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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI
COGNOME
CODICE FISCALE
NOME
Riservato alla Poste italiane Spa
L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003,assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolaredel trattamento
Modalitàdel trattamento
Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione deiredditi. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamentedall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art.1, comma 154 dellalegge 23 dicembre 2014 n. 190.L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 12 deldecreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura “sensibile”.Anche l’inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta, è facoltativo e richiede ilconferimento di dati sensibili.
Finalitàdel trattamento
dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossionedelle imposte.Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi idati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell’applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggettiesterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è consultabile l’informativa completasul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti chevengono effettuati sui dati personali.
Periodo d'imposta 2014
I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamenterispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nelrispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d’imposta, banche, agenziepostali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all’Agenziadelle Entrate.
Responsabilidel trattamento
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “Responsabili del trattamento”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale,come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativodell’Anagrafe Tributaria.Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco completo dei responsabili.Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell’interessato L’Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli didichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzoo, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati inviolazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge;mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali èriconosciuta la detrazione d’imposta, alla scelta dell’otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef, sia per poterli comunicareall’Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’otto permille dell’Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef.La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
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GARIBALDI EMANUELA
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DATI DELCONTRIBUENTE
Data della variazione
Correttivanei termini
Dichiarazioneintegrativa a favoreTIPO DI
DICHIARAZIONE
Frazione
Data di nascitagiorno mese anno
Provincia (sigla) Sesso(barrare la relativa casella)
M F
Comune (o Stato estero) di nascita
C.a.p.Provincia (sigla)Comune
Tipologia (via, piazza, ecc.)
EventieccezionaliRedditi Iva
QuadroRW
QuadroVO
QuadroAC
Studi disettore
Parametri
6 7 8
deceduto/a tutelato/a minore
RESIDENZAANAGRAFICA
Codice comune
1
Domiciliofiscalediverso dallaresidenza
2
DOMICILIOFISCALEAL 01/01/2014
Provincia (sigla) Codice comuneComune
Codice fiscale (*)
Dichiarazioneintegrativa
Da compilaresolo se variatadal 1/1/2014alla datadi presentazionedelladichiarazione
Numero civicoIndirizzo
giorno mese anno
TELEFONOE INDIRIZZODI POSTAELETTRONICA
Telefonoprefisso numero
Indirizzo di posta elettronica
ComuneDOMICILIOFISCALEAL 01/01/2015
Provincia (sigla) Codice comune
Estera
Italiana
Indicatori
Cellulare
Accettazioneeredità giacente
Partita IVA (eventuale)
Dichiarazionepresentata perla prima volta
Liquidazionevolontaria
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare
Stato Periodo d'impostagiorno mese anno
al
giorno mese anno
dal
RESIDENTEALL'ESTERO Codice fiscale estero Codice Stato estero
Stato federato, provincia, contea
Indirizzo
NAZIONALITA'
1
2
Stato estero di residenza
Località di residenza
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
DA COMPILARESE RESIDENTEALL’ESTERONEL 2014
Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)
Immobilisequestrati
Non residenti“Schumacker”
RISERVATO A CHIPRESENTA LADICHIARAZIONEPER ALTRI
M F
Cognome Nome Sesso(barrare la relativa casella)
Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero
Codice fiscale (obbligatorio)Codice carica
giorno mese annoData di nascita
prefisso numeroTelefono
giorno mese annoData di inizio procedura
giorno mese annoData di fine proceduraProcedura non
ancora terminata
EREDE,CURATOREFALLIMENTAREo DELL'EREDITA',ecc.(vedere istruzioni)
Data caricagiorno mese anno
Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.
giorno mese anno
RESIDENZA ANAGRAFICA(O SE DIVERSO)DOMICILIO FISCALE
Rappresentanteresidente all’estero
Codice fiscale società o ente dichiarante
CANONE RAIIMPRESE
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d’impresa)
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA Codice fiscale dell'intemediario
mese annogiorno
Data dell'impegno
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Riservato al C.A.F.o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA
VISTO DICONFORMITÀ
Riservatoall'intermediario
Codice fiscale del C.A.F.
Codice fiscale del professionista
CERTIFICAZIONETRIBUTARIA
Riservatoal professionista
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
Ricezione avviso telematicoRicezione comunicazione telematicaanomalie dati studi di settore
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA
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LIMBIATE MB 30 03 1965 X
11876920155
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22 06 2015
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Codice fiscale (*)
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
Finanziamento della ricerca scientificae dell’università
FIRMA FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
Finanziamento della ricerca sanitaria
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
FIRMA
Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela,promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici
Sostegno delle attività sociali svoltedal comune di residenza del contribuente
FIRMA
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono
una rilevante attività di interesse sociale
FIRMA
Codice fiscale delbeneficiario (eventuale)
SCELTA PER LADESTINAZIONEDEL CINQUEPER MILLEDELL’IRPEF
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
SCELTA PER LADESTINAZIONEDELL’OTTOPER MILLEDELL’IRPEF
per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri.Per alcune dellefinalità è possibileindicare anche ilcodice fiscaledi un soggettobeneficiario
per scegliere,FIRMARE inUNO SOLOdei riquadri Chiesa Evangelica Luterana in Italia
Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia
Unione Comunità Ebraiche ItalianeChiesa EvangelicaValdese
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcatoper l’Europa Meridionale
Assemblee di Dio in Italia
Unione Buddhista Italiana Unione Induista Italiana
IN CASO DI SCELTA NONESPRESSA DA PARTE DELCONTRIBUENTE, LARIPARTIZIONE DELLAQUOTA D’IMPOSTA NONATTRIBUITA SI STABILISCEIN PROPORZIONEALLE SCELTE ESPRESSE.LA QUOTA NON ATTRIBUITASPETTANTE ALLE ASSEMBLEEDI DIO IN ITALIA EALLA CHIESA APOSTOLICAIN ITALIA È DEVOLUTAALLA GESTIONE STATALE.
FIRMACODICE
PARTITO POLITICOSCELTA PER LADESTINAZIONEDEL DUE PERMILLE DELL’IRPEF
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
per scegliereFIRMARE nelriquadro ed indicarenella casella SOLOIL CODICEcorrispondenteal partito prescelto
In aggiunta a quanto spiegato nell’informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall’Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.
FIRMA DELLADICHIARAZIONE
Il contribuentedichiara di avercompilato eallegato iseguentiquadri(barrare lecaselle cheinteressano)
RA RB RCFamiliaria carico RP RN RV CR RX RH RL RM RR RT RF RG RD RS RQ CE
TR RU N.moduli IVA
CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHEIL CONSENSO AL TRATTAMENTO
DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTEINDICATI NELLA DICHIARAZIONE
FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
RE
FC
Invio avviso telematico all’intermediario
LMCS
Codice
Situazioni particolari
Invio comunicazione telematica anomaliedati studi di settore all’intermediario
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Emanuela Garibaldi
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Sezione II
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
RB10
CODICE FISCALE
Mod. N.
RB21
RB22
RB23
Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015
REDDITI
Impostacedolare secca
1
Impostacedolare secca 21%
RB11
2
Impostacedolare secca 10%
Totale impostacedolare secca
3 4
Eccedenzacompensata Mod. F24
5
Acconti versati
6
7
Acconti sospesi
Dati relativiai contrattidi locazione
N. di rigo
1
Mod. N.
2 3
Data5
Numero e sottonumero6
Codice ufficio
Anno dipresentazione dich. ICI/IMU
Estremi di registrazione del contratto
4
Serie7
Contratti nonsuperiori a 30 gg
/
/
/
8
Eccedenzadichiarazione precedente
13 14 15 16 17
trattenuta dal sostituto
8 9
rimborsata dal sostituto
10
credito compensato F24
11
Imposta a debito
12
Imposta a credito
RB12Acconto cedolaresecca 2015
1 2
10,00
10
Primo acconto Secondo o unico acconto
,00,00,00,00
,001
Utilizzo2
giorni percentuale
RB111
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Cedolaresecca
12
Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
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REDDITINON
IMPONIBILI 16 17
Immobili non locati
,0018
Abitazione principalenon soggetta a IMU
TOTALIREDDITI
IMPONIBILIREDDITI NON
IMPONIBILI
18
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Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
9
Statodi emergenza
RB24
RB25
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QUADRO RB
REDDITI DEIFABBRICATIE ALTRI DATI
Sezione IRedditidei fabbricati
Esclusi ifabbricatiall'estero daincludere nelQuadro RL
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
La renditacatastale (col. 1)va indicata senzaoperare larivalutazione
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Rendita catastalenon rivalutata
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Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
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Immobili non locati
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Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
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Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
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Rendita catastalenon rivalutata
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Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
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Immobili non locati
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Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
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Possesso Canonedi locazione
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Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
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Abitazione principalenon soggetta a IMU
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Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
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Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
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Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
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Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
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Immobili non locati
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Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB8
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Utilizzo2
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Cedolaresecca
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Rendita catastalenon rivalutata
REDDITIIMPONIBILI 13
Tassazione ordinaria Cedolare secca 21%
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Immobili non locati
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Abitazione principalenon soggetta a IMU
Abitazione principalesoggetta a IMUCedolare secca 10%
Casi part.IMU
Codicecanone
Possesso Canonedi locazione
CodiceComuneContinuazione (*)
Casiparticolari
RB9
(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.
RB27
RB28
RB29
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PERIODO D’IMPOSTA 2014
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Credito d’impostareintegro anticipazionifondi pensione
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REDDITIQUADRO RC – Redditi di lavoro dipendenteQUADRO CR – Crediti d’imposta
CODICE FISCALE
CR1
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CR3
CR4
CR5
CR6
CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
,00
,00
,00,00
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43 52
Reddito estero Imposta estera Reddito complessivoCodiceStato esteroQUADRO CR
Determinazione del creditod’imposta per redditiprodotti all’estero
Sezione I-A
CREDITID'IMPOSTA
Sezione IIPrima casae canoninon percepiti
2 3
,00CR8
Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 di cui compensato nel Mod. F24
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Credito d’imposta per canoni non percepiti
Sezione IIICredito d’impostaincrementooccupazione
Residuo precedente dichiarazione
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6
7 98 10
Quota di imposta lordaImposta estera entro il limitedella quota d’imposta lorda
Imposta lorda
Imposta netta
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Credito da utilizzarenella presente dichiarazione
Capienza nell’imposta nettaTotale col. 11 sez. I-A
riferite allo stesso annoAnno
2 3 4
CR9
1 2 3 4
1
Sezione I-B
Dati relativial creditod’impostaper redditiprodottiall’estero
Credito utilizzatonelle precedenti dichiarazioni
,0011
di cui relativoallo Stato estero di colonna 1
1 2 3
,004
,005
,006
,00
7
,008
,009
,0010
,0011
,00
2 3
,004
,005
,006
,00
7
,00
8
,00
9
,00
10
,00
11
,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
CR10Sezione IV
Sezione VIII
Altri creditid’imposta
Credito
,00
di cui compensato nel Mod. F24
,00
Credito residuo
,0032 41
Residuo precedente dichiarazione
Mod. N.
,00
di cui compensato nel Mod. F24
2
Abitazioneprincipale
1
Codice fiscale
,00
Rata annuale
4,00
Residuo precedente dichiarazione
5
,00 ,00CR11 Altri
immobili 2 5 6
Impresa/professione
1
Rateazione
4
CR12
Sezione VICredito d’impostaper mediazioni CR13
CR15
Somma reintegrata
,00 ,00
di cui compensato nel Mod. F24
,0053 6
ReintegroTotale/Parziale Credito anno 2014
21
Anno anticipazioneSezione V
,00
N. rata
N. rata Totale credito
32
Totale credito Rata annuale
3
Codice fiscale
Credito d’impostaper immobili colpitidal sisma in Abruzzo
4
Residuo precedente dichiarazione
1
Credito anno 2014
2
di cui compensato nel Mod. F24
,00
,00
QUADRO RC ,00
,00
,00
3Tipologia redditoRC1
RC2
RC3
REDDITI DILAVORODIPENDENTEE ASSIMILATI
1 2Indeterminato/Determinato
Sezione I
Redditi dilavorodipendente eassimilati
RC4
,00,00,00,00
,00,00
Premi già assoggettati a tassazioneordinaria
,001
,00
Premi già assoggettati ad impostasostitutiva
2
,00
Imposta Sostitutiva
3
6 7
Importi art. 51, comma 6 Tuir
4
Non imponibili Non imponibili assog. imp. sotitutiva5
111098
Premi assoggettati ad imposta sostitutivada assoggettare a tassazione ordinaria
Opzione o rettifica Premi assoggettati a tassazione ordinariada assoggettare ad imposta sostitutiva
Imposta sostitutiva a debitoEccedenza di imposta sostitutiva
trattenuta e/o versata
INCREMENTOPRODUTTIVITÀ(compilare solonei casi previstinelle istruzioni) Tass. Ord Imp. Sost.
,00RC5
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)
TOTALE(di cui L.S.U. ,00 )32
1 2Lavoro dipendente Pensione
,00
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Ritenute IRPEF eaddizionaliregionalee comunaleall’IRPEF
Altri redditiassimilatia quelli di lavorodipendente
,00
,00
,00
RC7
RC8
RC9
RC10
Ritenute IRPEF(punto 11 del CU 2015
e RC4 colonna 11)
Assegno del coniuge
Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5
RC11
1 2Sezione II
RC12
Sezione IV
TOTALE
Sezione III
54321
Ritenuteaddizionale regionale
(punto 12 del CU 2015)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2014
(punto 16 del CU 2015)
Ritenute saldoaddizionale comunale 2014
(punto 17 del CU 2015)
Ritenute accontoaddizionale comunale 2015
(punto 19 del CU 2015)
Ritenute per lavori socialmente utili
Addizionale regionale all’IRPEF
1
RC15 Reddito al netto del contributo pensioni(punto 173 CU 2015)
Sezione VI- Altri dati
Redditi (punto 1e 3 CU 2015)
RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1Riportare in RN1 col. 5
Quota esente frontalieri
Casi particolari
Ritenute per lavorisocialmenteutili e altri dati
Redditi (punto 4e 5 CU 2015)
Sezione VBonus IRPEF RC14
,00
Codice bonus(punto 119 del CU 2015)
Bonus erogato(punto 120 del CU 2015)
,001 2Contributo solidarietà trattenuto
(punto 171 CU 2015)
1 2
,00
Sezione VIICredito d’impostaerogazioni cultura CR14
Totale credito
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
NF
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0/0
1/2
015
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2 2 121
121153
2
0 1
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
Cod
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L65C
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591E
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IK
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
RE1
RE2
RE3
RE7
RE5,00
,00
,00Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica
Altri proventi lordi
Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)
Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46
,00
Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobiliRE8
RE9 Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio
RE10 Spese relative agli immobili
RE11
RE15
Consumi
Interessi passivi
RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande
,00 )
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RE18
Spese di rappresentanza
RE19
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale
RE20
Minusvalenze patrimoniali
Altre spese documentate
,00
Differenza (RE6 – RE20)
,00
1
3
1
3
(Spese alberghiere, alimenti e bevande
Determinazionedel reddito
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche
Reddito di lavoro autonomo derivantedall’esercizio di arti e professioni
REDDITIQUADRO RE
CODICE FISCALE
Compensi non annotatinelle scritture contabili
RE13
,00
RE6
,00
,00
RE17
,00
RE21
,001 2
1,00
2
(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici
Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti
Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato
3
2
Parametri e studi di settore Maggiorazione
Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)
RE4 Plusvalenze patrimoniali ,00
RE14
(Spese addebitate ai committenti 2 Ammontarededucibile
Altre spese
RE16
,001
) ,002
RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 Imposta sostitutiva
RE23
RE24
RE25Reddito (o perdita)da riportare nel quadro RN)
,00RE26
Ritenute d’acconto(da riportare nel quadro RN)
,003 4
,001
Altre spese ,00 )Ammontare
deducibile2
(Spese alberghiere, alimenti e bevande,00 ,00
1Altre spese
2 Ammontarededucibile
3
)
(di cui
Compensi convenzionali ONG
)
Codice attività parametri: cause di esclusionestudi di settore: cause di esclusione esclusione compilazione INE
Rientrolavoratrici/lavoratori
5421
2
Irap personale dipendente IMU fabbricati
1
Irap 10%
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
NF
OR
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0/0
1/2
015
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711100
24118
50
24168
368
1129
289
453
695
2934
21234
21234
21234
2251
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
Cod
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591E
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GR
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IK
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00,00,00,00
,00,00
,00,00,00
,00,00,00,00
,00
,00
,00
,00,00,00
,00 ,00
,00,00
,00
QUADRO RN
,00RN1 REDDITO
COMPLESSIVO
RN3
RN4
RN25
RN17
RN16
RN12
RN23
RN24
RN26
RN27
RN28
RN29
IRPEF
RN30
RN8
RN15
RN31
QUADRO RN – Determinazione dell’IRPEFQUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all’IRPEFQUADRO CS – Contributo di solidarietà
REDDITI
CODICE FISCALE
RN22
RN20
,00
5
RN2 Deduzione per abitazione principale ,00
Oneri deducibili
,00REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)
RN5 IMPOSTA LORDA
TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO ,00
,00Detrazione spese Sez. III-C quadro RP
,00Detrazione oneri Sez. IV quadro RP
Detrazione oneri Sez. VI quadro RP ,00
3
,00
,00
,00
TOTALE DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione spese sanitarie per determinate patologie
Crediti d’impostache generano residui
,00
,00TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)
,00
1 2(di cui derivanti da imposte figurative
Crediti d’imposta ,00
,00
Crediti d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi
RN32
,00
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RN33
RN34
2
di cui acconti ceduti
3 4
RN35
Irpef da trattenere oda rimborsare risultantedal Mod. 730/2015
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensatocon Mod F24
3
Rimborsato dal sostituto
RN37
RN38
RN39 Restituzione bonus ,00 ,001 2
Bonus incapienti Bonus famiglia
,0031
,004
Detrazione canoni dilocazione e affitto terreni(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00
Totale detrazione1
Credito residuo da riportareal rigo RN31 col. 2
2 3
IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)
Credito d’impostaper erogazioni cultura
)
,001 2
Altri crediti d’imposta
RITENUTE TOTALI,00 ,00
di cui ritenute sospese
1
di cui altre ritenute subite
2
DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l’importo preceduto dal segno meno)
3
,0021
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti,00,00
Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione
21
RN40
Residuo detrazioneStart-up periodoprecedente
,00Credito d’imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo
Credito d’imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo
di cui fuoriuscitidal regime di vantaggio
,005
6
di cui ritenute art. 5 non utilizzate
,00
4
,00
Riacquisto prima casa Incremento occupazione
,00321
,004
Reintegro anticipazionifondi pensioni Mediazioni
Reddito di riferimentoper agevolazioni fiscali
2
Credito per fondi comunidi cui ai quadri RF, RG e RH
Perdite compensabilicon credito per fondi comuni
Reddito minimo da partecipa-zione in società non operative
di cui acconti sospesi
Fondi comuni
di cui credito riversatoda atti di recupero
RN6 Detrazioni perfamiliari a carico 1 2
Detrazioneper figli a carico
3
Ulteriore detrazioneper figli a carico
4
Detrazioneper altri familiari a carico
Detrazioneper coniuge a carico
RN7 Detrazionilavoro 1
Detrazione per redditidi lavoro dipendente
2
Detrazione per redditidi pensione
4
Detrazione per redditi assimilatia quelli di lavoro dipendente e altri redditi
Detrazione utilizzata
RN13Detrazione oneriSez. I quadro RP 1
(19% di RP15 col.4)2
(26% di RP15 col.5)
RN14Detrazione speseSez. III-A quadro RP 1
(41% di RP48 col.1)
2
(36% di RP48 col.2)
3
(50% di RP48 col.3)
4
(65% di RP48 col.4)
(50% di RP57 col. 7)
1
(65% di RP66)(55% di RP65)2
1 2 3
Detrazione utilizzataResiduo detrazioneRN43, col. 7, Mod. Unico 2014
1 2
di cui creditoQuadro I 730/2014RN36
ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
1
di cui recuperoimposta sostitutiva
ACCONTI
di cui sospesa
RN21,00
RP80 col. 6 Residuo detrazione
,00 ,00
Detrazione utilizzataDetrazioneinvestimenti start up(Sez. VI del quadro RP)
1 2 3
Crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero
,00
Importo rata spettante
,00
Residuo credito
,00
Credito utilizzato
1 2 3
Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,001
,00
di cui interessi su detrazione fruita
,00
Detrazione fruita
,00
Eccedenze di detrazione
1 2 3
Decadenza Start-upRecupero detrazione
RN41
RN42
RN43 BONUS IRPEF,00,00,00
1
Bonus spettante
2
Bonus fruibilein dichiarazione
3
Bonus da restituire
PERIODO D’IMPOSTA 2014
,002
)
CO
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1/2
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754
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4962
740
740
6
746
4216
2251
1965
1965
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
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Codice fiscale
,00 ,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
Determinazionedell’imposta
,00IMPOSTA A DEBITO
2 3 4RN23
RN45
RN46
RN47
IMPOSTA A CREDITO ,00
6RN24, col.4 ,00
7,00
8
Altri dati RN50 Abitazione principale soggetta a IMU
1 2di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)
RP26, cod.5
1
5
9
RN24, col.1
RN28
RN24, col.2
RN20, col.2
RN24, col.3
RP21, col.2
Residui detrazioni,crediti d’impostae deduzioni
3di cui immobili all’estero
2Fondiari non imponibili
1
Acconto 2015
RN61
RN62
Ricalcolo reddito
Acconto dovuto1
Primo acconto
4
Secondo o unico acconto2
Differenza
3
Imposta netta
2
Reddito complessivo
,00,00,00
,00
,00,00 ,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
QUADRO RVRV1 REDDITO IMPONIBILE
RV2
RV3
RV4
RV5
RV6
Addizionaleregionaleall'IRPEF
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE
,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00
ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00
,00
ADDIZIONALEREGIONALEE COMUNALE ALL’IRPEF
Sezione I
Addizionalecomunaleall'IRPEF
Sezione II-A
RV7
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)
,00 )
3
2
RV8
ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNERV9
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA ,00RV10ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RV11
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO
,00RV12
,00
Cod. Regione
1
3
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE
RV13
RV14
,00
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE
DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)
3
ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24
RV15
Addizionale regionale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015
2
,001
Credito compensato con Mod F24Trattenuto dal sostituto
1
,001
)
3
Rimborsato dal sostituto
Addizionale comunale Irpefda trattenere o da rimborsarerisultante dal Mod. 730/2015
2
di cui credito da Quadro I 730/2014
1Agevolazioni
2
RC e RL2
730/20143
F24
(di cui altre trattenute (di cui sospesa
altre trattenute4
(di cui sospesa5
)6
1
Cod. comune
2
di cui credito da Quadro I 730/2014
1
Trattenuto dal sostituto
2
Credito compensato con Mod F24
3
Rimborsato dal sostituto
1Casi particolari addizionale regionale
2
1Aliquote per scaglioni
2
,00,00,00
CONTRIBUTODI SOLIDARIETÀ
QUADRO CS
,00 ,00 ,00 ,00Base imponibilecontributo di solidarietà
Contributo trattenutodal sostituto
(rigo RC15 col. 2)
Redditocomplessivo lordo
(colonna 1 + colonna 2)
Base imponibilecontributo
Reddito complessivo(rigo RN1 col. 5)
Determinazione contributodi solidarietàCS2
1
Contributo dovuto
2
Contributo trattenuto dal sostituto(rigo RC15 col. 2)
3
Contributo sospeso
,00,00,004
Contributo trattenutocon il mod. 730/2015
5
Contributo a debito
6
Contributo a credito
CS1
,00 ,00,00,00,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00RV16Sezione II-BAccontoaddizionalecomunaleall’IRPEFper il 2015
Aliquota
4RV17
5 6 7 8
Acconto dovuto Acconto da versare
1
Agevolazioni
2
ImponibileAddizionale comunale
2015 trattenuta daldatore di lavoro
Importo trattenuto o versato(per dichiarazione integrativa)
3
Aliquoteper
scaglioni
RN48ResiduodeduzioniStart-up ,00 ,00
21
Residuo anno 2014Residuo anno 2013
RN306
,0010
Casi particolari
1
,001 2 3 4
Reddito al nettodel contributo pensioni
(RC15 col. 1)
5
CO
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1/2
015
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786 1179
20601
273
273
X
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48
48
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20601 X 39 39
GRBMNL65C70E591E
Cod
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,00
,00,00
QUADRO RP
Sezione I
RP1
RP2
RP4
RP5
RP3
RP6
ONERIE SPESE
REDDITIQUADRO RP – Oneri e spese
CODICE FISCALE
Mod. N.
Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per persone con disabilità
Spese veicoli per persone con disabilità1
1
1
Spese per l’acquisto di cani guida
Spese sanitarie rateizzate in precedenza
,00
,00
,00
,00
,00
2
2
2
Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principaleRP7
Spese per lequali spetta ladetrazioned’imposta del19% e del 26 %
Spese patologie esentisostenute da familiari
Spese sanitarie comprensivedi franchigia euro 129,11
Le spesemediche vannoindicateinteramentesenza sottrarrela franchigiadi euro 129,11
RP8
RP10
RP14
RP12
RP11
RP13
,00Altre spese
,00
,00
,00
,00
,00
,001
RP9
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Altre spese Codice spesa
Codice spesaAltre spese
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00,00
RP15TOTALE SPESE SU CUIDETERMINARELA DETRAZIONE
1 3 4 5
Rateizzazionispese righi RP1,
RP2 e RP3
,00
,00
,00,00
,00,00
,00,00
RP21
RP23
RP24
RP26
RP33
Assegno al coniuge
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
,00,00RP27 Deducibilità ordinaria1 2
Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto
,00
Codice fiscale del coniuge
1 2
RP28
,00
RP29
,00Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
RP30
RP25 ,00
4
1
Codice fiscale
21CodiceAltri oneri e spese deducibili
Sezione IISpese e oneriper i qualispettala deduzionedal redditocomplessivo
Sezione III A
Spese per interventidi recupero delpatrimonio edilizio(detrazioned’imposta
del 36%, del 41%,del 50% o del 65%)
Importo rata
9
Codice fiscale
RP41
RP42
RP44
1
Anno
RP43
Numero rate
RP45
RP46
RP47
Ridetermi-nazione rateCodice Anno
6
5 10
7 8
Situazioni particolari
RP48
2006/20122013/2014antisismico
2 3 4 5
N. d’ordineimmobile
Totale spese condetrazione al 19 %
(col. 2 + col. 3)
Totale spesecon detrazione 26%
2
Con casella 1 barrataindicare importo rata,
o somma RP1col. 2, RP2 e RP3
Altre spese condetrazione 19%
RP22
Totale importo deducibile
32
,001
Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto
,00,00,00TOTALE RATEDetrazione
36%Detrazione
41%Detrazione
50%Detrazione
65%
con codice 1Righi col. 2
con codice 2 o non compilataRighi col. 2
o col. 2 con codice 3Righi con anno 2013/2014
10
con codice 4Righi col. 2
1 2 3 4
Interventiparticolari
Lavoratori di prima occupazione
Fondi in squilibrio finanziario
Familiari a carico
Fondo pensione negoziale dipendenti pubbliciRP31
RP32Spese per acquisto o costruzionedi abitazioni date in locazione
Data stipula locazione
Contributi previdenziali ed assistenziali
Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari
giorno mese anno1
,00
Spesa acquisto/costruzione
2
,003
Interessi
,00 ,00
Importo residuo 2013Importo anno 201432
QUOTA INVESTIMENTO IN START UP
RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33) ,00
1
2
2
2
Per l’elencodei codici spesaconsultarela Tabella nelleistruzioni
8
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
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31 31
754
754
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Realiz
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Codice fiscale
Altre detrazioni
Sezione III B N. d’ordineimmobile
RP51Condominio Codice comune T/U
Sez. urb./comunecatast.
5 6
Foglio
7/
8
SubalternoParticella
N. d’ordineimmobile
RP52 1 2 3
Codice comune
4
T/USez. urb./comune
catast.Foglio
/
SubalternoParticella
Altri dati1
N. d’ordineimmobile
2 3
Data
4
Serie
5
Numero e sottonumero
/
Cod. UfficioAg. Entrate
6 7
Data
8
NumeroRP539
Provincia Uff.Agenzia Entrate
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO
RP64
Sezione IV
RP61
RP62
RP63
TOTALE RATE – DETRAZIONE 55% ,00
1
Tipointervento
2 3 6 7
,00 ,008 9
,00 ,00
4
,00 ,00
,00 ,00
RP65
Spese per inteventifinalizzati alrisparmio energetico(detrazioned’impostadel 55% o 65%)
3
PercentualeN. di giorni2
Sezione V
RP72 2
PercentualeN. di giorni1
RP81
1
TipologiaRP71Detrazioni per
inquilini con con-tratto di locazione
Sezione VI
Condominio
Condominio
Dati catastaliidentificatividegli immobili e altridati per fruire delladetrazione del 36%o del 50%o del 65%
AnnoPeriodo
2013Casi
particolariRateazione N. rata Spesa totale Importo rata
RP57Sezione III CSpese arredo immobiliristrutturati(detraz. 50%)
Spesa arredo immobile Importo rata Spesa arredo immobile Importo rata Totale rate
5
Periodo 2008rideterm. rate
RP66 TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%
RP80 1
Codice fiscaleInvestimentistart up
,00 ,00,00
Tipologiainvestimento
Ammontare investimento Codice Ammontare detrazione Totale detrazione
2 3 4 5 6
5 6 7 8
,00
RP73
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani,00
Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)
RP83 Altre detrazioni ,001 2
Codice
,00 ,00 ,00 ,00 ,00753
N. RataN. Rata
1 2 4 6
Mod. N.
1 2 3 4
CO
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,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00
,00,00
,00,00,00,00,00
,00 ,00,00
,00
2
Perdite d’impresanon compensatenell’anno
,00,00,00,00,00
,00
Imputazionedel redditodell'impresafamiliare
RS6
Codice fiscale
,00
,00
,00
Plusvalenze esopravvenienzeattive RS3
RS4
RS5
Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4
Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2
Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4
Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir
RS1
1
3 7
1 2 3 4 5
RS11
Quadro di riferimento1
Prospetti comuni ai quadriRA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari
REDDITIQUADRO RS
CODICE FISCALE
Mod. N.
,00RS2
,00
6
RS7
RS8
RS9
RS12
RS13
RS14
RS16
RS17
RS18
RS19
,00
4
RS15
RS20
Prospetto delreddito impo-nibile imputatoper trasparenzaex art. 116 delTuir e dei datiper la relativarideterminazione
Codice fiscale della società trasparente
Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente ,00
,00 ,00 ,001
,003 42
Svalutazioni rilevanti Importo rilevanteMinore importo Disallineamenti attuali
Beni ammortizzabili ,00 ,00 ,00 ,00
Valori contabili
1
Valori fiscali
2
Rettifica
3
Variazioni in diminuzionesocietà partecipata
4,00
Deduzioni non ammesse
5
Altri elementi dell'attivo ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Fondi di accantonamento ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00Reddito (o perdita) rideterminato
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO,00 )(di cui relative al presente anno 1
Eccedenza 2009
,001
,001
2
2
e 88, comma 2
Lavoroautonomo
,00
1
,00
5
Eccedenza 2010
,00
Eccedenza 20092
Eccedenza 2011
65
Quota reddito esente da ZFU Quota delle ritenute d’acconto di cui non utilizzate ACE
1
3 4 5 6 7
3
Eccedenza 2010
Eccedenza 2012
,00
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
Denominazione dell’impresa estera partecipataCodice fiscale
Soggettonon residente
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
Saldo iniziale Imposta dovuta
Crediti d’imposta
Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale
2 4
6 7 8 9
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Trasparenza
1 3
10
5
Utili distribuiti
RS21
Utili distribuitida impreseesterepartecipatee creditid’impostaper le impostepagateall’estero
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
2 4
6 7 8 9
1 3
10
5
RS22
Eccedenza 20114
Eccedenza 2012
Impresa
1
,00
5
Eccedenza 20092 3
Eccedenza 2010 Eccedenza 20114
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO
Eccedenza 2013
,00
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
6
6
Eccedenza 2012
Perdite pregressenon compensatenell’anno excontribuentiminimi efuoriuscitidal regimedi vantaggio
Perdite di lavoroautonomo (art. 36c. 27, DL 223/2006)non compensatenell’anno
%
Quota di partecipazione
2
Quota di reddito
%
2
Eccedenza 2013
Eccedenza 2013
Eccedenza 2014
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
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,00
,00
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Ammortamentodei terreni
RS26
Importo
,00
NumeroNumero Importo
,001 2 3 4Fabbricati strumentali industriali
Altri fabbricati strumentali
,00
RS25
RS28Spese non deducibili
,00 ,00
Perdite istanzarimborso da IRAP
RS29
Codice fiscale Ritenute
,00
Componenti positivi
,00
Componenti negativi
,001 2 3
1 2RS33Consorzi diimprese
Prezzidi trasferimento RS32
4
Estremiidentificativirapportifinanziari
RS35
1
Codice fiscale
2
Codice di identificazione fiscale estero
3
Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
,00,00,00
1 2
Perdite 2009 Perdite 20113
Impresa
4
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
Canone Rai
Comune
Frazione, via e numero civico
Provincia (sigla) Codice comune
C.a.p.
giorno mese anno
Intestazione abbonamento
Data versamento
1
3 4 5
6 7
8 9
Categoria
RS38
2
Numero abbonamento
giorno mese anno
1
3 4 5
6 7
8 9
RS39
2
,00 ,00,00
,00 ,00 ,00,00 4%
Deduzioneper capitaleinvestitoproprio (ACE)
3
Differenza
4
Rendimento
2
Riduzioni
1
Patrimonio netto 2014
8
Rendimenti totali
7
Eccedenza riportata
RS375
Codice fiscale
6
Rendimento attribuito
Rendimento ceduto
Reddito d’impresadi spettanza dell’imprenditore
Totale Rendimento nozionalesocietà partecipate/imprenditore
,00,00,009 10 11
Rendimento nozionalesocietà partecipate
Rendimento imprenditoreutilizzato Eccedenza riportabile
,00,00,0013 14 15
1 2 3 4
RS24
Codice fiscale Codice Data Importo
RS231 2 3 4
Acconto cedutoper interruzionedel regimeart. 116 del TUIR
,00
RitenuteRitenute regimedi vantaggioCasi particolari
RS40
Possessodocumentazione
Perdite 2010
,0012
Eccedenza trasformatain credito IRAP
Spese dirappresentanzaper le imprese dinuova costituzioneD.M. del 9/11/08art. 1 c. 3
CO
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,00,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti al termine dell’esercizio precedente
Valore di bilancio Valore fiscale
RS482
Prospettodei crediti
,00
1
RS49 Perdite dell’esercizio
DifferenzaRS50
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio,00 ,00
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti a fine esercizio
RS52,00 ,00
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio
Dati dibilancio 21
RS97 Immobilizzazioni immateriali
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali
RS99 Immobilizzazioni finanziarie
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
RS104 Disponibilità liquide
RS105 Ratei e risconti attivi
RS106 Totale attivo
RS107 Patrimonio netto1
Saldo iniziale2
RS108 Fondi per rischi e oneri
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo
Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivoRS111
Debiti verso fornitoriRS112
RS113 Altri debiti
RS114 Ratei e risconti passivi
RS115 Totale passivo
Minusvalenzee differenzenegative
RS116 Ricavi delle vendite
RS117 Altri oneri di produzione e vendita1
(di cui per lavoro dipendente )
RS118
RS119
RS120
2
4 5,00
321
DividendiMinusvalenze/Altri titoliN. atti didisposizione
Minusvalenze / AzioniN. atti didisposizione
1 2
MinusvalenzeN. atti didisposizione
Variazione deicriteri divalutazione
RS140
Conservazionedei documentirilevanti aifini tributari
CO
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,00
RS201 Data inizio periodo d’impostaErrori contabili
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
5
Importo VariatoRS202 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS203 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS204
RS205
RS206
RS207
RS208
RS209
RS210 ,00
RS211 Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3 4
Errori Contabili
,005
Importo Variato
RS212 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS213 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS214
RS215
RS216
RS217
RS218
RS219
RS220 ,00
RS221 Data inizio periodo d’imposta
giorno mese anno1
Data fine periodo d’imposta
annomesegiorno2
Codice fiscale
3 4
Errori Contabili
,005
Importo VariatoRS222 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna
RS223 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS224
RS225
RS226
RS227
RS228
RS229
RS230 ,00
,00,00,00,00
,00,00,00
RS284
3 4 5,00,00
1 2
Reddito esente/Quadro RHReddito esente/Quadro RGReddito esente/Quadro RF Totale reddito esente fruito Totale agevolazione
6
Perdite/Quadro RF
7
Perdite/Quadro RG
8
Perdite/Quadro RH,contabilità ordinaria
9
Perdite/Quadro RH,contabilità semplificata
Codice fiscale
,00,002 3 4 5
Reddito esente fruitoReddito ZFUN. dipendenti
assuntiN. periodod’imposta
Codice ZFU
1
6,00 ,00
Ammontare agevolazioneAgevolazione utilizzataper versamento acconti
,00
Differenza (col. 8 - col. 7)
97 8
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
,00,00
,00 ,00 ,00
1 2 3 4 5
6 7 8 9
6 7 8 9
6 7 8 9
RS283
RS282
RS281
RS280
ZONEFRANCHEURBANE(ZFU)Sezione IDati ZFU
CO
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,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sezione IIQuadro RNRideterminato
Codice fiscale (*) Mod. N. (*)
RS301 Reddito complessivo
RS303 Oneri deducibili
RS304 Reddito Imponibile
RS305 Imposta lorda
RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro
RS322 Totale detrazioni d'imposta
RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta
RS326 Imposta netta
RS334 Differenza
RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi
RS347RN24, col.3
RN21, col.2RN20, col.2
RN24, col.2
RN28
RN24, col.1RN23
RN24, col.4
RP26, cod.5
1
5
9
6
2 3
7
4
8
RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI
,00
RN30 ,0010
RS348
,00 ,0021
RESIDUO DEDUZIONI START-UP
Residuo anno 2014Residuo anno 2013
CO
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AT
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0/0
1/2
015
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TI
01GRBMNL65C70E591E
Cod
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RB
MN
L65C
70E
591E
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GR
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IK
,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
,00,00,00
,00,00
,00
,00 ,00
,00
Investimenti all’estero e/o attività esteredi natura finanziaria - monitoraggioIVIE / IVAFE
MODULO RW
Mod. N.
21
Vedereistruzioni
18
Codicetitolo possesso
1
RW1
,00
CODICE FISCALE
2 3 4 5 6
Vedereistruzioni
Codiceindividuaz. bene
CodiceStato estero
Quotadi possesso
Criteriodetermin. valore
Valore iniziale Valore finale
7 8
139 12
,00
1110
,00,00
14
,00
1615
Quotapartecipazione
2322
Valore massimoc/c paesi non collaborativi
Giorni (IVAFE) IVAFE Mesi (IVIE) IVIE
Credito d’imposta IVAFE dovuta Detrazioni
17
IVIE dovuta
Codice fiscale società o altra entità giuridicain caso di titolare effettivo Codice fiscale altri cointestatari
IVAFE
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
RW2
,00,00,00
,00,00
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
RW3
,00,00,00
,00,00
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
RW4
,00,00,00
,00,00
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
RW5
1 2 3 4 5 6RW6
RW7
IVIE
Totale imposta dovutaEccedenza
dichiarazione precedenteEccedenza
compensata Mod. F24Acconti versati Imposta a debito Imposta a credito
1 2 3 4 5 6
Totale imposta dovutaEccedenza
dichiarazione precedenteEccedenza
compensata Mod. F24Acconti versati Imposta a debito Imposta a credito
19
Solomonitoraggio
20
24
,00
18
,00,00
14
,00
1615 17 19 20
2123
22 24
,00
18
,00,00
14
,00
1615 17 19 20
2123
22 24
,00
18
,00,00
14
,00
1615 17 19 20
2123
22 24
,00
18
,00,00
14
,00
1615 17 19 20
2123
22 24
PERIODO D’IMPOSTA 2014
CO
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ZIA
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LLE
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TR
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EL 3
0/0
1/2
015
E S
UC
CE
SS
IVI
PR
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VE
DIM
EN
TI
1 2 15 029 100 4 65000 65000
12 494
494
0 1
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
Realiz
zato
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MS
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m -
DA
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GR
AF
IK
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
REDDITI
QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi
CODICE FISCALE
QUADRO RX
,004
Credito da utilizzarein compensazione e/o
in detrazione
3
Credito di cui si chiedeil rimborso
2
Eccedenza diversamento a saldo
1
Importo a creditorisultante dalla
presente dichiarazione
RX1 IRPEF
RX2
RX3
RX4
RX5
RX6
RX11
RX12
RX13
RX14
RX15
Addizionale regionale IRPEF
Addizionale comunale IRPEF
Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)
Contributo di solidarietà (CS)
Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)
Acconto su redditi a tassazione separata (RM)
Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)
Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00,00
,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
Addizionale bonus e stock option(RM)
Imposta pignoramento presso terzi (RM)
,00
RX16
Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)
,00 ,00 ,00 ,00
RX17
IVIE (RW)
,00 ,00 ,00 ,00
RX18
IVAFE (RW)
,00 ,00 ,00
RX19
Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)
,00 ,00 ,00
Crediti edeccedenzerisultanti dallaprecedentedichiarazione
Sezione II Eccedenza o creditoprecedente
Importo compensatonel Mod. F24
Importo di cuisi chiede il rimborso
Importo residuoda compensare
Codicetributo
IVA
Contributi previdenziali
RX51
Imposta sostitutivadi cui al quadro RT
RX52
Altre imposte
RX53
Altre imposte
RX54
Altre imposte
RX61
Altre imposte
1
,00 ,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
Sezione IIIDeterminazionedell’IVAda versareo del creditod’imposta
IVA da versare
RX55
RX56
RX57
,00 ,00 ,002 3 4 5
,00
,00
RX62 IVA a credito ,00(da ripartire tra i righi RX64 e RX65)
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) ,00
Importo di cui si richiede il rimborso
RX64
1
2di cui da liquidare mediante procedura semplificata
43Causale del rimborso Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
5Contribuenti Subappaltatori
,00RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Sezione I
Crediti edeccedenzerisultanti dallapresentedichiarazione
COMPENSAZIONIRIMBORSI
Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive
RX20
RX31
RX32
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) ,00 ,00 ,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) ,00 ,00 ,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) ,00 ,00 ,00
RX36 Tassa etica (RQ) ,00 ,00 ,00 ,00
,00
Cedolare secca (RB)
Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)
PERIODO D’IMPOSTA 2014
Esonero garanzia 6
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’art. 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
7
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CODICE FISCALE
genziantrate
Modello WK18U
UNICO2015Studi di settore
71.11.00 - Attività degli studi di architettura
DOMICILIO FISCALEALTRE ATTIVITÀ
ALTRI DATI
ProvinciaComune
Altre attività professionali e/o di impresa
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale
Anno di iscrizione ad albi professionali
Pensionato
Anno di inizio attività1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d’imposta; 2 = cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta ed inizio della stessa nel periodo d’imposta successivo,
entro sei mesi dalla sua cessazione;3 = inizio attività nel corso del periodo d’imposta come mera prosecuzione dell’attività svolta da altri soggetti;5 = cessazione dell’attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi
dalla sua cessazione.Mesi di attività nel corso del periodo d’imposta (vedere istruzioni) Numero
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
QUADRO APersonaleaddettoall’attività
A01 Dipendenti a tempo pieno
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine,di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro
A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente
A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)
Numerogiornate retribuite
Numerogiornate retribuite
Numero
Percentualedi lavoro prestato
%
B02 Provincia
B03B04B05
Spese per l’utilizzo di servizi di terzi
B06
QUADRO BUnità localidestinateall’eserciziodell’attività
Costi sostenuti per strutture polifunzionali
Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività Mq
,00
,00
ComuneB01
B00 Numero complessivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Progressivo unità locale
Barrare la casellaUso promiscuo dell’abitazione
LODI LO
1 9 9 61 9 9 6
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
X
1
LODI
LO
15
X
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CODICE FISCALE
genziantrate
Modello WK18U
UNICO2015Studi di settore
QUADRO DElementispecificidell'attività
Totale incarichi
- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati
- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno
- di cui iniziati e completati nell'anno
- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati
Numeroincarichi
D01D02D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09D10
D11
D12
D13
D14D15D16D17D18D19D20D21
D22
D23D24D25D26
D27D28D29D30D31
Tipologia dell’attività
,,
,
,
%
NumeroPercentuale
sui compensiPercentuale
sui compensiNumero
Totale incarichi
Di cui incarichi per i qualinell'anno sono stati percepiti
solo acconti e/o saldi(pagamenti parziali)
%
,% %
,% %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
,, % %
Studi di fattibilità e prefattibilità
Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva)
Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere pubbliche
Progettazione preliminare ed esecutiva in ambito edile di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)
Progettazione preliminare in ambito edile di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)
Progettazione preliminare in ambito edile di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)
Progettazione esecutiva in ambito edile di opere private (importo opere oltre 51.646,00 euro e fino a euro 258.228,00)
Progettazione esecutiva in ambito edile di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)
Progettazione urbanistica
Progettazione in ambiti diversi da edile/urbanistica
Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)
Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)
Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)
Misura e contabilità lavori
Collaudo di lavori e forniture di opere
Gestione della sicurezza (D.lgs. 81/2008)
Valutazione ambientale e strategica
Perizie estimative particolareggiate
Altre perizie
Rilievi/Grafica digitale
Consulenza Tecnica d'Ufficio
Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione
Attività di consulenza (escluse C.T.U. e C.T.P.)
Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici
Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi
Altre attività
TOT = 100%
(segue)
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
2 7,50
2 29,00
1 5,40
1 0,83
1 1,00
1 18,24
12 38,03
20
2
2
16
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CODICE FISCALE
genziantrate
Modello WK18U
UNICO2015Studi di settore
QUADRO DElementispecificidell'attività
(segue)
(segue)
D32D33D34D35
Aree specialistiche%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Percentuale suicompensi
TOT = 100%
Edilizia residenziale
Edilizia sanitaria
Strutture di pubblico spettacolo e ricreative (multisale cinematografiche, sale da ballo, impianti sportivi)
Strutture turistiche/alberghiere
Edilizia industriale/commerciale
Altra edilizia civile
Interventi di recupero ambientale
Piani urbanistici generali e piani urbanistici esecutivi
Mobilita' urbana/infrastrutture a rete
Interventi sui beni culturali
Architettura del paesaggio e ambiente
Allestimento di negozi/showroom
Arredamento/Architettura d'interni
Complementi per l'arredamento
Articoli per la casa
Allestimenti provvisori (stand fieristici)
Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro
Altre aree
D36D37D38D39D40D41D42D43
D46D47
D44D45
D48D49
D50D51D52D53
%
Numerosità dei committentiNumero di committenti: da 1 a 5
Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)
D54D55D56D57D58D59
D60D61
D62D63
Barrare la casella
,00
Elementi contabili specificiSpese per manutenzione e aggiornamento software
Altri elementi specificiNumero
Numero
Ore settimanali dedicate all'attività
Settimane di lavoro dell'anno
Costi sostenuti per la partecipazione a concorsi/bandi di gara non vinti/assegnati ,00
TOT = 100%
Studi tecnici (ingegneri, architetti)
%
%
%
Altri esercenti arti e professioni
Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)
%Altri enti pubblici
%
%
%
%
%
Imprese di costruzioni
Percentuale suicompensiTipologia della clientela
Altri imprenditori individuali e società di persone
Gestori di patrimoni immobiliari
Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non
Privati
Altro %
Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali,direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) ,00
Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferentil'attivita' professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) ,00
D64
D65
D66D67D68D69
Progettazione finalizzata a recupero, ripristino e restauro
DIA/SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali
% sui compensi
Numero
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
80
10
10
10
10
80
30
44
30
1
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CODICE FISCALE
genziantrate
Modello WK18U
UNICO2015Studi di settore
(segue)QUADRO DElementispecificidell'attività
ATTIVITÀ SVOLTA NELL’AMBITO DI UN’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipanoanche ad un’associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali
Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un’associazione professionale e/o in ambito societario
Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario
Numero
Numero
E01 Workstation Numero
NumeroE02 PlotterQUADRO EBeni strumentali
Modalità organizzativaAttività esercitata a titolo individuale
Attività esercitata in forma collettiva
Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)
Studio in condivisione con altri professionisti
Attivita' svolta presso studi e/o strutture di terzi
Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)
Barrare la casella
Barrare la casella
Barrare la casella
D70D71D72
D73
D74D75D76D77
D78D79
Codice %
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA L'ATTIVITÅ DI ARCHITETTO Da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato nella sezioneModalità organizzativa “Associazione tra professionisti il codice 2: interdisciplinare”
Codice %
Codice %
Codice %
Percentualesui compensi(vedere istruzioni per apposita decodifica)
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
X
pagina 5
CODICE FISCALE
genziantrate
Modello WK18U
UNICO2015Studi di settore
G01
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica
G02
Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
Altre componenti negative
G03
G05
G04
G06G07
G09G10
G11
G12
G14
G13
G15G16
G17
G18
G19
QUADRO GElementicontabili
Ulteriori elementicontabili
Valore dei beni strumentali mobili
Plusvalenze patrimoniali
Compensi dichiarati
Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione
IVA sulle operazioni imponibili
Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)
Altri proventi lordi
,00
1,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Imposta sul valore aggiuntoEsenzione Iva
Volume d’affari ,00
,00Adeguamento da studi di settore
Altre spese
Consumi ,00
,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente
di cui per personale con contratto disomministrazione di lavoro 2
,00
2,00
2,00
1,00
di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza dicontratti di locazione finanziaria e non finanziaria
G08
Ammortamenti 1,00
di cui per beni mobili strumentali
Barrare la casella
Minusvalenze patrimoniali ,00
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche ,00
G20G21
Altre componenti negativeCanoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili
Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili. ,00
,00
G22Beni strumentali mobiliSpese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ,00
,00
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibilenell’anno (già compresa nell’importo indicato nel campo 1) 2
,00
I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell’annoed esigibile negli anni successivi 3
,00
G23
Ulteriori dati specificiApplicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilitào del regime dei “minimi” in uno o più periodi d’imposta precedenti Barrare la casella
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
24118
50
453
695
368
368
1418
21234
5490
23419
5163
11
1129
268
pagina 6
CODICE FISCALE
genziantrate
Modello WK18U
UNICO2015Studi di settore
Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista
Asseverazionedei dati contabilied extracontabili Firma
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitatiall’assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)
Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionistao del funzionario dell’associazione di categoria abilitato
Attestazionedelle cause dinon congruitào non coerenza
Firma
QUADRO TCongiunturaeconomica T01
T02 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi
Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta
percentuale sui compensi
%
%
TOT = 100%
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
70
30
Realiz
zato
con t
ecn
olo
gia
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tform
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DA
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PR
INT
GR
AF
IK
Sez. 2 -
QUADRO VA - VB
QUADRO VAINFORMAZIONIE DATIRELATIVIALL'ATTIVITÀ
Sez. 1 -Dati analiticigenerali
VA2
VA3
VA1
VA4
VA5
VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioniDati riepilogativirelativi a tutte leattività
VA11,00
1,00
2Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
VA13 ,00
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
CODICE FISCALE
Mod. N.
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2
,00
Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2013(imponibile e imposta)
1 2
VA12
Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ1
1
Denominazione del fondo
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato5
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
21
Numero Banca d' Italia
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
,004
Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto
VA141
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Acquisti apparecchiature1 ,00 ,002
Totale imponibile Totale imposta
Servizi di gestione ,00 ,003 4
VA15 Società di comodo 1
1
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3
VB1
Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
Tipo di rapportoDenominazione operatore finanziario
2
4
Dati relativi agliestremiidentificativi deirapporti finanziari
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
Periodo d'imposta 2014
MODELLO IVA 2015
QUADRO VB
VB2
VB3
VB4
VB5
VB6
VB7
1
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
IA D
EL
LE
EN
TR
AT
E D
EL 1
5/0
1/2
01
5
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
711100
0 1
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
Cod
ice
fisca
le G
RB
MN
L65C
70E
591E
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Realiz
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OR
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tform
s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
VD2
QUADRO VC
QUADRI VC-VDESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)
ESPORTATORIE OPERATORIASSIMILATI
ACQUISTI EIMPORTAZIONISENZAAPPLICAZIONEDELL'IMPOSTASUL VALOREAGGIUNTO RELA-TIVI A TUTTE LEATTIVITA' ESERCI-TATE
VC14PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014 ,00
1
MENSILESOLAREMetodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014 2 3
QUADRO VDCESSIONE DELCREDITO IVADA PARTE DELLESOCIETÀ DIGESTIONE DELRISPARMIO(Art. 8 D.L.n. 351/2001)
VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO
CODICE FISCALE
,0021
IMPORTO
VD121 2
,00
VD3 ,00 VD13 ,00
VD4 ,00 VD14 ,00
VD5 ,00 VD15 ,00
VD6 ,00 VD16 ,00
VD7 ,00 VD17 ,00
VD8 ,00 VD18 ,00
VD9 ,00 VD19 ,00
VD10 ,00 VD20 ,00
VD11 ,00 VD21 ,00
VD31 ,00 VD41 ,00
VD32 ,00 VD42 ,00
VD33 ,00 VD43 ,00
VD34 ,00 VD44 ,00
VD35 ,00 VD45 ,00
VD36 ,00 VD46 ,00
VD37 ,00 VD47 ,00
VD38 ,00 VD48 ,00
VD39 ,00 VD49 ,00
VD40 ,00 VD50 ,00
,00
,00
11 2 2
,00
,00
,00
VD56
VD55
VD54
VD511
Sez. 1 -Società cedente -Elenco societào enti cessionari
Società o entecessionario -Elenco societàcedenti
Sez. 2 -
,00 ,00
PLAFOND UTILIZZATOALL'INTERNO O PER
ACQUISTI INTRACOM.ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI
VC1GEN ,00,00 ,00 ,00
ALL'IMPORTAZIONE
VC2FEB
MARVC3
APRVC4
MAGVC5
GIUVC6
LUGVC7
AGOVC8
SETVC9
OTTVC10
NOVVC11
DICVC12
TOTALEVC13
ANNO IMPOSTA 2013
ESPORTAZIONIVOLUME D'AFFARI654321
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00,00,00 ,00 ,00
VD52 ,00
VD53 ,00
TOTALE CREDITI RICEVUTI
Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA
Importo utilizzato in compensazione nel modello F24
Eccedenza a credito
Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2013)
Totale eccedenze (VD51+VD52)
CODICE FISCALE IMPORTO
CODICE FISCALE IMPORTO CODICE FISCALE IMPORTO
ANNO IMPOSTA 2014
CODICE FISCALE
Mod. N.
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
CO
NF
OR
ME
AL P
RO
VV
ED
IME
NT
O A
GE
NZ
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EL
LE
EN
TR
AT
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EL 1
5/0
1/2
01
5
0 1
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
Cod
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fisca
le G
RB
MN
L65C
70E
591E
Den
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zato
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olo
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SM
AR
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OR
MS
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.sm
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s.co
m -
DA
TA
PR
INT
GR
AF
IK
CODICE FISCALE
QUADRO VEOPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
Mod. N.
QUADRO VE
,00
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbianosuperato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’impostacorrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazionidi cui all’art. 26, e relativa imposta
VE5
VE4
VE3
VE6
,00
,00
,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTADETERMINAZIONEDEL VOLUMED'AFFARI EDELLA IMPOSTARELATIVA ALLEOPERAZIONIIMPONIBILI
Sez. 1 -Conferimenti diprodotti agricolie cessioni daagricoltoriesonerati (incaso disuperamentodi 1/3)
,00
2%
1
,00VE1
VE2
VE7
VE8
VE9
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sez. 2 -
Operazioniimponibiliagricolee operazioniimponibilicommerciali oprofessionali
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta
VE24
VE23
VE20
VE21
VE22
,00 ,00
,00
Sez. 3 - Totaleimponibilee imposta
,00
,00
,00
,00
,00
VE30
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intentoVE31
VE32 Altre operazioni non imponibili
VE33 Operazioni esenti (art. 10)
VE34
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero
VE36
VE37
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi
Volume d’affari VE40 VOLUME D'AFFARI
,00
VE38
,00
(meno)
VE35
,00
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014
TOTALE (VE23± VE24)
Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati
Cessioni di oro e argento puro
,00
,00
,00
,00
,00Operazioni con applicazione del reverse charge 1
2 3
4 5
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati ,00
(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
4
10
Sez. 4 - Altreoperazioni
1
Esportazioni
2 ,00
Cessioni intracomunitarie
3 ,00
Cessioni verso San Marino
4 ,00
1
VE39
,00
6 ,00 7 ,00
Cessioni di microprocessoriCessioni di telefoni cellulari
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
2 ,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
Sez. 5 -
(somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)
VE25
,00,00 22
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
,00
Operazioni assimilate
,005
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ,00
CO
NF
OR
ME
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LE
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TR
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5/0
1/2
01
5
23469 5163
23469 5163
5163
50
23419
0 1
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
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GR
AF
IK
CODICE FISCALE
QUADRO VFOPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod. N.
VF6
,00
,00
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cuiai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’impostao per percentuale di compensazione, tenendo contodelle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta ,00
,00,00
,00
VF10
VF19
Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)
VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VF11
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi specialiVF13
VF14
VF15
VF16
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
VF17
VF18
Acquisti da soggetti di cui all’art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011
VF9
VF8
VF7
VF5
VF4
VF3
VF1
VF2 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTAQUADRO VF
,00
2%
1
,00
VF12
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
,00
Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014
,00
(meno)
VF22
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI
Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond
,00
,00
,00
(VF21 colonna 2 +/– VF22)VF23
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
10
12,3
OPERAZIONIPASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE
1
SEZ. 2 - Totaleacquistie importazioni,totale imposta,acquistiintracomunitari,importazionie acquisti daSan Marino
Acquisti intracomunitari
Imponibile
1
Imposta
,002
Importazioni
Imponibile
3,00
Imposta
4,00
Acquisti da San Marino
con pagamento IVA
5,00
6,00
senza pagamento IVA
VF24
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21 ):
1,00
Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili
2,00
Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi
3,00
Altri acquisti e importazioni
4,00
,00
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
,00Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi
,002
art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012
SEZ. 1 -Ammontaredegli acquistieffettuatinel territoriodello Stato,degli acquistiintracomunitarie delleimportazioni
,00
22
VF20
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
VF25
CO
NF
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IME
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LE
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5/0
1/2
01
5
152 15
522 115
879
1553 130
130
295 1258
0 1
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
Cod
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DA
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AF
IK
VF49
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente
,00
,00,00
,00
TOTALI
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
VF50
VF51Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34,primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72
VF47
VF46
VF44
VF38
VF39 ,00
,00
,00
,00,00
,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
21
,00Riservato alle imprese agricole miste
,00
,00
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
SEZ. 3-BImprese agricole(art.34)
VF56
CODICE FISCALECODICE FISCALE
- Totale operazioni imponibili diverse
VF40
VF41
VF42
VF43
VF45
VF48
Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)
SEZ. 3-CCasi particolari VF53
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1
VF54Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella 1
VF55Riservato alle imprese agricole Imponibile
1,00
Imposta
2,00
SEZ. 4IVA ammessain detrazione TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–) ,00
VF57 IVA ammessa in detrazione ,00
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38
Operazioni occasionali rientranti nel regime previstodall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella2
,00
SEZ. 3 -Determinazionedell’IVAammessain detrazione
VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
• agenzie di viaggio
• beni usati
• operazioni esenti
• agriturismo
• associazioni operanti in agricoltura1
2
3
4
5
7
6• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
• attività agricole connesse
• imprese agricole 8
SEZ. 3-AOperazioniesenti VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
Imponibile
1,00
Imposta
2,00
VF32 Se per l’anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1
1VF33 Se per l’anno 2014 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies
1,00
2 3
Operazioni non soggette
5
Operazioni non soggette di cui all’art 74, co. 1
VF34
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 ,00
VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttorie trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis
VF37 IVA ammessa in detrazione ,00
%9
,004
,00
,00 ,00
Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
6 7
Operazioni esentiart. 19, co. 3, lett. a-bis)
Percentuale di detrazione(arrotondata all’unità
più prossima)
,00
Beni ammortizzabili e passaggiinterni esenti
,00
Operazioni artt. da 7 a 7-septiessenza diritto alla detrazione
8,00
,00
CO
NF
OR
ME
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O A
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LE
EN
TR
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E D
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5/0
1/2
01
5
130
G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
Cod
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591E
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Dati generali
SOCIETÀCONTROLLANTIE CONTROLLATE
,00
,00VK20 Totale dei crediti trasferiti ,00
,00
VK24 Eccedenza di credito compensata
VK21 Totale dei debiti trasferiti
VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20)
VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21)
,00
,00
,00
,00
VK25Eccedenza chiesta arimborso dalla controllante
VK26 Crediti di imposta utilizzati
VK27 Interessi trimestrali trasferiti
,00
,00
,00
VJ1
IVA a debito
VK31
VK32
VK33
Versamenti a seguito di ravvedimentoVK34
VK35
Acconto riaccreditato dalla controllante
Cessazionedel controlloin corso d'annoDati relativial periododi controllo
VK1
Sez. 2 -Determinazionedell'eccedenzad'imposta
Sez. 3 -
QUADRO VK
1
PARTITA IVA2
ULTIMO MESEDI CONTROLLO
3
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
Mod. N.
VK36 ,00
QUADRI VJ-VH-VKIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,LIQUIDAZIONI PERIODICHE,SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
Firma
SOTTOSCRIZIONEDELL'ENTE OSOCIETÀCONTROLLANTE
QUADRO VH
VH1 ,00 ,00
CREDITI DEBITI
,00
DEBITI
,00
CREDITI
VH7
VH2 ,00 ,00 ,00,00VH8
VH3 ,00 ,00 ,00,00VH9
VH4 ,00 ,00 ,00,00VH10
VH5 ,00 ,00 ,00,00VH11
VH6 ,00 ,00 ,00,00VH12
VJ2
VJ3
VJ4
VJ5
VJ6
VJ7
VJ8
VJ9
VJ10
VJ11
VJ12
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)
IMPONIBILE IMPOSTA
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari(art. 74-ter, comma 8)
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
TOTALE IMPOSTA
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVAin dogana (art. 70, comma 5)
VK30
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Versamenti integrativi d’imposta
21DETERMINAZIONEDELL’IMPOSTARELATIVAA PARTICOLARITIPOLOGIEDI OPERAZIONI
QUADRO VJ
1 2
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
VJ13
,00 ,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)
,00VH13 Acconto dovuto
,00
,00
,00
(somma dei righi da VJ1 a VJ16)
VJ14 ,00
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a) ,00
VJ15
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) ,00
,00
Sez. 2 -Versamentiimmatricolazioneauto UE
VH20 ,00
DATI DELLA CONTROLLANTE
VK2
VH24 ,00
VH28 ,00
VH21
VH25
VH29
,00
,00
,00
VH23
VH27
VH31
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VH22
VH26
VH30
Codice
Ravvedimento
3
Ravvedimento
Metodo
Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogati-ve per tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate
LIQUIDAZIONIPERIODICHE
Sez. 1 -
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
VH14 Subfornitori art. 74, comma 5
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)
Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)
,00
,00 ,00
,00
VJ16
VJ17
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
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633 X
691
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0 1
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DA
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INT
GR
AF
IK
CODICE FISCALE
Mod. N.
QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE,QUADRI COMPILATI
,00
,00
,00
,00
VL32 IVA A DEBITO
VL33
VL34
VL36
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale
ovvero
VL31 Versamenti integrativi d'imposta
Ammontare dei debiti trasferiti (*)
[(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
IVA A CREDITO
,00VL30
,00
,00Determinazionedell'IVA dovutao a creditoper il periodod'imposta
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)
VL4
VL20 ,00
,00
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
VL21
Determinazionedell’IVA a debitoo a credito rela-tiva a tutte leattività esercitate
,00
,00
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Eccedenza credito anno precedente
VL25
VL26
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficioVL27
VL28
VL24
VL1
,00
QUADRO VLLIQUIDAZIONEDELL'IMPOSTAANNUALE
,00IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)
Sez. 1 - VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)
DEBITI CREDITI
DEBITI CREDITI
,00VL22
Ammontare dei crediti trasferiti (*)
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
,00
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in annisuccessivi
VL29
,00
VL23
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24
,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale ,00
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 351/2001 ,00
VL38 ,00
VL39 ,00
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)
TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)
,00di cui ricevuti da società di gestione del risparmio
1
2
,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito ,00
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
Sez. 3 -
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 ,00o credito annuale non trasferibile (*)
VL9 Credito compensato nel modello F24 ,00
VL10 ,00Eccedenza di credito non trasferibile (*)
Sez. 2 - Creditoanno precedente
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante
di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell’anno
,002
1
ovvero
IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)
,00
,00
QUADRICOMPILATI
VA VE VF VH VK VOVLVC VD VXVJ VT
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
3,00
di cui sospesiper eventi eccezionali
[(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
1
di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio (*) ,002
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
VB
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X X X X X X
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130
5033
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4998
69
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0 1
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DA
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QUADRO VT
,00
QUADRO VT
SEPARATAINDICAZIONEDELLE OPERAZIO-NI EFFETTUATENEI CONFRONTIDI CONSUMATORIFINALI E SOGGET-TI IVA
Ripartizione delle operazioniimponibili effettuate nei con-fronti di consumatori finali e disoggetti titolari di partita IVA
Abruzzo
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22
Totale operazioni imponibili
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Operazioni imponibili versosoggetti IVA
1 2
,00
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Valle d' Aosta
Umbria
Veneto
Totale imposta
,00 Imposta ,00
43
,00 Imposta ,00
65
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Imposta
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,001
,002
CODICE FISCALE
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
CO
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23469 5163
12336 2714
11133 2449
12336 2714
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DA
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VX1
QUADRO VX
VX3
VX4
DETERMINA-ZIONEDELL'IVA DAVERSARE ODEL CREDITOD'IMPOSTA
IVA da versare
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Importo di cui si richiede il rimborso
,00
,00
,00
VX2
,00
Per chi presentala dichiarazionecon più modulicompilare solonel modulo n. 01
IVA a credito
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00
Importo ceduto a seguito diopzione per il consolidato fiscale ,00VX6
Codice fiscale consolidante
1
,00di cui da liquidare mediante procedura semplificata
3Causale del rimborso
5Contribuenti Subappaltatori
4Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso
6Esonero garanzia
QUADRO VXDETERMINAZIONE DELL’IVA DA VERSARE O A CREDITO
CODICE FISCALE
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
Attestazione delle società e degli enti operativi
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le societàe gli enti non operativi di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penaliderivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
7
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzadegli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuatenella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività' stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o ramidi aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento delcapitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anchepenali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
FIRMA
8
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenticondizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):
(da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
o da trasferire (*)
o da trasferire (*)
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IK
QUADRO VOOPZIONI
Mod. N.
CODICE FISCALE
VO9
Opzione
AT
2
2
1
1
Sez. 2 -
VO8
431 2
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
SMPTNLLUIEGBFRESELDKDEBE FI SE
15141310 11 127 8 94 5 61 2 3
VO10CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE ACATALOGHI, PER CORRISPONDENZAE SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)
VO11
VO20REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI(art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)
VO21REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI(art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)
1
Opzioni erevoche aglieffetti delleimposte suiredditi
Opzioni
Revoche
Revochecomma 6 comma 2
Opzionicomma 2 comma 3
ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)1 2
2Revoca
1VO22
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE(art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)
1
1 2
Art. 74VO6- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numerodelle copie vendute
VO5 Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI
VO7 Art. 741 2
21
21
COMUNICAZIONIDELLE OPZIONIE REVOCHE
Opzioni,rinunce erevoche aglieffettidell'impostasul valoreaggiunto
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)VO2
AGRICOLTURA
VO3
VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Sez. 1 -
VO1
RevocaOpzione
Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI1
QUADRO VO
Opzione
4Opzione
1
21
singole operazioni
OpzioniCedente IntermediarioArt. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL’IVA ALLE
CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO
Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVAPER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORIVO14
2
- comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA
1Rinuncia
Opzione 3 4Revoca
2Revoca
Opzione 5
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
Revoca
– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati
– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
5
comma 6
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
VO13
CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)
3
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA
2Revoca
6Revoca
26 27
ROBG
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Revoca 2
DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE(art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)
tutte le operazioni
Revoca
singole operazioni
VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)
26 27
1VO15
REGIME IVA PER CASSA(art. 32-bis D.L. n. 83/2012) Opzione
1VO25
Opzione Revoca 2
27
HR
28
VO23
VO24
DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE(art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)
DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA’ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI(art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)
Revoca
Revoca
2
2
MODELLO IVA 2015Periodo d'imposta 2014
Opzione 1
Opzione 1
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IK
1APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)VO40Opzione erevoca agli effettidell’imposta sugliintrattenimenti
Sez. 4 -
1
Sez. 3 -
VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)
Opzioni erevoche aglieffetti siadell'IVA chedelle impostesui redditi
VO31
VO30APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991Determinazione forfetaria dell’IVA e dei redditi
ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURADeterminazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) 1 2
21
2
Sez. 5 -Opzionee revoca aglieffettidell’IRAP
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICICHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI(art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)
VO50 1
Opzione
Opzione
Opzione
Opzione
Revoca
Revoca
Revoca
Opzione 2
Revoca
Revoca
VO33
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ
Opzione 1
VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)Opzione 1
Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2
VO35
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)
Applicazione regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)
Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca 2
Revoca 1
2
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CODICE FISCALECODICE FISCALE G R B M N L 6 5 C 7 0 E 5 9 1 E
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Codice :
DATI DEL CONTRIBUENTE
Codice Fiscale Impresa artigiana iscritta
Amm.ne straordinaria o conc. prev
Provincia
Sesso
Codice Provincia
C.A.P
PROSPETTO DATI AGGIUNTIVI
124
Partita Iva
Telefono \ Fax
Indirizzo Email
PERSONE FISICHE
Cognome e Nome
Comune Nascita
Data di nascita
RESIDENZA ANAGRAFICA O DOMICILIO FISCALE
Comune
GRBMNL65C70E591E
11876920155
GARIBALDI EMANUELA
LIMBIATE MB
30/03/1965 F
LODI E648 LO
26900
ALTRI DATI DI GESTIONE DEL CONTRIBUENTE
Tipo Modello
EREDE RAPPRESENTANTE, CURATORE FALLIMENTARE O ALTRO DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE
Codice fiscale sottoscrittore
Data di Nomina
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA E VISTO DI CONFORMITA'
Mittente Data dell'impegno Data e Numero Invio
Impegno alla present. telematica
Flag conferma Invio avviso telematico all'intermediario
Ricez. avviso Telem. Firma intermediario
CAAF Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 Luglio 1997 n. 241
Numero Moduli
Prot. Ricevuta Telematico
Soggetto : Firma
SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO
Tipo Denuncia
Societa' di gruppo
Data Trasformazione
Categorie Particolari
Modello Unico 2015
Agricoltura
Agricoltura Semplificata
Agenzia di Viaggio
Regime ag. per spett. viagg. art 74 quater
Versamenti IVA a debito F24
Contabilità unificat SI
Trimestrale
Marzo
Codice fiscale dichiarante
Codice Carica
Cognome e Nome
Data di Nascita
Comune di Nascita
Data inizio procedura
Data fine procedura
Sesso
Provincia
Art. 74 Bis
Procedura non terminata
1
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Soggetto :
Firma
Firma
Firma
Firma
RICALCOLO CREDITO ANNUALE
Modalita' di trasferimento credito
Societa non op. dichiarazione precedente
IVA a credito da ripartire VX2\VY2
Eccedenza di versamento da ripartire VX3\VY3
Credito risultante dalla dichiarazione VX5\VY5
Ultimo mese (2015) di compensaz. vert.
Importo di cui si richiede il rimborso
Automatico
3
Non presente
come UNICO2015
Visto di conformita'
Societa' non operative VA15
Credito da trasferire in F24
Acconto gia' inserito
Credito da utilizzare a inizio anno in comp. vert.(2015)
Credito gia' utilizzato in compensaz. vert (2015)
Credito da utilizzare in compensaz. vert (2015)
Credito da utilizzare fino a
Credito da utilizzare aMese consegna Telematico
Non operativita' anno 2014 NO
Gennaio meta' mesePeriodo assegnazione credito in F24
N 09
Marzo
Cod
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STUDI DI SETTORE 2014ESITO DEL CALCOLO
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|| Codice Fiscale Denominazione o ragione sociale || GRBMNL65C70E591E GARIBALDI EMANUELA || || Ateco07 Descrizione attivita' Cod.Studio || 711100 Attivita'degli studi di architettura WK18U || || UNICO [ PF ] Quadro [ E/1 ] Attivo dal: 2012 || ||---------------------------[ ESITO DEL CALCOLO ]----------------------------|| || CONGRUO [ X ] NON CONGRUO [ ] || || Indici: COERENTI Normalita' : NORMALE || ||-------------------------------[ RISULTATI ]--------------------------------|| || Ric.MINIMO 21.518 Ric. PUNT. 21.879 || Dichiarato 24.118 Dichiarato 24.118 || ------------- ------------- || Magg. RIC. Magg. RIC. || || IVA Aliq.% 22,00 || IVA dovuta IVA dovuta || ||------------------------------[ ADEGUAMENTO ]-------------------------------|| || AL MINIMO [ NO ] AL PUNTUALE [ NO ] || RICALC.[ NO ] RICALC. [ NO ] || ||---------------------------[ INDICI DI COERENZA ]---------------------------|| || Nome indice Calcolato Minimo Massimo Risultato || || Resa oraria per addetto 18,270 17,360 95,000 COERENTE || Incidenza delle Spese su Co 4,760 0,000 44,050 COERENTE || || || || ||____________________________________________________________________________|