rencana kerja dinkominfo 2017ppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.id/wp-content/uploads/2017/07/... ·...
TRANSCRIPT
i Rencana Kerja Dinkominfo 2017
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .............................................................................................. i
DAFTAR TABEL ....................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1
1.1. Latar Belakang ................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ............................................................ 2
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................ 3
1.4. Sistematika Penulisan ..................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .......... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD ................................................... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................... 48
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD Dinas Kominfo ....................................................... 54
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 58
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ..... ............... 60
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...... 60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................... 62
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017 ................................ 64
BAB IV PENUTUP .................................................................................... 80
ii Rencana Kerja Dinkominfo 2017
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016 .......................... 8
Tabel 2.2 Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan ............................................ 10
Tabel 2.3 Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan ............................................ 11
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 ............................ 36
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 61
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 .......................... 66
1 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan Permendagri No. 54
Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan
Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan,
tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan
Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.
Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
merupakan dokumen perencanaan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Rencana Strategis
(Renstra) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2013–2018.
RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro Tahun
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019.
Selanjutnya Renja SKPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian berubah menjadi
2 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017;
18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
19. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
1.3 Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro ini disusun dengan maksud untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi
alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2017;
4 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2017;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran
2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.
1.1 Latar Belakang
Berisi pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja
SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra
SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Berisi penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
5 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Berisi kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu (tahun 2016) dan perkiraan capaian berjalan (tahun 2017),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisi uraian mengenai :
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Development Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisi hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan
dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah
dilakukan).
6 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berisi telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Berisi perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisi penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan .
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
BAB IV P E N U T U P
Berisi uraian penutup, berupa :
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
7 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan Informatika
memiliki visi “Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam
mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal”. Sedangkan
misi yang akan dicapai adalah :
1. Mewujudkan peningkatan e-Government dan peningkatan profesionalisme
pelayanan Pos dan Telekomunikasi
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal melalui
komunikasi sosial, dan kemitraan profesi.
Sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah:
1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan
sistem informasi terintegrasi
2. Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan
kemitraan profesi
Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2016 sebesar Rp. 12.903.738.200,00 dan dilakukan perubahan pada P-
APBD menjadi Rp. 10.929.781.000. Namun dalam tahun berjalan, pendapatan
dari dana bagi hasil sektor Migas mengalami penurunan, sehingga dilakukan
rasionalisasi kegiatan dan anggaran menjadi Rp. 10.200.968.487,- dengan
realisasi sebesar Rp. 9.150.429.054,- (89,70%).
8 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Hasil Pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro didasarkan pada capaian Renja dan Renstra tahun 2016 sebagai
berikut:
Tabel 2.1 Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
No Sasaran
Strategis Indikator Sasaran
Target
Renja
Realisasi
Renja
Target
Renstra
(2016)
Realisasi
Renstra
(2016)
1. Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi
Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
100% 95% 70%
67%
Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
100% 100% 90%
90%
Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
100% 100% 90% 90%
Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan
100% 100% 90% 90%
Capaian Sasaran 1 100% 98,75% 85,00% 81,75%
2. Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi
Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
100% 100% 50% 50%
Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
100% 100% 100% 100%
Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
100% 100% 70% 70%
Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik
100% 100% 100% 100%
9 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Sasaran
Strategis Indikator Sasaran
Target
Renja
Realisasi
Renja
Target
Renstra
(2016)
Realisasi
Renstra
(2016)
Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online
100% 100% 90% 90%
Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
100% 100% 80% 80%
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
100% 100% 70% 70%
Capaian Sasaran 2 100% 100% 80,00% 80,00%
Target sasaran yang dapat di capai pada tahun 2016 yaitu :
1. Sasaran 1 : Persentase cakupan wilayah untuk pelayanan informasi
Pembangunan
Target Renja tercapai 98,75%, sedangkan target renstra 85,00% tercapai
81,75%. Hal ini terjadi karena ada satu kegiatan yang sampai akhir tahun
anggaran hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 50,01% dari kegiatan
yang direncanakan, yaitu pembangunan jaringan komputer kecamatan.
Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu setelah
dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan oleh konsultan
perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD,
penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga pelaksanaan
belanja jaringan kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.
Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan
sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan
pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang,
menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan
50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut
diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak,
yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.
10 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2. Sasaran 2 : Persentase Layanan interaksi Pengaduan secara On-Line
Target Renja tercapai 100%, sedangkan target renstra 80,00% tercapai
80,00%, yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.
Dari tabel Hasil Capaian Renja dan Renstra tahun 2016, kami uraikan sebagai
berikut :
1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan
Program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu:
Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
Uraian:
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya belanja Bandwidth, Pemeliharaan
jaringan, perencanaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengadaan jaringan
RSUD dan Kecamatan, pengawasan jaringan RSUD dan Kecamatan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalis
asi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.205.860.000 6.624.664.000 6.237.382.780 5.252.490.036 84,2% 984.892.744
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Pengadaan Bandwidth Internet
12 bulan Tetap 100%
2. Pemeliharaan jaringan komputer Kabupaten
12 bulan Tetap 100%
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
3. Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab
1 set Tetap 100%
4. Perencanaan Jaringan komputer RSUD Bojonegoro
1 dokumen
Tetap 100%
5. Perencanaan Jaringan komputer Kecamatan
1 dokumen
Tetap 100%
6. Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro
1 set Tetap 100%
11 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
7. Pembangunan Jaringan IT di tiap Kecamatan 28 Kecamatan
1 set Tetap 50%
8. Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro
1 set Tetap 100%
9. Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan
1 set Tetap 100%
Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada
beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan
Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II
mundur pada bulan September. Penyebab keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan yaitu setelah dilakukan pendetilan kebutuhan jaringan kecamatan
oleh konsultan perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD,
penganggaran harus dirinci per lokasi/kecamatan, sehingga belanja jaringan
kecamatan menunggu Perubahan Anggaran tahun 2016.
Selain itu, karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan
kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60
hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang,
menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan
50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut
diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak,
yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.
2. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan
a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat
kabar dan pembayaran internet fasilitas umum.
12 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalis
asi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
353.244.000 346.592.000 341.883.000 315.457.095 92,3% 26.425.905
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja Telepon 12 bln Tetap 100%
2. Belanja Air 12 bln Tetap 100%
3. Belanja Listrik 12 bln Tetap 100%
4. Belanja Surat Kabar/Majalah
12 bln Tetap 100%
5. Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet/TV Kabel/ TV Satelit
12 bln Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran
terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan
penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun
sebelumnya.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
14.000.000 14.000.000 11.319.000 8.945.000 79,0% 2.374.000
13 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
4 Roda 4 12 Roda 2
Tetap 100%
2. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4 Roda 4 12 Roda 2
Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran
berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari
tahun sebelumnya, namun belum terjadi.
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola
Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/
Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
263.793.000 249.513.000 241.775.000 241.774.120 100% 880
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan
12 bln Tetap 100%
2. Belanja Perangko Materai dan Benda Pos lainnya
12 bln Tetap 100%
3. Belanja Jasa Transaksi Keuangan
12 bln Tetap 100%
d) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih.
14 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.334.400 19.860.000 18.184.300 18.184.300 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
12 bln Tetap 100%
2. Belanja jasa kebersihan
12 bln Tetap 100%
3. Belanja jasa loundry 12 bln Tetap 100%
e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD,
TV, Camera dan sejenisnya.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.760.000 14.495.000 14.484.000 14.484.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja jasa servis peralatan kantor dan rumah tangga
12 bln Tetap 100%
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
24.163.400 57.541.000 57.191.700 57.191.700 100% -
15 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja alat tulis kantor
12 bln Tetap 100%
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan
dan penggandaan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
15.050.000 8.750.000 8.746.200 8.746.200 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja cetak 12 bln Tetap 100%
2. Belanja penggandaan 12 bln Tetap 100%
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
6.800.000 5.776.000 5.771.150 5.771.150 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
12 bln Tetap 100%
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan
Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas.
16 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
184.400.000 67.300.000 37.004.000 37.004.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
3 unit 2 unit 100%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem)
1 unit Dibatalkan -
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan studio video dan film (Voice Recorder)
1 unit Dibatalkan -
Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100%,
namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk
efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah
dari DBH Migas.
j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan
perlengkapan rumah tangga.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja barang peralatan dapur
1 set Tetap 100%
17 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2. Belanja barang perlengkapan rumah tangga
1 set Tetap 100%
3. Belanja barang Pot Bunga
1 set Tetap 100%
k) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian
pegawai, rapat dan tamu.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
46.808.000 45.000.000 39.751.500 39.706.550 99,9% 44.950
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
12 bulan Tetap 100%
2. Belanja makanan dan minuman rapat
12 bulan Tetap 100%
3. Belanja makanan dan minuman tamu
12 bulan Tetap 100%
4. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1 kegt Dibatalkan 100%
l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
285.041.900 455.000.000 400.000.000 371.622.098 92,9% 28.377.902
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
12 bulan Tetap 100%
18 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas,
instruktur senam, dan tenaga kontrak.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
118.464.000 157.354.000 151.854.000 142.658.500 93,9% 9.195.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Honorarium Pegawai 12 bulan Tetap 100%
2. Panitia Harkitnas 1 Kegt Tetap 100%
3. Aplikasi Dawis - 1 Kegt 100%
n) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam
daerah.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
68.100.000 180.000.000 155.000.000 128.419.000 82,9% 26.581.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan
jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH
Migas.
19 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas
Kominfo
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut :
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
22.000.000 8.000.000 7.922.000 7.922.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan
volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang
rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke
Gedung Baru Pemkab lantai 3.
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan
dan pembelian BBM
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
104.500.000 66.350.000 59.952.857 58.507.661 97,6% 1.445.196
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
12 bulan Tetap 100%
2. Belanja jasa service 12 bulan Tetap 100%
3. Belanja penggantian suku cadang
12 bulan Tetap 100%
4. BBM dan pelumas 12 bulan Tetap 100%
20 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100%, namun masih ada sisa
anggaran pada belanja BBM dan pelumas.
c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
11.800.000 10.000.000 9.900.000 9.900.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
12 bulan Tetap 100%
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja,
kursi dan sejenisnya)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
5.000.000 2.500.000 2.365.000 2.365.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya
12 bulan Tetap 100%
e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio
Malowopati.
21 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
60.340.000 30.000.000 29.690.000 29.690.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
12 bulan Tetap 100%
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
31.150.000 16.750.000 15.669.500 15.669.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Belanja pakaian kerja lapangan
10 potong Tetap 100%
2. Belanja pakaian batik tradisional
63 stel Tetap 100%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan
kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan
dari tiap bidang diterima di sekretariat.
22 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
16.836.000 10.450.000 10.438.000 10.438.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan
keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.024.000 4.200.000 4.086.000 4.086.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan
KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
249.180.000 243.540.000 195.713.650 195.713.640 100% 10
23 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Terlaksananya LCCK KIM
6 kali Tetap 100%
2. Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil
1 kali Tetap 100%
3. Terlaksananya Pembinaan KIM
28 Kecamatan
Tetap 100%
4. Terlaksananya Pertura
8 kali 6 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan
kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari
penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari
jum’at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan
bersamaan dengan bulan layanan publik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
137.955.000 107.385.000 85.661.500 85.661.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Dialog publik di Pendopo
45 kali Tetap 100%
2. Dialog publik di Kecamatan
5 kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada
dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH
Migas.
24 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server
PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
663.015.000 175.345.000 147.752.425 147.752.425 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. VM untuk penempatan 5 aplikasi customize
1 unit Tetap 100%
2. VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize
1 unit Tetap 100%
3. VM utuk Primary NS (NS1) domain bojonegorokab.go.id
1 unit Tetap 100%
4. Tersedianya Mail PNS bagi Pejabat Struktural
725 pegawai
Tetap 100%
5. Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28 Operator Kecamatan)
2 kali 1 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan
Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH
Migas
d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup
(Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup
tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan
Cell Plan).
25 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
236.707.000 23.450.000 16.380.000 16.380.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Penyusunan Raperbup 2 bh 2 bh 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami
penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan
pendapatan daerah dari DBH Migas.
e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan
Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju
standarisasi TIA Tier II
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.526.136.000 1.263.091.000 1.251.521.428 1.244.289.680 99,4% 7.231.748
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Perencanaan pembangunan Data Center dan NOC
1 dokumen
Tetap 100%
2. Pengadaan Data Center dan NOC
1 paket Tetap 100%
3. Pengawasan pembangunan Data Center dan NOC
1 dokumen
Tetap 100%
26 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
4. Pengadaan Partisi Dinding Data Center dan NOC
1 paket Tetap 100%
5. Pemindahan Data Center dan NOC
1 paket Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan
antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang
semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan
Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan
capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yaitu
setelah dilakukan pendetilan kebutuhan NOC oleh konsultan
perencana, dan hasil koordinasi dengan Bidang Aset BPKKD,
komponen partisi dinding dan pintu, kode rekening yang sebelumnya
menjadi satu kesatuan dalam kode rekening belanja Peralatan Jaringan
perlu penyesuaian dan masuk pada kelompok belanja gedung kantor,
sehingga belanja partisi dinding dan pintu pelaksanaannya menunggu
Perubahan Anggaran tahun 2016.
Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II,
komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan,
kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center,
dianggarkan tahun 2017.
f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran
langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan (ISR).
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
198.883.000 111.150.000 88.841.122 88.841.122 100% -
27 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
12 bulan Tetap 100%
2. Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan
12 bulan Tetap 100%
3. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya
1 bulan Tetap 100%
4. Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati
1 kegiatan Tetap 100%
5. Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM
1 paket Tetap 100%
6. Pemeliharaan Peralatan Radio
12 bulan Tetap 100%
7. Pengadaan Komputer dan peralatan Radio
1 paket Dibatalkan -
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan
komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran
sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
g) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan
Telekomunikasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembinaan dan pengawasan bidang
pos dan telekomunikasi, terutama pengawasan menara telekomunikasi.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
78.575.000 3.760.000 2.794.000 2.794.000 100% -
28 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Pengawasan menara telekomunikasi
12 bulan 1 bulan 100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi
tidak dapat dilanjutkan, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah
daerah tidak mempunyai kewenangan di bidang Pos dan
Telekomunikasi. Oleh karena itu pada perubahan anggaran tahun 2016
kegiatan Postel ditiadakan dan pendapatan dari retribusi menara
direvisi.
6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa
informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari
berbagai media.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
61.990.500 30.375.000 28.816.750 28.816.750 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah
60 buku Tetap 100%
2. Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan
250 bh 100 bh 100%
29 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
3. Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media
18 dokumen
Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan
volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai
akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pengumpulan data dan informasi daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di
website Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id) dan website
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
(www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
119.087.500 70.560.000 65.340.000 65.340.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro
1.080 berita
Tetap 100%
2. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo
96 berita Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran
sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas,
30 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta
website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak
dibayarkan.
7) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan
spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
314.971.000 176.200.000 167.185.700 167.145.700 99,9% 40.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho
123 bh 48 bh 100%
2. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk
82 bh 40 bh 100%
3. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Warta Bojonegoro)
12 kali 10 kali 100%
4. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Koran Regional)
24 kali 12 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan
volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran
sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
31 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV,
media cetak dan buku.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
98.411.500 57.400.000 57.187.100 56.889.100 99,5% 298.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Tereksposnya berita program dan hasil pembangunan melalui media cetak
2 kali Tetap 100%
2. Tersiarnya tayangan di televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro
5 kali Tetap 100%
3. Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya
100 buah 100 buah 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan
volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi
anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH
Migas.
c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran
keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau
oleh media lain dan atau TI.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
38.926.000 20.700.000 16.128.075 16.128.075 100% -
32 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya siaran keliling sebanyak
40 Kali Tetap 100%
2. Terlaksananya pemutaran film
20 Kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami
penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan
pendapatan daerah dari DBH Migas.
d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival
OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
134.172.000 151.350.000 139.633.750 139.624.250 99,9% 9.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terlaksananya Penyelenggaraan penguatan PPID
1 kali Tetap 100%
2. Terlaksananya festival HAM 2016
1 kali Tetap 100%
3. Terlaksananya Festival OGP
1 kali Tetap 100%
4. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media baju
100 bh Tetap 100%
5. Kalender Table PPID 100 bh - -
6. Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media poster
- 40 bh 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa
penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori Meja
Layanan Informasi Terbaik, Badan Publik dengan Sistem Layanan
33 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Informasi Terbaik (A), Inisiator Keterbukaan Informasi di Pemerintahan
Desa, Nominator Website Terinformatif dan Nominator Kepatuhan
Melaporkan Layanan Informasi Publik.
e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program
pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang
televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media
Center.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu Anggaran
P-APBD Rasionalisasi Anggaran
Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
138.280.000 100.300.000 84.563.000 84.563.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal
Target Perubahan
Capaian Kinerja
1. Terselenggaranya penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM
20 kali Tetap 100%
2. Terselenggaranya talk show
2 kali Tetap 100%
3. Terselenggaranya adlib ILM
10 kali Tetap 100%
4. Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi
6 kali 1 kali 100%
5. Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul 08.00-18.00
12 bulan Tetap 100%
6. Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi
3 kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan
volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran
sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
34 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan
Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu pada Kegiatan Pengumpulan data
dan informasi daerah, sub kegiatan upload berita di website Pemkab
Bojonegoro. Target 3 berita/artikel per hari, realisasi 4 berita/artikel per hari.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja:
a. Pelaksanaan pekerjaan mundur dia akhir tahun
b. Barang yang diperlukan sebagian besar harus import dan membutuhkan
waktu melebihi 60 hari kerja.
Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja:
a. Kegiatan sudah direncanakan dengan baik
b. Waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik
c. Kerjasama dengan banyak pohak dalam pelaksanaannya
d. Komponen pendukung kegiatan sebagian besar ada di sekitar kita,
memudahkan untuk pemanfaatannya.
Faktor penyebab melebihi target kinerja:
e. Tersedianya banyak sumber berita
f. Tersedianya pencari berita
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD
Implikasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya capaian kinerja dari rencana
yang sudah ditetapkan yaitu koneksi jaringan intranet dan internet ke
Kecamatan belum tersedia sampai akhir tahun anggaran 2016. Akibatnya
kegiatan integrasi dan sinkronisasi dengan Kecamatan dan Desa belum bisa
dilaksanakan.
35 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor tersebut
Kebijakan yang diambil yaitu sesuai Perpres No 4 tahun 2015 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan yang belum
diselesaikan sampai batas akhir kontrak, dapat dilanjutkan sampai batas
waktu 50 (Lima puluh) hari kalender dari batas akhir kontrak. Untuk
penganggaran dan pembayaran dilakukan pada saat Perubahan APBD
tahun 2017.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian
Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
sampai dengan tahun 2016 dan target tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel
2.1.
36 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Tabel 2.5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2016
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD Tahun 2016)
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan
Target Renja Tahun 2015
Realisasi Renja Tahun 2015
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program/
Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat capaian realisasi
target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah bulan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
2 10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja Aparatur
Outcome :
Peningkatan Kinerja
37 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- BPKB roda empat yang terbayar (2 unit)
- BPKB roda dua yang terbayar (2 unit)
- STNK roda empat yang terbayar (4 unit)
- STNK roda 2 yang terbayar (16 unit)
Outcome :
Jumlah kendaraan dinas yang layak dan memiliki izin operasional
2 10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratan
Outcome :
Peningkatan kinerja dan tertib administrasi
2 10 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja Aparatur
Outcome :
Peningkatan kinerja aparatur
38 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Servis TV (2 unit)
- Servis komputer (5 unit)
- Servis printer (5 unit)
- Servis Laptop/Notebook (3 unit)
- Servis LCD (2 unit)
- Servis kamera photo (2 unit)
- Servis kamera video (2 unit)
- Perbaikan AC Studio Malowopati dan Media Center (8 unit)
- Perbaikan Sound System (2 unit)
Outcome :
Peningkatan fungsi peralatan kerja
2 10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyurat
Outcome :
Peningkatan kinerja dan tertib administrasi
2 10 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Jumlah kabel rol (3 buah)
- Batery AAA (60 biji)
- Batery AA (60 biji)
Outcome :
Meningkatnya administrasi perkantoran
39 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 01 17 Kegiatan Makanan dan Minuman
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
Outcome :
Peningkatan kinerja aparatur
2 10 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerah
Outcome :
Peningkatan kinerja aparatur
2 10 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Jumlah PPID yang mendapat honor (13 orang)
- Jumlah panitia Harkitnas yang mendapat honor (16 orang)
- Jumlah Pegawai tidak tetap yang mendapat honor (3 orang)
- Jumlah PNS yang lembur yang mendapat uang lembur (12 orang)
- Jumlah Non PNS yang lembur yang mendapatkan uang (5 orang)
- Jumlah tenaga ahli analis (3 orang)
40 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- Jumlah tenaga ahli programmer yang mendapatkan honor (3 orang)
- Jumlah tenaga ahli admin database (3 orang)
- Jumlah kendaraan yang di sewa (2 unit)
Outcome :
Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan
2 10 01 20 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
Outcome :
Peningkatan kinerja aparatur
2 10 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun
2 10 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
Outcome :
Meningkatkan kinerja aparatur
2 10 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase peningkatan disiplin aparatur dibanding tahun sebelumnya
2 10 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
41 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Outcome :
Meningkatkan kinerja aparatur
2 10 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dibanding tahun sebelumnya
2 10 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Outcome :
Meningkatkan kinerja aparatur
2 10 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI dan Sistem Informasi terintegrasi serta KIM berbasis IT
2 10 15 02 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo (45 kali)Kabupaten
- Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik (5 kali)
- Terlaksananya penyampaian aspirasi generasi muda melalui Dialog Generasi Muda di Pendopo Malowopati Pemkab (12 kali)
Outcome :
Peningkatan informasi kepada masyarakat
42 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2 10 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
75% 8% 23% 23% 100% 50% 50% 50%
Output :
- Terlaksananya Aktivasi blog KIM (4 kali)
- Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Provinsi Jawa Timur (1 kali)
- Terlaksananya Pembinaan KIM (6 kali)
- Terlaksananya Publikasi melalui Pertura (4 kali)
- Terlaksananya pengelolaan Media Center (12 bulan)
- Terlaksananya pengelolaan Website Pemkab Bojonegoro (12 bulan)
- Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo (12 bulan)
Outcome :
- Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
- Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
2 10 15 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
100% 40% 60% 51% 85% 80% 80% 80%
Output :
- Tersedianya aplikasi integrasi Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi
- Terlaksananya pengembangan aplikasi SIMTAPAT
43 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Outcome :
Tercapainya kebutuhan layanan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi e-Government
2 10 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
80% 30% 50% 50% 100% 70% 70% 70%
Output :
- Tersusunnya Raperbup tentang tata kelola Mail PNS dan Domain Kab. Bojonegoro (1 Raperbup)
- Tersusunnya Raperbup tentang Data Center dan NOC (1 Raperbup)
- Tersusunnya Raperbup tentang Tata Kelola pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (1 Raperbup)
Outcome :
Tersusunnya tata kelola TIK sesuai denga Perundang-undangan yang berlaku
2 10 15 08 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
100% 40% 60% 60% 100% 80% 80% 80%
Output :
Penambahan dan upgrade peralatan Data Center NOC/ruang server dan peralatan pendukung IT serta pengadaan peralatan pada ruangsituation room center
44 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Outcome :
Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
2 10 15 09 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio
100% 80% 90% 72% 80% 100% 100% 100%
Output :
- Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan (12 bulan)
- Tersedianya sarana penyampaian aspirasinya masyarakat (12 bulan)
- Terlaksananya liputan kegiatan Pemerintah Kab. Bojonegoro secara langsung dari lokasi kegiatan (12 bulan)
- Terlaksananya Diskusi antara SKPD dan Masyarakat melalui acara Ayo Mas Bro (12 bulan)
- Terlaksananya IP (Ijin Penyiaran tetap) (1 kegt)
- Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan saat Sahur (Selama Bulan Ramadhan) dan Informasi Hari Raya (37 hari)
Outcome :
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi melalui media radio Pemerintah
2 10 15 10 Kegiatan Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
80% 20% 30% 29% 96% 60% 60% 60%
Output :
- Belanja Banndwith (130 MB)
45 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- Terbangunnya interkoneksi jaringan kelurahan Pemkab Bojonegoro (11 kelurahan)
- Terpeliharanya jaringan komputer Pemkab Bojonegoro (12 bulan)
- Tersedianya Firewall (1 unit)
- Tersesianya Switch (8 unit)
- Tersedianya UPS 1000 VA dan 750 VA (32 unit)
- Terlaksananya pengadaan Wireless Access Point (28 unit)
- Tersedianya CCTV (26 unit)
- Pengadaan Instalasi Listrik (4 titik)
Outcome :
Tersedianya koneksitas jaringan yang handal
2 10 16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
2 10 16 01 Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
100% 50% 70% 70% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Dokumen analisa data dan informasi (100 buku)
- Dokumen informasi pemerintah dan pembangunan (100 buku)
- buku Lompatan Pembangunan Bojonegoro (100 buku)
Outcome :
- Tersusunnya dokumen analisa data dan informasi
- Tersusunnya dokumen informasi pemerintah dan pembangunan
46 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- Tersusunnya buku lompatan pembangunan bojonegoro
2 10 16 02 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
100% 30% 70% 70% 100% 100% 100% 100%
Output :
- Terlaksananya pengelolaan Statistik Sektoral (6 kali)
- Terlaksananya pengelolaan Data Kabupaten (12 kali)
Outcome :
Tersedianya Database dan Analisa Statistik
2 10 18 Program Kerjasama informasi dengan mass media
Rasio jumlah lembaga profesi yang bermitra dan jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
2 10 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
100% 30% 50% 50% 100% 80% 80% 80%
Output :
- Penguatan PPID SKPD (2 kali)
- Buku PPID (100 buah)
- PPID Award (1 kali)
Outcome :
- Terlaksanany penguatan PPID SKPD
- Tersedianya buku PPID
- Terlaksananya PPID Award
2 10 18 04 Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media massa
90% 50% 60% 60% 100% 80% 80% 80%
Output :
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho (72 buah)
47 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk (40 buah)
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media warta Bojonegoro (12 kali)
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Koran Regional (12 kali)
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Radio (24 kali)
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media vinil berpigura (20 buah)
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui TV (5 kali)
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Media Mumbul-umbul (75 buah)
Outcome :
Meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
2 10 18 05 Kegiatan Pegembangan Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat
100% 70% 90% 90% 100% 100% 100% 100%
Output :
Terlaksananya penguatan kemitraan antara pemerintah dan Mitra Profesi
Outcome :
Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
48 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pada tahun 2016 Dinas Kominfo telah melaksanakan 7 program, dan
36 kegiatan, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut:
1. Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
Capaian indikator Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
sebesar 95%. Yakni dari target 60% terealisasi 57%. Pada tahun 2016
telah terlaksana belanja Bandwidth Internet selama 12 bulan,
Pemeliharaan jaringan komputer Kabupaten selama 12 bulan,
Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab 1 set,
Perencanaan Jaringan komputer RSUD Bojonegoro dan Kecamatan
masing-masing 1 dokumen, Pembangunan Jaringan IT di RSUD
Bojonegoro dan Kecamatan masing-masing 1 set, Pengawasan
Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro dan Kecamatan masing-
masing 1 set.
2. Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
Capaian indikator Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur
jaringan TI sebesar 100%. Yakni dari target 80% terealisasi 80%. Pada
tahun 2016 telah terlaksana perencanaan pembangunan Data Center
dan NOC 1 dokumen, pengadaan Data Center dan NOC 1 paket,
pengawasan pembangunan Data Center dan NOC 1 dokumen,
pengadaan partisi dinding data Center dan NOC 1 paket, pemindahan
Data Center dan NOC 1 paket.
3. Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
Capaian indikator Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika
yang terintegrasi sebesar 100%. Yakni dari target 80% terealisasi 80%.
Pada tahun 2016 telah terlaksana sewa 3 VM (VM untuk penempatan 5
aplikasi customize, VM untuk penempatan database 5 aplikasi
customize, VM utuk Primary NS (NS1) domain bojonegorokab.go.id)
masing-masing 1 unit, Mail Server PNS bagi Pejabat Struktural sebanyak
725 pegawai, dan BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi
SIMTAPAT (28 Operator Kecamatan) 1 kali.
49 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
4. Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan
Capaian indikator Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang
terimplementasikan sebesar 100%. Yakni dari target 70% terealisasi
70%. Pada tahun 2016 telah tersusun 2 Raperbup (Raperbup tentang
Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan Raperbup tentang Tata Kelola
Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan).
5. Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
Capaian indikator Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT sebesar
100%. Yakni dari target 50% terealisasi 50%. Pada tahun 2016 telah
terlaksana LCCK KIM 6 kali, Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1 kali,
Pembinaan KIM 28 kecamatan, Pertura 8 kali.
6. Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
Capaian indikator Rasio Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
sebesar 100%. Pada tahun 2016 telah terlaksana penyampaian
informasi program pembangunan melalui program Spot ILM 20 kali, talk
show 2 kali, adlib ILM 10 kali, tayang televisi 1 kali, Penguatan kemitraan
profesi 3 kali, dan Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul
08.00-18.00 selama 12 bulan.
7. Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
Capaian indikator Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
sebesar 100%. Yakni dari target 100% terealisasi 100%. Pada tahun
2016 telah terlaksana Penyelenggaraan penguatan PPID 1 kali, festival
HAM 2016 1 kali, Festival OGP 1 kali, Penyebarluasan informasi melalui
media baju 100 buah, Kalender Table PPID 100 buah, dan
Penyebarluasan informasi melalui media poster 40 buah.
8. Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik
Capaian indikator Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik
sebesar 100%. Yakni dari target 80% terealisasi 80%. Pada tahun 2016
telah terlaksana Dialog publik di Pendopo 45 kali dan Dialog publik di
Kecamatan 5 kali.
9. Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan
online
50 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Capaian indikator Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak,
elektronik dan online sebesar 100%. Yakni dari target 100% terealisasi
100%. Pada tahun 2016 telah tersedia dokumen analisa data dan
informasi terkait pembangunan daerah 60 buku, booklet informasi
pemerintah dan pembangunan 100 buah, dan Tersusunnya identifikasi,
tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media 18
dokumen.
10. Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro
dan website Dinkominfo
Capaian indikator Rasio jumlah upload data/informasi pada website
Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo sebesar 100%. Yakni dari
target 100% terealisasi 100%. Pada tahun 2016 telah terlaksana
penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website
Pemkab Bojonegoro 1.080 berita, penyampaian informasi potensi dan
kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo 96 berita.
11. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana
penyebarluasan informasi
Capaian indikator Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana
prasarana penyebarluasan informasi sebesar 100%. Yakni dari target
80% terealisasi 80%. Pada tahun 2016 telah terlaksana publikasi melalui
spanduk 40 buah, baliho 48 buah, tabloid warta 10 kali, dan koran
regional 12 kali, siaran keliling 40 kali, pemutaran film 20 kali, siaran TV
5 kali, media cetak 2 kali, buku 100 buah, Penyebarluasan informasi
melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB 12
bulan, Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi
kegiatan 12 bulan, Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan
hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya 1 bulan, Terlaksananya
Panggung Hiburan Malowopati 1 kegiatan, Terselesaikannya perijinan
radio Malowopati FM 1 paket, Pemeliharaan Peralatan Radio 12 bulan,
dan Pengadaan Komputer dan peralatan Radio 1 paket.
Rekapitulasi analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat
pada Tabel 2.6 berikut ini :
51 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2015
(thn n-2)
Tahun
2016
(thn n-1)
Tahun
2017
(thn n)
Tahun
2018
(thn n+1)
Tahun
2015
(thn n-2)
Tahun
2016
(thn n-1)
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Persentase peningkatan
keamanan sistem
informasi
30% 60% 80% 90% 30% 57% 80% 90%
2. Rasio Jumlah Desa/Kel.
Yang tercakup
infrastruktur jaringan TI
60% 80% 100% 100% 60% 80% 100% 100%
3. Persentase peningkatan
sistem aplikasi
informatika yang
terintegrasi
60% 80% 100% 100% 60% 80% 100% 100%
4. Rasio jumlah tata kelola
teknologi informasi
yang
terimplementasikan
50% 70% 80% 100% 50% 70% 80% 100%
5. Rasio Jumlah informasi
dan KIM berbasis IT
28 kelompok
23%
(98
kelompok)
50%
(215
kelompok)
75%
(321
kelompok)
100%
(430
kelompok)
23%
(98
kelompok)
50%
(215
kelompok)
75%
(321
kelompok)
100%
(430
kelompok)
52 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
No Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2015
(thn n-2)
Tahun
2016
(thn n-1)
Tahun
2017
(thn n)
Tahun
2018
(thn n+1)
Tahun
2015
(thn n-2)
Tahun
2016
(thn n-1)
Tahun
2017
(thn n-2)
Tahun
2018
(thn n-1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
6. Rasio Jumlah lembaga
profesi yang bermitra 90% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 100%
7. Rasio jumlah PPID SKPD
yang sesuai regulasi 50% 80% 100% 100% 50% 80% 100% 100%
8. Rasio tindak lanjut
pengaduan melalui
Dialog Publik
28%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9. Rasio tindak lanjut
keluhan masyarakat di
media cetak, elektronik
dan online
70% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100%
10. Rasio jumlah upload
data/informasi pada
website Pemkab
Bojonegoro dan website
Dinkominfo
33% (1 berita/
hari)
70% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 100%
11. Persentase Jumlah
Desa/kel yang tercover
sarana prasarana
penyebarluasan
informasi
12 kali
60% 80% 90% 100% 60% 80% 90% 100%
53 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK), Dinas Komunikasi dan Informatika telah memenuhi
target untuk seluruh indikator bahkan ada beberapa yang melebihi
target nasional. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika yang baik.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan
yang diselenggarakan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki
lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur pelaksana urusan
pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik
dan Persandian. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta
pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
Uraian dari isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro antara
lain:
1. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD
Layanan yang laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
yaitu tersedianya peningkatan aksesibilitas informasi bagi
masyarakat. Tingkat kinerja layanan sebagai berikut:
a. Peningkatan Cakupan Wilayah Untuk Pelayanan Informasi
Pembangunan tingkat capaian kinerja 96,18%
b. Peningkatan Layanan Interaksi Pengaduan Secara On-Line
tingkat capaian 100%
Hal kritis terkait pelayanan OPD antara lain:
a. Penyediaan sarana prasarana penyebarluasan informasi masih
terkendala letak geografis terutama untuk pancaran Radio
Malowopati FM dan jaringan komputer yang menggunakan
media wireless.
54 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
b. Untuk publikasi melalui media cetak dan media luar ruang,
penambahan volume berpengaruh pada anggaran yang tersedia,
alternatifnya menggunakan media online. Namun juga terkendala
heterogenitas masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi
dan Informatika didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi
SDM dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup
memadai, sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai.
Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan-
permasalahan yang dihadapi antara lain:
1. Belum lengkapnya regulasi dan tata kelola TIK terutama dalam
tataran petunjuk teknis pengelolaan TIK di tingkat OPD;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan
pengguna TIK;
3. Belum terintegrasinya berbagai aplikasi antar OPD;
4. Belum tersedianya secara lengkap data dan informasi;
Selain permasalahan yang ada terdapat hambatan dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD antara lain:
1. Masih adanya ego sektoral antar satuan kerja perangkat
daerah dalam berbagi data dan informasi;
2. Adanya kemungkinan kehilangan/kerusakan data akibat system
error/crash dan kejahatan dunia maya;
3. Masih terdapatnya pengelolaan media informasi yang belum
profesional;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten
Bojonegoro, terhadap capaian program nasional/internasional,
seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
Dengan adanya permasalahan dan hambatan serta tingkat
kinerja layanan OPD, mempunyai dampak sebagai berikut:
55 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1. Terhadap visi dan misi Kepada Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi ketiga
yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional” dan
sasaran keenam RPJMD yaitu “Meningkatnya Aksesibilitas
informasi bagi masyarakat” dengan tingkat capaian 98,09%.
2. Terhadap capaian program nasional
Secara nasional Standard Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Komunikasi dan Informatika berakhir sampai tahun 2014, yang
selanjutnya hanya ada 6 (Enam) SPM dan bidang Komunikasi
dan Informatika tidak termasuk didalamnya.
Indikator kinerja disusun sesuai dengan kondisi Kab/Kota
Masing masing, sehingga tiap daerah berbeda. Tingkat capaian
SPM melebihi 100%, hal ini terjadi karena jika standard
nasional untuk KIM adalah 1 (Satu) kelompok tiap kecamatan,
di Kabupaten Bojonegoro sudah menerapkan 1 (Satu)
kelompok per desa dan berbasis IT.
3. Terhadap capaian program Internasional
Dalam melaksanakan program MDGs, Dinas Komunikasi dan
Informatika melakukan pemberdayaan masyarakat dan
aparatur pemerintah melalui pembinaan dan pemberdayaan
SDM agar menguasai teknologi informasi.
Untuk nasional Kabupaten Bojonegoro menempati urutan
teratas untuk kategori Pemerintahan Terbuka yang penilaian
dilaksanakan oleh Sekretariat Open Government Indonesia
(OGI), sekaligus mewakili Indonesia dalam ajang internasional
yaitu Open Government Partnership (OGP).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD
Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah :
1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana komunikasi
dan informasi untuk penyebarluasan informasi
56 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
2. Belum optimalnya jaringan informasi antar lembaga komunikasi
baik komunikasi sosial, kemitraan profesi dan komunikasi
pemerintah dengan pemerintah daerah.
3. Masih adanya beberapa daerah yang belum terjangkau layanan
komunikasi.
4. Masih belum ada sinergitas pengelolaan data dan informasi
antar elemen sehingga masih terdapat data dan informasi yang
belum komplit, konkrit, benar, valid dan relevan serta real time.
5. Terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi
sebagai pengelola IT.
6. Masih belum meratanya kepahaman masyarakat dalam
penggunaan dan memanfaatkan IT
7. Konektifitas jaringan internet dan intranet SKPD belum optimal
8. Belum keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan
berbasis e-government dan belum seluruh aplikasi yang ada
terintegrasi.
9. Belum tersusunya tata kelola teknologi informasi secara
lengkap
Sedangkan peluang yang dapat diraih oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kebutuhan keterbukaan informasi publik baik
pada lingkup masyarakat, dunia bisnis dan antar pemerintah
melalui berbagai media.
2. Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam mengembangkan
informasi antara lain komunitas blogger, komunitas RTIK,
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berbasis IT.
3. Adanya perguruan tinggi dan SMK yang mempunyai jurusan IT
di Kabupaten Bojonegoro;
4. Adanya kerjasama dengan instansi pengelola IT (BPPT,
Perguruan Tinggi Negeri);
57 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
5. Berkembangnya Bojonegoro sebagai daerah industri migas dan
transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
5. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan
program dan kegiatan prioritas tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan
Informatika;
2. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi
dan Komunikasi) melalui : pengelolaan media center dan
diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga
komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan
informasi sekaligus sebagai publik relation diwilayahnya
3. Melaksanakan Dialog Publik untuk menyerap aspirasi dari
masyarakat di Pendopo tiap hari Jumat dan di Kecamatan
bersamaan dengan pekan layanan publik
4. Menyediakan mail PNS bagi pejabat struktural dan
pemanfaatan Aplikasi Open Data Contract
5. Pengelolaan website Pemkab Bojonegoro dan semua SKPD.
6. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID dan Festival
OGP
7. Peningkatan kapasitas Data Center standard TIA TIER II
8. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media
online, media cetak dan media luar ruang
9. Peningkatan kapasitas jaringan komputer SKPD dan
Kecamatan
10. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian ke semua SKPD
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten.
58 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan
Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten.
Berdasarkan musrenbang RKPD kabupaten yang telah
dilaksanakan, hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan Tahun anggaran 2017 untuk Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
berikut :
Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2017 Kabupaten Bojonegoro
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Kabupaten Bojonegoro 1. Desa
Kalangan, Margomulyo
2. Desa Mlaten, Kalitidu
3. Desa Kanor, Kanor
Tersedianya Website Desa
3 webdes Pendampingan pembuatan website desa dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, sedangkan Penganggaran ada di tiap desa melalui ADD Desa
Usulan dari Desa sudah sesuai dengan isu penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika maupun
Kabupaten Bojonegoro dan isu nasional yaitu keterbukaan informasi
publik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro akan melakukan pendampingan pengelolaan webdes.
Sedangkan untuk penganggaran dilakukan melalui ADD desa, sesuai
dengan peraturan Bupati Bojonegoro tentang pengelolaan dana ADD
desa.
59 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
mempunyai hubungan fungsional dengan pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat. Berdasarkan rencana strategis Kementerian
Komunikasi dan Informatika 2015-2019 bahwa program utama nasional
bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan
komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan
pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan
kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
b. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran
digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan.
c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang
efisien, berdaya saing dan aman.
d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi
dan tata kelola Kementrian Komunikasi dan Informatika yang
berintegritas, bersih, efektif dan efisien.
Mengacu pada program utama Kementrian Komunikasi dan
Informatika tersebut diatas pada dasarnya terdapat keselarasan
dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan
permasalahan yang akan di tuntaskan dalam pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro.
60 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi
publik masih diperlukan integrasi kebijakan Pemerintah dengan
Pemerintah Daerah yaitu:
1. Mengoptimalkan informasi edukatif yang sampai ke masyarakat;
2. Meningkatkan transparansi informasi dari badan publik kepada
masyarakat;
3. Meningkatkan ketersediaan sistem jaringan komunikasi secara
merata;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi secara
cepat dan handal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi sebagai hak
masyarakat;
6. Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis
teknologi informasi;
7. Menyusun pedoman layanan informasi dan komunikasi publik;
8. Melibatkan kelompok informasi masyarakat yang berfungsi sebagai
juru penerang (diseminasi) informasi;
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi
Berdasarkan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan
eksternal yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika, sasaran jangka menengah rencana
strategis Kementrian Komunikasi dan Informatika, Rencana Strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, implikasi
rencana tata ruang dan wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis,
maka dengan metode analisa SWOT dapat teridentifikasikan isu-isu
strategis sebagai berikut :
a. Memanfaatkan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan
kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis IT;
b. Memanfaatkan SDM bidang komunikasi untuk mendukung
tersedianya data dan informasi serta penyebarluasannya;
c. Menguatkan regulasi komunikasi dan tata kelola TIK;
61 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
d. Mengintegrasikan data antar SKPD dan pengembangan teknologi
informasi untuk meminimalkan kerusakan data dan kejahatan dunia
maya.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Memperhatikan Evaluasi Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Sesuai dengan Renstra Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018
tujuan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
tahun 2017 adalah :
1. Meningkatnya kehandalan e-gov
2. Meningkatkan penyebarluasan informasi
Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing
tujuan dalam Rencana Kerja Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN (%)
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya
kehandalan e-
gov
Meningkatkan
cakupan
infrastruktur
jaringan TI,
keamanan
informasi dan
sistem informasi
terintegrasi
1. Persentase
peningkatan
keamanan
sistem
informasi
100%
2. Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
100%
3. Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
100%
62 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN (%)
1 2 3 4 5
4. Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan
100%
2. Meningkatkan penyebarluasan informasi
Meningkatkan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi
1. Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
100% (321
kelompok)
2. Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
100%
3. Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
100%
4. Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik
100%
5. Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online
100%
6. Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
100%
7. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
100%
63 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017
Rencana kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2017 mencakup 7 Program dan 35 Kegiatan, yaitu:
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi
kegiatan :
1.1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.4. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
1.5. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
1.9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.10. Penyediaan peralatan rumah tangga
1.11. Penyediaan Makanan dan Minuman
1.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
1.14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang
meliputi kegiatan :
2.1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan :
64 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
4.1. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
yang meliputi kegiatan :
5.1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
5.2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi
dan Informasi
5.3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
5.4. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan
Informasi
5.5. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi
Informasi
5.6. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media Radio
5.7. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi yang meliputi kegiatan :
6.1. Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi
6.2. Pengumpulan data dan informasi daerah
7) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media yang meliputi
kegiatan :
7.1. Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah
7.2. Penyebarluasan Informasi melalui media massa
7.3. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat
Dari program dan kegiatan tersebut diatas faktor-faktor yang
menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
adalah:
65 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
mendukung misi ke-3 Kabupaten Bojonegoro khususnya Sasaran
ke-6 dari RPJMD tahun 2013-2018.
2. Pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM)
Selain mendukung visi dan misi kepala daerah, kegiatan tahun
2017 juga sesuai dengan SPM yang ditetapkan Menteri
Komunikasi dan Informatika.
Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2017 dan
prakiraan maju tahun 2018 Kabupaten Bojonegoro pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro secara detail
dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.2 berikut.
Nama SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)10 01 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Jumlah bulan terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
1.134.785.800 1.114.863.800
10 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dinas Kominfo
100% 276.344.000 APBD 100% 325.044.000
Output :Tersedianya dukungan belanja jasa air, listrik, telepon, surat kabar dan internet untuk kelancaran kinerja AparaturOutcome :Peningkatan Kinerja
10 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Dinas Kominfo
100% 9.900.000 APBD 100% 14.000.000
Output :- BPKB roda empat yang terbayar 2 unit- BPKB roda dua yang terbayar 2 unit- STNK roda empat yang terbayar 4 unit- STNK roda 2 yang terbayar 16 unit
Outcome :Jumlah kendaraan dinas yang layak dan memiliki izin operasional
(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017
Tabel 3.2Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Kabupaten Bojonegoro
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kode
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
10 01 01 07 Penyediaan jasa andministrasi keuangan
Dinas Kominfo
100% 210.855.000 APBD 100% 242.055.000
Output :Terlaksananya tertib administrasi perkantoran dan persuratanOutcome :Peningkatan kinerja dan tertib administrasi
10 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Kominfo
100% 13.063.300 APBD 100% 30.334.400
Output :Tersedianya peralatan/bahan kebersihan kantor untuk kenyamanan kinerja AparaturOutcome :Peningkatan kinerja aparatur
10 01 01 09 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja
Dinas Kominfo
100% 13.604.000 APBD 100% 42.560.000
Output :- Servis TV 2 unit- Servis komputer 5 unit- Servis printer 5 unit- Servis Laptop/Notebook 3 unit- Servis LCD 2 unit- Servis kamera photo 2 unit- Servis kamera video 2 unit- Perbaikan AC Studio Malowopati dan
Media Center8 unit
- Perbaikan Sound System 2 unitOutcome :Peningkatan fungsi peralatan kerja
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
10 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Kominfo
100% 36.692.500 APBD 100% 26.863.400
Output :Tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran surat menyuratOutcome :Peningkatan kinerja dan tertib administrasi
10 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas Kominfo
100% 6.366.000 APBD 100% 15.050.000
Output :- Jumlah map kop dinas 332 buah- Jumlah amplop dinas 36 buah- Jumlah penggandaan 10.664 lembar- Jumlah Penjilidan 72 exp
Outcome :Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
10 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Dinas Kominfo
100% 1.800.000 APBD 100% 6.800.000
Output :- Jumlah kabel rol 3 buah- Batery AAA 60 biji- Batery AA 60 biji
Outcome :Meningkatnya administrasi perkantoran
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
10 01 01 17 Kegiatan Makanan dan Minuman
Dinas Kominfo
100% 91.807.000 APBD 100% 46.808.000
Output :Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu untuk mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan umum
Outcome :Peningkatan kinerja aparatur
10 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Dinas Kominfo
100% 252.000.000 APBD 100% 195.380.000
Output :Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk kelancaran kinerja keluar daerahOutcome :Peningkatan kinerja aparatur
10 01 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Atau Teknis Perkantoran
Kabupaten Bojonegoro
100% 77.354.000 APBD 100% 122.414.000
Output :- Jumlah PPID yang mendapat honor 13 orang
- Jumlah panitia Harkitnas yang mendapat honor
16 orang
- Jumlah Pegawai tidak tetap yang mendapat honor
3 orang
- Jumlah PNS yang lembur yang mendapat uang lembur
12 orang
- Jumlah Non PNS yang lembur yang mendapatkan uang
5 orang
- Jumlah tenaga ahli analis 3 orang
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
- Jumlah tenaga ahli programmer yang mendapatkan honor
3 orang
- Jumlah tenaga ahli admin database 3 orang
- Jumlah kendaraan yang di sewa 2 unitOutcome :Peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan
10 01 01 20 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kabupaten Bojonegoro
100% 145.000.000 APBD 100% 47.555.000
Output :Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatanOutcome :Peningkatan kinerja aparatur
10 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Prosentase kecukupan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam satu tahun
97.000.000 118.500.000
10 01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ operasional
Dinas Kominfo
100% 97.000.000 APBD 100% 118.500.000
Output :Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasionalOutcome :Meningkatkan kinerja aparatur
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
10 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase peningkatan disiplin aparatur dibanding tahun sebelumnya
13.000.000 19.730.000
10 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Dinas Kominfo
100% 13.000.000 APBD 100% 19.730.000
Output :Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentuOutcome :Meningkatkan kinerja aparatur
10 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dibanding tahun sebelumnya
16.416.000 20.916.000
10 01 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
Dinas Kominfo
100% 16.416.000 APBD 100% 20.916.000
Output :
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDOutcome :Meningkatkan kinerja aparatur
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
10 01 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Meningkatkan cakupan infrastruktur jaringan TI dan Sistem Informasi terintegrasi serta KIM berbasis IT
3.980.435.961 9.161.959.500
10 01 15 02 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Pendopo Malowopati
100% 31.470.000 APBD 249.180.000
Output :- Terlaksananya penyampaian aspirasi
masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo Kabupaten
45 kali
- Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik
5 kali
- Terlaksananya penyampaian aspirasi generasi muda melalui Dialog Generasi Muda di Pendopo Malowopati Pemkab
12 kali
Outcome :Peningkatan informasi kepada masyarakat
10 01 15 03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Bojonegoro
75% 259.600.000 APBD 137.955.000
Output :- Terlaksananya Aktivasi blog KIM 4 kali- Terlaksananya Pekan KIM Tingkat
Provinsi Jawa Timur1 kali
- Terlaksananya Pembinaan KIM 6 kali- Terlaksananya Publikasi melalui
Pertura4 kali
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
- Terlaksananya pengelolaan Media Center
12 bulan
- Terlaksananya pengelolaan Website Pemkab Bojonegoro
12 bulan
- Terlaksananya pengelolaan Website Dinas Kominfo
12 bulan
Outcome :- Rasio Jumlah informasi dan KIM
berbasis IT- Rasio jumlah upload data/informasi
pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
10 01 15 05 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Dinas Kominfo
100% 150.827.000 APBD 874.127.000
Output :- Tersedianya aplikasi integrasi Bidang
Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Pelaporan dan Evaluasi
- Terlaksananya pengembangan aplikasi SIMTAPATOutcome :Tercapainya kebutuhan layanan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi e-Government
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
10 01 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakankomunikasi dan informasi
Kabupaten Bojonegoro
80% 31.150.000 APBD 229.499.500
Output :- Tersusunnya Raperbup tentang tata
kelola Mail PNS dan Domain Kab. Bojonegoro
1 Raperbup
- Tersusunnya Raperbup tentang Data Center dan NOC
1 Raperbup
- Tersusunnya Raperbup tentang Tata Kelola pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Raperbup
Outcome :Tersusunnya tata kelola TIK sesuai denga Perundang-undangan yang berlaku
10 01 15 08 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
Kabupaten Bojonegoro
100% 1.365.645.000 APBD 3.189.500.000
Output :Penambahan dan upgrade peralatan Data Center NOC/ruang server dan peralatan pendukung IT serta pengadaan peralatan pada ruangsituation room centerOutcome :Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
10 01 15 09 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio
UPTD Malowopati
FM
100% 177.966.000 APBD 198.633.000
Output :- Terlaksananya penyampaian
informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan
12 bulan
- Tersedianya sarana penyampaian aspirasinya masyarakat
12 bulan
- Terlaksananya liputan kegiatan Pemerintah Kab. Bojonegoro secara langsung dari lokasi kegiatan
12 bulan
- Terlaksananya Diskusi antara SKPD dan Masyarakat melalui acara Ayo Mas Bro
12 bulan
- Terlaksananya IP (Ijin Penyiaran tetap)
1 kegt
- Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat sekaligus hiburan saat Sahur (Selama Bulan Ramadhan) dan Informasi Hari Raya
37 hari
Outcome :Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi melalui media radio Pemerintah
10 01 15 10 Kegiatan Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
Kabupaten Bojonegoro
80% 1.963.777.961 APBD 4.283.065.000
Output :- Belanja Banndwith 130 MB
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
- Terbangunnya interkoneksi jaringan kelurahan Pemkab Bojonegoro
11 kelurahan
- Terpeliharanya jaringan komputer Pemkab Bojonegoro
12 bulan
- Tersedianya Firewall 1 unit- Tersesianya Switch 8 unit- Tersedianya UPS 1000 VA dan 750 VA 32 unit
- Terlaksananya pengadaan Wireless Access Point
28 unit
- Tersedianya CCTV 26 unit- Pengadaan Instalasi Listrik 4 titik
Outcome :Tersedianya koneksitas jaringan yang handal
10 01 16 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
179.520.000 120.212.000
10 01 16 01 Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Kabupaten Bojonegoro
100% 61.160.000 APBD 48.722.000
Output :-
Dokumen analisa data dan informasi100 buku
- Dokumen informasi pemerintah dan pembangunan
100 buku
- buku Lompatan Pembangunan Bojonegoro
100 buku
Outcome :- Tersusunnya dokumen analisa data
dan informasi
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
- Tersusunnya dokumen informasi pemerintah dan pembangunan
- Tersusunnya buku lompatan pembangunan bojonegoro
10 01 16 02 Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
Kabupaten Bojonegoro
100% 118.360.000 APBD 71.490.000
Output :- Terlaksananya pengelolaan Statistik
Sektoral6 kali
- Terlaksananya pengelolaan Data Kabupaten
12 kali
Outcome :Tersedianya Database dan Analisa Statistik
10 01 18 Program Kerjasama informasi dengan mass media
Rasio jumlah lembaga profesi yang bermitra dan jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi
401.858.200 365.303.500
10 01 18 02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bojonegoro
100% 125.800.000 APBD 98.851.500
Output :- Penguatan PPID SKPD 2 kali- Buku PPID 100 buah- PPID Award 1 kali
Outcome :- Terlaksanany penguatan PPID SKPD- Tersedianya buku PPID- Terlaksananya PPID Award
10 01 18 04 Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui media massa
Kabupaten Bojonegoro
100% 243.258.200 APBD 134.172.000
Output :- Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media Baliho72 buah
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
IndiktifSumber Dana Target Capaian
KinerjaKebutuhan
Dana/Pagu Indiktif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)
Catatan Penting
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk
40 buah
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media warta Bojonegoro
12 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Koran Regional
12 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Radio
24 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media vinil berpigura
20 buah
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui TV
5 kali
- Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Media Mumbul-umbul
75 buah
Outcome :Meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
10 01 18 05 Kegiatan Pegembangan Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat
Kabupaten Bojonegoro
100% 32.800.000 APBD 132.280.000
Output :Terlaksananya penguatan kemitraan antara pemerintah dan Mitra Profesi
Outcome :Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
5.823.015.961 10.921.484.800
80 Rencana Kerja Dinkominfo 2017
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 merupakan
dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017. Proses penyusunan RKPD Tahun 2017
berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2005-2025, RPJM Provinsi
Jawa Timur, RPJPD dan RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja
Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran
yang sudah ditetapkan.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD
serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan SKPD tahun 2017.
Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro tahun 2017 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh
karyawan-karyawati Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro serta
peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Akhirnya dengan segala kemampuan yang ada, kami bertekad untuk
mewujudkan Rencana Kerja ini sebagai sumbangsih dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat bagi kita
semua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Bojonegoro
pada umumnya.
Bojonegoro, 30 Desember 2016
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tingkat I NIP. 19670224 198602 1 001