relatÓrio do relator, vereador ricardo nunes,...
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Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação Equipe de Documentação do Legislativo
RELATÓRIO DO RELATOR, VEREADOR RICARDO NUNES, DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI
N° 467/2014 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015)
I – INTRODUÇÃO:
De autoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei visa estimar a receita e fixar a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015.
Enviada no prazo legal, a propositura foi imediatamente encaminhada a esta Comissão, com a distribuição de cópias aos Senhores Vereadores e a publicação em suplemento do Diário Oficial.
Foram realizadas, para melhor instrução da matéria, uma audiência pública geral e 10 audiências públicas temáticas com mais de sessenta horas de discussões, tendo sido convidados 48 órgãos municipais. A segunda audiência geral está agendada para ocorrer no dia 9 de dezembro próximo.
Como estabelece o Regimento Interno desta Casa, em seu art. 335, parágrafo único, este parecer deve apreciar o aspecto formal e o mérito do projeto.
II - ASPECTO FORMAL:
Atendendo aos ditames da legislação pertinente, o projeto apresenta, de forma consolidada (em um único orçamento, portanto), a Administração Direta e a Indireta, no que tange às Fundações, Autarquias e Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. Ademais, a propositura traz o orçamento de investimentos das empresas municipais.
Quanto ao aspecto formal, portanto, o projeto atende ao disposto nos artigos 165, § 5º, da Constituição Federal, 22 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 5º da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, e 138, § 5º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, além das determinações das Leis nº 15.949, de 30 de dezembro de 2013 (Plano Plurianual 2014-2017), e n° 16.047, de 18 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015).
Pela constitucionalidade e legalidade.
III - ASPECTOS DE MÉRITO:
III.1 – A Receita:
O projeto enviado prevê receita total de aproximadamente R$ 51,3 bilhões, com R$ 789 milhões como receita condicionada referente ao IPTU cuja lei, aprovada em 2013, está com seus efeitos judicialmente suspensos. Apesar de o panorama econômico nacional continuar se apresentando como de baixo crescimento, os principais impostos municipais (ISS e IPTU) têm previsão de arrecadação real, ou seja, acima da inflação.
A receita pode ser analisada pela perspectiva da divisão da Administração em Direta e Indireta. A Administração Direta apresenta o seguinte quadro de principais receitas próprias:
Tabela 2 - Principais receitas correntes próprias (valores em R$ bilhões)
Arrecadação
2012 Arrecadação
2013 Orçado 2014
Projeto 2015
Receitas Correntes 33,7 36,5 40,2 43,0
IPTU 5,0 5,4 6,6 7,2
( - ) Receita Condicionada (Fonte 07)
-
-
0,8 0,8
IPTU Líquido (- Rec. Condicionada)
5,0 5,4 5,8 6,5
ISS 9,9 10,1 10,8 11,9
ITBI 1,2 1,4 1,5 1,7
IR 1,2 1,3 1,3 1,6
ICMS 6,2 6,9 7,1 7,4
IPVA 2,0 2,0 2,1 2,1
Total Itens 25,5 27,3 29,4 31,9
Tabela 3 – Outras receitas correntes e total de receitas correntes (R$
bilhões)
Arrecadação 2012
Arrecadação 2013
Orçado 2014
Projeto 2015
SUS - Fundo a Fundo
1,2 1,5 2,0 2,1
FUNDEB (bruto) 2,6 3,1 3,4 3,5
Valores Mobiliários
0,6 0,5 0,4 0,7
- Operação Urbana Água Espraiada
0,02 0,08 - 0,13
- Operação Urbana Faria Lima
0,04 0,02 - 0,06
- Fundo Especial Operação Urbana Água Branca
0,004 0,01 - 0,02
- Operação Urbana Centro
0,02 - - 0,01
- FUNDURB 0,02 0,01 - 0,01
Multas de trânsito 0,8 0,9 1,2 0,9
Demais Rec. Correntes
3,1 3,3 3,4 3,4
(-) deduções -1,7 -2,0 -2,0 -2,0
Receitas Correntes menos deduções
32,0 34,5 38,3 41,0
Tabela 4 – Receita total da Administração Direta (R$ bilhões)
Arrecadação 2012
Arrecadação 2013
Orçado 2014
Projeto 2015
Receitas de Capital
2,8 1,3 9,1 6,9
Operações de Crédito
0,1 - 0,05 0,1
Transferências 0,5 0,5 5,9 4,7
02 - União 0,1 0,1 5,5 4,2
03 - Estado 0,4 0,4 0,5 0,5
Cessão de Direitos Creditórios - PPI
- - 0,4 0,5
Cessão de Direitos Creditórios - FMSAI
- - 0,4 0,4
Operações Urbanas
1,9 - 1,2 0,6
- Operação Urbana Água Espraiada
1,7 - 0,9 -
- Operação Urbana Faria Lima
0,05 - 0,05 0,2
- Operação Urbana Água Branca
- - 0,2 0,4
- Operação Urbana Centro
0,003 - 0,003 -
- Fundo Esp. Operação Urbana Água Branca
0,1 - - -
Outorga Onerosa 0,2 0,3 0,5 0,5
Total Líq. da Receita Adm. Direta
34,8 35,8 47,4 47,8
Tabela 5 – Receita consolidada (R$ bilhões)
Arrecadação 2012
Arrecadação 2013
Orçado 2014
Projeto 2015
Total Líq. da Receita Adm. Direta
34,8 35,8 47,4 47,8
Receita da Adm. Indireta
2,5 2,6 3,2 3,5
Receita Consolidada (Dir + Ind)
37,3 38,4 50,6 51,3
Tabela 6 – Grandes despesas – Administração Direta – sem Câmara Municipal e
Tribunal de Contas (R$ bilhões)
Empenho
2012 Empenho 2013
Orçado 2014
Proposta 2015
Despesas Correntes - Total 26,0 25,5 28,7 30,5
Despesas Correntes - Fonte 00 20,2 18,7 20,5 22,3
Despesas Correntes - Outras Fontes 5,8 6,8 8,2 8,2
Pessoal e Encargos - Total 8,2 8,9 10,1 10,6
Pessoal e Encargos - Fonte 00 5,7 5,5 6,4 7,1
Pessoal e Encargos - FUNDEB (04) 2,6 3,2 3,4 3,5
PASEP 0,3 0,4 0,4 0,4
Precatórios – despesa corrente 0,4 0,5 0,6 0,7
Juros e Encargos da Dívida 2,6 2,1 3,1 2,7
Outras Desp. Corr. - Total 15,1 14,5 15,5 17,1
Outras Desp. Corr. - Fonte 00 11,9 11,1 11,1 12,5
Outras Desp. Corr. - Demais Fontes 3,2 3,4 4,4 4,6
OST - PJ - Total 11,3 10,6 11,1 12,6
OST - PJ - Fonte 00 8,6 7,7 7,3 8,6
OST - PJ - Outras Fontes 2,7 2,9 3,9 4,0
Subvenção ônibus 1,0 1,2 1,5 1,4
Limpeza Urbana (Adm. Direta) 1,8 - - -
Outras Desp.Corr. - restante 1,1 2,7 2,9 3,0
Despesas de Capital (D) 4,7 5,0 12,3 10,1
Investimentos 3,5 3,7 10,4 8,3
Precatórios - despesa de capital 0,4 0,4 0,6 0,7
Investimentos fonte 00 1,7 1,8 1,9 1,2
Investimentos fonte 01
0,05 1,8 0,05 0,1
Investimentos fonte 02 0,1 0,002 5,4 4,3
Investimentos fonte 03 0,4 0,2 0,5 0,5
Investimentos fonte 04 0,02 - - -
Investimentos fonte 05
0,59 0,4 0,01 0,01
Operações Urbanas 0,58 - - -
Investimentos fonte 07 - 0,002 0,3 0,5
Investimentos fonte 08 0,6 1,2 2,3 1,8
Operações Urbanas - 0,7 1,0 0,8
FUNDURB - 0,1 0,5 0,5
Inversões Financeiras 0,03 0,02 0,4 0,004
Operações Urbanas - - 0,2 0,0
Amortização da Dívida 1,2 1,3 1,6 1,8
Precatórios - total 0,8 0,9 1,2 1,3
Pagamento Dívida - total 3,8 3,3 4,6 4,5
Tabela 7 – Total de despesas com educação e saúde (R$ bilhões)
Empenho 2012
Empenho 2013
Orçado 2014 Proposta
2015
Recursos Destinados à Educação
9,3 10,4 12,2 13,4
Recursos Destinados à Saúde
6,7 7,4 8,9 9,6
Tabela 8 – Administração Direta e Indireta – Consolidação e Resultados
(R$ bilhões)
Empenho
2012 Empenho
2013 Orçado 2014
Proposta 2015
Receita da Adm. Indireta
2,5 2,6 3,2 3,5
Total Despesa da Adm. Indireta
5,2 8,1 8,8 9,8
Déficit da Adm. Indireta
2,7 5,4 5,6 6,4
Despesa Legislativo (Câmara e TCM)
0,5 0,6 0,8 0,9
Despesa Adm. Direta
30,7 30,4 41,0 40,6
Receita Adm. Direta
34,8 35,8 47,4 47,8
Superávit Adm. Direta
3,6 4,8 5,6 6,4
Receita Consolidada (Dir + Ind)
37,3 38,4 50,6 51,3
Total da Despesa Orçamentária
36,4 39,1 50,6 51,3
Super./Déficit Consolidado
0,9 -0,7 - -
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Fica claro, portanto, que o superávit orçamentário da Administração Direta previsto para 2014 (com Câmara e TCM), de aproximadamente R$ 6,4 bilhões, irá cobrir o déficit orçamentário da Administração Indireta.
Os dados acima mostram o esforço da Administração para atendimento das inúmeras demandas sociais com os escassos recursos disponíveis.
Da análise promovida, incluindo as diversas demandas apresentadas nas audiências, propomos redistribuição dos recursos, em especial para Subprefeituras, a fim de atender aos anseios pela maior descentralização da atividade pública.
Também é fundamental destacar que, com a aprovação da lei do novo Plano Diretor, fundos como Fundurb e Fema passaram a ter percentuais específicos de aplicação de seus recursos.
Outra alteração necessária é que, tendo em vista o Decreto 55.583, de 10 de outubro de 2014, a Coordenação de Publicidade foi transferida da Secretaria Executiva de Comunicação para a Secretaria de Governo Municipal. Portanto, a dotação referente a publicações de interesse do Município, que está no órgão “Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social”, passa para o órgão “Secretaria do Governo Municipal”.
Também é necessária a destinação de recursos do Tesouro Municipal para hospitais, tendo em vista os recursos federais necessitam de contrapartida.
Destaque-se, ademais, a necessidade de correção técnica no orçamento de investimento da SP Negócios, eis que houve equívoco na referência de dotação, além de alterações no Quadro de Detalhamento das Ações, conforme solicitação da Secretaria de Planejamento.
A fim de melhor adequar a redação de dispositivo referente a operações de crédito, também consideramos necessária alteração de redação do “caput” do art. 6º, tendo em vista parecer exarado por Procuradores designados para esta Comissão, conforme segue:
“Assunto: Autorização legislativa - Contratação de operações de crédito.
Ref: Projeto de Lei nº: 467/2014
Trata-se de parecer solicitado a esta Procuradoria acerca da redação do art. 6º do projeto de lei nº 467/2014, que estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015.
Isto porque a atual redação do caput do art. 6º do projeto de lei nº 467/2014 suscitou dúvida acerca da necessidade de autorização legislativa específica emanada desta Câmara Municipal para autorizar a contratação de operações de crédito.
Segundo o art. 6º, in verbis:
Art. 6º Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento dos Municípios, na Lei Orgânica do Município de São Paulo e nas leis autorizativas das operações de crédito.
§ 1º As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições e normas aplicáveis à matéria.
§ 2º Os orçamentos do Município consignarão, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas a amortização, juros e demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas nos termos do “caput” deste artigo.
§ 3º Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados como receita no orçamento do Município, ficando a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão autorizada a adotar as providências que se façam necessárias.
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Para discorrer sobre tal tema, inicialmente, devem ser destacados os seguintes artigos da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal que, de forma clara, explicitam a necessidade de autorização legislativa da Câmara Municipal para a contratação de operações de crédito.
A Constituição Federal dispõe que, in verbis:
Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; (grifo nosso)
Já a Lei Orgânica Paulistana dispõe que, in verbis:
Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, especialmente:
(...)
IV - votar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais;
V - deliberar sobre obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como sobre a forma e os meios de pagamento;
(...)
Art. 53 - Os Poderes Executivo e Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de:
(...)
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;
(...)
Art. 69 - Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições previstas nesta Lei:
(...)
X - propor à Câmara Municipal projetos de leis relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito;
(...)
XIV – propor à Câmara Municipal a contratação de empréstimos para o Munícipio;
Neste sentido, verifica-se, de antemão, a necessidade de um projeto de lei autorizativo que tramite na Câmara Municipal de São Paulo para que o Poder Executivo possa efetuar uma contratação de operação de crédito.
Dessa forma, a fim de aprimorar a redação do dispositivo, evitando interpretações conflitantes, sugerimos a seguinte redação para o caput do art. 6º do projeto de lei nº 467/2014:
Art. 6º Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, expressamente previstas em lei aprovada pelo Legislativo Municipal, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento dos Municípios, na Lei Orgânica do Município de São Paulo e nas leis autorizativas das operações de crédito.
Permanecemos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.”
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Por fim, a fim de que recursos de emendas parlamentares, em especial do âmbito federal, e recursos estaduais, principalmente para a área de mananciais, sejam prontamente utilizados, propomos inclusão no art. 12 do texto original, a fim de que, uma vez recebidos, não onerem a margem orçamentária, ou seja, o limite de autorização para abertura de créditos adicionais suplementares.
IV – Conclusão:
Destarte, este parecer é favorável, quanto ao mérito.
Portanto, tendo em vista o acima exposto, é apresentado, a seguir, substitutivo, com alteração no texto do projeto, no orçamento de investimentos da SP Negócios; nos quadros de despesas (“Diferenças entre Substitutivo e Original”) e no Quadro de Detalhamento das Ações – QDA, modificando-se, igualmente, o que for referente a essas alterações, ficando mantido o que não estiver especificamente mencionado:
SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI N° 467/2014
Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Paulo para o exercício de 2015, compreendendo, nos termos do § 5º do art. 137 da Lei Orgânica do Município de São Paulo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos Especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;
II - o Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
Parágrafo único. As rubricas de receita e os créditos orçamentários constantes desta lei e dos quadros que a integram estão expressos em reais, a preços correntes de 2015.
Seção I Do Orçamento Fiscal Consolidado
Art. 2º O Orçamento Fiscal dos Poderes do Município, seus Fundos Especiais, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, para o exercício de 2015, discriminado nos Anexos desta lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 51.332.748.121,00 (cinquenta e um bilhões, trezentos e trinta e dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil e cento e vinte um reais).
Art. 3º A receita total do Orçamento Fiscal, a ser realizada de acordo com a legislação em vigor, está orçada segundo as seguintes estimativas:
Valor (em R$)
RECEITAS CORRENTES 44.241.158.153
Receita Tributária 22.640.371.490
Receita de Contribuições 1.394.033.401
Receita Patrimonial 813.851.647
Receita de Serviços 493.235.456
Transferências Correntes 16.672.895.033
Outras Receitas Correntes 2.588.968.539
Receitas de Contribuições Intraorçamentárias 1.663.394.380
Receita Patrimonial Intraorçamentária 524.354
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Receita de Serviços Intraorçamentária 8.768.873
Deduções de Transferências Correntes (1.988.511.430)
Deduções de Outras Receitas Correntes (46.376.590)
RECEITAS DE CAPITAL 7.091.589.968
Operações de Crédito 80.610.513
Alienação de Bens 923.903.223
Amortização de Empréstimo 19.375.832
Transferências de Capital 4.834.106.922
Outras Receitas de Capital 1.199.753.478
Transferências de Capital – Intraorçamentárias 33.840.000
TOTAL DA RECEITA 51.332.748.121
Art. 4º A despesa do Orçamento Fiscal está fixada com a seguinte distribuição institucional:
Órgão/Descrição Valor (em R$)
PODER LEGISLATIVO/ADMINISTRAÇÃO DIRETA
09 Câmara Municipal de São Paulo 575.390.000
76 Fundo da CMSP 4.610.000
10 Tribunal de Contas do Município de São Paulo 268.920.000
77 Fundo do TCMSP 2.850.000
PODER EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO DIRETA
11 Secretaria do Governo Municipal 357.721.433
12 Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 486.028.770
13 Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 270.580.850
14 Secretaria Municipal de Habitação 1.170.485.021
16 Secretaria Municipal de Educação 9.790.905.985
17 Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico 431.379.612
19 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 542.588.708
20 Secretaria Municipal de Transportes 2.044.262.865
21 Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos 187.432.459
22 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras 1.611.710.219
23 Secretaria Municipal de Serviços 62.748.109
24 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 177.846.160
25 Secretaria Municipal de Cultura 389.463.687
27 Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente 211.572.551
28 Encargos Gerais do Município 8.071.066.538
30 Secretaria Munic. de Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo 193.652.818
31 Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas 6.381.059
Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Página 13 de 18 Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo
32 Controladoria Geral do Município 19.589.803
34 Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 68.455.218
36 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 17.572.117
37 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 878.232.832
38 Secretaria Municipal de Segurança Urbana 499.895.108
39 Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial 12.719.093
40 Secretaria Municipal de Relações Governamentais 13.505.062
41 Subprefeitura Perus 28.338.420
42 Subprefeitura Pirituba/Jaraguá 39.857.543
43 Subprefeitura Freguesia/Brasilândia 38.772.984
44 Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha 29.260.025
45 Subprefeitura Santana/Tucuruvi 36.671.833
46 Subprefeitura Jaçanã/Tremembé 34.550.783
47 Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme 35.315.761
48 Subprefeitura Lapa 38.233.676
49 Subprefeitura Sé 74.566.389
50 Subprefeitura Butantã 48.192.904
51 Subprefeitura Pinheiros 41.058.363
52 Subprefeitura Vila Mariana 37.227.545
53 Subprefeitura Ipiranga 45.355.044
54 Subprefeitura Santo Amaro 52.486.951
55 Subprefeitura Jabaquara 29.962.818
56 Subprefeitura Cidade Ademar 33.599.730
57 Subprefeitura Campo Limpo 51.230.531
58 Subprefeitura M´Boi Mirim 43.101.102
59 Subprefeitura Capela do Socorro 46.959.920
60 Subprefeitura Parelheiros 35.979.383
61 Subprefeitura Penha 49.669.490
62 Subprefeitura Ermelino Matarazzo 29.698.246
63 Subprefeitura São Miguel 46.272.279
64 Subprefeitura Itaim Paulista 37.620.635
65 Subprefeitura Mooca 44.945.768
66 Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão 41.220.390
67 Subprefeitura Itaquera 46.605.470
68 Subprefeitura Guaianases 39.636.520
69 Subprefeitura Vila Prudente 33.252.997
70 Subprefeitura São Mateus 58.486.041
71 Subprefeitura Cidade Tiradentes 26.480.317
72 Subprefeitura de Sapopemba 26.184.972
Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Página 14 de 18 Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo
74 Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social 35.292.800
78 Secretaria Municipal de Licenciamento 70.406.193
79 Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 17.191.865
75 Fundo Municipal de Parques 1.000
84 Fundo Municipal de Saúde 7.633.244.810
86 Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura 614.000.000
87 Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito 1.396.925.997
88 Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural 463.480
89 Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação 3.200.000
90 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 114.762.683
93 Fundo Municipal de Assistência Social 929.551.838
94 Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 80.707.839
95 Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais 2.190.000
96 Fundo Municipal de Turismo 1.000
97 Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano 1.500.000
98 Fundo de Desenvolvimento Urbano 509.000.000
99 Fundo Municipal de Iluminação Pública 300.974.588
PODER EXECUTIVO/ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
01 Autarquia Hospitalar Municipal 1.295.504.150
02 Hospital do Servidor Público Municipal 296.249.176
03 Instituto de Previdência Municipal de São Paulo 5.540.681.592
04 Serviço Funerário do Município de São Paulo 172.650.000
80 Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia 21.672.223
81 Autoridade Mun. de Limp. Urbana/Fundo Mun. de Limp. Urbana 2.061.767.234
83 Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo 200.032.654
85 Fundação Theatro Municipal de São Paulo 122.165.121
91 Fundo Municipal de Habitação 134.250.971
Reserva de Contingência 110.000.000
TOTAL 51.332.748.121
Seção II Do Orçamento de Investimentos das Empresas
Art. 5º A despesa total das empresas, nela incluída a de investimentos, com recursos próprios, de terceiros e do Tesouro Municipal, para o exercício de 2015, está fixada em R$ 5.620.593.848,00 (cinco bilhões, seiscentos e vinte milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e oito reais), com a seguinte distribuição:
Empresas Valor (R$)
Companhia de Engenharia de Tráfego 1.447.390.613
Cia. São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos – SPDA 5.801.000
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São Paulo Negócios – SP Negócios 10.601.000
Empresa de Tecnol. da Informação e Comunicação – PRODAM 345.877.962
São Paulo Urbanismo – SP Urbanismo 48.590.545
São Paulo Obras – SP Obras 1.287.469.752
São Paulo Transporte S/A – SPTrans 2.140.205.518
São Paulo Turismo S/A – SPTuris 329.655.458
Cia. Paulistana de Securitização – SP Securitização 801.000
Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo – SP Cine 4.201.000
Total 5.620.593.848
Seção III Da Autorização para a Contratação de Operação de Crédito
Art. 6º Fica o Executivo autorizado a contratar operações de crédito no País e no Exterior, expressamente previstas em lei aprovada pelo Legislativo Municipal, observado o disposto na Constituição Federal, nas resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento dos Municípios, na Lei Orgânica do Município de São Paulo e nas leis autorizativas das operações de crédito.
§ 1º As taxas de juros, os prazos, as comissões e os demais encargos serão os vigentes à época das contratações dos respectivos empréstimos, admitidos pelo Banco Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obedecidas as demais prescrições e normas aplicáveis à matéria.
§ 2º Os orçamentos do Município consignarão, anualmente, os recursos necessários ao atendimento das despesas relativas a amortização, juros e demais encargos decorrentes das operações de crédito autorizadas nos termos do "caput" deste artigo.
§ 3º Os recursos provenientes das operações de crédito serão consignados como receita no orçamento do Município, ficando a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão autorizada a adotar as providências que se façam necessárias.
Art. 7º Para assegurar o pagamento integral de operações de crédito contratadas com a Caixa Econômica Federal - CEF, Banco do Brasil — BB e com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, fica o Executivo autorizado a ceder ou dar em garantia, por qualquer forma em direito admitida, os direitos e créditos relativos ou resultantes das cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, bem como das suas receitas próprias, na forma do disposto, respectivamente, no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", e no art. 158, ambos da Constituição Federal.
Parágrafo único. A cessão ou constituição de garantia em favor da CEF, do BB e do BNDES deverá atender às condições usualmente praticadas por aquelas instituições financeiras, incluindo, dentre outras, as seguintes prescrições:
I - caráter irrevogável e irretratável;
II - cessão dos direitos e créditos a título "pro solvendo", ficando a quitação condicionada ao efetivo recebimento dos valores cedidos pelo credor;
III - sub-rogação automática da vinculação em garantia ou da cessão sobre os direitos e créditos que venham a substituir os impostos previstos no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, no caso de sua extinção, assim como em relação aos novos fundos que sejam criados em substituição;
IV - outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos dados
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em garantia, até o montante necessário ao pagamento integral das parcelas da dívida vencidas e não pagas, incluindo os respectivos acessórios, no caso de inadimplemento do Município;
V - outorga de poderes ao credor para cobrar e receber diretamente da União, ou do banco centralizador que faça as vezes de seu agente financeiro, os direitos e créditos que tenham sido objeto de cessão, na data de vencimento das parcelas da dívida de responsabilidade do Município, até o limite do valor devido, incluindo os respectivos acessórios.
Art. 8º As operações de crédito externas com instituições financeiras internacionais, dentre elas o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID e o Banco Mundial, serão garantidas pela União Federal.
§ 1º Para obter as garantias da União, visando as contratações de operações de crédito externas, fica o Executivo autorizado a prestar contragarantias ao Tesouro Nacional.
§ 2º As contragarantias de que trata o § 1º deste artigo compreendem a cessão de:
I - direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da participação do Município na arrecadação da União, na forma do disposto no art. 159, inciso I, alíneas "b" e "d", da Constituição Federal, ou resultantes de tais cotas ou parcelas transferíveis de acordo com os preceitos da Constituição Federal;
II - receitas próprias do Município previstas no art. 158 da Constituição Federal, nos termos do § 4º de seu art. 167.
Art. 9º Nos termos do disposto no inciso III do § 1º do art. 8º da Medida Provisória 2185-35, de 24 de agosto de 2001, na redação conferida pela Lei Federal nº 11.131, de 1º de julho de 2005, fica o Executivo autorizado a participar do projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente - Reluz.
Parágrafo único. O Executivo poderá oferecer garantias para consecução do disposto no "caput" deste artigo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 7º desta lei.
Seção IV Da Autorização para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, até o limite de 12% (doze por cento) do total da despesa fixada no art. 2º desta lei, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.
Art. 11 Ficam excluídos do limite estabelecido no art. 10 desta lei os créditos adicionais suplementares:
I - abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei Federal nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980;
II - destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;
III - destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;
IV - destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320, de 1964;
V - destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social, Saúde, Habitação e Saneamento;
VI – com remanejamento de recursos entre órgãos da Administração Direta e Indireta;
VII - abertos com recursos de operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;
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VIII – abertos com recursos provenientes de emendas parlamentares estaduais ou federais;
IX – abertos com recursos provenientes do Orçamento do Estado de São Paulo para cobertura de quaisquer despesas, em especial na área de mananciais.
§ 1º A abertura de créditos adicionais suplementares será feita mediante a edição de decretos do Poder Executivo, devidamente justificados.
§ 2º Os recursos destinados ao pagamento do grupo de natureza de despesa de pessoal poderão ser remanejados para outras despesas, desde que, comprovadamente, os eventos que subsidiaram a previsão da despesa de pessoal não se concretizem.
Art. 12 Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos entre despesas de mesmo grupo alocadas em atividades, projetos e operações especiais de um mesmo programa, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta lei.
Parágrafo único. Fica a critério do Poder Executivo autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares, mediante portaria dos respectivos Titulares dos Órgãos, exclusivamente para os casos em que o elemento de despesa a ser suplementado ou anulado seja da mesma modalidade de aplicação e fonte, com a devida justificativa.
Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares à conta de excesso de arrecadação de receitas específicas e vinculadas a determinada finalidade, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, e do parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 14 Ficam a Mesa da Câmara Municipal de São Paulo e o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizados a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no art. 10 desta lei, as dotações dos respectivos Órgãos, desde que os recursos sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias, conforme estabelece o inciso II do art. 27 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto ou atividade.
Art. 15 Ficam as entidades da Administração Indireta autorizadas, por ato próprio, a abrir créditos adicionais suplementares em suas dotações, respeitado o limite estabelecido no art. 10 desta lei, calculado sobre o valor consignado, individualmente considerado, para cada Autarquia e Fundação, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.
§ 1º Aplicam-se, no que couber, a cada entidade, as disposições previstas nos artigos 11 e 12 desta lei.
§ 2º Os pedidos de adequação orçamentária a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser analisados pelas Secretarias às quais estejam vinculadas e ratificadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Seção V Das Disposições Finais
Art. 16 Para efeito do disposto no art. 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, serão preservadas, prioritariamente, as dotações das áreas de Educação, Saúde, Habitação, Transporte e Assistência Social.
Art. 17 Os compromissos assumidos pelas unidades deverão se limitar aos recursos orçamentários disponibilizados, em especial àqueles de natureza continuada e às prioridades identificadas no Programa de Metas instituído pelo art. 69-A da Lei Orgânica do Município de São Paulo.
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§ 1º As ações do Programa de Metas deverão ser priorizadas e sistematicamente acompanhadas de modo a garantir o uso dos recursos disponíveis efetivamente necessários à sua execução.
§ 2º Eventuais despesas realizadas sem a devida cobertura orçamentária deverão ser objeto de apuração de responsabilidade.
Art. 18 Os órgãos responsáveis por entidades da Administração Indireta deverão acompanhar efetivamente as respectivas atividades e, em especial, coordenar o uso dos recursos autorizados nesta lei.
Parágrafo único. As entidades da Administração Indireta, incluindo as Fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, publicarão, no respectivo sítio na internet, em até 30 (trinta) dias, as receitas e despesas do mês anterior de forma detalhada.
Art. 19 Durante a execução orçamentária, mediante controle interno, deverão ser identificados e avaliados os componentes de custos das ações, para dimensionar se os recursos orçamentários disponíveis comportarão eventual expansão ou geração de novas despesas.
§ 1º Sempre que cabível deverá ser verificada a possibilidade de financiamento por outras fontes em complemento aos recursos do Tesouro Municipal.
§ 2º O recurso correspondente às outras fontes que não as do Tesouro Municipal deverá ser aplicado plenamente, com o acompanhamento e orientação das áreas centrais de orçamento, de finanças e dos negócios jurídicos, quando necessário, minimizando-se eventuais restituições.
Art. 20 Para o ano de 2014, as metas fiscais de resultados primário e nominal, que compõem o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores do Anexo III – Metas Fiscais, prevalecem sobre as metas fixadas pela Lei nº 15.841, de 17 de julho de 2013, alteradas pela Lei nº 16.047, de 18 de julho de 2014.
Art. 21 Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2015, retroagindo a 1º de janeiro de 2014 os efeitos do disposto no artigo 20.
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em
VEREADOR RICARDO NUNES - PMDB
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
01 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 01 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 12.664.188 -R$ 8.893.351 R$ 3.770.837
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1036 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.148.800 R$ 1.148.800
Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal Alípio Correa Neto
01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3376 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.430.080 R$ 1.430.080
Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula
01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3379 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.819.840 R$ 1.819.840
Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal José Soares Hungria
01 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3380 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.357.760 R$ 1.357.760
Reforma, Recuperação e Adequação do Hospital Municipal Dr.Arthur Ribeiro de Saboya
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
02 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 02 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 890.000 -R$ 156.616 R$ 733.384
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
04 . 10 . 15 . 452 . 3011 . 1062 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.650.000 R$ 6.650.000
Construção, Reforma ou Ampliação de Cemitérios e Crematórios
11 . 20 . 04 . 695 . 3015 . 2118 3.3.90.39.00 . 00 11 . 20 . 04 . 695 . 3015 . 2118 3.3.90.39.00 . 00 R$ 120.916.548 -R$ 5.000.000 R$ 115.916.548
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município. Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.
11 . 20 . 04 . 695 . 3015 . 2118 3.3.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 5.000.000 R$ 5.000.000
Promoção de Campanhas e Eventos de Interesse do Município.
11 . 20 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 11 . 20 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 R$ 1.000 R$ 90.000.000 R$ 90.001.000
Publicações de Interesse do Município Publicações de Interesse do Município
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
12 . 10 . 04 . 122 . 3012 . 1015 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Estudos de Viabilidade para a Criação da Subprefeitura do Brás/Pari
12 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 12 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 R$ 8.000.000 -R$ 8.000.000 R$ 0
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
12 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 12 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 30.000.000 -R$ 7.673.195 R$ 22.326.805
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
12 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 02 12 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 02 R$ 19.500.000 -R$ 6.333.333 R$ 13.166.667
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 R$ 5.030.478 -R$ 5.030.478 R$ 0
Pavimentação e Recapeamento de Vias Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 R$ 64.546.493 -R$ 64.546.493 R$ 0
Pavimentação e Recapeamento de Vias Pavimentação e Recapeamento de Vias
12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 12 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 R$ 10.423.029 -R$ 10.423.029 R$ 0
Pavimentação e Recapeamento de Vias Pavimentação e Recapeamento de Vias
12 . 10 . 15 . 543 . 3022 . 1193 4.4.90.51.00 . 00 12 . 10 . 15 . 543 . 3022 . 1193 4.4.90.51.00 . 00 R$ 23.705.804 -R$ 60.000 R$ 23.645.804
Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos
12 . 11 . 15 . 451 . 3009 . 5187 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE
12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 R$ 55.265.833 -R$ 5.559.032 R$ 49.706.801
Manutenção de vias e áreas públicas Manutenção de vias e áreas públicas
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 12 . 11 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 R$ 12.556.940 -R$ 3.870.000 R$ 8.686.940
Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea
12 . 11 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 12 . 11 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 R$ 15.232.218 -R$ 3.739.660 R$ 11.492.558
Manutenção de sistemas de drenagem Manutenção de sistemas de drenagem
14 . 10 . 16 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 14 . 10 . 16 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 5.000.000 -R$ 4.400.000 R$ 600.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1001 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela Canto da Noite - Viela Boa Esperança,11 - Jd. Miriam
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1002 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela Dona Biniba - Rua Josefina Elias, altura 960 - Monte Líbano
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1003 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela Arrebento - Rua Rodrigues Medeiros, 45- Mar Paulista
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1004 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela São Jorge - Rua Professor Carlos Dcont, 220 - Jd. São Jorge
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1005 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela Itapura - Rua Felicio Rosito, s/s - Jd. SãoJorge
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1006 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela Angelo Cristianini, alt. 276 - Jd. Miriam
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1007 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela Augusto Gonzaga - Rua Dr. AugustoGonzaga, s/n - Pq. Doroteia
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1008 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização de favela Trav. Valdir Doroteia - Trav. Waldir, 75 - Pq. Dorotéia
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1112 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização da Favela Zavuvus
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 1113 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Urbanização da Favela do Moinho
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3356 4.4.90.51.00 . 00 14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3356 4.4.90.51.00 . 00 R$ 20.000.000 -R$ 2.000 R$ 19.998.000
Regularização Fundiária Regularização Fundiária
14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3357 4.4.90.39.00 . 00 14 . 10 . 16 . 451 . 3002 . 3357 4.4.90.39.00 . 00 R$ 27.622.169 -R$ 8.000 R$ 27.614.169
Urbanização de Favelas Urbanização de Favelas
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
16 . 10 . 12 . 122 . 3010 . 1136 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Cobertura da Quadra da EMEF Joaquim Candido de Azevedo Marques - Jocan, Localizada na Rua da Paz, 1359_SP_SA, na Subprefeitura de Santo Amaro
16 . 10 . 12 . 126 . 3011 . 2818 3.3.90.39.00 . 00 16 . 10 . 12 . 126 . 3011 . 2818 3.3.90.39.00 . 00 R$ 50.000.000 -R$ 101.000 R$ 49.899.000
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação
16 . 10 . 12 . 365 . 3010 . 1013 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Implantação CEI - Parque São Domingos (Pirituba)
16 . 10 . 12 . 368 . 3010 . 2822 3.3.90.39.00 . 00 16 . 10 . 12 . 368 . 3010 . 2822 3.3.90.39.00 . 00 R$ 505.516.898 -R$ 100.000 R$ 505.416.898
Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino Operação e Manutenção do Sistema Municipal de Ensino
19 . 10 . 27 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 19 . 10 . 27 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.500.000 -R$ 1.300.000 R$ 3.200.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1018 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação e requalificação de área social, reforma e cobertura da quadra poliesportiva no CDC Caveirinha - RuaServidão São Marcos
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1019 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e requalificação com instalação de grama sintética da área municipal localizada na Av. Guarujá n.311, Jd. Guarujá
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1022 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e requalificação com instalação de grama sintética da área municipal localizada na Rua Jararau s/n, Jd. São Lourenço
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1023 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e requalificação do CDC Paulo Raimundo, com instalação de grama sintética na área municipal localizada na Rua Matteo Reverti s/n
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1024 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e requalificação dos vestiários e instalação de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade no campo do CDC Faria Lima, localizado na Rua São José do Rio Preto - BNHGrajaú
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1028 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e requalificação com instalação de aparelhos de ginástica para a Terceira Idade e playground no campo do CDC Valdemar Aniquile -Gigantão do Acaraí, localizado na Rua Maestro Miguel Arquenons - Jd. Icaraí
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1030 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação com implantação da Sede Social do CDC parque Santo Antônio, localizado na Rua José RodriguesMaciel, 510 - Pq. Santo Antônio
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 1031 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e requalificação do CDC Getulio Dorneles Vargas, localizado na Rua Sebastião Muniz de Souza, s/n - Pq. SantoAntônio
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 3511 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 9.000.000 R$ 9.000.000
Reforma de Equipamentos Esportivos
19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 3511 4.4.90.39.00 . 07 19 . 10 . 27 . 812 . 3017 . 3511 4.4.90.39.00 . 07 R$ 5.000.000 -R$ 5.000.000 R$ 0
Reforma de Equipamentos Esportivos Reforma de Equipamentos Esportivos
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
19 . 10 . 27 . 813 . 3017 . 1114 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Realização do Circuito Infantil de Corrida de Rua
19 . 10 . 27 . 813 . 3017 . 4501 3.3.90.39.00 . 00 19 . 10 . 27 . 813 . 3017 . 4501 3.3.90.39.00 . 00 R$ 17.000.000 -R$ 1.000.000 R$ 16.000.000
Eventos de Esporte, Lazer e Recreação Eventos de Esporte, Lazer e Recreação
20 . 10 . 26 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 20 . 10 . 26 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 2.206.920 -R$ 894.920 R$ 1.312.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
20 . 10 . 26 . 453 . 3009 . 1143 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Duplicação da Av. Sadamu Inoué - Parelheiros
20 . 10 . 26 . 453 . 3009 . 1144 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Execução do Complexo Viário que compreende a Av.politécnica, Av. Corifeu de Azevedo Marques, Av. Cândido Mota e Av. Jaguaré
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
21 . 15 . 02 . 128 . 3011 . 1059 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Concurso para Procuradoria Geral do Município
22 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 22 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 7.045.525 -R$ 2.305.775 R$ 4.739.750
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
22 . 10 . 17 . 451 . 3008 . 1119 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Canalização do Córrego Paraguai e das Éguas
22 . 10 . 17 . 451 . 3008 . 1120 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Canalização do Córrego Curtume
23 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 23 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 1.200.000 -R$ 617.787 R$ 582.213
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
24 . 10 . 08 . 128 . 3011 . 2180 3.3.90.39.00 . 00 24 . 10 . 08 . 128 . 3011 . 2180 3.3.90.39.00 . 00 R$ 150.000 -R$ 3.000 R$ 147.000
Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Capacitação, Formação e Aperfeiçoamento de Servidores
25 . 10 . 13 . 126 . 3011 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 25 . 10 . 13 . 126 . 3011 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 8.500.000 -R$ 5.851.692 R$ 2.648.308
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 1139 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 400.000 R$ 400.000
Recursos para a Memória do Circo
25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 1140 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Casa de Cultura do Grajaú
25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4310 3.3.90.39.00 . 00 25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4310 3.3.90.39.00 . 00 R$ 23.983.538 -R$ 650.000 R$ 23.333.538
Eventos culturais Eventos culturais
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4311 3.3.90.36.00 . 00 25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 4311 3.3.90.36.00 . 00 R$ 11.000.000 -R$ 1.000.000 R$ 10.000.000
Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais
Execução do Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais
25 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6355 3.3.90.36.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Programa Veio Ventania
27 . 10 . 18 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 27 . 10 . 18 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 12.125.007 -R$ 10.125.007 R$ 2.000.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 1108 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Reforma e requalificação, com implantação de gramado gintético, aparelhos de ginástica para a Terceira Idade e iluminação de campo, localizada dentro do Parque Prainha na Rua Mafranz, altura do numero 100 – Jd. Prainha
27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 1110 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 50.000 R$ 50.000
Implantação do Parque Angelo Cristianini, Avenida Cristianini, s/n – Jd. Miriam
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 00 27 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 00 R$ 62.191.861 -R$ 150.000 R$ 62.041.861
Operação, Manutenção e Conservação de Parques Operação, Manutenção e Conservação de Parques
30 . 10 . 11 . 333 . 3019 . 2001 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Programa Começar de Novo
32 . 10 . 04 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 32 . 10 . 04 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 1.800.000 -R$ 800.000 R$ 1.000.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
34 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 34 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 571.885 -R$ 395.201 R$ 176.684
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
34 . 10 . 14 . 422 . 3007 . 1132 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Polo Cultural da 3º Idade
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
36 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 36 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 611.500 -R$ 211.868 R$ 399.632
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
37 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 37 . 10 . 15 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 5.108.590 -R$ 2.856.568 R$ 2.252.022
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
38 . 10 . 06 . 122 . 3024 . 2100 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 122 . 3024 . 2100 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.139.699 -R$ 1.000 R$ 4.138.699
Administração da Unidade Administração da Unidade
38 . 10 . 06 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 3.996.530 -R$ 3.512.005 R$ 484.525
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 1017 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação do Plano de Segurança para o Polo de Ecoturismo de São Paulo - Parelheiros-Marsilac-Bororé
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 1111 4.4.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 1111 4.4.90.39.00 . 00 R$ 1.000 R$ 2.512.005 R$ 2.513.005
Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana Modernização das Instalações da Guarda Civil Metropolitana
38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 2192 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 2192 3.3.90.39.00 . 00 R$ 24.470.930 -R$ 6.000 R$ 24.464.930
Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana Operação e Manutenção da Guarda Civil Metropolitana
38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 8020 3.3.90.39.00 . 00 38 . 10 . 06 . 181 . 3013 . 8020 3.3.90.39.00 . 00 R$ 25.564.000 R$ 30.000.000 R$ 55.564.000
Ações Integradas de Segurança Pública - Operação Delegada -Convênio SSP SO
Ações Integradas de Segurança Pública - OperaçãoDelegada - Convênio SSP SO
38 . 10 . 06 . 181 . 3020 . 7128 3.3.90.30.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Criação da Superintendência Ambiental
38 . 10 . 06 . 181 . 3020 . 7128 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 400.000 R$ 400.000
Criação da Superintendência Ambiental
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
38 . 10 . 06 . 181 . 3020 . 7128 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 500.000 R$ 500.000
Criação da Superintendência Ambiental
38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1102 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação, reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Regional de M Boi Mirim
38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1103 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Aquisição de materiais permanentes para a Base da GCM da Inspetoria Regional de M Boi Mirim
38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1104 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Regional de Campo Limpo
38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1105 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Aquisição de materiais permanente para Base da GCM da Inspetoria Regional Campo Limpo
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1106 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação reforma e ampliação da Base da GCM da Inspetoria Capela do Socorro
38 . 10 . 06 . 182 . 3013 . 1107 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Aquisição de materiais permanente para Base da GCM da Inspetoria Regional Capela do Socorro
39 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 39 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 240.000 -R$ 120.000 R$ 120.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
41 . 10 . 04 . 122 . 3012 . 1014 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Criação do Posto Avançado de Perus no Morro Doce
41 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
41 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 395.377 R$ 395.377
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
41 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 41 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 50.000 -R$ 44.682 R$ 5.318
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
41 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.914.938 R$ 1.914.938
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
41 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 41 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 2.142.852 -R$ 1.914.938 R$ 227.914
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
41 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 217.735 R$ 217.735
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
41 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 41 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 243.650 -R$ 217.735 R$ 25.915
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
41 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 110.025 R$ 110.025
Pavimentação e Recapeamento de Vias
41 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.411.745 R$ 1.411.745
Pavimentação e Recapeamento de Vias
41 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 227.970 R$ 227.970
Pavimentação e Recapeamento de Vias
42 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
42 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
42 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1090 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e requalificação de espaço público municipal localizado entre a Rua João Veloso de Oliveira e a Rua Jose Ataliba Ortiz, Parque São Domingos
42 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 196.995 R$ 196.995
Pavimentação e Recapeamento de Vias
42 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.527.656 R$ 2.527.656
Pavimentação e Recapeamento de Vias
42 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 408.168 R$ 408.168
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
43 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
43 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 355.465 R$ 355.465
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
43 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 43 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 5.338 -R$ 4.770 R$ 568
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 665.762 R$ 665.762
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 745.000 -R$ 665.762 R$ 79.238
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.023.218 R$ 3.023.218
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 43 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.145.000 -R$ 1.023.218 R$ 121.782
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
43 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 615.271 R$ 615.271
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
43 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 43 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 688.500 -R$ 615.271 R$ 73.229
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
43 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 189.809 R$ 189.809
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
43 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.435.455 R$ 2.435.455
Pavimentação e Recapeamento de Vias
43 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 393.280 R$ 393.280
Pavimentação e Recapeamento de Vias
44 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
44 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 494.662 R$ 494.662
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
44 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 44 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 161.102 -R$ 143.967 R$ 17.135
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
44 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.340.460 R$ 1.340.460
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
44 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 44 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.500.000 -R$ 1.340.460 R$ 159.540
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
44 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 625.548 R$ 625.548
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
44 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 44 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 700.000 -R$ 625.548 R$ 74.452
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
44 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 169.776 R$ 169.776
Pavimentação e Recapeamento de Vias
Página 26 de 92
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
44 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.178.405 R$ 2.178.405
Pavimentação e Recapeamento de Vias
44 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 351.771 R$ 351.771
Pavimentação e Recapeamento de Vias
45 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
45 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 648.192 R$ 648.192
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
45 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 45 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 332.905 -R$ 297.497 R$ 35.408
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Página 27 de 92
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
45 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.293.990 R$ 1.293.990
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
45 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 45 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.448.000 -R$ 1.293.990 R$ 154.010
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
45 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 865.651 R$ 865.651
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
45 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 45 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 968.680 -R$ 865.651 R$ 103.029
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
45 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 110.389 R$ 110.389
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
45 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.416.418 R$ 1.416.418
Pavimentação e Recapeamento de Vias
45 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 228.725 R$ 228.725
Pavimentação e Recapeamento de Vias
46 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
46 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
46 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Página 29 de 92
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
46 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 189.000 R$ 189.000
Pavimentação e Recapeamento de Vias
46 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.425.071 R$ 2.425.071
Pavimentação e Recapeamento de Vias
46 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 391.603 R$ 391.603
Pavimentação e Recapeamento de Vias
47 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
47 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
47 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 135.142 R$ 135.142
Pavimentação e Recapeamento de Vias
47 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.734.018 R$ 1.734.018
Pavimentação e Recapeamento de Vias
47 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 280.011 R$ 280.011
Pavimentação e Recapeamento de Vias
48 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
48 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
48 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 99.248 R$ 99.248
Pavimentação e Recapeamento de Vias
48 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.273.459 R$ 1.273.459
Pavimentação e Recapeamento de Vias
48 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 205.639 R$ 205.639
Pavimentação e Recapeamento de Vias
49 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
49 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 300.000 R$ 300.000
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
49 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 02 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.333.333 R$ 6.333.333
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
49 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 63.395 R$ 63.395
Pavimentação e Recapeamento de Vias
49 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 813.422 R$ 813.422
Pavimentação e Recapeamento de Vias
49 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 131.352 R$ 131.352
Pavimentação e Recapeamento de Vias
50 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
50 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
50 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1089 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação com Implantação de grama sintéticada área municipal localizada na Rua Pedro Avancini S/N – Jd.Panorama
50 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
50 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 140.110 R$ 140.110
Pavimentação e Recapeamento de Vias
50 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.797.760 R$ 1.797.760
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
50 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 290.304 R$ 290.304
Pavimentação e Recapeamento de Vias
51 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
51 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
51 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 65.987 R$ 65.987
Pavimentação e Recapeamento de Vias
51 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 846.680 R$ 846.680
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
51 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 136.723 R$ 136.723
Pavimentação e Recapeamento de Vias
52 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
52 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
52 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 83.836 R$ 83.836
Pavimentação e Recapeamento de Vias
52 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.075.703 R$ 1.075.703
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
52 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 173.706 R$ 173.706
Pavimentação e Recapeamento de Vias
53 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
53 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 886.879 R$ 886.879
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
53 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 53 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 600.000 -R$ 536.184 R$ 63.816
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.852.891 R$ 2.852.891
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 2.073.421 -R$ 1.852.891 R$ 220.530
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
53 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 200.000 R$ 200.000
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
53 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 446.820 R$ 446.820
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
53 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 53 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
53 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 114.634 R$ 114.634
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
53 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.470.882 R$ 1.470.882
Pavimentação e Recapeamento de Vias
53 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 237.520 R$ 237.520
Pavimentação e Recapeamento de Vias
54 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
54 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 359.631 R$ 359.631
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
54 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 54 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 10.000 -R$ 8.936 R$ 1.064
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
54 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.725.601 R$ 2.725.601
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
54 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 54 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 3.050.000 -R$ 2.725.601 R$ 324.399
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
54 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 137.486 R$ 137.486
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
54 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 54 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 153.849 -R$ 137.486 R$ 16.363
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 143.923 R$ 143.923
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.846.687 R$ 1.846.687
Pavimentação e Recapeamento de Vias
54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 298.205 R$ 298.205
Pavimentação e Recapeamento de Vias
54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2341 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.576.029 R$ 5.558.032 R$ 10.134.061
Manutenção de vias e áreas públicas Manutenção de vias e áreas públicas
54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 54 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 2366 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.796.705 R$ 3.870.000 R$ 8.666.705
Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea Conservação de áreas verdes e vegetação arbórea
54 . 10 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 54 . 10 . 17 . 512 . 3008 . 2367 3.3.90.39.00 . 00 R$ 4.811.857 R$ 3.739.660 R$ 8.551.517
Manutenção de sistemas de drenagem Manutenção de sistemas de drenagem
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
55 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
55 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 440.059 R$ 440.059
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
55 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 55 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 100.000 -R$ 89.364 R$ 10.636
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
55 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.173.538 R$ 1.173.538
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
55 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 55 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.313.211 -R$ 1.173.538 R$ 139.673
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
55 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 178.728 R$ 178.728
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
55 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 55 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 200.000 -R$ 178.728 R$ 21.272
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
55 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 105.718 R$ 105.718
Pavimentação e Recapeamento de Vias
55 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.356.472 R$ 1.356.472
Pavimentação e Recapeamento de Vias
55 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 219.044 R$ 219.044
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
56 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
56 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 453.133 R$ 453.133
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
56 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 56 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 114.630 -R$ 102.438 R$ 12.192
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1091 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Contenção de área de risco, na Rua dos Borós – Jd. Eldorado
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1092 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Contenção de Talude na Rua Norman Cordon, na altura do número 67 – Jd. Eldorado
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1093 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação de praça com implantação de playground e equipamentos da Terceira Idade
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1094 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação de praça com implantação de playground e equipamentos da Terceira Idade, Rua Padre Bento Ibanez, alt.do numero 546 - Pedreira
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1095 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação de praça com implantação de playground e equipamentos da Terceira Idade na Rua das Flechas
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1096 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação e revitalização do espaço público com instalaçãode playground e equipamentos para a terceira idade, na Rua Celso dos Santos
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1097 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação e revitalização do espaço público com instalaçãode playground e equipamentos para a terceira idade, na Rua Eng. Caio Dias Batista
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1098 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação de praça na Estrada Água Santa, altura do numero 1000
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1099 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma do Centro Comunitário J Bonanza – Rua Santa Julieta, s/n – Vila Missionária
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1100 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma Centro Comunitário Pq. Sta Amélia – Rua Mandubis, 179 B – Pq. Sta Amélia
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1101 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Contenção de Área de Risco, na Rua Francisco Mancini, altura do número 34 – Jd. Eldorado
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.563.870 R$ 1.563.870
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 1.750.000 -R$ 1.563.870 R$ 186.130
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.446.820 R$ 2.446.820
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 56 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 178.728 R$ 178.728
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.39.00 . 07 56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.39.00 . 07 R$ 200.000 -R$ 178.728 R$ 21.272
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 89.364 R$ 89.364
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 56 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 100.000 -R$ 89.364 R$ 10.636
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
56 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 198.263 R$ 198.263
Pavimentação e Recapeamento de Vias
56 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.543.932 R$ 2.543.932
Pavimentação e Recapeamento de Vias
56 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 410.797 R$ 410.797
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
57 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
57 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1079 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação de Área Social com Campo de Grama Sintética , Iluminação, Arquibancada e Alambrado, localizado na Travessa Sene do Reino S/N – COHAB Adventista
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1080 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação de Área Social com Campo de Grama Sintética,Iluminação, Arquibancada e Alambrado, localizado na Rua da Moenda, S/N – Jd. Rondon
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1081 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Ruados Bochimanos S/N – Jd Magdalena
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1082 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação e Requalificação de Área Social, localizada na Rua Luis Carlos de Moura S/N – Vale das Virtudes
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1083 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação com Implantação de Playground , Vestiários e Cobertura da Quadra , localizado na Rua Antonio Garcia Rosa X Rua Henrique Sam Medlin – Jd São Bento
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1084 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Praça localizada na Rua Onan Gomes da Silva X Antonio de Jesus , Jd Lidia
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1086 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação com Implantação de Playground , Vestiários e Cobertura da Quadra, na Área Municipal localizada na Rua Felipe Manara , Jd Sonia Inga
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1087 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação com Implantação de Equipamentos Para Terceira Idades e Palyground na Praça localizada na Rua Mercedes Tesser Pochin, Jd Sonia Inga
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
57 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1088 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação com Implantação de Área Social , Grama Sintética, Vestiarios e Cobertura da Quadra, na ÁreaMunicipal localizada na Rua Dr. Sebastião com Avenida Teotonio Villela
57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1085 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Capa Asfáltica e Drenagem na Continuação da Rua Ricardina Campello Fonseca Rodrigues – Vila das Belezas
57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 167.688 R$ 167.688
Pavimentação e Recapeamento de Vias
57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.151.623 R$ 2.151.623
Pavimentação e Recapeamento de Vias
57 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 347.446 R$ 347.446
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
58 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
58 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.136.350 R$ 1.136.350
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
58 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 58 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 879.163 -R$ 785.655 R$ 93.508
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1063 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação e Requalificação de Área Social com Iluminaçãona Área Municipal localizada na Rua Nova do Toparoquera S/N– Jd Leticia
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1064 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada Viscardo Belluzo Nº 20 - Vila Gilda
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1065 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Avenida Irecê Nº 19
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1066 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação Implantação de Vestiario e Banheiros Pblicos da Praça Engenheiro Lauro de Barros Siciliano S/N- Parque Alves de Lima
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1067 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Praça Raimundo Braz Sobrinho , localizada na Rua Helena Maria da Silva S/N – ChacaraSantana
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1068 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Praça localizada na Rua Lazaro Rodrigues dos Santos X Henrique Klein- Jd Santa Margarida
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1069 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Requalificação de Área Municipal com Implantação de Muro de Arrimo, localizado na Rua Francisco Xavier de Sales S/N –Chacara Santanta
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1070 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Bacabinha Nº 280 – Jd São Joaquim
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1071 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Santa Rita do Sapucai Nº28 – Jd Tupi
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1072 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Rua Nova S/N – Jd Tupi
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1075 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação de Área Social , Vestiarios e Cobertura da Quadra , do Espaço Publico Municipal ,localizado na Rua Gaita de Foles 593 – Jd Santa Zelia
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1076 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação com Implantação de Playground na Praça localizada na Rua Magister Leoninas X João Ferreira da Silva , Jd Santa Margarida
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1077 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Área Municipal localizada na Rua Gonçalo Pinto X Rua Luis Gil – Jd Monte Azul
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1078 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação de Espaço Público Municipal localizado na Rua das Flores – Vila do Sol
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.787.280 R$ 1.787.280
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 58 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 2.000.000 -R$ 1.787.280 R$ 212.720
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
58 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 893.640 R$ 893.640
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
58 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 58 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.000.000 -R$ 893.640 R$ 106.360
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1073 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Recapeamento da Avenida Raquel Alves Moreira – ChacaraSantana
58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1074 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Capa Asfáltica e Drenagem , na Rua Carmen Scabia – JdMazza
58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 306.486 R$ 306.486
Pavimentação e Recapeamento de Vias
58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.932.552 R$ 3.932.552
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
58 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 635.032 R$ 635.032
Pavimentação e Recapeamento de Vias
59 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1061 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Criação do Posto Avançado do Grajaú
59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 797.515 R$ 797.515
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 59 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1038 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Praça Cruz Vermelha com Implantação de Equipamentos da Terceira Idade, Localizada na Rua Tomas Justino Rodrigues, s/n – Jardim Esmeralda
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1039 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação Praça Montgomery – Jardim das Imbuias
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1040 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de Equipamentos da Terceira Idade, Localizada na Rua Laszlo Zinne, 7 – Jardim das Imbuias
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1041 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação da Praça com Implantação de Equipamentos da Terceira Idade, Localizada na Rua JoãoVeloso de Oliveira, s/n – Parque São Domingos - VilaMangalote
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1042 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para Terceira Idade, da Quadra localizada na Rua Guilherme Tuthe – Jd. Guanabara
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1043 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Grama Sintéticae Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade em Campinho, Localizado na Rua Fernando Nobre – Jd. Castro Alves
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1044 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Iluminação e Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade, de Quadra Poliesportiva, Localizada na Rua Constelação do Caranguejo –Jd. Campinas
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1045 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, e Ampliação dos Vestiários Campo e Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade e Playground no Campo Localizado na Rua Ana Felicia Mendes –Jd. Chácara do Conde
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1046 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Quadra Poliesportiva e com Implantação de Aparelhos de Ginásticapara a Terceira Idade em Área Pública Municipal, Situada na Rua Ana Velha – Jd. São Judas Tadeu
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1047 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação e Urbanização da Praça Sem Nome, com Implantação de Iluminação e de Aparelhos de Ginásticapara a Terceira Idade, Localizada na Rua Gabriel Mateo – Jd.Novo Grajaú
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1048 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação e Urbanização da Praça Onisio Barbosa da Silva, com Implantação de Iluminação e de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade, Localizada na Rua Alba Valdez – Jd. Reimberg
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1049 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação e Urbanização da Praça Nicaragua, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade, Localizada na Rua Rio Paraiba – Altura do Número 05 –Vila Nicaragua
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.888.423 R$ 6.888.423
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 59 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 5.470.239 -R$ 4.888.423 R$ 581.816
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
59 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 446.820 R$ 446.820
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
59 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 59 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 500.000 -R$ 446.820 R$ 53.180
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1037 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma Requalificação da Escada, Corrimão e Muro, Localizado na Rua Joaquim Torres Garcia com Rua Nicolas Alfaro, s/n – Jardim Iporanga
59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1051 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Pavimentação da Rua Graúna, Travessa da Rua Miguel Salgado, Jd. Noronha
59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 292.973 R$ 292.973
Pavimentação e Recapeamento de Vias
59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.759.160 R$ 3.759.160
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
59 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 607.033 R$ 607.033
Pavimentação e Recapeamento de Vias
60 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
60 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 870.003 R$ 870.003
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
60 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 60 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 581.116 -R$ 519.308 R$ 61.808
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1052 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação de Quadra e Sede com Implantaçãode Aparelhos de Ginástica e Playground para a Terceira Idade em Área Pública Municipal, Localizada na Rua Vicente Neritt –Jardim São Norberto
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1053 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação do Campo, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade na Rua SãoJudas Tadeu – Vila Marcelo
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1054 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação do Campo mais Ginásio, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade em Área Pública Municipal, Localizada na Rua Mabel Norlando – Jardim das Fontes ao lado da UBS Jd das Fontes
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1055 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Iluminação da Quadra Poliesportiva Localizada, na Rua Zamburqueira –Parque Cocaia
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1056 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Aparelhos de Ginástica para Terceira Idade e Playground da Quadra Poliesportiva, Localizada na Rua Carlos Drumond de Andrade –Jd. Iporá
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1057 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Gramados Sintético e Aparelhos de Ginástica para a Terceira Idade e Playground no Campo, Localizada na Rua Dr. Achiles Silveira Guimarães – Jd. Dos Alamos, Comunidade Vila Nova
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1058 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Reforma e Requalificação, com Implantação de Quadra Poliesportiva e Aparelhos de Ginástica para a 3ª Idade em ÁreaPública Municipal, situada na R. Maria Angélica de Lima, Travessa da R. Carlos Jorge Schimidt, na Altura do N. 126 –Recanto Campo Belo
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 6.807.659 R$ 6.807.659
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 60 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 6.500.000 -R$ 5.808.659 R$ 691.341
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
60 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 357.456 R$ 357.456
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
60 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 60 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 400.000 -R$ 357.456 R$ 42.544
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1016 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Manutenção e requalificação de 120 km de vias rurais e de terra em Polo de Ecoturismo de São Paulo
60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 183.937 R$ 183.937
Pavimentação e Recapeamento de Vias
60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.360.106 R$ 2.360.106
Pavimentação e Recapeamento de Vias
60 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 381.112 R$ 381.112
Pavimentação e Recapeamento de Vias
61 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado
Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
61 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
61 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 193.963 R$ 193.963
Pavimentação e Recapeamento de Vias
61 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.488.760 R$ 2.488.760
Pavimentação e Recapeamento de Vias
61 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 401.887 R$ 401.887
Pavimentação e Recapeamento de Vias
62 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado
Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
62 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 351.589 R$ 351.589
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
62 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 62 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 07 R$ 1.000 -R$ 894 R$ 106
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 729.304 R$ 729.304
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.39.00 . 07 R$ 816.105 -R$ 729.304 R$ 86.801
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 915.714 R$ 915.714
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 62 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.024.701 -R$ 915.714 R$ 108.987
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
62 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 894 R$ 894
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
62 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 62 . 10 . 15 . 452 . 3006 . 1169 4.4.90.51.00 . 07 R$ 1.000 -R$ 894 R$ 106
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos
62 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 111.713 R$ 111.713
Pavimentação e Recapeamento de Vias
62 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.433.401 R$ 1.433.401
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
62 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 231.467 R$ 231.467
Pavimentação e Recapeamento de Vias
63 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
63 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
63 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 176.487 R$ 176.487
Pavimentação e Recapeamento de Vias
63 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.264.518 R$ 2.264.518
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado
Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
63 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 365.676 R$ 365.676
Pavimentação e Recapeamento de Vias
64 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
64 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
64 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 183.370 R$ 183.370
Pavimentação e Recapeamento de Vias
64 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.352.837 R$ 2.352.837
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado
Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
64 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 379.938 R$ 379.938
Pavimentação e Recapeamento de Vias
65 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
65 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.695 R$ 350.695
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
65 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 104.498 R$ 104.498
Pavimentação e Recapeamento de Vias
65 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.340.829 R$ 1.340.829
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado
Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
65 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 216.518 R$ 216.518
Pavimentação e Recapeamento de Vias
66 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
66 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
66 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.000.000 R$ 2.000.000
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
66 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 164.204 R$ 164.204
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
66 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.106.917 R$ 2.106.917
Pavimentação e Recapeamento de Vias
66 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 340.227 R$ 340.227
Pavimentação e Recapeamento de Vias
67 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
67 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
67 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 226.591 R$ 226.591
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
67 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.907.408 R$ 2.907.408
Pavimentação e Recapeamento de Vias
67 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 469.491 R$ 469.491
Pavimentação e Recapeamento de Vias
68 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
68 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
68 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 144.017 R$ 144.017
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
68 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.847.898 R$ 1.847.898
Pavimentação e Recapeamento de Vias
68 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 298.400 R$ 298.400
Pavimentação e Recapeamento de Vias
69 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
69 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 69 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 R$ 12.273.143 -R$ 430.000 R$ 11.843.143
Administração da Unidade Administração da Unidade
69 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
69 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 82.507 R$ 82.507
Pavimentação e Recapeamento de Vias
69 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.058.653 R$ 1.058.653
Pavimentação e Recapeamento de Vias
69 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 170.952 R$ 170.952
Pavimentação e Recapeamento de Vias
70 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
70 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 208.538 R$ 208.538
Pavimentação e Recapeamento de Vias
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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado
Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
70 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.675.765 R$ 2.675.765
Pavimentação e Recapeamento de Vias
70 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 432.085 R$ 432.085
Pavimentação e Recapeamento de Vias
71 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
71 . 10 . 15 . 451 . 3011 . 1174 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 350.694 R$ 350.694
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos das Subprefeituras
71 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 500.000 R$ 500.000
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
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Câmara Municipal de São PauloProposta Orçamentária 2015 - Consolidado
Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
71 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 118.791 R$ 118.791
Pavimentação e Recapeamento de Vias
71 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.524.223 R$ 1.524.223
Pavimentação e Recapeamento de Vias
71 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 246.133 R$ 246.133
Pavimentação e Recapeamento de Vias
72 . 10 . 15 . 122 . 3011 . 3350 4.4.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 250.000 R$ 250.000
Implantação das Centrais de Atendimento ao Cidadão
72 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 72 . 10 . 15 . 122 . 3024 . 2100 3.1.90.11.00 . 00 R$ 3.263.906 R$ 430.000 R$ 3.693.906
Administração da Unidade Administração da Unidade
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
72 . 10 . 15 . 451 . 3022 . 1170 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.000.000 R$ 2.000.000
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras
72 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 248.465 R$ 248.465
Pavimentação e Recapeamento de Vias
72 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.188.078 R$ 3.188.078
Pavimentação e Recapeamento de Vias
72 . 10 . 15 . 452 . 3022 . 1137 4.4.90.51.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 514.814 R$ 514.814
Pavimentação e Recapeamento de Vias
74 . 10 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 74 . 10 . 24 . 131 . 3024 . 8052 3.3.90.39.00 . 00 R$ 120.000.000 -R$ 120.000.000 R$ 0
Publicações de Interesse do Município Publicações de Interesse do Município
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
79 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 79 . 10 . 14 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 720.000 -R$ 420.000 R$ 300.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.30.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.30.00 . 00 R$ 180.000 -R$ 180.000 R$ 0
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.30.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 180.000 R$ 180.000
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.33.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.33.00 . 00 R$ 45.000 -R$ 45.000 R$ 0
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.33.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 45.000 R$ 45.000
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.36.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.36.00 . 00 R$ 150.000 -R$ 150.000 R$ 0
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.36.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 150.000 R$ 150.000
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.39.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.39.00 . 00 R$ 400.000 -R$ 400.000 R$ 0
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.39.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 400.000 R$ 400.000
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.48.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.48.00 . 00 R$ 40.000 -R$ 40.000 R$ 0
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 3.3.90.48.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 40.000 R$ 40.000
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 4.4.90.52.00 . 00 79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 4.4.90.52.00 . 00 R$ 50.000 -R$ 50.000 R$ 0
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
79 . 10 . 14 . 244 . 3013 . 6178 4.4.90.52.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 50.000 R$ 50.000
Proteção Especial às mulheres vítimas de violência
81 . 10 . 15 . 452 . 3005 . 6007 3.3.90.39.00 . 00 81 . 10 . 15 . 452 . 3005 . 6007 3.3.90.39.00 . 00 R$ 930.826.107 -R$ 2.170.104 R$ 928.656.003
Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreaspúblicas
Serviços de limpeza urbana - Varrição e lavagem de áreaspúblicas
83 . 10 . 16 . 122 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 83 . 10 . 16 . 122 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 3.597.500 -R$ 1.703.867 R$ 1.893.633
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
84 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 84 . 10 . 10 . 126 . 3024 . 2171 3.3.90.39.00 . 00 R$ 29.527.300 -R$ 1.807.300 R$ 27.720.000
Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação
84 . 10 . 10 . 241 . 3007 . 1129 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 129.900 R$ 129.900
Construção e Instalação da Unidades de Referência à Saúdedo Idoso (URSI) na Penha
84 . 10 . 10 . 241 . 3007 . 3368 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Construção e Instalação de Unidades de Referência à Saúdedo Idoso (URSI)
84 . 10 . 10 . 242 . 3006 . 3365 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Construção e Instalação de Centros Especializados de Reabilitação (CER)
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1009 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Implantanção de UBS no Jd. Guiomar
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1010 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Implantanção de UBS no Jd. Morro do Índio
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1011 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Implantanção de UBS no Jd. Parque das Cerejeiras
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1012 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 100.000 R$ 100.000
Implantanção de UBS Parque São Domingos
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1117 4.4.90.52.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 192.000 R$ 192.000
Aquisição de Aparelhos de radiofrequência para detecção de Câncer de Colo de Útero
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1122 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Implantanção de UBS no Marsilac
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1123 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 773.000 R$ 773.000
Implantanção de UBS no Cambuci
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1124 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 50.000 R$ 50.000
Implantanção de UBS na Vila Constância
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1125 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 773.000 R$ 773.000
Implantanção de UBS no Jardim Brasilia
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1127 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantanção de UBS no Jardim Julieta
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 1128 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantanção de UBS no Bosque da Saúde
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 2000 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 144.000 R$ 144.000
Implantação de Equoterapia em Parelheiros
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4101 3.3.90.39.00 . 00 84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4101 3.3.90.39.00 . 00 R$ 70.391.555 -R$ 1.173.000 R$ 69.218.555
Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades
Operação e Manutenção de Unidades de Saúde - Básicas e de Especialidades
84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4125 3.3.50.39.00 . 00 84 . 10 . 10 . 301 . 3003 . 4125 3.3.50.39.00 . 00 R$ 1.489.844.175 -R$ 192.000 R$ 1.489.652.175
Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
Operação e Manutenção para Atendimento Ambulatorial Básico, de Especialidades e de Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia
84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1118 4.4.90.39.00 . 02 Dotação Nova R$ 0 R$ 120.000.000 R$ 120.000.000
Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros
84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1118 4.4.90.51.00 . 02 Dotação Nova R$ 0 R$ 40.000.000 R$ 40.000.000
Construção e Instalação do Hospital Municipal Parelheiros
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 1126 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.253.271 R$ 2.253.271
Recursos para o Hospital Santa Marina
84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.39.00 . 02 84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.39.00 . 02 R$ 160.000.000 -R$ 120.000.000 R$ 40.000.000
Construção e Instalação de Hospitais Construção e Instalação de Hospitais
84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.51.00 . 02 84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3366 4.4.90.51.00 . 02 R$ 50.000.000 -R$ 40.000.000 R$ 10.000.000
Construção e Instalação de Hospitais Construção e Instalação de Hospitais
84 . 10 . 10 . 302 . 3003 . 3385 3.3.50.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 200.000 R$ 200.000
Recursos para o Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho
85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 00 85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 00 R$ 49.869.913 -R$ 27.850.392 R$ 22.019.521
Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes
Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praçadas Artes
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 07 85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.50.39.00 . 07 R$ 35.000.000 R$ 27.850.392 R$ 62.850.392
Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes
Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praçadas Artes
85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.90.36.00 . 00 85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.90.36.00 . 00 R$ 9.420.000 -R$ 4.468.199 R$ 4.951.801
Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes
Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praçadas Artes
85 . 10 . 13 . 392 . 3001 . 6432 3.3.90.36.00 . 07 Dotação Nova R$ 0 R$ 4.468.199 R$ 4.468.199
Ações de difusão cultural do Theatro Municipal e da Praça das Artes
87 . 10 . 26 . 453 . 3009 . 1115 4.4.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 3.000.000 R$ 3.000.000
Projeto de Transporte Hidroviário
87 . 10 . 26 . 572 . 3009 . 1389 3.3.90.39.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Concurso para Contratação de Servidores para a CET
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
87 . 10 . 26 . 572 . 3009 . 4702 3.3.90.39.00 . 08 87 . 10 . 26 . 572 . 3009 . 4702 3.3.90.39.00 . 08 R$ 648.485.466 -R$ 1.000 R$ 648.484.466
Serviços de Engenharia de Tráfego Serviços de Engenharia de Tráfego
93 . 10 . 08 . 241 . 3007 . 1133 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.100.000 R$ 1.100.000
Centro de Convivência da 3º Idade - Parque Edu Chaves
93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1033 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação de 08 Centro-DIA, em Cidade Ademar, Região da Rod. Raposo Tavares, Capão Redondo, Vila Brasilândia,Lajeado, Itaim Paulista, Jardim Ângela e São Mateus.
93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1034 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação do SASF em Marsilac-Parelheiros
93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1035 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000 R$ 1.000
Implantação de CCA no Jardim Florestal - Parelheiros
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1134 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 129.225 R$ 129.225
Centro DIA - Vila Mariana
93 . 10 . 08 . 244 . 3023 . 1135 3.3.90.39.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 129.225 R$ 129.225
Centro DIA - Itaquera
94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 1130 4.4.90.51.00 . 00 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Revitalização do Parque Independência
94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6659 3.3.90.39.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 7.970.784 R$ 7.970.784
Pagamentos de Serviços Ambientais
94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 08 94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 6678 3.3.90.39.00 . 08 R$ 49.788.866 -R$ 7.970.784 R$ 41.818.082
Operação, Manutenção e Conservação de Parques Operação, Manutenção e Conservação de Parques
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 7136 4.4.90.51.00 . 08 94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 7136 4.4.90.51.00 . 08 R$ 8.862.614 -R$ 2.000.000 R$ 6.862.614
Implantação de Parques e Unidades de Conservação Implantação de Parques e Unidades de Conservação
94 . 10 . 18 . 541 . 3020 . 7137 4.4.90.51.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 2.000.000 R$ 2.000.000
Implantação do Parque Pôr do Sol
98 . 14 . 16 . 451 . 3002 . 1060 4.4.90.61.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 152.700.000 R$ 152.700.000
Aquisição de Terrenos e Produção de Habitação de Interesse Social
98 . 14 . 16 . 451 . 3002 . 3354 4.4.90.61.00 . 08 98 . 14 . 16 . 451 . 3002 . 3354 4.4.90.61.00 . 08 R$ 152.700.000 -R$ 152.700.000 R$ 0
Construção de Unidades Habitacionais Construção de Unidades Habitacionais
98 . 25 . 13 . 391 . 3001 . 1141 4.4.90.51.00 . 08 Dotação Nova R$ 0 R$ 1.000.000 R$ 1.000.000
Restauração do Monumento do Ipiranga
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Dotação Proposta no Substitutivo Dotação no Original Diferenças
Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Órg.Unid.Func.SubFunc.Prog.Proj/Ativ Despesa Fonte Valor Original Variação Valor Proposto
98 . 25 . 13 . 391 . 3001 . 5965 4.4.90.51.00 . 08 98 . 25 . 13 . 391 . 3001 . 5965 4.4.90.51.00 . 08 R$ 14.847.953 -R$ 1.000.000 R$ 13.847.953
Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio,Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico
Projetos de Preservação e Recuperação do Patrimônio,Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico
R$ 0
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Diferenças entre Substitutivo e Original
Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
AF 020.02.66.00.001 Rede Hora Certa Aricanduva 0 5.611.112 5.611.112
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
BT 020.03.50.00.001 Rede Hora Certa Jardim Peri Peri - Butantã 6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
EM 020.02.62.00.001 Rede Hora Certa Fidélis Ribeiro - Ermelino
Matarazzo
6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
G 020.02.68.00.001 Rede Hora Certa Chabilândia - Guaianases 6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
JA 020.04.55.00.001 Rede Hora Certa Dr. Geraldo da Silva
Ferreira - Jabaquara
6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
JT 020.01.46.00.001 Rede Hora Certa São Luiz Gonzaga 6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
PR 020.01.41.00.001 Rede Hora Certa Perus - Perus 6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
SO 020.04.59.00.001 Rede Hora Certa Jardim Clíper - Cidade
Dutra
6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3371 Instalação de Unidades da Rede
Hora Certa
VP 020.02.69.00.001 Rede Hora Certa Vila Prudente - Vila
Prudente
6.312.500 -701.389 5.611.111
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
CV 024.01.44.00.001 UBS Integral - Jardim Antártica - Casa Verde 0 730.000 730.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
BT 024.03.50.00.002 UBS Integral Vila Sonia II 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
IT 024.02.64.00.001 UBS Integral Encosta II 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
JT 024.01.46.00.001 UBS Integral Jardim Fontalis 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
JT 024.01.46.00.002 UBS Integral Jova Rural 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
MP 024.02.63.00.001 UBS Integral Cesar Augusto Romaro 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
MP 024.02.63.00.002 UBS Integral Jardim Helena 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
MP 024.02.63.00.005 UBS Integral Cidade Nova São Miguel 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
PE 024.02.61.00.001 UBS Integral Vila Esperança 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
PJ 024.01.42.00.002 UBS Integral Parque das Nações Unidas 1.773.000 -73.000 1.700.000
Alterações no Quadro de Detalhamento das Ações
Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e instalação de
Unidades Básicas Integrais de Saúde
PJ 024.01.42.44.001 UBS Integral Brasilândia III 1.773.000 -73.000 1.700.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
JA 025.04.55.00.001 UPA Vila Santa Catarina - Jabaquara 0 1.521.754 1.521.754
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
BT 025.03.50.00.001 UPA PS Municipal Dr. Caetano Virgilio Netto
(serviço existente - ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
BT 025.03.50.00.002 UPA São Jorge (construção nova) 4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
CL 025.04.57.00.003 UPA AMA Capão Redondo (serviço existente
- construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
CT 025.02.71.00.001 UPA PA Municipal Gloria Rodrigues dos
Santos Bonfim (serviço existente -
construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
EM 025.02.62.00.001 UPA AMA Ermelino Matarazzo (serviço
existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
G 025.02.68.00.001 UPA PS Municipal Júlio Tupy (serviço
existente - ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
IP 025.04.53.00.001 UPA PS Municipal Augusto Gomes de Matos
(serviço existente - ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
IP 025.04.53.00.002 UPA AMA Sacomã (serviço existente -
construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
IQ 025.02.67.00.001 UPA Prof. Waldomiro de Paula - Itaquera
(serviço existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
IT 025.02.64.00.001 UPA PA Municipal Dr. Atualpa Girão Rabelo
(serviço existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
JT 025.01.46.00.001 UPA São Luiz Gonzaga (construção nova) 4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
LA 025.03.48.00.001 UPA AMA Sorocabana (serviço existente -
ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
MG 025.01.47.00.001 UPA PS Municipal Vila Maria Baixa (serviço
existente - ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
MO 025.02.65.00.001 UPA AMA Dr. Carmino Caricchio - Tatuapé
(serviço existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
MO 025.02.65.00.002 UPA AMA Dr. Ignácio Proença de Golveia -
Mooca (serviço existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
MP 025.02.63.00.001 UPA AMA Pires do Rio (Tito Lopes) (serviço
existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
PA 025.04.60.00.002 UPA AMA Parelheiros (serviço existente -
construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
PE 025.02.61.00.001 UPA AMA Eng. Goulart José Pires - Cangaíba
(serviço existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
PE 025.02.61.00.002 UPA Vila Nhocuné - Alexandre Zaio (serviço
existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
PJ 025.01.42.00.001 UPA AMA José Soares Hungria - Pirituba
(serviço existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
PR 025.01.41.00.001 UPA AMA Parque Anhanguera (serviço
existente - construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
PR 025.01.41.00.002 UPA PS Municipal Perus (serviço existente -
construção nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
SA 025.04.54.00.001 UPA PS Municipal José Silvio de Camargo /
Santo Amaro (serviço existente - construção
nova)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
SE 025.05.49.00.003 UPA PS Municipal Dr. Álvaro Dino de
Almeida (serviço existente - ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
SM 025.02.70.00.001 UPA PA Municipal São Mateus II (serviço
existente - ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3369 Construção e Reformas para a
Instalação de Unidades de Pronto
Atendimento
SO 025.04.59.00.001 UPA PS Municipal Dona Maria Antonieta F
de Barros (serviço existente - ampliação)
4.829.416 -58.529 4.770.887
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
DEF 068.02.00.00.01 Centro Dia SAS Vila Prudente 0 114.872 114.872
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
AD 068.04.56.85.001 Centro Dia - Cidade Ademar 129.225 -14.359 114.866
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
BT 068.03.50.68.001 Centro Dia - Raposo Tavares 129.225 -14.359 114.866
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
CL 068.04.57.88.001 Centro Dia - Capão Redondo 129.225 -14.359 114.866
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
FO 068.01.43.47.001 Centro Dia - Brasilândia 129.225 -14.359 114.866
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
G 068.02.68.34.001 Centro Dia - Lajeado 129.225 -14.359 114.866
Órgão Nome do Órgão Unidade Nome da Unidade Ação Nome da Ação Subprefeitura Cód de DA Nome do DA Valor Original Diferença Valor Proposto
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
IT 068.02.64.18.001 Centro Dia - Itam Paulista 129.225 -14.359 114.866
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
MB 068.04.58.90.001 Centro Dia - Jardim Ângela 129.225 -14.359 114.866
93 Fundo Municipal de
Assistência Social
10 Fundo Municipal de
Assistência Social
3398 Implantação de equipamentos de
proteção e convivência da pessoa
idosa
SM 068.02.70.39.001 Centro Dia - São Mateus 129.225 -14.359 114.866
16 Secretaria Municipal
de Educação
10 Gabinete do Secretário 3360 Construção, reforma e ampliação
de Centros Educacionais Unificados -
CEU
MG 016.01.47.00.001 CEU Parque Novo Mundo - Vila Maria 0 12.452.000 12.452.000
16 Secretaria Municipal
de Educação
10 Gabinete do Secretário 3360 Construção, reforma e ampliação
de Centros Educacionais Unificados -
CEU
IQ 016.02.67.00.001 CEU no CEE Gerdy Gomes 12.452.000 -12.452.000 0
37 Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Urbano
30 Operação Urbana Água
Espraiada
5100 Intervenções no sistema viário VM 075.04.52.00.001 Implantação do Parque do Chuvisco 5.000.000 -5.000.000 0
37 Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Urbano
30 Operação Urbana Água
Espraiada
5100 Intervenções no sistema viário SA 075.04.52.00.001 Implantação do Parque do Chuvisco 0 5.000.000 5.000.000
20 Secretaria Municipal
de Transportes
10 Gabinete do Secretário 3750 Implantação e requalificação de
terminais de ônibus urbanos
JA 093.04.59.00.001 TERMINAL JARDIM MIRIAN - (Área Útil de
9.200,00 m²)
671.444 -671.444 0
20 Secretaria Municipal
de Transportes
10 Gabinete do Secretário 3750 Implantação e requalificação de
terminais de ônibus urbanos
SO 093.04.59.00.001 TERMINAL JARDIM MIRIAN - (Área Útil de
9.200,00 m²)
0 671.444 671.444
25 Secretaria Municipal
de Cultura
60 Centro Cultural São
Paulo
6354 Programação de atividades culturais SE 401.05.49.00.001 Programação - Centro Cultural São Paulo 0 2.833.549 2.833.549
25 Secretaria Municipal
de Cultura
60 Centro Cultural São
Paulo
6354 Programação de atividades culturais VM 401.04.52.00.001 Programação - Centro Cultural São Paulo 2.833.549 -2.833.549 0
25 Secretaria Municipal
de Cultura
60 Centro Cultural São
Paulo
6387 Operação e Manutenção de
Equipamentos Culturais
SE 403.05.49.00.001 Operação e Manutenção do Centro Cultural
São Paulo
0 13.019.099 13.019.099
25 Secretaria Municipal
de Cultura
60 Centro Cultural São
Paulo
6387 Operação e Manutenção de
Equipamentos Culturais
VM 403.04.52.00.001 Operação e Manutenção do Centro Cultural
São Paulo
13.019.099 -13.019.099 0
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e Instalação de
Hospitais
FO UBS Jardim Brasília 0 773.000 773.000
84 Fundo Municipal de
Saúde
10 Fundo Municipal de
Saúde
3367 Construção e Instalação de
Hospitais
LA 024.03.48.00.002 UBS Integral Sepetiba 773.000 -773.000 0
Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo
VOTO EM SEPARADO DE AUTORIA DO VEREADOR AURÉLIO NOMURA, CONTRÁRIO AO RELATÓRIO DO RELATOR DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI N° 467/2014 (PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015)
Trata do projeto de lei relativo ao orçamento municipal de 2015.
A proposta ora em análise, conforme demonstrado a seguir, apresenta características que não dão base para sua aprovação.
Inicialmente, cabe uma análise do art. 20, referente a alteração do resultado primário. Tal indicador é essencial para verificar a sanidade das contas públicas de qualquer ente, sendo seu cálculo determinado pelo §1º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto revisa as metas fiscais de resultado primário e nominal para o ano de 2014 estabelecidas na LDO 2015. Como é sabido, o resultado primário é a diferença entre as receitas não financeiras e despesas não financeiras, permitindo apurar a economia destinada para o pagamento dos encargos e amortizações da dívida pública; quanto maior o valor do resultado primário, melhor é a situação fiscal. Ressalte-se que a LDO 2014 havia definido, como meta de resultado primário para o ano de 2014, o valor de R$ 2,11 bilhões; já a LDO 2015 revisou a meta para R$ 1,11 bilhão e a Proposta de Lei Orçamentária 2015 a reduz para R$ 50 milhões.
A mensagem da proposta detalha que a revisão das metas fiscais deve-se ao fato de que, ao longo dos últimos anos, houve um acúmulo de saldos financeiros na fonte 08 - Recursos Vinculados referentes às operações urbanas e aos fundos municipais FUNDURB e FEMA. Ainda segundo a mensagem, a velocidade de execução dos projetos a que esses saldos estão vinculados tem sido acima das expectativas, elevando as despesas primárias. Como as receitas (fonte 08) que financiam essas despesas foram contabilizadas em anos anteriores, o efeito dos gastos sobre a execução orçamentária de 2014 é de redução do resultado primário.
Contudo, a execução orçamentária geral, considerando todas as receitas e despesas, aponta que o resultado primário será próximo ao do já previsto na LDO/2015. Ou, então, a solicitação estaria vinculada a um descontrole das finanças municipais, descontrole esse não ligado à referida utilização de recursos arrecadados em exercícios anteriores mas, sim, a uma elevação indevida de despesas sem contrapartidas de receitas para suportá-las? Aliás, o Executivo federal também tenta “flexibilizar” sua meta fiscal.
Ainda no contexto da dívida, destaque-se que a atual administração vem se aproveitando de alteração ocorrida no cálculo de apuração da receita líquida real, base para pagamento, o que significou, em 2013, uma redução, retroativa ao ano de 2002, na despesa prevista em cerca de R$ 750 milhões. Em face da mudança de critério, com exclusão de alguns itens de receita, esse valor, que já havia sido pago, foi descontado e a base de cálculo, de forma permanente, foi reduzida. Ou seja, a atual administração se beneficia de uma situação que as administrações passadas não tiveram.
Outro assunto que mostra a inação da atual administração refere-se ao IPREM. Conforme informado em audiência pública, a previsão de déficit dessa autarquia para este ano é de R$ 2,6 bilhões, valor semelhante ao do déficit previsto para o ano que vem. Esse elevado déficit, que vem crescendo ano a ano, não está sendo equacionado, deixando uma interrogação sobre o seu incremento já no próximo ano e nos seguintes, já que não há perspectiva para a mudança do quadro atual.
No tocante a receitas que são orçadas mas não se concretizam, informou o Sr. Secretário de Finanças em audiência pública realizada no final de setembro que a previsão para a execução orçamentária do exercício é de R$ 42 bilhões a R$ 44 bilhões, muito aquém da receita prevista, próxima de R$ 50 bilhões. O principal motivo dessa diferença é o não ingresso de valores previstos de transferências federais. A presente propositura repete tal prática de prever vultosos valores de transferências federais, inchando a estimativa de receitas. Se tais recursos fossem excluídos, ter-se-ia, na realidade, uma proposta com montante semelhante à execução prevista de 2014, ou seja, cerca de R$ 45 bilhões; esse seria, então, o “orçamento verdade”, e não os R$ 51 bilhões previstos. Recursos “liberados”, conforme noticiado na imprensa e relatados em audiências públicas, não significam que os recursos
Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo
efetivamente virão, haja vista a situação deplorável das contas públicas da União, com necessidade de “contabilidade criativa” para transformar imensos déficits primários em “superávits” que não resistem à menor análise técnica.
Ademais, o efeito de orçar a fonte 02 – recursos federais - em órgãos como Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Habitação, Secretaria de Saúde (em especial a construção de hospitais) e Secretaria de Educação pode significar a paralisia de boa parte das obras municipais, diante do panorama acima exposto, dentre as quais obras de drenagem, habitação popular, programa de mananciais, regulação fundiária, dentre outras.
Ainda na linha de receitas “fictícias”, R$ 789 milhões foram incluídos como fonte 07 – receita condicionada, referentes à lei do IPTU bloqueada por decisão judicial. Distribuída por todo o projeto, inclusive em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, habitação, etc., tais recursos dificilmente ingressarão, inflando artificialmente a peça.
Além disso, são previstos R$ 360 milhões do Fundo Municipal Saneamento Ambiental e Infraestrutura – FMSAI pelo instrumento da securitização; pelo mesmo instrumento, são previstos R$ 500 milhões para arrecadação do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI. Esses recursos dificilmente ingressarão.
Outro tópico da receita que distorce a peça é a previsão de arrecadação com a outorga onerosa de que trata o Plano Diretor. Em 2014, a previsão na lei orçamentária é de R$ 498 milhões, tendo sido arrecadados R$ 166,8 milhões até outubro, ou seja, apenas 34% do total. A previsão para 2015 é de R$ 500 milhões, o que dificilmente ocorrerá, tendo em vista a situação econômica de crise e a entrada em vigor do Plano Diretor neste ano e da futura legislação de zoneamento.
Tratando do que a Lei Orgânica Municipal, no parágrafo único de seu art. 7º, considera “prioridade absoluta”, quais sejam a criança e o adolescente, examinemos como a proposta trata da questão da educação.
O “caput” do art. 200 da Lei Orgânica determina que “A educação ministrada com base nos princípios estabelecidos na Constituição da República, na Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica, e inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade, será responsabilidade do Município de São Paulo, que a organizará como sistema destinado à universalização do ensino fundamental e da educação infantil”. Por seu turno, o § 9º do art. 201 da mesma Lei Orgânica estabelece que “A atuação do Município dará prioridade ao ensino fundamental e de educação infantil”. Sobre a educação infantil, com enorme carência no atendimento, a lei do Plano Plurianual prevê a criação de 150 mil novas vagas entre 2014 e 2017 para atender a notória e conhecida falta de vagas. Por isso, a necessidade de mais recursos para a educação. Contudo, verifica-se que há uma redução de recursos fonte 00 – recursos do Tesouro Municipal para a educação quando se compara os valores atualizados do orçamento 2014 (dados de setembro) com a proposta orçamentária; a queda é de 0,5% (R$ 44,7 milhões); por outro lado, a receita do conjunto de impostos (IPTU, ISS, ITBI, IR, ICMS e IPVA) cresce 8,5%, mostrando quão descuidada está essa área de atuação essencial do Município. Também os já mencionados recursos federais, que dificilmente virão nesse quadro de aperto fiscal, estão atrelados à construção de escolas e CEUs, significando uma esperança que dificilmente se concretizará.
O que efetivamente se nota é que recursos próprios estão sendo alocados em outras áreas não tão prioritárias. Exemplos típicos são os da Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia que tem, em relação ao orçamento de 2014, seu valor total praticamente triplicado, e da área de cultura (abrangendo Secretaria, Fundos e Fundação), com elevação de quase R$ 50 milhões, ou 12%.
Também na área social faltam recursos. Com efeito, a presença nas ruas e praças de crianças e adolescentes em situação de abandono, até mesmo praticando mendicância, sem falar do consumo de drogas, é uma chaga social intolerável para uma sociedade que se afirma democrática.
Outras áreas com impacto social e ambiental enormes, como Secretaria de Esportes e do Verde, estão sendo depauperadas. As Subprefeituras, que exercem função básica de
Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0467/2014 Secretaria de Documentação Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo
zeladoria da Cidade, tiveram seus recursos diminuídos, com concentração na Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, o que colide com o discurso da descentralização.
Por fim, cabe menção à previsão de recursos para subsidiar a tarifa de ônibus. Como mostra a execução orçamentária de 2014, o subsídio deverá ser de aproximadamente R$ 1,75 bilhão, sendo orçado para 2015 apenas R$ 1,4 bilhão, o que significa um rombo de, no mínimo, R$ 300 milhões, a ser coberto ou por aumento de tarifa ou por anulação de despesas para suplementar essa dotação, distorcendo ainda mais uma peça já maculada pelas falhas acima apontadas. Em audiência pública realizada nesta Casa, representante da SPTrans afirmou que os resultados de auditoria em curso, que seriam conhecidos no início do próximo ano, permitiriam manter o subsídio no valor orçado. Contudo, nem passado um mês, notícia do jornal O Estado de S. Paulo de 19 de novembro mostra que o Prefeito, juntamente com outros alcaides do PT, discutem tarifa de ônibus entre R$ 3,40 e R$ 3,50. Então já é sabido o resultado da auditoria, e que o subsídio como previsto, mantida a tarifa, não cobrirá os custos?
Destarte, diante do quadro exposto, não resta outra alternativa a não ser exarar voto pela rejeição da propositura.
Contrário ao projeto, portanto, é o voto.
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em
VEREADOR AURELIO NOMURA – PSDB
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/11/2014, p. 114-130 Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.