rencana kerja dinas kesehatan kabupaten lumajang … · akhirnya terima kasih kami sampaikan atas...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
JL. S. PARMAN NO. 13 LUMAJANG TELP (0334) 881066
L U M A J A N G – 6 7 3 1 6
i
PENGANTAR
Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Renja. Renja yang
disusun merupakan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
selama tahun anggaran 2020 dalam rangka mendukung terwujudnya Sasaran dan Tujuan RPJMD
Tahun 2018-2023.
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan implementasi tahun kedua dari
program/kegiatan periode Renstra Tahun 2018-2023 dan merupakan tindak lanjut dari RKPD
Tahun 2020 memuat hal-hal yang menjadi kebijakan dan strategi sesuai yang tertuang di
dalamnya. Keterlibatan segenap unsur kesehatan dalam bersama-sama mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Lumajang merupakan bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan perlu dukungan
semua pihak bahkan non kesehatan sekalipun.
Akhirnya terima kasih kami sampaikan atas kerjasama semua pihak dalam penyusunan
Renja ini. Saran dan masukan tetap dibutuhkan untuk perbaikannya di masa yang akan datang.
Lumajang, Juli 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG
dr. Bayu Wibowo, IGN
NIP. 19630724 198910 1 002
ii
DAFTAR ISI
PENGANTAR ......................................................................................................... I
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang …. ......................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .......................................................................................... 3
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................... 5
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................... 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2018 ......................................................... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ...................................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .............................................. 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........ 33
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ................................................... 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............................... 44
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...................... 54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................................... 54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat daerah ............................................. 56
3.3. Program dan Kegiatan .................................................................................. 59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 70
4.1. Program Utama .............................................................................................. 70
4.2. Alokasi Anggaran ......................................................................................... 73
BAB V Penutup ..................................................................................................... 74
1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam
bidang kesehatan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas tersebut, Dinas Kesehatan
mengacu pada visi, misi Bupati Lumajang yang tertuang dalam didalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yaitu “
Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”. Di dalam RPJMD tersebut terdapat 3 misi yaitu:
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada
pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan
untuk mewujudkan pemerintahan yang baik,benar dan bersih (good and
clean governance)
Urusan kesehatan tercantum di dalam misi kedua yaitu Pemenuhan
kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan
mandiri; tujuan pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan
perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat dengan indikator tujuan yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sasaran RPJMD yaitu meningkatnya
derajat kesehatan masyarakat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 merupakan rangkuman
rencana kegiatan dan anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan dalam rangka
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan. Renja 2020 disusun
berdasar pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018-2023, hasil musrenbang
tahun 2019 yang terangkum dalam RKPD Tahun 2019 dan merupakan
implementasi tahun kedua dari periode Renstra tahun 2018 - 2023.
Rencana Kerja disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan selama periode satu tahun anggaran 2020.
Upaya pelayanan di bidang kesehatan Tahun 2020 yang tertuang dalam Renja
2
Perubahan diharapkan akan lebih teratur dan terarah sesuai kebutuhan
masyarakat dalam kurun waktu bersangkutan.
1.1.1.Pengertian Renja
Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai
pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun
ke depan.
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja
Dinas Kesehatan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta
target yang ingin dicapai berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah
satu acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang dalam menyusun
dokumen pelaksanaan anggaran.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era
otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat
melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam
menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.
1.1.2.Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel
dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD
tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan
pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja
OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan
kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
3
1.1.2.Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang
merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen
tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka
seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan
adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Gambar 1.3
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 November
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah
(sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
5
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporaan kinerja
dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan;
24. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara
perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Tahun 2020 dimaksudkan agar pelaksanaan
pembangunan di bidang kesehatan pada sisa tahun anggaran berjalan lebih efektif
dan efisien sinergi dengan tuntutan masyarakat dan kebijakan tentang kesehatan
yang berlaku. Tujuan disusunnya Renja Tahun 2020 adalah sebagai optimalisasi
upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan di tahun berjalan di tataran
pemerintah kabupaten, propinsi maupun pusat.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana kerja (renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang terdiri dari 5
(lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi tentang : Latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan
Renja OPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;
6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018
Berisi tentang : Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2020;
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berisi tentang : Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran renja, serta program dan kegiatan;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta
penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan;
BAB V : PENUTUP
Berisi tentang : uraian penutup.
Lampiran
7
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2018) berdasarkan
target indikator kinerja program tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang
direncanakan:
1. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga dasar
2. Persentase kunjungan rumah (awal)
3. Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi
4. Jumlah alkes yang diadakan
5. Persentase kelengkapan alkes puskesmas
6. Jumlah Desa ODF
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran yang
direncanakan:
1. Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran
2. Jumlah kecukupan administrasi perkantoran
3. Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak
4. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasi
5. Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara
6. persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu
7. Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman
8. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
9. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
10. Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan
11. Jumlah dokumen IKM yang disusun
12. Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun
13. Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun
14. Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan jaringannya
15. Jumlah Puskesmas yang dibangun
16. Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina
17. Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat
8
18. Jumlah Pos UKK yang dibina
19. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran
20. Jumlah Buku Harian Anak Terhebat
21. Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri
22. Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun
23. Jumlah media masa cetak dan elektronik
24. Jumlah Profil Promkes dan UKBM
25. Jumlah Posyandu Purnama Mandiri
26. Jumlah Pangkalan SBH
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang
direncanakan
1. Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar
2. Jumlah media masa cetak dan elektronik
3. Jumlah Posyandu Purnama Mandiri
4. Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina
5. Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik
6. Jumlah Sarana Farmasi yang dibina
7. Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan
8. Jumlah alkes yang diadakan
9
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019
Kabupaten Lumajang
Dinas Kesehatan
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Angka Kematian Ibu 106 per 100.000 KH 106 per 100.000
KH 125 per 100.000 KH 106 per 100.000 KH 116 106 per 100.000 KH 89,5/100.000 KH 84,4
Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH 9,5 per 1.000 KH 11,75 per 1000 KH 9,5 per 1.000 KH 119 9,5 per 1.000 KH 11,6 / 1.000 KH 122,1
Persentase Balita Stunting 28% 34 29 34 83 28% − 0
Persentase Desa Siaga Aktif 100% − − − − 100% 100% 100
Persentase Akses Sanitasi 100% − − − − 100% 95,5% 95,5
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar 100% 92% 70% 92% 131,42 100% 96% 96
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar 100% 50% 100% 50% 50 100% 100% 100
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan
Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 94,4% 100% 94,4% 94,4 100% 48,9% 48,9
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 102% 100% 102% 102 100% 52,6% 52,6
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 101,4% 100% 101,4% 101,4 100% 51,1% 51,1
Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% 92,2% 100% 92,2% 92,2 100% 44,7% 44,7
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% − − − − 100% 99,07% 99,07
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% − − − − 100% 40% 40
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK 25 puskesmas − − − − 25 puskesmas 25 100
Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita 284 balita 283 balita 284 balita 100 230 balita 321 balita 140
Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita − − − − 4810 balita 5348 balita 111,1
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada remaja
putri 25 puskesmas − − − − 25 puskesmas 26 puskesmas 104
Cakupan ASI eksklusif 75,20% − − − − 75% 77,5% 103,3
10
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi − − − − 1 rekomendasi 1 rekomendasi 100
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin − − − − 25 kantin 25 kantin 100
16.003 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Jumlah Desa ODF 20 desa 4 desa 5 desa 4 desa 80 10 desa 2 desa 20
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 98,50%
21 fasilitas
umum 20 fasilitas umum 21 fasilitas umum 100 - - 0
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat 79% 16 TPM 15 TPM 16 TPM 100 - - 0
16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Pos UKK yang dibina 40% 17 UKK 17 UKK 17 UKK 100 38 UKK 9 UKK 23,7
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran 25 puskesmas 26 puskesmas 25 puskesmas 26 puskesmas 100 25 puskesmas 26 puskesmas 104
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Buku Harian Anak Terhebat - 33.000 buku 33.000 buku 33.000 buku 100 33000 buku 0 0
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desa 27 desa 27 desa 27 desa 100 28 desa 0 0
Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis 17 jenis 17 jenis 17 jenis 100 8 jenis 0 0
Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media 6 media 5 media 6 media 120 10 media 10 media 100
Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil 0 1 buku 0 0 1 jenis buku profil 0 0
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu 743 posyandu 705 posyandu 743 posyandu 105 768 posyandu 0 0
Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan SBH 25 SBH 25 SBH 25 SBH 100 25 SBH 0 0
Jumlah Poskestren PURI 18 poskestren − − − − 17 poskestren 0 0
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas 1 puskesmas 1 puskesmas 1 puskesmas 0 3 puskesmas 0 0
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 43% − − − − 42% 0 0
Persentase PHBS tatanan sekolah 51% − − − − - 0 0
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas - − − − − 100% 0 0
Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas - − − − − 100% 0 0
43 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% − − − − 100% 25% 25
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − − − − 100% 11,37% 11,37
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − − − − 100% 41,10% 41,1
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100% − − − − 100% 33,43% 33,43
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% − − − − 100% 40% 40
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% − − − − 100% 16% 16
11
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100% − − − − 100% 40% 40
43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan 93,50% − − − − 93% 28,7% 30,9
Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan 95,50% − − − − 95% 29,68% 31,2
Persentase vaksin yang tersedia 100% − − − − 100% 100% 100
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik 91% − − − − − − −
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial Wabah dan
Keracunan Makanan) - − − − − 100% 100% 100
Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko kesehatan 100% − − − − 100% − −
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% − − − − − − −
persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan makanan 100% − − − − − − −
43.003 Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular Faskes yang melaporkan E. SisMal - − − − − 50% 2% 4
Faskes yang melaporkan SIHA - − − − − 83,87% 2% 2,4
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,90% − − − − 94,86% 3% 3,1
Incident Rate DBD 4,71 / 100.000
penduduk − − − −
4,71 / 100.000
penduduk
3/100.000
penduduk 63,7
Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan 93,75% − − − − 93,5% 2% 2,1
Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 − − − − − − −
Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 fasilitas layanan
kesehatan − − − − − − −
43.004 Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 80% 27,74 40 75,24 − 75% 75,24 100,3
Persentase Puskesmas Pandu PTM
100% 100 100 100 − 100% 100 100
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR
55% 21,3 50 33,5 − 50% 33,5 67
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut
100% 100 100 100 − 100% 100 100
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% 72 100 72 − 100% 72 72
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan indera
- 100 100 100 − 100% 100 100
43.005 Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa
15% 0,99 10 4,95 − 10% 4,95 49,5
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa 25 puskesmas 25 25 25 − 25 25 100
24 Program Pelayanan Kesehatan
Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 20% − − − − 14% 12% 85,7
12
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 80% − − − − 75% 83% 110,7
Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 35% − − − − 0 0 0
Persentase Hatra yang memiliki STPT 6% − − − − 4% 2,2% 55
24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas reakreditasi 10 puskesmas 100% 100% 100% 100% 7 puskesmas 5 puskesmas 71,4
Jumlah klinik pratama terakreditasi 2 klinik pratama − − − − 0 0 0
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta JKN di FKTP - − − − − 150 per mil 32,13 per mil 20,8
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83% − − − − 80% 40% 50
Persentase Kunjungan Rawat Jalan
-
− − − − 60% 0
Persentase Kunjungan Rawat Inap − − − − 1,5% 0
24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
Persentase kunjungan rumah (awal) 0 50.323 RT 100.000 RT 50.323 RT 50% 100% 39% 39
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 30% − − − − 0 0 0
24.004 Peningkatan Pelayanan dan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi - 4 RS 5 RS 4 RS 80% 6 RS 5 RS 83,3
Jumlah Klinik Utama Terakreditasi - − − − − 0 0 0
Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang - − − − − 40% 0 0
Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKRTL − − − − − − −
Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang diterbitkan 100% − − − − − − −
Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indra 100% − − − − − − −
24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 569 hatra 408 hatra 70 hatra 408 hatra 582% 544 hatra 356 hatra 65,4
Jumlah Izin STPT yang diterbitkan 34 STPT − − − − − − −
24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 50% − − − − − − −
42 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik 60% 40% 32% 40% 125% 52% 32% 61,5
42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Produk Kefarmasian
dan Pangan
Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 80 sarana 43 sarana 40 sarana 43 sarana 107,5% 80 sarana 98 sarana 122,5
Jumlah toko yang diperiksa 65 toko - - - - 60 toko 70 toko 116,7
Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar - - - - 150 lembar 127 lembar 84,7
13
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 0 10 sampel 10 sampel 10 sampel 100% 10 sampel 0 0
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina - - - - - 30 orang 24 orang 80
42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 60% - - - - 55% 64% 116,4
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 31 fasyankes - - - - 31 fasyankes 32 fasyankes 100
Toko alkes/PKRT dibina 25 toko 25 toko 25 toko 25 toko 100% 25 toko 2 toko 8
42.004 Penyediaan/Peningkatan/
Pemeliharaan Alat Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan 1250 buah 7 jenis 11 jenis 7 jenis 63,64% 1250 buah 64 buah 5,1
jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 364 buah - - - - 312 buah 0 0
42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya 600 orang 1110 orang 1000 orang 1110 orang 111% 500 orang 270 orang 54
Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 PAK 185 PAK 140 PAK 185 PAK 132,1% 150 PAK 128 PAK 85,3
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 3 kategori 6 kategori 5 kategori 6 kategori 120% 5 kategori 0 0
42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SIP nakes yang diterbitkan
950 SIP 1080 SIP 900 SIP 1080 SIP 120% 900 SIP 591 SIP 65,7
25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Persentase kelengkapan alkes puskesmas 52% 32% 40% 32% 80 50% 5,12% 10,2
Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 52% - - - - 80% 80% 100
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan
1250 buah 7 kategori 5 kategori 7 kategori 140 1250 buah 64 buah 5,12
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan
- - - - - - - -
jumlah alkes yang dipelihara 50 unit - - - - - - -
14
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
Jumlah alat kesehatan yang disediakan
3 unit - - - - 3 unit 3 unit 100
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran 85,80% 100 80,90% 80,90%
100 85,60% 12,23% 4,89
01.021 Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Jumlah kecukupan administrasi perkantoran 35 jenis 100 33 jenis 33 jenis
100 35 jenis 5 jens 14,3
02 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak 85% 100 76,20% 76,20%
100 85% 20% 23,50
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasi
13 jenis 100 15 jenis 15 jenis
100 13 jenis 3 jenis 3 jenis
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara 25 jenis 100 16 jenis 16 jenis
100 25 jenis 6 jenis 0 jenis
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100 3 dokumen 2 dokumen 66,66
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
2 dokumen - 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 50
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen
- 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 0
Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 dokumen
- 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 0 0
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah dokumen IKM yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 0 0
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 2 dokumen 1 dokumen 50
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 100 4 dokumen 3 dokumen 75
15
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan jaringannya
86,60% − 85% 85% 100 86,40% 0 0
25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun
3 puskesmas 1 puskesmas 2 puskesmas 2 puskesmas 100 9 puskesmas 0 0
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun 3 lokasi − − − − − − −
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan 12 puskesmas − − − − 4 puskesmas 0 0
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakan 1 unit − − − − 0 0 0
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab 4 puskesmas
12 puskesmas 6 puskesmas 6 puskesmas 100 3 puskesmas 0 0
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab 4 pustu − − − − 3 pustu 0 0
33 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Kesehatan
Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan
90% 100% 100% 100% 100 90,20% 53,30% 59,09
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan
Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi
85% 62% 2 kegiatan 2 kegiatan 100 84% 5,60% 6,6
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu 25 puskesmas − 25 Puskesmas 25 puskesmas 100% 25 puskesmas 0 puskesmas 0
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan
Informasi
Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang terfasilitasi
71% 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100 70% 31% 44%
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen
Kesehatan
Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 17 jenis − − − − 17 jenis 17 jenis 100
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan
25 puskesmas − − − − 25 puskesmas 0 puskesmas 0
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda, IFK) Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
100% − − − − − − −
Angka kontak 150 per mil − − − − − − −
Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan kesehatan
masyarakat/lingkungan 100% − − − − − − −
16
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi obat,
BMHP, dan vaksin 100% − − − − − − −
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan K4 100% − − − − − − −
Cakupan Linakes di Faskes 100% − − − − − − −
Cakupan KN Lengkap 100% − − − − − − −
Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% − − − − − − −
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% − − − − − − −
Imunisasi Dasar Lengkap 93,50% − − − − − − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% − − − − − − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − − − − − − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − − − − − − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100% − − − − − − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar 100% − − − − − − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% − − − − − − −
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65% − − − − − − −
Capaian Rumah Tangga Sehat 43% − − − − − − −
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% − − − − − − −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% − − − − − − −
44.02
Upaya Kesehatan Perorangan dan
Pendukung Pelayanan BLUD di
Puskesmas
Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% − − − − − − −
Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% − − − − − − −
44.03 Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1000 orang − − − − − − −
44.04 Pelayanan IFK
Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat 25 puskesmas − − − − − − −
Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi 25 laporan − − − − − − −
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di
Rumah Sakit
Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi target 100% 73,91% 90% 78,30% 87% 100% 90% 90
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan
80% - - - - 80% 80% 100
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana, dan peralatan kesehatan
Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan
1 unit - - - - 1 unit - -
17
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
untuk pelayanan kesehatan rumah
sakit
jumlah sarpras yang dipelihara
20 unit - - - -
Jumlah alat kesehatan yang disediakan
3 unit - - - - 3 unit 3 unit 100
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan
BLUD di rumah sakit
BOR
75% 69,21% 72% 63,80% 88,60% 75% 75% 100
BTO
50 kali 72 kali 60 kali 67 kali 112% 50 kali 50 kali 100
TOI
1 hari 2 hari 1 hari 2 hari 50% 1 hari 1 hari 100
ALOS
3 hari 3 hari 3 hari 3 hari 100% 3 hari 3 hari 100
GDR
<55 per mil 73,33 per mil < 50 per mil 66,74 per mil 66,50% < 40 per mil 60 per mil 50
NDR
<25 per mil 25,6 per mil < 24 per mil 22,64 per mil 100% < 24 per mil 22 per mil 100
CRR
90 97% 91,75% 94,60% 100% 90% 90
Persentase pelaksanaan smart Hospital
40% − − − − − −
-
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR 75% − − − − − − 0
BTO 50 kali − − − − − − 0
TOI 1 hari − − − − − − 0
ALOS 3 hari − − − − − − 0
GDR <55 per mil − − − − − − 0
NDR <25 per mil − − − − − − 0
CRR 90 − − − − − − 0
45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas − − − − − − 0
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan
masyarakat miskin di rumah sakit
Jumlah persalinan gratis yang dilayani
1200 orang − − − −
1200 orang 1200 orang
100
RSUD Pasirian
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran - - - - - 100%
711.815.601,00 38
01.021 Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran - - - - - 22 jenis
711.815.601,00 38
02 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana
yang berfungsi dengan layak - - - - - 100% 151.617.940,00 36
02.045 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana aparatur
Jumlah jenis sarana prasarana yang dipelihara - - - - - 16 jenis
151.617.940,00 36
18
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
16 Program upaya kesehatan masyarakat Persentase pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat - - - - - 100%
7.510.099.516,00 65
16.012 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah Kesehatan
Jumlah kegiatan P3K yang terlaksana
- - - - - 10 kali
0 0
16.016 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Presentase pelayanan pada pasien JKN - - - - - 100%
3.322.382.600,00 64
16.018 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Jumlah Pegawai yang mendukung pelayanan kesehatan dengan baik - - - - - 284 pegawai
4.187.716.916,00 48
23 Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase elemen akreditasi yang tercapai SPM - - - - - 88%
03.16.012 Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pertemuan akreditasi yang difasilitasi - - - - - 3 kali
326.674.198,00 51
25 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Presentase ketersediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan dalam kondisi
baik - - - - - 100% 1.183.836.479,00 15
25.025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah jenis sarana dan prasarana fasilitas dalam kondisi fisik
- - - - - 25 jenis
1.183.836.479,00 15
26 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit/RSJ/RS Paru-paru/RS
Mata
- - - - - 100%
275.810.000,00 3
26.017 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi - - - - - 3 unit
53.890.000,00 85
26.021 Pengadaan Meibeler Rumah Sakit Jumalh meubelair rumah sakit yang tersedia - - - - - 2 paket
0 0
26.022 Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit
Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga - - - - - 5 jenis
0 0
26.024 Pengadaan Percetakan Administrasi
dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Jumlah percetakan administrasi dan surat menyurat rumah skait
- - - - - 3 jenis
21.950.000,00 14
26.030 Pengadaan Sarana, Prasarana dan
Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Jumlah jenis sarana prasarana dan peralatan yang terpenuhi
- - - - - 14 jenis
199.970.000,00 3
27 Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RSJ/RS paru-paru/RS
mata
Presentase sarana dan prasarana rumah sakit yang terpelihara sesuai standart
- - - - - 100%
44.851.754,00 25
27.017 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-alat
kesehatan Rumah Sakit
Jumlah unit alat kesehatan yang terpelihara
- - - - - 4 unit
710.000,00 3
19
Kode
Urusan/Bidang urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2020
Realisasi
Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu 2018 Target
program dan
kegiatan
(Renja
Perangkat
Daerah tahun
2019
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja
Perangkat
Daerah tahun 2018
Realisasi
Renja
Perangkat
Daerah
tahun 2018
tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
hun berjalan
(tahun 2019)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target Renstra
(%)
27.018 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil
ambulance/Jenazah
Jumlah unit mobil ambulance yang terpelihara - - - - - 5 unit
44.141.754,00 36
RSUD dr. Haryoto
02.35 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan BLUD
BOR - 69,21% 72% 63,80% 88,60% 75% 75% 100
BTO - 72 kali 60 kali 67 kali 112% 50 kali 50 kali 100
TOI - 2 hari 1 hari 2 hari 50% 1 hari 1 hari 100
ALOS - 3 hari 3 hari 3 hari 100% 3 hari 3 hari 100
GDR - 73,33 per mil < 50 per mil 66,74 per mil 66,50% < 40 per mil 60 per mil 50
NDR - 25,6 per mil < 24 per mil 22,64 per mil 100% < 24 per mil 22 per mil 100
02.35.005 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Jumlah kunjungan pasien yang terlayani
- 120.000 kunjungan 121.900 kunjungan 101,50% 125.000 kunjungan 124.426
kunjungan 99,5
02.35.006 Peningkatan Pelayanan di Rumah
Sakit
Jumlah persalinan gratis yang dilayani - - - - - 1200 orang 1201 orang 100
02.26 Program Pengadaaan, Peningkatan
dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
RS / RSJ/ RS Paru / RS Mata (DAK)
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit
- - - - - 80% 80% 100
02.26.30 Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan untuk Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan - - - - - 1 unit - -
Jumlah alat kesehatan yang disediakan - - - - - 3 unit 3 unit 100
02.25 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial (DBHCHT)
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan rumah sakit - - - - - 80% 80% 100
02.25.25 Kegiatan Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat yang Terkena Penyakit
Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan
Penyakit Lainnya melalui Penyediaan
Alat Kedokteran
Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan
- - - - - - - -
Jumlah alat kesehatan yang disediakan
- - - - - 3 unit 3 unit 100
20
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dilakukan
berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang Tahun 2018-2023
Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel
T-C.30 sebagai berikut :
21
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
16
Angka Kematian Ibu − 106 per 100.000
KH
125 per 100.000
KH 106 per 100.000 KH
106 per 100.000
KH −
106 per 100.000
KH
89,5/100.00
0 KH
106 per 100.000
KH
106 per 100.000
KH
Angka Kematian Bayi − 9,5 per 1.000 KH 11,75 per 1000 KH 9,5 per 1.000 KH 9,4 per 1.000 KH − 9,5 per 1.000 KH 11,6 / 1.000
KH
9,4 per 1.000
KH 9,3 per 1.000 KH
Persentase Balita Stunting − 28% 29 28% 28% − 34 − 28% 27,8
Persentase Desa Siaga Aktif − 100% − 100% 100% − − 100% 100% 100
Persentase Akses Sanitasi − 100% − 100% 100% − − 95,5% 100% 100
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja
dasar − 100% 70% 100% 100% − 92% 96% 100% 100
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar − 100% 100% 100% 100% − 50% 100% 100% 100
16.001
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% 100% 100% 100% 100% − 94,4% 48,9% 100% 100
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% 100% 100% 100% 100% − 102% 52,6% 100% 100
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% 100% 100% 100% 100% − 101,4% 51,1% 100% 100
Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% 100% 100% 100% 100% − 92,2% 44,7% 100% 100
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan
dasar 100% 100% − 100% 100% − − 99,07% 100% 100
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% 100% − 100% 100% − − 40% 100% 100
16.002
Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu
hamil KEK − 25 puskesmas − 25 puskesmas 25 puskesmas − − 25 25 puskesmas 25
Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT − 230 balita 283 balita 230 balita 230 balita − 284 balita 321 balita 230 balita 230
Jumlah balita stunting tertangani − 4810 balita − 4810 balita 4810 balita − − 5348 balita 4810 balita 4776 balita
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet
Fe pada remaja putri − 25 puskesmas − 25 puskesmas 25 puskesmas − −
26
puskesmas 25 puskesmas 25
Cakupan ASI eksklusif − 75% − 75% 75,20% − − 77,5% 75,20% 75,4
22
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi − 1 rekomendasi − 1 rekomendasi 4 rekomendasi − − 1
rekomendas
i
4 rekomendasi 4
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan − 25 kantin − 25 kantin 25 kantin − − 25 kantin 25 kantin 25
16.003 Jumlah Desa ODF − 10 desa 5 desa 10 desa 20 desa − 4 desa 2 desa 20 desa 20
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina − - 20 fasilitas umum - 98,50% − 21 fasilitas umum - 98,50% 99
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)
memenuhi syarat − - 15 TPM - 79% − 16 TPM - 79% 79,5
16.004 Jumlah Pos UKK yang dibina − 38 UKK 17 UKK 38 UKK 40% − 17 UKK 9 UKK 40% 42
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan
kebugaran
− 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas − 26 puskesmas 26
puskesmas 25 puskesmas 25
16.005
Jumlah Buku Harian Anak Terhebat − 33000 buku 33.000 buku 33000 buku - − 33.000 buku 0 - -
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri − 28 desa 27 desa 28 desa 29 desa − 27 desa 0 29 desa 30
Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun − 8 jenis 17 jenis 8 jenis 8 jenis − 17 jenis 0 8 jenis 8
Jumlah media masa cetak dan elektronik − 10 media 5 media 10 media 10 media − 6 media 10 media 10 media 10
Jumlah Profil Promkes dan UKBM − 1 jenis buku profil 1 buku 1 jenis buku profil 1 jenis buku profil − 0 0 1 jenis buku
profil 1
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri
− 768 posyandu 705 posyandu 768 posyandu 803 posyandu − 743 posyandu 0 803 posyandu 35
Jumlah Pangkalan SBH − 25 SBH 25 SBH 25 SBH 25 pangkalan SBH − 25 SBH 0
25 pangkalan
SBH 25
Jumlah Poskestren PURI − 17 poskestren − 17 poskestren 18 poskestren − − 0 18 poskestren 19
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI − 3 puskesmas 1 puskesmas 3 puskesmas 3 puskesmas − 1 puskesmas 0 3 puskesmas 3
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga − 42% − 42% 43% − − 0 43% 44
Persentase PHBS tatanan sekolah − - − - 51% − − 0 51% 53
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas − 100% − 100% - − − 0 - -
Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja
di Puskesmas − 100% − 100% - − − 0 - -
23
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
43 Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif
100% 100% − 100% 100% − − 25% 100% 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% 100% − 100% 100% − − 11,37% 100% 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus 100% 100% − 100% 100% − − 41,10% 100% 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat 100% 100% − 100% 100% − − 33,43% 100% 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% 100% − 100% 100% − − 40% 100% 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% 100% − 100% 100% − − 16% 100% 100
Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani
kurang dari 24 jam − 100% − 100% 100% − − 40% 100% 100
43.001
Persentase Universal Child Immunization (UCI)
Desa/Kelurahan − 93% − 93% 93,50% − − 28,7% 93,50% 94
Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib
lanjutan − 95% − 95% 95,50% − − 29,68% 95,50% 96
Persentase vaksin yang tersedia − 100% − 100% 100% − − 100% 100% 100
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik
− − − − 91% − − − 91% 94
43.002
Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus
Potensial Wabah dan Keracunan Makanan) − 100% − 100% - − − 100% - -
Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor
risiko kesehatan − 100% − 100% 100% − − − 100% 100
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) − − − − 100% − − − 100% 100
persentase pengendalian kasus potensial wabah dan
keracunan makanan − − − − 100% − − − 100% 100
43.003 Faskes yang melaporkan E. SisMal − 50% − 50% - − − 2% - -
Faskes yang melaporkan SIHA − 83,87% − 83,87% - − − 2% - -
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB − 94,86% − 94,86% 94,90% − − 3% 94,90% 94,94
Incident Rate DBD − 4,71 / 100.000
penduduk −
4,71 / 100.000
penduduk
4,71 / 100.000
penduduk − −
3/100.000
penduduk
4,71 / 100.000
penduduk
4,71 / 100.000
penduduk
Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan
pengobatan − 93,5% − 93,5% 93,75% − − 2% 93,75% 94
Jumlah Kasus Malaria Endogenous − − − − 0 − − − 0 0
24
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten
− − − − 3 fasilitas layanan
kesehatan − − −
3 fasilitas layanan
kesehatan
4
43.004 Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM − 75% − 75% 80% − −
80% 80% 85
Persentase Puskesmas Pandu PTM − 100% − 100% 100% − −
100% 100% 100
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR − 50% − 50% 55% − −
55% 55% 60
Persentase puskesmas yg melaksanakan program
kesehatan gigi dan mulut − 100% − 100% 100% − −
100% 100% 100
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA − 100% − 100% 100% − −
100% 100% 100
Persentase puskesmas yg melaksanakan program
kesehatan indera − 100% − 100% - − −
- - -
43.005
Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa − 10% − 10% 15% − −
15%
15% 20
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa
− 0 − 0 25 puskesmas − − 25
puskesmas 25 puskesmas 25
24 Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna − 14% − 14% 20% − − 12% 20% 26
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna − 75% − 75% 80% − − 83% 80% 85
Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
− 0 − 0 35% − − 0 35% 55
Persentase Hatra yang memiliki STPT − 4% − 4% 6% − − 2,2% 6% 10
24.001 Jumlah Puskesmas reakreditasi − 7 puskesmas 100% 7 puskesmas 10 puskesmas − 100%
5
puskesmas 10 puskesmas 8
Jumlah klinik pratama terakreditasi − 0 − 0 2 klinik pratama − − 0 2 klinik pratama 3
24.002 Angka kontak peserta JKN di FKTP − 150 per mil − 150 per mil - − −
32,13 per
mil - -
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi − 80% − 80% 83% − − 40% 83% 85
Persentase Kunjungan Rawat Jalan − 60% − 60%
-
− 103,7%
- -
Persentase Kunjungan Rawat Inap − 1,5% − 1,5% − 7,6%
24.003 Persentase kunjungan rumah (awal) − 100% 100.000 RT 100% 0 − 50.323 RT 39% 0 0
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi
(lanjutan) − 0 − 0 30% − − 0 30% 40
24.004 Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi − 6 RS 5 RS 6 RS - − 4 RS 5 RS - -
Jumlah Klinik Utama Terakreditasi − 0 − 0 - − − 0 - -
25
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang − 40% − 40% - − − 0 - -
Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik
utama) − − − − 8 FKRTL − − − 8 FKRTL 8
Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang
diterbitkan − − − − 100% − − − 100% 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan program
kesehatan indra − − − − 100% − − − 100% 100
24.005 Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina − 544 hatra 70 hatra 544 hatra 569 hatra − 408 hatra 356 hatra 569 hatra 599
Jumlah Izin STPT yang diterbitkan − − − − 34 STPT − − − 34 STPT 56
24.018 Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang − − − − 50% − − − 50% 60
42 Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
Kesehatan baik − 52% 32% 52% 60% − 40% 32% 60% 68
42.001 Jumlah Sarana Farmasi yang dibina − 80 sarana 40 sarana 80 sarana 80 sarana − 43 sarana 98 sarana 80 sarana 85
Jumlah toko yang diperiksa − 60 toko - 60 toko 65 toko − - 70 toko 65 toko 65
Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan − 150 lembar - 150 lembar 150 lembar − - 127 lembar 150 lembar 180
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu,
kosmetik) − 10 sampel 10 sampel 10 sampel 0 − 10 sampel 0 0 10
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina − 30 orang - 30 orang - − - 24 orang - -
42.002 Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional − 55% - 55% 60% − - 64% 60% 65
42.003 Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina
− 31 fasyankes - 31 fasyankes 31 fasyankes − - 32
fasyankes 31 fasyankes 40
Toko alkes/PKRT dibina − 25 toko 25 toko 25 toko 25 toko − 25 toko 2 toko 25 toko 25
42.004 Jumlah alkes yang diadakan − 1250 buah 11 jenis 1250 buah 1250 buah − 7 jenis 64 buah 1250 buah 1250
jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi − 312 buah - 312 buah 364 buah − - 0 364 buah 416
42.005 Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti
bimtek/sejenisnya − 500 orang 1000 orang 500 orang 600 orang − 1110 orang 270 orang 600 orang 600
Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan − 150 PAK 140 PAK 150 PAK 170 PAK − 185 PAK 128 PAK 170 PAK 200
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih − 5 kategori 5 kategori 5 kategori 3 kategori − 6 kategori 0 3 kategori 3
42.006 Jumlah SIP nakes yang diterbitkan − 900 SIP 900 SIP 900 SIP 950 SIP − 1080 SIP 591 SIP 950 SIP 950
25 Persentase kelengkapan alkes puskesmas − 50% 40% 50% 52% − 32% 5,12% 52% 54
Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah − 50% - 50% 52% − - 80% 52% 54
25,025 Jumlah alkes yang diadakan − 1250 buah 5 kategori 1250 buah 1250 buah − 7 kategori 64 buah 1250 buah 1250
26
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan − - - - 1 unit − - - 1 unit 1
jumlah alkes yang dipelihara − - - - 50 unit − - - 50 unit 50
Jumlah alat kesehatan yang disediakan − - - - 3 unit − - 3 unit 3 unit 3
01 Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi
perkantoran − 85,60% 80,90% 85,60% 85,80% − 80,90% 12,23% 85,80% 86
01.021 Jumlah kecukupan administrasi perkantoran − 35 jenis 33 jenis 35 jenis 35 jenis − 33 jenis 5 jens 35 jenis 35
02 Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan
layak − 85% 76,20% 85% 85% − 76,20% 20% 85% 85,4
02.045 Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan
dan direhabilitasi − 13 jenis 15 jenis 13 jenis 13 jenis − 15 jenis 3 jenis 13 jenis 13
02.046 Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara
− 25 jenis 16 jenis 25 jenis 25 jenis − 16 jenis 6 jenis 25 jenis 25
06 persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat
waktu − 100% 100% 100% 100% − 100% 100% 100% 100
06.001 Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman − 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen − 3 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 3
06.002 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran − 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen − 2 dokumen 1 2 dokumen 2
06.003 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun − 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 0 1 dokumen 1
Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan − 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 0 1 dokumen 1
06.005 Jumlah dokumen IKM yang disusun − 3 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen − 1 dokumen 0 1 dokumen 1
06.006 Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun − 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen − 1 dokumen 0 2 dokumen 2
06.007 Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
SKPD yang disusun − 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen − 4 dokumen 3 dokumen 4 dokumen 4
25 Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya − 86,40% 85% 86,40% 86,60% − 85% 0 86,60% 86,8
25.001 Jumlah Puskesmas yang dibangun − 9 puskesmas 2 puskesmas 9 puskesmas 3 puskesmas − 2 puskesmas 0 3 puskesmas 3
25.002 Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun − - − - 3 lokasi − − − 3 lokasi 5
25.007 Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan − 4 puskesmas − 4 puskesmas 12 puskesmas − − 0 12 puskesmas 3
25.008 Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang
diadakan − 0 − 0 1 unit − − 0 1 unit 2
25.019 Jumlah Puskesmas yang Direhab − 3 puskesmas 6 puskesmas 3 puskesmas 4 puskesmas − 6 puskesmas 0 4 puskesmas 4
25.020 Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab − 3 pustu − 3 pustu 4 pustu − − 0 4 pustu 4
33 Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi
Kesehatan − 90,20% 100% 90,20% 90% − 100% 53,30% 90% 90,6
27
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
33.005 Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang
terfasilitasi − 84 2 kegiatan 84 85% − 2 kegiatan 5,60% 85% 86
33.006 Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu − 25 puskesmas 25 Puskesmas 25 puskesmas 25 puskesmas − 25 puskesmas
0
puskesmas 25 puskesmas 25
33.009 Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan
− 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan − 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2
33.010 Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan
yang terfasilitasi − 70% 2 kegiatan 70% 71% − 2 kegiatan 31% 71% 72
33.011 Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan − 17 jenis − 17 jenis 17 jenis − − 17 jenis 17 jenis 17
33.012 Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi
kesehatan − 25 puskesmas − 25 puskesmas 25 puskesmas − − 13
puskesmas 25 puskesmas 25
44
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas − - − - 100% − − − 100% 100
Angka kontak − - − - 150 per mil − − − 150 per mil 150
Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik
dan kesehatan masyarakat/lingkungan − - − - 100% − − − 100% 100
Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian
dan evaluasi obat, BMHP, dan vaksin
− − 100% − − − 100% 100
44.01
Cakupan K4 − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Linakes di Faskes − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan KN Lengkap − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan pelayanan balita sesuai standart − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan − - − - 100% − − − 100% 100
Imunisasi Dasar Lengkap − - − - 93,50% − − − 93,50% 94
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan
Jiwa Berat − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai
standar − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko
infeksi HIV − - − - 100% − − − 100% 100
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM − - − - 65% − − − 65% 75
Capaian Rumah Tangga Sehat − - − - 43% − − − 43% 44
28
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar − - − - 100% − − − 100% 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut − - − - 100% − − − 100% 100
44.02 Persentase Kunjungan Rawat Jalan − - − - 60% − − − 60% 60%
Persentase Kunjungan Rawat Inap − - − - 1,5% − − − 1,5% 1,5%
44.03 Jumlah peserta JKN yang dilayani − - − - 1000 orang − − − 1000 orang 1000
44.04
Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat − - − - 25 puskesmas − − − 25 puskesmas 25
Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring
dan evaluasi − - − - 25 laporan − − − 25 laporan 25
45 Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi
target − - 90% - 100% − 78,30% 90% 100% 100
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat
kesehatan − - -
- 80% − - 80%
80% 82
45.01 Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan − -
- - 1 unit −
- - 1 unit 1
jumlah sarpras yang dipelihara − -
- - 20 unit −
- 20 unit 20
Jumlah alat kesehatan yang disediakan − -
- - 3 unit −
- 3 unit 3 unit 3
45.02 BOR − -
72% - 75% −
63,80% 75% 75% 75
BTO − -
60 kali - 50 kali −
67 kali 50 kali 50 kali 50
TOI − -
1 hari - 1 hari −
2 hari 1 hari 1 hari 1
ALOS − -
3 hari - 3 hari −
3 hari 3 hari 3 hari 3
GDR − -
< 50 per mil - <55 per mil −
66,74 per mil 60 per mil <55 per mil <50
NDR − -
< 24 per mil - <25 per mil −
22,64 per mil 22 per mil <25 per mil <25
CRR − -
97% - 90 −
91,75% 90% 90 90
Persentase pelaksanaan smart Hospital − - − - 40% − − − 40% 60
45.03 BOR − - − - 75% − − − 75% 75
BTO − - − - 50 kali − − − 50 kali 50
TOI − - − - 1 hari − − − 1 hari 1
ALOS − - − - 3 hari − − − 3 hari 3
GDR − - − - <55 per mil − − − <55 per mil <50
NDR − - − - <25 per mil − − − <25 per mil <25
29
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
CRR − - − - 90 − − − 90 90
45.04 Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit − - − - 4 fasilitas − − − 4 fasilitas 4
45.05 Jumlah persalinan gratis yang dilayani − - − - 1200 orang − −
1200 orang 1200 orang 1200
RSUD Pasirian
01 Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi
perkantoran − 100% - 100% - − - 711.815.601,00
- -
01.021 Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran − 22 jenis - 22 jenis - − - 711.815.60
1,00 - -
02 Persentase sarana dan prasarana
yang berfungsi dengan layak − - - − - 151.617.94
0,00 - -
02.045 Jumlah jenis sarana prasarana yang dipelihara − 16 jenis - 16 jenis - − - 151.617.94
0,00 - -
16 Persentase pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat
− 100% - 100% - − -
7.510.099.5
16,00 - -
16.012 Jumlah kegiatan P3K yang terlaksana − 10 bulan - 10 bulan - − -
0 - -
16.016 Presentase pelayanan pada pasien JKN − 100% - 100% - − - 3.322.382.6
00,00 - -
16.018 Jumlah Pegawai yang mendukung pelayanan kesehatan
dengan baik − 284 pegawai - 284 pegawai - − - 4.187.716.9
16,00 - -
23 Persentase elemen akreditasi yang tercapai SPM − 85% - 85% - − -
- -
03.16.012 Jumlah pertemuan akreditasi yang difasilitasi − 3 kali - 3 kali - − - 326.674.19
8,00 - -
25 Presentase ketersediaan sarana prasarana fasilitas
kesehatan dalam kondisi baik − 100% - 100% - − - 1.183.836.4
79,00 - -
25.025 Jumlah jenis sarana dan prasarana fasilitas dalam kondisi
fisik − 25 jenis - 25 jenis - − - 1.183.836.4
79,00 - -
26 − 75% - 75% - − - 275.810.00
0,00 - -
26.017 Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi − 3 unit - 3 unit - − - 53.890.000,
00 - -
26.021 Jumalh meubelair rumah sakit yang tersedia − 2 meubelair - 2 meubelair - − -
0 - -
26.022 Jumlah jenis pengadaan alat rumah tangga − 5 unit - 5 unit - − -
0 - -
26.024 Jumlah percetakan administrasi dan surat menyurat rumah
skait − 3 - 3 - − - 21.950.000,
00 - -
26.030 Jumlah jenis sarana prasarana dan peralatan yang
terpenuhi − 14 - 14 - − - 199.970.00
0,00 - -
27 Presentase sarana dan prasarana rumah sakit yang
terpelihara sesuai standart − 100 - 100 - − - 44.851.754,
00 - -
27.017 Jumlah unit alat kesehatan yang terpelihara − 4 - 4 - − -
710.000,00 - -
27.018 Jumlah unit mobil ambulance yang terpelihara − 5 - 5 - − - 44.141.754,
00 - -
RSUD dr. Haryoto
30
Kode Indikator
SPM/Standar
Nasional
IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis 2018 2019 2020 2020 2018 2019 2020 2021
02.35 BOR − 75 72% 75 - − 63,80% 75% - -
BTO − 50 60 kali 50 - − 67 kali 50 kali - -
TOI − 1 1 hari 1 - − 2 hari 1 hari - -
ALOS − 3 3 hari 3 - − 3 hari 3 hari - -
GDR − <40 < 50 per mil <40 - − 66,74 per mil 60 per mil - -
NDR − <24 < 24 per mil <24 - − 22,64 per mil 22 per mil - -
02.35.005 Jumlah kunjungan pasien yang terlayani − 125000 120.000 kunjungan 125000 - − 121.900 kunjungan
124.426
kunjungan - -
02.35.006 Jumlah persalinan gratis yang dilayani − 1200 - 1200 - − - 1201 orang - -
02.26 Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat
kesehatan rumah sakit − 80% - 80% - − - 80% - -
02.26.30 Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan − 1 unit - 1 unit - − - - - -
Jumlah alat kesehatan yang disediakan − 3 unit - 3 unit - − - 3 unit - -
02.25 Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat
kesehatan rumah sakit − 80% - 80% - − - 80% - -
02.25.25 Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan − 1 unit - 1 unit - − - - - -
Jumlah alat kesehatan yang disediakan
− 3 unit - 3 unit - − - 3 unit - -
31
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau
pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja
merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian
suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat
merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian
kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada
setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan
memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel
berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan
evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.
32
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang
SASARAN/KINER
JA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Meningkatnya
Kualitas Kesehatan
Masyarakat
Persentase Keluarga Sehat
Jumlah keluarga yang memiliki IKS > 0,8
X100%
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi
Laporan Survei
Keluarga Sehat
Kepala Dinas
Kesehatan
Persentase Keluarga Pra Sehat
Jumlah keluarga yang memiliki IKS 0,5 – 0,8
X 100%
Jumlah keluarga yang telah dikunjungi
Laporan Survei
Keluarga Sehat
Kepala Dinas
Kesehatan
Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Total dari nilai persepsi per unsur
X 100%
Total unsur yang terisi
Laporan Survei
Kepuasan
Masyarakat
Kepala Dinas
Kesehatan
33
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Kesehatan berupa kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan
(opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat pada Dinas Kesehatan dapat di
identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi
yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah
dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Kesehatan didapatkan permasalahan yang
saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun
permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.2 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dinas Kesehatan
Masalah
pokok Masalah Akar Masalah
Rendahnya
pemenuhan
kebutuhan
dasar
masyarakat
untuk
mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan
1. Pelayanan
kesehatan
masyarakat
kurang optimal
1. Upaya kesehatan masyarakat masih dilakukan secara
parsial dan sektoral
2. Belum semua masyarakat paham tentang paradigma
hidup sehat
2. Terdapat 3 jenis
penyakit di
masyarakat yaitu
penyakit menular,
penyakit tidak
menular dan re
emerging disesase
1. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan dan
re emerging disease belum dilakukan secara komprehensif
2. Trend angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
tidak menular semakin tinggi
3. Mutu pelayanan
kesehatan masih
belum memenuhi
standar
1. Belum semua FKTP dan FKTL terakreditasi dan
pelayanan kesehatan belum terintegrasi dengan baik
2. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum tercover
pembiayaan kesehatan
4. Sumber daya
kesehatan dan
sumber daya
manusia
kesehatan terbatas
1. Sumber daya kesehatan masih kurang
2. Ratio tenaga kesehatan tidak sebanding dengan jumlah
penduduk yang dilayani
5. Penggunaan
Sistem informasi
kesehatan belum
maksimal
1. Kurangnya dukungan kebijakan dalam pengembangan
sistem informasi kesehatan
34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31.
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan
rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai
dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan
kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
35
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Kesehatan
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Angka Kematian Ibu 106 per
100.000 KH
10.210.996.100
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Angka Kematian Ibu 106 per
100.000 KH
10.210.996.100
−
Angka Kematian Bayi 9,4 per
1.000 KH Angka Kematian Bayi
9,4 per
1.000 KH −
Persentase Balita
Stunting 28% Persentase Balita
Stunting 28% −
Persentase Desa Siaga
Aktif 100% Persentase Desa Siaga
Aktif 100% −
Persentase Akses
Sanitasi 100% Persentase Akses
Sanitasi 100% −
Persentase puskesmas
yg melaksankan
kesehatan kerja dasar
100%
Persentase puskesmas
yg melaksankan
kesehatan kerja dasar
100% −
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
kesehatan olahraga
dasar
100%
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
kesehatan olahraga
dasar
100% −
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan
Keluarga
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil 100%
4.784.346.600
Upaya Peningkatan Kesehatan
Keluarga
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan
kesehatan ibu hamil 100%
4.784.346.600
−
Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin 100% Persentase pelayanan
kesehatan ibu bersalin 100% −
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru
lahir
100%
Persentase pelayanan
kesehatan bayi baru
lahir
100% −
Persentase pelayanan
kesehatan Balita 100% Persentase pelayanan
kesehatan Balita 100% −
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100%
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
pendidikan dasar
100% −
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
100%
Persentase pelayanan
kesehatan pada usia
lanjut
100% −
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas
yang melakukan
pengawalan ibu hamil
KEK
25
puskesmas
1.750.000.000
Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas
yang melakukan
pengawalan ibu hamil
KEK
25
puskesmas
1.750.000.000
−
Jumlah Balita Gizi
Buruk (BB/TB)
mendapat PMT
230 balita
Jumlah Balita Gizi
Buruk (BB/TB)
mendapat PMT
230 balita −
Jumlah balita stunting
tertangani 4810 balita
Jumlah balita stunting
tertangani 4810 balita −
Jumlah puskesmas
yang melaksanakan
pemberian tablet Fe
pada remaja putri
25
puskesmas
Jumlah puskesmas
yang melaksanakan
pemberian tablet Fe
pada remaja putri
25
puskesmas −
Cakupan ASI eksklusif 75,20% Cakupan ASI eksklusif 75,20% −
Jumlah rekomendasi
penanganan kasus gizi
4
rekomendasi
Jumlah rekomendasi
penanganan kasus gizi
4
rekomendasi −
Jumlah kantin sehat
mendapat pembinaan 25 kantin
Jumlah kantin sehat
mendapat pembinaan 25 kantin −
16.003
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan Dinas
Kesehatan
Jumlah Desa ODF 20 desa 860,704,000
Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan Jumlah Desa ODF
20 desa 860,704,000 −
36
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU)
dibina
98,50% Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU)
dibina
98,50% −
Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) memenuhi
syarat
79%
Persentase Tempat
Pengelolaan Makanan
(TPM) memenuhi
syarat
79% −
16.004
Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja
dan Olahraga Dinas
Kesehatan
Jumlah Pos UKK yang
dibina 40%
518,376,500
Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja
dan Olahraga Dinas
Kesehatan
Jumlah Pos UKK yang
dibina 40%
518,376,500
−
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
pemantauan kebugaran
25
puskesmas
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
pemantauan kebugaran
25
puskesmas −
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Buku Harian
Anak Terhebat -
2,297,569,000
Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Buku Harian
Anak Terhebat -
2,297,569,000
−
Jumlah Desa Siaga
Aktif Purnama
Mandiri
29 desa
Jumlah Desa Siaga
Aktif Purnama
Mandiri
29 desa −
Jumlah jenis media
promkes yang
diadakan setiap tahun
8 jenis
Jumlah jenis media
promkes yang
diadakan setiap tahun
8 jenis −
Jumlah media masa
cetak dan elektronik 10 media Jumlah media masa
cetak dan elektronik 10 media −
Jumlah Profil Promkes
dan UKBM
1 jenis buku
profil
Jumlah Profil Promkes
dan UKBM
1 jenis buku
profil −
Jumlah Posyandu
Purnama Mandiri
803
posyandu Jumlah Posyandu
Purnama Mandiri
803
posyandu −
Jumlah Pangkalan
SBH
25
pangkalan
SBH
Jumlah Pangkalan
SBH
25
pangkalan
SBH
−
Jumlah Poskestren
PURI
18
poskestren Jumlah Poskestren
PURI
18
poskestren −
Jumlah Puskesmas
Replikasi SUSI 3 puskesmas Jumlah Puskesmas
Replikasi SUSI 3 puskesmas −
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS
Rumah Tangga
43%
Persentase Rumah
Tangga Sehat/ PHBS
Rumah Tangga
43% −
Persentase PHBS
tatanan sekolah 51% Persentase PHBS
tatanan sekolah 51% −
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
-
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
- −
Persentase
Ketersediaan Tenaga
dengan Perjanjian
Kerja di Puskesmas
-
Persentase
Ketersediaan Tenaga
dengan Perjanjian
Kerja di Puskesmas
- −
43 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Dinas
Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan pada Usia
produktif
100%
3,710,694,640
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Dinas
Kesehatan
Persentase Pelayanan
Kesehatan pada Usia
produktif
100%
3,710,694,640
−
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi
100%
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi
100% −
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
100%
Persentase Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
100% −
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa
Berat
100%
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa
Berat
100% −
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan TB
100%
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan TB
100% −
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang dengan risiko infeksi
HIV
100%
Persentase Pelayanan
Kesehatan Orang dengan risiko infeksi
HIV
100% −
Persentase desa atau
kelurahan KLB yang
ditangani kurang dari
100%
Persentase desa atau
kelurahan KLB yang
ditangani kurang dari
100% −
37
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
24 jam 24 jam
43.001
Peningkatan Pelayanan Imunisasi
Dinas
Kesehatan
Persentase Universal
Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan
93,50%
318,922,340
Peningkatan Pelayanan Imunisasi
Dinas
Kesehatan
Persentase Universal
Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan
93,50%
318,922,340
−
Persentase Baduta mendapat imunisasi
DPT-HB-Hib lanjutan
95,50% Persentase Baduta mendapat imunisasi
DPT-HB-Hib lanjutan
95,50% −
Persentase vaksin yang tersedia
100% Persentase vaksin yang tersedia
100% −
Persentase puskesmas dengan pengelolaan
vaksin yang baik
91% Persentase puskesmas dengan pengelolaan
vaksin yang baik
91% −
43.002
Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
Dinas
Kesehatan
Persentase
Penanggulangan Kasus
KLB (PD3I, Kasus
Potensial Wabah dan
Keracunan Makanan)
-
373,145,300
Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
Dinas
Kesehatan
Persentase
Penanggulangan Kasus
KLB (PD3I, Kasus
Potensial Wabah dan
Keracunan Makanan)
-
373,145,300
−
Persentase jemaah haji
mendapatkan
screening faktor risiko
kesehatan
100%
Persentase jemaah haji
mendapatkan
screening faktor risiko
kesehatan
100% −
Persentase
pengendalian kasus
KLB (PD3I)
100%
Persentase
pengendalian kasus
KLB (PD3I)
100% −
persentase
pengendalian kasus
potensial wabah dan
keracunan makanan
100%
persentase
pengendalian kasus
potensial wabah dan
keracunan makanan
100% −
43.003
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
Dinas
Kesehatan
Faskes yang
melaporkan E. SisMal -
396,326,250
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
Dinas
Kesehatan
Faskes yang
melaporkan E. SisMal -
396,326,250
−
Faskes yang
melaporkan SIHA -
Faskes yang
melaporkan SIHA - −
Succes Rate
(Keberhasilan
Pengobatan) TB
94,90%
Succes Rate
(Keberhasilan
Pengobatan) TB
94,90% −
Incident Rate DBD
4,71 /
100.000
penduduk
Incident Rate DBD
4,71 /
100.000
penduduk
−
Persentase Penderita
Kusta yang
menyelesaikan pengobatan
93,75%
Persentase Penderita
Kusta yang
menyelesaikan pengobatan
93,75% −
Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0
Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 −
Peningkatan jumlah
layanan ARV tingkat kabupaten
3 fasilitas
layanan kesehatan
Peningkatan jumlah
layanan ARV tingkat kabupaten
3 fasilitas
layanan kesehatan
−
43.004
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Dinas
Kesehatan
Persentase Desa Yang
Melaksanakan
Posbindu PTM
80%
1,051,800,750
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular
Dinas
Kesehatan
Persentase Desa Yang
Melaksanakan
Posbindu PTM
80%
1,051,800,750
−
Persentase Puskesmas
Pandu PTM 100% Persentase Puskesmas
Pandu PTM 100% −
Persentase Sekolah
yang Melaksanakan
KTR
55%
Persentase Sekolah
yang Melaksanakan
KTR
55% −
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
program kesehatan
gigi dan mulut
100%
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
program kesehatan
gigi dan mulut
100% −
Persentase pusk yg
melaksanakan
pemeriksaan IVA
100%
Persentase pusk yg
melaksanakan
pemeriksaan IVA
100% −
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
program kesehatan
indera
-
Persentase puskesmas
yg melaksanakan
program kesehatan
indera
- −
43.005
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa Dinas
Kesehatan
Persentase desa yg
melaksanakan
posyandu jiwa
15% 1,570,500,000
Pencegahan dan Pengendalian
Kesehatan Jiwa Dinas
Kesehatan
Persentase desa yg
melaksanakan
posyandu jiwa
15% 1,570,500,000 −
38
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
program kesehatan
jiwa
25
puskesmas
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan
program kesehatan
jiwa
25
puskesmas −
24 Program Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase FKTP
terakreditasi utama dan
paripurna
20%
5,580,000,000
Program Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase FKTP
terakreditasi utama dan
paripurna
20%
5,580,000,000
−
Persentase FKRTL
terakreditasi utama dan
paripurna
80%
Persentase FKRTL
terakreditasi utama dan
paripurna
80% −
Persentase penanganan
kasus gawat darurat
dengan Sistem
Penanggulangan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
35%
Persentase penanganan
kasus gawat darurat
dengan Sistem
Penanggulangan
Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)
35% −
Persentase Hatra yang
memiliki STPT 6%
Persentase Hatra yang
memiliki STPT 6% −
24.001
Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
reakreditasi
10
puskesmas 1,750,000,000
Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
reakreditasi
10
puskesmas 1,750,000,000
−
Jumlah klinik pratama terakreditasi
2 klinik pratama
Jumlah klinik pratama terakreditasi
2 klinik pratama
−
24.002
Peningkatan Pelayanan melalui JKN
Dinas
Kesehatan
Angka kontak peserta
JKN di FKTP -
150,000,000
Peningkatan Pelayanan melalui JKN
Dinas
Kesehatan
Angka kontak peserta
JKN di FKTP -
150,000,000
−
Persentase koordinasi
JKN yang terfasilitasi 83%
Persentase koordinasi
JKN yang terfasilitasi 83% −
Persentase Kunjungan
Rawat Jalan -
Persentase Kunjungan
Rawat Jalan -
−
Persentase Kunjungan
Rawat Inap
Persentase Kunjungan
Rawat Inap −
24.003
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan
Keluarga (Keluarga Sehat) Dinas
Kesehatan
Persentase kunjungan
rumah (awal) 0
500,000,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan
Keluarga (Keluarga Sehat) Dinas
Kesehatan
Persentase kunjungan
rumah (awal) 0
500,000,000
−
Persentase kunjungan
rumah berbasis
intervensi (lanjutan)
30%
Persentase kunjungan
rumah berbasis
intervensi (lanjutan)
30% −
24.004
Peningkatan Pelayanan dan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit
Terakreditasi -
830,000,000
Peningkatan Pelayanan dan
Pembinaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit
Terakreditasi -
830,000,000
−
Jumlah Klinik Utama
Terakreditasi -
Jumlah Klinik Utama
Terakreditasi - −
Persentase Pembentukan PSC
Kab. Lumajang
- Persentase Pembentukan PSC
Kab. Lumajang
- −
Jumlah FKRTL
terakreditasi (RS,
Labkesda, Klinik
utama)
8 FKRTL
Jumlah FKRTL
terakreditasi (RS,
Labkesda, Klinik
utama)
8 FKRTL −
Persentase
rekomendasi izin
operasional fasyankes
yang diterbitkan
100%
Persentase
rekomendasi izin
operasional fasyankes
yang diterbitkan
100% −
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
program kesehatan
indra
100%
Persentase puskesmas
yang melaksanakan
program kesehatan
indra
100% −
24.005
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Dinas
Kesehatan
Jumlah Penyehat
Tradisional (Hatra)
yang Terbina
569 hatra
500,000,000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Dinas
Kesehatan
Jumlah Penyehat
Tradisional (Hatra)
yang Terbina
569 hatra
500,000,000
−
Jumlah Izin STPT
yang diterbitkan 34 STPT Jumlah Izin STPT
yang diterbitkan 34 STPT −
24.018
Penguatan Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dinas
Kesehatan
Persentase
Pengembangan PSC
Kab. Lumajang
50% 1,850,000,000
Penguatan Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Dinas
Kesehatan
Persentase
Pengembangan PSC
Kab. Lumajang
50% 1,850,000,000 −
42 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase Puskesmas
dengan Manajemen
Sumber Daya
Kesehatan baik
60% 17,022,364,480
Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase Puskesmas
dengan Manajemen
Sumber Daya
Kesehatan baik
60% 17,022,364,480 −
39
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
42.001
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Kefarmasian
dan Pangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Sarana Farmasi
yang dibina 80 sarana
154,576,277
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk Kefarmasian
dan Pangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Sarana Farmasi
yang dibina 80 sarana
154,576,277
−
Jumlah toko yang
diperiksa 65 toko
Jumlah toko yang
diperiksa 65 toko −
Jumlah sertifikat P-
IRT yang diterbitkan 150 lembar
Jumlah sertifikat P-
IRT yang diterbitkan 150 lembar −
Jumlah sampel yg
diperiksa (pangan,
obat, jamu, kosmetik)
0
Jumlah sampel yg
diperiksa (pangan,
obat, jamu, kosmetik)
0 −
Jumlah pedagang obat
tradisional yang dibina -
Jumlah pedagang obat
tradisional yang dibina - −
42.002
Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase Jenis Obat
sesuai Formularium
Nasional
60% 9,398,028,990
Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase Jenis Obat
sesuai Formularium
Nasional
60% 9,398,028,990 −
42.003
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitas
pelayanan kesehatan
dibina
31
fasyankes 370,000,000
Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitas
pelayanan kesehatan
dibina
31
fasyankes 370,000,000
−
Toko alkes/PKRT
dibina 25 toko Toko alkes/PKRT
dibina 25 toko −
42.004
Penyediaan/Peningkatan/
Pemeliharaan Alat Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah alkes yang
diadakan 1250 buah
5,914,759,214
Penyediaan/Peningkatan/
Pemeliharaan Alat Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah alkes yang
diadakan 1250 buah
5,914,759,214
−
jumlah alkes yang
dipelihara/dikalibrasi 364 buah jumlah alkes yang
dipelihara/dikalibrasi 364 buah −
42.005
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti
bimtek/sejenisnya
600 orang
1,008,000,000
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti
bimtek/sejenisnya
600 orang
1,008,000,000
−
Jumlah PAK jabfung
nakes yang diterbitkan 170 PAK
Jumlah PAK jabfung
nakes yang diterbitkan 170 PAK −
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan
terpilih
3 kategori
Jumlah kategori tenaga
kesehatan teladan
terpilih
3 kategori −
42.006
Pembinaan dan Pengawasan Mutu
Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah SIP nakes
yang diterbitkan 950 SIP 177,000,000 Pembinaan dan Pengawasan Mutu
Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah SIP nakes
yang diterbitkan 950 SIP 177,000,000 −
25 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Dinas
Kesehatan
Persentase
kelengkapan alkes
puskesmas
52%
13,447,477,830
Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
Dinas
Kesehatan
Persentase
kelengkapan alkes
puskesmas
52%
13,447,477,830
−
Persentase
kelengkapan alkes rumah sakit daerah
52%
Persentase
kelengkapan alkes rumah sakit daerah
52% −
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan
1250 buah
13,447,477,830
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan
1250 buah
13,447,477,830
−
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana yang
disediakan
1 unit
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana yang
disediakan
1 unit −
jumlah alkes yang
dipelihara 50 unit jumlah alkes yang
dipelihara 50 unit −
Jumlah alat kesehatan
yang disediakan 3 unit Jumlah alat kesehatan
yang disediakan 3 unit −
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dinas
Kesehatan
Persentase Pemenuhan
Pelayanan administrasi
perkantoran
85,80% 4,332,206,755
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dinas
Kesehatan
Persentase Pemenuhan
Pelayanan administrasi
perkantoran
85,80% 4,332,206,755 −
01.021 Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran Dinas
Kesehatan
Jumlah kecukupan
administrasi
perkantoran
35 jenis 4,332,206,755
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran Dinas
Kesehatan
Jumlah kecukupan
administrasi
perkantoran
35 jenis 4,332,206,755 −
02 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Dinas
Kesehatan
Persentase sarana dan
prasarana yang
berfungsi dengan layak
0,9 5,151,884,350
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Dinas
Kesehatan
Persentase sarana dan
prasarana yang
berfungsi dengan layak
0,9 5,151,884,350 −
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dibangun / diadakan
dan direhabilitasi
13 jenis 3,889,786,150
Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana yang
dibangun / diadakan
dan direhabilitasi
13 jenis 3,889,786,150 −
40
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas
Kesehatan
Jenis sarana dan prasarana yang
dipelihara 25 jenis 1,262,098,200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas
Kesehatan
Jenis sarana dan prasarana yang
dipelihara 25 jenis 1,262,098,200
−
−
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Dinas
Kesehatan
persentase dokumen
pelaporan sesuai
pedoman dan tepat waktu
100% 484,985,800
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Dinas
Kesehatan
persentase dokumen
pelaporan sesuai
pedoman dan tepat waktu
100% 484,985,800 −
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen pelaporan sesuai
pedoman
3 dokumen 33,354,860 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen pelaporan sesuai
pedoman
3 dokumen 33,354,860 −
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
2 dokumen 3,685,000
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
2 dokumen 3,685,000 −
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1 dokumen
17,045,600
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
1 dokumen
17,045,600
−
Jumlah Dokumen
Evaluasi Hasil
Pembangunan
1 dokumen
Jumlah Dokumen
Evaluasi Hasil
Pembangunan
1 dokumen −
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen IKM
yang disusun 1 dokumen 109,855,000 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen IKM
yang disusun 1 dokumen 109,855,000 −
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Kerja yang
disusun
2 dokumen 23,039,500
Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Kerja yang
disusun
2 dokumen 23,039,500 −
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) SKPD Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA)
SKPD yang disusun
4 dokumen 298,005,840
Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) SKPD Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA)
SKPD yang disusun
4 dokumen 298,005,840 −
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
Dinas
Kesehatan
Persentase
peningkatan sarana
dan prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
86,60% 23,692,921,000
Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
Dinas
Kesehatan
Persentase
peningkatan sarana
dan prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
86,60% 23,692,921,000 −
25.001 Pembangunan Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang dibangun 3 puskesmas 13,372,280,000 Pembangunan Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang dibangun 3 puskesmas 13,372,280,000 −
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas Pembantu yang
dibangun
3 lokasi 290,700,000 Pembangunan Puskesmas Pembantu
Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas Pembantu yang
dibangun
3 lokasi 290,700,000 −
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana Puskesmas
yang diadakan
12
puskesmas 5,400,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana Puskesmas
yang diadakan
12
puskesmas 5,400,000,000 −
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana Puskesmas
Pembantu yang
diadakan
1 unit 25,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan
prasarana Puskesmas
Pembantu yang
diadakan
1 unit 25,000,000 −
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang Direhab 4 puskesmas 3,520,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang Direhab 4 puskesmas 3,520,000,000 −
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
Pembantu yang
Direhab
4 pustu 1,084,941,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
Pembantu yang
Direhab
4 pustu 1,084,941,000 −
33 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase Manajemen
Perencanaan dan
Informasi Kesehatan
90% 18,479,505,550
Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase Manajemen
Perencanaan dan
Informasi Kesehatan
0,9 18,479,505,550 −
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase koordinasi
pembangunan
kesehatan yang
terfasilitasi
85% 875,359,100
Koordinasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase koordinasi
pembangunan
kesehatan yang
terfasilitasi
85% 875,359,100 −
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
terpantau secara
terpadu
25
puskesmas 59,331,250
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
terpantau secara
terpadu
25
puskesmas 59,331,250 −
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan
Informasi Dinas
Kesehatan
Jumlah laporan SPM
dan Profil kesehatan 2 laporan 79,191,200 Manajemen Pengelolaan Data Dan
Informasi Dinas
Kesehatan
Jumlah laporan SPM
dan Profil kesehatan 2 laporan 79,191,200 −
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
Dinas
Kesehatan
Persentase koordinasi
peningkatan pelayanan
kesehatan yang
terfasilitasi
71% 913,000,000
Peningkatan Pelayanan Melalui
Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
Dinas
Kesehatan
Persentase koordinasi
peningkatan pelayanan
kesehatan yang
terfasilitasi
71% 913,000,000 −
41
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai
kebutuhan
17 jenis 16,322,465,500 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai
kebutuhan
17 jenis 16,322,465,500 −
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas
yang menerapkan
sistem informasi
kesehatan
25
puskesmas 230,158,500
Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas
yang menerapkan
sistem informasi
kesehatan
25
puskesmas 230,158,500 −
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD
(Puskesmas, Labkesda, IFK)
Puskesmas, Lapkesda,
IFK
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
100%
64,421,984,400
Program Upaya Kesehatan di UPTD
(Puskesmas, Labkesda, IFK)
Puskesmas, Lapkesda,
IFK
Persentase Upaya
Kesehatan Masyarakat
di Puskesmas
100%
64,421,984,400
−
Angka kontak 150 per mil
Angka kontak 150 per mil −
Persentase
pengambilan dan
pemeriksaan sampel
klinik dan kesehatan
masyarakat/lingkungan
100%
Persentase
pengambilan dan
pemeriksaan sampel
klinik dan kesehatan
masyarakat/lingkungan
100% −
Persentase Puskesmas
dalam pengawasan,
pengendalian dan
evaluasi obat, BMHP,
dan vaksin
100%
Persentase Puskesmas
dalam pengawasan,
pengendalian dan
evaluasi obat, BMHP,
dan vaksin
100% −
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas
Cakupan K4 100%
18,624,100,000
Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas
Cakupan K4 100%
18,624,100,000
−
Cakupan Linakes di
Faskes 100% Cakupan Linakes di
Faskes 100% −
Cakupan KN Lengkap 100%
Cakupan KN Lengkap 100% −
Cakupan pelayanan
balita sesuai standart 100% Cakupan pelayanan
balita sesuai standart 100% −
Cakupan Gizi Buruk
(BB/TB) Mendapat
Perawatan
100%
Cakupan Gizi Buruk
(BB/TB) Mendapat
Perawatan
100% −
Imunisasi Dasar
Lengkap 93,50% Imunisasi Dasar
Lengkap 93,50% −
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
produktif
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
produktif
100% −
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Hipertensi
100% −
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus
100% −
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa
Berat
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Gangguan Jiwa
Berat
100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan TB sesuai
standar
100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang
dengan TB sesuai
standar
100% −
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan risiko infeksi
HIV
100%
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan risiko infeksi
HIV
100% −
Persentase Desa Yang
Melaksanakan STBM 65% Persentase Desa Yang
Melaksanakan STBM 65% −
Capaian Rumah
Tangga Sehat 43% Capaian Rumah
Tangga Sehat 43% −
Cakupan Screening
Anak Usia Pendidikan
Dasar
100%
Cakupan Screening
Anak Usia Pendidikan
Dasar
100% −
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut 100% Cakupan Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut 100% −
44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan
Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas
Persentase Kunjungan
Rawat Jalan 60%
45,097,364,400
Upaya Kesehatan Perorangan dan
Pendukung Pelayanan BLUD di Puskesmas
Persentase Kunjungan
Rawat Jalan 60%
45,097,364,400 −
42
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
Puskesmas Persentase Kunjungan
Rawat Inap 1,5%
Puskesmas Persentase Kunjungan
Rawat Inap 1,5% −
44.03 Pelayanan Labkesda Labkesda
Jumlah peserta JKN
yang dilayani 1000 orang
600,000,000
Pelayanan Labkesda Labkesda
Jumlah peserta JKN
yang dilayani 1000 orang
600,000,000
−
44.04 Pelayanan IFK
IFK
Jumlah Puskesmas
yang mendapat
distribusi obat
25
puskesmas
100,520,000
Pelayanan IFK
IFK
Jumlah Puskesmas
yang mendapat
distribusi obat
25
puskesmas
100,520,000
−
Jumlah laporan
puskesmas yang dilakukan monitoring
dan evaluasi
25 laporan
Jumlah laporan
puskesmas yang dilakukan monitoring
dan evaluasi
25 laporan −
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di
Rumah Sakit
RS
Persentase indikator
SPM Rumah Sakit
yang memenuhi target
100%
172,394,854,950
Program Upaya Kesehatan Rujukan di
Rumah Sakit
RS
Persentase indikator
SPM Rumah Sakit
yang memenuhi target
100%
172,394,854,950
−
Persentase
kelengkapan sarana,
prasarana, dan alat
kesehatan
80%
Persentase
kelengkapan sarana,
prasarana, dan alat
kesehatan
80% −
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana, dan peralatan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan rumah
sakit RS
Jumlah sarana dan
prasaran yang
disediakan
1 unit
16,299,831,900
Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana, dan peralatan kesehatan
untuk pelayanan kesehatan rumah
sakit RS
Jumlah sarana dan
prasaran yang
disediakan
1 unit
16,299,831,900
−
jumlah sarpras yang
dipelihara 20 unit jumlah sarpras yang
dipelihara 20 unit −
Jumlah alat kesehatan
yang disediakan 3 unit Jumlah alat kesehatan
yang disediakan 3 unit −
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan
BLUD di rumah sakit
RS
BOR 75%
132,000,000,000
Pelayanan dan pendukung pelayanan
BLUD di rumah sakit
RS
BOR 75%
132,000,000,000
−
BTO 50 kali
BTO 50 kali −
TOI 1 hari
TOI 1 hari −
ALOS 3 hari
ALOS 3 hari −
GDR <55 per mil
GDR <55 per mil −
NDR <25 per mil
NDR <25 per mil −
CRR 90
CRR 90 −
Persentase
pelaksanaan smart
Hospital
40%
Persentase
pelaksanaan smart
Hospital
40% −
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit
RS
BOR 75%
17,438,974,850
Peningkatan pelayanan di rumah sakit
RS
BOR 75%
17,438,974,850
−
BTO 50 kali
BTO 50 kali −
TOI 1 hari
TOI 1 hari −
ALOS 3 hari
ALOS 3 hari −
GDR <55 per mil
GDR <55 per mil −
NDR <25 per mil
NDR <25 per mil −
CRR 90
CRR 90 −
45.04 Akreditasi rumah sakit RS
Jumlah fasilitasi
akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas 656,048,200 Akreditasi rumah sakit
RS Jumlah fasilitasi
akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas 656,048,200 −
43
Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp)
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah sakit RS
Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 orang
6,000,000,000
Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah sakit RS
Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 orang
6,000,000,000
−
44
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik
dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang
ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan
efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak
hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat
menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan
perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi
sesuai dengan program dan kegiatan.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan
rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang dinas kesehatan. Pada forum OPD ada
usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan. Usulan
yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya
menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lumajang, seperti tersaji dalam Tabel T.C- 32.
45
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN LUMAJANG
Dinas Kesehatan
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Angka Kematian Ibu 106 per 100.000 KH −
Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH −
Persentase Balita Stunting 28% −
Persentase Desa Siaga Aktif 100% −
Persentase Akses Sanitasi 100% −
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar 100% −
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar 100% −
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
Dinas
Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil 100% −
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% −
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% −
Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% −
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% −
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% −
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK 25 puskesmas −
Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita −
Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita −
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada remaja putri 25 puskesmas −
Cakupan ASI eksklusif 75,20% −
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi −
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin −
46
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 16.003 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Jumlah Desa ODF 20 desa −
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 98,50% −
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat 79% −
16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga Dinas
Kesehatan
Jumlah Pos UKK yang dibina 40% −
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran 25 puskesmas −
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Buku Harian Anak Terhebat - −
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desa −
Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis −
Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media −
Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil −
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu −
Jumlah Pangkalan SBH 25 pangkalan SBH −
Jumlah Poskestren PURI 18 poskestren −
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas −
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 43% −
Persentase PHBS tatanan sekolah 51% −
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas - −
Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas - −
43 Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
Dinas
Kesehatan
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% −
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% −
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% −
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100% −
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% −
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% −
Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100% −
47
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi
Dinas
Kesehatan
Persentase Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan 93,50% −
Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan 95,50% −
Persentase vaksin yang tersedia 100% −
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik 91% −
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
Dinas
Kesehatan
Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial Wabah dan Keracunan
Makanan) - −
Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko kesehatan 100% −
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% −
persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan makanan 100% −
43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
Dinas
Kesehatan
Faskes yang melaporkan E. SisMal - −
Faskes yang melaporkan SIHA - −
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,90% −
Incident Rate DBD 4,71 / 100.000 penduduk −
Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan 93,75% −
Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 −
Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 fasilitas layanan kesehatan −
43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Dinas
Kesehatan
Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM 80% −
Persentase Puskesmas Pandu PTM 100% −
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 55% −
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut 100% −
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% −
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan indera - −
43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan
Jiwa Dinas
Kesehatan
Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa 15% −
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa 25 puskesmas −
24 Program Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna 20% −
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 80% −
48
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT) 35% −
Persentase Hatra yang memiliki STPT 6% −
24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas reakreditasi 10 puskesmas −
Jumlah klinik pratama terakreditasi 2 klinik pratama −
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN
Dinas
Kesehatan
Angka kontak peserta JKN di FKTP - −
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83% −
Persentase Kunjungan Rawat Jalan -
−
Persentase Kunjungan Rawat Inap −
24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga
(Keluarga Sehat)
Dinas
Kesehatan
Persentase kunjungan rumah (awal) 0 −
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 30% −
24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi - −
Jumlah Klinik Utama Terakreditasi - −
Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang - −
Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKRTL −
Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang diterbitkan 100% −
Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indra 100% −
24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional Dinas
Kesehatan
Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina 569 hatra −
Jumlah Izin STPT yang diterbitkan 34 STPT −
24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Dinas
Kesehatan Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang 50% −
42 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik 60% −
42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Produk Kefarmasian dan
Pangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Sarana Farmasi yang dibina 80 sarana −
Jumlah toko yang diperiksa 65 toko −
Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar −
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 0 −
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina - −
49
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Dinas
Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional 60% −
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina 31 fasyankes −
Toko alkes/PKRT dibina 25 toko −
42.004 Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan
Alat Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan 1250 buah −
jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi 364 buah −
42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya 600 orang −
Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 PAK −
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 3 kategori −
42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah SIP nakes yang diterbitkan 950 SIP −
25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Dinas
Kesehatan
Persentase kelengkapan alkes puskesmas 52% −
Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 52% −
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan
1250 buah −
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan 1 unit −
jumlah alkes yang dipelihara 50 unit −
Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 unit −
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dinas
Kesehatan
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran 85,80% −
01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
Dinas
Kesehatan
Jumlah kecukupan administrasi perkantoran 35 jenis −
02 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Dinas
Kesehatan
Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak 0,9 −
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasi
13 jenis −
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur Dinas
Kesehatan
Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara
25 jenis −
−
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Dinas
Kesehatan
persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu
100% −
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas
Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman 3 dokumen −
50
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Kesehatan
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
2 dokumen −
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen −
Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan 1 dokumen −
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen IKM yang disusun 1 dokumen −
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun 2 dokumen −
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun 4 dokumen −
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
Dinas
Kesehatan
Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan
jaringannya 86,60% −
25.001 Pembangunan Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang dibangun 3 puskesmas −
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun 3 lokasi −
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan 12 puskesmas −
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
Dinas
Kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakan 1 unit −
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang Direhab 4 puskesmas −
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab 4 pustu −
33 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan 0,9 −
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi 85% −
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu 25 puskesmas −
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan
Informasi
Dinas
Kesehatan
Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan 2 laporan −
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Dinas
Kesehatan
Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang terfasilitasi 71% −
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Dinas
Kesehatan
Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan 17 jenis −
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan 25 puskesmas −
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD Puskesmas,
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas 100% −
51
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan (Puskesmas, Labkesda, IFK) Lapkesda, IFK
Angka kontak 150 per mil −
Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan kesehatan
masyarakat/lingkungan 100% −
Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi obat, BMHP, dan
vaksin 100% −
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat
Puskesmas
Cakupan K4 100% −
Cakupan Linakes di Faskes 100% −
Cakupan KN Lengkap 100% −
Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% −
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% −
Imunisasi Dasar Lengkap 93,50% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% −
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65% −
Capaian Rumah Tangga Sehat 43% −
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% −
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% −
44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan
Pendukung Pelayanan BLUD di
Puskesmas
Puskesmas Persentase Kunjungan Rawat Jalan 60% −
Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% −
44.03 Pelayanan Labkesda Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani 1000 orang −
44.04 Pelayanan IFK
IFK Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat
25 puskesmas −
Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi 25 laporan −
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di RS
Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi target 100% −
52
Kode Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Rumah Sakit Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan
80% −
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana, dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rumah sakit RS
Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan 1 unit −
jumlah sarpras yang dipelihara 20 unit −
Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 unit −
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan
BLUD di rumah sakit
RS
BOR 75% −
BTO 50 kali −
TOI 1 hari −
ALOS 3 hari −
GDR <55 per mil −
NDR <25 per mil −
CRR 90 −
Persentase pelaksanaan smart Hospital 40% −
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit
RS
BOR 75% −
BTO 50 kali −
TOI 1 hari −
ALOS 3 hari −
GDR <55 per mil −
NDR <25 per mil −
CRR 90 −
45.04 Akreditasi rumah sakit RS
Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit 4 fasilitas −
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan
masyarakat miskin di rumah sakit RS
Jumlah persalinan gratis yang dilayani 1200 orang −
53
54
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber
daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut,
pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali
serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal
dan eksternal yang terjadi.
Masing-masing komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan
sebagai berikut :
A. Visi
Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus
dibawa agar dapat eksis, antisipasif, dan inovatif atau dengan kata lain visi
merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa
cita dan citra yang diinginkan oleh Instansi Pemerintah.
Visi merupakan gambaran keadaan masyarakat Kabupaten Lumajang dimasa
depan yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang mewujudkan
masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat. Dinas Kesehatan selaku
perangkat daerah mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD 2018-
2023 yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan
Bermartabat”
B. Misi
Untuk mendukung visi yang telah dibuat dan ditetapkan, dibutuhkan konsep
yang jelas, sistematis, dan strategis. Konsep tersebut akan terangkum dalam
pernyataan yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilaksanakan
dimasa datang sebagai hasil dari interpretasi visi. Pernyataan-pernyataan inilah yang
disebut sebagai misi.
Misi menjelaskan secara lebih jelas dari nilai umum yang dimiliki oleh visi,
sehingga misi seringkali dinyatakan sebagai langkah-langkah. Dalam mewujudkan
visi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Kepala Daerah, maka visi tersebut
didukung oleh 3 (tiga) Misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian,
usaha mikro, dan pariwisata;
55
2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera
dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean
governance).
Dari 3 (tiga) misi tersebut, Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah
di Kabupaten Lumajang berkewajiban mendukung visi Pemerintah Kabupaten
Lumajang khususnya melalui misi kedua yaitu “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk
mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”,
Misi kedua RPJMD “Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri” mempunyai 2 tujuan yaitu :
1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan
dasar masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja
dengan indikator Angka Kemiskinan.
Pada misi kedua dan tujuan pertama terdapat 9 sasaran yaitu :
a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya ketahanan pangan
d. Meningkatnya penanganan kawasan kumuh
e. Meningkatnya kondusvitas wilayah
f. Meningkatnya kelancaran lalu lintas
g. Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga
h. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan
i. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
Dari 9 (sembilan) sasaran RPJMD tersebut Dinas Kesehatan masuk dalam
sasaran kedua yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Tujuan rencana
strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang merujuk pada sasaran RPJMD yang
telah ditetapkan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator
tujuan adalah Indeks Kesehatan.
Sebagai organisasi perangkat daerah, Dinas Kesehatan wajib membuat sebuah
rencana strategi (renstra) untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah serta selaras
dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, oleh karena itu Dinas Kesehatan
Kabupaten Lumajang menetapkan tujuan dan sasaran renstra sebagai berikut:
56
3.3. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
3.2.1. Tujuan
Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan
pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan Dinas Kesehatan ini ditetapkan untuk
memberikan arah terhadap program pembangunan Dinas Kesehatan secara
umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Dinas Kesehatan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3.2.2. Sasaran
Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu
pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai
alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan selama
kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati
Lumajang kepada Dinas Kesehatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang.
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan peraturan
Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
57
Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN
TARGET
CAPAIAN
TAHUN
2020
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkat
kan derajat
kesehatan
masyarakat
Indeks Kesehatan 0,752
1. Meningkatnya
kualitas kesehatan
masyarakat
1. Persentase keluarga sehat 14%
2. Persentase keluarga pra sehat 47%
2. Meningkatnya akses
dan kualitas
pelayanan kesehatan
1. Indeks kepuasan masyarakat 80
3.2.3. Strategi dan kebijakan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang maka diperlukan strategi
dan arah kebijakan yang tepat dan komprehensif. Strategi dan arah kebijakan
diharapkan mampu menjawab masalah dan akar masalah yang telah muncul dari hasil
analisis masalah. Adapun kebijakan dan strategi dimaksud seperti di dalam tabel
berikut ini.
58
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan
Derajat Kesehatan
Masyarakat
1. Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat
1. Pelayanan berkelanjutan melalui
siklus hidup dengan pendekatan
keluarga dan pemberdayaan
masyarakat
Meningkatkan upaya kesehatan
masyarakat
2. Pengendalian penyakit berbasis risiko
kesehatan. Meningkatkan upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit
2. Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
1. Penguatan pelayanan kesehatan
primer dan rujukan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan
2. Penguatan regulasi pembiayaan
kesehatan lintas sektoral Meningkatkan pelayanan administrasi dan
manajemen kesehatan
3. Penguatan manajemen sumber daya
kesehatan Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan
pemerataan sumber daya kesehatan
4. Penguatan sistem informasi kesehatan Mengembangkan dan memanfaatkan
sistem informasi kesehatan terintegrasi
59
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah
untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan
diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi,
Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 -2023. Guna
mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif
untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :
No PROGRAM KEGIATAN
1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
2 Program Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit
1. Peningkatan Pelayanan Imunisasi
2. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
5. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa
3 Program Pelayanan
Kesehatan
1. Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Pelayanan melalui JKN
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
melalui Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat)
4. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan
60
No PROGRAM KEGIATAN
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
4 Program Sumber Daya
Kesehatan
1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Produk Kefarmasian dan Pangan
2. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
3. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
4. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat
Kesehatan
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
6. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber
Daya Manusia Kesehatan
5 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
1. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan
6 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
7 Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
1. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
8 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
61
No PROGRAM KEGIATAN
Masyarakat
5. Penyusunan Rencana Kerja
6. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
(RKA) SKPD
9 Program Pengadaan,
Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu Dan Jaringannya
1. Pembangunan Puskesmas
2. Pembangunan Puskesmas Pembantu
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
6. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
10 Program Peningkatan
Manajemen Pelayanan
Kesehatan
1. Koordinasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan
2. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi
4. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
5. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
6. Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
11 Program Upaya Kesehatan
di UPTD (Puskesmas,
Labkesda, IFK)
1. Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung
Pelayanan BLUD di Puskesmas
3. Pelayanan Labkesda
4. Pelayanan IFK
12 Program Upaya Kesehatan
Rujukan di Rumah Sakit
1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana, dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rumah sakit Pengadaan
Meibeler Rumah Sakit
2. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
di rumah sakit
3. Peningkatan pelayanan di rumah sakit
4. Akreditasi rumah sakit
62
No PROGRAM KEGIATAN
5. Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat
miskin di rumah sakit
63
Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Lumajang
Dinas Kesehatan
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Kematian Ibu
Dinas
Kesehatan
106 per 100.000
KH
10.210.996.100
DAU, BKP,
BOK,
JAMPERSAL
DAN
AKREDITASI,
PAJAK ROKOK
SPESIFIK,
PAJAK ROKOK
BLOCK GRANT
− 106 per 100.000 KH
9,456,989,000
Angka Kematian Bayi 9,4 per 1.000 KH − 9,3 per 1.000 KH
Persentase Balita Stunting 28% − 27,8
Persentase Desa Siaga Aktif 100% − 100
Persentase Akses Sanitasi 100% − 100
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar 100% − 100
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga
dasar 100% − 100
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil
Dinas
Kesehatan
100%
4.784.346.600
− 100
4,850,000,000
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin 100% − 100
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100% − 100
Persentase pelayanan kesehatan Balita 100% − 100
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100% − 100
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100% − 100
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK
Dinas
Kesehatan
25 puskesmas
1.750.000.000
− 25
1,800,000,000
Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT 230 balita − 230
Jumlah balita stunting tertangani 4810 balita − 4776 balita
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada
remaja putri 25 puskesmas − 25
Cakupan ASI eksklusif 75,20% − 75,4
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi 4 rekomendasi − 4
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan 25 kantin − 25
16.003 Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan
Jumlah Desa ODF 20 desa 860,704,000 − 20 946,775,000
64
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina 98,50% − 99
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi
syarat 79% − 79,5
16.004 Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Jumlah Pos UKK yang dibina
Dinas
Kesehatan
40%
518,376,500
− 42
570,214,000 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaran
25 puskesmas − 25
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Buku Harian Anak Terhebat
Dinas
Kesehatan
-
2,297,569,000
− -
-
1,290,000,000
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri 29 desa − 30
Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun 8 jenis − 8
Jumlah media masa cetak dan elektronik 10 media − 10
Jumlah Profil Promkes dan UKBM 1 jenis buku profil − 1
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri 803 posyandu − 35
Jumlah Pangkalan SBH
25 pangkalan
SBH − 25
Jumlah Poskestren PURI 18 poskestren − 19
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI 3 puskesmas − 3
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga 43% − 44
Persentase PHBS tatanan sekolah 51% − 53
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas - − -
Persentase Ketersediaan Tenaga dengan Perjanjian Kerja di Puskesmas
- − -
43 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif
Dinas
Kesehatan
100%
3,710,694,640
DAU, BOK,
PAJAK ROKOK
BLOCK
GRANT
− 100
4,048,935,704
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
Berat 100% − 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB 100% − 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi
HIV 100% − 100
Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100% − 100
43.001 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Persentase Universal Child Immunization (UCI)
Desa/Kelurahan
Dinas
Kesehatan
93,50%
318,922,340
− 94
350,814,574 Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan
95,50% − 96
Persentase vaksin yang tersedia 100% − 100
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik 91% − 94
65
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial
Wabah dan Keracunan Makanan)
Dinas
Kesehatan
-
373,145,300
− -
-
410,459,830
Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko
kesehatan 100% − 100
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) 100% − 100
persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan
makanan 100% − 100
43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular Faskes yang melaporkan E. SisMal
Dinas
Kesehatan
-
396,326,250
− -
-
403,130,475
Faskes yang melaporkan SIHA - − -
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB 94,90% − 94,94
Incident Rate DBD 4,71 / 100.000
penduduk − 4,71 / 100.000 penduduk
Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan 93,75% − 94
Jumlah Kasus Malaria Endogenous 0 − 0
Peningkatan jumlah layanan ARV tingkat kabupaten 3 fasilitas layanan
kesehatan − 4
43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM
Dinas
Kesehatan
80%
1,051,800,750
− 85
1,156,980,825
-
Persentase Puskesmas Pandu PTM 100% − 100
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR 55% − 60
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi
dan mulut 100% − 100
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA 100% − 100
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan indera
- − -
43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa
Dinas
Kesehatan
15%
1,570,500,000
− 20
1,727,550,000
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa 25 puskesmas − 25
24 Program Pelayanan Kesehatan Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna
Dinas
Kesehatan
20%
5,580,000,000
DAU, BOK,
JAMPERSAL
DAN
AKREDITASI,
PAJAK ROKOK
BLOCK
GRANT
− 26
4,560,530,875
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna 80% − 85
Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 35% − 55
Persentase Hatra yang memiliki STPT 6% − 10
24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas reakreditasi
Dinas
Kesehatan
10 puskesmas
1,750,000,000
− 8
2,100,000,000
Jumlah klinik pratama terakreditasi 2 klinik pratama − 3
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN Angka kontak peserta JKN di FKTP
Dinas
Kesehatan
-
150,000,000
− -
170,000,000
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi 83% − 85
Persentase Kunjungan Rawat Jalan - − -
66
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Persentase Kunjungan Rawat Inap −
24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga
(Keluarga Sehat)
Persentase kunjungan rumah (awal) Dinas
Kesehatan
0
500,000,000
− 0
550,000,000
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) 30% − 40
24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi
Dinas
Kesehatan
-
830,000,000
− -
605,000,000
Jumlah Klinik Utama Terakreditasi - − -
Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang - − -
Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) 8 FKRTL − 8
Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang
diterbitkan 100% − 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan
indra 100% − 100
24.005 Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina
Dinas
Kesehatan
569 hatra
500,000,000
− 599
535,530,875 Jumlah Izin STPT yang diterbitkan
34 STPT − 56
24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang
Dinas
Kesehatan 50% 1,850,000,000 − 60 600,000,000
42 Program Peningkatan Sumber Daya
Kesehatan
Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya
Kesehatan baik Dinas
Kesehatan 60% 17,022,364,480
DAU, BOK,
DAK FISIK
YANFAR, DAK FISIK P2
(PENUGASAN),
PAJAK ROKOK
BLOCK
GRANT
− 68 19,036,676,689
42.001 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Produk Kefarmasian dan
Pangan
Jumlah Sarana Farmasi yang dibina
Dinas
Kesehatan
80 sarana
154,576,277
− 85
170,033,904
Jumlah toko yang diperiksa 65 toko − 65
Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan 150 lembar − 180
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) 0 − 10
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina - − -
42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional Dinas
Kesehatan 60% 9,398,028,990 − 65 10,337,831,888
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina
Dinas
Kesehatan
31 fasyankes
370,000,000
− 40
407,000,000 Toko alkes/PKRT dibina
25 toko − 25
42.004 Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan
Alat Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan
Dinas
Kesehatan
1250 buah
5,914,759,214
− 1250
6,815,810,896 jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi
364 buah − 416
42.005 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya
Dinas
Kesehatan
600 orang
1,008,000,000
− 600
1,111,000,000 Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan 170 PAK − 200
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih 3 kategori − 3
42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jumlah SIP nakes yang diterbitkan Dinas
Kesehatan 950 SIP 177,000,000 − 950 195,000,000
25 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Persentase kelengkapan alkes puskesmas Dinas
Kesehatan 52% 13,447,477,830 DBHCHT − 54 14,692,225,613
67
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Persentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah 52% − 54
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan
Dinas Kesehatan
1250 buah
13,447,477,830
− 1250
14,692,225,613
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasillitas Kesehatan
Yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan 1 unit − 1
jumlah alkes yang dipelihara 50 unit − 50
Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 unit − 3
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran Dinas
Kesehatan 85,80% 4,332,206,755 DAU, BKP,
PAJAK ROKOK
BLOCK
GRANT
− 86 5,141,783,465
01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
Jumlah kecukupan administrasi perkantoran Dinas
Kesehatan 35 jenis 4,332,206,755 − 35 5,141,783,465
02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak Dinas
Kesehatan 0,9 5,151,884,350
DAU, DAK
FISIK
YANFAR,
PAJAK ROKOK
BLOCK
GRANT
− 85,4 5,810,917,145
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan
direhabilitasi Dinas
Kesehatan 13 jenis 3,889,786,150 − 13 4,278,764,765
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara
Dinas
Kesehatan 25 jenis 1,262,098,200
− 25
1,532,152,380
−
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu Dinas
Kesehatan 100% 484,985,800
DAU, PAJAK
ROKOK
BLOCK
GRANT
− 100 533,484,380
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman Dinas
Kesehatan 3 dokumen 33,354,860 − 3 36,690,346
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran Dinas
Kesehatan 2 dokumen 3,685,000 − 2 4,053,500
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas
Kesehatan
1 dokumen
17,045,600
− 1
18,750,160 Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan
1 dokumen − 1
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat
Jumlah dokumen IKM yang disusun Dinas
Kesehatan 1 dokumen 109,855,000 − 1 120,840,500
06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun Dinas
Kesehatan 2 dokumen 23,039,500 − 2 25,343,450
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD
yang disusun Dinas
Kesehatan 4 dokumen 298,005,840 − 4 327,806,424
25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya Dinas
Kesehatan 86,60% 23,692,921,000
DAK FISIK
YANDAS,
PAJAK ROKOK
BLOCK
GRANT
− 86,8 22,224,943,100
25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun Dinas
Kesehatan 3 puskesmas 13,372,280,000 − 3 14,709,508,000
25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun Dinas
Kesehatan 3 lokasi 290,700,000 − 5 1,000,000,000
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas
Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan Dinas
Kesehatan 12 puskesmas 5,400,000,000 − 3 1,350,000,000
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Pembantu
Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang
diadakan Dinas
Kesehatan 1 unit 25,000,000 − 2 100,000,000
25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab Dinas Kesehatan
4 puskesmas 3,520,000,000 − 4 3,872,000,000
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab Dinas
Kesehatan 4 pustu 1,084,941,000 − 4 1,193,435,100
33 Program Peningkatan Manajemen
Pelayanan Kesehatan
Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan Dinas
Kesehatan 0,9 18,479,505,550
DAU, BKP,
BOK, PAJAK − 90,6 20,327,456,105
68
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan
Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi Dinas
Kesehatan 85% 875,359,100
ROKOK
BLOCK
GRANT
− 86 962,895,010
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu Dinas
Kesehatan 25 puskesmas 59,331,250 − 25 65,264,375
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan
Informasi
Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatan Dinas
Kesehatan 2 laporan 79,191,200 − 1 87,110,320
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang
terfasilitasi Dinas
Kesehatan 71% 913,000,000 − 72 1,004,300,000
33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan Dinas
Kesehatan 17 jenis 16,322,465,500 − 17 17,954,712,050
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan Dinas
Kesehatan 25 puskesmas 230,158,500 − 25 253,174,350
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD
(Puskesmas, Labkesda, IFK) Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Puskesmas,
Lapkesda,
IFK
100%
64,421,984,400
BOK, JKN
− 100
70,604,182,840
Angka kontak 150 per mil − 150
Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan
kesehatan masyarakat/lingkungan 100% − 100
Persentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan
evaluasi obat, BMHP, dan vaksin 100% − 100
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan K4
Puskesmas
100%
18,624,100,000
− 100
20,486,510,000
Cakupan Linakes di Faskes 100% − 100
Cakupan KN Lengkap 100% − 100
Cakupan pelayanan balita sesuai standart 100% − 100
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan 100% − 100
Imunisasi Dasar Lengkap 93,50% − 94
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif 100% − 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100% − 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100% − 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
Berat 100% − 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar 100% − 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV 100% − 100
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM 65% − 75
Capaian Rumah Tangga Sehat 43% − 44
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar 100% − 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 100% − 100
44.02
Upaya Kesehatan Perorangan dan
Pendukung Pelayanan BLUD di
Puskesmas
Persentase Kunjungan Rawat Jalan
Puskesmas
60%
45,097,364,400
− 0,6
49,607,100,840 Persentase Kunjungan Rawat Inap 1,5% − 1,5%
69
Kode urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan Idikator kinerja
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
44.03 Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani Labkesda 1000 orang
600,000,000
− 1000
44.04 Pelayanan IFK
Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat IFK
25 puskesmas
100,520,000
− 25 400,000,000
110,572,000 Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan
evaluasi 25 laporan − 25
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di
Rumah Sakit
Persentase indikator Rumah Sakit yang memenuhi target
RS
100%
172,394,854,950
− 100
189,634,340,445 Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan 80% − 82
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rumah sakit
Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan
RS
1 unit
16,299,831,900
− 1
17,929,815,090
jumlah sarpras yang dipelihara 20 unit − 20
Jumlah alat kesehatan yang disediakan 3 unit − 3
45.02 Pelayanan dan pendukung pelayanan
BLUD di rumah sakit
BOR
RS
75%
132,000,000,000
− 75
145,200,000,000
BTO 50 kali − 50
TOI 1 hari − 1
ALOS 3 hari − 3
GDR <55 per mil − <50
NDR <25 per mil − <25
CRR 90 − 90
Persentase pelaksanaan smart Hospital 40% − 60
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit BOR
RS
75%
17,438,974,850
− 75
19,182,872,335
BTO 50 kali − 50
TOI 1 hari − 1
ALOS 3 hari − 3
GDR <55 per mil − <50
NDR <25 per mil − <25
CRR 90 − 90
45.04 Akreditasi rumah sakit Jumlah fasilitasi akreditasi Rumah Sakit RS 4 fasilitas 656,048,200 − 4 721,653,020
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan
masyarakat miskin di rumah sakit
Jumlah persalinan gratis yang dilayani RS 1200 orang
6,000,000,000
− 1200 6,600,000,000
70
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program Utama
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 terdiri dari beberapa
Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :
Program Utama dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Tahun 2020
No PROGRAM KEGIATAN
1 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1. Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
2. Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
3. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
4. Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan
Olahraga
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
2 Program Pencegahan Dan
Pengendalian Penyakit
6. Peningkatan Pelayanan Imunisasi
7. Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
8. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
9. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
10. Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan
Jiwa
3 Program Pelayanan
Kesehatan
11. Evaluasi dan Pengembangan Standar
Pelayanan Kesehatan
12. Peningkatan Pelayanan melalui JKN
13. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat melalui Pendekatan Keluarga
(Keluarga Sehat)
14. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
16. Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat
71
No PROGRAM KEGIATAN
Darurat Terpadu (SPGDT)
4 Program Sumber Daya
Kesehatan
17. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Produk Kefarmasian dan Pangan
18. Pengadaan dan Pengelolaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
19. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
20. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat
Kesehatan
21. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
22. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber
Daya Manusia Kesehatan
5 Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
23. Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan
Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang
Bekerjasama dengan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan
6 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
24. Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran
7 Program Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
25. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Aparatur
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
8 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
28. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi Anggaran
29. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
30. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat
31. Penyusunan Rencana Kerja
32. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
(RKA) SKPD
72
No PROGRAM KEGIATAN
9 Program Pengadaan,
Peningkatan Dan
Perbaikan Sarana Dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu Dan Jaringannya
33. Pembangunan Puskesmas
34. Pembangunan Puskesmas Pembantu
35. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
36. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Pembantu
37. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
38. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas
Pembantu
10 Program Peningkatan
Manajemen Pelayanan
Kesehatan
39. Koordinasi Pelaksanaan Program
Pembangunan Kesehatan
40. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
41. Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi
42. Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
43. Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan
44. Pembinaan dan Implementasi Sistem
Informasi Kesehatan
11 Program Upaya Kesehatan
di UPTD (Puskesmas,
Labkesda, IFK)
45. Upaya Kesehatan Masyarakat
46. Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung
Pelayanan BLUD di Puskesmas
47. Pelayanan Labkesda
48. Pelayanan IFK
12 Program Upaya Kesehatan
Rujukan di Rumah Sakit
49. Penyediaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana, dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rumah sakit Pengadaan
Meibeler Rumah Sakit
50. Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
di rumah sakit
51. Peningkatan pelayanan di rumah sakit
52. Akreditasi rumah sakit
53. Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat
miskin di rumah sakit
73
4.2 Alokasi Anggaran
Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan
Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar 338.929.875.855
Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan
Kegiatan SKPD Tahun 2020
74
BAB V
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 telah disusun sesuai ketentuan. Namun
demikian masukan berbagai pihak tetap kami harapkan pada beberapa bagian untuk perencanaan
program/kegiatan Dinas kesehatan kedepan yang lebih baik lagi.
VISI RPJMD
MISI RPJMD
TUJUAN RPJMD : Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat
SASARAN RPJMD : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indeks Kesehatan Angka 0,752 Rp 329.411.868.165 Kepala Dinas Kesehatan
Persentase Keluarga Sehat % 14
Persentase Keluarga Pra Sehat % 47
Angka Kematian Ibu per 100.000 KH106 per
100.000 KH
Angka Kematian Bayi per 1.000 KH9,4 per 1.000
KH
Persentase Balita Stunting % 28
Persentase Desa Siaga Aktif % 100
Persentase Akses Sanitasi % 100
Persentase puskesmas yg melaksankan kesehatan kerja dasar% 100
Persentase puskesmas yg melaksanakan kesehatan olahraga dasar % 100
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil % 100
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin % 100
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir % 100
Persentase pelayanan kesehatan Balita % 100
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar% 100
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut % 100
Jumlah puskesmas yang melakukan pengawalan ibu hamil KEK puskesmas 25
Jumlah Balita Gizi Buruk (BB/TB) mendapat PMT Balita 230
Jumlah balita stunting tertangani Balita 4810
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pemberian tablet Fe pada remaja putri puskesmas 25
Cakupan ASI eksklusif % 75,2
Jumlah rekomendasi penanganan kasus gizi Rekomendasi 4
Jumlah kantin sehat mendapat pembinaan kantin 25
Jumlah Desa ODF Desa 20
Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) dibina % 98,5
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) memenuhi syarat% 79
Jumlah Pos UKK yang dibina Pos UKK 40
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pemantauan kebugaranPuskesmas 25
Jumlah Buku Harian Anak Terhebat buku - -
Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri Desa 29
Jumlah jenis media promkes yang diadakan setiap tahun jenis 8
Jumlah media masa cetak dan elektronik media 10
Jumlah Profil Promkes dan UKBM Jenis buku profil 1
Jumlah Posyandu Purnama Mandiri Posyandu 803
Jumlah Pangkalan SBH Pangkalan SBH 25
Jumlah Poskestren PURI Poskestren 18
Jumlah Puskesmas Replikasi SUSI Puskesmas 3
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
16.003
16.002 Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat
Rp 1.750.000.000
Upaya Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Kepala Dinas Kesehatan
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp 10.210.996.100
Bidang Kesehatan Masyarakat
Rp 13.921.690.740
16.001 Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga
Rp 4.784.346.600
Lokasi
2020
: Terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat
: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output )Satuan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Rp 860.704.000
16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp 2.297.569.000
Rp 518.376.500
MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG
Meningkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan,
UPTD RSUD
dr. HARYOTO,
RSUD
PASIRIAN,
Labkesda
dan IPFK
Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga
16.004
target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi
2020Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output )Satuan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga% 43
Persentase PHBS tatanan sekolah % 51
Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif % 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat % 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB % 100
Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV % 100
Persentase desa atau kelurahan KLB yang ditangani kurang dari 24 jam % 100
Peningkatan Pelayanan ImunisasiPersentase Universal Child Immunization (UCI) Desa/Kelurahan % 93,5
Persentase Baduta mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan% 95,5
Persentase vaksin yang tersedia % 100
Persentase puskesmas dengan pengelolaan vaksin yang baik% 91
Persentase Penanggulangan Kasus KLB (PD3I, Kasus Potensial Wabah dan Keracunan Makanan) % - -
Persentase jemaah haji mendapatkan screening faktor risiko kesehatan % 100
Persentase pengendalian kasus KLB (PD3I) % 100
persentase pengendalian kasus potensial wabah dan keracunan makanan % 100
Faskes yang melaporkan E. SisMal % -
Faskes yang melaporkan SIHA % -
Succes Rate (Keberhasilan Pengobatan) TB % 94,9
Incident Rate DBD Angka4,71 / 100.000
penduduk
Persentase Penderita Kusta yang menyelesaikan pengobatan % 93,75
Persentase Kasus Malaria Endogenous yang di
obati Artemisin-based Combination Therapies
(ACT)
% 90
Jumlah layanan ARV tingkat kabupaten Fasilitas
Layanan
Kesehatan
3
Persentase Desa Yang Melaksanakan Posbindu PTM % 80
Persentase Puskesmas Pandu PTM % 100
Persentase Sekolah yang Melaksanakan KTR % 55
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan gigi dan mulut % 100
Persentase pusk yg melaksanakan pemeriksaan IVA % 100
Persentase puskesmas yg melaksanakan program kesehatan indera % - -
Persentase desa yg melaksanakan posyandu jiwa % 15
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan jiwa puskesmas 25
Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 80 36.049.842.310Rp Kepala Dinas Kesehatan
Persentase FKTP terakreditasi utama dan paripurna % 20
Persentase FKRTL terakreditasi utama dan paripurna % 80
Rp 373.145.300
-
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
43.005 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa
1.570.500.000Rp
43.002 Penyelenggaraan Surveilans Penyakit
Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular
1.051.800.750Rp
Rp 396.326.250
43.003 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
Rp 3.710.694.640
Rp 318.992.340
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
43.001
43 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat16.005 Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp 2.297.569.000
Meningkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan,
UPTD RSUD
dr. HARYOTO,
RSUD
PASIRIAN,
Labkesda
dan IPFK
Seksi Surveilans dan Imunisasi
43.004 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
24 Program Pelayanan Kesehatan
5.580.000.000Rp
Bidang Pelayanan Kesehatan
target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi
2020Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output )Satuan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Persentase penanganan kasus gawat darurat dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) % 35
Persentase Hatra yang memiliki STPT % 6
Jumlah Puskesmas reakreditasi Puskesmas 10
Jumlah klinik pratama terakreditasi Klinik pratama 2
Angka kontak peserta JKN di FKTP Per mil - -
Persentase koordinasi JKN yang terfasilitasi % 83 150.000.000Rp
Persentase Kunjungan Rawat Jalan %
Persentase Kunjungan Rawat Inap %
Persentase kunjungan rumah (awal) % 0
Persentase kunjungan rumah berbasis intervensi (lanjutan) % 30
Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Rumah Sakit -
Jumlah Klinik Utama Terakreditasi Klinik Utama -
Persentase Pembentukan PSC Kab. Lumajang % -
Jumlah FKRTL terakreditasi (RS, Labkesda, Klinik utama) FKRTL 8
Persentase rekomendasi izin operasional fasyankes yang diterbitkan % 100
Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan indra % 100
Jumlah Penyehat Tradisional (Hatra) yang Terbina Hatra 569
Jumlah Izin STPT yang diterbitkan STPT 34
24.018 Penguatan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT) Persentase Pengembangan PSC Kab. Lumajang % 50 Rp 1.850.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
42 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Persentase Puskesmas dengan Manajemen Sumber Daya Kesehatan baik % 60 Rp 17.022.364.480 Bidang Sumber Daya Kesehatan
Jumlah Sarana Farmasi yang dibina sarana 80
Jumlah toko yang diperiksa toko 65
Jumlah sertifikat P-IRT yang diterbitkan lembar 150
Jumlah sampel yg diperiksa (pangan, obat, jamu, kosmetik) buah 0
Jumlah pedagang obat tradisional yang dibina 0rang - -
42.002 Pengadaan dan Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Jenis Obat sesuai Formularium Nasional % 60 Rp 9.398.028.990
Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan dibina Fasyankes 31
Toko alkes/PKRT dibina
Toko 25
Jumlah alkes yang diadakan buah 1250
jumlah alkes yang dipelihara/dikalibrasi
buah 364
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti bimtek/sejenisnya orang 600
Jumlah PAK jabfung nakes yang diterbitkan PAK 170
Jumlah kategori tenaga kesehatan teladan terpilih kategori 3
42.006 Pembinaan dan Pengawasan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
Jumlah SIP nakes yang diterbitkanSIP 950 Rp 177.000.000
Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
42.005
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
42.003 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Produk
Kefarmasian dan PanganSeksi Kefarmasian
Rp 154.576.277
UPTD Puskesmas
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Rp 1.008.000.000
Rp 370.000.000
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional500.000.000Rp
42.001
Penyediaan/Peningkatan/ Pemeliharaan Alat Kesehatan 42.004
Rp 5.914.759.214
24.001 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan1.750.000.000Rp
Meningkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan,
UPTD RSUD
dr. HARYOTO,
RSUD
PASIRIAN,
Labkesda
dan IPFK
24.002 Peningkatan Pelayanan melalui JKN
- -
-
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
24.004 Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
24 Program Pelayanan Kesehatan
5.580.000.000Rp
830.000.000Rp
24.003 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui
Pendekatan Keluarga (Keluarga Sehat) 500.000.000Rp
24.005
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Bidang Pelayanan Kesehatan
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi
2020Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output )Satuan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
25 Persentase kelengkapan alkes puskesmas % 52 Bidang Sumber Daya KesehatanPersentase kelengkapan alkes rumah sakit daerah % 52 UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
25,025 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana
Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Jumlah alkes yang diadakan
buah 1250 Rp 1.000.000.000
Seksi Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan
Kesehatan
Rumah Tangga
Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan unit 1
jumlah alkes yang dipelihara unit 50
Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit
3
Rp 279.440.335.115 SekretarisPersentase Keluarga Sehat
% 14
Persentase Keluarga Pra Sehat % 47
Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 80
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Pelayanan administrasi perkantoran % 85,8 Rp 4.332.206.755 Sekretaris
01.021 Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah kecukupan administrasi perkantoran
jenis 35 4.332.206.755Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD
LABKESDA, UPTD IFK02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan layak
% 85,2 2.298.133.460Rp Sekretariat
02.045 Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun / diadakan dan direhabilitasijenis 13 3.889.786.150Rp
Sub Bag Umum dan Kepegawaian
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan Keuangan
persentase dokumen pelaporan sesuai pedoman dan tepat waktu% 100 441.424.940Rp Sekretaris
06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
Jumlah dokumen pelaporan sesuai pedoman Dokumen 3 33.354.860Rp Sub Bag Penyusunan Program
06.002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi AnggaranDokumen 2 3.685.000Rp Sub Bag Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 1
Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil Pembangunan Dokumen 1
06.005 Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen IKM yang disusun Dokumen 1 109.885.000Rp Sub Bag Penyusunan Program06.006 Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang disusun
Dokumen 2 23.039.500Rp Sub Bag Penyusunan Program
06.007 Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) SKPD yang disusun Dokumen 4 298.005.840Rp Sub Bag Penyusunan Program25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Persentase peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan jaringannya
% 86,6 17.072.225.060Rp Sekretariat
25.001 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangunPuskesmas 3 13.372.280.000Rp
Sub Bag Umum dan Kepegawaian25.002 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang dibangun
lokasi 3 290.700.000Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian
25.007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas yang diadakan
Puskesmas 12 5.400.000.000Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat
1.262.098.200Rp
Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana
Fasillitas Kesehatan Yang Bekerjasama dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Rp 12.447.477.830
Rp 42.623.495.765
Sub Bag Keuangan
Sub Bag Umum dan Kepegawaian, UPTD
LABKESDA, UPTD IFK
Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
Rp 13.447.477.830
Kepala Dinas Kesehatan
Meningkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan,
UPTD RSUD
dr. HARYOTO,
RSUD
PASIRIAN,
Labkesda
dan IPFK
02.046 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Jenis sarana dan prasarana yang dipelihara
jenis 25
06.003 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun17.045.600Rp
Program Pembinaan Lingkungan Sosial
target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi
2020Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output )Satuan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
25.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu Jumlah sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu yang diadakanunit 1 25.000.000Rp
Sub Bag Umum dan Kepegawaian25.019 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Direhab
Puskesmas 4 3.520.000.000Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian
25.020 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang Direhab
Pustu 4 1.084.941.000Rp
Sub Bag Umum dan Kepegawaian33 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kesehatan Persentase Manajemen Perencanaan dan Informasi Kesehatan
% 90,4 18.479.505.550Rp Sekretariat
33.005 Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Persentase koordinasi pembangunan kesehatan yang terfasilitasi% 85 875.359.100Rp Sub Bag Penyusunan Program
33.006 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Puskesmas terpantau secara terpadu
Puskesmas 25 59.331.250Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian
33.009 Manajemen Pengelolaan Data Dan Informasi Jumlah laporan SPM dan Profil kesehatanlaporan 2 79.191.200Rp Sub Bag Penyusunan Program
33.010 Peningkatan Pelayanan Melalui Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Persentase koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan yang terfasilitasi% 71 913.000.000Rp
Sub Bag Penyusunan Program33.011 Penyediaan Jasa Manajemen Kesehatan Jumlah jenis tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
Jenis 17 16.322.465.500Rp Sub Bag Umum dan Kepegawaian
33.012 Pembinaan dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Jumlah puskesmas yang menerapkan sistem informasi kesehatan puskesmas 25 230.158.500Rp Sub Bag Penyusunan Program
Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 80 236.816.839.350Rp Kepala Dinas Kesehatan
Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas % 100
Angka kontak per mil 150
Persentase pengambilan dan pemeriksaan sampel klinik dan kesehatan masyarakat/lingkungan % 100 UPTD LABKESDAPersentase Puskesmas dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi obat, BMHP, dan vaksin % 100 UPTD IFKCakupan K4 % 100
Cakupan Linakes di Faskes % 100
Cakupan KN Lengkap % 100
Cakupan pelayanan balita sesuai standart % 100
Cakupan Gizi Buruk (BB/TB) Mendapat Perawatan % 100
Imunisasi Dasar Lengkap % 93,5
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif % 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus% 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat % 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB sesuai standar % 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko infeksi HIV % 100
Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM % 65
Capaian Rumah Tangga Sehat % 43
Cakupan Screening Anak Usia Pendidikan Dasar % 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut % 100
Persentase Kunjungan Rawat Jalan % 60%
Persentase Kunjungan Rawat Inap % 1,5%
44.03Pelayanan Labkesda Jumlah peserta JKN yang dilayani orang 1000 600.000.000Rp UPTD LABKESDA
Jumlah Puskesmas yang mendapat distribusi obat puskesmas 25
Jumlah laporan puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi laporan 25
Persentase indikator SPM Rumah Sakit yang memenuhi target % 100
Meningkatnya Akses
dan Kualitas Pelayanan
Kesehatan
UPTD IFK
UPTD Puskesmas
UPTD Puskesmas
44.01 Upaya Kesehatan Masyarakat
18.624.100.000Rp UPTD Puskesmas
45.097.364.400Rp
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit
172.394.854.950Rp
44.02 Upaya Kesehatan Perorangan dan Pendukung Pelayanan
BLUD di Puskesmas
UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
44.04 Pelayanan IFK Rp 100.520.000
44 Program Upaya Kesehatan di UPTD (Puskesmas, Labkesda,
IFK)64.421.984.400Rp
Meningkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan,
UPTD RSUD
dr. HARYOTO,
RSUD
PASIRIAN,
Labkesda
dan IPFK
target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lokasi
2020Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator
Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome ) dan kegiatan (output )Satuan
Unit Kerja Perangkat Daerah
Penanggungjawab
Persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan% 80
Jumlah sarana dan prasaran yang disediakan
unit 1
jumlah sarpras yang dipeliharaunit 20
Jumlah alat kesehatan yang disediakan unit 3
BOR % 75
BTO kali 50
TOI hari 1
ALOS hari 3
GDR per mil <55
NDR Per mil <25
CRR ratio 90
Persentase pelaksanaan smart Hospital % 40
BOR % 75
BTO kali 50
TOI hari 1
ALOS hari 3
GDR per mil <55
NDR Per mil <25
CRR ratio 90
45.04 Akreditasi rumah sakit Status Akreditasi Rumah SakitStatus Akreditas Utama 656.048.200Rp UPTD RSUD PASIRIAN
45.05 Pelayanan persalinan gratis dan masyarakat miskin di rumah
sakit
Jumlah persalinan gratis yang dilayani
orang 1200 6.000.000.000Rp
UPTD RSUD dr. HARYOTO
132.000.000.000Rp
UPTD RSUD PASIRIAN
UPTD RSUD dr. HARYOTO
45 Program Upaya Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit
172.394.854.950Rp UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN
45.01 Penyediaan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan
peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan rumah sakit
16.299.831.900Rp
45.03 Peningkatan pelayanan di rumah sakit
17.438.974.850Rp
Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD di rumah sakit45.02
Meningkatkan Derajat
Kesehatan Masyarakat
Dinas
Kesehatan,
UPTD RSUD
dr. HARYOTO,
RSUD
PASIRIAN,
Labkesda
dan IPFK
UPTD RSUD dr. HARYOTO dan RSUD PASIRIAN