOMBRE!
TRI sur 20 ans -4% 7% -4%
TRI sur 30 ans -1% 9% 2%
Valeur actualisée nette
VAN sur 5 ans -5 111 757 760 -4 369 921 406 -5 485 901 041
VAN sur 7 ans -4 715 888 621 -2 483 852 711 -5 760 468 558
VAN sur 12 ans -4 144 676 307 -1 174 953 519 -5 530 765 819
VAN sur 20 ans -2 192 471 103 7 017 704 106 -2 835 996 903
VAN sur 30 ans -947 890 607 20 102 170 142 3 419 183 093
Pay-back period NA 13 ans 25 ans
Scénarios
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Rappel : les valeurs de TRI et de taux de raccordement sont données à titre indicatifs car elles
dépendent d’autres paramètres (montant de la subvention, taux d’emprunt, etc.) qui ne sont pas
précisés ici. C’est l’impact général des tarifs sur ces paramètres qui doit être observé ici.
Afin de garantir à la fois la rentabilité de l’investissement pour l’opérateur et un taux de
raccordement acceptable (proche de 60%) nous recommandons d’appliquer une tarification proche
du scénario 2.
3. Analyse des modalités de financement
Pour financer son investissement l’entrepreneur dispose de plusieurs options :
Un apport propre à hauteur de 100% des besoins de financement
Le recours à l’emprunt bancaire ;
Le recours avec des actionnaires qui investissent dans le projet au côté de l’entrepreneur. Les soumissionnaires peuvent faire varier le montant et la répartition de ces différentes sources de
financement dans l’outil proposé. Ils peuvent également faire varier le montant des subventions
accordées par le projet.
La simulation est fondée sur une subvention maximum de 5 280 000 000 MGA. Les soumissionnaires
sont fortement encouragés à réduire le montant de la subvention qu’ils demandent. Nous rappelons
que leur offre financière est évaluée en partie sur le montant de la subvention demandée.
3.1. Apport propre
Cette option est la plus évidente à mettre en place et celle dont le coût financier est le plus réduit
puisque l’opérateur décide lui-même des modalités de rémunération qu’il veut s’attribuer.
Pour intégrer la possibilité que l’investisseur ne se verse pas une rémunération mensuelle de salariée
mais une rémunération annuelle sur le résultat nous avons intégré la possibilité de fixer cette
rémunération dans l’onglet Saisie. La rémunération est alors calculée en % de l’EBE.
Attention : il est important de faire varier ce paramètre de rémunération de l’investisseur afin de
garantir un retour sur investissement satisfaisant.
3.2. Emprunt bancaire
Nous considérons que pour que l’électrification du pays augmente, il faut ouvrir le marché à de
nouveaux acteurs, notamment à ceux qui ne disposent pas forcément des capacités financières
suffisantes pour investir dans les projets et qui doivent donc recourir à un emprunt.
Cependant, les conditions des emprunts accordés par les banques commerciales à Madagascar sont
difficiles pour des projets d’infrastructures de ce type, dont la rentabilité n’est effective que sur le long
terme.
Plusieurs simulations ont cependant permis de vérifier la pertinence de recourir à un ou plusieurs
emprunts bancaires, sur toute la durée du projet. Nous encourageons les soumissionnaires à simuler
le recours à un emprunt et à se rapprocher des banques malgaches pour évaluer plus précisément
la rentabilité du projet en fonction des conditions d’emprunt qu’il pourra obtenir.
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3.3. Actionnariat
Le recours à des actionnaires est un moyen de financer l’investissement à des conditions plus
favorables qu’un emprunt bancaire. Les actionnaires sont alors rémunérés annuellement par le
versement de dividendes.
Pour intégrer cette possibilité d’actionnariat nous avons intégré la possibilité de fixer ce taux de
dividende dans l’onglet Saisie. Il est alors calculé en % du résultat net et n’est versé que si le résultat
est positif.
Attention : il est important de faire varier ce paramètre de rémunération de ces actionnaires afin de
garantir un retour sur investissement satisfaisant.
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Etude environnementale
I. MECANISME DE GESTION SPECIFIQUE DU BASSIN VERSANT
1. Pourquoi faut-il une gestion spécifique des bassins versants des microcentrales ?
Les microcentrales sont particulièrement soumises aux aléas des régimes hydrologiques, mais aussi
aux risques naturels qui peuvent endommager les infrastructures.
Pour assurer leur bon fonctionnement, c'est-à-dire assurer la durabilité des infrastructures et de la
ressource hydrologique, un dispositif de protection du bassin versant doit être envisagé. Il permettra
de sécuriser le service public de l’électricité et l’investissement.
2. Les services hydrologiques pour les microcentrales
Pour assurer le bon fonctionnement des microcentrales hydroélectriques, deux caractéristiques du
régime d’écoulement des eaux doivent être prises en compte :
Une distribution d’eau régulière au cours de l’année La microcentrale a une très petite capacité de stockage qui dépend essentiellement de l’eau disponible
dans la rivière. Si le flux est constant tout au long de l’année, la microcentrale a l’assurance de produire
de l’électricité toute l’année. Ceci est particulièrement important lors de la saison sèche car c’est ce
débit qui contraint la production d’électricité.
Une égalisation du débit permet également d’éviter des crues et des éboulements pendant les fortes
pluies.
Une faible concentration de sédiments
De fortes concentrations de sédiments ont deux conséquences négatives pour les microcentrales :
l’envasement du petit réservoir quotidien (dont la gestion à terme peut s’avérer coûteuse)
les effets abrasifs du sable et particules en suspension sur les pales des turbines.
Ces caractéristiques sont considérées comme des « services hydrologiques » à partir du moment où
leur fourniture relève d’une gestion spécifique du bassin versant, pouvant impliquer une
modification des activités des habitants du bassin versant.
3. Les menaces sur ces services dans le contexte malgache
Facteurs naturels et humains
A Madagascar, les bassins versants sont souvent dégradés par le passage répété de feux de brousse,
les pratiques agricoles utilisant le brûlis et la déforestation qui s’ensuit.
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D’une manière générale, la déforestation dans les bassins versants réduit les capacités de stockage en
eau des sols, augmente les débits de pointe, mène à une augmentation des charges sédimentaires et
en nutriments des rivières. Initialement, dans les bassins versants sous forêt, la charge sédimentaire
est minime. Dans ces conditions, seules les pluies cycloniques et les éboulements en forêts naturelles
peuvent causer une augmentation significative des charges sédimentaires.
L'exposition à l'érosion pluviale, l’absence d’aménagement antiérosif et de pratiques de régénération
de la fertilité des sols accentuent les phénomènes d’érosion. Celle-ci se traduit par des transports
solides qui réduisent la durée de vie moyenne des infrastructures de la microcentrale et en accroissent
les coûts d’entretien.
Facteurs spatio-temporels Hormis les facteurs naturels (climat, topographie, structure du sol) et humains (pratiques d’utilisation
des ressources), les dimensions spatiales et temporelles sont déterminantes pour évaluer les menaces
sur les services hydrologiques
L’augmentation de la charge sédimentaire est dépendante de la superficie des bassins versants et des
réservoirs naturels intermédiaires susceptibles de stocker les produits de l'érosion. Dans de petits
bassins accidentés, elle peut augmenter très rapidement après déforestation mais dans des bassins
versants larges, l'augmentation significative de la charge sédimentaire en aval peut se produire
seulement après des décennies.
II. PRÉSENTATION DU BASSIN VERSANT DE LANILEZANA
Le bassin versant de Lanilezana constitue le réservoir d’eau naturel de la chute d’eau
d’Andriamanjavona, sur lequel l’installation d’une microcentrale hydroélectrique est envisagée pour
l’électrification des 4 communes à Bealanana
1. Localisation
Le bassin versants de la rivière Lanilezana se trouve dans le fokontany Beanantsindra, commune rurale
d’Ambatosia, district de Bealanana, région de Sofia. Le bassin versant est localisé en bordure de la
vaste plaine de l’Ankazaina, dans les Hautes Terres du Nord de Madagascar. La rivière Laniezana fait
partie des affluents de la Maevarano, l’un des principaux cours d’eau de la région Sofia.
Le chef-lieu du district de Bealanana est accessible par la route nationale 6 puis la n°31, reliant
Antsohihy – Bealanana, une route de 120 Km ouverte en 1940 et qui se dégrade chaque année, isolant
régulièrement la ville de Bealanana en saison des pluies.
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Carte31. Localisation du site Bealanana et du bassin versant de Lanilezana
LOCALISATION DU SITE
ET DU BASSIN VERSANT
LANILEZANA
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2. Le milieu physique
2.1. Le climat
Le climat est subhumide avec deux saisons distinctes, une saison fraiche et sèche, marqué par la
fréquence de grands vents, de mai à octobre et une saison chaude et humide, de novembre à avril.
La température moyenne à Bealanana entre 1940 et 1960 était de 19,7°C (Dufournet et al. 1958) et a
augmenté sur la décennie suivante à 20,5°C (BDPA, 1976).
La moyenne des précipitations annuelles était de 1295 mm en 1975 (Danloux), avec de fortes variations
entre les crêtes et la plaine (+250 mm/100 m d’altitude)
Le bilan climatique ci-dessous indique une saison déficitaire de mai à octobre. Les mois de septembre
et octobre seraient les plus secs malgré les précipitations d’octobre, du fait de l’évapotranspiration
D’après les paysans, au cours des 20 dernières années, le début de la saison des pluies est retardé à
décembre au lieu de novembre et la saison serait moins longue. La T°C aurait augmenté, permettant
de faire du vary jeby (riz contre saison) et du haricot de contre saison.
Graphe 25. Bilan climatique de Bealanana (Sources : analyse de données climatologiques, projet
rHYviere – IRD (en cours))
2.2. Le relief
L’altitude et le relief sont variables et forts sur la partie Est du BV avec une altitude, allant de 1200 à
1650m et avec des pentes de 20 à 30%. La zone ouest est constituée d’un plateau situé autour de 1
400 m d’altitude.
2.3. Le sol dominant
L’ensemble du bassin versant est situé sur des granites à l’est et de charnockite à l’ouest. La
charnockite correspond à la zone de plateau, donnant un terrain moins accidenté que la zone est du
bassin versant.
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
J F M A M J Jt A S O N D
Mois
Bilan climatique de BealananaSources: rapports BDPA (1976) et atlas météo Orstom-Iram
(Dufournet et al., 1958)
P mm 41-56
ETP mm selon baccolorado pelouse
bilan climatique mm
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Au niveau pédologique on trouve à l’Est du bassin un sol ferralitique rouge sur granite-syénite. Sur
l’ouest du bassin on trouve un sol beige sur charnockite. Entre les deux on trouve une bande suivant
le cours d’eau principal de la Lanilezana sur la moitié du bassin. Il s’agit d’un lithosol granitique.
Les petits bas fonds, constitués par des marécages comme réservoir d’eau, sont constitués par des sols
tourbeux beaucoup plus riches en matière organiques. Sous les petites couvertures de forêts dans les
bas de pente, le sol est plus riche en matière organique.
Les pseudo-steppes, qui sont quasi mono spécifiques et évoluent sur des sols pauvres, se trouvent
globalement sur des lithosols ou des sols ferralitiques décapés par de l’érosion très ancienne. Ce sont
des sols souvent rouges que les paysans appellent pour cette raison tany mena (terre rouge) qui est à
la fois très pauvre tany karakaina.
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Carte 32 : Carte du relief du bassin versant de Lanilezana Carte n° 33 : Carte pédologique du bassin versant de Lanilezana
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2.4. La végétation
Les formations végétales rencontrées dans l’ensemble du bassin versant de Lanilezana sont
constituées par des pseudo steppes, des brousses à éricacées, des tourbières et des forêts naturelles
éparpillées dans les bas de pente.
Pseudo-steppe, un milieu fragile mais à résilience rapide La majorité du bassin versant de Beanantsindra est recouvert par une pseudo-steppe constituée
d’Aristida rufescens S., appelé kofafa ou kofafaran selon les interlocuteurs paysans. Ce sont des
poacées poussant par touffes et entre lesquelles on trouve du sol nu.
A Beandrarezona on trouve ces milieux sur le sud du bassin versant sur les collines à sol pauvre.
Brousse à éricacée Au niveau des altitudes les plus élevées, des expositions nord et des pentes plus importantes la pseudo-
steppe laisse place à une brousse à éricacées. Lors d’une analyse paysagère on a constaté que la
bruyère pousse à haute altitude, au-dessus de 1200 mètres d’altitude et sur les fortes pentes. Elle est
en place sur des sols très pauvres, souvent les mêmes que la pseudo-steppe, sur du lithosol et des sols
ferralitiques.
On remarque que sur les pentes élevées on ne trouve que de la brousse éricoïde qui a une préférence
pour les altitudes supérieures à 1300 mètres. Ce sont des milieux qui peuvent apparaître rouge.
Lorsqu’ils brûlent, ils laissent apparaître les sols pendant plusieurs années. C’est ce qui fait leur grande
différence avec la pseudo-steppe, le temps de réponse au feu de la bruyère par rapport à l’Aristida.
Tourbières On trouve dans tous les fonds de vallon soit de minces forêts soient des prairies humides et des
tourbières. Les tourbières (hosihosy) sont des zones humides dans les fonds de vallon, constituées d’un
grand nombre d’espèces, essentiellement des poacées comme Scleria bulbifera ainsi que de papyrus,
Cyperus prolifer. On peut aussi y trouver des joncs (Typha angustifolia).
Ces milieux sont présents sur les deux bassins, souvent sur des surfaces étroites (quelques dizaines de
mètres) et allongées correspondant à la forme des vallons. On y trouve des indices de sédimentation
parfois important. C’est particulièrement vrai lorsque qu’elles sont entourées par des collines
présentant un taux de sol nu important ou présentant des formes de glissement de terrain (lavaka).
Ces milieux sont donc des bons rétenteurs de sols et empêche des sédiments de se retrouver dans les
ruisseaux.
Forêts « naturelles » de fond de vallon Les autres milieux humides sont représentés par les forêts. Celles-ci ne sont plus très nombreuses sur
le bassin de Beanantsindra, à l’état de relique de jamais plus de quelques hectares. Elles sont présentes
dans les fonds de vallon en pente et au bord de nombreux cours d’eau à l’état de ripisylve, lorsqu’elles
n’ont pas été défrichées et converties en terre cultivable par les paysans. Elles semblent contenir une
richesse spécifique végétale importante d’après le nombre important d’espèces arborées observées.
D’après les paysans elles contiendraient également quelques espèces de lémuriens et de caméléons.
Les forêts situées à l’aval de collines sur lesquels on observe de l’érosion, assure la conservation de
sédiments. Ces milieux sont en régression évidente. Les paysans le constatent en quasi-unanimité.
Milieu dégradé de fougère Ces milieux sont situés en auréole autour des forêts ou plus rarement sur des zones entièrement
déforestées. Les fougères, espèces caractéristiques de ces milieux peuvent atteindre près de 2 mètres
de hauteur et recouvrent l’ensemble de la surface laissant peu de place pour d’autres espèces. Elle
constitue un matériau très inflammable ce qui aggrave le risque de feu aux abords des forêts.
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Forêt de plantation Il s’agit de petites forêts d’eucalyptus plantés et agrandies par régénération naturelle. Elles sont
plantées sur des zones très pauvres, souvent au milieu de la bruyère sur des lithosols ou des sols
ferralitiques. Pour les plus vieilles d’entre elles, qui restent peu nombreuses, après la coupe des vieux
arbres on observe la reprise d’un taillis. Malgré la présence de feux, ces forêts sont en expansion
comme le montre l’observation d’une régénération naturelle importante sur la plupart d’entre elles.
On trouve souvent des traces d’érosion dans les forêts de plantation. En effet, la litière y est très peu
épaisse et comme les plantations sont faites sur des sols très pauvres, on trouve majoritairement de
la bruyère en couvert herbacée. Le couvert herbacé sous les forêts d’eucalyptus brûle souvent, ce qui
veut dire que les arbres n’empêchent pas forcément la diminution de l’érosion au sol.
Milieu arbustif Il est appelé hiaka par les paysans. Il est majoritairement constitué de goyaviers et de quelques Trema
orientalis, angezoka qui est un arbre pionnier. En couvert herbacé on retrouve l’Aristida ainsi que le
Trychopteris. Ils se trouvent généralement sur des sols moyennement riches. Ces milieux sont peu
présents sur les deux bassins d’étude.
Prairie On trouve ensuite des prairies, assez diverses dans leur apparence. Certaines sont plutôt arbustives,
avec souvent des zones à très nombreux goyaviers installés là naturellement. Elles constituent des
bons pâturages de par la présence de poacées diversifiées ainsi que des goyaves appréciées des zébus.
On trouve également des prairies purement herbacées avec un nombre d’espèces de poacées plus
importantes que dans les pseudo-steppes. Les espèces majoritaires y sont Hyparrhenia rufa
généralement appelé fataka ou fataka mangelina. On y trouve plus rarement Hyparrhenia cymbaria,
fatakabe sur des sols plus riches et plus humides. Elles brûlent plus rarement que les autres milieux
car elles sont situées souvent en bas de pente dans les zones plus fertiles, qui sont souvent humides
et donc plus difficilement atteintes par le feu.
Carte 34. Carte d’occupation du sol du bassin versant de Lanilezana
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3. Le milieu social autour du bassin versant
3.1. La population
Dans le district de Bealanana le groupe ethnique Tsimihety est largement majoritaire. Ils représentent
70% de la population. « Ceux qui ne se coupent pas les cheveux » en lien avec le refus de se mettre en
deuil suite à la mort d’un souverain qu’ils ne reconnaissaient pas au 18ème siècle seraient vus comme
de grands résistants à toute forme de domination extérieure (Randriamamonjy, 2008).
Le district de Bealanana compte environ 220 000 habitants pour une densité moyenne de 35hab/km2.,
la commune Ambatosia comptait, en 2009, 12 706 habitants.
Il y a trois fokontany qui se situent autour du bassin versant, et qui sont supposés des usagers des
ressources naturelles de ce bassin. Ce sont Beanantsindra, Ambohimitsinjo et Ampandrana, tous les 3
dans la même commune de Ambatosia.
Tableau 121 : population de la commune rurale d’Ambatosia, dont les 3 Fokontany autour du bassin versant de Lanilezana (surligné en jaune) Sources : enquête Gret, 2015
3.2. Les activités de la population
Les habitants sont traditionnellement des éleveurs de bœufs, d’oies et des agriculteurs. 87% des
femmes et 92% des hommes y consacrent leur temps, 27% des enfants participent au monde du travail
en milieu rural et notamment dans le milieu agricole (CREAM, 2013). Leur revenu principal vient donc
de l’agriculture. D’autres activités viennent s’y ajouter comme activités complémentaires (exploitation
minière, pêche,).
En agriculture, le riz, le haricot, l’ail et l’oignon constituent les cultures principales :
- La riziculture se fait uniquement dans les bas-fonds et d’une manière extensive. L’intensification rizicole ne fait que commencer petit à petit à Beanantsindra. Les grandes exploitations rizicoles se font dans les bas-fonds en aval de l’exutoire. L’irrigation des rizières sur ces bas-fonds se fait avec la même rivière de Lanilezana, mais la concurrence sur l’usage de l’eau avec le projet hydroélectrique ne se pose pas vu que barrage d’irrigation, récemment réhabilité, se trouve en aval du point envisagé pour l’emplacement de la centrale hydroélectrique.
- Le haricot est une seconde culture importante pour la population à Beanantsindra après le riz, qui se fait soit en contre saison dans les basfonds, soit en culture principale sur les tanety de bas de pente où l’irrigation est possible. Avec cette culture, un partage de l’eau avec l’irrigation sur la rive gauche est à prévoir (Cf annexe) où deux prises d’eau traditionnelles étaient mises en place par les habitants de 2 villages à Beanantsindra. Le besoin en eau estimé pour ces deux canaux rentre dans le débit à réserver pour l’irrigation et pour l’écosystème, évalué dans le cadre du projet. La culture de haricot ne se fait pas à l’intérieur du bassin versant, sauf un début de pratique de défriche brulis observé.
FKTNombre de
ménage
Nombre de la
population
Ambatosia 768 3 817
Ankijanimavo 320 1 407
Benatsindra 212 969
Ambohimitsinjo 163 718
Ambalabe 165 757
Ampandrana 96 452
Total 1 724 8 120
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- La culture de l’ail et de l’oignon n’est pas négligeable parce qu’elle constitue des sources de revenus importantes pour les paysans de Beanantsindra après le haricot. Ces cultures se font aux mêmes endroits que le haricot.
L’élevage bovin, est une activité caractéristique de la région. C’est à la fois un moyen de production
(labour, fumier) et mais aussi un mode de capitalisation. La richesse d’un foyer se mesure
traditionnellement au nombre de bœufs dont il est propriétaire. Si c’est encore largement le cas
certains auteurs indiquent que la capitalisation se fait de plus en plus au travers des biens immobiliers
(CREAM, 2013). Par rapport à cette activité d’élevage, le bassin versant sert surtout aux zones de
pâturage des zébus pendant les saisons humides. La gestion des zones de pâturage est quasi organisée
par lignage suivant une répartition spatiale d’usage par sous bassin. Les savanes et les fonds de vallons
sont les plus utilisés par les éleveurs.
4. Résultats des études / diagnostic environnementaux sur le bassin versant
4.1. Comportement du bassin versant La superficie totale du bassin versant est estimée à 90 km², et qui porte le nom de Lanilezana, l’affluent
principal du réseau hydrographique. Avec cette superficie, 6 affluents importants, c’est-à-dire 6 sous
bassins, alimentent l’affluent principal de Lanilezana, depuis sa source jusqu’à l’exutoire. La longueur
totale de l’affluent principal est estimé à 20 Km.
Les principaux affluents qui forment la rivière de Lanilezana sont:
- Sur la rive Gauche, dont le relief est constitué par des plateaux : Maroangezoka, Anketrakabe et Lanilezana
- Sur la rive droite, où le relief est beaucoup plus accidenté : Bizetry, Maroangezoka et Antsiramena
4.2. Usages des ressources par la population et les impacts environnementaux
4.2.1. Gestion des ressources naturelles en amont
Malgré l’absence de couverture forestière dans le bassin versant, les ressources naturelles servent
quand même aux différents usages :
- Usage pastoral : la savane sur les tanety et les petits bas-fonds des marécages sont riches en espèces fourragères. Les éleveurs des trois fokontany voisins (Beanantsindra, Ambohimitsinjo et Ampandrana) envoient leurs bétails sur le bassin versant pendant la saison humide, de Fevrier à juin, pour paturer. Pendant cette période, il n’y a pas de pâturage dans les plaines en aval, parce que les rizières sont encore cultivées et les autres endroits non cultivés sont encore inondés. Les chefs des 3 fokontany affirment que plus de 2000 têtes de zébus pâturent sur le bassin versant pendant ces périodes de 5 mois. Ces éleveurs ont déjà une organisation habituelle, avec une quasi-répartition des lignages par sous bassin. Cette organisation n’est pas formelle, mais plutôt traditionnelle. Cette répartition, qui n’est pas forcement reconnu par tout le monde, constitue toujours une source de conflits entre les usagers.
- Exploitation minière artisanale : ce n’est pas tout le monde qui fait cette activité. Seulement à Beanantsindra où on peut trouver quelques pratiquants, d’une manière ponctuelle. Par contre, la totalité du BV est couverte par des carreaux miniers de bauxite et d’aluminium. Ces ressources sont actuellement soumises à des permis de recherche. Une société chinoise (Madagascar Aluminium LTD SARL) a obtenu un permis d’exploitation pour une mine de bauxite, dont une petite partie de la concession est située sur le bassin versant de Bealanana.
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Une étude d’impact environnementale est en cours et le Gret est impliqué dans le suivi de l’étude. Les différents institutions concernées, ministère de l’énergie, ministère de l’environnement, ministère des mines, le parlement et les représentants des autorités régionales sont impliqu »es/
- Les habitants des villages riverains collectent les bois morts dans les forêts autour de l’exutoire, aux endroits proches de leurs villages, pour en faire des bois de chauffe. Ils y exploitent également des bois pour la construction des maisons, mais ce type d’usage devient rare parce que les forêts ne disposent plus de bois de construction. Ces forêts se trouvent souvent dans les vallées et les bas de pentes et il n’y a pas encore de règlement formalisé dans la gestion. Par contre, ces types de forêts jouent un rôle important dans l’atténuation des impacts de l’érosion du sol dans les cours d’eau. Parce qu’elles filtrent les eaux de ruissellement et retiennent les sédiments pour que ces derniers ne viennent pas directement dans l’eau. Actuellement, ces forêts sont menacées par les feux de brousse et le défrichement pour convertir en champ de haricot.
4.2.2. Usages de l’eau en aval de l’exutoire
De l’eau pour le besoin quotidien des habitants du fokontany Beanantsindra Il n’y a aucune infrastructure d’adduction d’eau potable ni d’assainissement dans tous les villages du
Fokontany Beanantsindra. Toute la population du dit fokontany, qui est le plus proche de l’exutoire,
utilise l’eau de la rivière pour satisfaire leur besoin quotidien : cuisson au foyer, pour se laver et pour
laver les linges. L’eau est prélevée directement de la rivière, sans aucun aménagement ni traitement
préalable.
De l’irrigation pour l’agriculture à Beanantsindra et à Ampandrana Comme mentionné dans les paragraphes précédents, un mini-barrage11 hydroagricole est installé
depuis longtemps pour servir à l’irrigation des bas-fonds dans le fokontany de Beanantsindra. Ce mini-
barrage se trouve en aval de la restitution, c’est-à-dire en aval de la future centrale, avec un canal
suivant la rive droite de la rivière. Les usagers de ces périmètres sont déjà organisés en AUE au sein du
fokontany Beanantsindra.
Sur la rive gauche, deux petites prises d’eau artisanales se trouvent entre le futur emplacement du
barrage et de la centrale. Ces prises d’eau appartiennent à deux lignages différents et habitants des 2
petits villages différents : Antafiambe et Miakamiorika, les deux dans le même fokontny
Beanantsindra. Ces prises d’eau servent surtout à l’irrigation des cultures de contresaison (haricot, ail)
autour de ces 2 villages pendant la saison sèche. Même si elles se trouvent avant la restitution de la
future centrale, les débits apportés par ces canaux pour les cultures, estimés à 200 litres par seconde,
rentrent déjà dans la marge de débit à réserver.
Ces deux lignages avec les paysans d’Ampandrana, qui ne bénéficient pas de l’irrigation du barrage de
Beanantsindra, envisagent de réhabiliter les prises d’eau traditionnelles pour pouvoir irriguer plus de
périmètres en aval jusqu’à Ampandrana (potentialités de surface aménageable à évaluer). Les usagers
qui envisagent ce type de projet ne sont pas encore organisés et leur projet d’aménagement reste à
étudier en détail si nécessaire.
4.3. Atouts et contraintes du milieu
Suivant les observations et diagnostics physiques effectués sur le terrain, les paramètres qui
constituent comme des atouts de ce bassin versant de Lanilezana:
11 Parce qu’il ne concerne que la moitié de la section de la rivière, moitié de la rive droite, sous forme d’un épi.
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- Les ressources en eau dans les différents sous bassins sont retenues par des zones marécageuses. Malgré le taux de sol nu élevé et l’absence des forêts naturelles dans le bassin, les zones marécageuses dominées par des tourbières assurent la rétention de l’eau en permanence.
- Les forêts de bas de pente, même si leurs surfaces sont minimes, jouent le rôle de filtre aux sédiments que peuvent amener les ruissellements pendant la pluie et atténuent l’ensablement dans les affluents.
- L’exploitation agricole à l’intérieur du bassin versant est encore très rare, tant sur le tanety que dans les petits bas-fonds. Cette absence d’activités agricoles diminue les risques d’érosion que peuvent causer l’agriculture parce qu’il n’y a pas de travail du sol. Comme le bassin versant se trouve loin des villages et les potentialités de production dans les bas-fonds en aval sont encore élevées, on peut envisager que l’exploitation agricole du bassin versant ne sera pas priorisée par les habitants. Cependant, quelques paysans tentent de défricher les forêts et d’aménager les bas-fonds des marécages à l’intérieur du bassin.
- L’usage pastoral des ressources fourragères est quasiment organisé par lignage et par sous bassins. Cette situation facilite l’implication des éleveurs dans la démarche de protection des sous bassins. Les éleveurs marquent souvent leur zone de pâturage par des plantations d’arbres (Caféiers dans les forêts de bas de pente, Eucalyptus sur les sommets des sous bassin).
Malgré les atouts du milieu sur l’usage, les paramètres ci-après devaient être étudiés parce qu’ils
représentent des contraintes environnementales du bassin versant :
- Le feu de brousse est une menace importante pour bassin versant. Les habitants de Beanantsindra ont raconté lors des différentes réunions que « presque la moitié du BV brûle chaque année ». La couverture végétale est dominée par la savane herbeuse et des pseudo steppes, des formations végétales qui sont propices aux passages fréquents de feux pendant la saison sèche. Les villageois indiquent toujours que les feux sont déclenchés par des passants, et non pas par les habitants de Beanantsindra ni par les éleveurs. Ces informations qui n’ont pas été recoupées ni vérifiées devaient faire l’objet d’une étude détaillée sur le feu.
- Lors des parcours d’observations à l’intérieur du bassin versant, des traces défrichements et brûlis des forêts de bas de pente ont été remarqués. Il y a des « essais » de conversion de ces forêts en champ de haricot. De même pour les marécages où un cas d’aménagement des petits bas-fonds en rizières est observé en 2015, et c’est le premier cas de ce type selon les villageois. Ces « nouvelles pratiques » ont été observées aux alentours de l’exutoire et faites par des paysans de Beanantsindra. Ces nouveaux types d’exploitation devaient faire également l’objet d’une étude détaillée pour envisager les perspectives de gestion et d’aménagement du bassin versant.
- Par rapport au sujet de mines (bauxite et aluminium), le risque d’érosion peut devenir important si le projet vise l’exploitation dans le bassin versant.
- D’après l’inventaire effectué sur le bassin versant, une dizaine d’érosion en lavaka ont été identifiés dont sept sont encore actifs. Ces lavaka actifs se trouvent sur les 2 sous bassins les plus proches de l’exutoire (Antsiramena, Maroangezoka). L’ensablement causé par ces phénomènes arrivent jusqu’aux bas-fonds, dans la plaine de Beanantsindra et lelong de la rivière Lanilezana.
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Carte 35 : Présentation des sous bassins, des risques d’érosion et les aménagements hydroagricoles
en aval du BV de Lanilezana
5. Les actions envisagées
Des actions visées pour la protection du bassin versant qui pourraient impliquer le futur gestionnaire
5.1. Poursuivre la recherche environnementale Quelques pistes de problématiques hydrologique et environnemental ont été identifié lors du
diagnostic et qui feront l’objet d’une réflexion :
- L’étude spécifique sur le feu de brousse est à développer, en utilisant le SIG (système d’information géographique) comme outil de base. Vu que le problème du feu de brousse est généralisé à Madagascar, et les impacts sur l’environnement sont toujours néfastes. L’objet de cette étude serait de confronter les connaissances scientifiques, les paramètres du milieu qui peuvent favoriser le phénomène, avec les savoirs locaux sur leur pratique, habitude sur l’usage des feux, afin de co-definir des alternatives au problème. Pour démarrer l’étude, une station climatologique automatique a été mis en place pour collecter de données climatiques du bassin versant. Une nouvelle approche de recherche « forum au thêatre » est envisagée avec le partenaire de recherche pour aborder la discussion sur le feu, qui est un sujet délicat dans cette zone d’intervention.
- Une autre étude sur la gestion des ressources en eau est également envisagée. Elle concerne le partage de l’eau avec l’irrigation en aval de l’exutoire. Même si le barrage d’irrigation à Beanantsindra se trouve en aval de la restitution de la centrale, et le débit nécessaire par les deux villages sur la rive gauche rentre bien dans le débit de réserve, le projet d’aménagement envisagé par les villageois de Miakamiorika, Antafiambe et Ampandrana n’est pas négligeable. Un barrage temporaire en terre, qu’ils construisent chaque année sur un même endroit, leur permet d’irriguer des périmètres jusqu’à Ampandrana, mais cet emplacement n’est pas idéal pour satisfaire leur besoin en eau. Ils envisagent donc à fusionner les deux prises d’eau traditionnelles en amont actuelles en un seul barrage, et aménager les canaux pour mieux irriguer les mêmes surfaces actuelles, voire plus avec les surfaces potentielles des bas-fonds. L’électrification des villages usagers du BV et à la fois usagers de l’eau, Ampandrana; Beanantsindra et Ambohimitsinjo, peut faciliter l’arrangement local dans la gestion de l’eau et la protection du BV.
- Un schéma d’aménagement du bassin versant et gestion des ressources est envisagé. Cet outil devait prendre en compte l’importance de gestion des ressources en eau du bassin versant, notamment les sources en amont. On peut supposer que les actions qui favorisent l’exploitation des bas-fonds en aval, là où les potentialités d’aménagement sont encore élevées, permet d’éviter l’exploitation des forêts des bas de pente et la transformation des petits bas-fonds en rizière dans le bassin versant.
5.2. Intervenir sur les zones à risques d’érosion élevé
Les deux phénomènes importants qui peuvent faire partie des interventions ponctuelles sont
l’atténuation des impacts de l’érosion en lavaka et la mise en protection des forêts de bas de pente.
Carte 35 : Présentation des sous bassins, des risques d’érosion et les aménagements hydroagricoles
en aval du BV de Lanilezana
VUE DU BASSIN VERSANT DE
LANILEZANA ET LES
PERIMETRES IRRIGUES EN
AVAL
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- Le phénomène d’érosion constitue le principal facteur d’ensablement dans les bas-fonds de Beanantsindra. Le barrage qui sera installé par le projet hydroélectrique risque de contribuer à l’ensablement en amont de ce barrage. L’érosion en lavaka est un phénomène naturel localisé et dynamique, qui se stabilise naturellement lorsque son évolution arrive à une certaine situation d’équilibre. Par contre, la durée de l’activité est difficile à définir. Ainsi, la seule possibilité d’intervention est d’essayer à atténuer les impacts en diminuant le passage de l’eau de ruissellement dans son noyau. Cette alternative est théoriquement faisable, mais la mise en œuvre devait être accompagnée de pratiques et savoirs locaux en termes d’aménagement et de lutte antiérosives.
- Vu le rôle important des forêts de bas de pente dans la filtration du ruissellement et la rétention des sédimentations, des travaux d’aménagement dont la mise en protection, la restauration et l’enrichissement de ces types de formation sont envisageables. En collaboration avec les communautés, des règles de gestion spécifique et locale de ces ressources devaient être co-définis et mis en place. Le mode de gestion / statut de gestion d’une ressource pareille à réfléchir. Ces propositions de travaux devaient faire partie du plan d’aménagement proposé dans le § précédent, pour les interventions à court termes.
5.3. Mettre en place un mécanisme de financement durable Dans cette proposition, deux possibilités peuvent être envisagées :
- Un accord de type paiement pour services environnementaux local, qui correspond à un arrangement entre les acteurs locaux eux même. Avec cette démarche, l’objectif est de pouvoir
o Identifier les acteurs et les mettre en relation pour mener une réflexion sur les services environnementaux fournis par le bassin versant ;
o Identifier une source de financement local durable, à l’issu des bénéfices dûs aux services environnementaux du bassin versant (eau pour l’irrigation, eau pour l’hydroélectricité, eau potable…) ;
o co-concevoir un mécanisme permettant d’utiliser ce type de fond pour maintenir les services environnementaux du bassin versant ; et enfin
o Identifier les actions de conservations du bassin et qui pouvaient être financés par le fond local.
- Le mécanisme de financement par la vente des crédits carbones est également envisageable, dû aux émissions évitées parce qu’on avait installées des microcentrales hydroélectriques à la place des centrale thermiques. Cette seconde option nécessite beaucoup plus de réflexion par rapport à la première parce que l’échelle d’intervention est très large. Elle ne se limite pas uniquement sur le site de Bealanana mais inclut aussi tous les deux autres sites du projet rHYviere 2. L’étude de faisabilité et la mise en place de ce mécanisme est actuellement appuyée par le partenaire du Gret.
5.4. Poursuivre la recherche d’alternative face aux risques des projets miniers Par rapport à ce contexte, une note d’information a été envoyée au Ministère de l’énergie avec une
copie au Ministère de l’environnement.
Cf : detail en annexe.
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6. Annexes
Annexe 1 : Gestion sociale de l’eau
Annexe 2 : Fiche TRI
Annexe 3 : Notes d’informations sur les mines