rencana aksi direktorat jenderal pengendalian...

30
RENCANA AKSI DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 2018

Upload: doannhan

Post on 04-Apr-2019

246 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

RENCANA AKSI DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

2018

1.127.733.000 -

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Komponen: (051) Penyusunan Dokumen PerencanaanA.

1 Pembahasan Draft Rencana Kerja (Renja)

Usulan Draft renja 50.000.000

2 Pembahasan Awal Penyusunan Draft Renja

Draft Renja 62.000.000

3 Penelahaan/Reviu Draft Renja Draft Renja 80.000.000

4 Rapat Finalisasi Draft Renja Draft Renja Final 70.000.000

5 Penggadaan dan Pencetakan Dokumen Renja

Dokumen Renja 30.264.000

6 Pembahasan dan Penyusunan Laporan Rencana Program dan Kegiatan PPKL

Laporan Rencana Program dan kegiatan PPKL

40.000.000

7 Koordinasi Kegiatan Program, Perencanaan, dan Anggaran Ditjen PPKL TA 2017

dokumen usulan Keg. Prog, perenc, dan anggaran Ditjen PPKL

34.000.000

B.

1 Pembahasan Awal Penyusunan Draft Rencana Aksi

usulan draft Rencana aksi 20.000.000

2 Pembahasan Draft Rencana Aksi Draft Rencana aksi 20.000.000

3 Penelaahan/Reviu Draft Rencana Aksi

Draft Rencana aksi 50.000.000

4 Rapat Finalisasi Draft Rencana Aksi Draft Rencana aksi Final 80.000.000

5 Penggadaan dan Pencetakan Dokumen Rencana Aksi

Dokumen Rencana Aksi 30.000.000

C.1 FGD Pengembangan Program Ditjen

PPKLBahan FGD 300.000.000

2 Rencana Kerja Pemerintah Dokumen RKP 100.000.000

3 Evaluasi Renstra Dokumen Evaluasi Renstra 50.000.000

4 Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR-RI

Bahan Raker/RDP DPR-RI 50.000.000

D. Nota Kesepakatan (MoU)

1 Rapat Pendahuluan 50.000.000

2 Penyiapan Bahan, Data yang terkait dengan Rakernis

100.000.000

3 Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan Rakernis

100.000.000

4 Koordinasi Finalisasi Pelaksanaan Rakernis

90.000.000

5 Pelaksanaan Rakernis 2.200.000.000 6 Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Rakernis 50.851.000

7 Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Rakernis

50.000.000

September Keterangan/ PJ

RENCANA KEGIATAN BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI TAHUN 2018

Rencana Anggaran

Kegiatan: 053 Pemantauan dan Evaluasi

No Uraian KegiatanBulan

Januari Februari Maret April Nopember DesemberMei Juni Agustus OktoberJuli

Penyusunan Rencana Kerja dan Koordinasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Rencana Aksi Ditjen. PPKL

Pengembangan Program Ditjen PPKL

Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program PPKL

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

September Keterangan/ PJ Rencana AnggaranNo Uraian KegiatanBulan

Januari Februari Maret April Nopember DesemberMei Juni Agustus OktoberJuli

Komponen (052) Penyusunan Rencana AnggaranA.

1 Rapat Penyusunan RUP Draft RUP 10.000.000 2 Rapat Kaji Ulang RUP Draft RUP Kaji Ulang 10.000.000 3 Pembayaran Honor Output Kegiatan 125.000.000

4 Bintek Sertifikasi PBJ SDM Bersertifikat 75.000.000 5 Rapat Penyusunan Laporan ULP Laporan ULP 30.000.000

B. Dokumen RKAKL1 Pembahasan Awal Penyusunan

Draft RKAKL 40.000.000

2 Pembahasan Draft RKAKL 40.000.000 3 Pembahasan RKAKL Pagu Indikatif 50.000.000 4 Penelahaan/Reviu Draft RKAKL 40.000.000 5 Pembahasan RKAKL Pagu Definitif 50.000.000 6 Rapat Reviu RKAKL 40.000.000 7 Pengelolaan Program dan Anggaran

Dekonsentrasi 40.000.000

Pemantauan dan EvaluasiA 241.350.000

- Pembahasan Design SPIP Ditjen PPKL

Draft Desain SPIP 2018 26.250.000

- Pencetakan Design SPIP Ditjen PPKL Desain SPIP 2018 7.000.000

- Sosialisasi Design SPIP Ditjen PPKL Pelaksanaan Sosialisasi 22.500.000

- Pembahasan Pelaksanaan dan Pelaporan SPIP Triwulanan dan honor Satgas SPIP (3x RDK 1x rpt dlm kota, 7 bln honor, 4x cetak laporan tw)

Draft Laporan Pelaksanaan SPIP Triwulanan

173.300.000

- Pencetakan Laporan SPIP 2017 Laporan SPIP 2017 10.500.000

- Koordinasi dengan Pembina SPIP KLHK

Laporan Perjalanan 1.800.000

B 350.000.000

-

Pembahasan Penyusunan Laporan Bulanan (Emonev Ditjen PPKL dan DJA) dan Triwulanan (Bappenas) 2018

Draft laporan bulanan 53.900.000

- Pengadaan ATK dan Pencetakan Laporan Triwulanan 2018

Laporan Bulanan dan Triwulan 54.874.000

-

Finalisasi laporan dan Layout Laporan Eselon I Ditjen PPKL dan Eselon II Setditjen PPKL 2017

Draft Laporan Eselon I dan II (Setditjen)

104.676.000

-

Kontraktual Pencetakan Laporan Eselon I Ditjen PPKL dan Eselon II Setditjen PPKL 2017

Laporan Eselon I dan II (Setditjen) 52.500.000

-Pembahasan outline laporan dan capaian kinerja 2018 (RDK)

Outline Laporan 3.450.000

-Penyusunan Draft Laporan Eselon I dan II 2018 (RDK)

Draft Laporan Eselon I dan II (Setditjen) 2018

7.700.000

Penyelenggaraan SPIP 2018

Laporan Bulanan/Triwulanan/Tahunan/LKj

Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Penyusunan RKAKL dan DIPA Ditjen. PPKL

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

September Keterangan/ PJ Rencana AnggaranNo Uraian KegiatanBulan

Januari Februari Maret April Nopember DesemberMei Juni Agustus OktoberJuli

-

Finalisasi Laporan Eselon I dan II 2018 (Meeting luar kota)

Draft Laporan Eselon I dan II (Setditjen) 2018

7.700.000

- Koordinasi dengan Rocan dan menghadiri rapat Pelaporan KLHK dan tenaga honorer staf evalapdatin

Laporan perjalanan 40.200.000

- Kontraktual/PL Jasa Konsultan Pembuatan Layout Laporan Tahunan dan LAKIP 2017

Layout Laporan Eselon I dan II (Setditjen)

25.000.000

D. 276.400.000 - Sosialisasi E-monev DJA, Bappenas

dan Ditjen PPKL versi baru (RDK)Pelaksanaan Sosialisasi 22.175.000

- Evaluasi Bulanan E-monev Ditjen PPKL dan Rapat Internal Hasil Penilaian Output Kinerja (RDK)

Evaluasi Emonev Ditjen PPKL 76.590.000

- Pembahasan Awal dan Finalisasi Pengembangan E-monev Ditjen PPKL 2018 (RDK dan Meeting Luar Kota)

Pengembangan Emonev 2018 82.635.000

- Kontraktual / PL Pengembangan E-monev Ditjen PPKL 2018

Aplikasi Emonev 2018 50.000.000

- Kontraktual / PL Alat Pengolah Data Laptop dan Scanner 45.000.000

E. 259.983.000 - Pengumpulan data dan penyusunan

kriteria evaluasi DAKData dan Kriteria evaluasi DAK 49.910.000

- Pelaksanaan pemantauan lapangan Data lapangan evaluasi DAK 166.863.000

- Reviu hasil pemantauan lapangan Evaluasi pelaksanaan DAK 18.140.000

- Penyusunan Laporan Evaluasi DAK Draft Laporan Evaluasi DAK 16.070.000

- Pencetakan Laporan Evaluasi DAK Laporan Evaluasi DAK 9.000.000

Pengelolaan Data dan InformasiA. 771.967.000

- Persiapan dan Pelaksanaan Talk Show (RDK dan Meeting dlm kota)

Pelaksanaan Talk Show 2018 55.800.000

- Persiapan dan Pelaksanaan Pelatihan Peliputan Berita RDK & meeting luar kota)

Pelaksanaan pelatihan peliputan berita 2018

60.171.000

- Persiapan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Website Ditjen PPKL

Evaluasi Website Ditjen PPKL 41.100.000

- Kontraktual Pengembangan dan Pengelolaan Website Ditjen PPKL

Pengembangan Website Ditjen PPKL 50.000.000

- Kontraktual Advetorial Media Cetak Advetorial Media Cetak 390.000.000

E-monev Ditjen PPKL

Pemantauan dan Evaluasi DAK

Media Komunikasi dan Publikasi PPKL

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

September Keterangan/ PJ Rencana AnggaranNo Uraian KegiatanBulan

Januari Februari Maret April Nopember DesemberMei Juni Agustus OktoberJuli

- Kontraktual Media Placement 125.000.000

Kontraktual Alat Pengolah Data Camera dan Voice Recorder 5.000.000

- Peliputan Berita Berita Website 44.896.000

B. 100.300.000 - Pembahasan update data statistik

(meeting dlm kota)Update data 2017 14.260.000

- Pengolahan data dan penyusunan (layout) konsultan pengolah data (5x RDK)

Draft Buku Statistik 2017 24.640.000

Kontraktual Pengolah Data Statistik Pengembangan analisa data statistik 2017

50.000.000

- Pencetakan Buku Statistik 2017 Buku Statistik 2017 10.500.000

- Koordinasi dengan Pusdatin 900.000

C. 200.000.000

- Persiapan Pameran PLI 2018 dan Pesona

Pengumpulan bahan pameran dan persiapan desain booth

200.000

- Pengadaan ATK dan Souvenir Souvenir Pameran 24.000.000

- Pelaksanaan Pameran PLI 2018 dan Pesona

Pameran PLI dan Pesona 75.800.000

Kontraktual Sewa Lahan dan Desain PLI dan Pesona

Booth pameran PLI dan Pesona 100.000.000

Data Statistik

Pameran LHK 2018

Output : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Komponen : (058) Pengelolaan Kepegawaian

A 253.500.000

- Melaksanakan Rapat dalam rangka Persiapan untuk Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional PEDAL

Notulensi Rapat 13.000.000

- Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional PEDAL

Perjalanan Dinas 55.200.000

- Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional PEDAL

Peserta Diklat 185.300.000

B 197.300.000

-

Rapat-rapat Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional PEDAL

Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) / Penilaian Angka Kredit (PAK)

184.700.000

-

Koordinasi / Konsultasi / menghadiri rapat dalam rangka pembahasan DUPAK Jabatan Fungsional PEDAL

Perjalanan Dinas Dalam Kota

12.600.000

C. 236.300.000 - Rapat dalam rangka Pembinaan

Pegawai Notulensi Rapat 236.300.000

D. 1.224.841.000

- Rapat Pembahasan Revisi Jabatan Fungsional PEDAL

Notulensi Rapat 270.080.000

- Rapat Dalam Rangka Uji Petik Revisi Kegiatan Jabatan Fungsional PEDAL

Notulensi Rapat 270.080.000

- Rapat Validasi Uji Petik Jabatan Fungsional PEDAL

Notulensi Rapat 270.081.000

- Dalam Rangka Pelaksanaan Uji Petik , Revisi Kebijakan Jabatan Fungsional PEDAL

Perjalanan Dinas 414.600.000

E. 140.310.000

RENCANA KEGIATAN BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA TAHUN 2018

Nopember Desember

PENINGKATAN KAPASITAS JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

Mei Juni Keterangan/ PJ

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PPKL

No Uraian KegiatanBulan

Januari Februari Maret April Agustus September OktoberRencana Anggaran

PENILAIAN DUPAK JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

Juli

PENBINAAN PEGAWAI

PENYUSUNAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL PEDAL

SOSIALISASI KEBIJAKAN, PAMANTAUAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEDAL (Mandatory P.11/2011)

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Nopember DesemberMei Juni Keterangan/ PJ No Uraian KegiatanBulan

Januari Februari Maret April Agustus September OktoberRencana Anggaran Juli

- Rapat-rapat dalam rangka Sosialisasi Kebijakan

Notulensi Rapat 31.310.000

- Pelaksanaan Pemantauan Lapangan dan Koordinasi Penerapan Jabatan Fungsional PEDAL

Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000

- Koordinasi / Konsultasi / menghadiri ra pat dalam rangka Sosialisasi Kebijakan

Perjalanan dinas Pendek 9.000.000

F. 294.275.000

- Rapat-Rapat Pembentukan Asosiasi Pedal

Notulensi Rapat 124.475.000

- Musyawarah 167 Orang PEDAL dan Pelaksanaan Konvensi

Notulensi Rapat 165.000.000

- Dalam Rangka Pengumpulan Informasi ke PEH, Widiaiswara, Polhut dan Penyuluh

Perjalanan Dinas 4.800.000

Komponen : (062) Pelayanan Organisasi, Tatalaksana dan Reformasi BirokrasiA. 235.104.000

- Rapat Penyusunan Bisnis Proses Notulensi Rapat 70.000.000 - Rapat Penyusunan Tata Hubungan

KerjaNotulensi Rapat 70.000.000

- Rapat Penyusunan SOTK Notulensi Rapat 70.000.000 - Rapat Penyusunan SOP Notulensi Rapat 12.550.000 - Rapat Penyusunan ANJAB, EVAJAB

dan ABKNotulensi Rapat 12.554.000

PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA (SOP,

PEMBENTUKAN ASOSIASI PEDAL

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PELAYANAN HUKUM

A

- Pembahasan SK Izin Rancangan SK Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut/ Injeksi

B

-

Pembahasan Rancangan PP / Permen / Perdijen lingkup Ditjen PPKL

Rancangan PP / Permen / Perdirjen

C. Pelaksanaan Bimbingan Teknis

D. Pelaksanaan Sosialisasi

KERJASAMA TEKNIK1.

a.Inventarisasi Kerjasama dan Hibah Dalam negeri

Data Rekapitulasi Kerjasama Dalam negeri

b.Rapat Koordinasi Naskah Kerjasama Dalam negeri

Draft naskah kerjasama dalam negeri

c.Rapat Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam negeri

Naskah kerjasama dalam negeri

2.

a.Inventarisasi Kerjasama dan Hibah Luar Negeri

Data Rekapitulasi Kerjasama Luar negeri

b.Rapat Koordinasi Naskah Kerjasama Luar negeri

Draft naskah kerjasama Luar negeri

c.Rapat Penyusunan Naskah Kerjasama Luar negeri

Naskah kerjasama Luar negeri

d.

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Intergovermental Review Meeting Marine Pollution

Terlaksananya IGR-4

3.

a.

Sosialisasi Peraturan terkait dengan Kerjasama dan hibah

terlaksananya sosialisasi peraturan yang terkait dengan kerjasama dan Hibah

b.Evaluasi Kerjasama 2017 terukurnya tingkat keberhasilan

implementasi kerjasama

c.Monitoring kerjasama 2018 terlaksananya pemantauan

terhadap implementasi kerjasama

d.Penyusunan Pelaporan 2018 Tersusunnya laporan kerjasama

2018

Tersusunnya Perundangan Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut dan Izin Injeksi

Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan Lingkup Ditjen PPKL

Terselenggaranya Bimbingan Teknis Penyusunan Perundang-undangan Lingkup Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

September OktoberJuni Juli Agustus Nopember Desember

Penyusunan Naskah Kerjasama Dalam Negeri Lingkup Ditjen PPKL

Penyusunan Naskah Kerjasama Luar Negeri

Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi

RENCANA KEGIATAN BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIK

Uraian KegiatanBulan

Keterangan Januari Februari Maret AprilNo

Output Kegiatan

Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Mei

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A Evaluasi Perdirjen tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Perlengkapan dan Ketatausahaan

131.110.000 131.110.000

Persiapan Penggandaan Bahan Juknis 4.810.000 Bahan Juknis Tahun 2017

Pembahasan revisi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Pengelolaan Perlengkapan dan Ketatausahaan tahun 2017

126.300.000 Draft revisi Juknis

B Pertemuan Koordinasi dalam rangka Evaluasi dan Optimalisasi Pengelola Anggaran

207.480.000 207.480.000

Pengadaan bahan/ATK 4.680.000 ATK/BahanPelaksanaan pertemuan koordinasi dalam rangka evaluasi dan optimalisasi pengelolaan anggaran

202.800.000 Laporan kegiatan evaluasi dan

optimalisasi PA

C Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Eselon I dan UAKPA Tahunan

165.800.000 165.800.000

Pengadaan bahan 10.000.000 ATK/BahanPenyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Eselon I dan UAKPA Tahunan

155.800.000 Draft Laporan Pembinaan

Keahlian Laporan Keuangan Unit Akuntansi Eselon I dan UAKPA

- Laporan Keuangan

A Honorarium 228.800.000 228.800.000 Honor Pegawai PPNPN 228.800.000 Gaji Pegawai PPNPN

B Pembinaan Perbendaharaan 83.400.000 83.400.000 Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Perbendaharaan (Bendahara Pengeluaran, Staf pengelola anggaran)

83.400.000 Laporan kegiatan Pembinaan

A Honorarium 13.200.000 13.200.000 Honor Penerima Pengadaan 5.040.000 Honor Pengadaan 8.160.000

B Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimaalisasi (Peningkatan Kapasitas) Pengelolaan Keamanan dan Pelayanan Intern

249.510.000 249.510.000

Komponen : (055) Pengelolaan Keuangan

Komponen : (056) Pengelolaan Perbendaharaan

Komponen : (059) Pelayanan Umum dan Perlengkapan

Laporan Kegiatan Pengadaan Barang

Juli Agustus September Oktober Nopember DesemberJanuari Februari Maret April Mei Juni

RENCANA KEGIATAN BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM TAHUN 20018

Kegiatan Prioritas : Layanan Dukungan Manajemen Eselon IOutput Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup

No. URAIAN KEGIATAN Pagu Anggaran Kebutuhan Anggaran TARGET WAKTU PELAKSANAAN

KET.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Komponen : (055) Pengelolaan Keuangan

Juli Agustus September Oktober Nopember DesemberJanuari Februari Maret April Mei JuniNo. URAIAN KEGIATAN Pagu Anggaran Kebutuhan Anggaran TARGET WAKTU PELAKSANAAN

KET.

Persiapan Penggandaan Bahan Optimalisasi

5.610.000 Modul Materi

Pembinaan Peningkatan Kinerja Pengelola keamanan dan kebersihan.

229.500.000 Draft Laporan Pelayanan Internal

Penyusunan laporan optimalisasi kinerja pelayanan umum

14.400.000 Laporan Pelayanan Internal

D Evaluasi dan Optimalisasi Pengelolaan Aset (BMN dan Persediaan)

93.800.000 93.800.000

Persiapan Penggandaan Bahan Evaluasi BMN dan Persediaan

3.600.000 Modul Materi

Pembinaan Peningkatan Kinerja Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan

76.500.000 Draft Laporan Peningkatan Kinerja

Pengelolaan BMN dan Persediaan

Penyusunan laporan Evaluasi BMN dan Persediaan

13.700.000 Laporan Peningkatan

Pengelolaan BMN dan Persediaan

E Pengadaan Peralatan Mesin 164.075.000 164.075.000 Pengadaan CCTV dan Peralatan Fitnes 64.075.000 Alat CCTV dan alat

FitnesPembangunan Ruang Penyimpanan BMN

100.000.000 Ruang Penyimpanan BMN

F Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 354000000 354.000.000 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 174.000.000 Pergantian karpet

dan renovasi ruangan

Pemeliharaan perbaikan peralatan kantor

180.000.000 Perbaikan komputer dan

printer

G Pertemuan Koordinasi Teknis dalam Rangka Pembahasan langkah-langkah dan mekanisme Serah Terima Hibah/bantuan

246.130.000 246.130.000

Persiapan Penggandaan Bahan Materi 4.630.000 Modul MateriPembinaan Peningkatan dan revisi mekanisme Serah Terima Hibah/Bantuan

209.600.000 Draft Laporan Revisi Hibah/Bantuan

Penyusunan laporan revisi mekanisme Serah Terima Hibah/Bantuan

31.900.000 Laporan Revisi Mekanisme

Hibah/Bantuan

H Pertemuan Koordinasi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Hibah/Bantuan ke Kelompok Masyarakat/Pemerintah Daerah

190.171.000 190.171.000

Persiapan Penggandaan materi 3.271.000 Modul MateriPembinaan Peningkatan dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah/Bantuan ke kelompok masyarakat/Pemda

160.000.000 Draft Laporan evaluasi

Hibah/Bantuan

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Komponen : (055) Pengelolaan Keuangan

Juli Agustus September Oktober Nopember DesemberJanuari Februari Maret April Mei JuniNo. URAIAN KEGIATAN Pagu Anggaran Kebutuhan Anggaran TARGET WAKTU PELAKSANAAN

KET.

Penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan hibah/bantuan

26.900.000 Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Hibah/Bantuan

I Perjalanan Dinas dalam rangka pengecekan fisik dan BAST

1.563.699.000 1.563.699.000

Kunjungan lapangan ke 22 kota dalam pengecekan fisik penyerahan barang persediaan

1.563.699.000 BAST Hibah/bantuan

A Pengadaan Alat Pendukung Ketatausahaan

48.000.000 48.000.000

Pengadaan Laptop dan Scanner 48.000.000 2 Barang BMNB Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Ketatausahaan165.080.000 165.080.000

Persiapan Penggandaan Materi 6.000.000 Modul MateriPembinaan Peningkatan Kinerja Pengelola Ketatausahaan

141.680.000 Draft Laporan

Penyusunan laporan kinerja pengelola Ketatausahaan

17.400.000 Laporan Kinerja Pengelola

KetatausahaanD Koordinasi Kegiatan Pimpinan 800.000.000 800.000.000

Persiapan Bahan Kegiatan 8.800.000 Modul MateriPembinaan Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

187.200.000 Draft Laporan Pembinaan

Penyusunan laporan pembinaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

14.000.000 Laporan Pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan

Perjalanan Dinas dalam kota (Gedung Manggala)

90.000.000

Perjalanan Biasa dalam rangka koordinasi antar sektor

500.000.000

001 Gaji dan Tunjangan 26.329.090.000 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 13.840.626.000 13.840.626.000

Pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan PNS

13.840.626.000 Laporan Pembayaran Gaji

dan Tunjangan

B Tunjangan Kinerja 12.488.464.000 12.488.464.000 Pengajuan pembayaran tunjangan kinerja PNS

12.488.464.000 Pembayaran Tunjangan Kinerja

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.939.431.000 A Pelayanan Pos dan Giro 37.158.000 37.158.000

Jasa Pengiriman Pos 21.158.000 Jasa Pengiriman Dokumen melalui Go Jek

16.000.000

B Pelayanan kerumahtanggaan 1.149.693.000 1.149.693.000 Layanan Penyajian Jamuan Rapat 601.062.000 Layanan Pengadaan ATC 168.631.000 Layanan Pengadaan ATK 380.000.000

Layanan Perkantoran (Base Line)

Laporan Pelayanan Pos dan Dokumen

Laporan Barang Persediaan

Komponen : (060) Pelayanan Rumah Tangga

Laporan Koordinasi antar Sektor

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Komponen : (055) Pengelolaan Keuangan

Juli Agustus September Oktober Nopember DesemberJanuari Februari Maret April Mei JuniNo. URAIAN KEGIATAN Pagu Anggaran Kebutuhan Anggaran TARGET WAKTU PELAKSANAAN

KET.

D Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Keuangan

1.359.640.000 1.359.640.000

Honorarium Pengelola Anggaran 252.840.000 Honorarium Unit Akuntansi Tingkat UAPPA-ES-1

25.800.000

Honorarium UAKPA 15.000.000 Honorarium Tingkat UAPPB-ES.1 25.800.000 Honorarium Tingkat UAKPB 15.000.000 Honorarium Penyimpanan BMN 12.240.000 Honorarium Pegawai Kontrak dan Tunjangan Keagamaan

1.012.960.000

E Pengadaan Pakaian Dinas 21.000.000 21.000.000 Pembelian Pakaian Dinas untuk pengemudi, tenaga kebersihan, dan pramubakti

21.000.000 Pakaian Dinas sebanyak 42 stel

F Pemeliharaan kendaraan dinas 1.371.940.000 1.371.940.000 Layanan Perawatan Kendaraan Dinas 849.210.000 Perpanjangan STNK 38.850.000 Pemeliharaan/Perawatan Onlimo dan AQMS

483.880.000

Laporan Pengelolaan dan

Pelayanan Administrasi

Keuangan

Laporan Pendukung Operasional Kantor

Total Anggaran : Rp. 22.000.000.000

Penanggung Jawab Es. 31 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A. 39.020.000 1 Pertemuan dalam rangka Pengumpulan bahan-bahan teknis penyusunan pedoman NSPK GT

dan konsultasi pakar39.020.000 Bahan tenis NSPK GT Subdit PPUSB

B 63.410.000 1 Pertemuan dalam rangka Pengumpulan bahan-bahan pengembangan kebijakan eco airport

dan konsultasi pakar63.410.000 Bahan pengembangan

kebijakan eco airportSubdit PPUSB

C 51.435.000 1 Pertemuan dalam rangka evaluasi pengembangan kebijakan PPU sumber bergerak dan

konsultasi pakar 51.435.000 Laporan hasil evaluasi

pengembangan kebijakan PPU sumber bergerak

Subdit PPUSB

A 204.156.000 1 Pertemuan dalam rangka koordinasi, sosialisasi rencana aksi, pendampingan, konsultasi

pakar 104.156.000 Subdit PPUSB

2 Pelaksanaan EKUP 100.000.000 Subdit PPUSB

B 56.659.000 1 Pertemuan dalam rangka sosialisasi metode pengukuran emisi alat berat, bimtek database

pelaporan alat berat 41.239.000 Subdit PPUSB

2 Perjalanan dalam rangka pengumpulan data 15.420.000 Subdit PPUSB

C Dukungan administrasi pelaksanaan pengenalian pencemaran udara sumber bergerak 85.320.000 1 operasional perkantoran (tinta, toner, air mineral) 37.070.000 Subdit PPPU2 Honor nara sumber pimpinan 7.500.000 Subdit PPPU3 perjalanan mengahdiri pertemuan 4.650.000 Subdit PPPU4 pertemuan penyusunan renja 36.100.000 Subdit PPPU

A. 13.129.211.000 1 Pengadaan peralatan pemantauan udara ambien otomatis di 6 kota 13.129.211.000 Laporan pengadaan peralatan

AQMS di 6 kotaSubdit PKUPPNI

B 664.769.000 1 Pertemuan dalam rangka perencanaan, pemeriksaan dan evaluasi pembangunan AQMS 58.730.000 Subdit PKUPPNI2 Perjalanan dinas dalam rangka pra instalasi, instalasi pemasangan, pemeriksaan danevaluasi

pembangunan AQMS291.659.000 Subdit PKUPPNI

3 Konsultansi pengawas AQMS di 6 kota 300.000.000 Subdit PKUPPNI4 Honor panitia pengadaan dan penerima AQMS 14.380.000 Subdit PKUPPNI

C 305.945.000 1 Pertemuan dalam rangka sosialisasi aplikasi pemantauan kualitas udara ambien berbasis

web, deposisi asam, HLH, pengolahan data, EANET 169.812.000 Subdit PKUPPNI

2 Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi operasional AQMS di daerah 31.133.000 Subdit PKUPPNI3 Analisa dan pengolahan data ISPU 35.000.000 Laporan hasil ISPU Subdit PKUPPNI4 Pembuatan Aplikasi Pemantauan Deposisi Asam Berbasis web 40.000.000 Aplikasi pemantauan deposisi

asam berbasis webSubdit PKUPPNI

5 Entry data pemantauan deposisi asam 30.000.000 Laporan data pemantauan deposisi asam

Subdit PKUPPNI

D 546.935.000 1 Operasional AQMS berjalan 396.600.000 Subdit PKUPPNI2 perjalanan dinas pimpnan 14.870.000 Subdit PPPU3 pertemuan dalam rangka penyusunan monev, renstra, laporan 135.465.000 Subdit PPPU

A. 980.532.000 1 Perjalanan dalam rangka perawatan AQMS 105.532.000 Subdit PKUPPNI2 Perawatan AQMS 2016 dan 2017 875.000.000 Subdit PKUPPNI

B 122.608.000 1 Pertemuan dalam rangka evaluasi operasional AQMS 103.858.000 Subdit PKUPPNI2 Perjalanan dalam rangka menghadiri pertemuan 18.750.000 Subdit PKUPPNI

A. 81.287.000 1 Penyusunan muatan teknis pemantauan emisi secara kontinyu 50.000.000 Subdit PPUSTB2 Pertemuan teknis dengan industri terkait 31.287.000 Subdit PPUSTB

Laporan perawatan AQMS yang sudah beroperasi

Laporan pelaksanaan pengendalian emisi sumber bergerak (transportasi darat

Laporan pelaksanaan pengendalian emisi dari alat berat

operasional pimpinan dan kantor

Komponen 052 : Evaluasi kinerja PPU sektor industri

target : 188 industri di 34 provinsi

Juni

Laporan evaluasi operasional AQMS

Laporan pertemuan sosialisasi aplikasi, deposisi asam

Laporan muatan teknis pemantauan emisi secara kontinyu

Februari Maret April Mei

Pengumpulan bahan-bahan pengembangan kebijakan eco airport

Output 003 : Peningkatan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku jutu emisiKomponen 051 : Penyusunan NSPK PPU Sumber Tidak Bergerak

Penyusunan draft pedoman PPU sumber tidak bergerak

Nopember

Output 001 : Green Transportation

Output 002 : Penyediaan status mutu udara perkotaan

Komponen: (053) Pelaksanaan dan Evaluasi Pengendalian Emisi Sumber BergerakPelaksanaan pengendalian emisi sumber bergerak (transportasi darat)

target : 1 lota

(Surabaya)

BulanAgustus

Laporan pelaksanaan instalasi AQMS (prencanaan, pemeriksaan, evaluasi, pengawasan)

operasional AQMS dan perencanaan serta pelaporan

Januari September

RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA 2018

Kegiatan : Pengendalian Pencemaran UdaraSasaran : Meningkatnya Kualitas Udara

No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran Satuan Unit Indikator Kegiatan Oktober Desember Keterangan Juli

Komponen 052 : Penyusunan Pedoman Teknis Terkait Penerapan GTPengumpulan bahan-bahan teknis penyusunan pedoman NSPK GT

Komponen 051 : Pembangunan jaringan pemantauan kualitas udara ambien otomatisPengadaan peralatan pemantauan kualitas udara ambien otomatis di 6 kota

Pemeriksaan tahap instalasi AQMS

Evaluasi pengembangan kebijakan PPU sumber bergerak

Validasi sistem AQMS Berjalan

Dukungan administrasi pelaskaan pemantauan kualitas udara

Komponen 052 : Perawatan AQMS yang sudah beroperasiPerawatan AQMS yang sudah beroprasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pengendalian emisi dari alat berat

Target : 6 kota (Menado, Makassar, Batam, Jakarta Timur, Mataram, Banda Aceh)

A. 1.669.994.000 1 Sampling udara ambien 75.000.000 Subdit PPUSTB2 Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan Lapangan ke Industri 1.328.584.000 Subdit PPUSTB3 Rapat dalam rangka mendukung Upaya PPUSTB 116.410.000 Subdit PPUSTB4 Pengolahan data hasil pemantauan industri 150.000.000 Subdit PPUSTB

B 145.539.000 1 Perjalanan dinas verfikasi lapangan 145.539.000 Laporan hasil verifikasi

lapangan pembinaan pencemaran udara

C 603.180.000 1 Honor Operasional Satuan Kerja 422.100.000 Subdit PPPU2 Belanja Barang Non Operasional Biaya Cetak Laporan Kinerja/Tahunan/Renja 7.000.000 Subdit PPPU3 Belanja Barang Operasional ATK 15.080.000 Subdit PPPU4 Sewa kendaraan Direktur 159.000.000 Subdit PPPU

A. 440.952.000 1 Menghadiri Bimbingan Teknis Passive Sampler di 34 provinsi dan honor jasa profesi 207.583.000 Subdit IPKU2 Rapat di kantor terkait Pengukuran Kualitas Udara dengan Metode Passive Sampler, Indeks

Kualitas Udara, Inventarisasi Emisi, Penetapan WPKU dan Pengelolaan Kualitas Udara 6.700.000 Subdit IPKU

3 Honor petugas sampling non dekon dan penyediaan tiang sampling non dekon 22.800.000 Subdit IPKU4 Rapat Teknis (awal dan akhir) Pengukuran Kualitas Udara Ambien dengan Metode Passive

Sampler dan honor jasa profesi116.600.000 Subdit IPKU

5 Sewa Mesin Fotocopy 18.000.000 Subdit PPPU6 Perjalanan pimpinan terkait IKU 69.269.000

B. 2.754.920.000 1 Honor Panitia Pengadaan Barang dan panitia penerima hasil pekerjaan/pengadaan barang

dan jasa9.580.000 Subdit IPKU

2 Pengadaan Peralatan Passive Sampler, Analisa Sampel dan Jasa Pengiriman (400 Kab/Kota) 2.700.000.000 Subdit IPKU

3 Perjalanan Dinas dan jasa profesi dalam rangka QA-QC sample udara dan analisanya di laboratorium; diskusi/koordinasi/pengecekan Pelaksanaan Pengambilan Sampel Udara Ambien di Lapangan

45.340.000 Subdit IPKU

A. 54.128.000 1 Rapat pembahasan data dan pengolahan data untuk Perhitungan IKU Nasional dan Provinsi

2018 dan jasa profesi 35.318.000 Subdit IPKU

2 Perjalanan Dinas Rapat dalam kota terkait Indeks Kualitas Udara, Inventarisasi Emisi, Penetapan WPKU dan Pengelolaan Kualitas Udara

2.250.000 Subdit IPKU

3 Perjalanan Dinas dan jasa profesi terkait pembahasan Indeks Kualitas Udara, Inventarisasi Emisi, Penetapan WPKU dan Pengelolaan Kualitas Udara

16.560.000 Subdit IPKU

PPPU (sd 1) Perencanaan Pengendalian Pencemaran UdaraIPKU (sd 2) Inventarisasi dan Pengelolaan Kualitas UdaraPPUSB (sd 3) Pengendalian Pencemaran Udara Sumber BergerakPPUSTB (sd 4) Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak BergerakPKUPPNI (sd 5) Pemantauan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Sumber Non Institusi

Laporan hasil pemantauan industri

Laporan hasil perhitungan IKU dan pengelolaan kualitas udara

Laporan pelaksanaan pengambilan sampel udara, hasil analisa dan evaluasi

Laporan pelaksanaan koordinasi dengan provinsi dan kab/kota dalam rangka pemantauan kualitas udara untuk perhitungan IKU

operasional satker

Dukungan Verifikasi Lapangan Pembinaan Pencemaran Udara

Dukungan administrasi pelaksanaan pengendalian pencemaran udara STB

Output 004 : Pemantauan Kualitas Udara Untuk Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Pemantauan langsung industri dan pengolahan data

Komponen 051 : Pengumpulan dan Pengolahan DataBimbingan Teknis dan Koordinasi dengan Provinsi dan Kab/Kota

Komponen 052 :Evaluasi Kualitas Udara dan Tindaklanjut Pengelolaan Kualitas Udara

Pengambilan Sample dan Analisa Sample

target : 400 kab/kota

Status Kualitas Udara dan Sumber Emisi

Subdit PPUSTB

Target1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A.1 Penyusunan Pedoman Pengendalian

Pencemaran DanauTersusunnya Draft Permen Pengendalian Pencemaran Danau

B.

1 Pengembangan data base pengelolaan kualitas air tahap III

Tersediannya sistem database kualitas air manual dan online dan terintegrasi (kab/kota, prov, klhk & K/L)

2 Penyusunan metode perhitungan IKA tahun 2019 - 2024

Tersedianya metode perhitungan IKA RPJMN 2019-2024

C.

1 Terselenggarannya Rapat Persiapan Pemantauan Kualitas Sungai dan Supervisi Untuk DAK 19 Provinsi + Persiapan Penghitungan Status Mutu dan IKA di 34 Provinsi

Tersedianya bahan untuk penyusunan juknis pemantauan air tahun 2018 & TOR penyediaan sistem online monitoring DAK

A.

1 Pengadaan ONLIMO (Sensor + RTU) & Bangunan Pelindung

Terbangunnya sistem pemantauan kualitas air online di 3 stasiun

B

1 Perjalanan Dalam Rangka Pembahasan dan Progress Pengadaan Sistem Onlimo DAK serta Pembahasan dan Evaluasi Sistem Onlimo DAK Terpasang

Tersusunnya persyaratan administrasi dan teknis pengadaan sistem pemantauan online serta Memperoleh informasi kinerja sistem onlimo

Penyediaan Regulasi

Penyedian Sistem Informasi Kualitas Air Berbasis Web (Integrasi Pusat danDaerah)

Persiapan Teknis dan Koordinasi Dengan Stakeholders Dalam RangkaPemantauan Kualitas Air Manual (Dekon dan Non-Dekon)

Komponen: (052) Pelaksanaan dan Monev Penyediaan Data Serta Analisis Air

Pengadaan Sistem Alat Pemantauan Kualitas Air Online/Otomatis di 3 DAS (Jeneberang, Musi & Serayu)

Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan DAK Onlimo di 22 Provinsi

Nopember DesemberSeptember OktoberMei Juni Keterangan

Komponen: (051) Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyediaan Data dan Analisis Kualitas Air

Maret April Juli AgustusNo Uraian Kegiatan

RENCANA KEGIATAN SEKSI INVENTARISASI DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN TAHUN 2018

Program : Peningkatan Ketersediaan Air BakuOutput : Menyediakan informasi data kualitas air sungai secara kontinu

BulanJanuari Februari

C.

1 Perjalanan Dalam Rangka Penerapan dan Evaluasi Onlimo di 16 Lokasi

Menjamin keberlangsungan fungsi sistem onlimo terpasang

D.

1 Rapat Dalam Rangka Evaluasi Hasil Akhir Pemantauan Dekon dan Non Dekon 34 Provinsi Tahun 2017

Terkumpulnya data hasil pemantauan dekon dan non dekon (evaluasi hasil pemantauan tahun 2017)

E.

1 Rapat Dalam Rangka Pembahasan Progres Hasil Pemantauan Dekon dan Non Dekon 34 Provinsi

Terkumpulnya data hasil pemantauan dekon dan non dekon

F.

1 Perjalanan Dalam Rangka Survey, Koordinasi dan Instalasi Onlimo Baru Serta Rapat Dalam Rangka Persiapan Pemantauan Teknis Onlimo di 6 Titik

Terbangunnya sistem pemantauan kualitas air online di 3 stasiun dan (kelembagaan)

A.

1 Paket Pengoperasian dan Perawatan Sistem Onlimo di 16 titik (Pulsa Modem, Listrik, Honor Operator dan Kalibrasi Selama 12 Bulan)

Beroperasinya sistem onlimo di 16 stasiun

A.

1 Rapat Dalam Rangka Pembahasan Hasil Pengolahan Data Pemantauan Kualitas Air di 34 Provinsi

Status mutu sementara

B

1 Rapat Dalam Rangka Pembahasan Pedoman Validasi Onlimo

Tren kualitas air hasil pemantauan ONLIMO

C.1 Dukungan Manajemen Kelembagaan

Tata Usaha

Pelaksaaan Monev dan Evaluasi Penerapan Onlimo di 16 Lokasi (Tahun 2015, 2016 & 2017)

Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air

Evaluasi Pemantauan Dekon dan Non Dekon 34 Provinsi

Komponen (053) Perawatan Peralatan Onlimo Terpasang

Survey, Koordinasi dan Instalasi Onlimo Baru di 3 Lokasi

Pengoperasian dan Perawatan Sistem Onlimo

Komponen (054) Pengolahan Data dan Analisis Kualitas Air Dari Hasil Pemantauan

Pembahasan Hasil Pengolahan Data Sementara Pemantauan Kualitas Air

Evaluasi dan Pembahasan Data Hasil Status Mutu dan IKA di 34 Provinsi

Subdit Target1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A.

1 Dukungan Manajemen Kelembagaan

B.

1 Rapat Dalam Rangka Persiapan teknis perhitungan DTBP dan ABP 2 DAS (Jeneberang dan Serayu) serta Pembahasan Hasil Perhitungan dan penetapan DTBP dan ABP di 2 DAS (Asahan dan Sekampung)

Pemutahiran angka DTBP dan Alokasi Beban Pencemaran di 2 DAS

A.

1 Penetapan DTBP dan Alokasi Beban Pencemaran di 2 DAS (Sekampung dan Asahan)

Bahan Lampiran Permen penetapan DTBP dan Alokasi Beban Pencemaran di 2 DAS (Sekampung dan Asahan)

2 Perhitungan Alokasi Beban Pencemaran DAS Jeneberang

Terhitungannya DTBP dan Alokasi Beban Pencemaran S Jeneberang

3 Perhitungan Alokasi Beban Pencemaran DAS Serayu

Terhitungannya DTBP dan Alokasi Beban Pencemaran S Serayu

B

1 Rapat Dalam Rangka Sosialisasi, Evaluasi dan Koordinasi Alokasi Beban di Asahan dan Sekampung

Tersosialisasinya hasil perhitungan DTBP dan ABP di Asahan dan Sekampung

C.

1 Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi dan Sinergi Implementasi Penerapan Alokasi Beban Pencemar di Kapuas, Bengawan Solo & Brantas

Diterapkannya DTBP dan Alokasi Beban Pencemaran dalam pengendalian pencemaran air di Kapuas, Bengawan Solo & Brantas

D.

1 Rapat Dalam Rangka Koordinasi dan Perhitungan Alokasi Beban Pencemar di Jeneberang dan Serayu

Tersosialisasinya konsep, metodologi dan implementasi DTBP dan ABP di DAS Jeneberang dan DAS Serayu

E.

1 Rapat Dalam Rangka Pembahasan Hasil DTBP dan ABP di 2 DAS

Evaluasi hasil perhitungan DTBP dan ABP di 2 DAS

Keterangan

Monev implementasi DTBP dan ABP 3 DAS (Kapuas, Bengawan Solo & Brantas)

Perhitungan DTBP dan ABP 2 DAS (Jeneberang dan Serayu)

Evaluasi hasil penghitungan DTBP dan ABP 2 DAS (Jeneberang dan Serayu)

No Uraian Kegiatan

Komponen: (051) Penyusunan Dokumen Perencanaan Penetapan Alokasi Beban Pencemaran Pengadaan Bahan Alat dan Biaya Pendukung Kegiatan

Persiapan teknis dan koordinasi perhitungan DTBP dan ABP 2 DAS (Jeneberang dan Serayu) serta penetapan DTBP dan ABP di 2 DAS (Asahan dan Sekampung)

Komponen (052) Pelaksanaan dan Monev Penetapan Alokasi Beban PencemaranPenghitungan DTBP dan ABP DAS Jeneberang dan Serayu Serta Penetapan DTBP dan Alokasi Beban Pencemaran di 2 DAS (Sekampung dan Asahan)

Koordinasi dengan stakeholders dalam rangka penetapan DTBP dan ABP

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Output : Menetapkan alokasi beban pencemaran di 4 Sungai di 4 DAS

BulanJanuari Februari Maret April Mei Juni

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV5459. 003.001 Penurunan Beban Pencemaran Domestik LIMBAH DOMESTIK 40.134.252.000

051 Perencanaan Penurunan Beban 241.194.000A Persiapan Pemantauan Kualitas Air Effluent 241.194.000

-Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air Effluent

241.194.000

052Pelaksanaan dan Evaluasi Penurunan Beban Pencemaran

1.716.812.000

A Pelaksanaan Pemantauan 724.252.000- Pemantauan effluent infrastruktur penurunan

beban (Laboratorium)344.992.000

- Pemetaan Sumber Pencemar dan potensi lokasi pembangunan infrastruktur penurunan beban pencemar limbah domestik DAS Prioritas

350.560.000

- Pengadaan peralatan dan mesin 28.700.000

B Evaluasi Pemantauan dan Pemetaan 732.926.000- Penyusunan DED 50.000.000- Model percontohan teknologi pengelolaan air

limbah domestik di LP Maros -Sulsel485.000.000

- Pengawasan Pembangunan Model percontohan teknologi pengelolaan air limbah domestik di LP Maros -Sulsel

50.000.000

- Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan effluent infrastruktur penurunan beban pencemaran limbah domestik dengan pemda 7 kab/kota dan dalam rangka pemetaan sumber pencemar dan potensi pembangunan infrastruktur penurunan beban limbah domestik

147.926.000

C Perhitungan Beban Pencemaran 259.634.000- Pendampingan Kerjasama Co- Benefit RI - Jepang 181.560.000- Penanganan Kasus Industri 78.074.000

053Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah

38.176.246.000

APembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal

36.282.090.000

Penyusunan DED Pembangunan IPAL Domestik 2.550.000.000

-Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Domestik Komunal

31.182.090.000

Pengawasan Pembangunan IPAL Domestik 2.550.000.000

BDukungan Administrasi Peningkatan Kualitas Air Sungai Dengan Menurunkan Beban Pencemaran Limbah Domestik

1.894.156.000

-Pelaksanaan Dukungan Administrasi Peningkatan Kualitas Air

724.080.000

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 168.250.000

-Pengadaan Kendaraan Operasional Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

1.001.826.000

MEI

Program : Peningkatan Kualitas Air Sungai dengan Menurunkan Beban PencemaranOutput : Penurunan Beban Pencemaran Domestik

SUBDITMARET JULI AGUSTUS

KODE PAGU TARGETAPRIL JUNI

RENCANA AKSI TAHUN 2018SUB DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DESEMBERJANUARI FEBRUARI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBERURAIAN

SUBDIT Target1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan USK 13.820.000 13.820.000 Tersusunnya sistem pengadaan

- B. Koordinasi Dengan Stakeholder 11.400.000 11.400.000 Tersusunnya laporan

persiapan pelaksaaan kegiatan pembangunan IPAL dan Digester ternak

- C. Pengadaan Bahan Alat dan Biaya

Pendukung Kegiatan212.746.000 212.746.000

terlaksananya koordinasi dg pemda dan tersedianya sarana pendukung kegiatan pembangunan IPAL

- D. Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL

dan Digester Ternak dan Penyusunan DED270.346.000 270.346.000 terlaksananya Sosialisasi

Rencana Pembangunan IPAL dan Digester Ternak dan tersedianya dokumen Penyusunan DED

A. Penyusunan pemetaan dan perhitungan beban pencemar

USK

100.000.000 100.000.000 tersedianya dokumen pemetaan dan perhitungan bebena pencemaran sungai Jeneberang

B Peyusunan FS dan DED Payung di 3 DAS 186.564.000 186.564.000 tersedianya dokumen FS DED Payung di DAS Siak, Sekampung, Kapuas

C Pengelolaan air limpasan dari sumber urban

127.736.000 127.736.000 Terlaksanya koordinasi dengan pemda dalam rangka pembangunan IPAL ternak dan Digester serta terbangnnya model pengelolaan air limpasan hujan

A

Pembangunan IPAL Dan Digester Ternak 30.644.886.000 30.644.886.000 terbangunnya IPAL dan Digester ternak

B

Serah Terima IPAL Dan Digester Ternak 285.246.000 285.246.000 terlaksananya serah terima IPAL dan digester

-

C

Dukungan Administrasi Peningkatan Kualitas Air Sungai Dengan Menurunkan Beban Pencemaran USK

513.004.000 513.004.000 tersedianya dokumen eningkatan Kualitas Air

Sungai dari kegiatan USK

Mei Juni Juli

Output : Penurunan Beban Pencemaran Usaha Skala Kecil

NoPagu Anggaran Kebutuhan Anggaran Bulan

Keterangan Januari April

Komponen (053) Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah

Komponen (052) Pelaksanaan dan Evaluasi Penurunan Beban Pencemaran

Agustus September Oktober Nopember Desember

Komponen: (051) Perencanaan Penurunan Beban Pencemaran

Februari Maret

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

5.459.004 Perbaikan Kualitas Air Sungai melalui Kegiatan Restorasi

051 Perencanaan perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan restorasi

APersiapan perbaikan kualitas sungai melalui kegiatan restorasiKajian FS/DED Restorasi Toba, Batur, MAninjauSurvey Lapngan Lokasi RestorasiSosialisasi rencana Kegiatan Restorasi

B Pelaksanaan RestorasiPembangunan / pelaksanaan RestorasiPembinaan Pelaksaan Restorasi pada IndustriSosialisasi tentang Pelaksanaan Restorasi

C Penyusunan Peraturan Pembahasan pemanfaatan air limbah Pembahasan permen 05 tahun 2014Harmonisasi dan Sinkronisasi RPPSosialisasi RPPPembahasan Pedoman Kualitas Air

052Pelaksanaan dan Monev Perbaikan kualitas sungai melalui Restorasi

A Pembentukan KelembagaanPelaksnaan kegiatan restorasiSerah terima kegiatan restorasi

B Penerapan Hasil restorasiPertemuan evaluasi kegiatan restorasi Sosialisasi hasil kegiatan restorasi

CDukungan Administrasi Perbaikan Kualitas Sungai melalui Kegiatan RestorasiDokumentasi kegiatan restorasi sungai

RENCANA AKSI TAHUN 2018SUB DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

KODE URAIAN

Program :Output : Perbaikan Kualitas Air Sungai melalui Kegiatan Restorasi

DESEMBERFEBRUARI MARET APRIL MEIJANUARI JULIJUNI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

5.459.006 Peningkatan Proporsi Jumlah Industri yang Memenuhi Baku Mutu Air Limbah Industri

052 Evaluasi kinerja pengendalian pencemaran air sector industri 2.581.000.000

APenyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemarna Air Sektor Industri dan Prasarana - Jasa 86.951.000

Refreshment Pra Verifikasi lapangan dalam rangka Evaluasi Kinerja PPASinergisasi PPA sektor Industri dan Prasarana Jasatersedianya sarana pendukung kegiatan

B Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Dari Sektor Industri Pengolahan 517.500.000

Pembahasan Teknis Revisi Kriteria Proper Aspek PPA (AMDK)

CVerifikasi Lapangan Dalam Rangka Evaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Dari Sektor Prasarana dan Jasa 124.613.000

DEvaluasi Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Sektor Industri dari Hasil Verifikasi Lapangan dan Self Assessment 115.760.000

Pelatihan penyusunan rapot proper berdasarkan evaluasi kinerja PPA melalui SIMPEL

Penyusunan Raport evaluasi kinerja PPA dari verifikasi lapanganEvaluasi Kinerja PPA dari Self Asesement

E Pendampingan Pelaksanaan Co-benefit Sektor Industri 47.984.000 F Penanganan Kasus Pencemaran Industri 391.226.000

G Pembinaan dan Evaluasi Penurunan Beban Pencemaran Air dari Sektor Industri Pengolahan

253.870.000

Bimtek ke Pemda Terkait PPA

H Pembinaan dan Evaluasi Penurunan Beban Pencemaran Air dari Sektor Industri Ekstraktif 96.980.000

IPembinaan dan Evaluasi dalam rangka penurunan beban pencemaran air dari sektor industri prasarana dan jasa (Rumah Sakit dan Hotel)

54.300.000

J Pembahasan Teknis Izin Pembuangan Air Limbah dengan Cara Injeksi 83.880.000

K Pembahasan Teknis Revisi Kriteria PROPER Aspek PPA 13.140.000

L Pembahasan Teknis Pemanfaatan Air Limbah dan Hasil Kajian LCA Sektor Industri 118.060.000

Kajian Pemanfaata Industri Pengolahan dan Ekstraktif

M Penyusunan Laporan Kegiatan Evaluasi Kinerja Industri dalam rangka perhitungan GRK 59.080.000

O Verifikasi Lapangan dalam rangka evaluasi kinerja pengendalian pencemaran air industri ekstraktif 617.656.000

DesemberNovemberOktoberSUBDIT April Mei Juni Juli Agustus September PAGU TARGET

Program : Output : Peningkatan Proporsi Jumlah Industri yang Memenuhi Baku Mutu Air Limbah

KODE URAIANJadwal Kegiatan 2018

Januari Februari Maret

Sub output : Pemulihan Lahan Bekas Tambang

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

051 - A 4.964.115.000

1 Bengkulu Tengah Terpulihkannya lahan bekas

tambang seluas 6 ha 2.564.690.000

Rapat Persiapan dan Pemantauan Pemulihan

Laporan dan Kelengkapan berkas pendukung kegiatan pemulihan

65.415.000

Perjalanan Dinas dalam rangka Persiapan dan Pemantauan Pemulihan Laporan 89.275.000

Pelaksanaan Pemulihan dan Pengawasan Terpulihkannya lahan bekas tambang seluas 6 ha

2.410.000.000

2 Dharmasraya Terpulihkannya lahan bekas

tambang seluas 5 ha 2.170.675.000

Rapat Persiapan dan Pemantauan Pemulihan

Laporan dan Kelengkapan berkas pendukung kegiatan pemulihan

71.675.000

Perjalanan Dinas dalam rangka Persiapan dan Pemantauan Pemulihan Laporan 119.000.000

Pelaksanaan Pemulihan dan Pengawasan Terpulihannya lahan bekas tambang seluas 5 ha

1.980.000.000

3 Honor Tim Teknis dan Lelang laporan 84.300.000

4Pemantauan Pasca Pemulihan Desa Gari, DIY laporan 16.500.000

5 Pemeriksaan Ke Belitung BAST 26.875.000 6 Koordinasi dengan BPDAS Batanghari laporan 16.075.000

7Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi

laporan 85.000.000

051B. 219.520.000

- Pembahasan perdirjen tentang status kerusakan LAT

perdirjen status kerusakan 79.210.000

- Pembahasan perdirjen tentang IKTL perdirjen IKTL 75.510.000 - Pembahasan revisi Permen 23 Tahun

2008Revisi Permen 23 Tahun 2018 64.800.000

052 425.420.000

A. 111.758.000

- Pemutakhiran Lokasi Pelembagaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka

Penetapan lokasi 15.391.000

- Sosialisasi masyarakat Penyadaran Masyarakat 15.678.000 - Pembekalan pelembagaan masyarakat Pemetaan Sosial 13.562.000

Pembentukan Pelembagaan Masyarakat Bentuk Lembaga Masyarakat (BUMDes/Kelompok Masyarakat/Koperasi)

50.000.000

- Penetapan pelembagaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka

Kelembagaan Masyarakat 17.127.000

B. 313.662.000

- Pertemuan Stakholder Identifikasi potensi tambang rakyat dan Penetapan Status Lokasi

45.619.000

- Pemetaan Sosial Masyarakat Identifikasi Aktor Tambang Rakyat 69.861.000 - Pembekalan pelembagaan masyarakat Bimbingan Teknis Pertambangan

Ramah Lingkungan 43.601.000

- Pembentukan Pelembagaan Masyarakat Bentuk Lembaga Masyarakat (BUMDes/Kelompok Masyarakat/Koperasi)

112.162.000

- Penetapan pelembagaan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka

Kelembagaan Masyarakat 42.419.000

RENCANA KEGIATAN DIREKTORAT PKLAT TAHUN ANGGARAN 2018

Uraian Kegiatan

Pembentukan lembaga masyarakat pengelola lahan pasca pemulihan

Pembentukan Pelembagaan Kab. Malang

Pelaksanaan Pemulihan

Output : Peningkatan Luasan Lahan Terlantar Bekas Pertambangan Rakyat yang Terpulihkan

NoBulan

Januari Februari Maret April Mei Rencana Anggaran Nopember

Pembentukan Pelembagaan Desa Tatelu Kab. Minhasa Utara Provinsi Sulawesi Utara

Penyusunan Peraturan tentang Pemulihan LH

Oktober DesemberSeptemberJuni Juli Agustus

Sub output : Perencanaan dan MONEV Pemulihan Lahan

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

0511.434.700.000

A Verifikasi Lapangan Dalam Rangka Penentuan lokasi

67.900.000

a. Rapat persiapan 17.900.000

b. Koordinasi dengan pemangku kepentingan

c. Pengumpulan data dan survey lapanganTerkumpulkannya Calon Lokasi Penyusunan FS

50.000.000

d. Rapat penetapan lokasiPenetapan Lokasi Penyusunan FS

B Pengukuran Peta Topografi 72.975.000

a. Rapat persiapan 15.475.000

b. Koordinasi dengan pemangku kepentingan

c. Pengumpulan data dan survey lapanganTerkumpulkanya data Peta Topografi

50.000.000

d. Pembuatan dan Pencetakan Peta Topografi Peta Topografi

7.500.000

C Uji Laboratorium dan Pengambilan Sampel dan Tanah

137.650.000

a. Rapat persiapan 15.900.000

b. Koordinasi dengan pemangku kepentingan

c. Pengumpulan data dan survey lapangansampling kualitas tanah dan air

50.000.000

d. Hasil dan Analisa Lab Tanah dan AirHasil Lab Uji Tanah dan air

71.750.000

D Penyusunan FS dan DED Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka

1.156.175.000

a. Penyusunan FS 49.575.000

b. Koordinasi dengan pemangku kepentingan

111.000.000

c. Pengumpulan data dan survey lapanganTerkumpulkannya data FS

d. Penysunan FS Tersedianya FSe.Penyusunan gambar konsep pengembangan rancangan arsitektur lansekap

Gambar Konsep Pemulihan

198.100.000

f. Penyusunan gambar teknis dan RAB Gambar DED dabnRAB539.500.000

g. Penyusunan Dokumen RKS Dokumen RKS 45.000.000

h. Ekspos Hasil DED Laporan Finalisasi DED 63.000.000

052 A

319.935.000

- Penyusunan Indeks Tutupan Lahan Hasil penghitungan Indeks Tutupan Lahan Tahun 2018

68.640.000

- Supervisi Evaluasi Kinerja Pengelolaan Tutupan Lahan Tahun 2018

Laporan hasil Supervisi Indeks Tutupan Lahan di 5 (lima) Provinsi

211.900.000

- Pertemuan dalam rangka Sosialisasi hasil penghitungan indeks tutupan lahan

Laporan Sosialisasi hasil Penghitungan Indeks Tutupan Lahan

21.045.000

- Penyusunan Laporan Akhir Dokumen hasil Evaluasi Kinerja Pengelolaan Tutupan Lahan Tahun 2018

18.350.000

052B

Dukungan Manajemen636.310.000

1 Pembayaran Honor Tenaga Kontrak 201.500.000 2 Pembayaran Honor Pengelola Satker 150.480.000 3 Pembayaran Sewa Kendaraan Es.2 159.000.000 4 Pertemuan Koordinasi Pemulihan

Kerusakan LAT19.750.000

5 Menghadiri undangan pertemuan Es.2 23.400.000 6 Pembinaan staf dan evaluasi kegiatan 82.180.000

Desember

RENCANA KEGIATAN DIREKTORAT PKLAT TAHUN ANGGARAN 2018

Penyusunan FS dan DED Pemulihan Lahan Bekas Tambang

Juni Juli Agustus September Oktober Nopember

Output : Peningkatan Luasan Lahan Terlantar Bekas Pertambangan Rakyat yang Terpulihkan

No Uraian Kegiatan Rencana Anggaran Bulan

Januari Februari Maret April Mei

Evaluasi Kinerja Pengelolaan Tutupan Lahan

Laporan kelengkapan berkas Pra FS

Laporan kelengkapan berkas

Laporan Kelengkapan berkas titik pemantauan

Laporan kelengkapan berkas

150.000.000

Sub output : -

Output Kegiatan1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

051 IVerifikasi Langsung Industri Pertambangan

Berita Acara Lapangan 393.105.000

J- Penerimaan dokumen SA- Evaluasi Dokumen SA- Supervisi Dokumen SA (Kampus)

Data KKL Industri 124.814.000

K - Supervisi Provinsi Berita Acara 58.107.000

L- Penerimaan Dokumen Sanggahan- Evaluasi Dokumen Sanggahan

Dokumen sanggahan 52.410.000

052 D Sosialisasi Kriteria KKL Laporan sosialisasi 120.025.000

E

- Pertemuan Pembahasan Konsep KKL Online- Pertemuan Finalisasi Konsep KKL Online- Ujicoba Penerapan Penilaian Drone KKL Online

Draft Konsep KKL 127.896.000

F '- Verifikasi Lapangan Pengaduan KasusLaporan dan

Rekomendasi 123.643.000

Oktober Nopember

RENCANA KEGIATAN DIREKTORAT PKLAT TAHUN ANGGARAN 2018

Output : Peningkatan Proporsi Jumlah Industri yang meningkat ketaatannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang

DesemberNo Uraian Kegiatan Rencana Anggaran Bulan

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September

Target1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Sub Output (5460.001.001) : Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Laut pada Kawasan Prioritas

1 Penyusunan perencanaan dan monev rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut di kawasan prioritas

300.000.000 300.000.000 Laporan dan bahan perencanaan pemulihan ekosisitem pesisir dan laut tahun 2018

subdit perencanaan

Pertemuan koordinasi dan teknis dalam rangka penyusunan perencanaan pemulihan ekosistem

237.000.000 laporan dan notulensi pertemuan sebagai bahan penysunan rencana pemulihan ekosistem pesisir dan laut

subdit perencanaan

Penyusunan Rencana Detail Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Laut

50.000.000 dokumen perencanaan

subdit perencanaan

Sosialisasi Rencana Detail Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Laut

93.000.000 pertemuan sosialisasi

subdit perencanaan

Monitoring dan evaluasi kegiatan 20.000.000 laporan pelaksanaan kegiatan

subdit perencanaan

A Penyusunan KebijakanKoordinasi dan pertemuan penyusunan kebijakan serta belanja bahan

75.000.000 dokumen pelaporan penyusunan

subdit perencanaan

Penyusunan Draft Permen LHK tentang Turunan dari PP Pengendalian pencemaran dan Kerusakan laut

100.000.000 draft permen subdit perencanaan

Pengembangan kebijakan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Pesisir dan Laut

70.000.000 draft kebijakan subdit perencanaan

B Pelaksanaan KerjasamaKoordinasi dan pertemuan teknis dalam rangka pelaksanaan kerjasama

101.340.000 dokumen pelaporan pelaksanaan kerjasama

subdit perencanaan

Penyiapan kertas posisi delegasi Indonesia untuk kerjasama Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Laut

150.000.000 draft kertas posisi DELRI

subdit perencanaan

Penyusunan Rencana kerjasama untuk replikasi pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut

50.000.000 draft dokumen kerjasama

subdit perencanaan

Evaluasi dan sharing knowledge Implementasi ICM di 5 lokasi

100.000.000 dokumen evaluasi subdit perencanaan

Honorarium Pejabat Pengadaan barang/Jasa dan PanitiaPengadaan barang/jasa

3.660.000 dokumen evaluasi subdit perencanaan

Pemulihan ekosistem pesisir danlaut di Labuan Bajo 1.000.000.000 lapoiran kegiatan subdit wilayah I

Koordinasi dan pertemuan teknis dalam rangka pelaksanaan pemulihan

838.275.000 notulensi pertemuan

subdit wilayah I

Perjalanan dinas dalam rangka pemulihan 161.725.000 laporan perjalanan subdit wilayah I

Pemulihan ekosistem pesisir danlaut di Makasar 900.000.000 lapoiran kegiatan subdit wilayah II

Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Outout : Peningakatan kualitas ekosistem pantai lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan pesisir dan laut (5460.001)

Mei Juni DesemberKebutuhan AnggaranPagu Anggaran

RENCANA KEGIATAN SUB DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN TAHUN 2017

No Uraian KegiatanBulan

Keterangan Januari Februari Maret

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT

Nopember

Komponen: (051) Penyusunan perencanaan dan monev rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut di kawasan prioritas (subdit perencanaan)

Juli Agustus September OktoberAprilPenanggung Jawab

Komponen: (052) Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (subdit perencanaan)

Komponen: (053) Pelaksanaan pemulihan ekosistem pesisir dan laut di kawasan prioritas A. Wilayah I (subdit Wil I)

A. Wilayah II (subdit Wil II)

Pemulihan ekosistem pesisir danlaut di Gorontalo 900.000.000 lapoiran kegiatan subdit wilayah II

Koordinasi dan pertemuan teknis dalam rangka pelaksanaan pemulihan di Makassar dan Gorontalo

49.881.000 notulensi pertemuan

subdit wilayah II

Perjalanan dinas dalam rangka pemulihan di Makasar dan Gorontalo

165.119.000 laporan perjalanan subdit wilayah II

Sub Output (5460.001.002) : Invetarisasi Ekosistem Pesisir dan Laut dan Status Mutu Lingkungan Pesisir dan Laut (Subdit Inventarisasi)

A InventarisasiPencetakan buku inventarisasi dan status mutu 24.000.000 buku subdit inventarisasi

Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir kepulauan Seribu

150.000.000 dokumen subdit inventarisasi

Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir Karimun Jawa

150.000.000 dokumen subdit inventarisasi

Perjalanan Dinas dan Paket Meeting Inventarisasi di Kep. Seribu dan karimun Jawa

50.662.000 laporan dan kwitansi

subdit inventarisasi

Koordinasi, pertemuan dan jasa profesi dalam rangka Inventarisasi di Kep. Seribu dan karimun Jawa

50.066.000 notulensi, kwitansi, laporan

subdit inventarisasi

B. Status MutuKoordinasi, pertemuan dan jasa profesi 29.380.000 notulensi, kwitansi,

laporansubdit inventarisasi

Inventarisasi kualitas air laut dan status mutu laut Jakarta

180.000.000 dokumen subdit inventarisasi

Inventarisasi kualitas air laut dan status mutu laut Semarang

120.000.000 dokumen subdit inventarisasi

perjalanan dinas dalam rangka inventarisasi dan status mutu Jakarta dan Semarang

30.892.000 dokumen subdit inventarisasi

1 Honor Output kegiatan untuk panitia pengadaan barang/jasa, panitiapenerima barang dan panitia pelsksanaan GLOC III/IGR IV

406.960.000 141`120000 pelaporan subdit perencanaan

2 Kontribusi kepada UN Environment untuk mendukung penyelenggaraan GLOC III dan IGRIV

1.408.766.000 13.903.000 pembayaran kontribusi sesuai MOU Ditjen PPKL dengan UNEP

subdit perencanaan

3 Penyelenggaran GLOC III dan IGR IV (jasa lainnya) 3.500.000.000 5.460.000 Laporan penyelenggaraan

subdit perencanaan

4 Perjalanan dalam rangka koordinasi, persiapan dan pelaksanaan GLOC III dan IGR IV

31.240.000 46.750.000 dokumen perjalanan dinas dan pelaporan

subdit perencanaan

Sub Output (5460.003.001) : Clean Up di lokasi pesisir yang tercemar tumpahan minyakPemulihan Ekosistem Pesisir dan Laut pada Kawasan Prioritas

Honorarium tenaga kontrak, tunjangan kinerja, dlldan honor operasional satuan kerja

282.360.000 dokumensi absensi kasubag TU/ subdit perencanaan

belanja bahan 73.640.000 bahan yang siap dipakaidan kuitansi pembayannya

kasubag TU/ subdit perencanaan

Honor outputk kegitan 13.200.000 kuitansi pembayaran honor

kasubag TU/ subdit perencanaan

koordinasi dan kerjasama dalam tangka penanggulangan tumpahan minyak

30.800.000 notulensi dan laporan

kasubag TU/ subdit perencanaan

Komponen: (051) Invetarisasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Outout : Pelaksanaan clean up di lokasi pantai pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak (5460.003)

Komponen: (051) Pelaksanaan GLOC III dan IGR IV (subdit perencanaan)

Komponen: (051) Dukungan pelaksanaann dan koordinasi

Komponen: (052) Penyusunan perencanaan penanggulangan pencamaran lingkunagn pesisir dan laut akibat tumpahan minyak

Sub Output (5460.001.003) : Penyelenggaraan GLOC III dan IGR IV

Pengembangan Kerjasama penanggulangan pencemaran lingkungan pesisir dan laut akibat tumpahan minyak

50.000.000 laporan subdit perencanaan

Penyusunan SOP Penanggulangan Tumpahan Minyak 50.000.000 dokumen subdit perencanaan

Sosialisasi perencanaan dan SOP Penanggulangah tumpahan minyah

50.000.000 laporan kegiatan subdit perencanaan

Pertemuan dan belanja bahan 150.000.000 notulensi, kwitansi subdit perencanaan

A Penyusunan KebijakanKoordinasi dan pertemuan penyusunan kebijakan serta belanja bahan

57.100.000 dokumen pelaporan dan notulensi

subdit perencanaan

perjalanan dinas dalam rangka pengembangan kebijakan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut akibat tumpahan minyak

42.900.000 laporan perjalanan dinas

subdit perencanaan

B Pelaksanaan KerjasamaKoordinasi dan pertemuan teknis dalam rangka pelaksanaan kerjasama

47.136.000 dokumen pelaporan pelaksanaan kerjasama

subdit perencanaan

Dukungan pelaksanaan Workshop on the ASEAN Mechanism to Enhance Surveilance againts Illegal Desludging and Disposal

255.000.000 laporan kegiatan subdit perencanaan

perjalanan dinas dalam rangka kerjasama penanggulangan dampaktumpahan minyak

28.750.000 laporan perjalanan subdit perencanaan

perjalanan dinas luar negeri dalam rangkaPEMSEA dan COBSEA

69.114.000 laporan perjalanan subdit perencanaan

A Wilayah IKoordinasi, pertemuan teknis dan jasa proifesi 223.753.000 notulensi

pertemuan dan subdit wilayah I

Honor output kegiatan untuk panitia pengadaan barang/jasa, panitia penerima barang

6.460.000 absensi dan kwitansi

subdit wilayah I

Sampling dan Uji laboratorium (uji karakteristik limbah, finger print)

150.000.000 laporan kegiatan, data lab

subdit wilayah I

Clean Up tumpahan minyak 700.000.000 laporan kegiatan subdit wilayah I

perjalanan dinas dalam rangka penanggulangan tumpahan minyak

124.272.000 laporan perjalanan subdit wilayah I

Pelaksanaan IPLC 203.496.000 draft izin pembuangan limbah ke laut

subdit wilayah I

Perjalanan Dinas dalam rangkakoordimnasi dan penanggulangan tumpahan minyak

113.895.000 laporan pejalanan subdit wilayah I

Belanja modal peralatan dan mesin 57.000.000 berita acara serah terima barang/jasa

subdit wilayah I

Pembangunan TPS Tumpahan Minyak di Nongsa Batam

200.000.000 laporan kegiatan subdit wilayah I

B Wilayah IIKoordinasi, pertemuan teknis dan jasa profesi 34.976.000 notulensi dan

laporansubdit wilayah II

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan penanggulangan dampak tumpahan minyak

94.748.000 laporan perjalanan subdit wilayah II

Pelaksanaan IPLC 29.700.000 draft izin subdit wilayah II

Sub Output (5460.003.001) : Evaluasi pengelolaan lingkungan dikawasan pelabuhan (subdit inventarisasi)

honor output kegiatan untuk Panitia 2x Workshop dan Penyusunan SK Dirjen

53.300.000 laporan, berita acara serah terima

subdit inventarisasi

koordinasi, pertemuan teknis, jasa profesi dan belanja bahan

89.171.000 laporan dan notulensi

subdit inventarisasi

Pencetakan buku Evaluasi pengelolaan lingkungan dikawasan pelabuhan

50.000.000 barang cetakan subdit inventarisasi

Jasa konsultan Evaluasi pengelolaan lingkungan dikawasan pelabuhan

50.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Komponen: (054) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut akibat tumpahan minyak

Komponen: (051) Evaluasi pengelolaan lingkungan dikawasan pelabuhan

Komponen: (053) Pengembangan kebijakan dan kerjasama pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut akibat tumpahan minyak

Jasa Konsultan Penyusunan Profil pelabuhan utama di Indonesia

50.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

belanja sewa pemantauan pada pemantauan 9 pelabuhan utama

27.140.000 kwitansi dan laporan

subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan jakarta

30.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Semarang

30.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Surabaya

30.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Medan

40.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Batam

40.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Banjarmasin

40.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Balikpapan

40.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Makasar

40.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Jasa lainnya inventarisasi kualitas air laut di pelabuhan Bitung

35.000.000 laporan kegiatan subdit inventarisasi

Perjalanan dinas, pertemuan teknis, koordinasi dan pertemuan dalam kota

210.989.000 notulensi, kwitansi, laporan

subdit inventarisasi

Belanja peralatan dan mesin 144.400.000 berita acara serah terima barang/jasa

subdit inventarisasi

honorarium panitia pengadaan barang/jasa, pejabat penerima dan panitia penerima barang/jasa

28.080.000 dokumensi absensi

belanja bahan dan jasa profesi 32.878.000 bahan yang siap dipakaidan kuitansi pembayannya

Penyusunan rencana detail pengendalian pencemaran sampah di 8 Taman nasional (jasa konsultansi)

360.000.000 laporan pekerjaan

Penyusunan DED jaring penangkap sampah (jasa konsultan)

400.000.000 laporan pekerjaan

pertemuan koordinasi, teknis dan lainnya 179.042.000

koordinasi, pertemuan teknis dan jasa profesi 145.031.000 dokumensi absensi dan notulensi

Pelaksanaan Coastal Clean Up di 3 lokasi (Palembang, Jakarta dan Benoa-Bali)

600.000.000 laporan kegiatan

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pertemuan teknis

237.669.000 laporan perjalanan dan dokumentasi

Workshop Pengurangan Sampah dari Sungai (Surabaya)

22.050.000 laporan kegiatan

Kampanye Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap Pencemaran akibat Sampah di Pesisir dan Laut

423.442.000 laporan kegiatan

Workshop Pengurangan Sampah dari Sungai (Surabaya)

71.808.000 lapoiran kegiatan

Outout : Jumlah lokasi yang dilakukan pencegahan dan clean up di pesisir dan laut (baseline) (5460.005)

Komponen: (052) Pelaksanaan perencanaan pencegahan dan clean up

Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Komponen: (051) Perencanaan perencanaan pencegahan dan clean up

Unit Subdirektorat1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.866.273.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

12 KHG

A. 3.422.350.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

12 KHG

1 Persiapan perencanaan Inventarisasi dan Pemetaan 144.600.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

2 Rapat pembahasan persiapan inventarisasi ekosistem gambut 27.300.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

3 Koordinasi Inventarisasi dan Pemetaan Ekosistem Gambut 109.562.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

4 Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut :1. KHG Sungai Lenggo,Kab.Berau2. KHG Sei Batu Putih,Kab.Berau3. KHG Sungai Tanjung buaya-Sungai Domarin, Kab.Berau4. KHG Sungai Pulau Tanjung Buaya, Kab.Berau5. KHG Sungai Tabat-Batang Masangkiri,Kab.Agam6.KHG Aek Tapan-Aek Ubar,Kab.Pesisir Selatan7.KHG Bah Btung-Sungai Tabat,Kab.Agam8. KHG Aek Lunang-Aek Sidang,Kab.Pesisir Selatan9.KHG Sungai Leidong-Sungai Kuala,Kab.Asahan10. KHG Aek Nak Birong-Aek Batang Toru,Kab.Tapanuli Selatan11. KHG Sungai Kualuh Bilah-Sungai Barumun,Kab.Labuhan Batu

2.156.549.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

5 Pemetaan Karakteristik Ekosistem Gambut :1. KHG Sungai Lenggo,Kab.Berau2. KHG Sei Batu Putih,Kab.Berau3. KHG Sungai Tanjung buaya-Sungai Domarin, Kab.Berau4. KHG Sungai Pulau Tanjung Buaya, Kab.Berau5. KHG Sungai Tabat-Batang Masangkiri,Kab.Agam6.KHG Aek Tapan-Aek Ubar,Kab.Pesisir Selatan7.KHG Bah Btung-Sungai Tabat,Kab.Agam8. KHG Aek Lunang-Aek Sidang,Kab.Pesisir Selatan9.KHG Sungai Leidong-Sungai Kuala,Kab.Asahan10. KHG Aek Nak Birong-Aek Batang Toru,Kab.Tapanuli Selatan11. KHG Sungai Kualuh Bilah-Sungai Barumun,Kab.Labuhan Batu

320.719.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

6 Supervisi Inventarisasi Pemetaan Ekosistem Gambut 140.370.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

7 Rapat pembahasan Inventarisasi Ekosistem Gambut pada KHG 65.900.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

8 Rapat pembahasan hasil pelaksanaan inventarisasi ekosistem gambut 82.350.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

9 Analisis Karakteristik Ekosistem Gambut, Tingkat Kerusakan dan Pemulihannya pada KHG Prioritas Skala 1:50.000

200.000.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

10 Pengadaan Peralatan Pendukung Pengolah Data Pemetaan Ekosistem Gambut

175.000.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

B. 666.683.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

4 KHG

1 Pembahasan dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut 193.610.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

2 Konsultasi Publik Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)

407.123.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

3 Pembahasan Penetapan Fungsi Lindung dan Budidaya pada 12 KHG skala 1:50.000

65.950.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

C 777.240.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

1 Laporan

1 Pembayaran honorarium pengelola keuangan 300.800.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

2 Pembayaran honorarium pengadaan barang dan jasa 26.640.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

3 Pengadaan barang persediaan barang konsumsi (Komputer Suplier dan ATK) 240.000.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

4 Pembayaran sewa kendaraan operasional Eselon II 129.800.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

5 Pemeliharaan peralatan dan mesin 80.000.000 Subdit. Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

1.011.745.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

2 Dokumen

A 328.437.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

1 Dokumen

Komponen: (052) Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di Daerah

Komponen: (051) Survey dan Verifikasi Kesatuan Hidrologis Gambut

Dukungan Administrasi

RENCANA AKSI KEGIATAN DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN GAMBUT 2018

JanuariSatuan Unit

Indikator Kegiatan

Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut

Inventarisasi Ekosistem Gambut pada KHG

BulanAgustus

Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG

Kegiatan : Pengendalian Kerusakan Lahan GambutOutput : Terpulihkannya Ekosistem Gambut Seluas 3.026 Hektar

No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran Oktober Nopember Desember Keterangan Februari Maret April Mei Juli SeptemberJuni

1 Persiapan dan koordinasi dalam rangka Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut

70.442.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

2 Rapat pembahasan sosialisasi kebijakan ekosistem gambut 20.400.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

3 Rapat Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut di Prov.Aceh 57.662.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

4 Rapat Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut di Prov.Sumatera Utara 61.760.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

5 Rapat Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut di Prov.Sumatera Barat 60.886.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

6 Rapat Sosialisasi Kebijakan Ekosistem Gambut di Prov.Kalimantan Timur 57.287.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

B 683.308.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

1 Dokumen

1 Rapat Pembahasan Penyempurnaan RPPEG Nasional 17.000.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

2 FGD/workshop tim teknis penyusun RPPEG Nasional lingkup KLHK dan antar sektor

23.800.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

3 Rapat koordinasi penyusunan RPPEG Nasional lingkup pusat dengan tim teknis dan stakeholder

17.000.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

4 Persiapan dan koordinasi dalam rangka Pendampingan Penyusunan Model RPPEG dalam KHG

310.379.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

5 Rapat Pendampingan Penyusunan Model RPPEG Aceh 71.017.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

6 Rapat Pendampingan Penyusunan Model RPPEG Sumatera Utara 68.368.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

7 Rapat Pendampingan Penyusunan Model RPPEG Sumatera Barat 90.468.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

8 Rapat Pendampingan Penyusunan Model RPPEG Kalimantan Timur 85.276.000 Subdit. Perencanaan Pengendalian Kerusakan Gambut

9.121.982.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

3.026 Hektar

A 6.611.769.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut 3.026 Hektar1 Persiapan Pembangunan Infrastruktur Pemulihan Ekosistem Gambut 68.104.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

2 Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut Prov.Kalimantan Timur

49.925.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

3 Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut Prov.Aceh 70.625.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

4 Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut Prov.Sumatera Utara

52.760.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

5 Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut Prov.Sumatera Barat

40.925.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

6 Penunjukan Konsultan Ahli Sosiolog dan SDM 50.000.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

7 Penunjukan Konsultan Ahli Sipil dan Lingkungan 50.000.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut8 Rapat Koordinasi dalam rangka Program Kemandirian Masyarakat 27.650.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut9 Rapat Penyiapan Bahan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Fasilitator

Program Kemandirian Masyarakat 8.750.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

10 Peningkatan Kapasitas Fasilitator Kemandirian Masyarakat 122.100.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut11 Program Penyiapan Kemandirian Masyarakat Prov.Kaltim 372.425.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut12 Program Penyiapan Kemandirian Masyarakat Prov.Aceh 372.425.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut13 Program Penyiapan Kemandirian Masyarakat Prov.Sumut 372.425.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut14 Program Penyiapan Kemandirian Masyarakat Prov.Sumbar 372.425.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut15 Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut berupa Pembangungan Infrastruktur

di Prov.Kaltim (700 ha) 1.000.000.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

16 Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut berupa Pembangungan Infrastruktur di Prov.Aceh (1.022 ha)

1.460.000.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

17 Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut berupa Pembangungan Infrastruktur di Prov.Sumut (744 ha)

1.063.000.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

18 Pemulihan Hidrologi Ekosistem Gambut berupa Pembangungan Infrastruktur di Prov.Sumbar (560 ha)

800.000.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

19 Supervisi Pemulihan Hidrologis Ekosistem Gambut di 4 Provinsi (Kaltim, Aceh, Sumut, Sumbar)

108.780.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

20 Koordinasi pemulihan ekosistem gambut dengan instansi terkait 26.150.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut21 Rapat Evaluasi dan Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Program Kemandirian

Masyarakat 54.800.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

22 Rapat Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Program Kemandirian Masayarakat 68.500.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

B 2.510.213.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut1 Penyiapan bahan 70.282.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut2 Rapat persiapan dan koordinasi 91.970.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut3 Koordinasi dengan instansi terkait 4.200.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut4 Rapat pembahasan 58.650.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut5 Rapat evaluasi 63.450.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut6 Pelaksanaan pemantauan ke 68 perusahaan di 7 provinsi, yaitu: Provinsi

Jambi (8 perusahaan), Provinsi Kalbar (10 perusahaan), Provinsi Kalteng (12 perusahaan), Provinsi Kaltara (9 perusahaan), Provinsi Riau (10 perusahaan), Provinsi Sumsel (10 perusahaan), Provinsi Sumut (9 perusahaan)

800.158.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

7 Pengadaan peralatan dan mesin 1.421.503.000 Subdit. Pelestarian Ekosistem Gambut

Komponen: (053) Pelaksanaan Pemulihan KHG

Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut

Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut

Model Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam KHG