rekap 3: kegiatan k/l - e-renggar.kemkes.go.id · 01 puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan...
TRANSCRIPT
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00
01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 6000
02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 436.900.298,00
02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14
03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 2.760.000,00
03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130
04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 5.219.775,00
04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 47
05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 2.570.080,00
05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 18
06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 7.237.470,00
06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 9
Total 466.072.369,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTAKODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONENLOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM
PRIORITASKEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
0 0,00
0.999 Output Cadangan tidak 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00
051 - Output Cadangan 0,00
01 Puskesmas yang memenuhi sarana,prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
11.384.746,00
01.502 Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar
Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera
PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat
Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan
Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas
006 -AnggaranKesehatan
037 -Pelayananpuskesmassesuaistandar(6.000puskesmas)
tidak 11.384.746,00
01.502.003 Tanpa Sub Output 11.384.746,00
051 - Standarisasi spesi�kasiperalatan kesehatan di Puskesmas
0,00
052 - Pertemuan EvaluasiPemenuhan Standar SPAPuskesmas
390.000,00
Pusat Pusat 390.000,00
053 - Penyusunan NSPK UntukMendukung Pemenuhan SPA diPuskesmas
915.000,00
Pusat Pusat 915.000,00
054 - TOT pemeliharaan SPAPuskesmas
900.000,00
Pusat Pusat 900.000,00
056 - Pengembangan sisteminformasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI
0,00
057 - Standarisasi SPA klinikembarkasi dan debarkasi
0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
058 - Pertemuan dan EvaluasiPembangunan PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal
1.068.000,00
Pusat Pusat 356.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
KotaMakassar
712.000,00
059 - Monev Pembangunan danPeningkatan Fungsi FasyankesPrimer Lokus Prioritas
2.916.230,00
Pusat Pusat 2.916.230,00
060 - Manajemen penyiapan PublicHealth Improvement
0,00
061 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
062 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
063 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00
064 - Bimbingan teknis dan monevpemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK
0,00
068 - Pertemuan teknispengelolaan SPA Puskesmas(Dekonsentrasi)
2.595.516,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
110.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
85.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
85.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
112.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
112.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
85.000,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
112.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
65.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
65.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
112.000,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
112.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
112.000,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
112.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
112.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
84.516,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
112.000,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
112.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
112.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
112.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
112.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
112.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
112.000,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
112.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
112.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
112.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
069 - Pertemuan PenerapanASPAK pada Penyusunankebutuhan SPA Fasyankes(Dekonsentrasi)
2.600.000,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
80.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
80.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
80.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
80.000,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
80.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
80.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
80.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
80.000,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
80.000,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
80.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
60.000,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
60.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
60.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
60.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
60.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
60.000,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
80.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
80.000,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
80.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
80.000,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
80.000,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
80.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
80.000,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
80.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
80.000,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
80.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
80.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
80.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
80.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
80.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
80.000,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
80.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
80.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
80.000,00
01.513 Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar (DEKONSENTRASI)
000 - BukanTematik
tidak 0,00
01.514 Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan KriteriaKhusus (DEKONSENTRASI)
000 - BukanTematik
tidak 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkansarana dan prasarananya
436.900.298,00
02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan Rumah Sakit di RS RujukanNasional
Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera
PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat
Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan
Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas
006 -AnggaranKesehatan
tidak 2.160.873,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 2.160.873,00
051 - Pertemuan teknis MFK di RSRujukan Nasional dan UPT Vertikaluntuk meningkatkan kualitaspengelolaan SPA dalam rangkamendukung akreditasiInternasional
455.000,00
Pusat Pusat 455.000,00
052 - Bimbingan TeknisPemenuhan Sarana Prasarana danAlat RS Rujukan Nasional dan RSUPT Vertikal
305.873,00
Pusat Pusat 305.873,00
053 - Revisi PedomanPengoperasian dan PemeliharaanPeralatan Medis
300.000,00
Pusat Pusat 300.000,00
055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00
057 - Revisi Pedoman TeknisAmbulans
300.000,00
Pusat Pusat 300.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
058 - Pengembangan danImplementasi teknologi informasiSPA
200.000,00
Pusat Pusat 200.000,00
059 - Penyusunan PedomanSpesi�kasi Peralatan RisikoMenengah
300.000,00
Pusat Pusat 300.000,00
060 - Langganan Jurnal BidangFasilitas/SPA Kesehatan
300.000,00
Pusat Pusat 300.000,00
02.509 Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur (Prioritas)
Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera
PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat
Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan
Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas
006 -AnggaranKesehatan
tidak 434.739.425,00
02.509.001 Tanpa Sub Output 434.739.425,00
051 - Pembangunan RS UPT diWilayah Timur
152.749.425,00
Pusat Pusat 152.749.425,00
052 - Dukungan PLN untukPendirian RS UPT di kawasanIndonesia Timur
281.990.000,00
Pusat Pusat 281.990.000,00
02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT diNusa Tenggara Timur dan Papua
000 - BukanTematik
tidak 0,00
02.510.001 Tanpa Suboutput 0,00
051 - Pembangunan RS UPT diNusa Tenggara Timur dan Papua
0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
02.511 Pelaksanaan KSST 006 -AnggaranKesehatan
ya 0,00
02.516 Dukungan PHLN untuk Pendirian RSUPT di kawasan Indonesia Timur
000 - BukanTematik
tidak 0,00
02.516.001 Tanpa Suboutput 0,00
051 - Pendirian RS UPT di wilayahIndonesia Timur
0,00
03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yangmemenuhi sarana, prasarana dan alat(SPA) sesuai standar
2.760.000,00
03.504 Pembinaan Sarana Prasarana danPeralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar
Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera
PembangunanManusia MelaluiPenguranganKemiskinan danPeningkatanPelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatandan GiziMasyarakat
Peningkatanakses danmutupelayanankesehatan
Penyediaanfasilitaskesehatandasar danrujukanberkualitas
006 -AnggaranKesehatan
tidak 2.760.000,00
03.504.001 Tanpa Sub Output 2.760.000,00
051 - Kegiatan PenilaianImplementasi Green Hospital
210.000,00
Pusat Pusat 210.000,00
052 - Pertemuan teknis MFKsarana prasarana di Rumah SakitRujukan Regional dan Propinsi
550.000,00
Pusat Pusat 550.000,00
053 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00
054 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
055 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
056 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00
057 - Bimbingan Teknis saranaprasarana dan alat RS RujukanRegional dan Propinsi
300.000,00
Pusat Pusat 300.000,00
058 - Pertemuan Teknis BidangSPA RS Rujukan Provinsi danRegional
450.000,00
Pusat Pusat 450.000,00
059 - Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Pekerjaan Konstruksi danPengadaan Alat Canggih RSRujukan Nasional, Provinsi danRegional
450.000,00
Pusat Pusat 450.000,00
060 - Pertemuan lintas sektordalam rangka mendukungpemenuhan SPA di Rumah SakitRujukan Prop dan Reg
400.000,00
Pusat Pusat 400.000,00
061 - Peningkatan KapabilitasPetugas Instalasi Pengelola SaranaPrasarana dan Peralatan RS (IPSRS) di Rumah Sakit Rujukan Prop.dan Reg
400.000,00
Pusat Pusat 400.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
04 RSUD yang memenuhi standar SaranaPrasarana dan Alat kesehatannya
5.219.775,00
04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan KriteriaKhusus
Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 5.219.775,00
04.505.001 Tanpa Sub Output 5.219.775,00
051 - Rakontek Pengelolaan SPA diRumah Sakit
0,00
052 - Pengadaan Konsultan DesainTipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Rumah Sakit
1.440.000,00
Pusat Pusat 1.440.000,00
053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
055 - Pertemuan bimbingan teknisASPAK di RS
650.000,00
Pusat Pusat 200.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
200.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
KotaMakassar
250.000,00
056 - Pertemuan teknisPerencanaan dan evaluasi SPA diRS dengan Kriteria Khusus
566.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Pusat Pusat 566.000,00
057 - Bimbingan TeknisPengelolaan SPA di RS denganKriteria Khusus
323.775,00
Pusat Pusat 323.775,00
058 - Penyusunan Draf PMKPedoman Pengelolaan PeralatanMedis di RS
0,00
061 - Pertemuan teknisPengelolaan SPA dalam RangkaPemenuhan Standar danAkreditasi RS (DEKONSENTRASI)
2.240.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
112.000,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
112.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
112.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
112.000,00
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
ProvinsiKepulauanBangkaBelitung
112.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
112.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
112.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
112.000,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
112.000,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
112.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
112.000,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
112.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
112.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
112.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
112.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
112.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
112.000,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
112.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
112.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
112.000,00
04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan PenunjangAsian Games
000 - BukanTematik
tidak 0,00
05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan /Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan PelayananSesuai Standar
2.570.080,00
05.506 Balai Pengujian FasilitasKesehatan/Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar
Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 2.570.080,00
05.506.001 Tanpa Sub Output 2.570.080,00
051 - Standarisasi laboratoriumkalibrasi di Rumah Sakit
0,00
052 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pengujian kalibrasi alat
0,00
053 - Bimbingan teknis institusipenguji alat kesehatan
0,00
054 - Bimbingan teknis fasilitaspelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan
0,00
055 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
056 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
057 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00
058 - Penyusunan NSPK tentangpengujian dan inspeksi SPA diFasyankes lainnya
1.025.501,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bekasi 1.025.501,00
059 - Supervisi dan assesmentpelaksanaan perijinan fasyankeslainnya
175.960,00
Pusat Pusat 175.960,00
061 - Pertemuan Teknis LintasSektor Pemanfaatan Tenaga NuklirBidang Kesehatan
313.440,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bekasi 313.440,00
063 - Workshop PeningkatanKompetensi Inspeksi Listrik Medik
318.000,00
Pusat Pusat 318.000,00
066 - Bimbingan teknis, Monitoringdan Evaluasi di BPFK/ LPFK
737.179,00
Pusat Pusat 737.179,00
06 Dinas Kesehatan Provinsi yangmengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center
7.237.470,00
06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center
Meningkatkan KualitasHidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan IndonesiaSejahtera
006 -AnggaranKesehatan
tidak 2.615.034,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
06.507.001 Tanpa Sub Output 2.615.034,00
051 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pembinaan jejaringlaboratorium
0,00
052 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00
053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
055 - Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan pemeliharaan SPAdi Fasyankes (DEKONSENTRASI)
1.623.060,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
124.460,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
124.460,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
124.460,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
124.460,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
94.615,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
94.615,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
94.615,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
94.615,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
124.460,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
124.460,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
124.460,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
124.460,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
124.460,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
124.460,00
056 - Peningkatan Peran DinasKesehatan dalampembentukanRegionalMaintenance Center (RMC)
371.161,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bogor 371.161,00
057 - Workshop ASPAKLaboratorium Kesehatan
0,00
059 - Bimbingan TeknisPengembangan RegionalMaintenance Center (RMC)
299.960,00
Pusat Pusat 299.960,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
060 - Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
061 - Supervisi dan assesmentpelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya
0,00
062 - Integrasi Sistem InformasiFasyankes lainnya ke dalam ASPAK
0,00
063 - Workshop PengelolaanRegional Maintenance Center(RMC) dalam pemeliharaan AlatKesehatan
320.853,00
Pusat Pusat 320.853,00
06.515 Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center (Dekonsentrasi)
000 - BukanTematik
tidak 0,00
06.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 006 -AnggaranKesehatan
tidak 3.818.361,00
06.970.003 tanpa sub output 3.818.361,00
051 - Penyusunan rencanaprogram dan Penyusunan rencanaanggaran
381.630,00
Pusat Pusat 381.630,00
052 - Pelaksanaan pemantauandan evaluasi
1.885.681,00
Pusat Pusat 1.885.681,00
053 - Pengelolaan keuangan danperbendaharaan
307.270,00
Pusat Pusat 307.270,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUBOUTPUT / KOMPONEN
LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
054 - Pengelolaan kepegawaian 248.760,00
Pusat Pusat 248.760,00
055 - Pelayanan umum, Pelayananrumah tangga dan perlengkapan
995.020,00
Pusat Pusat 995.020,00
06.994 Layanan Perkantoran 006 -AnggaranKesehatan
tidak 804.075,00
06.994.001 tanpa sub output 804.075,00
002 - Operasional danPemeliharaan Kantor
804.075,00
Pusat Pusat 804.075,00
Total 466.072.369,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 1 Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar
11.384.746,00 12.733.491,00 12.530.168,50 13.156.677,63
01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat(SPA) sesuai Standar
6000 Puskesmas 11.384.746,00 12.733.491,00 12.530.168,50 13.156.677,63
01.502.003 Tanpa Sub Output 11.384.746,00 12.733.491,00 12.530.168,50 13.156.677,63
01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01.502.003.052 Pertemuan Evaluasi Pemenuhan Standar SPA Puskesmas 1,00 laporan 390.000,00 390.000,00 1,00 1,00 1,00 409.500,00 429.975,00 451.473,75
01.502.003.053 Penyusunan NSPK Untuk Mendukung Pemenuhan SPA diPuskesmas
3,00 Pedoman 305.000,00 915.000,00 3,00 3,00 3,00 960.750,00 1.008.787,50 1.059.226,88
01.502.003.054 TOT pemeliharaan SPA Puskesmas 1,00 Kegiatan 900.000,00 900.000,00 1,00 1,00 1,00 945.000,00 992.250,00 1.041.862,50
01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.058 Pertemuan dan Evaluasi Pembangunan Puskesmas Perbatasandan Tertinggal
3,00 Kegiatan 356.000,00 1.068.000,00 3,00 3,00 3,00 1.121.400,00 1.177.470,00 1.236.343,50
01.502.003.059 Monev Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Fasyankes PrimerLokus Prioritas
88,00 kegiatan 33.138,98 2.916.230,00 88,00 88,00 88,00 3.062.041,00 3.215.143,00 3.375.900,00
01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.062 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.063 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.068 Pertemuan teknis pengelolaan SPA Puskesmas (Dekonsentrasi) 25,00 25 Kegiatan 103.820,64 2.595.516,00 25,00 25,00 25,00 2.704.800,00 2.840.043,00 2.982.043,00
01.502.003.069 Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan kebutuhan SPAFasyankes (Dekonsentrasi)
33,00 33 Kegiatan 78.787,88 2.600.000,00 33,00 33,00 33,00 3.530.000,00 2.866.500,00 3.009.828,00
01.513 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat(SPA) sesuai Standar (DEKONSENTRASI)
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
01.514 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan Kriteria Khusus (DEKONSENTRASI)
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 436.900.298,00 437.213.041,00 284.572.111,00 2.685.715,75
02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RSRujukan Nasional
14 RS Rujukan 2.160.873,00 2.463.616,00 2.572.111,00 2.685.715,75
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.503.001 Tanpa Sub Output 2.160.873,00 2.463.616,00 2.572.111,00 2.685.715,75
02.503.001.051 Pertemuan teknis MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikaluntuk meningkatkan kualitas pengelolaan SPA dalam rangkamendukung akreditasi Internasional
38,00 RS Rujukan Nas dan UPTVertikal
11.973,68 455.000,00 38,00 38,00 38,00 477.450,00 501.637,00 526.719,00
02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RSRujukan Nasional dan RS UPT Vertikal
38,00 RS Rujukan Nas dan UPTVertikal
8.049,29 305.873,00 38,00 38,00 38,00 373.666,00 392.349,00 411.967,00
02.503.001.053 Revisi Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan PeralatanMedis
1,00 Pedoman 300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 367.500,00 385.875,00 405.168,00
02.503.001.055 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.503.001.057 Revisi Pedoman Teknis Ambulans 1,00 Pedoman 300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 367.500,00 385.875,00 405.168,00
02.503.001.058 Pengembangan dan Implementasi teknologi informasi SPA 1,00 Dokumen 200.000,00 200.000,00 1,00 1,00 1,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
02.503.001.059 Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Peralatan Risiko Menengah 1,00 Pedoman 300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 367.500,00 385.875,00 405.168,75
02.503.001.060 Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan 1,00 Jurnal bidang SPAKesehatan
300.000,00 300.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
02.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 3 RS 434.739.425,00 434.749.425,00 282.000.000,00 0,00
02.509.001 Tanpa Sub Output 434.739.425,00 434.749.425,00 282.000.000,00 0,00
02.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Wilayah Timur 1,00 RS UPT Vertikal yangterbangun
152.749.425,00 152.749.425,00 1,00 0,00 0,00 152.749.425,00 0,00 0,00
02.509.001.052 Dukungan PLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur
1,00 RS UPT Vertikal WilayahTimur
281.990.000,00 281.990.000,00 2,00 2,00 0,00 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00
02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 0 RS 0,00 0,00 0,00 0,00
02.510.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00
02.510.001.051 Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.511 Pelaksanaan KSST 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00
02.516 Dukungan PHLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur 0 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00
02.516.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00
02.516.001.051 Pendirian RS UPT di wilayah Indonesia Timur 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana danalat (SPA) sesuai standar
2.760.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.111,50
03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar
130 RS 2.760.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.111,50
03.504.001 Tanpa Sub Output 2.760.000,00 3.045.000,00 3.197.250,00 3.357.111,50
03.504.001.051 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital 18,00 Rumah Sakit 11.666,67 210.000,00 18,00 18,00 18,00 210.000,00 220.500,00 231.525,00
03.504.001.052 Pertemuan teknis MFK sarana prasarana di Rumah Sakit RujukanRegional dan Propinsi
1,00 Kegiatan 550.000,00 550.000,00 1,00 1,00 1,00 577.500,00 606.375,00 636.694,00
03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.055 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.056 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.057 Bimbingan Teknis sarana prasarana dan alat RS Rujukan Regionaldan Propinsi
20,00 RS Rujukan Regional danPropinsi
15.000,00 300.000,00 20,00 20,00 20,00 367.500,00 385.875,00 405.168,00
03.504.001.058 Pertemuan Teknis Bidang SPA RS Rujukan Provinsi dan Regional 1,00 laporan 450.000,00 450.000,00 1,00 1,00 1,00 525.000,00 551.250,00 578.812,50
03.504.001.059 Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi danPengadaan Alat Canggih RS Rujukan Nasional, Provinsi danRegional
1,00 Laporan 450.000,00 450.000,00 1,00 1,00 1,00 525.000,00 551.250,00 578.812,00
03.504.001.060 Pertemuan lintas sektor dalam rangka mendukung pemenuhanSPA di Rumah Sakit Rujukan Prop dan Reg
1,00 Laporan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
03.504.001.061 Peningkatan Kapabilitas Petugas Instalasi Pengelola SaranaPrasarana dan Peralatan RS (IPS RS) di Rumah Sakit RujukanProp. dan Reg
1,00 Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00
04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 5.219.775,00 5.585.763,00 5.865.051,00 6.152.303,00
04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan Kriteria Khusus
47 RSUD 5.219.775,00 5.585.763,00 5.865.051,00 6.152.303,00
04.505.001 Tanpa Sub Output 5.219.775,00 5.585.763,00 5.865.051,00 6.152.303,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Rumah Sakit
1,00 Paket 1.440.000,00 1.440.000,00 1,00 1,00 1,00 1.512.000,00 1.587.600,00 1.666.980,00
04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.055 Pertemuan bimbingan teknis ASPAK di RS 3,00 Laporan 216.666,67 650.000,00 3,00 3,00 3,00 787.500,00 826.875,00 868.218,00
04.505.001.056 Pertemuan teknis Perencanaan dan evaluasi SPA di RS denganKriteria Khusus
1,00 Laporan 566.000,00 566.000,00 1,00 1,00 1,00 594.300,00 624.015,00 655.215,00
04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus 12,00 RSUD dengan KriteriaKhusus
26.981,25 323.775,00 12,00 12,00 12,00 339.963,00 356.961,00 374.810,00
04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis diRS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.061 Pertemuan teknis Pengelolaan SPA dalam Rangka PemenuhanStandar dan Akreditasi RS (DEKONSENTRASI)
20,00 20 Propinsi 112.000,00 2.240.000,00 20,00 20,00 20,00 2.352.000,00 2.469.600,00 2.587.080,00
04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 0 Keg. 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
2.570.080,00 2.792.789,00 2.932.428,90 3.079.050,85
05.506 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar
18 Balai/institusi penguji 2.570.080,00 2.792.789,00 2.932.428,90 3.079.050,85
05.506.001 Tanpa Sub Output 2.570.080,00 2.792.789,00 2.932.428,90 3.079.050,85
05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
05.506.001.056 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.057 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.058 Penyusunan NSPK tentang pengujian dan inspeksi SPA diFasyankes lainnya
3,00 Pedoman 341.833,67 1.025.501,00 3,00 3,00 3,00 1.076.776,00 1.130.615,00 1.187.146,00
05.506.001.059 Supervisi dan assesment pelaksanaan perijinan fasyankeslainnya
14,00 Institusi penguji danradioterapi
12.568,57 175.960,00 14,00 14,00 14,00 184.758,00 193.996,00 203.696,00
05.506.001.061 Pertemuan Teknis Lintas Sektor Pemanfaatan Tenaga NuklirBidang Kesehatan
1,00 laporan 313.440,00 313.440,00 1,00 1,00 1,00 381.612,00 400.692,60 420.727,23
05.506.001.063 Workshop Peningkatan Kompetensi Inspeksi Listrik Medik 1,00 Kegiatan 318.000,00 318.000,00 1,00 1,00 1,00 375.606,00 394.386,30 414.105,62
05.506.001.066 Bimbingan teknis, Monitoring dan Evaluasi di BPFK/ LPFK 1,00 Kegiatan 737.179,00 737.179,00 1,00 1,00 1,00 774.037,00 812.739,00 853.376,00
06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center
7.237.470,00 7.682.708,30 7.998.734,32 8.330.569,73
06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
9 Unit RMC 2.615.034,00 2.850.787,00 2.993.323,00 3.142.993,00
06.507.001 Tanpa Sub Output 2.615.034,00 2.850.787,00 2.993.323,00 3.142.993,00
06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaringlaboratorium
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.055 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan pemeliharaan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)
14,00 14 Kegiatan 115.932,86 1.623.060,00 14,00 14,00 14,00 1.704.214,00 1.789.422,00 1.878.896,00
06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalampembentukanRegional Maintenance Center (RMC)
1,00 Kegiatan 371.161,00 371.161,00 1,00 1,00 1,00 442.219,00 464.330,00 487.547,00
06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/ TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2019
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pengembangan Regional Maintenance Center(RMC)
20,00 Propinsi 14.998,00 299.960,00 20,00 20,00 20,00 314.958,00 330.706,00 347.241,00
06.507.001.060 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.063 Workshop Pengelolaan Regional Maintenance Center (RMC)dalam pemeliharaan Alat Kesehatan
1,00 Kegiatan 320.853,00 320.853,00 1,00 1,00 1,00 389.396,00 408.865,00 429.309,00
06.515 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center(Dekonsentrasi)
0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
06.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.818.361,00 4.027.846,30 4.201.336,32 4.383.501,73
06.970.003 tanpa sub output 3.818.361,00 4.027.846,30 4.201.336,32 4.383.501,73
06.970.003.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencanaanggaran
1,00 Rencana program danrencana anggaran
381.630,00 381.630,00 1,00 1,00 1,00 400.560,30 420.588,32 441.617,73
06.970.003.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 1,00 Kegiatan 1.885.681,00 1.885.681,00 1,00 1,00 1,00 1.979.965,00 2.078.963,00 2.182.911,00
06.970.003.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 1,00 kegiatan pengelolaankeuangan danperbendaharaan
307.270,00 307.270,00 1,00 1,00 1,00 308.270,00 308.270,00 308.270,00
06.970.003.054 Pengelolaan kepegawaian 1,00 kegiatan pengelolaankepegawaian
248.760,00 248.760,00 1,00 1,00 1,00 249.760,00 249.760,00 249.760,00
06.970.003.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 terlaksananya pelayananumum
995.020,00 995.020,00 1,00 1,00 1,00 1.089.291,00 1.143.755,00 1.200.943,00
06.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 804.075,00 804.075,00 804.075,00 804.075,00
06.994.001 tanpa sub output 804.075,00 804.075,00 804.075,00 804.075,00
06.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,00 Layanan 804.075,00 804.075,00 1,00 1,00 1,00 804.075,00 804.075,00 804.075,00
Total 466.072.369,00 - - - 469.052.792,30 317.095.743,72 36.761.428,46
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 11.384.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.384.746,00
01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar 11.384.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.384.746,00
01.502.003 Tanpa Sub Output 11.384.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.384.746,00
01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.052 Pertemuan Evaluasi Pemenuhan Standar SPA Puskesmas Utama 390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00
01.502.003.053 Penyusunan NSPK Untuk Mendukung Pemenuhan SPA di Puskesmas Utama 915.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915.000,00
01.502.003.054 TOT pemeliharaan SPA Puskesmas Utama 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaan kesehatan CTKI Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.058 Pertemuan dan Evaluasi Pembangunan Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 1.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.000,00
01.502.003.059 Monev Pembangunan dan Peningkatan Fungsi Fasyankes Primer Lokus Prioritas Utama 2.916.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.916.230,00
01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.062 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.063 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagi Puskesmas Lokus PIS-PK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.068 Pertemuan teknis pengelolaan SPA Puskesmas (Dekonsentrasi) Utama 2.595.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.595.516,00
01.502.003.069 Pertemuan Penerapan ASPAK pada Penyusunan kebutuhan SPA Fasyankes(Dekonsentrasi)
Utama 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00
01.513 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.514 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standardengan Kriteria Khusus (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 154.910.298,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 436.900.298,00
02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RS Rujukan Nasional 2.160.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.873,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 2.160.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.873,00
02.503.001.051 Pertemuan teknis MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal untuk meningkatkankualitas pengelolaan SPA dalam rangka mendukung akreditasi Internasional
Utama 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.000,00
02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat RS Rujukan Nasional dan RSUPT Vertikal
Utama 305.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.873,00
02.503.001.053 Revisi Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Peralatan Medis Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02.503.001.055 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.503.001.057 Revisi Pedoman Teknis Ambulans Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02.503.001.058 Pengembangan dan Implementasi teknologi informasi SPA Utama 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
02.503.001.059 Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Peralatan Risiko Menengah Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02.503.001.060 Langganan Jurnal Bidang Fasilitas/SPA Kesehatan Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
02.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 152.749.425,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.739.425,00
02.509.001 Tanpa Sub Output 152.749.425,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434.739.425,00
02.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Wilayah Timur Utama 152.749.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.749.425,00
02.509.001.052 Dukungan PLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur Utama 0,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.990.000,00
02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.510.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.510.001.051 Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.511 Pelaksanaan KSST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.516 Dukungan PHLN untuk Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.516.001 Tanpa Suboutput 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.516.001.051 Pendirian RS UPT di wilayah Indonesia Timur Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar
2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00
03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS Rujukan Regional dan Propinsisesuai Standar
2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00
03.504.001 Tanpa Sub Output 2.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00
03.504.001.051 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital Utama 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00
03.504.001.052 Pertemuan teknis MFK sarana prasarana di Rumah Sakit Rujukan Regional dan Propinsi Utama 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alatkesehatan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.055 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.056 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.057 Bimbingan Teknis sarana prasarana dan alat RS Rujukan Regional dan Propinsi Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.504.001.058 Pertemuan Teknis Bidang SPA RS Rujukan Provinsi dan Regional Utama 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
03.504.001.059 Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan AlatCanggih RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional
Utama 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00
03.504.001.060 Pertemuan lintas sektor dalam rangka mendukung pemenuhan SPA di Rumah SakitRujukan Prop dan Reg
Utama 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
03.504.001.061 Peningkatan Kapabilitas Petugas Instalasi Pengelola Sarana Prasarana dan PeralatanRS (IPS RS) di Rumah Sakit Rujukan Prop. dan Reg
Utama 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 5.219.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219.775,00
04.505 Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standardengan Kriteria Khusus
5.219.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219.775,00
04.505.001 Tanpa Sub Output 5.219.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.219.775,00
04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit Utama 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00
04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
04.505.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.055 Pertemuan bimbingan teknis ASPAK di RS Utama 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00
04.505.001.056 Pertemuan teknis Perencanaan dan evaluasi SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 566.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566.000,00
04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 323.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.775,00
04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis di RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.061 Pertemuan teknis Pengelolaan SPA dalam Rangka Pemenuhan Standar dan AkreditasiRS (DEKONSENTRASI)
Utama 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00
04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang MampuMemberikan Pelayanan Sesuai Standar
2.570.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.080,00
05.506 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang MampuMemberikan Pelayanan sesuai Standar
2.570.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.080,00
05.506.001 Tanpa Sub Output 2.570.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.080,00
05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.056 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.057 Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar danakreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.058 Penyusunan NSPK tentang pengujian dan inspeksi SPA di Fasyankes lainnya Utama 1.025.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.501,00
05.506.001.059 Supervisi dan assesment pelaksanaan perijinan fasyankes lainnya Utama 175.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.960,00
05.506.001.061 Pertemuan Teknis Lintas Sektor Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan Utama 313.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313.440,00
05.506.001.063 Workshop Peningkatan Kompetensi Inspeksi Listrik Medik Utama 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.000,00
05.506.001.066 Bimbingan teknis, Monitoring dan Evaluasi di BPFK/ LPFK Utama 737.179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.179,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas KesehatanRegional / Regional Maintenance Center
7.237.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.470,00
06.507 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas KesehatanRegional/Regional Maintenance Center
2.615.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.034,00
06.507.001 Tanpa Sub Output 2.615.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.615.034,00
06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaring laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alatkesehatan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.054 Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA difasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.055 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukanpemeliharaan SPA di Fasyankes (DEKONSENTRASI)
Utama 1.623.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.623.060,00
06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalam pembentukanRegional Maintenance Center(RMC)
Utama 371.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371.161,00
06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pengembangan Regional Maintenance Center (RMC) Utama 299.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.960,00
06.507.001.060 Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA diFasyankes (DEKONSENTRASI)
Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standar fasyankes lainnya Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.063 Workshop Pengelolaan Regional Maintenance Center (RMC) dalam pemeliharaan AlatKesehatan
Utama 320.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.853,00
06.515 Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas KesehatanRegional/Regional Maintenance Center (Dekonsentrasi)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.818.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.361,00
06.970.003 tanpa sub output 3.818.361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.361,00
06.970.003.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 381.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.630,00
06.970.003.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 1.885.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.885.681,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
06.970.003.053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Pendukung 307.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307.270,00
06.970.003.054 Pengelolaan kepegawaian Pendukung 248.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.760,00
06.970.003.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 995.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 995.020,00
06.994 Layanan Perkantoran 804.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.075,00
06.994.001 tanpa sub output 804.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.075,00
06.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 804.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804.075,00
Total 184.082.369,00 0,00 281.990.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.072.369,00
Jakarta, 14 Desember 2018 Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
dr. Andi Saguni, MA NIP. 197201172000121001