rencana kerja - dinkes.tangerangselatankota.go.id · i rencana kerja (renja) dinas kesehatan kota...
TRANSCRIPT
ii
KATA PENGANTAR …………………………………………………........................................……………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….......................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………..…….................................... 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….…........................................... 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………………......................................................... 3
1.3 Maksud dan Tujuan…………………………………………......................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………..................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU........................................... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD… 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. ………………………………………................................ 18
2.3. Isu – Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…................................ 77
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD………………………….…................................ 78
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..…................................ 118
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN..………………….............................
220
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah………………………………….. 220
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…..……………………………………….............................. 227
3.3. Program dan Kegiatan……………………………………………………..…................................ 236
BAB IV PENUTUP..................................................................................................................................... 258
DAFTAR ISI
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
I - 1
BBAABB II PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah
untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan,
baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
telah ditetapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kota Tangerang
Selatan, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang kesehatan, berkewajiban menyiapkan
dan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan
program kegiatan tahunan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017, serta merupakan penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-
2021, yang memuat tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kesehatan Tahun 2015 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 dan Renstra Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2016 serta Tujuan, Sasaran, Program
dan Kegiatan Tahun 2017.
Untuk Tahun 2017 Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan akan memasuki tahun ke - 1 dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
I - 2
Tahun 2016-2021, dalam rangka mewujudkan Visi Walikota, yaitu : ”Terwujudnya
Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan
Inovasi” yang dijabarkan kedalam Misi :
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk
unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi
informasi.
Sebagai penjabaran dari Misi Walikota Tangerang Selatan maka Dinas Kesehatan
memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
a. Meningkatnya kesejahteraan keluarga
b. Meningkatnya kualitas gizi masyarakat
c. Menurunnya angka kejadian penyakit
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna.
Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
a. Masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan
b. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan
lingkungan
c. Standar mutu pelayanan yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan.
Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
a. Kompetensi tenaga kesehatan yang optimal
b. Tersedianya obat essensial dan alat kesehatan dasar
c. Sistem informasi kesehatan terintegrasi
Sejalan dengan Visi dan Misi Walikota tersebut, dengan memperhatikan tema
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan di bidang kesehatan
Tahun 2017, yaitu : “Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk
Peningkatan Daya Saing Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat“ maka isu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
I - 3
penting dan masalah mendesak Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 yang menjadi
lingkup kewenangan penanganan Dinas Kesehatan adalah kualitas pelayanan kesehatan
yang belum optimal di mana kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat
menjadi tanggung jawab moral Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam visinya yaitu
”Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis
Teknologi dan Inovasi”. Berdasarkan isu penting dan permasalahan tersebut, maka
kesehatan juga merupakan prioritas pembangunan yang menjadi fokus Dinas Kesehatan
adalah prioritas ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) dari prioritas pembangunan Kota Tangerang
Selatan tahun 2017 yaitu ”Peningkatan kualitas dan Kompetensi SDM” dan
”Pengembangan akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteran sosial”.
1.2. LANDASAN HUKUM
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ini disusun
dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7. Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
9. Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
10. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
11. Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
I - 4
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor
0295/M.PPN/I/2005 dan 050/166/S1. Tentang Petunjuk Teknis
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tangerang
Selatan 2005–2025.
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) 2011–2026.
17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) 2016–2021.
R PENYSUNAN 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahunan yang merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun
2017 ini dimaksudkan untuk :
1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan bidang
kesehatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2017 sesuai Prioritas
Pembangunan Kota Tangerang Selatan;
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
I - 5
2. Menetapkan Rencana Kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas
disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2017
secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
1.3.2. Tujuan
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja bagi seluruh unsur pelaku
pembangunan bidang Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas
Kesehatan Tahun 2017;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan (Rencana Kerja tahunan);
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk satu tahun kedepan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Kata Pengantar
Daftar isi
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Renja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan menguraikan tentang
latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika
penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
TAHUN LALU
Bab ini memuat kajian terhadap terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Dinas Kesehatan Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan,
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
I - 6
penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan yang sudah
disahkan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG SELATAN
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan dan program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 7
7
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2015
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA
Dari evaluasi capaian kinerja secara umum dapat dikemukakan bahwa, dalam
evaluasi rencana kerja yang dilaksanakan terhadap program kegiatan Tahun 2015
Tingkat pencapaian indikator input dan indikator output ditargetkan mencapai 100 %.
kecuali untuk kegiatan tertentu yang tidak mencapai target. Penjelasan secara rinci
tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2015,
disampaikan berdasarkan indicator kinerja sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 8
8
8
Tabel 2.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan serta alat kesehatan dalam jenis dan jumlah sesuai standar, di Puskesmas dan jaringannya
Rasio kecukupan obat
Persen 95.00% 91.83% 96.66
Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar
Persen 90.00% 70.00% 77.78
Prosentase Alkes sesuai Standar Persen 100.00% 31.00% 31.00
2 Menurunnya Kematian Ibu, Bayi dan Balita
Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4 Persen 95.00% 95.40% 100.42
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 81.00% 100.00% 123.46
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Persen 86.00% 100.00% 116.28
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan
Persen 90.00% 93.60% 104.00
Cakupan kunjungan bayi Persen 90.00% 98.60% 109.56
Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap) Persen 90.00% 92.90% 103.22
Cakupan peserta KB aktif Persen 70.00% 74.20% 106.00
Cakupan pelayanan anak balita Persen 90.00% 97.00% 107.78
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Persen 100.00% 100.00% 100
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 9
9
9
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin (mendukung pada 'peningkatan layanan ibu dan anak')
Persen 100.00% 96.00% 96.00
Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A Persen 95.00% 96.00% 101.05
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Persen 100.00% 100.00% 100.00
Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe Persen 97.00% 75.90% 78.25
3 Meningkatnya usia harapan hidup
Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesda)
Pasien 15,846
8,217 51.86
Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas Pasien 13,000
10,343
79.56
Cakupan batra berizin Persen 95.00% 57.00% 60.00
Cakupan pelayanan kesehatan remaja Persen 80.00% 87.55% 109.44
Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (45- >60 thn)
Persen 80.00% 80.45% 100.56
Jumlah puskesmas terbangun unit 30 29 93.55
Rasio posyandu per satuan balita Rasio 110 162 67.90
Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan
Persen 0.00% 0.00% 0.00
4 Menurunnya kejadian kesakitan , kematian dan kecacatan akibat penyakit
Cakupan penderita penyakit DBD ditangani Persen 100.00% 100.00% 100.00
ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)
Persen 95.00% 89.00% 93.68
Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD)
Persen 90.00% 46.00% 51.11
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 10
10
10
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
Cakupan Penemuan penderita pneumonia Persen 100.00% 100.00% 100.00
Cakupan Penemuan penderita diare Persen 100.00% 49.14% 49.14
Cakupan desa / kelurahan UCI Persen 92.00% 100.00% 108.70
Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Persen 100.00% 100.00% 100.00
Cakupan AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Kasus 7 9 128.57
Prosentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
Persen 68.00% 80.00% 117.65
Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
Persen 70.00% 79.00% 112.86
Prosentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
Persen 78.00% 91.00% 116.67
Prosentase cakupan Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Fasyankes)
Persen 87.00% 87.00% 100.00
Prosentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan
Persen 87.00% 87.80% 100.92
5 Meningkatnya ketersediaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan
Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan
Persen 90.00% 85.00% 94.44
Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan
Persen 85.00% 85.00% 100.00
Ketersediaan tenaga kesehatan (Fungsional umum dan tertentu)
Persen 80.00% 86.00% 107.50
Tenaga Kesehatan terlatih Persen 78.33% 70.00% 89.36
Toleransi rujukan pasien rawat inap Persen 10% 6.47% 154.56
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 11
11
11
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
(maksimal 10%)
6 Meningkatnya perilaku sehat dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat
Cakupan desa siaga aktif Persen 100.00% 93.00% 93.00
Jumlah kader kesehatan terlatih orang 6,000 5,663 94.38
Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan
Mitra 45 12 26.67
Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai aspek legalitas
Persen 75.00% 93.72% 124.96
Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang mempunyai aspek legalitas
Persen 65.00% 65.00% 100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 12
12
12
Dari table tersebut terlihat bahwa dari 47 indikator terdapat 20 indikator
melebihi target (42.55%), 8 indikator sesuai dengan target (17.02%) dan 19 indikator
tidak mencapai target (40.47%).
2.1.1. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN, FAKTOR PENYEBAB YANG TIDAK
MEMENUHI TARGET KINERJA HASIL/KELUARAN YANG DIRENCANAKAN
Dalam upaya pencapaian kinerja program-program Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan Tahun 2015, masih ditemui adanya permasalahan dan hambatan.
Namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama tahun 2015
tersebut senantiasa selalu diusahakan untuk dicarikan upaya pemecahan masalahnya.
Adapun Permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Rasio kecukupan obat
Hal ini disebabkan adanya Perubahan item Obat di Ekatalog dari Rencana
Kebutuhan Obat pada saat perencanaan awal dimana mempengaruhi capaian
indikator kinerja.
2. Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar
Tidak tercapainya indicator ini disebabkan adanya ketimpangan harga antara
HPS dengan DPA dimana harga pada DPA lebih rendah dari HPS dimana
mempengaruhi capaian indikator kinerja.
BMHP dam Reagen untuk penunjang sarana pelayanan laboratorium standar
sudah terpenuhi 95 %. Untuk kegiatan pembayaran hutang kepada pihak ketiga
pada kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen di tahun 2013 dibayarkan sebesar
20% dari anggaran, hal tersebut merupakan hasil penilaian TIM Independen.
3. Prosentase Alkes sesuai Standar
Capaian kinerja ini belum mencapai target pada tahun 2015 Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan dalam proses
pengadaan alat kesehatan belum memiliki perencanaan kebutuhan yang baik,
serta pelaksanaannya yang terkendala akibat proses pelelangannya yang gagal
karena tidak cukup waktu.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 13
13
13
4. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga
miskin (mendukung pada peningkatan layanan ibu dan anak)
Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan masih
tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dalam
pengadaan makanan pendamping ASI.
5. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
Capaian cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe masih belum memenuhi
target. Sebenarnya seluruh sasaran ibu hamil di kota Tangerang Selatan
mendapatkan 90 tablet Fe akan tetapi tidak seluruh sasaran memiliki kesadaran
mengenai pentingnya untuk meminum 90 tablet Fe tersebut selama masa
kehamilan.
6. Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
(Jamkesda)
Hal ini disebabkan adanya masyarakat miskin yang terdaftar pada Jamkesda
namun kesadaran dan kemampuan untuk mengikuti program Jaminan
Kesehatan secara mandiri mendaftarkan sebagai peserta BPJS. Dan ini sudah
sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat yaitu terwujudnya universal coverage
dimana seluruh masyarakat Indonesia mulai Januari 2019 sudah memiliki
asuransi kesehatan.
7. Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas
Peningkatan kegiatan screaning untuk Promosi Kesehatan sehingga
meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatan dan
pencegahan penyakit melalui kegiatan sosialisasi
8. Cakupan batra berizin
Penyehatan tradisional pada umumnya tidak memiliki sertifikat keahlian, pada
umumnya belajar secara otodidak sehingga untuk terdaftar dan memiliki
STPT/SIPT terkendala dengan sertifikat tersebut. Dan belum tersosialisasinya
penyehat tradisional untuk terdaftar dan memiliki SIPT/STPT.
9. Jumlah puskesmas terbangun
Pembangunan Puskesmas Pamulang Timur progres tidak mencapai 100%
sampai dengan akhir periode tahun 2015. Hal ini disebabkan ketidaksanggupan
pihak ketiga dalam proses penyelesaian pembangunan puskesmas.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 14
14
14
10. Rasio posyandu per satuan balita
Untuk realisasi rasio posyandu per satuan balita masih dibutuhkan lagi beberapa
posyandu baru untuk mencapai target sebuah posyandu untuk mampu melayani
110 balita (standar ideal dari kemenkes 1 posyandu untuk melayani 100 balita).
11. ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)
Pada ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) yang mendapatkan ART sedikit dibawah
target Hal ini disebabkan beberapa faktor diataranya :
1. Sumber Daya Manusia yang belum terlatih CST (Care Support Treatment).
2. Akses layanan CST yang belum menyeluruh disetiap Puskesmas, Klinik, RS
Swasta di Kota Tangerang Selatan.
12. Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD) dan
Laporan yang diterima hanya dari puskesmas sedangkan penderita TB juga
berobat di fasilitas pelayanan kesehatan swasta selain di puskesmas belum
tercatat (under reporting), hal ini disebabkan system jejaring program TB yang
belum terbina baik dengan Faskes swasta. Pada sisi lain, standarisasi program
pada setiap puskesmas baik dari SDM, sarana prasarana dan system pelaporan
masih dalam tahap pembenahan.
13. Cakupan Penemuan penderita diare
Laporan yang diterima hanya dari puskesmas sedangkan penderita diare juga
berobat di fasilitas pelayanan kesehatan swasta selain di puskesmas belum
tercatat (under reporting). Dan kemungkinan kedua adalah memang dalam
kenyataannya penyakit-penyakit classic Diare telah jauh berkurang sejalan
dengan peningkatan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitative yang telah berjalan dengan baik di pelayanan kesehatan dasar
seperti puskesmas, klinik swasta, balai pengobatan, dll maupun di pelayanan
kesehatan rujukan seperti RSUD dan RS Swasta di kota Tangerang Selatan.
14. Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan
Tidak tercapainya hal tersebut karena pada tahun 2015 data dasar stadar
terdapat 10 dokumen data,mulai dari data 10 besar penyakit,data laporan
diare,hiv,remaja lansia,ibu dan anak, laporan balita, laporan gizi, laporan
imunisasi, laporan sarana prasarana,dan laporan jumlah tenaga kesehatan,
dimana masih adanya data yang belum maksimal dalam pelaporannya
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 15
15
15
15. Tenaga Kesehatan terlatih
Tidak tercapainya hal tersebut karena Kuota yang dibatasi oleh pihak
penyelenggaran pelatihan, sehingga tidak semua dapat dilatih dalam waktu yang
sama.
16. Cakupan desa siaga aktif
Tidak tercapainya hal tersebut karena belum semua kelurahan tersosialisasi
dimana desa/kelurahan siaga aktif adalah desa/kelurahan yang penduduknya
memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk
mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan,
kesehatan secara mandiri.
17. Jumlah kader kesehatan terlatih
Tidak tercapainya hal tersebut karena setelah di lakukan verifikasi ulang
ditemukan adanya kader yg meninggal, pindah dan bukan KTP tangsel.
18. Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan
Tidak tercapainya hal tersebut karena belum semua mitra mengajukan
permohonan kegiatan.
2.1.2. KEBIJAKAN/TINDAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG PERLU
DIAMBIL UNTUK MENGATASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERSEBUT
Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka solusi yang akan
dilakukan adalah :
1. Rasio kecukupan obat
Upaya yang akan dilakukan dengan menyusun Rencana Kebutuhan Secara tertib
dan teratur mengacu pada FORNAS dan Laporan Stock akhir obat yang
diperlukan.
2. Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar
Upaya yang akan dilakukan dengan menyusun Perencanaan harga satuan DPA
agar tidak ada ketimpangan harga pada saat pelaksanaan
Meningkatkan Nilai Pagu untuk BMHP dan Reagen pada DPA agar sarana
pelayanan laboratorium standar terpenuhi hingga 100 % sedangkan untuk nilai
hutang yang tidak dibayarkan dan telah dihitung oleh TIM Independen maka
anggaran tersebut dikembalikan ke Kas Daerah/APBD Kota Tangerang Selatan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 16
16
16
3. Prosentase Alkes sesuai Standar
Proses penyusunan Kebutuhan Alat Kesehatan yang lebih baik berdasarkan
PERMENKES 75 tahun 2014, dan ASPAK Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan, serta prioritas pembelian ekatalog berdasarkan Peraturan Presiden
No 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Melalui ekatalog.
4. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga
miskin (mendukung pada peningkatan layanan ibu dan anak)
Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan Makanan Pendamping
ASI pada anak usia 6-24 bulan adalah dengan melakukaan pengadaan Makanan
Pendamping ASI yang lebih banyak di tahun berikutnya sesuai dengan jumlah
sasaran yang ada.
5. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan cakupan ibu hamil yang
mendapatkan dan meminum 90 tablet Fe selama masa kehamilan adalah dengan
cara melakukan edukasi (penyuluhan dan sosialisasi) mengenai pentingnya
asupan Fe selama masa kehamilan ( 1000 Hari Pertama Kehidupan).
6. Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin
(Jamkesda)
Peningkatan Informasi tentang manfaat sebagai anggota BPJS yang sudah sejalan
dengan rencana Pemerintah Pusat yaitu terwujudnya universal coverage dimana
seluruh masyarakat Indonesia mulai Januari 2019 sudah memiliki asuransi
kesehatan
7. Cakupan batra berizin
Capaian kinerja masih jauh dari target akhir renstra sehingga memerlukan upaya
maksimal pada target Renstra berikutnya, selain pembinaan dan pengawasan
dibutuhkan juga peraturan daerah atau paraturan kepala daerah yang dapat
meningkatkan cakupan penyehat tradisional yang terdaftar di Dinas Kesehatan
dan memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) dan . Hal ini sejalan
dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.
8. Jumlah puskesmas terbangun
Dianggrakan kembali untuk diteruskan pembangunan puskesmas pamulang
timur
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 17
17
17
9. Rasio posyandu per satuan balita
Diupayakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan
mengalokasikan anggaran pembangunan posyandu setiap tahunnya berdasarkan
usulan dari masyarakat maupun survey lokasi oleh Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
10. ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)
Pengembangan SDM dan Akses Kayanan CST yang lebih terjangakau oleh
masyarakat.
11. Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD)
Penataan sistem jejaring pelaporan pada seluruh Faskes swasta dan melakukan
standarisasi tatalaksana TB diseluruh layanan.
12. Cakupan Penemuan penderita diare
Kegiatan yang akan dilakukan meningkatkan kerjasama dengan klinik swasta
baik dalam hal pencatatan dan pelaporan ataupun penanganan Diare sesuai
standar yang diharuskan oleh kementrian kesehatan Republik Indonesia
13. Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan
Meningkatkan koordinasi baik Lintas Program maupun Lintas Sektoral dalam
penyampaian pelaporan data.
14. Tenaga Kesehatan terlatih
Merencanakan kembali untuk melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang
belum melakukan pelatihan pada tahun berikutnya.
15. Cakupan desa siaga aktif
Meningkatkan sosialisasi kepada tenaga kesehatan maupun masyarakat supaya
cakupan desa siaga aktif dapat tercapai.
16. Jumlah kader kesehatan terlatih
Akan dilakukan verifikasi kembali supaya jumlah kader kesehatan yang di dapat,
sesuai dengan yang ditargetkan.
17. Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan
Organisasi Kemasyarakatan, Mahasiswa, dan lain-lain harus lebih ditingkatkan
terutama dalam program – program yang mendukung pelayanan kesehatan bagi
masyarakat. Dan upaya yang sama harus juga dilakukan oleh sarana pelayanan
kesehatan swasta sebagai jejaring dinas kesehatan dalam melakukan pelayanan
kesehatan di masyarakat. Di mana hal tersebut harus ditunjang dengan aspek
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 18
18
18
legal bagi individu pelaku pelayanan kesehatan melalui perizinan tenaga
kesehatan berupa Surat Izin Praktek dan aspek legal bagi sarana kesehatan
berupa Surat Izin maupun Surat Rekomendasi bagi klinik, RB, RSIA dan RS yang
ada di kota Tangerang Selatan
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD)
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015, pencapaian sasaran Dinas
Kesehatan Kota Tangerang Selatan dilakukan terhadap 6 sasaran dengan menggunakan
47 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja, hasilnya dapat terlihat
pada tabel berikut :
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 19
19
19
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Dinas Kesehatan -
A Non Urusan Setiap SKPD Non Urusan Setiap SKPD
1 Pembinaan, Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Bulan 12 12
100.00
2) Perjalanan Dinas Luar Daerah
Bulan 12 12
100.00
3) Biaya Pengiriman Bimtek Aparatur
Kegiatan 1 1
100.00
4) Pembuatan KGB Keluaran 1 1
100.00
5) Evaluasi Kinerja TKS Kegiatan 1 1
100.00
6) Penyusunan SK Kenaikan Pangkat PNS
Kegiatan 4 4
100.00
7) Sosialisasi Arsip Kegiatan 1 1
100.00
8) Sosialisasi Tata Naskah Kegiatan 1 1
100.00
9) Sosialisasi Pertemuan PPID ASN
Kegiatan 1 1
100.00
10) Sosialisasi SKP dan Penilaian Kinerja
Kegiatan 1 1
100.00
11) Sosialisasi Sistem PUPNS Elektronik
Kegiatan 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 20
20
20
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
12) Sosialisasi Perwal 56 Tahun 2010
Kegiatan 1 1
100.00
2 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
1) Terpenuhi Penyediaan Jasa Operasional Dinas
Bulan 12 12
100.00
2) Terpenuhi Penyediaan Administrasi Operasional Dinas
Keluaran 7 7
100.00
3) Terpenuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala
Bulan 12 12
100.00
4) Terpenuhi Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan
15 13
86.67
5) Terpenuhi Penyediaan Makan dan Minuman Kegiatan
Bulan 12 12
100.00
6) Terpenuhi Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puksesmas Sawah Baru
Bulan
4 0
-
3 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran
Laporan 2 2
100.00
Tersusunya Laporan Keuangan Prognosis
Laporan 1 1
100.00
Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan 1 1
100.00
Terlaksananya Rekonsiliasi Retribusi Triwulan
Upt 27 27
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 21
21
21
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Terlaksananya Rekonsiliasi Realisasi Anggaran
upt & seksi 41 41
100.00
Tertatanya Pengelolaan administrasi barang dan persediaan
upt & seksi 41 41
100.00
Terlaksananya Bintek Pengelolaan Pajak
upt & seksi 41 41
100.00
Keluaran: Terlaksananya BINTEK PENGELOLAAN KEUANGAN
upt & seksi 41 41
100.00
Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Penggajian PTT
Laporan
1 1
100.00
Terlaksananya PERSIAPAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
Laporan 1 1
100.00
Terlaksananya Pertemuan Penata Usahaan Barang dan Aset Milik
upt & seksi 70 70
100.00
Tersusunya Pelaporan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional
Laporan 1 1
100.00
4 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan
Keluaran: Penyusunan Laporan Bulanan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan
Bulan
12 12
100.00
Keluaran: Penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Laporan
1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan Laporan Keterangan
Laporan 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 22
22
22
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Pertanggung Jawaban
Keluaran: Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
Laporan
1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan Draft Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021
Laporan
1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan RENJA
Laporan 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan IKU TAPKIN
Laporan 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan Laporan SPM
Laporan 1 1
100.00
Keluaran: Fasilitasi Musrenbang Kelurahan
Kelurahan 7 7
100.00
Keluaran: Fasilitasi Musrenbang Kecamatan
Kecamatan 7 7
100.00
Keluaran: Forum SKPD Gabungan Dinas Kesehatan
Kegiatan 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan RKAP 2015
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan DPAP 2015
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan RKA 2016
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan DPA 2016
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan DRPK 2016
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Pemutakhiran PPAS Perubahan 2015
Dokumen 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 23
23
23
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Penyusunan Evaluasi Triwulan Rumpun Asda
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan Laporan MDGs
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan Evaluasi Triwulan DPRD
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan Perencanaan dan Anggaran JKN FKTP 2016
Dokumen
1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan TLHP Reguler 1
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Bimbingan Teknik Penyusunan Renja
Kegiatan 1 1
100.00
Keluaran: Sosialisasi draft Renstra Dinas Kesehatan 2016 - 2012
Kegiatan 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan TLHP Reguler 2
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Bimbingan Teknik SIMRAL APBD
Kegiatan 1 1
100.00
Keluaran: Laporan penyusunan Time Table
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana APBN
Dokumen 1 1
100.00
Keluaran: Rekonsiliasi data capaian kinerja untuk e-papor
Kegiatan 1 1
100.00
Keluaran: Sosialisasi e-papor ke Masyarakat/Kader
Kegiatan 1 1
100.00
Keluaran: Sosialisasi Post MDGs ( SDGs )
Kegiatan 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 24
24
24
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Perjalanan Dinas dalam rangka Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
Paket
1 1
100.00
Keluaran: Laporan penyusunan Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Dokumen
1 1
100.00
Urusan Kesehatan
B Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rasio kecukupan obat Persen 95 96.77 95 91.83
96.66
95.00
94.53 99.51
Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar
Persen
90 90 90 70
77.78
95.00 85.00 94.44
1 Pengadaan Obat dan Pebekalan Kesehatan dan Jaringannya
Tersedianya Obat E katalog di
Item 95 71
74.74
Keluaran: Tersedianya Obat Non E katalog di
Item 58 28
48.28
Keluaran: Tersedianya Bahan Medis Pakai Habis di Puskemas
Item 62 42
67.74
Keluaran: Pembelian Medicine Packet
Paket 10 10
100.00
Keluaran: Belanja Modal Rak Gudang dan Tangga Elektrik
Item 2 2
100.00
Keluaran: Tambahan Belanja Obat Non E Katalog
Paket 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 25
25
25
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
2 Peningkatan Mutu Pelayanan-pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah dan Jaringannya
Keluaran: Pengadaan Reagen
Paket 1 1
100.00
Keluaran: Pengadaan BMHP Paket 1 1
100.00
Keluaran: Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium
Paket 1 1
100.00
Keluaran: Pertemuan Petugas Laboratorium
Paket 1 1
100.00
C Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masyarakat miskin (Jamkesda)
Pasien
15,846 18,284 15,846 8,217
51.86 16,680 14,394 90.83
1 Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu
Keluaran: Terlaksanannya Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Pelayanan Masyarakat Miskin yang belum teregister, peserta Jamkesda yang belum berintegrasi dan PMKS serta Pembayaran utang tahun sebelumnya
Peserta
37,591 851
2.26
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 26
26
26
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Terlaksanannya Pertemuan Rekonsiliasi dengan RS yang berMOU Program Jamkesda
Rumah Sakit
17 17
100.00
Keluaran: Terlaksanannya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi dengan
25 25
100.00
Keluaran: Terlaksanya Belanja Premi Asuransi Integrasi Kepesertaan Jamkesda Ke BPJS Kesehatan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daeraah Jaminan Kesehatan yg blm Terintegrasi (Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Banten)
Kelurahan
54 0
-
D Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan penderita penyakit DBD ditangani
Persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (RPJMD)
Persen 95 84 95.00 89.00
93.68
100.00 91.00 95.79
Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA+ (RPJMD)
Persen 90 47 90.00 46.00
51.11
100.00 64.33 71.48
Cakupan Penemuan penderita pneumonia
Persen 100 48 100.00 100.00 100.00
73.00
73.67 73.67
Cakupan Penemuan penderita diare
Persen 100 36 100.00 49.00
49.00
100.00 61.67 61.67
Cakupan desa / kelurahan UCI
Persen 92 100 92.00 100.00 108.70
94.00
98.00 106.52
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 27
27
27
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Persen
100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cakupan AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
Kasus 7 19 7.00 9.00 128.57
9.00
12.33 176.19
1 Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah
Terselenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Jema'ah Haji
Jema'ah
1200 1000 83.33
Terlaksana Tenaga Kesehatan Haji Daerah
Petugas TKHD
6 4 66.67
Terlaksana Pengambilan dan Pengiriman Spesimen
Kasus
50 50 100.00
Terlaksana Kasus Potensial Wabah dengan RS/Klinik Swasta
Kali
3 3 100.00
Terlaksana Penguatan Sistem Kewaspadaan Penyakit Potensial Wabah
Kali
2 2 100.00
Terlaksana Penanggulangan KLB
Kasus
50 50 100.00
Terlaksana Workshop Penanganan Kasus KLB
Kali
2 2 100.00
Terlaksana Pertemuan Managemen Program Survailance dan Lintas Program
Kali
2 2 100.00
Hasil : Tertanggulanginya Kasus Potensial Wabah/KLB 1x24 Jam di Lingkungan
persen
100 100 100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 28
28
28
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Kota Tangerang Selatan
2 Peningkatan Imunisasi
Keluaran: Terselengaranya Bulan Imunisasi Anak Sekolah
Kali 2 2
100.00
Keluaran: Terlaksananya Manajemen Program Imunisasi dengan Lintas Program Terintegrasi
Orang
50 50
100.00
Keluaran: Terselenggaranya Peningkatan Kemampuan management Imunisasi dan rantai vaksin Bagi tenaga Kesehatan
Orang
100 100
100.00
Keluaran:Keluaran: Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi dan Surveilans
Kali
4 4
100.00
Keluaran:Keluaran: Rapat Koordinasi dan Evaluasi dengan Pelayanan Kesehatan Swasta
Kali
2 2
100.00
Keluaran: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas / Pengetahuan program imunisasi bagi kader kesehatan
Kecamatan
7 7
100.00
Keluaran: Terlaksananya Pertemuan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi
Kali
1 1
100.00
Keluaran: Terlaksananya Rantai Vaksin / Cold Chain
Bulan 12 12
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 29
29
29
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Terlaksananya Data Quality Self Assesment program Imunisasi
Kali
1 1
100.00
Keluaran: Terlaksananya Round Table Discussion Program Surveilans dan Imunisasi
Kali
1 1
100.00
Keluaran: Terlaksananya Sweeping imunisasi rutin dan tambahan
Kelurahan 54 54
100.00
Hasil : Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap di setiap kelurahan
Persen
92 92
100.00
3 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit TB
Kegiatan
35 35
100.00
Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit ISPA
Kegiatan
36 36
100.00
Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit KUSTA
Kegiatan
54 2
3.70
Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit DIARE
Kegiatan
29 29
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 30
30
30
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit HIV-AIDS
Kegiatan
74 74
100.00
Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
Kegiatan
159 159
100.00
Keluaran: Terealisasinya Seluruh Kegiatan Program Pengendalian Penyakit DBD dan Chikungunya
Kegiatan
307 307
100.00
Keluaran: Terealisasinya seluruh kegiatan Program Pengendalian Penyakit Hepatitis
Kegiatan
1 1
100.00
Keluaran: Terealisasinya seluruh Kegiatan Progam Pengendalian Penyakit Filariasis
Kegiatan
1 1
100.00
E Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan
Jumlah puskesmas terbangun
Unit 30 27 31 29
93.55
30.00
29.00 93.55
Rasio posyandu per satuan balita
Rasio 110 159 110 162
67.90
110.00 143.67 130.61
Prosentase Alkes sesuai Standar
Persen 100 31 100 31
31.00
100.00 54.00 54.00
1 Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 31
31
31
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Terbangunnya
3 3
100.00
Terlaksananya Penataan
10 10
100.00
Terbangunnya Posyandu
Posyandu 15 15
100.00
Terencananya Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan
Dokumen Perencanaan
1 1
100.00
Terencana dan Terbangunnya Tambah Ruang
Unit 6 5
83.33
Terlaksanannya Pembuatan Sarana IPAL
Unit 20 15
75.00
Terlaksannya Rehab Ringan Bangunan
Unit 3 3
100.00
Terbayarnya Hutang
Pekerjaan 7 2
28.57
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
1) Tersedianya Alat Kesehatan
Unit 1,255 67
5.34
2) Tersedianya Sarana Perlengkapan
Unit 642 55
8.57
3) Terlatihnya Tenaga Teknis Di
Orang 30 0
-
Keluaran: 4) Tersedianya Sarana Posyandu
Unit 360 266
73.89
5) Tersedianya Mesin Fogging
Unit 16 16
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 32
32
32
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
F Pengembangan Lingkungan Sehat
Prosentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
Persen
68 71 68.00 80.00 117.65
70.00 73.67 108.33
Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
Persen 70 71 70.00 79.00 112.86
73.00
74.33 106.19
Prosentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
Persen 78 85 78.00 91.00 116.67
80.00
85.33 109.40
Prosentase cakupan Tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Fasyankes)
Persen
87 85 87.00 87.00 100.00
89.00 87.00 100.00
Prosentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan
Persen
87 89 87.00 87.80 100.92
89.00 88.60 101.84
1 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Keluaran: Terlatihnya Petugas Kesehatan Lingkungan Tentang STBM
Orang
25 23
92.00
Keluaran: Tersedianya Format Inspeksi Sanitasi Untuk Petugas
PKM 25 25
100.00
Keluaran: Terselenggaranya Penyuluhan Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah Organik untuk Rumah Tangga di Wilayah P2WKSS
Kegiatan
2 2
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 33
33
33
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Tersedianya sarana Percontohan Pengelolaan Sampah Organik Untuk Rumah Tangga
PKM
25 25
100.00
Keluaran: Terselenggaranya Workshop Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Rumah Tangga Untuk Petugas Sanitasi
Orang
25 23
92.00
Keluaran: Terselenggaranya Pertemuan MOnev Petugas Kesehatan Lingkungan
Orang
25 24
96.00
Keluaran: Terpantaunya Kualitas Air Bersih Di Masyarakat
Lokasi 15 15
100.00
Keluaran: Terpantaunya Sarana Sanitasi Air Bersih Di Masyarakat
Rumah 500 500
100.00
Keluaran: Terbinanya Kesehatan Lingkungan di Institusi Pendidikan
Sekolah 100 100
100.00
Keluaran: Terpantaunya Kualitas Kesehatan Lingkungan di Sarana Pelayanan Kesehatan
Lokasi
10 10
100.00
Keluaran: Terbinanya Usaha Pest Control
Lokasi 7 7
100.00
Keluaran: Terlatihnya Petugas Kesling tentang EHIS (Environment Health Information System)
Rang
25 24
96.00
Keluaran: Tersedianya Alat Pengukur Fisik Dilapangan yang memenuhi Syarat
Unit
4 4
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 34
34
34
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Terbinanya petugas fogging dalam pemeriksaan cholin esterase
Hari
10 10
100.00
Keluaran: Tersedianya Reagen Cholin Esterase
Paket 1 1
100.00
Keluaran: Tersedianya KOmposter LImbah
Liter 200 200
100.00
Keluaran: Tersedianya Bahan Kimia
Liter 25 25
100.00
Keluaran: Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih
Buah 900 900
100.00
Keluaran: Tertanganinya Pemusnahan Limbah Medis
. kg 5,845 5,799
99.21
2 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Keluaran: Pemantauan Keamanan Pangan dan Peredaran Pangan di Masyarakat
Lokasi
4 2
50.00
Keluaran: Pelatihan Pengawas Makanan (DFI)
Orang 25 23
92.00
Keluaran: Pembinaan Industri Rumah Tangga
Orang 30 30
100.00
Keluaran: Pembinaan Jasa boga / catering
Orang 30 30
100.00
Keluaran: Pembinaan Restoran/Rumah Makan
Orang 25 25
100.00
Keluaran: Pelatihan Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)
Orang 100 69
69.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 35
35
35
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Pembelian Rapid Test Makanan Jajanan
Set 5 5
100.00
G Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4
Persen 95 99 95.00 95.00 100.00
95.00
96.33 101.40
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Persen 81 100 81.00 100.00 123.46 100.00 100.00 123.46
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Persen 86 100 86.00 100.00 116.28 100.00 100.00 116.28
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan
Persen
90 100 90.00 94.00 104.44
90.00 94.67 105.19
Cakupan kunjungan bayi Persen 90 95 90.00 99.00 110.00
90.00
94.67 105.19
Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap)
Persen 90 96 90.00 93.00 103.33
90.00
93.00 103.33
Cakupan peserta KB aktif Persen 70 69 70.00 74.00 105.71
70.00
71.00 101.43
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan
1) Meningkatnya Kompetensi Petugas Kesehatan dalam Pertolongan Persalinan
Petugas
27 27
100.00
2) Terlaksananya Penguatan jejaring program KIA dalam penanganan ibu hamil resiko tinggi di 7 kecamatan
ibu hamil
540 540
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 36
36
36
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
3) Terlaksananya Pembahasan Kasus Kematian Ibu dan Bayi Melalui Audit Maternal Perinatal (AMP)
Peserta
160 160
100.00
4) Terlaksananya Pertemuan pemantapan sistem rujukan maternal dan neonatal
Orang
58 58
100.00
5) Terlaksananya Monitoring evaluasi dan pembinaan dengan fasilitas kesehatan swasta (Bidan Praktek Swasta)
bidan praktek swasta 75 75
100.00
6) Terlaksananya Monitoring evaluasi terpadu program kesehatan ibu, KB, PTT dan Bikor
petugas pkm
200 200
100.00
7) Terlaksananya Kegiatan Seminar peduli kesehatan ibu
Orang 500 500
100.00
H Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Cakupan pelayanan anak balita
Persen 90 95 90.00 97.00 107.78
90.00
94.00 104.44
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Persen
100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1) Terlaksananya Lomba Balita Sehat tingkat kota Tangerang Selatan
Balita
50 50
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 37
37
37
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
2) Terlaksananya kegiatan Pemantauan status kesehatan pada anak sekolah melalui penjaringan kesehatan anak sekolah
PKM & 20.000 siswa SD 25 25
100.00
3) Terlaksananya Bimtek
Terpadu program kesehatan anak
PKM 25 25
100.00
4) Terlaksananya Pertemuan evaluasi dan validasi data program kesehatan anak
PKM
25 25
100.00
Hasil : Meningkatnya status
kesehatan anak Persen
100
I Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
Toleransi rujukan pasien rawat inap (maksimal 10%)
Persen 10 6 10 6.47 154.56 10.00 7.49 133.51
Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai aspek legalitas
Persen
75 68.7 75 93.72 124.96
85.00 82.47 109.96
Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang mempunyai aspek legalitas
Persen
65 61 65 65.00 100.00
70.00 65.33 100.51
1 Peningkatan Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan
1) Terselenggaranya Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota Tangerang Selatan
Rumah Sakit Se-Kota Tangera
27 27
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 38
38
38
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
2) Terselenggaranya Pertemuan Sarana Kesehatan Swasta Se-Kota Tangerang Selatan
Sarana
120 120
100.00
3) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Sarana Kesehatan Swasta
Sarana
150 150
100.00
4) Terlaksananya Verifikasi, Visitase dan Monev Rumah Sakit se-Tangerang Selatan
Rumah Sakit Se-Kota Tangera
27 27
100.00
Hasil : Cakupan Sarana Kesehatan Yang Teregistrasi
% 55 55
100.00
2 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
1) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
Puskesmas 25 25
100.00
2) Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Orang
35 35
100.00
3) Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (RS Mitra BPJS)
Orang
70 70
100.00
4) Terlaksananya Pembayaran Piutang Piutang Jasa Pelayanan Jamkesmas Jampersal tahun 2013 (TW IV)
Puskesmas
25 25
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 39
39
39
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
5) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Puskesmas
25 10
40.00
J Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin (mendukung pada 'peningkatan layanan ibu dan anak')
Persen
100 80 100.00 96.00
96.00 100.00 92.00 92.00
Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A
Persen 95 94.46 95.00 96.00 101.05
95.00
95.15 100.16
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Persen 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe
Persen 97 98.95 97.00 76.00
78.35
97.00
90.65 93.45
1 Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
1) Terlaksananya Pemantauan Status Gizi
sampel 2.100 2.100
100.00
2) Terlaksananya Pemantauan Penggunaan Garam Beryodium
sampel 3.456 3.456
100.00
3) Tersedianya PMT paket
1 1 100.00
4) Terlaksananya Sweeping Vitamin A dan Pemberian Taburia
petugas 50 50
100.00
5) Terlaksananya Pelacakan
dan Rujukan Balita Gizi kasus
130 130 100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 40
40
40
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Buruk
6) Terlaksananya Tatalaksana balita gizi buruk
paket 1 1
100.00
7) Terlaksananya
Peningkatan Pengetahuan Kader Tentang Pemantauan Pertumbuhan Balita
kader
270 270
100.00
8) Terlaksananya
Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan
posyandu 820 820
100.00
9) Tersedianya Sarana
Informasi Posyandu posyandu
820 820 100.00
10) Terlaksananya
Peningkatan Pengetahuan Kader Gizi (pelatihan PMBA)
kader
48 48
100.00
11) Terlaksananya
Peningkatan Pengetahuan Petugas Tentang Pemantauan Pertumbuhan Balita
TPG
25 25
100.00
12) Terlaksananya
Peningkatan Pengetahuan Kader di Kelurahan P2WKSS
kader
30 30
100.00
13) Terlaksananya
Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di 7 Kecamatan
kecamatan
7 7
100.00
14) Terlaksananya
Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan pada siswa SMA/sederajat
siswa
1.400 1.400
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 41
41
41
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
15) Terlaksananya Optimalisasi Konselor ASI
konselor ASI 71 71
100.00
16) Terlaksananya
Pembahasan Draft RAPERWAL ASI
dokumen 1 1
100.00
17) Terlaksananya
Sosialisasi Pedoman Penyelenggaraan Gizi di Puskesmas
Ka. Pusk., TPG & Prog. Anak
25 25
100.00
18) Terlaksananya
Peningkatan Pengetahuan Petugas Kesehatan (TPG dan Bidan) tentang Tatalaksana Bumil Anemia
Ka. Pusk., TPG & Bidan
25 25
100.00
19) Tersedianya B2SA Kit puskesmas
25 25 100.00
K Promosi dan pemberdayaan masyarakat
Cakupan desa siaga aktif Persen 100 93 100 100 100.00 100.00 97.67 97.67
Jumlah kader kesehatan terlatih
orang 6,000 5861 6,000 5,663
94.38
6,500 6,008 100.13
Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan
Mitra 45 24 45 12 26.67 55.00 30.33 67.41
1 Pengembangan promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat
1) Terselenggaranya Kelurahan / Kota Sehat
Kecamatan 7 7
100.00
2) Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Kader Kesehatan
orang 6.000 5,663
94,383.33
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 42
42
42
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
3) Terpenuhinya Peningkatan Kualitas Usaha Kesehatan Sekolah
Kegiatan 3 3
100.00
4) Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Kemitraan
Kegiatan
50 50
100.00
5) Advertorial dan Publikasi Kesehatan
Kegiatan 3 3
100.00
6) Terselenggaranya Kegiatan Promosi Preventif Kesehatan
Kegiatan 1 1
100.00
7) Terpenuhinya Fasilitasi Kegiatan Kota Sehat
Kegiatan 2 2
100.00
L Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas
Pasien 13,000 9775 13,000 10,343 79.56 14,000 11,373 87.48
Cakupan batra berizin Persen 95 68 95.00 57.00
60.00
95.00
73.33 77.19
Cakupan pelayanan kesehatan remaja
Persen 80 87.5 80.00 87.55 109.44
80.00
85.02 106.27
Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (45- >60 thn)
Persen 80 80.4 80.00 80.45 100.56
80.00
80.28 100.35
Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan
Persen 90 90.75 90.00 85.00
94.44
95.00
90.25 100.28
Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan
Persen
85 71.94 85.00 85.00 100.00
90.00 82.31 96.84
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 43
43
43
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Ketersediaan tenaga kesehatan (Fungsional umum dan tertentu)
Persen
80 90.75 80.00 86.00 107.50
85.00 87.25 109.06
Tenaga Kesehatan terlatih Persen 78 88.3 78.00 70.00
89.74
85.00
81.10 103.97
1 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
1) Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pelayanan di Posbindu
Puskesmas 25 25
100.00
2) Terselenggaranya Bimtek Tata Laksana Pelayanan Lansia di Posbindu
Puskesmas
8 8
100.00
3) Terdeteksinya sedini mungkin penyakit degeneratif pada Pralansia dan Lansia
Pralansia dan Lansia
1.250 1.250
100.00
4) Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Upaya Kebugaran Jasmani
Puskesmas
25 25
100.00
5) Terselenggaranya Lomba Senam Lansia Bugar Tk. Kota Tangerang Selatan
Puskesmas
25 25
100.00
6) Terselenggaranya Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS
kader Posbindu (2 kali pertemu
30 30
100.00
7) Terselenggaranya Pertemuan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Puskesmas (2 kali pertemuan)
25 25
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 44
44
44
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Hasil : Tercapainya Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan pada Pralansia, Lansia dan Lansia Resiko Tinggi
Persen
80
2 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional
1) Terdaftarnya pengobat tradisional kategori ketrampilan akupunktur melalui Sosialisasi Permenkes 1109 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
Dokter Akupunktur
50 50
100.00
2) Terdatanya penyakit akibat kerja di fasilitas pelayanan dasar melaui pertemuan Identifikasi Penyakit Akibat Kerja
Puskesmas
25 25
100.00
3) Setiap Puskesmas memiliki Taman TOGA dan dapat memanfaatkan Taman TOGA melalui Lomba TOGA tingkat Puskesma se-Kota Tangerang Selatam
Puskesmas
25 25
100.00
4) Meningkatnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang kasus dan penanganan jiwa di Puskesmas melalui Pertemuan identifikasi dan Penangann Kasus Jiwa Bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Tenaga Kesehatan
25 25
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 45
45
45
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
5) Terbentuknya POS UKK di wilayah kerja Puskesmas melalui Pembinaan dan Pengembangan POS UKKK
Puskesmas
50 50
100.00
6) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan tenaga kesehatan pada penangana cedera olahraga melalui Pertemuan Penanganan Cedera Pada Olahraga
Tenaga kesehatan
25 25
100.00
7) Mengevaluasi laporan pemegang program melalui Pertemuan Evaluasi pemegang Program
kali
3 3
100.00
8) Terdatanya dan terdaftarnya pengobat tradisional melalui Monitoring dan Evaluasi Pengobat Tradisional, Tukang gigi dan sarana Kesehatan Olahraga
kali
80 80
100.00
9) Setiap Puskesmas diharapkan memiliki kader TOGA melalui Pertemuan Kader Toga
Puskesmas
25 25
100.00
10) Penunjang poli akupresure melalui Belanja Bahan Pemeriksaan Penunjang Medis Kursi Refleksi
Puskemas
1 1
100.00
11) Terdaftarnya Tukang Gigi/Ahli Gigi melalui Pertemuan Tukang Gigi / Ahli Gigi Mulut
Tukang gigi/Ahli gigi
50 20
40.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 46
46
46
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
12) Meningkatkan kemampuan Dokter Gigi tentang penyakit rongga mulut melalui Pertemuan Pengendalian Infeksi dan Sterilisasi di Sarana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Dokter Gigi
25 25
100.00
13) Meningkatkan kemampuan dan keterampila Dokter Gigi melalui Pertemuan Penanganan Kegawat Daruratan Pada Kasus Penyakit Gigi dan Mulut
Dokter Gigi
25 25
100.00
14) Meningkatkan pengetahuan guru olahraga dan instruktur senam melaluiSosialisasi olahraga yang Baik,Benar, Terukur, Tepat untuk guru olahraga
Puskesmas
25 25
100.00
15) Meningkatkan pelayanan akupresure melalui Lomba Pelayanan Terbaik Akupresure Tingkat Puskesmas Se-Kota Tangerang Selatan
Puskesmas
25 25
100.00
16) Meningkatkan kepribadian dan karakter Dokter Gigi dalam menghadapi pasien melalui Pelatihan Dynamic psycosomatic Solution
Dokter Gigi
25 25
100.00
17) Pembinaan pengobat tradisional dan kerjasama lintas sektoral
pengobat tradisional 100 100
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 47
47
47
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
18) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam aspek kehidupan dan lingkungan pekerjaan
Tenaga Kesehatan
50 50
100.00
19) Untuk mencegah dan mengurangi biaya, gangguan kesehatan, keselamatan dan timbulnya penyakit
Pemegang Program
25 25
100.00
3 Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1) Terlaksananya Pengadaan Makan Minum Pasien dan Petugas
Puskesmas 21 21
100.00
2) Tersediannya Uang Piket Petugas Jaga
Puskesmas 21 21
100.00
3) Didapatnya data jumlah kunjungan pasien, diagnosa, jumlah rujukan, BOR pasien rawat inap
persen
100 100
100.00
4) Terlaksananya deteksi dini atau pengawasan melalui pelonjakan kasus penyakit tertentu
persen
100 100
100.00
5) Terlaksananya rapat Koordinasi dan evaluasi untuk sertifikasi ISO
kegiatan 3 1
33.33
6) Terlaksananya monitoring pelaksanaan pembinaan dan Audit untuk Sertifikasi ISO
Kegiatan
6 6
100.00
7) Didapatnya Sertifikat ISO 9001 :2008
Puskesmas 6 6
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 48
48
48
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
8) Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Posko Kesehatan Lebaran dan Natal
Laporan (%)
100 100
100.00
9) Terlaksananya Kegiatan P3K
persen 100 100
100.00
10) Pengawalan Kesehatan Hari-hari besar, Hari raya nasional, dan Kegiatan SKPD PEMDA
Persen
100 100
100.00
11) Terlaksananya Koordinasi pemohon tim P3K lintas SKPD
Kegiatan (Persen) 100 100
100.00
12) Terlaksananya Penambahan pengetahuan dan kompetensi tenaga kesehatan UPT Dinkes
Kegiatan
10 10
100.00
13) Terlaksananya Kegiatan Transfer of Knowladge
Kegiatan 10 10
100.00
14) Penanganan pelayanan Kesehatan yang lebih tepat dan optimal
persen
100 100
100.00
15) Didapatnya data kinerja tenaga kesehatan di Puskesmas
persen 100 100
100.00
16) Didapatnya data jumlah dan fungsi sarana kesehatan dan sarana penunjang di Puskesmas
persen
100 100
100.00
17) Didapatnya data jenis pelayanan dan kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas
persen
100 100
100.00
18) Dapatnya data jumlah tenaga kesehatan
persen 100 100
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 49
49
49
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
19) Didapatnya pemetaan penyebaran tenaga kesehatan
persen 100 100
100.00
20) Terlaksananya pemantauan sarana sesuai dengan jenis pemohon izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
persen
100 100
100.00
21) Terlaksananya pemeriksaan berkas sesuai dengan permohonan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
persen
100 100
100.00
22) Terlaksananya pembuatan dan penerbitan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja tenaga kesehatan
persen
100 100
100.00
23) Terlaksananya Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) sebagai respon cepat pelayanan gawat darurat Faskes se Kota Tangerang Selatan
Kegiatan
80 23
28.75
24) Terlaksananya Koordinasi dengan SPGDT DKI sebagai Percontohan untuk SPGDT di Wilayah Kota Tangerang Selatan
kegiatan
1 1
100.00
4 Pelayanan Kesehatan Remaja
1) Terbentuknya Konselor Sebaya PKPR dan Tim PKPR
Sekolah 14 14
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 50
50
50
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
2) Terselenggaranya Peningkatan Wawasan Standar Nasional PKPR bagi Petugas & Kepala Puskesmas
Puskesmas
10 10
100.00
3) Terselenggaranya Penjaringan Kesehatan Remaja
Puskesmas & Sekolah 25 25
100.00
4) Terselenggaranya Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan
Sekolah
70 70
100.00
5) Terselenggaranya Pertemuan & Pembinaan 4 Puskesmas PKPR Standar Nasional
Puskesmas
4 4
100.00
6) Terselenggaranya Bimbingan Teknis Konselor Sebaya PKPR SMP dan SMA
Sekolah
10 10
100.00
7) Terselenggaranya Orientasi PKPR Guru Sekolah
Sekolah 10 10
100.00
5 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan
1) Software Penunjang Sistem Informasi Puskesmas
Paket 1 1
100.00
2) Terselenggaranya Bimtek Sistem Informasi Puskesmas
Orang 150 150
100.00
3) Terselenggaranya Sinkronisasi dan updating Data SDMK
Orang 60 60
100.00
4) Terselenggaranya Capacity Building SDM SIK
Orang 70 70
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 51
51
51
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
5) Terselenggaranya Komunikasi Tenaga Kesehatan
Orang 45 45
100.00
6) Terselenggaranya Lomba Puskesmas Berprestasi
Puskesmas 3 3
100.00
7) Terselenggaranya Bimtek Microsoft Office SDMK
Orang 45 45
100.00
8) Pemeliharaan Jaringan Internet
Titik 27 27
100.00
9) Tersusunnya Profil Kesehatan
Buku 100 100
100.00
10) Tersusunnya Raperda Kawasan Tanpa Rokok
Raperda 1 1
100.00
11) Tersusunnya Raperwal Raperwal 2 2
100.00
12) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan
Orang
100 100
100.00
13) Tersedianya kawat / faksimili / Internet
Titik 27 27
100.00
6 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
1) Terselenggaranya perlombaan tenaga kesehatan teladan
Profesi 11 11
100.00
2) Terselenggaranya capacity building tenaga kesehatan
Orang 40 40
100.00
3) Ternilainya DUPAK / JABFUNG
Jabatan Fungsional 11 11
100.00
4) Terselenggaranya Workshop peningkatan kapasitas SDM
Orang 120 120
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 52
52
52
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
1) Tersedianya tenaga kesehatan yang handal dalam acara perlombaan nakes di luar Kota Tangsel
Orang
4 4
100.00
2) Tercapainya optimalisasi kinerja pegawai
Persen 80 80
100.00
3) Terdokumentasinya gambaran kinerja pegawai
Persen 80 80
100.00
4) Meningkatnya pengetahuan SDM
Persen 80 80
100.00
7 Penyediaan Biaya
Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Setu
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Setu
bulan 12 12
100.00
8 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kranggan
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Kranggan
bulan
12 12
100.00
9 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Bakti Jaya
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Bakti Jaya
bulan
12 12
100.00
10 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 53
53
53
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Puskesmas Serpong I
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Serpong I
bulan
12 12
100.00
11 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong II
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Serpong II
bulan
12 12
100.00
12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Rawa Buntu
bulan
12 12
100.00
13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pamulang
bulan
12 12
100.00
14 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Benda
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 54
54
54
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Benda
bulan
12 12
100.00
15 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Benda Baru
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Benda baru
bulan
12 12
100.00
16 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Ciputat
bulan 12 12
100.00
17 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Kampung Sawah
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Kampung Sawah
bulan
12 12
100.00
18 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Jombang
bulan
12 12
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 55
55
55
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
19 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Situ Gintung
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Situ Gintung
bulan
12 12
100.00
20 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Ciputat Timur
bulan
12 12
100.00
21 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pisangan
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pisangan
bulan
12 12
100.00
22 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Rengas
bulan 12 12
100.00
23 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Ranji
bulan
12 12
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 56
56
56
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
24 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Aren
bulan
12 12
100.00
25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Jurang Mangu
bulan
12 12
100.00
26 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Parigi
bulan 12 12
100.00
27 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Betung
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Betung
bulan
12 12
100.00
28 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 57
57
57
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Pucung
bulan
12 12
100.00
29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Kacang Timur
bulan
12 12
100.00
30 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Pondok Jagung
bulan
12 12
100.00
31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Puskesmas Paku Alam
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di Puskesmas Paku Alam
bulan
12 12
100.00
32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Lab Kesda
Keluaran: Tersedianya ATK item 19 19
100.00
Keluaran: Tersedianya Surat Kabar
bulan 12 12
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 58
58
58
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di UPT Lab Kesda
bulan 12 12
100.00
Keluaran: Tersedianya Bahan Bakar Minyak
liter 2,424 54
2.23
Keluaran: Belanja Cetak item 4 4
100.00
Keluaran: Kalibrasi Alat Laboratorium
alat 83 83
100.00
Keluaran: Alat Mikrobiologi Udara
unit 1 1
100.00
Keluaran: Alat Klinis item 29 29
100.00
Keluaran: Alat Kimia item 3 3
100.00
Keluaran: Alat Biologi item 2 2
100.00
Keluaran: Alat Pemeliharaan Gedung
kegiatan 1 1
100.00
Keluaran: Obat-obatan OK 52 52
100.00
33 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Farmasi
Keluaran: Operasional dan Pemeliharaan di UPT Farmasi
bulan 12 12
100.00
34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu
1) Terpenuhinya Obat, Alat Kesehatan, Barang Medis Habis Pakai
paket
3 2
66.67
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 59
59
59
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
2) Terpenuhinya Kegiatan Operasional Kesehatan Pelayanan Lainnya
bulan
12 12
100.00
3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
paket 1 1
100.00
4) Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi JKN
kali kegiatan 5 5
100.00
35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan
Keluaran : 1) Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis
item 22 3
13.64
Keluaran : 2) Kegiatan operasional kesehatan dan jasa pelayanan
iten 13 11
84.62
Keluaran : 3) Jasa pelayanan kesehatan
paket 1 1
100.00
36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya
1) Terpenuhinya Barang Medis Habis Pakai
paket 1 1
100.00
2) Terselenggaranya Kegiatan Operasional untuk peserta JKN
ITEM 5 0
-
3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan untuk Petugas Puskesmas
bulan 12 12
100.00
4) Terselenggaranya Sosialisasi Bagi peserta JKN
bulan 12 12
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 60
60
60
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong I
1) Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai
Item 49 0
-
2) Terselenggaranya sosialisasi kesehatan dan program JKN
Item 6 5
83.33
3) Kunjungan Rumah Item 6 0
-
4) terpenuhinya jasa pelayanan petugas Kesehatan
paket 1 1
100.00
38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II
1) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan
paket 1 1
100.00
2) Tersedianya bahan operasional puskesmas
bulan 12 12
100.00
3) Terselenggaranya sosialisasi dan penyuluhan
kegiatan 6 3
50.00
39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu
Keluaran : 1) Terpenuhinya Obat-obatan,Bahan Medis Habis Pakai, Dan Alat Kesehatan
Item
31 24
77.42
Keluaran : 2) Terpenuhibya Belanja Operasional JKN
Item 17 13
76.47
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 61
61
61
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Keluaran : 3) Terpenuhinya Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
Persen
100 100
100.00
40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang
1) Terpenuhinya obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan alat kesehatan di FKTP pamulang
paket
3 1
33.33
2) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan di FKTP Pamulang
paket 1 1
100.00
3) Terlaksananya kegiatan operasional lainnya di FKTP Pamulang
persen
95 69
72.63
4) Terlaksananya sosialisasi/ penyuluhan kesehatan bagi peserta JKN
kegiatan
42 37
88.10
5) Terlaksananya senam Lansia bagi peserta JKN
kegiatan 10 0
-
6) Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk menunjang pelayanan peserta JKN dan untuk kelengkapan sosialisasi JKN
item
11 11
100.00
7) Terpenuhinya peralatan kantor untuk menunjang pelayanan peserta JKN
item
2 2
100.00
9) Terpenuhinya biaya pemeliharaan untuk menunjang pelayanan peserta JKN
item
13 2
15.38
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 62
62
62
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
10) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan bagi pelayan kesehatan di FKTP Pamulang
paket
1 1
100.00
11) Terpenuhinya obat-obatan bagi peserta JKN di FKTP Pamulang
paket 1 0
-
12) Terpenuhinya bahan medis habis pakai untuk menunjang mutu pelayanan di FKTP Pamulang
paket
1 1
100.00
13) Terpenuhinya alat kesehatan untuk terlaksananya pelayanan kesehatan di FKTP Pamulang
item
49 31
63.27
14) Terlaksananya kegiatan kelas ibu dan balita
kegiatan 6 6
100.00
15) Tersedianya peralatan berat untuk mendukung operasional puskesmas
item
1 0
-
41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda
1) Terpenuhinya obat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk peserta JKN
Bulan
12 12
100.00
2) Terlaksananya sosialisasi kepesertaan JKN ditingkat RW
Orang 200 200
100.00
3) Terlaksananya penyuluhan pencegahan penyakit degeneratif pada
Orang
240 200
83.33
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 63
63
63
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
lansia
4) Terlaksanya sosialisasi kesehatan bayi dan balita peserta JKN
Orang
120 120
100.00
5) Terlaksananya sosialisasi penyakit tidak menular
Orang 160 120
75.00
6) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan
Orang 44 44
100.00
7) Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Teknis JKN Antar Tenaga Kes dan Fasilitas Kes
Orang
35 35
100.00
8) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penyakit Menular
Orang 960 480
50.00
9) Terlaksanya Kegiatan Penyuluhan Pertemuan DOTS
Orang 160 0
-
42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru
1) Terpenuhinya Belanja Bahan Medis Habis Pakai dan Reagent, Pemeliharaan
item
20 5
25.00
2) Terselenggaranya Kegiatan Operasional Sosialisasi JKN
Kegiatan 53 45
84.91
3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
item 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 64
64
64
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
4) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penyakit degeneratif dan penyakit menular
kegiatan
38 33
86.84
5) Terselengaranya kegiatan promotif dan preventif penyakit
kegiatan 15 0
-
43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat
1) Tersedianya Obat-obatan,Alat Kesehatan,dan Bahan Medis Habis Pakai
Bulan
3 1
33.33
2) Terlaksananya Seminar Pengendalian PTM Bagi Pesertsa JKN
Item
11 11
100.00
3) Tersosialisasikannya Program JKN
orang 2.084 600
28,790.79
5) Terlaksananya kunjungan rumah dalam rangka kesehatan perorangan
orang
273 50
18.32
7) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
orang 41 1
2.44
8) Terpenuhinya Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan lainnya
bulan
3 1
33.33
9) Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kesehatan
orang 714 17
2.38
44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 65
65
65
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
1) Tersedianya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
paket 3 0
-
2) Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
Bulan 12 12
100.00
3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
paket 1 1
100.00
45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang
1) Terpenuhinya Obat - Obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan
Bulan
12 1
8.33
2) Terlaksananya Operasional JKN
Bulan 12 12
100.00
3) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Program JKN
Kegiatan 4 1
25.00
4) Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia
Bulan 12 12
100.00
5) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penderita DM
Kegiatan 2 1
50.00
6) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penderita Hipertensi
Kegiatan 2 1
50.00
7) Terlaksannya Jasa Pelayanan Kesehatan
paket 1 1
100.00
8) Terpenuhinya obat - obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan
Bulan
12 1
8.33
9) Terlaksananya Operasional JKN
Bulan 12 12
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 66
66
66
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
10) Terlaksananya Kehiatan Sosialosasi Program JKN
kegiatan 8 2
25.00
11) Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia
Bulan 12 12
100.00
12) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Penderita DM
Kegiatan 6 2
33.33
13) Terlakasananya Kegiatan Penyuluhan Penyakit Hipertensi
Kegiatan 6 2
33.33
46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
1) Tersedianya Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
Item 29 4
13.79
2) Terpenuhinya Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya
item
16 13
81.25
3) Terpenuhinya Jasa pelayanan kesehatan
OH 29 29
100.00
47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur
1) Tersedianya bahan medis habis pakai
Bulan 12 12
100.00
2) Tersosialisasinya program JKN
orang 300 300
100.00
4) Terpenuhinya Jasa pelayanan Kesehatan
Orang 46 46
100.00
48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 67
67
67
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
Pisangan
1) Tercapainya Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai
Item
11 3
27.27
2) Tercapainya Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya
Item
32 30
93.75
3) Tercapainya Jasa Pelayanan Kesehatan
Orang 30 30
100.00
49 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas
1) Obat, Alat kesehatan, Medis Habis pakai
item 24 9
37.50
2) Kegiatan Opersional Item 29 15
51.72
3) Jasa Pelayanan Kesehatan paket 1 1
100.00
50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji
1) Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai
paket
3 1
33.33
2) Terselenggaranya Penyuluhan Di Pelayanan Kesehatan
kali kegiatan 7 7
100.00
2) Terpenuhinya Kegiatan Operasional Pelayanan Kegiatan Lainnya
bulan
12 12
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 68
68
68
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
paket 1 1
100.00
51 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren
1) Tersedianya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
item 5 5
100.00
2) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi tentang kesehatan dan sosialisasi program JKN
item
38 38
100.00
3) Terpenuhinya jasa pelayanan kesehatan petugas
bulan 12 12
100.00
52 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurang Mangu
1) Tersedianya BMHP , Obat-batan dan Alat kesehatan
paket 1 1
100.00
paket 1 1
100.00
unit 44 18
40.91
2) Tersedianya ATK, Administrasi, sosialisasi JKN , senam bumil , senam lansia
Kegiatan
7 7
100.00
Kegiatan 4 4
100.00
Kegiatan 3 3
100.00
Kegiatan 3 3
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 69
69
69
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
Orang 43 1
2.33
53 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi
1) Tersedianya bahan medis habis pakai, obat - obatan dan penunjang laboratorium
paket
3 0
-
2) Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
kali
4 4
100.00
3) Terselenggaranya kegiatan penyuluhan kesehatan peserta JKN
item 16 16
100.00
4) Terlaksananya penyediaan penunjang kegiatan operasional JKN
item
6 5
83.33
5) Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan
OK 42 42
100.00
54 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung
1) Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai
paket
3 2
66.67
2) Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan
bulan 12 6
50.00
3) Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kesehatan
paket 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 70
70
70
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
55 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung
1) Tanerpenuhinya Obat-obatan ,Bahan medis Habis pakai dan Alat kesehatan
Bulan
12 0
-
2) Terlaksananya Operasional JKN
Bulan 12 12
100.00
3) Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi program JKN
Kegiatan 6 6
100.00
4) Terlaksananya Penyuluhan Penderita Hipertensi
Kegiatan 4 2
50.00
6) Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan
Persen 100 90
90.00
56 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur
1) Tersedianya Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
Bulan
12 2
16.67
2) Terlaksananya Operasional JKN
Bulan 12 12
100.00
3) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan
10 4
40.00
4) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Manfaat JKN
Kegiatan 10 4
40.00
5) Terlaksananya Kegiatan Lomba Posyandu
Bulan 12 0
-
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 71
71
71
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
6) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan KB di Posyandu
Bulan 12 0
-
7) Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Guru UKS
Kegiatan 14 0
-
8) Terlaksananya Penyuluhan Ibu Hamil
Kegiatan 6 4
66.67
9) Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan
Bulan 12 12
100.00
57 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung
1) Terlaksananya Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Petugas
paket 1 1
100.00
2) Terlaksananya Penyediaan BMPH dan Alkes
paket 2 1
50.00
3) Terlaksananya Kegiatan Senam Lansia
Bulan 11 11
100.00
4) Terlaksananya Skrining Penyakit Tidak Menular
Kegiatan 1 1
100.00
5) Bertambahnya Pengetahuan Peserta Siang Klinik
Kegiatan 2 2
100.00
6) Terlaksananya Sosialisasi JKN Pada Masyarakat
Orang 60 60
100.00
7) Terlaksananya Sosialisasi JKN Pada Ibu Hamil
Orang 20 20
100.00
8) Terlaksananya Senam Hamil
Kali 40 40
100.00
9) Meningkatnya Pengetahuan Peserta JKN Tentang Penyakit Menular
Orang
160 120
75.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 72
72
72
No. urusan /bidang urusan pemerintahan daerah
dan program /kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcame) kegiatan
(output) Satuan
Target capaian kinerja RPJMD/
RENSTRA Tahun 2015
Realisasi target
kinerja hasil
program s/d
tahun 2014
Kinerja Program dan Keluaran kegiatan Tahun 2015
Target kinerja
program kegiatan
tahun 2016
Prakiraan realisasi capaian target
program/kegiatan RPJMD/ RENSTRA SKPD
s/d Tahun 2016 Keterangan
Target Kinerja RKPD
Realisasi Kinerja RKPD
Capaian Kinerja RPKD
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8/7)x100* 10
11 = (6+8+10)/3
12 = (11/5)x100*
13
10) Meningkatnya Pengetahuan Peserta JKN Tentang Kesehatan Reproduksi
Orang
168 126
75.00
11) Terpantaunya Pasien Penyakit Kronis
Orang 72 72
100.00
12) Terlaksananya Pertemuan Dengan Perusahaan Swasta
Kegiatan 1 1
100.00
13) Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Bina Wilayah
Kegiatan 1 1
100.00
14) Terlaksananya Skrening Katarak
Kali 4 4
100.00
15) Terlaksananya PMT Balita
Kali 8 8
100.00
58 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam
1) Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai
paket 3 2
66.67
2) Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya
bulan 12 12
100.00
3) Jasa Pelayanan Kesehatan paket 1 1
100.00
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 73
73
73
Tabel 2.3 PENCAPAIAN KINERJA SKPD DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG SELATAN
NO Indikator Kinerja
SPM (741/MENKES/PER/VII
/2008 )
IKK
Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi
Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rasio kecukupan obat / tingkat kecukupan obat
90% 95% 95% 95% 92.42% 96.77% 92% 95%
2 Prosentase UPT yang memiliki sarana pelayanan laboratorium standar
80% 85% 90% 95% 88.46% 90% 70% 95%
3 Prosentase alkes sesuai standar 100% 0% 100% 100% 31 31 31 100%
4 Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4 95% 95% 95% 95% 95% 100 99 95 95%
5 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
80% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100%
6 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
90% 89% 90% 90% 90% 100 100 94 90%
7 Cakupan pelayanan nifas 90% 89% 90% 90% 90% 98 96 93 90%
8 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
80% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100%
9 Cakupan kunjungan bayi 90% 90% 90% 90% 90% 100 95 98.6 90%
10 Cakupan pelayanan anak balita 90% 90% 90% 90% 90% 100 95 97 90%
11 Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat
100% 100% 100% 100% 100% 100 100 96.26 100%
12 Cakupan peserta KB Aktif 70% 70% 70% 70% 70% 70 69 74.2 70%
13 Cakupan pemberian MP ASI pd anak usia 6-24 bln GAKIN
100% 100% 90% 100% 100% 100% 80% 96% 100%
14 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 74
74
74
NO Indikator Kinerja
SPM (741/MENKES/PER/VII
/2008 )
IKK
Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi
Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 92% 92% 95% 95% 97,58% 94,46% 96% 95%
16 Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 95% 95% 97% 97% 103,81% 98,95% 75.90% 97%
17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masyarakat miskin (Jamkesda)
100% 14.178 pasien
15.012 pasien
15.846 pasien
16.680 pasien
14.178 Pasien
18.284 Pasien
8.217 Pasien
16.680 pasien
18 Cakupan pelayanan rawat inap di puskesmas
11.000 orang
12.000 orang
13.000 orang
14.000 orang
11.343 Orang
9.775 Orang
10.343 Orang
14.000 orang
19 Cakupan Battra yang berizin 75% 80% 95% 95% 96,64% 68% 57% 95%
20 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 80% 80% 80% 80% 87 87.5 87.55 80%
21 Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (45- >60 thn)
80% 80% 80% 80% 78.6 80.4 80.45 80%
22 Rasio posyandu per satuan balita 130 120 110 110 130 120 162 11000%
23 Jumlah puskesmas terbangun 25 pkm 27 pkm 29 pkm 30 pkm 26 26 29 30 pkm
24 Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan
100% 0% 0% 0% 82 82 N/A 0%
25 Cakupan Cakupan desa / kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100%
26 Cakupan desa / kelurahan UCI 88% 90% 92% 94% 54 54 54 94%
27 Cakupan penderita penyakit DBD ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28 Cakupan ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (MDGs)
100% 100% 100% 100% - 84% 89% 100%
29 Cakupan Penemuan pasien baru TB BTA(+)
65% 70% 72% 75% 56% 47% 46% 75%
30 Cakupan Penemuan penderita pneumonia 90% 100% 100% 100% 44% 48% 100% 100%
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 75
75
75
NO Indikator Kinerja
SPM (741/MENKES/PER/VII
/2008 )
IKK
Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi
Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
31 Cakupan Penemuan penderita diare 100% 100% 100% 100% 43% 36% 49.14% 100%
32 Cakupan AFP Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
2 5 7 9 9 19 23 900%
33 Prosentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
64% 67% 68% 70% 69 71 80 70%
34 Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat
64% 67% 70% 73% 70,5 71 79 73%
35 Prosentase penduduk yang menggunakan jamban sehat
72% 75% 78% 80% 70 85 91 80%
36 Prosentase Cakupan Tempat-tempat Umum yang memenuhi syarat kesehatan
82% 85% 87% 89% 72 85 87 89%
37 Prosentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan
82% 85% 87% 89% 80 89 87.8 89%
38 Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan
75% 80% 85% 90% 70% 80% 85% 90%
39 Ketersediaan data dasar standar pelayanan kesehatan
80% 85% 90% 95% 70% 80% 85% 95%
40 Ketersediaan tenaga kesehatan (Fungsional umum dan tertentu)
70% 75% 80% 85% 63,22 % 72% 86% 85%
41 Prosentase tenaga kesehatan terlatih 68% 73% 78% 85% 70% 80% 70% 85%
42 Toleransi rujukan pasien rawat inap (maksimal 10%)
10% 10% 10% 10% 1,59 % 6% 6.47% 10%
43 Jumlah kader kesehatan terlatih
5,000
6,000
6,000
6,500 5.169 5.861 5.663 6.500
44 Cakupan desa siaga aktif 100% 100% 100% 100% 100% 87% 93% 93% 100%
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 76
76
76
NO Indikator Kinerja
SPM (741/MENKES/PER/VII
/2008 )
IKK
Target Renstra SKPD* Realisasi Capaian Tahun Proyeksi
Keterangan 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
45 Jumlah mitra yang bekerjasama dalam program kesehatan
50 39 45 55 50 24 12 55
46 Persentase tenaga kesehatan yang mempunyai aspek legalitas
55% 65% 75% 85% 63.48% 68.70% 93.72% 85%
47 Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang mempunyai aspek legalitas
55% 60% 65% 70% 56% 61% 65% 70%
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 77
77
77
2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
KESEHATAN
Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab kesehatan di kota Tangerang
Selatan harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang
ada di kota Tangerang Selatan sehingga diharapkan dapat mencari solusi dari
permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun isu-isu penting tersebut antara lain :
1. Peningkatan Kematian Ibu
2. Malnutrisi Gizi
3. Cakupan penemuan TB yang rendah
4. Beban ganda penyakit
5. Penyebaran penyakit berbasis lingkungan
6. Pelayanan kesehatan terkait Jaminan Kesehatan Nasional
7. SDM Kesehatan masih minim
Dari isu-isu tersebut maka langkah-langkah yang harus diambil antara lain :
1. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada
trimester pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan
antenatal empat kali (K4).
2. Bidan Di Desa sedapat mungkin tinggal di desa, guna memberikan kontribusi
positif untuk pertolongan persalinan serta pencegahan dan penanganan
komplikasi maternal.
3. Persalinan harus ditolong tenaga kesehatan dan sedapat mungkin dilakukan
di fasilitas kesehatan.
4. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi
responsif gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan health care seeking
behaviour.
5. Upaya pembinaan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi
perseorangan dan masyarakat, antara lain melalui perbaikan pola konsumsi
makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, dan peningkatan akses dan mutu
pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi
6. Penguatan pemantauan wilayah setempat untuk memetakan setiap wilayah
berdasarkan cakupan, analisa masalah dan menyusun langkah langkah tindak
lanjut untuk mengatasi masalah penyebaran penyakit
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 78
78
78
7. Pemerataan jangkauan imunisasi di daerah sulit (perumahan elit) , sekolah
sekolah elit.
8. Kerjasama lintas SKPD yang memangku kepentingan dalam pemberian ijin
TPM agar berkoordinasi dan memeberitahukan TPM yang baru agar dapat
segera di follow up untuk meningkatkan sasaran.
9. Melakukan pelatihan-pelatihan tentang keamanan pangan, tranfser ilmu bagi
petugas dilapangan, serta laporan kepemilikan TPM dilaporkan atau
dikoordinasikan.
10. Peningkatan ketrampilan petugas kesehatan dalam penanggulangan TB baik
promotif, preventif maupun kuratif dan rehabilitatif
11. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas seperti pemenuhan
obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas peralatan pelayanan
kesehatan
12. Peningkatan kerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan swasta terutama
pelayanan kesehatan rujukan ke rumah sakit swasta
13. Peningkatan soft skill dan mental health kepada petugas kesehatan
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Selatan di tahun 2017 belum sesuai
dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tangerang
Selatan Tahun 2016-2021 di bidang kesehatan sehingga diperlukan penyesuaian untuk
dapat digunakan sebagai acuan Dinas Kesehatan dalam menyusun kebijakan
perencanaan di tahun 2017 mendatang.
Adapun Rancangan Awal RKPD ini menitikberatkan pelayanan kesehatan dasar
kesehatan melalui program-program :
1. Penyediaan dan Pengawasan Obat, Makanan dan Perbekalan Kesehatan
2. Pengembangan Pelayanan Kesehatan
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4. Pengembangan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Komplementer
6. Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 79
79
79
8. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
10. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (Blud)
11. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Kesehatan
12. Pengembangan dan Pengendalian Lingkungan Sehat
13. Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi dan Media Massa
14. Pengembangan Data dan Informasi
15. Perencanaan Pembangunan Daerah
16. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur
18. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
Dari kedelapan belas program yang ada di dalam RKPD Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan, dimana terdapat 12 program merupakan urusan Kesehatan, 1
program dalam urusan Komunikasi dan Informasi, 1 program dalam urusan
Perencanaan, 1 program dalam urusan Keuangan, 1 program dalam urusan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan 1 program dalam urusan Sekretariat
Umum Seluruh SKPD harus diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan ke dalam Rencana
Kerja Tahun 2017 melalui proses perencanaan mulai dari pengusulan kegiatan dari
pelaksana / pengguna, perumusan perencanaan oleh kepala seksi yang sekaligus
sebagai PPTK, penentuan kebijakan program oleh kepala bidang dan juga sebagai KPA
di mana perencanaan ini difasilitasi oleh Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan
sebagai koordinator perencanaan di bawah Sekretaris Dinas Kesehatan dan pada
akhirnya disetujui oleh Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan sebagai pengambil kebijakan Dinas
Kesehatan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 80
80
80
TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KOTA TANGERANG SELATAN
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BELANJA LANGSUNG
349,618,919,600 BELANJA LANGSUNG 201,724,904,944
A
PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Peningkatan penggunaan obat
85% 20,204,218,650
A
PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda, Prosentase ketersediaan obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya
95%, 90% 21,282,160,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
Tangerang Selatan
Belanja Bahan Pakai Habis Medis E Katalog, Belanja Bahan Pakai Habis Medis Non E Katalog, Belanja Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Belanja Obat Non E Katalog, Belanja Modal Tangga Elektrik, Belanja Mobil Cool Box
1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 item, 1 item
14,081,118,650
1
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
Tangerang Selatan
Belanja Bahan Medis Pakai Habis E Katalog, Belanja Bahan Medis Pakai Habis Non E Katalog, Belanja Obat Non E Katalog, Belanja Obat Pelayanan Dasar, Belanja Obat E Katalog (DAK)
1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket
15,204,460,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
2
Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya
Tangerang Selatan
1. Pengadaan Reagen, 2. Pengadaan BMHP
2 paket, 2 paket 6,057,100,000
2
Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya
Tangerang Selatan
Pengadaan Reagen, Pengadaan BMHP, Pemeriksaan NAPZA Pegawai Pemkot Tangsel
1 paket, 1 paket, 1 kegiatan
6,011,700,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
3
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Tangerang Selatan
Pemantauan keamanan dan peredaran pangan di masyarakat, Pemantauan Tempat Pengolahan Makanan
0.14, 322 66,000,000
3
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Tangerang Selatan
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
1 kegiatan 66,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 81
81
81
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
B
PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
29 puskesmas 2,358,157,400
B
PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas , Persentase akreditasi unit Labkesda
11 puskesmas, 30%
2,259,997,400 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
Tangerang Selatan
1) Akreditasi UPT Puskesmas, 2) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
6 UPT Puskesmas, 1 Kegiatan
954,049,400
1
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
Tangerang Selatan
Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Puskesmas (DAK)
7 puskesmas, 11 puskesmas
1,959,997,400
Penambahan anggaran DAK
2
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Tangerang Selatan
Audit Surveilance ISO 17025 dan Sertifikasi ISO 15189
2 kegiatan 300,000,000
2
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Tangerang Selatan
Pengajuan ISO 17025 dan Persiapan ISO 15189
1 kegiatan 300,000,000
3
Akreditasi Puskesmas (DAK)
Tangerang Selatan
1. Bimbingan Akreditasi, 2.Pelaksanaan Akreditasi, 3.Workshop Akreditasi
8 UPT Puskesmas, 8 UPT Puskesmas, 8 UPT Puskesmas
1,104,108,000
Kegiatan dimasukan ke kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
C
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular 100% sesuai standar, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, % ODHA yang mendapatkan pengobatan ART (MDGs), Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, Tertanggulanginya kasus KLB < 24 jam, Cakupan desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)
95%, 100%, 100%, 90%, 90%, 100%
9,676,929,400
C
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional, Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon, Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
100%, 75%, 92%
7,417,827,144 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 82
82
82
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Tangerang Selatan
1. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji, 2. Tim Kesehatan Haji Daerah, 3. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen, 4. Diseminasi Kasus Potensial Wabah Dengan RS/ Klinik Swasta, 5. Monev di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit), 6. Penanggulangan KLB dan Penyelidikan Epidemiologi, 7. Workshop Penanganan Kasus KLB, 8. Pertemuan Managamen Program Survaillance dan Lintas Program Terintegrasi, 9. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Surveilan dalam Aplikasi GIS
1000 calon jama'ah haji, 4 Petugas TKHD, 30 kasus, 3 Kali Pertemuan (40 Peserta) , 15 Lokasi, 30 Kasus, 1 Kali (55 Peserta), 2Kali (52 Peserta), 26 orang tenaga surveilans Puskesmas
800,000,000
1
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Tangerang Selatan
Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji, Tenaga Kesehatan Haji Daerah, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen, Diseminasi Kasus Potensial Wabah dengan RS/Klinik Swasta, Rapat koordinasi di fasilitas Pelayan Kesehatan (Rumah Sakit), Penanggulangan KLB dan Penyelidikan Epidemiologi, Pertemuan Managemen Program Survaillance dan Lintas Program Terintegrasi
1000 orang jemaah, 4 orang, 30 kasus, 3 kali, 2 kegiatan, 30 kasus, 2 kegiatan
684,209,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
2
Peningkatan Imunisasi
Tangerang Selatan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans dan Imunisasi , Bimbingan tekhis program imunisasi bagi petugas kesehatan, Kemitraan dengan Lintas Program Terintegrasi, Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI) , Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Kampanye Measles-Rubella , Effective Vaccine Management, Validasi data program Imunisasi, Pembinaan Program imunisasi Bagi Pelayanan Kesehatan , Pertemuan Kemitraan dengan Pelayanan kesehatan Swasta, Pekan Imunisasi Dunia (PID), Akselerasi Imunisasi Dasar Lengkap
50 orang, 53 orang, 60 orang, 60 orang, 392 sd/mi, 450 orang, 26 puskesmas, 26 puskesmas, 320 orang, 300 orang, 400 orang, 54 kelurahan
950,000,000
2
Peningkatan Imunisasi
Tangerang Selatan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi, Validasi data program Imunisasi, Pertemuan Kemitraan dengan Pelayanan kesehatan Swasta, Pekan Imunisasi Dunia (PID), Akselerasi Imunisasi Dasar Lengkap, Kemitraan dengan Lintas Program Terintegrasi, Rapat Kordinasi Kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Kampanye Measles-Rubella, Pertemuan Effective Vaccine Management, Pembinaan Program imunisasi Bagi Pelayanan Kesehatan, Bimbingan tekhnis program imunisasi bagi petugas kesehatan
3 kali, 10 bulan, 4 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 7 kecamatan, 2 kali
652,136,194
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 83
83
83
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Tangerang Selatan
Penanganan penyakit Tidak menular sesuai standar
11 Kegiatan 2,761,892,400
3
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Tangerang Selatan
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
7 kegiatan 772,992,400
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
4
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tangerang Selatan
Pelayanan dan Penanganan TB Paru, Pelayanan dan penanganan HIV AIDS, Penanganan Penderita penyakit DBD, Pelayanan dan Penanganan Peneumoni, Pelayanan dan Penanganan Kusta, Pelayanan dan Penanganan Hepatitis, Pelayanan dan Penanganan Filariasis, Pelayanan dan Penanganan Diare
14 Kegiatan, 13 kegiatan, 9 Kegiatan , 3 Kegiatan, 3 Kegiatan, 4 Kegiatan, 4 Kegiatan, 2 Kegiatan
4,102,332,000
4
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tangerang Selatan
Pelayanan dan Penanganan Penyakit TB, Pelayanan dan Penanganan HIV AIDS, Pencegahan dan Penanganan Penyakit DBD, Pencegahan dan Penanganan Pneumonia, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Kusta, Pencegahan dan penanganan Penyakit Hepatitis, Pelayanan dan Penangganan Filariasis, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Diare
8 kegiatan, 6 kegiatan, 5 kegiatan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan, 1 kegiatan
2,414,752,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
5
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
Tangerang Selatan
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
450 fokus 963,000,000 5
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
Tangerang Selatan
Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
700 lokus 963,000,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
6
6
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)
Tangerang Selatan
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK) Puskesmas
26 puskesmas
604,175,750
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
7
7
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)
Tangerang Selatan
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)
7 kegiatan 101,150,600
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
8
8
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)
Tangerang Selatan
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK) Puskesmas
12 Puskesmas
52,030,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
9
9
Peningkatan Imunisasi (DAK)
Tangerang Selatan
Peningkatan Imunisasi ( DAK ) Puskesmas
26 puskesmas
1,102,796,200
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 84
84
84
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
10
Pelayanan Kesehatan Jiwa
Tangerang Selatan
Pertemuan Sosialisasi Deteksi Dini Penyakit Skizofrenia, Sosialisasi Penanganan Pasien Skizofrenia, Deteksi Dini Gangguan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Kota Tangerang Selatan, Koordinasi Lintas Sektor Tentang Rehabilitasi Pasien Jiwa, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi
30 pemegang program dan 30 kader, 30 pemegang program dan 30 kader, 30 Kepala Puskesmas dan 30 Dokter Umum, 30 Kapus, 30 Dokter Umum, 7 Kecamatan, 2 Satpol PP, 1 Polisi, 1 RSU, 1 RBIK, 2 Dinsosnakertrans, 7Kec,54 Kel, 2Satpol PP,2 Kepolisian, 2RSU, 2RBIK, 2Dinsosnakertrans, 30 PKM, 2 kali dan 30 kali
99,705,000
10
Pelayanan Kesehatan Jiwa
Tangerang Selatan
Pelayanan Kesehatan Jiwa 3 Kegiatan 49,660,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
11
11
Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)
Tangerang Selatan
Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)
8 puskesmas
20,925,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
D
PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
Rasio posyandu per satuan balita
100 168,292,765,220
D
PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
Prosentase alat kesehatan sesuai standar
70% 40,955,279,600 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 85
85
85
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog), Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Sarana Perlengkapan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda, Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas (DAK), Pengadaan Alat Fogging (Bankeu Provinsi), Pengadaan Posbindu Kit (Bankeu Provinsi)
Posyandu dan Posbindu UKS, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, , 1 paket, 1 paket
51,181,745,220
1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda, Pengadaan alkes Pengolahan Darah, Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas (DAK), Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog)
1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket
40,955,279,600
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
2
Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
Lanjutan Pembangunan Gedung PPKT, Penataan Lingkungan Puskesmas, Pembangunan Puskesmas, Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas, Tambah Ruang Puskesmas, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Tempat Penampungan Limbah medis Puskesmas
1 pekerjaan, 2 Puskesmas, 1 UPT Labkesda, 1 Puskesmas Pakulonan, 20 Jasa konsultansi, 3 Puskesmas, 24 Posyandu, 26 Puskesmas
99,944,600,000
Kegiatan dipindahkan ke dinas terkait berdasarkan tupoksi OPD baru
3
Rehabilitasi Sarana Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
Penyekatan Ruang Puskesmas, Rehab Puskesmas, Rehabilitasi Posyandu, Rehab Berat Puskesmas Ciputat, Rehab ringan bangunan insenerator
1 Puskesmas, 7 Puskesmas, 7 Posyandu, 1 Puskesmas, 1 Gedung
17,166,420,000
Kegiatan masukan ke kegiatan Umum
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 86
86
86
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
E
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KOMPLEMENTER
Cakupan Pelayanan, Cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pasien masy. Miskin (Jamkesda) Kesehatan di Puskesmas
29 puskesmas, 15.900 pasien
34,722,795,730
E
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KOMPLEMENTER
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas , Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan, Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS, Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer, Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan , Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di faslititas kesehatan Tk.I dan Rujukan
100%, 80%, 50%, 47%, 62%, 32%
30,634,711,550 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 87
87
87
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tangerang Selatan
Sosialisasi peningkatan status gizi, kesehatan reproduksi dan pemberian ASI yang baik ditempat kerja dalam mendukung program GP2SP, Penyediaan perlengkapan olahraga, Sosialisasi program K3 ditempat kerja, Membentuk Tim K3 di Dinkes dan Puskesmas Percontohan, Bimtek POS UKK Percontohan di Wilayah Puskesmas Keranggan, Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) di POS UKK Wilayah Puskesmas Keranggan, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi, Bintek Olahraga yang baik, benar, terartur dan terukur, Senam kebugaran jasmani, Pengukuran Kebugaran Jantung Paru (Rockport)
30 kader perusahaan, 2bpmpkb, 2disosnakertrans, 1KIA, 1GIZI dan 2Bapeda, 200 pegawai Dinkes, 10 perusahaan, 5 RS, 5 Hotel, 30 Puskesmas dan 10 SKPD, 1 Puskesmas dan Dinas Kesehatan, 30 Pekerja, 3 POS UKK, 2 kali konsultasi dan 20 kali monev, 30 guru olahraga/instruktur, 30 pemegang program, 50 pegawai Dinkes, 30 peserta
306,886,000
1
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tangerang Selatan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
6 Kegiatan 77,921,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 88
88
88
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2
Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan
Tangerang Selatan
Kegiatan Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota, Kegiatan Pertemuan Sarana Kesehatan, Swasta Se-Kota Tangerang Selatan, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Sarana, Kesehatan Swasta, Verifikasi ,Visitase Dan Monev Rumah Sakit Se tangerang selatan, Kegiatan RAKOR Evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Jasa Konsultan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Perizinan Sarana Kesehatan di Tangerang Selatan
2 Kegiatan, 2 Kegiatan, , 200 Sarana Kesehatan, , 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan
319,801,500
2
Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan
Tangerang Selatan
Kegiatan Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota Tangerang Selatan, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Sarana Kesehatan Swasta, Verifikasi ,Visitase Dan Monev Rumah Sakit Setangerang Selatan, Kegiatan RAKOR Evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar dan Penunjang di Tangerang Selatan, Jasa Konsultan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Perizinan Sarana Kesehatan di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Pembebasan Biaya Pengelolaan Pelayanan Darah di UTD Tangerang Selatan, Biaya pengganti pengelolaan darah, PSC (Public Safety Center) 119
2 Kegiatan, 191 Sarana Kesahatan, 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Paket
5,664,006,100
3
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Tangerang Selatan
1). P3K Dan Baksos, 2). Tindak Lanjut Monitoring Pelayanan, 3). Monitoring Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, 4). Verifikasi Izin Kerja Tenaga Kesehatan, 5). Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
1, 1, 30 UPT, 102 gerak dan 2 kali kegiatan pertemuan, 800 Tenaga, 0.65
795,901,000
3
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Tangerang Selatan
Pelayanan Kesehatan hari-hari tertentu, Undangan Dan Monitoring Kegiatan, Tindak Lanjut Monitoring Pelayanan, Monitoring Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
376 gerak, 6 kegiatan, 102 gerak
211,116,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 89
89
89
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
4
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
Belanja Jasa Pemeriksaan,Jasa Pemeliharaan, Kesehatan Dan Jasa Pelayanan Medis (Jaspel), Non Kapitasi, Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan, Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan, Kesehatan Tingkat Pertama (Sarana, Kesehatan Swasta Mitra Bpjs), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan, Kesehatan Tingkat Lanjut (Rs Mitra Bpjs), Kegiatan Penyusunan Raperwal Pembebasan Biaya Pengelolaan Pelayanan Darah Di Utd Tangerang Selatan
21 Puskesmas, , , 2 Kegiatan, , 2 Kegiatan, , , 2 Kegiatan, , 2 Kegiatan
1,106,110,600
4
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis (Jaspel) Non Kapitasi 2017, Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PUSKESMAS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Sarana Kesehatan Swasta Mitra BPJS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (RS Mitra BPJS)
25 puskesmas, 80 orang, 70 orang, 30 orang
741,206,100
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 90
90
90
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
5
Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu
Tangerang Selatan
1. Pembayaran Premi Integrasi Kepesertaan Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Mendukung Program Jkn, 2. Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan Dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Miskin Serta Pembayaran Utang Peserta Jamkesda Yang Belum Terregister Dan Pmks, 3.Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Dengan Rs Yang Bekerja Sama Dengan Program Jamkesda, Yang Bekerja Sama Dengan Program Jamkesda, 4.Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional, 5. Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kecamatan, 6. Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kota Tangerang Selatan, 7. Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan Dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Rentan, 8. Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan pada Masyarakat yang
24.084 orang, 24.084 orang, 1 Kegiatan, , 2 kegiatan, 4 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1400 Orang, 6000 Orang
15,440,565,000
5
Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu
Tangerang Selatan
Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Miskin Serta Pembayaran Utang Peserta Jamkesda yang Belum Terintegrasi, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Dengan Rs yang Bekerja Sama dengan Program Jamkesda, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kecamatan, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional tingkat Kota Tangerang Selatan, Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Rentan, Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat yang Memberikan dukungan secara aktif Pada Penyelenggaraan Pembangunan Kota Tangerang Selatan
16.680 peserta, 15 rumah sakit, 54 keluarahan, 7 kecamatan, 1 Kegiatan, 7 kecamatan, 6.000 peserta
5,368,040,400
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 91
91
91
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
6
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
Tangerang Selatan
Lomba TOGA Tingkat Kota Tangerang Selatan, Pelatihan Peningkatan UKGS Bagi Dokter Gigi, Deteksi Dini Gejala Awal Penyakit Indera, Rapat Persiapan Lomba TOGA Tingkat Kota Tangerang Selatan, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kader Dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tahap 1 (Pemanfaatan TOGA), Pertemuan Peningkatan Kemampuan Kader Dalam Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Tahap 2 (Akupresure), Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi, Pertemuan Sosialisasi Penyakit Gigi dan Mulut Pada Ibu Hamil, Pertemuan Perkembangan Pertumbuhan Gigi pada Balita, Pertemuan Tata Kelola Serta Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi, Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Indera Bagi Pemegang Program Puskesmas
26 Puskesmas dan 26 Keluarga Binaan, 30 Tenaga Kesehatan Gigi, 30 kader, 30 pemegang program, 30 Masyarakat, 26 Puskesmas, 26 Kader/Keluarga Binaan, 26 Pemegang Program, 60 Kader, 60 Kader, 75 Kali dan 2 kali konsultasi, 30 pemegang program gigi dan 30 kader, 30 pemegang program gigi dan 30 kader, 30 Tenaga Kesehatan Gigi, 30 perawat gigi/pemegang program
293,409,000
6
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
Tangerang Selatan
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
6 Kegiatan 184,720,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
7
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Setu
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 241,333,000
7
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Setu
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Setu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Pukesmas setu
12 bulan, 12 bulan
191,658,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
8
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Keranggan
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 433,565,000
8
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Keranggan
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Keranggan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Keranggan
12 bulan, 12 bulan
393,954,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 92
92
92
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
9
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Bakti Jaya
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 369,469,380
9
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya, Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Bakti Jaya
12 bulan, 12 bulan
342,036,900
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
10
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Serpong I
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 410,351,000
10
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong I
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Serpong 1, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong 1
12 bulan, 12 bulan
373,751,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
11
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Serpong II
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 371,626,000
11
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong II
Tangerang Selatan
Penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan, 12 bulan
348,646,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
12
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Rawa Buntu
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 381,000,000
12
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rawa Buntu
Tangerang Selatan
Penyediaan Biapa Oprasional UPT Puskesmas Rawa Buntu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu
12 bulan, 12 bulan
299,669,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
13
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pamulang
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 422,126,900
13
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pamulang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang
12 bulan, 12 bulan
340,525,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
14
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Benda
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 535,000,000
14
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Benda
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Pondok Benda, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Pondok Benda
12 bulan, 12 bulan
393,485,700
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
15
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Benda Baru
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 398,663,000
15
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Benda Baru
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Benda Baru, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Benda Baru
12 bulan, 12 bulan
361,663,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 93
93
93
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
16
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Ciputat
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 271,049,000
16
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat
Tangerang Selatan
Biaya Operasional UPT Puskesmas Ciputat, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat
12 bulan, 12 bulan
198,097,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
17
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Kampung Sawah
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 414,000,000
17
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Kampung Sawah
Tangerang Selatan
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH, PENYEDIAAN BIAYA PEMELIHARAAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH
12 bulan, 12 bulan
370,000,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
18
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Jombang
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 390,000,000
18
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jombang
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Jombang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang
12 bulan, 12 bulan
299,389,300
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
19
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Situ Gintung
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 210,149,200
19
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT.Puskesmas Situ Gintung
12 bulan, 12 bulan
158,165,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
20
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Ciputat Timur
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 496,023,200
20
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur
12 bulan, 12 bulan
393,476,500
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
21
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pisangan
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 201,976,400
21
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pisangan
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pisangan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas Pisangan
12 bulan, 12 bulan
161,776,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
22
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Rengas
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 360,000,000
22
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rengas
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Rengas, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas
12 bulan, 12 bulan
337,268,400
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 94
94
94
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
23
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Ranji
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 388,402,000
23
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji
12 bulan, 12 bulan
278,638,500
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
24
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Aren
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 388,576,000
24
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren
12 bulan, 12 bulan
340,916,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
25
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Jurang Mangu
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 469,770,000
25
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jurang Mangu
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Jurang Mangu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu
12 bulan, 12 bulan
434,640,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
26
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Parigi
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 234,176,500
26
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Parigi
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Parigi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi
12 bulan, 12 bulan
234,176,500
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
27
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Betung
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 428,793,300
27
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Betung
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional Upt Puskesmas Pondok Betung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Upt Puskesmas Pondok Betung
12 bulan, 12 bulan
293,301,200
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
28
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Pucung
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 321,182,000
28
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Pucung
Tangerang Selatan
Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Pucung, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung
12 bulan, 12 bulan
295,831,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
29
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 380,500,000
29
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur
12 bulan, 12 bulan
329,075,800
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 95
95
95
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
30
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Pondok Jagung
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 426,850,000
30
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Jagung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung
12 bulan, 12 bulan
381,283,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
31
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Paku Alam
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 428,423,000
31
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Paku Alam, Penyediaan biaya Pemeliharaan UPT. Puskesmas Paku Alam
12 bulan, 12 bulan
376,386,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
32
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Pukesmas Sawah Baru
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT Puskesmas
12 bulan 357,264,000
32
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru
Tangerang Selatan
Biaya Oprasional UPT Puskesmas Sawah Baru, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Sawah Baru
12 bulan, 12 bulan
269,406,000
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
33
Penyediaan Biaya Opreasional Pemeliharaan UPT Farmasi
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT
12 bulan 350,000,000
33
Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Distribusi Obat dan BMHP (DAK), Penyediaan Biaya Operasional Dukungan Managemen E Logistik (DAK)
12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan
516,675,400
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
34
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Labkesda
Tangerang Selatan
Biaya Operasional dan Permeliharaan UPT
12 bulan 1,177,593,500
34
Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda
Tangerang Selatan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Labkesda, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Labkesda
12 bulan, 12 bulan
690,788,500
Penambahan/ pengurngan anggaran sesuai kebutuhan
35
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Tangerang Selatan
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
24.084 peserta
6,669,984,000
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
Dukungan Menejemen BOK Pukesmas
Tangerang Selatan
Dukungan Menejemen BOK Pukesmas
1 kegiatan 282,453,900 36
Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK
23 dukman 1,234,725,250
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 96
96
96
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
37
Jaminan Persalinan (DAK)
Tangerang Selatan
Jaminan Persalinan (DAK) 3 kegiatan 922,222,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
38
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)
Tangerang Selatan
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)
8 puskesmas
13,510,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
39
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)
Tangerang Selatan
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)
23 puskesmas
142,582,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
35
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Setu
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 114,529,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
36
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Keranggan
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 160,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
37
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Bakti Jaya
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 64,500,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
38
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Serpong I
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 175,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
39
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Serpong II
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 195,490,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 97
97
97
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
40
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Rawa Buntu
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 168,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
41
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pamulang
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 319,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
42
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Benda
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 208,370,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
43
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Benda Baru
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 300,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
44
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Ciputat
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 168,607,800
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
45
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Kampung Sawah
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 177,747,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
46
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Jombang
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 185,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 98
98
98
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
47
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Situ Gintung
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 175,550,500
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
48
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Ciputat Timur
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 212,240,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
49
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pisangan
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 210,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
50
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Rengas
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 122,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
51
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Ranji
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 158,600,900
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
52
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Aren
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 176,593,300
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
53
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Jurang Mangu
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 245,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 99
99
99
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
54
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Perigi
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 195,198,750
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
55
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Betung
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 232,698,500
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
56
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Pucung
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 170,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
57
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 183,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
58
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Pondok Jagung
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 253,011,800
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
59
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Paku Alam
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 189,668,800
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
60
Optimalisasi Bantuan Operasioanal Kesehatan (DAK) di UPT Pukesmas Sawah Baru
Tangerang Selatan
Optimalisasi bantuan operasional Kesehatan (DAK)
12 bulan 160,000,000
Alokasi anggaran dimasukan/ dipindahkan ke program/ kegiatan DAK
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 100
100
100
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
F
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bln, Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
100%, 100% 4,569,166,300
F
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
Pesentase balita gizi buruk mendapat perawatan , Presentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, Presentase Remaja putri yang mendapat TTD
100%, 65%, 20%
3,163,355,200 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 101
101
101
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
Peningkatan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Tangerang Selatan
Sinkronisasi Rencana Dan Evaluasi Kerja Tahunan Bagi Petugas, Tatalaksana Balita Gizi Buruk, Penyelenggaraaan Pos Gizi, Peningkatan Pengetahuan Kader Di Kelurahan P2Wkss, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pertumbuhan Balita, Peningkatan Pengetahuan Petugas Dalam Standar Emas Makanan Bayi Dan Anak, Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Petugas Kesehatan, Kader Dan Sektor Terkait, Pengadaan Alat Ukur Pemantauan Pertumbuhan, Survei Anemia Pada Remaja Putri, Peningkatan Peran Ibu Dalam Akselerasi Asi Ekslusif, Pengadaan Ruang Menyusui, Belanja Pmt (Pemberian Makanan Tambahan), Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Di 7 Kecamatan, Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Siswa Sma/Sederajat, Pemantauan Penggunaan Garam Beryodium, Peningkatan Cakupan Distribusi Vitamin A, Optimalisasi Klinik Gizi Dalam Penanganan Penyakit Tidak Menular, Pelacakan Dan Pendampingan Balita Gizi Buruk, Monitoring Dan Evaluasi
104 petugas puskesmas, 150 paket formula balita gizi buruk, 1 pos gizi, 30 orang kader, 820 balita, 48 kader, 370 peserta, 2618 pita LiLA, 150 sarung timbang, 150 lenght board, 150 microtoise, 770 timbangan digital, 1500 rematri, 26 peserta, 1 ruang menyusui, 542 bumil anemi, 200 orang balita gizi kurang, 820 posyandu, 75.000 lansia, 1.500 anak sekolah, 210 bumil, 1050 siswa SMA/sederajat, 3.584 sampel garam, 52 petugas , 26 Petugas Gizi, 50 kasus, 340 kegiatan monev
4,569,166,300
1
Pelayanan Gizi Masyarakat
Tangerang Selatan
Pelayanan Gizi Masyarakat 18.000 buah PMT anak dan 1 kegiatan
174,473,500
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 102
102
102
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2
2
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
Tangerang Selatan
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
0 428,371,500
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
3
3
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita
Tangerang Selatan
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita
3 kegiatan 2,034,500,500
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
4
4
Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)
Tangerang Selatan
Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)
300 orang usia subur
66,320,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
5
5
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)
Tangerang Selatan
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)
550 orang 59,640,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
6
6
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)
Tangerang Selatan
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)
111.569 orang
400,049,700
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
G
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jumlah kader kesehatan, Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
6.000 orang, 100% 20,174,735,000
G
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif, Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
52 kelurahan, 53%
7,083,189,300 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan Kelurahan sehat, Kampanye Gerakan Masyarakat hidup sehat, Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Kemitraan, Peningkatan kualitas kader melalui Pemberdayaan masyarakat
kelurahan sehat 88%, Kelurahan melaksanakan Germas 88%, kemitraan 6%, pemberdayaan masyarakat 88%
20,174,735,000
1
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Tangerang Selatan
Penyelenggaraan Kelurahan Sehat, Posyandu Aktif, Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peningkatan Kualitas Kader melalui Pemberdayaan Masyarakat
54 keluarahan, 93%, 1 Kegiatan, 6.000 kader
5,789,120,000
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 103
103
103
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2
2
Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan
Tangerang Selatan
Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan
3 kegiatan 431,750,000
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
3
3
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)
Tangerang Selatan
Penyelengaraan Kelurahan sehat, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pembinaan kader kesehatan
54 keluarahan, 54 keluarahan, 6.000 kader
862,319,300
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
H
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
29 puskesmas 31,433,111,600
H
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN diFKTP Puskesmas
52% 31,433,040,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya., Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,663,560,000
1
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru
Tangerang Selatan
Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai, alkes dan obat, Biaya Operasional, Jasa Pelayanan kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,663,560,000
2
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
2,971,296,000
2
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
2,971,296,000
3
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,074,312,000
3
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur
Tangerang Selatan
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
12 bulan, 1 paket
1,074,312,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 104
104
104
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
4
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,671,552,000
4
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang
Tangerang Selatan
Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,671,552,000
5
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,139,832,000
5
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,139,832,000
6
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,004,832,000
6
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,004,832,000
7
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
522,936,000
7
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
522,936,000
8
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
802,656,000
8
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam
Tangerang Selatan
Obat,Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
802,656,000
9
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
3,587,760,000
9
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang
Tangerang Selatan
Obat-obatan , Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
3,587,760,000
10
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,029,600,000
10
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehhatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Medis
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,029,600,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 105
105
105
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
11
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
714,600,000
11
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan
Tangerang Selatan
Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
714,600,000
12
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
2,684,880,000
12
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren
Tangerang Selatan
Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
2,684,880,000
13
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,513,296,000
13
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda
Tangerang Selatan
Obat,alat kesehatan,Bahan medis pakai habis,Bahan dan alat penunjang laboratorium,Bahan dan alat penunjang medis, Kegiatan operasional kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,513,296,000
14
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,172,016,000
14
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,172,016,000
15
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,259,280,000
15
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung
Tangerang Selatan
Jasa Pelayanan Kesehatan, Obat - Obatan,Alat Kesehatan,dan Barang Medis Habis Pakai, Operasional Kegiatan Promosi dan Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,259,280,000
16
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
999,000,000
16
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur
Tangerang Selatan
Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
999,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 106
106
106
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
17
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
584,640,000
17
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
584,640,000
18
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
805,464,000
18
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji
Tangerang Selatan
Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
805,464,000
19
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,190,447,600
19
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu
Tangerang Selatan
Obat-obatan,Bahan Medis Habis Pakai, dan Alata Kesehatan, Operasional Pelayanan Kesehatan, Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,190,448,000
20
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
693,360,000
20
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
693,360,000
21
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
1,758,240,000
21
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong
Tangerang Selatan
Penyediaan Obat,Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,758,240,000
22
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
419,760,000
22
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II
Tangerang Selatan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II, Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, obat - obatan, bahan medis habis pakai dan alat
3 paket, 12 bulan, 1 paket
419,760,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 107
107
107
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
23
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
567,936,000
23
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu
Tangerang Selatan
Obat,Alat Kesehatan Dan BMHP, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
567,936,000
24
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
768,384,000
24
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
768,384,000
25
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
691,848,000
25
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya
Tangerang Selatan
Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
691,776,000
26
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru
Tangerang Selatan
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya. , Jasa Pelayanan Kesehatan
3 paket, 12 bulan, 12 bulan
141,624,000
26
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru
Tangerang Selatan
Dukungan Biaya Oprasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
12 bulan, 1 paket
141,624,000
I
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
Cakupan Kunjungan ibu hamil K-4, Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompatensi kebidanan, Cakupan pelayanan ibu nifas (Kf lengkap), Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani, Cakupan kunjungan bayi, Cakupan pelayanan anak balita, Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
97%, 80%, 80%, 90%, 85%, 80%, 85%, 100%
2,088,892,000
I
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, Cakupan pelayanan anak balita , Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan siswa SD dan setingkat, Cakupan Pelayanan lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan remaja
38, 1.2, 97%, 100%, 9 puskesmas santun lansia, 80%
4,569,515,250 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 108
108
108
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan
Tangerang Selatan
Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal , Peningkatan pelayanan pencegahan komplikasi kebidanan , Peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan , Penguatan Manajemen Program Kesehatan Ibu , Penguatan Manajemen Program Kesehatan Ibu , Pelayanan KB berkualitas , Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
760 Orang, 7 Puskesmas, 15 Petugas, 30 Puskesmas, 30 Puskesmas, 30 Puskesmas, 15 Petugas Puskesmas, 15 Puskesmas, 30 Puskesmas
1,176,400,000
1
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan
Tangerang Selatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan
8 kegiatan 650,861,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita dan Anak Sekolah
Tangerang Selatan
On Job Training Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penatalaksanaan SDIDTK, Lomba Balita Sehat Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Status Kesehatan Anak melalui Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah
30 Puskesmas, 30 Puskesmas, 60 Balita, 30 Puskesmas, 30 Puskesmas
306,917,000
2
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
Tangerang Selatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
3 kegiatan 237,360,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 109
109
109
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3
Pelayanan Kesehatan Remaja
Tangerang Selatan
Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Pencapaian Puskesmas SN PKPR, Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling Bagi Konselor Sebaya PKPR di Sekolah, Peningkatan Kapasitas lintas program dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Orientasi PKPR Guru Sekolah
84 Sekolah PKPR, 10 Puskesmas SN PKPR, 30 Puskesmas, 20 Puskesmas, 19 Sekolah (Kepala Sekolah dan Guru Pendamping)
172,435,000
3
Pelayanan Kesehatan Remaja
Tangerang Selatan
Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Pencapaian Puskesmas SN PKPR, Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling Bagi Konselor Sebaya PKPR di Sekolah, Peningkatan Kapasitas lintas program dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Orientasi PKPR Guru Sekolah
84 sekolah, 10 puskesmas, 30 puskesmas, 20 puskesmas, 20 sekolah
156,535,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
4
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Tangerang Selatan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pralansia dan Lansia di Posbindu (Permintaan F1 Kecamatan), 2. Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS, 3. Pertemuan dan Evaluasi Pelaksanaan program, 4. Peningkatan Keterampilan Teknik Pengisian Kartu Menuju Sehat Pralansia & Lansia, 6. Pengkajian Puskesmas Santun Lansia
Sound System, Meja Kerja Posbindu, Bangku Posbindu & Tape Recorder, 30 Kader Posbindu, 30 Puskesmas, 230 kader Posbindu, 9 Puskesmas
433,140,000
4
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Tangerang Selatan
Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS, Pertemuan & Evaluasi Pelaksanaan Program, Peningkatan Keterampilan Teknik Pengisian Kartu Menuju Sehat Pralansia & Lansia, Pengkajian Puskesmas Santun Lansia
35 kader posbindu, 30 petugas puskesmas, 250 kader posbindu, 9 puskesmas
116,060,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
5
5
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi
Tangerang Selatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi
3 Kegiatan 74,950,000
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
6
6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah
Tangerang Selatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah
1 Kegiatan 55,115,250
Perubahan/ penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 110
110
110
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
7
7
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)
Tangerang Selatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)
6 Kegiatan 1,237,979,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
8
8
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)
Tangerang Selatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)
1 kegiatan 1,208,345,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
9
9
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)
Tangerang Selatan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)
2 Kegiatan 183,060,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
10
10
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)
Tangerang Selatan
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)
23 puskesmas
448,160,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
11
11
Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)
Tangerang Selatan
Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)
23 puskesmas
201,090,000
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
J
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
29 puskesmas 300,000,000
J
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jumlah puskesmas BLUD 1 puskesmas
271,600,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas
Tangerang Selatan
Pembentukan BLUD Puskesmas
1 kegiatan 300,000,000
1
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas
Tangerang Selatan
Sosialisasi Langkah - Langkah BLUD, Workshop BLUD Untuk Tata Kelola BLUD, Workshop BLUD Untuk Renstra Bisnis, Workshop BLUD Untuk Penyusunan Sistem Pelayanan Minimum, Workshop BLUD Penyusunan Unit Cost, Evaluasi Penetapan BLUD
4 UPT, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 4 puskesmas
271,600,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 111
111
111
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
K
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
29 puskesmas 573,977,300
K
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN
Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih
60% 1,015,439,300 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
Tangerang Selatan
1. Kegiatan pemilihan tenaga medis/paramedis teladan, 2. Kegiatan Penilaian DUPAK / Jabatan Fungsional, 3. Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas SDM, 5. Bimtek analisis beban kerja, 6. Bimtek Komunikasi Tenaga Kesehatan, 7. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih
30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda
573,977,300
1
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
Tangerang Selatan
Pemilihan Tenaga Medis/Paramedis Teladan, Penilaian DUPAK/Jabatan Fungsional, BIMTEK Komunikasi Tenaga Kesehatan, Ketersediaan Tenaga Kesehatan yang Terlatih, Verifikasi Izin Kerja Tenaga Kesehatan
9 tenaga kesehatan, 12 jabatan fungsional, 120 orang, 9 tenaga kesehatan, 10 gerak
1,015,439,300
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 112
112
112
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
L
PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT
Prosentase pemukiman sehat
80% 1,134,000,000
L
PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan , Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar , Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM , Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
54%, 65%, 85%, 10 kelurahan, 40%
1,156,380,200 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Pengawasan Air bersih dimasyarakat, PENYEHATAN TEMPAT-TEMPAT UMUM, Pengamanan Limbah Medis, Pembelian Rapid test makanan jajanan, Pemantauan keamanan dan peredaran pangan di masyarakat, Sosialisasi Keamanan Pangan/Makanan Jajanan Anak Sekolah, Pemantauan Tempat Pengolahan Makanan
Masyarakat , 2 Lokasi P2WKSS, Masyarakat , 15 Lokasi, 2 set reagen Air, 15 Fasyankes, 75 Sekolah, 4 Pasar, 26 Puskesmas, 1, 0.14, 75 sekolah, 322 lokasi
1,134,000,000
1
Pengawasan Air Bersih di Masyarakat
Tangerang Selatan
Pengawasan Air Bersih di Masyarakat
3 kegiatan 153,440,000
Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 113
113
113
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
2
2
Penyehatan Tempat-tempat Umum
Tangerang Selatan
Pembinaan Pasar Sehat dan Penyehatan Tempat Tempat Umum, Pelatihan Untuk Petugas Kesehatan Lingkungan Tentang Pasar Sehat, Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Instuisi Pendidikan, Pembelian Langsung Dekomposter Untuk PKM, Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah Puskesmas
4 lokasi, 1 kegiatan, 75 sekolah, 104 liter, 17 lokasi
276,020,000
Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
3
3
Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas
Tangerang Selatan
Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas
7 dokumen 179,230,000
Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
4
4
Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan
Tangerang Selatan
Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan
2 Kegiatan 79,850,000
Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
5
5
Penyehatan Lingkungan Pemukiman
Tangerang Selatan
Penyehatan Lingkungan Pemukiman
2 Kegiatan 26,120,000
Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
6
6
Pengamanan Limbah Medis
Tangerang Selatan
Pengamanan Limbah Medis
2 Kegiatan 136,900,000
Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
7
7
Peningkatan STBM Tangerang Selatan
Peningkatan STBM 9 lokasi 10,840,000
Penambahan kegiatan disesuikan berdasarkan indikator kinerja
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 114
114
114
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
8
8
Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK)
Tangerang Selatan
Pengendalian Lingkungan Sehat Di Wilayah Puskesmas (DAK)
26 puskesmas
293,980,200
Penambahan kegiatan untuk alokasi DAK
9
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
9
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
M
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA
894,940,000
M
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD
100% 550,100,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Tangerang Selatan
BINTEK Sistem Informasi Puskesmas, Kawat/Faksimili/Internet, Pemeliharaan Jaringan Internet, Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi jejaring sistem informasi kesehatan, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Laboratorium (SIMLAB)
30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda, 2 paket
894,940,000
1
Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Tangerang Selatan
BINTEK Sisitem Informasi Puskesmas, Pengembangan jejaring sistem informasi kesehatan, Kawat/Faksimili/Internet, Pemeliharaan Jaringan Internet, Pengembangan Jejaring Sisem Informasi Labkesda
26 puskesmas, 30 puskesmas, 27 titik, 27 titik, 1 sistem
550,100,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
PERENCANAAN
PERENCANAAN
N
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
64,788,000
N
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
Cakupan data dan informasi SKPD
100% 81,253,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 115
115
115
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan
Tangerang Selatan
Penyusunan Profil Kesehatan, Sinkronisasi data SDMK
30 Puskesmas, 30 Puskesmas & 2 UPT Farmasi & UPT Labkesda
64,788,000
1
Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan
Tangerang Selatan
Penyusunan Profil Kesehatan, Sinkronisasi data SDMK
100 buku, 54 orang
81,253,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
O
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
800,000,000
O
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
100% 669,243,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
Tangerang Selatan
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
34 kegiatan 800,000,000
1
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
Tangerang Selatan
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
30 kegiatan 669,243,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
KEUANGAN KEUANGAN
P
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
551,440,000
P
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
100% 551,440,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Tangerang Selatan
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
17 kegiatan 551,440,000
1
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Tangerang Selatan
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
23 kegiatan 551,440,000
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 116
116
116
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Q
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
3,039,388,000
Q
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
100% 328,188,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
1
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Tangerang Selatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur, Fasilitasi Administrasi Kepegawaian, Bantuan Pendidikan setara D3 ( Bankeu Prop. Banten)
1 kegiatan, 1 kegiatan, 1 kegiatan
3,039,388,000
1
Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Tangerang Selatan
Peningkatan Kapasitas Aparatur, Fasilitas Administrasi Kepegawaian
5 kegiatan, 2 Kegiatan
328,188,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD
SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD
R
PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
48,739,615,000
R
PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100% 48,302,186,000 Perubahan Indikator Program dari RKPD 2017 Menjadi Indikator Program Renstra 2016-2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 117
117
117
No.
Rancangan Awal RKPD
No.
Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Anggran
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Tangerang Selatan
Penyediaan Jasa Operasional/ Dinas, Penyediaan Administrasi Opersional Dinas, Pemeliharaan Rutin/ Berkala, Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas, Mobil PKPR (Bankeu Prop. Banten)
12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 1 unit
48,739,615,000
1
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Tangerang Selatan
Penyediaan Jasa Operasional/Dinas, Penyediaan Administrasi Opersional Dinas, Pemeliharaan Rutin/ Berkala, Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas, Operasional UPT Baru, Mobil Unit Darah, Ambulan Khusus, Peremajaan Ambulan Puskesmas, Rehab Bangunan Puskesmas, Penataan Lingkungan Puskesmas, Penyekatan Ruang Puskesmas, Mobil Angkut Vaksin (DAK), Honor Tenaga Promkes Bersumber BOK (DAK)
12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 11 Kegiatan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 1 Unit, 16 Orang
48,302,186,000
Penambahan/ pengurangan anggaran sesuai kebutuhan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 118
118
118
2.5. PENELAAHAN USULN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Selatan, dilaksanakan koordinasi perencanaan program Tahun 2017 melalui
kegiatan Forum SKPD Dinas Kesehatan dan Tahun 2016, kegiatan ini bertujuan
untuk :
1. Menginformasikan arah kebijakan program Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017 yang mencakup Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran;
2. Menghimpun usulan dari UPT Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan untuk
Program Kegiatan Tahun 2017;
3. Sinkronisasi program kegiatan antar usulan UPT Dinas Kesehatan dan pemangku
kepentingan tingkat kota terkait Program, Kegiatan, Sasaran, Target dan Lokasi.
Berdasarkan hasil Kegiatan tersebut, telah menghasilkan beberapa kesepakatan
antara lain :
1. Arah kebijakan program dan kegiatan APBD Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan telah diinformasikan kepada UPT Dinas Kesehatan dan
pemangku kepentingan tingkat Kota;
2. Seluruh UPT Dinas Kesehatan dan pemangku kepentingan tingkat Kota telah
menyampaikan usulan kegiatan untuk Tahun 2017, meskipun masih terdapat data
yang belum lengkap pada beberapa usulan tersebut seperti proposal hibah;
3. Untuk usulan kegiatan yang telah jelas lokasi dan sasarannya agar ditindaklanjuti
dengan usulan melalui proposal secara berjenjang, dengan mencantumkan sasaran
Desa/Kelurahan/Kecamatan dan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
4. Usulan yang terhimpun dari UPT Dinas Kesehatan menjadi salah satu indikator
dalam penyusunan usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017.
Usulan Kegiatan Rencana Tindak melalui mekanisme musrenbang tahun 2017
yang telah dilakukan verifikasi oleh masing-masing bidang di Dinas Kesehatan, dapat
dilihat pada tabel berikut :
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 119
119
119
Tabel 2.5 Daftar Hasil Kajian SKPD terhadap Usulan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Kota Tangerang Selatan
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
Pelatihan Kader Jumantik
KEC SEPONG
KEC SEPONG Kecamatan
Serpong RT. /RW.
1 paket 60,000,000 P2PL 1 paket 60,000,000 P2PL
2
P2P : Seragam Jumatik RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 750,000 P2PL 8 bh 750,000 P2PL
3
Bantuan Kit Kader Jumatik
KEC SEPONG
KEL CIATER
Kp.Maruga Pos Yandu
Melati RT.005
/RW.009
26 Unit 6,000,000 P2PL 26 Unit 6,000,000 P2PL
4
Bantuan Dana Penenggulangan DBD
KEC SEPONG
KEL CIATER Pos Yandu
dan Pos Windu RT. /RW.
11 posyandu 25,000,000 P2PL 11
posyandu
25,000,000 P2PL
5
Pelatihan Kader Jumantik Tingkat RW Se-Kecamatan Setu
KEC SETU KEC SETU
RW Se-Kecamatan
Setu RT. /RW.
0 0 P2PL 0 0 P2PL
6
Penyuluhan bahaya narkoba dah Penularan HIV
KEC SETU KEL
BABAKAN Kelurahan
RT. /RW.12345 30 orang 50,000,000 P2PL 30 orang 50,000,000 P2PL
7
PMT Posbindu KEC SETU KEL SETU
PKK Kelurahan Setu
RT. /RW. 0 paket 6,000,000 P2PL 0 paket 6,000,000 P2PL
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 120
120
120
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8
PELATIHAN KADER JUMANTIK
KEC SETU KEL BAKTI
JAYA
KELURAHAN BAKTI JAYA
RT. /RW. 50 0rang 8,250,000 P2PL 50 0rang 8,250,000 P2PL
9
Pelatihan Kader Jumantik Tingkat RW Se-Kecamatan Ciputat
KEC CIPUTAT
KEC CIPUTAT Pelatihan Jumantik RT. /RW.
200 peserta 100,000,000 P2PL 200 peserta 100,000,000 P2PL
10
fogging secara berkala
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG TIMUR
cluster dahlia loka
RT.- /RW.003 3 kali 9.000.000 P2PL
Ketentuan kementrian kesehatan adalah fogging fokus mengingat bahaya / dampak yang ditimbulkan nya
11
fogging secara berkala KEC
SERPONG UTARA
KEL PONDOK JAGUNG TIMUR
sutera kirana RT.- /RW.007
3 kali 1 tahun
2.000.000 P2PL
Ketentuan kementrian kesehatan adalah fogging fokus mengingat bahaya / dampak yang ditimbulkan nya
12
HONORARIUM KADER JUMANTIK
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Wilayah Kel.
Lengkong Karya
RT. /RW.
14 Orang 16.800.000 P2PL 14 Orang 16.800.000 P2PL
13
FOGING MASAL KEC
SERPONG UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Wilayah Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
2 Kegiatan 4.000.000 P2PL
dilaksanakan oleh dinas kesehatan bila setelah ada pernyataan KLB
14
PENGADAAN TPS LIMBAH B3 ( MEDIS )
KEC PONDOK
AREN
KEC PONDOK AREN
PUEKESMAS KELURAHAN
PONDOK AREN RT. /RW.
4 METER 6,750,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 121
121
121
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
PEMBELIAN MESIN FOGGING KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KARYA
KEL. PD KARYA RT.006
/RW.001
1 UNIT 42,350,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
16
PEMBELIAN MESIN FOGGING KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KARYA
KEL. PD KARYA RT.004
/RW.004
1 UNIT 42,350,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
17
PENGADAAN SEPDA MOTOR RODA TIGA PENGANGKUT SAMPAH
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
KEL. PD KARYA RT.003
/RW.003
1 UNIT 25,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
18
PENGADAAN GEROBAK SAMPAH
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
KEL. PD KARYA RT.003
/RW.004
2 UNIT 3,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
19
PENGADAAN TEMPAT SAMPAH TERPISAH 2
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
KEL. PD KARYA RT.003
/RW.004
5 UNIT 1,150,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
20
PENGADAAN MOBIL SAMPAH
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
KEL. PD KARYA RT.006
/RW.002
2 UNIT 320,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 122
122
122
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
21
PENGADAAN ALAT PENGUKUR PANJANG BAYI
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
POSYANDU SE-KEL. PD
KARYA RT. /RW.
20 UNIT 2,000,000 SDK Promkes
25
unit 9,375,000
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pondok Karya yang belum memiliki pengukur panjang bayi yaitu 25 posyandu
22
PENGADAAN ALAT TIMBNAGAN INJAK
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
POSYANDU SE-KEL.PD
KARYA RT. /RW.
20 UNIT 3,000,000 SDK Promkes
8
unit 5,800,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
23
PENGADAAN ATK DAN BUKU ADMINISTRASI POSYANDU
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
POSYANDU SE-KEL.PD
KARYA RT. /RW.
30 UNIT 3,000,000 SDK Promkes
Umum Pengadaan ATK posyandu tidak dapat dilaksanakan pada Subbag Umum karena hanya mengakomodir kebutuhan dan peningkatan aparatur dinas kesehatan . Seksi Sarana tidak dapat mengakomodir usulan ATK untuk posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 123
123
123
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24
PENGADAAN TIMBANGAN BAYI
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
POSYANDU SE-KEL. PD
KARYA RT. /RW.
20 UNIT 5,000,000 SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
25
PENGADAAN POSTER POSYANDU
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
POSYANDU SE-KEL. PD
KARYA RT. /RW.
150 LEMBAR 3,000,000 SDK Promkes
Promkes
26
PENGADAAN MESIN FOGGING KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KARYA
KEL. PD KARYA
RT. /RW. 3 UNIT 115,500,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 124
124
124
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
27
Penyediaan Pogging Merk Swingfog SN 50 KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG BARAT
Kelurahan Pondok
Kacang Barat RT. /RW.
10 unit 230,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
28
Insektisida Untuk Pogging Merk Mustang 25 EC
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KACANG BARAT
Kelurahan Pondok
Kacang Barat RT. /RW.
50 Botol 6,750,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
29
Penggadaan Alat P3K
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KACANG BARAT
Kantor Kelurahan
Pondok Kacang Barat
RT. /RW.
2 Paket 10,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan hasil verifikasi Seksi Yandas kepada Puskesmas dan kelurahan Pd Kacang Barat bahwa tidak ada yang mengusulkan (usulan tidak jelas)
30
Pengadaan Alat Fogging KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG BARAT
Kp. Pondok Serut
kesekretariatan RW. 003 RT. /RW.03
2 Unit 20,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 125
125
125
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
31
Pembangunan Ruang Posyandu KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
Jl.Wijaya Kusuma Raya
Komplek safari RT. /RW.15
30 m2 60,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu
32
MESIN FOGGING
KEC PONDOK
AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
KANTOR KELURAHAN
JURANG MANGU BARAT
RT.007 /RW.11
3 UNIT 75,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
33
pengadaan timbangan dacin KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 38,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari Puskesmas melalui seksi Gizi bahwa Dacin pada posyandu sudah terpenuhi semua
34
pengadaan alat ukur timbangan bayi
KEC PONDOK
AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 570,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 126
126
126
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
35
pengadaan alat ukur panjang bayi KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 9,500,000 SDK Promkes
23
unit 8,625,000
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Jurang Mangu Barat yang belum memiliki pengukur panjang bayi yaitu 23 posyandu
36
pengadaan alat ukur berat badan bayi ( baby scale )
KEC PONDOK
AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 4,750,000 SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 127
127
127
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37
pengadaan timbangan digital KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 3,800,000 SDK Promkes
8
posyand
u 5,800,000
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Jurang Mangu Barat yang belum memiliki timbangan yaitu 8 posyandu
38
pengadaan tensi meter elektrik KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 5,700,000 SDK Promkes
-
Pengadaan tensimeter pada posyandu peruntukkannya tidak tepat
39
pengadaan termometer KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 950,000 SDK Promkes
-
Pengadaan tensimeter pada posyandu peruntukkannya tidak tepat
40
pengadaan meja posyandu @ 5 Unit KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
posyandu jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 47,500,000 SDK Promkes
7
posyand
u 120,312,500
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan data dari forum kader bahwa baru 19 posyandu memiliki meja, dari total 26 posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 128
128
128
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
41
pengadaan kursi posyandu @ 10 Unit KEC
PONDOK AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 47,500,000 SDK Promkes
12
posyand
u 100,200,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
42
pengadaan alat fooging puskesmas jurangmangu
KEC PONDOK
AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
3 unit 90,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
43
pengadan kursi tunggu pasien puskesmas jurangmangu
KEC PONDOK
AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
6 unit 12,000,000 SDK Promkes
Akan dianggarkan pada APBD-P 2016
44
pengadaan rak buku puskesmas jurangmangu
KEC PONDOK
AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
25 m2 30,000,000 SDK Promkes
Akan dianggarkan pada APBD-P 2016
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 129
129
129
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
45
MESIN POGING BENSIN KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK JAYA
PONDOK JAYA WILAYAH RW 001, RW 002, RW 003, RW
004 RT. /RW.
4 UNIT 60,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
46
PENGADAAN MEJA POS YANDU KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK JAYA
PONDOK JAYA RT.001
/RW.003 15 UNIT 30,000,000
SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader bahwa baru semua posyandu sudah memiliki meja
47
Lahan Parkir untuk Puskesmas KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Lahan Parkir untuk
Puskesmas pondok kacang
timur RT. /RW.
100 M 50,000,000 SDK Promkes
-
Tidak dapat dilaksanakan, karena lahan fasos fasum yang akan digunakan sebagai lahan parkir bukan lahan puskemas
48
Meja kursi untuk posyandu KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Meja kursi untuk
posyandu RT. /RW.
200 Set 50,000,000 SDK Promkes
40
Set 169,230,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 130
130
130
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
49
Timbangan Digital untuk posyandu KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Timbangan Digital untuk
posyandu RT. /RW.
12 Unit 15,000,000 SDK Promkes
18 Unit 13,050,000
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pd Jagung Timur yang belum memiliki timbangan yaitu 18 posyandu
50
Alat cek kesehatan untuk puskesmas KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Alat cek kesehatan
untuk puskesmas RT. /RW.
6 Unit 3,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
51
Kursi Roda untuk Puskesmas KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Kursi roda untuk
puskesmas RT. /RW.
6 Unit 3,000,000 SDK Promkes
6 Unit 14,520,000
Sarana dan
Prasarana
Akan dianggarkan pada APBD-P 2016
52
Penyediaan alat fogging untuk puskesmas
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Penyediaan alat fogging
untuk puskesmas RT. /RW.
13 Unit 12,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 131
131
131
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
53
Timbangan bayiTidur
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Timbangan bayiTidur RT. /RW.
20 Unit 10,000,000 SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
54
Pengadaan alat Fogging KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
Kp. Rawa Barat
RT.003 /RW.016
2 Unit 7,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
55
TEMPAT SAMPAH TERPISAH 2(ORGANIK DAN ANORGANIK)
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
SE KELURAHAN PERIGI BARU
RT. /RW.
3.600 UNIT 684,000,000 SDK Promkes
DKPPP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 132
132
132
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
56
ALAT TENSI DARAH
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
POSYANDU KELURAHAN PERIGI BARU
RT. /RW.
12 UNIT 6,000,000 SDK Promkes
-
Pengadaan tensimeter pada posyandu perunukkannya tidak tepat
57
DACIN BALITA
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KACANG TIMUR
POSYANDU SE KELURAHAN PERIGI BARU
RT. /RW.
12 UNIT 19,800,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari Puskesmas melalui seksi Gizi bahwa Dacin pada posyandu sudah terpenuhi semua
58
satu unit mobil ambulance KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK PUCUNG
kelurahan pondok betung
RT. /RW.004
1 unit 230,000,000 SDK Promkes
Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
59
alat fooging
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK PUCUNG
kelurahan pondok betung RT.002
/RW.003
3 unit 24,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 133
133
133
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
60
pengadaan mesin foging KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK PUCUNG
kel pd betung RT.001
/RW.001 3 unit 25,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
61
pengadaan alat fooging KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK PUCUNG
kelurahan pondok betung RT.009
/RW.003
1 unit 8,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
62
pengadaan alat foging KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK PUCUNG
kel pd betung RT.002
/RW.001 1 unit 8,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
63
pengadaan alat foging KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK PUCUNG
kel pd betung RT.- /RW.002
3 unit 33,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 134
134
134
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
64
Pengadaan mesin pengasapan nyamuk KEC
PONDOK AREN
KEL PONDOK PUCUNG
Kelurahan Pondok Betung
RT.1/2/3 /RW.007
2 unit 66,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
65
Pengadaan UKS TK Negeri Pembina 3
KEC SEPONG
KEC SEPONG
TK NEGERI PEMUDA 3 JL.
PDAM KP. CICENTANG
RT.003 /RW.001
1 PAKET 20,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan
66
Pengadaan mesin fogging
KEC SEPONG
KEC SEPONG Kelurahan RT. /RW.
54 Kelurahan 1,620,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
67
MESIN FOGGING
KEC SEPONG
KEL RAWA MEKAR JAYA
KP. CIATER RT. /RW.003
1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 135
135
135
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
68
MESIN FOGGING
KEC SEPONG
KEL RAWA MEKAR JAYA
JL. BUNTU RT. /RW.001
1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
69
MESIN FOGGING
KEC SEPONG
KEL RAWA MEKAR JAYA
KP. CIATER RT. /RW.002
1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
70
MESIN FOGGING
KEC SEPONG
KEL RAWA MEKAR JAYA
KP. CIATER RT. /RW.009
1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
71
Pembangunan PUSKESMAS
KEC SEPONG
KEL BUARAN Rt. 002/003
RT.002 /RW.003
1 unit 4,000,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 136
136
136
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
72
Alat Fogging
KEC SEPONG
KEL BUARAN
kantor kelurahan
buaran RT.001
/RW.006
5 unit 210,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
73
pengadaan bak sampah/amrol
KEC SEPONG
KEL BUARAN
Wilayah Rw 002 & 007
RT.001 /RW.007
2 unit 5,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
74
pengadaan bak sampah/amrol
KEC SEPONG
KEL BUARAN
Wilayah Rt. 003/001 RT.003
/RW.001
60 unit 40,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
75
Posyandu
KEC SEPONG
KEL BUARAN
Jl. Benosa Samping Pos
Ronda RT.002
/RW.007
1 1 180,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 137
137
137
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
76
peralatan Kesehatan bagian 1
KEC SEPONG
KEL BUARAN
posyandu Kel. Buaran RT.001
/RW.006
135 unit 66,800,200 SDK Promkes
P2M
77
peralatan Kesehatan bagian 1
KEC SEPONG
KEL BUARAN
posyandu kel. buaran
Alat Pemantau Jentik 306.000
X 24 = 7.344.000
Meja & Kursi 8 Set =
12.000.000 RT.001
/RW.006
32 unit 19,344,000 SDK Promkes
P2M
78
Pengadaan Alat Tensi Darah RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 3,600,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
79
Pengadaan Alat Timbangan Bayi RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 40,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader bahwa posyandu sekelurahan cilenggang sudah memiliki timbangan bayi
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 138
138
138
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80
Pengadaan Alat Timbangan Injak RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 12,000,000 SDK Promkes
1
Unit 725,000
Sarana dan
prasarana
Sarana Posyandu
81
Pengadaan Alat Pengukur Tinggi RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 12,000,000 SDK Promkes
8 Unit 2,500,000
Sarana dan
prasarana
Sarana Posyandu
82
Pengadaan Alat Pemeriksa Gula RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 6,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
83
Pengadaan Alat Pemeriksa Kolesterol RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 6,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 139
139
139
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
84
Pengadaan Alat Pemeriksa Asam Urat RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 6,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
85
Pengadaan Tempat Tidur Pasien RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 28,000,000 SDK Promkes
8 Unit 16,365,600
Sarana dan
prasarana
Sarana Posyandu
86
Pengadaan Peralatan Posbindu KIT RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
4 4,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
87
UKS KIT ( TK ) RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
1 1,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggrakan pada APBD 2016
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 140
140
140
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
88
UKS KIT ( SD / MI ) RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
5 5,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan
89
UKS KIT ( SMP / SLTP ) RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
2 2,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan
90
UKS KIT ( SMA / SMK ) RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
5 5,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan
91
Pengadaan Bangunan Posyandu KEC
SEPONG KEL
CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
5 Unit 1,500,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
92
Penataan Lingkungan Puskesmas Pemasangan Canopy
KEC SEPONG
KEL RAWA BUNTU
puskesmas rawabuntu
RT.005 /RW.002
120 m2 300,000,000 SDK Promkes
1
Paket 300,000,000
Sarana dan
prasarana
Dilaksanakan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 141
141
141
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
93
paving blok
KEC SEPONG
KEL RAWA BUNTU
puskesmas rawabuntu
RT.005 /RW.002
600 m2 316,916,772 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 Kegiatan Penataan Lingkungan Puskesmas Rawa Buntu
94
saluran air/drainase
KEC SEPONG
KEL RAWA BUNTU
puskesmas rawabuntu
RT.005 /RW.002
150 m2 236,354,241 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 Kegiatan Penataan Lingkungan Puskesmas Rawa Buntu
95
mesin poging
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
kp. jombang RT. /RW.
5 unit 210,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
96
kursi roda KEC
SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
kel lk. gudang tiur
RT. /RW. 3 unit 4,500,000
SDK Promkes
-
Peruntukan kursi roda tidak sesuai untuk kelurahan
97
meja kerja
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
posyandu RT. /RW.
14 unit 12,600,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, semua posyandu kel. Lengkong gudang sudah memiliki meja
98
kursi kerja
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
posyandu RT. /RW.
28 unit 14,947,200 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, semua posyandu kel. Lengkong gudang sudah memiliki kursi]
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 142
142
142
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
99
penyediaan lahan posyandu KEC
SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
lk. gudang timur
RT. /RW. 300 meter 1,500,000,000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
100 kendaraan operasional
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
kel lk. gudang timur
RT.003 /RW.004
1 unit 180,000,000 SDK Promkes
-
Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
101 pembagunan posyandu
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
lk. gudang timur BSD
RT. /RW.008 32 meter 198,000,000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
102 rehab posyandu
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
posyandu dahlia lk.
gudang timur RT.001
/RW.005
18 meter 59,400,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
103 renovasi posyandu
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
TIMUR
kp jombang RT.001
/RW.004 30 meter 99,000,000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
104 Alat-alat Kesehatan Posbindu Rw.03 KEC
SEPONG KEL
SERPONG
Kp. Jaletreng RT.1,2,3 /RW.03
1 paket 8,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 143
143
143
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
105 Posyandu Rt.001/Rw.02 KEC
SEPONG KEL
SERPONG Serpong
RT.001 /RW.02 1 Unit 180,000,000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
106 Posyandu Rt.006/Rw.02 KEC
SEPONG KEL
SERPONG Kp. Serpong
RT.006 /RW.02 1 Unit 180,000,000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
107 Alat Fogging Rt.001/Rw.04 KEC
SEPONG KEL
SERPONG
Kavling Serpong
Rt.001/Rw.04 RT.001 /RW.04
1 Unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
108 Alat Fogging Rt.002/Rw.04 KEC
SEPONG KEL
SERPONG
Kavling Serpong
RT.002 /RW.04 1 Unit 42,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
109 Alat Fogging Rt.005/Rw.04 KEC
SEPONG KEL
SERPONG
Kavling Serpong
RT.005 /RW.04 1 Unit 42,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
110 Posyandu Lestari Rt.001/Rw.07 KEC
SEPONG KEL
SERPONG
Posyandu Lestari Kp. Serpong
RT.001 /RW.07
28 Meter 107,800,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 144
144
144
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
111 Pembangunan Posyandu Rt.002/Rw.08
KEC SEPONG
KEL SERPONG
Serpong/ Belakang Pasar RT.002 /RW.08
30 Meter 100,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
112 Alat Fogging Rt.004/Rw.08 KEC
SEPONG KEL
SERPONG
Belakang Pasar Serpong RT.004 /RW.08
1 Unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
113 Pembangunan gedung posyandu Rt.001/Rw.04
KEC SEPONG
KEL SERPONG
Kavling Serpong depan
Kantor Kelurahan Serpong
RT.001 /RW.04
35 Meter 110,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
114 Pengadaan tanah/lahan untuk gedung Posyandu Rt.004/Rw.08
KEC SEPONG
KEL SERPONG
Belakang Pasar Serpong RT.004 /RW.08
60 Meter 180,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
115 Pembangunan Gedung Posyandu Rt.002/Rw.07
KEC SEPONG
KEL SERPONG
Kp. Serpong RT.002 /RW.07
50 Meter 150,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
116 Rehab Total Gedung Posyandu Mawar Rt.005/Rw.04
KEC SEPONG
KEL SERPONG
Posyandu Mawar/ dekat
kantor KUA Serpong
RT.005 /RW.04
50 Meter 150,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 145
145
145
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117 Insentif kader posyandu
KEC SEPONG
KEL CIATER
Kader Pos Yandu
Kel.Ciater RT. /RW.
10 posyandu 15,000,000 SDK Promkes
Promkes
118 bantuan timbangan balita
KEC SEPONG
KEL CIATER
Kader Posyandu Kel.Ciater RT. /RW.
11 Unit 19,800,000 SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
119 Bantuan Lemari,Meja,Kursi
KEC SEPONG
KEL CIATER
Kelurahan Ciater RT.004
/RW.009
13 Set 35,708,400 SDK Promkes
10
Set 24,505,000
Sarana dan
prasarana
Sarana Posyandu
120 Pelatihan Guru UKS/MI+/-54(PROMKES)
KEC SEPONG
KEL CIATER Kader
Posyandu RT. /RW.
150.000 Rp. 1,500,000 SDK Promkes
Promkes
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 146
146
146
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
121 Alat Mesin Poging
KEC SEPONG
KEL CIATER Kel.Ciater RT. /RW.
2 Unit 84,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
122 Pengadaan fasilitas posyandu 2 filling kabinet 2 Lmari, dan ( 100 X 9 Posyandu Paket PMT ) dan Insentive Pos KB.
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG
RT.001 /RW.004
5 Unit 56,000,000 SDK Promkes
8
unit 19,604,000
Sarana dan
prasarana
Gizi & BPMPPKB Data dari forum kader, posyandu kelurahan lengkong gudang membutuhkan 8 lemari untuk 8 posyandu)
123 Perlengkapan Posyandu Anggek Meja, Kursi, 1 Buah Filling Kabinet 1 Lemari Rt.009/004
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG
RT.009 /RW.004
10 Unit 12,000,000 SDK Promkes
-
Data dari forum kader, posyandu sekelurahan lengkong gudang sudah memiliki meja kursi, dan hanya membutuhkan 8 lemari untuk 8 posyandu) sudah diakomodir pada rencana tindak Pengadaan fasilitas posyandu 2 filling kabinet 2 Lmari
124 Satu unit mobil ambulan untuk operasional PUSTU KELURAHAN LENGKONG GUDANG.
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG
RT.009 /RW.004
1 Unit 180,000,000 SDK Promkes
Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 147
147
147
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
125 Pengadaan bangunan posyandu kelurahan lengkong gudang ( P= 7m L= 10m ) Rt. 001/004
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KELURAHAN LENGKONG GUDANG
RT.001 /RW.004
1 Unit 180,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
126 Mesin Fogging 2 Unit, kelurahan lengkong gudang, Rt.001/004
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KELURAHAN LENGKONG GUDANG
RT.001 /RW.004
2 Unit 84,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
127 Perbaikan Posyandu Anyelir, Rt.005/001 ( L= 3m P= 4m )
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG
RT.005 /RW.001
1 Unit 15,000,000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
128 Mesin atau alat fogging 1 unit KEC
SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG
RT.009 /RW.004
1 Unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
129 1 Unit Mesin Fogging, Rt.004/001 KEC
SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG RT.004 /RW.001
1 Unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 148
148
148
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
130 1 Unit Mesin Fogging. Rt.007/001 KEC
SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG RT.007 /RW.001
1 Unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
131 mesin Foging
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.ciater RT.02 /RW.06
1 unit 30,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
132 Mesin Foging
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Buaran RT.01 /RW.07
1 Unit 30,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
133 Mesin Foging
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Ciater RT.02 /RW.08
1 Unit 30,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
134 Mesin Foging
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Perigi RT.01 /RW.09
1 Unit 30,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
135 Grobak Sampah
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Perigi RT.03 /RW.09
1 Buah 5,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 149
149
149
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
136 Mesin Foging
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Ciater RT.04 /RW.09
1 Unit 30,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
137 Mesin Foging
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Perigi RT.02 /RW.10
1 Buah 7,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
138 Grobak sampah KEC
SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Perigi RT.03 /RW.10
1 Buah 10,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
139 alat foggar
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Giriloka 1 dan Giriloka 2 RT. /RW.
1 Unit 30,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
140 Pembentukan Pagar Pukesmas Lengkong Wetan
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Perigi RT.03 /RW.09
1 Paket 50,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggrakan pada APBD 2016
141 Renovasi Pukesmas Lengkong Wetan
KEC SEPONG
KEL LENGKONG
WETAN
Kp.Perigi RT.03 /RW.09
1 Paket 200,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggrakan pada APBD 2016
142 Alat Foging KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Lingkungan Rt. 007/007
RT.007 /RW.007
1 Unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 150
150
150
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
143 Perlengkapan Posyanndu CHERRY ( 6 Meja, 6 Kursi, 1 Tempat Tidur periksa pasien, 1 Filing Cabinet, 1 Timbangan, 2 Kursi Tunggu, 1 Alat Tes darah, 1 alat ukur tinggi badan )
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. Methanol raya
RT.2 /RW.8 1 paket 16,422,000
SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur, karena berdasarkan data dari forum kader kebutuhan sarana posyandu di kelurahan pd ranji yaitu timbangan injak, timbangan bayi dan lemari
144 Alat Foging KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Lingkungan warga Rt. 004/015 RT.004
/RW.015
1 unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
145 Kendaraan Roda 3 (Tiga)
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Lingkungan warga RT. 006/015 RT.006
/RW.015
1 unit 30,000,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
146 perlengkapan dan peralatan posyandu KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Perum Nuri RT.2 /RW.14
1 paket 9,700,800 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur, karena berdasarkan data dari forum kader kebutuhan sarana posyandu di kelurahan pd ranji yaitu timbangan injak, timbangan bayi dan lemari
147 Perbaikan gedung posyandu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Perum Nuri Blok D
RT.2 /RW.14 1 unit 5,940,000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 151
151
151
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
148 Mesin Foging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Lingkungan RT. 006
RT.6 /RW.7 1 unit 40,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
149 Timbangan Bayi
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Kp. Jurang Mangu
RT.4 /RW.3 1 unit 1,800,000
SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
150 Timbangan Berat Badan
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Kp. Jurang Mangu
RT.4 /RW.3 1 set 1,800,000
SDK Promkes
10
set 7,250,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 152
152
152
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
151 Mesin Fogging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman
RT.1 /RW.1
1 unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
152 Meubelair
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1
24 set 29,923,200 SDK Promkes
11
set 26,955,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
153 Posbindu KIT
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1
8 set 22,176,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
154 Mesin Foging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. Menjangan RT.1 /RW.3
1 unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
155 Mesin Foging KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. Rusa RT.5 /RW.4
1 unit 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
156 Meubelair (Posyandu/Posbindu) PKK Pd. Ranji
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1
24 set 21,600,000 SDK Promkes
-
Usulan double
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 153
153
153
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
157 ATK Posyandu dan Posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1
24 unit 48,000,000 SDK Promkes
Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
158 Perlengkapan Posbindu Pusaka - Meja - Kursi - Timbangan
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. Menjangan IV
RT.1 /RW.4 1 paket 7,500,000
SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
159 Tong Sampah
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. Rusa
RT.5 /RW.4 20 buah 4,152,000
SDK Promkes
Dinas Kebersihan
160 Kendaraan Operasional Roda 3
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. Menjangan RT.004
/RW.001 1 Unit 30,000,000
SDK Promkes
Dinas Kebersihan
161 PENGADAAN MESIN FOGING
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL RENGAS
KANTOR KELURAHAN
RT.0 /RW.0
2 unit 90,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
162 PMT Posyandu dan posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 52,200,000 SDK Promkes
Gizi
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 154
154
154
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
163 posyandu cempaka I KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 1,950,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu
164 posyandu rose
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 1,950,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
165 posyandu mawar III KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 1,950,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu
166 posyandu melon KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 1,950,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu
167 posyandu mawar I
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 1,950,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
168 Meja Kerja KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posyandu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
115 Unit 103,500,000 SDK Promkes
115 Unit 395,312,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
169 Kursi KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posyandu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
138 Unit 85,946,400 SDK Promkes
138 Unit 115,230,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
170 Dacin KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posyandu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
23 Unit 41,400,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari Puskesmas melalui seksi Gizi bahwa Dacin pada posyandu sudah terpenuhi semua
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 155
155
155
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
171 Lemari Buku KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posyandu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
23 Unit 28,676,400 SDK Promkes
20
Unit 49,010,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
172 Timbangan Bayi
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posyandu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
23 Unit 16,100,000 SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
173 Meja Guru KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posyandu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
6 Unit 5,400,000 SDK Promkes
-
Meja Guru peruntukannya tidak sesuai untuk posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 156
156
156
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
174 Pengadaan Kursi Roda
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posbindu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
5 Unit 75,000,000 SDK Promkes
-
Peruntukan kursi roda tidak tepat untuk posbindu dan bukan menjadi prioritas
175 Pengadaan Meja Kerja
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posbindu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
25 Unit 22,500,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
176 Timbangan Badan KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posbindu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
5 Unit 7,500,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
177 Pengadaan Mesin Fogging (Swingfog - SN 50)
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
FORUM RW CEMPAKA
PUTIH RT.001
/RW.001
15 Unit 630,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
178 Pengadaan Tempat Tidur Periksa
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
PKK CEMPAKA PUTIH RT.007
/RW.005
0 24 Unit 65,000,000 SDK Promkes
24
Unit 49,096,800
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
179 Rehab Gedung KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
POSYANDU MELTI JL. BULAK III RT.003
56 m2 75,000,000 SDK Promkes
1
Paket 100,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 157
157
157
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
/RW.002
180 Pembangunan posyandu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Jl.Situ gintung Kp.Gintung
RT.01 /RW.08 8 meter 88,000,000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
181 Pengadaan Mesin Poging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Selatan
RT.04 /RW.03 1 unit 12,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
182 pengadaan kursi dan meja posyandu KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
kp.gunung selatan
RT.04 /RW.03 3 set 2,500,000
SDK Promkes
-
Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi
183 pengadaan mesin foging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Baru cireundeu RT.04-06 /RW.06
2 unit 24,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 158
158
158
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
184 pengadaan kursi dan meja posyandu KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Jl.H.Somad Pisangan timur RT.03 /RW.04
5 set 2,500,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi
185 pengadaan alat timbang posyandu KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Jl.H.Somad Pisangan
Timur RT.03 /RW.04
1 set 4,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki timbangan
186 pengadaan mesin foging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
jl.h.somad pisangan timur RT.03 /RW.04
1 unit 12,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
187 Pengadaan Laptop dan Printer
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
kantor kelurahan cireundeu
RT.04 /RW.01
3 set 25,000,000 SDK Promkes
Kelurahan Cirendeu
188 Pelatihan Posyandu dan Posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
PKK Kelurahan Cireundeu
RT.04 /RW.01 50 orang 6,400,000
SDK Promkes
Promkes
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 159
159
159
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
189 Alat Pengukur dan timbangan gantung bayi
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp,Gunung Utara
RT.01-05 /RW.11
10 buah 10,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki timbangan dacin
190 meja dan kursi posyandu KEC
CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Utara
RT.01-05 /RW.11
20 buah 20,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi
191 tensi digital
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Utara
RT.01-05 /RW.011
6 unit 5,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
192 PMT Posyandu dan Posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.gunung Utara
RT.01-05 /RW.11
10 buah 10,000,000 SDK Promkes
Gizi
193 Alat tensi darah/cek darah
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Utara
RT. /RW.11 1 set 10,000,000
SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
194 pengadaan mesi poging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Cireundeu ilir RT.01-05 /RW.10
0 unit 12,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 160
160
160
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
195 pengadaan mesin foging
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Cireundeu Ilir RT.03 /RW.10
1 unit 12,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
196 PENGADAAN KURSI DAN MEJA POSYANDU
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
POSYANDU ANGGREK
RT.04 /RW.01 5 set 3,000,000
SDK Promkes
-
Berdasarkan data forum kader, posyandu di kelurahan cirendeu sudah memiliki meja dan kursi
197 ALAT TENSI DARAH/ASAM URAT
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
POSYANDU ANGGREK
CIREUNDEU RT.04 /RW.01
2 SET 3,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
198 PENGADAAN LEMARI BUKU POKJA KELURAHAN
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
AULA KANTOR KELURAHAN
RT.04 /RW.01 5 UNIT 15,000,000
SDK Promkes
BPMPPKB
199 PENINGKATAN INSENTIF KADER PKK/POKJA KELURAHAN
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
PKK KELURAHAN CIREUNDEU RT. /RW.04
22 ORANG 50,000,000 SDK Promkes
BPMPPKB
200 LEMARI / RAK KEGIATAN PKK KELURAHAN
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
AULA KELURAHAN CIREUNDEU RT. /RW.04
5 UNIT 12,000,000 SDK Promkes
BPMPPKB
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 161
161
161
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
201 pelatihan /penyuluhan kesehatan warga masyarakat
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gintung RT.= /RW.08
20 orang 4,500,000 SDK Promkes
Promkes
202 pengadaan Bangsal Posyandu/Posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Utara
RT. /RW.11 6 buah 15,000,000
SDK Promkes
6 buah 12,274,200
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
203 pengadaan lemari kerja posyandu posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
kp.gunung utara
RT.01-05 /RW.11
10 unit 12,468,000 SDK Promkes
18
unit 44,109,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
204 pengadaan bak sampah organik dan non organik
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Utara
RT.01-05 /RW.11
50 unit 13,500,000 SDK Promkes
Dinas Kebersihan
205 plang nama posyandu posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
kp.gunung utara
RT.01-05 /RW.11
10 unit 20,784,000 SDK Promkes
10 unit 20,000,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
206 Alat Fogging
KEC SETU KEC SETU RW.003
RT. /RW.003 1 Unit 45,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 162
162
162
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
207 Rehab Posyandu
KEC SETU KEC SETU
Posyandu Beringin RT.002
/RW.001
1 Unit SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas
208 Rehab Posyandu
KEC SETU KEC SETU
Posyandu Dahlia RT.014
/RW.003
1 Unit SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena bangunan saja belum ada
209 Rehab Posyandu
KEC SETU KEC SETU
Posyandu Matahari RT.010
/RW.004
1 Unit SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas
210 Rehab Posyandu
KEC SETU KEC SETU
Posyandu Plamboyan
RT.001 /RW.001
1 Unit 75,000,000 SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas
211 Rehab Posyandu
KEC SETU KEC SETU
Posyandu Anggrek RT.013
/RW.005
1 Unit 75,000,000 SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 163
163
163
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
puskesmas
212 Rehab Posyandu
KEC SETU KEC SETU
Posyandu Kenari RT.006
/RW.002
1 Unit 75,000,000 SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan tidak dapat dilaksanakan karena posyandu tidak terdata di puskesmas
213 Bantuan Mobil jenazah KEC SETU KEL MUNCUL
Karang taruna Kelurahan
Muncul RT. /RW.
1 Unit 250,000,000 SDK Promkes
DKPP
214 Pengadaan Alat Fogging KEC SETU KEL MUNCUL
Kelurahan Muncul
RT. /RW. 7 Unit 245,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
215 Pembangunan MCK Posyandu 001/005 KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.001
/RW.005 1 Paket 25,000,000
SDK Promkes
Dapat dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi
216 Renovasi Pos Yandu
KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS
RT.001 /RW.005
1 Paket 50,000,000 SDK Promkes
1 Paket 100,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu Cempaka Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan dapat dilaksanakan karena banyak
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 164
164
164
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
kerusakan dan kebocoran
217 Mobiler Pos Yandu
KEC SETU KEL MUNCUL Perum Cps
RT.001 /RW.005
1 Paket 20,000,000 SDK Promkes
3
unit 7,351,500
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah memiliki meja dan kursi, dan yang kurang hanya lemari 3 posyandu
218 Taman Bermain Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPs RT.001
/RW.005 1 Paket 20,000,000
SDK Promkes
Bukan menjadi prioritas posyandu
219 Perbaikan ringan posyandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT. /RW.006
1 Paket 50,000,000 SDK Promkes
Double
220 Arena anak bermain diposyandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT. /RW.006
1 Paket 30,000,000 SDK Promkes
Bukan menjadi prioritas posyandu
221 Alat Fogging
KEC SETU KEL MUNCUL Kel.Mcl RT. /RW.
7 Unit 350,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 165
165
165
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
222 Perbaikan Pos Yandu
KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS
RT.003 /RW.004
1 Paket 50,000,000 SDK Promkes
1 Paket 100,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu Anggrek Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan dapat dilaksanakan karena banyak kerusakan dan kebocoran
223 Bantuan meja pos yandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.003
/RW.004 1 Paket 10,000,000
SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah emmiliki meja dan kursi
224 Tempat bermain anak pos yandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.003
/RW.004 1 Paket 30,000,000
SDK Promkes
Bukan menjadi prioritas posyandu
225 Timbangan berdiri pos yandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.003
/RW.004 1 Unit 2,000,000
SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur dalam rencana tindak Pengadaan Timbangan Berdiri Posyandu sekelurahan Muncul
226 MCK Pos yandu
KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS
RT.003 /RW.004
1 Paket 25,000,000 SDK Promkes
Dapat dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi
227 Tempat tidur Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.003
/RW.004 1 Paket 30,000,000
SDK Promkes
1 Unit 2,045,700
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 166
166
166
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
228 Lemari tempat obat-obatan KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.003
/RW.004 1 Paket 10,000,000
SDK Promkes
1 Unit 2,450,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
229 Pengadaan Alat Ukur Tensi Digital Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL
Kp.sengkol RT.003
/RW.001 1 unit 2,000,000
SDK Promkes
-
Pengadaan tensimeter peruntukkannya tidak tepat untuk posyandu
230 Pengadaan alat timbangan Digital Posyandu
KEC SETU KEL MUNCUL Kp.Sengkol
RT.003 /RW.001
1 Unit 2,000,000 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur dalam rencana tindak Pengadaan Timbangan Digital Posyandu sekelurahan Muncul
231 Pengadaan Mikrotois Posyandu KEC SETU KEL MUNCUL
Kp.Sengkol RT.003
/RW.001 1 Unit 3,000,000
SDK Promkes
1 Unit 312,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
232 Pengadaan Mobileur Posbindu KEC SETU KEL MUNCUL
Kp.sengkol RT.003
/RW.001 1 Paket 20,000,000
SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, posbindu kelurahan Muncul tidak mengusulkan meja, kursi ataupun lemari
233 Pengadaan Mobileur Posyandu 007/003/Kursi Meja
KEC SETU KEL MUNCUL Kp. Baru Asih
RT.007 /RW.003
1 Paket 31,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah emmiliki meja dan kursi
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 167
167
167
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
234 Pengadaan Timbangan Berdiri POsyandu
KEC SETU KEL MUNCUL Kp.Baruasih
RT.007 /RW.003
8 Buah 8,000,000 SDK Promkes
6
Buah 4,350,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
235 Pengadaan Timbangan Digital Posyandu
KEC SETU KEL MUNCUL Kp.baruasih
RT.007 /RW.003
2 Buah 3,000,000 SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
236 Pengadaan Mobileur Posyandu Cempaka KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT. /RW.005
1 Unit 30,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
237 Pengadaan Mobileur Posyandu Kamboja KEC SETU KEL MUNCUL
Kp.Baruasih RT.008
/RW.003 1 Paket 25,000,000
SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, posyandu kelurahan Muncul sudah emmiliki meja dan kursi
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 168
168
168
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
238 Bantuan pengadaan alat bemain anak Posyandu
KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS
RT.003 /RW.004
1 Paket 10,000,000 SDK Promkes
-
Pengadaan alat bermain anak tidak menjadi prioritas posyandu
239 Rehab Ringan Posyandu 003/004 KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.003
/RW.004 1 Paket 30,000,000
SDK Promkes
Double
240 Pengadaan MCK Posyandu Cempaka KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT. /RW.005
3 Meter 25,000,000 SDK Promkes
Dapat dilaksanakan bersamaan dengan rehabilitasi
241 Rehab dan Revitalisasi Posyandu Rosella
KEC SETU KEL MUNCUL Perum CPS RT. /RW.006
1 Buah 30,000,000 SDK Promkes
1
Paket 100,000,000
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa rehabilitasi pembangunan dapat dilaksanakan karena banyak kerusakan dan kebocoran
242 Rehabilitasi Posyandu RW.005 KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT. /RW.005
16 Meter 50,000,000 SDK Promkes
Double
243 Pembangunan Posyandu RT.005
KEC SETU KEL MUNCUL Kp. Sengkol
RT.005 /RW.002
1 Unit 70,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu Mawar Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan karena belum memiliki posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 169
169
169
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
244 Rehab/renovasi Pustu KEC SETU
KEL BABAKAN
Kp. Pasar Jengkol RT.007
/RW.001
50 meter 200,000,000 SDK Promkes
50 meter 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Rehab Pustu
245 Pembangunan Posyandu KEC SETU
KEL BABAKAN
Kp.. Babakan RT.02 /RW.04
100 meter 400,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Posyandu
246 Mobiler Posyandu
KEC SETU KEL
BABAKAN Kelurahan
RT. /RW.12345 1 paket 60,000,000
SDK Promkes
1
Paket 14,226,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
247 Pembangunan Posyandu dan Pengadaan Lahan
KEC SETU KEL
KERANGGAN
Kp. Koceak RT.005
/RW.002 1 unit 200,000,000
SDK Promkes
Hasil verifikasi bahwa sampai saat ini belum ada lahan
248 Pembangunan Posyandu dan Pengadaan Lahan
KEC SETU KEL
KERANGGAN
Kp. Keranggan RT.009
/RW.004 1 unit 200,000,000
SDK Promkes
Hasil verifikasi bahwa sampai saat ini belum ada lahan
249 Penambahan Ruang Puskesmas Keranggan KEC SETU
KEL KERANGGAN
Puskesmas Keranggan
RT.011 /RW.005
1 unit 1,000,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F1 Dinas Kesehatan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 170
170
170
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
250 Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Posyandu
KEC SETU KEL
KERANGGAN
Kel. Keranggan RT. /RW.
5 unit 75,000,000 SDK Promkes
Haisl verifikasi melalui puskesmas bahwa Lokasi posyandu tidak jelas
251 Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu (meja,kursi,tempat tidur, lemar, timbangan badan, tinggi badan, dll)
KEC SETU KEL
KERANGGAN
Kel. Keranggan RT. /RW.
11 paket 100,000,000 SDK Promkes
1
Paket 54,288,800
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
252 Insentif Kader PKK, Posyandu, Posbindu
KEC SETU KEL
KERANGGAN
KEL. KERANGGAN
RT. /RW. 100 orang 600,000,000
SDK Promkes
Promkes
253 Pengadaan Mobil Jenazah KEC SETU
KEL KERANGGAN
PUSKESMAS KERANGGAN
RT.011 /RW.005
2 unit 500,000,000 SDK Promkes
DKPP
254 PMT Posyandu
KEC SETU KEL SETU PKK Kelurahan
Setu RT. /RW.
7 paket 13,500,000 SDK Promkes
Gizi
255 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC SETU
KEL BAKTI JAYA
RT. 008/002 RT.008
/RW.002 1 PAKET 45,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 171
171
171
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
256 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC SETU
KEL BAKTI JAYA
JL. BARU LUK RT.006
/RW.007 1 UNIT 45,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
257 ALAT FOGGING
KEC SETU KEL BAKTI
JAYA
KARANG TARUNA BAKTI
JAYA RT.003
/RW.001
1 PAKET 45,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
258 PERBAIKAN POSYANDU
KEC SETU KEL BAKTI
JAYA
KELURAHAN BAKTI JAYA ( pOSYANDU MATAHARI, POSYANDU
NUSA INDAH, POSYANDU
MELATI PUTIH )
RT. /RW.
1 PAKET 100,000,000 SDK Promkes
1 PAKET 100,000,000
Sarana dan
Prasarana
Di lahan fasos fasum dg luas 110 m2
259 PENGISIAN ALAT KESEHATAN MOBELER UNTUK POSYANDU
KEC SETU KEL BAKTI
JAYA
KELURAHAN BAKTI JAYA
RT. /RW. 9
POSYAND
U 90,000,000
SDK Promkes
6
POSYAN
DU 20,315,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
260 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Cempaka
RT.001 /RW.005
1 paket 8,123,900 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 172
172
172
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
261 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Asoka
RT. /RW.08 1 paket 8,123,900
SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader
262 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Mawar
RT. /RW. 1 paket 8,123,900
SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader
263 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Anggrek RT.003
/RW.003
1 paket 8,123,900 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader
264 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Aster
RT.006 /RW.003
1 paket 8,123,900 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 nomenklatur, pengadaan sarana posyandu kelurahan Kademangan, berdasarkan data forum kader
265 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Kenanga RT.003
/RW.002
1 paket 8,123,900 SDK Promkes
1 paket 26,779,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu sekelurahan kademangan
266 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Melati RT.005
/RW.002
1 paket 8,123,900 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 173
173
173
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
267 Pengadaan sarana/ prasana posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Posyandu Teratai
RT. /RW. 1 paket 8,123,900
SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
268 Pembangunan Bangunan Posyandu KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
Kampung Kademangan
RT.005 /RW.002
1 paket 100,000,000 SDK Promkes
1 paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Sudah dilakukan survey, tanah sudah siap (fasos fasum)
269 Pembangunan Bangunan Posyandu
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Kp Kademangan
(Tanah Bp Supeno) RT.005
/RW.003
1 paket 100,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016 (Posyandu Sakura)
270 Pengadaan alat fogging/ pengasapan KEC SETU
KEL KADEMANGA
N
RW 001 s.d 09 RT. /RW.
9 unit 180,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
271 Pembangunan gedung Puskesmas
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Pembangunan gedung
puskesmas RT.6 /RW.2
1 paket 1,200,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan kajian sederhana dari seksi Yandas bahwa pembangunan puskesmas di wilayah ini TIDAK DIREKOMENDASIKAN dikarenakan salah satu syarat dibangunnya puskesmas yaitu jumlah penduduk belum memenuhi syarat dibangunnya Puskesmas (masih dibawa 30.000)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 174
174
174
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
272 Mesin Poging KEC
PAMULANG
KEC PAMULANG
Komp. Depag RT.007
/RW.002 1 bh 42,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
273 grobak Sampah KEC
PAMULANG
KEC PAMULANG
Komp. Depag RT.007
/RW.002 1 unit 8,000,000
SDK Promkes
DKPP
274 Pembangunan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEC PAMULANG
Jl. Arwana RT.007
/RW.002 1 unit 180,000,000
SDK Promkes
Posyandu
275 pembangunan rumah sehat (posyandu)bumi pamulang asri
KEC PAMULAN
G
KEC PAMULANG
bumi pamulang asri RT.02 /RW.02
1 unit 180,000,000 SDK Promkes
Posyandu
276 Pengadaan meja Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEC PAMULANG
Jl. Arwana Raya
RT.004 /RW.002
100 unit 90,000,000 SDK Promkes
23
unit 79,062,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana
277 pengadaan mesin fogging
KEC PAMULAN
G
KEC PAMULANG
komplek pamulang regency
RT.08 /RW.05
0 bh 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 175
175
175
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
278 renovasi posyandu KEC
PAMULANG
KEC PAMULANG
perum graha indah II
RT.08 /RW.03 0 100,000,000
SDK Promkes
Posyandu
279 POS YANDU Pelaksana : DBMSDA KEC
PAMULANG
KEL PONDOK CABE UDIK
JL.KAYU PUTIH RT.004
/RW.001
24 METER 190,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
TANAH DESA/FASOS FASUM (OK)
280 MESIN FOGGING KEC
PAMULANG
KEL PONDOK CABE UDIK
JL.KAYU PUTIH RT.004
/RW.001
1 UNIT 42,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
281 MOBIL AMBULAN KEC
PAMULANG
KEL PONDOK CABE UDIK
JL.PALA RAYA DAN KAYU
PUTIH RT.001
/RW.001
1 UNIT 300,000,000 SDK Promkes
Umum
282 PERLENGKAPAN POSYANDU DAN POSGINDU
KEC PAMULAN
G
KEL PONDOK CABE UDIK
RW SE-KELURAHAN
PONDOK CABE UDIK
RT.002 /RW.001
14 SET 220,147,200 SDK Promkes
15
Posyand
u 112,220,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
283 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC PAMULAN
G
KEL PONDOK CABE UDIK
PERUMAHAN MODERN HILL
RT.002 /RW.013
150 METER2 190,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
FASOS/FASUM (OK)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 176
176
176
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
284 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC PAMULAN
G
KEL PONDOK CABE UDIK
JL.GOTONG ROYONG RT.007
/RW.005
20 METER 190,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
TANAH DESA FASOS/FASUM (OK)
285 Pengadaan perlengkapan posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. arwana Raya
RT.004 /RW.002
100 unit kursi 57,090,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016 sebanyak 100 unit meja kursi untuk posyandu kelurahan bambu apus
286 Pengadaan perlengkapan posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. arwana Raya
RT.004 /RW.002
20 unit
lemari 22,858,000
SDK Promkes
14
unit lemari
34,307,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
287 Pengadaan perlengkapan posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
jl. Arwana Raya
RT.004 /RW.002
20 Unit
Megaphone
27,000,000 SDK Promkes
-
Pengadaan Megaphone bukan menjadi prioritas posyandu
288 Pengadaan perlengkapan posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana Raya
RT.004 /RW.002
40 unit tensi
darah 24,000,000
SDK Promkes
-
Pengadaan Tensimeter bukan menjadi prioritas posyandu
289 Pengadaan perlengkapan posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana Raya
RT.004 /RW.002
40 unit
timbangan injak
6,000,000 SDK Promkes
6
unit timbangan injak
4,350,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 177
177
177
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
290 Pengadaan perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana Raya
RT.004 /RW.002
40 Unit alat
ukur 2,000,000
SDK Promkes
-
Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu
291 pengadaan perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana Raya
RT.004 /RW.002
40 Unit alat
tes kehamilan
2,800,000 SDK Promkes
-
Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu
292 Pengadaan perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana raya
RT.004 /RW.002
20 Unit 26,000,000 SDK Promkes
-
Pengadaan Sarana Posyandu berupa mebeulair sudah dianggarkan pada APBD 2016
293 Pengadaan perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana raya
RT.004 /RW.002
20
Unit alat pemeriksa kehamilan
/
26,000,000 SDK Promkes
-
Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu
294 pengadaan perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana raya
RT.004 /RW.002
20 Unit alat
Lab sederhana
22,000,000 SDK Promkes
-
Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu
295 Pengadaan perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Arwana raya
RT.004 /RW.002
40 Unit alat
Stick Glucoder
10,000,000 SDK Promkes
-
Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 178
178
178
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
296 Pengadaan perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl Arwan raya RT.004
/RW.002 40
Unit alat Stick asam
urat 20,000,000
SDK Promkes
-
Pengadaan ini bukan menjadi prioritas posyandu
297 Usulan Alat Poging KEC
PAMULANG
KEL BAMBU APUS
Jl Arwana raya RT.004
/RW.002 9
Unit alat semprot/P
oging 63,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
298 Pengadaan alat mesin Foging
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Gurame RT.003
/RW.001 2 Buah 77,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
299 Pengadaan alat mesin Foging KEC
PAMULANG
KEL BAMBU APUS
Bambu apus Timur Perum.
Bumi Pamulang Pratama RT.009
/RW.003
1 Buah 38,500,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
300 Permohonan Alat mesin Foging
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Mujair III RT.004
/RW.004 1 Buah 38,500,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
301 Pengadaan alat Foging
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Jl. Lele RT.006
/RW.005 2 Unit 77,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 179
179
179
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
302 Permohonan Pengadaan Motor sampah
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Komp. Depag RT.004
/RW.007 1 Unit 35,000,000
SDK Promkes
DKPP
303 Pembangunan posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BAMBU APUS
Villa Pamulang Mas 2 ( sebelahan Balai warga )
RT.001 /RW.008
100 meter 80,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Hasil verifikasi lahan OK (Posyandu Peterselly)
304 POSBINDU KEC
PAMULANG
KEL PAMULANG
BARAT
WITANA HARJA BLOK C
RT.004 /RW.016
1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
305 POSBINDU KEC
PAMULANG
KEL PAMULANG
BARAT
KOMP. RENI JAYA
RT.001 /RW.020
1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
306 POSYANDU KEC
PAMULANG
KEL PAMULANG
BARAT
KOMP. RENI JAYA
RT.002 /RW.021
1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
FASOS/FASUM (OK) SUDAH MEMBERIKAN PROPOSAL
307 Lahan Parkir Puskesmas
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Puskesmas Benda Baru Jl. Vila Dago Raya
RT.007 /RW.020
300 meter 60,000,000 SDK Promkes
-
Lahan fasos fasum yang tersedia bukan lahan fasos fasum yang diperuntukkan untuk Puskesmas (Akan di klarifikasi ke Aset terlebih dahulu)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 180
180
180
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
308 Penambahan Ruangan Rawat Inap
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Puskesmas Benda Baru Jl. Vila Dago Raya
RT.007 /RW.020
500 meter 250,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F2 Dinas Kesehatan
309 Peralatan Kebutuhan Pos Yandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Pos Yandu Adas
Manis RT.001
/RW.023
50 orang 21,750,000 SDK Promkes
20
Posyand
u 129,545,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
310 Peralatan Kebutuhan Pos Yandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Posyandu Kayu
Manis RT.001
/RW.005
7 unit 1,800,000 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
311 Perlengkapan Peralatan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Pos Yandu Cabe
Merah RT.003
/RW.002
3 unit 1,800,000 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
312 Peralatan Kebutuhan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Posyandu
Asam Kandis RT.001
/RW.019
4 Unit 2,000,000 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
313 Perbaikan Gedung Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Posyandu
Pandan Wangi RT.001
/RW.003
1 Unit 20,000,000 SDK Promkes
1
Paket 100,000,000
Sarana dan
Prasarana
Hasil verifikasi lokasi dapat dilakukan rehab
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 181
181
181
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
314 Pembangunan Gedung Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Posyandu
Zinten RT.001
/RW.024
1 Unit 350,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016 (Pergeseran)
315 Peralatan Kebutuhan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Posyandu
Kunyit Putih RT.001
/RW.009
5 Unit 3,250,000 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
316 Peralatan Kebutuhan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja IV Posyandu Lada
Hitam RT.001
/RW.007
5 Unit 22,100,000 SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan peralatan kebutuhan posyandu posyandu lain di kelurahan Benda Baru, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
317 Pengadaan Karpet Permadani(Turki)
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Pokja I RT.003
/RW.001 24 Unit 14,400,000
SDK Promkes
KEL BENDA BARU
318 Pengadaan Marawis KEC
PAMULANG
KEL BENDA BARU
Pokja I RT.003
/RW.001 24 Unit 9,600,000
SDK Promkes
DEPAG
319 Balai PKK dan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Perum Alam Asri 3 Blok J.9
Vila Dago RT.001
/RW.021
78 meter 180,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Hasil verifikasi lahan OK
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 182
182
182
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
320 Pembangunan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Alam Asri Blok H
RT.007 /RW.022
54 Meter 165,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016 (osyandu lada)
321 Alat Fogging(Swing Fog)
KEC PAMULAN
G
KEL BENDA BARU
Perum Serua Permai RT.001
/RW.007
2 Unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
322 Gedung Posyandu KEC
PAMULANG
KEL PAMULANG
TIMUR
Jl. Perum Bukit
PAmulang Indah
RT. /RW.004
48 unit 180,000,000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
FASOS/FASUM(OK)
323 Gedung Posyandu KEC
PAMULANG
KEL PAMULANG
TIMUR
Jl. Perum Sinar
Pamulang Permai
RT. /RW.006
48 unit 180,000,000 SDK Promkes
-
BELUM ADA POSYANDUNYA (kepengurusannya)
324 Moubiler KEC
PAMULANG
KEL PAMULANG
TIMUR
Jl. Akasia RT.002
/RW.012 2 unit 15,000,000
SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan mebeulair posyandu lain di kelurahan Pamulang Timur, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
325 Moubiler KEC
PAMULANG
KEL PAMULANG
TIMUR
Jl. Pinus RT.001
/RW.022 13 unit 15,000,000
SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan mebeulair posyandu lain di kelurahan Pamulang Timur, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 183
183
183
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
326 Moubiler
KEC PAMULAN
G
KEL PAMULANG
TIMUR
Jl. Perum Bukit
Pamulang Indah Blok E
RT.001 /RW.005
17 unit 15,000,000 SDK Promkes
11
Posyand
u 167,850,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
327 alat poging KEC
PAMULANG
KEL PONDOK CABE ILIR
jl. talas RT.002 /RW.02
1 unit 5,500,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
328 Peralatan Posyandu KEC
PAMULANG
KEL PONDOK BENDA
Jalan Swadaya II
RT.007 /RW.005
5 Unit 10,000,000 SDK Promkes
14
Posyand
u 118,634,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
329 Permohonan Pembangunan
KEC PAMULAN
G
KEL KEDAUNG
Kedaung RT.009
/RW.018 1 unit 88,000,000
SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan,
330 Pengadaan Perlengkapan Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL KEDAUNG
PKK Kelurahan Kedaung RT.004
/RW.019
1 Set 14,411,000 SDK Promkes
20
Posyand
u 139,285,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
331 Pengadaan Barang Posyandu
KEC PAMULAN
G
KEL KEDAUNG
Kedaung RT.012
/RW.011 1 Set 15,000,000
SDK Promkes
-
Dijadikan 1 dengan usulan pengadaanperlengkapan posyandu di kelurahan kedaung, volume disesuaikan dengan usulan dari forum kader
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 184
184
184
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
332 Pengadaan Alat Fogging
KEC PAMULAN
G
KEL KEDAUNG
Kedaung RT.013
/RW.011 1 unit 38,500,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
333 Pelatihan MC dan Protokoler KEC
CIPUTAT KEC CIPUTAT
Kader PKK Kecamatan RT. /RW.
80 Orang 60,000,000 SDK Promkes
BPMPPKB
334 Rehab posyandu RW.07 KEC
CIPUTAT KEL SERUA
Bukit Indah RT. /RW.07
10 Unit 70,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
335 Rehab Posyandu RW.08 KEC
CIPUTAT KEL SERUA
Bukit IndaH RT. /RW.98
10 unit 70,000,000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
336 Pembangunan Posyandu KEC
CIPUTAT KEL SERUA
serpong green park
RT. /RW.23 8 m2 200,000,000
SDK Promkes
1
Unit 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Sudah disurvey, lokasi OK
337 Meubeleur PKK Serua
KEC CIPUTAT
KEL SERUA PKK Serua RT. /RW.
5 paket 40,000,000 SDK Promkes
BPMPKB
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 185
185
185
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
338 meubeler dan alat penunjang posyandu RW.24
KEC CIPUTAT
KEL SERUA Grand
serpong RT. /RW.24
1 paket 30,000,000 SDK Promkes
Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua
339 Pembangunan Posyandu KEC
CIPUTAT KEL SERUA
Kp. Buaran RT. /RW.02
8 m2 180,000,000 SDK Promkes
-
Hasil verifikasi, status tanah belum jelas. Ada tanah tapi tidak ada pemiliknya.
340 Rehab Posyandu
KEC CIPUTAT
KEL SERUA Sarua Permai
RT. /RW.11 1 m2 180,000,000
SDK Promkes
-
Tidak dapat dibangun karena Bangunan posyandu bergabung dengan gedung pertemuan warga
341 Pembangunan Posyandu KEC
CIPUTAT KEL SERUA
Sarua Makmur
RT. /RW.10 8 m2 18,000,000
SDK Promkes
1
Unit 200,000,000
Sarana dan
Prasarana
Sudah disurvey, lokasi OK
342 Peralatan Posyandu
KEC CIPUTAT
KEL SERUA Bukit Indah RT. /RW.06
1 paket 25,000,000 SDK Promkes
1 paket 19,125,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
343 Mesin Foging
KEC CIPUTAT
KEL SERUA Kelurahan
Serua RT. /RW.
2 paket 5,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 186
186
186
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
344 Pengadaan Alat Pogging KEC
CIPUTAT KEL CIPUTAT
Jl. Kh Dewantoro
RT.001 /RW.06 1 unit 15,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
345 Pengadaan Alat Pogging KEC
CIPUTAT KEL CIPUTAT
Kesatrian Polri Ciputat
RT.002 /RW.12 2 unit 30,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
346 Pengadaan Alat Pogging KEC
CIPUTAT KEL CIPUTAT
Ciputat RT.004 /RW.01
1 unit 15,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
347 meja, lemari, timbangan bayi KEC
CIPUTAT KEL CIPUTAT
Posyandu Apel Ciputat
RT.004 /RW.15 5 unit 6,250,000
SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
348 Lemari, meja, kipas angin KEC
CIPUTAT KEL CIPUTAT
Posyandu Aspol Ciputat
RT.002 /RW.12 7 unit 7,450,000
SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
349 Pengadaan Lemari, Meja Lipat dan timbangan Bayi
KEC CIPUTAT
KEL CIPUTAT Jl. Kh
Dewantoro RT.003 /RW.03
4 unit 24,000,000 SDK Promkes
1 paket 19,638,000
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 187
187
187
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
350 Dacin Balita
KEC CIPUTAT
KEL CIPUTAT Jl. Aneka
Warga RT.005 /RW.05
1 unit 1,500,000 SDK Promkes
Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pd Jagung Timur yang belum memiliki timbangan yaitu 18 posyandu
351 Tensi Darah, Timbangan Injek, Tape Recorder
KEC CIPUTAT
KEL CIPUTAT Jl. KH
Dewantoro RT.004 /RW.15
3 unit 5,000,000 SDK Promkes
-
Tensi, timbangan (Bankeu 2017) Tape recorder (Posbindu melon, ciputat)
352 Timbangan Diri, Timbangan Bayi, Meja KEC
CIPUTAT KEL CIPUTAT
Jl. Sasak Tinggi RT.002 /RW.11
3 unit 3,750,000 SDK Promkes
1 paket 17,912,500
Sarana dan
Prasarana
Sarana Posyandu
353 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.001 RT.001
/RW.001
1 unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
354 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.002 RT.001
/RW.002
1 unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
355 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.003 RT.001
/RW.003
1 unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 188
188
188
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
356 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.004 RT.001
/RW.004
1 Unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
357 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.005 RT.001
/RW.005
1 Unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
358 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.006 RT.001
/RW.006
1 Unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
359 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.007 RT.001
/RW.007
1 Unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
360 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.008 RT.001
/RW.008
1 Unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
361 Pengadaan Mesin Poging KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Warga RW.009 RT.001
/RW.009
1 Unit 10,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 189
189
189
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
362 Pengadaan Alat-alat kesehatan Cek Darah, Gula dan kolestrol
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH BARU
Warga Sawah Baru 20
Posyandu RT.002
/RW.008
20 Set 70,000,000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
363 Pengadaan Bak Pembuangan Sampah sementara
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH BARU
Warga RT.004/07
RT.004 /RW.007
4 buah 2,000,000 SDK Promkes
DKPP
364 Pengadaan Bak sampah/Amrol di setiap RW
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH BARU
Kelurahan Sawah Baru
RT.004 /RW.003
8 buah 56,000,000 SDK Promkes
DKPP
365 Pengadaan Mobeler Posyandu KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
BARU
Kelurahan Sawah Baru (8
Posyandu) RT.004
/RW.003
8 Set 40,000,000 SDK Promkes
18
Posyand
u 222,329,000
Sarana Posyandu
366 Pengadaan Tong/Tempat Sampah ( 1 buah/10 KK)
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH BARU
Kelurahan Sawah Baru untuk 8 RW
RT.004 /RW.003
500 150,000,000 SDK Promkes
DKPP
367 MESIN FOGGING
KEC CIPUTAT
KEL CIPAYUNG
CIMANGGIS RT.001
/RW.002 4 UNIT 140,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 190
190
190
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
368 ALAT FOGGING(SWINGFOG -SN 50)
KEC CIPUTAT
KEL CIPAYUNG
CIMANGGIS RW.004
RT. /RW.004 1 UNIT 35,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
369 PENINGKATAN LAYANAN POSBINDU KEC
CIPUTAT KEL
CIPAYUNG
POSBINDU RW.008 RT.000
/RW.008
1 PAKET 50,000,000 SDK Promkes
-
Berdasarkan verifikasi seksi Remaja Lansia Permintaan tidak jelas, posbindu baru
370 Timbangan bayi
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH LAMA
Tiap-tiap Posyandu RT. /RW.
25 buah 41,250,000 SDK Promkes
Berdasarkan Buku Standar Pemantauan Pertumbuhan Balita (Kemenkes, 2014) bahwa alat yang digunakan untuk pemantauan berat badan di posyandu adalah dacin, karena memenuhi syarat : 1. Kuat dan tahan lama 2. Mempunyai presisi sampai 0,1 kg 3. Sudah dikalibrasi 4. Tidak menggunakan timbangan pegas (tidak akurat) 5. SNI Sehingga, pengadaan timbangan bayi (baby scale) tidak dianjurkan
371 Pengadaan Kursi
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH LAMA
Posbindu Tulip
RT. /RW. 20 buah 4,000,000
SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, posbindu wilayah sawah lama tidak mengusulkan kursi
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 191
191
191
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
372 Pengadaan meja posyandu KEC
CIPUTAT KEL SAWAH
LAMA
PKK dan Posyandu
sekelurahan Sawah RT.001
/RW.001
375 m2 214,087,500 SDK Promkes
-
Berdasarkan data dari forum kader, posyandu wilayah sawah lama tidak mengusulkan meja
373 PENGADAAN ALAT POSYANDU KEC
CIPUTAT KEL
JOMBANG
KOMPLEK BUMI
SUDIMARA RT. /RW.001
1 SET 6,078,000 SDK Promkes
1 SET 185,132,000
Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan jombang
374 PENGADAAN ALAT POSYANDU KEC
CIPUTAT KEL
JOMBANG
VILLA BINTARO
INDAH RT.004
/RW.011
1 SET 28,039,000 SDK Promkes
Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan jombang
375 PENGADAAN LISTRIK DAN MESIN AIR POSYANDU
KEC CIPUTAT
KEL JOMBANG
KP.GUNUNG RT.003
/RW.016 1 SET 5,000,000
SDK Promkes
Pengadaan Listrik posyandu tidak bisa dilaksanakan
376 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC
CIPUTAT KEL
JOMBANG
KP.RAWA LELE RT.002
/RW.017 1 UNIT 35,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
377 PENGADAAN MEJA DAN KURSI KEC
CIPUTAT KEL
JOMBANG
KP.RAWA LELE RT.003
/RW.007 1 SET 33,600,000
SDK Promkes
Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan jombang
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 192
192
192
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
378 PENGADAAN ALAT FOGGING KEC
CIPUTAT KEL
JOMBANG KP.CILALUNG RT. /RW.005
1 UNIT 35,000,000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
379 renovasi posyandu
KEC CIPUTAT
KEL SERUA INDAH
Kp.Kedaung RT.002
/RW.001 60 m2 180,000,000
SDK Promkes
1 Paket 100,000,000
Posyandu Melati (Jl. Suka Mandiri RT 01/01
380 prasarana meubeler
KEC CIPUTAT
KEL SERUA INDAH
Kp.Kedaung RT.001
/RW.002 1 m2 25,000,000
SDK Promkes
1 Paket 22,054,500
Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua indah
381 pengadaan alat foging KEC
CIPUTAT KEL SERUA
INDAH
Kp.Kedaung RT.003
/RW.002 1 paket 10,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
382 pembangunan posyandu KEC
CIPUTAT KEL SERUA
INDAH
kp.Kedaung RT.008
/RW.002 1 unit 150,000,000
SDK Promkes
-
Tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil verifikasi tidak ada lahan
383 pengadaan alat foging KEC
CIPUTAT KEL SERUA
INDAH
kp.kedaung RT.001
/RW.004 1 unit 10,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 193
193
193
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
384 pengadaan meubeler posyandu KEC
CIPUTAT KEL SERUA
INDAH
kp.kedaung RT.001
/RW.004 1 set 25,000,000
SDK Promkes
Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua indah
385 pengadaan meubeler posyandu KEC
CIPUTAT KEL SERUA
INDAH
Kp.Dukuh RT.001
/RW.007 1 paket 25,000,000
SDK Promkes
Dijadikan 1 nomenklatur dengan peralatn posyandu kelurahan serua indah
386 pengadaan alat foging KEC
CIPUTAT KEL SERUA
INDAH
Kp.Dukuh RT.007
/RW.007 1 unit 10,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
387 pengadaan alat foging KEC
CIPUTAT KEL SERUA
INDAH
jl.suka bakti RT.001
/RW.005 2 unit 50,000,000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
388 Alat tes gula darah
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
PAKULONAN RT. /RW.
10 kelompok 10.000.000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
389 Meja kerja POSBINDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
pakulonan RT. /RW.
10 buah 15.000.000 SDK Promkes
10 buah 34,375,000
Sarana Posbindu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 194
194
194
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
390 Bangku POSBINDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
pakulonan RT. /RW.
20 buah 4.000.000 SDK Promkes
20 buah 16,700,000
Sarana Posbindu
391 lemari POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
pakulonan RT. /RW.
10 buah 20.000.000 SDK Promkes
5
buah 12,252,500
Sarana Posyandu
392 Pengadaan Mesin Poging
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
Kp.baru nselatan RT.003
/RW.001
1 buah 12.000.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
393 pembangunan PUSKESMAS
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
puskesmas pakulonan RT. /RW.
1 lokasi 3.200.000.000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam usulan F1 Dinas Kesehatan
394 PEMBELIAN DUA BUAH ALAT FOGGING (SWINGFOG - SN 50)
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
KP. BUARAN TIMUR RW.
004 KELURAHAN JELUPANG
RT.011 /RW.004
2 Buah 80.000.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
395 PERBAIKAN POSYANDU BALIDA
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
KP.BUARAN TIMUR RW.004 RT.010
/RW.004
1 Paket 170.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 195
195
195
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
396 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
PERUMAHAN GRIYA ASRI
RW.007 RT.054
/RW.007
1 Paket 150.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
397 PEMBELIAN ALAT FOGGING (SWINGFOG - SN 50)
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
VILLA MELATI MAS RW.009
RT.038 /RW.009
1 Buah 40.000.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
398 RENOVASI POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
KP. JELUPANG RW.001 RT.002
/RW.001
1 Paket 100.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
399 PENYULUHAN BAHAYA SEK BEBAS DAN NARKOBA
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
PERUMAHAN SERPONG
PARK RW.013 RT.003
/RW.013
1 Paket 35.000.000 SDK Promkes
Promkes
400 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
PERUMAHAN SERPONG
PARK RW.013 RT.002
/RW.013
1 Paket 160.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
401 SARANA PRASARANA POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
PKK KELURAHAN JELUPANG RT. /RW.
11 Paket 350.000.000 SDK Promkes
3
unit 1,125,000
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 196
196
196
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
402 ALAT FOGGING KEC
SERPONG UTARA
KEL JELUPANG
PKK KELURAHAN JELUPANG RT. /RW.
11 Unit 440.000.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
403 PERBAIKAN POSYANDU LELE
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
KP. JELUPANG RW.002 RT.005
/RW.002
1 Paket 50.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
404 PERBAIKAN POSYANDU TAWES
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
KP. JELUPANG RW.003 RT.009
/RW.003
1 Paket 50.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
405 Pengadaan Meja dan Kursi Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
12 Posyandu 3.000.000 SDK Promkes
12
Posyandu
41,250,000
Sarana Posyandu
406 Pengadaan Alat Tensi Darah
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
12 Posyandu 10.700.000 SDK Promkes
-
Tensi darah peruntukkannya tidak tepat pada posyandu/bukan prioritas posyandu
407 Pengadaan ATK Untuk Posyandu KEC
SERPONG UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
12 Posyandu 4.800.000 SDK Promkes
Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 197
197
197
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
408 Pengadaan White Board Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
8 Posyandu 4.000.000 SDK Promkes
8
Posyandu
10,800,000
Sarana Posyandu
409 Renovasi Posyandu Anggur
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Anggur
RT.05 /RW.01 24 M 51.000.000
SDK Promkes
Hasil verifikasi bahwa posyandu sudah didirikan/dibangun
410 Renovasi Posyandu Delima
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Delima
RT.04 /RW.05 24 M 51.000.000
SDK Promkes
-
Hasil verifikasi ke lokasi, sudah tidak ada yang harus di renovasi
411 Pembangunan Posyandu Melon
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Melon
RT.04 /RW.01 24 M 120.000.000
SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan, krena selama ini posyandu masih menyatu dengan masjid
412 Penambahan Kursi Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
15 Buah 9.419.850 SDK Promkes
-
Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan paku alam tidak mengusulkan kursi karena sudah memiliki
413 Penambahan Meja Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
30 Buah 27.225.000 SDK Promkes
-
Sudah diakomodir pada rencana tindak Pengadaan Meja dan Kursi Untuk Posyandu di Kelurahan Pakualam
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 198
198
198
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
414 Penambahan Lemari Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
2 Buah 2.514.380 SDK Promkes
9
unit 22,054,500
Sarana Posyandu
415 Pengadaan Alat Poging
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Kamurang Atas
RT. /RW.01 2 Unit 84.700.000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
416 Pengadaan Alat Poging
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Pondok Pakulonan RT. /RW.04
0 42.350.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
417 Pembangunan Posyandu Kelengkeng
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Pondok Pakualam
RT.03 /RW.10 24 m 120.000.000
SDK Promkes
-
Hasil verifikasi ke lokasi, bahwa pembangunan posyandu tidak dapat izin dari Alam Sutera karena merupakan lahan Alam Sutera
418 Pembangunan Posyandu Mangga
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Mangga Kp.
Dongkal RT.02 /RW.11
24 M 120.000.000 SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan belum dapat dilaksanakan, karena tidak memiliki lahan
419 Perbaikan atau Renovasi Posyandu Manggis
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Manggis
RT. /RW.12 0 50.000.000
SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 199
199
199
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
420 Pengadaan Alat Kebersihan dan Mesin Potong Rumput
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Pondok Pakulonan RT. /RW.12
0 10.000.000 SDK Promkes
DKPP
421 Pengadaan Lemari Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Kelurahan Pakualam RT. /RW.
12 Posyandu 15.086.280 SDK Promkes
-
Sudah diakomodir pada rencana tindak Penambahan Lemari Untuk Posyandu di Kelurahan Pakualam
422 Pengadaan Timbangan Injak Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Kelurahan Pakualam RT. /RW.
12 Posyandu 3.000.000 SDK Promkes
2
Posyand
u 1,450,000
Sarana Posyandu
423 Pengadaan Timbangan Dacin Untuk Posyandu
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu Kelurahan Pakualam RT. /RW.
12 Posyandu 21.780.000 SDK Promkes
-
Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan paku alam tidak mengusulkan timbangan dacin karena sudah memiliki
424 PEMBANGUNAN PUSKES MAS
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
KP. BUARAN RT.001
/RW.001 1 1500 3.700.000.000
SDK Promkes
-
Berdasarkan kajian sederhana dari seksi Yandas bahwa pembangunan puskesmas di wilayah ini TIDAK DIREKOMENDASIKAN dikarenakan salah satu syarat dibangunnya puskesmas yaitu jumlah penduduk belum memenuhi syarat dibangunnya Puskesmas (masih dibawa 30.000)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 200
200
200
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
425 PEMBUATAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
NUSA INDAH LOKA
RT.002 /RW.010
9 M 165.000.000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dan sangat dibutuhkan warga
426 PEMBUATAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
GARDENIA LOKA
RT. /RW.11 1 UNIT 165.000.000
SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan
427 PEMBUATAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
FEDORA RT. /RW.15
1 UNIT 165.000.000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan
428 PEMBUATAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
VALENCIA RT. /RW.017
1 UNIT 156.000.000 SDK Promkes
1
Paket 200,000,000
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan, tersedia fasos fasum 340 m2
429 PENGADAAN/PEMBELIAN ALAT FOGGING
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
KELURAHAN PAKUJAYA
RT.005 /RW.001
20 UNIT 60.000.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
430 PERLENGKAPAN POSYANDU+MOUBILER
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
PAKUJAYA RT. /RW.
15 PAKET 190.500.000 SDK Promkes
14
Posyand
u 35,757,000
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 201
201
201
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
431 PAGAR POSYANDU KEC
SERPONG UTARA
KEL PAKU JAYA
KP. PONDOK SERUT RT.005
/RW.003
1 PAKET 20.000.000 SDK Promkes
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
432 PENYEKAT RUANG POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
KP. PONDOK SERUT RT.005
/RW.003
1 PAKET 10.000.000 SDK Promkes
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
433 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
PERUM PAKUJAYA
RT. /RW.005 1 UNIT 165.000.000
SDK Promkes
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
434 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
CLUSTER ANGGREK
LOKA RT.005
/RW.007
1 UNIT 165.000.000 SDK Promkes
Berdasarkan Berita Acara survey lokasi dari puskesmas bahwa pembangunan dapat dilaksanakan
435 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
PERUMAHAN PAKUJAYA
PERMAI RT. /RW.005
0 6X8 165.000.000 SDK Promkes
Sudah dianggarkan pada APBD 2016
436 PEMBANGUNAN 2 LANTAI UNTUK POSYANDU DAN SEKRETARIAT BOLA REPAJA FC
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
KP. BUARAN RT.005
/RW.001 1 6X8 250.000.000
SDK Promkes
Tidak dapat dilaksanakan, karena posyandu tidak dapat dibangun 2 lantai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 202
202
202
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
437 PENGADAAN SOUND SISTEM KEC
SERPONG UTARA
KEL PAKU JAYA
KP. PONDOK SERUT RT.009
/RW.003
1 UNIT 24.000.000 SDK Promkes
-
Remaja Lansia, Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
438 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
CLUSTER FEDORA
RT. /RW.015 1 6X8 165.000.000
SDK Promkes
-
Hasil verifikasi tidak terdapat lahan fasos fasum yang cukup, sedang dibangun balai warga
439 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
CLUSTER VALENCIA
RT. /RW.017 1 6X8 165.000.000
SDK Promkes
-
Hasil verifikasi tidak dapat dibangun karena lokasi nya menyatu dengan masjid yang sudah berdiri, tidak ada lahan kosong
440 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
ANGGREK LOKA
RT. /RW.007 1 6X8 165.000.000
SDK Promkes
Double usulan
441 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
CLUSTER GARDENIA
LOKA RT. /RW.011
1 6X8 165.000.000 SDK Promkes
Double usulan
442 PERLENGKAPAN KESEKRETARIATAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
PAKUJAYA RT.005
/RW.001 1 PAKET 75.000.000
SDK Promkes
-
Sudah diakomodir pada rencana tindak PERLENGKAPAN POSYANDU+MOUBILER Posyandu di Kelurahan Pakujaya
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 203
203
203
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
443 BAD PERIKSA KEC
SERPONG UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT.001
/RW.004
9 UNIT 45.000.000 SDK Promkes
-
Sudah dianggarkan di APBD 2016 (DAK)
444 DOPLER/ALAT PERIKSA JANTUNG BAYI
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT.001
/RW.004
9 UNIT 9.000.000 SDK Promkes
Dilaksanakan
445 PEMBANGUNAN POSYADU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
PERUM PONDOK JAGUNG
RT.- /RW.004
1 Paket 180.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
446 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
ASRAMA YONKAV 9/BU
RT.002 /RW.003
1 Paket 180.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
447 PENGADAAN ALAT TENSI DARAH
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
TP-PKK KELURAHAN
RT.008 /RW.002
11 Paket 2.700.000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
448 RENOVASI POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
PRIYANG RT.015
/RW.005 1 Paket 60.000.000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 204
204
204
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
449 UKS KID /ANAK KEC
SERPONG UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT. /RW.
5 Paket 250.000.000 SDK Promkes
-
F1 Dinkes
450 MESIN FOGGING AGROFOG
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
KELURAHAN PONDOK JAGUNG RT.008
/RW.002
5 UNIT 112.500.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
451 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
Priyang RT.013
/RW.005 1 Paket 180.000.000
SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
452 PEMBANGUNAN TOILET
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
SDN PONDOK JAGUNG I PONDOK JAGUNG RT.008
/RW.002
4 ruang 100.000.000 SDK Promkes
Dinas Pendidikan
453 WASTAFLE KEC
SERPONG UTARA
KEL PONDOK JAGUNG
PUSKESMAS PONDOK JAGUNG RT.001
/RW.004
9 buah 9.000.000 SDK Promkes
-
Sudah terdapat dalam RAB Tambah Ruang Puskemas F1 SKPD
454 pengadaan mesin fogging
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG TIMUR
villa mutiara serpong RT.007
/RW.011
3 unit 38.500.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 205
205
205
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
455 pengadaan alat fogging
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG TIMUR
villa mutiara serpong
RT.- /RW.012 7 unit 269.500.000
SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
456 pengadaan meja untuk 16 posyadu di kelurahan pondok jagung timur
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG TIMUR
kelurahan pondok jagung
timur RT.001
/RW.005
16 buah 13.200.000 SDK Promkes
-
Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan pd jagung timur tidak mengusulkan karena sudah memiliki
457 timbangan gantung bayi untuk posyandu kelurahan pondok jagung timur
KEC SERPONG
UTARA
KEL PONDOK JAGUNG TIMUR
kelurahan pondok jagung
timur RT.001
/RW.005
16 buah 25.600.000 SDK Promkes
Berdasarkan data dari forum kader Tangerang Selatan, bahwa posyandu wilayah kelurahan Pd Jagung Timur yang belum memiliki timbangan yaitu 18 posyandu
458 MOBIL AMBULANCE
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kantor Kelurahan Lengkong
karya RT.001
/RW.002
1 Unit 152.300.000 SDK Promkes
Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
459 PENGAJUAN ALAT MESIN FOGGING
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kantor Kelurahan Lengkong
Karya RT.001
/RW.002
4 Unit 168.000.000 SDK Promkes
-
Sudah diusulkan pada F3 SKPD dengan anggaran Bankeu untuk 2017 (Mesin Fogging akan ditempatkan di Puskesmas)
460 SUMUR BOR KEC
SERPONG UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Wilayah
Kelurahan Lengkong
Karya
3 Unit 16.500.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 206
206
206
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
RT. /RW.
461 WESTAPLE KEC
SERPONG UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu wilayah Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
4 Unit 8.000.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
462 PENGAJUAN MEJA KERJA POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu wilayah Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
25 Unit 22.687.000 SDK Promkes
9
Unit 30,937,500
Sarana Posyandu
463 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kp. Perigi RT. /RW.004
1 Unit 181.500.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
464 PEMBANGUNAN POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kp. Perigi RT. /RW.005
1 Unit 181.500.000 SDK Promkes
Belum dapat dilaksanakan karena hasil verifikasi lokasi belum selesai
465 TIMBANGAN BERAT BADAN
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Wilayah
Kelurahan Lengkong
Karya RT. /RW.
5 Unit 1.000.000 SDK Promkes
4
Unit 2,900,000
Sarana Posyandu
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 207
207
207
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
466 ALAT PENGUKUR TEKANAN DARAH
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu wilayah
Kelurahan Lengkong
Karya RT. /RW.
5 Unit 1.250.000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
467 PENGADAAN PAPAN DATA DI SETIAP POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu wilayah
Kelurahan Lengkong
Karya RT. /RW.
5 Unit 6.500.000 SDK Promkes
4
Unit 5,400,000
Sarana Posyandu
468 HONORARIUM POS KB
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
1 Orang 1.200.000 SDK Promkes
BPMPKB
469 PERALATAN TES GULA DARAH, KOLESTEROL DAN ASAM URAT
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
4 Unit 2.500.000 SDK Promkes
-
Sudah masuk ke dalam anggaran BANKEU 2017
470 LEMARI BESI KEC
SERPONG UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
5 Unit 6.500.000 SDK Promkes
4
Unit 9,802,000
Sarana Posyandu
471 TIMBANGAN BAYI KEC
SERPONG UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Wilayah Kel.
Lengkong Karya
RT. /RW.
4 Unit 2.200.000 SDK Promkes
-
Berdasarkan usulan forum kader bahwa kelurahan lengkong karya tidak mengusulkan karena sudah memiliki
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 208
208
208
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
472 ALAT UKUR TINGGI BADAN
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu wilayah Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
4 Unit 500.000 SDK Promkes
4
Unit 1,250,000
Sarana Posyandu
473 TEMPAT TIDUR PERIKSA UNTUK PASIEN
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Wilayah Kel.
Lengkong Karya
RT. /RW.
5 Unit 14.000.000 SDK Promkes
4
Unit 8,182,800
Sarana Posyandu
474 ATK UNTUK POSYANDU KEC
SERPONG UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Wilayah Kel.
Lengkong Karya
RT. /RW.
5 Paket 7.500.000 SDK Promkes
Umum Bahwa berdasarkan kajian dari Subbag Umum tidak dapat dilaksanakan pada Seksi Umum karena diluar kebutuhan aparatur Dinas Kesehatan
475 PENGADAAN WC UMUM
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kp. Perigi RT.002
/RW.004 1 Unit 20.000.000
SDK Promkes
DKPP
476 PENYULUHAN NARKOBA
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kantor Kel. Lengkong
Karya RT.001
/RW.002
50 Orang 18.150.000 SDK Promkes
Promkes
477 PENGAJUAN GEDUNG PUSKESMAS
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kp. Ciater RT.002
/RW.003 1 Unit 4.262.500.000
SDK Promkes
-
Berdasarkan kajian sederhana dari seksi Yandas bahwa pembangunan puskesmas di wilayah ini TIDAK DIREKOMENDASIKAN dikarenakan salah satu syarat
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 209
209
209
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
dibangunnya puskesmas yaitu jumlah penduduk belum memenuhi syarat dibangunnya Puskesmas (masih dibawa 30.000)
478 PENGADAAN POSTER POSYANDU
KEC PONDOK
AREN
KEL PONDOK KARYA
POSYANDU SE-KEL. PD
KARYA RT. /RW.
150 LEMBAR 3,000,000 SDK Promkes
150 LEMBAR 3,000,000 SDK
Promkes
Promkes
479 Insentif kader posyandu
KEC SEPONG
KEL CIATER
Kader Pos Yandu
Kel.Ciater RT. /RW.
10 posyandu 15,000,000 SDK Promkes
10
posyandu
15,000,000 SDK
Promkes
Promkes
480 Pelatihan Guru UKS/MI+/-54(PROMKES)
KEC SEPONG
KEL CIATER Kader
Posyandu RT. /RW.
150.000 Rp. 1,500,000 SDK Promkes
150.000 Rp. 1,500,000 SDK
Promkes
Promkes
481 Pelatihan Posyandu dan Posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
PKK Kelurahan Cireundeu
RT.04 /RW.01 50 orang 6,400,000
SDK Promkes
50 orang 6,400,000 SDK
Promkes
Promkes
482 pelatihan /penyuluhan kesehatan warga masyarakat
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gintung RT.= /RW.08
20 orang 4,500,000 SDK Promkes
20 orang 4,500,000 SDK
Promkes
Promkes
483 Insentif Kader PKK, Posyandu, Posbindu
KEC SETU KEL
KERANGGAN
KEL. KERANGGAN
RT. /RW. 100 orang 600,000,000
SDK Promkes
20 orang 4,500,000 SDK
Promkes
Promkes
484 PENYULUHAN BAHAYA SEK BEBAS DAN NARKOBA
KEC SERPONG
UTARA
KEL JELUPANG
PERUMAHAN SERPONG
PARK RW.013 RT.003
/RW.013
1 Paket 35.000.000 SDK Promkes
1 Paket 35.000.000 SDK
Promkes
Promkes
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 210
210
210
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
485 PENYULUHAN NARKOBA
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kantor Kel. Lengkong
Karya RT.001
/RW.002
50 Orang 18.150.000 SDK Promkes
50 Orang 18.150.000 SDK
Promkes
Promkes
486 Pengadaan Alat Tensi Darah RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 3,600,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
487 Pengadaan Alat Pemeriksa Gula RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 6,000,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
488 Pengadaan Alat Pemeriksa Kolesterol RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 6,000,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
489 Pengadaan Alat Pemeriksa Asam Urat RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
8 Unit 6,000,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
490 Pengadaan Peralatan Posbindu KIT RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
4 4,000,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
491 Posbindu KIT
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1
8 set 22,176,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
492 Perlengkapan Posbindu Pusaka/PKM PONDOK RANJI - Meja - Kursi - Timbangan
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. Menjangan IV
RT.1 /RW.4 1 paket 7,500,000
SDK Promkes
SAPRAS
TIMBANGAN BANKEU 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 211
211
211
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
493 Pengadaan Kursi Roda
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL REMPOA
Posbindu Sekelurahan
Rempoa RT. /RW.
5 Unit 75,000,000 SDK Promkes
PERMINTAAN TIDAK JELAS
494 tensi digital
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Utara
RT.01-05 /RW.011
6 unit 5,000,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
495 Alat tensi darah/cek darah
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.Gunung Utara
RT. /RW.11 1 set 10,000,000
SDK Promkes
BANKEU 2017
496 ALAT TENSI DARAH/ASAM URAT
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
POSYANDU ANGGREK
CIREUNDEU RT.04 /RW.01
2 SET 3,000,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
497 POSBINDU
KEC PAMULAN
G
KEL PAMULANG
BARAT
WITANA HARJA BLOK C
RT.004 /RW.016
1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes
PERMINTAAN TIDAK JELAS
498 POSBINDU
KEC PAMULAN
G
KEL PAMULANG
BARAT
KOMP. RENI JAYA
RT.001 /RW.020
1 UNIT 180,000,000 SDK Promkes
PERMINTAAN TIDAK JELAS
499 Tensi Darah, Timbangan Injek, Tape Recorder
KEC CIPUTAT
KEL CIPUTAT Jl. KH
Dewantoro RT.004 /RW.15
3 unit 5,000,000 SDK Promkes
Umum
TENSI,TIMBANGAN (BANKEU 2017) TAPE RECORDER ( POSBN MELON,CIPUTAT)
500 Pengadaan Alat-alat kesehatan Cek Darah, Gula dan kolestrol
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH BARU
Warga Sawah Baru 20
Posyandu RT.002
/RW.008
20 Set 70,000,000 SDK Promkes
BANKEU 2017
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 212
212
212
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
501 PENINGKATAN LAYANAN POSBINDU
KEC CIPUTAT
KEL CIPAYUNG
POSBINDU RW.008 RT.000
/RW.008
1 PAKET 50,000,000 SDK Promkes
PERMINTAAN TIDAK JELAS,POSBINDU BARU
502 Alat tes gula darah
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
PAKULONAN RT. /RW.
10 kelompok 10.000.000 SDK Promkes
BANKEU 2017
503 Bangku POSBINDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKULONAN
pakulonan RT. /RW.
20 buah 4.000.000 SDK Promkes
ALAMAT POSBINDU TIDAK JELAS
504 PENGADAAN SOUND SISTEM
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
KP. PONDOK SERUT RT.009
/RW.003
1 UNIT 24.000.000 SDK Promkes
SAPRAS
Posbindu Edelwis/PKM PAKU ALAM
505 ALAT PENGUKUR TEKANAN DARAH
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu wilayah
Kelurahan Lengkong
Karya RT. /RW.
5 Unit 1.250.000 SDK Promkes
BANKEU 2017
506 PERALATAN TES GULA DARAH, KOLESTEROL DAN ASAM URAT
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
4 Unit 2.500.000 SDK Promkes
BANKEU 2017
507 Pengadaan PMT dan Vitamin A&C RT. /RW.
KEC SEPONG
KEL CILENGGANG
Kelurahan Cilenggang RT. /RW.
0 25,000,000
KESGA
164,000
anak 984,000,000
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
508 PMT.Penyuluhan Posyandu
KEC SEPONG
KEL CIATER
SeKelurahan Ciater RT.004
/RW.009
100.000 Rp. 10,000,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 213
213
213
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
509 Pengadaan PMT Penyuluhan Posyandu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
PKK CEMPAKA PUTIH RT.007
/RW.005
0 2,304,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
510 PMT Pos Yandu KEC SETU KEL MUNCUL
Perum CPS RT.003
/RW.004 1 Paket 50,000,000
KESG
A Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
511 PMT Balita ( 17 Posyandu )
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman
RT.1 /RW.1
2.205 orang 22,680,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
512 Pengadaan PMT Posyandu di Kelurahan Pakualam
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
2 Posyandu 9.600.000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
513 PENGADAAN PMT TIAP POSYANDU
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
PAKUJAYA RT. /RW.
166 M 51.744.000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
514 Pengadaan fasilitas posyandu 2 filling kabinet 2 Lmari, dan ( 100 X 9 Posyandu Paket PMT ) dan Insentive Pos KB.
KEC SEPONG
KEL LENGKONG GUDANG
KP. LENGKONG GUDANG
RT.001 /RW.004
5 Unit 56,000,000 SDK Promkes
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
515 PMT Posyandu KEC SETU KEL SETU
PKK Kelurahan Setu
RT. /RW. 7 paket 13,500,000
SDK Promkes
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
516 penyuluhan pemberian makanan tambahan
KEC PONDOK
AREN
KEL JURANG MANGU BARAT
puskesmas jurangmangu RT.01 /RW.02
19 posyandu 34,200,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 214
214
214
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
517 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POSYANDU RAMBUTAN
RT.002 /RW.009
50 PAKET 85,824,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
518 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POSYANDU DURIAN RT.003
/RW.003
50 PAKET 85,824,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
519 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POSYANDU MANGGIS
RT.003 /RW.001
50 PAKET 85,824,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
520 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POSYANDU MELON RT.005
/RW.002
50 PAKET 85,824,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
521 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POSYANDU DELIMA RT.001
/RW.001
50 PAKET 85,824,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
522 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POSYANDU ANGGUR RT.002
/RW.003
50 PAKET 85,824,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
523 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Cempaka
RT. /RW.005 1 paket 18,018,000
KESG
A Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
524 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Asoka
RT. /RW.007 1 paket 18,018,000
KESG
A Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
525 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Mawar
RT. /RW. 1 paket 18,018,000
KESG
A Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 215
215
215
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
526 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Anggrek RT.003
/RW.003
1 paket 18,018,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
527 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Aster
RT.003 /RW.006
1 paket 18,018,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
528 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Kenanga RT.003
/RW.002
1 paket 18,018,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
529 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Melati RT.005
/RW.002
1 paket 18,018,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
530 PMT 6 s/d 59 bulan
KEC SETU KEL
KADEMANGAN
Posyandu Teratai
RT. /RW. 1 paket 18,018,000
KESG
A Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
531 Pencegahan Gizi Buruk
KEC SETU KEL SETU PKK Kelurahan
Setu RT. /RW.
1 Paket 53,760,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
532 Pengadaan PMT Biskuit Balita
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
PKK CEMPAKA PUTIH RT.007
/RW.005
0 12,000,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
533 Pengadaan PMT Balita
KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.
1 Paket 10,000,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
534 Pengadaan PMT Balita
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU ALAM
Posyandu di Kelurahan Pakualam RT. /RW.
10 Posyandu 28.800.000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 216
216
216
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
535 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN BALITA (PMT)
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Posyandu wilayah Kel. Lengkong
Karya RT. /RW.
50 Paket 3.146.000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
536 Pengadaan PMT Susu Balita
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
PKK CEMPAKA PUTIH RT.007
/RW.005
0 14,976,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
537 Pengadaan PMT Ibu Hamil
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
PKK CEMPAKA PUTIH RT.007
/RW.005
0 19,584,000
KESGA
542
orang 29,289,600
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
538 Pengadaan PMT Bumil
KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.
1 Paket 10,000,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
539 Peningkatan Gizi Bumil Resti
KEC SETU KEL SETU PKK Kelurahan
Setu RT. /RW.
1 Paket 22,500,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
540 PMT Resti KEC SETU KEL MUNCUL
PKM setu RT. /RW.
1 Paket 10,000,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
541 Pengadaan PMT Lansia
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA
PUTIH
PKK CEMPAKA PUTIH RT.007
/RW.005
0 518,400
KESGA
75,000
orang 375,000,000
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
542 Pengadaan PMT Lansia
KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.
1 Paket 50,000,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
543 PMT Lansia ( 8 Posbindu )
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman
RT.1 /RW.1
2.100 orang 22,680,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 217
217
217
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
544 Pengadaan PMT untuk Lansia
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH LAMA
Posbindu RT. /RW.
5 Paket 594,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
545 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN UNTUK LANSIA
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
Kelurahan Lengkong
Karya RT. /RW.
50 Paket 550.000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
546 PMT Posyandu dan posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 52,200,000 SDK Promkes
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
547 PMT Posyandu dan Posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.gunung Utara
RT.01-05 /RW.11
10 buah 10,000,000 SDK Promkes
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
548 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POS BINDU ANGGUR RT.002
/RW.003
50 PAKET 6,480,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
549 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POS BINDU KARTINI RT.003
/RW.001
50 PAKET 6,480,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
550 PMT KEC
SEPONG KEL RAWA
MEKAR JAYA
POS BINDU MEKAR RT.003
/RW.002
50 PAKET 6,480,000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
551 PMT Pemulihan & Penyuluhan Gizi buruk, bumil, anemia, lansia
KEC SETU KEL
KERANGGAN
Kel. Keranggan RT. /RW.
11 posyandu 100,000,000
KESGA
350
orang 252,000,000 Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 218
218
218
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
552 PENGADAAN PMT TIAP MINGGU BAGI GIZI BURUK
KEC SERPONG
UTARA
KEL PAKU JAYA
PAKUJAYA RT. /RW.
7 ORANG 42.000.000
KESGA
Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
553 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN BISKUIT SISWA (PMT)
KEC SERPONG
UTARA
KEL LENGKONG
KARYA
SDN I Lengkong
Karya RT.013
/RW.004
50 Paket 786.000
KESGA
1,500
anak 126,000,000 Gizi
akan di akomodir permintaan masing-masing permintaan
554 PMT Lansia ( 8 Posbindu )
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PONDOK RANJI
Jl. WR. Supratman RT.1 /RW.1
6 paket 22,680,000 GIZI 47,198
235,990,000 GIZI
PMT Pralansia & Lansia di 230 Posbindu
555 Pengadaan PMT Lansia
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CEMPAKA PUTIH
PKK CEMPAKA PUTIH RT.007 /RW.005
- paket 518,400 GIZI
556 Pengadaan PMT Lansia
KEC SETU KEL MUNCUL PKM Setu RT. /RW.
1 paket 50,000,000 GIZI
557 PMT Pemulihan & Penyuluhan Gizi buruk, bumil, anemia, lansia
KEC SETU KEL KERANGGAN
Kel. Keranggan RT. /RW.
11 paket 100,000,000 GIZI 47,198
paket
235,990,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
II - 219
219
219
No Rencana Tindak
Lokasi Sebelum Verifikasi (Usulan Awal) Setelah Verifikasi (Hasil Kajian / Verifikasi )
Keterangan Kecamata
n
Kel / Desa / Kp
RT / RW Volume / Sasaran
Kegiatan Alokasi Dana (Rp.)
Renca
na Penge
lola Kegiat
an
Volume / Sasaran Kegiatan
Alokasi Dana (Rp.)
Rencan
a Pengel
ola Kegiata
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
558 Pengadaan PMT untuk Lansia
KEC CIPUTAT
KEL SAWAH LAMA
Posbindu RT. /RW.
5 paket 594,000 GIZI
559 FASILITAS MAKANAN TAMBAHAN UNTUK LANSIA
KEC SERPONG UTARA
KEL LENGKONG KARYA
Kelurahan Lengkong Karya RT. /RW.
50 paket 550.000 GIZI
560 PMT Posyandu dan Posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL CIRENDEU
Kp.gunung Utara RT.01-05 /RW.11
10 paket 10,000,000 GIZI
561 PMT Posyandu dan posbindu
KEC CIPUTAT TIMUR
KEL PISANGAN
posyandu RT. /RW.
0 paket 52,200,000 GIZI
563 Tensi Darah, Timbangan Injek, Tape Recorder
KEC CIPUTAT
KEL CIPUTAT Jl. KH Dewantoro RT.004 /RW.15
3
unit
5,000,000 UMUM
1 unit 2,500,000
UMUM
TENSI,TIMBANGAN (BANKEU 2017) TAPE RECORDER,UMUM ( POSBN MELON,CIPUTAT)
564 Bangku POSBINDU
KEC SERPONG UTARA
KEL PAKULONAN
pakulonan RT.01/RW.04
20
unit
4.000.000 SARPRAS
20
unit
4,000,000 SARPRAS
Posbindu Cendrawasih/PKM.Paku Alam
565 PENGADAAN SOUND SISTEM
KEC SERPONG UTARA
KEL PAKU JAYA
KP. PONDOK SERUT RT.009 /RW.003
1
unit
24,000,000 UMUM
1
unit
5,500,000 UMUM
Posbindu Edelwis/PKM PAKU ALAM
566 Meja kerja POSBINDU
KEC SERPONG UTARA
KEL PAKULONAN
pakulonan RT.01/RW.04
10
unit
15.000.000 SARPRAS
10
unit
15,000,000 SARPRAS
Posbindu Cendrawasih/PKM.Paku Alam
Total 35.839.024.313
11.223.822.000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 220
220
220
BAB III
TUJUAN, SASARAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH
3.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Sesuai dengan Visi Walikota Terpilih yaitu Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas,
Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi dengan misi :
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
maka Dinas Kesehatan selaku penanggungjawab bidang kesehatan Pemerintah Kota
Tangerang Selatan, wajib mengimplementasikan visi-misi Walikota tersebut ke dalam
kebijakan kesehatan kota Tangerang Selatan dengan mengidentifikasi permasalahan
kesehatan sebagai prioritas utama dan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatannya
ke dalam rencana strategis ini.
Sesuai dengan peran SKPD maka misi Walikota merupakan landasan pembentuk
visi dari Dinas Kesehatan di mana jika dilihat dari kewenangan Dinas Kesehatan maka dari
lima misi tersebut hampir semuanya berhubungan langsung dengan Dinas Kesehatan. Misi
yang pertama yaitu Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya
saingmaka sesuai misi ini diharapkan Dinas Kesehatan dapat membentuk sumber daya
manusia yang cakap dan profesional serta mampu melaksanakan pelayanan kesehatan
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas yang cukup berat ini
dapat diwujudkan dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesehatan (SDMK) mulai dari tenaga kesehatan, administratur maupun pimpinan selaku
manajemen. Peningkatan kapasitas SDMK dapat dilakukan dengan cara peningkatan
kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas SDMK dilakukan dengan cara antara lain :
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 221
221
221
a. Diklat manajemen kepemimpinan bagi pejabat struktural, kepala UPT, kepala TU
UPT
b. Peningkatan ketrampilan teknis (diklat, bimtek, workshop) bagi tenaga kesehatan (
medis, paramedis dan penunjang)
c. Pelatihanteknis administrasi bagi tenaga administrasi pada Dinas Kesehatan maupun
UPT
d. Studi komparasi ke Dinas Kesehatan Kab/Kota yang sudah berhasil ( bench marking
to best practice )
e. Membuat regulasi / kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan SDM Kesehatan
f. Menjamin ketersediaan anggaran pelatihan (bimtek, diklat, workshop)
Selanjutnya untuk melaksanakan misi kedua yaitu Meningkatkan infrastruktur kota
yang fungsional,walaupun Dinas Kesehatan bukan SKPD yang melaksanakan
pembangunan namun dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan
membutuhkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dengan jumlah yang memadai. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah maupun Permendagri 13 tahun 2016 beserta turunannya,
Dinas Kesehatan diamanatkan untuk melaksanakan pembangunan berupa fisik kontruksi
yang anggarannya dapat dialokasikan melalui Dana APBN DAK maupun penetapan
program dan kegiatan dalam APBDnya. Dalampetunjuk teknis Dana Alokasi Khusus bahwa
rasio puskesmas per satuan penduduk adalah 1 puskesmas untuk 30.000 penduduk.
Sehingga ketersediaan puskesmas sesuai standar tersebut masih belum tercapai. Selain
puskesmas, infrastruktur fungsional kesehatan lainnya seperti posyandu, posbindu maupun
sarana kesehatan lainnya. Oleh karena itu dalam menjalankan misi kedua Walikota ini
Dinas Kesehatan berkewajiban merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan
pembangunan sarana prasarana kesehatan hingga tercapai jumlah sesuai standar maupun
sesuai kebutuhan masyarakat kota Tangerang Selatan.
Untuk misi ketiga Walikota yaitu Menciptakan kota layak huni yang berwawasan
lingkungan, Dinas Kesehatan merupakan instansi yang bertanggungjawab dalam menjaga
kesehatan lingkungan. Tangerang Selatan sebagai kota metropolitan memiliki karakteristik
wilayah yang sangat bervariasi mulai dari kawasan perumahan elite kelas satu hingga
kawasan kumuh yang rentan akan penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti DBD,
Thypoid, Diare, Hepatits dll. Walaupun demikian kawasan elite pun tidak luput dari sasaran
penyebaran penyakit yang bersumber lingkungan seperti DBD, di mana penyakit DBD
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 222
222
222
yang disebabkan virus Denque disebarkan oleh nyamuk Aedes Aegypti dapat hidup dan
berkembang biak pada daerah-daerah yang bersih sekalipun, jika tidak diintervensi melalui
program dan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dan pembasmian nyamuk DBD
melalui pengasapan/fogging maka kawasan elite sekalipun dapat menjadi sumber
penyebaran penyakit DBD. Selain penyakit yang bersumber dari binatang tadi, ancaman
penyakit juga datang dari makanan minuman yang tidak sehat. Sebagaimana diketahui
bahwa Tangerang Selatan adalah kota dengan tujuan wisata kuliner yang cukup terkenal.
Hampir semua jenis makanan ada di kota Tangerang Selatan, mulai dari restoran mewah
bintang lima hingga penjaja makanan keliling. Kesemuanya memiliki kerentanan akan
penyebaran penyakit seperti Diare, Thypoid bahkan Hepatitis. Dan yang lebih berat adalah
penyebaran bahan berbahaya seperti logam berat, bahan pengawet maupun racun yang
sangat membahayakan tubuh. Oleh karena itu tugas Dinas Kesehatan selaku penanggung
jawab kesehatan masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya penyebaran
penyakit berbasis lingkungan melalui program dan kegiatannya.
Misi keempat Walikota yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi
dan produk unggulan, sepintas misi ini tidak memiliki keterkaitan dengan urusan kesehatan,
namun jika dilihat tugas dinas kesehatan pada misi sebelumnya maka secara tidak langsung
sebuah inovasi maupun produk unggulan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi
kesehatan. Sebagai contoh sebuah produk unggulan berupa makanan khas Tangsel, sebelum
dipasarkan maka produk tersebut harus diuji oleh Dinas Kesehatan dan dikeluarkan izin
peredarannya jika telah memenuhi syarat. Begitu pula produk berupa bahan-bahan/zat
kimia yang digunakan langsung pada tubuh manusia seperti jamu, obat herbal, maupun
aroma terapi harus melalui uji kesehatan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan
BPOM Pusat. Oleh karena itu kewajiban Dinas Kesehatan untuk senantiasa melindungi
masyarakat kota Tangerang Selatan dari bahaya penyakit dan paparan bahan berbahaya
yang dihasilkan dari produk unggulan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan.
Terakhir untuk misi kelima yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
berbasis teknologi informasi maka Dinas Kesehatan selaku SKPD wajib mendukung
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam upaya
menciptakan akuntanbilitas kinerja baik kinerja pelayanan kesehatan maupun administrasi
pelayanan yang akuntabel. Teknologi informasi merupakan salah satu cara yang efektif dan
efisien serta fair dalam menilai akuntabilitas tersebut. Pelayanan kesehatan sebagai sebuah
bentuk pelayanan publikyang melibatkan peran serta tenaga kesehatan, masyarakat dan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 223
223
223
stakeholder jika ditunjang dengan sistem informasi yang baik maka bagi tenaga kesehatan
akan memberi kemudahan dan perlindungan, bagi masyarkat akan memberikan
kenyamanan dan keadilan, dan bagi stakeholder akan memberikan kemudahan dalam
melakukan evaluasi/penilaian. Seiring dengan era keterbukaan informasi publik maka
sebagai Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk melakukan pencegahan tindak pidana
korupsi, peningkatan kinerja pelayanan dan transparansi pelayanan. Sehingga kesemuanya
itu tanpa ditunjang dengan teknologi informasi maka akan sulit dilaksanakan. Oleh karena
itu pelaksanaan dari misi kelima Walikota ini merupakan sebuah prioritas dan harus
disinkronkan dengan kebijakan sistem informasi Pemerintah Daerah dan mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku.
3.1.2 Telahaan Renstra K/L dan Renstra
Arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategis
Kementrian Kesehatan 2015-2019 mengacu pada tiga hal penting yakni:
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care) Puskesmas
mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:
a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.
c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.
d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
Untuk penguatan keempat fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi
Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan
kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4)
peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan akreditasi
Puskesmas.
Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan untuk ketersediaan 5
jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan,
tenaga gizi, tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong
tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama melalui penguatan
layanan kesehatan primer, Kementerian Kesehatan mengembangkan program
Nusantara Sehat. Program ini menempatkan tenaga kesehatan di tingkat layanan
kesehatan primer dengan metode team-based.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 224
224
224
Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk meningkatkan mutu sistem
informasi kesehatan,mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis
untuk pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan
pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.
Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan
preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan
Puskesmas.
Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diarahkan untuk
mendapatkan data dan informasi masalah kesehatan dan capaian pembangunan
kesehatan yang dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dan difokuskan pada daerah yang menjadi prioritas
pembangunan kesehatan.
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu,bayi,
balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada
bayi, balita dan
lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko,
serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah
kesehatan.
Dari ketiga arah kebijakan kesehatan tersebut maka arah kebijakan yang
diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan untuk menjadi fokus
prioritas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan nasional yang
sesuai dengan permasalahan utama kesehatan di kota Tangerang Selatan serta visi
misi Walikota Tangerang Selatan adalah :
1. Pemantapan akses pelayanan kesehatan
2. Peningkatan upaya kesehatan promotif dan preventif
3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
4. Terbentuknya paradigma sehat yang paripurna
5. Terwujudnya masyarakat tangsel sehat dan mandiri
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 225
225
225
Arah kebijakan pertama yaitu pemantapan akses pelayanan kesehatan. Hal
ini sesuai kebijakan Kemenkes yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer
(puskesmas). Dari sisi akses di kota Tangerang Selatan jumlah puskesmas masih
belum optimal dimana dari rasio 1 puskesmas untuk 30.000 penduduk masih belum
terpenuhi. Namun pelayanan kesehatan tidak semata hanya milik Pemerintah
Daerah, klinik swasta maupun praktik dokterdandokter gigi mandiri juga turut andil
dalam melakukan pelayanan kesehatan di kota Tangerang Selatan. Sehingga terkait
hal tersebut maka prioritas Dinas Kesehatan adalah upaya mendekatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara :
1. Meningkatkan jenis pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Membuat standar mutu pelayanan kesehatan.
3. Sinergitas pelayanan kesehatan.
Arah kebijakan kedua adalah peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan
preventif dimana hal ini sesuai dengan arah kebijakan Kemenkes RI yaitu
Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan promotif dan
preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan sumber pembiayaan
Puskesmas. Perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari paradigma sakit ke
paradigma sehat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Ri nomor 75 tahun
2014 paradigma sehat adalah sebuah upaya puskesmas mendorong seluruh
pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi
resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
Dengan demikian diharapkan masyarakat kota Tangerang Selatan memiliki
kesadaran akan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya.
Arah kebijakan ketiga adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, di
mana setelah dilakukannya pemantapan akses pelayanan kesehatan dan perubahan
paradigma menjadi paradigma sehat maka diharapkan derajat kesehatan masyarakat
akan semakin meningkat. Sesuai dengan arah kebijakan kemenkes Ri maka sasaran
yang akan dicapai adalah meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka
Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu dan menurunnya prevalensi gizi
kurang pada balita. Dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini harus
senantiasa dijaga dengan baik melalui program dan kegiatan yang ada pada Dinas
Kesehatan kota Tangerang Selatan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 226
226
226
Arah kebijakan keempat adalah terbentuknya paradigma sehat yang
paripurna dimana paradigma sehat bertujuan pada pembangunan kesehatan yang
bersifat holistik melalui upaya kesehatan yang difokuskan pada peningkatan
,pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan. Jadi tidak hanya terfokus pada
pemulihan atau penyembuhan orang sakit. Meskipun begitu paradigma sehat tetap
tidak mengesampingkan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan
makna kata paripurna yaitu lengkap menyeluruh. Jadi arah pelayanan kesehatan kota
Tangerang Selatan akan menitikberatkan kepada pelayanan kesehatan promotif dan
preventif dengan harapan akan menurunkan angka kesakitan maupun dan kematian
dari hulunya sehingga mengurangi beban pelayanan kesehatan kuratif dan
rehabilitatif yang membutuhkan biaya yang sangat besar, meskipun begitu
penguatan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif harus senantiasa ditingkatkan.
Arah kebijakan kelima adalah Terwujudnya masyarakat tangsel sehat dan
mandiri yang mana ini merupakan tujuan akhir Dinas Kesehatan untuk lima tahun
ke depan dan juga menjadi tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka keempat arah kebijakan
sebelumnya harus sudah dilalui dan menjadi ’marwah’ dari semua perilaku, tatanan,
budaya dalam masyarakat serta komitmen penuh dari semua pihak dalam upaya
bersama menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam arah kebijakan tersebut. Oleh
karena itu sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah serta kemitraan dengan seluruh jejaring pelayanan dan masyarakat dalam
sebuah sistem pelayanan kesehatan yang paripurna menjadi sebuah keniscayaan.
3.1.3 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031 yang mengatur Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota maka sarana pelayanan kesehatan masuk ke dalam Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kota yaitu rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah
pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem
jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air dan Rencana Pola Ruang Wilayah
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 227
227
227
yaitu rencana distribusi peruntukan wilayah kota, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota (20
tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota yang dituju
sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan dua puluh tahun.
Dalam RTRW Kota Tangerang Selatan sesuai arahan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kota maka sarana pelayanan kesehatan masuk ke dalam ketentuan umum
peraturan zonasi yang meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota
Dari ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, sarana kesehatan dikategorikan
sebagai zonasi sistem pusat pelayanan. Dari zonasi sistem pusat pelayanan maka sarana
pelayanan kesehatan masuk ke dalam seluruh zonasi sistem pusat pelayanan yaitu zonasi
Pusat Pelayanan Kota (PPK), zonasi Subpusat Pelayanan Kota (SPK) dan zonasi Pusat
Lingkungan (PL). Sedangkan untuk ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang, sarana
kesehatan diatur dalam ketentuan umum zonasi kawasan budi daya yang dikategorisasikan
ke dalam zonasi kawasan peruntukan lainnya. Dari ketentuan umum peraturan zonasi
kawasan peruntukan lainnya sarana kesehatan dikategorikan sebagai zonasi kawasan
pelayanan umum. Dan terakhir dari ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis
kota di mana secara tersirat sarana kesehatan masuk ke dalam kategori zonasi kawasan
strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya. Dari arahan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kota maka dapat disimpulkanbahwa sarana pelayanan kesehatan dapat
dibangun diseluruh wilayah kota Tangerang Selatan sehingga hal ini akan mendukung
pelayanan kesehatan yang harus dapat dijangkau dengan mudah (aksesibilitas tinggi).
Dengan dasar ini maka diharapkan Dinas kesehatan Kota Tangerang Selatan dapat
merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengendalikan sarana pelayanan
kesehatan bagi masyarakat kota Tangerang Selatan.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
Rencana Strategis Dinas Kesehatan mengacu kepada visi dan misi Walikota dan
Wakil Walikota Tangerang Selatan terpilih yaitu :
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 228
228
228
“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas dan Berdaya Saing berbasis
Teknologi dan Inovasi”
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Walikota merancang misi Pemerintah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan
meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan periode
sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai
melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
Berdasarkan dari visi dan misi tersebut Dinas Kesehatan sebagai pelaku dan
penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah Kota Tangerang Selatan, dalam upaya
mencapai visi pembangunan Kesehatan Nasional ”Masyarakat sehat yang mandiri dan
berkeadilan” serta dengan memperhatikan Isu Strategis dan dasar pembangunan kesehatan
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan 2005-2025
tersebut yaitu : 1) Perikemanusiaan, 2) Pemberdayaan dan Kemandirian, 3) Adil dan Merata
dan 4) Pengutamaan dan Manfaat maka ditetapkan 3 (tiga) Tujuan Strategis Dinas Kesehatan
dalam rangka mewujudkan Paradigma Sehat melalui Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas,
Modern dan Berdaya Saing menuju Masyarakat Tangerang Selatan Sehat dan Mandiri. Dinas
Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dalam pembangunan kesehatan menuju
masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat yaitu suatu kondisi dimana masyarakat Kota
Tangerang Selatan menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi
permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik
yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun
lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tangerang Selatan
Sebagai penjabaran dari Misi Walikota Tangerang Selatan maka Dinas Kesehatan
memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain:
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 229
229
229
a. Meningkatnya kesejahteraan keluarga
b. Meningkatnya kualitas gizi masyarakat
c. Menurunnya angka kejadian penyakit
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna.
Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
a. Masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan
b. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan
lingkungan
c. Standar mutu pelayanan yang berkualitas
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan.
Dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
a. Kompetensi tenaga kesehatan yang optimal
b. Tersedianya obat essensial dan alat kesehatan dasar
c. Sistem informasi kesehatan terintegrasi
Pembangunan kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna dapat dicapai melalui
pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi
kesehatan yang didukung oleh sistem informasi kesehatan, ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan serta hukum kesehatan.
Fungsi-fungsi kesehatan tersebut, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
serta pertanggung-jawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 230
230
230
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Kesehatan
Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /
Kegiatan
Target Tahun 2017
Sumber
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menurunnya angka kejadian penyakit
1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional
100% Renstra
2 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 75% Renstra
3 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
92% Renstra
Meningkatnya Kualitas Gizi Masyarakat
4 Perbaikan gizi masyarakat
Pesentase balita gizi buruk mendapat perawatan 100% Renstra
5 Perbaikan gizi masyarakat
Presentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan
65% Renstra
6 Perbaikan gizi masyarakat
Presentase Remaja putri yang mendapat TTD 20% Renstra
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 231
231
231
Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /
Kegiatan
Target Tahun 2017
Sumber
Meningkatnya kesejahteraan keluarga
7 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
38 Renstra
8 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
1.2 Renstra
9 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Cakupan pelayanan anak balita 97% Renstra
10 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan siswa SD dan setingkat
100% Renstra
11 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Cakupan Pelayanan lansia 9 Puskesmas
Santun Lansia
Renstra
12 Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Cakupan Pelayanan Kesehatan remaja 80% Renstra
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya
Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna
Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan lingkungan
13 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif
52 kelurahan
Renstra
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 232
232
232
Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /
Kegiatan
Target Tahun 2017
Sumber
saing 14 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
53% Renstra
15 Pengembangan lingkungan sehat
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
54% Renstra
16 Pengembangan lingkungan sehat
Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan
65% Renstra
17 Pengembangan lingkungan sehat
Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar
85% Renstra
18 Pengembangan lingkungan sehat
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM
10 kel Renstra
19 Pengembangan lingkungan sehat
Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
40% Renstra
Standar mutu pelayanan yang berkualitas
20 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100% Renstra
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 233
233
233
Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /
Kegiatan
Target Tahun 2017
Sumber
21 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan
80% Renstra
22 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD
Jumlah puskesmas BLUD 1
puskesmas Renstra
23 Pengembangan pelayanan kesehatan
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas
11 puskesmas
Renstra
24 Pengembangan pelayanan kesehatan
Persentase akreditasi unit Labkesda 30% Renstra
25 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS
50% Renstra
26 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer
47% Renstra
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 234
234
234
Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /
Kegiatan
Target Tahun 2017
Sumber
Masyarakat miskin memiliki jaminan kesehatan
27 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan
62% Renstra
28 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di faslititas kesehatan Tk.I dan Rujukan
32.0% Renstra
29 Pelayanan jaminan kesehatan nasional
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN diFKTP Puskesmas
52% Renstra
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan
Tersedianya obat essensial dan alat kesehatan dasar
30 Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
Prosentase alat kesehatan sesuai standar
70% Renstra
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 235
235
235
Misi Tujuan Sasaran No Program / Kegiatan Indikator Sasaran Program /
Kegiatan
Target Tahun 2017
Sumber
31 Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda
95% Renstra
32 Penyediaan dan pengawasan obat , makanan dan perbekalan kesehatan
Prosentase ketersediaan obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya
90% Renstra
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan
Kompetensi tenaga kesehatan yang optimal
33 Pengembangan SDM kesehatan
Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih
60% Renstra
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Kesehatan
Sistem informasi kesehatan terintegrasi
34 Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa
Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD
100% Renstra
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 236
236
236
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2017 Dinas Kesehatan akan menjalankan program dan kegiatan
sebagai berikut:
A. PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
2 Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya
3 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
B. PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
2 Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
C. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK
MENULAR
1 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
2 Peningkatan Imunisasi
3 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
4 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk
6 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)
7 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)
8 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)
9 Peningkatan Imunisasi (DAK)
10 Pelayanan Kesehatan Jiwa
11 Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK)
D. PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN
KESEHATAN
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang
Pelayanan Kesehatan
E. PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN
KOMPLEMENTER
1 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 237
237
237
2 Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan
3 Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4 Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan
5 Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan
Kurang Mampu
6 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
7 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Setu
8 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Keranggan
9 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya
10 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong I
11 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong II
12 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rawa Buntu
13 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang
14 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Benda
15 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Benda Baru
16 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat
17 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Kampung Sawah
18 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jombang
19 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung
20 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur
21 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pisangan
22 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rengas
23 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji
24 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren
25 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jurang Mangu
26 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Parigi
27 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Betung
28 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Pucung
29 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur
30 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung
31 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam
32 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 238
238
238
33 Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi
34 Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda
35 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
36 Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK
37 Jaminan Persalinan (DAK)
38 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)
39 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)
F. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1 Pelayanan Gizi Masyarakat
2 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
3 Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita
4 Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK)
5 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)
6 Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)
G. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat
2 Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan
3 Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat
(DAK)
H. PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
1 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru
2 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat
3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur
4 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang
5 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu
6 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung
Sawah
7 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan
8 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam
9 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang
10 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 239
239
239
11 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan
12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren
13 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda
14 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung
15 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung
16 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang
Timur
17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung
18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji
19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu
20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas
21 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong
22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II
23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu
24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya
26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru
I. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
3 Pelayanan Kesehatan Remaja
4 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi
6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)
8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)
9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)
10 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)
11 Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK)
J. PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD)
1 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 240
240
240
K. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN
1 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
L. PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT
1 Pengawasan Air Bersih di Masyarakat
2 Penyehatan Tempat-tempat Umum
3 Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas
4 Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan
5 Penyehatan Lingkungan Pemukiman
6 Pengamanan Limbah Medis
7 Peningkatan STBM
8 Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
M. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1 Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi
Kesehatan
PERENCANAAN
N. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI
1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan
O. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan
kegiatan
KEUANGAN
P. PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Q. PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
1 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD
R. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
1 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 242
242
242
Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
TOTAL PAGU 201,724,904,944
168,747,464,200
KESEHATAN 151,242,494,944
119,031,407,200
A
PENYEDIAAN DAN PENGAWASAN OBAT, MAKANAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda, Prosentase ketersediaan obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya
95%, 90% 21,282,160,000
95%, 97% 7,670,157,000
1
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
Belanja Bahan Medis Pakai Habis E Katalog, Belanja Bahan Medis Pakai Habis Non E Katalog, Belanja Obat Non E Katalog, Belanja Obat Pelayanan Dasar, Belanja Obat E Katalog (DAK)
Tangerang Selatan
1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket
15,204,460,000
1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket
4,670,157,000
2
Pengadaan Reagen dan Perbekalan Kesehatan Labkesda dan Jaringannya
Pengadaan Reagen, Pengadaan BMHP, Pemeriksaan NAPZA Pegawai Pemkot Tangsel
Tangerang Selatan
1 paket, 1 paket, 1 kegiatan
6,011,700,000
1 paket, 1 paket
3,000,000,000
3 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
Tangerang Selatan
1 kegiatan 66,000,000
1 kegiatan -
B
PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas , Persentase akreditasi unit Labkesda
11 puskesmas,
30%
2,259,997,400
10 puskesmas,
45%
2,537,334,000
1
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Puskesmas (DAK) Tangerang Selatan
7 puskesmas, 11 puskesmas
1,959,997,400
7 puskesmas, 11 puskesmas
2,357,334,000
2 Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah
Pengajuan ISO 17025 dan Persiapan ISO 15189 Tangerang Selatan
1 kegiatan 300,000,000
1 kegiatan 180,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 243
243
243
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
C
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional, Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon, Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
100%, 75%, 92%
7,417,827,144
100%, 80%, 92.5%
10,241,835,200
1
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji, Tenaga Kesehatan Haji Daerah, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen, Diseminasi Kasus Potensial Wabah dengan RS/Klinik Swasta, Rapat koordinasi di fasilitas Pelayan Kesehatan (Rumah Sakit), Penanggulangan KLB dan Penyelidikan Epidemiologi, Pertemuan Managemen Program Survaillance dan Lintas Program Terintegrasi
Tangerang Selatan
1000 orang jemaah, 4 orang, 30 kasus, 3 kali, 2 kegiatan, 30 kasus, 2 kegiatan
684,209,000
1000 orang jemaah, 4 orang, 30 kasus, 3 kali, 2 kegiatan, 30 kasus, 2 kegiatan
450,000,000
2
Peningkatan Imunisasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi, Validasi data program Imunisasi, Pertemuan Kemitraan dengan Pelayanan kesehatan Swasta, Pekan Imunisasi Dunia (PID), Akselerasi Imunisasi Dasar Lengkap, Kemitraan dengan Lintas Program Terintegrasi, Rapat Kordinasi Kasus Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), Bulan Imunisasi Anak Sekolah, Kampanye Measles-Rubella, Pertemuan Effective Vaccine Management, Pembinaan Program imunisasi Bagi Pelayanan Kesehatan, Bimbingan tekhnis program imunisasi bagi petugas kesehatan
Tangerang Selatan
3 kali, 10 bulan, 4 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 7 kecamatan, 2 kali
652,136,194
3 kali, 10 bulan, 4 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 7 kecamatan, 2 kali
711,000,000
3 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Tangerang Selatan
7 kegiatan 772,992,400
7 kegiatan 598,470,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 244
244
244
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
4
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelayanan dan Penanganan Penyakit TB, Pelayanan dan Penanganan HIV AIDS, Pencegahan dan Penanganan Penyakit DBD, Pencegahan dan Penanganan Pneumonia, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Kusta, Pencegahan dan penanganan Penyakit Hepatitis, Pelayanan dan Penangganan Filariasis, Pelayanan dan Penanganan Penyakit Diare
Tangerang Selatan
8 kegiatan, 6 kegiatan, 5 kegiatan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan, 1 kegiatan
2,414,752,000
8 kegiatan, 6 kegiatan, 5 kegiatan, 1 kegiatan, 2 kegiatan, 2 kegiatan, 3 kegiatan, 1 kegiatan
5,505,500,000
5 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk Tangerang
Selatan 700 lokus
963,000,000 700 lokus
561,300,000
6 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK)
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Menular (DAK) Puskesmas
Tangerang Selatan
26 puskesmas 604,175,750
29 puskesmas
923,539,000
7 Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)
Pelayanan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (DAK)
Tangerang Selatan
7 kegiatan 101,150,600
7 kegiatan 58,000,000
8 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK)
Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DAK) Puskesmas
Tangerang Selatan
12 Puskesmas 52,030,000
12 Puskesmas
52,030,000
9 Peningkatan Imunisasi (DAK) Peningkatan Imunisasi ( DAK ) Puskesmas Tangerang
Selatan 26 puskesmas
1,102,796,200 29
puskesmas
1,102,796,200
10 Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan Kesehatan Jiwa Tangerang
Selatan 3 Kegiatan
49,660,000 3 Kegiatan
66,775,000
11 Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK) Pelayanan Kesehatan Jiwa (DAK) Tangerang
Selatan 8 puskesmas
20,925,000 8 puskesmas
212,425,000
D
PENGEMBANGAN, PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN
Prosentase alat kesehatan sesuai standar 70% 40,955,279,600
75% 3,651,811,900
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 245
245
245
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
1
Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pengadaan Alat Laboratorium Puskesmas dan Labkesda, Pengadaan alkes Pengolahan Darah, Pengadaan Alat Kesehatan 4 Puskesmas (DAK), Pengadaan Sarana Perlengkapan Posyandu, Posbindu, UKS dan UKGS (e-katalog / non e-katalog)
Tangerang Selatan
1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket
40,955,279,600
1 paket, 1 paket, 1 paket, 1 paket
3,651,811,900
E
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KOMPLEMENTER
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas , Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan, Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS, Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan Tradisional dan Komplementer, Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan , Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di faslititas kesehatan Tk.I dan Rujukan
100%, 80%, 50%, 47%, 62%, 32%
30,634,711,550
100%, 80%, 70%, 57%, 67%, 34%
34,558,564,300
1 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Tangerang
Selatan 6 Kegiatan
77,921,000 6 Kegiatan
93,180,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 246
246
246
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
2
Pelayanan Rujukan dan Bina Institusi Kesehatan
Kegiatan Pertemuan Rumah Sakit Se-Kota Tangerang Selatan, Monitoring, Evaluasi Dan Verifikasi Sarana Kesehatan Swasta, Verifikasi ,Visitase Dan Monev Rumah Sakit Setangerang Selatan, Kegiatan RAKOR Evaluasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar dan Penunjang di Tangerang Selatan, Jasa Konsultan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Perizinan Sarana Kesehatan di Tangerang Selatan, Kegiatan Penyusunan Raperwal Pembebasan Biaya Pengelolaan Pelayanan Darah di UTD Tangerang Selatan, Biaya pengganti pengelolaan darah, PSC (Public Safety Center) 119
Tangerang Selatan
2 Kegiatan, 191 Sarana Kesahatan, 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Paket
5,664,006,100
2 Kegiatan, 191 Sarana Kesahatan, 28 Rumah Sakit, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan, 1 Paket, 1 Paket
5,515,000,000
3
Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Pelayanan Kesehatan hari-hari tertentu, Undangan Dan Monitoring Kegiatan, Tindak Lanjut Monitoring Pelayanan, Monitoring Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
Tangerang Selatan
376 gerak, 6 kegiatan, 102 gerak
211,116,000
376 gerak, 6 kegiatan, 102 gerak
261,953,600
4
Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis (Jaspel) Non Kapitasi 2017, Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (PUSKESMAS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Sarana Kesehatan Swasta Mitra BPJS), Kegiatan Rakor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (RS Mitra BPJS)
Tangerang Selatan
25 puskesmas, 80 orang, 70 orang, 30 orang
741,206,100
25 puskesmas, 80 orang, 70 orang, 30 orang
1,050,697,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 247
247
247
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
5
Pelayanan Jaminan pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu
Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Miskin Serta Pembayaran Utang Peserta Jamkesda yang Belum Terintegrasi, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Dengan Rs yang Bekerja Sama dengan Program Jamkesda, Kegiatan Pertemuan Rekonsiliasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda Ke Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kecamatan, Kegiatan Sosialisasi Integrasi Program Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional tingkat Kota Tangerang Selatan, Belanja Jasa Pemeriksaan, Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Jasa Pelayanan Medis Masyarakat Rentan, Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat yang Memberikan dukungan secara aktif Pada Penyelenggaraan Pembangunan Kota Tangerang Selatan
Tangerang Selatan
16.680 peserta, 15 rumah sakit, 54 keluarahan, 7 kecamatan, 1 Kegiatan, 7 kecamatan, 6.000 peserta
5,368,040,400
16.680 peserta, 15 rumah sakit, 54 keluarahan, 7 kecamatan, 1 Kegiatan, 7 kecamatan, 6.000 peserta
12,523,440,000
6 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus
Tangerang Selatan
6 Kegiatan 184,720,000
6 Kegiatan 422,269,000
7
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Setu
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Setu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Pukesmas setu
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
191,658,000
12 bulan, 12 bulan
231,038,000
8
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Keranggan
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Keranggan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Keranggan
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
393,954,000
12 bulan, 12 bulan
377,148,000
9
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Bakti Jaya, Penyelenggaraan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Bakti Jaya
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
342,036,900
12 bulan, 12 bulan
360,403,800
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 248
248
248
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
10
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong I
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Serpong 1, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Serpong 1
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
373,751,000
12 bulan, 12 bulan
332,670,000
11 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Serpong II
Penyediaan biaya operasional UPT Puskesmas, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT Puskesmas
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
348,646,000
12 bulan, 12 bulan
364,116,000
12
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rawa Buntu
Penyediaan Biapa Oprasional UPT Puskesmas Rawa Buntu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rawa Buntu
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
299,669,000
12 bulan, 12 bulan
477,781,300
13
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pamulang
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pamulang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pamulang
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
340,525,000
12 bulan, 12 bulan
385,750,000
14
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Benda
Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Pondok Benda, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Pondok Benda
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
393,485,700
12 bulan, 12 bulan
376,699,000
15
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Benda Baru
Penyediaan Biaya Operasional UPT.Puskesmas Benda Baru, Penyediaan biaya pemeliharaan UPT.Puskesmas Benda Baru
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
361,663,000
12 bulan, 12 bulan
335,588,000
16 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat
Biaya Operasional UPT Puskesmas Ciputat, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
198,097,000
12 bulan, 12 bulan
217,452,000
17
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Kampung Sawah
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH, PENYEDIAAN BIAYA PEMELIHARAAN UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
370,000,000
12 bulan, 12 bulan
348,124,000
18
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jombang
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Jombang, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jombang
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
299,389,300
12 bulan, 12 bulan
346,707,000
19
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Situ Gintung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT.Puskesmas Situ Gintung
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
158,165,000
12 bulan, 12 bulan
245,427,000
20
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Ciputat Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Ciputat Timur
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
393,476,500
12 bulan, 12 bulan
420,604,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 249
249
249
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
21
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pisangan
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pisangan, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Puskesmas Pisangan
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
161,776,000
12 bulan, 12 bulan
228,517,000
22
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Rengas
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Rengas, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Rengas
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
337,268,400
12 bulan, 12 bulan
323,059,000
23
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Ranji, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Ranji
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
278,638,500
12 bulan, 12 bulan
371,833,000
24
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Aren, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Aren
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
340,916,000
12 bulan, 12 bulan
371,999,000
25
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Jurang Mangu
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Jurang Mangu, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Jurang Mangu
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
434,640,000
12 bulan, 12 bulan
537,825,000
26
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Parigi
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Parigi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Parigi
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
234,176,500
12 bulan, 12 bulan
254,758,000
27
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Betung
Penyediaan Biaya Operasional Upt Puskesmas Pondok Betung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan Upt Puskesmas Pondok Betung
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
293,301,200
12 bulan, 12 bulan
351,455,500
28
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Pucung
Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Pucung, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Pucung
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
295,831,000
12 bulan, 12 bulan
392,546,700
29
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Pondok Kacang Timur, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Kacang Timur
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
329,075,800
12 bulan, 12 bulan
373,586,000
30
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Pondok Jagung
Penyediaan Biaya Operasional UPT Puskesmas Pondok Jagung, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Pondok Jagung
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
381,283,000
12 bulan, 12 bulan
331,835,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 250
250
250
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
31
Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Paku Alam
Penyediaan Biaya Operasional UPT Pukesmas Paku Alam, Penyediaan biaya Pemeliharaan UPT. Puskesmas Paku Alam
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
376,386,000
12 bulan, 12 bulan
466,051,000
32 Penyelenggaraan Operasional UPT Pukesmas Sawah Baru
Biaya Oprasional UPT Puskesmas Sawah Baru, Biaya Pemeliharaan UPT Puskesmas Sawah Baru
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
269,406,000
12 bulan, 12 bulan
423,735,000
33
Penyelenggaraan Operasional UPT Farmasi
Penyediaan Biaya Operasional UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Farmasi, Penyediaan Biaya Distribusi Obat dan BMHP (DAK), Penyediaan Biaya Operasional Dukungan Managemen E Logistik (DAK)
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan
516,675,400
12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan
488,674,000
34 Penyelenggaraan Operasional UPT Labkesda
Penyediaan Biaya Operasional UPT Labkesda, Penyediaan Biaya Pemeliharaan UPT Labkesda
Tangerang Selatan
12 bulan, 12 bulan
690,788,500
12 bulan, 12 bulan
1,004,668,400
35 Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tangerang Selatan
24.084 peserta
6,669,984,000
24.084 peserta
830,000,000
36 Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK Penyelenggaraan Manajemen BOK DAK Tangerang
Selatan 23 dukman
1,234,725,250 23 dukman
2,043,660,000
37 Jaminan Persalinan (DAK) Jaminan Persalinan (DAK) Tangerang
Selatan 3 kegiatan
922,222,000 3 kegiatan
922,222,000
38 Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK)
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DAK) Tangerang Selatan
8 puskesmas 13,510,000
8 puskesmas 13,510,000
39 Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)
Pembinaan Upaya Kesehatan Tradisional dan Kesehatan Khusus (DAK)
Tangerang Selatan
23 puskesmas 142,582,000
23 puskesmas
142,582,000
F
PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT Pesentase balita gizi buruk mendapat perawatan , Presentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, Presentase Remaja putri yang mendapat TTD
100%, 65%, 20%
3,163,355,200
100%, 80%, 25%
3,891,919,800
1
Pelayanan Gizi Masyarakat Pelayanan Gizi Masyarakat Tangerang Selatan
18.000 buah PMT anak dan 1 kegiatan
174,473,500
18.000 buah PMT anak dan 1 kegiatan
314,733,800
2 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui Tangerang Selatan
1 Kegiatan 428,371,500
1 Kegiatan 268,129,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 251
251
251
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
3 Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita Tangerang
Selatan 3 kegiatan
2,034,500,500 3 kegiatan
1,787,817,000
4 Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK) Pelayanan Gizi Masyarakat (DAK) Tangerang
Selatan 300 orang usia subur
66,320,000
Kader, Siswa SMU
925,800,000
5 Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)
Perbaikan Gizi bagi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui (DAK)
Tangerang Selatan
550 orang 59,640,000
550 orang 59,640,000
6
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK)
Peningkatan Gizi bagi Bayi dan Balita (DAK) Tangerang Selatan
111.569 orang
400,049,700
Ibu Balita Gizi Kurang, Balita Kurang Gizi, Puskesmas
535,800,000
G
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif, Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan
52 kelurahan, 53%
7,083,189,300
52 kelurahan,
67%
19,392,763,800
1
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Penyelenggaraan Kelurahan Sehat, Posyandu Aktif, Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peningkatan Kualitas Kader melalui Pemberdayaan Masyarakat
Tangerang Selatan
54 keluarahan, 93%, 1 Kegiatan, 6.000 kader
5,789,120,000
54 keluarahan, 93%, 1 Kegiatan, 6.000 kader
18,230,444,500
2 Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan
Peningkatan Kemitraan Promosi Kesehatan Tangerang Selatan
3 kegiatan 431,750,000
3 kegiatan 300,000,000
3
Pengembangan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Pola Hidup Sehat (DAK)
Penyelengaraan Kelurahan sehat, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat, pembinaan kader kesehatan
Tangerang Selatan
54 keluarahan, 54 keluarahan, 6.000 kader
862,319,300
54 keluarahan, 54 keluarahan, 6.000 kader
862,319,300
H PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN diFKTP Puskesmas
52% 31,433,040,000
55% 30,097,668,000
1
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Benda Baru
Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai, alkes dan obat, Biaya Operasional, Jasa Pelayanan kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,663,560,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,737,894,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 252
252
252
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
2
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
2,971,296,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
2,506,494,000
3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Ciputat Timur
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
12 bulan, 1 paket
1,074,312,000
12 bulan, 1 paket
981,792,000
4
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jombang
Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,671,552,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,518,252,000
5
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Jurangmangu
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,139,832,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,240,008,000
6
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kampung Sawah
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,004,832,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,005,690,000
7
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Kranggan
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
522,936,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
500,616,000
8
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Paku Alam
Obat,Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
802,656,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
731,058,000
9
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pamulang
Obat-obatan , Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
3,587,760,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
2,763,408,000
10
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Parigi
Obat, Alat Kesehhatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Medis
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,029,600,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,072,152,000
11
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pisangan
Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional pelayanan kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
714,600,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
779,100,000
12
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Aren
Obat-obatan, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
2,684,880,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
2,570,346,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 253
253
253
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
13
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Benda
Obat,alat kesehatan,Bahan medis pakai habis,Bahan dan alat penunjang laboratorium,Bahan dan alat penunjang medis, Kegiatan operasional kesehatan lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,513,296,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,827,648,000
14
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Betung
Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,172,016,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,179,762,000
15
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Jagung
Jasa Pelayanan Kesehatan, Obat - Obatan,Alat Kesehatan,dan Barang Medis Habis Pakai, Operasional Kegiatan Promosi dan Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,259,280,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,205,556,000
16
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Kacang Timur
Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
999,000,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,086,798,000
17
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Pucung
Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
584,640,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
580,884,000
18
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Pondok Ranji
Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
805,464,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
771,102,000
19
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rawa Buntu
Obat-obatan,Bahan Medis Habis Pakai, dan Alata Kesehatan, Operasional Pelayanan Kesehatan, Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Pegawai
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,190,448,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,243,266,000
20
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Rengas
Obat, Alat Kesehatan dan Alat Medis Habis Pakai, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
693,360,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
663,780,000
21
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong
Penyediaan Obat,Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan, Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,758,240,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
1,503,894,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 254
254
254
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
22
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Serpong II, Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya, obat - obatan, bahan medis habis pakai dan alat
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
419,760,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
516,414,000
23
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Setu
Obat,Alat Kesehatan Dan BMHP, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
567,936,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
543,702,000
24
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Situ Gintung
Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Pakai Habis, Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kesehatan Lainnya, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
768,384,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
735,588,000
25
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Bakti Jaya
Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai, dan Alat Kesehatan, Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
3 paket, 12 bulan, 1 paket
691,776,000
3 paket, 12 bulan, 1 paket
684,582,000
26 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP Puskesmas Sawah Baru
Dukungan Biaya Oprasional Pelayanan Kesehatan, Jasa Pelayanan Kesehatan
Tangerang Selatan
12 bulan, 1 paket
141,624,000
12 bulan, 1 paket
147,882,000
I
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, Cakupan pelayanan anak balita , Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Penjaringan siswa SD dan setingkat, Cakupan Pelayanan lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan remaja
38, 1.2, 97%, 100%, 9
puskesmas santun lansia,
80%
4,569,515,250
37, 1.1, 97%, 100%, 18
puskesmas santun
lansia, 80%
4,787,053,000
1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi, Ibu Hamil dan Melahirkan
Tangerang Selatan
8 kegiatan 650,861,000
8 kegiatan 413,453,000
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Balita Tangerang Selatan
3 kegiatan 237,360,000
3 kegiatan 215,342,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 255
255
255
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
3
Pelayanan Kesehatan Remaja Kompetisi Konselor Sebaya PKPR Tk. Kota Tangerang Selatan, Pemantauan Pencapaian Puskesmas SN PKPR, Peningkatan Kemampuan Teknik Konseling Bagi Konselor Sebaya PKPR di Sekolah, Peningkatan Kapasitas lintas program dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Orientasi PKPR Guru Sekolah
Tangerang Selatan
84 sekolah, 10 puskesmas, 30 puskesmas, 20 puskesmas, 20 sekolah
156,535,000
84 sekolah, 10 puskesmas, 30 puskesmas, 20 puskesmas, 20 sekolah
260,140,000
4
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Peningkatan Pengetahuan Kader Posbindu di Lokasi P2WKSS, Pertemuan & Evaluasi Pelaksanaan Program, Peningkatan Keterampilan Teknik Pengisian Kartu Menuju Sehat Pralansia & Lansia, Pengkajian Puskesmas Santun Lansia
Tangerang Selatan
35 kader posbindu, 30 petugas puskesmas, 250 kader posbindu, 9 puskesmas
116,060,000
35 kader posbindu, 30 petugas puskesmas, 250 kader posbindu, 9 puskesmas
340,648,000
5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Tangerang Selatan
3 Kegiatan 74,950,000
3 Kegiatan 215,342,000
6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah
Tangerang Selatan
1 Kegiatan 55,115,250
1 Kegiatan 63,494,000
7 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Melahirkan (DAK)
Tangerang Selatan
6 Kegiatan 1,237,979,000
6 Kegiatan 1,237,979,000
8 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi dan Balita (DAK)
Tangerang Selatan
1 kegiatan 1,208,345,000
1 kegiatan 1,208,345,000
9 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Sekolah (DAK)
Tangerang Selatan
2 Kegiatan 183,060,000
2 Kegiatan 183,060,000
10 Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)
Pelayanan dan Pemeliharaan Kesehatan Lansia (DAK)
Tangerang Selatan
23 puskesmas 448,160,000
23 puskesmas
448,160,000
11 Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK) Pelayanan Kesehatan Remaja (DAK) Tangerang
Selatan 23 puskesmas
201,090,000 23
puskesmas
201,090,000
J
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jumlah puskesmas BLUD 1 puskesmas 271,600,000
2 puskesmas
500,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 256
256
256
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
1
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas
Sosialisasi Langkah - Langkah BLUD, Workshop BLUD Untuk Tata Kelola BLUD, Workshop BLUD Untuk Renstra Bisnis, Workshop BLUD Untuk Penyusunan Sistem Pelayanan Minimum, Workshop BLUD Penyusunan Unit Cost, Evaluasi Penetapan BLUD
Tangerang Selatan
4 UPT, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 4 puskesmas
271,600,000
4 UPT, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 1 dokumen, 4 puskesmas
500,000,000
K PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KESEHATAN
Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih 60% 1,015,439,300
0.7 326,120,000
1
Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Pemilihan Tenaga Medis/Paramedis Teladan, Penilaian DUPAK/Jabatan Fungsional, BIMTEK Komunikasi Tenaga Kesehatan, Ketersediaan Tenaga Kesehatan yang Terlatih, Verifikasi Izin Kerja Tenaga Kesehatan
Tangerang Selatan
9 tenaga kesehatan, 12 jabatan fungsional, 120 orang, 9 tenaga kesehatan, 10 gerak
1,015,439,300
9 tenaga kesehatan, 12 jabatan fungsional, 120 orang, 9 tenaga kesehatan, 10 gerak
326,120,000
L
PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN SEHAT
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan , Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar , Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM , Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas
54%, 65%, 85%, 10
kelurahan, 40%
1,156,380,200
56%, 70%, 90%, 20
kelurahan, 45%
1,376,180,200
1 Pengawasan Air Bersih di Masyarakat Pengawasan Air Bersih di Masyarakat Tangerang
Selatan 3 kegiatan
153,440,000 3 kegiatan
-
2
Penyehatan Tempat-tempat Umum Pembinaan Pasar Sehat dan Penyehatan Tempat Tempat Umum, Pelatihan Untuk Petugas Kesehatan Lingkungan Tentang Pasar Sehat, Pembinaan Kesehatan Lingkungan di Instuisi Pendidikan, Pembelian Langsung Dekomposter Untuk PKM, Pemeliharaan Instalasi Pembuangan Air Limbah Puskesmas
Tangerang Selatan
4 lokasi, 1 kegiatan, 75 sekolah, 104 liter, 17 lokasi
276,020,000
4 lokasi, 1 kegiatan, 75 sekolah, 104 liter, 17 lokasi
210,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 257
257
257
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
3 Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas
Penyusunan Dokumen Lingkungan Puskesmas Tangerang Selatan
7 dokumen 179,230,000
7 dokumen 360,000,000
4 Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan
Pemantauan Kesehatan Tempat Pengolahan Makanan
Tangerang Selatan
2 Kegiatan 79,850,000
2 Kegiatan 66,000,000
5 Penyehatan Lingkungan Pemukiman Penyehatan Lingkungan Pemukiman Tangerang
Selatan 2 Kegiatan
26,120,000 2 Kegiatan
218,500,000
6 Pengamanan Limbah Medis Pengamanan Limbah Medis Tangerang
Selatan 2 Kegiatan
136,900,000 2 Kegiatan
150,000,000
7 Peningkatan STBM Peningkatan STBM Tangerang
Selatan 9 lokasi
10,840,000 9 lokasi
77,700,000
8 Pengendalian Lingkungan Sehat (DAK) Pengendalian Lingkungan Sehat Di Wilayah
Puskesmas (DAK) Tangerang Selatan
26 puskesmas 293,980,200
29 puskesmas
293,980,200
9 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
M PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, SISTEM INFORMASI DAN MEDIA MASSA
Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD
100% 550,100,000
100% 575,000,000
1
Pembangunan, Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
BINTEK Sisitem Informasi Puskesmas, Pengembangan jejaring sistem informasi kesehatan, Kawat/Faksimili/Internet, Pemeliharaan Jaringan Internet, Pengembangan Jejaring Sisem Informasi Labkesda
Tangerang Selatan
26 puskesmas, 30 puskesmas, 27 titik, 27 titik, 1 sistem
550,100,000
29 puskesmas, 30 puskesmas, 27 titik, 27 titik, 1 sistem
575,000,000
PERENCANAAN
N PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI Cakupan data dan informasi SKPD 100%
81,253,000 100%
90,000,000
1 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kesehatan
Penyusunan Profil Kesehatan, Sinkronisasi data SDMK
Tangerang Selatan
100 buku, 54 orang
81,253,000
100 buku, 54 orang
90,000,000
O PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan
100% 669,243,000
100% 680,000,000
1
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan kegiatan
Tangerang Selatan
30 kegiatan 669,243,000
30 kegiatan 680,000,000
KEUANGAN
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
III - 258
258
258
No. Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2018
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1 2 4 3 5 6 5 6
P PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan
100% 551,440,000
100% 412,000,000
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Tangerang Selatan
23 kegiatan 551,440,000
23 kegiatan 412,000,000
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Q PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD
100% 328,188,000
100% 384,057,000
1 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur, Fasilitas Administrasi Kepegawaian
Tangerang Selatan
5 kegiatan, 2 Kegiatan
328,188,000
5 kegiatan, 2 Kegiatan
384,057,000
SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD
R PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100% 48,302,186,000
100% 47,575,000,000
1
Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Penyediaan Jasa Operasional/Dinas, Penyediaan Administrasi Opersional Dinas, Pemeliharaan Rutin/ Berkala, Penyediaan Kendaraan Operasional, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan, Perjalanan Dinas, Operasional UPT Baru, Mobil Unit Darah, Ambulan Khusus, Peremajaan Ambulan Puskesmas, Rehab Bangunan Puskesmas, Penataan Lingkungan Puskesmas, Penyekatan Ruang Puskesmas, Mobil Angkut Vaksin (DAK), Honor Tenaga Promkes Bersumber BOK (DAK)
Tangerang Selatan
12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 11 Kegiatan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket, 1 Unit, 16 Orang
48,302,186,000
12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 11 Kegiatan, 12 Bulan, 12 Bulan, 12 Bulan, 1 Unit, 1 Unit, 2 Unit, 1 Paket, 1 Paket, 1 Paket,
47,575,000,000
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2017
IV-258
BBAABB IIVV PPEENNUUTTUUPP
4.1. PENUTUP
Rancangan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2017
merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 dan Rencana
Kerja Pemerindah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 dan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu)
Tahun sebagai pedoman dan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan tahun anggaran 2017 sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung
secara efektif, efisien dan optimal.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Selatan Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan, serta bahan evaluasi tingkat keberhasilan tolok
ukur kinerja kegiatan sehingga dapat mencerminkan keberhasilan kinerja Dinas.
Kami menyadari, dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ini masih banyak terdapat kekurangan, kritik serta
saran membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan Rencana
Kerja (Renja) mendatang.