rencana kerja -...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA
KOMPLEK PARASAMYAJl. RW. Monginsidi No.1, Bantul, Kurahan, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA
KOMPLEK PARASAMYAJl. RW. Monginsidi No.1, Bantul, Kurahan, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA KERJA
2019
KOMPLEK PARASAMYA, Jl. RW. Monginsidi No.1, Bantul, Kurahan, Bantul, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
ii
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2016-2021
yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi
pembangunan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan
bidang statistik selama periode 2016-2021 yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Rencana Kerja
ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis,
baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling
berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan
informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Rencana kerja (Renja)
ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang
akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun (tahun 2019). Demikian
pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi
dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
pada akhir tahun anggaran 2019.
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 disusun dengan
maksud sebagai acuan Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam
penyusunan RKA Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019. Adapun
tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019
adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan
perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta
menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen
perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019 yang
akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran
2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Demikian rencana kerja (renja) ini disusun untuk dapat digunakan
sebagai arahan pokok dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Semoga Tuhan Yang Maha
Esa melimpahkan Rahmat dan Karunia- Nya untuk kita semua.
Bantul, September 2019
Kepala,
Nugroho Eko Setyanto,S.Sos,MM Pembina Tk I, IV/B NIP . 197112301991011001
iii
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ........................................................................................... i
Kata Pengantar ........................................................................................... ii
Daftar Isi ..................................................................................................... iii
Daftar Tabel ................................................................................................ iv
Daftar Gambar ............................................................................................. v
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................... 5
1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 6
1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... 7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2017 ...................................................... 8
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra ....... 8
2.2. Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................. 13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ....................... 19
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................... 25
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................... 25
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ........................... 31
3.1.Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ................................................ 31
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja .............................................................. 32
3.3.Program dan Kegiatan ...................................................................... 35
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................................ 38
BAB V.PENUTUP .......................................................................................... 41
LAMPIRAN
iv
DAFTAR TABEL
halaman
Tabel 2.1 Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas
Komunikasi dan Informatika ......................................................... 8
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Program Tahun 2017 ................................ 9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2018
Kabupaten Bantul ......................................................................... 13
Tabel 2.4 Indicator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Bantul ................................................................. 14
Tabel 2.5 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul .................. 16
Tabel 2.6 Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
Anggaran 2017 .............................................................................. 17
Tabel 2.7 Target Dan Realisasi Pendapatan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul ......................................................................... 18
Tabel 2.8 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan
dan Kinerja Unit Pelayanan ........................................................... 18
Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Bantul .......................................................................... 26
Tabel 2.10 Usulan Program/Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun
2017 yang di akomodir Dinas Komunikasi Dan
Informatika Kabupaten Bantul ..................................................... 29
Tabel 2.11 Daftar Usulan Kegiatan Reses Dewan Tahun 2019 ....................... 30
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul Tahun 2019 ....................................................................... 34
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Indikatif .................. 38
v
DAFTAR GAMBAR
halaman
Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota .................. 2
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran ............. 4
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah ............ 4
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mendukung terwujudnya Good Governance, dalam hal ini
pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan
pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah
lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan
dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan
fungsi.
Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah
Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah
melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut,
mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, dan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul menyusun Dokumen Renja 2019 yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati Bantul.
Berangkat dari latar belakang tersebut maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019 yang merupakan rencana kegiatan tahun 2019 yang digunakan
sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini,
diharapkan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang
menjadi bidang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
dapat berperan secara optimal dalam Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta Meningkatkan
2
kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
(Good Governance) di Kabupaten Bantul
1.1.1.Pengertian Renja
Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode
satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan
dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul
yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dibidang perdagangan sesuai Peraturan Bupati Bantul No. 120 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Agar pelaksanaan
tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka
penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai
pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun
program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
1.1.2. Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD,
evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan
akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi
pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
Prinsip Penyusunan:
1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan
Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
3
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang
diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja
keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan,
total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD
yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan
dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota
Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah
sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Renja
Pembentukan Tim Penyusun Renja
Orientasi mengenai Renja
Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
Pengumpulan Data dan Informasi
b. Pengolahan Data dan Informasi
Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan
seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi
yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan
pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan
Renja.
4
c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
Pengolahan data dan informasi;
Analisis gambaran pelayanan OPD;
Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu
berdasarkan Renstra OPD;
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
Telaah terhadap rancangan awal RKPD
Perumusan tujuan dan sasaran;
Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Perumusan kegiatan prioritas;
Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
Pembahasan forum OPD; dan
Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan
prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan
daerah.
d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada
Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja.
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD
yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.
Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu.
Karena sistem perencanaan pemba
sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen
dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu
dengan yang lainnya.
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang
Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang
Perubahan Kedua Atas Undang
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mene
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri
…….*) Tahun 2018 tentan
Informatika Tahun 2019
yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.
Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu.
Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang
sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen
dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu
dengan yang lainnya.
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Mene
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Kementerian
Tahun 2019.
5
yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.
Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu.
ngunan merupakan sebuah proses yang
sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang
dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Undang Nomor 23 Tahun 2014;
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor
g Rencana Kerja Kementerian Komunikasi dan
6
e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
f. Peraturan Gubernur DIY Nomor ….…*) Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah DIY Tahun 2019.
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
Dan Informatika Kabupaten Bantul; dan
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
1.3 Maksud dan Tujuan
Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019 disusun dengan
maksud sebagai acuan Dinas Komunikasi Dan Informatika dalam
penyusunan RKA Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019. Adapun
tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019
adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan
perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta
menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap
perubahan kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen
perencanaan tahunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019
7
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun
Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terdiri
dari 5 (Lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan
penyusunan Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika
penulisan;
Bab II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2017
Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun 2017 dan perkiraan caaian tahun 2018;
Bab III : TUJUAN DAN SASARAN OPD
Berisi tentang : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan
dan sasaran renja, serta program dan kegiatan
Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan
program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome
yang diinginkan.
Bab V : PENUTUP
Lampiran
8
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2=2019-
2 = 2017) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
TargetRealisas
iDevias
iBobot
Bobot Target
Bobot Realisasi
Deviasi
Target (Rp)Target
(%)Realisasi (Rp)
Realisasi (%)
Deviasi
1 1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 36Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 294.311.000 100.00 100.00 0.00 0.020 2.000 2.000 0.000 294.311.000 100.000 232.231.892 78.907 21.093 Kabupaten Bantul
Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika
1.2 37Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi 366.967.000 100.00 100.00 0.00 0.025 2.500 2.500 0.000 366.967.000 100.000 345.550.301 94.164 5.836 Kabupaten Bantul
Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika
1.3 38Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 13.595.000 100.00 100.00 0.00 0.001 0.100 0.100 0.000 13.595.000 100.000 13.595.000 100.000 0.000 Kabupaten Bantul
Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian - Seksi Keamanan Informasi dan persandian pada Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dan Persandian
2 2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 51 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 3.796.261.000 100.00 100.00 0.00 0.257 25.700 25.700 0.000 3.796.261.000 100.000 3.718.603.200 97.954 2.046 Kabupaten BantulSekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2 53 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 105.710.500 100.00 100.00 0.00 0.007 0.700 0.700 0.000 105.710.500 100.000 103.904.201 98.291 1.709 Kabupaten BantulSekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika
2.3 54 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 183.750.000 100.00 100.00 0.00 0.012 1.200 1.200 0.000 183.750.000 100.000 182.825.000 99.497 0.503 Kabupaten BantulBidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian - Seksi Keamanan Informasi dan persandian pada Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dan Persandian
3 13 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3.1 1 Pengendalian Tower 250.415.000 100.00 100.00 0.00 0.017 1.700 1.700 0.000 250.415.000 100.000 247.425.100 98.806 1.194 Kabupaten BantulBidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika - Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Komu
Fisik (Pembobotan) KeuanganLokasi Bagian/Seksi
Tabel 2.1
REALISASI PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Nomor Kode Program/Kegiatan PaguFisik (Rata-Rata)
3.1 1 Pengendalian Tower 250.415.000 100.00 100.00 0.00 0.017 1.700 1.700 0.000 250.415.000 100.000 247.425.100 98.806 1.194 Kabupaten Bantul Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Komu
4 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
4.1 2Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Informasi 651.410.000 100.00 100.00 0.00 0.044 4.400 4.400 0.000 651.410.000 100.000 636.200.000 97.665 2.335 Kabupaten Bantul
Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian - Seksi Infrastruktur dan Teknologi pada Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dan Persandian
4.2 3Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 2.373.800.000 100.00 100.00 0.00 0.161 16.100 16.100 0.000 2.373.800.000 100.000 2.344.827.000 98.779 1.221 Kabupaten Bantul
Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian - Seksi Keamanan Informasi dan persandian pada Bidang Penyelenggaraan E-Goverment dan Persandian
4.3 5Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi 4.182.007.000 100.00 100.00 0.00 0.283 28.300 28.300 0.000 4.182.007.000 100.000 4.103.610.400 98.125 1.875 Kabupaten Bantul
Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian - Seksi pengembangan Aplikasi Bidang Penyelenggaraan E-Government
4.4 6Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 70.142.600 100.00 100.00 0.00 0.005 0.500 0.500 0.000 70.142.600 100.000 67.590.000 96.361 3.639 Kabupaten Bantul
Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Bantul - Seksi Produksi dan Informasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
5 16Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
5.1 2 Pemberdayaan KID dan PPID 53.465.000 100.00 100.00 0.00 0.004 0.400 0.400 0.000 53.465.000 100.000 50.658.850 94.751 5.249 Kabupaten BantulBidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika - Seksi Kemitraan dan Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Komu
5.2 3Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 97.030.000 100.00 100.00 0.00 0.007 0.700 0.700 0.000 97.030.000 100.000 95.776.600 98.708 1.292 Kabupaten Bantul
Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika - Seksi Tata Kelola E-Goverment pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika
6 17Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi
6.1 1Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 89.847.000 100.00 100.00 0.00 0.006 0.600 0.600 0.000 89.847.000 100.000 89.777.000 99.922 0.078 Kabupaten Bantul
Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian - Seksi pengembangan Aplikasi Bidang Penyelenggaraan E-Government
7 18Program Kerjasama informasi dengan Mas Media
7.1 1Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2.062.928.400 100.00 100.00 0.00 0.140 14.000 14.000 0.000 2.062.928.400 100.000 2.030.865.000 98.446 1.554 Kabupaten Bantul
Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Bantul - Seksi Produksi dan Informasi Publik pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik
7.2 2Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 193.814.200 100.00 100.00 0.00 0.013 1.300 1.300 0.000 193.814.200 100.000 181.145.000 93.463 6.537 Kabupaten Bantul
Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika - Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan I
8 21Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8.1 55 Penyusunan dokumen perencanaan SKPD 2.280.000 100.00 100.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 2.280.000 100.000 2.280.000 100.000 0.000 Kabupaten BantulSekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika
0 ###### 100.000 100.200 100.200 0 100.000 4 97.695Jumlah
9
Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
No Indikator Kinerja
Realisasi Indikator
Kinerja Target Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1
Persentase OPD
yang menerapkan
Layanan Unggulan
Digital Government
Services (DGS)
70 70.33 75 80 85 90 90
2
Index kualitas
layanan informasi
publik
60 75.23 77 80 83 85 85
:
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan
(Output)
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan
Keluaran Kegiatan s/d. Tahun2017
(n-3)
Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun 2019
(n-1)
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)Realisasi Capaian
Tingkat Capaian (%)
3 4 5 6 7 8 = 7 / 6 9 10 = (5 + 7 + 9) 11 = 10 / 9
- 2.449.593.630 1.248.364.900
Keluaran : Jml Printer dot matrik;Keluaran : Jml Filling Kabinet;Keluaran : Jml Rak besi;Keluaran : Pemeliharan Peralatan dan Mesin;Keluaran : Jml Pakaian Kerja Lapangan;Keluaran : Jml Penggandaan;Keluaran : Jml Cetak;Keluaran : Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan;Keluaran : Langganan TV Kabel;Keluaran : Langganan Surat Kabar/Majalah;Keluaran : Rekening Listrik;Keluaran : Rekening Telepon;Keluaran : Jml Peralatan Pengelolaan arsip;Keluaran : Bahan obat-obatan;Keluaran : Jumlah pengisian freon;Keluaran : Penyediaan surat kabar dan bahan Bacaan;Keluaran : Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.;Keluaran : Penyediaan materai dan benda pos;Keluaran : Penyediaan alat listrik;Keluaran : Pembayaran honor pengelola Keuangan;Keluaran : Penyediaan ATK
914.614.470 544.590.900 782.551.057 544.590.900 69,59 782.551.057 3.232.144.687 413
Tabel 2.3Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2018
Kabupaten Bantul
SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program
/ Kegiatan
Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan SKPD s/d.2018
(Tahun lalu / n-2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan
Renstra SKPD s/d. 2019Catatan
1 2 12
02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
0210 Komunikasi dan Informatika
0210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0210.021001.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Keluaran : Jumlah perjalanan dinas luar daerah;Keluaran : Cakupan Makan minum Tamu;Keluaran : Jumlah perjalanan dinas dalam daerah;Keluaran : Cakupan snack Tamu;Keluaran : Cakupan snack rapat;Keluaran : Cakupan jamuan makan minum rapat
1.534.979.160 703.774.000 663.637.600 703.774.000 106,05 663.637.600 3.113.231.230 469
- 1.705.574.475 714.755.000
Keluaran : Jml HP kelengkapan drone;Keluaran : Jml tripot;Keluaran : Jml Dry box (lemari penyimpan kamera);Keluaran : Jml Kamera;Keluaran : Jml Almari Barang;Keluaran : Jml Kursi;Keluaran : Jml Printer ;Keluaran : Jml external Hardisk;Keluaran : Jml Personal Komputer;Keluaran : Jml Notebook;Keluaran : Jml AC;Keluaran : Jml honorarium pegawai kontrak;Keluaran : Dekorasi Interior
1.232.921.250 500.950.000 446.400.000 500.950.000 112,22 446.400.000 2.151.974.475 482
Keluaran : Jml Pengecatan kendaraan dinas;Keluaran : Jml Accessories kendaraan Dinas;Keluaran : Jml Jasa KIR;Keluaran : Jumlah Minyak Pelumas;Keluaran : Jasa KIR;Keluaran : Pajak Pajak Motor;Keluaran : Pajak Mobil;Keluaran : Jumlah BBM
472.653.225 213.805.000 327.050.000 213.805.000 65,37 327.050.000 2.032.624.475 622
- 295.408.080 39.040.000
0210.021001.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
0210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0210.021001.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
0210.021001.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
0210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Keluaran : Jml Peserta Rapat;Keluaran : Jml Moderator;Keluaran : Jml Narasumber Lokal;Keluaran : Jml makan dan minum pelaksanaan kegiatan;Keluaran : Jml Makanan Dan Minuman Rapat Persiapan;Keluaran : Sewa Tempat;Keluaran : Jml Penggandaan;Keluaran : Jml cetak buku laporan (LKJ, Renstra,Renja,LPPD, LKPJ,LKPD, Spekop,dll);Keluaran : Jml Dekorasi;Keluaran : Jml Seminar Kit
295.408.080 39.040.000 73.700.000 39.040.000 52,97 73.700.000 369.108.080 501
- 29.479.264.875 14.068.633.200
Keluaran : Pembangunan backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa;Keluaran : Rancangan jalur Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa;Keluaran : Pemeliharaan Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda dan kecamatan;Keluaran : Pemeliharaan Tower;Keluaran : Sewa Fixed Broadband untuk Sekolah;Keluaran : Sewa Ethernet untuk Jaringan Intranet dan Internet
7.374.641.625 5.145.833.800 5.353.800.000 5.145.833.800 96,12 5.353.800.000 34.833.064.875 651
Keluaran : Workshop Infrastruktur dan Broadband TIK;Keluaran : Penyusunan Data Aset TIK;Keluaran : Pembangunan Smart City di Kabupaten Bantul;Keluaran : Perancangan dan pembangunan Videotron;Keluaran : Perancangan dan Pembangunan Sarana TIK dan BCC;Keluaran : Pemeliharaan Jaringan dan Pembangunan Insfrastruktur Jaringan
10.199.452.500 5.406.975.000 4.586.875.000 5.406.975.000 117,88 4.586.875.000 34.066.139.875 743
0210.021001.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
0210.021001.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
0210.021001.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Keluaran : Pengelolaan Website beserta subdomainnya;Keluaran : Berita Website di Kabupaten Bantul dalam dua bahasa (Jawa dan Inggris);Keluaran : Pengolahan Data Pendukung Kesehatan;Keluaran : Terfasilitasinya sistem informasi berbasis online;Keluaran : Terbangunnya Digital Government Service di kabupaten Bantul;Keluaran : Mendukung layanan DGS Kesehatan di puskesmas
11.556.195.750 2.826.149.400 5.440.830.000 2.826.149.400 51,94 5.440.830.000 34.920.094.875 642
Keluaran : Sosialiasasi Kebijakan TI di Pemkab. Bantul
348.975.000 193.200.000 60.625.000 193.200.000 318,68 60.625.000 29.539.889.875 48.726
- 4.957.041.375 1.218.733.200
Keluaran : Jumlah Workshop Smartcity;Keluaran : Jumlah Sosialisasi Smartcity
2.833.380.000 143.450.000 231.500.000 143.450.000 61,97 231.500.000 5.188.541.375 2.241
Keluaran : SK Bupati;Keluaran : Data Perekonomian;Keluaran : Data IPM;Keluaran : Jml sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa;Keluaran : Jml Kegiatan PPID
793.955.250 286.373.200 701.375.000 286.373.200 40,83 701.375.000 5.658.416.375 807
Keluaran : Jml Sosialisasi Peraturan dan Prosedur Awal pendirian Menara;Keluaran : Jumlah publikasi Pertunjukan rakyat;Keluaran : Jumlah sosialisasi kelompok masyarakat
1.329.706.125 788.950.000 439.050.000 788.950.000 179,69 439.050.000 5.396.091.375 1.229
- 140.573.800 78.062.500
Keluaran : Pelaksanaan Pelatihan Bidang TIK;Keluaran : Mengakomodir Pelatihan aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi
127.794.375 78.062.500 90.620.000 78.062.500 86,14 90.620.000 231.193.800 255
- 5.903.469.000 2.193.493.200
0210.021001.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
0210.021001.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
0210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
0210.021001.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
0210.021001.16.002 Pemberdayaan KID dan PPID
0210.021001.16.003 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
0210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
0210.021001.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
0210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
Keluaran : Jml Peliputan dinamika Pembangunan;Keluaran : Jml Video bangun desa;Keluaran : Jml dialog Interaktif 3 stasiun radio ;Keluaran : Jml Dialog Interktif Pesantren lewat radio;Keluaran : Jml Iklan Layanan Masyarakat;Keluaran : Jml advertorial;Keluaran : Jml pariwara;Keluaran : Jml Sosialisasi Cukai lewat Televisi;Keluaran : Jml sosialisasi Cukai lewat radio;Keluaran : Jml materi iklan Sosialisasi cukai;Keluaran : Jml Penerbitan Buletin Sejada;Keluaran : Jml siaran TV luar Studio;Keluaran : Jml Siaran Gabusan luar Studio;Keluaran : Jml Siaran Taman Gabusan dalam Studio;
3.482.325.000 1.966.613.000 1.865.960.000 1.966.613.000 105,39 1.865.960.000 7.769.429.000 416
Keluaran : Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center;Keluaran : Nilai IKM;Keluaran : Jml Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui website;Keluaran : Jml Bimtek Jurnalistik dan fotografi
490.644.000 226.880.200 194.500.000 226.880.200 116,65 194.500.000 6.097.969.000 3.135
- 0 0
Keluaran : Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul;Keluaran : Pengamanan Berita Rahasia;Keluaran : Gekar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah);Keluaran : Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan;Keluaran : Rekening Telepon
0 0 346.681.823 0 0,00 346.681.823 346.681.823 100
0210.021001.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
0210.021001.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
0215 Persandian
0215.01 Pengkajian dan Pengembangan Persandian
0215.021001.01.001 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian
Keluaran : Laporan Kegiatan Keamanan Informasi;Keluaran : Pemeliharaan Jaringan telepon Pemkab. Bantul;Keluaran : Penambahan saluran telepon;Keluaran : peningkatan keahlian di bidang Keamanan Informasi;Keluaran : Workshop Sosialisasi Kemanan Informasi;Keluaran : Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul
0 0 238.751.754 0 0,00 238.751.754 238.751.754 1000215.021001.01.002 Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi
11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang
telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul 2016-2021 dan
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016-
2021. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan
dengan format tabel 2.4 sebagai berikut:
12
Table 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul
No Indikator FORMULASI Satuan
2017 2018 2019
Target Realisasi Persentase
capaian Target Realisasi
Persentase capaian
Target Realisa
si Persentase capaian
1
Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS)
Jumlah OPD yang menerapkan DGS dibagi jumlah semua OPD kali 100%
% 70 80 114.29% 75 0 0.00% 80 0 0.00%
2
Index kualitas layanan informasi publik
Hasil Survey terhadap kualitas layanan public terkait dengan pelayanan informasi dan komunikasi di Kabupaten Bantul
angka 75 75.23 100.31% 77 0 0.00% 80 0 0.00%
3. Meningkatnya Nilai AKIP
Nilai AKIP angka 80 78 97.50% 85 81.33 95.68% 88 0 0.00%
13
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja
yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk
mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang
dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang
dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk
menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan
dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data
serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator
sasaran.
14
Tabel 2.5
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
No.
Indikator
Kinerja
Jenis Data
Formulasi/Rumus
Perhitungan
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Monitoring
dan
Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 1 : Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government
Service (DGS)
1
.
Persentase
SKPD yang
menerapkan
Layanan
unggulan
Digital
Government
Kuantitatif Jumlah OPD yang menerapkan DGS
dibagi jumlah semua OPD kali 100% Mengumpulkan data jumlah
OPD yang menerapkan DGS
dan yang belum
menerapkan DGS
Recheck data dan
perhitungan;
pemantauan lapangan;
melakukan evaluasi
rencana aksi kinerja
sasaran per triwulan
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Ke - 2 : Meningkatnya kualitas pasar rakyat
2
.
Index kualitas
layanan informasi
publik
Kuantitatif Nilai hasil survey Indeks Kepuasan
layanan komunikasi dan informasi
publik
Penyebaran kuesioner survey indeks kepuasan layanan komunikasi dan informasi publik
Recheck data dan
perhitungan;
kunjungan ke
lapangan; melakukan
evaluasi rencana aksi
kinerja sasaran per
triwulan
15
Pencapaian indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul Tahun 2017 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.
Tabel 2.6 Pengukuran Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas komunikasi dan informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2017 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran
berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 107.3%. untuk
capaian nilai akip dinas komunikasi dan informatika pencapaianya 97.50 %
Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai unit ekonomi yang
memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul yaitu
dari retribusi Penerimaan Retribusi Menara Telekomunikasi dengan target Rp.
674.000.000,- dengan pencapaian tahun 2017 sebesar Rp. 1.297.332.000,-
dengan prosentase sangat tinggi 192,48%.
NO INDIKATOR FORMULASI Satuan
2017
Target Realisasi Persentase
capaian
1
Persentase SKPD
yang menerapkan
Layanan unggulan
Digital Government
Service (DGS)
Jumlah OPD yang menerapkan DGS x100% % 70 80 114.29%
Jumlah semua OPD
2
Index kualitas
layanan informasi
publik
Hasil Survey terhadap kualitas
layanan public terkait dengan
pelayanan informasi dan
komunikasi di Kabupaten
Bantul
angka 75 75.23 100.31%
3. Meningkatnya Nilai AKIP Nilai AKIP angka 80 78 97.50%
16
Table 2.7 Target dan Realisasi Pendapatan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul
NO JENIS PENDAPATAN 2017
TARGET REALISASI %
1
Penerimaan Retribusi
Menara
Telekomunikasi
674.000.000 1.297.332.000 192,48%
Survey penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik
yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah
diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi
guna peningkatan pelayanan. Hasil analisis terhadap penilaian indeks kepuasan
masyarakat melalui kuesioner yang sudah disebar kepada responden
menunjukkan bahwa nilai IKM Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017
adalah 78.
Tabel 2.8
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja
Unit Pelayanan
Dengan nilai IKM (Nilai Interval Konversi IKM) sebesar 78 dan melihat
tabel tersebut di atas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu
Pelayanan pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Bantul kategori
“BAIK”. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan
komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh
pengambilan keputusan (top manager), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana
pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat,
17
tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak
diskriminatif.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
1 Permasalahan komunikasi dan Informatika : terbatasnya
infrastruktur TIK, belum adanya regulasi pengembangan e-
government dan master Plan IT, juga belum meratanya sistem
jaringan komunikasi
2 Permasalahan Statistik : tata kelola data yang belum baik, Sistem
informasi dan database belum saling terintegrasi
3 Permasalahan persandian : kurangnya SDM teknis pengamanan
informasi, kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
belum diterapkannya Standar Nasional Manajemen Kemananan
Informasi
Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk
5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang
terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang perdagangan
yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul antara lain sebagai berikut:
1. Kekuatan
Dibalik permasalahan yang ada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul masih memiliki kekuatan yang dapat
mendorong dan memotivasi untuk tetap mengembangkan dunia
Teknologi Informasi dan komunikasi yaitu :
1. Komitmen pimpinan daerah terhadap eksistensi Dinas Komunikasi
dan Informatika sebagai pengelola sumber daya komunikasi dan
informasi cukup tinggi;
2. Adanya Kebijakan e-Government sebagai salah satu pengungkit
percepatan Reformasi Birokrasi (Quick Wins).
3. Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi semakin
meningkat.
4. Hasil-hasil pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat
dijadikan sebagai modal pembangunan selanjutnya.
5. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi dan informasi bagi
masyarakat.
18
6. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informaika yang
mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan komunikasi :
a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronis;
b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
strategi nasional pengembangan e-Government;
d) Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06
Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Elektronik di Lingkungan Pemerintah;
e) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
1121/M.PAN/3/2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah
Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; dan
f) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
01/SE/M.KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi
Penyelenggaraan Negara
7. Komitmen pimpinan daerah terhadap terwujudnya Smart City tinggi.
2. Kelemahan
1. Penguasaan pimpinan terhadap penggunaan Teknologi Informasi
dan Komunikasi masih kurang
2. Terbatasnya sumber daya komunikasi dan informasi
3. Sosialisasi pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai alat
memperlancar pelaksanaan tugas belum optimal
4. Sebagian besar aparat pemerintah atau masih enggan
memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi;
5. Berbagai OPD memiliki system aplikasi sendiri-sendiri
6. Keterbatasan sumber daya komunikasi dan informasi dalam
pembangunan Smart City
3. Peluang
1. Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki
peluang yang besar.
2. Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan
pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
19
3. Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi
Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.
4. Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.
5. Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh
masyarakat.
6. Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap
perwujudan Smart City
4. Tantangan
1. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam
dinamika pembangunan daerah.
2. Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
3. Pengetahunan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan
Komunikasi rendah.
4. Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan
Komunikasi belum optimal.
5. Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks
6. Lemahnya penegakan hukum di bidang teknologi dan informasi
7. Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat
terhadap program Smart City
20
Dari penjelasan Permasalahan, Kekuataan, Kelemahan, Peluang,
Tantangan dan alternatif strategi diatas dapat dibentuk matrik sebagai berikut :
Matrik Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Dan Ancaman
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul
PELUANG :
1. Potensi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
memiliki peluang yang
besar.
2. Komitmen Pemerintah
Pusat terhadap
penyelenggaraan dan
pengelolaan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi.
3. Usaha ekonomi
masyarakat dengan
menggunakan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
mulai berkembang.
4. Investasi bidang
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
sangat tinggi.
5. Kepemilikan
perangkat teknologi
informasi semakin
terjangkau oleh
masyarakat.
6. Adanya dukungan
dari Pemerintah
Provinsi/Pusat
terhadap perwujudan
Smart City.
TANTANGAN
1. Teknologi Informasi
dan Komunikasi
merupakan aspek
yang tidak selalu
mudah dikendalikan
dalam dinamika
pembangunan
2. Kesenjangan akses
data dan informasi
diberbagai sektor.
3. Kemampuan
pengendalian
masyarakat
terhadap
pemanfaatan
teknologi informasi
dan komunikasi
masih lemah
4. Sikap proaktif
masyarakat
terhadap Teknologi
Informasi dan
Komunikasi belum
optimal.
5. Permasalahan
pengawasan dan
pengendalian
semakin kompleks
6. Lemahnya
penegakan hukum di
bidang teknologi dan
FAKTOR
EKSTERNAL
FAKTOR
INTERNAL
21
informasi
7. Masih rendahnya
pengetahuan dan
kepedulian
masyarakat
terhadap program
Smart City
KEKUATAN :
1. Komitmen
pimpinan daerah
terhadap
eksistensi Dinas
Komunikasi dan
Informatika
sebagai pengelola
sumber daya
komunikasi dan
informasi cukup
tinggi;
2. Adanya Kebijakan
e-Government
sebagai salah satu
pengungkit
percepatan
Reformasi Birokrasi
(Quick Wins).
3. Sumber Daya
Manusia bidang
Teknologi Informasi
semakin
meningkat.
4. Hasil-hasil
pembangunan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
dapat dijadikan
sebagai modal
pembangunan
selanjutnya.
5. Tersedianya sarana
Alternatif Strategi :
Kekuatan dan Peluang
1. Memanfaatkan semua
potensi sumber daya
teknologi dan informasi
untuk
mempertahankan
eksistensi Dinas
Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Bantul
2. Mendorong terbitnya
aturan/regulasi
sebagai perwujudan
dukungan
penyelenggaraan
pengelolaan sumber
daya komunikasi dan
informasi di Kab.
Bantul
3. Mendorong SDM yang
ada untuk
menciptakan sarana
sumber daya
komunikasi dan
informasi untuk
perkembangan usaha
ekonomi masyarakat
4. Mendorong
peningkatan investasi
di bidang TIK dengan
mengacu kepada hasil-
hasil pembangunan TIK
Alternatif Strategi :
Kekuatan dan
Tantangan
1. Mendorong
inovasi-inovasi baru
di bidang TIK seperti
pemanfaatan
teknologi yang ramah
lingkungan dan
berdaya saing tinggi
2. Pembangunan
Warehouse data dan
infrastruktur jaringan
meluas ke sektor
pendidikan,
kesehatan dan
perekonomian.
3. Pembangunan
infrastruktur jaringan
meluas ke sekt;or
pendidikan,
kesehatan dan
perekonomian
4. Memanfaatkan
SDM yang ada untuk
meningkatkan
pengetahuan aparat
dan masyarakat
tentang TIK.
5. Mendorong
kegiatan sosialisasi
melalui media yang
ada kepada berbagai
22
dan prasarana
teknologi dan
informasi bagi
masyarakat.
6. Adanya Perda yang
mendukung hak
akses informasi
public
7. Komitmen
pimpinan daerah
terhadap
terwujudnya Smart
City tinggi.
yang sudah ada
5. Meningkatkan
ketersediaan sarana
dan prasarana
teknologi dan informasi
bagi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas
hak akses masyarakat
terhadap informasi
publik.
7. Meningkatkan
koordinasi dan
kerjasama seluruh OPD
dan semua pemangku
kepentingan guna
mendukung
terwujudnya Smart
City.
instansi pemerintah
dan masyarakat agar
bisa lebih proaktif.
6. Menyediakan
akses pelayanan data
dan informasi secara
efektif dan efisien
7. Memantapkan
regulasi-regulasi
Teknologi Informasi
dan Komunikasi guna
mendukung
pemerataan akses
data dan informasi
diberbagai sector
8. Mempersiapkan
SDM dan
mensosialisasikan
program Smart City
keseluruh lapisan
masyarakat
KELEMAHAN :
1. Penguasaan
pimpinan terhadap
penggunaan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi
masih kurang
2. Terbatasnya
sumber daya
komunikasi dan
informasi
3. Sosialisasi
pemanfaatan
Teknologi Informasi
sebagai alat
memperlancar
pelaksanaan tugas
Alternatif Strategi :
Kelemahan dan Peluang
1. Mendorong pimpinan
untuk berkomitmen
terhadap pentingnya
pemanfaatan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi;
2. Terbukanya peluang
pengembangan sumber
daya komunikasi dan
informasi;
3. Melakukan
pemanfaatan secara
maksimal peggunaan
sarana dan prasarana
yang ada untuk
Alternatif Strategi :
Kelemahan dan
tantangan
1. Memberikan
dukungan pimpinan
terhadap
pengembangan
Teknologi Informasi
dan Komunikasi;
2. Mendorong peran
serta masyarakat
dalam
pengembangan
sumber daya
komunikasi dan
informasi;
3. Membangun
berbagai aplikasi
sistem informasi dan
23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD2.1 Review Terhadap
Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2019 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada
Tabel 2.7 Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan
kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena
program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan.
Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian
anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
belum optimal
4. Sebagian besar
aparat pemerintah
atau masih enggan
memanfaatkan
fasilitas teknologi
dan informasi;
5. Berbagai OPD
memiliki system
aplikasi sendiri-
sendiri
6. Keterbatasan
sumber daya
komunikasi dan
informasi dalam
pembangunan
Smart City
mendukung usaha
peningkatan
kesejahteraan
masarakat;
4. Meningkatkan
pengetahuan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi aparat
pemerintah melalui
bimbingan teknis dan
pelatihan.
5. Mensinergikan dan
mengintregasikan
berbagai database
sistem aplikasi
teknologi informasi.
6. Menyediakan akses
informasi yang mudah
dan terjangkau bagi
semua kalangan
7. Menghimpun berbagai
potensi untuk
pembangunan Smart
City
komunikasi untuk
penyelenggaraan
pemerintahan; dan
4. Meningkatkan
sarana dan
prasarana pelatihan
yang handal;
5. Meningkatkan
kemampuan SDM
teknisi dan fasilitas
pendukungnya.
6. Optimalisasi
pengawasan dan
pengendalian
pemanfaatan
teknologi informasi
7. Memaksimalkan
semua potensi yang
ada untuk
membangun Smart
City
24
Tabel 2.9 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Bantul
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM PAGU INDIKATIF
AWAL (Rp) RKPD (Rp) RENJA (Rp) Catatan penting
1 2 3 3
02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar
38.537.223.500 21,843,907,234.00 21,843,907,234.00
0210 Komunikasi dan Informatika 37.238.333.500 21,258,473,657.00 21,258,473,657.00
0210.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.649.558.000 1,446,188,657.00 1,446,188,657.00
0210.021001.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
615.902.000,00 782,551,057.00 782,551,057.00
0210.021001.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi
dan Konsultasi
1.033.656.000,00 663,637,600.00 663,637,600.00
0210.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.148.535.000 773,450,000.00 773,450,000.00
0210.021001.02.051 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
830.250.000,00 446,400,000.00 446,400,000.00
0210.021001.02.053 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
318.285.000,00 327,050,000.00 327,050,000.00
0210.06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
198.928.000,00 73,700,000.00 73,700,000.00
0210.021001.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja 198.928.000,00 73,700,000.00 73,700,000.00
25
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0210.15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
28.033.175.000 15,442,130,000.00 15,442,130,000.00
0210.021001.15.002 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
11.329.725.000,00 5,353,800,000.00 5,353,800,000.00
0210.021001.15.003 Pembinaan dan pengembangan
sumber daya komunikasi dan
informasi
8.686.500.000,00 4,586,875,000.00 4,586,875,000.00
0210.021001.15.005 Pengkajian dan pengembangan
sistem informasi
7.781.950.000,00 5,440,830,000.00 5,440,830,000.00
0210.021001.15.006 Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan informasi
235.000.000,00 60,625,000.00 60,625,000.00
0210.16 Program pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan komunikasi
3.338.075.000 1,371,925,000.00 1,371,925,000.00
0210.021001.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi
1.908.000.000,00 231,500,000.00 231,500,000.00
0210.021001.16.002 Pemberdayaan KID dan PPID 534.650.000,00 701,375,000.00 701,375,000.00
0210.021001.16.003 Pengembangan dan Pemberdayaan
Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
895.425.000,00 439,050,000.00 439,050,000.00
0210.17 Program fasilitasi Peningkatan
SDM bidang komunikasi dan
informasi
94.662.500,00 90,620,000.00 90,620,000.00
26
0210.021001.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang
komunikasi dan informasi
94.662.500,00 90,620,000.00 90,620,000.00
0210.18 Program kerjasama informasi
dengan mas media
2.775.400.000 2,060,460,000.00 2,060,460,000.00
0210.021001.18.001 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
2.345.000.000,00 1,865,960,000.00 1,865,960,000.00
0210.021001.18.002 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
430.400.000,00 194,500,000.00 194,500,000.00
0215 Persandian 585,433,577.00 585,433,577.00
0215.01 Pengkajian dan Pengembangan
Persandian
1.298.890.000 585,433,577.00 585,433,577.00
0215.021001.01.001 Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Persandian
503.465.000,00 346,681,823.00 346,681,823.00
0215.021001.01.002 Pengelolaan dan Pengembangan
Keamanan Informasi
795.425.000,00 238,751,754.00 238,751,754.00
JUMLAH 21,843,907,234.00 21,843,907,234.00
27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang
ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu- isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran
dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini
tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga
dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait
dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam
memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.
Pada tahun 2017, usulan masyarakat yang diakomodir oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah pelatihan system
informasi desa (SID) untuk perangkat desa dengan anggaran sebesar Rp
78.062.500,- Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam
rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD
Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan
rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan.
Pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan
kepada Dinas komunikasi dan informatika. Usulan yang disampaikan pada
saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program
dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, seperti
tersaji dalam Tabel 2.8
Tabel 2.10. Usulan Program/Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2017 yang di akomodir Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bantul
NO PROGRAM KEGIATAN LOKASI INDIKATOR
KINERJA VOLUME CATATAN
1 Pelatihan SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informatika
Pelatihan SDM
dalam bidang
komunikasi dan
informatika
Kab.
bantul
Jumlah peserta
pelatihan TIK
sejumlah 200
orang
200
orang
Non PIK
Pada tahun 2019, pada forum OPD ada usulan program/kegiatan yang
ditujukan kepada Dinas komunikasi dan informatika. Usulan yang disampaikan
pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas
program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
Kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber dana
APBD yang di alokasikan untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Rincian
kegiatan beserta anggaran di sajikan dalam table di bawah ini :
28
Table 2.11
DAFTAR USULAN KEGIATAN RESES DEWAN
TAHUN 2019
SKPD : 021001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode
/ No
Bidang Urusan /
Nama Kegiatan P B/L/R Indikator Kinerja Lokasi Volume Satuan Sumber Anggaran
Output Outcome
APBD APBD
Prop. APBN Lainnya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.010.000.000 0 0 0
1 Kampung IT P1 B terbangunnya satu kampung
berbasis
teknologi informasi
peningkatan kesejahteraan
masyarakat
melalui optimalisasi IT
Kab. Bantul 5 Paket 5.000.000.000 0 0 0
2 Open Wifi P1 B tersedianya wifi
di fasilitas umum dan
tempat wisata
peningkatan
layanan fasilitas umum dan
tempat wisata
Fasilitas Umum
dan Objek
Wisata
10 Paket 5.000.000.000 0 0 0
3 Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat Etika dalam Bermedia Sosial
P1 B Tayangan Iklan Layanan
Masyarakat di
Televisi Lokal dan media sosial
Youtube
Meningkatnya kesadaran
masyarakat
dalam menggunakan
media sosial
secara positif
Kabupaten Bantul
2 unit 100.000.000 0 0 0
JUMLAH 10.100.000.000 0 0 0
29
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerbitkan dokumen
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2015-2019. Pada dokumen
tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
perdagangan sebagai berikut: Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan
Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden M. Jusuf Kalla.
Visi:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong
Misi:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamanan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun
2015 - 2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke
depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan,
kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan,
pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan
peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber
daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015 - 2019 akan berfokus
30
membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran
televisi.
Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan
informatika meliputi:
1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan
komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan
pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan
kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang
merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien,
berdaya saing, dan aman
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan
tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas,
bersih, efektif, dan efisien.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Keberhasilan pembangunan bidang komunikasi dan informatika, statistic
dan persandian merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat
pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan
tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sesuai
dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan
visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan
yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan
misi Rencana Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
2016-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, selaras dengan arah,
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika DIY 2017-2022, serta
selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan
Informatika 2015-2019. Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul yaitu:
31
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan
sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan
kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)”.
Sebagaimana Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang tersebut
diatas, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui empat misi
pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas
dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil
dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan
pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,
pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis,
aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.
Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul adalah misi pertama yakni
“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas
dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”.
3.2.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi
Kabupaten Bantul 2016-2021 maka tujuan yang hendak dicapai Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul tahun 2019 yaitu:
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
32
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang
terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan
keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran
yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul tahun
2019 yaitu:
1. Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital
Government Service (DGS)
2. Index kualitas layanan informasi publik
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul Tahun 2019
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
FORMULA TARGET
2019
1
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar
Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)
Jumlah OPD yang menerapkan DGS dibagi jumlah semua OPD kali 100%
80
2
Meningkatkan kualitas layanan Publik guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik
Index kualitas layanan informasi publik
Nilai hasil survey Indeks Kepuasan layanan komunikasi dan informasi publik
75
33
3.3 Program dan Kegiatan
Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan
yang menjadi prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Renja
2019 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2016-2021 yang berfokus
pada pencapaian visi dan misi Bupati Bantul, misi ke satu “Meningkatkan
tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN
melalui percepatan reformasi birokrasi “
Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2019:
Jumlah Program : 8
Jumlah Kegiatan : 17
Pagu Indikatif APBD : Rp 21,843,907,234.00
Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas komunikasi
dan informatika Kabupaten Bantul di Tahun 2019 adalah :
KODE BIDANG URUSAN / PROGRAM
1 2
02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
0210 Komunikasi dan Informatika
0210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0210.021001.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
0210.021001.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
0210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0210.021001.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
0210.021001.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
0210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
0210.021001.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
0210.021001.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
0210.021001.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
0210.021001.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
0210.021001.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan
informasi
34
0210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi
0210.021001.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
0210.021001.16.002 Pemberdayaan KID dan PPID
0210.021001.16.003 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
0210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi
0210.021001.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
0210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media
0210.021001.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
0210.021001.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah
0215 Persandian
0215.01 Pengkajian dan Pengembangan Persandian
0215.021001.01.001 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian
0215.021001.01.002 Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi
Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan
Informatika Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada
tabel 3.2 berikut ini:
:
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan dana / Pagu
IndikatifSumber Dana Target Capaian Kinerja
3 4 5 6 7 9
21.843.907.234
21.258.473.657
1 : Capaian Nilai AKIP Kab.Bantul 83 Angka 1,446,188,657.00 APBD 0 Angka
Keluaran : Penyediaan ATK Kab.Bantul 33 item 782,551,057.00 APBD 33 item
Keluaran : Pembayaran honor pengelola Keuangan
156 org/bln 156 org/bln
Keluaran : Penyediaan alat listrik 13 item 13 item
Keluaran : Penyediaan materai dan benda pos
1100 lembar 1200 lembar
Keluaran : Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.
12 bln 12 bln
Keluaran : pembayaran honor pegawai kontrak
96 bln 96 bln
Keluaran : Jumlah pengisian freon 6 unit 8 unit
Keluaran : Bahan obat-obatan 5 Item 5 Item
Keluaran : Jml Peralatan Pengelolaan arsip
12 item 12 item
Keluaran : Rekening Telepon 12 bln 12 bln
Keluaran : Rekening Listrik 12 bln 12 bln
Keluaran : Langganan Surat Kabar/Majalah
12 Bln 12 Bln
Keluaran : Langganan TV Kabel 12 bln 12 bln
Keluaran : Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan
262 bln 262 bln
Keluaran : Jml Cetak 40 buah 45 buah
Keluaran : Jml Penggandaan 200000 lembar 2200000 lembar
Keluaran : Jml Pakaian Kerja Lapangan
10 org 10 org
Keluaran : Pemeliharan Peralatan dan Mesin
12 bln 12 bln
Keluaran : Jml Rak besi 4 buah 4 buah
Keluaran : Jml Filling Kabinet 4 buah 4 buah
Keluaran : Jml Printer dot matrik 1 buah 1 buah
Hasil : Kelancaran tugas dan fungsi kantor
100 persen 100 persen
Keluaran : jml makan rapat Kab.Bantul 2500 ok 663,637,600.00 APBD 3000 ok
Keluaran : jml makan tamu 60 ok 70 ok
Keluaran : jml snack tamu 120 ok 130 ok
Keluaran : jml perjalanan dinas luar daerah
117 oh 150 oh
SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
KodeUrusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
KegiatanIndikator Kinerja Program /
KegiatanRencana Tahun 2019 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 8 10
02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 25.549.245.130
0210 Komunikasi dan Informatika 24.897.895.030
0210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.590.807.530
0210.021001.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
860.806.170
0210.021001.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi 730.001.360
Keluaran : jml perjalanan dinas dlm daerah
1731 oh 1800 oh
Keluaran : Jml snack rapat 2500 ok 3000 ok
Hasil : Kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor
100 % 100 %
1 : Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor demi peningkatan layanan
Kab.Bantul 93 Persen 773,450,000.00 APBD 96 Persen
Keluaran : Dekorasi Interior Kab.Bantul 1 ls 446,400,000.00 APBD 1 ls
Keluaran : Jml AC 4 unit 4 unit
Keluaran : Jml Notebook 7 unit 10 unit
Keluaran : Jml Personal Komputer 1 Unit 2 Unit
Keluaran : Jml external Hardisk 3 Unit 3 Unit
Keluaran : Jml Printer 4 unit 6 unit
Keluaran : Jml Kursi 11 unit 11 unit
Keluaran : Jml Almari Barang 2 Unit 3 Unit
Keluaran : Jml Kamera 2 unit 2 unit
Keluaran : Jml Dry box (lemari penyimpan kamera)
1 unit 1 unit
Keluaran : Jml tripot 1 unit 1 unit
Keluaran : Jml HP kelengkapan drone
1 unit 0 unit
Hasil : Meningkatnya Kelancaran dan Operasional
100 Persen 100 Persen
Keluaran : Jumlah BBM Kab.Bantul 20000 Liter 327,050,000.00 APBD 25000 Liter
Keluaran : Pajak Mobil 5 unit 7 unit
Keluaran : Pajak Pajak Motor 11 unit 15 unit
Keluaran : Jasa KIR 2 unit 3 unit
Keluaran : Jumlah Minyak Pelumas 155 liter 170 liter
Keluaran : Jml Jasa KIR 2 Unit 0 Unit
Keluaran : Jml Accessories kendaraan Dinas
30 Item 30 Item
Keluaran : sevice roda 4 5 unit 5 unit
Keluaran : Jml Pengecatan kendaraan dinas
4 Unit 4 Unit
Keluaran : sevice roda 2 9 unit 11 unit
Keluaran : service ac mobil 5 unit 5 unit
Keluaran : jml suku cadang mobil 15 item 15 item
Keluaran : jml suku cadang motor 15 item 15 item
Hasil : Kelancaran kegiatan dan Operasional Dinas
100 Persen 100 Persen
1 : Hasil penilaian kinerja OPD Kab.Bantul 75 Angka 73,700,000.00 APBD 0 Angka
Keluaran : Jml workshop peningkatan kapasitas
Kab.Bantul 2 kali 73,700,000.00 APBD 2 kali
Hasil : Terciptanya akuntabilitas kerja
1 Dokumen 1 Dokumen
1 : Jumlah Perluasan infrastruktur jaringan
Kab.Bantul 72 persen 15,442,130,000.00 APBD 75 persen
2. Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)
Kab.Bantul 52 persen 55 persen
Keluaran : Sewa Ethernet untuk Jaringan Intranet dan Internet
Kab.Bantul 12 bulan 5,353,800,000.00 APBD 12 bulan
Keluaran : Sewa Fixed Broadband untuk Sekolah
115 sekolah 115 sekolah
0210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 850.795.000
0210.021001.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 491.040.000
0210.021001.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 359.755.000
0210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
81.070.000
0210.021001.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
81.070.000
0210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
18.471.804.625
0210.021001.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
7.374.641.625
Keluaran : Pemeliharaan Tower 80 tower 80 tower
Keluaran : Pemeliharaan Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda dan kecamatan
12 bulan 12 bulan
Keluaran : Rancangan jalur Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa
1 dok 1 dok
Keluaran : Pembangunan backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa
56 titik 180 titik
Hasil : Berkembangnya Komunikasi dan Informasi dan Media massa
100 Persen 0 Persen
Hasil : Terbangunnya jalur utama infrastruktur jaringan internet dan internet di kabupaten bantul
96 lokasi 100 lokasi
Hasil : Peningkatan kualitas akses infrastruktur jaringan internet dan internet
75 % 77 %
Keluaran : Perancangan dan Pembangunan Sarana TIK dan BCC
Kab.Bantul 1 unit 4,586,875,000.00 APBD 1 unit
Keluaran : Pemeliharaan Jaringan dan Pembangunan Insfrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul
90 Persen 0 Persen
Keluaran : Perancangan dan pembangunan Videotron
1 unit 1 unit
Keluaran : Pembangunan Smart City di Kabupaten Bantul
30 % 35 %
Keluaran : Penyusunan Data Aset TIK
1 Database 1 Database
Keluaran : Workshop Infrastruktur dan Broadband TIK
1 kali 1 kali
Hasil : Peningkatan Kapasitas Warehouse Data Pemkab. Bantul
75 % 78 %
Keluaran : Mendukung layanan DGS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit
Kab.Bantul 41 lokasi 5,440,830,000.00 APBD 41 lokasi
Keluaran : Terbangunnya Digital Government Service di kabupaten Bantul
2 layanan 3 layanan
Keluaran : Pengolahan Data Pendukung Kesehatan
1 database 1 database
Keluaran : Terfasilitasinya sistem informasi berbasis online
157 aplikasi 160 aplikasi
Keluaran : Berita Website di Kabupaten Bantul dalam dua bahasa (Jawa dan Inggris)
120 berita 120 berita
Keluaran : Pengelolaan Website beserta subdomainnya
54 website 54 website
Hasil : Penyelenggaraan Pemberdayaan Telematika Dan Pengembangan Sistem Informasi
80 % 85 %
Keluaran : Sosialiasasi Kebijakan TI di Pemkab. Bantul
Kab.Bantul 1 kali 60,625,000.00 APBD 1 kali
Hasil : Meningkatnya Kualitas Kebijakan Komunikasi dan Informasi
70 % 75 %
0210.021001.15.003 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
5.045.562.500
0210.021001.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 5.984.913.000
0210.021001.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
66.687.500
1 : Prosentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka
Kab.Bantul 0 persen 1,371,925,000.00 APBD 0 persen
Keluaran : Jumlah Sosialisasi Smartcity
Kab.Bantul 4 kali 231,500,000.00 APBD 4 kali
Keluaran : Jumlah Workshop Smartcity
2 kali 2 kali
Hasil : Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik
100 Persen 100 Persen
Keluaran : Jml Kegiatan PPID Kab.Bantul 17 kecamatan 701,375,000.00 APBD 17 kecamatan
Keluaran : Jml sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa
17 kecamatan 17 kecamatan
Keluaran : Data IPM 1 Dokumen 1 Dokumen
Keluaran : Data Perekonomian 6 Data 6 Data
Keluaran : SK Bupati 1 SK 1 SK
Hasil : Terlasananya Ketugasan PPID
100 Persen 100 Persen
Hasil : Cakupan data statistik sektoral
100 persen 100 persen
Keluaran : Jumlah sosialisasi kelompok masyarakat
Kab.Bantul 17 kali 439,050,000.00 APBD 17 kali
Keluaran : Jumlah publikasi Pertunjukan rakyat
19 kali 19 kali
Keluaran : Jml Sosialisasi Peraturan dan Prosedur Awal pendirian Menara
19 kali 19 kali
Hasil : Terlaksananya kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat(KIM)
100 Persen 100 Persen
Hasil : Terlaksananya Sosialisasi Masyarakat
100 Persen 100 Persen
1 : Presentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI
Kab.Bantul 0 persen 90,620,000.00 APBD 0 persen
Keluaran : Mengakomodir Pelatihan aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi
238 org 90,620,000.00 APBD 238 org
Keluaran : Pelaksanaan Pelatihan Bidang TIK
1 kali 1 kali
Hasil : Meningkatnya Kemampuan SDM Bidang TIk
100 Persen 100 Persen
1 : Prosentase peningkatan sosialisasi pembangunan
Kab.Bantul 0 persen 2,060,460,000.00 APBD 0 persen
1 : Jumlah Publikasi melalui Media Massa
0 kegiatan 0 kegiatan
Keluaran : Jml Siaran Pers Iklan Kegiatan
Kab.Bantul 20 kali 1,865,960,000.00 APBD 20 kali
Keluaran : Jml Siaran Taman Gabusan dalam Studio
27 kali 27 kali
Keluaran : Jml Siaran Gabusan luar Studio
1 kali 1 kali
Keluaran : Jml siaran TV luar Studio 6 kali 6 kali
Keluaran : Jml Penerbitan Buletin Sejada
7000 eksemplar 7000 eksemplar
Keluaran : Jml materi iklan Sosialisasi cukai
1 Stasiun 1 Stasiun
Keluaran : Jml sosialisasi Cukai lewat radio
6 Stasiun 6 Stasiun
0210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1.509.117.500
0210.021001.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
254.650.000
0210.021001.16.002 Pemberdayaan KID dan PPID 771.512.500
0210.021001.16.003 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
482.955.000
0210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
127.794.375
0210.021001.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
127.794.375
0210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 2.266.506.000
0210.021001.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2.052.556.000
Keluaran : Jml Sosialisasi Cukai lewat Televisi
1 kali 1 kali
Keluaran : Jml pariwara 1 media 1 media
Keluaran : Jml advertorial 1 media 1 media
Keluaran : Jml Iklan Layanan Masyarakat
1 kali 1 kali
Keluaran : Jml Dialog Interktif Pesantren lewat radio
12 kali 12 kali
Keluaran : Jml dialog Interaktif 3 stasiun radio
72 kali 72 kali
Keluaran : Jml Video bangun desa 1 kali 1 kali
Keluaran : Jml Peliputan dinamika Pembangunan
8 kali 8 kali
Keluaran : Pemeliharaan Portal TV 12 bln 12 bln
Keluaran : keikutsertaan Bantul Ekspo
1 stand 1 stand
Keluaran : karnaval Mobil hias 1 unit 1 unit
Hasil : Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
100 Persen 100 Persen
Keluaran : Jml Bimtek Jurnalistik dan fotografi
Kab.Bantul 1 kali 194,500,000.00 APBD 1 kali
Keluaran : Jml Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui website
500 berita 500 berita
Keluaran : Nilai IKM 76 angka 80 angka
Keluaran : Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center
150 aduan 150 aduan
Hasil : Meningkatnya Kelancaran Arus informasi Pemerintah Daerah
100 Persen 100 Persen
585.433.577
Kab.Bantul 585.433.577 APBD
Keluaran : Rekening Telepon Pemda
Kab.Bantul 37 line telp 346,681,823.00 APBD 38 line telp
Keluaran : Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan
5 lokasi 6 lokasi
Keluaran : Gekar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)
1 kali 1 kali
Keluaran : Pengamanan Berita Rahasia
12 bulan 2 bulan
Keluaran : Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul
2 kali 2 kali
Hasil : Kelancaran Komunikasi Internal Pemkab. Bantul
72 prosentase 75 prosentase
Hasil : Peningkatan Keamanan Ruang Pimpinan
60 prosentase 70 prosentase
Keluaran : Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul
Kab.Bantul 3 frekuensi 238,751,754.00 APBD 3 frekuensi
Keluaran : Workshop Sosialisasi Kemanan Informasi
1 kegiatan 1 kegiatan
Keluaran : peningkatan keahlian di bidang Keamanan Informasi
1 kali 1 kali
Keluaran : Penambahan saluran telepon
20 line/telepon 30 line/telepon
0210.021001.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
213.950.000
0215 Persandian 651.350.100
0215.01 Pengkajian dan Pengembangan Persandian 651.350.100
0215.021001.01.001 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian 381.350.100
0215.021001.01.002 Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi
270.000.000
Keluaran : Pemeliharaan Jaringan telepon Pemkab. Bantul
30 jaringan telepon 35 jaringan telepon
Keluaran : Laporan Kegiatan Keamanan Informasi
1 dokumen 1 dokumen
Hasil : Prosentase peningkatan pengamanan sistem informasi
20 % 25 %
36
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan
program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Rencana program prioritas
beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD,
selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika kedalam rencana
kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk
masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program
prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.
Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk
melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan
anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang,
memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan
pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta
sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-
program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan
indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta
kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome)
sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD
DIY, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).
Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
021001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 21.016.731.634,00 21.957.847.938,04
02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 21.016.731.634,00 21.957.847.938,04
0210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.307.598.057,00 21.216.959.796,02
0210.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Capaian Nilai AKIP 90 Angka 1.431.523.057,00 1.495.625.778,20
Jumlah penyediaan ATK 33 item 802.270.895,03
Jumlah pembayaran honor pengelola Keuangan 156 org/bln
Jumlah penyediaan alat listrik 13 unit
Jumlah penyediaan materai dan benda pos 1100 lembar
Jumlah penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih. 12 bulan
Jml Pembayaran honor pegawai kontrak 96 ob
Tabel 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
PEMERINTAH KABUPATEN BANTULRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN URUSAN
BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2019
767.885.457,00
Jenis Kegiatan
PrioritasPrakiraan MajuIndikator Kinerja
Pagu Indikatif
0210.021001.01.036 Kab. BantulPenyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Lokasi
Jml Pembayaran honor pegawai kontrak 96 ob
Jumlah pengisian freon 6 kali
Jumlah bahan obat-obatan 5 unit
Jumlah Peralatan Pengelolaan arsip 12 unit
Jumlah pembayaran Rekening Telepon 12 bln
Jumlah pembayaran Rekening Listrik 12 bln
Jumlah Langganan Surat Kabar/Majalah 12 Bln
Jumlah Langganan TV Kabel 12 bln
Jumlah pembayaran Premi Asuransi Kesehatan 96 ob
Jml Cetak 40 buah
Jml Penggandaan 200000 lembar
Jml Pakaian Kerja Lapangan 10 org
Pemeliharan Peralatan dan Mesin 12 bulan
Jml Rak besi 4 unit
Jml Filling Kabinet 4 unit
Jml Printer dot matrik 1 unit
Jumlah jamuan makan minum rapat 2500 ok 693.354.883,17
jml makan tamu 60 ok
jml snack tamu 120 ok
Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 1731 oh
Jumlah perjalanan dinas luar daerah 117 oh
Jml snack rapat 2500 ok
0210.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor demi peningkatan layanan
100 Persen 759.950.000,00 793.980.093,15
Jml AC 4 unit 452.284.995,49
Jml Notebook 7 unit
Jml Personal Komputer 1 Unit
432.900.000,00
P2
663.637.600,00
P2
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan0210.021001.02.051 Kab. Bantul
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi0210.021001.01.037 Kab. Bantul
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 1/4
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Kegiatan
PrioritasPrakiraan MajuIndikator Kinerja
Pagu IndikatifKode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Lokasi
Jml external Hardisk 3 Unit
Jml Printer 4 unit
Jml Kursi 11 unit
Jml Almari Barang 2 Unit
Jml Kamera 2 unit
Jml Dry box (lemari penyimpan kamera) 1 unit
Jml tripot 1 unit
Jumlah dekorasi Interior 1 unit
Jumlah BBM 20000 Liter 341.695.097,66
Pajak Mobil 5 unit
Pajak Pajak Motor 11 unit
Jasa KIR 2 unit
Jumlah Minyak Pelumas 155 liter
Jml Jasa KIR 2 Unit
Jml Accessories kendaraan Dinas 30 Item
Keluaran : sevice roda 4 5 unit
Keluaran : Jml Pengecatan kendaraan dinas 4 Unit
Keluaran : sevice roda 2 9 unit
Keluaran : service ac mobil 5 unit
Keluaran : jml suku cadang mobil 15 item
P2
327.050.000,00
P2
0210.021001.02.053 Kab. BantulPemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : jml suku cadang motor 15 item
0210.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Nilai Evaluasi Kinerja 90 Angka 72.200.000,00 75.433.071,55
Jml workshop peningkatan kapasitas 2 Kali 72.200.000,00 75.433.071,55
JumlahDokumen Renja 1 dok
JumlahDokumen Lkj 1 dok
JumlahDokumen Calk 1 dok
0210.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Jumlah Perluasan infrastruktur jaringan 75 persen 15.091.580.000,00 15.767.371.661,57
Jumlah sewa Ethernet untuk Jaringan Intranet dan Internet 12 bulan 5.259.210.465,04
Jumlah pemeliharaan Tower 80 tower
Jumlah pemeliharaan Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda dan kecamatan
12 bulan
Jml Rancangan jalur Backbone internet dan intranet 1 dok
Jml Pembangunan backbone internet dan intranet di lingk. perkantoran pemda, kecamatan dan desa
46 km
Jumlah pembangunan backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa
96 lokasi
Jumlah Pemeliharaan Jaringan dan Pembangunan Insfrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul
176 site 4.494.249.119,29
Jumlah Perancangan dan pembangunan Videotron 1 unit
Jumlah Penyusunan Data Aset TIK 1 Database
Jumlah layanan DGS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit
41 lokasi 5.951.355.911,60
Jumlah layanan Digital Government Service 2 layanan
Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis online 157 aplikasi
0210.021001.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Bantul
P2
Kab. Bantul
P1
5.033.800.000,00
5.696.280.000,00
P1
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
0210.021001.15.003 Kab. Bantul
Kab. Bantul
4.301.625.000,00
0210.021001.15.002
0210.021001.15.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 2/4
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Kegiatan
PrioritasPrakiraan MajuIndikator Kinerja
Pagu IndikatifKode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Lokasi
Jumlah Berita Website dalam dua bahasa (Jawa dan Inggris)
120 berita
Jumlah stabilisasi jaringan internet di OPD dan Puskesmas 54 website
Jumlah Data Kesehatan Pemkab. Bantul 1 Database
Jumlah Pendampingan Aplikasi Sepakat 1 pekerjaan
0210.021001.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Kab. Bantul Sosialiasasi Kebijakan TI di Pemkab. Bantul 1 kali 59.875.000,00 62.556.165,64P1
0210.16 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Prosentase cakupan layanan informasi yang bersifat terbuka
75 persen 901.765.000,00 942.145.481,55
Jumlah Sosialisasi Smartcity 4 kali 227.000.000,00 237.164.920,25
Jumlah Workshop Smartcity 2 kali
Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik 100 Persen
Jml Kegiatan PPID 17 kecamatan 335.465.000,00 350.486.916,18
Jml sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 17 kecamatan
Data IPM 1 Dokumen
Data Perekonomian 6 Data
SK Bupati 1 SK
Jumlah sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat 17 kali 339.300.000,00 354.493.645,12 P1
Jumlah sosialisasi forum KIM 4 kali
Jumlah publikasi Pertunjukan rakyat 19 kali
0210.021001.16.001 Kab. Bantul
Kab. BantulPemberdayaan KID dan PPID0210.021001.16.002
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kab. Bantul
P1
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
0210.021001.16.003
P1
P1
Jumlah publikasi Pertunjukan rakyat 19 kali
0210.17 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Presentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI
48 persen 90.620.000,00 94.677.907,81
Jumlah peserta Pelatihan aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi
238 org 94.677.907,81
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Bidang TIK 1 kali
0210.18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA
Prosentase peningkatan sosialisasi pembangunan 70 persen 1.959.960.000,00 2.047.725.802,19
Jml Siaran Pers Iklan Kegiatan 20 kali 1.847.650.550,08
Jml Siaran Taman Gabusan dalam Studio 27 kali
Jml Siaran Gabusan luar Studio 1 kali
Jml siaran TV luar Studio 6 kali
Jml Penerbitan Buletin Sejada 7000 eksemplar
video profil Bantul 1 video
Jml pariwara 1 media
Jml advertorial 1 media
Jml Iklan Layanan Masyarakat 1 kali
Jml Dialog Interktif generasi muda lewat radio 12 kali
Jml dialog Interaktif 3 stasiun radio 72 kali
Jml Peliputan dinamika Pembangunan 8 kali
Jumlah Pemeliharaan Portal TV 12 bln
Jumlah kKeikutsertaan Bantul Ekspo 1 stand
Jumlah Karnaval Mobil hias 1 unit
Jml Bimtek Jurnalistik dan fotografi 1 kali 200.075.252,11
Jml Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan melalui website
500 berita
Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center 150 aduan
Kab. Bantul
P1
Kab. Bantul 191.500.000,000210.021001.18.002
90.620.000,00P1
Kab. Bantul 1.768.460.000,00
P1
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
0210.021001.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah0210.021001.18.001
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 3/4
Tolok Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jenis Kegiatan
PrioritasPrakiraan MajuIndikator Kinerja
Pagu IndikatifKode Urusan / Bidang / Program / Kegiatan Lokasi
Jumlah informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui website pemerintah daerah
440 berita
0215 PERSANDIAN 709.133.577,00 740.888.142,01
0215.01 PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani 85 persen 709.133.577,00 740.888.142,01
Rekening Telepon Pemda 37 line telp 362.206.021,61
Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan
5 lokasi
Gekar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)
1 kali
Pengamanan Berita Rahasia 12 bulan
Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul 2 kali
Jumlah Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul 3 frekuensi 378.995.554,22
Jumlah Workshop Sosialisasi Kemanan Informasi 1 kali
Jumlah Penambahan saluran telepon 20 line/telepon
Jumlah Pemeliharaan Jaringan telepon Pemkab. Bantul 30 jaringan telepon
jumlah repeater radio komunikasi 2 site
Jumlah dokumen rancangan jalur radio komunikasi 1 dokumen
P1
346.681.823,00
Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi0215.021001.01.002 362.751.754,00
P1
Kab. Bantul
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian0215.021001.01.001 Kab. Bantul
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Hal 4/4
39
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD Tahun 2019
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 serta memperhatikan
RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada keselarasan antara
tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas DIY maupun nasional.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsi serta
sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2019.
Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan
berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk
memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian
serta bahan evaluasi dan feed-back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan
organisasi.
Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut
dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :
1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya
penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta
sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar
instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan
hubungan kerjasama yang sinergis
4. Melakukan reviu kegiatan untuk melihat progres pelaksanaan kegiatan,
baik dari segi penjadwalan, factor pendukung maupun factor penghambat.
40
Selain sebagai pedoman atau acuan kinerja, renja 2019 ini juga digunakan
sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan
tugas, yang mengandung acuan, bahwa hasil dari setiap kegiatan
dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Bantul, September 2019
Kepala,
Nugroho Eko Setyanto,S.Sos,MM Pembina Tk I, IV/b NIP . 197112301991011001