rencana kerja rumah sakit umum daerah …jombangkab.go.id/upload/1461548122_renja rsud ploso...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 201 6
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO
TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311
KODE POS 61453
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
JL. Darmo Sugondo No.83 Ploso, Jombang. Kode Pos : 61453
Telp. (0321) 888615 Fax. (0321) 885311 Email : [email protected]
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ /415.75/2015
TENTANG
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Rumah
Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2016 dalam suatu Peraturan Direktur.
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2016.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksan akan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, selanjutnya disingkat RSUD Ploso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang.
Pasal 2
(1) Renja-RSUD Ploso merupakan penjabaran dari Renstra-RSUD
Ploso Tahun 2014-2018.
(2) Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur RSUD Ploso ini.
Pasal 3
Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Ploso selama Tahun 2016
Pasal 4
(1) Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud danTujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Laludan Capaian Renstra SKPD
2.2. AnalisisKinerjaPelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan
masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur RSUD Ploso ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ploso.
Pasal 6
Peraturan Direktur RSUD Ploso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jombang Pada tanggal Juni 2015
KEPALA RSUD PLOSO
KABUPATEN JOMBANG,
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Pembina NIP. 19660512 2002121 003
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Tahun 2016
merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan R e n c a n a S t r a t e g i s R S U D
P l o s o K a b u p a t e n J o m b a n g 2 0 1 4 – 2 0 1 8 yang dijabarkan dalam
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran T ahun 2016 dan digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata,
serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk
rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang
Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025 dalam tahapan ke–3 (2015 – 2019),
kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan
negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya manusia
(SDM) terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender,
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,
serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan kesehatan sebagai
bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN,
dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan, RSUD Ploso telah menyusun Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2016.
Rencana Kerja RSUD Ploso Kabupaten Jombang (Renja RSUD Ploso)
Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan pada RSUD Ploso Kabupaten
Jombang periode 2016 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 2
kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang berkembang di
wilayah Kecamatan Ploso.
Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun 2016 ini disusun melalui
perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit
sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan
dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan
disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang
diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut dan disesuaikan dengan
program-program prioritas di bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam
waktu 1 (satu) tahun yaitu selama tahun 2016.
1.2. Landasan Hukum
RSUD Ploso merupakan rumah sakit yang terletak di sebelah utara
Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dengan
Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Izin
Operasional RSUD Ploso. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 14
Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, maka
RSUD Ploso mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu
dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya
rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun Anggaran 2016,
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran SKPD adalah :
a. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
b. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 3
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 4
m. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5D);
o. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
p. Peraturan Bupati Jombang Nomor 20 Tahun 2015 tentang RencanaKerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso adalah sebagai
dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun
anggaran dan mempunyai fungsi :
1. Sebagai acuan bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
RSUD Ploso yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan
tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa
rumah sakit
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis RSUD Ploso tahun 2014 - 2018
dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan
dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran
2016.
2. Menjadi pedoman bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan
seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran
2016.
3. Menjadi acuan bagi RSUD Ploso dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016 dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan
publik.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 5
4. Menciptakan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan
kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
1.4. Sistematika Renja
Renja RSUD Ploso Tahun 2016 disusun berdasarkan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
1.3.2. Tujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
RSUD Ploso Kabupaten Jombang dimulai dari sebuah Puskesmas
Perawatan / Puskesmas Rawat Inap dengan 46 tempat tidur. Sejalan dengan
perkembangan keadaan dan makin beragamnya jenis pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dan sesuai dengan disiplin ilmu tenaga medis yang dimiliki,
maka pada tahun 2013 Puskesmas Ploso baru berubah statusnya menjadi
Rumah Sakit Umum Daerah Ploso milik Pemerintah Kabupaten Jombang
berdasarkan izin pendirian dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi
Jawa Timur Nomor : P2T/1/03.44/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan
memperoleh izin operasional dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi
Jawa Timur dengan Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012,
sehingga terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 secara operasional Puskesmas
Ploso sudah beralih menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Saat ini RSUD Ploso
juga masih dalam proses perpanjangan izin operasional ke Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur.
Selanjutnya RSUD Ploso mulai berbenah dengan membangun sarana dan
prasarana yang sesuai dengan standar rumah sakit secara bertahap mulai tahun
2014 sampai dengan 2018. Saat ini rumah sakit juga sedang menggodok program
- program layanan unggulan rumah sakit untuk menciptakan peluang pasar baru
dan untuk penetrasi pasar, se r ta saa t in i rumah sakit juga sedang
mengajukan Raperda Retribusi Pelayanan yang baru untuk menggantikan Perda
Retribusi pelayanan RSUD Ploso yang lama. Diharapkan dengan adanya
kebijakan tarif baru, peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi
capaian kinerja pelayanan dan anggaran akan tercapai.
Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi
dan misi yang telah ditetapkan RSUD Ploso Kabupaten Jombang adalah :
1. Meningkatnya pelayanan pasien rujukan;
2. Berkembangnya pemantapan proses pelayanan guna peningkatan mutu;
3. Terlaksananya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standar
kelas D;
4. Terkelolanya sistem manajemen yang efisien dan efektif;
5. Meningkatnya kinerja karyawan.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 7
Dalam mewujudkan sasaran tersebut, telah direalisasikan dalam 6
program dan 34 kegiatan pada tahun 2015. Adapun beberapa pencapaian kinerja
program/kegiatan pada tahun 2015 sampai dengan tri semester pertama
(Januari-Maret), antara lain :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
a. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.556.949.000,
sampai dengan tri wulan I terealisasi sebesar Rp.88.446.000 atau 15,88%.
b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.607.701.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.34.865.586 atau 5,74%.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.91.500.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
b. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan
pendukungnya.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.33.475.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%. I
c. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung
kantor.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.12.300.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
d. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan
operasional.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.14.900.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.800.000 atau 5,37%.
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.45.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 8
4. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan
SKPD.
a. Penyusunan rencana kerja SKPD.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
c. Penyusunan laporan keuangan SKPD.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
5. Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso.
a. Pembangunan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.773.067.500,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
b. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.624.785.500,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.180.000. atau 0,01%.
Pengadaan obat-obatan rumah sakit.
c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.570.473.938,40,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
d. Pengadaan mebeleur rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.284.840.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.27.956.500. atau 9,81%.
f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.194.010.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.4.640.000. atau 2,39%.
g. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.198.151.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 9
h. Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.259.705.484. atau
51,94%.
i. Rehabilitasi ringan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
j. Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
k. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
l. Penyusunan dokumentasi perencanaan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
6. Program pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso.
a. Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
b. Persiapan Badan Layanan Umum.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
c. Pengembangan media promosi dan informasi.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.29.290.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.197.000. atau 0,67%.
d. Fasilitasi jasa pelayanan.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.701.000.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.371.791.955. atau
21,86%.
e. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.100.000.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
f. Peningkatan kualitas tenaga non medis.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.62.500.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp. 0. atau 0%.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 10
g. Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.200.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
h. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.160.101.500,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.4.240.500. atau 2,65%.
i. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.3.053.050. atau 2,04%.
j. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.33.500.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.1.087.000. atau 3,24%.
k. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.730.710.000,
sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.0. atau 0%.
l. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana rumah sakit.
Pada tahun 2015 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.79.025.000, sampai
dengan triwulan I terealisasi sebesar Rp.3.352.000. atau 4,24%.
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Ploso Tahun 2014
adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 11
TABEL 1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1. Meningkatnya kuaitas pelayanan kesehatan
1 Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso
100 % 54.124.113.307 4.763.133.201 8.520.327.938,40
13.283.461.139 24,54
a. Pembangunan rumah sakit Terbangunnya bangunan rumah sakit 10 paket 26.551.800.902 1 paket 362.426.000 2 paket 3.773.067.500 3 paket
4.135.493.500 30 % 15,58
b.
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
5 paket 10.546.797.580 1 paket 2.132.455.896 1 paket 1.624.785.500 2 paket 3.757.241.396 40 % 35,62
c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
60 bulan 8.758.001.025 12 bulan 872.706.617 12 bulan 1.570.473.938,40 24 bulan
2.443.180.555 40 % 27,90
d Pengadaan mebeleur rumah sakit Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit 5 paket 1.013.670.900 1 paket 201.059.000 1 paket 200.000.000 2 paket
401.059.000 40 % 39,57
e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit
60 bulan 1.621.373.000 12 bulan 285.602.997 12 bulan 284.840.000 24 bulan 570.442.997 40 % 35.18
f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik aparatur dan pasien rumah sakit
60 bulan 1.020.772.500 12 bulan 122.290.081 12 bulan 194.010.000 24 bulan 316.300.081 40 % 30,99
g. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat menyurat rumah sakit
60 bulan 944.517.400 12 bulan 112.815.125 12 bulan 198.151.000 24 bulan 310.966.125 40 % 32,92
h.
Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan
Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak diluar rumah sakit
60 bulan 2.850.000.000 12 bulan 589.325.485 12 bulan 500.000.000 24 bulan 1.089.325.485 40 % 38,22
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 12
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
i Rehabilitasi ringan rumah sakit Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit 60 bulan 322.180.000 12 bulan 84.452.000 12 bulan 50.000.000 24 bulan
134.452.000 40 % 41,73
j Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat ruah sakit 48 bulan 310.000.000 0
tidak dianggarkan pada 2014
- 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 25 % 16,13
k Penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit
Terlaksananya review master plan rumah sakit 4 paket 80.000.000 0
tidak dianggarkan pada 2014
- 1 paket 50.000.000 1 paket 50.000.000 25 % 62,50
l Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit 48 bulan 105.000.000 0
tidak dianggarkan pada 2014
- 12 bulan 25.000.000 12 bulan 25.000.000 25 % 23,81
2. Pelayanan administrasi perkantoran
Pesentase administrasi pasien terlayani 100 % 6.291.063.500 857.773.531 1.164.650.000
2.022.423.531 32.15
a Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran
100 % 2.728.440.000 83,5 % 416.246.000 100 % 556.949.000
183 %
973.195.000
183,5 % 35,67
b Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 60 bulan 3.562.623.500 12 bulan 441.527.531 12 bulan 607.701.000 24 bulan
1.049.228.531 40 % 29,45
3 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase perlengkapan dan kualitas sarana dan prasarana aparatur
100 % 723.505.000 125.490.800 152.175.000 277.665.800 38,38
a Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit
5 paket 419.080.000 1 paket 81.215.000 1 paket 91.500.000 2 paket 172.715.000 40 % 41,21
b Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya
Terawatnya kantor/ bangunan pendukung rumah sakit
60 bulan 167.375.000 12 bulan 33.279.000 12 bulan 33.475.000 24 bulan 66.754.000 40 % 39,88
c. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor 60 bulan 62.550.000 12 bulan 530.000 12 bulan 12.300.000 24 bulan
12.830.000 40 % 20,51
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 13
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
d.
Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan operasional
Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah sakit
60 bulan 74.500.000 12 bulan 10.466.800 12 bulan 14.900.000 24 bulan 25.366.800 40 % 34,05
4 Peningkatan disiplin aparatur Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur 100 % 228.675.000 32.542.700 45.000.000
77.542.700 33,91
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi para aparatur rumah sakit
5 paket 228.675.000 1 paket 32.542.700 1 paket 45.000.000 2 paket 77.542.700 40 % 33,91
5 Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
Cakupan capaian kinerja dan keuangan rumah sakit 100 % 100.000.000 2.483.000 15.000.000
17.483.000 17,48
a. Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya rencana strategis rumah sakit 1 paket 10.000.000 1 paket 1.223.900 0
Tidak dianggarkan pada 2015
- 1 paket 1.223.900 100 % 12,24
b. Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya rencana kerja rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket 1.259.100 1 paket 5.000.000 2 paket
6.259.100 40 % 20,86
c. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket - 1 paket 5.000.000 2 paket
5.000.000 40 % 16,67
d. Penyusunan laporan keuangan SKPD
Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit 5 paket 30.000.000 1 paket - 1 paket 5.000.000 2 paket
5.000.000 40 % 16,67
2 Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana yang memadai
6.
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
Persentase capaian standar minimal sarana prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Ploso
100 % 20.884.500.000 - 6.989.323.000 6.989.323.000 33,47
a. Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
100 % 9.961.500.000 0 tidak dianggarkan pada 2014
- 100 % 6.989.323.000 10
0 % 6.989.323.000 100 % 70,16
(DAK)
b. Pembangunan rumah sakit
Terbangunnya bangunan rumah sakit 100 % 10.923.000.000 0
tidak dianggarkan pada 2014
- 0 Tidak dianggarkan pada 2015
- 0 - 0 % 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 14
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
7 Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
100 % 7.791.995.996 - 1.947.998.999 1.947.998.999
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok pada puskesmas
- Terlaksananya pembangunan gedung yang bersumber dari DBHCHT - Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana yang bersumber dari DBHCHT
4 4
tahun paket
7.791.995.996
0 pada tahun 2014 tidak mendapatkan dana DBHCHT
- 1 1
tahun paket
1.947.998.999 1 1
tahun paket
1.947.998.999 25 25
% %
25,00
3 Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/ jasa pelayanan
8.
Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso
Persentase capaian jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap di RSUD Ploso
3.682
kunjungan rawat inap
12.951.728.800 2.651.604.401 3.297.326.500 5.948.930.901 45,93
7.611 rawat jalan
a. Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit
Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit 5 paket 350.000.000 0
Tidak ada pejabat pengadaan
- 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 20,0 % 57,14
b.
Persiapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Terlaksananya proses persiapan rumah sakit menjadi badan layanan umum daerah (BLUD)
48 bulan 500.000.000 0 tidak dianggarkan pada 2014
- 12 bulan 50.000.000 12 bulan 50.000.000 25 % 10,00
c. Akreditasi rumah sakit Terlaksananya akreditasi
pelayanan rumah sakit 100 % 225.000.000 0 tidak dianggarkan pada 2014
- 0 Tidak dianggarkan pada 2015
- 0 % - 0 % 0,00
d.
Pengembangan media promosi dan informasi
Terdapatnya media promosi dan tambahan mengenai rumah sakit
60 bulan 72.000.000 12 bulan 11.310.000 12 bulan 29.290.000 24 bulan 40.600.000 40 % 56,39
c. Fasilitasi jasa pelayanan Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
60 bulan 7.563.226.300 12 bulan 2.427.999.927 12 bulan 1.701.000.000 24 bulan 4.128.999.927 40 % 54,59
d.
Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit
248 orang 882.000.000 39 orang 95.748.000 50 orang 100.000.000 89 orang 195.748.000
35,89 % 22,19
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 15
NO. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD SAMPAI DENGAN RENJA SKPD TAHUN LALU (2014)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2015)
RENCANA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2015
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RENSTRA SKPD TAHUN 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6 + 7 9 = 8/5 x 100 %
e. Peningkatan kualitas tenaga non medis
Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit
58 orang 350.000.000 8 orang 15.550.000 17 orang 62.500.000 25 orang 78.050.000 43,1 % 22,30
f. Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit
Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah sakit lain
60 bulan 6.000.000 0 untuk pembayaran iuran persatuan rumah sakit, tetapi selama ini belum pernah diundang
- 12 bulan 1.200.000 12 bulan 1.200.000 20 % 20,00
g. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
60 bulan 952.970.000 12 bulan 53.534.014 12 bulan 160.101.500 24 bulan 213.635.514 40 % 22,42
h.
Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit 60 bulan 737.700.000 12 bulan 22.338.560 12 bulan 150.000.000 24 bulan
172.338.560 40 % 23,36
i. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah
Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit 15 unit 167.470.500 3 unit 14.300.400 3 unit 33.500.000 6 unit
47.800.400 40 % 28,54
j. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
2 paket 896.312.000 0 Tidak ada pejabat pengadaan
- 2 paket 730.710.000 2 paket 730.710.000 100 % 81,52
k. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana rumah sakit
Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit 60 bulan 249.050.000 12 bulan 10.823.500 12 bulan 79,025.000 24 bulan
89.848.500 40 % 36,08
JUMLAH
103.095.581.603
8.433.027.633
22.131.801.437
30.564.829.070 29,65
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 16
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 17
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso
Analisi kinerja pelayanan RSUD Ploso juga dapat dihitung dengan
menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakn ikhtisar hasil berbagai program
dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Berikut ini akan
dijelaskan lebih lanjut tentang cara pengukuran dari masing-masing Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang ada di tabel penetapan kinerja tahun 2014.
1. Bed Occupancy Rate (BOR).
Indikator ini menunjukkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.
Indikator ini dapat dihitung dengan cara:
BOR = Jumlah hari perawatan x 100 %
Jumlah TT x Jumlah Hari
2. Average Length of Stay (AVLOS).
Indikator ini menunjukkan rata-rata lama perawatan seorang pasien di rumah
sakit. Indikator ini dapat dihitung dengan cara:
AVLOS = Jumlah hari perawatan pasien rumah sakit keluar
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
3. Turn Over Internal (TOI).
Indikator ini menunjukkan rata-rata hari tempat tidur kosong. Indikator ini dapat
dihitung dengan cara:
TOI = (Jumlah TT x hari) – hari perawatan rumah sakit
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
4. Bed Turn Over (BTO).
Indikator ini menunjukkan frekwensi pemakaian tempat tidur. Indikator ini dapat
dihitung dengan cara:
BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
Jumlah TT
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 18
5. Gross Death Rate (GDR).
Indikator ini menunjukkan angka kematian umum untuk tiap-tiap 1.000
penderita keluar. Indikator ini dapat dihitung dengan cara:
GDR = Jumlah pasien mati seluruhnya x 1.000 penderita
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
6. Net Death Rate (NDR).
Indikator ini menunjukkan angka kematian penderita setelah dirawat > 48 jam
untuk tiap-tiap 1.000 penderita keluar. Indikator ini dapat dihitung dengan cara:
NDR = Jumlah pasien mati > 48 jam dirawat x 1.000 penderita
Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Indikator ini menunjukkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan
kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara
harapan dan kebutuhan.
8. Kunjungan Rawat Jalan.
Indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit
Umum Daerah Ploso selama tahun 2014.
9. Kunjungan Rawat Inap.
Indikator ini menunjukkan jumlah pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit
Umum Daerah Ploso selama tahun 2014.
Masing-masing dari IKU dapat dihitung indeks capaian kinerjanya dengan cara
memasukkan target dan realisasi IKU ke dalam rumus menurut kategori dari
setiap IKU. Berikut ini akan di jelaskan tentang pembagian kategori IKU
beserta rumusnya:
1) Persentase Kinerja yang memiliki polarisasi Maximize
Indek capaian Realisasi
Target x 100% =
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 19
Indikator kinerja yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator
kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian lebih tinggi dari nilai
target.
2) Persentase kinerja yang memiliki polarisasi Minimize
Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi minimize, merupakan indikator
kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih
kecil dari nilai target yang ditetapkan.
3) Perhitungan untuk Indikator Kinerja yang memiliki polarisasi Stabilize
In = index capaian
In – 1 = indexcapaian
dibawahnya
In + 1 = index capaian diatasnya
Cn = capaian
Cn - 1 = capaian dibawahnya
Cn + 1 = capaian diatasnya
Cn dihitung dengan ketentuan :
a. Apabila Realisasi > Target,
maka:
Cn = 100 – (Ca – 100), dimana
Ca adalah capaian awal
b. Apabila Realisasi < Target,
maka:
Cn = Ca
Indikator yang memiliki polarisasi stabilize, merupakan indikator kinerja yang
menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan
berada dalam suatu rentang target tertentu. Karena IKU stabilize
mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka
capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai
dengan target.
Index capaian = [1 + (1 – Realisasi / Target ) X 100%
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 20
Berikut ini akan disajikan tabel yan berisi capaian terhadap masing-
masing Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Ploso tahun 2014
.
Tabel 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2014
RSUD Ploso Kab. Jombang Tahun Anggaran 2014
NO
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISASI
%
KATEGORI
Indikator Kinerja
Utama
1.
Bed Occupancy
Rate (BOR)
60 %
49,74 %
82,90
Maximize
2.
Average Lenght of
Stay (ALOS)
< 4 hari
2,32 hari
142
Minimize
3.
Turn Over Internal
(TOI)
< 2 hari
2,41 hari
79
Minimize
4.
Bed Turn Over
(BTO)
> 30 kali
76,25 kali
254,17
Maximize
5.
Gross Death Rate
(GDR)
< 55 ‰
22,32 ‰
159,40
Minimize
6.
Net Death Rate
(NDR)
< 25 ‰
8,63 ‰
165,50
Minimize
Indikator lainnya
7.
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
75 %
75,04 %
100,05
Maximize
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 21
NO
INDIKATOR
KINERJA TARGET
REALISASI
%
KATEGORI
8.
Kunjungan Rawat
Jalan
10.200
orang
9.432
orang
92,47
Maximize
9.
Kunjungan Rawat
Inap
4.800
orang
3.942
orang
82,13
Maximize
Persentase Rata-Rata
128
Sangat
berhasil
Berdasarkan perhitungan dari tabel diatas maka diperoleh persentase
rata-rata capaian indikator kinerja Utama sebesar 128% yang memiliki arti
bahwa RSUD Ploso sangat berhasil.
Selain menggunakan IKU, analisis kinerja pelayanan di RSUD Ploso juga
dapat dilihat dengan berdasarkan pada SPM yang ada di rumah sakit, berikut
ini akan dijelaskan lebih lanjut tingkat capaian kinerja dari setiap SPM.
Tabel 3
Analisis Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RSUD Ploso Tahun 2014
No Jenis Pelayanan
∑ Indikator yang
memenuhi SPM
∑ Indikator tiap
Pelayanan
% pencapaian *)
1 Gawat Darurat 4 9
44.44
2 Rawat Jalan 6 7
85.71
3 Rawat Inap 6 15
40.00
4 Bedah 7 7
100.00
5 Persalinan dan Perinatologi 7 8
87.50
6 Intensif 1 2
50.00
7 Radiologi 2 4
50.00
8 Laboratorium 2 4
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 22
No Jenis Pelayanan
∑ Indikator yang
memenuhi SPM
∑ Indikator tiap
Pelayanan
% pencapaian *)
50.00
9 Rehabilitasi Medik 2 3
66.67
10 Farmasi 3 4
75.00
11 Gizi 2 3
66.67
12 Transfusi Darah 1 2
50.00
13 GAKIN 1 1
100.00
14 Rekam Medik 2 4
50.00
15 Pengelolaan Limbah 2 2
100.00
16 Administrasi dan Manajemen
7 9
77.78
17 Ambulance/Kereta Jenazah 2 3
66.67
18 Pemulasaran Jenazah 1 1
100.00
19 Pemeliharaan Sarana RS 1 3
33.33
20 Laundry 1 2
50.00
21 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
1 3
33.33
Pada tahun 2014, Rumah Sakit Umum Daerah Ploso telah memiliki 21
jenis pelayanan tersebut. Berdasarkan indikator-indikator SPM tersebut, hanya
ada 4 jenis pelayanan (Bedah, GAKIN, Pengelolaan Limbah dan Pemulasaran
Jenazah) yang memiliki pencapaian sebesar 100%. Jenis pelayanan yang
pencapaian SPM-nya sebesar 51% - 90% sebanyak 7 jenis, yaitu Rawat Jalan,
Persalinan dan Perinatologi, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi, Administrasi dan
Manajemen, dan Ambulance/Kereta Jenazah. Sedangkan ada 10 indikator yang
memiliki nilai ≤ 50% (Gawat Darurat, Rawat Inap, Intensif, Radiologi, Laborat,
Transfusi Darah, Rekam Medik, Pemeliharaan Sarana, Laundry serta
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi).
Banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian SPM yang masih
rendah di RSUD Ploso diantaranya banyak tenaga paramedis (khususnya
perawat) yang berstatus Non PNS sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan
peningkatan keterampilan seperti kegawatdaruratan dan lain sebagainya yang
dibiayai oleh RSUD Ploso. Beberapa unit pelayanan tidak melakukan survey
kepuasan pelanggan sehingga tidak bisa menilai tingkat kepuasan pelanggan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 23
terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya Ruang HCU di RSUD Ploso
belum dimanfaatkan secara maksimal karena hampir tidak ada pasien yang
ditempatkan di ruang tersebut. RSUD Ploso juga belum memiliki dokter spesialis
Radiologi (dimutasi ke RSUD Ploso saat yang bersangkutan masih cuti berobat)
dan Patologi Klinik sebagai pelaksana ekspertisi sehingga menyebabkan nilai
SPM Radiologi dan Laboratorium rendah. Oleh karena itu di tahun selanjutnya
masih perlu banyak penambahan dan perbaikan baik dari segi sarana,
prasarana maupun sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas) demi
semakin baiknya pelayanan yang ada di RSUD Ploso .
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Ploso
Hambatan yang sedang dihadapi oleh RSUD Ploso pada saat ini adalah rata-
rata pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) nya masih di bawah standar
yaitu hanya sebesar 48,58%. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kekurangan
yang dihadapi oleh RSUD Ploso, mulai dari sarana prasarana yang masih
minim, tidak jauh berbeda dengan ketika masih berstatus Puskesmas. Ditambah
lagi dengan kuantitas sumber daya yang masih kurang di bandingkan dengan
jumlah yang seharusnya ada.
Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Ploso juga
memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:
1. Adanya peningkatan jumlah rumah sakit swasta di wilayah Kabupaten
Jombang;
2. Aspek hukum yang semakin menuntut kompetensi petugas rumah sakit dan
managemen rumah sakit yang baik;
3. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan
berkualitas;
4. Citra rumah sakit lain yang dianggap lebih baib (peleyanan lebih baik dan
terkesan lebih cepat)
Adapun faktor-faktor yanag menjadi peluang RSUD Ploso adalah sebagai
berikut:
1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan DPRD untuk mengembangkan
RSUD Ploso berupa penyediaan lahan dan pembenahan sistem managemen
RSUD;
2. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan spesialistik dan berbasis
teknologi canggih;
3. Peningkatan potensi kasus kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan kerja;
4. Berkembangnya sistem pembiayaan kesehtan.
Selain itu RSUD Ploso juga harus memperhatikan isu-isu strategis yang
sedang berkembang, diantaranya
1. Diberlakukannya Universal Coverage 2018;
2. Persaingan rumah sakit semakin ketat dan tuntutan masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan yang berkualitas semakin tinggi serta menjadi pusat
rujukan sub regional tengah;
3. Pencapaian MDGS (Penurunan AKI, AKB, HIV/AIDS, TB, Malaria)
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam
proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan
kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal,
eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang
dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Bila dibandingkan antara usulan program kegiatan yang ada di rancangan
Renja dengan Program kegiatan yang ada di RKPD memang ada sedikit
perbedaan antara jumlah anggaran yang diusulkan dengan jumlah anggaran
yang di tetapkan, khususnya anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus
(DAK) dan anggaran yang berasal dari dana DBHCHT. Hal itu disebabkan
karena adanya kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam mewujudkan
target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Ploso
Kabupaten Jombang pada tahun 2016 guna mendukung target dan sasaran
pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 28
Tabel 4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Kabupaten Jombang
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan
Kesehatan RSUD Ploso
10.368.145.232
Program Pelayanan
Kesehatan RSUD Ploso
10.368.145.232
1
Pembangunan Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan
terlaksananya
pembangunan gedung
2 paket
6.290.545.027
Pembangunan Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan
terlaksananya
pembangunan gedung
2 paket
6.290.545.027
APBD
2
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien
1 paket
800.000.000
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien
1 paket
800.000.000
APBD
3
Pengadaaan Obat-Obatan
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
obat-obatan rumah sakit
sesuai dengan kebutuhan
pasien
12 bulan
1.752.600.205
Pengadaaan Obat-Obatan
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
obat-obatan rumah sakit
sesuai dengan kebutuhan
pasien
12 bulan
1.752.600.205
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 29
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
Pengadaan Mebelaur
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
mebeleur rumah sakit
1 paket
200.000.000
Pengadaan Mebelaur
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
mebeleur rumah sakit
1 paket
200.000.000
APBD
5
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
kebutuhan peralatan
rumah tangga rumah sakit
12 bulan
280.000.000
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
kebutuhan peralatan
rumah tangga rumah sakit
12 bulan
280.000.000
APBD
6
Pengadaan Bahan-Bahan
Logistik Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
seluruh kebutuhan logistik
aparatur dan pasien rumah
sakit
12 bulan
200.000.000
Pengadaan Bahan-Bahan
Logistik Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
seluruh kebutuhan logistik
aparatur dan pasien rumah
sakit
12 bulan
200.000.000
APBD
7
Pengadaan Pencetakan
Administrasi dan Surat-
Menyurat Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
kebutuhan percetakan dan
kegiatan surat menyurat
rumah sakit
12 bulan
200.000.000
Pengadaan Pencetakan
Administrasi dan Surat-
Menyurat Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
kebutuhan percetakan dan
kegiatan surat menyurat
rumah sakit
12 bulan
200.000.000
APBD
8
Kemitraan Pengobatan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
RSUD
Ploso
Terdapatnya mitra atau
kerjasama dalam
penyediaan pelayanan
kesehatan dengan pihak-
pihak luar rumah sakit
12 bulan
500.000.000
Kemitraan Pengobatan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
RSUD
Ploso
Terdapatnya mitra atau
kerjasama dalam
penyediaan pelayanan
kesehatan dengan pihak-
pihak luar rumah sakit
12 bulan
500.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 30
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
Rehabilitasi Ringan Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi
ringan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
Rehabilitasi Ringan Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi
ringan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
APBD
10
Rehabilitasi sedang/ berat
rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/ berat rumah sakit
12 bulan
60.000.000
Rehabilitasi sedang/ berat
rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/ berat rumah sakit
12 bulan
60.000.000
APBD
11
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya review
master plan rumah sakit
1 paket
10.000.000
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya review
master plan rumah sakit
1 paket
10.000.000
APBD
12
Pemeliharaan rutin/ berkala
rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya
pemeliharaan rutin/
berkala rumah sakit
12 bulan
25.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala
rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya
pemeliharaan rutin/
berkala rumah sakit
12 bulan
25.000.000
APBD
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
1.275.425.700
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
1.275.425.700
1
Penyediaan jasa
administrasi teknis
perkantoran
RSUD
Ploso
Terlaksananya pelayanan
jasa administrasi teknis
perkantoran
12 bulan
560.460.000
Pelayanan jasa
administrasi teknis
perkantoran
RSUD
Ploso
Terlaksananya pelayanan
jasa administrasi teknis
perkantoran
12 bulan
560.460.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 31
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
714.965.700
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
714.965.700
APBD
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
RSUD
Ploso
140.675.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
RSUD
Ploso
140.675.000
1
Pengadaan sarana dan
prasarana gedung kantor
RSUD
Ploso
Tersedianya sarana dan
prasarana gedung kantor
rumah sakit
1 paket
80.000.000
Pengadaan sarana dan
prasarana gedung kantor
RSUD
Ploso
Tersedianya sarana dan
prasarana gedung kantor
rumah sakit
1 paket
80.000.000
APBD
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Gedung Kantor/Bangunan
Pendukungnya
RSUD
Ploso
Terawatnya kantor/
bangunan pendukung
rumah sakit
12 bulan
33.475.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Gedung Kantor/Bangunan
Pendukungnya
RSUD
Ploso
Terawatnya kantor/
bangunan pendukung
rumah sakit
12 bulan
33.475.000
APBD
3
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan
prasarana gedung kantor
12 bulan
12.300.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan
prasarana gedung kantor
12 bulan
12.300.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 32
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Kendaraan
Dinas/Kendaraan
Operasional
RSUD
Ploso
Terawatnya kendaraan
dinas/ operasional rumah
sakit
12 bulan
14.900.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Kendaraan
Dinas/Kendaraan
Operasional
RSUD
Ploso
Terawatnya kendaraan
dinas/ operasional rumah
sakit
12 bulan
14.900.000
APBD
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
RSUD
Ploso
50.000.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
RSUD
Ploso
50.000.000
1
Pengadaan Pakaian Dinas
dan Pakaian Khusus
Lainnya
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
pakaian dinas dan pakaian
khusus bagi para aparatur
rumah sakit
1 paket
50.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas
dan Pakaian Khusus
Lainnya
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
pakaian dinas dan pakaian
khusus bagi para aparatur
rumah sakit
1 paket
50.000.000
APBD
Program Perencanaan
Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
15.000.000
Program Perencanaan
Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
15.000.000
1
Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya Renja
rumah sakit
1 paket
5.000.000
Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya Renja
rumah sakit
1 paket
5.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 33
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja rumah
sakit
1 paket
5.000.000
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja rumah
sakit
1 paket
5.000.000
APBD
3
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya laporan
keuangan rumah sakit
1 paket
5.000.000
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya laporan
keuangan rumah sakit
1 paket
5.000.000
APBD
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana RSUD Ploso
8.503.000.000
6.000.000.000
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana RSUD Ploso
8.503.000.000
6.000.000.000
TP
DAK
1
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien
1 paket
5.203.000.000
3.000.000.000
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien
1 paket
5.203.000.000
3.000.000.000
TP
DAK
2
Pembangunan rumah sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya bangunan
rumah sakit
1 paket
3.300.000.000
3.000.000.000
Pembangunan rumah sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya bangunan
rumah sakit
1 paket
3.300.000.000
3.000.000.000
TP
DAK
Program Pembinaan
Lingkungan Sosial
Bidang Kesehatan
1.947.998.999
1.947.998.999
DBHCHT
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 34
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
dengan penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak
asap rokok pada
puskesmas
RSUD
Ploso
- Terlaksananya
pembangunan gedung
yang bersumber dari
DBHCHT
- Terpenuhinya
kebutuhan alat
kedokteran sesuai
standar melalui dana
yang bersumber
DBHCHT
1 tahun
1 paket
1.947.998.999
Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
dengan penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak
asap rokok pada
puskesmas
RSUD
Ploso
- Terlaksananya
pembangunan gedung
yang bersumber dari
DBHCHT
- Terpenuhinya
kebutuhan alat
kedokteran sesuai
standar melalui dana
yang bersumber
DBHCHT
1 tahun
1 paket
1.947.998.999
DBHCHT
Program Pendukung
Pelayanan Kesehatan
RSUD Ploso
RSUD
Ploso
1.942.073.000
Program Pendukung
Pelayanan Kesehatan
RSUD Ploso
RSUD
Ploso
1.942.073.000
1
Pemasangan Jaringan
Sistem Informasi Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jaringan
sistem informasi rumah
sakit
1 paket
50.000.000
Pemasangan Jaringan
Sistem Informasi Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jaringan
sistem informasi rumah
sakit
1 paket
50.000.000
APBD
2
Persiapan badan layanan
umum daerah (BLUD)
RSUD
PLOSO
Terlaksananya proses
persiapan rumah sakit
menjadi badan layanan
umum daerah (BLUD)
12 bulan
100.000.000
Persiapan badan layanan
umum daerah (BLUD)
RSUD
PLOSO
Terlaksananya proses
persiapan rumah sakit
menjadi badan layanan
umum daerah (BLUD)
12 bulan
100.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 35
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3
Akreditasi Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya akreditasi
pelayanan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
Akreditasi Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya akreditasi
pelayanan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
APBD
4
Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
RSUD
Ploso
Terdapatnya media
promosi dan informasi
tambahan mengenai
rumah sakit
12 bulan
12.000.000
Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
RSUD
Ploso
Terdapatnya media
promosi dan informasi
tambahan mengenai
rumah sakit
12 bulan
12.000.000
APBD
5
Fasilitasi Jasa Pelayanan
RSUD
Ploso
Terlaksananya jasa
pelayanan kesehatan
rumah sakit
12 bulan
1.070.373.000
Fasilitasi Jasa Pelayanan
RSUD
Ploso
Terlaksananya jasa
pelayanan kesehatan
rumah sakit
12 bulan
1.070.373.000
APBD
6
Peningkatan Kualitas
Dokter dan Paramedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas
dokter dan paramedis di
rumah sakit
50 orang
175.000.000
Peningkatan Kualitas
Dokter dan Paramedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas
dokter dan paramedis di
rumah sakit
50 orang
175.000.000
APBD
7
Peningkatan Kualitas
Tenaga Nonmedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas
tenaga non medis di
rumah sakit
10 orang
60.000.000
Peningkatan Kualitas
Tenaga Nonmedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas
tenaga non medis di
rumah sakit
10 oang
60.000.000
APBD
8
Penyediaan Jasa
Kemitraan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jasa mitra
atau kerjasama dengan
rumah sakit
12 bulan
1.200.000
Penyediaan Jasa
Kemitraan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jasa mitra
atau kerjasama dengan
rumah sakit
12 bulan
1.200.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 36
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya instalasi
pengolahan limbah rumah
sakit
12 bulan
180.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya instalasi
pengolahan limbah rumah
sakit
12 bulan
180.000.000
APBD
10
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya alat-alat
kesehatan rumah sakit
12 bulan
150.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya alat-alat
kesehatan rumah sakit
12 bulan
150.000.000
APBD
11
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Ambulance/Mobil Jenazah
RSUD
Ploso
Terawatnya ambulance
atau mobil jenazah di
rumah sakit
3 unit
33.500.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Ambulance/Mobil Jenazah
RSUD
Ploso
Terawatnya ambulance
atau mobil jenazah di
rumah sakit
3 unit
33.500.000
APBD
12
Pembangunan Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya instalasi
pengolahan limbah rumah
sakit
1 paket
10.000.000
Pembangunan Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya instalasi
pengolahan limbah rumah
sakit
1 paket
10.000.000
APBD
13
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan
prasarana rumah sakit
12 bulan
50.000.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan
prasarana rumah sakit
12 bulan
50.000.000
APBD
JUMLAH
30.242.317.931
JUMLAH
30.242.317.931
APBD, TP,
DAK,
DBHCHT
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 37
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan
kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat
penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang
terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran
serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/
pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Ploso dijabarkan ke dalam
beberapa point sebagai berikut :
1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya
dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami
masyarakat.
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat
miskin.
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui
dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.
4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.
Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh
ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan
dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Kabupaten Jombang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 36
TABEL 5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
Program Pelayanan Kesehatan RSUD
Ploso
10.368.145.232
APBD
1
Pembangunan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya pembangunan
gedung 2 paket
Tersedianya dana untuk pembangunan
gedung 2 paket
6.290.545.027
APBD
2
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RSUD
Ploso
RSUD Ploso
Terpenuhinya alat-alat kesehatan
rumah sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien 1 paket
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan kebutuhan pasien 1
paket
800.000.000
APBD
3
Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terpenuhinya obat-obatan rumah
sakit sesuai dengan kebutuhan
pasien 12 bulan
Tersedianya obat-obatan rumah sakit
sesuai dengan kebutuhan pasien 12 bulan
1.752.600.205
APBD
4
Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terpenuhinya mebeleur rumah
sakit 1 paket
Tersedianya mebeleur rumah sakit 1 paket
200.000.000
APBD
5
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan rumah tangga
Tersedianya perlengkapan rumah tangga
rumah sakit 12 bulan
280.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 37
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
rumah sakit 12 bulan
6
Pengadaan Bahan-BahanLogistik Rumah
Sakit
RSUD Ploso
Terpenuhinya seluruh kebutuhan
logistik aparatur dan pasien rumah
sakit 12 bulan
Tersedianya bahan logistik aparatur dan
pasien rumah sakit 12 bulan
200.000.000
APBD
7
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan
Surat-Menyurat Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terpenuhinya kebutuhan
percetakan dan kegiatan surat
menyurat rumah sakit 12 bulan
Tersedianya bahan percetakan dan
kegiatan surat menyurat rumah sakit 12
bulan
200.000.000
APBD
8
Kemitraan Pengobatan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
RSUD Ploso
Terdapatnya mitra atau kerjasama
dalam penyediaan pelayanan
kesehatan dengan pihak-pihak
luar rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana pengobatan jaminan
pemeliharaaan kesehatan 12 bulan
500.000.000
APBD
9
Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya rehabilitasi ringan
rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk rehabilitasi ringan
rumah sakit 12 bulan
50.000.000
APBD
10
Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya rehabilitasi sedang/
berat rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk rehabilitasi
sedang/ berat rumah sakit 12 bulan
60.000.000
APBD
11
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya review master plan
rumah sakit 1 paket
Tersedianya dana untuk review master
plan rumah sakit 1 paket
10.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 38
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
12
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya pemeliharaan rutin/
berkala rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk pemeliharaan
rutin/ berkala rumah sakit 12 buln
25.000.000
APBD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
RSUD Ploso
1.275.425.700
APBD
1
Pelayanan jasa administrasi teknis
perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan jasa
administrasi teknis perkantoran 12
bulan
Tersedianya pelayanan jasa administrasi
teknis perkantoran 12 bulan
560.460.000
APBD
2
Penyediaan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
RSUD Ploso
Terlaksananya pelayanan jasa
administrasi teknis perkantoran 12
bulan
Tersedianya dana untuk penyediaan
pelayanan administrasi perkantoran 12
bulan
714.965.700
APBD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
RSUD Ploso
140.675.000
APBD
1
Pengadaan sarana dan prasarana gedung
kantor
RSUD Ploso
Terpenuhinya sarana dan
prasarana gedung kantor 1 paket
Tersedianya sarana dan prasarana
gedung kantor 1 paket
80.000.000
APBD
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
RSUD Ploso
Terawatnya kantor/ bangunan
pendukung rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk pemeliharaan
rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung
kantor/ bangunan pendukungnya 12 bulan
33.475.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 39
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana
gedung kantor 12 bulan
Tersedianya dana untuk pemeliharaan
rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan
prasarana gedung kantor 12 bulan
12.300.000
APBD
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat
Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
RSUD Ploso
Terawatnya kendaraan dinas/
operasional rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan
Dinas/Kendaraan Operasional 12 bulan
14.900.000
APBD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RSUD Ploso
50.000.000
APBD
1
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian
Khusus Lainnya
RSUD Ploso
Terpenuhinya pakaian dinas dan
pakaian khusus bagi para aparatur
rumah sakit 1 paket
Tersedianya pakaian dinas dan pakaian
khusus bagi para aparatur rumah sakit 1
paket
50.000.000
APBD
Program Perencanaan Strategis dan
Pelaporan Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
RSUD Ploso
15.000.000
APBD
1
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya Renja rumah sakit 1
paket
Tersedianya dana untuk penyusunan
Renja rumah sakit 1 paket
5.000.000
APBD
2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan capaian
kinerja rumah sakit 1 paket
Tersedianya dana untuk penyusunan
Laporan Capaian Kinerja rumah sakit 1
paket
5.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 40
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
3
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
RSUD Ploso
Tersusunnya laporan keuangan
rumah sakit 1 paket
Tersedianya dana untuk penyusunan
laporan keuangan rumah sakit 1 paket
5.000.000
APBD
Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana RSUD Ploso
8.503.000.000
6.000.000.000
TP
DAK
1
Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD
Ploso
RSUD Ploso
Terpenuhinya alat-alat kesehatan
rumah sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien 1 paket
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan kebutuhan pasien 1
paket
5.203.000.000
3.000.000.000
TP
DAK
2
Pembangunan rumah sakit
RSUD Ploso
Terbangunnya pembangunan
rumah saki 1 paket
Tersedianya dana untuk pembangunan
rumah sakit 1 paket
3.300.000.000
3.000.000.000
TP
DAK
Program pembinaan lingkungan sosial
Bidang Kesehatan
1.947.998.999
DBHCHT
1
Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dengan penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan bagi penderita
akibat dampak rokok pada puskesmas
RSUD Ploso
- Terlaksananya pembangunan
gedung yang bersumber dari
DBHCHT
- Terpenuhinya kebutuhan alat
kedokteran sesuai standar
melalui dana yang bersumber
DBHCHT
- Tersedianya dana untuk pembangunan
gedung yang bersumber dari DBHCHT
- Tersedianya dana untuk pemenuhan
kebutuhan alat kedokteran sesuai
standar melalui dana yang bersumber
DBHCHT
1.947.998.999
DBHCHT
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 41
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
Program Pendukung Pelayanan
Kesehatan RSUD Ploso
RSUD Ploso
1.942.073.000
APBD
1
Pemasangan Jaringan Sistem Informasi
Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya pemasangan
jaringan sistem informasi rumah
sakit 1 paket
Tersedianya jaringan sistem informasi
rumah sakit 1paket
50.000.000
APBD
2
Persiapan badan layanan umum daerah
(BLUD)
RSUD PLOSO
Terlaksananya proses persiapan
rumah sakit menjadi badan
layanan umum daerah (BLUD) 12
bulan
Tersedianya dana untuk proses persiapan
rumah sakit menjadi badan layanan umum
daerah (BLUD) 12 bulan
100.000.000
APBD
3
Akreditasi Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terlaksananya akreditasi
pelayanan rumah sakit 12bulan
Tersedianya dana untuk akreditasi
pelayanan rumah sakit 12 bulan
50.000.000
APBD
4
Pengembangan Media Promosi dan
Informasi
RSUD Ploso
Terlaksananya pengembangan
media promosi dan informasi 12
bulan
Tersedianya pengembangan media
promosi dan informasi 12 bulan
12.000.000
APBD
5
Fasilitasi Jasa Pelayanan
RSUD Ploso
Terlaksananya jasa pelayanan
kesehatan rumah sakit 12 bulan
Tersedianya jasa pelayanan kesehatan
rumah sakit 12 bulan
1.070.373.000
APBD
6
Peningkatan Kualitas Dokter dan
Paramedis
RSUD Ploso
Meningkatnya kualitas dokter dan
paramedis di rumah sakit 50 orang
tersedianya kegiatan diklat dokter dan
paramedis di rumah sakit 50 orang
175.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 42
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
7
Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
RSUD Ploso
Meningkatnya kualitas tenaga non
medis di rumah sakit 10 orang
Tersedianya kegiatan diklat tenaga non
medis di rumah sakit 10 orang
60.000.000
APBD
8
Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terbayarnya iuran rumah sakit 12
bulan
Tersedianya dana iuran rumh sakit 12
bulan
1.200.000
APBD
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terawatnya instalasi pengolahan
limbah rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk pemelihaaan
rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah
rumah sakit 12 bulan
180.000.000
APBD
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terawatnya alat-alat kesehatan
rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah
Sakit 12 bulan
150.000.000
APBD
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Ambulance/Mobil Jenazah
RSUD Ploso
Terawatnya ambulance atau mobil
jenazah di rumah sakit 3 unit
Tersedianya dana untuk pemeliharaan
rutin/ berkala ambulance atau mobil
jenazah di rumah sakit 3 unit
33.500.000
APBD
12
Pembangunan Instalasi Pengolahan
Limbah Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terbangunnya instalasi
pengolahan limbah rumah sakit 1
paket
Tersedianya dana untuk pembangunan
instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1
paket
10.000.000
APBD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 43
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR HASIL INDIKATOR KELUARAN ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
1 2 3 4 6
13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terawatnya sarana dan prasarana
rumah sakit 12 bulan
Tersedianya dana untuk pemeliharaan
rutin/ berkala sarana dan prasarana rumah
sakit 12 bulan
50.000.000
APBD
JUMLAH
30.242.317.931
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah menjamin seluruh rakyat
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah
kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini,
diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai
bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau
kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi
setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi
Kementerian Kesehatan ‘Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan’ dapat
terwujud.
Mulai tahun 2014, pemerintah menerapkan program ini secara bertahap
dan diharapkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercover
dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional, sehingga
menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik pemerintah untuk
segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas
pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena
persaingan antar rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta akan
semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan SJSN, maka RSUD
Ploso berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang b e r m u t u d a n
optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jombang.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
T U J U A N
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas serta
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
2. Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan
kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 40
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai standar baik kualitas dan
kuantitas serta kesejahteraan bagi pegawai;
S A S A R A N
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana
yang memadai
3. Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/jasa
pelayanan
3.3 Program dan Kegiatan
Pada dasarnya program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renja
Tahun 2016 ini tidak jauh berbeda dengan Program dan kegiatan yang sudah
ada di dalam RPJMD dan Renstra RSUD Ploso tahun 2014 – 2018. Pada Renja
Tahun 2016 ini RSUD Ploso berencana untuk mengusulkan program dan
kegiatan sebagai berikut:
1. Program pelayanan kesehatan RSUD Ploso
a. Pembangunan rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.6.290.545.027
Keluaran : Tersedianya dana untuk pembangunan gedug
sebanyak 2 paket
Hasil : Terlaksananya pembangunan gedung sebanyak 2
paket
b. Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.800.000.000
Keluaran : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai
dengan kebutuhan pasien sebanyak 1 paket
Hasil : Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai
dengan kebutuhan pasien sebanyak 1 paket
c. Pengadaan obat-obatan rumah sakit
Masukan : Tesedianya dana sebesar Rp.1.752.600.205
Keluaran : Tersedianya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai
dengan kebutuhan pasien selama 12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 41
d. Pengadaan mebeleur rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.200.000.000
Keluaran : Tersedianya mebeleur rumah sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Terpenuhinya mebeleur rumah sakit sebanyak 1
paket
e. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.280.000.000
Keluaran : Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit
selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan rumah tangga
rumah sakit selama 12 bulan
f. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.200.000.000
Keluaran : Tersedianya bahan logistik aparatur dan pasien
rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik aparatur
dan pasien rumah sakit selama 12 bulan
g. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.200.000.000
Keluaran : Tersedianya bahan percetakan dan kegiatan surat
menyurat rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan
surat menyurat rumah sakit selama 12 bulan
h. Kemitraan pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.500.000.000
Keluaran : Tersedianya dana pengobatan jaminan pemeliharaan
kesehatan selama 12 bulan
Hasil : Terdapatnya mitra atau kerjasama dalam penyediaan
pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak di luar
rumah sakit selama 12 bulan
i. Rehabilitasi ringan rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar 50.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk rehabilitasi ringan rumah
sakit selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit selama
12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 42
j. Rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.60.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk rehabilitasi sedang/ berat
rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah sakit
selama 12 bulan
k. Penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.10.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk review master plan rumah
sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Terlaksananya review master plan rumah sakit
sebanyak 1 paket
l. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.25.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala
rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananyan pemeliharaan rutin/ berkala rumah
sakit selama 12 bulan
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
a. Pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.560.460.000
Keluaran : Tersedianya pelayanan jasa administrasi teknis
perkantoran selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis
perkantoran selama 12 bulan
b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.714.965.700
Keluaran : Tersedianya dana untuk penyediaan
pelayananadministrasi perkantoran selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
selama 12 bulan
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.80.000.000
Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 43
rumah sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor
rumah sakit sebanyak 1 paket
b. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat gedung kantor/ bangunan
pendukungnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.33.475.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala/
sedang/ berat gedung kantor/ bangunan
pendukungnya selama 12 bulan
Hasil : Terawatnya kantor/ bangunan pendukung rumah
sakit selama 12 bulan
c. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana
gedung kantor
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.12.300.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala/
sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor
selama 12 bulan
Hasil : Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor
selama 12 bulan
d. Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan
operasional
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.14.900.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala/
sedang/ berat kendaraan dinas/ kendaraan
operasional selama 12 bulan
Hasil : Terawatnya kendaraan dinas/ operasional rumah
sakit selama 12 bulan
4. Program peningkatan disiplin aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.50.000.000
Keluaran : Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi
para aparatur rumah sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus
bagi para aparatur rumah sakit sebanyak 1 paket
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 44
5. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta
keuangan SKPD
a. Penyusunan rencana kerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.5.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk penyusunan rencana kerja
rumah sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Tersusunnya rencana kerja rumah sakit sebanyak 1
paket
b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.5.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk penyusunan laporan capaian
kinerja rumah sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit
sebanyak 1 paket
c. Penyusunan laporan keuangan SKPD
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.5.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk penyususnan laporan
keuangan rumah sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit
sebanyak 1 paket
6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
a. Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.5.203.000.000 yang
bersumber dari dana TP dan sebesar
Rp.3.000.000.000 bersumber dari dana DAK
Keluaran : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai
dengan kebutuhan pasien sebanyak 1 paket
Hasil : Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai
dengan kebutuhan pasien sebanyak 1 paket
b. Pembangunan rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.3.300.000.000 yang
bersumber dari dana TP dan Rp.3.000.000.000 yang
bersumber dari dana DAK
Keluaran : Tersedianya dana untuk pembangunan rumah sakit
sebanyak 1 paket
Hasil : Terbangunnya bangunan rumah sakit sebanyak 1
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 45
paket
7. Program pembinaan lingkungan sosial bidang kesehatan
a. Peningkatan derajat kesehatan msyarakat dengan penyediaan fasilitas
perawatan kesehatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap
rokok pada puskesmas
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.1.947.998.999
Keluaran : - Tersedianya dana untuk pembangunan gedung
yang bersumber dari dana DBHCHT
- Tersedianya dana untuk pemenuhan kebutuhan
alat kedokteran sesuai standar melalui dana yang
bersumber dari DBHCHT sebanyak 1 paket
Hasil - Terlaksananya pembangunan gedung yang
bersumber dari DBHCHT
- Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai
standar melalui dana yang bersumber dari
DBHCHT sebanyak 1 paket
8. Program pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso
a. Pemasangan jaringan sistem informasi rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.50.000.000
Keluaran : Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit
sebanyak 1 paket
Hasil : Terlaksananya pemasangan jaringan sistem
informasi rumah sakit sebanyak 1 paket
b. Persiapan badan layanan umum daerah (BLUD)
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.100.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk proses persiapan rumah
sakit menjadi badan layanan umum daerah (BLUD)
selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya proses persiapan rumah sakit menjadi
badan layanan umum daerah (BLUD) selama 12
bulan
c. Akreditasi rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.50.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk akreditasi pelayanan rumah
sakit selama 12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 46
Hasil : Terlaksananya akeditasi pelayanan rumah sakit
selama 12 bulan
d. Pengembangan media promosi dan informasi
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.12.000.000
Keluaran : Tersedianya pengembangan media promosi dan
informasi selama 12 bulan
Hasil : Terlaksananya pengembangan media promosi dan
informasi selama 12 bulan
e. Fasilitasi jasa pelayanan
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.1.070.373.000
Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan rumah sakt selama 12
bulan
Hasil : Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah
sakit selama 12 bulan
f. Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp.175.000.000
Keluaran : Tersedianya kegiatan diklat dokter dan paramedis
sebanyak 50 orang
Hasil : Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di
rumah sakit sebanyak 50 orang
g. Peningkatan kualitas tenaga non medis
Masukan : Tersedianya dana Rp.60.000.000
Keluaran : Tersedianya kegiatan diklat tenaga non medis
sebanyak 10 orang
Hasil : Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah
sakit sebanyak 10 orang
h. Penyediaan jasa kemitraan rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana Rp.1.200.000
Keluaran : Tersedianya dana iuran rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terbayarnya iuran rumah sakit selama 12 bulan
i. Pemeliharaan rutin / berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana Rp.180.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala
instalasi pengolahan limbah rumah sakit selama 12
bulan
Hasil : Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
selama 12 bulan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 47
j. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana Rp.150.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala
alat-alat kesehatan rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit selama
12 bulan
k. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobil jenazah
Masukan : Tersedianya dana Rp.33.500.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala
ambulance/ mobil jenazah sebanyak 3 unit
Hasil : Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah
sakit sebanyak 3 unit
l. Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana Rp.10.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pembangunan instalasi
pengolahan limbah rumah sakit sebanyak 1 paket
Hasil : Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah
sakit sebanyak 1 paket
m. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana rumah sakit
Masukan : Tersedianya dana Rp.50.000.000
Keluaran : Tersedianya dana untuk pemeliharaan rutin/ berkala
sarana dan prasarana rumah sakit selama 12 bulan
Hasil : Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit
selama 12 bulan
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
selama tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017, yaitu :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 46
TABEL 6 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
NAMA SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
Program Pelayanan
Kesehatan RSUD Ploso
10.368.145.232
APBD
10.449.163.135
1
Pembangunan Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya bangunan
rumah sakit
2 paket
6.290.545.027
APBD
2 paket
6.251.562.930
2
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan kebutuhan
pasien
1 paket
800.000.000
APBD
1 paket
800.000.000
3
Pengadaaan Obat-Obatan
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
obat-obatan rumah sakitsesuai
dengan kebutuhan pasien
12 bulan
1.752.600.205
APBD
12 bulan
1.812.600.205
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 47
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
4
Pengadaan Mebelaur
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
mebeleur rumah sakit
1 paket
200.000.000
APBD
1 paket
200.000.000
5
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
kebutuhan peralatan rumah
tangga rumah sakit
12 bulan
280.000.000
APBD
12 bulan
300.000.000
6
Pengadaan Bahan-
BahanLogistik Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
seluruh kebutuhan logistik
aparatur dan pasien rumah
sakit
12 bulan
200.000.000
APBD
12 bulan
200.000.000
7
Pengadaan Pencetakan
Administrasi dan Surat-
Menyurat Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
kebutuhan percetakan dan
kegiatan surat menyurat
rumah sakit
12 bulan
200.000.000
APBD
12 bulan
200.000.000
8
Kemitraan Pengobatan
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
RSUD
Ploso
Terdapatnya mitra atau
kerjasama dalam penyediaan
pelayanan kesehatan dengan
pihak-pihak luar rumah sakit
12 bulan
500.000.000
APBD
12 bulan
500.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 48
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
9
Rehabilitasi Ringan Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi
ringan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
APBD
12 bulan
50.000.000
10
Rehabilitasi sedang/
beratrumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/ berat rumah sakit
12 bulan
60.000.000
APBD
12 bulan
100.000.000
11
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya review master
plan rumah sakit
1 paket
10.000.000
APBD
1 paket
10.000.000
12
Pemeliharaan rutin/ berkala
rumah sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/ berkala rumah sakit
12 bulan
25.000.000
APBD
12 bulan
25.000.000
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
1.275.425.700
APBD
1.275.425.700
1
Pelayanan jasa
administrasi teknis
perkantoran
RSUD
Ploso
Terlaksananya pelayanan jasa
administrasi teknis
perkantoran
12 bulan
560.460.000
APBD
12 bulan
560.460.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 49
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
2
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan
714.965.700
APBD
12 bulan
714.965.700
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
RSUD
Ploso
140.675.000
APBD
140.675.000
1
Pengadaan sarana dan
prasarana gedung kantor
RSUD
Ploso
Tersedianya sarana dan
prasarana gedung kantor
rumah sakit
1 paket
80.000.000
APBD
1 paket
80.000.000
2
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Bera
t Gedung Kantor/Bangunan
Pendukungnya
RSUD
Ploso
Terawatnya kantor/ bangunan
pendukung rumah sakit
12 bulan
33.475.000
APBD
12 bulan
33.475.000
3
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Bera
t Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan
prasarana gedung kantor
12 bulan
12.300.000
APBD
12 bulan
12.300.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 50
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
4
Pemeliharaan
Rutin/Berkala/Sedang/Bera
t Kendaraan
Dinas/Kendaraan
Operasional
RSUD
Ploso
Terawatnya kendaraan dinas/
operasional rumah sakit
12 bulan
14.900.000
APBD
12 bulan
14.900.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
RSUD
Ploso
50.000.000
APBD
50.000.000
1
Pengadaan Pakaian Dinas
dan Pakaian Khusus
Lainnya
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
pakaian dinas dan pakaian
khusus bagi para aparatur
rumah sakit
1 paket
50.000.000
APBD
1 paket
50.000.000
Program Perencanaan
Strategis dan Pelaporan
Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
15.000.000
APBD
15.000.000
1
Penyusunan Rencana
Kerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya Renja rumah
sakit
1 paket
5.000.000
APBD
1 paket
5.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 51
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
2
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya Laporan Capaian
Kinerja rumah sakit
1 paket
5.000.000
APBD
1 paket
5.000.000
3
Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya laporan
keuangan rumah sakit
1 paket
5.000.000
APBD
1 paket
5.000.000
Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana dan
Prasarana RSUD Ploso
8.503.000.000
6.000.000.000
TP
DAK
5.445.000.000
1
Pengadaan Alat-alat
Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedia dan terpenuhinya
alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan kebutuhan
pasien
1 paket
5.203.000.000
3.000.000.000
TP
DAK
1 paket
5.203.000.000
3.000.000.000
2
Pembangunan rumah sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya bangunan
rumah sakit
1 paket
3.300.000.000
3.000.000.000
TP
DAK
1 paket
3.300.000.000
3.000.000.000
Program pembinaan
lingkungan sosial bidang
kesehatan
1.947.998.999
DBHCHT
DBHCHT
1.947.998.999
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 52
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1
Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat
dengan penyediaan
fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita
akibat dampak asap rokok
pada Puskesmas
RSUD
Ploso
Terlaksananya pembangunan
gedung yang bersumber dari
DBHCHT
Terpenuhinya kebutuhan alat
kedokteran sesuai standar
melalui dana yang bersumber
DBHCHT
1 paket
1.947.998.999
DBHCHT
1 paket
1.947.998.999
Program Pendukung
Pelayanan Kesehatan
RSUD Ploso
RSUD
Ploso
1.942.073.000
APBD
2.220.940.150
1
Pemasangan Jaringan
Sistem Informasi Rumah
Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jaringan sistem
informasi rumah sakit
1 paket
50.000.000
APBD
1 paket
50.000.000
2
Persiapan badan layanan
umum daerah (BLUD)
RSUD
PLOSO
Terlaksananya proses
persiapan rumah sakit menjadi
badan layanan umum daerah
(BLUD)
12 bulan
100.000.000
APBD
12 bulan
150.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 53
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
3
Akreditasi Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terlaksananya akreditasi
pelayanan rumah sakit
12 bulan
50.000.000
APBD
12 bulan
75.000.000
4
Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
RSUD
Ploso
Terdapatnya media promosi
dan informasi tambahan
mengenai rumah sakit
12 bulan
12.000.000
APBD
12 bulan
14.000.000
5
Fasilitasi Jasa Pelayanan
RSUD
Ploso
Terlaksananya jasa pelayanan
kesehatan rumah sakit
12 bulan
1.070.373.000
APBD
12 bulan
1.347.240.150
6
Peningkatan Kualitas
Dokter dan Paramedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas dokter
dan paramedis di rumah sakit
12 bulan
175.000.000
APBD
12 bulan
110.000.000
7
Peningkatan Kualitas
Tenaga Nonmedis
RSUD
Ploso
Meningkatnya kualitas tenaga
non medis di rumah sakit
12 bulan
60.000.000
APBD
12 bulan
50.000.000
8
Penyediaan Jasa
Kemitraan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya jasa mitra atau
kerjasama dengan rumah sakit
12 bulan
1.200.000
APBD
12 bulan
1.200.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 54
KODE
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
RENCANA TAHUN 2016
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.) SUMBER
DANA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
9
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
Pengolahan Limbah
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya instalasi
pengolahan limbah rumah
sakit
12 bulan
180.000.000
APBD
12 bulan
180.000.000
10
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya alat-alat
kesehatan rumah sakit
12 bulan
150.000.000
APBD
12 bulan
150.000.000
11
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Ambulance/Mobil Jenazah
RSUD
Ploso
Terawatnya ambulance atau
mobil jenazah di rumah sakit
12 bulan
33.500.000
APBD
12 bulan
33.500.000
12
Pembangunan Instalasi
Pengolahan Limbah
Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terbangunnya instalasi
pengolahan limbah rumah
sakit
1 paket
10.000.000
APBD
1 paket
10.000.000
13
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terawatnya sarana dan
prasarana rumah sakit
12 bulan
50.000.000
APBD
12 bulan
50.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 55
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 56
BAB IV PENUTUP
Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk
implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Ploso Kabupaten
Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah
Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait
kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun
sehingga good governance dan public service yang baik dapat diwujudkan dan
dirasakan oleh masyarakat.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Pembina NIP. 19660512 2002121 003
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 57
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur Alkhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah
Sakit Umum Daerah Ploso dapat menyelesaiakan penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016.
Renja RSUD Ploso Tahun 2016 memuat tujuan, sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) RSUD Ploso Kabupaten
Jombang tahun 2014-2018 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renja SKPD menjadi
landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun
Anggaran 2016.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan
kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh karena itu masukan serta saran
sangat kami harapkan dan terima kasih.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Pembina NIP. 19660512 2002121 003
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 58
DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR…..………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI…….……………………………………………………………………… ii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………...
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….. 1
12 Landasan Hukum ……………………………………………………. 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………. 4
1.3.1 Maksud ………………………………………………………. 4
1.3.2 Tujuan ……………………………………………………….. 4
1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………………. 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD ………………………………………………………..
6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso …………………………. 17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi RSUD Ploso………… 26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………….. 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………... 35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………………………. 39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso …………………………. 39
3.2.1 Tujuan……………………………………………………….. 39
3.2.2 Sasaran ……………………………………………………… 40
3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………… 40
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………….. 56
DAFTAR TABEL
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 59
Tabel 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD…………………………………………………………..
11
Tabel 2 Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2014……………... 20
Tabel 3 Analisis Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RSUD Ploso………. 21
Tabel 4 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2016………………………. 28
Tabel 5 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 ………………………... 36
Tabel 6 Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Perkiraan Maju
Tahun 2017 ……………………………………………………………..
46
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 60