renop poltekkes kemenkes banten tahun 2019 · ini merupakan gambaran tentang rencana kerja dan...

70
Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 1

Upload: hoangdieu

Post on 04-Aug-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 1

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim, segala puji milik Allah Tuhan seru sekalian alam.

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya rencana operasional kegiatan

(RENOP) Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2019, dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen

ini merupakan gambaran tentang rencana kerja dan anggaran yang harus dilaksanakan dalam

rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Poltekkes

Kemenkes Banten Tahun 2017 - 2021.

Dokumen ini disusun untuk memenuhi aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan

kegiatan dan sebagai acuan bagi semua pihak terkait terutama para penanggung jawab

kegiatan dalam melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Dengan demikian para

pelaksana akan memiliki pedoman dan arah yang jelas tentang apa yang harus dicapai,

bagaimana melaksanakannya dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Dokumen rencana operasional (renop) ini dapat terselesaikan dengan baik atas

dukungan, kerja keras dan kesungguhan dari semuan pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini

kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa semoga

dokumen ini bermanfaat sehingga mampu memberikan konstribusi yang bermakna dalam

pencapaian Indicator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan.

Serang, Januari 2019

Direktur,

Hj. Een Sukaedah, SKM, M.Kes NIP. 195701241980102001

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1

B. Tujuan .......................................................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ...................................................................................... 2

D. Uraian Tugas ............................................................................................... 3

BAB II CAPAIAN KINERJA 2018

A. Capaian Kinerja Sesuai Renstra 2017 - 2021 ......................................... 16

B. Capaian Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja ............................................... 27

C. Capaian Kinerja Sesuai Rencana Operasional ........................................ 35

D. Capaian Kinerja sesuai DIPA ................................................................... 39

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG AKADEMIK

POLTEKKES KEMENKES BANTEN TAHUN 2019

A. Rencana Kegiatan sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2019 ..43

B. Rencana Kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..... ..........…... 54

C. Rencana Kegiatan dan Anggaran sesai dengan DIPA ttahun 2019 ….. 57

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………… 67

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari system pendidikan nasional memiliki peran

strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan

teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan

pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Politekinik Kesehatan Kemenkes

Banten sebagai salah satu pendidikan tinggi, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di

lingkungan kementerian kesehatan yang berada dibawah Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber daya Kesehatan, bertugas menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Poltekkes kemenkes Banten didirikan

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1988 /Menkes/Per/IX/

2011 tanggal 27 September 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia nomor 890 / Menkes/Per/VIII/2007 tentang organisasi dan tata kerja

organisasi Poltekkes. Poltekkes Kemenkes Banten sebagai UPT Kementerian Kesehatan

memiliki peran penting dalam mendukung sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yakni

meningkatnya ketersediaan jumlah dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan

standar pelayanan kesehatan, Menyadari akan peran strategis tersebut, maka pendidikan

tinggi harus disiapkan dan dikelola dengan baik, agar tugas utama untuk melaksanakan

Tridarma perguruan tinggi sebagai tiga pilar utama di Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan

baik

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengelolaan program,

karena melalui perencanaan yang baik, maka “ mimpi “ yang tertuang dalam visi akan semakin

mudah untuk dioperasionalkan. Melalui perencanaan yang baik akan tumbuh optimisme dan

harapan akankeberhasilan mencapai visi. Dalam dokumen perencanaan akan tertuang

secara jelas berbagai program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan dalam

mendukung terlaksananya berbagai program tersebut, oleh karenanya Poltekkes Kemenkes

Banten memandang penting untuk menyusun Rencana Operasional kegiatan dan anggaran

tahun 2019.

Penyusunan Rencana operasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

nomor 53 tahun 2015, tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 2

Dokumen Rencana operasional ini disusun guna memenuhi aspek akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten. Sebagai institusi

yang belum lama berdiri, kiranya patut untuk terus berbenah diri, dalam melakukan tata kelola

penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk membuat perencanaan kegiatan dan anggaran

yang baik pada setiap awal tahun anggaran.

B. Tujuan

1. Tersusunnya pengorganisasian dan bidang tugas Poltekkes Kemenkes Banten

tahun 2019

2. Tersusunnya perencanaan kegiatan dan anggaran Poltekkes Kemenkes Banten

tahun 2019

3. Terlaksananya kegiatan dan penyerapan anggaran yang lebih efektif dan efisien

tahun 2019

4. Tercapainya target – target kegiatan yang lebih jelas, terukur dan akuntabel tahun

2019

5. Merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2019

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KEMENKES BANTEN PERIODE 2016-2019

SUBAG

ADMINISTRASI

AKADEMIK

UNIT

SUBAG ADUM,

KEPEG. DAN

KEUANGAN

SUBAG

ADMINSITASI

KEMAHASISWA

AN, ALUMNI,

DAN

UNIT

UNIT

PUSAT

PENGEMBANGAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU

PUSAT PENELITIAN

DAN PENGABDIAN

TENAGA

FUNGSIONAL

KAPRODI

UNIT

DIREKTUR

WADIR I WADIR II W ADIR III

INSTALASI KAJUR

SPI

SENAT DEWAN

PENGAWAS

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 3

D. Uraian Tugas

Tugas Direktur

Direktur bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian

kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan

hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

1. Uraian Tugas Wakil Direktur I Bidang Akademik

Dalam rangka memperjelas tugas, tanggungjawab dan kegiatan yang harus

dilakukan masing – masing bagian, unit dan masing – masing pegawai di lingkup Pudir

I Bidang akademik Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2019, maka disusun rincian

tugas sebagai berikut :

1) Membantu direktur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

pengendalian serta evaluasi bidang administrasi akademik,

2) Membantu direktur dalam melakukan koordinasi dengan Kasubag administrasi

akademik dan kemahasiswaan, para ketua unit yang membidangi pengelolaan

penjaminan mutu pendidikan tinggi, Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat, Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan, system informasi

dan Teknologi serta bidang laboratorium.

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

2. Tugas Wakil Direktur II (Urusan Keuangan, Kepegawaian dan Umum)

1) Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang administrasi keuangan,

kepegawaian dan umum Poltekkes Kemenkes Banten.

2) Menyusun rancangan rencana empat tahunan Politeknik Kesehatan di bidang

administrasi keuangan, kepegawaian dan umum Poltekkes Kemenkes Banten.

3) Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes di bidang pelayanan

administrasi keuangan, kepegawaian dan umum Poltekkes yang bersumber dari

APBN dan sumber lainnya yang sah.

4) Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Poltekkes untuk disampaikan

kepada Direktur.

5) Menyusun rancangan RPK Poltekkes di bidang pelayanan administrasi keuangan,

kepegawaian dan umum Poltekkes.

6) Mengkoordinir pengelolaan barang milik negara berdasarkan Sistem Manajemen

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 4

7) Mengkoordinir pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem Akuntansi

Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

8) Mengkoordinir pengelolaan kepegawaian Poltekkes tentang pengadaan pegawai,

pengembangan pegawai, mutasi pegawai, pemberhentian dan pensiun pegawai.

9) Mengkoordinir rancangan Kebijakan Direktur tentang sistem penjaminan mutu di

bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan umum Poltekkes.

10) Mengkoordinir pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan dan

penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes secara

terpadu.

11) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan

dan perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu.

12) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan) rutin/LAKIP pelaksanaan

kegiatan Wadir II untuk disampaikan kepada Direktur.

13) Menilai kinerja Ka. Subbagian ADUM dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan

tugas kedalam DP 3.

14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan,

penugasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran

pelaksanakan tugas.

3. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan

1) Menyusun rancangan rencana empat tahunan Poltekkes di bidang pembinaan dan

layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama

2) Menyusun rancangan usulan program dan anggaran tahunan di bidang pembinaan

dan layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama yang bersumber APBN dan

sumber lainnya yang sah

3) Menyusun rancangan penetapan kinerja Poltekkes di bidang pembinaan dan

layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di lingkungan Poltekkes

4) Menyusun rancangan rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) Poltekkes dibidang

pembinaan dan layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama di lingkungan

Poltekkes

5) Menyusun rancangan statuta penyelenggaraan program pembinaan pengabdian

pada masyarakat dan pemberian pelayanan pada mahasiswa serta alumni

6) Menyusun bahan kerjasama Poltekkes dalam hal penyerapan dan pendayagunaan

lulusan Poltekkes

7) Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang pengembangan kecakapan dan

kepribadian mahasiswa dan alumni.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 5

8) Menyusun rancangan kebijakan Direktur di bidang pembinaan kemahasiswaan,

alumni dan kerjasama

9) Menyusun rancangan kebijakan : Direktur tentang kegiatan kemahasiswaan

(Sipenmaru, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PKKMB) atau

pengenalan program studi mahasiswa (PPSM), bimbingan konseling dan

akademik, kepaniteraan (ucap janji mahasiswa), kartu mahasiswa, wisuda,

diesnatalis, promosi dan pemasaran alumni, organisasi mahasiswa, ektra kerikuler,

bakti sosial, penghargaan, kesejahteraan mahasiswa, sanksi, daftar penyerapan

lulusan

10) Menyusun rancangan kebijakan Direktur tentang penggunaan unit perpustakaan

dan asrama secara terpadu

11) Menyusun laporan hasil pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan

kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Poltekkes

12) Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pembinaan dan layanan kemahasiswaan, alumni dan kerjasama Poltekkes

13) Laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan kegiatan Pudir

III

14) Melaksanakan dan mengendalikan penatausahaan Satuan Kredit Kegiatan

Mahasiswa (SKKM) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

15) Menyusun rancangan laporan LAKIP /rutin Poltekkes di lingkup Pudir III

16) Menilai kerja kepala unit penunjang dengan evaluasi hasil pelaksanaan tugas DP3

17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur berdasarkan arahan,

penugasan dan lain lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas

4. Kasubag Administrasi akademik

1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran bidang administrasi akademik

mengikuti pola siklus penyusunan anggaran

2) Melaksanakan dan mengendalikan layanan administrasi akademik yang

dibutuhkan oleh setiap Prodi

3) Melaksanakan dan mengendalikan penerbutan Surat Keterangan Lulus

4) Melaksanakan dan mengendalikan penatausahaan ijazah dan legalisir ijazah

5) Melaksanakan dan mengendalikan supervise akademik

6) Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan anggaran bidang akademik

7) Mengembangkan tata kelola dan layanan administrasi akademik

8) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang

administrasi akademik

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 6

9) Bekerjasama dengan urusan kepegawaian Melaksanakan pengelolaan LKD dan

BKD dan pemilihan dosen berprestasi

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

5. Kasubbag Keuangan, Kepegawaian dan Adum.

1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana Aksi Politeknik Kesehatan di lingkup

Subbagian administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

2) Menyusun rancangan awal rancangan rencana program dan anggaran tahunan

Subbag administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

3) Menyusun rancangan awal RPK Subbag administrasi keuangan, kepegawaian

dan umum.

4) Menyusun laporan hasil koordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan

Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

5) Menyusun laporan hasil koordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan

Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

6) Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang ketatausahaan,

perlengkapan, hubungan masyarakat, keuangan dan kepegawaian.

7) Menyusun rancangan awal kebijakan Direktur di bidang pemeliharaan dan

perbaikan sarana penunjang di lingkungan Poltekkes secara terpadu.

8) Menyusun rancangan awal informasi kepegawaian Poltekkes.

9) Menyusun rancangan awal SK Direktur tentang pengangkatan, pengembangan,

mutasi dan pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes (selain jabatan

struktural).

10) Menyusun rancangan awal usulan anggota Senat Poltekkes ke Badan PPSDM

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

11) Mengajukan usulan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan penghapusan

barang milik/kekayaan negara di lingkungan Subbag administrasi keuangan,

kepegawaian dan umum.

12) Menyusun rancangan rumusan usulan pengadaan, pemeliharaan perbaikan dan

penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes.

13) Menyusun bahan tindaklanjut LHP.

14) Menyusun rancangan awal laporan eksekutif Poltekkes.

15) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP), rutin

pelaksanaan kegiatan Subbag administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

16) Menyusun rancangan awal LAKIP Poltekkes.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 7

17) Melakukan evaluasi dan penilaian hasil kinerja pegawai di lingkungan Subbag

administrasi keuangan, kepegawaian dan umum dengan mengevaluasi hasil

pelaksanaan tugas ke dalam DP3.

18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wadir II dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kasubag Administrasi Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama

1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran bidang administrasi

kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama mengikuti pola siklus penyusunan

anggaran

2) Melaksanakan dan mengendalikan layanan administrasi kemahasiswaan,

alumni dan kerjasama yang dibutuhkan oleh setiap Jurusan/Prodi

3) Melaksanakan dan mengendalikan penatausahaan Satuan Kredit Kegiatan

Mahasiswa (SKKM) dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

4) Melaksanakan dan mengendalikan supervisi kemahasiswaan

5) Mengembangkan tata kelola dan layanan administrasi kemahasiswaan dan

alumni

6) Mengembangkan kerjasama dengan institusi lain

7) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang

administrasi kemahasiswaan, alumni dan kemitraan

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu

1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran unit penjaminan mutu mengikuti

pola siklus penyusunan anggaran

2) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan audit internal setiap semester pada

setiap Prodi

3) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan akreditasi Prodi dan akreditasi

institusi

4) Memantau dan mengendalikan pengelolaan kegiatan uji kompetensi di setiap

Prodi

5) Memantau dan mengendalikan implementasi System Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) di direktorat dan di masing-masing Prodi

6) Mengembangan system dan dokumen mutu ( Kebijakan mutu, manual mutu,

standar mutu, SOP , IK, ) sesuai dengan perkembangan Iptek dan regulasi yang

yang ada

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 8

7) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang

Penjaminan mutu

8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

8. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran pusat penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat mengikuti pola siklus penyusunan anggaran

2) Menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat ke masing-masing Jurusan

3) Menyusun tim pengelola dan tim pakar kegiatan penelitian di Poltekkes

Kemenkes Banten

4) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan seleksi proposal penelitian dan

pengadian kepada masyarakat

5) Menyusun surat pemberitahuan hasil seleksi proposal penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat ke setiap jurusan

6) Menyusun usulan surat keputusan proposal yang telah lulus seleksi dan

memperoleh biaya penelitian

7) Menyusun kontrak kegiatan penelitian

8) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat pada setiap jurusan

9) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan seminar hasil penelitian dan

pengadian kepada masyarakat

10) Menyusun dan mengembangkan dokumen Penelitian dan Pengabdian kepada

masyarakat seperti :

a). Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Banten

b). Rencana Strategis Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten

c). Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten

d). Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes

Banten

11) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Praktik Kerja

Lapangan Terpadu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten

12) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bidang

Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat

13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 9

9. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan

1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran Pusat Pengembangan

Pendidikan mengikuti pola siklus penyusunan anggaran

2) Mengembangkan desain pembelajaran dan memfasilitasi proses

pembelajaran dalam berbagai setting di dalam kelas, klinik, dan masyarakat,

maupun untuk berbagai domain, termasuk perilaku profesional berdasarkan

evidence based;

3) Mengembangkan sumber belajar yang berkualitas, efisien dan terjangkau;

4) Mengembangkan sistem penilaian belajar mahasiswa yang mampu

menstimulasi belajar berdasarkan evidence based;

5) Mengembangkan kurikulum dan instruksi pembelajaran yang kontekstual

berbasis permasalahan di masyarakat berdasarkan evidence based;

6) Mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan kualitas

penyelenggaraan pendidikan kesehatan;

7) Melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan

mengelola perubahan yang mampu menjawab permasalahan dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan, sehingga dapat bersaing di

tingkat nasional dan regional;

8) Melakukan kajian dan umpan balik hasil monitoring dan evaluasi kegiatan

pengembangan pendidikan

9) Mengembangkan kelembagaan dan pembukaan program studi baru

10. Kepala Unit laboratorium Terpadu

1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran unit laboratorium mengikuti pola

siklus penyusunan anggaran

2) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dan anggaran unit laboratorium

3) Memantau dan mengendalikan pengelolaan unit laboratorium di setiap jurusan

4) Memantau dan mengendalikan pemeliharaan dan pengadaan alat-alat

laboratorium di masing-masing jurusan

5) Memantau dan mengendalikan efektivitas penggunaan fasilitas dan ruang

laboratorium di masing-masing jurusan

6) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan unit

laboratorium

7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 10

11. Kepala Unit Teknologi Informasi

1) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran unit Infromasi dan Teknologi

mengikuti pola siklus penyusunan anggaran

2) Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan Website Poltekkes Kemenkes

Banten.

3) Melaksanakan dan mengendalikan pelaporan penyelenggaraan pendidikan melalui

system Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti )

4) Melaksanakan pengelolaan dan penerbitan Ijazah Lulusan

5) Melaksanakan, Memantau dan mengendalikan sistem administrasi akademik

Poltekkes Kemenkes Banten berbasis web

6) Memantau dan mengendalikan tata kelola pelaksanaan sistem informasi Teknologi

(IT) proses sertifikasi dosen

7) Mengembangkan layanan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes

Kemenkes Banten berbasis web

8) Menyusun laporan tahunan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan unit Informasi

Teknologi

9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

12. Kepala Unit Perpustakaan

1) Menyusun dan merencanakan rencana kerja Unit Perpustakaan

2) Menyusun dan merencanakan anggaran keuangan Unit Perpustakaan

3) Menyusun dan merencanakan kebijakan terkait program atau kegiatan dalam

ruang lingkup Unit Perpustakaan.

4) Merencanakan pengembangan dan peningkatan SDM Pustakawan dan fasilitas

Perpustakaan.

5) Menerima bahan usulan pengadaan bahan pustaka dan belanja modal lainnya dari

masing masing Pj Perpustakaan di jurusan.

6) Memilah bahan usulan berdasarkan kebutuhan pertahun dan skala prioritas.

7) Mengusulkan kebutuhan Unit Perpustakaan melalui aplikasi RKAKL dan e-

planning

8) Memantau perjalanan keuangan dan anggaran untuk Unit Perpustakaan melalui

operator RKAKL.

9) Memantau pelaksanaan pengadaan bahan pustaka dan belanja modal untuk

kebutuhan perpustakaan

10) Memantau dan melaksanakan monitoring dan evaluasi Unit Perpustakaan secara

periodik minimal 2 kali / tahun di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 11

11) Menerima bahan laporan dari setiap perpustakaan

12) Membuat laporan semester dan tahunan

13) Menjalin kerjasama dengan Perpustakaan lain.

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan direktur

13. Kepala Urusan Umum

1) Menyusun rencana kerja Kepala Urusan Umum.

2) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal kebijakan Direktur di bidang

ketatausahaan, perlengkapan, hubungan masyarakat.

3) Menyiapkan bahan rancangan awal pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan

penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Poltekkes secara

terpadu.

4) Menyiapkan bahan rancangan awal Keputusan yang terkait dengan kegiatan Tri

Darma Perguruan Tinggi di Poltekkes.

5) Menyusun laporan triwulanan/tahunan barang inventaris Poltekkes.

6) Menyiapkan data/informasi untuk penyusunan bahan tindaklanjut LHP.

7) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan

kegiatan Kepala Urusan Umum.

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan,

penungasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

14. Kepala Urusan Keuangan

1) Menyusun rencana kerja Kepala Urusan Keuangan.

2) Menyiapkan data/informasi untuk penyusunan bahan tindaklanjut LHP.

3) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan barang milik negara berdasarkan

Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

4) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan negara berdasarkan Sistem

Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

5) Mengusulkan gaji pegawai, rutin setiap bulan.

6) Mendata dan mengusulkan pegawai setiap ada perubahan golongan atau gaji

pokok.

7) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan/LAKIP)/rutin

pelaksanaan kegiatan Koordinator Urusan Keuangan

8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan,

penungasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 12

15. Kepala Urusan Kepegawaian

1) Menyusun rencana kerja Kepala Urusan Kepegawaian.

2) Menyiapkan data/informasi SK Direktur tentang pengangkatan, mutasi dan

pemberhentian jabatan di lingkungan Poltekkes (selain jabatan struktural).

3) Menyiapkan data/informasi pengadaan, pengembangan, mutasi pegawai antar

jurusan dan ke luar lingkungan Poltekkes, serta, pemberhentian dan pensiun

pegawai Poltekkes.

4) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan awal kebijakan Direktur di bidang

kepegawaian.

5) Penyusunan dan pengusulan kebutuhan pegawai.

6) Pengusulan dan penyusunan formasi sesuai kebutuhan.

7) Penyusunan daftar urut kepangkatan rutin setiap 6 bulan.

8) Pengelolaan SIMKA berkala setiap ada perubahan pegawai.

9) Menyusun laporan berkala (bulanan, triwulanan, tahunan)/rutin pelaksanaan

kegiatan Kepala Urusan Kepegawaian

10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan arahan,

penungasan dan lain-lain yang terkait dengan kedinasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

11) Menyerahkan dan proses penilaian DP3 seluruh pegawai sesuai persyaratan yang

berlaku.

12) Merekap Daftar Urut Kepangkatan (Dupak) Dosen berdasarkan usulan dari Jurusan

dan mengusulkan ke Badan PPSDM Kesehatan.

13) Mengusulkan kenaikan pangkat atau golongan pegawai dan proses penerbitan SK

berkala bagi pegawai Poltekkes Banten.

16. Kepala Urusan Perencanaan

1) Menyusun konsep rencana kegiatan perencanaan.

2) Menyusun usulan konsep rencana anggaran kegiatan perencanaan.

3) Menyusun usulan konsep bahan penyusunan kebijakan Direktur tentang

pengembangan dan kepribadian civitas akademika.

4) Melaksanakan pelatihan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan

5) Membuat laporan kegiatan.

6) Melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan.

7) Membuat Usulan perencanaan pengadaan barang.

8) Membuat Usulan pemeliharaan, perbaikan.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 13

9) Membuat usulan penghapusan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Urusan

Perencanaan.

10) Membuat SOP Monitoring dan evaluasi.

11) Melakukan Kegiatan Monitoring Per triwulan.

12) Membuat laporan tahunan.

13) Membuat laporan Kinerja.

14) Melengkapi Dokumen data Pendukung SAK.

17. Kepala Urusan SAI dan Evapor

1) Memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dengan bukti pendukungnya.

2) Melakukan perekaman data dan pemutakhiran data transaksi keuangan.

3) Memverifikasi register transaksi harian dengan dokumen sumber.

4) Memverifikasi daftar transaksi berdasarkan hasil posting.

5) Menganalisis laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan,

belanja rutin, dan belanja pembangunan.

6) Memverifikasi register transaksi harian, memo penyesuaian dan mengoreksi data

yang salah.

7) Membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan, saldo

awal kas dan saldo kas di Bendahara, piutang, persediaan, konstruksi tetap,

investasi permanent, dan hutang.

8) Membuat catatan atas laporan keuangan.

18. Kepala Urusan BMN

1) Membuat rencana kegiatan perbendaharaan barang di lingkungan Poltekkes

berdasarkan kebijakan Direktur Poltekkes, data yang dikumpulkan dan peraturan

yang terkait untuk persiapan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan barang.

2) Membuat berita acara penerimaan barang dengan cara meneliti nama anggaran,

jumlah, jenis, spesifikasi, dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan arahan

atasan dan peraturan/ketentuan/referensi terkait.

3) Membuat dan melakukan stok opname barang di gudang dengan cara memeriksa

jumlah, jenis, spesifikasi, dan kualitas barang yang akan menjadi barang persediaan

dalam gudang berdasarkan faktur atau tanda terima, dan menempatkan barang

yang sudah diperiksa dalam gudang sesuai dengan jenis, dan spesifikasi barang,

serta membukukan dalam buku register.

4) Mengeluarkan barang dari gudang dalam rangka pendistribusian dan pelayanan

permintaan barang dari unit-unit kerja di lingkungan Poltekkes dengan cara

mengeluarkan barang dari gudang berdasarkan daftar permintaan yang telah

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 14

disetujui oleh atasan, dan membukukan pengeluaran barang dalam buku register

berdasarkan jenis dan jumlah barang yang diterima oleh unit terkait.

5) Membuat berita acara penghapusan barang inventaris, dengan cara mempelajari

usulan penghapusan barang dari Unit Pengurus Barang (UPB) di lingkungan

Poltekkes serta meneliti jenis, kondisi, dan spesifikasi barang yang akan dihapus

sesuai dengan peraturan/ketentuan/referensi terkait.

6) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan perbendaharaan barang di lingkungan

Poltekkes untuk disampaikan pada atasan.

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas Kaur arsiparis

19. Tim Satpam dengan tupoksi :

a) Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam dan luar gedung Balai sesuai dengan

petunjuk atasan dalam rangka menunjang kenyamanan kegiatan Balai.

b) Mengatur parkir kendaraan pegawai dan tamu, serta memberikan kartu tanda

parkir dan meminta kembali kartu parkir.

c) Memeriksa seluruh pintu dan aliran listrik di dalam dan luar gedung Balai.

d) Menyimpan dan mendata penerimaan dan peminjaman kunci ruang Balai.

e) Membuat laporan kegiatan keamanan di lingkungan Balai setiap hari untuk

disampaikan kepada atasan.

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

20. Tim Sopir dengan tupoksi :

a) Membuat usulan kebutuhan bahan bakar dan bahan kerja lainnya secara

bulanan, berdasarkan data persediaan dan kebutuhan, untuk diajukan dan

meminta persetujuan atasan dengan melalui Pengadministrasi Umum.

b) Membuat usulan perbaikan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya

berdasarkan data kerusakan yang ada, untuk diajukan dan meminta persetujuan

atasan melalui Pengadministrasi Umum.

c) Menjaga kebersihan, keamanan dan kondisi kendaraan yang menjadi

tanggungjawabnya dengan cara mencatat kilometer yang tertera pada

speedometer setiap mulai dan selesai digunakan.

d) Memeriksa dan mengisi bahan bakar dan bahan kerja lainnya serta memperbaiki

kerusakan kecil agar layanan antar dan jemput dapat berjalan dengan efektif dan

efisien.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 15

e) Melayani antar dan jemput dalam rangka menunjang kegiatan Poltekkes dengan

cara mengendarai kendaraan menuju tujuan, serta mencatat pada buku

permintaan layanan antar jemput.

f) Membuat laporan harian seluruh pelayanan antar dan jemput berdasarkan

catatan pada buku permintaan layanan antar dan jemput untuk disampaikan pada

atasan.

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 16

BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021, merupakan salah satu

acuan dalam menyusun Rencana operasional tahun 2018, oleh karenanya berbagai kegiatan

yang diprogramkan, diarahkan guna mendukung pencapaian target-target yang telah

ditetapkan dalam renstra tersebut. Dalam Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten,

pada tahun 2018 telah disusun program kerja dan target sasaran serta realisasinya sebagai

berikut :

A. Capaian Kinerja sesuai Renstra Tahun 2017– 2021.

1. Capaian Kinerja Bidang Administrasi Akademik.

Capaian kinerja bidang akademik sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten

Tahun 2017– 2021

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2018

TAR-

GET

%

CAPAI

AN

1. Penyelenggar

aan

pendidikan

berbasis

keunggulan,

nilai

keagamaan,

inovasi dan

kreativitas

serta

menjunjung

tinggi

keberagaman

Pengembangan

relevansi

kurikulum dan

daya saing

lulusan pada

tataran regional

dan nasional

melalui

pelibatan

berbagai

steakholder

(organisasi

profesi,

pengguna

lulusan, alumni,

pemerintah)

Mahasiswa

yang lulus

tepat waktu

98 % 97 % 98 % 97,6 99,6

Rata – rata

IPK lulusan di

atas 3,00

98 % 97 % 98 % 98 100

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 17

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2018

TAR

GET

%

CAPAI

AN

2. Penyelenggar

aan

pendidikan

berbasis

keunggulan,

nilai

keagamaan,

inovasi dan

kreativitas

serta

menjunjung

tinggi

keberagaman

Penciptaan

atmosfier dan

kultur

akademik

berbasis nilai

keagamaan

dalam proses

pembelajaran

Dosen yang

terlibat dalam

dalam kegiatan

seminar /

workshop /

pelatihan

sebagai

narasumber

30

orang

12

orang

18

oran

g

10 55,5

Pengembangan

relevansi

kurikulum dan

daya saing

lulusan pada

tataran regional

dan nasional

melalui

pelibatan

berbagai

steakholder

(organisasi

profesi,

pengguna

lulusan, alumni,

pemerintah)

Mahasiswa

yang

berpartisipasi

dalam

penelitian

dosen

70

orang

25

orang

40

oran

g

40 100

Mahasiswa

yang

berpartisipasi

dalam

pengabdian

kepada

masyarakat

70

orang

25

orang

40

oran

g

40 100

Mahasiswa

yang

berpartisipasi

sebagai

peserta

seminar, kuliah

pakar, bedah

buku, diskusi

publik

70 %

per

Prodi

50 % 60 % 70 % 116

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 18

a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2018

TAR

GET

%

CAPAI

AN

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas penelitian serta publikasi hasil penelitian

Review Perumusan dan pengembangan peta jalan penelitian

Rencana Induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten

satu dokumen

satu dokumen

satu dokumen

satu

doku

men

100

Rencana strategis penelitian Prodi

12 dokumen

4 dokumen

7 dokumen

4 57

Peningkatan produktivitas keluaran penelitian

Jumlah penelitian dosen

60 penelitian

34 riset 40 riset

41 108

Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional

40 artikel

25 artikel

30 artikel

35 116

Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi

10 artikel

0 2 0 0

Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dosen

10 HAKI

3 5 5 100

Peningkatan pengelolaan jurnal ilmiah

Penerbitan jurnal ilmiah

2 kali terbit per tahun

2 2 2 100

Jurnal yang terakreditasi nasional

1 jurnal

0 0 0 0

Jurnal berbasis online journal system

1 jurnal

0 0 1 100

2. Peningkatan kualitas dan produktifitas pengabdian kepada masyarakat serta publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat

Review Perumusan, dan pengembangan peta jalan pengabdian kepada masyarakat

Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten

1 dokumen

1 dokumen

1 dok 1 dok 100 %

Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi

10 dokumen

4 dok 6 4 67 %

Penyelenggaraan dan pendayagunaan

Jumlah Pengabdian kepada

50 kegiatan

40 40 45 125 %

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 19

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2018

TAR

GET

%

CAPAI

AN

hasil riset dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

masyarakat berbasis wilayah

Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian

50 % 25 % 35 % 35 % 100 %

Kerjasama antara Poltekkes Kemenes Banten dengan berbagai lembaga / institusi dalam pemberdayaan masyarakat

10 institusi

0 4 0 0 %

Artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan

15 artikel

0 6 0 i. %

b. Pusat Pengembangan Pendidikan

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2018 TARGET

%

CAPAIAN

6. Pengembang

an

kelembagaan

dan tata

kelola

pendidikan

yang

transparan

dan

akuntabel

berbasis

system

informasi

yang

terintegrasi

Penambah

an jumlah

Prodi baru

sebanyak 8

Program

Penambahan jumlah Prodi baru sebanyak 8 Program Studi yang meliputi : 1).Prodi Promosi Kesehatan Program sarjana terapan 2). Prodi pendidikan Profesi Ners 3). Prodi Teknologi Laboraorium Medik program sarjana Terapan 4). Prodi pendidikan Profesi Bidan

12 prodi 4 Prodi 7

Prodi

5 71,4 %

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 20

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2018 TARGET

%

CAPAIAN

5). Prodi ilmu Gizi Program D III 6). Prodi sanitasi program D III 7}. Prodi Farmasi program D III 8). Prodi Rekam

medis dan

Informasi

kesehatan

Program D III

c. Pusat Penjaminan Mutu

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan (2021)

Baseline (2016)

2018 TAR GET

% CAPAIA

N

7. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan jejaring kemitraan yang mendukung proses penyelenggaraan pendi

Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Memiliki dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan SOP) yang terupdate

4 dokumen mutu

4 dok 4 dok 4 dok 100 %

Mahasiswa yang

lulus Uji

Kompetensi

95 % 90 % 94% 88 93,6

Rata – rata Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan

80 %

70 % 75 % 75 % 100 %

Rata rata Tingkat kepuasaan terhadap layanan dosen

80 %

70 % 75 % 75 % 100 %

Indeks Kepuasan Masyarakat

3,5 0 3,0 3,0 100 %

Kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan

80 % 75 % 77 % 77 % 100 %

Jumlah Prodi 9 Prodi 4 prodi 4Prodi 5 Prodi 125 %

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 21

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan (2021)

Baseline (2016)

2018 TAR GET

% CAPAIA

N

yang terakreditasi B

Diperolehnya predikat akreditasi Institusi B

Peringkat

0 B B 100 %

Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan jejaring kemitraan yang mendukung proses penyelenggaraan pendi

Peningkatan jejaring kemitraan

Jumlah kemitraan dengan intitusi dalam negeri

100 institusi

86 88 88 100 %

Jumlah kemitraan dengan institusi luar negeri

10 institusi

5 6 6 100

5.Laboratorium

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2018

TAR

GET

%

CAPAI

AN

1. Penyelenggar

aan

pendidikan

berbasis

keunggulan,

nilai

keagamaan,

inovasi dan

kreativitas

serta

menjunjung

tinggi

keberagaman

Pengembang

an relevansi

kurikulum

dan daya

saing lulusan

pada tataran

regional dan

nasional

melalui

pelibatan

berbagai

steakholder

(organisasi

profesi,

pengguna

lulusan,

alumni,

pemerintah)

Rata – rata IPK

lulusan di atas

3,00

98 % 97 % 98 % 98 100

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 22

2. Capaian Kinerja Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian sesuai Renstra Poltekkes

Kemenkes Banten Tahun 2017– 2021.

CAPAIAN KINERJA BIDANG ADMINISTRASI UMUM KEUANGAN, DAN KEPEGAWAIAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA REALISASI

CAPAIAN 2018

2021 Baseline 2016

2018 Jumlah %

1 Peningkata

n kualitas

dan

kuantitas

sumber

daya

(manusia,

sarana

prasarana,

dan

keuangan)

dalam

mendukung

penyelengg

araan

Tridharma

Perguruan

Tinggi

1. Peningkatan kuantitas sumberdaya manusia untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten

Jumlah Dosen

tetap

94 or 45 59 47 or 79,7%

Jumlah

Instruktur

20 or 19 20 21 or 111%

Jumlah

Tenaga

perpustakaan

8 or 7 8 7 or 87,5%

Jumlah

Tenaga IT

(Informasi dan

Teknologi)

10 or 9 10 7 or 100

Jumlah

Tenaga

kependidikan

120 or 67 98 or 67 or 68 %

2. Pengembangan kapasitas SDM untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten

Jumlah Dosen

dengan

jabatan

akademik

lector kepala

12 or. 2 0r 3 or 2 0r 66 %

Jumlah Dosen

dengan

jabatan

akademik

lector

60 or 27 40 24 or 60 %

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 23

Jumlah Dosen

yang

berkualifikasi

S-3.

4 or 1 or 0 1 or 100

Jumlah Dosen

yang mengikuti

pendidikan

lanjut (S-3)

6 or. 0 2 5 83%

Jumlah

Instruktur yang

mengikuti

pendidikan

lanjut

10 or

5 3 8 or 100 %

Jumlah

Tenaga

kependidikan

yang mengikuti

pendidikan

lanjut.

5 or 3 3 5 or 100 %

Jumlah Dosen

yang mengikuti

pelatihan

bidang ilmu.

94 or 45 47 or 47 78%

Jumlah Dosen

yang

memperoleh

sertifikat

kompetensi

pendidik

70 or. 28 30 or 30 or 75%

3. Peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan tata ruang kampus yang ramah lingkungan

Memiliki

master plan

tata ruang

kampus

Poltekkes

Kemenkes

Banten

1 dok

1 1 2 dok 100%

Jumlah Ruang

kuliah dengan

fasilitas multi

media

56

ruang

45 53 45 kls 90 %

Fasilitas dan

system

100 % 100% 100 % 100% 100%

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 24

penyelenggara

an pendidikan

yang

terkoneksi

internet

Ratio alat

laboratorium

1 : 8 1:8 100% 1:8 100%

4. Pengembangan perpustakaan sebagai learning resources centre yang didukung oleh jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional

Layanan

perpustakaan

online system

100 % 50 % 50% 100 % 100%

5. Peningkatan jumlah pendapatan keuangan bersumber pemerintah dan masyarakat serta tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel

Pendapatan

keuangan

Poltekkes

Kemenkes

Banten

65 M

67.7 M 60

Milyar

59,2M 98,7%

Realisasi

keuangan

pertahun

95 %

93,86 % 95% 93% 98,9%

Implementasi

tatakelola

keuangan

Badan

Layanan

Umum (BLU)

thn

Thn

2018

Dokume

n 100 %

siap

apload

0% 50% 40% 80%

3 Pengemban

gan

kelembagaa

Penerapan

prinsip

good

Nilai hasil Evaluasi SAKIP

97

95,05 95

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 25

n dan tata

kelola

pendidikan

yang

transparan

dan

akuntabel

berbasis

system

informasi

yang

terintegrasi

governanc

e dalam

pengelolaa

n

Poltekkes

3. Capaian Kinerja Bidang Kemahasiswaan Tahun 2018 sesuai Renstra Tahun 2017– 2021.

CAPAIAN KINERJA BIDANG KEMAHASISWAAN TAHUN 2018

SESUAI RENSTRA TAHUN 2017– 2021.

1. Tujuan : Mendidik tenaga kesehatan yang unggul, profesional dan berkarakter

NO KEBIJAKA

N PROGRAM Indikator

TARGET

KINERJA

REALISASI

CAPAIAN 2018

2021 Baseline

(2017) 2018 Jumlah

%

Capaian

1

Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni

Penerapan

dan

pengembang

an layanan

bimbingan

akademik

dan

pengembang

an karier

mahasiswa

Kepuasan

mahasiswa

yang

memperoleh

layanan

bimbingan

konseling

80% 75% 75% 75% 100

Pengembang

an

kreativitas,

penalaran,

inovasi,

bakat dan

minat

mahasiswa,

Jumlah

kegiatan

kreativitas,

seminar dan

inovasi

mahasiswa

15

kegiatan 8 8 15 187

Pengembang

an kegiatan

kemahasisw

aan

Jumlah

kegiatan yang

dilakukan

organisasi

25

kegiatan 8 8 16 200

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 26

kemahasiswa

an

Tingkat

kepuasan

mahasiswa

terhadap

layanan

kemahasiswa

an

90% 90% 90% 90% 100

Peningkatan

kesejahteraa

n mahasiswa

melalui

penyediaan

beasiswa

dan program

pembiayaan

lainnya,

Mahasiswa

penerima

beasiswa

50

orang 18 20 39 195

Dana

beasiswa

yang

disalurkan

250 juta 120

juta

150

juta

335,8

65

juta

223

Penggalian

dan

pembinaan

potensi

mahasiswa

untuk meraih

prestasi

dalam

berbagai

kompetisi di

tingkat

regionad dan

nasional,

Mahasiswa

yang

berpartisipasi

dalam

kejuaraan

tingkat

regional.

3 org 1 org 2 org 3

150

Mahasiswa

yang

berpartisipasi

dalam

kejuaraan

tingkat

nasional

3 org 0 org 17 org 23

134

Juara

pertama pada

kompetisi

tingkat

regional

1 org 1 1 2

Juara

pertama pada

kompetisi

tingkat

nasional

3 org 1 1 1

Penciptaan

lingkungan

yang

Penelitian

mahasiswa

yang didanai

10 org

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 27

mendorong

terbentuknya

budaya

meneliti dan

publikasi di

kalangan

mahasiswa,

Poltekkes dan

pihak luar

Publikasi hasil

riset dan

kegiatan

mahasiswa

10

artikel

Mahasiswa

yang

menyajikan

makalah

dalam

kegiatan

ilmiah tingat

lokal, regional

dan nasional

2 org

0 1 1

Membangun

mekanisme

yang

sistematis

untuk

mendorong

peran

alumni

dalam

pengemban

gan

Poltekkes.

Program kerja

sama dengan

alumni

10

Dokume

n

0 1 1

Kegiatan

yang

melibatkan

alumni dalam

pengembang

an kampus

2 1 2 2

100

Dana yang

diperoleh dari

pihak alumni.

30 juta 5 5 7,5

juta 150%

B. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2018

1. Capaian Kinerja Bidang Akademik berdasarkan Perjanjian Kinerja Poltekkes

Kemenkes Banten Tahun 2018

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja direktur Poltekkes Kemenkes Banten tahun

2018 telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), Lima IKU diantaranya

merupakan target kinerja bidang akademik. Selama tahun 2018 bidang akademik telah

berupaya memenuhi capaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam IKU

tersebut, dengan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pertama

1) Pernyataan IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) pertama “ Prosesntasi lulusan tepat waktu “

dengan target 90 % dan dapat dicapai 98 %,

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 28

Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung

Prosesntasi

lulusan tepat

waktu

Jumlah mahasiswa yang lulus tepat

waktu 6 semester untuk Prodi D III

dan 8 semester untuk Prodi D IV

Jumlah mahasiswa yang lulus tepat

waktu dibagi jumlah mahasiswa

yang diterima pada angkatan

tersebut x 100 %

2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir

Pernyataan IKU Capaian

2016 2017 2018

Prosesntasi lulusan tepat waktu 98 %

98 %

97,6 %

Memperhatikan hasil capaian Indikator Kinerja Utama yang pertama tahun 2018

bila dibandingkan dengan target yang tertuang pada Renstra maupun IKU, masih belum dapat

terpenuhi. Capaian target IKU yang pertama ini sedikit mengalami penurunan dibanding

capaian dalam dua tahun terakahir. Penurunan tersebut disebabkan adanya mahasiswa pada

angkatan lulusan 2018 yang mengundurkan diri dan masuk ke perguruan tinggi lain serta

adanya mahasiswa yang cuti akademik.

Sebagai lembaga pendidikan, Poltekkes sangat menyadari akan tugas dan

tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas guna

menghantarkan mahasiswanya untuk dapat lulus tepat waktu dengan perolehan indeks

prestasi sesuai yang diharapkan. Walaupun capaian lulusan tepat waktu pada tahun 2018

sedikit mengalami penurunan, namun tetap diatas standar minimal 95 %. Sebagaimana yang

ditetapkan Kemenristek Dikti, serta penyebab ketidaklulusan tepat waktu bukan karena factor

akademik dari para mahasiswanya. Lulusan tepat waktu yang masih diatas 95 %, tentu

merupakan bagian dari keberhasilan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banten, yang

telah bekerja keras dalam menyelenggarakan pendidikan, mulai mahasiswa, dosen dan

tenaga kependidikan. Upaya institusi dalam mendorong mahasiswa untuk lulus tepat waktu,

juga dilakukan melalui pembinaan oleh dosen pembimbing akademik terhadap masing-masing

mahasiswa bimbingannya minimal empat kali kegiatan bimbingan setiap semesternya.

Pemantauan dan pengendalian kehadiran mahasiswa di kelas dan di lahan praktik juga

mendukung terhadap upaya mendorong mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran

yang baik, serta melakukan kegiatan persiapan uji kompetensi dengan menyelenggaran try

out uji kompetensi baik oleh kalangan internal jurusan maupun eksternal yang dilakukan oleh

asosiasi penyelenggara pendidikan. sehingga akhirnya mahasiswa dapat lulus tepat waktu.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 29

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedua

1) Pernyataan IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) kedua “ Prosesntasi lulusan dengan IPK > 2,75 “

dengan target 100 % dan dapat dicapai 100 %,

Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung

Prosesntasi

lulusan dengan

IPK > 2,75

Jumlah lulusan dg

IPK > 2,75

Jumlah lulusan yang mendapatkan IPK ≥

2,75 dibagi jumlah seluruh lulusan dikali

100 %

2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir

Pernyataan IKU Capaian

2016 2017 2018

Prosesntasi lulusan dengan IPK > 2,75 100 % 100 % 100 %

Capaian target lulusan dengan IPK > 2,75 yang tertuang pada Renstra Poltekkes

Kemenkes Banten 2018 - 2021 dapat terealisir 100 %.

Indeks prestasi kumulatif 2,75 bagi lulusan Poltekkes kemenkes Banten dapat tercapai

100 %, Hal ini menggambarkan prestasi akademik mahasiswa Poltekkes kemenkes Banten

sangat baik, karena sebenarnya indeks prestasi yang diperoleh lulusan hampir seluruhnya

sudah diatas 3,00 dalam dua tahun ini. Pencapaian Indeks prestasi yang baik ini, didukung

kemampuan mahasiswa saat masuk ke Poltekkes umumnya memiliki kemampuan akademik

yang baik, oleh karena penyesuaian dan pengembangan kemampuan mahasiswa saat

mengikuti pembelajaran di Poltekkes dapat berlangsung dengan baik. Capaian indeks prestasi

yang baik ini kiranya dapat diaktualisasikan dalam penguasan kompetensi keterampilan dan

kepribadian yang baik pula, oleh karenanya Poltekkes kemenkes Banten memberi perhatian

yang lebih pada kompetensi keterampilan lulusan maupun kepribadiannya melalui proses

pembelajaran laboratorium dan klinik serta penguatan pada pemahaman dan praktik baik

nilai-nilai moral dan agama. Upaya internalisasi nilai moral dan agama, dilakukan melalui

kegiatan tambahan materi keagamaan dua minggu sekali di masing-masing jurusan dan

direktorat Poltekkes Kemenkes Banten. Lulusan dengan IPK diatas 2,75 juga didukung

dengan ketersediaan tenaga dosen dengan kualifikasi akademik di masing-masing Prodi

minimal magister, serta ditunjang dengan pengalaman mengajar masing-masing dosen rata –

rata di atas 10 tahun, walaupun di dua jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes

Banten ratio dosen dengan mahasiswanya masih kurang. Prestasi lain yang juga ditunjukan

mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten di tahun 2018, adalah prestasi non akademik yang

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 30

diperoleh mahasiswa melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di tingkat

provinsi Banten maupun tingkat nasional. Di tingkat nasional mahasiswa Poltekkes Kemenkes

Banten, memperoleh juara I Lomba karya Tulis Ilmiah Imatelki yang dilaksanakan di

Surabaya.Prestasi lainnya yang diraih pada tingkat nasional adalah lomba Olympiade

Keperawatan Juara I Triase. Pada tingkat Provinsi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten

dari jurusan kebidanan memperoleh juara II Duta Genre yang diselenggarakan oleh BKKBN

Provinsi Banten.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU) keempat

1) Pernyataan IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) keempat “ Jumlah penelitian yang dilakukan dosen “

dengan target 30 dan dapat dicapai 41

Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung

Jumlah penelitian

yang dilakukan

dosen

Jumlah judul

penelitian yang

dilakukan dosen

selama satu tahun

berjalan

Absolut jumlah penelitian selama satu

tahun

2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir

Pernyataan IKU Capaian

2016 2017 2018

jumlah penelitian yang dilakukan dosen 40 35 41

3) Analisis Capaian IKU keempat

Capaian hasil penelitian dosen pada tahun 2018, alhamdulilah telah melampaui target

yang tertuang dalam rencana jangka menengah Poltekkes Kemenkes Banten pada tahun

2018 maupun Perjanjian Kerja tahun 2018. Capaian tahun ini bahkan melampaui capaian pada

dua tahun terakhir. Peningkatan capaian target penelitian dosen ini antara lain didorong oleh

adanya dukungan anggaran yang tersedia dalam DIPA Poltekkes Kemenkes Banten tahun

2018 serta adanya penambahan jumlah dosen baru di tahun 2018 serta mulai membaiknya

tatakelola unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat..

Kegiatan penelitian bagi seorang dosen dan institusi pendidikan tinggi merupakan

salah satu kewajiban. Kegiatan penelitian memberi kesempatan dan pembelajaran bagi para

dosen untuk memperkaya ilmu dan pengalamannya dalam kegiatan ilmiah. Pengalaman ini

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 31

tentu akan memberi dampak positif bagi tugas profesi seorang dosen dalam melaksanakan

proses pembelajaran dengan mahasiswa. Mahasiswa sebagai calon ilmuwan kiranya perlu

mendapat gambaran dan pengalaman dalam melakukan penelitian, sehingga potensi dan

kemampuannya sebagai seorang calon ilmuwan akan terasah dan berkembang.

Pencapaian realisasi kegiatan penelitian dosen dapat memenuhi target yang

ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain terdorong dengan tersedianya dana yang

mendukung kegiatan penelitian bagi kalangan dosen di lingkungan Poltekeks Kemenkes

Banten melalui kegiatan Riset Pembinaan tenaga dosen yang mendapat dukungan dana dari

DIPA Poltekkes 2018 dengan jumlah dukungan anggaran sebesar Rp. 558.002.400

Selain tersedianya dana untuk kegiatan riset, Para dosen sudah semakin menyadari

bahwa salah satu kewajiban dalam melakukan Tridarma perguruan tinggia adalah

melaksanakan kegiatan penelitian, sebagaimana yang tertuang dalam beban kerja masing –

masing dosen setiap semesternya, oleh karenanya dalam kegiatan penelitian tahun 2018, ada

satu orang dosen yang melakukan kegiatan penelitian melalui dana penelitian mandiri. Proses

penelitian dan standar penelitiannya tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh

unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat direktorat Poltekkes Kemenkes Banten. Bila

dibandingkan dengan tahun 2017, terlihat bahwa jumlah dosen yang melakukan penelitian

mengalami peningkatan baik jumlah, dosen yang meneliti maupun skema penelitian yang

dilakukan para dosen.

Berdasarkan anggaran yang tersedia dalam DIPA 2018 untuk kegiatan penelitian dan

target yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja penelitian sudah baik, karena dengan biaya

yang relative kecil yakni 19.000.000,- per penelitian untuk skema Hibah Bersaing, maka

hasilnya telah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan anggaran yang relative kecil

inilah kegiatan penelitian masih menemukan masalah dalam pengembangan kegiatan

penelitian yang membutuhkan biaya yang relative besar, belum dapat dipenuhi dari anggaran

Poltekkes. Masalah lainnya yang ditemukan dalam pengelolaan kegiatan penelitian adalah

proporsi anggaran yang tersedia dalam DIPA sering tidak sesuai dengan kebutuhan riel di

lapangan sehungga menyulitkan dalam membuat pertanggungjawaban anggarannya

d. Indikator Kinerja Utama (IKU) kelima

1) Pernyataan IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) kelima “ Jumlah kerya ilmiah yang dipublikasikan

dalam jurnal terakreditasi “ dengan target 25 dan dapat dicapai 30,

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 32

Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung

Jumlah karya

ilmiah yang

dipublikasikan

dalam jurnal

terakreditasi

Jumlah seluruh karya ilmiah yang dipublikasikan pada tahun berjalan a. Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi (minimal accepted) b.Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditas (minimal accepted) c. Jenis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ber-ISSN

Jumlah seluruh karya

ilmiah yang

dipublikasikan pada

jurnal selama satu

tahun

2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir

Pernyataan IKU Capaian

2016 2017 2018

Jumlah kerya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi

25 26 30

e. Analisis Capaian IKU kelima

Capaian publikasi ilmiah hasil penelitian dosen tahun 2018, apabila dibandingkan

dengan target yang tertuang pada rencana jangka menengah maupun pada Perjanjian Kinerja

alhamdulillah dapat tercapai. Realisasi capaian target publikasi ilmiah ini juga mennujukan

peningkatan dibanding dua tahun terakhir. Peningkatan capaian publikasi ilmiah ini didukung

oleh semakin membaiknya pengelolaan Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

serta pengelolaan Jurnal ” Medikes” milik Poltekkes Kemenkes Banten sebagai wahana bagi

para dosen untuk melakukan publikasi hasil karya ilmiahnya. Pendukung lainnya yaitu telah

dilakukan upaya meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis artikel pada jurnal

berreputasi melalui kegiatan pelatihan yang menghadirkan narasumber dari luar antara lain.

Prof. Dr. Lucky Herawati, M.Sc, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Dr. Trina Astuti, M.Ps,dari

Poltekkes Kemenkes Jakarta III, Dadan Ridwan Saleh ST, MT dan Deden Sumirat Hidayat,

M.Komp dari P2 Informtika LIPI.

Publikasi karya ilmiah adalah bagian dari rangkaian kegiatan riset. Kegiatan ini

memberi manfaat bagi pengembangan ilmu maupun pemanfaatan ilmu oleh masyarakat, oleh

karenanya bagi dosen yang telah melakukan kegiatan penelitian memiliki kewajiban untuk

mempublikasi hasil penelitiannya melalui jurnal ilmiah.

Kemampuan Poltekkes Kemenkes Banten dalam melampaui target pada publikasi

ilmiah, juga didorong oleh kesadaran dosen untuk selalu berbagi dalam penguasaan ilmu

pengetahuan dan pengalaman, sehingga hasil penelitian yang telah diperolehnya menjadi

lebih bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kegiatan penelitian dan publikasi

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 33

hasil penelitiannya, akan terus dikembangkan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

sebagai bagian dari membangun budaya akademik yang tercipta dari kondusifnya suasana

akademik yang berkembang di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

f. Indikator Kinerja Utama (IKU) keenam

1) Pernyataan IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) keenam “ Jumlah kegiatan pengabdian kepada

masyarakat “ dengan target 35 dan dapat dicapai 45

Pernyataan IKU Definisi Operasional Formulasi Hitung

Jumlah kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

Jumlah kegiatan

pengabmas yang

dilaksanakan oleh

dosen selama satu

tahun berjalan

Jumlah kegiatan pengabdian kepada

masyarakat pada tahun berjalan yang

berbasis hasil penelitian 1 tahun

sebelumnya dibagi dengan jumlah

penelitian tahun sebelumnya dikali 100 %

2) Capaian IKU dalam tiga tahun terakhir

Pernyataan IKU Capaian

2016 2017 2018

Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat

40 38 45

b. Analisis Capaian IKU keenam

Capaian target kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tahun

2018, telah melampaui target yang ditetapkan baik yang tertuang pada rencana jangka

menengah maupun pada Perjanjian Kerja.Capaian target kegiatan pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan dosen Poltekkes tahun 2018, juga menunjukan peningkatan

dibanding dalam relaisasi target pada dua tahun terakhir. Penigkatan realisasi kegiatan

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para dosen Poltekkes Kemenkes Banten

tahun 2018, juga didorong oleh semakin meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan

tugas dan tanggungjawabnya sebagai dosen yang wajib melaksanakan Tridarma Perguruan

Tinggi, serta didukung oleh tersediannya anggaran pada DIPA Poltekkes Kemenkes

Bantenuntuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian masyarakat adalah salah satu bagian dari Tri darma perguruan

tinggi. Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Poltekkes kemenkes Banten menyadari akan

pentingnya lembaga pendidikan tinggi memberi kontribusi dan manfaat bagi kesejahteraan

masyarakat. Keberadaan perguruan tinggi tidak seperti ” menara gading ’" yang ekslusif dan

jauh dari masyarakat. Dosen sebagai salah satu komponen penting dalam lembaga

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 34

pendidikan tinggi perlu menyadari dirinya akan peran dan tanggungjawabnya sebagai seorang

dosen untuk melaksanakan Tridarma perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas profesinya.

Capaian indikator kinerja ini dapat melampaui target yang ditetapkan, namun demikian apabila

dianalisis lebih lanjut, terlihat masih belum seluruhnya dosen melakukan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat.masihnya kurangnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di

kalangan dosen juga disebabkan masih terbatasnya dana untuk kegiatan pengabdian

masyarakat yang disediakan dalam anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Banten. Pada tahun

2018, dana untuk kegiatan ini hanya tersedia sebesar Rp. 127.400.000,- dan telah

dimanfaatkan oleh dosen Poltekkes untuk 45 kegiatan pengabdian masyarakat, dengan rata-

rata Rp. 3.000.000 per kegiatan.

2. Capaian Kinerja Bidang Umum, Keuangan dan kepegawaian berdasarkan Perjanjian

Kinerja Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2018

Mengacu kepada sasaran strategis Poltekkes Banten, maka disusun penetapan kinerja

(PK) / sasaran kinerja Wadir II dan seluruh unit di bawah tahun 2018 dengan capain kinerja

sebagai berikut :

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET UPAYA PAGU REALISASI /CAPAIAN TARGET

1 Meningkatnya prestasi akademik peserta didik

Prosentase lulusan dengan IPK > 3,00

90 % Pemenuhan biaya pendidikan secara cukup dengan rata-rata 18.000.000,- / Mhs /Th

5.798.361.000

Pemenuhan kebutuhan kegiatan kemahasiswaan

1.380.654.000

2. Meningkatnya kualitas dan relevansi penelitian serta pelayanan masyarakat oleh dosen

Jumlah penelitian yang dilakukan dosen

30 Jdl Pemenuhan biaya penelitian dengan biaya 10.000.000 / dosen / th

713.808.000

4 Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat

Jumlah kegiatan pengabdian kepada

35 Keg Pemenuhan biaya pengabmas Rp.

4,309,857

150,845,000

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 35

masyarakat

/ dosen / th

C. Capaian Kinerja sesuai Rencana Operasional Tahun 2018

1. Capaian kinerja sesuai Rencana Operasional Bidang Akademik tahun 2018

Selain sasaran kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Banten

2017 – 2021, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja

direktur, bidang akademik selama tahun 2018 telah melaksanakan berbagai kegiatan baik

yang rutin maupun kegiatan yang didukung anggaran dalam DIPA Poltekkes tahun 2018,

dengan hasil capaian kinerja sebagai berikut :

1. Subagian Akademik

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

REALISASI

TARGET OUTPUT

ANGGARAN

% Capaian

Anggaran

1 Monev Akademik

Dilaksanakan 2 kali dalam setahun

11.840.000 Terlaksananya kegiatan Monev akademik semester gasal dan genap

11.788.000 98,4%

2 Cetak : 1. Ijasah 2. Transkrip 3. Serkom 4. SKPI 5. Panduan

Akademik 6. Kalender

Akademik

Dilaksanakan nyamencetak: 1.Ijasah: 1000 lbr 2.Transkrip: 1000 lbr 3.Serkom :500 lbr 4.SKPI:500 lbr 5.Panduan akademik:350 6.Kalender:1000

79.260.000 Semua terlaksana sesuai target

79.248.750 98%

3 Penunjang Pendidikan

Dilaksanakannya pengajuan pembelian ATK

110.091.000 Terpenuhi seluruh kebutuhan ATK bid.akademik

109.978.80

0

99,8%

TOTAL JUMLAH 201.191.000 201.015.55

0

99 %

2. Unit PPM

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET / OUTPUT

PAGU ANGGARAN

REALISASI

TARGET / OUTPUT

ANGGARAN %

Capaian Anggaran

1 PKL Terpadu 1 Kegiatan 311.572.000 1 Kegiatan 287.270.000 92,20%

2 Penelitian 35 Kegiatan 713.808.000

40 Kegiatan 636.532.000 89,17%

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 36

3 Pengabdian Kepada Masyarakat; Germas

35 Kegiatan 4 Kegiatan 30 Artikel

941.501.000

35 Kegiatan 4 Kegiatan 30 Artikel

921.278.850 97,85%

TOTAL JUMLAH 1,966,881,000

1,845,080,850 93 %

3. Unit Penjaminan Mutu

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

REALISASI

TARGET OUTPUT

ANGGARAN % Capaian Anggaran

1 Akreditasi Perguruan Tinggi

Target minimum B

168.600.000 Nilai APT B 135,301,000

67 %

2 Audit Internal Dilaksanakan Keg audit 2 kali dalam setahun

76.360.000 Terlaksananya kegiatan audit internal 2 kali semester gasal dan genap

73,791,000

75 %

TOTAL JUMLAH 244,960,000 209,092,000 71 %

4. Unit P3K

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

REALISASI

TARGET OUTPUT

ANGGARAN % Capaian Anggaran

1 Workshop Prodi Baru

8 Prodi baru 172.400.000 1 prodi Profesi Ners

145,876,000 74%

TOTAL JUMLAH 172.400.000 145,876,000

5. Unit IT

NO PROGRAM / KEGIATAN

TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

REALISASI

TARGET OUTPUT

ANGGARAN % Capaian Anggaran

1 Pengembangan SIAKAD

1 aplikasi 38,000,000 1 aplikasi

37,950,000 99,9%

2 Penyertaan Kegiatan IT

23,040,000 18,680,000 81,1%

3 Peningkatan kegiatan dosen dalam sisinfo

1 kegiatan 7,330,000

1 kegiatan

7,330,000 100%

TOTAL JUMLAH 68,370,000 63,960,000 93,5 %

6. Unit Laboratorium

NO

PROGRAM / KEGIATAN

TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

REALISASI

TARGET OUTPUT

ANGGARAN % Capaian Anggaran

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 37

1 Studi banding pengelola lab

1 kegiatan 1,400,000 1 kegiatan 1.120,000 80 %

2 Konsultasi APKAL ke PPSDM

2 kegiatan 2.200.000 1 kegiatan 1.100.000 50%

TOTAL JUMLAH 3,600,000 2,220,000 62

2. Capaian Kinerja Bidang umum, Keuangan dan Kepegawaian Sesuai Rencana

Operasional dan DIPA Tahun 2018

Selain capain sasaran kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Poltekkes Kemenkes

Banten 2017 - 2021, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja

direktur, bidang keuangan, kepegawaian dan umum, selama tahun 2018 telah melaksanakan

berbagai kegiatan sebagai berikut :

REALISASI ANGGARAN SESUAI DIPA DALAM LINGKUP URUSAN KEUANGAN, KEPEGAWAIAN DAN UMUM

TAHUN 2018

NO KEGIATAN PAGU REALISASI %

1 Pengadaan Alat Laboratorium 400,000,000 399,347,850 99.84%

2 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan :

Pengadaan Fasilitas Pendidikan Unit

Perpustakaan ( RELOKASI) 332,574,000 332,413,301 99.95%

3 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan 705,135,000 692,970,400 98.27%

4 Gaji dan Tunjangan :

- Gaji 8,119,215,000 7,682,764,097 94.62%

- Tunjangan Kinerja 4,267,312,000 3,632,623,559 85.13%

5 Operasional dan Pemeliharaan Kantor :

-Belanja Barang Operasional 2,411,740,000 2,238,919,055 92.83%

-Belanja Jasa 900,612,000 772,077,628 85.73%

6 Biaya Pemeliharaan :

-Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 814,200,000 813,294,000 99.89%

-Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 746,160,000 745,183,153 99.87%

-Beban Pemeliharaan Lainnya 91,932,000 75,650,000 82.29%

-Biaya perjalanan dinas Pimpinan 290,500,000 289,781,122 99.75%

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 38

NO KEGIATAN PAGU REALISASI %

7. Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan :

-Penunjang Pendidikan (ATK) 229,443,000 196,683,500 85.72%

-Honor Dosen dengan Tugas Tambahan 2,235,900,000 1,655,812,332 74.06%

-Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik

dan Kependidikan 1,091,739,000 972,925,497 89.12%

8 Gedung Layanan Pendidikan 18,444,506,000 18,361,516,915 99.55%

9 Penyusunan Dokumen Perencanaan Program

dan Anggaran 502,500,000 488,127,220 97.14%

10 Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum,

dan Pengadaan 309,705,000 239,024,659 77.18%

11 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 192,080,000 184,168,522 95.88%

12 Penyusunan Laporan Evaluasi dan

Akuntabilitas Kinerja 20,970,000 16,158,200 77.05%

13 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 825,975,000 798,177,814 96.63%

14 Pengadaan dan Pengembangan Sistem

Informasi 68,370,000 37,950,000 55.51%

JUMLAH ………………………………………………. 43,000,568,000 40,625,568,824 94.48%

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 39

D. Capaian kinerja Bidang Kemahasiswaan sesuai Renop dan DIPA Tahun Anggaran 2018

CAPAIAN KINERJA BIDANG KEMAHASISWAAN TAHUN 2018 SESUAI DIPA TA. 2018

NO

PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLA

ANGGARAN PENYERAPAN (%)

TH 2017 PENYEBAB PROGRAM RP %

1 Pelaksanaan Sipensimaru Wawan, Linda 182,996,000 153.490.000 83,88 95,95

Tempat Pemeriksaan hasil ujian tdk dilaksanakan sesuai pagu (perjadin tidak terserap)

2 Pelaksanaan Pkkmb (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru)

Wawan 136,805,000 283.696.500 92,41 98,79 Transport utk Narsum tidak terserap krn tdk memerlukan transport

3 Pelaksanaan Wisuda Dan Dies Natalis Wawan 571,930,000 550.010.000 96,17 99,32 Jasa profesi Narsum tdk semua terserap

4 Debat Bahasa Inggris Tingkat Poltekkes Wawan 29,600,000 28.000.000 94,59 95,05 Perlu pendamping tambahan.

5 Musyawarah Besar Ormawa Poltekkes Wawan 14,760,000 0 0,00 0

Pelaksanaan Mubes Ormawa di Bulan Desember, sehingga dana kegiatan tidak bisa dicairkan

6 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Olah Raga Dewi 20,200,000 9.805.000 43,23 81,64 Beban sewa untuk GOR tidak digunakan

7 Ukm Kesenian Mahasiswa / Kompetisi Seni Mahasiswa Tk Poltekkes Banten

Dewi 106,940,000 22.850.000 72,41 81,01 Belanja jasa profesi untuk Juri tidak terserap

8 Kegiatan Kerohanian Mahasiswa Dewi 82,675,000 8.485.000 35,18 99,21

Pelaksanaan berbarengan dengan kegiatan kerohanian dari HIMA Jurusan, sehingga tidak ada penyerapan untuk nara sumber

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 40

NO

PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLA

ANGGARAN PENYERAPAN (%)

TH 2017 PENYEBAB PROGRAM RP %

9 Pengabmas Oleh Mahasiswa Wawan 26,400,000 10.000.000 90,09 0 Perjadin tidak bisa dicairkan

10 Biaya Penyertaan Kegiatan Mahasiswa Dewi 5,005,000 11.524.000 85,49 87,50 Belanja bahan untuk cindera mata tidak terserap

11 Kegiatan Bem-Bantuan Seminar Nasional Wawan 8,060,000 28.213.000 68,79 99,50 Belanja bahan untuk publikasi seminar tidak digunakan

12 Bakti Sosial-Bencana Wawan 22,680,000 43.505.000 71,91 80,85 SPJ Kegiatan oleh BEM terlambat

13 Studi Banding Mahasiswa Wawan 31,558,000 21.060.000 81,63 95,64

Menggunakan penginapan (hotel) di bawah tarif Pagu Dana konsumsi di perjalanan tidak digunakan

14 Lomba Mahasiswa Berprestasi (BPPSDMK) Dewi 24,120,000 12.200.000 82,66 94,66

Tidak ada pembimbing/ pendamping, karena persiapan APT sehingga perjadin untkpembimbing tidak terserap

15 Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Indonesia (Forkompi)

Dewi 11,100,000 15.956.789 78,99 99,62

Tidak didampingi pembimbing, karena kegiatan yang bersamaan dan persiapan APT, sehingga perjadin pembimbing tidak terserap

16 Forum Komunikasi Alumni Wawan 25,800,000 3.000.000 16,12 84 Tidak semua alumni bisa hadir, karena kesibukan kerja

17 Pentas Seni Mahasiswa Wawan 41,013,000 0 0,00 66,85

Tidak terlaksana, dikarenakan waktunya bertepatan dengan kegiatan Ujian mahasiswa

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 41

NO

PROGRAM / KEGIATAN PENGELOLA

ANGGARAN PENYERAPAN (%)

TH 2017 PENYEBAB PROGRAM RP %

18 Pornimakes Wawan 60,501,000 88.802.000 83,04 97,04

Alokasi biaya untuk 1 orang pembimbing tidak terserap Nota snack dan makan tdk bisa dicairkan

19 Latihan Bela Negara Mhs Tk I Dewi 485,638,000 82.325.000 99,58 99,56

20 Rapat Rutin Kemahasiswaan Dewi 243,000,000 13.622.200 51,60 97,11

Perjadin tidak bisa dicairkan, karena berbarengan dengan rapat pembinaan dalam rangka APT

21 Pelantikan Pengurus Ormawa

2,256,544,000 3.387.800 67,69

Belanja bahan untukdokumentasi dan ATK tidak bisa dicairkan

Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi

342.853.002 70,60

Pembuatan Rekening di tempat asal mahasiswa

Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi

137.025.002 56,39

Persyaratan rekening mahasiswa utk pencairan di KPN tidak lengkap

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 42

i. Kemitraan

Dalam melaksanakan tugasnya, Wadir II berikut jajaran di bawahnya senantiasa

melakukan kemitraan baik di dalam maupun di luar isntitusi. Kemitraan diperlukan dalam

rangka memperlancar pelaksanaan tugas terutama dalam upaya mendukung institusi dalam

melakukan tupoksi sesuai dengan visi, misi dan program yang telah ditetapkan.

Mitra internal terutama dilakukan dengan para Wadir, para Ketua Jurusan dan para

Ketua Unit di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dimana bentuk kemitraan ini dilakukan

melalui koordinasi, sinkronisasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsi.

Mitra eksternal dilakukan antara lain dengan eselon I (PPSDM), eselon I lainnya baik

di lingkungan Kemenkes RI maupun dengan luar Kemenkes seperti Kementerian Keuangan,

Pemda, Dinas PU, Dinas Kesehatan Provinsi dan lain-lain. Kegunaan mitra ekaternal terutama

diperlukan dalam rangka menggali sumber daya khususnya anggaran non PNBP guna

mendukung kinerja organisasi.

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 43

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Perencanaan kegiatan dan anggaran dalam lingkup Pudir I bidang akademik dalam

tahun 2019 di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten disusun mengikuti pola siklus

penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses penyusunan

rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara botton up mulai dari jurusan

maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak awal tahun 2018,

selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan

sasaran serta Indikator Rencana Strategis dan indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes

Kemenkes Banten 2019 serta berbagai perkembangan kebutuhan dan regulasi anggaran yang

ada.

A. Perencanaan Kegatan sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021

1. Perencanaan Kegatan bidang akademik sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021

Rencana strategis Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021, merupakan salah satu

acuan dalam menyusun Rencana operasional tahun 2019, oleh karenanya berbagai kegiatan

yang diprogramkan, diarahkan guna mendukung pencapaian target-target yang telah

ditetapkan dalam renstra tersebut. Dalam Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten,

pada tahun 2019 telah disusun program kerja dan target sasaran sebagai berikut :

a. Subagian Akademik

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2019

1. Penyelenggaraan

pendidikan

berbasis

keunggulan, nilai

keagamaan,

inovasi dan

kreativitas serta

menjunjung tinggi

keberagaman

Pengembangan

relevansi kurikulum

dan daya saing

lulusan pada tataran

regional dan

nasional melalui

pelibatan berbagai

steakholder

(organisasi profesi,

pengguna lulusan,

alumni, pemerintah)

Mahasiswa yang

lulus tepat waktu

98 % 97 % 98 %

Rata – rata IPK

lulusan di atas 3,00

98 % 97 % 98 %

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 44

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2019

2. Penyelenggaraan

pendidikan

berbasis

keunggulan, nilai

keagamaan,

inovasi dan

kreativitas serta

menjunjung tinggi

keberagaman

Penciptaan

atmosfier dan kultur

akademik berbasis

nilai keagamaan

dalam proses

pembelajaran

Dosen yang terlibat

dalam dalam

kegiatan seminar /

workshop /

pelatihan sebagai

narasumber

30

orang

12

orang

20

orang

Pengembangan

relevansi kurikulum

dan daya saing

lulusan pada tataran

regional dan

nasional melalui

pelibatan berbagai

steakholder

(organisasi profesi,

pengguna lulusan,

alumni, pemerintah)

Mahasiswa yang

berpartisipasi dalam

penelitian dosen

70

orang

25

orang

50

orang

Mahasiswa yang

berpartisipasi dalam

pengabdian kepada

masyarakat

70

orang

25

orang

50

orang

Mahasiswa yang

berpartisipasi

sebagai peserta

seminar, kuliah

pakar, bedah buku,

diskusi publik

70 %

per

Prodi

50 % 63 %

b. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2019

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas penelitian serta publikasi hasil penelitian

Review Perumusan dan pengembangan peta jalan penelitian

Rencana Induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten

satu dokumen

satu dokumen

satu dokumen

Rencana strategis penelitian Prodi

12 dokumen

4 dokumen

9 dokumen

Peningkatan produktivitas keluaran penelitian

Jumlah penelitian dosen

60 penelitian

34 riset 50 riset

Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional

40 artikel 25 artikel 33 artikel

Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi

10 artikel

0 4

Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh dosen

10 HAKI

3 6

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 45

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2019

Peningkatan pengelolaan jurnal ilmiah

Penerbitan jurnal ilmiah

2 kali terbit pertahun

2 2

Jurnal yang terakreditasi nasional

1 jurnal 0 0

Jurnal berbasis online journal system

1 jurnal 0 1

2. Peningkatan kualitas dan produktifitas pengabdian kepada masyarakat serta publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat

Review Perumusan, dan pengembangan peta jalan pengabdian kepada masyarakat

Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi

10 dokumen

4 dok 7

Penyelenggaraan dan pendayagunaan hasil riset dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Jumlah Pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah

50 kegiatan

40 45

Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian

50 % 25 % 40%

Kerjasama antara Poltekkes Kemenes Banten dengan berbagai lembaga / institusi dalam pemberdayaan masyarakat

10 institusi

0 6

Artikel ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan

15 artikel 0 8

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 46

c. Pusat Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

Satuan

(2021)

Baseline

(2016) 2019

1. Pengembangan

kelembagaan dan

tata kelola

pendidikan yang

transparan dan

akuntabel

berbasis system

informasi yang

terintegrasi

Penambahan

jumlah Prodi baru

sebanyak 8

Program

Penambahan jumlah Prodi baru sebanyak 8 Program Studi yang meliputi : 1).Prodi Promosi

Kesehatan Program sarjana terapan

2). Prodi pendidikan Profesi Ners 3). Prodi Teknologi

Laboraorium Medik program sarjana Terapan

4). Prodi pendidikan Profesi Bidan 5). Prodi ilmu Gizi Program D III 6). Prodi sanitasi program D III 7}. Prodi Farmasi program D III 8). Prodi Rekam

medis dan

Informasi

kesehatan

Program D III

12 prodi 4 Prodi 9 prodi

d. Pusat Penjaminan Mutu

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGET KINERJA

Satuan (2021)

Baseline (2016)

2019

1. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan jejaring kemitraan yang mendukung proses penyelenggaraan pendi

Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Memiliki dokumen mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan SOP) yang terupdate

4 dokumen mutu

4 dok 4 dok

Mahasiswa yang

lulus Uji Kompetensi

95 % 90 % 90%

Rata – rata Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan

80 %

70 % 77%

Rata rata Tingkat kepuasaan terhadap layanan dosen

80 %

70 % 77%

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 47

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

Satuan (2021)

Baseline (2016)

2019

Indeks Kepuasan Masyarakat

3,5 0 80%

Kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan

80 % 75 % 78%

Jumlah Prodi yang terakreditasi B

9 Prodi

4 prodi 6 prodi

Diperolehnya predikat akreditasi Institusi B

Peringkat

0 B

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 48

1. Perencanaan Kegiatan Bidang Umum, keuangan dan kepegawaian sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021

RENCANA STRATEGIS BIDANG UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SESUAI RENSTRA POLTEKKES KEMENKES BANTEN 2017 – 2021

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

2021 Baseline

2016 2019

1 Peningkatan kualitas

dan kuantitas sumber

daya (manusia,

sarana prasarana,

dan keuangan) dalam

mendukung

penyelenggaraan

Tridharma Perguruan

Tinggi

1.1. Peningkatan kuantitas sumberdaya manusia untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten

Jumlah Dosen tetap

94 or

45 76

Jumlah Instruktur 20 or

19 18

Jumlah Tenaga perpustakaan 8 or

7 5

Jumlah Tenaga IT (informasi dan

Teknologi)

10 or 9 7

Jumlah Tenaga kependidikan 120 or 67 100 or

1.2. Pengembangan kapasitas SDM untuk penguatan mutu layanan akademik dan manajemen Poltekkes Kemenkes Banten

Jumlah Dosen dengan jabatan

akademik lector kepala

12 or. 2 0r 4 or

Jumlah Dosen dengan jabatan

akademik lector

60 or 27 45

Jumlah Dosen yang berkualifikasi

S-3.

4 or 1 or 0

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 49

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

2021 Baseline

2016 2019

Jumlah Dosen yang mengikuti

pendidikan lanjut (S-3)

6 or. 0 3

Jumlah Instruktur yang mengikuti

pendidikan lanjut

10 or

5 7

Jumlah Tenaga kependidikan yang

mengikuti pendidikan lanjut.

5 or 0 0

Jumlah Dosen yang mengikuti

pelatihan bidang ilmu.

30 or 20 25 or

Jumlah Dosen yang memperoleh

sertifikat kompetensi pendidik

70 or. 35 45 or

1.3. Peningkatan sarana dan prasarana, serta pengembangan tata ruang kampus yang ramah lingkungan

Memiliki master plan tata ruang

kampus Poltekkes Kemenkes

Banten

1 dok

0 1

Jumlah Ruang kuliah dengan

fasilitas multi media

56 ruang 36 56

Fasilitas dan system

penyelenggaraan pendidikan yang

terkoneksi internet

100 %

100% 100 %

Ratio alat laboratorium 1 : 8 1:8 100%

1.4. Pengembangan perpustakaan sebagai learning resources centre yang didukung oleh

Layanan perpustakaan online

system

100 % 75 % 95%

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 50

NO KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR

TARGET KINERJA

2021 Baseline

2016 2019

jejaring layanan perpustakaan secara nasional dan internasional

1.5. Peningkatan jumlah pendapatan keuangan bersumber pemerintah dan masyarakat serta tatakelola keuangan yang transparan dan akuntabel

Pendapatan keuangan Poltekkes

Kemenkes Banten

65 M

33 M 60 M

Realisasi keuangan pertahun 95 %

93,86 % 95%

Implementasi tatakelola keuangan

Badan Layanan Umum (BLU) thn

Thn 2018

Dokumen 100 %

siap apload

0% V

2 Pengembangan

kelembagaan dan

tata kelola pendidikan

yang transparan dan

akuntabel berbasis

system informasi

yang terintegrasi

Penerapan prinsip good governance

dalam pengelolaan Poltekkes

Nilai hasil Evaluasi SAKIP 97

95,05 96 %

Diperolehnya Predikat WBK Th 2019 0 V

Diperolehnya Predikat WBBM Th 2020 0 0

Diperolehnya Predikat BLU Th 2019 0 V

Peningkatan Jenjang Kemitraan Jumlah Kemitraan dg Institusi Dalam negeri

100 institusi 86 90

Jumlah Kemitraan dengan institusi luar negeri

10 institusi 5 8

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 51

2. Perencanaan Kegiatan Bidang Kemahasiswaan sesuai Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021

Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten 2017 – 2021, merupakan salah satu acuan dalam menyusun Rencana operasional tahun

2019, oleh karenanya program bidang kemahasiswaan diarahkan guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam renstra

tersebut. Selama tahun 2019 akan dilakukan berbagai program dengan estimasi capaian kinerja sebagai berikut:

NO KEBIJAKAN PROGRAM Indikator

TARGET KINERJA

ESTIMASI CAPAIAN 2019

2021 Baseline (2017)

2019 Jumlah %

Capaian

1

Penyelenggaraan dan pengembangan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni

Penerapan dan

pengembangan layanan

bimbingan akademik dan

pengembangan karier

mahasiswa

Kepuasan mahasiswa

yang memperoleh layanan

bimbingan konseling

80% 75% 75% 76% 100

Pengembangan kreativitas,

penalaran, inovasi, bakat dan

minat mahasiswa,

Jumlah kegiatan

kreativitas, seminar dan

inovasi mahasiswa

15

kegiatan 10 15 15 100

Pengembangan kegiatan

kemahasiswaan

Jumlah kegiatan yang

dilakukan organisasi

kemahasiswaan

25

kegiatan 10 16 16 100

Tingkat kepuasan

mahasiswa terhadap

layanan kemahasiswaan

90% 90% 90% 90 100

Peningkatan kesejahteraan

mahasiswa melalui penyediaan

Mahasiswa penerima

beasiswa 50 18 36 36 100

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 52

NO KEBIJAKAN PROGRAM Indikator

TARGET KINERJA

ESTIMASI CAPAIAN 2019

2021 Baseline (2017)

2019 Jumlah %

Capaian

beasiswa dan program

pembiayaan lainnya,

Dana beasiswa yang

disalurkan 250 juta 120 704.520 704.520 100

Penggalian dan pembinaan

potensi mahasiswa untuk

meraih prestasi dalam

berbagai kompetisi di tingkat

regionad dan nasional,

Mahasiswa yang

berpartisipasi dalam

kejuaraan tingkat regional.

3 org 0 0 org 3

Mahasiswa yang

berpartisipasi dalam

kejuaraan tingkat nasional

30 org 17 org 28 org 36

Juara pertama pada

kompetisi tingkat regional

1 org 0 3 3

Juara pertama pada

kompetisi tingkat nasional

3 org 0 1 1

Penciptaan lingkungan yang

mendorong terbentuknya

budaya meneliti dan publikasi

di kalangan mahasiswa,

Penelitian mahasiswa

yang didanai Poltekkes

dan pihak luar

10 org 0 0 0

Publikasi hasil riset dan

kegiatan mahasiswa

10 artikel

0 0 0

Mahasiswa yang

menyajikan makalah

dalam kegiatan ilmiah

tingat lokal, regional dan

nasional

2 org 0 1 1

Membangun mekanisme yang

sistematis untuk mendorong

Program kerja sama

dengan alumni

10

dokumen 0 2 2

100

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 53

NO KEBIJAKAN PROGRAM Indikator

TARGET KINERJA

ESTIMASI CAPAIAN 2019

2021 Baseline (2017)

2019 Jumlah %

Capaian

peran alumni dalam

pengembangan Poltekkes.

Kegiatan yang melibatkan

alumni dalam

pengembangan kampus

2 keg 0 1 3

100

Dana yang diperoleh dari

pihak alumni.

30 juta 0 10 12,4

juta

100

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 54

B. Perencanaan Kegiatan dalam Mendukung Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes

Banten 2019

1. Perencanaan Kegiatan Bidang Akademik dalam Mendukung Perjanjian Kinerja

Poltekkes Kemenkes Banten 2019

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2019 telah

ditetapkan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (KU), Sepuluh IKU diantaranya menjadi

bagian penting kinerja bidang akademik sebagai berikut :

a. Subagian Administrasi Akademik

NO SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya Lulusan Tepat

waktu

Persentase lulusan tepat

waktu

80 %

2 Meningkatnya lulusan

dengan IPK > 3,25

Persentase lulusan dengan

dengan IPK ≥ 3.25

80 %

b. Pusat Penjaminan Mutu

NO SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kelulusan uji

kompetensi

Peresentase kelulusan uji

kompetensi

80 %

2 Layanan Prima Indeks kepuasan

Masyarakat

3,00

c. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

NO SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya kegiatan

penelitian oleh dosen

Jumlah Penelitian yang

dilakukan dosen dalam 1

tahun

30 Penelitian

2 Meningkatnya publikasi

karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan dalam jurnal

Jumlah karya ilmiah dosen

yang dipublikasikan di jurnal

ilmiah dalam 1 tahun

30 judul

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 55

ilmiah basional /

internasional

3 Meningkatnya kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat yang dilakukan

dalam 1 tahun

Jumlah kegiatan pengabdian

masyarakat berbasis wilayah

dalam 1 tahun

28 kegiatan

Persentase kegiatan

pengabdian kepada

masyarakat berbasis hasil

penelitian yang dilakukan

dalam 1 tahun

40 %

4 Layanan Prima Karya yang diusulkan

mendapatkan HKI

3 Karya

d. Pusat Pengembangan Pendidikan

NO SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pembelajaran

berbasis e learning

Persentase pembelajaran

berbsis e learning

20 %

2 Meningkatnya jumlah Prodi Jumlah Prodi Baru 4 Prodi

a. Unit Teknologi dan Informasi

NO SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya pembelajaran

berbasis e learning

Persentase pembelajaran

berbsis e learning

20

b. Unit Laboratorium

NO SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Peningkatan sarana dan

prasarana serta

pengembangan tata ruang

kampus yang ramah

lingkungan

Ratio alat laboratorium

terhadap mahasiswa

praktikum

1:8

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 56

2. Perencanaan Kegiatan Bidang Umum, Keuangan dan kepegawaian dalam Mendukung

Perjanjian Kinerja Poltekkes Kemenkes Banten 2019

PERENCANAAN KEGIATAN BIDANG UMUM, KEUANGANB DAN KEPEGAWAIAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA

NO SASARAN PROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Kinerja pengelolaan

keuangan efektif, efisien dan

akuntabel

Persentase pendapatan

PNBP terhadap biaya

operasional

25%

Jumlah pendapatan PNBP Rp. 10 Milyar

Realisasi anggaran 93%

2 Layanan Prima Ratio dosen terhadap

mahasiswa 1: 25

Persentase jumlah dosen

berkualifiaski S3 2 %

NO KEGIATAN ANGGARAN

1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya kesehatan

Rp. 25.074.951.000

3. Perencanaan Kegiatan Bidang Kemahasiswaan dalam Mendukung Perjanjian Kinerja

Poltekkes Kemenkes Banten 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1. Meningkatnya penyerapan lulusan di

pasar kerja

Prosentase penyerapan lulusan di

pasar kerja setelah 6 bulan lulus

90 %

Peningkatan kesejahteraan

mahasiswa melalui penyediaan

beasiswa dan program

pembiayaan lainnya,

Persentase mahasiswa

berpenghasilan rendah yang

mendapat bantuan pendidikan

4%

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 57

C. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran sesuai DIPA 2019

1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bidang Akademik sesuai DIPA 2019

Selain sasaran kinerja yang telah tertuang dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Banten

2017 – 2021, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam perjanjian kinerja

direktur Poltekkes Kemenkes Banten dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Kemenkes RI, maka Subagian akademik, Pusat dan unit dilingkup bidang akademik telah

menyusun berbagai kegiatan baik yang tidak membutuhkan anggaran maupun kegiatan

yang didukung anggaran dalam DIPA Poltekkes tahun 2019, secara rinci sebagai berikut:

a. Subagian Akademik

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

1 Membuat Perencanaan Kinerja 1 dokumen 0 Januari

2 Membuat anggaran bidang akademik 1 dokumen 0 November

3 Menilai SKP pegawai 20

pegawai 0

Desember

4 Membuat Jadwal PBM/Kalender akademik

1 dokumen 0 Maret

5 Pelayanan pembuatan SK PBM 400 0 Jan dan Juli

6 Pelayanan legalisir ijazah 4000 0 Jan s/d Des

7 Menyiapkan pengadaan blanko:

c. Ijazah

d. Trankrip

e. SKPI

f. Serkom

436

436

436

436

0

0

Jan s/d Des

8 Melaksanakan pencetakan

kalender akademik dan panduan

akademik

616 0 Maret

9 Penatausahaan ijazah 436 0 Juni

10 Monitoring dan Evaluasi PBM 5 0 Maret dan Agustus

11 Monitoring dan Evaluasi Tinjauan

Kurikulum

4

dokumen

0 September

12 Monitoring dan Evaluasi Keuangan

jurusan (PNBP)

13 Membuat triwulan laporan kegiatan

akademik

4

dokumen

0 Maret,Juni,Okt,des

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 58

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

14 Biaya Penyelenggaraan

pendidikan Jurusan Keperawatan

1

dokumen

2,146,198,000 Jan s/d Desember

15 Biaya Penyelenggaraan

pendidikan Jurusan Kebidanan

1

dokumen

1,345,457,000 Jan s/d Desember

16 Biaya Penyelenggaraan

pendidikan Jurusan Analis

Kesehatan

1

dokumen

1,580,250,000 Jan s/d Desember

TOTAL JUMLAH 5,071,905,000

b. Pusat PPM

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

ANGGARAN WAKTU

KEGIATAN UMUM PPM

1 Penyusunan Rencana Kegiatan PPM

- - Januari 2019

2 Penyusunan RIP DAN Renstra PPM

2 Panduan April 2019

PKL TERPADU 1 Kegiatan 260.857.000

3 Pelaksanaan PKL terpadu April 2019

PENGABMAS 40 Kegiatan 231.000.000 April-September 2019

4 Sosialisasi Kegiatan PPM ke Jurusan

4 Kegiatan April 2019

5 Seleksi Administratif Proposal Pengabmas 2018

30 Proposal Pengabmas

Mei 2019

6 Seminar proposal Pengabmas dosen 2018

30 Proposal Pengabmas

Mei 2019

7 Seminar hasil Pengabmas 30 Hasil Kegiatan Pengabmas

September 2019

PENELITIAN 770.000.000

8 Sosialisasi Kegiatan PPM ke Jurusan

3 Kali Kegiatan April, Juni Agustus

9 Seleksi administratif Proposal Penelitian 2019

35 Poposal Penelitian

Juni 2019

10 Seminar Proposal Penelitian 2019

35 Protokol Penelitian

Juni 2019

11 Seminar hasil kegiatan Penelitian 2018

35 Hasil Penelitian September 2019

12 Supervisi kegiatan Penelitian 3 Jurusan September 2019

13 Pembentukan Komisi Etik Penelitian

1 Kegiatan Juni 2019

14 Jurnal 2 Terbitan April,November 2019

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 59

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

ANGGARAN WAKTU

15 Penyertaan Kegiatan PPM 3 Kegiatan Maret-Desember 2019

GERMAS 800.000.000

16 Sosialisasi Germas 4 Kegiatan Maret-April 2019

KEGIATAN UMUM PPM

17 Penyusunan Laporan Tahunan

1 Dokumen Desember 2019

TOTAL JUMLAH 2.061.857.000

c. Pusat Penjaminan Mutu

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

1 Menyusun Renop tahun 2019 1 dokumen

- Januari 2019

2 Audit Internal Penjaminan Mutu 8 dokumen

41,964,000 Maret dan Agustus 2019

3 Rapat Kordinasi 3 kegiatan

- Feb,Juni,Agustus

TOTAL JUMLAH 41,964,000

d. Pusat Pengembangan Pendidikan

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

1 Workshop pendampingan pengisian borang akreditasi program studi/APS

1 dokumen

12.080.000 Juni 2019

2 Workshop pendampingan pengisian borang prodi baru

1 kegiatan 51,020,000 Agustus 2019

3 Workshop pengembangan prosedur kerja dokumen penjaminan mutu

1 kegiatan 12.535,000 Agustus 2019

4 Workshop E- Learning 1 kegiatan 49,990,000 Februari 2019

5 Workshop Penyusunan Kurikulum Prodi Baru

1 kegiatan 27,610,000 April 2019

TOTAL JUMLAH 153,235,000

e. Unit Teknologi Informasi

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

1 Membuat Program Kerja tahun 2019 1 dokumen 0 Minggu kedua Januari

2 Pelaporan PDDIKTI 2 dokumen 0 April Oktober

3 Pengisian SIAK 2 dokumen 0 Januari-Desember

4 Memproses NIDN 1 dokumen 0 Januari-Desember

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 60

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

5 Memproses SERDOS 3 dokumen 0 Januari-Desember

6 Pengelolaan website Poltekkes Kemenkes Banten

12 dokumen 0 Januari-Desember

7 Design ijazah 436 ijazah dan transkrip

nilai

0 Juli-Agustus

8 Mendokumentasikan ijazah dan transkrip nilai (scan)

Melakukan scan 436 ijazah dan transkrip nilai

Memberi nama dokumen scan 436 ijazah dan transkrip nilai

0 Juli-Agustus

9 Mencetak pengganti ijazah dan transkrip nilai yang hilang

2 lembar 0 Januari-Desember

10 Membantu verifikasi pembayaran pendaftaran Sipenmaru melalui BRIVA

1 dokumen 0 Januari-Mei

11 Membantu Pusat Pengembangan Pendidikan (VILEP/E-Learning)

0 Januari-Desember

12 Membantu Pusat PPM (SINTA,OJS, Publikasi Jurnal)

0 Januari-Desember

13 Membantu Unit Perpustakaan (SLIMS) 0 Januari-Desember

TOTAL JUMLAH 0

f. Unit Laboratorium

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

1 Membuat perencanaan kebutuhan laboratroium bersama kasubunit

1 dok 0 Des

2 Memverifikasi usulan dari jurusan tentang alat laboratorium

3 dok 0 Jan

3 Memverifikasi usulan dari jurusan tentang bahan habis pakai laboratorium

3 dok 0 Jan

4 Memverifikasi usulan dari jurusan tentang jadwal penggunaan laboratorium

3 dok 0 Jan

5 Bersama kasubunit jurusan membuat jadwal pemeliharaan/ kalibrasi alat laboratorium

3 dok 0 Jan

6 Mengusulkan penambahan tenaga instruktur laboratorium berdasarkan usulan kasub unit

3 dok 0 Jan

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 61

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

7 Melaksanakan supervisi layanan laboratorium jurusan keperawatan, kebidanan dan analis kesehatan

3 dok 0 Maret dan Okt

8 Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan laboratorium

3 dok 0 Juni dan Des

9 Koordinasi dg tim ULP dalam pengadaan alat dan bahan laboratorium

3 dok 0 Feb s/d Sept

10 Membuat laporan tahunan laboratorium

1 dok 0 Des

TOTAL JUMLAH 0

REKAPITULASI PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG AKADEMIK

NO PROGRAM / KEGIATAN TARGET OUTPUT

PAGU ANGGARAN

WAKTU

1 Sub.Bagian administrasi Akademik 5,071,905,000 Jan sd Des

2 Pusat Penjaminan Mutu 8 kegiatan 41,964,000 Maret &

Agustus

3 Pusat PPM 80

dokumen

2,061,857,000 Jan s/d Des

4 Pusat Pengembangan Pendidikan 5 kegiatan 153,235,000 Feb s/d

Agustus

TOTAL JUMLAH 7,328,961,000

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 62

2. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian

sesuai DIPA 2019

KODE URAIAN PAGU

ANGGARAN

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

10.212.106.000

B Operasional dan Pemeliharaan Kantor

5.816.631.000

1. Belanja Barang Operasional

2.478.688.000

2. Belanja Keperluan Perkantoran

1.292.680.000

a) Keperluan Sehari-hari Perkantoran

220.320.000

b) Uang Lembur

56.160.000

c) Uang Makan Lembur

16.200.000

d) Belanja jasa outsoursing [5 GDG x 1 THN]

1.000.000.000

3. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

2.400.000

4. Honor Operasional Satuan Kerja

278.280.000

5. Belanja Bahan

87.600.000

6. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

817.728.000

7. Belanja Jasa

845.124.000

8. Belanja Langganan Listrik [12 bln x 4 PT]

816.000.000

9. Belanja Langganan Telepon [12 bl x 4 PT]

28.800.000

10. Belanja Langganan Air [12 bl x 1 PT]

324.000

C Biaya Pemeliharaan

2.202.319.000

1. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1.093.329.000

a) Pemeliharaan gedung bertingkat Jurusan

Keperawatan Tangerang [2000 M2 x 1 TH x 1 PKT]

354.000.000

b) Pemeliharaan gedung bertingkat Jurusan Kebidanan

Rangkasbitung [1177 M2 x 1 TH]

208.329.000

c) Pemeliharaan gedung bertingkat Jurusan Analis

Kesehatan [1000 M2 x 1 TH]

177.000.000

d) Pemeliharaan Gedung Direktorat

354.000.000

2. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.019.750.000

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 63

KODE URAIAN PAGU

ANGGARAN

a) Pemeliharaan Kendaraan

1.019.750.000

- Biaya Pemeliharaan dan Op. Kendaraan Roda 2 [4 UNIT]

14.320.000

- Biaya Pemeliharaan dan Op Kendaraan Roda 4 [7 UNT]

233.870.000

b) Pemeliharaan Peralatan Perkantoran dan alat

laboratorium

771.560.000

- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA [3 UNIT]

21.570.000

- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [348 UNIT]

254.040.000

- Pemeliharaan Alat Laboratorium untuk 4 Jur [4 PRODI]

100.000.000

- Pemeliharaan AC Split [357 UNIT x 1 PKT]

217.770.000

- Pemeliharaan Inventaris Kantor [144 PEG x 1 PKT]

11.520.000

- Pemeliharaan Printer [114 UNIT x 1 PKT]

78.660.000

- Pemeliharaan elektronik kantor [84 UNIT x 1 PKT]

42.000.000

- Alat Pemotong Rumput [9 UNIT x 1 PKT]

5.400.000

- Proyektor LCD [58 UNIT x 1 PKT]

40.600.000

c) Beban Pemeliharaan Lainnya

89.240.000

- Pemeliharaan Internet [1 PKT x 1 KEG]

19.240.000

- Pemeliharaan jaringan LAN [4 UNIT x 1 KEG]

40.000.000

- Pemeliharaan jaringan CCTV [3 UNIT x 1 KEG]

30.000.000

D Biaya perjalanan dinas Pimpinan

290.500.000

E Honor Tenaga NON PNS

2.195.700.000

a). Honor Output Kegiatan

932.100.000

- Honor Penyuluh/Dosen Non PNS (S2) [14 ORG x 13 BLN]

509.600.000

- Honor Instruktur Non PNS (S1) [13 ORG x 13 BLN]

422.500.000

b). Honor Output Kegiatan

1.263.600.000

- Honorarium Pengemudi [4 ORG x 13 BLN]

114.400.000

- Honorarium Satpam [15 ORG x 13 BLN]

456.300.000

- Honorarium Pramubakti (SMA) [4 ORG x 13 BLN]

109.200.000

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 64

KODE URAIAN PAGU

ANGGARAN

- Honorarium Pramubakti (D3) [11 ORG x 13 BLN]

314.600.000

- Honorarium Prambakti (S1) [9 ORG x 13 BLN]

269,100,000

F DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

252.000.000

G LAYANAN PENDIDIKAN

1.807.869.000

H Belanja Bahan

926.982.000

1. Uang Makan Mahasiswa [2102 OB x 1 PKT x 1 THN]

926.982.000

2. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

166.443.000

3. COMPUTER SUPPLIES [10 UNIT x 10 BLN x 2 PKT]

166.443.000

4. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

63.569.000

5. ATK DIREKTORAT [10 UNIT x 10 BLN x 1 TH]

63.569.000

I Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

130.479.000

1. Biaya penyertaan undangan pusat

130.479.000

2. Beban Perjalanan Dinas Biasa

80.479.000

- Uang harian [10 ORG x 1 KEG x 5 HR]

21.500.000

- Transport [10 ORG x 1 KEG]

5.000.000

- Biaya Penginapan [10 ORG x 4 MLM]

30.000.000

- Tiket Pesawat [9 ORG x 1 PKT x 1 KEG]

23.979.000

3. Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

50.000.000

- Uang harian fullboard meeting [15 ORG x 1 KEG x 5 HR]

11.250.000

- Paket Fullboard meeting [15 ORG x 1 PKT x 1 KEG]

11.250.000

- Transport lokal [15 ORG x 2 PP x 1 KEG]

15.000.000

- Tiket Pesawat [5 ORG x 1 PKT]

12.500.000

Y Sarana dan Prasarana Pendidikan

4.670.553.000

K Layanan Dukungan Manajemen Satker

1.567.470.000

1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana

anggaran

232.159.000

2. Rapat Kerja Evaluasi Anggaran T.A 2019 dan

Penyusunan Usulan Anggaran T.A 2020

8.760.000

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 65

KODE URAIAN PAGU

ANGGARAN

3. penyusunan dokumen perencanaan program dan

anggaran (RKA-K/L TA.2019)

114.559.000

4. Penelaahan RKAKL dengan Eselon I, Itjen, DJA T.A

2020 dan Revisi DIPA T.A 2019

108.840.000

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

175.720.000

6. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan LAKIP

12.440.000

7. Rapat Evaluasi SAKIP

18.050.000

8. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

191.840.000

9. Pengelolaan kepegawaian

826.884.000

10. Undangan atau Pertemuan Pengadaan dan Umum

27.020.000

11. Kegiatan BERHIAS

113.847.000

JUMLAH

29,820,609,000

3. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Bidang Kemahasiswaan sesuai DIPA 2019

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN PENYERAPAN (%)

2018 2019

1 Sipenmaru 119,705,000 83,88 96

2

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa

Baru (Pkkmb)/Ppsm (Pengenalan Program Studi Mahasiswa)

71,855,000 92,41 99

3 Wisuda 396,523,000 96,17 99,50

4 Dies Natalis 55,130,000 96,17 100

5 Debat Bahasa Inggris Tingkat Poltekkes 39,300,000 94,59 96

6 Lomba Mahasiswa Berprestasi (BPPSDMK) 4,250,000 82,66 96

7 Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes

Indonesia (Forkompi) 15,480,000 78,99 95

8 Olimpiade Keperawatan 25,450,000 80 95

9 Olimpiade Analis Kesehatan 14,350,000 - 95

10 Olimpiade Kebidanan 12,600,000 - 95

11 Olimpiade Nhvsc 16,500,000 - 95

12 Latihan Bela Negara Mhs Tk I 102,200,000 99,58 99

13 Rapat Rutin Kemahasiswaan 2,800,000 51,60 90

14 Pelantikan Pengurus Ormawa 5,500,000 67,69 95

15 Musyawarah Besar Dan Bimbingan Ormawa

Poltekkes 4,150,000 - 95

16 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bidang Olah Raga

14,550,000 42,23 96

17 Ukm Mapolkes Himapala 13,370,000 - 96

18 Training Management Organization (TMO) Mahasiswa

6,925,000 - 95

19 Kegiatan Gudep Saka Bakti Husada (SBH) Perkemahan

43,750,000 - 95

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 66

NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN PENYERAPAN (%)

2018 2019

20 Jambore/Kemah Nasional Saka Bhakti Husada 90,800,000 - 96

21 Ppgdb Di Poltekkes Bandung 11,100,000 85,49 95

22 Kegiatan Bem Seminar Internasional 43,291,000 68,79 95

23 Tracer Study 1,500,000 - 95

24 Promosi Institusi 15,800,000 - 95

25 Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa

Dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi 529,020,000 70,60 97

26 Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 175,500,000 56,39 97

1,831,399,000

Renop Poltekkes Kemenkes Banten Tahun 2019 67

BAB V

PENUTUP

Rencana Operasional (Renop) tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Strategis

(Renstra) Poltekkes Kemenkes Banten tahun 2017-2021 . Oleh karena itu, RENOP 2019 memuat

langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah

ditetapkan dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Banten . Sasaran- sasaran strategis tersebut

selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam Rencana Operasional (RENOP), sehingga dapat

terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Banten . Di samping sebagai

penjabaran Renstra Poltekkes Kemenkes Banten 2017-2021, RENOP 2018 juga disusun dengan

mempertimbangkan hasil telaahan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2018 serta

permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2019. Sebagai bagian dari

manajemen kinerja yang baik, RENOP memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan

berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya.

RENOP yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan

unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. RENOP juga harus terintegrasi

dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang

telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi

pengukuran kinerja. Namun demikian, RENOP juga bukan merupakan dokumen yang tidak mungkin

untuk dilakukan revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah

sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat. Dengan tersusunnya RENOP 2019,

diharapkan kinerja kita akan semakin meningkat untuk mewujudkan Visi-Misi dengan prioritasi program

yang diikuti dengan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

.

Direktur,

Hj. Een Sukaedah, SKM, M.Kes NIP. 195701241980102001