rencana kerja organisasi perangkat daerah … filekata pengantar dengan memanjatkan puji dan syukur...

44
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TAHUN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN KISMANTORO

Upload: nguyennhu

Post on 15-Jun-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA – OPD) TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI KECAMATAN KISMANTORO

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas

berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan

salah satu tugas Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kismantoro,

sekaligus penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019. Rencana Kerja Tahun

2019 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari

Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun.

Rencana Kerja Tahun 2019 ini disusun dalam upaya memberikan

arah atau pedoman untuk rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan

Kismantoro selama tahun 2019. Dalam urusan Kecamatan Kismantoro,

Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari

persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada

semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan

harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat

diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat

bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai di Kecamatan

Kismantoro dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-

masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kismantoro, 20 Juli 2018

CAMAT KISMANTORO,

DJOKO PURWIDYATMO, S.Sos, M.M.

Pembina

NIP. 19701122 199603 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………. iii

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………… 1

1.1 Latar Belakang……………….………………………………….......................... 1

1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………………….. 2

1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………. 3

1.4 Sistematika Penulisan…………………………………………………………………. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN

KISMANTORO TAHUN 2017…………………………………………………………………

5

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kismantoro

Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis………………....................

5

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan……… 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN

KISMANTORO.......................................................................................

13

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah/Nasional………………................... 13

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kismantoro…… 13

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………………………………. 15

BAB V PENUTUP…………………….………………………………………………………….. 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk

periode satu tahun yang memuat kebijakan. program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan

kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada

umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental

dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD merupakan

produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan

terkecil.

Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan

kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan

pemerintah daerah. kualitas penyusunan Renja OPD dengan

mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis

gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan

dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja

OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada

penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan

kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan

kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD adalah

sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan

awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan didalam Renja OPD didasarkan atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan

pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan

dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD ;

c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri.

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan

penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian

kegiatan penyusunan APBD;

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan

target capaian kinerja. keluaran. biaya satuan per keluaran. total

kebutuhan dana. baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena

didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan

keselarasan dengan dokumen yang ada diatasnya seperti RPJMD,

Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi

penyusunan RKP, Renstra OPD dan RPJMD bagi RKA OPD, KUA PPAS

dan RAPBD.

1.2 Landasan hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Kecamatan Kismantoro.

Kabupaten Wonogiri tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah

Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan. Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan.

Pengendalian dan Evaluas Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah sebagai

berikut:

Maksud :

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan pembangunan

dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan

pembangunan di Kecamatan Kismantoro tahun 2019;

2. Sebagai Pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan

Kecamatan Kismantoro pada tahun 2019;

Tujuan :

1. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan

Kecamatan Kismantoro Tahun 2019 dengan target dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen

RKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019;

2. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Kismantoro;

3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Dengan tersusunya Rencana Kerja OPD ini kita bisa meningkatkan

kinerja kegiatan/program yang ada di Kecamatan Kismantoro

Kabupaten Wonogiri.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun 2019 secara garis besar

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN

KISMANTORO TAHUN 2017

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan

Kismantoro tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis

Kecamatan Kismantoro

2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Kismantoro

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN

KISMANTORO

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah/ Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Kecamatan Kismantoro

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KISMANTORO

TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan Kismantoro Tahun

2017 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Kismantoro

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada

Kecamatan Kismantoro. maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai

dengan tahun berjalan.

Turunan Renja OPD Tahun 2017 yang terealisasi dalam Dokumen

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA). Capaian Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2017 teranggarkan melalui Dinas

Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yakni

atas Gaji dan Tunjangan PNS. Sedangkan Tambahan Penghasilan PNS

melalui Kecamatan Kismantoro. Dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan Anggaran

( Rp)

Realisasi

Keuangan

Sisa Dana

(Rp)

Realisa

si %

1. Gaji dan Tunjangan

PNS

- - - -

2. Tambahan

Penghasilan PNS

3.423.700.000 3.333.150.000 90.550.000 97.36

Rincian Tambahan Penghasilan PNS :

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

2. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

3. Tambahan Kesejahteraan Pegawai

4. Makan Minum Harian Pegawai

5. Tambahan Tunjangan Kelayakan Hidup / Kemahalan

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung untuk Tahun 2017 terdiri atas 9 Program dan 55

kegiatan. Dengan realisasi anggaran masing-masing program dan

kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Kegiatan Anggaran

(Rp.)

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Penyediaan jasa surat

menyurat

1.000.000

1.000.000

0

100

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi. Sumber

Daya Air dan Listrik

9.000.000

7.439.134

1.560.866

82.65

3. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

8.700.000

8.700.000

0

100

4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

10.000.000

10.000.000

0

100

5. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

4.500.000

4.500.000

0

100

6. Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.000.000

1.000.000

0

100

7. Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

2.000.000

2.000.000

0

100

8. Penyediaan Makanan

dan Minuman

8.120.000

8.120.000

0

100

9. Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

5.000.000

3.350.000

1.650.000

67

10. Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

8.000.000

8.000.000

0

100

11. Penyediaan Jasa Tenaga

Kerja Non Pegawai

159.066.000

148.392.000

10.674.000

93.28

Total 216.386.000 202.501.134 13.884.866 93.58

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program pelayanan

administrasi perkantoran sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah

pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

yaitu sebesar 67 %. Dan untuk realisasi Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran mencapai 93,58 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Kegiatan Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

25.000.000

24.810.000

190.000

99.24

2. Pengadaan peralatan

gedung kantor

17.000.000

16.980.000

20.000

99.88

3. Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

6.000.000

6.000.000

0

100

4. Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

6.000.000

6.000.000

0

100

5. Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional

12.500.000

12.319.150

180.850

98.55

6. Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3.000.000

3.000.000

0

100

7. Pemeliharaan

rutin/berkala meubeleur

1.500.000

1.500.000

0

100

Total 71.000.000 70.609.150 390.850 99.45

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sangat baik. Titik Realisasi

terendah adalah pada kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas / operasional yaitu sebesar 98,55 %. Dan untuk realisasi Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencapai 99,45 %.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No Kegiatan Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Peningkatan SDM 5.000.000 4.975.000 25.000 99.50

Total 5.000.000 4.975.000 25.000 99.50

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sangat baik, yakni dengan

realisasi mencapai 99,50 %.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

No Kegiatan Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realiasai

Kinerja SKPD

750.000

750.000

0

100

2. Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

800.000

800.000

0

100

3. Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun

1.000.000

1.000.000

0

100

4. Penyusunan Rencana

Kerja SKPD

1.000.000

1.000.000

0 100

5. Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan

1.500.000

1.500.000

0

100

6. Penyusunan LKj IP 1.000.000 1.000.000 0 100

7. Penyusunan RKA/RKA

Perubahan dan

DPA/DPPA

2.000.000

2.000.000

0

100

8. Review Renstra

Perangkat Daerah 2016

-2021

5.000.000

5.000.000

0

100

Total 13.050.000 13.050.000 0 100

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan sangat baik, dengan realisasi mencapai 100 %.

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan

Ketatalaksanaan Kecamatan

No Kegiatan Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Kegiatan Pembinaan

Desa/Kelurahan

6.500.000

6.500.000

0

100

2. Penyusunan Profil

Kecamatan 2.500.000 2.500.000 0 100

3. Fasilitasi Musrenbang

Desa/Kelurahan

5.000.000

5.000.000

0

100

4. Penyelenggaraan Lomba

Desa/Kelurahan

5.000.000

5.000.000

0

100

5. Penyelenggaraan

Musrenbang Kecamatan

5.000.000

5.000.000

0

100

6. Biaya Penyelenggaraan

Pemerintah Kelurahan

Gesing

110.750.000

109.231.600

1.518.400

98,62

7. Biaya Penyelenggaraan

Pemerintah Kel.

Kismantoro

110.400.000

108.682.500

1.717.500

98,44

8. Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/

Kelurahan

4.000.000

4.000.000

0

100

9. Fasilitasi Pemberdayaan

dan Pelestarian Nilai-

nilai Kemerdekaan RI

8.000.000

8.000.000

0

100

10. Fasilitasi Pemberdayaan

dan Pelestarian Nilai-

Nilai Perjuangan Raden

Mas Said

7.500.000

7.500.000

0

100

11. Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

3.000.000

3.000.000

0

100

12. Fasilitasi Intensifikasi

Penarikan PBB ke Desa/

Kelurahan

4.500.000

4.500.000

0

100

13. Pembinaan Keamanan

dan Ketertiban Umum

3.000.000

3.000.000

0

100

14. Fasilitasi Mitigasi

Bencana Alam

3.000.000

3.000.000

0

100

15. Pembinaan TP.PKK

Kecamatan

5.000.000

5.000.000

0

100

16. Pembinaan Karang

Taruna

4.000.000

4.000.000

0

100

17. Pembinaan / Evaluasi

Koperasi RT

4.000.000

4.000.000

0

100

18. Fasilitasi Penyusunan

dan Monitoring APBDes

4.000.000

4.000.000

0

100

19. Operasional PATEN 30.000.000 30.000.000 0 100

20. Fasilitasi Lomba RT 5.000.000 5.000.000 0 100

21. Fasilitasi Lomba FASI

Tingkat Kecamatan

2.000.000

2.000.000

0

100

22. Pembinaan dan

Koordinasi Bidang

Pembangunan

3.000.000

3.000.000

0

100

23. Pembinaan, Penyuluhan

dan Koordinasi Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

2.000.000

2.000.000

0

100

24. Pembinaan, Penyuluhan

dan Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat

2.000.000

2.000.000

0

100

Total 339.150.000 328.914.100 3.235.900 99.04

Secara umum realisasi atau serapan anggaran pada program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan sangat baik. Titik Realisasi terendah adalah pada kegiatan

Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kel. Kismantoro yaitu sebesar 98,44

%. Dan untuk realisasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dan Ketatalaksanaan Kecamatan mencapai 99,04 %.

6. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

No Kegiatan

Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Bantuan Posyandu 5.000.000 5.000.000 0 100

Total 5.000.000 5.000.000 0 100

Realisasi atau serapan anggaran pada program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat sangat baik, dengan realisasi mencapai 100

%.

7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

No Kegiatan

Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Pembangunan

Infrastruktur Kelurahan

663.000.000

663.000.000

0

100

Total 663.000.000 663.000.000 0 100

Realisasi atau serapan anggaran pada program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan sangat baik, dengan realisasi mencapai 100 %.

8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No Kegiatan Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Penataan Lingkungan

Kota Kecamatan

65.000.000

65.000.000

0

100

Total 65.000.000 65.000.000 0 100

Realisasi atau serapan anggaran pada program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang sangat baik, dengan realisasi mencapai 100 %.

9. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

No Kegiatan Anggaran

( Rp. )

Realisasi

Dana (Rp)

Sisa

Dana

%

Reali-

sasi

1. Belanja Operasional

Kader Kader

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

8.000.000

8.000.000

0

100

Total 8.000.000 8.000.000 0 100

Realisasi atau serapan anggaran pada program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sangat baik, dengan realisasi

mencapai 100 %.

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun

2019 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan beserta kewenangan

pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada Camat. Adapun fungsi

dari Kecamatan Kismantoro adalah :

1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan

data, penilaian dan penyusunan rencana program dibidang

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta

pemerintahan di desa/ kelurahan;

2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan

masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, serta pemerintahan di Desa/ Kelurahan;

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok seperti

diatas;

4. Melaksanakan tugas penatausahaan;

5. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain

dilingkungan Kecamatan;

6. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi

terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun 2019,

penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Wonogiri. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan

Kismantoro antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Makanan dan Minuman

9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

11. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

8. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

9. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan Rencana Kerja OPD

5. Penyusunan Rencana Strategis

6. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

7. Penyusunan LKjIP

4. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan :

1. Pembangunan infrastruktur kelurahan

5. Program pengendalian pemanfaatan ruang :

1. Penataan lingkungan kota kecamatan

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kecamatan :

1. Kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan

2. Penyusunan Profil Kecamatan

3. Fasilitasi Musrenbang Desa/Kelurahan

4. Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan

5. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

6. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Gesing

7. Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kismantoro

8. Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/

Kelurahan

9. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-nilai

Kemerdekaan RI

10. Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan

Raden Mas Said

11. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

12. Fasilitasi Intensifikasi Penarikan PBB ke Desa/ Kelurahan

13. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Umum

14. Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam

15. Pembinaan TP. PKK Kecamatan

16. Pembinaan Karang Taruna

17. Pembinaan / Evaluasi Koperasi RT

18. Fasilitasi Penyusunan dan Monitoring APBDes

19. Fasilitasi PATEN

20. Fasilitasi Lomba RT

21. Fasilitasi Lomba FASI Tingkat Kecamatan

22. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo

Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kecamatan

23. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo

Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan

Kismantoro

24. Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Sewa Tanah Eks Bondo

Desa (Bagi Hasil Lelang Tanah Eks Bondo Desa) Kelurahan

Gesing

25. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pembangunan

26. Pembinaan. Penyuluhan dan Koordinasi Bidang

Pemberdayaan Masyarakat

27. Pembinaan. Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

7. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan :

1. Belanja Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD

dan Pencapaian Rencana Strategis Tahun 2017

Kecamatan Kismantoro

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

% Capaian

Tahun

Sebelumny

a

% Capaian

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(2017)

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

yang baik

Tersedianya Jasa

Surat Menyurat

160 buah

80 buah

50

100

50

Tersedianya Jasa

Komunikasi

sumber daya air

dan listrik

12 bulan

12 bulan

100

100

100

Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

21

kegiatan

21

kegiatan

100

100

100

Tersedianya Alat

Tulis Kantor

28

kegiatan

28

kegiatan

100

100

100

Tersedianya

Barang Cetakan

dan Penggandaan

2 kegiatan

2 kegiatan

100

100

100

Tersedianya

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

7 kegiatan

7 kegiatan

100

100

100

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

8 kegiatan

8 kegiatan

100

100

100

Tersedianya

Makanan dan

Minuman

11 kali

11 kali

100

100

100

Tersedianya

Belanja

Perjalanan Dinas

ke luar kabupaten

5 kegiatan

3 kegiatan

30

0

30

Tersedianya

Belanja

Perjalanan Dinas

ke dalam wilayah

kabupaten

wonogiri

8 kegiatan

8 kegiatan

100

100

100

Tersedianya

Honorarium

Tenaga Kerja Non

Pegawai

12 bulan

12 bulan

100

100

100

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

% Capaian

Tahun

Sebelumny

a

% Capaian

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(2017)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatny

a Sarana dan

Prasarana

Aparatur

yang

memadai

dan layak

pakai

Terlaksananya

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

1 buah

1 buah

100

100

100

Terlaksananya

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

2 unit

2 unit

100

100

100

Terlaksananya

Pengadaan

Meubelair

1 buah

1 buah

100

100

100

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Rumah Dinas

8 kegiatan

8 kegiatan

100

100

100

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung Kantor

8 kegiatan

8 kegiatan

100

100

100

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas

/ Operasional

18

kegiatan

18

kegiatan

97.4

100

97.4

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

1 paket

1 paket

100

100

100

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

1 paket

1 paket

100

100

100

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Meubelair

1 paket

1 paket

100

100

100

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

% Capaian

Tahun

Sebelumny

a

% Capaian

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(2017)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatny

a sumber

daya

manusia

aparatur

Terlaksananya

kegiatan

peningkatan SDM

Aparatur

1 orang

1 orang

100

100

100

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

% Capaian

Tahun

Sebelumny

a

% Capaian

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(2017)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatny

a

Pengembang

an Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Terlaksananya

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD

8 kegiatan

8 kegiatan

100

100

100

Terlaksananya

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

10

kegiatan

10

kegiatan

0

100

Terlaksananya

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

9 kegiatan

9 kegiatan

0

100

Terlaksananya

Penyusunan

Rencana Kerja

OPD

6 kegiatan

6 kegiatan

100

100

100

Terlaksananya

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Bulanan

9 kegiatan

9 kegiatan

0

100

Terlaksananya

Penyusunan Lakip

7 kegiatan

7 kegiatan

90.3

100

90.3

5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan

Kecamatan :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

% Capaian

Tahun

Sebelumny

a

% Capaian

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(2017)

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

administrasi

pemerintaha

n kecamatan

yang baik

Terlaksananya

Pembinaan

Desa/Kelurahan

10 desa/

kelurahan

10 desa/

kelurahan

100

100

100

Tersusunnya

Profil Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Musrenbang

Desa/Kelurahan

10 desa/

kelurahan

10 desa/

kelurahan

100

100

100

Terselenggaranya

Lomba

Desa/Kelurahan

10 desa/

kelurahan

10 desa/

kelurahan

100

100

100

Terselenggaranya

Musrenbang

Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Pemerintah

Kelurahan Gesing

18

kegiatan

18

kegiatan

98,6

99,5

98,6

Terselenggaranya

Pemerintah Kel.

Kismantoro

16

kegiatan

16

kegiatan

98,4

99,7

98,4

Terselenggaranya

Monitoring dan

Evaluasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/ Kelurahan

10 desa/

kelurahan

10 desa/

kelurahan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi

Pemberdayaan

dan Pelestarian

Nilai-nilai

Kemerdekaan RI

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi

Pemberdayaan

dan Pelestarian

Nilai-Nilai

Perjuangan Raden

Mas Said

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi

Intensifikasi

Penarikan PBB ke

Desa/ Kelurahan

10 desa/

kelurahan

10 desa/

kelurahan

100

100

100

Terlakasananya

Pembinaan

Keamanan dan

Ketertiban Umum

10 desa/

kelurahan

10 desa/

kelurahan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi Mitigasi

Bencana Alam

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Pembinaan

TP.PKK

Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Pembinaan

Karang Taruna

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Pembinaan /

Evaluasi Koperasi

RT

10 desa/

kelurahan

10 desa/

kelurahan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi

Penyusunan dan

Monitoring

APBDes

8 desa/

kelurahan

8 desa/

kelurahan

100

100

100

Terselenggaranya

Operasional

PATEN

6 kegiatan

6 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi Lomba

RT

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terselenggaranya

Fasilitasi Lomba

FASI Tingkat

Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terlaksananya

Pembinaan dan

Koordinasi Bidang

Pembangunan

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terlaksananya

Pembinaan,

Penyuluhan dan

Koordinasi Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

Terlaksananya

Pembinaan,

Penyuluhan dan

Koordinasi Bidang

Kesejahteraan

Rakyat

1 kegiatan

1 kegiatan

100

100

100

6. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

% Capaian

Tahun

Sebelumny

a

% Capaian

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(2017)

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

Kegiatan

Posyandu di

Kecamatan

Kismantoro

Terlaksananya

kegiatan Bantuan

kepada pengurus

Posyandu

8 desa

8 desa

100

0

100

7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan :

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

% Capaian

Tahun

Sebelumny

a

% Capaian

terhadap

Target

Akhir

Renstra

(2017)

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya

pemerataan

pembanguna

n fisik di

daerah

pedesaan

Terlaksananya

kegiatan

pembangunan

infrastruktur

kelurahan

2

kelurahan

2

kelurahan

100

100

100

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kismantoro

Dalam rangka mencapai pelayanan prima menuju

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat

memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang sesuai

dengan misi pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJM

Kabupaten Wonogiri “Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri yang

Kredibel dan Efektif Demi Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang

Berkualitas dan Berakhlak Mulia Bebas Dari Kemiskinan’’ dengan

optimal maka isu strategis yang dapat dikembangkan di Kecamatan

Kismantoro adalah sebagai berikut :

1. Menambah sarana dan fasilitas dan sarana kerja termasuk

pembangunan Kantor Kecamatan Kismantoro guna menunjang

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

2. Pembinaan kepada masing-masing Aparatur Desa/Kelurahan

sehingga yang bersangkutan mampu memahami manajemen

pembangunan;

3. Meningkatkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah di wilayah Kecamatan Kismantoro;

4. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur;

5. Meningkatkan system dan menambah sarana informasi;

6. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat untuk meyakinkan

kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini memiliki sikap

yang apatis terhadap birokrasi serta punya semangat kemandirian

dalam pembangunan;

7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan

daerah untuk menunjang keberhasilan program pembangunan.

antara lain :

Peningkatan hasil Komoditas Perkebunan. Peternakan serta hasil

hutan rakyat yang layak untuk terus dibina dan dikembngkan

menjadi sebuah potensi daerah yang TERINTEGRASI. komoditas

sebagaimana dimaksud antara lain:

Komoditas Perkebunan :

a. Cengkeh

b. Kakao

c. Kopi

d. Tembakau. dll

Komoditas Peternakan :

a. Budidaya kambing Peranakan etawa

b. Budidaya Sapi

Komoditas hasil Hutan rakyat :

a. Kayu sengon laut

b. Mahoni. dll

8. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan

dan pelestarian serta peningkatan pembangunan ;

9. Mengadakan pembinaan kamtibmas dengan meningkatkan peran

aktif anggota LINMAS Desa dalam upaya penangkalan secara dini

gangguan keamanan. termasuk criminal dan teroris;

10. Mengadakan pembinaan kerjasama antar desa utamanya antara

desa yang maju dengan desa tertinggal sehingga satu sama lain

ada kerjasama yang saling menguntungkan;

11. Mengadakan pembinaan pada organisasi politik sehingga para

tokoh dan simpatisan dapat memiliki kesadaran berpolitik yang

dilandasi cinta tanah air dan wawasan kebangsaan;

12. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda sehingga yang

bersangkutan dapat mempunyai sikap patriotic dan nasionalisme

serta cinta terhadap lingkungannya;

13. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat. ulama’ dan

cendikiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

BAB III

TUJUAN, SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN KISMANTORO

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Daerah/Nasional

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

pemerintah. OPD Kecamatan Kismantoro merumuskan cara

pencapaian yang meliputi kebijakan program dan kegiatan sebagai

berikut :

1. Kebijakan. Strategi pencapaian tujuan merupakan keberhasilan

organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang

menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan

organisasi dapat dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut,

Pemerintah Kecamatan Kismantoro menetapkan kebijakan sebagai

berikut:

a) Meningkatkan, memfasilitasi dan Motivasi dibidang Pertanian

dan Pariwisata Ritual;

b) Kebijakan peningkatan dan penyebarluasan informasi tentang

regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

manajemen pemerintahan;

c) Kebijakan peningkatan program-program pemberdayaan

masyarakat adalah bentuk kegiatan fasilitasi pembentukan

kelompok-kelompok masyarakat baik dibidang social

keagamaan maupun kelompok ekonomi produktif;

2. Program. Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Kismantoro

guna mencukupi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD Kecamatan

Kismantoro

Tujuan dari Penyususnan Rencana Kerja OPD Tahun 2019 adalah :

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kismantoro yang dijadikan acuan

pelaksanaan dari tingkat atasannya;

1. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Kecamatan

Kismatoro Tahun 2019.

Sasaran Rencana Kerja OPD Tahun 2019 Kecamatan Kismantoro

adalah :

1. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan

organisasi Pemerintah Kecamatan Kismantoro;

2. Melaksanakan pembinaan. evaluasi. koordinasai dan konsolidasi

urusan pemerintahan Desa/Kelurahan;

3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik pelayanan

perijinan maupun non perijinan dengan basis PATEN;

4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di

Wilayah Kecamatan;

5. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

rakyat;

6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka

menigkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia;

7. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penigjkatan kapasitas

kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan;

8. Melaksanakan penyusunan program pengendalian dan pelaporan

hasil kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Program Kerja di Kecamatan Kismantoro ini merupakan

program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan

Kismantoro pada periode Tahun 2019 yang pengembangannya akan

disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di

Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian rencana program ini memiliki

fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses

pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan

berdaya guna serta sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri yang

telah ditetapkan.

Pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah perlu

didorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses

pemberdayaan masyarakat dan diperlukan mekanisme koordinasi

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan

terintegrasi.

Kecamatan Kismantoro dituntut secara proaktif meningkatkan peran

koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat, serta keberanian untuk

mengubah tatanan kehidupan masyarakat agar lebih meningkat, berimbang,

demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kismantoro Tahun 2019 disusun

agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan

kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan

Kismantoro sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan

akuntabel menuju good governance.

Kismantoro, 20 Juli 2018

CAMAT KISMANTORO,

DJOKO PURWIDYATMO, S.Sos, M.M. Pembina

NIP. 19701122 199603 1 002

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

3 4 6 12

Halaman 1 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

Nama OPD : 4.10.13. -KECAMATAN KISMANTORO

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

4.10. FUNGSI LAINNYA OTONOMI

DAERAH

415.600.000,00 417.300.000,00

Kelancaran Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.10.4.10.13.01. PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

258.300.000,00 280.500.000,00 Tersedianya

jasa pelayanan

administrasi

perkantoran

untuk

mendukung

kegiatan

pelayanan

public di Kantor

Kecamatan

Kismantoro

Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.10.4.10.13.01.001. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 260 lembar

materai

260 lembar

materai

Terbelinya perangko, materai dan benda pos

lainnya, guna menunjang kelancaran pelaksanaan

kinerja administrasi perkantoran di Kecamatan

Kismantoro

-

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

4.10.4.10.13.01.002. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 17.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya belanja listrik dan belanja langganan

internet

-

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

4.10.4.10.13.01.008. Kecamatan Kismantoro 14.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya penyediaan jasa kebersihan kantor -

Penyediaan Alat Tulis Kantor4.10.4.10.13.01.010. Kecamatan Kismantoro 13.000.000,00 13.500.000,00 0 0 0 30 jenis ATK 34 jenis ATKTerbayarnya penyediaan Alat Tulis Kantor -

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

4.10.4.10.13.01.011. Kecamatan Kismantoro 7.000.000,00 8.000.000,00 0 0 0 4 jenis 6 jenisTerbayarnya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

4.10.4.10.13.01.012. Kecamatan Kismantoro 2.500.000,00 3.000.000,00 0 0 0 10 jenis 14 jenisTerbelinya komponen alat-alat listrik -

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 2 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

4.10.4.10.13.01.013. Kecamatan Kismantoro 4.000.000,00 4.500.000,00 0 0 0 14 buah 15 buahTerbayarnya penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

-

Penyediaan Makanan dan

Minuman

4.10.4.10.13.01.017. Kecamatan Kismantoro 12.500.000,00 13.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya penyediaan makanan dan minuman

untuk rapat dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kepada masyarakat

-

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

4.10.4.10.13.01.018. Kecamatan Kismantoro 6.000.000,00 6.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya belanja perjalanan dinas ke luar

daerah

-

Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

4.10.4.10.13.01.019. Kecamatan Kismantoro 10.000.000,00 10.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya belanja perjalanan dinas dalam

daerah

-

Penyediaan Jasa Tenaga Kerja

Non Pegawai

4.10.4.10.13.01.020. Kecamatan Kismantoro 172.800.000,00 189.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya honorarium jasa tenaga kerja non

pegawai

-

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur4.10.4.10.13.02. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

123.500.000,00 103.000.000,00 Tersedianya

kualitas sarana

dan prasarana

aparatur yang

dimiliki oleh

Kecamatan

Kismantoro,

sebagai

pendukung

pelaksanaan

kegiatan

pelayanan

publik

Pembangunan Rumah Dinas4.10.4.10.13.02.002. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 16.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

4.10.4.10.13.02.002. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 16.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

4.10.4.10.13.02.005. Kecamatan Kismantoro 4.500.000,00 5.000.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerbayarnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

Dinas

4.10.4.10.13.02.009. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 10.000.000,00 0 0 0 1 unit 1 unitTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas -

Pengadaan Mebeleur4.10.4.10.13.02.010. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 9.000.000,00 0 0 0 3 gedung 3 gedungTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

-

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 3 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung

Kantor

4.10.4.10.13.02.010. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 9.000.000,00 0 0 0 3 gedung 3 gedungTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Dinas

4.10.4.10.13.02.014. Kecamatan Kismantoro 9.000.000,00 10.000.000,00 0 0 0 1 unit 1 unitTerbayarnya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas -

Pengadaan Alat-alat Studio dan

Komunikasi

4.10.4.10.13.02.016. Kecamatan Kismantoro 12.500.000,00 - 0 0 0 1 buah 1 buahTerbayarnya pengadaan alat-alat studio dan

komunikasi

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

4.10.4.10.13.02.019. Kecamatan Kismantoro 12.500.000,00 - 0 0 0 1 buah 1 buahTerbayarnya pengadaan alat-alat studio dan

komunikasi

-

Update Website4.10.4.10.13.02.020. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 website 1 websiteTerbayarnya update website resmi Kecamatan

Kismantoro

-

Pemeliharaan Hewan, Ternak dan

Tanaman

4.10.4.10.13.02.024. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 website 1 websiteTerbayarnya update website resmi Kecamatan

Kismantoro

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

4.10.4.10.13.02.060. Kecamatan Kismantoro 25.000.000,00 25.000.000,00 0 0 0 5 buah 5 buahTerbayarnya pengadaan perlengkapan gedung

kantor

-

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

4.10.4.10.13.05. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

20.000.000,00 20.000.000,00 Tersedianya

sumber daya

aparatur

pemerintah

yang

berkompeten di

Kantor

Kecamatan

Kismantoro,

guna

mendukung

kegiatan

penyelenggaraa

n pemerintahan

Peningkatan SDM4.10.4.10.13.05.019. Kecamatan Kismantoro 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0 0 4 orang 4 orangTersedianya sumber daya aparatur pemerintah

yang berkompeten di kantor Kecamatan

Kismantoro guna mendukung kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan

-

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 4 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan

keuangan

4.10.4.10.13.06. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

13.800.000,00 13.800.000,00 Tersedianya

laporan capaian

kinerja dan

keuangan di

Kantor

Kecamatan

Kismantoro

dalam

penyelenggaraa

n kinerja dan

penatausahaan

keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

4.10.4.10.13.06.002. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 2 dokumen 2 dokumenTersusunnya laporan keuangan semesteran -

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

4.10.4.10.13.06.004. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya laporan keuangan akhir tahun -

Penyusunan Rencana Kerja SKPD4.10.4.10.13.06.005. Kecamatan Kismantoro 1.300.000,00 1.300.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya rencana kerja Kecamatan

Kismantoro

-

Penyusunan Laporan Pengelolaan

dan Penatausahaan keuangan

4.10.4.10.13.06.011. Kecamatan Kismantoro 2.000.000,00 2.000.000,00 0 0 0 12 dokumen 12 dokumenTersusunnya laporan pengelolaan dan

penatausahaan keuangan

-

Penyusunan LKj IP4.10.4.10.13.06.013. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya LKj IP Kecamatan Kismantoro -

Penyusunan Pelaporan Inventaris

barang

4.10.4.10.13.06.018. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 6 dokumen 6 dokumenTersusunnya laporan inventaris barang Kecamatan

Kismantoro

-

Penyusunan RKA dan DPA SKPD4.10.4.10.13.06.019. Kecamatan Kismantoro 1.500.000,00 1.500.000,00 0 0 0 2 dokumen 2 dokumenTersusunnya RKA dan DPA SKPD -

Review Renstra Perangkat Daerah

2016-2021

4.10.4.10.13.06.026. Kecamatan Kismantoro 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 0 1 dokumen 1 dokumenTersusunnya review renstra perangkat daerah -

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 5 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Meningkatnya kapasitas dan fungsi

kecamatan sebagai pelaksanan kegiatan

pemerintahan

4.10.4.10.13.29. PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN

DAN KETATALAKSANAAN

KECAMATAN

493.650.000,00 553.650.000,00 Tercapainya

peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

Kecamatan

Kismantoro

Kegiatan Pembinaan

Desa/Kelurahan

4.10.4.10.13.29.002. Kecamatan Kismantoro 8.500.000,00 9.000.000,00 0 0 0 10 desa 10 desaTerlaksananya kegiatan pembinaan desa/kelurahan -

Penyusunan Profil Kecamatan4.10.4.10.13.29.003. Kecamatan Kismantoro 3.500.000,00 3.500.000,00 0 0 0 1 buah 1 buahTerlaksananya kegiatan penyusunan profil

Kecamatan Kismantoro

-

Fasilitasi Musrenbang

Desa/Kelurahan

4.10.4.10.13.29.006. Kecamatan Kismantoro 7.000.000,00 8.000.000,00 0 0 0 10 desa 10 desaTerlaksananya fasilitasi musrenbang

desa/kelurahan

-

Penyelenggaraan Lomba

Desa/Kelurahan

4.10.4.10.13.29.007. Kecamatan Kismantoro 7.000.000,00 8.000.000,00 0 0 0 10 desa 10 desaTerlaksananya lomba desa/kelurahan -

Penyelenggaraan Musrenbang

Kecamatan

4.10.4.10.13.29.008. Kecamatan Kismantoro 6.500.000,00 6.500.000,00 0 0 0 1 kali 1 kaliTerlaksananya musrenbang kecamatan -

Biaya Penyelenggaraan Pemerintah

Kelurahan Gesing

4.10.4.10.13.29.037. Kecamatan Kismantoro 145.750.000,00 165.750.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTeraksananya penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan Gesing

-

OP Posyandu13.05.001. 6.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan

OP PKK13.05.002. 5.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan

PMT Balita, Ibu Hamil dan Lansia13.05.003. 10.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan

Rehab Gedung PAUD13.05.004. 10.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Unit

Biaya Penyelenggaraan Pemerintah

Kelurahan Kismantoro

4.10.4.10.13.29.038. Kecamatan Kismantoro 143.400.000,00 163.400.000,00 0 0 0 12 bulan 12 bulanTerlaksananya penyelenggaraan pemerintah

Kelurahan Kismantoro

-

PMT Balita (Posyandu)13.08.001. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 6 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Operasional Posyandu13.08.002. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Operasional TP PKK Kelurahan13.08.003. 5.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Operasional LPM Kelurahan13.08.004. 2.500.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Bantuan Keuangan Club Olahraga13.08.005. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Bantuan Keuangan Karang

Taruna

13.08.006. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Bantuan Keuangan Kelompok

Kesenian

13.08.007. 4.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Gapura dan Pagar Kantor

Kelurahan

13.08.008. 75.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Paving Halaman Kantor

Kelurahan

13.08.009. 7.500.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Kegiatan

Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai-nilai Kemerdekaan

RI

4.10.4.10.13.29.058. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 17.000.000,00 0 0 0 6 kegiatan 6 kegiatanTerlaksananya pemberdayaan dan pelestarian

nilai-nilai kemerdekaan RI

-

Fasilitasi Pemberdayaan dan

Pelestarian Nilai-Nilai Perjuangan

Raden Mas Said

4.10.4.10.13.29.059. Kecamatan Kismantoro 7.500.000,00 8.000.000,00 0 0 0 6 kegiatan 6 kegiatanTerlaksananya pemberdayaan dan pelestarian

nilai-nilai perjuangan Raden Mas Said

-

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan4.10.4.10.13.29.062. Kecamatan Kismantoro 7.500.000,00 8.500.000,00 0 0 0 3 kegiatan 3 kegiatanTerlaksananya fasilitasi kegiatan keagamaan -

Fasilitasi Mitigasi Bencana Alam4.10.4.10.13.29.067. Kecamatan Kismantoro 10.000.000,00 12.000.000,00 0 0 0 3 kegiatan 3 kegiatanTerlaksananya fasilitasi mitigasi bencana alam -

Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

Kecamatan

4.10.4.10.13.29.119. Kecamatan Kismantoro 10.000.000,00 12.000.000,00 0 0 0 2 kegiatan 2 kegiatanTerlaksananya kegiatan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)

-

Pembinaan, Penyuluhan dan

Koordinasi Bidang Pemberdayaan

Masyarakat

4.10.4.10.13.29.175. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 5 kegiatan 5 kegiatanTerlaksananya pembinaan, penyuluhan dan

koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat

-

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 7 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Pembinaan, Penyuluhan dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

4.10.4.10.13.29.176. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 5 kegiatan 5 kegiatanTerlaksananya pembinaan, penyuluhan dan

koordinasi bidang kesejahteraan rakyat

-

Sosialisasi Pelayanan Kecamatan4.10.4.10.13.29.177. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 -

Pembinaan dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

4.10.4.10.13.29.191. Kecamatan Kismantoro 15.000.000,00 15.000.000,00 0 0 0 -

Fasilitasi PATEN4.10.4.10.13.29.198. Kecamatan Kismantoro 40.000.000,00 50.000.000,00 0 0 0 -

Penguatan Koordinasi

penyelenggaran pemerintahan di

kecamatan

4.10.4.10.13.29.199. Kecamatan Kismantoro 22.000.000,00 22.000.000,00 0 0 0 -

1.03. PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

8.425.000.000,00 9.113.500.000,00

1.03.4.10.13.15. PROGRAM PEMBANGUNAN

JALAN DAN JEMBATAN

4.836.000.000,00 5.231.600.000,00

Pembangunan / Peningkatan Jalan

dan Jembatan Se-Kab Wonogiri

1.03.4.10.13.15.001. 4.836.000.000,00 5.231.600.000,00 0 0 0

Rabat Jalan Blok13.05.001. 400.000.000,00 Kembangan RT.03

RW.031 Kegiatan

Jembatan Kaliragi13.05.002. 500.000.000,00 Gesing RT.041 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.003. 75.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan

Rabat Beton13.05.004. 250.000.000,00 Cingklok-Doplang-Geda

wung1 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.005. 25.000.000,00 Kembangan RT.03

RW.031 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.006. 50.000.000,00 Kembangan RT.02

RW.031 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.007. 200.000.000,00 Kembangan RT.01

RW.032 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 8 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Jembatan13.05.009. 500.000.000,00 Gesing RT.041 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.010. 60.000.000,00 Gesing RT.03 RW.011 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.011. 50.000.000,00 Gesing RT.01 RW.021 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.012. 70.000.000,00 Gesing RT.041 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.013. 80.000.000,00 Gesing RT.03, 04

RW.011 Kegiatan

Rehab Jembatan13.05.014. 25.000.000,00 Gesing RT.02 RW.011 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.015. 5.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.016. 40.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.051 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.017. 100.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.051 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.018. 150.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.051 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.019. 25.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.020. 60.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.021. 250.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.061 Kegiatan

Perbaikan Jembatan13.05.022. 20.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.061 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 9 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Rabat Jalan13.05.023. 40.000.000,00 Cingklok RT.02 RW.061 Kegiatan

Jembatan Menuju Makam13.05.024. 400.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.061 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.025. 150.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.061 Kegiatan

Sayap Jembatan13.05.026. 50.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.071 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.027. 20.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.071 Kegiatan

Buk Deker13.05.028. 30.000.000,00 Tinasat RT.02 RW.071 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.029. 20.000.000,00 Tinasat RT.02 RW.071 Kegiatan

Rabat Jalan13.05.030. 25.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.081 Kegiatan

Buk Deker13.05.031. 25.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.071 Kegiatan

Jembatan Ploso13.08.001. 70.000.000,00 Ploso RT.01 RW.071 Kegiatan

Rabat Jalan13.08.002. 38.000.000,00 Ploso RT.02 RW.071 Kegiatan

Rabat Jalan13.08.003. 40.000.000,00 Ploso RT.01 RW.071 Kegiatan

Rabat Jalan13.08.004. 25.000.000,00 Mijil RT.03 RW.051 Kegiatan

Rabat Jalan Ngudal13.08.005. 38.000.000,00 Ploso RT.03 RW.081 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 10 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Rabat Jalan13.08.006. 50.000.000,00 Terbis RT.03 RW.011 Kegiatan

Rabat Jalan Belik Lanang13.08.007. 20.000.000,00 Gadungan RT.01

RW.031 Kegiatan

Rabat Jalan Jalinan13.08.008. 10.000.000,00 Gadungan RT.01

RW.041 Kegiatan

Rabat Jalan Sawah Poko13.08.009. 25.000.000,00 Mijil RT.01 RW.061 Kegiatan

Rabat Jalan Sawah Balang13.08.010. 75.000.000,00 Terbis, Kismantoro1 Kegiatan

Rabat Jalan Barat Blumbang13.08.011. 35.000.000,00 Terbis RT.02 RW.021 Kegiatan

Rabat Jalan Kepek13.08.012. 30.000.000,00 Gadungan RT.02

RW.031 Kegiatan

Rabat Jalan13.08.013. 50.000.000,00 Ploso RT.01 RW.081 Kegiatan

Bug Deker13.08.014. 20.000.000,00 Ploso RT.03 RW.081 Kegiatan

Bug Gorong-gorong13.08.015. 5.000.000,00 Ploso RT.02 RW.081 Kegiatan

Rabat Jalan Depan Masjid

Al-Mutaqin

13.08.016. 75.000.000,00 Terbis RT.03 RW.011 Kegiatan

Rabat Jalan13.08.017. 35.000.000,00 Mijil RT.01 RW.061 Kegiatan

1.03.4.10.13.17. PROGRAM PEMBANGUNAN

TURAP/TALUD/BRONJONG

3.129.000.000,00 3.386.900.000,00

Pembangunan turap/talud/ brojong1.03.4.10.13.17.001. 3.129.000.000,00 3.386.900.000,00 0 0 0

Talud Jalan13.05.001. 170.000.000,00 Kembangan RT.03

RW.031 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 11 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Talud Jalan13.05.002. 150.000.000,00 Kembangan RT.04

RW.041 Kegiatan

Talud Jalan13.05.003. 115.000.000,00 Gesing RT.01 RW.011 Kegiatan

Talud Jalan13.05.004. 50.000.000,00 Gesing RT.02 RW.021 Kegiatan

Talud Jalan13.05.005. 80.000.000,00 Gesing RT.04, 03

RW.011 Kegiatan

Talud Jalan13.05.006. 135.000.000,00 Gesing RT.01 RW.021 Kegiatan

Talud Jalan13.05.007. 75.000.000,00 Gesing RT.02 RW.011 Kegiatan

Talud Jalan13.05.008. 230.000.000,00 Gesing RT.01, 03

RW.011 Kegiatan

Talud Jalan13.05.009. 75.000.000,00 Gesing RT.04 RW.011 Kegiatan

Talud Jalan13.05.010. 200.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan

Talud Jalan13.05.011. 75.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan

Talud Jalan13.05.012. 50.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan

Talud Jalan13.05.013. 150.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan

Talud Jalan13.05.014. 75.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.051 Kegiatan

Talud Jalan13.05.015. 55.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.051 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 12 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Talud Jalan13.05.016. 50.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.061 Kegiatan

Talud Jalan13.05.017. 150.000.000,00 Cingklok RT.04 RW.061 Kegiatan

Talud Jalan13.05.018. 150.000.000,00 Cingklok RT.01 RW.061 Kegiatan

Talud Jalan13.05.019. 30.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.071 Kegiatan

Talud Jalan13.05.020. 50.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.071 Kegiatan

Talud Jalan13.05.021. 15.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.081 Kegiatan

Talud Jalan13.05.022. 20.000.000,00 Tinasat RT.04 RW.081 Kegiatan

Talud Jalan13.05.023. 100.000.000,00 Kembangan RT.02

RW.031 Kegiatan

Pengendali Ujung Jurang13.05.024. 50.000.000,00 Tinasat RT.01 RW.081 Kegiatan

Talud Jalan13.08.001. 100.000.000,00 Gadungan RT.03

RW.041 Kegiatan

Talud Jalan13.08.002. 45.000.000,00 Terbis RT.02 RW.011 Kegiatan

Talud Jalan13.08.003. 150.000.000,00 Ploso RT.02 RW.081 Kegiatan

Talud Jalan13.08.004. 25.000.000,00 Ploso RT.02 RW.071 Kegiatan

Talud Jalan13.08.005. 15.000.000,00 Ploso RT.01 RW.081 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 13 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Talud Jalan Jalinan13.08.006. 12.000.000,00 Gadungan RT.01

RW.041 Kegiatan

Talud Jalan13.08.007. 30.000.000,00 Mijil RT.02 RW.061 Kegiatan

Talud Jalan13.08.008. 30.000.000,00 Mijil RT.01 RW.061 Kegiatan

Talud Jalan13.08.009. 24.000.000,00 Mijil RT.03 RW.061 Kegiatan

Talud Jalan13.08.010. 18.000.000,00 Terbis RT.03 RW.021 Kegiatan

Talud Jalan Dekat Mushola Ndoro13.08.011. 10.000.000,00 Mijil RT.02 RW.051 Kegiatan

Talud Jalan Putat13.08.012. 30.000.000,00 Ploso RT.02 RW.071 Kegiatan

Talud Jalan13.08.013. 30.000.000,00 Gadungan RT.04

RW.031 Kegiatan

Talud Jalan13.08.014. 50.000.000,00 Terbis RT.02 RW.021 Kegiatan

Talud Jalan Ngagik13.08.015. 30.000.000,00 Terbis RT.03 RW.021 Kegiatan

Talud Jalan13.08.016. 75.000.000,00 Ploso RT.03 RW.081 Kegiatan

Talud Jalan13.08.017. 40.000.000,00 Ploso RT.03 RW.071 Kegiatan

Talud Jalan13.08.018. 30.000.000,00 Ploso RT.02 RW.081 Kegiatan

Talud Jalan13.08.019. 50.000.000,00 Ploso RT.01 RW.081 Kegiatan

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 14 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

Bronjong Dam Kantenan13.08.020. 35.000.000,00 Terbis RT.03 RW.011 Kegiatan

1.03.4.10.13.24. PROGRAM PENGEMBANGAN

DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

150.000.000,00 165.000.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan

Irigasi

1.03.4.10.13.24.005. 150.000.000,00 165.000.000,00 0 0 0

Talud Irigasi13.05.001. 120.000.000,00 Saluran Dam Kantenan1 Kegiatan

Sumur Pengairan Sawah13.05.002. 30.000.000,00 Cingklok RT.03 RW.061 Kegiatan

1.03.4.10.13.32. PROGRAM PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

310.000.000,00 330.000.000,00

Penataan Lingkungan Kelurahan1.03.4.10.13.32.008. 310.000.000,00 330.000.000,00 0 0 0

Rehan Kantor Lanjutan13.05.001. 300.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan

Paving Halaman Kantor13.05.002. 10.000.000,00 Kelurahan Gesing1 Kegiatan

2.07. PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

20.000.000,00 20.000.000,00

Terwujudnya Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

2.07.4.10.13.15. PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

20.000.000,00 20.000.000,00 Tercapainya

peningkatan

keberdayaan

masyarakat

pedesaan

Pemberdayaan Lembaga

Kemasyarakatan se Kabupaten

Wonogiri

2.07.4.10.13.15.007. Kecamatan Kismantoro 20.000.000,00 20.000.000,00 0 0 0 4 lembaga 4 lembagaTercapainya peningkatan pemberdayaan lembaga

kemasyarakatan kelurahan

-

2.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA

100.000.000,00 110.000.000,00

Forum SKPD Printed by RKPDOL

3 4 6 12

Halaman 15 dari 15

21

Kode

5

Target

Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja

Catatan

PentingIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9

APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

2.13.4.10.13.21. PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

100.000.000,00 110.000.000,00

Peningkatan Pembangunan Sarana

Prasarana Olahraga

2.13.4.10.13.21.003. 100.000.000,00 110.000.000,00 0 0 0

Talud Lapangan13.08.001. 100.000.000,00 Kelurahan Kismantoro1 Paket

WONOGIRI, 15 Maret 2018

TOTAL 10.214.450.000,00 9.454.250.000,00 TOTAL

DJOKO PURWIDYATMO, S.Sos. MM.

Camat Kismantoro

NIP. 19701122 199603 1 002

Forum SKPD Printed by RKPDOL