rekap 3: kegiatan k/la. pemetaan kegiatan. kode sasaran kegiatan / output / sub output / komponen...
TRANSCRIPT
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 1
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Program dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 300.000,00
03.01 Jumlah Layanan Dukungan Administrasi Program dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) 1.000.000,00
04.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) 1
Total 2.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air danPengendalian Daya Rusak Air
750.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 000 - BukanTematik
tidak 750.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Bendungan 502.500,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 2.070,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
2.070,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2506 - Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Infrastruktur Sumber Daya Air
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 496.090,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
496.090,00
053 - Penyusunan Laporan Rekomendasi 4.340,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
4.340,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung AirLainnya di Desa
247.500,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 2.070,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
2.070,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 241.180,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
241.180,00
053 - Penyusunan Laporan Rekomendasi 4.250,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
4.250,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00
02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 000 - BukanTematik
tidak 750.000,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi 389.260,00
051 - Persiapan 7.990,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
7.990,00
052 - Pelaksanaan 376.120,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
376.120,00
054 - Pelaporan 5.150,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
5.150,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Air Minum 360.740,00
051 - Persiapan 12.600,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
12.600,00
052 - Pelaksanaan 340.338,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
340.338,00
054 - Pelaporan 7.802,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
7.802,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Program dan Tata Kelola pada DeputiBidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
300.000,00
03.004 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang KoordinasiPercepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
000 - BukanTematik
tidak 300.000,00
03.004.001 Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran 150.710,00
051 - Persiapan 4.570,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
4.570,00
052 - Pelaksanaan 145.540,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
145.540,00
053 - Pelaporan 600,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
600,00
03.004.002 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 149.290,00
051 - Persiapan 4.560,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
4.560,00
052 - Pelaksanaan 82.330,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
82.330,00
053 - Pelaporan 62.400,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
62.400,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untukPengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun)
1.000.000,00
04.005 Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untukPengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun)
Meningkatkan Produktivitas Rakyat danDaya Saing di Pasar Internasional
000 - BukanTematik
tidak 1.000.000,00
04.005.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Persiapan 15.204,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
15.204,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
052 - Pelaksanaan 982.516,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
982.516,00
053 - Pelaporan 2.280,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
2.280,00
Total 2.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00 756.000,00 762.000,00 768.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 1 PaketRekomendasi
750.000,00 756.000,00 762.000,00 768.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Bendungan 502.500,00 505.500,00 508.500,00 511.500,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 2.070,00 0,00 0,00 0,00 3.070,00 4.070,00 5.070,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 496.090,00 0,00 0,00 0,00 497.090,00 498.090,00 499.090,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 4.340,00 0,00 0,00 0,00 5.340,00 6.340,00 7.340,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa 247.500,00 250.500,00 253.500,00 256.500,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja 0,00 NaN 2.070,00 0,00 0,00 0,00 3.070,00 4.070,00 5.070,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 241.180,00 0,00 0,00 0,00 242.180,00 243.180,00 244.180,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi 0,00 NaN 4.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 6.250,00 7.250,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 760.000,00 766.000,00 772.000,00
02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 1 PaketRekomendasi
750.000,00 760.000,00 766.000,00 772.000,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi 389.260,00 392.260,00 395.260,00 398.260,00
02.002.001.051 Persiapan 0,00 NaN 7.990,00 0,00 0,00 0,00 8.990,00 9.990,00 10.990,00
02.002.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 376.120,00 0,00 0,00 0,00 377.120,00 378.120,00 379.120,00
02.002.001.054 Pelaporan 0,00 NaN 5.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 7.150,00 8.150,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Air Minum 360.740,00 367.740,00 370.740,00 373.740,00
02.002.002.051 Persiapan 0,00 NaN 12.600,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00 14.600,00 15.600,00
02.002.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 340.338,00 0,00 0,00 0,00 345.338,00 346.338,00 347.338,00
02.002.002.054 Pelaporan 0,00 NaN 7.802,00 0,00 0,00 0,00 8.802,00 9.802,00 10.802,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Program dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi PercepatanInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
300.000,00 305.100,00 310.290,00 315.300,00
03.004 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur danPengembangan Wilayah
1 Layanan 300.000,00 305.100,00 310.290,00 315.300,00
03.004.001 Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran 150.710,00 152.810,00 154.910,00 157.010,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
03.004.001.051 Persiapan 0,00 NaN 4.570,00 0,00 0,00 0,00 5.570,00 6.570,00 7.570,00
03.004.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 145.540,00 0,00 0,00 0,00 146.540,00 147.540,00 148.540,00
03.004.001.053 Pelaporan 0,00 NaN 600,00 0,00 0,00 0,00 700,00 800,00 900,00
03.004.002 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 149.290,00 152.290,00 155.380,00 158.290,00
03.004.002.051 Persiapan 0,00 NaN 4.560,00 0,00 0,00 0,00 5.560,00 6.650,00 7.560,00
03.004.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 82.330,00 0,00 0,00 0,00 83.330,00 84.330,00 85.330,00
03.004.002.053 Pelaporan 0,00 NaN 62.400,00 0,00 0,00 0,00 63.400,00 64.400,00 65.400,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun)
1.000.000,00 1.004.140,00 1.007.140,00 1.010.140,00
04.005 Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun)
1 PaketRekomendasi
1.000.000,00 1.004.140,00 1.007.140,00 1.010.140,00
04.005.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.004.140,00 1.007.140,00 1.010.140,00
04.005.001.051 Persiapan 0,00 NaN 15.204,00 0,00 0,00 0,00 16.204,00 17.204,00 18.204,00
04.005.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 982.516,00 0,00 0,00 0,00 983.516,00 984.516,00 985.516,00
04.005.001.053 Pelaporan 0,00 NaN 2.280,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00 5.420,00 6.420,00
Total 2.800.000,00 - - - 2.825.240,00 2.845.430,00 2.865.440,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Bendungan 502.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.500,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Pendukung 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 496.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.090,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi Utama 4.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa 247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.500,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Rencana Kerja Pendukung 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 241.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.180,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan Rekomendasi Pendukung 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002 Rekomendasi Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi 389.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.260,00
02.002.001.051 Persiapan Utama 7.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.990,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Utama 376.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.120,00
02.002.001.054 Pelaporan Utama 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Air Minum 360.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.740,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.002.002.051 Persiapan Pendukung 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,00
02.002.002.052 Pelaksanaan Utama 340.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.338,00
02.002.002.054 Pelaporan Pendukung 7.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.802,00
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Program dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur danPengembangan Wilayah
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.004 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola pada Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.004.001 Laporan Pelaksanaan Program dan Anggaran 150.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.710,00
03.004.001.051 Persiapan Utama 4.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.570,00
03.004.001.052 Pelaksanaan Utama 145.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.540,00
03.004.001.053 Pelaporan Utama 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
03.004.002 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 149.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.290,00
03.004.002.051 Persiapan Pendukung 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.560,00
03.004.002.052 Pelaksanaan Utama 82.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.330,00
03.004.002.053 Pelaporan Pendukung 62.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.400,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
04.005 Rekomendasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
04.005.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
04.005.001.051 Persiapan Pendukung 15.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.204,00
04.005.001.052 Pelaksanaan Utama 982.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 982.516,00
04.005.001.053 Pelaporan Pendukung 2.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00
Total 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika 950.000,00
01.01 Jumlah paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase 550.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase di Perumahan dan Permukiman 1
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan PembangunanInfrastruktur Telematika
950.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika 000 - BukanTematik
tidak 950.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan Broadband 567.736,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 18.487,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
18.487,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisas Kebijakan 530.695,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
530.695,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 18.554,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
18.554,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2529 - Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Telematika dan Utilitas
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan Menuju KotaCerdas
382.264,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 16.495,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
16.495,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan 344.909,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
344.909,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 20.860,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
20.860,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah,Air Limbah, dan Drainase
550.000,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, danDrainase
000 - BukanTematik
tidak 550.000,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, danDrainase
550.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 8.914,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
8.914,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 533.320,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
533.320,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 7.766,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
7.766,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika 950.000,00 956.360,00 962.360,00 968.360,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika 1 Paket Rekomendasi 950.000,00 956.360,00 962.360,00 968.360,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan Broadband 567.736,00 571.096,00 574.096,00 577.096,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 18.487,00 0,00 0,00 0,00 19.847,00 20.847,00 21.847,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisas Kebijakan 0,00 NaN 530.695,00 0,00 0,00 0,00 531.695,00 532.695,00 533.695,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 18.554,00 0,00 0,00 0,00 19.554,00 20.554,00 21.554,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan Menuju Kota Cerdas 382.264,00 385.264,00 388.264,00 391.264,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 16.495,00 0,00 0,00 0,00 17.495,00 18.495,00 19.495,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 344.909,00 0,00 0,00 0,00 345.909,00 346.909,00 347.909,00
01.001.002.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 20.860,00 0,00 0,00 0,00 21.860,00 22.860,00 23.860,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase 550.000,00 553.000,00 556.000,00 559.000,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase 1 Paket Rekomendasi 550.000,00 553.000,00 556.000,00 559.000,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase 550.000,00 553.000,00 556.000,00 559.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 8.914,00 0,00 0,00 0,00 9.914,00 10.914,00 11.914,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 533.320,00 0,00 0,00 0,00 534.320,00 535.320,00 536.320,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 7.766,00 0,00 0,00 0,00 8.766,00 9.766,00 10.766,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.509.360,00 1.518.360,00 1.527.360,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Telematika 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Jaringan Broadband 567.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.736,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 18.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.487,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisas Kebijakan Utama 530.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.695,00
01.001.001.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 18.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.554,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan Menuju Kota Cerdas 382.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.264,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 16.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.495,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Utama 344.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.909,00
01.001.002.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 20.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.860,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Air Limbah, dan Drainase 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 8.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.914,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 533.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.320,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 7.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.766,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda 877.238,63
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan 622.761,38
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan 1
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimodadan Antarmoda
877.238,63
01.001 Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda 000 - BukanTematik
tidak 877.238,63
01.001.001 Rekomendasi Keterpaduan Sistem Transportasi Jalan 414.457,58
051 - Persiapan 29.861,75
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
29.861,75
052 - Pelaksanaan 353.073,09
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
353.073,09
053 - Pelaporan 31.522,74
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
31.522,74
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2507 - Koordinasi Kebijakan Sistem Transportasi Multi Moda
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Transportasi Multimoda
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENLOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSI KABUPATEN / KOTA
01.001.002 Rekomendasi Keterpaduan Sistem Transportasi Non Jalan 462.781,05
051 - Persiapan 8.861,75
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
8.861,75
052 - Pelaksanaan 422.396,58
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
422.396,58
053 - Pelaporan 31.522,72
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
31.522,72
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan SistemTransportasi Perkotaan
622.761,38
02.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan 000 - BukanTematik
tidak 622.761,38
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Transportasi Perkotaan 332.302,78
051 - Persiapan 31.990,50
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
31.990,50
052 - Pelaksanaan 281.312,28
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
281.312,28
053 - Pelaporan 19.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
19.000,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Jabodetabek terkaitdengan Kerjasama dengan JUTPI / JICA
290.458,60
051 - Persiapan 6.300,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
6.300,00
052 - Pelaksanaan 256.158,60
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
256.158,60
053 - Pelaporan 28.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
28.000,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda 877.238,63 879.900,00 885.900,00 891.900,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.001 Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda 2 PaketRekomendasi
877.238,63 879.900,00 885.900,00 891.900,00
01.001.001 Rekomendasi Keterpaduan Sistem Transportasi Jalan 414.457,58 416.000,00 419.000,00 422.000,00
01.001.001.051 Persiapan 0,00 NaN 29.861,75 0,00 0,00 0,00 30.000,00 31.000,00 32.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 353.073,09 0,00 0,00 0,00 354.000,00 355.000,00 356.000,00
01.001.001.053 Pelaporan 0,00 NaN 31.522,74 0,00 0,00 0,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00
01.001.002 Rekomendasi Keterpaduan Sistem Transportasi Non Jalan 462.781,05 463.900,00 466.900,00 469.900,00
01.001.002.051 Persiapan 0,00 NaN 8.861,75 0,00 0,00 0,00 8.900,00 9.900,00 10.900,00
01.001.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 422.396,58 0,00 0,00 0,00 423.000,00 424.000,00 425.000,00
01.001.002.053 Pelaporan 0,00 NaN 31.522,72 0,00 0,00 0,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan 622.761,38 626.800,00 632.300,00 637.800,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan 1 PaketRekomendasi
622.761,38 626.800,00 632.300,00 637.800,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Transportasi Perkotaan 332.302,78 333.500,00 336.000,00 338.500,00
02.002.001.051 Persiapan 0,00 NaN 31.990,50 0,00 0,00 0,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 281.312,28 0,00 0,00 0,00 282.000,00 283.000,00 284.000,00
02.002.001.053 Pelaporan 0,00 NaN 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 20.000,00 20.500,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Jabodetabek terkait dengan Kerjasama denganJUTPI / JICA
290.458,60 293.300,00 296.300,00 299.300,00
02.002.002.051 Persiapan 0,00 NaN 6.300,00 0,00 0,00 0,00 7.300,00 8.300,00 9.300,00
02.002.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 256.158,60 0,00 0,00 0,00 257.000,00 258.000,00 259.000,00
02.002.002.053 Pelaporan 0,00 NaN 28.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 30.000,00 31.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.506.700,00 1.518.200,00 1.529.700,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda 877.238,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.238,63
01.001 Rekomendasi Kebijakan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda 877.238,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877.238,63
01.001.001 Rekomendasi Keterpaduan Sistem Transportasi Jalan 414.457,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.457,58
01.001.001.051 Persiapan Utama 29.861,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.861,75
01.001.001.052 Pelaksanaan Utama 353.073,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.073,09
01.001.001.053 Pelaporan Utama 31.522,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.522,74
01.001.002 Rekomendasi Keterpaduan Sistem Transportasi Non Jalan 462.781,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462.781,05
01.001.002.051 Persiapan Utama 8.861,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.861,75
01.001.002.052 Pelaksanaan Utama 422.396,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 422.396,58
01.001.002.053 Pelaporan Utama 31.522,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.522,72
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan 622.761,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.761,38
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Sistem Transportasi Perkotaan 622.761,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.761,38
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Transportasi Perkotaan 332.302,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332.302,78
02.002.001.051 Persiapan Utama 31.990,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.990,50
02.002.001.052 Pelaksanaan Utama 281.312,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.312,28
02.002.001.053 Pelaporan Utama 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Sistem Transportasi Jabodetabek terkait dengan Kerjasama dengan JUTPI / JICA 290.458,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.458,60
02.002.002.051 Persiapan Utama 6.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.300,00
02.002.002.052 Pelaksanaan Utama 256.158,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.158,60
02.002.002.053 Pelaporan Utama 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 15.000.000,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pemutakhiran Integrasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Seluruh Wilayah Indonesia 1
01.02 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang telah Terintegrasi 1
Total 15.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi PelaksanaanPercepatan Kebijakan Satu Peta
15.000.000,00
01.001 Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan KebijakanSatu Peta
Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan dan PeningkatanPelayanan Dasar
PercepatanPenguranganKemiskinan
PelaksanaanReformaAgraria
Peningkatan Kualitas DataPertanahan dan Legalisasiatas TORA
000 - BukanTematik
tidak 15.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 15.000.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Review danPerbaikan IGD
476.100,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
476.100,00
052 - Pelaksanaan Updating Integrasi IGTNasional dan Koordinasi Penyiapan Dataset IG
6.682.579,71
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
6.682.579,71
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 5200 - Koordinasi Percepatan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONALPROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
053 - Pelaksanaan Sinkronisasi Antar IGT 3.246.489,78
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
3.246.489,78
054 - Pelaksanaan Kegiatan Validasi LapanganDalam Rangka Sinkronisasi antar IGT di SeluruhIndonesia
453.857,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
453.857,00
055 - Kegiatan Pelaporan Tim PKSP KepadaPresiden
370.000,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
370.000,00
056 - Pelaksanaan Dukungan KegiatanKesekretariatan PKSP
3.770.973,51
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
3.770.973,51
Total 15.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 15.000.000,00 15.003.100,00 15.009.100,00 15.015.100,00
01.001 Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 2 Paket Rekomendasi 15.000.000,00 15.003.100,00 15.009.100,00 15.015.100,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 15.000.000,00 15.003.100,00 15.009.100,00 15.015.100,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Review dan Perbaikan IGD 0,00 NaN 476.100,00 0,00 0,00 0,00 477.100,00 478.100,00 479.100,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Updating Integrasi IGT Nasional dan Koordinasi Penyiapan Dataset IG 0,00 NaN 6.682.579,71 0,00 0,00 0,00 6.683.000,00 6.684.000,00 6.685.000,00
01.001.001.053 Pelaksanaan Sinkronisasi Antar IGT 0,00 NaN 3.246.489,78 0,00 0,00 0,00 3.247.000,00 3.248.000,00 3.249.000,00
01.001.001.054 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Lapangan Dalam Rangka Sinkronisasi antar IGT di Seluruh Indonesia 0,00 NaN 453.857,00 0,00 0,00 0,00 454.000,00 455.000,00 456.000,00
01.001.001.055 Kegiatan Pelaporan Tim PKSP Kepada Presiden 0,00 NaN 370.000,00 0,00 0,00 0,00 371.000,00 372.000,00 373.000,00
01.001.001.056 Pelaksanaan Dukungan Kegiatan Kesekretariatan PKSP 0,00 NaN 3.770.973,51 0,00 0,00 0,00 3.771.000,00 3.772.000,00 3.773.000,00
Total 15.000.000,00 - - - 15.003.100,00 15.009.100,00 15.015.100,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001 Rekomendasi Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Review dan Perbaikan IGD Utama 476.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.100,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Updating Integrasi IGT Nasional dan Koordinasi Penyiapan Dataset IG Utama 6.682.579,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682.579,71
01.001.001.053 Pelaksanaan Sinkronisasi Antar IGT Utama 3.246.489,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.246.489,78
01.001.001.054 Pelaksanaan Kegiatan Validasi Lapangan Dalam Rangka Sinkronisasi antar IGT di Seluruh Indonesia Utama 453.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.857,00
01.001.001.055 Kegiatan Pelaporan Tim PKSP Kepada Presiden Utama 370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00
01.001.001.056 Pelaksanaan Dukungan Kegiatan Kesekretariatan PKSP Utama 3.770.973,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770.973,51
Total 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 735.750,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 764.250,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 1
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 735.750,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 000 - BukanTematik
tidak 735.750,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincinya Serta RencanaZonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Pelaksanaan PSN dan RPJMN 2015-2019
383.087,50
051 - Persiapan 9.980,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
9.980,00
052 - Pelaksanaan 369.230,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
369.230,00
053 - Pelaporan 3.877,50
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2520 - Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
3.877,50
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian Regulasi Bidang Penataan Ruang untuk Mendukung Perbaikan IklimUsaha dan Peningkatan Investasi
352.662,50
051 - Persiapan 8.255,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
8.255,00
052 - Pelaksanaan 338.805,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
338.805,00
053 - Pelaporan 5.602,50
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
5.602,50
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 764.250,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 000 - BukanTematik
tidak 764.250,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis di Perbatasan Negara 470.290,00
051 - Persiapan 8.280,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
8.280,00
052 - Pelaksanaan 453.110,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
453.110,00
053 - Pelaporan 8.900,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
8.900,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 293.960,00
051 - Persiapan 8.280,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
8.280,00
052 - Pelaksanaan 276.780,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
276.780,00
053 - Pelaporan 8.900,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
8.900,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 735.750,00 752.430,00 757.100,00 761.360,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 1 PaketRekomendasi
735.750,00 752.430,00 757.100,00 761.360,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincinya Serta Rencana Zonasi WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka Pelaksanaan PSN dan RPJMN 2015-2019
383.087,50 384.230,00 387.210,00 390.210,00
01.001.001.051 Persiapan 0,00 NaN 9.980,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.980,00 11.980,00
01.001.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 369.230,00 0,00 0,00 0,00 370.230,00 371.230,00 372.230,00
01.001.001.053 Pelaporan 0,00 NaN 3.877,50 0,00 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian Regulasi Bidang Penataan Ruang untuk Mendukung Perbaikan Iklim Usaha danPeningkatan Investasi
352.662,50 368.200,00 369.890,00 371.150,00
01.001.002.051 Persiapan 0,00 NaN 8.255,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 9.000,00 9.250,00
01.001.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 338.805,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00 355.090,00 356.000,00
01.001.002.053 Pelaporan 0,00 NaN 5.602,50 0,00 0,00 0,00 5.700,00 5.800,00 5.900,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 764.250,00 770.250,00 776.250,00 782.250,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 1 PaketRekomendasi
764.250,00 770.250,00 776.250,00 782.250,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis di Perbatasan Negara 470.290,00 473.290,00 476.290,00 479.290,00
02.002.001.051 Persiapan 0,00 NaN 8.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00 10.280,00 11.280,00
02.002.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 453.110,00 0,00 0,00 0,00 454.110,00 455.110,00 456.110,00
02.002.001.053 Pelaporan 0,00 NaN 8.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 10.900,00 11.900,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 293.960,00 296.960,00 299.960,00 302.960,00
02.002.002.051 Persiapan 0,00 NaN 8.280,00 0,00 0,00 0,00 9.280,00 10.280,00 11.280,00
02.002.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 276.780,00 0,00 0,00 0,00 277.780,00 278.780,00 279.780,00
02.002.002.053 Pelaporan 0,00 NaN 8.900,00 0,00 0,00 0,00 9.900,00 10.900,00 11.900,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.522.680,00 1.533.350,00 1.543.610,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 735.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.750,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang 735.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.750,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincinya Serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir danPulau-Pulau Kecil dalam Rangka Pelaksanaan PSN dan RPJMN 2015-2019
383.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.087,50
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001.001.051 Persiapan Utama 9.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.980,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Utama 369.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.230,00
01.001.001.053 Pelaporan Utama 3.877,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.877,50
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian Regulasi Bidang Penataan Ruang untuk Mendukung Perbaikan Iklim Usaha dan PeningkatanInvestasi
352.662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.662,50
01.001.002.051 Persiapan Utama 8.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.255,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Utama 338.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338.805,00
01.001.002.053 Pelaporan Utama 5.602,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.602,50
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 764.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.250,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi 764.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 764.250,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis di Perbatasan Negara 470.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470.290,00
02.002.001.051 Persiapan Utama 8.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Utama 453.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.110,00
02.002.001.053 Pelaporan Utama 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi 293.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.960,00
02.002.002.051 Persiapan Utama 8.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280,00
02.002.002.052 Pelaksanaan Utama 276.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.780,00
02.002.002.053 Pelaporan Utama 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET
2019ALOKASI 2019
(RIBU)
01 Tersusunnya Rekomendasi percepatan penyediaan PIP dan/atau PSN melalui Pendampingan pelaksanaan PIP dan PSN yang dipilih Komite dan ditargetkan mencapai �nancial closed, / tahap konstruksi pada akhir 2019 31.099.650,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi percepatan penyediaan PIP dan/atau PSN melalui Pendampingan pelaksanaan PIP dan PSN yang dipilih Komite dan ditargetkan mencapai �nancial closed, / tahap konstruksi pada akhir 2019 1
02 Tersusunnya Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektoral melalui penyediaan platform penyiapan standard internasional penyiapan OBC dan FBC proyek prioritasberdasarkan sektor
2.900.350,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektoral melalui penyediaan platform penyiapan standard internasional penyiapan OBC dan FBC proyek prioritasberdasarkan sektor
1
03 Tersusunnya Standar Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) Sektoral 0,00
03.01 Jumlah Paket Rekomendasi Terkait Standar Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) Sektoral 1
Total 34.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01 Tersusunnya Rekomendasi percepatan penyediaan PIP dan/atau PSN melalui Pendampinganpelaksanaan PIP dan PSN yang dipilih Komite dan ditargetkan mencapai �nancial closed, / tahapkonstruksi pada akhir 2019
31.099.650,00
01.001 Rekomendasi percepatan penyediaan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan/atau Proyek StrategisNasional (PSN) melalui Pendampingan pelaksanaan PIP dan PSN yang dipilih Komite dan ditargetkanmencapai �nancial closed, / tahap konstruksi pada akhir 2019
Meningkatkan ProduktivitasRakyat dan Daya Saing diPasar Internasional
000 - BukanTematik
tidak 31.099.650,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 31.099.650,00
051 - Penyelenggaraan Operasional Komite 27.186.504,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 5266 - Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
27.186.504,00
052 - Penyusunan Rencana Aksi 175.800,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
175.800,00
053 - Koordinasi Pendampingan PIP dan PSN untuk Mencapai Financial Closed atau TahapKonstruksi
1.797.540,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.797.540,00
054 - Implementasi Panel Konsultan dan Tim Kerja untuk Mendukung Percepatan PenyediaanInfrastruktur
1.766.756,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.766.756,00
055 - Pelaporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan PIP dan PSN 173.050,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
173.050,00
02 Tersusunnya Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC ProyekInfrastruktur Prioritas Sektoral melalui penyediaan platform penyiapan standard internasionalpenyiapan OBC dan FBC proyek prioritas berdasarkan sektor
2.900.350,00
02.002 Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur PrioritasSektoral melalui penyediaan platform penyiapan standard internasional penyiapan OBC dan FBCproyek prioritas berdasarkan sektor
Meningkatkan ProduktivitasRakyat dan Daya Saing diPasar Internasional
000 - BukanTematik
tidak 2.900.350,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 2.900.350,00
051 - Persiapan Pelaksanaan 1.636.600,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.636.600,00
052 - Implementasi Diseminasi Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC PIP Sektoral 1.263.750,00
ProvinsiDKIJakarta
KotaAdministrasiJakarta Pusat
1.263.750,00
Total 34.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Rekomendasi percepatan penyediaan PIP dan/atau PSN melalui Pendampingan pelaksanaan PIP dan PSN yang dipilihKomite dan ditargetkan mencapai �nancial closed, / tahap konstruksi pada akhir 2019
31.099.650,00 31.102.850,00 31.107.850,00 31.112.850,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.001 Rekomendasi percepatan penyediaan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN) melaluiPendampingan pelaksanaan PIP dan PSN yang dipilih Komite dan ditargetkan mencapai �nancial closed, / tahap konstruksi padaakhir 2019
1 PaketRekomendasi
31.099.650,00 31.102.850,00 31.107.850,00 31.112.850,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 31.099.650,00 31.102.850,00 31.107.850,00 31.112.850,00
01.001.001.051 Penyelenggaraan Operasional Komite 0,00 NaN 27.186.504,00 0,00 0,00 0,00 27.187.000,00 27.188.000,00 27.189.000,00
01.001.001.052 Penyusunan Rencana Aksi 0,00 NaN 175.800,00 0,00 0,00 0,00 176.800,00 177.800,00 178.800,00
01.001.001.053 Koordinasi Pendampingan PIP dan PSN untuk Mencapai Financial Closed atau Tahap Konstruksi 0,00 NaN 1.797.540,00 0,00 0,00 0,00 1.798.000,00 1.799.000,00 1.800.000,00
01.001.001.054 Implementasi Panel Konsultan dan Tim Kerja untuk Mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur 0,00 NaN 1.766.756,00 0,00 0,00 0,00 1.767.000,00 1.768.000,00 1.769.000,00
01.001.001.055 Pelaporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan PIP dan PSN 0,00 NaN 173.050,00 0,00 0,00 0,00 174.050,00 175.050,00 176.050,00
02 Tersusunnya Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektoral melaluipenyediaan platform penyiapan standard internasional penyiapan OBC dan FBC proyek prioritas berdasarkan sektor
2.900.350,00 2.901.600,00 2.903.000,00 2.905.000,00
02.002 Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektoral melalui penyediaanplatform penyiapan standard internasional penyiapan OBC dan FBC proyek prioritas berdasarkan sektor
1 PaketRekomendasi
2.900.350,00 2.901.600,00 2.903.000,00 2.905.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 2.900.350,00 2.901.600,00 2.903.000,00 2.905.000,00
02.002.001.051 Persiapan Pelaksanaan 0,00 NaN 1.636.600,00 0,00 0,00 0,00 1.637.600,00 1.638.000,00 1.639.000,00
02.002.001.052 Implementasi Diseminasi Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC PIP Sektoral 0,00 NaN 1.263.750,00 0,00 0,00 0,00 1.264.000,00 1.265.000,00 1.266.000,00
Total 34.000.000,00 - - - 34.004.450,00 34.010.850,00 34.017.850,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Rekomendasi percepatan penyediaan PIP dan/atau PSN melalui Pendampingan pelaksanaan PIP dan PSN yang dipilih Komite danditargetkan mencapai �nancial closed, / tahap konstruksi pada akhir 2019
31.099.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.099.650,00
01.001 Rekomendasi percepatan penyediaan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Pendampinganpelaksanaan PIP dan PSN yang dipilih Komite dan ditargetkan mencapai �nancial closed, / tahap konstruksi pada akhir 2019
31.099.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.099.650,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 31.099.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.099.650,00
01.001.001.051 Penyelenggaraan Operasional Komite Utama 27.186.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.186.504,00
01.001.001.052 Penyusunan Rencana Aksi Utama 175.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.800,00
01.001.001.053 Koordinasi Pendampingan PIP dan PSN untuk Mencapai Financial Closed atau Tahap Konstruksi Utama 1.797.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.797.540,00
01.001.001.054 Implementasi Panel Konsultan dan Tim Kerja untuk Mendukung Percepatan Penyediaan Infrastruktur Utama 1.766.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766.756,00
01.001.001.055 Pelaporan Hasil Pendampingan Pelaksanaan PIP dan PSN Utama 173.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.050,00
02 Tersusunnya Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektoral melalui penyediaanplatform penyiapan standard internasional penyiapan OBC dan FBC proyek prioritas berdasarkan sektor
2.900.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.350,00
02.002 Rekomendasi hasil terkait Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC Proyek Infrastruktur Prioritas Sektoral melalui penyediaan platformpenyiapan standard internasional penyiapan OBC dan FBC proyek prioritas berdasarkan sektor
2.900.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.350,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 2.900.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.350,00
02.002.001.051 Persiapan Pelaksanaan Utama 1.636.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.636.600,00
02.002.001.052 Implementasi Diseminasi Standar Dokumen Penyiapan OBC dan FBC PIP Sektoral Utama 1.263.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263.750,00
Total 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 956.068,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur 543.932,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur 1
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 956.068,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 000 - BukanTematik
tidak 956.068,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan 558.141,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 10.650,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
10.650,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 526.216,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
526.216,00
053 - Pelaporan/Penyusunan Paket Rekomendasi 21.275,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
21.275,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 2527 - Koordinasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayan Infrastruktur
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanahan 397.927,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 8.925,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
8.925,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 367.727,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
367.727,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 21.275,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
21.275,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema KerjasamaPemerintah dengan Badan Usaha melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
543.932,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
000 - BukanTematik
tidak 543.932,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur 373.413,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 8.740,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
8.740,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 345.123,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
345.123,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 19.550,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
19.550,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Perundang-Undangan Infrastruktur 170.519,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 6.612,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
6.612,00
052 - Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 146.082,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
146.082,00
053 - Penyusunan Rekomendasi 17.825,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
17.825,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 956.068,00 992.268,00 998.268,00 1.004.268,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 1 PaketRekomendasi
956.068,00 992.268,00 998.268,00 1.004.268,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan 558.141,00 561.141,00 564.141,00 567.141,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 10.650,00 0,00 0,00 0,00 11.650,00 12.650,00 13.650,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 526.216,00 0,00 0,00 0,00 527.216,00 528.216,00 529.216,00
01.001.001.053 Pelaporan/Penyusunan Paket Rekomendasi 0,00 NaN 21.275,00 0,00 0,00 0,00 22.275,00 23.275,00 24.275,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanahan 397.927,00 431.127,00 434.127,00 437.127,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 8.925,00 0,00 0,00 0,00 9.925,00 10.925,00 11.925,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 367.727,00 0,00 0,00 0,00 398.927,00 399.927,00 400.927,00
01.001.002.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 21.275,00 0,00 0,00 0,00 22.275,00 23.275,00 24.275,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan BadanUsaha melalui Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
543.932,00 549.932,00 555.932,00 561.932,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melaluiPengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
1 PaketRekomendasi
543.932,00 549.932,00 555.932,00 561.932,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur 373.413,00 376.413,00 379.413,00 382.413,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 8.740,00 0,00 0,00 0,00 9.740,00 10.740,00 11.740,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 345.123,00 0,00 0,00 0,00 346.123,00 347.123,00 348.123,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 19.550,00 0,00 0,00 0,00 20.550,00 21.550,00 22.550,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Perundang-Undangan Infrastruktur 170.519,00 173.519,00 176.519,00 179.519,00
02.002.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 6.612,00 0,00 0,00 0,00 7.612,00 8.612,00 9.612,00
02.002.002.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 0,00 NaN 146.082,00 0,00 0,00 0,00 147.082,00 148.082,00 149.082,00
02.002.002.053 Penyusunan Rekomendasi 0,00 NaN 17.825,00 0,00 0,00 0,00 18.825,00 19.825,00 20.825,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.542.200,00 1.554.200,00 1.566.200,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 956.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.068,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan dan Pertanahan 956.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.068,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Perumahan 558.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.141,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 10.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.650,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan 526.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526.216,00
01.001.001.053 Pelaporan/Penyusunan Paket Rekomendasi Utama 21.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.275,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekonomi Sektor Pertanahan 397.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.927,00
01.001.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 8.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.925,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 367.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367.727,00
01.001.002.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 21.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.275,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melaluiPengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
543.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.932,00
02.002 Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui PengembanganAlternatif Pembiayaan Infrastruktur
543.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.932,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur 373.413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373.413,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 8.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.740,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 345.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.123,00
02.002.001.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 19.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.550,00
02.002.002 Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Perundang-Undangan Infrastruktur 170.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.519,00
02.002.002.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Pendukung 6.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.612,00
02.002.002.052 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Utama 146.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.082,00
02.002.002.053 Penyusunan Rekomendasi Utama 17.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.825,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1.062.187,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 2
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00
03.01 Jumlah Paket Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 2
04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00
04.01 Jumlah Layanan Perkantoran 1
05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00
05.01 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 1
Total 18.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan danPenyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009
1.062.187,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan PenyempurnaanPeraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009
Meningkatkan Produktivitas Rakyat danDaya Saing di Pasar Internasional
000 - BukanTematik
tidak 1.062.187,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.062.187,00
051 - Persiapan Kegiatan 86.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Sinkronisasi Peta yang telah terkompilasi dan terintegrasi06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terimplementasinya Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian10 - Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang perekonomian
:4. KEGIATAN 5047 - Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
86.000,00
052 - Pelaksanaan Kegiatan 863.150,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
863.150,00
053 - Pelaporan Kegiatan 113.037,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
113.037,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan danSDM Penyelenggaraan KEK
1.500.000,00
02.003 Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDMPenyelenggaraan KEK
Meningkatkan Produktivitas Rakyat danDaya Saing di Pasar Internasional
000 - BukanTematik
tidak 1.500.000,00
02.003.001 Tanpa Sub Output 1.500.000,00
051 - Persiapan Kegiatan 51.260,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
51.260,00
052 - Pelaksanaan Kegiatan 1.429.990,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
1.429.990,00
053 - Pelaporan Kegiatan 18.750,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
18.750,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khususyang Berdaya Saing
8.500.000,00
03.002 Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing Meningkatkan Produktivitas Rakyat danDaya Saing di Pasar Internasional
000 - BukanTematik
tidak 8.500.000,00
03.002.001 Pembentukan KEK Baru 1.900.000,00
051 - Persiapan Kegiatan 93.180,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
93.180,00
052 - Pelaksanaan Kegiatan 1.769.115,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
1.769.115,00
053 - Pelaporan Kegiatan 37.705,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
37.705,00
03.002.002 Pengendalian, Pembangunan dan Pengelolaan serta Kesiapan BeroperasinyaKEK
6.600.000,00
051 - Persiapan Kegiatan 297.933,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
297.933,00
052 - Pelaksanaan Kegiatan 5.821.517,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
5.821.517,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
053 - Pelaporan Kegiatan 480.550,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
480.550,00
04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00
04.994 Layanan Perkantoran 000 - BukanTematik
tidak 6.602.493,00
04.994.001 Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.602.493,00
001 - Gaji dan Tunjangan 1.415.076,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
1.415.076,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 5.187.417,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
5.187.417,00
05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00
05.011 Layanan Dukungan Manajemen 000 - BukanTematik
tidak 335.320,00
05.011.001 Tanpa Sub Output 335.320,00
051 - Tata Kelola Tugas Pokok dan Fungsi 147.600,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
147.600,00
052 - Pengelolaan Keuangan 174.390,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
174.390,00
053 - Pendidikan dan Pelatihan 13.330,00
ProvinsiDKI Jakarta
Kota AdministrasiJakarta Pusat
13.330,00
Total 18.000.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UUNo. 39 Tahun 2009
1.062.187,00 1.083.187,00 1.104.187,00 1.125.187,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun2009
1 PaketRekomendasi
1.062.187,00 1.083.187,00 1.104.187,00 1.125.187,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.062.187,00 1.083.187,00 1.104.187,00 1.125.187,00
01.001.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 86.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 88.000,00 89.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 863.150,00 0,00 0,00 0,00 873.150,00 883.150,00 893.150,00
01.001.001.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 113.037,00 0,00 0,00 0,00 123.037,00 133.037,00 143.037,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00 1.511.000,00 1.523.000,00 1.535.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2019 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.003 Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 2 PaketRekomendasi
1.500.000,00 1.511.000,00 1.523.000,00 1.535.000,00
02.003.001 Tanpa Sub Output 1.500.000,00 1.511.000,00 1.523.000,00 1.535.000,00
02.003.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 51.260,00 0,00 0,00 0,00 52.260,00 53.260,00 54.260,00
02.003.001.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 1.429.990,00 0,00 0,00 0,00 1.439.990,00 1.449.990,00 1.459.990,00
02.003.001.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 18.750,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00 19.750,00 20.750,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00 8.563.000,00 8.664.000,00 8.736.000,00
03.002 Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 2 PaketRekomendasi
8.500.000,00 8.563.000,00 8.664.000,00 8.736.000,00
03.002.001 Pembentukan KEK Baru 1.900.000,00 1.933.000,00 2.004.000,00 2.046.000,00
03.002.001.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 93.180,00 0,00 0,00 0,00 94.180,00 95.180,00 96.180,00
03.002.001.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 1.769.115,00 0,00 0,00 0,00 1.800.115,00 1.869.115,00 1.909.115,00
03.002.001.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 37.705,00 0,00 0,00 0,00 38.705,00 39.705,00 40.705,00
03.002.002 Pengendalian, Pembangunan dan Pengelolaan serta Kesiapan Beroperasinya KEK 6.600.000,00 6.630.000,00 6.660.000,00 6.690.000,00
03.002.002.051 Persiapan Kegiatan 0,00 NaN 297.933,00 0,00 0,00 0,00 307.933,00 317.933,00 327.933,00
03.002.002.052 Pelaksanaan Kegiatan 0,00 NaN 5.821.517,00 0,00 0,00 0,00 5.831.517,00 5.841.517,00 5.851.517,00
03.002.002.053 Pelaporan Kegiatan 0,00 NaN 480.550,00 0,00 0,00 0,00 490.550,00 500.550,00 510.550,00
04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00 6.802.493,00 7.002.493,00 7.202.493,00
04.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 6.602.493,00 6.802.493,00 7.002.493,00 7.202.493,00
04.994.001 Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.602.493,00 6.802.493,00 7.002.493,00 7.202.493,00
04.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 0,00 NaN 1.415.076,00 0,00 0,00 0,00 1.515.076,00 1.615.076,00 1.715.076,00
04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 0,00 NaN 5.187.417,00 0,00 0,00 0,00 5.287.417,00 5.387.417,00 5.487.417,00
05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 356.320,00 377.320,00 398.320,00
05.011 Layanan Dukungan Manajemen 1 Layanan 335.320,00 356.320,00 377.320,00 398.320,00
05.011.001 Tanpa Sub Output 335.320,00 356.320,00 377.320,00 398.320,00
05.011.001.051 Tata Kelola Tugas Pokok dan Fungsi 0,00 NaN 147.600,00 0,00 0,00 0,00 157.600,00 167.600,00 177.600,00
05.011.001.052 Pengelolaan Keuangan 0,00 NaN 174.390,00 0,00 0,00 0,00 184.390,00 194.390,00 204.390,00
05.011.001.053 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 NaN 13.330,00 0,00 0,00 0,00 14.330,00 15.330,00 16.330,00
Total 18.000.000,00 - - - 18.316.000,00 18.671.000,00 18.997.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1.062.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.187,00
01.001 Rekomendasi Koordinasi Penyelesaian, Pelaksanaan dan Penyempurnaan Peraturan Pelaksana UU No. 39 Tahun 2009 1.062.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.187,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.062.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.187,00
01.001.001.051 Persiapan Kegiatan Utama 86.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 863.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 863.150,00
01.001.001.053 Pelaporan Kegiatan Utama 113.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.037,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
02.003 Rekomendasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyelenggaraan KEK 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
02.003.001 Tanpa Sub Output 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
02.003.001.051 Persiapan Kegiatan Utama 51.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.260,00
02.003.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 1.429.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.990,00
02.003.001.053 Pelaporan Kegiatan Utama 18.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.750,00
03 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00
03.002 Rekomendasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00
03.002.001 Pembentukan KEK Baru 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00
03.002.001.051 Persiapan Kegiatan Utama 93.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.180,00
03.002.001.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 1.769.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.115,00
03.002.001.053 Pelaporan Kegiatan Utama 37.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.705,00
03.002.002 Pengendalian, Pembangunan dan Pengelolaan serta Kesiapan Beroperasinya KEK 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00
03.002.002.051 Persiapan Kegiatan Utama 297.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.933,00
03.002.002.052 Pelaksanaan Kegiatan Utama 5.821.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.821.517,00
03.002.002.053 Pelaporan Kegiatan Utama 480.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.550,00
04 Terselenggaranya Layanan Perkantoran 6.602.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.602.493,00
04.994 Layanan Perkantoran 6.602.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.602.493,00
04.994.001 Gaji, Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.602.493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.602.493,00
04.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Pendukung 1.415.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.076,00
04.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 5.187.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.187.417,00
05 Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.320,00
05.011 Layanan Dukungan Manajemen 335.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.320,00
05.011.001 Tanpa Sub Output 335.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.320,00
05.011.001.051 Tata Kelola Tugas Pokok dan Fungsi Utama 147.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.600,00
05.011.001.052 Pengelolaan Keuangan Utama 174.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.390,00
05.011.001.053 Pendidikan dan Pelatihan Utama 13.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.330,00
Total 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00
Jakarta, 27 November 2018 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono NIP. 196907071989121001