rencana kerja perangkat daerah ( renja-pd )
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
( RENJA-PD )
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2018
BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 050/17/DPMPTSP/2017
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI,
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan berupa Renja Perangkat Daerah;
b. bahwa dengan telah disahkannya Rancangan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RENJA-PD) Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 050/377/2017, Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 24 BANGLI 80613
Telp. (0366) 91267, Web : perijinan.banglikab.go.id
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Nomor 8 Tahun 2016);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli
Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 14);
27. Peraturan Bupati Bangli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2016 Nomor 51);
29. Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2017);
30. Keputusan Bupati Bangli Nomor 050/377/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
Tahun 2018
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
KEDUA : Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dijadikan acuan dalam menyusun Rencana
Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
KETIGA : Lampiran sebagaimana dimaksud diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bangli pada tanggal 26 Juni 2017
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
Ir. I MADE ALIT PARWATA,M.Si
NIP. 19660219 199203 1 012
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Bapak Bupati Bangli. 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli.
3. Inspektur Kabupaten Bangli. 4. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli. 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli.
6. Arsip.
i
KATA PENGANTAR
Atas Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, pada
kesempatan ini kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2018. Dalam
menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 perlu melakukan evaluasi terhadap program terdahulu
untuk lebih terarahnya rencana kerja. Dengan demikian diharapkan tidak melaksanakan kembali
kegiatan yang ternyata pada tahun sebelumnya tidak efektif.
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 disusun seefektif dan seefisien mungkin
disesuaikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Bangli Tahun 2017 yang nantinya diharapkan
dapat bermanfaat serta menyentuh kepentingan masyarakat.
Demikian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2018 ini disusun sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangli yang diimplementasikan untuk mendukung kualitas layanan
perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha.
Bangli, 26 Juni 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli
Ir. I Made Alit Parwata,M.Si
NIP. 19660219 199203 1 012
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ..……………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………….. 1
1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………….... 1
1.3. Landasan Hukum …………………………………………………………. 2
1.4 Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ……………. 4
1.5 Sistematika Penulisan ........................................................................... 5
BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2017 ................................................. ........ 6
2.1 Program dan Kegiatan Tahun 2017 …………………………………….. 6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................... ........ 10
3.1 Tujuan/Sasaran .................................................................................... 10
3.2 Program dan Kegiatan .......................................................................... 11
3.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Capaian Renja .................... 13
3.4 Dana Indikatif Beserta Sumbernya ......................................................... 13
3.5 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2018 ......................................... 24
BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 25
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) 2018 yang disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli merupakan dokumentasi perencanaan
pembangunan jangka pendek yang penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli dan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. Ketika
perencanaan yang komprehensif dalam jangka menengah telah tersusun dalam bentuk
Renstra (Rencana Strategis) 2016-2021, maka langkah perencanaan lebih lanjut yang
perlu disusun adalah Rencana Kerja Tahunan (Renja). Rencana Kerja Tahun 2018 ini
memuat substansi penjabaran lebih rinci dan detail tentang renstra. Oleh karena itu renja
disusun setiap tahun anggaran. Diharapkan renja tetap memperlihatkan ketepatan,
kejelasan, serta keterukuran kegiatan lembaga dalam satu tahun.
Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli yang mengemban fungsi pelayanan kepada
masyarakat, maka renstra dan renja yang tersusun terkait dengan fungsi tersebut di
samping yang berkaitan dengan perangkat pendukung yang melaksanakan fungsi tersebut
yaitu bidang Kesekretariatan.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Renja Perangkat Daerah (PD) disusun dengan tujuan :
1. Memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi permasalahan implementasi
Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) lembaga pada tahun sebelumnya.
2. Menyiapkan suatu dokumen perencanaan dan kerangka umum pelaksanaan
kegiatan.
3. Menyiapkan kerangka acuan evaluasi kinerja lembaga dan memudahkan
memahami dan menilai arah kebijakan program.
Disamping hal tersebut di atas dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah
(PD) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja PD ditetapkan dengan maksud
sebagai acuan resmi Perangkat Daerah (PD) dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan Perangkat Daerah sebagai bahan masukan/usulan dalam forum PD.
2
1.3. LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)
antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negarra
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal;
3
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
13. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan
Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha;
14. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu
Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 terakhir diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015
tentang Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009
Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Bali Tahun 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 8);
4
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daeah Kabupaten Bangli Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013
Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli
Tahun 2016 Nomor 13).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 51 );
29. Peraturan Bupati Bangli Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Bangli Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2017).
30. Keputusan Bupati Bangli Nomor 050/377/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Pengesahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2018.
1.4. HUBUNGAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
Renja 2018 ini berhubungan erat dengan rencana strategis lima tahunan
(Renstra) 2016-2021 PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli. Renja 2018 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari renstra
tersebut.
RPJMD-DAERAH
KAB/KOTA (5 Tahun)
Rancangan
RENSTRA-PD
Input
Pedoman
RKPD KAB/KOTA
(1 Tahun)
Penjabaran
Pedoman
RKP
RAPBD KAB/KOTA
(1 Tahun)
Input
Pedoman
Acuan Acuan
Acuan
Pedoman
RENSTRA-PD
(5 Tahun)
RENJA-PD
(1 Tahun)
5
1.5. SISTIMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli disusun dengan Sistematika sebagai
berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
Pada Bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas,
mengemukakan secara ringkas Pengertian Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan
Renja PD. Landasan Hukum memuat : Penjelasan Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang acuan dalam penyusunan Perencanaan dan Penyelenggaraan PD.
Maksud dan Tujuan penyusunan renja berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan
dari penyusunan Renja-PD.
Hubungan Renja dengan Dokumen perencanaan lainnya memuat tentang hubungan
antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya. Sistimatika Renja
memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan renja PD, serta susunan garis besar
isi dokumen.
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
Pada Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan program dan kegiatan di tahun
sebelumnya dan kendala permasalahan yang dihadapi untuk diadakan evaluasi dan
pembenahan di tahun berikutnya.
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan Program dan Kegiatan yang kebijakannya berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bangli untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. BAB IV PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan
penutup.
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017
2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Dalam menyusun program kerja tahun berikutnya perlu melakukan evaluasi
terhadap program terdahulu untuk lebih terarahnya rencana kerja. Dengan ini
diharapkan tidak melakukan kegiatan yang ternyata pada tahun sebelumnya tidak
efektif. Sebelum dilakukan evaluasi akan ditampilkan lebih dulu program kegiatan
tahun 2017 seperti berikut sesuai dengan Visi Kepala Daerah Membumikan Ajaran Tri
Sakti Bung Karno untuk mewujudkan Masyarakat Bangli yang Gita Santhi yang
dituangkan dalam beberapa Misi yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli sebagai berikut:
Visi : Membumikan Ajaran Trisakti Bung karno Untuk Mewujudkan Masyarakat Bangli Yang Gita
Santhi
Misi 2 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Arah Kebijakan Program
Meningkatkan Pengendalian
Perizinan
Program Penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi 7 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien
Meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah dari tingkat desa hingga
kabupaten
Meningkatkan profesionalisme
aparat pemerintah dari tingkat
Kabupaten, Kecamatan sampai
dengan Desa
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Misi 8 : : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif
7
Mengembangkan Industri unggulan
daerah yang potensial
Meningkatkan kemitraan pemasaran
hasil industri kecil dan menengah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
Dalam mewujudkan program-program tersebut diatas masing –masing program
dijabarkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
b. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
c. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi
Pemerintah dan Dunia Usaha
d. Penyelenggaraan Pameran Investasi
e. Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah ( SIPID )
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
a. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman modal
b. Monitoring evaluasi dan pelaporan
3. Program Penataan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a. Penyusunan dan Pengelolaan Sisitem Informasi Perizinan
b. Penyelenggaraan Informasi, Pendaftaran dan Penyerahan Perizinan
c. Monitoring dan Pengawasan Perizinan
d. Penanganan Pengaduan Masyarakat
e. Pelayanan Pemrosesan dan Penerbitan Perizinan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat-menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Penyediaan makanan dan minuman
l. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil jabatan
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
d. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah
b. Penyediaan kesejahteraan dan honorarium non PNS
9. Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan Keagamaan
a. Pelaksanaan peringatan hari nasional
b. Pelaksanaan hari daerah
c. Pelaksanaan hari keagamaan
Anggaran Belanja Langsung untuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Kegiatan
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli
Tahun 2017 sebesar Rp. 845.655.372,-,
Beberapa hal yang menjadi catatan guna pembenahan perencanaan kerja Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur melalui kegiatan
Melaksanakan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan, terutama untuk
peningkatan SDM aparatur di bidang Perizinan, anggarannya masih minim untuk
mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, di samping dilihat dari rencana
pengembangan Perizinan menjadi OSS (One Stop Service).
2. Sarana dan prasarana/fasilitas yang mendukung pelayanan kerja masih sangat minim
apalagi dengan terbentuknya kelembagaan yang baru yaitu menjadi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli dengan
struktur 6 (enam) bidang dan dilihat dari kebutuhan dan kewajiban pelayanan
publik seperti :
9
` a. Ruangan yang belum memenuhi syarat untuk sebuah unit pelayanan
(pemisahan antara front office/pelayanan dengan back office/pemrosesan)
sehingga dibutuhkan ruangan/gedung yang representatif untuk
memberikan pelayanan perizinan.
b. Beberapa regulasi perlu peninjauan kembali untuk menghindari kesalahan
penerbitan dokumen Perizinan.
c. Kurangnya Sarana dan prasarana seperti sarana transportasi (mobil) yang
dipergunakan dalam survey izin-izin di lapangan dan juga peralatan kantor
seperti komputer/laptop yang tersedia masih sangat minim .
d. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang One Day Service,
diperlukan motto untuk memotivasi pelayanan yaitu “CETAR
MEMBAHANA” Cepat, Tepat, Transparan, Terintegrasi,
Memberi/melayani, berkelanjutan, Adil dan Sederhana. Maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu membutuhkan
Perangkat Pelayanan secara Elektronik untuk bisa :
- Cepat dalam pelayanan.
- Menghindari resiko pungli/ pungutan di luar ketentuan.
- Menyampaikan Informasi kepada masyarakat dalam hal:
(-) Persyarataan.
(-) Penyelesaian proses perizinan.
10
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Berpijak pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, maka dalam Renja 2018 ini dijabarkan hal-hal yang
berkaitan dengan renstra tersebut yakni meliputi : tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
3.1 . TUJUAN DAN SASARAN
Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Bangli Tahun 2016-2021, maka ditetapkan
tujuan dan sasaran masing-masing misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:
Misi Kedua : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
No Tujuan Sasaran
1 2 3
1 Meningkatkan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Misi Ketujuh : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien
No Tujuan Sasaran
1 2 3
1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
Meningkatnya akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
Misi Kedelapan : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif
No Tujuan Sasaran
1 2 3
1 Meningkatkan kualitas Koperasi,
UMKM, Penanaman Modal,
Perindustrian dan perdagangan
Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM,
Penanaman Modal, Perindustrian dan
perdagangan
Sesuai misi Pemerintah Kabupaten Bangli, tujuan yang ditetapkan dalam lima tahun adalah
sebagai berikut :
11
a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
b. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, demokratis, efisien
c. Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan
Perdagangan.
Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkanlah beberapa Sasaran sebagai
berikut :
a. Meningkatkan Jumlah Investor (PMA/PMDN)
b. Meningkatkan Jumlah Nilai Investasi (PMA/PMDN)
c. Meningkatkan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan A
d. Meningkatkan Pelayanan Perijinan dan Non Perizinan B
e. Meningkatnya Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan di atas, maka dirumuskan ke
dalam program serta kegiatan sebagai pendukung untuk mencapainya sasaran yang diuraikan
sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
b. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
c. Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah ( SIPID )
d. Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Investasi
e. Fasilitasi Kerjasama Penanaman Modal
f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi dan Publikasi
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
a. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
a. Pembinaan dan Sosialisasi Pelaksanaan Penanaman Modal
b. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan A
a. Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan Nonperizinan A
b. Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan A
c. Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Nonperizinan A
5. Program Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan B
a. Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan Non perizinan B
b. Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan B
c. Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Non perizinan B
12
6. Program Penanganan Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
a. Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan online
b. Pemantauan Pengaduan Masyarakat
c. Verifikasi Pelayanan Perizinan
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat-menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pengadaan Peralatan Kantor
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d. Pengadaan Mebeleur
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil jabatan
g. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
i. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan daerah
b. Penyediaan kesejahteraan dan honorarium non PNS
12. Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan Keagamaan
a. Pelaksanaan peringatan hari nasional
13
b. Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah
c. Pelaksanaan Upacara Keagamaan
3.3. INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENCAPAIAN RENJA
Dalam upaya mengukur efektivitas kinerja lembaga berkaitan dengan ketercapaian
perencanaan yang disusun, maka perlu dirumuskan secara jelas indikator-indkator
kinerja tersebut. Indikator tersebut berkaitan dengan kelompok sasaran yang ingin
dicapai.
3.1. Kelompok Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan asli daerah, dengan
indikator :
3.1.1. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Prizinan A
3.1.2. Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Prizinan B
3.1.3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3.2. Kelompok Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
3.2.1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.2.2. Meningkatnya Disiplin Aparatur
3.3. Kelompok Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM,
Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan.
3.3.1. Meningkatnya Investor (PMA/PMDN)
3.3.2. Meningkatnya nilai Investasi (PMA/PMDN)
3.4. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA
Untuk lebih jelasnya rincian program/ kegiatan dan anggaran yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018, maka pada bagian ini ditampilkan uraian rencana
program dan kegiatan serta kebutuhan dana / pagu indikatif untuk tahun 2018
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seperti
tabel berikut :
14
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)
SUMBER DANA LOKASI
(KECAMATAN/ DESA)
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7
2 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Bangli 100% 339.474.000 APBD
2 12 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana 800 lbr 4.320.000,00
Output : Jumlah Meterai
- materai 6000 640 lbr 3.840.000,00
- materai 3000 160 lbr 480.000,00
2 12 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana 2 line telepon, 240 m3, 8604 kwh
27.867.000,00
Output : Jumlah Jasa Komunikasi yang terbayar 2 line telepon 15.443.000,00
jumlah m3 air yang terbayar 240 m3 2.880.000,00
jumlah KWH listrik yang terbayar 8064 kwh 9.544.000,00
2 12 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Input : Dana 3 buah roda empat, 2 buah roda dua
5.000.000,00
Output : Jumlah Samsat Kendaraan Dinas 3 buah roda empat, 2 buah roda dua
5.000.000,00
15
2 12 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Input : Dana 10 Jenis, 12 kali, 12 bulan
9.917.000,00
Output : Jumlah Alat Kebersihan dan Jasa Kebersihan Kantor, retribusi sampah
- Alat kebersihan 10 jenis 2.117.000,00
- Jasa kebersihan 12 kali 7.200.000,00
- Retribusi sampah 12 bulan
600.000,00
2 12 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Input : Dana 4 jenis 6.000.000,00
Output : Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 4 jenis 6.000.000,00
2 12 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Dana 60 jenis 25.000.000,00
Output : Jumlah Alat Tulis Kantor 60 jenis 20.000.000,00
2 12 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input : Dana 6 jenis, 13.680 lbr 8.470.000,00
Output : Jumlah Barang Cetakan 6 jenis 5.734.000,00
Jumlah Fotocopy 13680 lbr 2.736.000,00
2 12 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input : Dana 6 jenis 7.200.000,00
Output : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6 jenis 7.200.000,00
2 12 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input : Dana 6 jenis 7.200.000,00
Output : Jumlah Koran dan Majalah 6 jenis 7.200.000,00
2 12 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Dana 4 jenis 8.500.000,00
Output : Jumlah Snack lepas, Minuman gelas, permen, jajan lepas
4 jenis 8.500.000,00
16
2 12 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Input : Dana 104 kali 230.000.000,00
Output : - Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kelur daerah keluar provinsi
20 kali
- Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah keluar kabupaten dalam propinsi
84 kali
2 12 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamatan Bangli 100% 1.063.000.000,00 APBD
2 12 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Dana 3 buah 240.000.000,00
Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat
1 buah 200.000.000,00
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua
2 buah 40.000.000,00
2 12 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Dana 39 unit 292.000.000,00
Output : Jumlah Peralatan Gedung Kantor :
- komputer notebook/laptop 6 unit 72.000.000,00
- komputer pc 12 unit 120.000.000,00
- printer 12 unit 48.000.000,00
- mesin tik elektrik 1 unit 5.000.000,00
- proyektor 1 unit 8.000.000,00
- Mesin Faximile 1 unit 2.500.000,00
- Mesin pemotong rumput 1 unit 1.500.000,00
17
- Air conditioner (AC) 2 unit 10.000.000,00
- GPS 1 unit 10.000.000,00
- kamera 2 unit 15.000.000,00
2 12 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Input : Dana 257.100.000,00
Output : Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
- jumlah almari arsip 2 buah 120.000.000,00
- jumlah loket pelayanan 1 unit 130.000.000,00
- Rumbai kain merah putih 60 meter 2.100.000,00
- jumlah papan nama kantor 1 unit 5.000.000,00
2 12 02 10 Pengadaan Mebeleur Input : Dana 84.000.000,00
Output : Jumlah mebeleur :
- Jumlah Meja kerja 8 buah 64.000.000,00
- Jumlah Kursi kerja 8 buah 20.000.000,00
2 12 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input : Dana 60.000.000,00
Output : Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 2 unit 60.000.000,00
2 12 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Input : Dana 24.000.000,00
Output : Jumlah service, suku cadang, Bahan bakar/Pelumas mobil jabatan
1 unit 24.000.000,00
2 12 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Input : Dana 109.900.000,00
Output : Jumlah service, suku cadang, Bahan bakar/Pelumas kendaraan operasional
2 unit roda empat, 2 unit roda dua
109.900.000,00
18
2 12 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Input : Dana 5.000.000,00
Output : Jumlah Unit Mebeleur 4 unit 5.000.000,00
2 12 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur Kecamatan Bangli 100% 20.000.000,00
APBD
2 12 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Input : Dana 20.000.000,00
Output : Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
40 Stel 20.000.000,00
2 12 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kecamatan Bangli 100% 90.000.000,00
APBD
2 12 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Input : Dana dan SDM 60.000.000,00
Output : Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal
8 kali 60.000.000,00
2 12 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Input : Dana 30.000.000,00
Output : Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2 kali 30.000.000,00
2 12 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kecamatan Bangli 100% 219.750.744,00
APBD
2 12 06 05 Penyediaan Honorarium Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah
Input : Dana 101.640.000,00
Output : Jumlah Satuan Pengelolaan Keuangan Daerah :
156 ob 101.640.000,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
72 ob 36.480.000,00
19
- honorarium Pengelola keuangan daerah
84 0b 65.160.000,00
2 12 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS
Input : Dana 118.110.744,00
Output : Jumlah Honorarium Non PNS 72 ob 118.110.744,00
2 12 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Cakupan Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan
Kecamatan Bangli 100% 36.000.000,00
APBD
2 12 09 01 Pelaksanaan peringatan hari Nasional Input : Dana 4.000.000,00
Output : Jumlah Perayaan Hari Besar Nasional 5 kali 4.000.000,00
2 12 09 02 Pelaksanaan peringatan hari daerah Input : Dana 6.000.000,00
Output : Jumlah Perayaan Hari Daerah 2 kali 6.000.000,00
2 12 09 03 Pelaksanaan upacara keagamaan Input : Dana 26.000.000,00
Output : Jumlah Perayaan Hari Keagamaan 220 kali 26.000.000,00
2 12 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah Peningkatan Investor (PMA/PMDN) Kecamatan Bangli 318 Investor 355.000.000,00
APBD
2 12 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Input : Dana 100.000.000,00
Output : Jumlah dokumen kajian 2 dokumen 100.000.000,00
2 12 15 05 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Input : Dana 70.000.000,00
20
Output : Jumlah Peluang Investasi 3 sektor 70.000.000,00
2 12 15 12 Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
Input : Dana 55.000.000,00
Output : Jumlah Informasi tentang Potensi Unggulan Daerah melalui Media Elektronik
1 dokumen 55.000.000,00
2 12 15 13 Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Investasi
Input : Dana 50.000.000,00
Output : Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Investasi
2 kali 50.000.000,00
2 12 15 15 Fasilitasi kerjasama Penanaman Modal
Input : Dana 30.000.000,00
Output : Jumlah Fasilitasi kerjasama Penanaman Modal
10 kali 30.000.000,00
2 12 15 16 Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan publikasi
Input : Dana 50.000.000,00
Output : Jumlah sarana dan prasarana promosi dan publikasi
2 jenis 50.000.000,00
2 12 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Jumlah Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)
Kecamatan Bangli 111 Milyar 50.000.000,00
APBD
2 12 16 06 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
Input : Dana 50.000.000,00
Output : Jumlah usulan penyederhanaan regulasi di bidang perizinan
5 jenis 50.000.000,00
21
2 12 19 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Jumlah Investor Wajib LKPM Kecamatan Bangli 40 investor 70.000.000,00
APBD
2 12 19 01 Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan penanaman modal
Input : Dana 20.000.000,00
Output : Jumlah perusahaan yang yang dibina 20 perusahaan 20.000.000,00
2 12 19 02 Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal
Input : Dana 20.000.000,00
Output : Jumlah pengawasan perusahaan 20 perusahaan 20.000.000,00
2 12 19 03 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanaman modal
Input : Dana 30.000.000,00
Output : Jumlah perusahaan yang di monitoring dan di evaluasi
20 perusahaan 30.000.000,00
2 12 20 Program Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan A
Prosentase Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan A
Kecamatan Bangli 95,00% 57.500.000,00
APBD
2 12 20 01 Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan A
Input : Dana 12.500.000,00
Output : Jumlah Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan A
100 permohonan izin 12.500.000,00
2 12 20 02 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan A
Input : Dana 40.000.000,00
Output : Jumlah Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan A
95 izin 40.000.000,00
22
2 12 20 03 Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan A
Input : Dana 5.000.000,00
Output : Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi perizinan dan Non Perizinan A
1 laporan 5.000.000,00
2 12 21 Program Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan B
Prosentase Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan B
Kecamatan Bangli 96,96% 57.500.000,00 APBD
2 12 21 01 Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan B
Input : Dana 12.500.000,00
Output : Jumlah Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan Non Perizinan B
230 permohonan izin 12.500.000,00
2 12 21 02 Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan B
Input : Dana 40.000.000,00
Output : Jumlah Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan B
223 izin 40.000.000,00
2 12 21 03 Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan B
Input : Dana 5.000.000,00
Output : Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi perizinan dan Non Perizinan B
1 laporan 5.000.000,00
2 12 22 Program Penanganan Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Bangli 83% 105.000.000,00 APBD
2 12 22 01 Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi perizinan online
Input : Dana 45.000.000,00
Output : Jumlah SIM perizinan online 1 Aplikasi 45.000.000,00
23
2 12 22 02 Pemantauan Pengaduan Masyarakat Input : Dana 10.000.000,00
Output : Jumlah Pengaduan yang tertangani 5 Pengaduan 10.000.000,00
2 12 22 03 Verifikasi Pelayanan Perizinan Input : Dana 50.000.000,00
Output : Jumlah perizinan yang diverifikasi 50 Izin 50.000.000,00
JUMLAH
2.463.224.744,00
Bangli, 26 Juni 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli
Ir. I Made Alit Parwata,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660219 199203 1 012
24
3.5. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018
Program dan Kegiatan Prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Tahun 2018 dan perkiraan maju kebutuhan
anggaran tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut : (terlampir)
25
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2018 pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli menjadi acuan dalam
merealisasikan kegiatan dan anggaran dalam tahun bersangkutan. Oleh karena itu, renja
disusun seriil mungkin menurut kemampuan yang ada, baik dilihat dari kemampuan SDM,
Plafon Anggaran maupun dukungan sarana dan prasarana yang ada. Renja disusun setiap
tahun sebagai tolok ukur kinerja terhadap ketercapaian renstra lima tahunan.
Bangli, 26 Juni 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli
Ir. I Made Alit Parwata,M.Si
NIP. 19660219 199203 1 012
: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bangli
3 4 5 6 7 8 9
2 12 01Kecamatan
Bangli100% 339.474.000,00 APBD 100% 385.528.000,00
2 12 01 01 Input : Dana 800 lbr 4.320.000,00 850 lbr 4.590.000,00
Output : Jumlah Meterai
- materai 6000 640 lbr 3.840.000 680 lbr 4.080.000
- materai 3000 160 lbr 480.000 170 lbr 510.000
2 12 01 02 Input : Dana 2 line telepon, 240
m3, 8604 kwh
27.867.000 2 line telepon, 240
m3, 8604 kwh
29.321.000
Output : Jumlah Jasa Komunikasi yang terbayar 2 line telepon 15.443.000 2 line telepon 15.823.000
jumlah m3 air yang terbayar 240 m3 2.880.000 240 m3 3.000.000
jumlah KWH listrik yang terbayar 8064 kwh 9.544.000 8064 kwh 10.498.000
2 12 01 06 Input : Dana 3 buah roda empat, 2
buah roda dua
5.000.000,00 3 buah roda empat, 2
buah roda dua
6.000.000,00
Output : Jumlah Samsat Kendaraan Dinas 3 buah roda empat, 2
buah roda dua
5.000.000 3 buah roda empat, 2
buah roda dua
6.000.000
2 12 01 08 Input : Dana 10 Jenis, 12 kali, 12
bulan
9.917.000 10 Jenis, 12 kali,
12 bulan
10.200.000
Output : Jumlah Alat Kebersihan dan Jasa Kebersihan
Kantor, retribusi sampah
- Alat kebersihan 10 jenis 2.117.000 10 jenis 2.400.000
- Jasa kebersihan 12 kali 7.200.000 12 kali 7.200.000
- Retribusi sampah 12 bulan 600.000 12 kali 600.000
2 12 01 09 Input : Dana 4 jenis 6.000.000 5 jenis 6.500.000
Output : Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 4 jenis 6.000.000,00 5 jenis 6.500.000,00
2 12 01 10 Input : Dana 60 jenis 25.000.000 60 jenis 30.000.000
Output : Jumlah Alat Tulis Kantor 60 jenis 20.000.000 60 jenis 22.000.000
2 12 01 11 Input : Dana 6 jenis, 13.680 lbr 8.470.000 6 jenis, 14.000 lbr 9.317.000
Output : Jumlah Barang Cetakan 6 jenis 5.734.000 6 jenis 6.517.000
1 2
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Nama OPD
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
PERKIRAAN MAJU
(RENCANA TAHUN 2019)
LOKASI
(KECAMATAN/
DESA)
KEBUTUHAN DANA/
PAGU INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU
INDIKATIF
TARGET CAPAIAN
KINERJA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 (TAHUN RENCANA)
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik
SUMBER
DANA
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2018
Jumlah Fotocopy 13680 lbr 2.736.000 14000 lbr 2.800.000
2 12 01 12 Input : Dana 6 jenis 7.200.000 6 jenis 7.800.000
Output : Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6 jenis 7.200.000 6 jenis 7.800.000
2 12 01 15 Input : Dana 6 jenis 7.200.000 6 jenis 7.800.000
Output : Jumlah Koran dan Majalah 6 jenis 7.200.000 6 jenis 7.800.000
2 12 01 17 Input : Dana 4 jenis 8.500.000 4 jenis 9.000.000
Output : Jumlah Snack lepas, Minuman gelas,
permen, jajan lepas
4 jenis 8.500.000 4 jenis 9.000.000
2 12 01 18 Input : Dana 104 kali 230.000.000 109 kali 265.000.000
Output : - Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi kelur daerah keluar provinsi
20 kali 25 kali
- Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi dalam daerah keluar kabupaten
dalam propinsi
84 kali 84 kali
2 12 02 Kecamatan
Bangli
100% 1.063.000.000,00 APBD 100% 386.620.000,00
2 12 02 05 Input : Dana 3 buah 240.000.000,00 2 buah 44.000.000,00
Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda
Empat
1 buah 200.000.000 - -
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda
Dua
2 buah 40.000.000 2 buah 44.000.000,00
2 12 02 09 Input : Dana 39 unit 292.000.000 5 unit 70.000.000
Output : Jumlah Peralatan Gedung Kantor :
- komputer notebook/laptop 6 unit 72.000.000 4 unit 60.000.000
- komputer pc 12 unit 120.000.000
- printer 12 unit 48.000.000
- mesin tik elektrik 1 unit 5.000.000
- proyektor 1 unit 8.000.000
- Mesin Faximile 1 unit 2.500.000
- Mesin pemotong rumput 1 unit 1.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Air conditioner (AC) 2 unit 10.000.000 1 unit 10.000.000
- GPS 1 unit 10.000.000
- kamera 2 unit 15.000.000
2 12 02 07 Input : Dana 257.100.000,00 65.000.000,00
Output : Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
- jumlah almari arsip 2 buah 120.000.000 1 buah 65.000.000,00
- jumlah loket pelayanan 1 unit 130.000.000 - -
- Rumbai kain merah putih 60 meter 2.100.000 - -
- jumlah papan nama kantor 1 unit 5.000.000 - -
2 12 02 10 Input : Dana 84.000.000,00 -
Output : Jumlah mebeleur :
- Jumlah Meja kerja 8 buah 64.000.000 - -
- Jumlah Kursi kerja 8 buah 20.000.000 - -
2 12 02 22 Input : Dana 60.000.000,00 70.000.000,00
Output : Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara 2 unit 60.000.000 2 unit 70.000.000
2 12 02 23 Input : Dana 24.000.000,00 26.620.000,00
Output : Jumlah service, suku cadang, Bahan
bakar/Pelumas mobil jabatan
1 unit 24.000.000 1 unit 26.620.000
2 12 02 24 Input : Dana 100.900.000,00 105.000.000,00
Output : Jumlah service, suku cadang, Bahan
bakar/Pelumas kendaraan operasional
2 unit roda empat, 2
unit roda dua
100.900.000 2 unit roda empat, 2
unit roda dua
105.000.000
2 12 02 29 Input : Dana 5.000.000,00 6.000.000,00
Output : Jumlah Unit Mebeleur 4 unit 5.000.000 5 unit 6.000.000
2 12 03 Kecamatan
Bangli
100% 20.000.000,00 APBD 100% 25.000.000,00
2 12 03 02 Input : Dana 20.000.000,00 25.000.000,00
Output : Jumlah Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
40 Stel 20.000.000 45 Stel 25.000.000
2 12 05 Kecamatan
Bangli
100% 90.000.000,00 APBD 100% 105.000.000,00
2 12 05 01 Input : Dana dan SDM 60.000.000,00 70.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Output : Jumlah Pendidikan dan Pelatihan formal 8 kali 60.000.000 8 kali 70.000.000
2 12 05 02 Input : Dana 30.000.000,00 35.000.000,00
Output : Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan
2 kali 30.000.000 2 kali 35.000.000
2 12 06 Kecamatan
Bangli
100% 219.750.744,00 APBD 100% 219.750.744,00
2 12 06 05 Input : Dana 101.640.000,00 101.640.000,00
Output : Jumlah Satuan Pengelolaan Keuangan
Daerah :
156 ob 101.640.000,00 156 0b 101.640.000,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
dan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
72 ob 36.480.000 72 ob 36.480.000
- honorarium Pengelola keuangan daerah 84 0b 65.160.000 84 0b 65.160.000
2 12 06 06 Input : Dana 118.110.744,00 118.110.744,00
Output : Jumlah Honorarium Non PNS 72 ob 118.110.744 72 ob 118.110.744
2 12 09 Kecamatan
Bangli
100% 36.000.000,00 APBD 100% 39.000.000,00
2 12 09 01 Input : Dana 4.000.000,00 5.000.000,00
Output : Jumlah Perayaan Hari Besar Nasional 5 kali 4.000.000 5 kali 5.000.000
2 12 09 02 Input : Dana 6.000.000,00 7.000.000,00
Output : Jumlah Perayaan Hari Daerah 2 kali 6.000.000 2 kali 7.000.000
2 12 09 03 Input : Dana 26.000.000,00 27.000.000,00
Output : Jumlah Perayaan Hari Keagamaan 220 kali 26.000.000 220 kali 27.000.000
2 12 15 Kecamatan
Bangli
318 Investor 355.000.000,00 APBD 343 Investor 395.000.000,00
2 12 15 02 Input : Dana 100.000.000,00 110.000.000,00
Output : Jumlah dokumen kajian 1 dokumen 100.000.000 1 dokumen 110.000.000
Pelaksanaan upacara keagamaan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyediaan Honorarium Satuan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Jumlah Peningkatan Investor (PMA/PMDN)
Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS
Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan
Keagamaan
Cakupan Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah
dan Keagamaan
Pelaksanaan peringatan hari Nasional
Pelaksanaan peringatan hari daerah
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2 12 15 03 Input : Dana 70.000.000 80.000.000
Output : Jumlah Peluang Investasi 3 sektor 70.000.000 3 sektor 80.000.000
2 12 15 12 Input : Dana 55.000.000,00 60.000.000,00
Output : Jumlah Informasi tentang Potensi Unggulan
Daerah melalui Media Elektronik
1 dokumen 55.000.000 1 dokumen 60.000.000
2 12 15 13 Input : Dana 50.000.000,00 55.000.000,00
Output : Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran
Investasi
2 kali 50.000.000 2 kali 55.000.000
2 12 15 15 Input : Dana 30.000.000,00 35.000.000,00
Output : Jumlah Fasilitasi kerjasama Penanaman
Modal
10 kali 30.000.000 10 kali 35.000.000
2 12 15 16 Input : Dana 50.000.000 55.000.000
Output : Jumlah sarana dan prasarana promosi dan
publikasi
2 jenis 50.000.000 2 jenis 55.000.000
2 12 16 Kecamatan
Bangli
111 Milyar 50.000.000,00 APBD 113 Milyar 60.000.000,00
2 12 16 06 Input : Dana 50.000.000,00 60.000.000,00
Output : Jumlah usulan penyederhanaan regulasi di
bidang perizinan
5 jenis 50.000.000 5 jenis 60.000.000
2 12 19 Kecamatan
Bangli
40 investor 70.000.000 APBD 50 investor 85.000.000
2 12 19 01 Input : Dana 20.000.000 25.000.000
Output : Jumlah perusahaan yang yang dibina 20 perusahaan 20.000.000 25 perusahaan 25.000.000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
Jumlah Peningkatan Nilai Investasi (PMA/PMDN)
Penyediaan sarana dan prasarana promosi dan
publikasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Pameran Investasi
Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
Fasilitasi kerjasama Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Pembinaan dan sosialisasi pelaksanaan penanaman
modal
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
Penyusunan Sistem Informasi Potensi Investasi
Daerah (SIPID)
Jumlah Investor Wajib LKPM
2 12 19 02 Input : Dana 20.000.000 25.000.000
Output : Jumlah pengawasan perusahaan 20 perusahaan 20.000.000 25 perusahaan 25.000.000
2 12 19 03 Input : Dana 30.000.000 35.000.000
Output : Jumlah perusahaan yang di monitoring dan
di evaluasi
20 perusahaan 30.000.000 25 perusahaan 35.000.000
2 12 20 Kecamatan
Bangli
95,00% 57.500.000 APBD 95,24% 66.000.000
2 12 20 01 Input : Dana 12.500.000 15.000.000
Output : Jumlah Penerimaan dan Penelitian
Permohonan Perizinan dan Non Perizinan A 100 permohonan izin 12.500.000 105 permohonan izin 15.000.000
2 12 20 02 Input : Dana 40.000.000 45.000.000
Output : Jumlah Penetapan dan Penerbitan Perizinan
dan Non Perizinan A
95 izin 40.000.000 100 izin 45.000.000
2 12 20 03 Input : Dana 5.000.000 6.000.000
Output : Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi
perizinan dan Non Perizinan A
1 laporan 5.000.000 1 laporan 6.000.000
2 12 21 Kecamatan
Bangli
96,96% 57.500.000 APBD 97,20% 66.000.000
2 12 21 01 Input : Dana 12.500.000 15.000.000
Output : Jumlah Penerimaan dan Penelitian
Permohonan Perizinan dan Non Perizinan B 230 permohonan izin 12.500.000 250 permohonan izin 15.000.000
2 12 21 02 Input : Dana 40.000.000 45.000.000
Output : Jumlah Penetapan dan Penerbitan Perizinan
dan Non Perizinan B
223 izin 40.000.000 243 izin 45.000.000
2 12 21 03 Input : Dana 5.000.000 6.000.000
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Perizinan dan Non Perizinan A
Program Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan B Prosentase Pelayanan Perinzinan dan Non
Perizinan B
Pengawasan Pelaksanaan penanaman modal
Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
B
Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan
Non Perizinan A
Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
A
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
penanaman modal
Program Pelayanan Perinzinan dan Non Perizinan A Prosentase Pelayanan Perinzinan dan Non
Perizinan A
Penerimaan dan Penelitian Permohonan Perizinan dan
Non Perizinan B
Penyusunan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Perizinan dan Non Perizinan B
Output : Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi
perizinan dan Non Perizinan B
1 laporan 5.000.000 1 laporan 6.000.000
2 12 22 Kecamatan
Bangli
83% 105.000.000 APBD 84% 112.000.000
2 12 22 01 Input : Dana 45.000.000 45.000.000
Output : Jumlah SIM perizinan online 1 Aplikasi 45.000.000 1 Aplikasi 45.000.000
2 12 22 02 Input : Dana 10.000.000 12.000.000
Output : Jumlah Pengaduan yang tertangani 5 Pengaduan 10.000.000 7 Pengaduan 12.000.000
2 12 22 03 Input : Dana 50.000.000 55.000.000
Output : Jumlah perizinan yang diverifikasi 50 Izin 50.000.000 55 izin 55.000.000
JUMLAH 2.463.224.744,00 1.944.898.744,00
Ir. I Made Alit Parwata,M.Si
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bangli
Pembina Utama Muda (Ivc)
NIP. 19660219 199203 1 012
Bangli, 26 Juni 2017
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi
perizinan online
Pemantauan Pengaduan Masyarakat
Verifikasi Pelayanan Perizinan
Program Penanganan Pengaduan Kebijakan dan
Pelaporan Layanan