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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 Título III TOMO I

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REPÚBLICA BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

PROYECTO DE LEY DE

PRESUPUESTO PARA EL

EJERCICIO FISCAL

2014

Título III TOMO I

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

TÍTULO III

PRESUPUESTOS DE INGRESOS, GASTOS Y OPERACIONES

DE FINANCIAMIENTO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS

FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA, SIN FINES

EMPRESARIALES

Artículo 47.- Se aprueba la estimación de los ingresos y fuentes de financiamiento y se acuerdan los

presupuestos de gastos y aplicaciones financieras de los entes descentralizados de la República, sin

fines empresariales, que a continuación se señalan:

Asamblea Nacional

A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional

A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario

A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"

A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador

A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)

A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)

Contraloría General de la República

A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres

(COFAE)

A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la

República (SERSACON)

Consejo Nacional Electoral

A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)

A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa

(OCPSE)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional

A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco,

Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)

A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y

Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)

A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)

A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)

A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)

A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)

A0293 Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

(SEDEFANB)

A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)

A1375 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)

Ministerio del Poder Popular para la Educación

A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)

A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)

A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas

A0136 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

A0137 Academia de Ciencias Políticas y Sociales

A0138 Academia Nacional de la Historia

A0139 Academia Venezolana de la Lengua

A0140 Academia Nacional de Medicina

A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)

A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)

A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)

A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)

A0425 Fundación Samuel Robinson

A0477 Fundación Colombeia

A0484 Fundación Nacional El Niño Simón

A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

A0250 Tesorería de Seguridad Social

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)

A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica

(ICLAM)

A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos

Naturales (SAMARN)

A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano

A0324 Fundación de Educación Ambiental

A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica

A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios

A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)

Tribunal Supremo de Justicia

A0475 Fundación Gaceta Forense

Ministerio Público

A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal

Procuraduría General de la República

A0403 Fundación Procuraduría

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas

A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,

Confiscados y Decomisados

A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)

A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil

A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela

A0423 Fundación Misión Identidad

A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)

A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)

A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)

A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)

A1355 Fondo Nacional Antidrogas

A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones

Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

Defensoría del Pueblo

A0412 Fundación Juan Vives Suriá

Vicepresidencia de la República

A0010 Instituto Autónomo Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

A0015 Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCENTRO)

A0016 Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos (CORPOLLANOS)

A0018 Corporación de Desarrollo de la Región de los Andes (CORPOANDES)

A0019 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA)

A0261 Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (CORPOLARA)

A0460 Fundación Misión Milagro

A0511 Región Estratégica de Desarrollo Integral Marítima e Insular

A0512 Región Estratégica de Desarrollo Integral Occidental

A0513 Región Estratégica de Desarrollo Integral Oriental

A0514 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Llanos

A0516 Región Estratégica de Desarrollo Integral Guayana

A0519 Región Estratégica de Desarrollo Integral Los Andes

A0523 Región Estratégica de Desarrollo Integral Central

A0830 Servicio Coordinado de Transporte Aéreo del Ejecutivo Nacional (SATA)

A0908 Servicio Nacional de Contrataciones

Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

A0022 Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA)

A0204 Oficina Coordinadora de los Servicios Agropecuarios del Ministerio del Poder Popular para la

Agricultura y Tierras (O.C.S.A.)

A0266 Fondo Especial Ezequiel Zamora

A0426 Fundación Tierra Fértil

A0465 Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (CIARA)

A0844 Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA)

A0933 Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)

A0935 Instituto Nacional de Tierras (INTI)

A1302 Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS)

A1330 Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

A0006 Colegio Universitario Francisco de Miranda

A0007 Colegio Universitario de Caracas

A0008 Colegio Universitario "Profesor José Lorenzo Pérez Rodríguez"

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0009 Colegio Universitario de Los Teques Cecilio Acosta "CULTCA"

A0011 Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades (CNU)

A0028 Instituto Universitario de Tecnología "Dr. Federico Rivero Palacio", Región Capital

A0029 Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, Coro

A0030 Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes

A0032 Instituto Universitario de Tecnología de los Llanos

A0033 Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo

A0035 Instituto Universitario de Tecnología de Yaracuy

A0036 Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello

A0038 Instituto Universitario de Tecnología de Valencia

A0039 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Trujillo

A0040 Instituto Universitario de Tecnología "José Antonio Anzoátegui ", El Tigre

A0042 Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas

A0048 Instituto Universitario de Tecnología del Oeste "Mariscal Sucre"

A0053 Instituto Universitario de Tecnología Dr. Delfín Mendoza, Tucupita

A0080 Universidad del Zulia (LUZ)

A0081 Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO)

A0082 Universidad de Oriente (UDO)

A0083 Universidad de Los Andes (ULA)

A0084 Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)

A0085 Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (UNERMB)

A0086 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (USB)

A0087 Universidad Nacional Abierta (UNA)

A0088 Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG)

A0089 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)

A0090 Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL)

A0091 Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (UNELLEZ)

A0092 Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)

A0093 Universidad Central de Venezuela (UCV)

A0094 Universidad de Carabobo (UC)

A0095 Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR)

A0096 Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)

A0186 Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY)

A0196 Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional (UNEFA)

A0208 Universidad Nacional Experimental Sur del Lago "Jesús María Semprúm" (UNESUR)

A0246 Servicio Desconcentrado de Administración y Gestión del Fondo de Ahorro Familiar e Inversión

Social "Hijos de Venezuela"

A0257 Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa "Juan de Jesús Montilla"

A0258 Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida "Kléber Ramirez"

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0259 Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre "Clodosbaldo Russián"

A0260 Universidad Politécnica Territorial de Paria "Luis Mariano Rivera"

A0272 Universidad Politécnica Territorial del Norte de Monagas "Ludovico Silva"

A0307 Fundación para el Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para estudiantes de Educación

Superior (FAMES)

A0413 Fundación Poliedro de Caracas

A0415 Fundación Misión Sucre

A0427 Fundación Centro Internacional Miranda

A0466 Fundación Dr. Alejandro Próspero Reverend

A0912 Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe (UNEMC)

A0925 Instituto Universitario de Tecnología del Estado Bolívar

A0942 Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)

A0952 Universidad Deportiva del Sur

A1315 Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecología Paulo Freire (IALA)

A1322 Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)

A1350 Universidad Bolivariana de Trabajadores "Jesús Rivero"

A1364 Universidad Politécnica Territorial del Alto Apure Pedro Camejo

A1365 Universidad Politécnica Territorial del Estado Barinas José Félix Ribas

A1366 Universidad Politécnica Territorial de Barlovento Argelia Laya

A1367 Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco

A1368 Universidad Politécnica Territorial del Norte del Táchira Manuela Sáenz

A1369 Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua Federico Brito Figueroa

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información

A0079 Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial

A0468 Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES)

A0474 Fundación Premio Nacional de Periodismo

A0490 Fundación Ávila TV

A1601 Fundación El Correo del Orinoco

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de

Gobierno

A0198 Instituto Nacional de Estadística (INE)

A0216 Fundación "Pueblo Soberano"

A0369 Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical Bolívar)

A0411 Fundación Pro-Patria 2000

A1604 Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

A0057 Instituto Nacional de Nutrición (INN)

A0421 Fundación Programa de Alimentos Estratégicos (Fundaproal)

Ministerio del Poder Popular para el Turismo

A0943 Colegio Universitario Hotel Escuela de los Andes Venezolanos (CUHELAV)

A1329 Instituto Nacional de Turismo (INATUR)

Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

A0199 Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)

A0356 Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas "La Alquitrana"

A0361 Fundación Oro Negro

A0418 Fundación Misión Ribas

A0428 Fundación Misión Piar

A0489 Fundación Fondo Nacional para la Producción Lechera

A0661 Instituto Nacional de Canalizaciones (INC)

A0900 Ente Nacional del Gas (ENAGAS)

A0956 Servicio Autónomo de Metrología de Hidrocarburos

Ministerio del Poder Popular para la Cultura

A0002 Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas

A0150 Instituto del Patrimonio Cultural

A0158 Compañía Nacional de Teatro

A0161 Fundación Compañía Nacional de Música

A0301 Fundación Biblioteca Ayacucho

A0342 Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello

A0371 Fundación Vicente Emilio Sojo

A0372 Fundación Teatro Teresa Carreño

A0373 Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos

A0374 Fundación Librerías del Sur

A0375 Fundación Casa del Artista

A0378 Centro de la Diversidad Cultural

A0390 Fundación Cinemateca Nacional

A0417 Fundación Centro Nacional de la Fotografía (CENAF)

A0424 Fundación Museos Nacionales

A0449 Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura

A0450 Fundación Compañía Nacional de Danza

A0451 Fundación Villa del Cine

A0452 Fundación Misión Cultura

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0453 Fundación Editorial El Perro y La Rana

A0454 Fundación Distribuidora Nacional de Cine, Amazonía Films

A0459 Fundación Red de Arte

A0462 Fundación Imprenta de la Cultura

A0469 Fundación Centro Nacional del Disco (CENDIS)

A0486 Fundación Centro Nacional de la Historia

A0821 Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC)

A0829 Centro Nacional del Libro (CNL)

A0948 Instituto de las Artes Escénicas y Musicales

A0949 Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio

Ministerio del Poder Popular para el Deporte

A0049 Instituto Nacional de Deportes (IND)

A0479 Fundación para la Atención Integral a los Atletas de Alto Rendimiento en Situación de Retiro y

Ex-Atletas Jovenes, Adultos (as) y Adultos (as) Mayores (FUNDAEXAR)

A0663 Instituto Nacional de Hipódromos (INH)

A0906 Servicio Autónomo Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP)

Ministerio del Poder Popular para el Comercio

A0205 Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos

(SENCAMER)

A0240 Superintendencia Nacional de Costos y Precios

A0463 Fundación Banco de Comercio Exterior (FUNDABANCOEX)

A0828 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

A1344 Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS)

Ministerio del Poder Popular para la Salud

A0025 Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC)

A0061 Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel" (INHRR)

A0119 Servicio Autónomo Servicio de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR)

A0153 Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM)

A0181 Servicio Autónomo Instituto de Biomedicina

A0306 Fundación "José Félix Ribas" (FUNDARIBAS)

A0445 Fundación Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano "Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa"

A0446 Fundación Misión Barrio Adentro

A0457 Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (FUNDEEH)

A0818 Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y Asistencia al Indígena, Estado

Bolívar (CENASAI BOLÍVAR)

A0907 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios "Dr. Arnoldo Gabaldón"

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0957 Servicio Autónomo Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales -

Simón Bolívar (CAICET)

A0991 Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria (SACS)

A1602 Fundación Misión Niño Jesús

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación

A0046 Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES)

A0063 Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

A0191 Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI)

A0209 Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI)

A0226 Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela (ACAV)

A0271 Fundación Centro Nacional de Investigación y Certificación en Vivienda, Hábitat y Desarrollo

Urbano

A0303 Fundación Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experimental Agroindustrial

(CIEPE)

A0313 Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA)

A0314 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Anzoátegui (Fundacite-

Anzoátegui)

A0315 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Aragua (Fundacite-Aragua)

A0316 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Carabobo (Fundacite-

Carabobo)

A0318 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Falcón (Fundacite-Falcón)

A0319 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Bolívar (Fundacite-

Bolívar)

A0320 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida (Fundacite-Mérida)

A0321 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Táchira (Fundacite-

Táchira)

A0322 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Sucre (Fundacite-Sucre)

A0333 Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FUNDAYACUCHO)

A0334 Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desarrollo Tecnológico (FIIDT)

A0338 Fundación Instituto Zuliano de Investigaciones Tecnológicas (INZIT-CICASI)

A0355 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Zulia (Fundacite-Zulia)

A0363 Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS)

A0382 Fundación Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco Duarte (CIDA)

A0405 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Lara (Fundacite-Lara)

A0429 Fundación Centro Nacional de Tecnología Química (CNTQ)

A0430 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Amazonas (Fundacite-

Amazonas)

A0431 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Apure (Fundacite-Apure)

A0432 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Barinas (Fundacite-

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

Barinas)

A0433 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Cojedes (Fundacite-

Cojedes)

A0434 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Delta Amacuro

(Fundacite-Delta Amacuro)

A0435 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Guárico (Fundacite-

Guárico)

A0436 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Miranda (Fundacite-

Miranda)

A0437 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Monagas (Fundacite-

Monagas)

A0438 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Nueva Esparta

(Fundacite-Nueva Esparta)

A0439 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Portuguesa (Fundacite-

Portuguesa)

A0440 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Trujillo (Fundacite-

Trujillo)

A0442 Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado Yaracuy (Fundacite-

Yaracuy)

A0443 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT)

A0458 Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT)

A0461 Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL)

A0464 Fundación Infocentro

A0507 Fundación Conciencia Televisión

A0660 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL)

A0929 Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT)

A0937 Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE)

A1301 Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE)

Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social

A0124 Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONAPDIS)

A0305 Fundación "Centro de Estudios Biológicos sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población

Venezolana" (FUNDACREDESA)

A0326 Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (FUNDACOMUNAL)

A0480 Fundación Misión Negra Hipólita

A0487 Fundación "Misión Che Guevara"

A0842 Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI)

A0910 Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA)

A0931 Servicio Autónomo Fondo Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (FNPNNA)

A0950 Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0953 Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (SAFONACC)

Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género

A0456 Fundación Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez

A0936 Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER)

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica

A0292 Fundación "Instituto para el Desarrollo Energético Luis Zambrano"

A0364 Fundación para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC)

Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat

A0251 Instituto Nacional de Tierras Urbanas

A0255 Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda

A0444 Fundación Misión Hábitat

A0662 Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)

A0711 Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)

Consejo Federal de Gobierno

A0249 Fondo de Compensación Interterritorial

Ministerio del Poder Popular para la Juventud

A0938 Instituto Nacional del Poder Popular de la Juventud

Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario

A0003 Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario

A0118 Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP)

Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo

A0517 Fundación de Desarrollo Nacional Aeroportuario y Portuario (FUNDENAP)

A0658 Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM)

A0932 Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA)

A0939 Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)

Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre

A0330 Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR)

A0367 Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANAVIAL)

A0659 Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

Ministerio del Poder Popular para Industrias

A0024 Corporación Venezolana de Guayana (CVG)

A0233 Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas

A0846 Instituto Nacional de Desarrollo para la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI)

A0927 Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica (FONDOIN)

Ministerio del Poder Popular de Finanzas

A0121 Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN)

A0122 Servicio Autónomo de Prestaciones Sociales de los Organismos de la Administración Central

A0123 Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

A0185 Superintendencia Nacional de Valores

A0279 Superintendencia de Bienes Públicos

A0653 Corporación para la Zona Libre para el Fomento de la Inversión Turística de la Península de

Paraguaná (CORPOTULIPA)

A0806 Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE)

A0944 Superintendencia de Seguridad Social

A0955 Servicio Autónomo Comisión Nacional de Lotería (CONALOT)

A1370 Superintendencia de la Actividad Aseguradora

A1377 Bolsa Pública de Valores Bicentenaria

Ministerio del Poder Popular de Planificación

A0325 Fundación Escuela de Gerencia Social (FEGS)

A0455 Fundación Escuela Venezolana de Planificación

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01

Asamblea Nacional

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Asamblea Nacional

A0234 Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional

A0238 Instituto de Previsión Social del Parlamentario

A0287 Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional "Willian Lara"

A0291 Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador

A0420 Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV)

A1603 Fundación Radio de la Asamblea Nacional (A.N. RADIO)

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A0234

Fundación Cardiovascular de la Asamblea

Nacional

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

1

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional ha venido desarrollando una función preventiva bien destacada en el campo de la salud cardiovascular, la cual es reconocida por quienes saben de la importancia de esta institución, adscrita a la Asamblea Nacional, cuyo objetivo principal consiste en prestar atención médica a parlamentarios, parlamentarias, trabajadores, trabajadoras, personal pensionado y jubilado de la Asamblea Nacional, así como a los familiares de todos ellos. Entendiendo lo vital del valor de la solidaridad y la inclusión dentro del marco de la política nacional de Responsabilidad Social, la Fundación se ha abierto a otros sectores de la comunidad con especial énfasis a quienes más lo necesitan, generalmente remitidos desde los centros públicos de salud con los cuales trabajan mancomunadamente. Dentro del carácter universal, gratuito y orientado hacia lo que será el sistema público de salud y bajo los designios de la Carta Magna, en la Fundación Cardiovascular de la Asamblea Nacional se siguen orientando las acciones hacia la atención de las afecciones cardiovasculares, su prevención, tratamiento y rehabilitación en la población de escasos recursos y con miras de atender a mayor cantidad de personas y ampliar las especialidades de la institución para el año 2014. Se tiene previsto realizar 10.179 servicios médicos y charlas informativas de prevención de las enfermedades cardiovasculares a personas con problemas de esta índole y con trastornos metabólicos a las cuales se les prestará atención médica especializada, traducidas en consultas de cardiología, endocrinología y nutrición, adicional a los estudios médicos complementarios que mejoren su calidad de vida. Para llevar a cabo una gestión administrativa pulcra, ajustada a los requerimientos legales y controles establecidos para el buen uso de los recursos, la Asamblea Nacional, realiza las asignaciones presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de las metas propuestas, con la finalidad de mejorar la calidad de vida principalmente de la comunidad parlamentaria, jubilados, pensionados, empleados, obreros, sus familiares, así como de la población en general, prestando especial atención a todas aquellas personas de menores recursos.

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 7.114.812

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.114.812

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.114.812

Transferencias corrientes del sector público 7.114.812

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 7.114.812

De la República 7.114.812

TOTAL RECURSOS 7.114.812

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 7.099.812

GASTOS DE CONSUMO 7.099.812

Remuneraciones 4.196.292

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.925.030

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.112.839

Aportes patronales 766.741

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 391.682

Compra de bienes y servicios 2.616.256

Bienes de consumo 1.126.601

Servicios no personales 1.489.655

Impuestos indirectos 287.264

APLICACIONES FINANCIERAS 15.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 15.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 15.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 15.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo

15.000

TOTAL GASTOS 7.114.812

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121175 Fortalecer la Atención a los

Ciudadanos y Ciudadanas en las

Áreas Cardiológicas, Metabólicas

y de Nutrición.

consulta 10.139 5.446.567 5.446.567

TOTAL 5.446.567 5.446.567

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

1.307.370 1.307.370

02 Gestión administrativa 360.875 360.875

TOTAL 1.668.245 1.668.245

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 14 13 27 1.437.795 1.437.795

Alto Nivel y de Dirección 1 1 2 195.800 195.800

Personal Administrativo 12 7 19 950.876 950.876

Personal Médico 5 5 237.719 237.719

Obrero 1 1 53.400 53.400

Personal Fijo a Tiempo Parcial 5 6 11 383.590 383.590

Personal Médico 5 6 11 383.590 383.590

Personal Contratado 3 3 103.645 103.645

Profesional y Técnico 3 3 103.645 103.645

TOTAL 22 19 41 1.925.030 1.925.030

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 4.196.292

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.126.601

4.03 Servicios no personales 1.776.919

4.11 Disminución de pasivos 15.000

TOTAL 7.114.812

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 7.114.812

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.114.812

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.114.812

Transferencias corrientes del sector público 7.114.812

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 7.114.812

De la República 7.114.812

Recursos Ordinarios 7.114.812

1.2 GASTOS CORRIENTES 7.099.812

GASTOS DE CONSUMO 7.099.812

Remuneraciones 4.196.292

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.925.030

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.112.839

Aportes patronales 766.741

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 391.682

Compra de bienes y servicios 2.616.256

Bienes de consumo 1.126.601

Servicios no personales 1.489.655

Impuestos indirectos 287.264

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 15.000

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 15.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 15.000

Ahorro en cuenta corriente 15.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 0

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 15.000

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FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE LA ASAMBLEA NACIONAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0234 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 15.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 15.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 15.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 15.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 15.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 15.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 15.000

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A0238

Instituto de Previsión Social del

Parlamentario

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto de Previsión Social del Parlamentario, es un Instituto donde los parlamentarios activos son los responsables de involucrar y proporcionar mecanismos que permitan al pueblo ser un actor fundamental en los procesos legislativos y de control sobre el Gobierno y la Administración Pública, en este sentido el Instituto garantizará la protección social y económica a todos los parlamentarios para que cumplan de manera efectiva y eficaz sus funciones legislativas. Dicho Instituto, fue creado con el fin de impulsar y promover servicios de calidad que aseguren el bienestar y la protección socio-económica a los Parlamentarios Activos, Suplentes, Jubilados y Pensionados (as), mediante una coordinación, supervisión y control de su póliza de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM), Vida y Accidentes Personales, pago de jubilaciones y pensiones, administración de la caja de ahorro, ayudas especiales y otras actividades que este dirigidas en pro del beneficio de sus asociados.

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 71.868.778

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 71.868.778

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.868.778

Transferencias corrientes del sector público 71.868.778

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 71.868.778

De la República 71.868.778

TOTAL RECURSOS 71.868.778

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 71.530.992

GASTOS DE CONSUMO 24.991.496

Remuneraciones 22.939.808

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.951.343

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.020.842

Aportes patronales 152.336

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 659.776

Asistencia socioeconómica 17.155.511

Compra de bienes y servicios 1.795.674

Bienes de consumo 685.202

Servicios no personales 1.110.472

Impuestos indirectos 256.014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 46.539.496

Al sector privado 46.539.496

Transferencias corrientes al sector privado 46.539.496

Directas a personas 46.539.496

Pensiones y otros beneficios asociados 19.509.672

Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.029.824

GASTOS DE CAPITAL 337.786

INVERSIÓN REAL DIRECTA 337.786

Formación bruta de capital fijo 337.786

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 337.786

TOTAL GASTOS 71.868.778

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121174 Previsión y Protección Social del

Parlamentario

Asignación

económica

6.700 63.695.007 63.695.007

TOTAL 63.695.007 63.695.007

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

5.784.297 5.784.297

02 Gestión administrativa 2.389.474 2.389.474

TOTAL 8.173.771 8.173.771

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 13 10 23 1.819.616 1.819.616

Personal Administrativo 13 10 23 1.819.616 1.819.616

Personal Fijo a Tiempo Parcial 1 1 20.187 20.187

Personal Administrativo 1 1 20.187 20.187

Personal Contratado 1 1 2 111.540 111.540

Personal Administrativo 1 1 2 111.540 111.540

TOTAL 15 11 26 1.951.343 1.951.343

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 135 4 139 19.509.672

Altos Funcionarios y de Elección Popular 135 4 139 19.509.672

Jubilados 15 178 193 27.029.824

Altos Funcionarios y de Elección Popular 15 178 193 27.029.824

TOTAL 150 182 332 46.539.496

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 22.939.808

4.02 Materiales, suministros y mercancías 685.202

4.03 Servicios no personales 1.366.486

4.04 Activos reales 337.786

4.07 Transferencias y donaciones 46.539.496

TOTAL 71.868.778

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 71.868.778

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 71.868.778

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 71.868.778

Transferencias corrientes del sector público 71.868.778

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 71.868.778

De la República 71.868.778

Recursos Ordinarios 71.868.778

1.2 GASTOS CORRIENTES 71.530.992

GASTOS DE CONSUMO 24.991.496

Remuneraciones 22.939.808

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.951.343

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.020.842

Aportes patronales 152.336

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 659.776

Asistencia socioeconómica 17.155.511

Compra de bienes y servicios 1.795.674

Bienes de consumo 685.202

Servicios no personales 1.110.472

Impuestos indirectos 256.014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 46.539.496

Al sector privado 46.539.496

Transferencias corrientes al sector privado 46.539.496

Directas a personas 46.539.496

Pensiones y otros beneficios asociados 19.509.672

Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.029.824

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 337.786

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PARLAMENTARIO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0238 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 337.786

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 337.786

Ahorro en cuenta corriente 337.786

2.2 GASTOS DE CAPITAL 337.786

INVERSIÓN REAL DIRECTA 337.786

Formación bruta de capital fijo 337.786

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 337.786

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0287

Fundación Fondo Editorial de la Asamblea

Nacional "Willian Lara"

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

1

FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL "WILLIAN LARA" POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación Fondo Editorial de la Asamblea Nacional “Willian Lara”, fue creada según Resolución publicada en la Gaceta Oficial de La República Bolivariana de Venezuela N° 40.047 de fecha 09.11.2012, para la difusión del desarrollo de la actividad legislativa en Venezuela, en el marco de la consolidación del pueblo legislador, para garantizar el desarrollo y acervo de la memoria histórica nacional. Considerando que le corresponde a la Asamblea Nacional la difusión y promoción de la participación ciudadana, por medio de la selección, publicación y distribución de obras de calidad que contribuyan a la materialización e impulso del Pueblo Legislador, en la Fundación se han orientado las acciones hacia la programación de la línea editorial, priorizando la acción legislativa y el fortalecimiento de la participación activa y protagónica del Pueblo Legislador.

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 3.928.504

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.928.504

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 50.000

Venta de otros bienes y servicios 50.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.878.504

Transferencias corrientes del sector público 3.878.504

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 3.878.504

De la República 3.878.504

INGRESOS DE CAPITAL 24.400

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 24.400

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.400

TOTAL RECURSOS 3.952.904

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 3.830.904

GASTOS DE CONSUMO 3.830.904

Remuneraciones 2.096.603

Sueldos, salarios y otras retribuciones 523.854

Aportes patronales 78.590

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 412.593

Asistencia socioeconómica 366.146

Otros gastos de personal 715.420

Compra de bienes y servicios 1.709.901

Bienes de consumo 236.390

Servicios no personales 1.473.511

Depreciación y amortización 24.400

GASTOS DE CAPITAL 122.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 122.000

Formación bruta de capital fijo 122.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 122.000

TOTAL GASTOS 3.952.904

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120773 Gestionar la Producción de

Publicaciones de la Asamblea

Nacional

Publicación 42 67.080 2.714.953 2.782.033

TOTAL 67.080 2.714.953 2.782.033

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

732.040 732.040

02 Gestión administrativa 7.320 431.511 438.831

TOTAL 7.320 1.163.551 1.170.871

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 6 13 19 473.854 473.854

Alto Nivel y de Dirección 1 1 39.072 39.072

Directivo 3 1 4 102.459 102.459

Profesional y Técnico 2 9 11 259.443 259.443

Personal de Investigación 1 2 3 72.880 72.880

Personal Contratado 1 1 2 50.000 50.000

Personal de Investigación 1 1 20.000 20.000

Obrero 1 1 30.000 30.000

TOTAL 7 14 21 523.854 523.854

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 2.096.603

4.02 Materiales, suministros y mercancías 236.390

4.03 Servicios no personales 1.473.511

4.04 Activos reales 122.000

4.08 Otros gastos 24.400

TOTAL 3.952.904

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.928.504

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.928.504

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 50.000

Venta de otros bienes y servicios 50.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.878.504

Transferencias corrientes del sector público 3.878.504

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.878.504

De la República 3.878.504

Recursos Ordinarios 3.878.504

1.2 GASTOS CORRIENTES 3.830.904

GASTOS DE CONSUMO 3.830.904

Remuneraciones 2.096.603

Sueldos, salarios y otras retribuciones 523.854

Aportes patronales 78.590

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 412.593

Asistencia socioeconómica 366.146

Otros gastos de personal 715.420

Compra de bienes y servicios 1.709.901

Bienes de consumo 236.390

Servicios no personales 1.473.511

Depreciación y amortización 24.400

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 97.600

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FUNDACIÓN FONDO EDITORIAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL

"WILLIAN LARA"

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0287 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 122.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 122.000

Ahorro en cuenta corriente 97.600

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.400

2.2 GASTOS DE CAPITAL 122.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 122.000

Formación bruta de capital fijo 122.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 122.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0291

Fundación de Atención Integral al Pueblo

Legislador

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

1

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO LEGISLADOR POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación de Atención Integral al Pueblo Legislador, fue creada según Resolución de la Asamblea Nacional publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.062 de fecha 30.11.2012, para la creación, coordinación y ejecuciones de programas sociales, así como garantizar apoyo y asistencia a los sectores sociales más necesitados del país, a fin de contribuir con elevar los niveles de desarrollo y bienestar social, y en consecuencia dignificar la calidad de vida de la población venezolana. La Fundación, con la finalidad de cumplir con la meta social propuesta, orientará los recursos asignados a garantizar apoyo y asistencia a los sectores sociales más necesitados del país, con el fin de dignificar la calidad de vida de los venezolanos, a través de programas sociales que permitan a la población de menores recursos consolidar sus derechos humanos promoviendo valores superiores de justicia, igualdad, solidaridad, democracia y responsabilidad social, a los fines de promover la defensa y el desarrollo de las personas y su dignidad dando paso a una sociedad más igualitaria y justa, rumbo al socialismo, sustentado en el rol del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia como lo consagra nuestra Constitución Nacional.

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO

LEGISLADOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 12.000.000

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 12.000.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.000.000

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 12.000.000

De la República 12.000.000

TOTAL RECURSOS 12.000.000

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO

LEGISLADOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 12.000.000

GASTOS DE CONSUMO 2.278.955

Remuneraciones 1.984.766

Sueldos, salarios y otras retribuciones 663.120

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 25.947

Aportes patronales 1.026.504

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 185.735

Asistencia socioeconómica 83.460

Compra de bienes y servicios 247.389

Bienes de consumo 197.389

Servicios no personales 50.000

Impuestos indirectos 46.800

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.721.045

Al sector privado 9.721.045

Donaciones corrientes al sector privado 9.721.045

Donaciones a personas 9.721.045

TOTAL GASTOS 12.000.000

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO

LEGISLADOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120798 Garantizar apoyo y asistencia a

los sectores sociales más

necesitados del país.

Persona 160 9.731.045 9.731.045

TOTAL 9.731.045 9.731.045

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO

LEGISLADOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

1.984.766 1.984.766

02 Gestión administrativa 284.189 284.189

TOTAL 2.268.955 2.268.955

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO

LEGISLADOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 2 2 4 477.600 477.600

Alto Nivel y de Dirección 1 1 139.200 139.200

Directivo 2 1 3 338.400 338.400

TOTAL 2 2 4 477.600 477.600

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO

LEGISLADOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.984.766

4.02 Materiales, suministros y mercancías 197.389

4.03 Servicios no personales 96.800

4.07 Transferencias y donaciones 9.721.045

TOTAL 12.000.000

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL PUEBLO

LEGISLADOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0291 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 12.000.000

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 12.000.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.000.000

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 12.000.000

De la República 12.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 12.000.000

GASTOS DE CONSUMO 2.278.955

Remuneraciones 1.984.766

Sueldos, salarios y otras retribuciones 663.120

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 25.947

Aportes patronales 1.026.504

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 185.735

Asistencia socioeconómica 83.460

Compra de bienes y servicios 247.389

Bienes de consumo 197.389

Servicios no personales 50.000

Impuestos indirectos 46.800

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.721.045

Al sector privado 9.721.045

Donaciones corrientes al sector privado 9.721.045

Donaciones a personas 9.721.045

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0

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A0420

Fundación Televisora de la Asamblea

Nacional (ANTV)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

1

FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL (ANTV) POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Televisora de la Asamblea Nacional (ANTV), fue creada mediante resolución administrativa de la Directiva de la Asamblea Nacional, publicada en Gaceta Oficial el martes 15 de febrero de 2005, bajo el número 38.127 y registrada en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito del Municipio Libertador del Distrito Federal, con fecha de otorgamiento para el día 24 de marzo de 2005, bajo el Número 33, Protocolo 1, Tomo 25. La Fundación tiene como misión la creación de un canal de información, opinión y formación, de carácter político, cuyo contenido sea entretenido, ameno y dinámico, con altísima calidad y estética propia, que permita promover la participación ciudadana para la apropiación colectiva de la estructura política; y así impulsar y promover la contraloría social en el proceso de elaboración de leyes y su gestión pública, el respeto por el patrimonio de una nación pluricultural y multiétnica, el respeto a los derechos humanos, activación de procesos sociales y culturales, con el objeto de consolidar la autodeterminación e integración de los pueblos y la concepción pluripolar del orden mundial. La visión es la de ser un canal formativo, con gran audiencia nacional que promueva el respeto y la tolerancia, a través de un lenguaje audiovisual innovador que conduzca a la audiencia al acontecer legislativo que adelanta la Asamblea Nacional. Su objetivo general es la construcción de un medio de comunicación de carácter político y educativo que difunda el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional, a fin de cumplir el mandato constitucional de consolidación de la democracia participativa y protagónica. En este sentido se propone:

Crear una estructura televisiva nacional de alta calidad para la transmisión de contenidos.

Ofrecer información de las actividades de la Asamblea Nacional (debates parlamentarios, trabajo de las comisiones, investigaciones, actos protocolares) de forma inmediata, creíble, veraz, balanceada y contextualizada.

Difundir perspectivas diversas en torno a los grandes temas y preocupaciones nacionales para el fomento del debate y la conciencia crítica ciudadana.

Fomentar la participación protagónica, organización y articulación de los pueblos mediante la creación de espacios para la difusión de las voces de la ciudadanía.

Desarrollar espacios pedagógicos sobre las leyes promulgadas a fin de fomentar su cumplimiento.

Difundir el trabajo de la Asamblea Nacional durante las 8.760 horas del año.

Producir 3.313 horas de programas y noticieros de la realidad nacional e Internacional.

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 38.484.268

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 38.484.268

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 38.484.268

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 38.484.268

De la República 38.484.268

TOTAL RECURSOS 38.484.268

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 36.313.967

GASTOS DE CONSUMO 36.313.967

Remuneraciones 27.958.400

Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.110.591

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.356.624

Aportes patronales 839.060

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.158.548

Asistencia socioeconómica 12.493.577

Compra de bienes y servicios 7.270.012

Bienes de consumo 3.490.333

Servicios no personales 3.779.679

Impuestos indirectos 1.085.555

GASTOS DE CAPITAL 2.170.301

INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.170.301

Formación bruta de capital fijo 2.015.883

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.897.583

Construcciones de bienes de dominio privado 118.300

Bienes intangibles 154.418

TOTAL GASTOS 38.484.268

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120439 Promoción de la Soberanía

Comunicacional a través de la

Fundación Televisora de la

Asamblea Nacional.

Hora 12.211 22.623.547 22.623.547

120506 Adecuación de la plataforma

tecnológica televisiva al formato

de Alta Definición (HD) de la

Fundación Televisora de la

Asamblea Nacional.

Sala 12 525.868 525.868

TOTAL 23.149.415 23.149.415

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

9.476.896 9.476.896

02 Gestión administrativa 5.857.957 5.857.957

TOTAL 15.334.853 15.334.853

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 81 172 35 288 4.750.664 1.788.492 6.539.156

Directivo 17 12 7 36 1.099.921 42.525 1.142.446

Profesional y Técnico 64 160 28 252 3.650.743 1.745.967 5.396.710

Personal Contratado 18 47 65 571.435 571.435

Profesional y Técnico 18 47 65 571.435 571.435

TOTAL 99 219 35 353 5.322.099 1.788.492 7.110.591

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 27.958.400

4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.490.333

4.03 Servicios no personales 4.865.234

4.04 Activos reales 2.170.301

TOTAL 38.484.268

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 38.484.268

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 38.484.268

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 38.484.268

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 38.484.268

De la República 38.484.268

1.2 GASTOS CORRIENTES 36.313.967

GASTOS DE CONSUMO 36.313.967

Remuneraciones 27.958.400

Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.110.591

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.356.624

Aportes patronales 839.060

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.158.548

Asistencia socioeconómica 12.493.577

Compra de bienes y servicios 7.270.012

Bienes de consumo 3.490.333

Servicios no personales 3.779.679

Impuestos indirectos 1.085.555

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.170.301

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 2.170.301

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.170.301

Ahorro en cuenta corriente 2.170.301

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FUNDACIÓN TELEVISORA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

(ANTV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0420 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 2.170.301

INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.170.301

Formación bruta de capital fijo 2.015.883

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.897.583

Construcciones de bienes de dominio privado 118.300

Bienes intangibles 154.418

2.3 ESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A1603

Fundación Radio de la Asamblea Nacional

(A.N. RADIO)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1603 -

1

FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N. RADIO) POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación Radio de la Asamblea Nacional, es una emisora radial de carácter pública, que tiene como objetivo la difusión de la Gestión Parlamentaria, en el ámbito Nacional y Regional. Como medio de comunicación de carácter político y educativo difunde el desarrollo del trabajo competente a la Asamblea Nacional. La Fundación orientará los recursos asignados a la consolidación de la democracia participativa y protagónica, dando cobertura a su premisa fundamental que se enmarca en mantener la transmisión del trabajo parlamentario, que permita el fortalecimiento del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la Radio de la Asamblea Nacional. Se tiene previsto, que con la infraestructura y plataforma tecnológica con la que se cuenta, continuar manteniendo en marcha todas y cada una de las actividades previstas, con la expectativa clara de poder cubrir otros espacios de nuestra geografía nacional de la mano del posicionamiento que en la actualidad estamos manejando. Con la ejecución de los recursos presupuestarios, la Fundación busca convertirse en prestadores de servicios de radiodifusión con cobertura en los cinco municipios de caracas, asumiendo como premisa fundamental la elaboración de contenidos informativos innovadores y siendo defensores de la riqueza cultural venezolana, para ser una tribuna del Poder Legislativo y del pueblo para la construcción del Estado Social de derecho y de justicia a partir de la ejecución de una política comunicacional que desde el Estado se decida, para así romper con el cerco mediático de las empresas privadas de comunicación.

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FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.

RADIO)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1603 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 3.560.256

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.560.256

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.560.256

Transferencias corrientes del sector público 3.560.256

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 3.560.256

De la República 3.560.256

TOTAL RECURSOS 3.560.256

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FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.

RADIO)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1603 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 3.560.256

GASTOS DE CONSUMO 3.560.256

Remuneraciones 3.092.281

Sueldos, salarios y otras retribuciones 839.370

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 912.559

Aportes patronales 118.658

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 328.273

Asistencia socioeconómica 893.421

Compra de bienes y servicios 467.975

Bienes de consumo 150.000

Servicios no personales 317.975

TOTAL GASTOS 3.560.256

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FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.

RADIO)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1603 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121137 Fortalecer el Sistema Bolivariano

de Comunicación e Información

desde la Radio de la Asamblea

Nacional

Hora 9.072 2.210.916 2.210.916

TOTAL 2.210.916 2.210.916

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

1.349.340 1.349.340

TOTAL 1.349.340 1.349.340

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FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.

RADIO)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1603 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 7 6 13 541.290 541.290

Profesional y Técnico 5 6 11 475.400 475.400

Personal Administrativo 2 2 65.890 65.890

Personal Contratado 4 3 7 298.080 298.080

Profesional y Técnico 4 3 7 298.080 298.080

TOTAL 11 9 20 839.370 839.370

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FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.

RADIO)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1603 -

6

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 3.092.281

4.02 Materiales, suministros y mercancías 150.000

4.03 Servicios no personales 317.975

TOTAL 3.560.256

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FUNDACIÓN RADIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL (A.N.

RADIO)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1603 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación

Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.560.256

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.560.256

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.560.256

Transferencias corrientes del sector público 3.560.256

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.560.256

De la República 3.560.256

Recursos Ordinarios 3.560.256

1.2 GASTOS CORRIENTES 3.560.256

GASTOS DE CONSUMO 3.560.256

Remuneraciones 3.092.281

Sueldos, salarios y otras retribuciones 839.370

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 912.559

Aportes patronales 118.658

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 328.273

Asistencia socioeconómica 893.421

Compra de bienes y servicios 467.975

Bienes de consumo 150.000

Servicios no personales 317.975

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0

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02

Contraloría General de la República

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Contraloría General de la República

A0398 Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado Gumersindo Torres

(COFAE)

A0416 Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la

República (SERSACON)

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A0398

Fundación Instituto de Altos Estudios de

Control Fiscal y Auditoria de Estado

Gumersindo Torres (COFAE)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0398 -

1

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL FISCAL Y AUDITORIA DE

ESTADO GUMERSINDO TORRES (COFAE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación para el año 2014 se propone la racionalización de los gastos de funcionamiento con base en la sana administración, que permitan brindar un servicio de capacitación técnica especializada de óptima calidad, como corresponde a un centro de altos estudios.

El fortalecimiento de la plataforma tecnológica, como apoyo a la gestión académica: videoconferencias, sistema de información documental bibliotecaria y avances en proyectos web.

De igual manera se propone actualizar la plataforma informática, consolidar y ampliar la educación a distancia, para con ello disminuir los gastos operativos.

Durante el año 2014 incrementará los servicios académicos, a través del aumento del número de actividades académicas, principalmente, con programas de capacitación que atenderán a las diferentes formas de organización del Poder Popular (Consejos Comunales, Empresas de Producción Social, entre otros), así como los Órganos financiadores de estos.

De igual forma, COFAE como el Centro de Altos de Estudios de la Contraloría General de la República, asume el liderazgo académico en la homologación de criterios metodológicos en la capacitación de las Contralorías de Estado, Municipios y las Unidades de Auditoría Internas a través de sus diferentes modalidades de capacitación.

El aumento también vendrá dado por la continuación de programas de capacitación para la Contraloría General de la República y por la captación de nuevos participantes de distintos organismos públicos y privados capacitando a una población aproximada de 8.300 participantes en sus actividades presenciales.

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL

FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES

(COFAE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0398 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 8.300.317

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.300.317

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6.800.317

Venta de otros bienes y servicios 6.800.317

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000

Transferencias corrientes del sector público 1.500.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.500.000

De la República 1.500.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 20.482.183

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 20.482.183

Disminución de otros activos financieros 20.482.183

Disminución de disponibilidades 20.482.183

Disminución de bancos 20.482.183

TOTAL RECURSOS 28.782.500

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL

FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES

(COFAE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0398 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 28.422.700

GASTOS DE CONSUMO 28.422.700

Remuneraciones 13.514.025

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.171.828

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.510.045

Aportes patronales 1.118.588

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.673.356

Asistencia socioeconómica 1.040.208

Compra de bienes y servicios 13.491.981

Bienes de consumo 6.372.504

Servicios no personales 7.119.477

Impuestos indirectos 1.416.694

GASTOS DE CAPITAL 359.800

INVERSIÓN REAL DIRECTA 349.800

Formación bruta de capital fijo 349.800

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 349.800

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 10.000

Al sector privado 10.000

Transferencias de capital al sector privado 10.000

A personas 10.000

TOTAL GASTOS 28.782.500

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL

FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES

(COFAE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0398 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121953 Investigación, desarrollo y

asesoría en gestión pública y

control fiscal

documento 53 5.094.673 5.094.673

122410 Actualización, nivelación en

Gestión Pública y Control Fiscal

curso 352 8.840.062 1.500.000 10.340.062

122511 Formación de Especialistas en

Auditoría de Estado y Control

Fiscal

curso 1 954.253 954.253

122557 Gestión Promocional,

Comunicacional y Cultural

evento

18 6.419.862 6.419.862

TOTAL 21.308.850 1.500.000 22.808.850

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

2.473.126 2.473.126

02 Gestión administrativa 3.500.524 3.500.524

TOTAL 5.973.650 5.973.650

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL

FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES

(COFAE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0398 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 5 2 5 12 2.558.160 360.624 2.918.784

Alto Nivel y de Dirección 2 1 1 4 1.493.484 1.493.484

Personal Docente 3 1 4 8 1.064.676 360.624 1.425.300

Personal Contratado 49 21 70 2.253.044 2.253.044

Personal Docente 49 21 70 2.253.044

2.253.044

TOTAL 54 23 5 82 4.811.204 360.624 5.171.828

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 13.514.025

4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.372.504

4.03 Servicios no personales 8.536.171

4.04 Activos reales 349.800

4.07 Transferencias y donaciones 10.000

TOTAL 28.782.500

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL

FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES

(COFAE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0398 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 8.300.317

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.300.317

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 6.800.317

Venta de otros bienes y servicios 6.800.317

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000

Transferencias corrientes del sector público 1.500.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.500.000

De la República 1.500.000

Recursos Ordinarios 1.500.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 28.422.700

GASTOS DE CONSUMO 28.422.700

Remuneraciones 13.514.025

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.171.828

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 4.510.045

Aportes patronales 1.118.588

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.673.356

Asistencia socioeconómica 1.040.208

Compra de bienes y servicios 13.491.981

Bienes de consumo 6.372.504

Servicios no personales 7.119.477

Impuestos indirectos 1.416.694

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (20.122.383)

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DE CONTROL

FISCAL Y AUDITORIA DE ESTADO GUMERSINDO TORRES

(COFAE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0398 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL (20.122.383)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (20.122.383)

Desahorro en cuenta corriente (20.122.383)

2.2 GASTOS DE CAPITAL 359.800

INVERSIÓN REAL DIRECTA 349.800

Formación bruta de capital fijo 349.800

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 349.800

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 10.000

Al sector privado 10.000

Transferencias de capital al sector privado 10.000

A personas 10.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (20.482.183)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 20.482.183

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 20.482.183

Disminución de otros activos financieros 20.482.183

Disminución de disponibilidades 20.482.183

Disminución de bancos 20.482.183

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 20.482.183

DÉFICIT FINANCIERO 20.482.183

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A0416

Fundación para los Servicios de Salud y

Previsión Social de la Contraloría General

de la República (SERSACON)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0416 -

1

FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SERSACON)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría General de la República (SERSACON), busca implementar los planes y ejecutar las actividades orientadas a garantizar la asistencia médica preventiva, ambulatoria y hospitalaria del personal de la Contraloría General de la República y de su grupo familiar así como su respectivo financiamiento dentro de los límites y términos que se establezcan al efecto.

En este sentido, la Fundación orienta sus actividades a la implementación de la estructura con la cual poder cumplir su objetivo general, lo cual supone la realización de un cronograma de actividades de carácter operativo a ejecutarse durante todo el año, apoyándose en una plantilla de personal de la Contraloría General de la República.

La Fundación cuenta con dos (2) proyectos claramente diferenciados en cuanto a los objetivos que se pretenden cumplir y los recursos asignados para ello:

Servicio Médico y Asistencia Social

Previsión Social, Esparcimiento y Recreación.

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FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN

SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(SERSACON)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0416 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 50.483.818

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 50.483.818

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.483.818

Transferencias corrientes del sector público 50.483.818

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 50.483.818

De la República 50.483.818

TOTAL RECURSOS 50.483.818

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FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN

SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(SERSACON)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0416 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 48.847.043

GASTOS DE CONSUMO 48.847.043

Compra de bienes y servicios 48.836.773

Bienes de consumo 3.796.397

Servicios no personales 45.040.376

Impuestos indirectos 10.270

GASTOS DE CAPITAL 1.399.275

INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.399.275

Formación bruta de capital fijo 1.399.275

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.399.275

APLICACIONES FINANCIERAS 237.500

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 237.500

Disminución de cuentas y efectos por pagar 237.500

Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y

largo plazo 237.500

Disminución de efectos a pagar a proveedores a

mediano y largo plazo

237.500

TOTAL GASTOS 50.483.818

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FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN

SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(SERSACON)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0416 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

122509 Servicio Medico y Asistencia

Social

caso 8.600 41.138.625 41.138.625

122699 Previsión Social, Esparcimiento y

Recreación.

actividad 65 9.345.193 9.345.193

TOTAL 50.483.818 50.483.818

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FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN

SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(SERSACON)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0416 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.796.397

4.03 Servicios no personales 45.050.646

4.04 Activos reales 1.399.275

4.11 Disminución de pasivos 237.500

TOTAL 50.483.818

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FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN

SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(SERSACON)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0416 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 50.483.818

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 50.483.818

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.483.818

Transferencias corrientes del sector público 50.483.818

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 50.483.818

De la República 50.483.818

Recursos Ordinarios 50.483.818

1.2 GASTOS CORRIENTES 48.847.043

GASTOS DE CONSUMO 48.847.043

Compra de bienes y servicios 48.836.773

Bienes de consumo 3.796.397

Servicios no personales 45.040.376

Impuestos indirectos 10.270

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.636.775

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.636.775

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.636.775

Ahorro en cuenta corriente 1.636.775

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.399.275

INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.399.275

Formación bruta de capital fijo 1.399.275

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.399.275

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FUNDACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN

SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

(SERSACON)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0416 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 237.500

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 237.500

SUPERÁVIT FINANCIERO 237.500

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 237.500

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 237.500

Disminución de cuentas y efectos por pagar 237.500

Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 237.500

Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo

plazo

237.500

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03

Consejo Nacional Electoral

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Consejo Nacional Electoral

A0248 Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral

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A0248

Fundación Instituto de Altos Estudios del

Poder Electoral

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0248 -

1

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER ELECTORAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Política de Gastos de la Fundación para el año 2014, está enmarcada en los lineamientos establecidos en materia electoral por el órgano de adscripción como es el Consejo Nacional Electoral.

La distribución del Presupuesto, se orienta principalmente a actividades de funcionamiento y a la ejecución del proyecto planteado con acciones específicas que requieren de bajos recursos financieros, para lo cual se establecen como estrategias las siguientes:

Racionalizar los gastos de funcionamiento del Instituto a montos mínimos imprescindibles para brindar un servicio de formación especializada.

Impartir estudios de alto nivel en materia electoral, registro civil y ciencias afines, con funcionarios del Consejo Nacional Electoral especializados en la materia.

Simplificar los procesos de edición y publicación de obras.

En cuanto a la cobertura de los servicios a prestar la Fundación Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE) tiene como objetivo, cumplir con las siguientes actividades:

Dirigir la formación integral con miras a obtener 750 participantes en las actividades presenciales.

Atender a través del Centro de Documentación e Información a 2.000 usuarios.

Realizar 10 investigaciones, con el objetivo de fortalecer los contenidos programáticos de las distintas áreas formativas de la Fundación.

Editar y publicar 11 obras relacionadas con la materia electoral, registro civil, cultural y afines, destinados a la venta o donaciones.

Promocionar intercambios con instituciones homólogas, dentro y fuera del país, en materia de investigación y formación.

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER

ELECTORAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0248 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 25.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 25.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000

Transferencias corrientes del sector público 25.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 25.000

De la República 25.000

TOTAL RECURSOS 25.000

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER

ELECTORAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0248 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 25.000

GASTOS DE CONSUMO 25.000

Compra de bienes y servicios 22.322

Bienes de consumo 21.250

Servicios no personales 1.072

Impuestos indirectos 2.678

TOTAL GASTOS 25.000

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER

ELECTORAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0248 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

122776 Consolidación de la escuela del

pensamiento del Poder Electoral

participante 750

20.048 20.048

TOTAL 20.048 20.048

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

02 Gestión administrativa 4.952

4.952

TOTAL 4.952 4.952

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER

ELECTORAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0248 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.02 Materiales, suministros y mercancías 21.250

4.03 Servicios no personales 3.750

TOTAL 25.000

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FUNDACIÓN INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DEL PODER

ELECTORAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0248 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 25.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 25.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000

Transferencias corrientes del sector público 25.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 25.000

De la República 25.000

Recursos Ordinarios 25.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 25.000

GASTOS DE CONSUMO 25.000

Compra de bienes y servicios 22.322

Bienes de consumo 21.250

Servicios no personales 1.072

Impuestos indirectos 2.678

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0

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06

Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Exteriores

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Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

A0170 Servicio Autónomo Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual

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A0170

Servicio Autónomo Instituto de Altos

Estudios Diplomáticos Pedro Gual

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -

1

SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO

GUAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, tiene sus objetivos enmarcados en el Decreto de

Creación N° 484 de fecha 28 de febrero de 1991, por tanto a través de su proyecto fundamental “Formación

integral especializada en relaciones internacionales y política exterior”, atenderá para el próximo ejercicio fiscal

los cursos y las labores de documentación e investigación requeridas para cubrir las necesidades que tiene el

país, a fin de preparar funcionarios que participen en forma eficiente y eficaz, en lo que respecta a relaciones

diplomáticas.

Con la finalidad de apuntalar la gestión del Instituto, principalmente en lo que se refiere a intercambio

interinstitucional, se ha programado para el año 2014, la suscripción de convenios y la realización de eventos

con diversas Academias Diplomáticas y Universidades, tanto del país como del exterior. Igualmente, tiene

previsto desarrollar cursos con la participación de 1.400 funcionarios del Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Exteriores y de otros organismos públicos de la Administración Central; asimismo, se desarrollarán

proyectos de investigación, que originarán 20 publicaciones en el año.

Para la concreción de estas metas, este organismo contará con un presupuesto de Bs. 16.360.713.

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SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 11.200.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 11.200.000

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 200.000

Venta de otros bienes y servicios 200.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000.000

Transferencias corrientes del sector público 11.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 11.000.000

De la República 11.000.000

INGRESOS DE CAPITAL 60.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 60.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 60.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.100.713

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.100.713

Disminución de otros activos financieros 5.100.713

Disminución de disponibilidades 5.100.713

Disminución de caja 5.100.713

TOTAL RECURSOS 16.360.713

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SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 15.935.713

GASTOS DE CONSUMO 14.435.713

Remuneraciones 8.130.090

Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.118.505

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.399.834

Aportes patronales 993.662

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 618.089

Compra de bienes y servicios 6.245.623

Bienes de consumo 1.585.418

Servicios no personales 4.660.205

Depreciación y amortización 60.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.500.000

Al sector público 1.500.000

Donaciones corrientes al sector público 1.500.000

A la República 1.500.000

GASTOS DE CAPITAL 425.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 425.000

Formación bruta de capital fijo 425.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 425.000

TOTAL GASTOS 16.360.713

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SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad

Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes Fem. Masc. Total

120.232 Formación integral especializada

en relaciones internacionales y

política exterior Participante 1.400 712.696 11.000.000 11.712.696

TOTAL 712.696 11.000.000 11.712.696

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

02 Gestión administrativa 4.648.017 4.648.017

TOTAL 4.648.170 4.648.017

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SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 71 67 138 3.118.505 3.118.505

Administrativo 21 17 38 2.001.065 2.001.065

Docente 50 50 100 1.117.440 1.117.440

TOTAL 71 67 138 3.118.505 3.118.505

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 8.130.090

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.585.418

4.03 Servicios no personales 4.660.205

4.04 Activos reales 425.000

4.07 Transferencias y donaciones 1.500.000

4.08 Otros gastos 60.000

TOTAL 16.360.713

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SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 11.200.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 11.200.000

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 200.000

Venta de otros bienes y servicios 200.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000.000

Transferencias corrientes del sector público 11.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 11.000.000

De la República (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores) 11.000.000

Recursos Ordinarios 11.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 15.935.713

GASTOS DE CONSUMO 14.435.713

Remuneraciones 8.130.090

Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.118.505

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.399.834

Aportes patronales 993.662

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 618.089

Compra de bienes y servicios 6.245.623

Bienes de consumo 1.585.418

Servicios no personales 4.660.205

Depreciación y amortización 60.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.500.000

Al sector público 1.500.000

Donaciones corrientes al sector público 1.500.000

A la República 1.500.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (4.735.713)

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SERVICIO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0170 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL (4.675.713)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (4.675.713)

(Desahorro) en cuenta corriente (4.735.713)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 60.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 425.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 425.000

Formación bruta de capital fijo 425.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 425.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (5.100.713)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.100.713

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.100.713

Disminución de otros activos financieros 5.100.713

Disminución de disponibilidades 5.100.713

Disminución de caja 5.100.713

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 5.100.713

DÉFICIT FINANCIERO 5.100.713

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08

Ministerio del Poder Popular para la

Defensa

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Ministerio del Poder Popular para la Defensa

A0005 Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas (IACFA)

A0044 Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)

A0050 Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Nacionales (IPSFA)

A0065 Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Educativos del Ministerio de la Defensa

(OCPSE)

A0066 Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional

A0100 Unidad Naval Coordinadora de los Servicios de Carenado, Reparaciones de Casco,

Reparaciones y Mantenimiento de Equipos y Sistemas de los Buques (UCOCAR)

A0126 Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-económica para el Personal de Empleados y

Obreros de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)

A0192 Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA)

A0193 Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo de la Armada (OCAMAR)

A0194 Servicio Autónomo sin Personalidad Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana (SAFAV)

A0195 Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional (SAMALGUARN)

A0293 Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

(SEDEFANB)

A0448 Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

A0485 Fundación de Cardiología Integral (FUNDACARDIN)

A1375 Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV)

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A0005

Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas

Armadas (IACFA)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

1

INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS (IACFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La misión del Instituto es contribuir a una mayor identificación entre los profesionales de la Institución Armada,

lo cual permite el incremento de la vida social de ellos y sus familiares, en consecuencia, el Círculo de las

Fuerzas Armadas funcionará como centro de recepciones, de cultura intelectual y física, de esparcimiento o

recreación y de alojamiento.

Su visión es ser una organización dotada de recursos humanos, materiales y financieros de alta calidad, para

lograr la autogestión y el autofinanciamiento en el mediano plazo, lo que permitirá proporcionar un óptimo

servicio en las áreas de recreación y alojamiento a los socios, sus familiares y demás usuarios en un ambiente

integrador con una sólida imagen y credibilidad, logrando con esto ubicarse entre los primeros clubes del país.

Su actividad principal es brindar a sus socios militares y civiles un excelente servicio en materia de recreación,

alojamiento y bienestar.

Dentro del nuevo enfoque de desarrollo del país, la función del IACFA está enmarcada dentro de los

lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana

Socialista 2013-2019, y para alcanzar sus objetivos se establece el logro de un Proyecto Presupuestario

específico: “Servicios de Relación Social Integral”, el cual se complementará con tres (3) Acciones

Centralizadas de apoyo, siguiendo las directrices emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El aporte del Ejecutivo Nacional se utilizará para cubrir parcialmente el gasto de personal. El personal activo del

IACFA está conformado por 1.049 trabajadores; y el personal pasivo asciende a 208.

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 364.384.856

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 364.384.856

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 272.543.387

Venta de otros bienes y servicios 272.543.387

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 11.496.967

Intereses 239.344

Intereses internos 239.344

Intereses por depósitos 239.344

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad 11.257.623

Alquileres 11.257.623

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000

Transferencias corrientes del sector público 24.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 24.000.000

De la República 24.000.000

OTROS INGRESOS 56.344.502

Otros ingresos ordinarios 56.344.502

INGRESOS DE CAPITAL 5.505.742

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 5.505.742

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.505.742

TOTAL RECURSOS 369.890.598

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 325.190.862

GASTOS DE CONSUMO 241.700.213

Remuneraciones 145.676.250

Sueldos, salarios y otras retribuciones 67.472.344

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 32.896.008

Aportes patronales 6.598.402

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 14.500.620

Asistencia socioeconómica 24.208.876

Compra de bienes y servicios 84.789.194

Bienes de consumo 37.793.535

Servicios no personales 46.995.659

Impuestos indirectos 5.729.027

Depreciación y amortización 5.505.742

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.316.223

Al sector privado 9.276.770

Transferencias corrientes al sector privado 9.276.770

Directas a personas 9.276.770

Pensiones y otros beneficios asociados 2.720.592

Jubilaciones y otros beneficios asociados 6.556.178

Al sector público 36.039.453

Transferencias corrientes al sector público 36.039.453

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para atender beneficios de la seguridad social 36.039.453

OTROS GASTOS CORRIENTES 38.174.426

Otros gastos corrientes 38.174.426

Bienes y servicios para la venta 38.174.426

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS DE CAPITAL 24.857.640

INVERSIÓN REAL DIRECTA 24.857.640

Formación bruta de capital fijo 24.050.554

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.123.992

Construcciones de bienes de dominio privado 11.926.562

Bienes intangibles 807.086

APLICACIONES FINANCIERAS 19.842.096

INVERSIÓN FINANCIERA 18.867.616

Incremento de otros activos financieros 18.867.616

Incremento de disponibilidades 18.867.616

Incremento de caja 18.867.616

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 974.480

Disminución de cuentas y efectos por pagar 974.480

Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y

largo plazo 974.480

Disminución de cuentas por pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 974.480

TOTAL GASTOS 369.890.598

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120183 Servicios de Relación Social

Integral

servicio 270.451.615 246.451.615 24.000.000 270.451.615

TOTAL 246.451.615 24.000.000 270.451.615

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

34.280.664 34.280.664

02 Gestión administrativa 19.842.096 19.842.096

03 Previsión y protección social 45.316.223 45.316.223

TOTAL 99.438.983 99.438.983

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 505 452 48 1.005 37.207.295 5.508.020 42.715.315

Profesional y Técnico 94 16 6 116 4.789.193 722.190 5.511.383

Personal Administrativo 61 14 12 87 3.591.894 541.643 4.133.537

Obrero 350 422 30 802 28.826.208 4.244.187 33.070.395

Personal Fijo a Tiempo Parcial 6 6 229.037 229.037

Obrero 6 6 229.037 229.037

Personal Contratado 10 28 38 1.850.263 1.850.263

Obrero 10 28 38 1.850.263 1.850.263

TOTAL 515 486 48 1.049 39.286.595 5.508.020 44.794.615

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 35 26 61 2.721.305

Empleados 10 7 17 2.721.305

Jubilados 54 93 147 6.555.465

Obreros 24 65 89 6.555.465

TOTAL 89 119 208 9.276.770

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 145.676.250

4.02 Materiales, suministros y mercancías 75.967.961

4.03 Servicios no personales 52.724.686

4.04 Activos reales 24.857.640

4.05 Activos financieros 18.867.616

4.07 Transferencias y donaciones 45.316.223

4.08 Otros gastos 5.505.742

4.11 Disminución de pasivos 974.480

TOTAL 369.890.598

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 364.384.856

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 364.384.856

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 272.543.387

Venta de otros bienes y servicios 272.543.387

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 11.496.967

Intereses 239.344

Intereses internos 239.344

Intereses por depósitos 239.344

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 11.257.623

Alquileres 11.257.623

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.000.000

Transferencias corrientes del sector público 24.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 24.000.000

De la República 24.000.000

Recursos Ordinarios 24.000.000

OTROS INGRESOS 56.344.502

Otros ingresos ordinarios 56.344.502

1.2 GASTOS CORRIENTES 325.190.862

GASTOS DE CONSUMO 241.700.213

Remuneraciones 145.676.250

Sueldos, salarios y otras retribuciones 67.472.344

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 32.896.008

Aportes patronales 6.598.402

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 14.500.620

Asistencia socioeconómica 24.208.876

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Compra de bienes y servicios 84.789.194

Bienes de consumo 37.793.535

Servicios no personales 46.995.659

Impuestos indirectos 5.729.027

Depreciación y amortización 5.505.742

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.316.223

Al sector privado 9.276.770

Transferencias corrientes al sector privado 9.276.770

Directas a personas 9.276.770

Pensiones y otros beneficios asociados 2.720.592

Jubilaciones y otros beneficios asociados 6.556.178

Al sector público 36.039.453

Transferencias corrientes al sector público 36.039.453

A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender

beneficios de la seguridad social 36.039.453

OTROS GASTOS CORRIENTES 38.174.426

Otros gastos corrientes 38.174.426

Bienes y servicios para la venta 38.174.426

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 39.193.994

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 44.699.736

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 44.699.736

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 39.193.994

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.505.742

2.2 GASTOS DE CAPITAL 24.857.640

INVERSIÓN REAL DIRECTA 24.857.640

Formación bruta de capital fijo 24.050.554

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.123.992

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INSTITUTO AUTÓNOMO CÍRCULO DE LAS FUERZAS

ARMADAS (IACFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0005 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Construcciones de bienes de dominio privado 11.926.562

Bienes intangibles 807.086

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 19.842.096

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 19.842.096

SUPERÁVIT FINANCIERO 19.842.096

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 19.842.096

INVERSIÓN FINANCIERA 18.867.616

Incremento de otros activos financieros 18.867.616

Incremento de disponibilidades 18.867.616

Incremento de caja 18.867.616

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 974.480

Disminución de cuentas y efectos por pagar 974.480

Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 974.480

Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo

plazo 974.480

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A0044

Instituto de Oficiales de las Fuerzas

Armadas en Situación de Retiro (IORFAN)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

1

INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN SITUACIÓN DE RETIRO

(IORFAN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de Retiro (IORFAN), como organismo encargado

de agrupar a todos los Oficiales que se encuentren o pasen a la situación de retiro o cesen en sus funciones,

tiene a su cargo, estimular su mutuo acercamiento y fortalecer los vínculos de fraternidad que deben existir

entre los miembros de la Institución Armada mediante todos los organismos del sector militar.

A este respecto, coordina y coopera elevándoles a la población afiliada y familiares, la gestión de sus

necesidades de asistencia inmediata dentro del área de Bienestar y Seguridad Social, abarcando todos los

medios de bienestar económico, social y cultural en acción conjunta, con las políticas, planes y proyectos, para

el personal militar y familiares inmediatos, en concordancia a todo lo relativo a sus derechos cualquiera que

fuera su tiempo de servicio prestado y contribuyendo de manera eficiente, con las demás dependencias de la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han establecido la prestación de servicio de Bienestar y Seguridad

Social, acorde a la calidad de vida a cada afiliado para satisfacer sus necesidades no previstas, proporcionando

mayor felicidad a estos adultos y adultas mayores.

Para el ejercicio económico financiero 2014, se estima atender la cantidad de 3.002 casos de atención de

bienestar económico, social y cultural de la población de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

en Situación de Retiro.

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 14.381.279

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 14.381.279

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.922.659

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.922.659

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 238.620

Intereses 106.620

Intereses internos 106.620

Intereses por préstamos 97.850

Intereses por depósitos 8.770

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad 132.000

Alquileres de tierras y terrenos 132.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000.000

Transferencias corrientes del sector público 12.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 12.000.000

De la República 12.000.000

OTROS INGRESOS 220.000

Otros ingresos ajenos a la operación 220.000

INGRESOS DE CAPITAL 71.620

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 71.620

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 71.620

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 28.380

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.380

Disminución de otros activos financieros 28.380

Disminución de disponibilidades 28.380

Disminución de bancos 28.380

TOTAL RECURSOS 14.481.279

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 14.381.279

GASTOS DE CONSUMO 12.829.100

Remuneraciones 11.095.110

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.040.389

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 2.198.916

Aportes patronales 404.771

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.305.761

Asistencia socioeconómica 2.145.273

Compra de bienes y servicios 1.555.865

Bienes de consumo 466.909

Servicios no personales 1.088.956

Impuestos indirectos 106.505

Depreciación y amortización 71.620

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.552.179

Al sector privado 1.552.179

Transferencias corrientes al sector privado 1.522.179

Directas a personas 862.179

Pensiones y otros beneficios asociados 406.285

Jubilaciones y otros beneficios asociados 455.894

Otras transferencias corrientes internas al sector

privado 660.000

Donaciones corrientes al sector privado 30.000

Donaciones a personas 30.000

GASTOS DE CAPITAL 100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000

Formación bruta de capital fijo 100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000

TOTAL GASTOS 14.481.279

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120186 Apoyo al Bienestar Social a los

Oficiales de la FANB en Situación

de retiro, Oficiales Asimilados con

derecho a pensión que hayan

cesado en sus funciones,

Cónyuges, Sobrevivientes y

Trabajadores del Instituto

caso 3.002 1.842.750 1.842.750

TOTAL 1.842.750 1.842.750

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

11.095.110 11.095.110

02 Gestión administrativa 638.529 42.711 681.240

03 Previsión y protección social 862.179 862.179

TOTAL 638.529 12.000.000 12.638.529

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 32 41 73 2.525.178 460.527 2.985.705

Directivo 1 27 28 916.596 63.600 980.196

Profesional y Técnico 9 2 11 431.586 149.644 581.230

Personal Administrativo 14 14 478.044 119.316 597.360

Obrero 8 12 20 698.952 127.967 826.919

TOTAL 32 41 73 2.525.178 460.527 2.985.705

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 3 3 6 406.285

Obreros 2 3 5 328.104

Empleados 1 1 78.181

Jubilados 4 3 7 455.894

Obreros 1 1 2 124.272

Empleados 3 2 5 331.622

TOTAL 7 6 13 862.179

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 11.095.110

4.02 Materiales, suministros y mercancías 466.909

4.03 Servicios no personales 1.195.461

4.04 Activos reales 100.000

4.07 Transferencias y donaciones 1.552.179

4.08 Otros gastos 71.620

TOTAL 14.481.279

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 14.381.279

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 14.381.279

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.922.659

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.922.659

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 238.620

Intereses 106.620

Intereses internos 106.620

Intereses por préstamos 97.850

Intereses por depósitos 8.770

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 132.000

Alquileres de tierras y terrenos 132.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.000.000

Transferencias corrientes del sector público 12.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 12.000.000

De la República 12.000.000

Recursos Ordinarios 12.000.000

OTROS INGRESOS 220.000

Otros ingresos ajenos a la operación 220.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 14.381.279

GASTOS DE CONSUMO 12.829.100

Remuneraciones 11.095.110

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.040.389

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 2.198.916

Aportes patronales 404.771

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.305.761

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Asistencia socioeconómica 2.145.273

Compra de bienes y servicios 1.555.865

Bienes de consumo 466.909

Servicios no personales 1.088.956

Impuestos indirectos 106.505

Depreciación y amortización 71.620

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.552.179

Al sector privado 1.552.179

Transferencias corrientes al sector privado 1.522.179

Directas a personas 862.179

Pensiones y otros beneficios asociados 406.285

Jubilaciones y otros beneficios asociados 455.894

Otras transferencias corrientes internas al sector privado 660.000

Donaciones corrientes al sector privado 30.000

Donaciones a personas 30.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 71.620

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 71.620

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 71.620

2.2 GASTOS DE CAPITAL 100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000

Formación bruta de capital fijo 100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (28.380)

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INSTITUTO DE OFICIALES DE LAS FUERZAS ARMADAS EN

SITUACIÓN DE RETIRO (IORFAN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0044 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 28.380

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 28.380

Disminución de otros activos financieros 28.380

Disminución de disponibilidades 28.380

Disminución de bancos 28.380

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 28.380

DÉFICIT FINANCIERO 28.380

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A0050

Instituto de Previsión Social de las Fuerzas

Armadas Nacionales (IPSFA)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

1

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(IPSFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), como organismo encargado de prestar y

garantizar el bienestar social de los afiliados y familiares inmediatos, fundamenta su política presupuestaria y

financiera en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad Social de la Fuerza Armada, y en lo

establecido en la Gran Misión “Negro Primero”, como política de Estado para desarrollar planes y programas

que se concentran en dar respuesta, a las necesidades sociales del personal militar y civil de la Fuerza Armada

Nacional Bolivariana.

Se estima para el ejercicio fiscal 2014 convertir al IPSFA en un Instituto de Identidad Socialista en pro del

interés social del personal militar y sus familiares, por lo tanto, la formulación de los diversos proyectos se

enmarcan en promover la satisfacción equitativa de las necesidades sociales, y la distribución de los beneficios

que ofrece este Ente rector para contribuir con la calidad de vida de cada afiliado, acorde con lo establecido en

el marco constitucional.

Para el logro y consolidación de los objetivos plasmados en el plan operativo anual, el Instituto seguirá

construyendo una sociedad igualitaria y justa, fortaleciendo el sistema de prevención, protección y seguridad

social al convertirse éste en el más poderoso instrumento para incrementar los niveles de bienestar

socioeconómico del pueblo venezolano.

En este sentido, el IPSFA consideró la consecución de una serie de proyectos contemplados en la Ley de

Seguridad Social destinados a la Administración de los recursos financieros de los Fondos de Pensiones,

Prestaciones a cargo del Estado y Cuidado Integral de la Salud; proyectos para apoyar el desarrollo de los

planes sociales establecidos por el Ejecutivo Nacional que promuevan el buen vivir del pueblo militar y sus

familiares; y por último, los proyectos desarrollados para la prestación de bienes, servicios, carteras crediticias

prestados en las diferentes sucursales IPSFA, a todo el personal militar y afiliado.

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 6.864.765.996

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.864.765.996

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 931.787.574

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 931.787.574

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 996.041.531

Venta de otros bienes y servicios 996.041.531

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 571.951.507

Intereses 221.442.114

Intereses internos 221.442.114

Intereses por préstamos 113.632.644

Intereses por depósitos 107.809.470

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad 350.509.393

Alquileres 350.509.393

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.312.785.378

Transferencias corrientes del sector público 4.312.785.378

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 4.312.785.378

De la República 4.312.785.378

OTROS INGRESOS 52.200.006

Otros ingresos ordinarios 52.200.006

INGRESOS DE CAPITAL 387.532.711

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 9.230.620

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 9.230.620

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS FUERZAS

ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

3

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 378.302.091

Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y

entes descentralizados sin fines empresariales 34.845.725

Al sector privado 34.845.725

Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y

entes descentralizados sin fines empresariales 343.456.366

Al sector privado 343.456.366

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 720.850.902

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 651.405.003

Disminución de otros activos financieros 651.405.003

Disminución de disponibilidades 595.228.747

Disminución de bancos 595.228.747

Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357

Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en

fideicomiso 23.956.822

Disminución de anticipos a proveedores 22.353.960

Disminución de anticipos a contratistas por contratos

a corto plazo 1.602.862

Disminución de otros activos financieros circulantes 5.707.077

INCREMENTO DE PASIVOS 69.445.899

Incremento de otros pasivos 69.445.899

Incremento de fondos de terceros 69.445.899

Incremento de otros fondos de terceros 69.445.899

TOTAL RECURSOS 7.973.149.609

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ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 6.507.435.755

GASTOS DE CONSUMO 3.304.504.161

Remuneraciones 373.454.179

Sueldos, salarios y otras retribuciones 128.614.226

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 86.328.296

Aportes patronales 17.988.216

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 40.807.314

Asistencia socioeconómica 97.880.327

Otros gastos de personal 1.835.800

Compra de bienes y servicios 2.819.848.877

Bienes de consumo 530.678.915

Servicios no personales 2.289.169.962

Impuestos indirectos 111.278.453

Depreciación y amortización 9.230.620

Variación de existencias -9.307.968

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.603.119.260

Al sector privado 2.493.235.910

Transferencias corrientes al sector privado 2.456.715.971

Directas a personas 1.643.993.348

Pensiones y otros beneficios asociados 1.616.089.048

Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.904.300

Otras transferencias corrientes internas al sector

privado 812.722.623

Donaciones corrientes al sector privado 36.519.939

Donaciones a personas 36.519.939

Al sector público 109.883.350

Transferencias corrientes al sector público 109.883.350

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para atender beneficios de la seguridad social 94.932.094

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ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

5

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

A entes descentralizados financieros no bancarios 14.951.256

OTROS GASTOS CORRIENTES 599.812.334

Otros gastos corrientes 599.812.334

Bienes y servicios para la venta 536.054.246

Otras pérdidas 63.758.088

GASTOS DE CAPITAL 1.042.705.180

INVERSIÓN REAL DIRECTA 530.581.993

Formación bruta de capital fijo 517.772.025

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 129.995.657

Construcciones de bienes de dominio privado 387.776.368

Incremento de existencias 9.307.968

De productos terminados y existencias 9.307.968

Bienes intangibles 3.502.000

INVERSIÓN FINANCIERA 512.123.187

Concesión de préstamos a corto plazo 14.540.000

Al sector privado 14.540.000

Concesión de préstamos a largo plazo 497.583.187

Al sector privado 497.583.187

APLICACIONES FINANCIERAS 423.008.674

INVERSIÓN FINANCIERA 385.133.959

Incremento de otros activos financieros 385.133.959

Incremento de disponibilidades 324.913.946

Incremento de caja 2.783.576

Incremento de inversiones temporales 322.130.370

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 587.277

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 587.277

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ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

6

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y

activos diferidos 59.632.736

Incremento de activos diferidos a corto plazo 59.632.736

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.874.715

Disminución de cuentas y efectos por pagar 37.874.715

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 37.874.715

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 37.874.715

TOTAL GASTOS 7.973.149.609

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ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

7

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código Denominación

Fecha

Inicio

Fecha

Fin

Acumulado al

31/12/2013

Presupuesto

2014

2015 Posteriores Total

120324 Remodelación, ampliación y construcción de la sucursal del

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) y

Centro Comercial los Próceres en Ciudad Bolívar, Estado

Bolívar.

01-01-2014 31-12-2016 126.667.695 176.155.008 176.155.009 478.977.712

TOTAL 126.667.695 176.155.008 176.155.009 478.977.712

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ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

8

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120128 Administración de los recursos del

fondo de pensiones del personal

militar de la FANB

Pensión 536.556 311.306.744 1.605.986.064 1.917.292.808

120142 Administración de los recursos del

fondo de prestaciones a cargo del

estado

Caso 32.461 2.328.502 612.735.533 615.064.035

120148 Administración de los recursos del

fondo de cuidado integral de la

salud del personal militar de la

FANB y familiares inmediatos.

Persona 186.898 713.813 900.711 634.608.626 1.970.489.208 483.881 2.605.581.715

120151 Sistema de Cartera de Crédito Caso 25.714 538.243.141 69.445.899 607.689.040

120154 Sistema Integrado de

Comercialización

Actividad 742.524 1.113.742.598 1.113.742.598

120157 Administración del sistema

integral de seguridad social

Persona 304.969 1.164.759 1.469.728 116.666.795 55.954.556 172.621.351

120213 Construcción de un centro de

servicio automotriz IPSFA-

Maracay

Metro cuadrado 2.187 36.050.317 36.050.317

120324 Remodelación, ampliación y

construcción de la sucursal del

Instituto de Previsión Social de la

Fuerza Armada (IPSFA) y Centro

Comercial los Próceres en Ciudad

Bolívar, Estado Bolívar.

Metro cuadrado 27.915 126.667.695 126.667.695

TOTAL 2.879.614.418 4.245.165.361 69.929.780 7.194.709.559

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ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

9

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

117.195.117 67.620.017 184.815.134

02 Gestión administrativa 496.961.231 8.746.739 505.707.970

03 Previsión y protección social 38.007.284 38.007.284

TOTAL 652.163.632 67.620.017 8.746.739 728.530.388

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS

FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

10

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 608 335 360 1.303 46.503.596 15.655.377 62.158.973

Profesional y Técnico 246 55 142 443 18.417.378 5.468.361 23.885.739

Personal Administrativo 228 38 158 424 12.580.632 4.697.946 17.278.578

Personal Médico 1 2 3 6 209.827 209.827

Obrero 133 240 57 430 15.295.759 5.489.070 20.784.829

Personal Contratado 269 171 440 17.211.115 17.211.115

Profesional y Técnico 75 48 123 6.648.380 6.648.380

Personal Administrativo 157 9 166 4.840.261 4.840.261

Obrero 37 114 151 5.722.474 5.722.474

TOTAL 877 506 360 1.743 63.714.711 15.655.377 79.370.088

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 4.356 42.464 46.820 1.616.089.048

Obreros 36 21 57 3.891.015

Empleados 68 23 91 6.211.969

Militares 4.252 42.420 46.672 1.605.986.064

Jubilados 154 221 375 27.904.300

Obreros 68 129 197 14.659.059

Empleados 86 92 178 13.245.241

TOTAL 4.510 42.685 47.195 1.643.993.348

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS

FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

11

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 373.454.179

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.066.733.161

4.03 Servicios no personales 2.400.448.415

4.04 Activos reales 521.274.025

4.05 Activos financieros 897.257.146

4.07 Transferencias y donaciones 2.603.119.260

4.08 Otros gastos 72.988.708

4.11 Disminución de pasivos 37.874.715

TOTAL 7.973.149.609

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS

FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

12

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 6.864.765.996

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.864.765.996

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 931.787.574

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 931.787.574

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 996.041.531

Venta de otros bienes y servicios 996.041.531

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 571.951.507

Intereses 221.442.114

Intereses internos 221.442.114

Intereses por préstamos 113.632.644

Intereses por depósitos 107.809.470

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 350.509.393

Alquileres 350.509.393

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.312.785.378

Transferencias corrientes del sector público 4.312.785.378

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 4.312.785.378

De la República 4.312.785.378

Recursos Ordinarios 3.473.585.378

Gestión Fiscal 839.200.000

OTROS INGRESOS 52.200.006

Otros ingresos ordinarios 52.200.006

1.2 GASTOS CORRIENTES 6.507.435.755

GASTOS DE CONSUMO 3.304.504.161

Remuneraciones 373.454.179

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS

FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

13

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Sueldos, salarios y otras retribuciones 128.614.226

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 86.328.296

Aportes patronales 17.988.216

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 40.807.314

Asistencia socioeconómica 97.880.327

Otros gastos de personal 1.835.800

Compra de bienes y servicios 2.819.848.877

Bienes de consumo 530.678.915

Servicios no personales 2.289.169.962

Impuestos indirectos 111.278.453

Depreciación y amortización 9.230.620

Variación de existencias (9.307.968)

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.603.119.260

Al sector privado 2.493.235.910

Transferencias corrientes al sector privado 2.456.715.971

Directas a personas 1.643.993.348

Pensiones y otros beneficios asociados 1.616.089.048

Jubilaciones y otros beneficios asociados 27.904.300

Otras transferencias corrientes internas al sector privado 812.722.623

Donaciones corrientes al sector privado 36.519.939

Donaciones a personas 36.519.939

Al sector público 109.883.350

Transferencias corrientes al sector público 109.883.350

A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender

beneficios de la seguridad social 94.932.094

A entes descentralizados financieros no bancarios 14.951.256

OTROS GASTOS CORRIENTES 599.812.334

Otros gastos corrientes 599.812.334

Bienes y servicios para la venta 536.054.246

Otras pérdidas 63.758.088

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS

FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

14

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 357.330.241

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 744.862.952

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 366.560.861

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 357.330.241

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 9.230.620

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 378.302.091

Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes

descentralizados sin fines empresariales 34.845.725

Al sector privado 34.845.725

Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes

descentralizados sin fines empresariales 343.456.366

Al sector privado 343.456.366

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.042.705.180

INVERSIÓN REAL DIRECTA 530.581.993

Formación bruta de capital fijo 517.772.025

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 129.995.657

Construcciones de bienes de dominio privado 387.776.368

Incremento de existencias 9.307.968

De productos terminados y existencias 9.307.968

Bienes intangibles 3.502.000

INVERSIÓN FINANCIERA 512.123.187

Concesión de préstamos a corto plazo 14.540.000

Al sector privado 14.540.000

Concesión de préstamos a largo plazo 497.583.187

Al sector privado 497.583.187

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS

FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

15

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (297.842.228)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 720.850.902

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 651.405.003

Disminución de otros activos financieros 651.405.003

Disminución de disponibilidades 595.228.747

Disminución de bancos 595.228.747

Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357

Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo 26.512.357

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 23.956.822

Disminución de anticipos a proveedores 22.353.960

Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 1.602.862

Disminución de otros activos financieros circulantes 5.707.077

INCREMENTO DE PASIVOS 69.445.899

Incremento de otros pasivos 69.445.899

Incremento de fondos de terceros 69.445.899

Incremento de otros fondos de terceros 69.445.899

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 720.850.902

INVERSIÓN FINANCIERA 385.133.959

Incremento de otros activos financieros 385.133.959

Incremento de disponibilidades 324.913.946

Incremento de caja 2.783.576

Incremento de inversiones temporales 322.130.370

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 587.277

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 587.277

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INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LAS

FUERZAS ARMADAS NACIONALES (IPSFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0050 -

16

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos

diferidos 59.632.736

Incremento de activos diferidos a corto plazo 59.632.736

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.874.715

Disminución de cuentas y efectos por pagar 37.874.715

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 37.874.715

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 37.874.715

DÉFICIT FINANCIERO 297.842.228

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A0065

Oficina Coordinadora de la Prestación de

los Servicios Educativos del Ministerio de

la Defensa (OCPSE)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0065 -

1

OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (OCPSE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La OCPSE continuará desarrollando su misión de apoyar financieramente a los centros educativos bajo la

dependencia del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, con los recursos provenientes de las

transferencias del sector público y privado y con el objeto de cubrir los gastos operativos para la prestación del

servicio educativo.

Para este año su presupuesto se ajusta a los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de

la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, con el propósito de continuar construyendo el

Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al modelo salvaje del capitalismo y con ello

asegurar la "mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad",

para nuestro pueblo.

En este contexto, el Ministerio tiene bajo su responsabilidad núcleos educativos que no cuentan con recursos

propios ni aportes institucionales para sufragar los gastos por este concepto, correspondiéndole sufragar el

costo de mantenimiento y alimentación. Específicamente el Viceministerio de Educación bajo sus políticas

educativas contempla la cooperación en los institutos de educación básica, media y diversificada a los fines de

garantizar una educación de calidad, en donde la OCPSE juega un papel importante en el apoyo a dichos

núcleos.

Tomando en consideración lo antes expuesto, el Instituto tiene como objetivos dar cumplimiento a la Ley en

materia educativa y laboral, además de garantizar la seguridad alimentaria de los niños y niñas de los referidos

centros.

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OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

(OCPSE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0065 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 2.000.263

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.000.263

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.263

Transferencias corrientes del sector público 2.000.263

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 2.000.263

De la República 2.000.263

TOTAL RECURSOS 2.000.263

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OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

(OCPSE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0065 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 2.000.263

GASTOS DE CONSUMO 2.000.263

Compra de bienes y servicios 1.823.613

Bienes de consumo 1.609.299

Servicios no personales 214.314

Impuestos Indirectos 176.650

TOTAL GASTOS 2.000.263

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OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

(OCPSE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0065 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120123 Servicios de administración de

fondos para los centros

educativos

Población 105.555 75.391 180.946 2.000.263 2.000.263

TOTAL 2.000.263 2.000.263

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OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

(OCPSE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0065 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.609.299

4.03 Servicios no personales 390.964

TOTAL 2.000.263

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OFICINA COORDINADORA DE LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA

(OCPSE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0065 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.000.263

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.000.263

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000.263

Transferencias corrientes del sector público 2.000.263

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.000.263

De la República 2.000.263

Recursos Ordinarios 2.000.263

1.2 GASTOS CORRIENTES 2.000.263

GASTOS DE CONSUMO 2.000.263

Compra de bienes y servicios 1.823.613

Bienes de consumo 1.609.299

Servicios no personales 214.314

Impuestos Indirectos 176.650

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0

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A0066

Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza

Armada Nacional

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 -

1

SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Servicio Autónomo de Salud de la Fuerza Armada Nacional, (SASFAN), será financiado exclusivamente con

los fondos generados por los hospitales militares y dependencias sanitarias adscritas a la Dirección General de

Salud de la Fuerza Armada Nacional, obtenidos por el canon de arrendamiento de los locales comerciales,

exámenes físicos y psiquiátricos, tramitación del porte de armas u otros servicios médicos que funcionen dentro

de las instalaciones de los centros médicos hospitalarios.

De igual forma, con los recursos provenientes del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas

Nacionales (IPSFA), por concepto del Cuidado Integral de Salud (6,5 por ciento), que serán dirigidos a la

adquisición de productos farmacéuticos, materiales médicos quirúrgicos, adquisición y reparaciones de equipos

médicos, en beneficio de la Red de Salud adscrita a la Dirección General de Salud.

El SASFAN garantizará que los ingresos generados, sean reintegrados equitativamente a los centros adscritos

dependientes de la Dirección General de Salud de la Fuerza Armada Nacional, con acciones tendentes a

mejorar la prestación de los servicios y asistencia médica a través de su presupuesto, en pro del sector salud

del Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Los gastos realizados por el Servicio Autónomo, se efectuarán de acuerdo a las necesidades prioritarias que

planteen los hospitales y dependencias adscritas, relacionadas con el apoyo de materiales y equipos médicos

quirúrgicos requeridos para el adecuado funcionamiento de la Red de Salud de la Fuerza Armada Nacional,

cancelar en centros médicos privados, exámenes de laboratorio, RX, estudios especiales a pacientes

hospitalizados (personal militar, afiliado y civil).

Así mismo, contribuirá con aquellos pacientes que requieran material médico quirúrgico, prótesis, material

ortopédico, así como exámenes especializados. Paralelamente, apoya el mejoramiento de la capacidad de las

instalaciones de infraestructura hospitalaria militar.

Es importante señalar, que el personal que labora para el Servicio es pagado a través de Dirección General de

Salud de la Fuerza Armada Nacional del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. No obstante, por

SASFAN se erogan subvenciones para tres (3) trabajadores contratados, lo cual se refleja en la Partida

presupuestaria 4.01 “Gastos de Personal”

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SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA

NACIONAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 97.362.667

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 97.362.667

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.430.573

Venta de otros bienes y servicios 2.430.573

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.932.094

Transferencias corrientes del sector público 94.932.094

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 94.932.094

De las instituciones de protección social 94.932.094

INGRESOS DE CAPITAL 77.403

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 77.403

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 77.403

TOTAL RECURSOS 97.440.070

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SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA

NACIONAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 97.440.070

GASTOS DE CONSUMO 32.565.050

Remuneraciones 65.484

Asistencia socioeconómica 65.484

Compra de bienes y servicios 22.692.697

Bienes de consumo 5.599.209

Servicios no personales 17.093.488

Impuestos indirectos 9.720.822

Depreciación y amortización 77.403

Provisiones y otros gastos 8.644

Cuentas incobrables 8.644

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 64.875.020

Al sector público 64.875.020

Donaciones corrientes al sector público 64.875.020

A la República 64.875.020

TOTAL GASTOS 97.440.070

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SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA

NACIONAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120184 Sistema de apoyo logístico de

salud para los centros

hospitalarios y asistenciales de la

Fuerza Armada Nacional

Bolivariana

Adquisición 21 1.876.790 94.932.094 96.808.884

TOTAL 1.876.790 94.932.094 96.808.884

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

65.484 65.484

02 Gestión administrativa 565.702 565.702

TOTAL 631.186 631.186

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SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA

NACIONAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 65.484

4.02 Materiales, suministros y mercancías 5.599.209

4.03 Servicios no personales 26.814.310

4.07 Transferencias y donaciones 64.875.020

4.08 Otros gastos 86.047

TOTAL 97.440.070

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SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA

NACIONAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 97.362.667

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 97.362.667

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 2.430.573

Venta de otros bienes y servicios 2.430.573

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 94.932.094

Transferencias corrientes del sector público 94.932.094

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 94.932.094

De las instituciones de protección social 94.932.094

1.2 GASTOS CORRIENTES 97.440.070

GASTOS DE CONSUMO 32.565.050

Remuneraciones 65.484

Asistencia socioeconómica 65.484

Compra de bienes y servicios 22.692.697

Bienes de consumo 5.599.209

Servicios no personales 17.093.488

Impuestos indirectos 9.720.822

Depreciación y amortización 77.403

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SERVICIO AUTÓNOMO DE SALUD DE LA FUERZA ARMADA

NACIONAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0066 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Provisiones y otros gastos 8.644

Cuentas incobrables 8.644

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 64.875.020

Al sector público 64.875.020

Donaciones corrientes al sector público 64.875.020

A la República 64.875.020

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (77.403)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (77.403)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 77.403

2.2 GASTOS DE CAPITAL 0

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0100

Unidad Naval Coordinadora de los

Servicios de Carenado, Reparaciones de

Casco, Reparaciones y Mantenimiento de

Equipos y Sistemas de los Buques

(UCOCAR)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

1

UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE CARENADO,

REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y

SISTEMAS DE LOS BUQUES (UCOCAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Cumpliendo con los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión

Bolivariana Socialista 2013-2019, así como con los criterios concebidos por la Comisión Central de Planificación

y las condiciones establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, este Servicio

Desconcentrado para este ejercicio económico financiero continuará con su misión de “Desarrollar

integralmente el negocio de la construcción, reparación y mantenimiento naval para buques de pequeño y

mediano porte, con fines oficiales o comerciales, optimizando continuamente los niveles de calidad y

productividad, generando recursos financieros para la autogestión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y

contribuir con el desarrollo de la Industria Naval Venezolana”.

Ucocar en el año 2014 prevé realizar mantenimiento a noventa y ocho (98) embarcaciones, de las cuales

dieciocho (18) pertenecen a la Armada Bolivariana y ochenta (80) al sector público y privado, para lo cual, en el

primer caso, recibirá una transferencia de recursos por parte del Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del

Poder Popular para la Defensa y en el segundo, cobrará por los servicios prestados.

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 449.898.122

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 449.898.122

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 379.791.350

Venta de otros bienes y servicios 379.791.350

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 220.000

Intereses 220.000

Intereses internos 220.000

Intereses por depósitos 220.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.886.772

Transferencias corrientes del sector público 69.886.772

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 69.886.772

De la República 69.886.772

INGRESOS DE CAPITAL 1.826.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.826.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.826.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 13.256.763

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.178

Disminución de otros activos financieros 150.178

Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 150.178

Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto

plazo 150.178

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir

de fondos en anticipos a corto plazo 150.178

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

3

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INCREMENTO DE PASIVOS 13.106.585

Incremento de cuentas y efectos por pagar 13.086.585

Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 13.086.585

Incremento de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 89.700

Incremento de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto venezolano de los Seguros Sociales 183.275

Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 12.813.610

Incremento de otros pasivos 20.000

Incremento de fondos de terceros 20.000

Incremento de depósitos recibidos en garantía 20.000

TOTAL RECURSOS 464.980.885

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 443.748.424

GASTOS DE CONSUMO 438.716.853

Remuneraciones 34.886.696

Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.649.516

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.337.400

Aportes patronales 918.780

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.808.000

Asistencia socioeconómica 3.855.500

Otros gastos de personal 317.500

Compra de bienes y servicios 384.179.380

Bienes de consumo 97.891.678

Servicios no personales 286.287.702

Impuestos indirectos 17.824.777

Depreciación y amortización 1.826.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.031.571

Al sector público 5.031.571

Transferencias corrientes al sector público 5.031.571

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 5.031.571

GASTOS DE CAPITAL 10.000.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.000.000

Formación bruta de capital fijo 9.950.000

Edificios e instalaciones 2.019.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.931.000

Bienes intangibles 50.000

APLICACIONES FINANCIERAS 11.232.461

INVERSIÓN FINANCIERA 10.812.848

Incremento de otros activos financieros 10.812.848

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

5

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de disponibilidades 6.149.698

Incremento de caja 6.149.698

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 4.062.972

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 4.062.972

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y

activos diferidos 178

Incremento de anticipos a proveedores 178

Incremento de otros activos financieros circulantes 600.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 419.613

Disminución de otros pasivos 419.613

Disminución de provisiones y reservas técnicas 100.000

Disminución de provisiones 100.000

Disminución de provisiones para beneficios

sociales 100.000

Disminución de otros pasivos a corto plazo 319.613

TOTAL GASTOS 464.980.885

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

6

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120244 Plan Varada de la Armada

Bolivariana

buque 18 69.886.772 69.886.772

120278 Sistema de gestión comercial

dirigido a entes públicos y/o

privados, nacionales o

extranjeros.

buque 80 303.833.080 303.833.080

TOTAL 303.833.080 69.886.772 373.719.852

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

13.771.000 13.771.000

02 Gestión administrativa 77.490.033 77.490.033

TOTAL 91.261.033 91.261.033

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

7

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 75 105 180 5.209.016 386.600 5.595.616

Profesional y Técnico 70 10 80 2.810.516 138.600 2.949.116

Obrero 5 95 100 2.398.500 248.000 2.646.500

Personal Contratado 57 93 150 5.139.000 5.139.000

Profesional y Técnico 47 3 50 1.060.851 1.060.851

Obrero 10 90 100 4.078.149 4.078.149

TOTAL 132 198 330 10.348.016 386.600 10.734.616

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 34.886.696

4.02 Materiales, suministros y mercancías 97.891.678

4.03 Servicios no personales 304.112.479

4.04 Activos reales 10.000.000

4.05 Activos financieros 10.812.848

4.07 Transferencias y donaciones 5.031.571

4.08 Otros gastos 1.826.000

4.11 Disminución de pasivos 419.613

TOTAL 464.980.885

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 449.898.122

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 449.898.122

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 379.791.350

Venta de otros bienes y servicios 379.791.350

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 220.000

Intereses 220.000

Intereses internos 220.000

Intereses por depósitos 220.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.886.772

Transferencias corrientes del sector público 69.886.772

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 69.886.772

De la República 69.886.772

Recursos Ordinarios 69.886.772

1.2 GASTOS CORRIENTES 443.748.424

GASTOS DE CONSUMO 438.716.853

Remuneraciones 34.886.696

Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.649.516

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.337.400

Aportes patronales 918.780

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.808.000

Asistencia socioeconómica 3.855.500

Otros gastos de personal 317.500

Compra de bienes y servicios 384.179.380

Bienes de consumo 97.891.678

Servicios no personales 286.287.702

Impuestos indirectos 17.824.777

Depreciación y amortización 1.826.000

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.031.571

Al sector público 5.031.571

Transferencias corrientes al sector público 5.031.571

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 5.031.571

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 6.149.698

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 7.975.698

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 7.975.698

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 6.149.698

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.826.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 10.000.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 10.000.000

Formación bruta de capital fijo 9.950.000

Edificios e instalaciones 2.019.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.931.000

Bienes intangibles 50.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.024.302)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 13.256.763

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.178

Disminución de otros activos financieros 150.178

Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 150.178

Disminución de deudas de cuentas por rendir a corto plazo 150.178

Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en

anticipos a corto plazo 150.178

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UNIDAD NAVAL COORDINADORA DE LOS SERVICIOS DE

CARENADO, REPARACIONES DE CASCO, REPARACIONES Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS BUQUES

(UCOCAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0100 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INCREMENTO DE PASIVOS 13.106.585

Incremento de cuentas y efectos por pagar 13.086.585

Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 13.086.585

Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 89.700

Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 183.275

Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 183.275

Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 12.813.610

Incremento de otros pasivos 20.000

Incremento de fondos de terceros 20.000

Incremento de depósitos recibidos en garantía 20.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 13.256.763

INVERSIÓN FINANCIERA 10.812.848

Incremento de otros activos financieros 10.812.848

Incremento de disponibilidades 6.149.698

Incremento de caja 6.149.698

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 4.062.972

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 4.062.972

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos

diferidos 178

Incremento de anticipos a proveedores 178

Incremento de otros activos financieros circulantes 600.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 419.613

Disminución de otros pasivos 419.613

Disminución de provisiones y reservas técnicas 100.000

Disminución de provisiones 100.000

Disminución de provisiones para beneficios sociales 100.000

Disminución de otros pasivos a corto plazo 319.613

DÉFICIT FINANCIERO 2.024.302

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A0126

Fondo Autónomo de Inversiones y

Previsión Socio-económica para el

Personal de Empleados y Obreros de las

Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

1

FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-ECONÓMICA PARA EL

PERSONAL DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio – Económica para el Personal de Empleados y Obreros

de las Fuerzas Armadas Nacionales (FONDOEFA), continúa con el cumplimiento de lo establecido en su objeto

de creación, el cual consiste en brindar bienestar social al personal de empleado y obrero que labora para la

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus familiares inmediatos. De igual forma, tiene como objetivo

proseguir con las actividades de administrar las inversiones y colocaciones, que permita la obtención de los

recursos necesarios para el logro de sus objetivos.

Las áreas de atención se dirigen primordialmente hacia la salud física y mental, vivienda, cultura, educación,

recreación, ahorro, créditos y otros aspectos que se orienten al mejoramiento del nivel de vida.

En cuanto a los gastos, estos se dirigen principalmente hacia la búsqueda de una mayor cobertura de los

servicios de bienestar social; así mismo, se estima racionalizar las erogaciones para la operatividad, sin

renunciar a los niveles de eficiencia en la atención a sus afiliados.

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 45.353.222

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 45.353.222

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 35.953.907

Venta de otros bienes y servicios 35.953.907

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.918.560

Intereses 1.918.560

Intereses internos 1.918.560

Intereses por préstamos 1.594.560

Intereses por depósitos 324.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.480.755

Transferencias corrientes del sector público 7.480.755

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 7.480.755

De la República 7.480.755

INGRESOS DE CAPITAL 7.539.852

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 624.852

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 624.852

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.915.000

Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y

entes descentralizados sin fines empresariales 4.695.000

Al sector privado 4.695.000

Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y

entes descentralizados sin fines empresariales 2.220.000

Al sector privado 2.220.000

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

3

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.200.000

INCREMENTO DE PASIVOS 1.200.000

Incremento de otros pasivos 1.200.000

Incremento de fondos de terceros 1.200.000

Incremento de otros fondos de terceros 1.200.000

TOTAL RECURSOS 54.093.074

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 44.933.991

GASTOS DE CONSUMO 41.275.922

Remuneraciones 7.161.900

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.302.301

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.245.411

Aportes patronales 470.947

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 958.374

Asistencia socioeconómica 184.867

Compra de bienes y servicios 33.489.170

Bienes de consumo 31.527.253

Servicios no personales 1.961.917

Depreciación y amortización 624.852

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS DE LA PROPIEDAD 644.076

Intereses 644.076

Intereses internos 644.076

Intereses por otros financiamientos 644.076

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 520.301

Al sector privado 520.301

Transferencias corrientes al sector privado 520.301

Directas a personas 520.301

Pensiones y otros beneficios asociados 46.446

Jubilaciones y otros beneficios asociados 272.409

Otras transferencias directas a personas 201.446

OTROS GASTOS CORRIENTES 2.493.692

Otros gastos corrientes 2.493.692

Otras perdidas 2.493.692

GASTOS DE CAPITAL 7.755.375

INVERSIÓN REAL DIRECTA 815.762

Formación bruta de capital fijo 815.762

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 815.762

INVERSIÓN FINANCIERA 6.939.613

Concesión de préstamos a corto plazo 4.647.513

Al sector privado 4.647.513

Concesión de préstamos a largo plazo 2.292.100

Al sector privado 2.292.100

APLICACIONES FINANCIERAS 1.403.708

INVERSIÓN FINANCIERA 803.708

Incremento de otros activos financieros 803.708

Incremento de disponibilidades 803.708

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

5

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de bancos 803.708

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 600.000

TOTAL GASTOS 54.093.074

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

6

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120200 Bienestar social e inversiones

destinadas al personal civil de la

FANB.

Servicio 11.758 46.612.319 7.161.900 53.774.219

TOTAL 46.612.319 7.161.900 53.774.219

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

7

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

02 Gestión administrativa

03 Previsión y protección social 318.855 318.855

TOTAL 318.855 318.855

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

8

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 67 22 89 2.332.806 2.332.806

Directivo 2 2 50.622 50.622

Profesional y Técnico 25 10 35 885.896 885.896

Personal Administrativo 24 1 25 632.783 632.783

Obrero 18 9 27 763.505 763.505

Personal Contratado 11 3 14 496.081 496.081

Profesional y Técnico 3 3 111.223 111.223

Personal Administrativo 5 2 7 259.522 259.522

Obrero 3 1 4 125.336 125.336

TOTAL 78 25 103 2.828.887 2.828.887

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 2 2 46.446

Obreros 2 2 46.446

Jubilados 10 1 11 272.409

Obreros 5 5 118.869

Empleados 5 1 6 153.540

TOTAL 12 1 13 318.855

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

9

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 7.161.900

4.02 Materiales, suministros y mercancías 31.527.253

4.03 Servicios no personales 1.961.917

4.04 Activos reales 815.762

4.05 Activos financieros 7.743.321

4.07 Transferencias y donaciones 520.301

4.08 Otros gastos 3.762.620

4.11 Disminución de pasivos 600.000

TOTAL 54.093.074

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 45.353.222

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 45.353.222

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 35.953.907

Venta de otros bienes y servicios 35.953.907

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 1.918.560

Intereses 1.918.560

Intereses internos 1.918.560

Intereses por préstamos 1.594.560

Intereses por depósitos 324.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.480.755

Transferencias corrientes del sector público 7.480.755

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 7.480.755

De la República 7.480.755

Recursos Ordinarios 7.480.755

1.2 GASTOS CORRIENTES 44.933.991

GASTOS DE CONSUMO 41.275.922

Remuneraciones 7.161.900

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.302.301

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.245.411

Aportes patronales 470.947

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 958.374

Asistencia socioeconómica 184.867

Compra de bienes y servicios 33.489.170

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Bienes de consumo 31.527.253

Servicios no personales 1.961.917

Depreciación y amortización 624.852

GASTOS DE LA PROPIEDAD 644.076

Intereses 644.076

Intereses internos 644.076

Intereses por otros financiamientos 644.076

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 520.301

Al sector privado 520.301

Transferencias corrientes al sector privado 520.301

Directas a personas 520.301

Pensiones y otros beneficios asociados 46.446

Jubilaciones y otros beneficios asociados 272.409

Otras transferencias directas a personas 201.446

OTROS GASTOS CORRIENTES 2.493.692

Otros gastos corrientes 2.493.692

Otras perdidas 2.493.692

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 419.231

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 7.959.083

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.044.083

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 419.231

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 624.852

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.915.000

Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes

descentralizados sin fines empresariales 4.695.000

Al sector privado 4.695.000

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

12

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes

descentralizados sin fines empresariales 2.220.000

Al sector privado 2.220.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 7.755.375

INVERSIÓN REAL DIRECTA 815.762

Formación bruta de capital fijo 815.762

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 815.762

INVERSIÓN FINANCIERA 6.939.613

Concesión de préstamos a corto plazo 4.647.513

Al sector privado 4.647.513

Concesión de préstamos a largo plazo 2.292.100

Al sector privado 2.292.100

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 203.708

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.403.708

INCREMENTO DE PASIVOS 1.200.000

Incremento de otros pasivos 1.200.000

Incremento de fondos de terceros 1.200.000

Incremento de otros fondos de terceros 1.200.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 203.708

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.403.708

INVERSIÓN FINANCIERA 803.708

Incremento de otros activos financieros 803.708

Incremento de disponibilidades 803.708

Incremento de bancos 803.708

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FONDO AUTÓNOMO DE INVERSIONES Y PREVISIÓN SOCIO-

ECONÓMICA PARA EL PERSONAL DE EMPLEADOS Y

OBREROS DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES

(FONDOEFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0126 -

13

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 600.000

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A0192

Oficina Coordinadora de Hidrografía y

Navegación (OCHINA)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

1

OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN (OCHINA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) dará continuidad con su misión de recaudar,

administrar e invertir los recursos provenientes de la aplicación de la Ley de Faros y Boyas; sustentar y

coadyuvar el mantenimiento, operatividad, disponibilidad, confiabilidad y optimización del Sistema Nacional de

Señalización y Ayudas a la Navegación Acuática (SINSEMA), con el objeto de brindar seguridad a la

navegación en los espacios acuáticos y mantener, adecuar y modernizar la infraestructura física de la Oficina

Coordinadora de Hidrografía y Navegación (OCHINA) y sus delegaciones a nivel nacional, con el propósito de

garantizar la soberanía y jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela.

En presupuesto, se presenta con una estructura presupuestaria conformada por los proyectos: Participación de

la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación en el Desarrollo Integral de la Nación, Subsistencia de la

Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación y sus Delegaciones Regionales, Realizar nuevas inversiones

para la modernización del SINSEMA, Preservación, optimización y equipamiento del Sistema Nacional de

Señalización Acuática (SINSEMA) y sus Unidades Adscritas y Servicios especializados en las áreas de Hidro-

oceanografía y Señalización Acuática y sus unidades adscritas. Las Acciones Centralizadas: Dirección y

Coordinación de los Trabajadores, Gestión Administrativa y Previsión y Protección Social.

Dentro de la Acción Centralizada Gestión Administrativa se focaliza la Partida de Transferencias y Donaciones,

los cuales se encuentran destinados a la transferencia de recursos financieros según los resultados de la

Gestión al Sector Público, según lo establecido en la Normativa Legal Vigente, así como la incorporación de la

partida de Donaciones internas de capital al sector público, a fin de cumplir con los lineamientos impartidos por

parte del Ministro del Poder Popular para la Defensa a través del Viceministerio de Servicio.

Todas las actividades a ejecutarse durante el ejercicio fiscal año 2014, serán financiadas con los recursos

económicos financieros obtenidos por la aplicación de la Ley de Faros y Boyas, en el cobro de la tasa vigente y

por los ingresos obtenidos por actividades conexas de la Oficina Coordinadora de Hidrografía y Navegación a

través de la autogestión.

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 661.978.543

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 661.978.543

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 313.075.912

Tasas 313.075.912

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 61.153.488

Venta de otros bienes y servicios 61.153.488

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.200.000

Intereses 19.200.000

Intereses internos 19.200.000

Intereses por depósitos 19.200.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 268.369.143

Transferencias corrientes del sector público 268.369.143

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 268.369.143

De los entes descentralizados sin fines empresariales 268.369.143

OTROS INGRESOS 180.000

Otros ingresos ajenos a la operación 180.000

INGRESOS DE CAPITAL 11.600.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 11.600.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.600.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 92.843.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 19.150.000

Disminución de otros activos financieros 19.150.000

Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 2.000.000

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

3

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 2.000.000

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en

fideicomiso 2.150.000

Disminución de fondos en anticipos 50.000

Disminución de anticipos a proveedores 750.000

Disminución de anticipos a contratistas por contratos

a corto plazo 1.350.000

Disminución de otros activos financieros no circulantes 15.000.000

INCREMENTO DE PASIVOS 73.693.000

Incremento de cuentas y efectos por pagar 73.693.000

Incremento de otras cuentas y efectos por pagar 73.693.000

Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 73.693.000

TOTAL RECURSOS 766.421.543

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 612.156.298

GASTOS DE CONSUMO 581.962.122

Remuneraciones 59.406.182

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.825.960

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.400.764

Aportes patronales 1.702.720

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.820.988

Asistencia socioeconómica 33.626.856

Otros gastos de personal 5.028.894

Compra de bienes y servicios 510.955.940

Bienes de consumo 85.228.000

Servicios no personales 425.727.940

Depreciación y amortización 11.600.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.194.176

Al sector privado 594.176

Transferencias corrientes al sector privado 594.176

Directas a personas 594.176

Pensiones y otros beneficios asociados 348.312

Jubilaciones y otros beneficios asociados 245.864

Al sector público 29.600.000

Transferencias corrientes al sector público 27.600.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 9.600.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para atender beneficios de la seguridad social 18.000.000

Donaciones corrientes al sector público 2.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

5

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS DE CAPITAL 140.410.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 140.410.000

Formación bruta de capital fijo 138.810.000

Edificios e instalaciones 2.500.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 136.310.000

Bienes intangibles 1.600.000

APLICACIONES FINANCIERAS 13.855.245

INVERSIÓN FINANCIERA 13.855.245

Incremento de otros activos financieros 13.855.245

Incremento de disponibilidades 13.855.245

Incremento de bancos 13.855.245

TOTAL GASTOS 766.421.543

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

6

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120239 Participación de la Oficina

Coordinadora de Hidrografía y

Navegación en el Desarrollo

Integral de la Nación

acción 330 5.810.000 5.810.000

120246 Subsistencia de la Oficina

Coordinadora de Hidrografía y

Navegación y sus Delegaciones

Regionales.

acción 100 69.180.000 69.180.000

120310 Realizar nuevas inversiones para

la modernización del SINSEMA

señalización 24 93.640.000 93.640.000

120335 Preservación, optimización y

equipamiento del Sistema

Nacional de Señalización

Acuática (SINSEMA) y sus

Unidades Adscritas

operación 165 165.500.000 165.500.000

120367 Servicios especializados en las

áreas de Hidrooceanografía y

Señalización Acuática.

servicio 7 45.577.000 268.369.140 313.946.140

TOTAL 379.707.000 268.369.140 648.076.140

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

7

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

60.195.982 60.195.982

02 Gestión administrativa 57.555.245 57.555.245

03 Previsión y protección social 594.176 594.176

TOTAL 118.345.403 118.345.403

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

8

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 73 58 131 5.686.400 3.013.404 8.699.804

Directivo 9 9 502.658 271.880 774.538

Profesional y Técnico 34 17 51 2.644.547 1.250.691 3.895.238

Personal Administrativo 31 4 35 1.265.475 775.497 2.040.972

Obrero 8 28 36 1.273.720 715.336 1.989.056

Personal Contratado 2 1 3 114.988 114.988

Profesional y Técnico 2 2 79.607 79.607

Personal Administrativo 1 1 35.381 35.381

TOTAL 75 59 134 5.801.388 3.013.404 8.814.792

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 2 1 3 348.312

Empleados 2 1 3 348.312

Jubilados 1 1 2 245.864

Empleados 1 1 2 245.864

TOTAL 3 2 5 594.176

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

9

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 59.406.182

4.02 Materiales, suministros y mercancías 85.228.000

4.03 Servicios no personales 425.727.940

4.04 Activos reales 140.410.000

4.05 Activos financieros 13.855.245

4.07 Transferencias y donaciones 30.194.176

4.08 Otros gastos 11.600.000

TOTAL 766.421.543

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 661.978.543

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 661.978.543

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 313.075.912

Tasas 313.075.912

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 61.153.488

Venta de otros bienes y servicios 61.153.488

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 19.200.000

Intereses 19.200.000

Intereses internos 19.200.000

Intereses por depósitos 19.200.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 268.369.143

Transferencias corrientes del sector público 268.369.143

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 268.369.143

De los entes descentralizados sin fines empresariales 268.369.143

OTROS INGRESOS 180.000

Otros ingresos ajenos a la operación 180.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 612.156.298

GASTOS DE CONSUMO 581.962.122

Remuneraciones 59.406.182

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.825.960

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.400.764

Aportes patronales 1.702.720

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.820.988

Asistencia socioeconómica 33.626.856

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(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Otros gastos de personal 5.028.894

Compra de bienes y servicios 510.955.940

Bienes de consumo 85.228.000

Servicios no personales 425.727.940

Depreciación y amortización 11.600.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.194.176

Al sector privado 594.176

Transferencias corrientes al sector privado 594.176

Directas a personas 594.176

Pensiones y otros beneficios asociados 348.312

Jubilaciones y otros beneficios asociados 245.864

Al sector público 29.600.000

Transferencias corrientes al sector público 27.600.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 9.600.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender

beneficios de la seguridad social 18.000.000

Donaciones corrientes al sector público 2.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 49.822.245

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 61.422.245

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 61.422.245

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 49.822.245

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.600.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 140.410.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 140.410.000

Formación bruta de capital fijo 138.810.000

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OFICINA COORDINADORA DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

(OCHINA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0192 -

12

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Edificios e instalaciones 2.500.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 136.310.000

Bienes intangibles 1.600.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (78.987.755)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 92.843.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 19.150.000

Disminución de otros activos financieros 19.150.000

Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo 2.000.000

Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 2.000.000

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 2.150.000

Disminución de fondos en anticipos 50.000

Disminución de anticipos a proveedores 750.000

Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 1.350.000

Disminución de otros activos financieros no circulantes 15.000.000

INCREMENTO DE PASIVOS 73.693.000

Incremento de cuentas y efectos por pagar 73.693.000

Incremento de otras cuentas y efectos por pagar 73.693.000

Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo 73.693.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 92.843.000

INVERSIÓN FINANCIERA 13.855.245

Incremento de otros activos financieros 13.855.245

Incremento de disponibilidades 13.855.245

Incremento de bancos 13.855.245

DÉFICIT FINANCIERO 78.987.755

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A0193

Oficina Coordinadora de Apoyo Marítimo

de la Armada (OCAMAR)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

1

OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA ARMADA (OCAMAR)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Para el ejercicio económico financiero 2014, las directrices del servicio continúan enmarcadas dentro de los

lineamientos previstos en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 – 2019, así como

dentro de las directrices emanadas de la Comisión Central de Planificación y del Ministerio del Poder Popular

para la Defensa, con la finalidad de impulsar la transformación del sistema económico, para la transición al

socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico

productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas; lo cual no sólo se circunscribe a la

misión de ésta Oficina sino que extiende su marco de acción a la colectividad, a través de la colaboración

brindada a las Misiones Robinson, Sucre, Barrio Adentro, Ribas y Brigada Humanitaria Internacional, con el

apoyo en los servicios de acopio y almacenamiento de las cargas subsidiadas y a las actividades culturales y

deportivas dirigidas tanto al personal de la institución y sus familiares, como fuera de ella.

El servicio de transporte marítimo en el marco de la logística integral, se adecua al mercado de fletes y pasajes

y a la estructura de fletes que establece el Servicio Desconcentrado para la rentabilidad de sus actividades.

Igualmente suscribe acuerdos con operadores públicos o privados con la finalidad de garantizar las

negociaciones. Para los servicios portuarios en Puerto Cabello y los servicios de almacén, aplican diversas

tarifas, mientras que para los Servicios de Agenciamiento y Logística Portuaria, se establecen convenios con los

clientes, fundamentalmente del sector público.

La política de gastos se orienta a cubrir las distintas operaciones, funciones administrativas y de mantenimiento

a los buques y su infraestructura; así como también los referidos a los servicios de agenciamiento y logística

portuaria, pero apegado a la racionalización y eficiencia atendiendo a las políticas de austeridad emanadas del

Ejecutivo Nacional.

El servicio de transporte, se atenderá de acuerdo a las características de los buques y a las rutas aperturadas.

Cubrirá la demanda de Servicios Portuarios, Almacén Puerto Cabello y Almacén La Guaira, Agenciamiento

Naviero en los Puertos Nacionales y Servicios al Proyecto Costa Afuera, contando con un personal

especializado en la atención de buques tanques, buques abastecedores, buques graneleros, buques gaseros,

buques químicos, de carga general y logística integral, de acuerdo a sus capacidades operativas.

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.363.691.588

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.363.691.588

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.355.235.705

Venta de otros bienes y servicios 1.355.235.705

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 8.455.883

Intereses 8.455.883

Intereses internos 8.455.883

Intereses por títulos-valores 8.455.883

INGRESOS DE CAPITAL 10.480.219

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 10.480.219

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.480.219

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 172.434.091

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 23.260.599

Disminución de otros activos financieros 23.260.599

Disminución de disponibilidades 10.278.907

Disminución de caja 123.907

Disminución de inversiones temporales 10.155.000

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en

fideicomiso 12.981.692

Disminución de anticipos a contratistas por contratos

a corto plazo 12.735.678

Disminución de activos diferidos a mediano y largo

plazo 246.014

INCREMENTO DE PASIVOS 149.173.492

Incremento de cuentas y efectos por pagar 141.284.068

Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y

largo plazo 141.284.068

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

3

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de cuentas por pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 141.284.068

Incremento de otros pasivos 7.889.424

Incremento de provisiones y reservas técnicas 7.889.424

Incremento de provisiones 7.889.424

Incremento de otras provisiones 7.889.424

TOTAL RECURSOS 1.546.605.898

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.266.046.360

GASTOS DE CONSUMO 1.224.548.028

Remuneraciones 46.720.700

Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.908.244

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.077.295

Aportes patronales 1.763.408

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.167.840

Asistencia socioeconómica 8.836.762

Otros gastos de personal 8.967.151

Compra de bienes y servicios 1.151.626.777

Bienes de consumo 186.117.294

Servicios no personales 965.509.483

Depreciación y amortización 10.480.219

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Provisiones y otros gastos 15.720.332

Cuentas incobrables 15.720.332

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 41.498.332

Al sector privado 6.320.000

Transferencias corrientes al sector privado 1.820.000

Directas a personas 1.820.000

Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.820.000

Donaciones corrientes al sector privado 4.500.000

Donaciones a personas 4.500.000

Al sector público 35.178.332

Transferencias corrientes al sector público 35.178.332

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 21.107.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para atender beneficios de la seguridad social 14.071.332

GASTOS DE CAPITAL 97.645.228

INVERSIÓN REAL DIRECTA 97.645.228

Formación bruta de capital fijo 92.645.228

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 85.212.614

Construcciones de bienes de dominio privado 7.432.614

Bienes intangibles 5.000.000

APLICACIONES FINANCIERAS 182.914.310

INVERSIÓN FINANCIERA 143.999.616

Incremento de otros activos financieros 143.999.616

Incremento de disponibilidades 16.751.756

Incremento de bancos 16.751.756

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 116.263.143

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 116.263.143

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

5

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y

activos diferidos 8.436.492

Incremento de anticipos a contratistas por contratos

de corto plazo 8.436.492

Incremento de otros activos financieros circulantes 2.548.225

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 38.914.694

Disminución de otros pasivos 38.914.694

Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.668.249

Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 18.246.445

TOTAL GASTOS 1.546.605.898

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

6

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120420 Servicio Logística Portuaria Servicio 360 256.618.859 256.618.859

120509 Transporte Marítimo Tonelada métrica 107.076 493.006.520 493.006.520

120603 Servicios Portuarios Buque 537 129.979.089 129.979.089

120657 Servicios de Almacén Unidad 48.000 230.313.292 230.313.292

120705 Participación del Servicio

Desconcentrado en el Desarrollo

Integral de la Nación.

Evento 60 4.000.000 4.000.000

TOTAL 1.113.917.760 1.113.917.760

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

7

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

28.959.080 28.959.080

02 Gestión administrativa 401.909.058 401.909.058

03 Previsión y protección social 1.820.000 1.820.000

TOTAL 432.688.138 432.688.138

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

8

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 45 30 41 116 4.009.967 2.400.275 6.410.242

Profesional y Técnico 21 4 17 42 1.974.200 1.396.955 3.371.155

Personal Administrativo 17 10 13 40 846.086 598.752 1.444.838

Obrero 7 16 11 34 1.189.681 404.568 1.594.249

Personal Contratado 29 17 46 2.241.054 2.241.054

Profesional y Técnico 12 8 20 1.400.038 1.400.038

Personal Administrativo 14 5 19 600.016 600.016

Obrero 3 4 7 241.000 241.000

TOTAL 74 47 41 162 6.251.021 2.400.275 8.651.296

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Jubilados 2 2 1.820.000

Empleados 2 2 1.820.000

TOTAL 2 2 1.820.000

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

9

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 46.720.700

4.02 Materiales, suministros y mercancías 186.117.294

4.03 Servicios no personales 965.509.483

4.04 Activos reales 97.645.228

4.05 Activos financieros 143.999.616

4.07 Transferencias y donaciones 41.498.332

4.08 Otros gastos 26.200.551

4.11 Disminución de pasivos 38.914.694

TOTAL 1.546.605.898

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ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.363.691.588

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.363.691.588

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 1.355.235.705

Venta de otros bienes y servicios 1.355.235.705

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 8.455.883

Intereses 8.455.883

Intereses internos 8.455.883

Intereses por títulos-valores 8.455.883

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.266.046.360

GASTOS DE CONSUMO 1.224.548.028

Remuneraciones 46.720.700

Sueldos, salarios y otras retribuciones 13.908.244

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 11.077.295

Aportes patronales 1.763.408

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.167.840

Asistencia socioeconómica 8.836.762

Otros gastos de personal 8.967.151

Compra de bienes y servicios 1.151.626.777

Bienes de consumo 186.117.294

Servicios no personales 965.509.483

Depreciación y amortización 10.480.219

Provisiones y otros gastos 15.720.332

Cuentas incobrables 15.720.332

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 41.498.332

Al sector privado 6.320.000

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Transferencias corrientes al sector privado 1.820.000

Directas a personas 1.820.000

Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.820.000

Donaciones corrientes al sector privado 4.500.000

Donaciones a personas 4.500.000

Al sector público 35.178.332

Transferencias corrientes al sector público 35.178.332

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 21.107.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender

beneficios de la seguridad social 14.071.332

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 97.645.228

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 108.125.447

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 108.125.447

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 97.645.228

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.480.219

2.2 GASTOS DE CAPITAL 97.645.228

INVERSIÓN REAL DIRECTA 97.645.228

Formación bruta de capital fijo 92.645.228

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 85.212.614

Construcciones de bienes de dominio privado 7.432.614

Bienes intangibles 5.000.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 10.480.219

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

12

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 182.914.310

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 23.260.599

Disminución de otros activos financieros 23.260.599

Disminución de disponibilidades 10.278.907

Disminución de caja 123.907

Disminución de inversiones temporales 10.155.000

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 12.981.692

Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 12.735.678

Disminución de activos diferidos a mediano y largo plazo 246.014

INCREMENTO DE PASIVOS 149.173.492

Incremento de cuentas y efectos por pagar 141.284.068

Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 141.284.068

Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo

plazo 141.284.068

Incremento de otros pasivos 7.889.424

Incremento de provisiones y reservas técnicas 7.889.424

Incremento de provisiones 7.889.424

Incremento de otras provisiones 7.889.424

SUPERÁVIT FINANCIERO 10.480.219

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 182.914.310

INVERSIÓN FINANCIERA 143.999.616

Incremento de otros activos financieros 143.999.616

Incremento de disponibilidades 16.751.756

Incremento de bancos 16.751.756

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 116.263.143

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 116.263.143

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos

diferidos 8.436.492

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OFICINA COORDINADORA DE APOYO MARÍTIMO DE LA

ARMADA (OCAMAR)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0193 -

13

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo 8.436.492

Incremento de otros activos financieros circulantes 2.548.225

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 38.914.694

Disminución de otros pasivos 38.914.694

Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.668.249

Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo 18.246.445

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A0194

Servicio Autónomo sin Personalidad

Jurídica de la Fuerza Aérea Venezolana

(SAFAV)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

1

SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA FUERZA AÉREA

VENEZOLANA (SAFAV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Servicio Autónomo de la Aviación es un órgano responsable del aprovechamiento de las instalaciones y

capacidades operativas que permiten la captación de ingresos para apoyar el presupuesto de la Aviación, cubrir

gastos por concepto de inversión, funcionamiento y cualquier otro gasto que contribuya con el desarrollo de la

organización, tiene como misión comercializar las capacidades del componente Aviación, con carácter de

autogestión, donde sus fortalezas son los criterios de calidad, innovación y avanzada tecnología, con el objeto

de desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los servicios básicos.

Para el presente ejercicio fiscal, el Servicio Autónomo estima alcanzar por la comercialización de bienes y

servicios. un (01) proyecto denominado Centro de Gestión Productiva Diversificada y cuatro (04) acciones

específicas las cuales están referidas a: Instrucción y Capacitación Técnica a Entes Públicos y Privados,

Servicios Aeronáuticos en General, Producción y Comercialización de Productos de Panificación y Pastelería y

Apoyo Administrativo.

Es por esto, que todas las actividades a efectuar durante el ejercicio fiscal 2014, van con el propósito de cumplir

con el Proyecto y las acciones específicas mencionadas en el párrafo anterior, las cuales serán financiadas con

recursos económicos obtenidos de la autogestión de los bienes y servicios prestados y están alineadas con el

Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 - 2019.

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SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA

FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 2.819.840

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.819.840

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.551.888

Venta de otros bienes y servicios 2.551.888

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 267.952

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad 267.952

Alquileres 267.952

INGRESOS DE CAPITAL 357.482

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 357.482

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 357.482

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6.859.264

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.331.045

Disminución de otros activos financieros 6.331.045

Disminución de disponibilidades 1.792.153

Disminución de bancos 1.373.767

Disminución de inversiones temporales 418.386

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en

fideicomiso 4.538.892

Disminución de anticipos a proveedores 1.594.974

Disminución de anticipos a contratistas por contratos

a corto plazo 2.943.918

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SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA

FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

3

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INCREMENTO DE PASIVOS 528.219

Incremento de cuentas y efectos por pagar 518.219

Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y

largo plazo 518.219

Incremento de cuentas por pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 518.219

Incremento de otros pasivos 10.000

Incremento de otros pasivos a corto plazo 10.000

TOTAL RECURSOS 10.036.586

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FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 2.782.509

GASTOS DE CONSUMO 2.641.534

Remuneraciones 110.692

Sueldos, salarios y otras retribuciones 63.000

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.500

Aportes patronales 9.000

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 25.000

Asistencia socioeconómica 5.092

Otros gastos de personal 100

Compra de bienes y servicios 2.163.360

Bienes de consumo 1.317.613

Servicios no personales 845.747

Impuestos indirectos 10.000

Depreciación y amortización 357.482

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 140.752

Al sector público 140.752

Donaciones corrientes al sector público 140.752

A la República 140.752

OTROS GASTOS CORRIENTES 223

Otros gastos corrientes 223

Otras perdidas 223

GASTOS DE CAPITAL 407.379

INVERSIÓN REAL DIRECTA 407.379

Formación bruta de capital fijo 407.379

Edificios e instalaciones 360.092

Construcciones de bienes de dominio público 47.287

APLICACIONES FINANCIERAS 6.846.698

INVERSIÓN FINANCIERA 3.315.357

Incremento de otros activos financieros 3.315.357

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 342.829

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FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

5

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 151.303

Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 191.526

Incremento de otros activos financieros 2.972.528

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.531.341

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.567.036

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.538.257

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 1.352.279

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales (IVSS) 1.342.756

Disminución de otras retenciones laborales por

pagar 9.523

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 176.220

Disminución de intereses por pagar 9.758

Disminución de intereses internos por pagar 9.758

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 28.779

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 28.779

Disminución de otros pasivos 1.964.305

Disminución de pasivos diferidos a corto plazo 318.959

Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto

plazo 318.959

Disminución de fondos de terceros 111.349

Disminución de depósitos recibidos en garantía 111.349

Disminución de otros pasivos a corto plazo 1.533.997

TOTAL GASTOS 10.036.586

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FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

6

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120927 Centro de gestión productiva

diversificada

recurso 10.036.586 10.036.586 10.036.586

TOTAL 10.036.586 10.036.586

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FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

7

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 3 4 7 50.000 50.000

Obrero 3 4 7 50.000 50.000

TOTAL 3 4 7 50.000 50.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 110.692

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.317.613

4.03 Servicios no personales 855.747

4.04 Activos reales 407.379

4.05 Activos financieros 3.315.357

4.07 Transferencias y donaciones 140.752

4.08 Otros gastos 357.705

4.11 Disminución de pasivos 3.531.341

TOTAL 10.036.586

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FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.819.840

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.819.840

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 2.551.888

Venta de otros bienes y servicios 2.551.888

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 267.952

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 267.952

Alquileres 267.952

1.2 GASTOS CORRIENTES 2.782.509

GASTOS DE CONSUMO 2.641.534

Remuneraciones 110.692

Sueldos, salarios y otras retribuciones 63.000

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.500

Aportes patronales 9.000

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 25.000

Asistencia socioeconómica 5.092

Otros gastos de personal 100

Compra de bienes y servicios 2.163.360

Bienes de consumo 1.317.613

Servicios no personales 845.747

Impuestos indirectos 10.000

Depreciación y amortización 357.482

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FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 140.752

Al sector público 140.752

Donaciones corrientes al sector público 140.752

A la República 140.752

OTROS GASTOS CORRIENTES 223

Otros gastos corrientes 223

Otras perdidas 223

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 37.331

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 394.813

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 394.813

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 37.331

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 357.482

2.2 GASTOS DE CAPITAL 407.379

INVERSIÓN REAL DIRECTA 407.379

Formación bruta de capital fijo 407.379

Edificios e instalaciones 360.092

Construcciones de bienes de dominio público 47.287

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (12.566)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 6.859.264

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 6.331.045

Disminución de otros activos financieros 6.331.045

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SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA

FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Disminución de disponibilidades 1.792.153

Disminución de bancos 1.373.767

Disminución de inversiones temporales 418.386

Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso 4.538.892

Disminución de anticipos a proveedores 1.594.974

Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo 2.943.918

INCREMENTO DE PASIVOS 528.219

Incremento de cuentas y efectos por pagar 518.219

Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 518.219

Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo

plazo 518.219

Incremento de otros pasivos 10.000

Incremento de otros pasivos a corto plazo 10.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 6.859.264

INVERSIÓN FINANCIERA 3.315.357

Incremento de otros activos financieros 3.315.357

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 342.829

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 151.303

Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo 191.526

Incremento de otros activos financieros 2.972.528

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.531.341

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.567.036

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.538.257

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.352.279

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 1.342.756

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SERVICIO AUTÓNOMO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA

FUERZA AÉREA VENEZOLANA (SAFAV)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0194 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Disminución de otras retenciones laborales por pagar 9.523

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 176.220

Disminución de intereses por pagar 9.758

Disminución de intereses internos por pagar 9.758

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 28.779

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 28.779

Disminución de otros pasivos 1.964.305

Disminución de pasivos diferidos a corto plazo 318.959

Disminución de rentas diferidas por recaudar a corto plazo 318.959

Disminución de fondos de terceros 111.349

Disminución de depósitos recibidos en garantía 111.349

Disminución de otros pasivos a corto plazo 1.533.997

DÉFICIT FINANCIERO 12.566

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A0195

Servicio Autónomo de Mantenimiento de

Lanchas de la Guardia Nacional

(SAMALGUARN)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0195 -

1

SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE LA GUARDIA

NACIONAL (SAMALGUARN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Servicio Autónomo de Mantenimiento de Lanchas de la Guardia Nacional, da respuesta a las necesidades principalmente de la Guardia Nacional Bolivariana, en cuanto a la formación de patrones técnicos que permitan desarrollar rasgos y cualidades del nuevo plan socialista que se gesta, relacionado con nuestra historia. Hoy por hoy, a través de su transparente gestión, los Directivos de este Servicio Desconcentrado mantienen su firme convicción de ser una institución modelo.

Haciendo una proyección hacia el futuro inmediato, con el desarrollo del proyecto, se espera impactar a la población venezolana a través de la Seguridad de la zona costera del territorio nacional. Como consecuencia esencial, la Guardia Nacional Bolivariana, tendrá una mayor ejecución de sus planes de patrullajes navales gracias a la eficiencia y garantía del servicio realizado desde este ente especializado. Con el proyecto planteado para ejecutar durante el año 2014, denominado mantenimiento preventivo y correctivo de Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y Embarcaciones pertenecientes al sector privado, se espera alcanzar los siguientes objetivos:

Garantizar mantenimiento correctivo y preventivo de alta calidad, de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado, y así incrementar la capacidad operacional de esas unidades.

Fortalecer el apoyo de las unidades comprometidas en operaciones de orden público, proporcionando el mantenimiento correctivo y preventivo de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana.

Reducir los tiempos de respuesta en relación a los requerimientos de servicio y mantenimiento de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado, y brindar las mejores condiciones de seguridad, que permita mantener la eficacia en las reparaciones y mantenimiento de las unidades, para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas principales y auxiliares de las Lanchas Patrulleras de la Guardia Nacional Bolivariana y de Embarcaciones navales pertenecientes al sector privado.

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SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE

LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0195 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 7.848.872

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.848.872

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7.848.872

Venta de otros bienes y servicios 7.848.872

INGRESOS DE CAPITAL 25.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 25.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 25.000

TOTAL RECURSOS 7.873.872

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SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE

LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0195 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 5.363.572

GASTOS DE CONSUMO 5.277.880

Compra de bienes y servicios 5.252.880

Bienes de consumo 2.441.980

Servicios no personales 2.810.900

Depreciación y amortización 25.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 85.692

Al sector público 85.692

Transferencias corrientes al sector público 85.692

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 85.692

GASTOS DE CAPITAL 258.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 258.000

Formación bruta de capital fijo 258.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 258.000

APLICACIONES FINANCIERAS 2.252.300

INVERSIÓN FINANCIERA 410.000

Incremento de otros activos financieros 410.000

Incremento de disponibilidades 410.000

Incremento de bancos 410.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.842.300

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.842.300

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.842.300

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 1.842.300

TOTAL GASTOS 7.873.872

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SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE

LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0195 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120836 "Servicio de Mantenimiento

preventivo y correctivo de lanchas

patrulleras de la Guardia Nacional

Bolivariana de Venezuela y

embarcaciones pertenecientes al

Sector Público y Privado"

Mantenimiento 314 7.873.872 7.873.872

TOTAL 7.873.872 7.873.872

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SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE

LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0195 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.441.980

4.03 Servicios no personales 2.810.900

4.04 Activos reales 258.000

4.05 Activos financieros 410.000

4.07 Transferencias y donaciones 85.692

4.08 Otros gastos 25.000

4.11 Disminución de pasivos 1.842.300

TOTAL 7.873.872

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SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE

LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0195 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 7.848.872

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.848.872

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 7.848.872

Venta de otros bienes y servicios 7.848.872

1.2 GASTOS CORRIENTES 5.363.572

GASTOS DE CONSUMO 5.277.880

Compra de bienes y servicios 5.252.880

Bienes de consumo 2.441.980

Servicios no personales 2.810.900

Depreciación y amortización 25.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 85.692

Al sector público 85.692

Transferencias corrientes al sector público 85.692

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 85.692

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.485.300

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 2.510.300

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.510.300

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 2.485.300

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 25.000

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SERVICIO AUTÓNOMO DE MANTENIMIENTO DE LANCHAS DE

LA GUARDIA NACIONAL (SAMALGUARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0195 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 258.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 258.000

Formación bruta de capital fijo 258.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 258.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 2.252.300

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.252.300

SUPERÁVIT FINANCIERO 2.252.300

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.252.300

INVERSIÓN FINANCIERA 410.000

Incremento de otros activos financieros 410.000

Incremento de disponibilidades 410.000

Incremento de bancos 410.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.842.300

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.842.300

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.842.300

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 1.842.300

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A0293

Servicio Desconcentrado de Bienes y

Servicios de la Fuerza Armada Nacional

Bolivariana (SEDEFANB)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

1

SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA FUERZA ARMADA

NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Servicio Desconcentrado durante el año 2014 dedicado a la producción y suministro de bienes y servicios a

fin de maximizar la rentabilidad y el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional.

Presenta tres (3) Proyectos que se destacan a continuación y que están enmarcados dentro de los

lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana

Socialista 2013-2019:

Producción de Bienes cuyo objetivo específico es desarrollar un modelo de gestión de servicios para obtener

ventajas, enfocado en la estandarización de los procesos y materiales. Con esto prevé contribuir con el

bienestar económico social del personal civil y militar que hace vida dentro de las instalaciones del Fuerte

Tiuna.

Sistema de Suministro de Servicios para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, con un

enfoque hacia el mejoramiento contínuo de los procesos.

Fortalecimiento de la Capacidad Operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mediante la construcción,

remodelación, equipamiento y prestación de servicio.

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 147.543.930

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 147.543.930

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 141.040.087

Venta de otros bienes y servicios 141.040.087

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 4.363.829

Intereses 592.249

Intereses internos 592.249

Intereses por depósitos 592.249

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad 3.771.580

Alquileres 3.771.580

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.140.014

Transferencias corrientes del sector público 2.140.014

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 2.140.014

De la República 2.140.014

INGRESOS DE CAPITAL 50.994

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 50.994

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.994

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 74.500.586

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 395.296

Disminución de otros activos financieros 395.296

Disminución de otros activos financieros circulantes 395.296

INCREMENTO DE PASIVOS 74.105.290

Incremento de cuentas y efectos por pagar 18.891.057

Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 18.891.057

Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 18.891.057

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

3

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de otros pasivos 55.214.233

Incremento de provisiones y reservas técnicas 821.320

Incremento de provisiones 821.320

Incremento de provisiones para cuentas

incobrables 650.000

Incremento de provisiones para pérdidas de

inventario 810

Incremento de otras provisiones 170.510

Incremento de fondos de terceros 38.383

Incremento de otros fondos de terceros 38.383

Incremento de otros pasivos a corto plazo 1.655.607

Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo 52.698.923

TOTAL RECURSOS 222.095.510

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 146.152.446

GASTOS DE CONSUMO 50.598.952

Remuneraciones 15.106.032

Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.510.329

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.140.202

Aportes patronales 578.590

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.175.129

Asistencia socioeconómica 1.701.782

Compra de bienes y servicios 35.442.050

Bienes de consumo 7.826.805

Servicios no personales 27.615.245

Impuestos indirectos 11.876

Depreciación y amortización 50.994

Variación de existencias -12.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 79.242.357

Al sector público 79.242.357

Donaciones corrientes al sector público 79.242.357

A los entes descentralizados sin fines empresariales 79.242.357

OTROS GASTOS CORRIENTES 16.311.137

Pérdidas por ventas de activos 397

Otros gastos corrientes 16.310.740

Bienes y servicios para la venta 15.367.161

Otras perdidas 943.579

GASTOS DE CAPITAL 22.959

INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.959

Formación bruta de capital fijo 10.959

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 10.959

Incremento de existencias 12.000

De productos terminados y existencias 2.006

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

5

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

De materias primas y materiales y suministros 9.994

APLICACIONES FINANCIERAS 75.920.105

INVERSIÓN FINANCIERA 75.919.875

Incremento de otros activos financieros 75.919.875

Incremento de disponibilidades 21.435.751

Incremento de caja 96.425

Incremento de bancos 21.339.326

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 32.277.890

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto

plazo 32.277.890

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y

activos diferidos 22.206.234

Incremento de anticipos a proveedores 22.204.917

Incremento de activos diferidos a corto plazo 1.317

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 230

Disminución de otros pasivos 230

Disminución de fondos de terceros 230

Disminución de depósitos recibidos en garantía 230

TOTAL GASTOS 222.095.510

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

6

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121258 Sistema de suministro de

Servicios

factura 449 26.281.062 26.281.062

121338 Fortalecimiento de la eficiencia

operativa de la Fuerza Armada

Nacional Bolivariana

solicitud 15 2.140.014 2.140.014

121386 Producción de bienes producción 201.720 77.057.834 77.057.834

TOTAL 103.338.896 2.140.014 105.478.910

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

6.042.413 6.042.413

02 Gestión administrativa 110.574.187 110.574.187

TOTAL 116.616.600 116.616.600

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

7

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 64 52 116 5.151.936 5.151.936

Profesional y Técnico 9 4 13 747.677 747.677

Personal Administrativo 12 2 14 782.991 782.991

Obrero 43 46 89 3.621.268 3.621.268

TOTAL 64 52 116 5.151.936 5.151.936

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 15.106.032

4.02 Materiales, suministros y mercancías 23.193.966

4.03 Servicios no personales 27.627.121

4.04 Activos reales 10.959

4.05 Activos financieros 75.919.875

4.07 Transferencias y donaciones 79.242.357

4.08 Otros gastos 994.970

4.11 Disminución de pasivos 230

TOTAL 222.095.510

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 147.543.930

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 147.543.930

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 141.040.087

Venta de otros bienes y servicios 141.040.087

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 4.363.829

Intereses 592.249

Intereses internos 592.249

Intereses por depósitos 592.249

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 3.771.580

Alquileres 3.771.580

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.140.014

Transferencias corrientes del sector público 2.140.014

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.140.014

De la República 2.140.014

Recursos Ordinarios 2.140.014

1.2 GASTOS CORRIENTES 146.152.446

GASTOS DE CONSUMO 50.598.952

Remuneraciones 15.106.032

Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.510.329

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.140.202

Aportes patronales 578.590

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.175.129

Asistencia socioeconómica 1.701.782

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Compra de bienes y servicios 35.442.050

Bienes de consumo 7.826.805

Servicios no personales 27.615.245

Impuestos indirectos 11.876

Depreciación y amortización 50.994

Variación de existencias (12.000)

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 79.242.357

Al sector público 79.242.357

Donaciones corrientes al sector público 79.242.357

A los entes descentralizados sin fines empresariales 79.242.357

OTROS GASTOS CORRIENTES 16.311.137

Pérdidas por ventas de activos 397

Otros gastos corrientes 16.310.740

Bienes y servicios para la venta 15.367.161

Otras perdidas 943.579

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.391.484

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.442.478

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.442.478

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 1.391.484

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.994

2.2 GASTOS DE CAPITAL 22.959

INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.959

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Formación bruta de capital fijo 10.959

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 10.959

Incremento de existencias 12.000

De productos terminados y existencias 2.006

De materias primas y materiales y suministros 9.994

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.419.519

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 75.920.105

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 395.296

Disminución de otros activos financieros 395.296

Disminución de otros activos financieros circulantes 395.296

INCREMENTO DE PASIVOS 74.105.290

Incremento de cuentas y efectos por pagar 18.891.057

Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 18.891.057

Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 18.891.057

Incremento de otros pasivos 55.214.233

Incremento de provisiones y reservas técnicas 821.320

Incremento de provisiones 821.320

Incremento de provisiones para cuentas incobrables 650.000

Incremento de provisiones para pérdidas de inventario 810

Incremento de otras provisiones 170.510

Incremento de fondos de terceros 38.383

Incremento de otros fondos de terceros 38.383

Incremento de otros pasivos a corto plazo 1.655.607

Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo 52.698.923

SUPERÁVIT FINANCIERO 1.419.519

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SERVICIO DESCONCENTRADO DE BIENES Y SERVICIOS DE

LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA (SEDEFANB)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0293 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 75.920.105

INVERSIÓN FINANCIERA 75.919.875

Incremento de otros activos financieros 75.919.875

Incremento de disponibilidades 21.435.751

Incremento de caja 96.425

Incremento de bancos 21.339.326

Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo 32.277.890

Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo 32.277.890

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos

diferidos 22.206.234

Incremento de anticipos a proveedores 22.204.917

Incremento de activos diferidos a corto plazo 1.317

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 230

Disminución de otros pasivos 230

Disminución de fondos de terceros 230

Disminución de depósitos recibidos en garantía 230

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A0448

Fundación de Atención Social del

Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0448 -

1

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA (FUNDASMIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014 La Fundación de Atención Social del Ministerio de la Defensa (FUNDASMIN), está dirigida a la promoción, fomento y apoyo a las actividades destinadas a la ejecución de proyectos de carácter cultural, asistencial, así como social en materia de salud y vivienda, en pro del bienestar del personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus familiares y personal civil y miembros de la comunidad de escasos recursos. En cumplimiento con sus objetivos, prevé realizar eventos de carácter social, con el fin de contribuir con apoyos y donaciones, la cuales se dirigirán a mejorar el bienestar social y económico de la población militar de escasos recursos y sus familiares.

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA

DEFENSA (FUNDASMIN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0448 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 43.406.957

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 43.406.957

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.406.957

Transferencias corrientes del sector público 43.406.957

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 43.406.957

De la República 11.306.957

De los entes descentralizados sin fines empresariales 32.100.000

TOTAL RECURSOS 43.406.957

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA

DEFENSA (FUNDASMIN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0448 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 41.906.957

GASTOS DE CONSUMO 11.306.957

Remuneraciones 1.676.440

Sueldos, salarios y otras retribuciones 626.436

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 561.384

Aportes patronales 56.220

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.000

Otros gastos de personal 362.400

Compra de bienes y servicios 8.587.502

Bienes de consumo 1.580.000

Servicios no personales 7.007.502

Impuestos indirectos 1.043.015

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.600.000

Al sector privado 27.000.000

Donaciones corrientes al sector privado 27.000.000

Donaciones a personas 24.600.000

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 2.400.000

Al sector público 3.600.000

Donaciones corrientes al sector público 3.600.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 3.600.000

APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000

INVERSIÓN FINANCIERA 1.500.000

Incremento de otros activos financieros 1.500.000

Incremento de disponibilidades 1.500.000

Incremento de bancos 1.500.000

TOTAL GASTOS 43.406.957

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA

DEFENSA (FUNDASMIN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0448 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120317 Programa de asistencia social solicitud 3.500 11.306.957 32.100.000 43.406.957

TOTAL 11.306.957 32.100.000 43.406.957

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA

DEFENSA (FUNDASMIN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0448 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 3 2 5 420.000 420.000

TOTAL 3 2 5 420.000 420.000

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.676.440

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.580.000

4.03 Servicios no personales 8.050.517

4.05 Activos financieros 1.500.000

4.07 Transferencias y donaciones 30.600.000

TOTAL 43.406.957

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA

DEFENSA (FUNDASMIN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0448 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 43.406.957

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 43.406.957

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.406.957

Transferencias corrientes del sector público 43.406.957

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 43.406.957

De la República 11.306.957

Recursos Ordinarios 11.306.957

De los entes descentralizados sin fines empresariales 32.100.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 41.906.957

GASTOS DE CONSUMO 11.306.957

Remuneraciones 1.676.440

Sueldos, salarios y otras retribuciones 626.436

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 561.384

Aportes patronales 56.220

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.000

Otros gastos de personal 362.400

Compra de bienes y servicios 8.587.502

Bienes de consumo 1.580.000

Servicios no personales 7.007.502

Impuestos indirectos 1.043.015

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 30.600.000

Al sector privado 27.000.000

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FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL DEL MINISTERIO DE LA

DEFENSA (FUNDASMIN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0448 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Donaciones corrientes al sector privado 27.000.000

Donaciones a personas 24.600.000

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 2.400.000

Al sector público 3.600.000

Donaciones corrientes al sector público 3.600.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 3.600.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.500.000

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.500.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.500.000

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 1.500.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.500.000

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.500.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 1.500.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000

INVERSIÓN FINANCIERA 1.500.000

Incremento de otros activos financieros 1.500.000

Incremento de disponibilidades 1.500.000

Incremento de bancos 1.500.000

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A0485

Fundación de Cardiología Integral

(FUNDACARDIN)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0485 -

1

FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación de Cardiología Integral "FUNDACARDIN", es una institución que cuenta con más de 31 años de servicio dedicado a la atención de pacientes con cardiopatías congénitas desde la vida intrauterina hasta la adultez en todo el Territorio Nacional de forma totalmente gratuita, siendo una de las pocas instituciones de nivel III que quedan operativas dentro de la red cardiológica a nivel nacional, además es centro de referencia del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa”, con quien se trabaja estrechamente a fin de solucionar la mayor cantidad de casos, a fin de evitar el congestionamiento y disminuir las listas de espera. La Fundación presta servicios Médicos Especiales a pacientes cardiópatas de todo el Territorio Nacional los cuales se describen continuación:

Programas de investigación y docencia, postgrados y especialización profesional.

Programas de Educación y Prevención.

Programas de Diagnósticos.

Orientación Familiar y Social.

Consulta y Apoyo Psiquiátrico.

Consultas Externas.

Consultas de Arritmias y Holters.

Consultas de factores de Riesgo Cardiovascular.

Eco cardiografía en sus diferentes versiones (fetal, pediátrico y trans-esofágico).

Electrocardiogramas.

Prueba de Esfuerzo.

Prueba de Tilt Test.

Hospitalización.

Terapia Ocupacional.

Tratamiento pre y post operatorios.

Cirugías (Periférica y extracorpórea).

Hemodinamia Diagnóstica y Terapéutica.

Unidad de Recuperación Cardiovascular Infantil. La Fundación estima atender en el área de consulta y estudios especializados a: 14.385 pacientes cardiópatas y además realizar 115 procedimientos quirúrgicos para un total general de 14.500 pacientes atendidos. Permitiendo con esto brindar un servicio oportuno, eficiente y además gratuito, para contribuir de manera efectiva en la detección, tratamiento y corrección de las cardiopatías congénitas en la población proveniente de todo el territorio nacional, empleando de manera eficiente los recursos financieros y materiales del Estado y contribuyendo de manera oportuna a dar cumplimiento a las políticas en materia de salud.

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FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0485 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 8.935.881

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.515.321

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.700.786

Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 180.000

De empresas privadas 180.000

Transferencias corrientes del sector público 7.520.786

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 7.520.786

De la República 7.520.786

OTROS INGRESOS 814.535

Otros ingresos ordinarios 814.535

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 420.560

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 420.560

Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado 240.000

De empresas privadas 240.000

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 180.560

De los entes descentralizados sin fines empresariales 180.560

INGRESOS DE CAPITAL 465.447

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 465.447

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 465.447

TOTAL RECURSOS 9.401.328

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FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0485 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 8.791.368

GASTOS DE CONSUMO 8.791.368

Remuneraciones 1.600.681

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.319.273

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 136.722

Aportes patronales 38.674

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 78.012

Asistencia socioeconómica 28.000

Compra de bienes y servicios 6.601.972

Bienes de consumo 6.409.990

Servicios no personales 191.982

Impuestos indirectos 123.268

Depreciación y amortización 465.447

GASTOS DE CAPITAL 609.960

INVERSIÓN REAL DIRECTA 609.960

Formación bruta de capital fijo 609.960

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 609.960

TOTAL GASTOS 9.401.328

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FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0485 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120135 Servicios médicos especializados

a pacientes cardiópatas

congénitos de todo el territorio

nacional.

paciente 5.797 3.850 9.647 1.880.542 7.520.786 9.401.328

TOTAL 1.880.542 7.520.786 9.401.328

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FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0485 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 6 2 8 263.155 263.155

Profesional y Técnico 2 2 54.321 54.321

Personal Administrativo 2 2 64.865 64.865

Personal Médico 2 2 79.104 79.104

Obrero 2 2 64.865 64.865

TOTAL 6 2 8 263.155 263.155

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.600.681

4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.409.990

4.03 Servicios no personales 315.250

4.04 Activos reales 609.960

4.08 Otros gastos 465.447

TOTAL 9.401.328

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FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0485 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 8.935.881

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 8.515.321

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.700.786

Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado 180.000

De empresas privadas 180.000

Transferencias corrientes del sector público 7.520.786

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 7.520.786

De la República 7.520.786

Recursos Ordinarios 7.520.786

OTROS INGRESOS 814.535

Otros ingresos ordinarios 814.535

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 420.560

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 420.560

Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado 240.000

De empresas privadas 240.000

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 180.560

De los entes descentralizados sin fines empresariales 180.560

1.2 GASTOS CORRIENTES 8.791.368

GASTOS DE CONSUMO 8.791.368

Remuneraciones 1.600.681

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.319.273

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 136.722

Aportes patronales 38.674

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 78.012

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FUNDACIÓN DE CARDIOLOGÍA INTEGRAL (FUNDACARDIN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0485 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Asistencia socioeconómica 28.000

Compra de bienes y servicios 6.601.972

Bienes de consumo 6.409.990

Servicios no personales 191.982

Impuestos indirectos 123.268

Depreciación y amortización 465.447

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 144.513

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 609.960

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 609.960

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 144.513

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 465.447

2.2 GASTOS DE CAPITAL 609.960

INVERSIÓN REAL DIRECTA 609.960

Formación bruta de capital fijo 609.960

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 609.960

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A1375

Universidad Militar Bolivariana de

Venezuela (UMBV)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

1

UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV) es un ente descentralizado, y para el presente ejercicio

fiscal, la UMBV estima lograr la mayor eficiencia y eficacia, en la asignación de los recursos públicos, es de

especial relevancia racionalizar su uso, dándole importancia a los objetivos y metas que den cumplimiento a la

misión y visión de esta casa de estudios, siendo prioritario en el desarrollo definido por el Poder Ejecutivo, en

concordancia con las estrategias fijadas en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013 -

2019, orientando a la construcción del socialismo del siglo XXI.

La política de gasto público, propone apoyar la estrategia de crecimiento con estabilidad y al mismo tiempo,

permite iniciar diversos programas que aunados a las prioridades gubernamentales sirven de apoyo para

impulsar un cambio favorable en las condiciones de bienestar de los jóvenes que deciden tomar la carrera de

las armas, con la finalidad de lograr la excelencia académica y de ese modo se establece una plataforma

institucional para ampliar en los próximos años los programas académicos, en función de la disponibilidad de

los recursos.

La política de cobertura de los servicios a prestar está dirigida a la atención de las necesidades del personal

docente, administrativo y la población estudiantil, así como el acondicionamiento, mantenimiento y adecuación

de los ambientes y áreas de trabajo de los diferentes institutos que integran la Universidad Militar Bolivariana de

Venezuela, con el propósito de garantizar la formación integral y permanente de los alumnos y profesionales

militares.

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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 248.227.421

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 248.227.421

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248.227.421

Transferencias corrientes del sector público 248.227.421

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 248.227.421

De la República 248.227.421

INGRESOS DE CAPITAL 5.367.740

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 5.367.740

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.367.740

TOTAL RECURSOS 253.595.161

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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 173.883.241

GASTOS DE CONSUMO 170.283.241

Remuneraciones 55.000.000

Sueldos, salarios y otras retribuciones 43.494.141

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.629.909

Aportes patronales 1.755.071

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.306.017

Asistencia socioeconómica 814.862

Compra de bienes y servicios 90.279.818

Bienes de consumo 60.687.138

Servicios no personales 29.592.680

Impuestos indirectos 19.635.683

Depreciación y amortización 5.367.740

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.600.000

Al sector privado 3.600.000

Transferencias corrientes al sector privado 3.600.000

Directas a personas 3.600.000

Otras transferencias directas a personas 3.600.000

GASTOS DE CAPITAL 79.711.920

INVERSIÓN REAL DIRECTA 79.711.920

Formación bruta de capital fijo 79.611.920

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 29.572.870

Construcciones de bienes de dominio privado 50.039.050

Bienes intangibles 100.000

TOTAL GASTOS 253.595.161

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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120225 Formación de estudiantes en los

programas nacionales de

formación (PNF)

matrícula 1.290 2.650.056 2.650.056

120248 Formación de postgrado o

estudios avanzados.

matrícula 5.470 28.172.424 28.172.424

120260 Formación de estudiantes en

carreras.

matrícula 5.908 127.123.811 127.123.811

120305 Sistema de recurso para la

formación e intercambio

académico.

usuario 29.465 104.467 133.932 5.000.000 5.000.000

120318 Intercambio y gestión del

conocimiento con la sociedad..

comunidad 2.533 7.602.594 7.602.594

120326 Sistema de apoyo al desarrollo

estudiantil.

estudiante 300 3.600.000 3.600.000

120338 Investigación, innovación y

gestión del conocimiento.

investigación 50 1.215.848 1.215.848

120345 Desarrollo y mantenimiento de la

infraestructura.

metro cuadrado 90.328 56.043.736 56.043.736

TOTAL 231.408.469 231.408.469

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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

4.023.273 4.023.273

02 Gestión administrativa 5.367.740 12.795.679 18.163.419

TOTAL 5.367.740 16.818.952 22.186.692

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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 258 111 369 12.804.055 1.275.195 14.079.250

Profesional y Técnico 6 3 9 335.877 66.933 402.810

Personal Administrativo 6 3 9 259.462 18.321 277.783

Personal Docente 193 82 275 5.044.326 5.044.326

Personal de Investigación 46 20 66 6.817.644 1.131.166 7.948.810

Obrero 7 3 10 346.746 58.775 405.521

TOTAL 258 111 369 12.804.055 1.275.195 14.079.250

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 55.000.000

4.02 Materiales, suministros y mercancías 60.687.138

4.03 Servicios no personales 49.228.363

4.04 Activos reales 79.711.920

4.07 Transferencias y donaciones 3.600.000

4.08 Otros gastos 5.367.740

TOTAL 253.595.161

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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 248.227.421

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 248.227.421

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248.227.421

Transferencias corrientes del sector público 248.227.421

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 248.227.421

De la República 248.227.421

Recursos Ordinarios 248.227.421

1.2 GASTOS CORRIENTES 173.883.241

GASTOS DE CONSUMO 170.283.241

Remuneraciones 55.000.000

Sueldos, salarios y otras retribuciones 43.494.141

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.629.909

Aportes patronales 1.755.071

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.306.017

Asistencia socioeconómica 814.862

Compra de bienes y servicios 90.279.818

Bienes de consumo 60.687.138

Servicios no personales 29.592.680

Impuestos indirectos 19.635.683

Depreciación y amortización 5.367.740

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.600.000

Al sector privado 3.600.000

Transferencias corrientes al sector privado 3.600.000

Directas a personas 3.600.000

Otras transferencias directas a personas 3.600.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 74.344.180

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UNIVERSIDAD MILITAR BOLIVARIANA DE VENEZUELA (UMBV) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1375 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 79.711.920

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 79.711.920

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 74.344.180

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 5.367.740

2.2 GASTOS DE CAPITAL 79.711.920

INVERSIÓN REAL DIRECTA 79.711.920

Formación bruta de capital fijo 79.611.920

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 29.572.870

Construcciones de bienes de dominio privado 50.039.050

Bienes intangibles 100.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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10

Ministerio del Poder Popular para la

Educación

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Ministerio del Poder Popular para la Educación

A0056 Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME)

A0129 Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA)

A0135 Academia Nacional de Ciencias Económicas

A0136 Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

A0137 Academia de Ciencias Políticas y Sociales

A0138 Academia Nacional de la Historia

A0139 Academia Venezolana de la Lengua

A0140 Academia Nacional de Medicina

A0323 Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)

A0387 Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)

A0409 Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)

A0410 Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)

A0425 Fundación Samuel Robinson

A0477 Fundación Colombeia

A0484 Fundación Nacional El Niño Simón

A0911 Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

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A0056

Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de

Educación (IPASME)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -

1

INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), tiene por objeto promover y desarrollar un Sistema de Seguridad Social Integral orientado al mejoramiento permanente de la calidad de vida de los profesores, maestros y personal administrativo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y otros organismos afiliados, mediante la prestación oportuna y eficiente de asistencia en sus requerimientos de afiliación, créditos hipotecarios o personales; médico-asistencial, recreativo, deportivos, y de ayudas socio-económicas, siendo imprescindible para ello el establecimiento de mecanismos que garanticen la protección social.

Con el presupuesto asignado el IPASME formuló seis (6) proyectos con los cuales prevé atender 567.968 personas en el área cultural, recreativa, deportiva y turística; conceder 19.295 créditos, brindar atención médica a 5.821.536 personas, ofrecer asistencia a 300.000 personas en las escuelas, fortalecer 918 obras a nivel nacional y otorgar 33.990 aportes socios-económicos a sus afiliados.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 5.011.604.848

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.011.604.848

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.497.415.696

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.497.415.696

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 332.468

Venta de otros bienes y servicios 332.468

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 268.300.077

Intereses 268.172.347

Intereses internos 268.172.347

Intereses por préstamos 268.130.089

Intereses por títulos-valores 42.258

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad 127.730

Alquileres 127.730

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.245.556.607

Transferencias corrientes del sector público 3.245.556.607

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 3.245.556.607

De la República 3.245.556.607

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INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS DE CAPITAL 335.100.598

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 18.166.540

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.166.540

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 316.934.058

Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y

entes descentralizados sin fines empresariales 316.934.058

Al sector privado 316.934.058

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.621.900.543

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 16.369.556

Disminución de otros activos financieros 16.369.556

Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 16.369.556

Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y

largo plazo 16.369.556

INCREMENTO DE PASIVOS 1.605.530.987

Incremento de cuentas y efectos por pagar 1.605.530.987

Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.605.530.987

Incremento de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 1.605.530.987

Incremento de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto de Previsión

Social del Ministerio de Educación (Ipasme)

1.605.530.987

TOTAL RECURSOS 6.968.605.989

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 4.932.355.743

GASTOS DE CONSUMO 4.365.917.247

Remuneraciones 3.243.653.438

Sueldos, salarios y otras retribuciones 633.507.726

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.397.601.035

Aportes patronales 91.595.915

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 401.140.860

Asistencia socioeconómica 719.807.902

Compra de bienes y servicios 1.104.097.269

Bienes de consumo 319.533.011

Servicios no personales 784.564.258

Depreciación y amortización 18.166.540

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 566.138.496

Al sector privado 566.130.296

Transferencias corrientes al sector privado 561.130.296

Directas a personas 561.130.296

Pensiones y otros beneficios asociados 130.118.770

Jubilaciones y otros beneficios asociados 387.465.728

Otras transferencias directas a personas 43.545.798

Donaciones corrientes al sector privado 5.000.000

Donaciones a personas 5.000.000

Al sector público 8.200

Transferencias corrientes al sector público 8.200

Subsidios e incentivos otorgados por normas externas 8.200

OTROS GASTOS CORRIENTES 300.000

Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 300.000

Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por

entes descentralizados sin fines empresariales 100.000

Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes

descentralizados sin fines empresariales 200.000

GASTOS DE CAPITAL 687.198.096

INVERSIÓN REAL DIRECTA 682.198.096

Formación bruta de capital fijo 678.698.096

Edificios e instalaciones 354.487.165

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 251.639.502

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Construcciones de bienes de dominio privado 72.571.429

Bienes intangibles 3.500.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 5.000.000

Al sector privado 5.000.000

Donaciones de capital al sector privado 5.000.000

A personas 4.000.000

A instituciones sin fines de lucro 1.000.000

APLICACIONES FINANCIERAS 1.349.052.150

INVERSIÓN FINANCIERA 1.261.052.150

Concesión de préstamos a corto plazo 1.261.052.150

Al sector privado 1.261.052.150

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 88.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 76.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 76.000.000

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 6.000.000

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 40.000.000

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto de Previsión

Social del Ministerio de Educación (Ipasme) 40.000.000

Disminución de efectos por pagar a proveedores a

corto plazo 30.000.000

Disminución de otros pasivos 12.000.000

Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 12.000.000

TOTAL GASTOS 6.968.605.989

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120761 Concesión de Créditos crédito 19.295 1.536.702.583 1.536.702.583

120918 Atención asistencial a los afiliados (as), beneficiarios(as) y comunidad en general.

consulta

5.821.536 684.384.400 1.899.225.905 2.583.610.305

121020 Proyecto Socialista "Ipasme va a la escuela".

persona

300.000 7.900.078 7.900.078

121115 Fortalecimiento de la Infraestructura del Ipasme.

obra

918 509.255.097 217.436.028 726.691.125

121162 Atención socio-económica al afiliado.

pago

33.990 1.857.970 57.487.065 59.345.035

121241 Asistencia cultural, recreativa, deportiva y turística a los afiliados(as), beneficiarios(as) del IPasme.

población

567.968 2.344.934 66.100.378 68.445.312

TOTAL 2.734.544.984 2.248.149.454 4.982.694.438

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

280.557.092 775.301.133 1.055.858.225

02 Gestión administrativa 190.362.808 222.106.020 412.468.828

03 Previsión y protección social 517.584.498 517.584.498

TOTAL 988.504.398 997.407.153 1.985.911.551

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 5.910 2.495 1.081 9.486 449.204.426 31.585.560 480.789.986

Alto Nivel y de Dirección 1 1 54.000 54.000

Directivo 12 2 14 468.000 468.000

Profesional y Técnico 3.171 1.344 558 5.073 175.891.372 17.086.344 192.977.716

Personal Administrativo 201 201 81.150.682 6.405.696 87.556.378

Personal Médico 608 265 322 1.195 79.875.144 4.836.216 84.711.360

Obrero 2.119 883 3.002 111.765.228 3.257.304 115.022.532

Personal Contratado 2.871 1.528 4.399 177.358.490 177.358.490

Directivo 49 51 100 3.480.000 3.480.000

Profesional y Técnico 1.081 335 1.416 61.971.816 61.971.816

Personal Administrativo 957 338 1.295 50.041.596 50.041.596

Personal Médico 537 446 983 41.262.408 41.262.408

Obrero 247 358 605 20.602.670 20.602.670

TOTAL 8.781 4.023 1.081 13.885 626.562.916 31.585.560 658.148.476

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 930 280 1.210 130.118.770

Médicos 101 75 176 24.138.747

Obreros 251 56 307 36.575.333

Empleados 578 149 727 69.404.690

Jubilados 2.490 862 3.352 387.465.728

Médicos 517 462 979 121.472.718

Obreros 1.006 194 1.200 132.760.457

Empleados 967 206 1.173 133.232.553

TOTAL 3.420 1.142 4.562 517.584.498

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7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 3.243.653.438

4.02 Materiales, suministros y mercancías 319.533.011

4.03 Servicios no personales 784.564.258

4.04 Activos reales 682.198.096

4.05 Activos financieros 1.261.052.150

4.07 Transferencias y donaciones 571.138.496

4.08 Otros gastos 18.466.540

4.11 Disminución de pasivos 88.000.000

TOTAL 6.968.605.989

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8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 5.011.604.848

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.011.604.848

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.497.415.696

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 1.497.415.696

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 332.468

Venta de otros bienes y servicios 332.468

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 268.300.077

Intereses 268.172.347

Intereses internos 268.172.347

Intereses por préstamos 268.130.089

Intereses por títulos-valores 42.258

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 127.730

Alquileres 127.730

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.245.556.607

Transferencias corrientes del sector público 3.245.556.607

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.245.556.607

De la República 3.245.556.607

Recursos Ordinarios 3.245.556.607

1.2 GASTOS CORRIENTES 4.932.355.743

GASTOS DE CONSUMO 4.365.917.247

Remuneraciones 3.243.653.438

Sueldos, salarios y otras retribuciones 633.507.726

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.397.601.035

Aportes patronales 91.595.915

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 401.140.860

Asistencia socioeconómica 719.807.902

Compra de bienes y servicios 1.104.097.269

Bienes de consumo 319.533.011

Servicios no personales 784.564.258

Depreciación y amortización 18.166.540

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9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 566.138.496

Al sector privado 566.130.296

Transferencias corrientes al sector privado 561.130.296

Directas a personas 561.130.296

Pensiones y otros beneficios asociados 130.118.770

Jubilaciones y otros beneficios asociados 387.465.728

Otras transferencias directas a personas 43.545.798

Donaciones corrientes al sector privado 5.000.000

Donaciones a personas 5.000.000

Al sector público 8.200

Transferencias corrientes al sector público 8.200

Subsidios e incentivos otorgados por normas externas 8.200

OTROS GASTOS CORRIENTES 300.000

Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 300.000

Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes

descentralizados sin fines empresariales 100.000

Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines

empresariales 200.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 79.249.105

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 414.349.703

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 97.415.645

Ahorro en cuenta corriente 79.249.105

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.166.540

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 316.934.058

Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes

descentralizados sin fines empresariales 316.934.058

Al sector privado 316.934.058

2.2 GASTOS DE CAPITAL 687.198.096

INVERSIÓN REAL DIRECTA 682.198.096

Formación bruta de capital fijo 678.698.096

Edificios e instalaciones 354.487.165

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 251.639.502

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10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Construcciones de bienes de dominio privado 72.571.429

Bienes intangibles 3.500.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 5.000.000

Al sector privado 5.000.000

Donaciones de capital al sector privado 5.000.000

A personas 4.000.000

A instituciones sin fines de lucro 1.000.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (272.848.393)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.621.900.543

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 16.369.556

Disminución de otros activos financieros 16.369.556

Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 16.369.556

Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo 16.369.556

INCREMENTO DE PASIVOS 1.605.530.987

Incremento de cuentas y efectos por pagar 1.605.530.987

Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.605.530.987

Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.605.530.987

Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de

Educación (Ipasme) 1.605.530.987

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.621.900.543

INVERSIÓN FINANCIERA 1.261.052.150

Concesión de préstamos a corto plazo 1.261.052.150

Al sector privado 1.261.052.150

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 88.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 76.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 76.000.000

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 6.000.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 40.000.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto de Previsión Social del Ministerio de

Educación (Ipasme) 40.000.000

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INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0056 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo 30.000.000

Disminución de otros pasivos 12.000.000

Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 12.000.000

DÉFICIT FINANCIERO 272.848.393

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A0129

Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia

(SENIFA)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -

1

SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y a la Familia (SENIFA), tiene como misión promover, financiar y asesorar a organizaciones comunitarias, gobiernos regionales y locales, dentro de un esquema de responsabilidad compartida, con la finalidad de apoyar el desarrollo integral de la infancia y su familia en situación de pobreza.

Para el 2014 SENIFA ejecutará el proyecto “Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familias y comunidad” con el que prevé atender una población de 171.312 niñas (os).

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.167.612.037

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.167.612.037

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.167.612.037

Transferencias corrientes del sector público 1.167.612.037

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.167.612.037

De la República 1.167.612.037

INGRESOS DE CAPITAL 2.824.947

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.824.947

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.824.947

TOTAL RECURSOS 1.170.436.984

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SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.157.235.235

GASTOS DE CONSUMO 239.776.412

Remuneraciones 198.203.923

Sueldos, salarios y otras retribuciones 24.768.316

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 81.594.197

Aportes patronales 5.271.716

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 10.559.601

Asistencia socioeconómica 76.010.093

Compra de bienes y servicios 38.747.542

Bienes de consumo 12.049.114

Servicios no personales 26.698.428

Depreciación y amortización 2.824.947

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 917.358.823

Al sector privado 917.358.823

Transferencias corrientes al sector privado 917.358.823

Otras transferencias corrientes internas al sector

privado 917.358.823

OTROS GASTOS CORRIENTES 100.000

Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 100.000

Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes

descentralizados sin fines empresariales 100.000

GASTOS DE CAPITAL 13.201.749

INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.201.749

Formación bruta de capital fijo 13.201.749

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 13.201.749

TOTAL GASTOS 1.170.436.984

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SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la

República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120847 Fortalecimiento de la atención integral de calidad a niñas y niños de 0 a 6 años de edad, familia y comunidad

Población

171.312

1.119.964.515

1.119.964.515

TOTAL 1.119.964.515 1.119.964.515

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

44.653.078 44.653.078

02 Gestión administrativa 2.824.947 2.994.444 5.819.391

TOTAL 2.824.947 47.647.522 50.472.469

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SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 70 19 70 159 5.919.835 380.226 6.300.061

Directivo 7 3 38 48 1.634.614 1.634.614

Profesional y Técnico 36 16 25 77 3.122.238 304.655 3.426.893

Personal Administrativo 27 7 34 1.162.983 75.571 1.238.554

Personal Contratado 322 176 498 18.491.721 18.491.721

Directivo 9 11 20 681.089 681.089

Profesional y Técnico 136 90 226 8.813.078 8.813.078

Personal Administrativo 177 75 252 8.997.554 8.997.554

TOTAL 392 195 70 657 24.411.556 380.226 24.791.782

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SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 198.203.923

4.02 Materiales, suministros y mercancías 12.049.114

4.03 Servicios no personales 26.698.428

4.04 Activos reales 13.201.749

4.07 Transferencias y donaciones 917.358.823

4.08 Otros gastos 2.924.947

TOTAL 1.170.436.984

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SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.167.612.037

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.167.612.037

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.167.612.037

Transferencias corrientes del sector público 1.167.612.037

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.167.612.037

De la República 1.167.612.037

Recursos Ordinarios 1.167.612.037

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.157.235.235

GASTOS DE CONSUMO 239.776.412

Remuneraciones 198.203.923

Sueldos, salarios y otras retribuciones 24.768.316

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 81.594.197

Aportes patronales 5.271.716

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 10.559.601

Asistencia socioeconómica 76.010.093

Compra de bienes y servicios 38.747.542

Bienes de consumo 12.049.114

Servicios no personales 26.698.428

Depreciación y amortización 2.824.947

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 917.358.823

Al sector privado 917.358.823

Transferencias corrientes al sector privado 917.358.823

Otras transferencias corrientes internas al sector privado 917.358.823

OTROS GASTOS CORRIENTES 100.000

Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 100.000

Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines

empresariales 100.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 10.376.802

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SERVICIO NACIONAL AUTÓNOMO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0129 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 13.201.749

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 13.201.749

Ahorro en cuenta corriente 10.376.802

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.824.947

2.2 GASTOS DE CAPITAL 13.201.749

INVERSIÓN REAL DIRECTA 13.201.749

Formación bruta de capital fijo 13.201.749

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 13.201.749

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0135

Academia Nacional de Ciencias Económicas

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -

1

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Academia tiene como actividad principal el desarrollo de las ciencias económicas y el estudio de la economía venezolana; promover, estimular y difundir trabajos de investigación de las ciencias económicas, cooperación en la elaboración de lineamiento de la estrategia de desarrollo económico y social y del plan de la nación, opinar en la elaboración de proyectos de leyes en materia económica y formar una biblioteca de obras de ciencias económicas.

Para el año 2014, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: atender a 1.500 personas a través del Proyecto “Difusión del Conocimiento de las Ciencias Económicas”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.120.295

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.120.295

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.120.295

Transferencias corrientes del sector público 1.120.295

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.120.295

De la República 1.120.295

INGRESOS DE CAPITAL 6.936

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 6.936

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.936

TOTAL RECURSOS 1.127.231

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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.127.231

GASTOS DE CONSUMO 1.127.231

Remuneraciones 975.840

Sueldos, salarios y otras retribuciones 354.592

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 486.352

Aportes patronales 35.064

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 75.832

Asistencia socioeconómica 24.000

Compra de bienes y servicios 144.455

Bienes de consumo 50.852

Servicios no personales 93.603

Depreciación y amortización 6.936

TOTAL GASTOS 1.127.231

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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120737 Difusión del conocimiento de las Ciencias Económicas

usuario

750

750

1.500

501.443

501.443

TOTAL 501.443 501.443

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

529.000

529.000

02 Gestión administrativa 6.936 89.852 96.788

TOTAL 6.936 618.852 625.788

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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 5 3 8 272.432 272.432

Profesional y Técnico 1 1 34.054 34.054

Personal Administrativo 3 2 5 170.270 170.270

Obrero 1 1 2 68.108 68.108

Personal Contratado 1 2 3 82.160 82.160

Profesional y Técnico 1 2 3 82.160 82.160

TOTAL 6 5 11 354.592 354.592

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 975.840

4.02 Materiales, suministros y mercancías 50.852

4.03 Servicios no personales 93.603

4.08 Otros gastos 6.936

TOTAL 1.127.231

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ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0135 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.120.295

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.120.295

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.120.295

Transferencias corrientes del sector público 1.120.295

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.120.295

De la República 1.120.295

Recursos Ordinarios 1.120.295

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.127.231

GASTOS DE CONSUMO 1.127.231

Remuneraciones 975.840

Sueldos, salarios y otras retribuciones 354.592

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 486.352

Aportes patronales 35.064

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 75.832

Asistencia socioeconómica 24.000

Compra de bienes y servicios 144.455

Bienes de consumo 50.852

Servicios no personales 93.603

Depreciación y amortización 6.936

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (6.936)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0

Desahorro en cuenta corriente (6.936)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.936

2.2 GASTOS DE CAPITAL 0

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0136

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -

1

ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue creada por ley del Congreso de los Estados Unidos de Venezuela del 13 de junio de 1917, iniciando sus actividades el mismo año, constituyéndose de esta manera como Corporación de Derecho Público, cuya actividad principal es fomentar las actividades de las ciencias físicas, matemáticas y naturales, promoviendo acciones en el ámbito nacional e internacional para el logro de una difusión y el fortalecimiento de estas ciencias y sus aplicaciones a través de conferencias, congresos, seminarios, foros, publicaciones de trabajos y cualquier otro medio que se considere adecuado para este fin.

Misión: promover las acciones en el ámbito nacional e internacional, para el logro de una difusión y fortalecimiento de las ciencias físicas, matemáticas y naturales, estimulando su cultivo por medio de publicaciones y cualquier otro medio.

Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 250.000 usuarios a través del Proyecto “Investigación y Difusión del Conocimiento de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales” y 16.500 usuarios a través del Proyecto “Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 2.167.857

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.167.857

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.167.857

Transferencias corrientes del sector público 2.167.857

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 2.167.857

De la República 2.167.857

INGRESOS DE CAPITAL 33.600

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 33.600

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 33.600

TOTAL RECURSOS 2.201.457

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ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 2.152.457

GASTOS DE CONSUMO 2.152.457

Remuneraciones 1.048.457

Sueldos, salarios y otras retribuciones 441.364

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.773

Aportes patronales 39.316

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 110.688

Asistencia socioeconómica 62.320

Otros gastos de personal 15.996

Compra de bienes y servicios 1.070.400

Bienes de consumo 120.800

Servicios no personales 949.600

Depreciación y amortización 33.600

GASTOS DE CAPITAL 49.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 49.000

Formación bruta de capital fijo 49.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 49.000

TOTAL GASTOS 2.201.457

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ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120928 Investigación y difusión del conocimiento de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.

usuario

130.000

120.000

250.000

1.014.392

1.014.392

120952 Enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación

usuario

8.500

8.000

16.500

300.000

300.000

TOTAL 1.314.392 1.314.392

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

551.065

551.065

02 Gestión administrativa 33.600 302.400 336.000

TOTAL 33.600 853.465 887.065

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ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 4 5 9 357.708 357.708

Profesional y Técnico 1 3 4 178.956 178.956

Personal Administrativo 3 3 102.672 102.672

Obrero 2 2 76.080 76.080

Personal Contratado 1 1 2 83.656 83.656

Profesional y Técnico 1 1 2 83.656 83.656

TOTAL 5 6 11 441.364 441.364

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.048.457

4.02 Materiales, suministros y mercancías 120.800

4.03 Servicios no personales 949.600

4.04 Activos reales 49.000

4.08 Otros gastos 33.600

TOTAL 2.201.457

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ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.167.857

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.167.857

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.167.857

Transferencias corrientes del sector público 2.167.857

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.167.857

De la República 2.167.857

Recursos Ordinarios 2.167.857

1.2 GASTOS CORRIENTES 2.152.457

GASTOS DE CONSUMO 2.152.457

Remuneraciones 1.048.457

Sueldos, salarios y otras retribuciones 441.364

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.773

Aportes patronales 39.316

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 110.688

Asistencia socioeconómica 62.320

Otros gastos de personal 15.996

Compra de bienes y servicios 1.070.400

Bienes de consumo 120.800

Servicios no personales 949.600

Depreciación y amortización 33.600

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 15.400

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 49.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 49.000

Ahorro en cuenta corriente 15.400

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 33.600

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ACADEMIA DE CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0136 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 49.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 49.000

Formación bruta de capital fijo 49.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 49.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0137

Academia de Ciencias Políticas y Sociales

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -

1

ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales fue creada por el Congreso Nacional, mediante Ley Orgánica del 16 de julio de 1915, y se rige por Ley del 30 de junio de 1924. Es una Corporación de Derecho Público cuyo inicio de operaciones fue en 1915 y su actividad principal es propiciar el desarrollo y progreso de las ciencias políticas y sociales en general, así como cooperar con el progreso y mejora de la legislación venezolana, redactar y revisar proyectos de códigos y demás leyes que le sean presentados por el Ejecutivo Nacional, así como aquellas de carácter local.

Su misión es realizar acciones que permitan el desarrollo, la investigación en el mundo jurídico, el progreso de las ciencias políticas y sociales en general y de las ciencias jurídicas en particular.

Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 280.000 usuarios a través del Proyecto “Difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Sociales”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 3.143.256

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 3.143.256

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.143.256

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 3.143.256

De la República 3.143.256

INGRESOS DE CAPITAL 36.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 36.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 36.000

TOTAL RECURSOS 3.179.256

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ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 3.062.256

GASTOS DE CONSUMO 3.062.256

Remuneraciones 1.875.160

Sueldos, salarios y otras retribuciones 620.364

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 688.544

Aportes patronales 76.740

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 186.420

Asistencia socioeconómica 273.092

Otros gastos de personal 30.000

Compra de bienes y servicios 1.151.096

Bienes de consumo 118.000

Servicios no personales 1.033.096

Depreciación y amortización 36.000

GASTOS DE CAPITAL 117.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 117.000

Formación bruta de capital fijo 117.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 117.000

TOTAL GASTOS 3.179.256

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ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120846 Difusión del conocimiento de las Ciencias Jurídicas y Sociales.

usuario

150.000

130.000

280.000

1.918.320

1.918.320

TOTAL 1.918.320 1.918.320

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

766.840

766.840

02 Gestión administrativa 36.000 458.096 494.096

TOTAL 36.000 1.224.936 1.260.936

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ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 9 4 13 620.364 620.364

Profesional y Técnico 7 7 364.032 364.032

Personal Administrativo 2 1 3 150.564 150.564

Obrero 3 3 105.768 105.768

TOTAL 9 4 13 620.364 620.364

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.875.160

4.02 Materiales, suministros y mercancías 118.000

4.03 Servicios no personales 1.033.096

4.04 Activos reales 117.000

4.08 Otros gastos 36.000

TOTAL 3.179.256

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ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.143.256

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 3.143.256

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.143.256

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 3.143.256

De la República 3.143.256

1.2 GASTOS CORRIENTES 3.062.256

GASTOS DE CONSUMO 3.062.256

Remuneraciones 1.875.160

Sueldos, salarios y otras retribuciones 620.364

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 688.544

Aportes patronales 76.740

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 186.420

Asistencia socioeconómica 273.092

Otros gastos de personal 30.000

Compra de bienes y servicios 1.151.096

Bienes de consumo 118.000

Servicios no personales 1.033.096

Depreciación y amortización 36.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 81.000

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 117.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 117.000

Ahorro en cuenta corriente 81.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 36.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 117.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 117.000

Formación bruta de capital fijo 117.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 117.000

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ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0137 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0138

Academia Nacional de la Historia

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -

1

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Academia Nacional de la Historia, es una Corporación de Derecho Público, que tiene como misión: identificar, acopiar y rescatar la información documental, hemerográfica, bibliográfica, digitalizada y audiovisual disponible sobre la vida política, económica, cultural y social de la nación; velar porque sea tratado con la mayor objetividad, así como custodiar su legado histórico, preservarlo y organizarlo.

Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 41.241 usuarios a través del proyecto “Fortalecimiento, promoción y difusión del acervo histórico, conservación y automatización de las colecciones documentales y hemerográficas”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 3.377.890

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.377.890

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.377.890

Transferencias corrientes del sector público 3.377.890

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 3.377.890

De la República 3.377.890

INGRESOS DE CAPITAL 11.940

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 11.940

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.940

TOTAL RECURSOS 3.389.830

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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 3.206.071

GASTOS DE CONSUMO 3.206.071

Remuneraciones 1.826.501

Sueldos, salarios y otras retribuciones 406.704

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 844.242

Aportes patronales 61.210

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 204.571

Asistencia socioeconómica 236.577

Otros gastos de personal 73.197

Compra de bienes y servicios 1.367.630

Bienes de consumo 321.784

Servicios no personales 1.045.846

Depreciación y amortización 11.940

GASTOS DE CAPITAL 183.759

INVERSIÓN REAL DIRECTA 183.759

Formación bruta de capital fijo 183.759

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 183.759

TOTAL GASTOS 3.389.830

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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

121017 Fortalecimiento, promoción y difusión del acervo histórico, conservación y automatización de las colecciones documentales y hemerográficas.

usuario

28.869

12.372

41.241

1.852.803

1.852.803

TOTAL 1.852.803 1.852.803

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

1.160.082

1.160.082

02 Gestión administrativa 11.940 365.005 376.945

TOTAL 11.940 1.525.087 1.537.027

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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 8 3 11 406.704 406.704

Personal Administrativo 2 1 3 134.256 134.256

Obrero 6 2 8 272.448 272.448

TOTAL 8 3 11 406.704 406.704

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.826.501

4.02 Materiales, suministros y mercancías 321.784

4.03 Servicios no personales 1.045.846

4.04 Activos reales 183.759

4.08 Otros gastos 11.940

TOTAL 3.389.830

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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.377.890

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.377.890

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.377.890

Transferencias corrientes del sector público 3.377.890

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 3.377.890

De la República 3.377.890

Recursos Ordinarios 3.377.890

1.2 GASTOS CORRIENTES 3.206.071

GASTOS DE CONSUMO 3.206.071

Remuneraciones 1.826.501

Sueldos, salarios y otras retribuciones 406.704

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 844.242

Aportes patronales 61.210

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 204.571

Asistencia socioeconómica 236.577

Otros gastos de personal 73.197

Compra de bienes y servicios 1.367.630

Bienes de consumo 321.784

Servicios no personales 1.045.846

Depreciación y amortización 11.940

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 171.819

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 183.759

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 183.759

Ahorro en cuenta corriente 171.819

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 11.940

2.2 GASTOS DE CAPITAL 183.759

INVERSIÓN REAL DIRECTA 183.759

Formación bruta de capital fijo 183.759

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ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0138 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 183.759

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0139

Academia Venezolana de la Lengua

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -

1

ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Academia Venezolana de la Lengua se creó según Ley N° 2486 de fecha 10 de abril de 1883, constituyéndose en un ente autónomo sin fines de lucro, e inició sus actividades el día 26 de julio de 1883, cuya misión es el mejoramiento del idioma y la difusión de la bibliografía de autores venezolanos.

La institución ha sido entendida como órgano rector de la actividad lingüística y literaria del país, auspiciando investigaciones y estudios que describen los usos de la lengua venezolana y promoviendo y divulgando la creación literaria y su estudio en todas las manifestaciones. Asimismo, entre sus tareas capitales debe destacarse la asesoría y el trabajo conjunto en los distintos proyectos lingüísticos de la Real Academia Española (RAE) y de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

Para el año 2014 el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 10.000 personas a través del Proyecto “Estudio y Divulgación del Patrimonio Lingüístico y Literario Venezolano”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.059.959

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.059.959

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.959

Transferencias corrientes del sector público 1.059.959

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.059.959

De la República 1.059.959

INGRESOS DE CAPITAL 43.812

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 43.812

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 43.812

TOTAL RECURSOS 1.103.771

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ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.103.771

GASTOS DE CONSUMO 1.088.771

Remuneraciones 836.569

Sueldos, salarios y otras retribuciones 371.997

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 297.436

Aportes patronales 36.584

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.796

Asistencia socioeconómica 59.756

Compra de bienes y servicios 208.390

Bienes de consumo 92.590

Servicios no personales 115.800

Depreciación y amortización 43.812

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.000

Al sector privado 15.000

Transferencias corrientes al sector privado 15.000

Directas a personas 15.000

Otras transferencias directas a personas 15.000

TOTAL GASTOS 1.103.771

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ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120990 Estudio y divulgación del patrimonio lingüístico y literario venezolano.

usuario

5.000

5.000

10.000

609.844

609.844

TOTAL 609.844 609.844

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

417.114

417.114

02 Gestión administrativa 43.812 33.001 76.813

TOTAL 43.812 450.115 493.927

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ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 4 3 7 235.425 7.078 242.503

Profesional y Técnico 2 2 73.152 73.152

Personal Administrativo 2 2 55.245 7.078 62.323

Obrero 2 1 3 107.028 107.028

Personal Contratado 3 3 136.572 136.572

Directivo 1 1 72.000 72.000

Profesional y Técnico 2 2 64.572 64.572

TOTAL 4 6 10 371.997 7.078 379.075

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 836.569

4.02 Materiales, suministros y mercancías 92.590

4.03 Servicios no personales 115.800

4.07 Transferencias y donaciones 15.000

4.08 Otros gastos 43.812

TOTAL 1.103.771

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ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.059.959

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.059.959

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.059.959

Transferencias corrientes del sector público 1.059.959

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.059.959

De la República 1.059.959

Recursos Ordinarios 1.059.959

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.103.771

GASTOS DE CONSUMO 1.088.771

Remuneraciones 836.569

Sueldos, salarios y otras retribuciones 371.997

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 297.436

Aportes patronales 36.584

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 70.796

Asistencia socioeconómica 59.756

Compra de bienes y servicios 208.390

Bienes de consumo 92.590

Servicios no personales 115.800

Depreciación y amortización 43.812

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.000

Al sector privado 15.000

Transferencias corrientes al sector privado 15.000

Directas a personas 15.000

Otras transferencias directas a personas 15.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (43.812)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0

Desahorro en cuenta corriente (43.812)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 43.812

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ACADEMIA VENEZOLANA DE LA LENGUA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0139 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 0

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0140

Academia Nacional de Medicina

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -

1

ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Academia fue creada el 11 de junio de 1904, mediante la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Medicina donde se establece como Corporación Oficial, Científica y Doctrinaria para que represente la Ciencia Médica Nacional, le dé impulso, guarde su tradición y constituya escuela.

La Academia Nacional de Medicina se ocupa de todo lo relativo al estudio de las ciencias biológicas y en especial de la Patología e Higiene Nacional, asuntos en que puede actuar como cuerpo consultor.

Entre los objetivos principales de ésta Academia en su carácter de cuerpo consultor está:

Asesorar al Ejecutivo Nacional acerca de las medidas necesarias para el desarrollo de las ciencias médicas en Venezuela y las relaciones con la salud en general.

Establecer relaciones de intercambio con otras instituciones de carácter científico del país y del exterior.

Para el año 2014, la academia tiene previsto atender a 12.936 usuarios a través del proyecto “Difusión y estímulo de investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 2.923.371

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.923.371

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.923.371

Transferencias corrientes del sector público 2.923.371

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 2.923.371

De la República 2.923.371

INGRESOS DE CAPITAL 38.676

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 38.676

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 38.676

TOTAL RECURSOS 2.962.047

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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 2.711.756

GASTOS DE CONSUMO 2.711.756

Remuneraciones 1.877.528

Sueldos, salarios y otras retribuciones 481.224

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 484.083

Aportes patronales 68.120

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 190.622

Asistencia socioeconómica 602.988

Otros gastos de personal 50.491

Compra de bienes y servicios 795.552

Bienes de consumo 245.969

Servicios no personales 549.583

Depreciación y amortización 38.676

GASTOS DE CAPITAL 250.291

INVERSIÓN REAL DIRECTA 250.291

Formación bruta de capital fijo 250.291

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 250.291

TOTAL GASTOS 2.962.047

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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120747 Difusión y estímulo de investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Salud

usuario

7.762

5.174

12.936

1.553.800

1.553.800

TOTAL 1.553.800 1.553.800

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

1.079.976

1.079.976

02 Gestión administrativa 38.676 289.595 328.271

TOTAL 38.676 1.369.571 1.408.247

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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 10 2 12 481.224 481.224

Profesional y Técnico 2 1 3 132.250 132.250

Personal Administrativo 6 6 246.806 246.806

Obrero 2 1 3 102.168 102.168

TOTAL 10 2 12 481.224 481.224

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.877.528

4.02 Materiales, suministros y mercancías 245.969

4.03 Servicios no personales 549.583

4.04 Activos reales 250.291

4.08 Otros gastos 38.676

TOTAL 2.962.047

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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 2.923.371

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 2.923.371

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.923.371

Transferencias corrientes del sector público 2.923.371

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.923.371

De la República 2.923.371

Recursos Ordinarios 2.923.371

1.2 GASTOS CORRIENTES 2.711.756

GASTOS DE CONSUMO 2.711.756

Remuneraciones 1.877.528

Sueldos, salarios y otras retribuciones 481.224

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 484.083

Aportes patronales 68.120

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 190.622

Asistencia socioeconómica 602.988

Otros gastos de personal 50.491

Compra de bienes y servicios 795.552

Bienes de consumo 245.969

Servicios no personales 549.583

Depreciación y amortización 38.676

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 211.615

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 250.291

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 250.291

Ahorro en cuenta corriente 211.615

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 38.676

2.2 GASTOS DE CAPITAL 250.291

INVERSIÓN REAL DIRECTA 250.291

Formación bruta de capital fijo 250.291

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ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0140 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 250.291

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0323

Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -

1

FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE), tiene como objetivo la rehabilitación de la planta física educativa en el ámbito Nacional de los planteles oficiales en los niveles de preescolar, básica, media, diversificada, profesional y educación especial a través de las acciones de construcción, ampliación, reparación, dotación de mobiliario escolar y mantenimiento.

Con el presupuesto asignado la Fundación formuló cinco (5) proyectos con los cuales prevé la construcción de 23 planteles en el subsistema de educación básica, la rehabilitación, ampliación y mejoras de doscientos once (211) planteles, la construcción y atención de la planta física de cinco (5) escuelas a través de convenios especiales, dotar a 674 planteles de mobiliario escolar y equipos y el pago de servicios básicos y arrendamiento de la planta física educativa de 12.930 inmuebles educativos.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 293.311.800

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 293.311.800

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.311.800

Transferencias corrientes del sector público 293.311.800

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 293.311.800

De la República 293.311.800

INGRESOS DE CAPITAL 3.615.974.078

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.410.488

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.410.488

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.613.563.590

Transferencias y donaciones de capital del sector público 3.613.563.590

Transferencias de capital recibidas del sector público 3.613.563.590

De la República 3.613.563.590

TOTAL RECURSOS 3.909.285.878

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FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 665.331.967

GASTOS DE CONSUMO 659.362.693

Remuneraciones 127.451.947

Sueldos, salarios y otras retribuciones 23.953.610

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.156.796

Aportes patronales 4.364.470

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 11.536.679

Asistencia socioeconómica 36.440.392

Compra de bienes y servicios 529.500.258

Bienes de consumo 3.296.152

Servicios no personales 526.204.106

Depreciación y amortización 2.410.488

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.969.274

Al sector privado 5.969.274

Transferencias corrientes al sector privado 5.969.274

Directas a personas 5.969.274

Pensiones y otros beneficios asociados 1.389.903

Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.579.371

GASTOS DE CAPITAL 3.242.453.911

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.242.453.911

Formación bruta de capital fijo 3.198.621.655

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 620.782.259

Construcciones de bienes de dominio privado 2.577.839.396

Bienes intangibles 43.832.256

APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.500.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo

1.500.000

TOTAL GASTOS 3.909.285.878

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FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120766 Construcción de planteles en el Subsistema de Educación Básica.

escuela 23 546.580.130 546.580.130

120876 Rehabilitación, ampliación y mejoras de planteles en el Subsistema de Educación Básica.

escuela 211 2.347.847.687 2.347.847.687

120950 Dotación de mobiliario escolar y equipos en el Subsistema de Educación Básica.

escuela 674 689.135.773 689.135.773

121059 Construcción y atención de la planta física educativa del Subsistema de Educación Básica a través de convenios especiales.

escuela 5 30.000.000 30.000.000

121091 Servicios básicos y arrendamientos de la planta física educativa.

inmueble 12.930 144.734.760 144.734.760

TOTAL 3.758.298.350 3.758.298.350

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

127.837.488 127.837.488

02 Gestión administrativa 2.410.488 14.770.278 17.180.766

03 Previsión y protección social 5.969.274 5.969.274

TOTAL 2.410.488 148.577.040 150.987.528

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FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 360 284 72 716 23.953.610 518.484 24.472.094

Alto Nivel y de Dirección 1 1 34.054 10.584 44.638

Directivo 19 23 44 86 1.281.892 507.900 1.789.792

Profesional y Técnico 245 171 20 436 16.126.172 16.126.172

Personal Administrativo 70 67 6 143 4.787.004 4.787.004

Obrero 26 22 2 50 1.724.488 1.724.488

TOTAL 360 284 72 716 23.953.610 518.484 24.472.094

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 16 6 22 1.389.903

Empleados 16 6 22 1.389.903

Jubilados 40 26 66 4.579.371

Empleados 40 26 66 4.579.371

TOTAL 56 32 88 5.969.274

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FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 127.451.947

4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.296.152

4.03 Servicios no personales 526.204.106

4.04 Activos reales 3.242.453.911

4.07 Transferencias y donaciones 5.969.274

4.08 Otros gastos 2.410.488

4.11 Disminución de pasivos 1.500.000

TOTAL 3.909.285.878

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FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 293.311.800

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 293.311.800

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 293.311.800

Transferencias corrientes del sector público 293.311.800

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 293.311.800

De la República 293.311.800

Recursos Ordinarios 293.311.800

1.2 GASTOS CORRIENTES 665.331.967

GASTOS DE CONSUMO 659.362.693

Remuneraciones 127.451.947

Sueldos, salarios y otras retribuciones 23.953.610

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.156.796

Aportes patronales 4.364.470

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 11.536.679

Asistencia socioeconómica 36.440.392

Compra de bienes y servicios 529.500.258

Bienes de consumo 3.296.152

Servicios no personales 526.204.106

Depreciación y amortización 2.410.488

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 5.969.274

Al sector privado 5.969.274

Transferencias corrientes al sector privado 5.969.274

Directas a personas 5.969.274

Pensiones y otros beneficios asociados 1.389.903

Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.579.371

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (372.020.167)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.243.953.911

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (369.609.679)

Desahorro en cuenta corriente (372.020.167)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.410.488

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FUNDACIÓN DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0323 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.613.563.590

Transferencias y donaciones de capital del sector público 3.613.563.590

Transferencias de capital recibidas del sector público 3.613.563.590

De la República 3.613.563.590

2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.242.453.911

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.242.453.911

Formación bruta de capital fijo 3.198.621.655

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 620.782.259

Construcciones de bienes de dominio privado 2.577.839.396

Bienes intangibles 43.832.256

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.500.000

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.500.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 1.500.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.500.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.500.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 1.500.000

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A0387

Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la

Ciencia (CENAMEC)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

1

FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC), tiene como estrategia institucional: desarrollar, coordinar, promover, divulgar y aplicar investigaciones científicas para el análisis, seguimiento y evaluación de los procesos educativos como medio de orientación de las políticas de Estado en materia educativa, cuyos resultados contribuyan al mejoramiento continuo, progresivo y sustentable del Sistema Educativo Venezolano.

En este sentido orientará sus esfuerzos en el desarrollo de tres (3) proyectos:

Investigaciones Estratégicas en Educación y Pedagogía Emancipadora en el Subsistema de Educación Básica Venezolana, el cual permitirá desarrollar investigaciones de educación y pedagogía y contribuir con la formación de los docentes en las áreas de pensamiento estratégico, matemático, lectura y escritura, cuyos resultados pueden apoyar considerablemente en la consolidación del sistema educativo venezolano.

Divulgación y Socialización de Procesos, Avances y Resultados de Investigaciones Educativas Transformadoras y Emancipadoras, orientado a la divulgación y socialización de materiales diversos y resultados de investigaciones educativas y pedagógicas en las áreas: pensamiento estratégico matemático, escritura, lectura y desarrollo del lenguaje, estudios ambientales y ecológicos para el rescate y cuidado de la biodiversidad en el país, latinoamérica y el planeta entero, cultura de paz a través de valores sustantivos en la formación de una subjetividad crítica de justicia social, solidaridad y buen vivir.

Consolidación del Centro de Documentación e Información de Investigaciones Educativas y Pedagógicas Transformadoras, que permitirá desarrollar acciones que faciliten la búsqueda de información y reconstrucción del conocimiento pertinente, en la realización de proyectos de investigación orientados al impulso de diversas áreas de la educación, a partir del entorno social y comunal en el ámbito científico, tecnológico y humanístico para los diferentes investigadores educativos, incluyendo a la población con diversidad funcional.

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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 57.575.280

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 57.575.280

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.575.280

Transferencias corrientes del sector público 57.575.280

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 57.575.280

De la República 57.575.280

INGRESOS DE CAPITAL 264.941

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 264.941

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 264.941

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 4.336.037

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 4.336.037

Disminución de otros activos financieros 4.336.037

Disminución de disponibilidades 4.336.037

Disminución de bancos 4.336.037

TOTAL RECURSOS 62.176.258

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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 54.795.361

GASTOS DE CONSUMO 53.795.361

Remuneraciones 37.803.527

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.985.168

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 6.056.817

Aportes patronales 2.047.933

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.751.739

Asistencia socioeconómica 11.699.569

Otros gastos de personal 9.262.301

Compra de bienes y servicios 15.726.893

Bienes de consumo 6.831.391

Servicios no personales 8.895.502

Depreciación y amortización 264.941

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000

Al sector público 1.000.000

Transferencias corrientes al sector público 1.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para atender beneficios de la seguridad social 1.000.000

GASTOS DE CAPITAL 3.044.860

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.044.860

Formación bruta de capital fijo 3.044.860

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.044.860

APLICACIONES FINANCIERAS 4.336.037

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 4.336.037

Disminución de cuentas y efectos por pagar 4.336.037

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 458.123

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 301.730

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 156.393

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales (IVSS) 91.496

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo del seguro del paro

forzoso 17.595

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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo de ahorro

obligatorio para la vivienda (FAOV) 19.190

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar por pensión alimenticia 2.540

Disminución de otras retenciones laborales por

pagar 25.572

Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y

largo plazo 3.731.370

Disminución de cuentas por pagar a proveedores a

mediano y largo plazo 3.731.370

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 146.544

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 146.544

TOTAL GASTOS 62.176.258

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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120924 Consolidación del Centro de Documentación e Información de Investigaciones Educativas y Pedagógicas Transformadoras.

usuario 5.760 3.840 9.600 9.607.318 9.607.318

120951 Investigaciones estratégicas en Educación y Pedagogía emancipadora en el Subsistema de Educación Básica Venezolana.

investigación 26 8.289.976 8.289.976

121029 Divulgación y socialización de procesos, avances y resultados de Investigaciones Educativas transformadoras y emancipadoras.

ejemplar 76.050 7.086.937 7.086.937

TOTAL 24.984.231 24.984.231

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

22.264.799 22.264.799

02 Gestión administrativa 4.600.978 9.326.250 13.927.228

03 Previsión y protección social 1.000.000 1.000.000

TOTAL 4.600.978 32.591.049 37.192.027

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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 66 43 109 3.712.104 1.125.456 4.837.560

Alto Nivel y de Dirección 1 1 34.056 34.056

Directivo 17 9 26 885.456 885.456

Profesional y Técnico 23 9 32 1.089.792 565.296 1.655.088

Personal Administrativo 11 10 21 715.176 240.924 956.100

Personal Docente 6 6 12 408.672 202.884 611.556

Obrero 8 9 17 578.952 116.352 695.304

Personal Contratado 8 10 18 1.156.560 1.156.560

Profesional y Técnico 4 7 11 782.280 782.280

Personal Docente 2 1 3 238.056 238.056

Personal de Investigación 1 1 2 68.112 68.112

Obrero 1 1 2 68.112 68.112

TOTAL 74 53 127 4.868.664 1.125.456 5.994.120

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 37.803.527

4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.831.391

4.03 Servicios no personales 8.895.502

4.04 Activos reales 3.044.860

4.07 Transferencias y donaciones 1.000.000

4.08 Otros gastos 264.941

4.11 Disminución de pasivos 4.336.037

TOTAL 62.176.258

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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 57.575.280

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 57.575.280

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.575.280

Transferencias corrientes del sector público 57.575.280

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 57.575.280

De la República 57.575.280

Recursos Ordinarios 57.575.280

1.2 GASTOS CORRIENTES 54.795.361

GASTOS DE CONSUMO 53.795.361

Remuneraciones 37.803.527

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.985.168

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 6.056.817

Aportes patronales 2.047.933

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.751.739

Asistencia socioeconómica 11.699.569

Otros gastos de personal 9.262.301

Compra de bienes y servicios 15.726.893

Bienes de consumo 6.831.391

Servicios no personales 8.895.502

Depreciación y amortización 264.941

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000

Al sector público 1.000.000

Transferencias corrientes al sector público 1.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender

beneficios de la seguridad social 1.000.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.779.919

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.044.860

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.044.860

Ahorro en cuenta corriente 2.779.919

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 264.941

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FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA (CENAMEC)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0387 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.044.860

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.044.860

Formación bruta de capital fijo 3.044.860

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.044.860

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 4.336.037

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 4.336.037

Disminución de otros activos financieros 4.336.037

Disminución de disponibilidades 4.336.037

Disminución de bancos 4.336.037

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 4.336.037

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 4.336.037

Disminución de cuentas y efectos por pagar 4.336.037

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 458.123

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 301.730

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 156.393

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 91.496

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo del seguro del paro forzoso 17.595

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 19.190

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar por pensión alimenticia 2.540

Disminución de otras retenciones laborales por pagar 25.572

Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo 3.731.370

Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo

plazo 3.731.370

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 146.544

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 146.544

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A0409

Fundación Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación (EDUMEDIA)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -

1

FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación tiene como actividad principal contribuir al proceso de transformación de la sociedad, a través de la producción y difusión de televisión educativa a gran escala, con la producción de contenidos curriculares en formato audiovisual, impresos y multimedia para servir de apoyo a la educación inicial y básica, a la vez procurar su difusión por todos los medios audiovisuales a gran escala, además de abordar la capacitación docente en cuanto al uso de nuevas técnicas y herramientas audiovisuales, que permitan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje Para el 2014 la Fundación prevé ejecutar en Proyecto “Productos audiovisuales para la formación del pensamiento liberador”, con el cual pretende realizar 90 producciones.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 16.162.292

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 16.162.292

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 16.162.292

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 16.162.292

De la República 16.162.292

INGRESOS DE CAPITAL 12.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 12.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 12.000

TOTAL RECURSOS 16.174.292

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FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 14.174.292

GASTOS DE CONSUMO 14.174.292

Remuneraciones 11.736.292

Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.115.592

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.955.500

Aportes patronales 468.604

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.308.000

Asistencia socioeconómica 2.888.596

Compra de bienes y servicios 2.312.000

Bienes de consumo 1.292.000

Servicios no personales 1.020.000

Impuestos indirectos 114.000

Depreciación y amortización 12.000

GASTOS DE CAPITAL 2.000.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.000.000

Formación bruta de capital fijo 2.000.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.000.000

TOTAL GASTOS 16.174.292

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FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120894 Productos audiovisuales para la formación del pensamiento liberador

producción 90 9.670.000 9.670.000

TOTAL 9.670.000 9.670.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

6.066.292 6.066.292

02 Gestión administrativa 12.000 426.000 438.000

TOTAL 12.000 6.492.292 6.504.292

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FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 25 26 51 2.404.592 2.404.592

Alto Nivel y de Dirección 1 1 120.000 120.000

Directivo 1 1 90.000 90.000

Profesional y Técnico 22 19 41 1.919.592 1.919.592

Obrero 2 6 8 275.000 275.000

Personal Contratado 8 8 2 18 711.000 711.000

Profesional y Técnico 8 8 2 18 711.000 711.000

TOTAL 33 34 2 69 3.115.592 3.115.592

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 11.736.292

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.292.000

4.03 Servicios no personales 1.134.000

4.04 Activos reales 2.000.000

4.08 Otros gastos 12.000

TOTAL 16.174.292

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FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 16.162.292

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 16.162.292

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 16.162.292

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 16.162.292

De la República 16.162.292

1.2 GASTOS CORRIENTES 14.174.292

GASTOS DE CONSUMO 14.174.292

Remuneraciones 11.736.292

Sueldos, salarios y otras retribuciones 3.115.592

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.955.500

Aportes patronales 468.604

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.308.000

Asistencia socioeconómica 2.888.596

Compra de bienes y servicios 2.312.000

Bienes de consumo 1.292.000

Servicios no personales 1.020.000

Impuestos indirectos 114.000

Depreciación y amortización 12.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.988.000

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FUNDACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN (EDUMEDIA)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0409 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 2.000.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.000.000

Ahorro en cuenta corriente 1.988.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 12.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 2.000.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 2.000.000

Formación bruta de capital fijo 2.000.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.000.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0410

Fundación Bolivariana de Informática y Telemática (FUNDABIT)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -

1

FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Bolivariana de Informática y Telemática contribuye con la formación integral del individuo a través del desarrollo de actividades productivas, científicas y humanísticas que incorporan las tecnologías de la información. En Venezuela, la iniciativa de introducir las tecnologías (especialmente la computadora) en el sector educativo, responde a la necesidad de generar cambios conceptuales, organizativos y metodológicos, nace en el año 1999, con el propósito de crear espacios altamente tecnificados con herramientas computacionales, comunicacionales y recurso humano especializado en el manejo de las mismas en todo el territorio nacional.

Para el año 2014, el ente prevé alcanzar las siguientes metas: crear 50 centros de comunicación en la educación a través del Proyecto “Masificación de las Tecnologías de la Información (TIC) en la Educación y Contribución a la Transformación del Proceso Educativo” y realizar 5.000 registros escolares a través del Proyecto “Registro Único Nacional Escolar (REÚNE) para la Actualización Permanente de la Gestión Escolar en el Sistema Educativo Bolivariano”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 374.016.324

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 374.016.324

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 374.016.324

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 374.016.324

De la República 374.016.324

INGRESOS DE CAPITAL 8.609.641

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 8.609.641

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 8.609.641

TOTAL RECURSOS 382.625.965

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FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 337.683.664

GASTOS DE CONSUMO 337.486.899

Remuneraciones 246.711.698

Sueldos, salarios y otras retribuciones 47.119.772

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 68.424.417

Aportes patronales 9.185.237

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 18.040.979

Asistencia socioeconómica 103.941.293

Compra de bienes y servicios 82.165.560

Bienes de consumo 31.937.796

Servicios no personales 50.227.764

Depreciación y amortización 8.609.641

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 196.765

Al sector privado 196.765

Transferencias corrientes al sector privado 196.765

Directas a personas 196.765

Pensiones y otros beneficios asociados 196.765

GASTOS DE CAPITAL 42.342.301

INVERSIÓN REAL DIRECTA 42.342.301

Formación bruta de capital fijo 42.342.301

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 42.342.301

APLICACIONES FINANCIERAS 2.600.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.600.000

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 2.600.000

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 2.600.000

TOTAL GASTOS 382.625.965

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FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la

República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120778 Masificación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación y contribución a la transformación del proceso educativo

Centro

50

234.847.550

234.847.550

120789 Registro Único Nacional Escolar (REÚNE) para la actualización permanente de la gestión escolar en el Sistema Educativo Bolivariano.

Registro

5.000

8.440.362

8.440.362

TOTAL 243.287.912 243.287.912

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

82.484.914 82.484.914

02 Gestión administrativa 8.609.641 48.046.733 56.656.374

03 Previsión y protección social 196.765 196.765

TOTAL 8.609.641 130.728.412 139.338.053

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FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 972 698 1.670 47.119.772 11.576.080 58.695.852

Directivo 5 8 13 442.716 312.000 754.716

Profesional y Técnico 853 575 1.428 38.878.617 8.755.156 47.633.773

Personal Administrativo 114 115 229 7.798.439 2.508.924 10.307.363

TOTAL 972 698 1.670 47.119.772 11.576.080 58.695.852

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 2 2 4 196.765

Empleados 2 2 4 196.765

TOTAL 2 2 4 196.765

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FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 246.711.698

4.02 Materiales, suministros y mercancías 31.937.796

4.03 Servicios no personales 50.227.764

4.04 Activos reales 42.342.301

4.07 Transferencias y donaciones 196.765

4.08 Otros gastos 8.609.641

4.11 Disminución de pasivos 2.600.000

TOTAL 382.625.965

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FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 374.016.324

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 374.016.324

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 374.016.324

Donaciones corrientes internas recibidas del sector público 374.016.324

De la República 374.016.324

1.2 GASTOS CORRIENTES 337.683.664

GASTOS DE CONSUMO 337.486.899

Remuneraciones 246.711.698

Sueldos, salarios y otras retribuciones 47.119.772

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 68.424.417

Aportes patronales 9.185.237

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 18.040.979

Asistencia socioeconómica 103.941.293

Compra de bienes y servicios 82.165.560

Bienes de consumo 31.937.796

Servicios no personales 50.227.764

Depreciación y amortización 8.609.641

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 196.765

Al sector privado 196.765

Transferencias corrientes al sector privado 196.765

Directas a personas 196.765

Pensiones y otros beneficios asociados 196.765

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 36.332.660

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 44.942.301

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 44.942.301

Ahorro en cuenta corriente 36.332.660

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 8.609.641

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FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0410 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 42.342.301

INVERSIÓN REAL DIRECTA 42.342.301

Formación bruta de capital fijo 42.342.301

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 42.342.301

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 2.600.000

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.600.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 2.600.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.600.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.600.000

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 2.600.000

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 2.600.000

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A0425

Fundación Samuel Robinson

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -

1

FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Samuel Robinson, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación creado el 14 de febrero de 2005, según decreto presidencial N° 3.524 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.147 de fecha 15 de febrero de 2005 contando con ocho años de funcionamiento. Es una institución de administración académica, financiera y operativa del “Plan Extraordinario de Alfabetización Simón Rodríguez” (Misión Robinson 1), "Plan Extraordinario de Alfabetización y Prosecución al Sexto Grado de Jóvenes, Adultas y Adultos Alfabetizados Simón Rodríguez" (Misión Robinson II) y "Círculos de Lectura" (Misión Robinson III).

Su misión es erradicar el analfabetismo y alcanzar la prosecución al sexto grado de educación básica en jóvenes y adultos a nivel nacional e internacional, garantizando su inclusión política y productiva, con el propósito de conseguir mayores niveles de desarrollo y bienestar en los grupos sociales más necesitados del país.

La visión de la Fundación es atender a la población excluida del sistema educativo formal, ofreciendo una educación integral y de calidad en todos los momentos y en todos los espacios, a nivel nacional e internacional, convirtiéndolos de esta manera en protagonistas de su propio desarrollo a través de una formación que impulse los procesos liberadores para la transformación comunitaria y consolidación de la democracia social.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 398.678.295

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 398.678.295

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.678.295

Transferencias corrientes del sector público 398.678.295

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 398.678.295

De la República 398.678.295

INGRESOS DE CAPITAL 693.036

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 693.036

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 693.036

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 150.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.000.000

Disminución de otros activos financieros 150.000.000

Disminución de disponibilidades 150.000.000

Disminución de caja 150.000.000

TOTAL RECURSOS 549.371.331

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FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 538.451.119

GASTOS DE CONSUMO 381.652.269

Remuneraciones 280.147.117

Sueldos, salarios y otras retribuciones 217.480.551

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 20.073.976

Aportes patronales 3.757.278

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.975.616

Asistencia socioeconómica 32.859.696

Compra de bienes y servicios 100.812.116

Bienes de consumo 48.157.513

Servicios no personales 52.654.603

Depreciación y amortización 693.036

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 156.798.850

Al sector privado 156.798.850

Transferencias corrientes al sector privado 156.798.850

Directas a personas 156.798.850

Otras transferencias directas a personas 156.798.850

GASTOS DE CAPITAL 6.930.212

INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.930.212

Formación bruta de capital fijo 6.530.212

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 6.530.212

Bienes intangibles 400.000

APLICACIONES FINANCIERAS 3.990.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.990.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.990.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 3.990.000

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 3.090.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo

900.000

TOTAL GASTOS 549.371.331

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FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la

República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

121100 Alfabetización y prosecución al sexto grado de jóvenes, adultos y adultas Simón Rodríguez.

Participante

230.000

150.000.000

263.476.788

413.476.788

TOTAL 150.000.000 263.476.788 413.476.788

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

94.105.137 94.105.137

02 Gestión administrativa 693.036 41.096.370 41.789.406

TOTAL 693.036 135.201.507 135.894.543

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FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 111 53 30 194 14.526.980 2.026.968 16.553.948

Alto Nivel y de Dirección 14 11 25 2.909.100 595.524 3.504.624

Profesional y Técnico 60 20 16 96 7.929.718 935.491 8.865.209

Personal Administrativo 32 20 12 64 3.374.542 400.925 3.775.467

Obrero 5 2 2 9 313.620 95.028 408.648

Personal Contratado 15 28 43 1.144.392 1.144.392

Profesional y Técnico 10 17 27 801.074 801.074

Personal Administrativo 5 11 16 343.318 343.318

TOTAL 126 81 30 237 15.671.372 2.026.968 17.698.340

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FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 280.147.117

4.02 Materiales, suministros y mercancías 48.157.513

4.03 Servicios no personales 52.654.603

4.04 Activos reales 6.930.212

4.07 Transferencias y donaciones 156.798.850

4.08 Otros gastos 693.036

4.11 Disminución de pasivos 3.990.000

TOTAL 549.371.331

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FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 398.678.295

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 398.678.295

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.678.295

Transferencias corrientes del sector público 398.678.295

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 398.678.295

De la República 398.678.295

Recursos Ordinarios 398.678.295

1.2 GASTOS CORRIENTES 538.451.119

GASTOS DE CONSUMO 381.652.269

Remuneraciones 280.147.117

Sueldos, salarios y otras retribuciones 217.480.551

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 20.073.976

Aportes patronales 3.757.278

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.975.616

Asistencia socioeconómica 32.859.696

Compra de bienes y servicios 100.812.116

Bienes de consumo 48.157.513

Servicios no personales 52.654.603

Depreciación y amortización 693.036

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 156.798.850

Al sector privado 156.798.850

Transferencias corrientes al sector privado 156.798.850

Directas a personas 156.798.850

Otras transferencias directas a personas 156.798.850

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (139.772.824)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL (139.079.788)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (139.079.788)

Desahorro en cuenta corriente (139.772.824)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 693.036

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FUNDACIÓN SAMUEL ROBINSON PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0425 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 6.930.212

INVERSIÓN REAL DIRECTA 6.930.212

Formación bruta de capital fijo 6.530.212

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 6.530.212

Bienes intangibles 400.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (146.010.000)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 150.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 150.000.000

Disminución de otros activos financieros 150.000.000

Disminución de disponibilidades 150.000.000

Disminución de caja 150.000.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 150.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.990.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.990.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 3.990.000

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 3.090.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 900.000

DÉFICIT FINANCIERO 146.010.000

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A0477

Fundación Colombeia

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -

1

FUNDACIÓN COLOMBEIA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Para el ejercicio fiscal 2014 la Fundación Colombeia, presenta una política dirigida fundamentalmente a garantizar los derechos socio laborales de sus trabajadores y trabajadoras, procurando al mismo tiempo, propiciar el óptimo funcionamiento, mantenimiento y conservación de sus instalaciones y demás activos, así como mantener y superar el alto nivel de producción y transmisión de programas educativos, especialmente orientados a la población infantil, lo cual constituye la misión de la Institución.

La política de gasto permitirá dar continuidad a la operatividad de la Fundación, a través de las Acciones Centralizadas y el Proyecto “Fortalecimiento de la educación y la cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la Televisora Educativa de Venezuela”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 113.940.766

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 113.940.766

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.940.766

Transferencias corrientes del sector público 113.940.766

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 113.940.766

De la República 113.940.766

INGRESOS DE CAPITAL 7.299.048

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 7.299.048

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 7.299.048

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.560.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.560.000

Disminución de otros activos financieros 1.560.000

Disminución de disponibilidades 1.560.000

Disminución de bancos 1.560.000

TOTAL RECURSOS 122.799.814

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FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 102.598.842

GASTOS DE CONSUMO 102.398.132

Remuneraciones 65.963.065

Sueldos, salarios y otras retribuciones 16.013.343

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 28.873.038

Aportes patronales 3.241.769

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.926.898

Asistencia socioeconómica 13.908.017

Compra de bienes y servicios 29.136.019

Bienes de consumo 6.765.912

Servicios no personales 22.370.107

Depreciación y amortización 7.299.048

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 200.710

Al sector privado 180.710

Transferencias corrientes al sector privado 100.710

Directas a personas 100.710

Jubilaciones y otros beneficios asociados 100.710

Donaciones corrientes al sector privado 80.000

Donaciones a personas 40.000

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 40.000

Al sector público 20.000

Transferencias corrientes al sector público 20.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 20.000

GASTOS DE CAPITAL 20.200.972

INVERSIÓN REAL DIRECTA 20.200.972

Formación bruta de capital fijo 19.075.372

Edificios e instalaciones 2.516.766

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.998.606

Bienes preexistentes 1.560.000

Bienes intangibles 1.125.600

TOTAL GASTOS 122.799.814

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FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la

República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

120752 Fortalecimiento de la educación y la cultura a través del posicionamiento de Colombeia TV, como la Televisora Educativa de Venezuela.

Programa

1.048

1.560.000

72.156.592

73.716.592

TOTAL 1.560.000 72.156.592 73.716.592

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

28.199.256 28.199.256

02 Gestión administrativa 7.299.048 13.484.208 20.783.256

03 Previsión y protección social 100.710 100.710

TOTAL 7.299.048 41.784.174 49.083.222

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FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 87 95 182 9.162.562 1.542.312 10.704.874

Alto Nivel y de Dirección 16 17 33 1.679.400 459.600 2.139.000

Directivo 10 10 20 1.035.795 168.929 1.204.724

Profesional y Técnico 45 58 103 5.334.343 869.983 6.204.326

Obrero 16 10 26 1.113.024 43.800 1.156.824

Personal Contratado 27 19 46 6.478.334 6.478.334

Profesional y Técnico 27 19 46 6.478.334 6.478.334

TOTAL 114 114 228 15.640.896 1.542.312 17.183.208

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Jubilados 1 1 2 100.710

Alto Nivel y de Dirección 1 1 2 100.710

TOTAL 1 1 2 100.710

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FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 65.963.065

4.02 Materiales, suministros y mercancías 6.765.912

4.03 Servicios no personales 22.370.107

4.04 Activos reales 20.200.972

4.07 Transferencias y donaciones 200.710

4.08 Otros gastos 7.299.048

TOTAL 122.799.814

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FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 113.940.766

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 113.940.766

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113.940.766

Transferencias corrientes del sector público 113.940.766

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 113.940.766

De la República 113.940.766

Recursos Ordinarios 113.940.766

1.2 GASTOS CORRIENTES 102.598.842

GASTOS DE CONSUMO 102.398.132

Remuneraciones 65.963.065

Sueldos, salarios y otras retribuciones 16.013.343

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 28.873.038

Aportes patronales 3.241.769

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.926.898

Asistencia socioeconómica 13.908.017

Compra de bienes y servicios 29.136.019

Bienes de consumo 6.765.912

Servicios no personales 22.370.107

Depreciación y amortización 7.299.048

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 200.710

Al sector privado 180.710

Transferencias corrientes al sector privado 100.710

Directas a personas 100.710

Jubilaciones y otros beneficios asociados 100.710

Donaciones corrientes al sector privado 80.000

Donaciones a personas 40.000

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 40.000

Al sector público 20.000

Transferencias corrientes al sector público 20.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 20.000

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FUNDACIÓN COLOMBEIA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0477 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 11.341.924

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 18.640.972

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 18.640.972

Ahorro en cuenta corriente 11.341.924

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 7.299.048

2.2 GASTOS DE CAPITAL 20.200.972

INVERSIÓN REAL DIRECTA 20.200.972

Formación bruta de capital fijo 19.075.372

Edificios e instalaciones 2.516.766

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.998.606

Bienes preexistentes 1.560.000

Bienes intangibles 1.125.600

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (1.560.000)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.560.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.560.000

Disminución de otros activos financieros 1.560.000

Disminución de disponibilidades 1.560.000

Disminución de bancos 1.560.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.560.000

DÉFICIT FINANCIERO 1.560.000

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A0484

Fundación Nacional El Niño Simón

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -

1

FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Nacional El Niño Simón, es una Institución del Ministerio del Poder Popular para la Educación cuyo objetivo es atender de manera integral a niños, niñas y adolescentes de nuestro país en todas sus etapas de desarrollo humano.

Su misión es realizar acciones para impulsar proyectos y supervisar constantemente el perfecto desarrollo, bienestar y felicidad de todos los niños, niñas y jóvenes de la República Bolivariana de Venezuela en todos los aspectos necesarios para su adecuada formación y crecimiento.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 750.800.457

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 750.800.457

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 69.000.000

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la

propiedad 69.000.000

Alquileres 69.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681.800.457

Transferencias corrientes del sector público 681.800.457

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 681.800.457

De la República 681.800.457

INGRESOS DE CAPITAL 1.311.055

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.311.055

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.311.055

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 38.688.945

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 38.688.945

Disminución de otros activos financieros 38.688.945

Disminución de disponibilidades 38.688.945

Disminución de caja 38.688.945

TOTAL RECURSOS 790.800.457

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FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 774.819.966

GASTOS DE CONSUMO 728.887.245

Remuneraciones 600.514.348

Sueldos, salarios y otras retribuciones 158.515.312

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 245.623.578

Aportes patronales 32.349.952

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 53.120.685

Asistencia socioeconómica 110.904.821

Compra de bienes y servicios 127.061.842

Bienes de consumo 62.179.594

Servicios no personales 64.882.248

Depreciación y amortización 1.311.055

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.932.721

Al sector privado 36.150.273

Transferencias corrientes al sector privado 32.878.587

Directas a personas 32.878.587

Pensiones y otros beneficios asociados 6.183.647

Jubilaciones y otros beneficios asociados 26.694.940

Donaciones corrientes al sector privado 3.271.686

Donaciones a personas 3.271.686

Al sector público 9.782.448

Donaciones corrientes al sector público 9.782.448

A los entes descentralizados sin fines empresariales 9.782.448

GASTOS DE CAPITAL 14.334.818

INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.334.818

Formación bruta de capital fijo 14.334.818

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.008.970

Bienes preexistentes 2.325.848

APLICACIONES FINANCIERAS 1.645.673

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.645.673

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.645.673

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 1.645.673

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 1.311.055

Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 334.618

TOTAL GASTOS 790.800.457

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FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

121047 Desarrollo integral de niños y niñas de los Centros de Formación de la Fundación Nacional "El Niño Simón"

persona 14.788 265.169.393 265.169.393

121049 Programa Nacional Alejandro de Humboldt

persona 91.835 37.554.344 27.037.193 64.591.537

121076 Programa Nacional Simón Rodriguez: Implementación de las Actividades de Libre Desarrollo.

persona 17.421 33.842.633 202.277.329 236.119.962

121087 Protección y bienestar social para el buen vivir de los niños, niñas y adolescentes de la Patria

persona 16.470 7.492.481 35.285.348 42.777.829

TOTAL 78.889.458 529.769.263 608.658.721

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

119.152.607 119.152.607

02 Gestión administrativa 29.939.673 29.939.673

03 Previsión y protección social 32.878.587 32.878.587

07 Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres

170.869 170.869

TOTAL 30.110.542 152.031.194 182.141.736

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FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 3.298 802 4.100 142.608.408 142.608.408

Alto Nivel y de Dirección 68 20 88 3.481.400 3.481.400

Directivo 40 12 52 1.655.277 1.655.277

Profesional y Técnico 1.847 313 2.160 75.537.914 75.537.914

Personal Administrativo 545 97 642 22.441.732 22.441.732

Obrero 798 360 1.158 39.492.085 39.492.085

Personal Contratado 252 125 377 13.899.699 13.899.699

Profesional y Técnico 166 72 238 8.986.913 8.986.913

Personal Administrativo 86 53 139 4.912.786 4.912.786

TOTAL 3.550 927 4.477 156.508.107 156.508.107

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO (En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 48 12 60 6.183.647

Obreros 27 5 32 3.353.842

Empleados 21 7 28 2.829.805

Jubilados 305 39 344 26.694.940

Obreros 183 23 206 15.985.923

Empleados 122 16 138 10.709.017

TOTAL 353 51 404 32.878.587

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FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 600.514.348

4.02 Materiales, suministros y mercancías 62.179.594

4.03 Servicios no personales 64.882.248

4.04 Activos reales 14.334.818

4.07 Transferencias y donaciones 45.932.721

4.08 Otros gastos 1.311.055

4.11 Disminución de pasivos 1.645.673

TOTAL 790.800.457

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FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 750.800.457

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 750.800.457

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 69.000.000

Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad 69.000.000

Alquileres 69.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 681.800.457

Transferencias corrientes del sector público 681.800.457

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 681.800.457

De la República 681.800.457

Recursos Ordinarios 681.800.457

1.2 GASTOS CORRIENTES 774.819.966

GASTOS DE CONSUMO 728.887.245

Remuneraciones 600.514.348

Sueldos, salarios y otras retribuciones 158.515.312

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 245.623.578

Aportes patronales 32.349.952

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 53.120.685

Asistencia socioeconómica 110.904.821

Compra de bienes y servicios 127.061.842

Bienes de consumo 62.179.594

Servicios no personales 64.882.248

Depreciación y amortización 1.311.055

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 45.932.721

Al sector privado 36.150.273

Transferencias corrientes al sector privado 32.878.587

Directas a personas 32.878.587

Pensiones y otros beneficios asociados 6.183.647

Jubilaciones y otros beneficios asociados 26.694.940

Donaciones corrientes al sector privado 3.271.686

Donaciones a personas 3.271.686

Al sector público 9.782.448

Donaciones corrientes al sector público 9.782.448

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FUNDACIÓN NACIONAL EL NIÑO SIMÓN PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0484 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

A los entes descentralizados sin fines empresariales 9.782.448

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (24.019.509)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL (22.708.454)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (22.708.454)

Desahorro en cuenta corriente (24.019.509)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.311.055

2.2 GASTOS DE CAPITAL 14.334.818

INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.334.818

Formación bruta de capital fijo 14.334.818

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.008.970

Bienes preexistentes 2.325.848

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (37.043.272)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 38.688.945

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 38.688.945

Disminución de otros activos financieros 38.688.945

Disminución de disponibilidades 38.688.945

Disminución de caja 38.688.945

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 38.688.945

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.645.673

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.645.673

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 1.645.673

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 1.311.055

Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo 334.618

DÉFICIT FINANCIERO 37.043.272

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A0911

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -

1

ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat fue creada por la Ley dictada el 3 de Septiembre de 1998, promulgada por el Ejecutivo Nacional en el mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial No. 5.263 Extraordinaria de la misma fecha, como Corporación de carácter público con personalidad jurídica.

Su misión es promover, publicar, difundir y preservar los estudios y proyectos de ingeniería y hábitat, así como estudiar y emitir opinión sobre la situación científica y tecnológica del país, y en particular sobre políticas, planes y programas vinculados a la ingeniería, arquitectura, urbanismo y el hábitat.

Para el año 2014, el ente prevé alcanzar la siguiente meta: beneficiar a 16.000 personas a través del Proyecto “Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat”.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.092.411

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.092.411

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.411

Transferencias corrientes del sector público 1.092.411

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.092.411

De la República 1.092.411

INGRESOS DE CAPITAL 18.400

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 18.400

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.400

TOTAL RECURSOS 1.110.811

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ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.098.811

GASTOS DE CONSUMO 1.083.089

Remuneraciones 752.375

Sueldos, salarios y otras retribuciones 329.280

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 251.819

Aportes patronales 18.576

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 56.700

Asistencia socioeconómica 96.000

Compra de bienes y servicios 312.314

Bienes de consumo 81.000

Servicios no personales 231.314

Depreciación y amortización 18.400

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.722

Al sector privado 15.722

Transferencias corrientes al sector privado 15.722

Directas a personas 15.722

Otras transferencias directas a personas 15.722

GASTOS DE CAPITAL 12.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.000

Formación bruta de capital fijo 12.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.000

TOTAL GASTOS 1.110.811

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ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Unidad de

Medida

Cantidad Recursos Propios

Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

Fem. Masc. Total

122400 Promoción, desarrollo y divulgación del conocimiento en las áreas de la Ingeniería y el Hábitat.

Usuario

7.700

8.300

16.000

661.394

661.394

TOTAL 661.394 661.394

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto 2014 Recursos

Propios Transferencias de la República

Donaciones de la República

Otras Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras

268.716

268.716

02 Gestión administrativa 18.400 162.301 180.701

TOTAL 18.400 431.017 449.417

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ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO (En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 4 1 5 233.280 233.280

Profesional y Técnico 1 1 78.000 78.000

Personal Administrativo 3 3 119.604 119.604

Obrero 1 1 35.676 35.676

Personal Contratado 2 2 72.000 72.000

Profesional y Técnico 2 2 72.000 72.000

TOTAL 4 3 7 305.280 305.280

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS (En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 752.375

4.02 Materiales, suministros y mercancías 81.000

4.03 Servicios no personales 231.314

4.04 Activos reales 12.000

4.07 Transferencias y donaciones 15.722

4.08 Otros gastos 18.400

TOTAL 1.110.811

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ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.092.411

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.092.411

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.092.411

Transferencias corrientes del sector público 1.092.411

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.092.411

De la República 1.092.411

Recursos Ordinarios 1.092.411

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.098.811

GASTOS DE CONSUMO 1.083.089

Remuneraciones 752.375

Sueldos, salarios y otras retribuciones 329.280

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 251.819

Aportes patronales 18.576

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 56.700

Asistencia socioeconómica 96.000

Compra de bienes y servicios 312.314

Bienes de consumo 81.000

Servicios no personales 231.314

Depreciación y amortización 18.400

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.722

Al sector privado 15.722

Transferencias corrientes al sector privado 15.722

Directas a personas 15.722

Otras transferencias directas a personas 15.722

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (6.400)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 12.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 12.000

Desahorro en cuenta corriente (6.400)

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ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0911 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO (En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 18.400

2.2 GASTOS DE CAPITAL 12.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.000

Formación bruta de capital fijo 12.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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13

Ministerio del Poder Popular para el Trabajo

y Seguridad Social

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Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social

A0051 Instituto Nacional de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET)

A0055 Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

A0176 Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL)

A0250 Tesorería de Seguridad Social

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A0051

Instituto Nacional de Capacitación y

Recreación de los Trabajadores (INCRET)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

1

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE LOS TRABAJADORES

(INCRET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El presupuesto de recursos del año 2014 del Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) asciende a un monto Bs. 414.936.378, distribuido según las siguientes fuentes financieras:

Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 404.484.319,00

Venta de otros bienes y servicios Bs. 7.499.999,00

Disminución de Disponibilidades Bs. 2.952.060,00

Se estima generar recursos por concepto de la prestación de servicios, enmarcados en el desarrollo de una política incluyente, solidaria y socialista para los trabajadores y trabajadoras, donde las tarifas cobradas por los servicios prestados sean accesibles, a fin de garantizar los programas recreativos, culturales y de turismo social.

La visión estratégica del Instituto viene orientada principalmente por el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, donde señala como un objetivo estratégico: Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad para nuestro pueblo. En este marco el Instituto Nacional para la Capacitación y Recreación de los Trabajadores (INCRET) presenta tres líneas estratégicas dirigida a construir una sociedad igualitaria y justa basada en la consolidación de la revolución, donde se busca la participación protagónica del poder popular:

Fomentar la construcción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura de las áreas destinadas al desarrollo de los programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social de los trabajadores y trabajadoras.

Desarrollar programas para la recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, impulsando el derecho al sano esparcimiento y debido descanso, en busca del buen vivir para asegurar la mayor suma de felicidad de los trabajadores, trabajadoras y su entorno familiar.

Desarrollar un sistema de bienestar y relaciones sociales, promoviendo los programas y servicios del componente de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social e incentivando la educación y la divulgación en relación a su importancia como mecanismo para el mejoramiento de la calidad de vida, permitiendo que todos los trabajadores y trabajadoras ejerzan el pleno goce de sus derechos recreativos y culturales, de una forma incluyente, participativa y democrática; enfocado a construir una sociedad igualitaria y justa.

En concordancia con los grandes cambios sociales que vive el País en la actualidad se siguen desarrollando y mejorando los programas de recreación, deporte, cultura y turismo laboral, por lo cual el Instituto contempla incorporar la mayor cantidad de trabajadores, trabajadores, su grupo familiar y comunidad en general, en los diferentes programas establecidos para mejorar la calidad de vida y buen uso del tiempo libre, cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Se estima la atención de dos millones ochocientos sesenta y dos mil cuatrocientos dieciocho (2.862.418) personas en todo el ámbito nacional.

Asimismo, mediante la ejecución de un plan de inversión en infraestructura se logrará el relanzamiento de la Institución y sus distintas dependencias: Casa Sindical de San Cristóbal, Casa Sindical de Barquisimeto, Colonia Vacacional Incret-Sol en Higuerote, la Bahía de Pataneno en el Estado Carabobo, Casa Sindical de Cumana, y la Transformación Revolucionaria de la Ciudad Vacacional Los Caracas. Durante el año 2014, se estima la ejecución de veintitrés obras de recuperación de la infraestructura y mantenimiento preventivo y correctivo de noventa (90) inmuebles destinados a la recreación y turismo de los trabajadores y trabajadoras.

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 411.984.318

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 411.984.318

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7.499.999

Venta de otros bienes y servicios 7.499.999

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 404.484.319

Transferencias corrientes del sector público 404.484.319

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 404.484.319

De la República 404.484.319

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.952.060

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.952.060

Disminución de otros activos financieros 2.952.060

Disminución de disponibilidades 2.952.060

Disminución de bancos 2.952.060

TOTAL RECURSOS 414.936.378

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 286.560.129

GASTOS DE CONSUMO 277.230.969

Remuneraciones 158.492.061

Sueldos, salarios y otras retribuciones 28.304.515

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 58.397.699

Aportes patronales 6.596.629

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.761.096

Asistencia socioeconómica 51.432.122

Compra de bienes y servicios 118.738.908

Bienes de consumo 52.765.155

Servicios no personales 65.973.753

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.329.160

Al sector privado 9.329.160

Transferencias corrientes al sector privado 8.648.002

Directas a personas 8.648.002

Pensiones y otros beneficios asociados 4.003.278

Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.644.724

Donaciones corrientes al sector privado 681.158

Donaciones a personas 681.158

GASTOS DE CAPITAL 125.424.189

INVERSIÓN REAL DIRECTA 125.424.189

Formación bruta de capital fijo 125.424.189

Edificios e instalaciones 96.992.781

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 28.431.408

APLICACIONES FINANCIERAS 2.952.060

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.952.060

Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.952.060

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 2.952.060

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 1.057.812

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 1.041.430

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales (IVSS) 527.550

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo de jubilaciones 80.280

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo del seguro del paro

forzoso 107.742

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo de ahorro

obligatorio para la vivienda (FAOV) 66.058

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar a caja de ahorros 259.800

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo

852.818

TOTAL GASTOS 414.936.378

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

122841 Ejecución de programas

recreativos, deportivos, culturales

y turísticos para el sano

esparcimiento y buen uso del

tiempo libre.

atención 2.862.418 187.753.035 187.753.035

122867 Recuperación, Rehabilitación y

mantenimiento de la

Infraestructura recreativa,

descanso y turismo social de los

trabajadores y trabajadoras.

acondicionamiento 113 155.676.049 155.676.049

TOTAL 343.429.084 343.429.084

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

288.089 52.407.233 52.695.322

02 Gestión administrativa 10.163.970 10.163.970

03 Previsión y protección social 8.648.002 8.648.002

07 Protección y atención integral a las familias y personas en los

refugios en caso de emergencias o desastres

TOTAL 10.452.059 61.055.235 71.507.294

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 125 166 56 347 12.487.818 6.536.111 19.023.929

Alto Nivel y de Dirección 1 1 35.674 35.674

Directivo 4 1 5 10 356.759 356.759

Profesional y Técnico 18 17 16 51 1.901.392 1.196.824 3.098.216

Personal Administrativo 24 5 12 41 1.462.711 836.423 2.299.134

Obrero 79 142 23 244 8.731.282 4.502.864 13.234.146

Personal Contratado 129 125 254 9.280.586 9.280.586

Directivo 7 9 16 570.814 570.814

Profesional y Técnico 50 34 84 2.996.774 2.996.774

Personal Administrativo 13 9 22 1.003.786 1.003.786

Obrero 59 73 132 4.709.212 4.709.212

TOTAL 254 291 56 601 21.768.404 6.536.111 28.304.515

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 25 7 32 4.003.278

Obreros 11 7 18 2.372.269

Empleados 14 14 1.631.009

Jubilados 12 16 28 4.644.724

Obreros 5 10 15 2.913.567

Empleados 7 6 13 1.731.157

TOTAL 37 23 60 8.648.002

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 158.492.061

4.02 Materiales, suministros y mercancías 52.765.155

4.03 Servicios no personales 65.973.753

4.04 Activos reales 125.424.189

4.07 Transferencias y donaciones 9.329.160

4.11 Disminución de pasivos 2.952.060

TOTAL 414.936.378

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 411.984.318

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 411.984.318

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 7.499.999

Venta de otros bienes y servicios 7.499.999

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 404.484.319

Transferencias corrientes del sector público 404.484.319

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 404.484.319

De la República 404.484.319

Recursos Ordinarios 404.484.319

1.2 GASTOS CORRIENTES 286.560.129

GASTOS DE CONSUMO 277.230.969

Remuneraciones 158.492.061

Sueldos, salarios y otras retribuciones 28.304.515

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 58.397.699

Aportes patronales 6.596.629

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.761.096

Asistencia socioeconómica 51.432.122

Compra de bienes y servicios 118.738.908

Bienes de consumo 52.765.155

Servicios no personales 65.973.753

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.329.160

Al sector privado 9.329.160

Transferencias corrientes al sector privado 8.648.002

Directas a personas 8.648.002

Pensiones y otros beneficios asociados 4.003.278

Jubilaciones y otros beneficios asociados 4.644.724

Donaciones corrientes al sector privado 681.158

Donaciones a personas 681.158

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 125.424.189

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 125.424.189

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 125.424.189

Ahorro en cuenta corriente 125.424.189

2.2 GASTOS DE CAPITAL 125.424.189

INVERSIÓN REAL DIRECTA 125.424.189

Formación bruta de capital fijo 125.424.189

Edificios e instalaciones 96.992.781

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 28.431.408

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.952.060

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.952.060

Disminución de otros activos financieros 2.952.060

Disminución de disponibilidades 2.952.060

Disminución de bancos 2.952.060

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.952.060

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 2.952.060

Disminución de cuentas y efectos por pagar 2.952.060

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 2.952.060

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 1.057.812

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 1.041.430

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 527.550

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INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN DE

LOS TRABAJADORES (INCRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0051 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo de jubilaciones 80.280

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo del seguro del paro forzoso 107.742

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 66.058

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar a caja de ahorros 259.800

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 852.818

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A0055

Instituto Venezolano de los Seguros

Sociales (IVSS)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 - 1

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

1. FINANCIAMIENTO.

Los Ingresos estimados en el Presupuesto del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para el Ejercicio Económico Financiero 2014, ascienden a Bs. 72.213.563.445, desglosados de la siguiente forma:

Aporte del Ejecutivo Nacional Bs. 44.330.808.075,00

Ingresos Propios Bs. 27.882.755.370,00

Total Bs. 72.213.563.445,00

El aporte del Ejecutivo Nacional se situó en Bs. 44.330.808.075,00; de los cuales Bs. 38.730.808.075,00 se financiaran a través de Recursos Ordinarios y Bs. 5.600.000.000,00 por Gestión Fiscal, destinados a cubrir la ejecución de los Proyectos formulados por el I.V.S.S, así como los gastos correspondientes a las Acciones Centralizadas, con la finalidad de atender los requerimientos de la población en materia de Seguridad Social y Atención Medica Integral enmarcado dentro de las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.

La distribución del Aporte del Ejecutivo Nacional se desglosa de la siguiente manera:

Se asigna al Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; un monto de Bs. 40.376.036.336, lo que representa un 91% de los recursos aprobados, para garantizar el pago de las pensiones a 2.659.818 beneficiarios y beneficiarias, que comprende la inclusión de 107.484 nuevos ciudadanos y ciudadanas al sistema de pensiones por las diferentes contingencias, (vejez, incapacidad, invalidez y sobrevivencia); continuar con la cancelación a 1.971.003 pensionados regulares al cierre del año 2013, que incluyen los beneficiarios por los Decretos Nº 4.269 y 7.401, 19.367 Campesinos, Campesinas, Pescadores y Pescadoras del Decreto N 7.402, 13.000 Amas de Casa a través del Decreto N 5.370 y 548.964 beneficiarios y beneficiarias de la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; la cual contempla 75.000 pensionados por el Articulo Nº 7, Asignación Económica establecida en el Decreto Nº 5.316 Adulto Mayor, 100.000 pensionados por el Articulo Nº 7 beneficiados del INASS, 315.430 pensionados por el Articulo Nº 5 Adulto Mayor en situación de pobreza extrema y 58.534 pensionados por el Articulo Nº 8 Decreto N 7.401 sin capacidad de pago.

Por otra parte, se asigna a los Gastos de Personal un total de Bs. 3.954.771.739,00 lo que representa el 9% del aporte, para el Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita.

Los Ingresos Propios son generados por los niveles de recaudación, que se obtienen por las cotizaciones provenientes de las empresas y trabajadores (as) del sector público y privado, y la recaudación por morosidad, provenientes de intereses por recargo a las empresas morosas con la Institución, así como las multas establecidas a los empleadores (as) que incumplan con la Ley del Seguro Social.

Dichos Ingresos están estimados para el año 2014, en Bs. 27.882.755.370,00, tomando como referencia el comportamiento que ha tenido la recaudación en los últimos años, conjuntamente con la aplicación de una política agresiva de fiscalización y cobranza por el I.V.S.S; así como la inclusión de cotizantes a través de la Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social (Articulo Nº 6) y su Reglamento (Articulo Nº 7), que agiliza la afiliación de trabajadores no dependientes y por Continuación Facultativa.

Estos Ingresos se destinarán para atender los siguientes gastos:

Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social; se asigna la cantidad de Bs. 1.709.792.459,00, lo que representa un 6% de los recursos propios, para atender el pago de 42.543 y 22.000 beneficiarios y beneficiarias de las indemnizaciones por incapacidad temporal y por pérdida involuntaria del empleo respectivamente y comisiones bancarias correspondientes a las nóminas de pensiones; así como gastos de personal y funcionamiento de las 47 (cuarenta y siete) Oficinas Administrativas que funcionan en el territorio nacional.

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INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

2

Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita; se asigna la cantidad de Bs.19.644.321.266,00, lo que representa un 70% de los recursos propios, para cubrir gastos de funcionamiento y parte del gasto de personal, a fin de garantizar la Asistencia Médica Integral en los sesenta y tres (63) Ambulatorios, treinta y seis (36) Hospitales, el Colegio de Rehabilitación May Hamilton, el Complejo Hemato-Oncológico y de Radiocirugía; cumplir con los programas de entrega de medicamentos a pacientes con patologías de alto costo, diálisis y atención médica especializada (geriátricas, psiquiátricas, custodiables, HIV y educación especial por discapacidades físicas, cognitivas, visuales y auditivas); así mismo, mantener, mejorar y equipar los centros asistenciales a nivel nacional.

Acción Centralizada 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores y Trabajadoras; se asigna la cantidad de Bs. 518.493.687,00, lo que representa un 2% de los recursos propios para garantizar el gasto del personal de las dependencias centrales del instituto.

Acción Centralizada 02: Gestión Administrativa; se asigna la cantidad de Bs. 2.598.497.293,00, lo que representa un 9% de los recursos propios, para garantizar el funcionamiento de las dependencias centrales del instituto.

Acción Centralizada 03: Previsión y Protección Social; se asigna la cantidad de Bs. 3.284.748.630,00, lo que representa un 12% de los recursos propios, para atender el pago de las nóminas del personal jubilado y pensionado del instituto.

Acción Centralizada 07: Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres; se asigna la cantidad de Bs. 126.902.035,00; para cubrir los gastos de atención de las familias que se encuentran en condiciones de refugios asignados al instituto.

2. POLÍTICA DE GASTOS.

La política presupuestaria se perfila bajo una estructura de presupuesto equilibrado entre los ingresos y los gastos, estableciéndose un presupuesto para el año 2014, de Bs. 72.213.563.445,00; distribuido por partidas, de la siguiente manera:

401: Gastos de Personal Bs. 6.457.707.677,00

402: Materiales Suministros y Mercancías Bs. 12.700.196.576,00

403: Servicios no Personales Bs. 4.253.780.508,00

404: Activos Reales Bs. 3.878.953.827,00

407: Transferencias y Donaciones Bs. 44.922.924.857,00

Total Bs. 72.213.563.445,00

Igualmente, el Presupuesto será distribuido de acuerdo a los Proyectos Institucionales y Acciones Centralizadas de la siguiente forma:

Acciones Centralizadas Bs. 6.528.641.645 lo que representan el 9% del presupuesto total.

Acción 01: Dirección y Coordinación de los Gastos de los Trabajadores

Bs. 518.493.687,00

Acción 02: Gestión Administrativa Bs. 2.598.497.293,00

Acción 03: Previsión y Protección Social Bs. 3.284.748.630,00

Acción 07: Protección y Atención Integral a las Familias y Personas en los Refugios en caso de Emergencias o Desastres

Bs.

126.902.035,00

Total Acciones Centralizadas Bs. 6.528.641.645,00

Proyectos Institucionales Bs. 65.684.921.800 que representa el 91% del presupuesto total.

Proyecto 08: Otorgamiento de las prestaciones dinerarias a largo y corto plazo e incorporación progresiva de ciudadanos y ciudadanas al Sistema de Seguridad Social

Bs. 42.085.828.795,00 Proyecto 09: Fortalecimiento del Servicio de Asistencia Médica Integral de manera universal, solidaria y gratuita

Bs. 23.599.093.005,00

Total Proyectos Bs. 65.684.921.800,00

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INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

3

De acuerdo a lo antes señalado, se observa que la mayoría de los recursos están orientados al cumplimiento de los objetivos medulares de la institución; como son: avanzar hacia la Seguridad Social y la Prestación de los Servicios de Salud, de acuerdo a la misión del instituto.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 72.213.563.445

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 72.213.563.445

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.882.755.370

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 27.882.755.370

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.330.808.075

Transferencias corrientes del sector público 44.330.808.075

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 44.330.808.075

De la República 44.330.808.075

TOTAL RECURSOS 72.213.563.445

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(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 68.334.609.618

GASTOS DE CONSUMO 23.411.684.761

Remuneraciones 6.457.707.677

Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.457.707.677

Compra de bienes y servicios 16.953.977.084

Bienes de consumo 12.700.196.576

Servicios no personales 4.253.780.508

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 44.922.924.857

Al sector privado 44.922.924.857

Transferencias corrientes al sector privado 44.922.924.857

Directas a personas 44.922.924.857

Pensiones y otros beneficios asociados 42.664.863.328

Jubilaciones y otros beneficios asociados 2.258.061.529

GASTOS DE CAPITAL 3.878.953.827

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.878.953.827

Formación bruta de capital fijo 3.871.253.827

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.153.575.553

Construcciones de bienes de dominio privado 2.717.678.274

Bienes intangibles 7.700.000

TOTAL GASTOS 72.213.563.445

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(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

122840 Otorgamiento de las prestaciones

dinerarias a largo y corto plazo e

incorporación progresiva de

ciudadanos y ciudadanas al

sistema de seguridad social.

persona 3.516.569 1.709.792.459 40.376.036.336 42.085.828.795

123005 Fortalecimiento del servicio de

asistencia médica integral de

manera universal, solidaria y

gratuita; como elemento

fundamental del Sistema de

Seguridad Social y el Sistema

Público Nacional de Salud.

paciente 5.296.808 3.674.095 8.970.903 19.644.321.266 3.954.771.739 23.599.093.005

TOTAL 21.354.113.725 44.330.808.075 65.684.921.800

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A0055 -

6

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

518.493.687 518.493.687

02 Gestión administrativa 2.598.497.293 2.598.497.293

03 Previsión y protección social 3.284.748.630 3.284.748.630

07 Protección y atención integral a las familias y personas en los

refugios en caso de emergencias o desastres

126.902.035 126.902.035

TOTAL 6.528.641.645 6.528.641.645

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(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

7

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 35.584 11.784 8.891 56.259 1.956.464.138 269.725.358 2.226.189.496

Directivo 311 144 150 605 22.343.121 2.900.582 25.243.703

Profesional y Técnico 18.318 2.984 21.302 786.699.431 102.129.251 888.828.682

Personal Administrativo 6.151 2.138 4.570 12.859 474.892.874 61.650.552 536.543.426

Personal Docente 231 28 259 9.565.072 1.241.737 10.806.809

Personal Médico 4.999 2.892 2.218 10.109 373.333.235 48.466.088 421.799.323

Obrero 5.574 3.598 1.953 11.125 289.630.405 53.337.148 342.967.553

Personal Contratado 1.731 1.164 2.895 126.015.133 126.015.133

Directivo 319 223 542 19.380.007 19.380.007

Personal Administrativo 1.187 830 2.017 94.620.951 94.620.951

Personal Docente 13 1 14 500.591 500.591

Personal Médico

212 110 322 11.513.584 11.513.584

TOTAL 37.315 12.948 8.891 59.154 2.082.479.271 269.725.358 2.352.204.629

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 1.794 724 2.518 1.026.687.101

Médicos 234 95 329 134.146.170

Obreros 700 282 982 400.399.814

Empleados 860 347 1.207 492.141.117

Jubilados 24.464 12.127 36.591 2.258.061.529

Médicos 1.680 3.098 4.778 296.094.914

Obreros 9.311 4.534 13.845 857.981.180

Empleados 13.473 4.495 17.968 1.103.985.435

TOTAL 26.258 12.851 39.109 3.284.748.630

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(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

8

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 6.457.707.677

4.02 Materiales, suministros y mercancías 12.700.196.576

4.03 Servicios no personales 4.253.780.508

4.04 Activos reales 3.878.953.827

4.07 Transferencias y donaciones 44.922.924.857

TOTAL 72.213.563.445

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INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 72.213.563.445

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 72.213.563.445

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.882.755.370

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 27.882.755.370

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.330.808.075

Transferencias corrientes del sector público 44.330.808.075

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 44.330.808.075

De la República 44.330.808.075

Recursos Ordinarios 38.730.808.075

Gestión Fiscal 5.600.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 68.334.609.618

GASTOS DE CONSUMO 23.411.684.761

Remuneraciones 6.457.707.677

Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.457.707.677

Compra de bienes y servicios 16.953.977.084

Bienes de consumo 12.700.196.576

Servicios no personales 4.253.780.508

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 44.922.924.857

Al sector privado 44.922.924.857

Transferencias corrientes al sector privado 44.922.924.857

Directas a personas 44.922.924.857

Pensiones y otros beneficios asociados 42.664.863.328

Jubilaciones y otros beneficios asociados 2.258.061.529

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.878.953.827

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INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES

(IVSS)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0055 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.878.953.827

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.878.953.827

Ahorro en cuenta corriente 3.878.953.827

2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.878.953.827

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.878.953.827

Formación bruta de capital fijo 3.871.253.827

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.153.575.553

Construcciones de bienes de dominio privado 2.717.678.274

Bienes intangibles 7.700.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0176

Instituto Nacional de Prevención, Salud y

Seguridad Laborales (INPSASEL)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

1

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES

(INPSASEL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto como Institución rectora en la gestión de la política en seguridad y salud en el trabajo continúa en el avance hacia la construcción de la cultura de la prevención de riesgos y procesos peligrosos en las entidades de trabajo, para establecer los mecanismos de defensa de la vida de las trabajadoras y los trabajadores, fijando su acción en los aspectos formativos, investigativos, reguladores y preventivos; y facilitando la acción orgánica de los mismos en sus espacios laborales, como una contribución al logro de la máxima imperativa expuesta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual insta al alcance de la Suprema Felicidad Social.

En el marco de este propósito, la misión se orienta a la constitución, y gestión del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto su visión estará orientada a ser un instrumento científico-técnico y político para la transformación de las condiciones concretas del desarrollo de la acción productiva de los trabajadores y las trabajadoras garantizando que estas se desarrollen en un ambiente de salud y seguridad, que posibiliten el pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales. Para el logro de su misión se estima la puesta en ejecución un único proyecto que corresponde con las actividades sustantivas, denominado: “Barrio Adentro Obrero: salud y seguridad en las entidades de trabajo, y promoción de los comités de Prevención, Salud y Seguridad en el ámbito comunal”; que se encuentra estructurado en siete (7) acciones específicas, con el propósito de “Promover la cultura preventiva en materia de Salud y Seguridad Laboral, en entidades de trabajo e introducirla en el ámbito comunal, para impulsar Barrio Adentro Obrero y asegurar la formación colectiva de forma productiva, solidaria y liberadora”, esperando un resultado de doscientos mil (200.000) trabajadores atendidos y formados y ciudadanos beneficiados.

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INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y

SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 554.699.290

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 554.699.290

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3.000.000

Venta de otros bienes y servicios 3.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 551.699.290

Transferencias corrientes del sector público 551.699.290

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 551.699.290

De la República 551.699.290

TOTAL RECURSOS 554.699.290

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INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y

SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 545.445.605

GASTOS DE CONSUMO 544.162.681

Remuneraciones 467.210.735

Sueldos, salarios y otras retribuciones 183.574.437

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 97.608.807

Aportes patronales 21.783.270

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 39.131.266

Asistencia socioeconómica 125.112.955

Compra de bienes y servicios 71.149.780

Bienes de consumo 25.387.572

Servicios no personales 45.762.208

Impuestos indirectos 5.802.166

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.282.924

Al sector privado 1.282.924

Transferencias corrientes al sector privado 482.924

Directas a personas 482.924

Pensiones y otros beneficios asociados 120.731

Jubilaciones y otros beneficios asociados 362.193

Donaciones corrientes al sector privado 800.000

Donaciones a personas 800.000

GASTOS DE CAPITAL 9.253.685

INVERSIÓN REAL DIRECTA 9.253.685

Formación bruta de capital fijo 8.157.315

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 8.057.315

Construcciones de bienes de dominio privado 100.000

Bienes intangibles 1.096.370

TOTAL GASTOS 554.699.290

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INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y

SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

122846 Barrio Adentro Obrero: Salud y

Seguridad en las entidades de

Trabajo, y Promoción de los

Comités de Prevención, Salud y

Seguridad en el Ámbito Comunal.

trabajador(a) 120.000 80.000 200.000 398.729.356 398.729.356

TOTAL 398.729.356 398.729.356

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

90.694.674 90.694.674

02 Gestión administrativa 3.000.000 61.670.336 64.670.336

03 Previsión y protección social 482.924 482.924

07 Protección y atención integral a las familias y personas en los

refugios en caso de emergencias o desastres

122.000 122.000

TOTAL 3.000.000 152.969.934 155.969.934

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INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y

SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 653 444 407 1.504 57.289.175 25.780.055 83.069.230

Alto Nivel y de Dirección 26 18 111 155 5.278.438 837.480 6.115.918

Profesional y Técnico 361 240 174 775 30.484.759 16.017.399 46.502.158

Personal Administrativo 95 64 12 171 5.931.728 2.824.967 8.756.695

Personal Médico 10 14 36 60 3.410.592 1.009.630 4.420.222

Obrero 161 108 74 343 12.183.658 5.090.579 17.274.237

Personal Contratado 248 168 416 16.886.422 16.886.422

Profesional y Técnico 181 122 303 12.027.985 12.027.985

Personal Administrativo 58 40 98 3.890.239 3.890.239

Personal Médico 9 6 15 968.198 968.198

TOTAL 901 612 407 1.920 74.175.597 25.780.055 99.955.652

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 1 1 120.731

Empleados 1 1 120.731

Jubilados 3 3 362.193

Empleados 3 3 362.193

TOTAL 4 4 482.924

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INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y

SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

6

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 467.210.735

4.02 Materiales, suministros y mercancías 25.387.572

4.03 Servicios no personales 51.564.374

4.04 Activos reales 9.253.685

4.07 Transferencias y donaciones 1.282.924

TOTAL 554.699.290

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INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y

SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 554.699.290

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 554.699.290

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 3.000.000

Venta de otros bienes y servicios 3.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 551.699.290

Transferencias corrientes del sector público 551.699.290

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 551.699.290

De la República 551.699.290

Recursos Ordinarios 551.699.290

1.2 GASTOS CORRIENTES 545.445.605

GASTOS DE CONSUMO 544.162.681

Remuneraciones 467.210.735

Sueldos, salarios y otras retribuciones 183.574.437

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 97.608.807

Aportes patronales 21.783.270

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 39.131.266

Asistencia socioeconómica 125.112.955

Compra de bienes y servicios 71.149.780

Bienes de consumo 25.387.572

Servicios no personales 45.762.208

Impuestos indirectos 5.802.166

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INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y

SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0176 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.282.924

Al sector privado 1.282.924

Transferencias corrientes al sector privado 482.924

Directas a personas 482.924

Pensiones y otros beneficios asociados 120.731

Jubilaciones y otros beneficios asociados 362.193

Donaciones corrientes al sector privado 800.000

Donaciones a personas 800.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 9.253.685

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 9.253.685

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 9.253.685

Ahorro en cuenta corriente 9.253.685

2.2 GASTOS DE CAPITAL 9.253.685

INVERSIÓN REAL DIRECTA 9.253.685

Formación bruta de capital fijo 8.157.315

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 8.057.315

Construcciones de bienes de dominio privado 100.000

Bienes intangibles 1.096.370

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0250

Tesorería de Seguridad Social

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

1

TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

En aras de garantizar una eficiente recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social y en concordancia con el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, enmarcados en los Objetivos Históricos, Nacionales y Estratégicos y en proceso de construcción de una estructura social incluyente, formando una nueva sociedad de incluidos, un nuevo modelo social, productivo, socialista , humanista, endógeno, donde todos vivamos en similares condiciones.

La Tesorería de Seguridad Social, asumiendo las finalidades y funciones que le otorga la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, tomando en principio la administración de los regímenes de jubilaciones y pensiones de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios.

Con el objeto de garantizar la sustentación parafiscal y la operatividad del mismo, así como la gestión del Sistema de Información para el registro, afiliación e identificación de las personas, sujetas al ámbito de aplicación de la Ley, la Tesorería de Seguridad Social (TSS), tiene como finalidad la recaudación, distribución e inversión de los recursos financieros del Sistema de Seguridad Social, así como la gestión del Sistema de Información de Seguridad Social.

En tal sentido, se formuló dos (2) proyectos para desarrollarlos durante el ejercicio económico-financiero 2014, orientados dentro de la Política Social del Ejecutivo Nacional, los cuales se describen:

Alcanzar la sustentabilidad de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública.

Crear el sistema de información de la seguridad social.

El Instituto orienta parte de su financiamiento en los intereses por la recaudación de los aportes y las cotizaciones de los funcionarios, empleados y obreros de la Administración Pública Nacional, con el fin de garantizar el pago oportuno de las jubilaciones y pensiones de acuerdo a lo establecido en la Ley del Estatuto de las Jubilaciones de los Funcionarios y Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y Municipios, contribuyendo la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social para alcanzar una sociedad igualitaria y justa.

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TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 831.588.319

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 831.588.319

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 824.958.618

Intereses 824.958.618

Intereses internos 824.958.618

Intereses por depósitos 824.958.618

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.629.701

Transferencias corrientes del sector público 6.629.701

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 6.629.701

De la República 6.629.701

INGRESOS DE CAPITAL 2.136.883

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.136.883

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.136.883

TOTAL RECURSOS 833.725.202

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TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 829.356.142

GASTOS DE CONSUMO 70.280.495

Remuneraciones 53.858.721

Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.560.765

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 24.546.040

Aportes patronales 3.464.773

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.760.097

Asistencia socioeconómica 10.527.046

Compra de bienes y servicios 14.284.891

Bienes de consumo 3.685.980

Servicios no personales 10.598.911

Depreciación y amortización 2.136.883

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 759.075.647

Al sector privado 759.075.647

Transferencias corrientes al sector privado 759.075.647

Directas a personas 759.075.647

Pensiones y otros beneficios asociados 757.956.517

Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.119.130

GASTOS DE CAPITAL 4.369.060

INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.369.060

Formación bruta de capital fijo 4.019.060

Edificios e instalaciones 692.482

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.326.578

Bienes intangibles 350.000

TOTAL GASTOS 833.725.202

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TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

123159 Alcanzar la sustentabilidad de las

jubilaciones de los trabajadores y

trabajadoras de la Administración

Pública.

persona 25.232 780.326.728 780.326.728

123163 Crear el Sistema de Información

de la Seguridad Social.

persona 902.127 6.629.701 6.629.701

TOTAL 780.326.728 6.629.701 786.956.429

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

32.777.862 32.777.862

02 Gestión administrativa 12.439.997 12.439.997

03 Previsión y protección social 1.550.914 1.550.914

TOTAL 46.768.773 46.768.773

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TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 15 11 15 41 1.577.580 2.632 1.580.212

Altos Funcionarios y de Elección

Popular

1 1 35.676 35.676

Alto Nivel y de Dirección 14 10 15 39 1.498.392 1.498.392

Personal Administrativo 1 1 43.512 2.632 46.144

Personal Contratado 74 73 0 147 5.980.553 5.980.553

Profesional y Técnico 50 39 89 3.649.287 3.649.287

Personal Administrativo 18 21 39 1.599.125 1.599.125

Obrero 6 13 19 732.141 732.141

TOTAL 89 84 15 188 7.558.133 2.632 7.560.765

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 5 2 7 431.784

Obreros 1 1 62.861

Empleados 4 2 6 368.923

Jubilados 10 8 18 1.119.130

Obreros 1 1 62.861

Empleados 10 7 17 1.056.269

TOTAL 15 10 25 1.550.914

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TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

6

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 53.858.721

4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.685.980

4.03 Servicios no personales 10.598.911

4.04 Activos reales 4.369.060

4.07 Transferencias y donaciones 759.075.647

4.08 Otros gastos 2.136.883

TOTAL 833.725.202

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TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 831.588.319

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 831.588.319

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 824.958.618

Intereses 824.958.618

Intereses internos 824.958.618

Intereses por depósitos 824.958.618

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.629.701

Transferencias corrientes del sector público 6.629.701

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 6.629.701

De la República 6.629.701

Recursos Ordinarios 6.629.701

1.2 GASTOS CORRIENTES 829.356.142

GASTOS DE CONSUMO 70.280.495

Remuneraciones 53.858.721

Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.560.765

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 24.546.040

Aportes patronales 3.464.773

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.760.097

Asistencia socioeconómica 10.527.046

Compra de bienes y servicios 14.284.891

Bienes de consumo 3.685.980

Servicios no personales 10.598.911

Depreciación y amortización 2.136.883

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TESORERÍA DE SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0250 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 759.075.647

Al sector privado 759.075.647

Transferencias corrientes al sector privado 759.075.647

Directas a personas 759.075.647

Pensiones y otros beneficios asociados 757.956.517

Jubilaciones y otros beneficios asociados 1.119.130

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 2.232.177

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 4.369.060

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 4.369.060

Ahorro en cuenta corriente 2.232.177

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.136.883

2.2 GASTOS DE CAPITAL 4.369.060

INVERSIÓN REAL DIRECTA 4.369.060

Formación bruta de capital fijo 4.019.060

Edificios e instalaciones 692.482

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.326.578

Bienes intangibles 350.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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17

Ministerio del Poder Popular para el

Ambiente

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Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

A0052 Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)

A0064 Instituto para el Control y la Conservación del Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica

(ICLAM)

A0069 Servicio Autónomo Servicios Ambientales del Ministerio del Ambiente y de los Recursos

Naturales (SAMARN)

A0103 Fundación Instituto Forestal Latinoamericano

A0324 Fundación de Educación Ambiental

A0343 Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica

A0354 Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios

A0909 Instituto Geográfico de Venezuela "Simón Bolívar"

A1314 Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH)

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A0052

Instituto Nacional de Parques

(INPARQUES)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -

1

INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto en el marco del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 y atendiendo a los principios de calidad, disciplina, eficiencia y productividad que sustenta la gestión pública, en lo que a protección del ambiente se refiere, llevará a cabo los proyectos de investigación, monitoreo, protección y vigilancia del sistema nacional de parques, y se regirá como rector del manejo de los recursos y la planificación de áreas protegidas, dándole especial relevancia a la participación de la población a través de la promoción del desarrollo comunal.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 asciende a Bs. 365.263.989, distribuido en Bs. 245.761.320 para proyectos y Bs. 119.502.669 para acciones centralizadas.

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INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 364.343.989

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 343.560.373

INGRESOS DE OPERACIÓN 61.942.230

Otros ingresos de operación 61.942.230

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.618.143

Transferencias corrientes del sector público 281.618.143

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 281.618.143

De la República 281.618.143

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.783.616

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 20.783.616

Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector

externo 20.783.616

Transferencias corrientes recibidas del exterior 20.783.616

De organismos internacionales 20.783.616

INGRESOS DE CAPITAL 320.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 320.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 320.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 600.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 600.000

Disminución de otros activos financieros 600.000

Disminución de disponibilidades 600.000

Disminución de bancos 600.000

TOTAL RECURSOS 365.263.989

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3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 345.345.935

GASTOS DE CONSUMO 336.260.224

Remuneraciones 256.080.472

Sueldos, salarios y otras retribuciones 90.761.042

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.107.707

Aportes patronales 12.842.047

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 15.174.941

Asistencia socioeconómica 86.194.735

Compra de bienes y servicios 79.859.752

Bienes de consumo 32.416.367

Servicios no personales 47.443.385

Depreciación y amortización 320.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.085.711

Al sector privado 9.085.711

Transferencias corrientes al sector privado 9.085.711

Directas a personas 9.085.711

Pensiones y otros beneficios asociados 353.787

Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.731.924

GASTOS DE CAPITAL 19.318.054

INVERSIÓN REAL DIRECTA 19.318.054

Formación bruta de capital fijo 19.318.054

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 19.318.054

APLICACIONES FINANCIERAS 600.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000

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INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 260.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo

340.000

TOTAL GASTOS 365.263.989

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5

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código Denominación

Fecha

Inicio

Fecha

Fin

Acumulado al

31/12/2013

Presupuesto

2014

2015 Posteriores Total

111125 Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera y la eficacia

operacional del sistema de parques de Venezuela Convenio

PNUD – INPARQUES

01-07-2010 31-12-2014 20.865.887 20.783.616 41.649.503

TOTAL 20.865.887 20.783.616 41.649.503

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INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -

6

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

111125 Fortalecimiento de la

sostenibilidad financiera y la

eficacia operacional del sistema

de parques de Venezuela

Convenio PNUD - INPARQUES

plan 1 20.783.616 20.783.616

121064 Ámbito rector para el programa de

uso público del Sistema Nacional

de Parques

área 55 20.781.288 57.758.974 78.540.262

121065 Ámbito rector de manejo de

recursos y planificación de áreas

protegidas

sistema 55 1.540.117 88.897.974 90.438.091

121795 Investigación y monitoreo del

Sistema Nacional de Parques

programa 1 11.717.934 11.717.934

121858 Ámbito rector para el

fortalecimiento del programa de

protección vigilancia y control

dentro del sistema nacional de

parques

área 55 6.337.160 31.340.845 37.678.005

122184 Ámbito rector para promoción del

desarrollo comunal en el sistema

nacional de parques

área 56 2.983.062 3.620.350 6.603.412

TOTAL 43.359.561 181.618.143 20.783.616 245.761.320

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7

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

300.000 88.592.201 88.892.201

02 Gestión administrativa 19.202.669 2.322.088 21.524.757

03 Previsión y protección social 9.085.711 9.085.711

TOTAL 19.502.669 100.000.000 119.502.669

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8

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 340 1.020 278 1.638 33.331.536 3.832.232 37.163.768

Alto Nivel y de Dirección 1 1 35.676 35.676

Directivo 35 39 20 94 1.941.369 1.941.369

Profesional y Técnico 64 72 185 321 4.430.692 749.257 5.179.949

Personal Administrativo 48 9 73 130 2.695.364 333.836 3.029.200

Obrero 192 900 1.092 24.228.435 2.749.139 26.977.574

Personal Contratado 440 513 953 32.398.827 32.398.827

Directivo 107 108 215 1.351.082 1.351.082

Profesional y Técnico 153 110 263 12.997.736 12.997.736

Personal Administrativo 134 115 249 9.325.727 9.325.727

Personal Médico 2 2 76.896 76.896

Obrero 46 178 224 8.647.386 8.647.386

TOTAL 780 1.533 278 2.591 65.730.363 3.832.232 69.562.595

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 49 5 54 353.787

Obreros 10 2 12 249.732

Empleados 39 3 42 104.055

Jubilados 82 201 283 8.731.924

Obreros 50 121 171 4.161.283

Empleados 32 80 112 4.570.641

TOTAL 131 206 337 9.085.711

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9

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 256.080.472

4.02 Materiales, suministros y mercancías 32.416.367

4.03 Servicios no personales 47.443.385

4.04 Activos reales 19.318.054

4.07 Transferencias y donaciones 9.085.711

4.08 Otros gastos 320.000

4.11 Disminución de pasivos

600.000

TOTAL 365.263.989

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10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 364.343.989

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 343.560.373

INGRESOS DE OPERACIÓN 61.942.230

Otros ingresos de operación 61.942.230

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 281.618.143

Transferencias corrientes del sector público 281.618.143

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 281.618.143

De la República 281.618.143

Recursos Ordinarios 281.618.143

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.783.616

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 20.783.616

Transferencias y donaciones corrientes recibidas del sector externo 20.783.616

Transferencias corrientes recibidas del exterior 20.783.616

De organismos internacionales 20.783.616

1.2 GASTOS CORRIENTES 345.345.935

GASTOS DE CONSUMO 336.260.224

Remuneraciones 256.080.472

Sueldos, salarios y otras retribuciones 90.761.042

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 51.107.707

Aportes patronales 12.842.047

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 15.174.941

Asistencia socioeconómica 86.194.735

Compra de bienes y servicios 79.859.752

Bienes de consumo 32.416.367

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INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Servicios no personales 47.443.385

Depreciación y amortización 320.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 9.085.711

Al sector privado 9.085.711

Transferencias corrientes al sector privado 9.085.711

Directas a personas 9.085.711

Pensiones y otros beneficios asociados 353.787

Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.731.924

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 18.998.054

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 19.318.054

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 19.318.054

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 18.998.054

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 320.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 19.318.054

INVERSIÓN REAL DIRECTA 19.318.054

Formación bruta de capital fijo 19.318.054

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 19.318.054

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0052 -

12

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 600.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 600.000

Disminución de otros activos financieros 600.000

Disminución de disponibilidades 600.000

Disminución de bancos 600.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 600.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 600.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 600.000

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 260.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 340.000

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A0064

Instituto para el Control y la Conservación

del Lago de Maracaibo y su Cuenca

Hidrográfica (ICLAM)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

1

INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y

SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

En el año 2014 se ejecutarán las acciones contempladas en el Proyecto "Recuperación Integral y Progresiva de los Recursos Naturales del Sistema Lago-Cuenca de Maracaibo” y se continuará haciendo énfasis en la capacitación de grupos de voluntarios y comunidades organizadas a través de los Consejos Comunales establecidos en la Cuenca del Lago de Maracaibo, a objeto de desarrollar estrategias comunicacionales y educativas efectivas, dirigidas a la sensibilización de la población, sobre el impacto nocivo de la contaminación y deterioro ambiental; así como al desarrollo de técnicas instrucciones propias para la participación adecuada en la gestión ambiental.

En el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, se prevé dar a conocer las características del Sistema Lago-Cuenca, en lo que respecta a condiciones de los ecosistemas, sus dinámicas, potencialidades y limitaciones, lo cual permite la elaboración de diagnósticos relacionados con este importante recurso; además de brindar el aporte técnico necesario en materia ambiental a otros institutos y en particular a las comunidades de la Cuenca.

Los recursos asignados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente contribuirán a financiar las

siguientes actividades:

Evaluar los impactos ocasionados en el Lago de Maracaibo y su Cuenca, a causa de la intervención antrópica.

Evaluar los efectos de las actividades capaces de degradar el Lago de Maracaibo y su Cuenca.

Diagnosticar enfermedades por contaminación ambiental en la población de la Cuenca del Lago de Maracaibo.

Recolectar Lemna y desechos sólidos en las costas y afluentes del Lago de Maracaibo.

Desarrollar la educación ambiental para la participación comunitaria, en la Cuenca del Lago de Maracaibo.

Suministrar asesoramiento técnico, en obras de saneamiento ambiental, a los consejos comunales y gobiernos locales de la Cuenca del Lago de Maracaibo.

Evaluar los niveles de contaminación ambiental en las Cuencas de los Ríos Táchira, Escalante, Chama y Motatán.

Adecuar la plataforma tecnológica del ICLAM a Software Libre, para Integrar a éste las Comunidades de la Cuenca del Lago de Maracaibo.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014, asciende a Bs. 142.280.129, distribuidos de la siguiente

manera: Bs. 83.051.193 para invertir en el proyecto y Bs. 59.228.936 para imputar a las acciones centralizadas.

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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 142.259.552

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 142.259.552

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 99.333.078

Venta de otros bienes y servicios 99.333.078

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.926.474

Transferencias corrientes del sector público 42.926.474

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 42.926.474

De la República 42.926.474

INGRESOS DE CAPITAL 20.577

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 20.577

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.577

TOTAL RECURSOS 142.280.129

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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 139.026.794

GASTOS DE CONSUMO 128.955.779

Remuneraciones 113.541.550

Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.931.351

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 53.941.032

Aportes patronales 5.598.059

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.306.437

Asistencia socioeconómica 25.764.671

Compra de bienes y servicios 15.393.652

Bienes de consumo 4.360.773

Servicios no personales 11.032.879

Depreciación y amortización 20.577

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10.071.015

Al sector privado 10.071.015

Transferencias corrientes al sector privado 10.071.015

Directas a personas 9.789.015

Pensiones y otros beneficios asociados 1.375.919

Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.413.096

Transferencias corrientes a Consejos Comunales 282.000

GASTOS DE CAPITAL 3.253.335

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.253.335

Formación bruta de capital fijo 3.253.335

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.253.335

TOTAL GASTOS 142.280.129

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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120325 Recuperación Integral y

Progresiva de los Recursos

Naturales del Sistema Lago-

Cuenca de Maracaibo

evaluación 4.764 63.051.193 20.000.000 83.051.193

TOTAL 63.051.193 20.000.000 83.051.193

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

36.281.885

4.852.181

41.134.066

02 Gestión administrativa 20.577 8.285.278 8.305.855

03 Previsión y protección social 9.789.015 9.789.015

TOTAL 36.302.462 22.926.474 59.228.936

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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 135 130 265 10.517.217 6.476.896 16.994.113

Alto Nivel y de Dirección 2 2 71.352 71.352

Directivo 17 13 30 1.079.196 1.079.196

Profesional y Técnico 87 65 152 6.369.108 4.993.018 11.362.126

Personal Administrativo 23 8 31 1.122.372 488.100 1.610.472

Obrero 8 42 50 1.875.189 995.778 2.870.967

Personal Contratado 59 30 89 3.579.732 3.579.732

Profesional y Técnico 46 24 70 2.896.692 2.896.692

Personal Administrativo

13 6 19 683.040 683.040

TOTAL 194 160 354 14.096.949 6.476.896 20.573.845

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 8 2 10 1.375.919

Alto Nivel y de Dirección 1 1 183.371

Obreros 1 1 107.409

Empleados 7 1 8 1.085.139

Jubilados 29 24 53 8.413.096

Alto Nivel y de Dirección 3 3 6 795.456

Obreros 1 3 4 566.937

Empleados 25 18 43 7.050.703

TOTAL 37 26 63 9.789.015

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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

6

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 113.541.550

4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.360.773

4.03 Servicios no personales 11.032.879

4.04 Activos reales 3.253.335

4.07 Transferencias y donaciones 10.071.015

4.08 Otros gastos 20.577

TOTAL 142.280.129

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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 142.259.552

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 142.259.552

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 99.333.078

Venta de otros bienes y servicios 99.333.078

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.926.474

Transferencias corrientes del sector público 42.926.474

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 42.926.474

De la República 42.926.474

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 42.926.474

Recursos Ordinarios 42.926.474

1.2 GASTOS CORRIENTES 139.026.794

GASTOS DE CONSUMO 128.955.779

Remuneraciones 113.541.550

Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.931.351

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 53.941.032

Aportes patronales 5.598.059

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 13.306.437

Asistencia socioeconómica 25.764.671

Compra de bienes y servicios 15.393.652

Bienes de consumo 4.360.773

Servicios no personales 11.032.879

Depreciación y amortización 20.577

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INSTITUTO PARA EL CONTROL Y LA CONSERVACIÓN DEL LAGO DE MARACAIBO Y SU CUENCA HIDROGRÁFICA (ICLAM)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0064 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 10.071.015

Al sector privado 10.071.015

Transferencias corrientes al sector privado 10.071.015

Directas a personas 9.789.015

Pensiones y otros beneficios asociados 1.375.919

Jubilaciones y otros beneficios asociados 8.413.096

Transferencias corrientes a Consejos Comunales 282.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.232.758

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.253.335

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.253.335

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 3.232.758

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.577

2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.253.335

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.253.335

Formación bruta de capital fijo 3.253.335

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.253.335

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0069

Servicio Autónomo Servicios Ambientales

del Ministerio del Ambiente y de los

Recursos Naturales (SAMARN)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -

1

SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y

DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

En el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, el Servicio Autónomo, tiene previsto ejecutar los proyectos siguientes:

Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní, mediante el cual se espera promover e integrar las acciones institucionales y comunitarias, el reconocimiento territorial de los habitantes de las comunidades vulnerables, mejorar los servicios de salud y educación ambiental; además, de lograr que los productores beneficiarios adopten prácticas productivas sustentables que contribuyan a la recuperación de las áreas degradadas y aumento del potencial hidroeléctrico.

Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental, está orientado al desarrollo, mejoramiento y mantenimiento del medio ambiente, estableciendo una relación entre la población y medio ambiente a través de tres (3) áreas fundamentales: gestión de la calidad ambiental, manejo y conservación de los recursos naturales y el fortalecimiento institucional.

Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos, destinado al apoyo institucional para la recolección de los residuos y desechos sólidos en la búsqueda de una mejor calidad ambiental, para construir un modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.

Saneamiento Rio Guaire (Fase III), mediante el cual se espera sanear la cuenca del referido río, a través de la ejecución de obras de ingeniería en materia de recolección y tratamiento de aguas servidas, mejora del sistema de drenajes y fortalecimiento de la organización comunal. Lo que permitirá canalizar todas las aguas servidas de casas, empresas, comercios y otras viviendas, para después descargarlas en los colectores marginales del Guaire y así llevarlas a plantas de tratamiento que también serán construidas. El plan prevé además la construcción de espacios públicos que beneficien a las comunidades y poblaciones adyacentes al río.

Saneamiento y Control de Nivel del Lago de Valencia, busca sanear la cuenca y controlar el nivel del Lago de Valencia, implementando planes, programas y proyectos, a los fines de solucionar de forma integral los problemas de incremento del lago.

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SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 184.889.700

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 184.889.700

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.135.990

Tasas 27.135.990

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 12.135.572

Intereses 12.135.572

Intereses internos 12.135.572

Intereses por depósitos 12.135.572

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.618.138

Transferencias corrientes del sector público 145.618.138

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 145.618.138

De la República 145.618.138

INGRESOS DE CAPITAL 1.427.567.649

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.427.567.649

Transferencias y donaciones de capital del sector público 1.427.567.649

Transferencias de capital recibidas del sector público 1.427.567.649

De la República 1.427.567.649

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.201.441

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.201.441

Disminución de otros activos financieros 1.201.441

Disminución de disponibilidades 1.201.441

Disminución de bancos 1.201.441

TOTAL RECURSOS 1.613.658.790

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3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 183.539.862

GASTOS DE CONSUMO 37.921.724

Remuneraciones 34.600.975

Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.038.411

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 17.235.993

Aportes patronales 2.264.297

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.276.142

Asistencia socioeconómica 4.782.132

Otros gastos de personal 4.000

Compra de bienes y servicios 2.815.276

Bienes de consumo 992.924

Servicios no personales 1.822.352

Impuestos indirectos 505.473

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 145.618.138

Al sector privado 145.618.138

Transferencias corrientes al sector privado 145.618.138

Directas a personas 145.618.138

Pensiones y otros beneficios asociados 64.048.869

Jubilaciones y otros beneficios asociados 81.569.269

GASTOS DE CAPITAL 1.429.266.649

INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.429.266.649

Formación bruta de capital fijo 1.429.016.649

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 40.484.879

Construcciones de bienes de dominio privado 29.438.414

Construcciones de bienes de dominio público 1.064.577.467

Producción propia (gastos capitalizables) 294.515.889

Remuneraciones 8.559.000

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4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.559.000

Compra de bienes y servicios 285.956.889

Bienes de consumo 6.427.000

Servicios no personales 279.529.889

Bienes intangibles 250.000

APLICACIONES FINANCIERAS 852.279

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 852.279

Disminución de cuentas y efectos por pagar 852.279

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 852.279

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 276.917

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 575.362

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales (IVSS) 575.362

TOTAL GASTOS 1.613.658.790

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5

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código Denominación

Fecha

Inicio

Fecha

Fin

Acumulado al

31/12/2013

Presupuesto

2014

2015 Posteriores Total

50098 Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental 01-01-2009 19-12-2015 38.008.404 309.315.321 347.323.725

107249 Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca

del río Caroní

01-01-2009 31-12-2015 51.918.185 74.081.815 126.000.000

107986 Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y

Disposición Final de los Residuos y Desechos Sólidos

01-01-2010 31-12-2015 449.465.356 810.534.644 1.260.000.000

116383 Saneamiento del río Guaire (fase III) 27-12-2012 27-12-2016 789.436.667 789.436.667

119572 Saneamiento y control del nivel del Lago de Valencia 01-01-2013 31-12-2017 98.739.037 1.060.731.733 2.929.667.546 4.089.138.316

TOTAL 1.427.567.649 2.254.663.513 2.929.667.546 6.611.898.708

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6

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

50098 Proyecto Nacional de Gestión y

Conservación Ambiental

reparación 20 38.008.404 38.008.404

107249 Manejo Sustentable de los

Recursos Naturales en la Cuenca

del río Caroní

hectárea 130.000 51.918.185 51.918.185

107986 Fortalecimiento de Capacidades

Nacionales para el Manejo y

Disposición Final de los Residuos

y Desechos Sólidos

obra 48 449.465.356 449.465.356

116383 Saneamiento del río Guaire

(fase III)

acta 28 789.436.667 789.436.667

119572 Saneamiento y control del nivel

del Lago de Valencia

kilómetro 47 98.739.037 98.739.037

TOTAL 1.427.567.649 1.427.567.649

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

35.038.889 35.038.889

02 Gestión administrativa 5.434.114 5.434.114

03 Previsión y protección social 145.618.138 145.618.138

TOTAL 40.473.003 145.618.138 186.091.141

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7

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 64 38 9 111 4.299.383 889.854 5.189.237

Directivo 3 1 4 122.064 14.496 136.560

Profesional y Técnico 35 11 4 50 2.034.408 521.025 2.555.433

Personal Administrativo 23 7 1 31 1.261.332 142.944 1.404.276

Obrero 3 19 4 26 881.579 211.389 1.092.968

Personal Contratado 39 33 72 7.181.750 7.181.750

Profesional y Técnico 11 5 16 739.112 739.112

Personal Administrativo 5 5 169.536 169.536

Personal Médico 23 27 50 6.271.102 6.271.102

Obrero 1 1 2.000 2.000

TOTAL 103 71 9 183 11.481.133 889.854 12.370.987

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 1.876 98 1.974 64.048.869

Obreros 1.876 98 1.974 64.048.869

Jubilados 683 1.642 2.325 81.569.269

Obreros 683 1.642 2.325 81.569.269

TOTAL 2.559 1.740 4.299 145.618.138

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8

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 43.159.975

4.02 Materiales, suministros y mercancías 7.419.924

4.03 Servicios no personales 281.857.714

4.04 Activos reales 1.134.750.760

4.07 Transferencias y donaciones 145.618.138

4.11 Disminución de pasivos 852.279

TOTAL 1.613.658.790

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9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 184.889.700

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 184.889.700

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 27.135.990

Tasas 27.135.990

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 12.135.572

Intereses 12.135.572

Intereses internos 12.135.572

Intereses por depósitos 12.135.572

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.618.138

Transferencias corrientes del sector público 145.618.138

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 145.618.138

De la República 145.618.138

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 145.618.138

Recursos Ordinarios 145.618.138

1.2 GASTOS CORRIENTES 183.539.862

GASTOS DE CONSUMO 37.921.724

Remuneraciones 34.600.975

Sueldos, salarios y otras retribuciones 7.038.411

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 17.235.993

Aportes patronales 2.264.297

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.276.142

Asistencia socioeconómica 4.782.132

Otros gastos de personal 4.000

Compra de bienes y servicios 2.815.276

Bienes de consumo 992.924

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10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Servicios no personales 1.822.352

Impuestos indirectos 505.473

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 145.618.138

Al sector privado 145.618.138

Transferencias corrientes al sector privado 145.618.138

Directas a personas 145.618.138

Pensiones y otros beneficios asociados 64.048.869

Jubilaciones y otros beneficios asociados 81.569.269

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 1.349.838

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 1.428.917.487

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.349.838

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 1.349.838

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.427.567.649

Transferencias y donaciones de capital del sector público 1.427.567.649

Transferencias de capital recibidas del sector público 1.427.567.649

De la República 1.427.567.649

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 1.427.567.649

Proyectos por Endeudamiento 1.427.567.649

Proyecto Nacional de Gestión y Conservación Ambiental 38.008.404

Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Manejo y Disposición

Final de los Residuos y Desechos Sólidos 449.465.356

Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en la Cuenca del Río Caroní 51.918.185

Saneamiento del Río Guaire (Fase III) 789.436.667

Saneamiento y Control del Nivel del Lago de Valencia 98.739.037

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -

11

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.429.266.649

INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.429.266.649

Formación bruta de capital fijo 1.429.016.649

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 40.484.879

Construcciones de bienes de dominio privado 29.438.414

Construcciones de bienes de dominio público 1.064.577.467

Producción propia (gastos capitalizables) 294.515.889

Remuneraciones 8.559.000

Sueldos, salarios y otras retribuciones 8.559.000

Compra de bienes y servicios 285.956.889

Bienes de consumo 6.427.000

Servicios no personales 279.529.889

Bienes intangibles 250.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (349.162)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.201.441

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 1.201.441

Disminución de otros activos financieros 1.201.441

Disminución de disponibilidades 1.201.441

Disminución de bancos 1.201.441

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.201.441

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 852.279

Disminución de cuentas y efectos por pagar 852.279

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 852.279

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 276.917

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SERVICIO AUTÓNOMO SERVICIOS AMBIENTALES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES (SAMARN)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0069 -

12

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 575.362

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 575.362

DÉFICIT FINANCIERO 349.162

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A0103

Fundación Instituto Forestal

Latinoamericano

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -

1

FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación en el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, contribuye a la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos forestales, mediante las actividades de investigación, documentación, extensión y capacitación en aras de fortalecer las políticas del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para la incorporación del sector forestal como un elemento dinámico de las economías rurales. Para ello, establece convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, promueve y divulga el conocimiento forestal mediante las publicaciones periódicas y la participación en eventos científicos y técnicos, foros, seminarios y talleres.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2014 se ubica en Bs. 3.482.386, de los cuales Bs.

2.021.868, corresponde a la ejecución del proyecto, mientras que Bs. 1.460.518 se orienta a las acciones

centralizadas.

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FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 3.472.386

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.472.386

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.000

Ingresos por contribuciones especiales 10.000

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.686.173

Venta de otros bienes y servicios 2.686.173

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 751.213

Transferencias corrientes del sector público 751.213

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 751.213

De la República 751.213

OTROS INGRESOS 25.000

Otros ingresos ajenos a la operación 25.000

INGRESOS DE CAPITAL 10.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 10.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.000

TOTAL RECURSOS 3.482.386

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FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 3.382.386

GASTOS DE CONSUMO 3.347.386

Remuneraciones 2.815.914

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.109.531

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 948.704

Aportes patronales 209.972

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 359.888

Asistencia socioeconómica 187.819

Compra de bienes y servicios 521.472

Bienes de consumo 137.549

Servicios no personales 383.923

Depreciación y amortización 10.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 35.000

Al sector público 35.000

Donaciones corrientes al sector público 35.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 35.000

GASTOS DE CAPITAL 100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000

Formación bruta de capital fijo 100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000

TOTAL GASTOS 3.482.386

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FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121141 Identificación y evaluación de las

condiciones ambientales y del

potencial hídrico superficial de las

Cuencas del Eje Panamericano

del Sur del Lago del Estado

Mérida

informe 2 1.671.868 350.000 2.021.868

TOTAL 1.671.868 350.000 2.021.868

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

1.024.305 401.213 1.425.518

02 Gestión administrativa 35.000 35.000

TOTAL 1.024.305 401.213 35.000 1.460.518

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FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 5 11 16 1.109.531 1.109.531

Directivo 1 1 99.182 99.182

Profesional y Técnico 1 1 64.152 64.152

Personal Administrativo 6 6 345.927 345.927

Personal de Investigación 4 2 6 496.486 496.486

Obrero

1 1 2 103.784 103.784

TOTAL 5 11 16 1.109.531 1.109.531

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 2.815.914

4.02 Materiales, suministros y mercancías 137.549

4.03 Servicios no personales 383.923

4.04 Activos reales 100.000

4.07 Transferencias y donaciones 35.000

4.08 Otros gastos 10.000

TOTAL 3.482.386

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FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.472.386

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.472.386

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 10.000

Ingresos por contribuciones especiales 10.000

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 2.686.173

Venta de otros bienes y servicios 2.686.173

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 751.213

Transferencias corrientes del sector público 751.213

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 751.213

De la República 751.213

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 751.213

Recursos Ordinarios 751.213

OTROS INGRESOS 25.000

Otros ingresos ajenos a la operación 25.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 3.382.386

GASTOS DE CONSUMO 3.347.386

Remuneraciones 2.815.914

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.109.531

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 948.704

Aportes patronales 209.972

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 359.888

Asistencia socioeconómica 187.819

Compra de bienes y servicios 521.472

Bienes de consumo 137.549

Servicios no personales 383.923

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FUNDACIÓN INSTITUTO FORESTAL LATINOAMERICANO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0103 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Depreciación y amortización 10.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 35.000

Al sector público 35.000

Donaciones corrientes al sector público 35.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 35.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 90.000

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 100.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 100.000

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 90.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000

Formación bruta de capital fijo 100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0324

Fundación de Educación Ambiental

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -

1

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación para el año 2014, fortalecerá la gestión integral de sensibilización, divulgación y promoción del área ambiental, mediante la ejecución del proyecto consolidación del fondo editorial Fundambiente del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, para democratizar la información y coadyuvar la gestión eco-socialista en manos del poder popular, el cual tiene una asignación presupuestaria de Bs. 7.180.857 y está enmarcado en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 7.130.857

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.130.857

INGRESOS DE OPERACIÓN 4.984.533

Otros ingresos de operación 4.984.533

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.146.324

Transferencias corrientes del sector público 2.146.324

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 2.146.324

De la República 2.146.324

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 2.146.324

INGRESOS DE CAPITAL 50.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 50.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.000

TOTAL RECURSOS 7.180.857

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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 7.010.833

GASTOS DE CONSUMO 6.930.833

Remuneraciones 4.728.028

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.728.028

Compra de bienes y servicios 2.152.805

Bienes de consumo 348.733

Servicios no personales 1.804.072

Depreciación y amortización 50.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 80.000

Al sector privado 80.000

Transferencias corrientes al sector privado 80.000

Directas a personas 80.000

Jubilaciones y otros beneficios asociados 80.000

GASTOS DE CAPITAL 160.273

INVERSIÓN REAL DIRECTA 160.273

Formación bruta de capital fijo 160.273

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 160.273

APLICACIONES FINANCIERAS 9.751

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 9.751

Disminución de cuentas y efectos por pagar 9.751

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 9.751

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 9.751

TOTAL GASTOS 7.180.857

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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

122680 Consolidación del Fondo Editorial

FUNDAMBIENTE del Ministerio

del Poder Popular para el

Ambiente para democratizar la

información y coadyuvar la

gestión eco-socialista en manos

del Poder Popular

comunidad 10 5.034.533 2.146.324 7.180.857

TOTAL 5.034.533 2.146.324 7.180.857

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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 8 7 15 536.219 108.000 644.219

Alto Nivel y de Dirección 1 1 32.432 32.432

Directivo 2 3 5 182.753 12.000 194.753

Profesional y Técnico 3 2 5 185.634 60.000 245.634

Personal Administrativo 3 1 4 135.400 36.000 171.400

Personal Contratado 7 9 16 1.010.866 1.010.866

Profesional y Técnico 6 7 13 910.000 910.000

Personal Administrativo

1 2 3 100.866 100.866

TOTAL 15 16 31 1.547.085 108.000 1.655.085

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Jubilados 1 1 2 80.000

Empleados 1 1 2 80.000

TOTAL 1 1 2 80.000

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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -

5

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 4.728.028

4.02 Materiales, suministros y mercancías 348.733

4.03 Servicios no personales 1.804.072

4.04 Activos reales 160.273

4.07 Transferencias y donaciones 80.000

4.08 Otros gastos 50.000

4.11 Disminución de pasivos 9.751

TOTAL 7.180.857

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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 7.130.857

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 7.130.857

INGRESOS DE OPERACIÓN 4.984.533

Otros ingresos de operación 4.984.533

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.146.324

Transferencias corrientes del sector público 2.146.324

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.146.324

De la República 2.146.324

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 2.146.324

Recursos Ordinarios 2.146.324

1.2 GASTOS CORRIENTES 7.010.833

GASTOS DE CONSUMO 6.930.833

Remuneraciones 4.728.028

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.728.028

Compra de bienes y servicios 2.152.805

Bienes de consumo 348.733

Servicios no personales 1.804.072

Depreciación y amortización 50.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 80.000

Al sector privado 80.000

Transferencias corrientes al sector privado 80.000

Directas a personas 80.000

Jubilaciones y otros beneficios asociados 80.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 120.024

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FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0324 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 170.024

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 170.024

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 120.024

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 50.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 160.273

INVERSIÓN REAL DIRECTA 160.273

Formación bruta de capital fijo 160.273

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 160.273

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 9.751

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 9.751

SUPERÁVIT FINANCIERO 9.751

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 9.751

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 9.751

Disminución de cuentas y efectos por pagar 9.751

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 9.751

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 9.751

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A0343

Fundación Laboratorio Nacional de

Hidráulica

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

1

FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

En el marco del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, en su objetivo histórico “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, se enfoca a la promoción de acciones para la protección y conservación de áreas estratégicas como son las fuentes de agua (superficial y subterránea), gestión integrada de cuencas hidrográficas, biodiversidad, gestión sostenible de mares y océanos y bosques”, se lleva a cabo el proyecto: Evaluación de fuentes (aguas superficiales y subterráneas), cuencas hidrográficas y zonas costeras para su protección, conservación y gestión integral. La Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica en el año 2014, dirigirá sus esfuerzos a la elaboración de estudios hidrológicos y evaluación de aguas, para atender la demanda de servicios en las instituciones públicas y privadas y la colectividad en general. El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2014, asciende a la cantidad de Bs. 34.016.171 de los cuales Bs. 12.143.985 se destinarán a la ejecución del proyecto y Bs. 21.872.186 a las acciones centralizadas.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 33.444.644

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 33.444.644

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 31.834.901

Venta de otros bienes y servicios 31.834.901

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.609.743

Transferencias corrientes del sector público 1.609.743

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.609.743

De la República 1.609.743

INGRESOS DE CAPITAL 571.527

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 571.527

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 571.527

TOTAL RECURSOS 34.016.171

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 24.781.940

GASTOS DE CONSUMO 24.173.564

Remuneraciones 14.396.360

Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.396.360

Compra de bienes y servicios 9.205.677

Bienes de consumo 3.028.052

Servicios no personales 6.177.625

Depreciación y amortización 571.527

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 583.376

Al sector privado 583.376

Transferencias corrientes al sector privado 583.376

Directas a personas 583.376

Jubilaciones y otros beneficios asociados 583.376

OTROS GASTOS CORRIENTES 25.000

Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 25.000

Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por

entes descentralizados sin fines empresariales 25.000

GASTOS DE CAPITAL 7.486.625

INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.486.625

Formación bruta de capital fijo 7.486.625

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.486.625

APLICACIONES FINANCIERAS 1.747.606

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.747.606

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.747.606

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.460.352

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 546.549

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 913.803

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al Instituto Venezolano de

los Seguros Sociales (IVSS) 742.608

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo de ahorro

obligatorio para la vivienda (FAOV) 171.195

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 287.254

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 287.254

TOTAL GASTOS 34.016.171

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código Denominación

Fecha

Inicio

Fecha

Fin

Acumulado al

31/12/2013

Presupuesto

2014

2015 Posteriores Total

121381 Evaluación de Fuentes (aguas superficiales y subterráneas),

Cuencas Hidrográficas y Zonas Costeras para su Protección,

Conservación y Gestión Integral

01-01-2014 31-10-2015 12.143.985 2.673.000 14.816.985

TOTAL 12.143.985 2.673.000 14.816.985

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121381 Evaluación de Fuentes (aguas

superficiales y subterráneas),

Cuencas Hidrográficas y Zonas

Costeras para su Protección,

Conservación y Gestión Integral

acción 1 11.643.985 500.000 12.143.985

TOTAL 11.643.985 500.000 12.143.985

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

5.722.523 960.569 6.683.092

02 Gestión administrativa 14.555.718 50.000 14.605.718

03 Previsión y protección social 484.202 99.174 583.376

TOTAL 20.762.443 1.109.743 21.872.186

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 12 22 3 37 3.412.466 3.412.466

Alto Nivel y de Dirección 1 1 173.854 173.854

Profesional y Técnico 8 12 3 23 2.500.521 2.500.521

Personal Administrativo 2 2 4 309.103 309.103

Obrero 2 7 9 428.988 428.988

Personal Contratado 14 15 29 2.312.517 2.312.517

Profesional y Técnico 8 9 17 1.643.532 1.643.532

Personal Administrativo 5 3 8 487.360 487.360

Obrero 1 3 4 181.625 181.625

TOTAL 26 37 3 66 5.724.983 5.724.983

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Jubilados 1 5 6 583.376

Obreros 4 4 366.911

Empleados 1 1 2 216.465

TOTAL 1 5 6 583.376

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 14.396.360

4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.028.052

4.03 Servicios no personales 6.177.625

4.04 Activos reales 7.486.625

4.07 Transferencias y donaciones 583.376

4.08 Otros gastos 596.527

4.11 Disminución de pasivos 1.747.606

TOTAL 34.016.171

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 33.444.644

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 33.444.644

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 31.834.901

Venta de otros bienes y servicios 31.834.901

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.609.743

Transferencias corrientes del sector público 1.609.743

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.609.743

De la República 1.609.743

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 1.609.743

Recursos Ordinarios 1.609.743

1.2 GASTOS CORRIENTES 24.781.940

GASTOS DE CONSUMO 24.173.564

Remuneraciones 14.396.360

Sueldos, salarios y otras retribuciones 14.396.360

Compra de bienes y servicios 9.205.677

Bienes de consumo 3.028.052

Servicios no personales 6.177.625

Depreciación y amortización 571.527

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 583.376

Al sector privado 583.376

Transferencias corrientes al sector privado 583.376

Directas a personas 583.376

Jubilaciones y otros beneficios asociados 583.376

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

OTROS GASTOS CORRIENTES 25.000

Indemnizaciones y sanciones pecuniarias 25.000

Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes

descentralizados sin fines empresariales 25.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 8.662.704

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 9.234.231

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 9.234.231

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 8.662.704

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 571.527

2.2 GASTOS DE CAPITAL 7.486.625

INVERSIÓN REAL DIRECTA 7.486.625

Formación bruta de capital fijo 7.486.625

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 7.486.625

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 1.747.606

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1.747.606

SUPERÁVIT FINANCIERO 1.747.606

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 1.747.606

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 1.747.606

Disminución de cuentas y efectos por pagar 1.747.606

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 1.460.352

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 546.549

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 913.803

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FUNDACIÓN LABORATORIO NACIONAL DE HIDRÁULICA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0343 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) 742.608

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 171.195

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 287.254

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 287.254

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A0354

Fundación Nacional de Parques

Zoológicos y Acuarios

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

1

FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

En el marco de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, la Fundación debe coadyuvar con el objetivo central de cuidar al planeta y las especies que lo habitan, por lo que se propone incorporar a las comunidades en la gestión de conservación, defensa y mejora del ambiente, fomentando el desarrollo de las instituciones zoológicas mediante su transformación en verdaderos centros de conservación y estableciendo alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, nacionales e internacionales a los fines de lograr el financiamiento para alcanzar las metas propuestas.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 se ubica en la cantidad de Bs. 9.642.601, distribuido en Bs. 8.754.277 para proyecto y Bs. 888.324 para acciones centralizadas.

Con la ejecución de los proyectos que conforman el presupuesto de la Fundación para el año 2014, se implementarán los protocolos de vigilancia y control en puertos y aeropuertos para combatir el tráfico de flora y fauna silvestre que beneficiará a toda la población nacional (humana, animal, vegetal y mineral); igualmente, se capacitarán aproximadamente a 400 comunidades en gestión de la conservación y aprovechamiento de especies y se promoverá y divulgará la información de los trabajos de investigación realizados durante el desarrollo del congreso venezolano de diversidad biológica, el cual cuenta con la participación de aproximadamente 2.500 investigadores y estudiantes de gestión ambiental nacionales e internacionales.

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 9.190.239

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 9.190.239

INGRESOS DE OPERACIÓN 8.600.000

Otros ingresos de operación 8.600.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 590.239

Transferencias corrientes del sector público 590.239

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 590.239

De la República 590.239

INGRESOS DE CAPITAL 447.313

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 447.313

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 447.313

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.049

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.049

Disminución de otros activos financieros 5.049

Disminución de disponibilidades 5.049

Disminución de bancos 5.049

TOTAL RECURSOS 9.642.601

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 6.160.601

GASTOS DE CONSUMO 6.160.601

Remuneraciones 813.899

Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.600

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 126.085

Aportes patronales 48.048

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 99.624

Asistencia socioeconómica 77.040

Otros gastos de personal 9.502

Compra de bienes y servicios 4.899.389

Bienes de consumo 1.541.136

Servicios no personales 3.358.253

Depreciación y amortización 447.313

GASTOS DE CAPITAL 3.482.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.482.000

Formación bruta de capital fijo 3.482.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.482.000

TOTAL GASTOS 9.642.601

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código Denominación

Fecha

Inicio

Fecha

Fin

Acumulado al

31/12/2013

Presupuesto

2014

2015 Posteriores Total

122380 Transformación de los zoológicos, acuarios, viveros y

jardines botánicos en verdaderos centros de conservación

con base en la Estrategia Nacional para la conservación de

la diversidad biológica

01-01-2014 31-12-2019 1.037.269 987.206 4.850.826 6.875.301

122384 Sistema nacional de investigación y monitoreo de agentes

etiológicos en áreas estratégicas para la conservación

01-01-2014 31-12-2019 5.188.591 1.475.350 6.529.374 13.193.315

122390 Educación para la conservación, divulgación y gestión de la

diversidad biológica

01-01-2014 31-12-2019 2.528.417 2.209.131 9.680.402 14.417.950

TOTAL 8.754.277 4.671.687 21.060.602 34.486.566

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

122380 Transformación de los zoológicos,

acuarios, viveros y jardines

botánicos en verdaderos centros

de conservación con base en la

Estrategia Nacional para la

conservación de la diversidad

biológica

zoológico 20 1.037.269 1.037.269

122384 Sistema nacional de investigación

y monitoreo de agentes

etiológicos en áreas estratégicas

para la conservación

plan 1 5.188.591 5.188.591

122390 Educación para la conservación,

divulgación y gestión de la

diversidad biológica

programa 1 2.528.417 2.528.417

TOTAL 8.754.277 8.754.277

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la

República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y trabajadoras 139.660 590.239 729.899

02 Gestión administrativa 158.425 158.425

TOTAL 298.085 590.239 888.324

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 2 4 6 369.600 369.600

Directivo 1 1 94.800 94.800

Profesional y Técnico 1 2 3 166.800 166.800

Personal Administrativo 1 1 2 108.000 108.000

Personal Contratado 3 3 84.000 84.000

Personal de Investigación 3 3 84.000 84.000

TOTAL 5 4 9 453.600 453.600

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 813.899

4.02 Materiales, suministros y mercancías 1.541.136

4.03 Servicios no personales 3.358.253

4.04 Activos reales 3.482.000

4.08 Otros gastos 447.313

TOTAL 9.642.601

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 9.190.239

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 9.190.239

INGRESOS DE OPERACIÓN 8.600.000

Otros ingresos de operación 8.600.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 590.239

Transferencias corrientes del sector público 590.239

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 590.239

De la República 590.239

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 590.239

Recursos Ordinarios 590.239

1.2 GASTOS CORRIENTES 6.160.601

GASTOS DE CONSUMO 6.160.601

Remuneraciones 813.899

Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.600

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 126.085

Aportes patronales 48.048

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 99.624

Asistencia socioeconómica 77.040

Otros gastos de personal 9.502

Compra de bienes y servicios 4.899.389

Bienes de consumo 1.541.136

Servicios no personales 3.358.253

Depreciación y amortización 447.313

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.029.638

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FUNDACIÓN NACIONAL DE PARQUES ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0354 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.476.951

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 3.476.951

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 3.029.638

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 447.313

2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.482.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.482.000

Formación bruta de capital fijo 3.482.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 3.482.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (5.049)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 5.049

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 5.049

Disminución de otros activos financieros 5.049

Disminución de disponibilidades 5.049

Disminución de bancos 5.049

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 5.049

DÉFICIT FINANCIERO 5.049

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A0909

Instituto Geográfico de Venezuela "Simón

Bolívar"

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -

1

INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR"

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

En el contexto de lo establecido en el Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019 y para coadyuvar a la nueva geopolítica nacional, el Instituto Geográfico de Venezuela “Simón Bolívar”, ejecutará los proyectos relacionados con la generación de la cartografía básica y urbana, así como el desarrollo del sistema de información para la formación y conservación del catastro.

Al respecto, vale destacar que los servicios y productos que ofrece el Instituto, están dirigidos a proveer al Estado venezolano, a sus instituciones y al público en general las herramientas necesarias para la toma de decisiones relativas a la materia de generación, actualización y sistematización de los registros cartográficos, a los fines de satisfacer las necesidades de información catastral a nivel nacional.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2014 alcanza el monto de Bs. 45.845.464 de los cuales Bs. 28.090.000 se destinaran a la ejecución de los proyectos y Bs. 17.755.464 se orientarán a las acciones centralizadas.

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INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 29.545.464

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.545.464

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 4.545.464

Venta de otros bienes y servicios 4.545.464

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000.000

Transferencias corrientes del sector público 25.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 25.000.000

De la República 25.000.000

INGRESOS DE CAPITAL 13.800.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 2.800.000

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.800.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 11.000.000

Transferencias y donaciones de capital del sector público 11.000.000

Transferencias de capital recibidas del sector público 11.000.000

De la República 11.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.500.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.500.000

Disminución de otros activos financieros 2.500.000

Disminución de disponibilidades 2.500.000

Disminución de bancos 2.500.000

TOTAL RECURSOS 45.845.464

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INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 40.245.464

GASTOS DE CONSUMO 39.090.000

Remuneraciones 27.740.000

Sueldos, salarios y otras retribuciones 10.209.374

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 14.922.004

Asistencia socioeconómica 2.608.622

Compra de bienes y servicios 8.550.000

Bienes de consumo 2.850.000

Servicios no personales 5.700.000

Depreciación y amortización 2.800.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.155.464

Al sector privado 1.155.464

Transferencias corrientes al sector privado 1.155.464

Directas a personas 1.155.464

Pensiones y otros beneficios asociados 663.464

Jubilaciones y otros beneficios asociados 470.000

Otras transferencias directas a personas 22.000

GASTOS DE CAPITAL 5.100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.100.000

Formación bruta de capital fijo 2.100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.100.000

Bienes intangibles 3.000.000

APLICACIONES FINANCIERAS 500.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 500.000

Disminución de sueldos, salarios y otras

remuneraciones por pagar 500.000

TOTAL GASTOS 45.845.464

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4

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código Denominación

Fecha

Inicio

Fecha

Fin

Acumulado al

31/12/2013

Presupuesto

2014

2015 Posteriores Total

120283 Generación de la cartografía urbana a escala 1:1000 01-01-2014 31-12-2019 8.290.000 37.980.000 209.770.726 256.040.726

120530 Generación de la cartografía básica a escala 1:25 000 en los

estados al norte del Orinoco

02-01-2014 31-12-2019 11.000.000 196.040.408 586.759.592 793.800.000

121676 Sistema de información para la formación y conservación del

catastro

02-01-2014 31-12-2019 8.800.000 42.220.000 168.980.000 220.000.000

TOTAL 28.090.000 276.240.408 965.510.318 1.269.840.726

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5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120283 Generación de la cartografía

urbana a escala 1:1000

centro 90 2.290.000 6.000.000 8.290.000

120530 Generación de la cartografía

básica a escala 1:25 000 en los

estados al norte del Orinoco

kilómetro cuadrado 494.575 11.000.000 11.000.000

121676 Sistema de información para la

formación y conservación del

catastro

municipio 150 2.800.000 6.000.000 8.800.000

TOTAL 5.090.000 23.000.000 28.090.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

500.000 12.500.000 13.000.000

02 Gestión administrativa 3.600.000 3.600.000

03 Previsión y protección social 655.464 500.000 1.155.464

TOTAL 4.755.464 13.000.000 17.755.464

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6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 294 126 420 6.193.000 2.883.232 9.076.232

Directivo 40 25 65 720.670 720.670

Profesional y Técnico 195 64 259 2.806.820 1.083.100 3.889.920

Personal Administrativo 12 14 26 265.510 616.900 882.410

Obrero 47 23 70 2.400.000 1.183.232 3.583.232

Personal Contratado 160 90 250 4.016.374 4.016.374

Profesional y Técnico 140 55 195 3.132.772 3.132.772

Personal Administrativo 20 35 55 883.602 883.602

TOTAL 454 216 670 10.209.374 2.883.232 13.092.606

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 2 3 5 685.464

Obreros 1 1 250.500

Empleados 2 2 4 434.964

Jubilados 11 7 18 470.000

Obreros 3 1 4 193.500

Empleados 8 6 14 276.500

TOTAL 13 10 23 1.155.464

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7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 27.740.000

4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.850.000

4.03 Servicios no personales 5.700.000

4.04 Activos reales 5.100.000

4.07 Transferencias y donaciones 1.155.464

4.08 Otros gastos 2.800.000

4.11 Disminución de pasivos 500.000

TOTAL 45.845.464

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8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 29.545.464

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.545.464

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 4.545.464

Venta de otros bienes y servicios 4.545.464

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000.000

Transferencias corrientes del sector público 25.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 25.000.000

De la República 25.000.000

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 25.000.000

Recursos Ordinarios 25.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 40.245.464

GASTOS DE CONSUMO 39.090.000

Remuneraciones 27.740.000

Sueldos, salarios y otras retribuciones 10.209.374

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 14.922.004

Asistencia socioeconómica 2.608.622

Compra de bienes y servicios 8.550.000

Bienes de consumo 2.850.000

Servicios no personales 5.700.000

Depreciación y amortización 2.800.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.155.464

Al sector privado 1.155.464

Transferencias corrientes al sector privado 1.155.464

Directas a personas 1.155.464

Pensiones y otros beneficios asociados 663.464

Jubilaciones y otros beneficios asociados 470.000

Otras transferencias directas a personas 22.000

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INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (10.700.000)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 3.100.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (7.900.000)

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (10.700.000)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 2.800.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 11.000.000

Transferencias y donaciones de capital del sector público 11.000.000

Transferencias de capital recibidas del sector público 11.000.000

De la República 11.000.000

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 11.000.000

Proyectos por Endeudamiento 11.000.000

Generación de la Cartografía Básica en los estados al Norte del Río Orinoco 11.000.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 5.100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 5.100.000

Formación bruta de capital fijo 2.100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.100.000

Bienes intangibles 3.000.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.000.000)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.500.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.500.000

Disminución de otros activos financieros 2.500.000

Disminución de disponibilidades 2.500.000

Disminución de bancos 2.500.000

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INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA "SIMÓN BOLÍVAR" PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A0909 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.500.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 500.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 500.000

Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar 500.000

DÉFICIT FINANCIERO 2.000.000

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A1314

Instituto Nacional de Meteorología e

Hidrología (INAMEH)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

1

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Dentro del contexto del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019, el Instituto coadyuva al desarrollo económico, social e institucional de la nación, a través de la divulgación de información hidrológica y meteorológica de manera oportuna y confiable para la preservación de la vida y bienes materiales; así como suministra información especializada que contribuye con la disminución de la vulnerabilidad de la población en caso de eventos extremos en cuencas prioritarias del país, a objeto de seguir fortaleciendo los lazos interinstitucionales y a la vez procesar alianzas estratégicas con organismos en beneficio de todo el pueblo venezolano. Para coadyuvar a la conformación de la Nueva Geopolítica Nacional y la Profundización de la Democracia Protagónica Revolucionaria, el Instituto ha formulado los siguientes proyectos:

Sistema de generación, monitoreo y pronóstico hidrometeorológico, cuyo objetivo es fortalecer la generación de información hidrometeorológica a través de la instalación, operación y mantenimiento de la red de estaciones básicas de superficie y de la gestión de datos meteorológicos e hidrológicos.

Mitigación de los efectos adversos de los eventos hidrometeorológicos extremos, con el objetivo de contar con información especializada que contribuya con la disminución de la vulnerabilidad de la población en caso de eventos extremos en cuencas prioritarias.

Inclusión de las comunidades en la gestión del Inameh, cuyo objetivo es fomentar la cultura hidrometeorológica en las comunidades.

Optimización de la red Hidrometeorológica nacional: garantizar la disponibilidad de los datos hidrometeorológicos para la generación de información confiable con fines de pronóstico, investigación y aplicación en materia de meteorología, hidrología y climatología, para apoyar en la toma de decisiones a los sectores productivos del país, la conservación de fuentes de agua potable y a los organismos del Estado encargados de atender a la población ante la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos.

Ampliación y automatización de la red de monitoreo de calidad del aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MINAMB): cuyo objetivo está destinado al fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad del aire del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la adquisición de equipos semiautomáticos, repuestos y materiales, que permitan garantizar la generación de información confiable en materia ambiental.

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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 29.389.711

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.389.711

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.389.711

Transferencias corrientes del sector público 29.389.711

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 29.389.711

De la República 29.389.711

INGRESOS DE CAPITAL 63.953.172

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 953.172

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 953.172

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 63.000.000

Transferencias y donaciones de capital del sector público 63.000.000

Transferencias de capital recibidas del sector público 63.000.000

De la República 63.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.153.928

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.153.928

Disminución de otros activos financieros 2.153.928

Disminución de disponibilidades 2.153.928

Disminución de bancos 2.153.928

TOTAL RECURSOS 95.496.811

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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 80.917.424

GASTOS DE CONSUMO 80.917.424

Remuneraciones 19.993.130

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.832.504

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.479.868

Aportes patronales 1.097.220

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.390.220

Asistencia socioeconómica 3.193.318

Compra de bienes y servicios 59.971.122

Bienes de consumo 5.443.857

Servicios no personales 54.527.265

Depreciación y amortización 953.172

GASTOS DE CAPITAL 14.579.387

INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.579.387

Formación bruta de capital fijo 14.474.137

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.474.137

Bienes intangibles 105.250

TOTAL GASTOS 95.496.811

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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS DEL ENTE DE EJECUCIÓN MULTIANUAL

(En Bolívares)

Código Denominación

Fecha

Inicio

Fecha

Fin

Acumulado al

31/12/2013

Presupuesto

2014

2015 Posteriores Total

115735 Sistema de Generación, Monitoreo y Pronóstico

Hidrometeorológico

01-01-2012 31-12-2017 27.377.646 11.644.981 22.552.570 57.068.544 118.643.741

115914 Mitigación de los Efectos Adversos de los Eventos

Hidrometeorológicos Extremos

01-01-2012 31-12-2017 18.517.329 2.839.228 17.349.786 42.200.340 80.906.683

115915 Inclusión de las Comunidades en la Gestión del INAMEH 01-01-2012 31-12-2017 3.905.492 1.924.659 615.517 7.309.322 13.754.990

119055 Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional 01-01-2014 31-12-2019 63.000.000 53.820.000 424.980.000 541.800.000

123160 Ampliación y Automatización de la Red de Monitoreo de

Calidad del Aire del Ministerio del Poder Popular para el

Ambiente (MINAMB)

01-07-2013 01-07-2015 745.060 38.824.198 39.569.258

TOTAL 49.800.467 80.153.928 133.162.071 531.558.206 794.674.672

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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS (En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

115735 Sistema de Generación,

Monitoreo y Pronóstico

Hidrometeorológico

estación 585 11.644.981 11.644.981

115914 Mitigación de los Efectos

Adversos de los Eventos

Hidrometeorológicos Extremos

estudio 17 1.258.868 1.580.360 2.839.228

115915 Inclusión de las Comunidades en

la Gestión del INAMEH

consejo comunal 72 150.000 1.774.659 1.924.659

119055 Optimización de la Red

Hidrometeorológica Nacional

estación 961 63.000.000 63.000.000

123160 Ampliación y Automatización de la

Red de Monitoreo de Calidad del

Aire del Ministerio del Poder

Popular para el Ambiente

(MINAMB)

dotación 44 745.060 745.060

TOTAL 2.153.928 78.000.000 80.153.928

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS (En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

7.661.424 7.661.424

02 Gestión administrativa 953.172 6.728.287 7.681.459

TOTAL 953.172 14.389.711 15.342.883

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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 12 19 31 263.986 263.986

Directivo 12 19 31 263.986 263.986

Personal Contratado 74 90 164 4.568.518 4.568.518

Profesional y Técnico 48 63 111 3.126.310 3.126.310

Personal Administrativo 17 21 38 1.070.268 1.070.268

Obrero 9 6 15 371.940 371.940

TOTAL 86 109 195 4.832.504 4.832.504

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 19.993.130

4.02 Materiales, suministros y mercancías 5.443.857

4.03 Servicios no personales 54.527.265

4.04 Activos reales 14.579.387

4.08 Otros gastos 953.172

TOTAL 95.496.811

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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 29.389.711

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.389.711

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.389.711

Transferencias corrientes del sector público 29.389.711

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 29.389.711

De la República 29.389.711

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 29.389.711

Recursos Ordinarios 29.389.711

1.2 GASTOS CORRIENTES 80.917.424

GASTOS DE CONSUMO 80.917.424

Remuneraciones 19.993.130

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.832.504

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.479.868

Aportes patronales 1.097.220

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 2.390.220

Asistencia socioeconómica 3.193.318

Compra de bienes y servicios 59.971.122

Bienes de consumo 5.443.857

Servicios no personales 54.527.265

Depreciación y amortización 953.172

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (51.527.713)

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INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA (INAMEH)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014 A1314 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 12.425.459

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (50.574.541)

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (51.527.713)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 953.172

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 63.000.000

Transferencias y donaciones de capital del sector público 63.000.000

Transferencias de capital recibidas del sector público 63.000.000

De la República 63.000.000

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 63.000.000

Proyectos por endeudamiento 63.000.000

Optimización de la Red Hidrometeorológica Nacional 63.000.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 14.579.387

INVERSIÓN REAL DIRECTA 14.579.387

Formación bruta de capital fijo 14.474.137

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 14.474.137

Bienes intangibles 105.250

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.153.928)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.153.928

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.153.928

Disminución de otros activos financieros 2.153.928

Disminución de disponibilidades 2.153.928

Disminución de bancos 2.153.928

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.153.928

DÉFICIT FINANCIERO 2.153.928

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21

Tribunal Supremo de Justicia

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Tribunal Supremo de Justicia

A0475 Fundación Gaceta Forense

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A0475

Fundación Gaceta Forense

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

1

FUNDACIÓN GACETA FORENSE

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Gaceta Forense está destinada a la administración y soporte del Sistema de Información

Documental del Tribunal Supremo de Justicia, edición y publicación del Fondo Editorial.

En este sentido, la función de edición y publicación es fundamental para la difusión de la normativa legal que

afecta al pueblo en general y posibilita la compresión de los criterios que orientan la función judicial, principal

razón de ser del Poder Judicial.

El incremento sostenido de la demanda de publicaciones del Fondo Editorial, impone la necesidad del

fortalecimiento de la estructura de apoyo editorial y administrativo, lo que permitirá en primer lugar, diversificar

sus colecciones, y en segundo lugar, promover la edición popular de normativa legal.

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FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 3.841.900

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.841.900

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 600.000

Venta de bienes 600.000

Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y

formularios 600.000

INGRESOS DE OPERACIÓN 2.500

Ingresos financieros de instituciones financieras 2.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.779.400

Transferencias corrientes del sector público 2.779.400

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 2.779.400

De la República 2.779.400

OTROS INGRESOS 460.000

Otros ingresos ordinarios 460.000

TOTAL RECURSOS 3.841.900

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FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 3.341.900

GASTOS DE CONSUMO 2.841.974

Remuneraciones 468.700

Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.612

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.328

Aportes patronales 1.760

Compra de bienes y servicios 2.128.340

Bienes de consumo 212.000

Servicios no personales 1.916.340

Impuestos indirectos 244.934

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 499.926

Al sector privado 499.926

Transferencias corrientes al sector privado 499.926

Directas a personas 499.926

Jubilaciones y otros beneficios asociados 499.926

APLICACIONES FINANCIERAS 500.000

INVERSIÓN FINANCIERA 500.000

Incremento de otros activos financieros 500.000

Incremento de disponibilidades 500.000

Incremento de caja 500.000

TOTAL GASTOS 3.841.900

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FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120963 Consolidación de la Fundación

Gaceta Forense

Publicación 12 1.062.500 2.779.400 3.841.900

TOTAL 1.062.500 2.779.400 3.841.900

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FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 1 1 9.612 9.612

Alto Nivel y de Dirección 1 1 9.612 9.612

Personal Contratado 2 2 4 444.000 444.000

Empleados 2 2 4 444.000 444.000

TOTAL 2 3 5 453.612 453.612

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Jubilados 3 3 499.926

Empleados 3 3 499.926

TOTAL 3 3 499.926

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FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

6

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 468.700

4.02 Materiales, suministros y mercancías 212.000

4.03 Servicios no personales 2.161.274

4.05 Activos financieros 500.000

4.07 Transferencias y donaciones 499.926

TOTAL 3.841.900

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FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.841.900

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.841.900

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 600.000

Venta de bienes 600.000

Ingresos por la venta de publicaciones oficiales y formularios 600.000

INGRESOS DE OPERACIÓN 2.500

Ingresos financieros de instituciones financieras 2.500

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.779.400

Transferencias corrientes del sector público 2.779.400

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 2.779.400

De la República 2.779.400

Recursos Ordinarios 2.779.400

OTROS INGRESOS 460.000

Otros ingresos ordinarios 460.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 3.341.900

GASTOS DE CONSUMO 2.841.974

Remuneraciones 468.700

Sueldos, salarios y otras retribuciones 453.612

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.328

Aportes patronales 1.760

Compra de bienes y servicios 2.128.340

Bienes de consumo 212.000

Servicios no personales 1.916.340

Impuestos indirectos 244.934

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 499.926

Al sector privado 499.926

Transferencias corrientes al sector privado 499.926

Directas a personas 499.926

Jubilaciones y otros beneficios asociados 499.926

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 500.000

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FUNDACIÓN GACETA FORENSE PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0475 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 500.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 500.000

Ahorro en cuenta corriente 500.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 0

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 500.000

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 500.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 500.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 500.000

INVERSIÓN FINANCIERA 500.000

Incremento de otros activos financieros 500.000

Incremento de disponibilidades 500.000

Incremento de caja 500.000

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23

Ministerio Público

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Ministerio Público

A0239 Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal

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A0239

Fundación para la Investigación,

Capacitación y Desarrollo de la Función

Fiscal

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0239 -

1

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA

FUNCIÓN FISCAL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación continuará impulsando la investigación, capacitación y desarrollo de la función fiscal en el ámbito

nacional e internacional, manteniendo como línea estratégica el fortalecimiento de las capacidades del recurso

humano y la difusión de los métodos de investigación técnica, científica, fiscal y penal para el mejoramiento del

nivel académico, científico, social y cultural.

Para ello orienta sus esfuerzos a la realización de las siguientes acciones:

Incrementar los servicios a través de la oferta de programas académicos ajustados a los requerimientos y necesidades de la empresas que lo soliciten, además del diseño de programas de capacitación que atenderán a las diferentes formas de organización del Poder Popular (Consejos Comunales, Empresas de Producción Social, entre otros), así como a los Órganos financiadores de estos.

Continuar con la oferta de programas de capacitación, que se dicta a los distintos organismos públicos.

Fortalecer el recurso humano en las diferentes áreas, que coadyuven al logro de las metas propuestas.

Realización de cursos de especialización y formación académica, para funcionarios abogados que laboran en el Ministerio Público, Sistema de Justicia, abogados de libre ejercicio y estudiantes en la carrera de Derecho que se encuentren cursando los últimos semestres.

Establecer sinergias con el Ministerio Público para desarrollar programas o proyectos orientados al mejoramiento académico, social, cultural y científico del proceso penal, para contribuir a garantizar los derechos ciudadanos.

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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0239 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 15.109.427

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 15.089.340

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9.089.340

Venta de otros bienes y servicios 9.089.340

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000

Transferencias corrientes del sector público 6.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 6.000.000

De la República 6.000.000

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.087

INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 20.087

Otros ingresos extraordinarios 20.087

TOTAL RECURSOS 15.109.427

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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0239 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 15.009.427

GASTOS DE CONSUMO 15.009.427

Remuneraciones 5.010.768

Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.811.268

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 608.000

Aportes patronales 732.500

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 720.000

Asistencia socioeconómica 139.000

Compra de bienes y servicios 9.006.011

Bienes de consumo 3.371.545

Servicios no personales 5.634.466

Impuestos indirectos 992.648

GASTOS DE CAPITAL 100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000

Formación bruta de capital fijo 100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000

TOTAL GASTOS 15.109.427

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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0239 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121982 Desarrollo de las Competencias

Profesionales de los Funcionarios

del Sistema de Justicia

curso 130 9.089.340 9.089.340

TOTAL 9.089.340 9.089.340

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

20.087 3.092.413 3.112.500

02 Gestión administrativa 2.907.587 2.907.587

TOTAL 20.087 6.000.000 6.020.087

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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0239 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 10 10 1.298.224 1.298.224

Directivo 1 1 152.000 152.000

Profesional y Técnico 6 6 914.840 914.840

Personal Administrativo 2 2 191.384 191.384

Obrero 1 1 40.000 40.000

Personal Contratado 4 4 8 1.090.044 1.090.044

Personal Docente 4 4 8 1.090.044 1.090.044

TOTAL 14 4 18 2.388.268 2.388.268

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 5.010.768

4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.371.545

4.03 Servicios no personales 6.627.114

4.04 Activos reales 100.000

TOTAL 15.109.427

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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0239 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 15.109.427

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 15.089.340

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 9.089.340

Venta de otros bienes y servicios 9.089.340

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.000.000

Transferencias corrientes del sector público 6.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 6.000.000

De la República 6.000.000

Recursos Ordinarios 6.000.000

INGRESOS CORRIENTES EXTRAORDINARIOS 20.087

INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 20.087

Otros ingresos extraordinarios 20.087

1.2 GASTOS CORRIENTES 15.009.427

GASTOS DE CONSUMO 15.009.427

Remuneraciones 5.010.768

Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.811.268

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 608.000

Aportes patronales 732.500

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 720.000

Asistencia socioeconómica 139.000

Compra de bienes y servicios 9.006.011

Bienes de consumo 3.371.545

Servicios no personales 5.634.466

Impuestos indirectos 992.648

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 100.000

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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN FISCAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0239 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 100.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 100.000

Ahorro en cuenta corriente 100.000

2.2 GASTOS DE CAPITAL 100.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 100.000

Formación bruta de capital fijo 100.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 100.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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25

Procuraduría General de la República

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Procuraduría General de la República

A0403 Fundación Procuraduría

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A0403

Fundación Procuraduría

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0403 - 1

FUNDACIÓN PROCURADURÍA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Procuraduría es una Institución del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida al control y tutela de la Procuraduría General de la República. Su objetivo principal consiste en capacitar y desarrollar, en el área de la Ciencia Jurídica, a los abogados que presten sus servicios en la Administración Pública Nacional y a aquellos particulares que deseen ampliar sus conocimientos mediante la realización de cursos, talleres, foros, seminarios, simposios y congresos que contribuyan con su perfil integral.

Para el año 2014 la Fundación requiere intensificar el programa de formación profesional integral dirigido a los abogados y personal administrativo de la Procuraduría General de la República y de la Administración Pública en general, para contribuir con la defensa de los bienes e intereses patrimoniales de la República.

Los objetivos que persigue la Fundación, se plasman en la consecución de su único proyecto “Capacitación jurídico, técnica y administrativa dirigida a las funcionarias y funcionarios de la Procuraduría General de la República”, que estima la organización de trescientos (300) talleres con el fin de incrementar la capacidad técnico financiera de los funcionarios lo cual se traducirá en la consolidación y profundización de su formación jurídica, como herramienta fundamental para la consolidación de su perfil profesional integral.

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.000.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000

Transferencias corrientes del sector público 1.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.000.000

De la República 1.000.000

TOTAL RECURSOS 1.000.000

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FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0403 -

2

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.000.000

GASTOS DE CONSUMO 754.679

Remuneraciones 259.800

Sueldos, salarios y otras retribuciones 259.800

Compra de bienes y servicios 494.879

Bienes de consumo 186.000

Servicios no personales 308.879

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 245.321

Al sector privado 245.321

Donaciones corrientes al sector privado 245.321

Donaciones a personas 245.321

TOTAL GASTOS 1.000.000

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FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0403 -

3

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

123525 Capacitación jurídico, técnica y

administrativa dirigida a las

funcionarias y funcionarios de la

Procuraduría General de la

República,

taller 300 1.000.000 1.000.000

TOTAL 1.000.000 1.000.000

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FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0403 -

4

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 4 2 6 259.800 259.800

Profesional y Técnico 4 2 6 259.800 259.800

TOTAL 4 2 6 259.800 259.800

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 259.800

4.02 Materiales, suministros y mercancías 186.000

4.03 Servicios no personales 308.879

4.07 Transferencias y donaciones 245.321

TOTAL 1.000.000

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FUNDACIÓN PROCURADURÍA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0403 -

5

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.000.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000.000

Transferencias corrientes del sector público 1.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.000.000

De la República 1.000.000

Recursos Ordinarios 1.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.000.000

GASTOS DE CONSUMO 754.679

Remuneraciones 259.800

Sueldos, salarios y otras retribuciones 259.800

Compra de bienes y servicios 494.879

Bienes de consumo 186.000

Servicios no personales 308.879

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 245.321

Al sector privado 245.321

Donaciones corrientes al sector privado 245.321

Donaciones a personas 245.321

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : EQUILIBRIO 0

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26

Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Interiores, Justicia y Paz

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Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

A0054 Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y

Criminalísticas

A0145 Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles

A0220 Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,

Confiscados y Decomisados

A0229 Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET)

A0236 Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil

A0270 Fundación Gran Misión a Toda Vida Venezuela

A0423 Fundación Misión Identidad

A0498 Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL)

A0940 Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT)

A1303 Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN)

A1342 Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)

A1355 Fondo Nacional Antidrogas

A1358 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES)

A1605 Fundación Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del Poder Popular para Relaciones

Interiores y Justicia, de sus Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)

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A0054

Instituto Autónomo de Previsión Social del

Cuerpo de Investigaciones Científicas,

Penales y Criminalísticas

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

1

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES

CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (IPSOPOL)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto Autónomo de Previsión Social del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (IPSOPOL), cuenta con el apoyo del Ejecutivo Nacional a través de la asignación de recursos financieros ordinarios, que se destinan a la cancelación de pensiones, jubilaciones, aguinaldos y aportes patronales de la Caja de Ahorros del CICPC, así como también, de todos aquellos funcionarios que han pasado a retiro. Se estima que el número de jubilados y pensionados alcance a la cantidad de 4.883 personas. El Instituto recibe ingresos propios provenientes de: los aportes y contribuciones que realizan los funcionarios activos y pasivos del IPSOPOL, previsión social y fondo de jubilaciones, intereses financieros que se perciban por las cuentas e inversiones de los aportes colocados en bancos públicos y privados, ingresos varios provenientes del preescolar por niños inscritos de la comunidad. Estos ingresos se destinan a los gastos de funcionamiento del IPSOPOL, principalmente al mantenimiento de los servicios médicos odontológicos que incluye cinco (5) consultorios odontológicos, y demás servicios de atención primaria, para atender a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, y la comunidad.

Los ingresos propios se destinan a los gastos de funcionamiento del IPSOPOL, tales como: Gastos de Personal, Materiales y Suministros, Servicios No Personales, Activos Reales, con prioridad en los suministros para los servicios médicos odontológicos, que incluye: cinco (5) consultorios odontológicos, laboratorios, sala de fisiatría y rehabilitación, otros servicios de atención primaria para atender a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, así como a la comunidad. Adicionalmente, se mantiene el preescolar Dtve. José Moreno, que imparte la educación inicial y el acondicionamiento del Club Campestre El Rodeo, con el fin de brindar servicios a los jubilados, pensionados, funcionarios activos y sus familiares, y a la comunidad. Se mantiene un criterio de austeridad en el gasto de acuerdo a directrices emanadas de nuestro órgano rector. Dentro de la estructura de gastos se tiene contemplado cancelar la suscripción a los beneficios de cobertura del Fondo Administrado de Salud (FASMIJ) del personal contratado del IPSOPOL, igualmente, el otorgamiento de ayudas económicas por motivos de salud a nuestros afiliados. Se estima que serán atendidas a través de los servicios médicos odontológicos 45.000 personas (Jubilados, Pensionados, personal activo y sus familiares inmediatos y a la comunidad) que requieran atención primaria, exámenes de Laboratorio, Rayos X, Odontología y Rehabilitación. La matrícula escolar del Preescolar se estima en 175 niños en educación inicial y se esperan 4000 visitantes en las instalaciones del Club Campestre El Rodeo.

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 239.407.382

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 239.407.382

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 44.039.382

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 44.039.382

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2.572.000

Intereses 2.572.000

Intereses internos 2.572.000

Intereses por títulos-valores 2.500.000

Intereses por depósitos 72.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.000.000

Transferencias corrientes del sector público 192.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 192.000.000

De la República 192.000.000

OTROS INGRESOS 796.000

Otros ingresos ordinarios 796.000

INGRESOS DE CAPITAL 1.477.580

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.477.580

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.477.580

TOTAL RECURSOS 240.884.962

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 220.439.962

GASTOS DE CONSUMO 26.039.962

Remuneraciones 11.684.890

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.713.570

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.836.919

Aportes patronales 495.019

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.299.382

Asistencia socioeconómica 340.000

Compra de bienes y servicios 11.686.233

Bienes de consumo 4.420.461

Servicios no personales 7.265.772

Impuestos indirectos 1.191.259

Depreciación y amortización 1.477.580

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 194.400.000

Al sector privado 192.900.000

Transferencias corrientes al sector privado 192.000.000

Directas a personas 192.000.000

Pensiones y otros beneficios asociados 40.555.108

Jubilaciones y otros beneficios asociados 151.444.892

Donaciones corrientes al sector privado 900.000

Donaciones a personas 900.000

Al sector público 1.500.000

Transferencias corrientes al sector público 1.400.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 1.400.000

Donaciones corrientes al sector público 100.000

A la República 100.000

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS DE CAPITAL 3.445.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.445.000

Formación bruta de capital fijo 3.395.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.130.000

Construcciones de bienes de dominio privado 1.265.000

Bienes intangibles 50.000

APLICACIONES FINANCIERAS 17.000.000

INVERSIÓN FINANCIERA 17.000.000

Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 17.000.000

Adquisición de títulos y valores a corto plazo 17.000.000

Adquisición de títulos y valores privados 17.000.000

TOTAL GASTOS 240.884.962

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120566 Refuerzo de los beneficios

sociales para los jubilados,

pensionados y funcionarios

activos del CICPC.

pensión 4.883 17.288.136 192.000.000 209.288.136

TOTAL 17.288.136 192.000.000 209.288.136

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

11.719.246 11.719.246

02 Gestión administrativa 19.877.580 19.877.580

TOTAL 31.596.826 31.596.826

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 45 26 71 3.299.196 3.299.196

Profesional y Técnico 25 12 37 2.297.503 2.297.503

Personal Administrativo 20 14 34 1.001.693 1.001.693

TOTAL 45 26 71 3.299.196 3.299.196

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 618 465 1.083 40.555.108

Empleados 618 465 1.083 40.555.108

Jubilados 1.000 2.800 3.800 151.444.892

Empleados 1.000 2.800 3.800 151.444.892

TOTAL 1.618 3.265 4.883 192.000.000

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 11.684.890

4.02 Materiales, suministros y mercancías 4.420.461

4.03 Servicios no personales 8.457.031

4.04 Activos reales 3.445.000

4.05 Activos financieros 17.000.000

4.07 Transferencias y donaciones 194.400.000

4.08 Otros gastos 1.477.580

TOTAL 240.884.962

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 239.407.382

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 239.407.382

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 44.039.382

Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social 44.039.382

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 2.572.000

Intereses 2.572.000

Intereses internos 2.572.000

Intereses por títulos-valores 2.500.000

Intereses por depósitos 72.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.000.000

Transferencias corrientes del sector público 192.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 192.000.000

De la República 192.000.000

Recursos Ordinarios 192.000.000

OTROS INGRESOS 796.000

Otros ingresos ordinarios 796.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 220.439.962

GASTOS DE CONSUMO 26.039.962

Remuneraciones 11.684.890

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.713.570

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 3.836.919

Aportes patronales 495.019

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 1.299.382

Asistencia socioeconómica 340.000

Compra de bienes y servicios 11.686.233

Bienes de consumo 4.420.461

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Servicios no personales 7.265.772

Impuestos indirectos 1.191.259

Depreciación y amortización 1.477.580

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 194.400.000

Al sector privado 192.900.000

Transferencias corrientes al sector privado 192.000.000

Directas a personas 192.000.000

Pensiones y otros beneficios asociados 40.555.108

Jubilaciones y otros beneficios asociados 151.444.892

Donaciones corrientes al sector privado 900.000

Donaciones a personas 900.000

Al sector público 1.500.000

Transferencias corrientes al sector público 1.400.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 1.400.000

Donaciones corrientes al sector público 100.000

A la República 100.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 18.967.420

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 20.445.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 20.445.000

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 18.967.420

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.477.580

2.2 GASTOS DE CAPITAL 3.445.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 3.445.000

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INSTITUTO AUTÓNOMO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CUERPO DE

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0054 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Formación bruta de capital fijo 3.395.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 2.130.000

Construcciones de bienes de dominio privado 1.265.000

Bienes intangibles 50.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 17.000.000

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 17.000.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 17.000.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 17.000.000

INVERSIÓN FINANCIERA 17.000.000

Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad 17.000.000

Adquisición de títulos y valores a corto plazo 17.000.000

Adquisición de títulos y valores privados 17.000.000

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A0145

Comisión Nacional de Casinos, Salas de

Bingo y Máquinas Traganíqueles

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0145 -

1

COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS

TRAGANÍQUELES

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (CNC), es un órgano

desconcentrado adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz con

autonomía funcional, responsable de regular y controlar la explotación de la actividad de casinos, salas de bingo

y máquinas traganíqueles en el territorio nacional de conformidad con las normas que rigen la materia y demás

disposiciones legales.

Para el presente ejercicio económico financiero, la CNC ejecutará el proyecto “Regulación y Control de Casinos,

Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (Fase III)” mediante el cual continuará ejerciendo acciones de

control, inspección y fiscalización de las empresas licenciatarias, empresas relacionadas, y erradicando la

proliferación de establecimientos ilegales donde se lleva a cabo de forma ilícita dicha actividad. Aunado a ello,

se desarrollan acciones para suprimir la comisión de delitos de delincuencia organizada relacionados con ésta

actividad, tales como: legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y contrabando, entre otros, lo cual

agrava la situación de ilegalidad y la concluyen en un problema de seguridad nacional, económica y de gran

riesgo social. Todo ello con el fin de proteger a la comunidad en general y combatir el delito en todas sus

manifestaciones, en concordancia con los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la

Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.

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COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y

MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0145 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 6.267.456

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.267.456

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.267.456

Transferencias corrientes del sector público 6.267.456

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 6.267.456

De la República 6.267.456

INGRESOS DE CAPITAL 171.153

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 171.153

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 171.153

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 50.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 50.000

Disminución de otros activos financieros 50.000

Disminución de disponibilidades 50.000

Disminución de bancos 50.000

TOTAL RECURSOS 6.488.609

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COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y

MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0145 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 5.863.609

GASTOS DE CONSUMO 5.743.609

Remuneraciones 3.532.456

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.270.279

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.720.633

Aportes patronales 84.300

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 66.244

Asistencia socioeconómica 391.000

Compra de bienes y servicios 1.885.300

Bienes de consumo 635.000

Servicios no personales 1.250.300

Impuestos indirectos 154.700

Depreciación y amortización 171.153

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 120.000

Al sector privado 10.000

Donaciones corrientes al sector privado 10.000

Donaciones a personas 10.000

Al sector público 110.000

Transferencias corrientes al sector público 110.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 110.000

GASTOS DE CAPITAL 575.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 575.000

Formación bruta de capital fijo 575.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 575.000

APLICACIONES FINANCIERAS 50.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000

Disminución de otros pasivos 50.000

Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000

Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 30.000

TOTAL GASTOS 6.488.609

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COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y

MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0145 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120450 Regulación y Control de Casinos,

Salas de Bingo y Máquinas

Traganíqueles (Fase III)

inspección 396 2.958.800 2.958.800

TOTAL 2.958.800 2.958.800

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

3.138.656 3.138.656

02 Gestión administrativa 170.000 221.153 391.153

TOTAL 3.308.656 221.153 3.529.809

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COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y

MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0145 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 50 25 7 82 1.033.814 12.000 1.045.814

Alto Nivel y de Dirección 12 7 4 23 421.793 421.793

Directivo 23 8 2 33 297.450 5.000 302.450

Profesional y Técnico 14 8 1 23 265.470 5.000 270.470

Obrero 1 2 3 49.101 2.000 51.101

Personal Contratado 2 4 6 90.715 90.715

Profesional y Técnico 1 1 16.422 16.422

Personal Administrativo 1 4 5 74.293 74.293

TOTAL 52 29 7 88 1.124.529 12.000 1.136.529

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 3.532.456

4.02 Materiales, suministros y mercancías 635.000

4.03 Servicios no personales 1.405.000

4.04 Activos reales 575.000

4.07 Transferencias y donaciones 120.000

4.08 Otros gastos 171.153

4.11 Disminución de pasivos 50.000

TOTAL 6.488.609

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COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y

MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0145 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 6.267.456

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 6.267.456

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.267.456

Transferencias corrientes del sector público 6.267.456

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 6.267.456

De la República 6.267.456

Recursos Ordinarios 6.267.456

1.2 GASTOS CORRIENTES 5.863.609

GASTOS DE CONSUMO 5.743.609

Remuneraciones 3.532.456

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.270.279

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.720.633

Aportes patronales 84.300

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 66.244

Asistencia socioeconómica 391.000

Compra de bienes y servicios 1.885.300

Bienes de consumo 635.000

Servicios no personales 1.250.300

Impuestos indirectos 154.700

Depreciación y amortización 171.153

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 120.000

Al sector privado 10.000

Donaciones corrientes al sector privado 10.000

Donaciones a personas 10.000

Al sector público 110.000

Transferencias corrientes al sector público 110.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 110.000

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COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y

MÁQUINAS TRAGANÍQUELES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0145 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 403.847

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 575.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 575.000

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 403.847

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 171.153

2.2 GASTOS DE CAPITAL 575.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 575.000

Formación bruta de capital fijo 575.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 575.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 50.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 50.000

Disminución de otros activos financieros 50.000

Disminución de disponibilidades 50.000

Disminución de bancos 50.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 50.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000

Disminución de otros pasivos 50.000

Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000

Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores 30.000

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A0220

Servicio Nacional de Administración y

Enajenación de Bienes Asegurados o

Incautados, Confiscados y Decomisados

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

1

SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES

ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y DECOMISADOS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Le corresponde al Servicio Nacional de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados o Incautados,

Confiscados y Decomisados (SNB), ser el órgano encargado de la planificación, organización, funcionamiento,

administración, disposición, liquidación, enajenación, custodia, inspección, vigilancia, procedimientos y control

dentro y fuera del país, sobre los bienes muebles e inmuebles, capitales, naves y aeronaves, vehículos

automotores, obras de arte y joyas, semovientes, activos y haberes bancarios, acciones y derechos asignados

por los Tribunales Penales del país, conforme a la ley que regula la materia de drogas, sin perjuicio de otros

bienes, derechos y acciones que conforme a su competencia se le atribuyan.

Para continuar el procesos presupuestarios y administrativos del SNB se requerirá del Ministerio del Poder

Popular para Relaciones Interiores y Justicias un aporte de Bs. 5.000.000,00, lo que permitirá continuar las

actividades del SNB, este aporte se fundamenta en consideración a que los procesos para enajenar tanto los

bienes patrimoniales como las ventas anticipadas están supeditadas a las decisiones de los tribunales penales

competentes, esto determina un grado de incertidumbre en la producción a corto plazo de ingresos que

contribuyan al funcionamiento del SNB.

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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y

DECOMISADOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 46.576.741

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 46.576.741

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 36.576.741

Venta de otros bienes y servicios 36.576.741

INGRESOS DE OPERACIÓN 2.000.000

Otros ingresos de operación 2.000.000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.000.000

Intereses 3.000.000

Intereses internos 3.000.000

Intereses por depósitos 3.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000

Transferencias corrientes del sector público 5.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 5.000.000

De la República 5.000.000

INGRESOS DE CAPITAL 1.059.200

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1.059.200

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.059.200

TOTAL RECURSOS 47.635.941

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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y

DECOMISADOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 43.160.664

GASTOS DE CONSUMO 38.299.941

Remuneraciones 29.510.622

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.821.149

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 16.396.220

Aportes patronales 2.149.545

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.429.626

Asistencia socioeconómica 1.714.082

Compra de bienes y servicios 6.837.300

Bienes de consumo 2.525.476

Servicios no personales 4.311.824

Impuestos indirectos 892.819

Depreciación y amortización 1.059.200

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.860.723

Al sector público 4.860.723

Transferencias corrientes al sector público 4.860.723

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 4.860.723

GASTOS DE CAPITAL 996.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 996.000

Formación bruta de capital fijo 786.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 786.000

Bienes intangibles 210.000

APLICACIONES FINANCIERAS 3.479.277

INVERSIÓN FINANCIERA 3.479.277

Incremento de otros activos financieros 3.479.277

Incremento de disponibilidades 3.479.277

Incremento de bancos 3.479.277

TOTAL GASTOS 47.635.941

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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y

DECOMISADOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120533 Fortalecimiento de los procesos

de administración y enajenación

de bienes incautados por el delito

de tráfico de drogas

informe 200 26.913.036 3.000.000 29.913.036

TOTAL 26.913.036 3.000.000 29.913.036

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

6.483.712 1.000.000 7.483.712

02 Gestión administrativa 9.239.193 1.000.000 10.239.193

TOTAL 15.722.905 2.000.000 17.722.905

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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y

DECOMISADOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 70 58 128 5.821.149 5.821.149

Directivo 6 5 11 374.616 374.616

Profesional y Técnico 50 47 97 4.765.413 4.765.413

Personal Administrativo 12 4 16 544.896 544.896

Obrero 2 2 4 136.224 136.224

TOTAL 70 58 128 5.821.149 5.821.149

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 29.510.622

4.02 Materiales, suministros y mercancías 2.525.476

4.03 Servicios no personales 5.204.643

4.04 Activos reales 996.000

4.05 Activos financieros 3.479.277

4.07 Transferencias y donaciones 4.860.723

4.08 Otros gastos 1.059.200

TOTAL 47.635.941

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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y

DECOMISADOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 46.576.741

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 46.576.741

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 36.576.741

Venta de otros bienes y servicios 36.576.741

INGRESOS DE OPERACIÓN 2.000.000

Otros ingresos de operación 2.000.000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 3.000.000

Intereses 3.000.000

Intereses internos 3.000.000

Intereses por depósitos 3.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000

Transferencias corrientes del sector público 5.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 5.000.000

De la República 5.000.000

Recursos Ordinarios 5.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 43.160.664

GASTOS DE CONSUMO 38.299.941

Remuneraciones 29.510.622

Sueldos, salarios y otras retribuciones 5.821.149

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 16.396.220

Aportes patronales 2.149.545

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 3.429.626

Asistencia socioeconómica 1.714.082

Compra de bienes y servicios 6.837.300

Bienes de consumo 2.525.476

Servicios no personales 4.311.824

Impuestos indirectos 892.819

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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y

DECOMISADOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

Depreciación y amortización 1.059.200

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.860.723

Al sector público 4.860.723

Transferencias corrientes al sector público 4.860.723

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 4.860.723

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 3.416.077

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 4.475.277

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 4.475.277

Ahorro cuenta corriente 3.416.077

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 1.059.200

2.2 GASTOS DE CAPITAL 996.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 996.000

Formación bruta de capital fijo 786.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 786.000

Bienes intangibles 210.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 3.479.277

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.479.277

SUPERÁVIT FINANCIERO 3.479.277

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SERVICIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN

DE BIENES ASEGURADOS O INCAUTADOS, CONFISCADOS Y

DECOMISADOS

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0220 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 3.479.277

INVERSIÓN FINANCIERA 3.479.277

Incremento de otros activos financieros 3.479.277

Incremento de disponibilidades 3.479.277

Incremento de bancos 3.479.277

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A0229

Fundación Venezolana para la Prevención

y Tratamiento del Consumo de Drogas

(FUNDAPRET)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0229 -

1

FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO

DE DROGAS (FUNDAPRET)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (FUNDAPRET) contribuye

con el Desarrollo, Financiamiento y Ejecución de los Planes de Prevención Integral Social, Tratamiento,

Rehabilitación y Reincorporación Social, así como de Seguridad y Defensa en el ámbito de control del Tráfico

ilícito de Sustancias Estupefacientes Psicotrópicas, desarrollados por la Oficina Nacional Antidrogas, de

acuerdo con los lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión

Bolivariana Socialista 2013-2019.

En virtud de la relevancia de sus funciones FUNDAPRET, requiere la asignación de Recursos Presupuestarios,

para desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y protección social de niños, niñas, jóvenes, adolescentes,

adultos y discapacitados, así como el apoyo en la donación a diferentes organismos de tecnología de punta,

equipos automotores, marítimos, aéreos y terrestres, así como la implementación de talleres, cursos, charlas,

encuentros, conferencias, seminarios y actividades recreativas y deportivas, dirigidas a la prevención del

consumo de drogas.

Su financiamiento lo obtendrá de los aportes ordinarios provenientes de la Ley de Presupuesto y los

extraordinarios, que le sean asignados por el órgano de adscripción. Los bienes, derechos y acciones de

cualquier naturaleza que le sean transferidos, adscritos o asignados por el Ejecutivo Nacional. Los bienes e

ingresos de su gestión, cuya administración se efectuará de conformidad con la legislación correspondiente,

referida a estatutos y la normativa aplicable a las fundaciones del Estado; las donaciones, legados, aportes,

subvenciones y demás liberaciones que reciba de personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales,

de carácter público o privado, previa autorización del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores,

Justicia y Paz. Los bienes o ingresos propios que obtengan por colocaciones e inversiones lícitas, financieras y

económicas. Los beneficios que obtengan en la gestión de los programas de financiamiento e inversión dirigidos

a las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción promovidas por la Oficina Nacional

Antidrogas (ONA). Otros aportes, ingresos o bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto adquiridos por

cualquier otro título.

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FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0229 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 780.623.711

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 780.623.711

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.782.970

Transferencias corrientes del sector público 754.782.970

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 754.782.970

De los entes descentralizados sin fines empresariales 754.782.970

OTROS INGRESOS 25.840.741

Otros ingresos ordinarios 25.840.741

TOTAL RECURSOS 780.623.711

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FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0229 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 779.996.111

GASTOS DE CONSUMO 89.538.787

Remuneraciones 15.391.106

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.945.150

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 5.246.532

Aportes patronales 4.019.724

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 834.180

Asistencia socioeconómica 345.520

Compra de bienes y servicios 6.219.968

Bienes de consumo 5.128.080

Servicios no personales 1.091.888

Impuestos indirectos 67.927.713

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 690.457.324

Al sector público 690.457.324

Transferencias corrientes al sector público 830.401

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 830.401

Donaciones corrientes al sector público 689.626.923

A los entes descentralizados sin fines empresariales 689.626.923

GASTOS DE CAPITAL 627.600

INVERSIÓN REAL DIRECTA 627.600

Formación bruta de capital fijo 627.600

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 627.600

TOTAL GASTOS 780.623.711

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FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0229 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120667 Desarrollar y ejecutar planes y

programas a nivel nacional, en

materia de prevención y consumo

de drogas

comunidad 12.560.165 754.782.970 754.782.970

TOTAL 754.782.970 754.782.970

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

15.405.794 15.405.794

02 Gestión administrativa 10.434.947 10.434.947

TOTAL 25.840.741 25.840.741

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FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0229 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 13 21 34 2.189.700 2.189.700

Directivo 1 1 2 140.400 140.400

Profesional y Técnico 10 17 27 1.817.400 1.817.400

Personal Administrativo 2 3 5 231.900 231.900

TOTAL 13 21 34 2.189.700 2.189.700

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 15.391.106

4.02 Materiales, suministros y mercancías 5.128.080

4.03 Servicios no personales 69.019.601

4.04 Activos reales 627.600

4.07 Transferencias y donaciones 690.457.324

TOTAL 780.623.711

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FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0229 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 780.623.711

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 780.623.711

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.782.970

Transferencias corrientes del sector público 754.782.970

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 754.782.970

De los entes descentralizados sin fines empresariales 754.782.970

OTROS INGRESOS 25.840.741

Otros ingresos ordinarios 25.840.741

1.2 GASTOS CORRIENTES 779.996.111

GASTOS DE CONSUMO 89.538.787

Remuneraciones 15.391.106

Sueldos, salarios y otras retribuciones 4.945.150

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 5.246.532

Aportes patronales 4.019.724

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 834.180

Asistencia socioeconómica 345.520

Compra de bienes y servicios 6.219.968

Bienes de consumo 5.128.080

Servicios no personales 1.091.888

Impuestos indirectos 67.927.713

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 690.457.324

Al sector público 690.457.324

Transferencias corrientes al sector público 830.401

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 830.401

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FUNDACIÓN VENEZOLANA PARA LA PREVENCIÓN Y

TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (FUNDAPRET)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0229 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Donaciones corrientes al sector público 689.626.923

A los entes descentralizados sin fines empresariales 689.626.923

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 627.600

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 627.600

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 627.600

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 627.600

2.2 GASTOS DE CAPITAL 627.600

INVERSIÓN REAL DIRECTA 627.600

Formación bruta de capital fijo 627.600

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 627.600

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0236

Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas

y Administración de Emergencias de

Carácter Civil

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

1

FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE

EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Fondo Nacional de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil (FONBE),

tiene como propósito promover la prevención de accidentes y hechos violentos; razón por la cual es competente

desarrollar programas y proyectos que permitan la capacitación del talento humano y la implementación de

planes de dotación a los Cuerpos de Bomberos y Bomberas de Administración de Emergencia de Carácter Civil

a nivel Nacional, impulsando de esta manera el avance tecnológico y de capacitación en función de consolidar

los procesos de recaudación de fondos y de identificación de las diferentes condiciones de riesgo, amenaza y

vulnerabilidad en espacios tanto públicos como privados, así como también salvaguardar la vida y los bienes de

la ciudadanía ante los riesgos de incendios u otros siniestros, enmarcado dentro de los lineamientos

preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.

Cabe destacar, la importancia que tiene para avanzar en la conformación de la nueva estructura social, a través

del trabajo mancomunado con los organismos competentes en materia de atención de emergencias y

prevención de riesgos y desastres, con la finalidad de promover el fortalecimiento institucional que permita la

atención directa y permanente de las emergencias de índole socio-naturales u otro origen.

El patrimonio y los ingresos FONBE estarán constituidos por:

El aporte equivalente al uno por ciento (1%) del monto de las primas de las pólizas de seguro cobradas

por las entidades aseguradoras en el ramo de incendios.

Los recursos propios de capital equivalentes al incremento de la depreciación acumulada de máquinas,

muebles y demás equipos de oficina y alojamiento.

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FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 10.600.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 10.600.000

OTROS INGRESOS 10.600.000

Otros ingresos ordinarios 10.600.000

INGRESOS DE CAPITAL 6.528

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 6.528

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.528

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 7.609.418

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.609.418

Disminución de otros activos financieros 7.609.418

Disminución de disponibilidades 7.609.418

Disminución de bancos 7.609.418

TOTAL RECURSOS 18.215.946

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FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 13.126.037

GASTOS DE CONSUMO 6.093.037

Remuneraciones 4.746.025

Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.002.312

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.773.711

Aportes patronales 195.487

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 411.641

Asistencia socioeconómica 362.874

Compra de bienes y servicios 1.133.314

Bienes de consumo 520.832

Servicios no personales 612.482

Impuestos indirectos 207.170

Depreciación y amortización 6.528

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.033.000

Al sector privado 83.000

Donaciones corrientes al sector privado 83.000

Donaciones a personas 83.000

Al sector público 6.950.000

Transferencias corrientes al sector público 550.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 550.000

Donaciones corrientes al sector público 6.400.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 6.400.000

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FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS DE CAPITAL 5.089.909

INVERSIÓN REAL DIRECTA 804.909

Formación bruta de capital fijo 353.909

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 353.909

Bienes intangibles 451.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4.285.000

Al sector público 4.285.000

Donaciones de capital al sector público 4.285.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 4.285.000

TOTAL GASTOS 18.215.946

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FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120874 Fortalecer los distintos cuerpos de

bomberos y bomberas a nivel

nacional.

solicitud 33 10.600.000 10.600.000

TOTAL 10.600.000 10.600.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

4.770.025 4.770.025

02 Gestión administrativa 2.845.921 2.845.921

TOTAL 7.615.946 7.615.946

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FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 6 10 16 1.102.493 1.102.493

Directivo 3 3 250.320 250.320

Profesional y Técnico 6 7 13 852.173 852.173

TOTAL 6 10 16 1.102.493 1.102.493

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 4.746.025

4.02 Materiales, suministros y mercancías 520.832

4.03 Servicios no personales 819.652

4.04 Activos reales 804.909

4.07 Transferencias y donaciones 11.318.000

4.08 Otros gastos 6.528

TOTAL 18.215.946

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FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 10.600.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 10.600.000

OTROS INGRESOS 10.600.000

Otros ingresos ordinarios 10.600.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 13.126.037

GASTOS DE CONSUMO 6.093.037

Remuneraciones 4.746.025

Sueldos, salarios y otras retribuciones 2.002.312

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.773.711

Aportes patronales 195.487

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 411.641

Asistencia socioeconómica 362.874

Compra de bienes y servicios 1.340.484

Bienes de consumo 520.832

Servicios no personales 819.652

Depreciación y amortización 6.528

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7.033.000

Al sector privado 83.000

Donaciones corrientes al sector privado 83.000

Donaciones a personas 83.000

Al sector público 6.950.000

Transferencias corrientes al sector público 550.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 550.000

Donaciones corrientes al sector público 6.400.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 6.400.000

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FONDO NACIONAL DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0236 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (2.526.037)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL (2.519.509)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (2.519.509)

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (2.526.037)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 6.528

2.2 GASTOS DE CAPITAL 5.089.909

INVERSIÓN REAL DIRECTA 804.909

Formación bruta de capital fijo 353.909

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 353.909

Bienes intangibles 451.000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 4.285.000

Al sector público 4.285.000

Donaciones de capital al sector público 4.285.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 4.285.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (7.609.418)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 7.609.418

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 7.609.418

Disminución de otros activos financieros 7.609.418

Disminución de disponibilidades 7.609.418

Disminución de bancos 7.609.418

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 7.609.418

DÉFICIT FINANCIERO 7.609.418

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A0270

Fundación Gran Misión a Toda Vida

Venezuela

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

1

FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Gran Misión "A Toda Vida Venezuela" tiene como misión fundamental: diseñar, construir,

implementar y darle seguimiento a una política pública de seguridad ciudadana y convivencia, que sea integral,

participativa, de alcance nacional y debidamente coordinada y articulada con los distintos organismos públicos,

organizaciones sociales y comunidades interesadas en la construcción de una sociedad más justa y amante de

la paz, donde el derecho a la vida esté plenamente garantizado, en concordancia con los lineamientos

preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019.

Para el presente ejercicio económico financiero, la Fundación propone un Plan Operativo Anual Institucional

conformado por tres proyectos y dos acciones centralizadas, los cuales tienen como objetivo desarrollar e

implementar planes y proyectos en materia de seguridad ciudadana y promoción de la convivencia solidaria que

coadyuven a disminuir la ocurrencia de situaciones vinculadas con el delito, faltas, accidentalidad vial, desastres

o emergencias que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para el disfrute de los derechos de la

población, a través de la modificación de las condiciones estructurales, situacionales e institucionales que las

hacen posible, en el campo de la prevención y el control penal ajustado a derecho, en un marco de estímulo a la

organización y movilización popular, la búsqueda de la igualdad social sustantiva y con perspectiva de derechos

humanos.

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FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 29.437.246

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.437.246

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.437.246

Transferencias corrientes del sector público 29.437.246

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 29.437.246

De la República 29.437.246

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 200.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000

Disminución de otros activos financieros 200.000.000

Disminución de disponibilidades 200.000.000

Disminución de bancos 200.000.000

TOTAL RECURSOS 229.437.246

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FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 228.001.476

GASTOS DE CONSUMO 26.613.254

Remuneraciones 23.258.105

Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.975.003

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.657.449

Aportes patronales 1.982.015

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.482.610

Asistencia socioeconómica 1.161.028

Compra de bienes y servicios 2.608.616

Bienes de consumo 255.975

Servicios no personales 2.352.641

Impuestos indirectos 746.533

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 201.388.222

Al sector privado 40.000

Donaciones corrientes al sector privado 40.000

Donaciones a personas 40.000

Al sector público 201.348.222

Transferencias corrientes al sector público 1.323.173

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 1.323.173

Donaciones corrientes al sector público 200.025.049

A la República 200.025.049

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FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS DE CAPITAL 1.435.770

INVERSIÓN REAL DIRECTA 866.297

Formación bruta de capital fijo 849.017

Edificios e instalaciones 173.084

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 651.464

Construcciones de bienes de dominio privado 24.469

Bienes intangibles 17.280

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 569.473

Al sector público 569.473

Donaciones de capital al sector público 569.473

A la República 569.473

TOTAL GASTOS 229.437.246

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FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120903 Fortalecimiento de la Seguridad

Ciudadana y Convivencia

Solidaria

acción 6 200.000.000 1.177.500 201.177.500

121018 Puesta en marcha de medios

alternativos y resolución de

conflictos

centro 1 706.500 706.500

121054 Implementación de Unidades

Socio-Productivas y Artísticas

Pilotos en Ciudad Caribia y

Ciudad Belén.

unidad 2 471.000 471.000

TOTAL 200.000.000 2.355.000 202.355.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

23.549.796 23.549.796

02 Gestión administrativa 3.532.450 3.532.450

TOTAL 27.082.246 27.082.246

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FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 1 1 40.500 40.500

Alto Nivel y de Dirección 1 1 40.500 40.500

Personal Contratado 74 59 133 3.076.119 3.076.119

Directivo 6 6 12 215.716 215.716

Profesional y Técnico 55 40 95 2.356.362 2.356.362

Personal Administrativo 13 13 26 504.041 504.041

TOTAL 74 60 134 3.116.619 3.116.619

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 23.258.105

4.02 Materiales, suministros y mercancías 255.975

4.03 Servicios no personales 3.099.174

4.04 Activos reales 866.297

4.07 Transferencias y donaciones 201.957.695

TOTAL 229.437.246

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FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 29.437.246

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 29.437.246

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.437.246

Transferencias corrientes del sector público 29.437.246

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 29.437.246

De la República 29.437.246

Recursos Ordinarios 29.437.246

1.2 GASTOS CORRIENTES 228.001.476

GASTOS DE CONSUMO 26.613.254

Remuneraciones 23.258.105

Sueldos, salarios y otras retribuciones 6.975.003

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 8.657.449

Aportes patronales 1.982.015

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 4.482.610

Asistencia socioeconómica 1.161.028

Compra de bienes y servicios 2.608.616

Bienes de consumo 255.975

Servicios no personales 2.352.641

Impuestos indirectos 746.533

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 201.388.222

Al sector privado 40.000

Donaciones corrientes al sector privado 40.000

Donaciones a personas 40.000

Al sector público 201.348.222

Transferencias corrientes al sector público 1.323.173

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 1.323.173

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FUNDACIÓN GRAN MISIÓN A TODA VIDA VENEZUELA PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0270 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Donaciones corrientes al sector público 200.025.049

A la República 200.025.049

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (198.564.230)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL (198.564.230)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (198.564.230)

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (198.564.230)

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.435.770

INVERSIÓN REAL DIRECTA 866.297

Formación bruta de capital fijo 849.017

Edificios e instalaciones 173.084

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 651.464

Construcciones de bienes de dominio privado 24.469

Bienes intangibles 17.280

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 569.473

Al sector público 569.473

Donaciones de capital al sector público 569.473

A la República 569.473

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (200.000.000)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 200.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000

Disminución de otros activos financieros 200.000.000

Disminución de disponibilidades 200.000.000

Disminución de bancos 200.000.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 200.000.000

DÉFICIT FINANCIERO 200.000.000

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A0423

Fundación Misión Identidad

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0423 -

1

FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación Misión Identidad, como ente de apoyo al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y

Extranjería (SAIME), específicamente en la emisión de cédulas de identidad y en la ejecución de los proyectos

de transformación y modernización de la infraestructura física y su plataforma tecnológica, tiene el compromiso

de seguir encaminando sus esfuerzos en la implantación del proyecto de cedulación electrónica, aportando la

adecuación de la infraestructura y del talento humano capacitado para mejorar significativamente la operatividad

del sistema de identificación, migración y extranjería.

Continuando con la misión de la Fundación Misión Identidad, de otorgar apoyo a la ejecución de las actividades

relacionadas con los programas y proyectos contenidos en el Plan Extraordinario Misión Identidad, así como

coadyuvar en los procesos de otorgamiento de documentos públicos que demuestren la identidad de los

ciudadanos (as) y a los fines de salvaguardar los derechos constitucionales que posee toda persona de obtener

un nombre propio y los documentos que comprueben su identidad biológica, para el período 2014, prevé

mantener el proceso de cedulación actual por renovación a través de la emisión de 1.800.000 documentos de

identificación, a fin de proveer a los ciudadanos que no posean la cédula de identidad, ya sea por extravío,

pérdida, robo o cualquier otra eventualidad, de un medio de identificación fiable, rápido y veraz mientras se

concluye el proceso de transición de la Cédula Electrónica y, seguir ofreciendo un servicio de excelente calidad

a los usuarios, perfeccionando sus métodos de atención al pueblo, contribuyendo a satisfacer las necesidades

en materia de identificación, derecho consagrado en la Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela.

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FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0423 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 212.590.077

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 212.590.077

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.590.077

Transferencias corrientes del sector público 212.590.077

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 212.590.077

De la República 212.590.077

INGRESOS DE CAPITAL 346.516

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 346.516

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 346.516

TOTAL RECURSOS 212.936.593

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FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0423 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 212.936.593

GASTOS DE CONSUMO 201.436.593

Remuneraciones 199.653.335

Sueldos, salarios y otras retribuciones 83.887.872

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 47.267.989

Aportes patronales 11.614.148

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 22.183.229

Asistencia socioeconómica 34.700.097

Compra de bienes y servicios 1.159.719

Servicios no personales 1.159.719

Impuestos indirectos 277.023

Depreciación y amortización 346.516

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 11.500.000

Al sector público 11.500.000

Transferencias corrientes al sector público 11.500.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 11.500.000

TOTAL GASTOS 212.936.593

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FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0423 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120434 Emitir cédulas de identidad a los

ciudadanos venezolanos que

habitan en las zonas de difícil

acceso.

cédula de identidad 1.800.000 140.416.540 140.416.540

TOTAL 140.416.540 140.416.540

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

60.673.537 60.673.537

02 Gestión administrativa 346.516 11.500.000 11.846.516

TOTAL 346.516 72.173.537 72.520.053

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FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0423 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Contratado 1.432 2.139 3.571 74.445.325 74.445.325

Profesional y Técnico 637 949 1.586 36.081.500 36.081.500

Personal Administrativo 795 1.190 1.985 38.363.825 38.363.825

TOTAL 1.432 2.139 3.571 74.445.325 74.445.325

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 199.653.335

4.03 Servicios no personales 1.436.742

4.07 Transferencias y donaciones 11.500.000

4.08 Otros gastos 346.516

TOTAL 212.936.593

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FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0423 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 212.590.077

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 212.590.077

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 212.590.077

Transferencias corrientes del sector público 212.590.077

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 212.590.077

De la República 212.590.077

Recursos Ordinarios 212.590.077

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 185.992.077

Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento

de la Gestión de Gobierno 26.598.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 212.936.593

GASTOS DE CONSUMO 201.436.593

Remuneraciones 199.653.335

Sueldos, salarios y otras retribuciones 83.887.872

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 47.267.989

Aportes patronales 11.614.148

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 22.183.229

Asistencia socioeconómica 34.700.097

Compra de bienes y servicios 1.159.719

Servicios no personales 1.159.719

Impuestos indirectos 277.023

Depreciación y amortización 346.516

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 11.500.000

Al sector público 11.500.000

Transferencias corrientes al sector público 11.500.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 11.500.000

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FUNDACIÓN MISIÓN IDENTIDAD PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0423 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (346.516)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 0

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (346.516)

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 346.516

2.2 GASTOS DE CAPITAL 0

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A0498

Fundación para la Asistencia Social de la

Policía Metropolitana (FUNDAPOL)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

1

FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA

(FUNDAPOL).

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación para la Asistencia Social de la Policía Metropolitana (FUNDAPOL) contribuye a prestar servicios

de bienestar social a los trabajadores de la extinta Policía Metropolitana y a su grupo familiar, logrando

satisfacer con todos los beneficios que esta fundación les brinda, así como cumplir con los compromisos

laborales, los gastos de mantenimiento entre otros.

FUNDAPOL por estar asociada a un Cuerpo Policial liquidado, presenta el presupuesto para el ejercicio

económico financiero 2014 con la expectativa de funcionar parcialmente, dado que actualmente adelanta su

supresión, razón por la cual se financia con la recuperación de los préstamos efectuados a los ex funcionarios

que prestaron servicios en la Policía Metropolitana.

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FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

METROPOLITANA (FUNDAPOL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS DE CAPITAL 465.780

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 465.780

Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y

entes descentralizados sin fines empresariales 465.780

Al sector privado 465.780

TOTAL RECURSOS 465.780

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FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

METROPOLITANA (FUNDAPOL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 415.780

GASTOS DE CONSUMO 415.780

Remuneraciones 414.522

Sueldos, salarios y otras retribuciones 196.694

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 217.828

Compra de bienes y servicios 1.258

Servicios no personales 1.258

APLICACIONES FINANCIERAS 50.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 30.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 30.000

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 30.000

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar a caja de ahorros 30.000

Disminución de otros pasivos 20.000

Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000

TOTAL GASTOS 465.780

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FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

METROPOLITANA (FUNDAPOL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120561 Liquidación de los haberes de la

Policía Metropolitana y el personal

que labora en FUNDAPOL.

expediente 700 415.780 415.780

TOTAL 415.780 415.780

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FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

METROPOLITANA (FUNDAPOL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

5

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

02 Gestión administrativa 50.000 50.000

TOTAL 50.000 50.000

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FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

METROPOLITANA (FUNDAPOL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 15 12 27 84.335 84.335

Alto Nivel y de Dirección 1 1 2.973 2.973

Directivo 2 3 5 14.865 14.865

Profesional y Técnico 3 4 7 23.408 23.408

Personal Administrativo 10 4 14 43.089 43.089

Personal Contratado 1 1 4.000 4.000

Personal Administrativo 1 1 4.000 4.000

TOTAL 15 13 28 88.335 88.335

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 414.522

4.03 Servicios no personales 1.258

4.11 Disminución de pasivos 50.000

TOTAL 465.780

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FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

METROPOLITANA (FUNDAPOL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTAS CORRIENTES

1.1..INGRESOS CORRIENTES 0

1.2 GASTOS CORRIENTES 415.780

GASTOS DE CONSUMO 415.780

Remuneraciones 414.522

Sueldos, salarios y otras retribuciones 196.694

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 217.828

Compra de bienes y servicios 1.258

Servicios no personales 1.258

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (415.780)

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 50.000

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (415.780)

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente (415.780)

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 465.780

Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes

descentralizados sin fines empresariales 465.780

Al sector privado 465.780

2.2 GASTOS DE CAPITAL 0

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 50.000

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 50.000

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FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA

METROPOLITANA (FUNDAPOL)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0498 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

SUPERÁVIT FINANCIERO 50.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 50.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 50.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 30.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 30.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 30.000

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar a caja de ahorros 30.000

Disminución de otros pasivos 20.000

Disminución de otros pasivos a corto plazo 20.000

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A0940

Instituto Nacional de Transporte Terrestre

(INTT)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

1

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre tiene como fuente de financiamiento, las tasas estipuladas a cobrar

por la producción de bienes y servicios que ofrece a la colectividad, según lo establecido en la Ley de

Transporte Terrestre, el cual reza: "Los ingresos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre están

constituidos por:

Todos los ingresos que obtenga como resultado de su gestión, así como el producto resultante de sus actividades económicas con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Los ingresos derivados de las multas impuestas y constancias de revisión, efectuadas por el Cuerpo Técnico de Vigilancia del Transporte Terrestre.

Los ingresos derivados de las multas impuestas por la Gerencia de Transporte Terrestre.

Los ingresos que le sean asignados en la Ley de Presupuesto Anual de cada ejercicio fiscal y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.

Los derechos y acciones que adquiera por cualquier acto jurídico.

Las tasas y tarifas producto de sus servicios y habilidades.

Los demás recursos que lícitamente obtenga por cualquier concepto.

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre, tiene como política fundamental de gastos, la inversión en

infraestructura y en tecnología para mejorar y optimizar los servicios que presta, además de cumplir cabalmente

con las funciones delegadas por Ley: "Es de la competencia del Poder Público Nacional en materia de

transporte terrestre, lo relacionado con licencias de conducir; el Registro Nacional de Vehículos y de

Conductores y Conductoras, tipología de unidades de transporte, condiciones de carácter nacional para la

prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas, el transporte terrestre

público de pasajeros y pasajeras en rutas suburbanas e interurbanas, sin menoscabo de las competencias que

la ley y los reglamentos atribuyan a los municipios o gobiernos metropolitanos, el régimen sancionatorio, el

control y fiscalización del tránsito en la vialidad, sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios;

los servicios conexos de carácter nacional, los procedimientos por accidentes de tránsito, las normas técnicas y

administrativas para la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la actuación en el

otorgamiento de concesiones, el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en

el ámbito nacional y las demás que atribuya la ley".

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.490.617.335

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.490.617.335

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.296.815.685

Tasas 1.296.815.685

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 29.777.872

Venta de otros bienes y servicios 29.777.872

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.115.769

Transferencias corrientes del sector público 1.115.769

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 1.115.769

De los entes descentralizados con fines empresariales

petroleros 1.115.769

OTROS INGRESOS 162.908.009

Diversos ingresos 162.908.009

Multas por varios ramos 162.908.009

INGRESOS DE CAPITAL 20.969.317

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 20.969.317

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.969.317

TOTAL RECURSOS 1.511.586.652

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.373.941.536

GASTOS DE CONSUMO 1.169.884.332

Remuneraciones 672.524.817

Sueldos, salarios y otras retribuciones 282.197.835

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 216.350.456

Aportes patronales 41.891.454

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 76.357.652

Asistencia socioeconómica 55.727.420

Compra de bienes y servicios 416.698.044

Bienes de consumo 248.013.290

Servicios no personales 168.684.754

Impuestos indirectos 59.692.154

Depreciación y amortización 20.969.317

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 204.057.204

Al sector privado 58.894.001

Transferencias corrientes al sector privado 43.829.204

Directas a personas 43.829.204

Pensiones y otros beneficios asociados 9.897.073

Jubilaciones y otros beneficios asociados 33.932.131

Donaciones corrientes al sector privado 15.064.797

Donaciones a personas 15.064.797

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Al sector público 145.163.203

Transferencias corrientes al sector público 80.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 80.000.000

Donaciones corrientes al sector público 65.163.203

A los entes descentralizados sin fines empresariales 65.163.203

GASTOS DE CAPITAL 137.645.116

INVERSIÓN REAL DIRECTA 137.645.116

Formación bruta de capital fijo 135.725.116

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 135.725.116

Bienes intangibles 1.920.000

TOTAL GASTOS 1.511.586.652

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120935 Modernización del Servicio

Nacional de Registro de

Conductores y Vehículos.

trámite 4.000.000 729.423.632 729.423.632

121001 Prestación de servicios en materia

de transporte, educación y

seguridad vial del país.

servicio 2.684.835 296.001.352 296.001.352

TOTAL 1.025.424.984 1.025.424.984

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

185.188.614 185.188.614

02 Gestión administrativa 257.143.850 257.143.850

03 Previsión y protección social 43.829.204 43.829.204

TOTAL 486.161.668 486.161.668

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 931 823 502 2.256 92.741.075 41.648.220 134.389.295

Alto Nivel y de Dirección 1 1 74.588 74.588

Directivo 18 18 4 40 2.145.958 2.145.958

Profesional y Técnico 321 159 350 830 33.114.381 17.097.594 50.211.975

Personal Administrativo 378 222 148 748 29.380.280 15.162.018 44.542.298

Obrero 214 423 637 28.025.868 9.388.608 37.414.476

Personal Contratado 373 395 768 46.654.180 46.654.180

Profesional y Técnico 180 157 337 20.471.951 20.471.951

Personal Administrativo 193 238 431 26.182.229 26.182.229

TOTAL 1.304 1.218 502 3.024 139.395.255 41.648.220 181.043.475

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 49 26 75 9.897.073

Obreros 7 5 12 1.915.019

Empleados 42 21 63 7.982.054

Jubilados 178 84 262 33.932.131

Obreros 9 15 24 2.714.571

Empleados 169 69 238 31.217.560

TOTAL 227 110 337 43.829.204

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 672.524.817

4.02 Materiales, suministros y mercancías 248.013.290

4.03 Servicios no personales 228.376.908

4.04 Activos reales 137.645.116

4.07 Transferencias y donaciones 204.057.204

4.08 Otros gastos 20.969.317

TOTAL 1.511.586.652

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.490.617.335

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.490.617.335

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.296.815.685

Tasas 1.296.815.685

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 29.777.872

Venta de otros bienes y servicios 29.777.872

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.115.769

Transferencias corrientes del sector público 1.115.769

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 1.115.769

De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros 1.115.769

OTROS INGRESOS 162.908.009

Diversos ingresos 162.908.009

Multas por varios ramos 162.908.009

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.373.941.536

GASTOS DE CONSUMO 1.169.884.332

Remuneraciones 672.524.817

Sueldos, salarios y otras retribuciones 282.197.835

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 216.350.456

Aportes patronales 41.891.454

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 76.357.652

Asistencia socioeconómica 55.727.420

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Compra de bienes y servicios 416.698.044

Bienes de consumo 248.013.290

Servicios no personales 168.684.754

Impuestos indirectos 59.692.154

Depreciación y amortización 20.969.317

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 204.057.204

Al sector privado 58.894.001

Transferencias corrientes al sector privado 43.829.204

Directas a personas 43.829.204

Pensiones y otros beneficios asociados 9.897.073

Jubilaciones y otros beneficios asociados 33.932.131

Donaciones corrientes al sector privado 15.064.797

Donaciones a personas 15.064.797

Al sector público 145.163.203

Transferencias corrientes al sector público 80.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 80.000.000

Donaciones corrientes al sector público 65.163.203

A los entes descentralizados sin fines empresariales 65.163.203

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 116.675.799

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 137.645.116

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 137.645.116

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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (INTT) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0940 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 116.675.799

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 20.969.317

2.2 GASTOS DE CAPITAL 137.645.116

INVERSIÓN REAL DIRECTA 137.645.116

Formación bruta de capital fijo 135.725.116

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 135.725.116

Bienes intangibles 1.920.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

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A1303

Servicio Autónomo de Registros y Notarías

(SAREN)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

1

SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones

Interiores, Justicia y Paz, tiene como objetivo principal regular la organización, funcionamiento, administración

y competencias de Registros Principales, Mercantiles y Públicos, y de las Notarías, así como la recaudación de

fondos provenientes de las tasas por concepto de prestación de servicios.

SAREN, con el objeto de crear las condiciones institucionales, concatenadas con los lineamientos

preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019

y respondiendo al objetivo estratégico de la institución, se plantea para el ejercicio económico financiero 2014

la ejecución del Proyecto “Fortalecer la estructura organizacional del Servicio Autónomo de Registros y

Notarías a nivel nacional. Fase II”, con el objetivo de mejorar la atención al ciudadano, aplicando métodos de

controles a la gestión en cuatrocientos ochenta y ocho (488) oficinas, a través de tres acciones específicas:

Establecer controles administrativos que permitan mejor la operatividad del SAREN a nivel nacional.

Facilitar los servicios de asesoría y apoyo con todas las unidades del Servicio.

Capacitar el Recurso Humano del SAREN

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 3.106.502.379

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.106.502.379

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.106.502.379

Tasas 3.106.502.379

INGRESOS DE CAPITAL 24.214.800

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 24.214.800

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.214.800

TOTAL RECURSOS 3.130.717.179

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 2.553.116.274

GASTOS DE CONSUMO 2.263.665.977

Remuneraciones 1.911.684.882

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.017.444.203

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.323.674

Aportes patronales 123.207.777

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 222.728.318

Asistencia socioeconómica 169.980.910

Compra de bienes y servicios 275.991.090

Bienes de consumo 88.512.515

Servicios no personales 187.478.575

Impuestos indirectos 51.775.205

Depreciación y amortización 24.214.800

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 288.838.423

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Al sector privado 59.537.863

Transferencias corrientes al sector privado 51.437.863

Directas a personas 51.437.863

Pensiones y otros beneficios asociados 2.437.825

Jubilaciones y otros beneficios asociados 49.000.038

Donaciones corrientes al sector privado 8.100.000

Donaciones a personas 4.050.000

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 4.050.000

Al sector público 229.300.560

Transferencias corrientes al sector público 226.330.560

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 226.330.560

Donaciones corrientes al sector público 2.970.000

A la República 2.970.000

OTROS GASTOS CORRIENTES 611.874

Otros gastos corrientes 611.874

Otras perdidas 611.874

GASTOS DE CAPITAL 340.457.035

INVERSIÓN REAL DIRECTA 340.457.035

Formación bruta de capital fijo 318.587.035

Edificios e instalaciones 171.870.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 96.722.756

Construcciones de bienes de dominio privado 49.994.279

Bienes intangibles 21.870.000

APLICACIONES FINANCIERAS 237.143.870

INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000

Incremento de otros activos financieros 200.000.000

Incremento de disponibilidades 200.000.000

Incremento de bancos 200.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.143.870

Disminución de cuentas y efectos por pagar 17.505.840

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A1303 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 5.289.840

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar 5.289.840

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo del seguro del paro

forzoso 2.003.940

Disminución de aportes patronales y retenciones

laborales por pagar al fondo de ahorro

obligatorio para la vivienda (FAOV) 3.285.900

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 12.216.000

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 12.216.000

Disminución de otros pasivos 19.638.030

Disminución de provisiones y reservas técnicas 19.638.030

Disminución de provisiones 19.638.030

Disminución de provisiones para despidos 19.638.030

TOTAL GASTOS 3.130.717.179

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120349 Fortalecer la estructura

organizacional del Servicio

Autónomo de Registros y Notarías

a nivel nacional. Fase II

oficina 488 2.524.218.634 2.524.218.634

TOTAL 2.524.218.634 2.524.218.634

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

66.759.578 66.759.578

02 Gestión administrativa 261.970.544 261.970.544

03 Previsión y protección social 277.768.423 277.768.423

TOTAL 606.498.545 606.498.545

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 5.407 3.232 125 8.764 593.342.011 593.342.011

Alto Nivel y de Dirección 1 1 123.420 123.420

Directivo 715 419 125 1.259 104.358.900 104.358.900

Profesional y Técnico 1.352 578 1.930 132.163.325 132.163.325

Personal Administrativo 2.966 1.966 4.932 329.773.248 329.773.248

Obrero 373 269 642 26.923.118 26.923.118

Personal Contratado 692 417 1.109 78.591.878 78.591.878

Profesional y Técnico 127 93 220 18.327.473 18.327.473

Personal Administrativo 456 252 708 51.587.953 51.587.953

Obrero 109 72 181 8.676.452 8.676.452

TOTAL 6.099 3.649 125 9.873 671.933.889 671.933.889

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Pensionados 37 13 50 2.437.825

Empleados 37 13 50 2.437.825

Jubilados 399 74 473 49.000.038

Empleados 399 74 473 49.000.038

TOTAL 436 87 523 51.437.863

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

7

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 1.911.684.882

4.02 Materiales, suministros y mercancías 88.512.515

4.03 Servicios no personales 239.253.780

4.04 Activos reales 340.457.035

4.05 Activos financieros 200.000.000

4.07 Transferencias y donaciones 288.838.423

4.08 Otros gastos 24.826.674

4.11 Disminución de pasivos 37.143.870

TOTAL 3.130.717.179

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 3.106.502.379

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 3.106.502.379

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 3.106.502.379

Tasas 3.106.502.379

1.2 GASTOS CORRIENTES 2.553.116.274

GASTOS DE CONSUMO 2.263.665.977

Remuneraciones 1.911.684.882

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.017.444.203

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 378.323.674

Aportes patronales 123.207.777

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 222.728.318

Asistencia socioeconómica 169.980.910

Compra de bienes y servicios 275.991.090

Bienes de consumo 88.512.515

Servicios no personales 187.478.575

Impuestos indirectos 51.775.205

Depreciación y amortización 24.214.800

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 288.838.423

Al sector privado 59.537.863

Transferencias corrientes al sector privado 51.437.863

Directas a personas 51.437.863

Pensiones y otros beneficios asociados 2.437.825

Jubilaciones y otros beneficios asociados 49.000.038

Donaciones corrientes al sector privado 8.100.000

Donaciones a personas 4.050.000

Donaciones a instituciones sin fines de lucro 4.050.000

Al sector público 229.300.560

Transferencias corrientes al sector público 226.330.560

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 226.330.560

Donaciones corrientes al sector público 2.970.000

A la República 2.970.000

OTROS GASTOS CORRIENTES 611.874

Otros gastos corrientes 611.874

Otras perdidas 611.874

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 553.386.105

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 577.600.905

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 577.600.905

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 553.386.105

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 24.214.800

2.2 GASTOS DE CAPITAL 340.457.035

INVERSIÓN REAL DIRECTA 340.457.035

Formación bruta de capital fijo 318.587.035

Edificios e instalaciones 171.870.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 96.722.756

Construcciones de bienes de dominio privado 49.994.279

Bienes intangibles 21.870.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 237.143.870

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 237.143.870

SUPERÁVIT FINANCIERO 237.143.870

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SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1303 -

10

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 237.143.870

INVERSIÓN FINANCIERA 200.000.000

Incremento de otros activos financieros 200.000.000

Incremento de disponibilidades 200.000.000

Incremento de bancos 200.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 37.143.870

Disminución de cuentas y efectos por pagar 17.505.840

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 5.289.840

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar 5.289.840

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo del seguro del paro forzoso 2.003.940

Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por

pagar al fondo de ahorro obligatorio para la vivienda (FAOV) 3.285.900

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 12.216.000

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 12.216.000

Disminución de otros pasivos 19.638.030

Disminución de provisiones y reservas técnicas 19.638.030

Disminución de provisiones 19.638.030

Disminución de provisiones para despidos 19.638.030

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A1342

Servicio Administrativo de Identificación,

Migración y Extranjería (SAIME)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

1

SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

(SAIME)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), tiene como misión otorgar un

documento de identidad confiable y seguro a nivel nacional e internacional, asimismo, llevar a cabo el control

exhaustivo de extranjeros como control migratorio.

Para el ejercicio económico financiero 2014 contará con un único proyecto "Transformación de los procesos del

servicio de identificación, migración y extranjería rumbo a la municipalización", que contempla la emisión de

5.563.290 documentos, desglosados en identidad, migración y extranjería.

Siguiendo con los lineamientos establecidos en el SAIME, en materia de identificación, migración y extranjería y

materializando un acercamiento entre la Administración Pública Socialista y la ciudadanía en todo el territorio

nacional; este proyecto, se basa en la emisión de documentos confiables adaptados a los nuevos avances

tecnológicos que presenta la globalización, además de proporcionar acceso a los nuevos servicios informáticos

con el cual se pretende garantizar y resguardar la identidad de todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y

extranjeros que habitan en el territorio, y a su vez ampliar las capacidades de actuación al adaptarse al nuevo

Sistema de Administración Pública Socialista, el cual es rápido, eficiente y eficaz

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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA (SAIME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 663.339.018

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 663.339.018

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 439.037.517

Venta de otros bienes y servicios 439.037.517

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.301.501

Transferencias corrientes del sector público 224.301.501

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 224.301.501

De la República 224.301.501

TOTAL RECURSOS 663.339.018

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 570.319.979

GASTOS DE CONSUMO 554.819.979

Remuneraciones 207.951.563

Sueldos, salarios y otras retribuciones 97.381.382

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 43.095.992

Aportes patronales 13.542.968

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 27.307.978

Asistencia socioeconómica 26.623.243

Compra de bienes y servicios 309.449.219

Bienes de consumo 216.898.000

Servicios no personales 92.551.219

Impuestos indirectos 37.419.197

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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA (SAIME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.500.000

Al sector privado 5.000.000

Transferencias corrientes al sector privado 5.000.000

Directas a personas 5.000.000

Jubilaciones y otros beneficios asociados 5.000.000

Al sector público 10.500.000

Transferencias corrientes al sector público 10.500.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 10.500.000

GASTOS DE CAPITAL 90.019.039

INVERSIÓN REAL DIRECTA 90.019.039

Formación bruta de capital fijo 51.337.897

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 33.093.000

Construcciones de bienes de dominio privado 8.600.000

Producción propia (gastos capitalizables) 9.644.897

Impuestos indirectos 9.644.897

Bienes intangibles 38.681.142

APLICACIONES FINANCIERAS 3.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.000.000

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 3.000.000

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 3.000.000

TOTAL GASTOS 663.339.018

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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA (SAIME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120376 Transformación de los procesos

del servicio de identificación,

migración y extranjería rumbo a la

municipalización

documento 5.563.290 436.037.517 149.661.051 585.698.568

TOTAL 436.037.517 149.661.051 585.698.568

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

59.140.450 59.140.450

02 Gestión administrativa 3.000.000 15.500.000 18.500.000

TOTAL 3.000.000 74.640.450 77.640.450

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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA (SAIME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 966 967 1.933 34.840.972 32.001.766 66.842.738

Alto Nivel y de Dirección 1 1 22.750 22.750

Profesional y Técnico 251 262 513 11.327.627 10.692.374 22.020.001

Personal Administrativo 611 553 1.164 18.938.575 17.876.498 36.815.073

Obrero 104 151 255 4.552.020 3.432.894 7.984.914

Personal Contratado 6 4 10 51.000 51.000

Profesional y Técnico 6 4 10 51.000 51.000

TOTAL 972 971 1.943 34.891.972 32.001.766 66.893.738

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Personas

Presupuesto 2014

F M Total

Jubilados 57 43 100 5.000.000

Obreros 18 17 35 1.470.000

Empleados 39 26 65 3.530.000

TOTAL 57 43 100 5.000.000

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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA (SAIME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

6

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 207.951.563

4.02 Materiales, suministros y mercancías 216.898.000

4.03 Servicios no personales 139.615.313

4.04 Activos reales 80.374.142

4.07 Transferencias y donaciones 15.500.000

4.11 Disminución de pasivos 3.000.000

TOTAL 663.339.018

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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA (SAIME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 663.339.018

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 663.339.018

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 439.037.517

Venta de otros bienes y servicios 439.037.517

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 224.301.501

Transferencias corrientes del sector público 224.301.501

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 224.301.501

De la República 224.301.501

Recursos Ordinarios 224.301.501

1.2 GASTOS CORRIENTES 570.319.979

GASTOS DE CONSUMO 554.819.979

Remuneraciones 207.951.563

Sueldos, salarios y otras retribuciones 97.381.382

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 43.095.992

Aportes patronales 13.542.968

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 27.307.978

Asistencia socioeconómica 26.623.243

Compra de bienes y servicios 309.449.219

Bienes de consumo 216.898.000

Servicios no personales 92.551.219

Impuestos indirectos 37.419.197

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 15.500.000

Al sector privado 5.000.000

Transferencias corrientes al sector privado 5.000.000

Directas a personas 5.000.000

Jubilaciones y otros beneficios asociados 5.000.000

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SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN

Y EXTRANJERÍA (SAIME)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1342 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Al sector público 10.500.000

Transferencias corrientes al sector público 10.500.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 10.500.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 93.019.039

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 93.019.039

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 93.019.039

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 93.019.039

2.2 GASTOS DE CAPITAL 90.019.039

INVERSIÓN REAL DIRECTA 90.019.039

Formación bruta de capital fijo 51.337.897

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 33.093.000

Construcciones de bienes de dominio privado 8.600.000

Producción propia (gastos capitalizables) 9.644.897

Impuestos indirectos 9.644.897

Bienes intangibles 38.681.142

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 3.000.000

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 3.000.000

SUPERÁVIT FINANCIERO 3.000.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 3.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 3.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 3.000.000

Disminución de otras cuentas y efectos por pagar 3.000.000

Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo 3.000.000

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A1355

Fondo Nacional Antidrogas

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

1

FONDO NACIONAL ANTIDROGAS

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

El Fondo Nacional Antidrogas (FONA), es un Servicio Desconcentrado encargado de la recaudación de los

aportes y contribuciones especiales previstos en la normativa que regula la materia de drogas y

estupefacientes, con el propósito de cumplir con la misión de apoyar a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y

de contribuir con el fortalecimiento las Políticas Públicas del Gobierno Bolivariano vinculadas con los objetivos y

vértices de la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”, el Plan Nacional Antidrogas, los lineamientos

preestablecidos y las líneas estratégicas del Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019

y el Plan de Prevención Integral Sembrando Valores para la Vida.

El FONA orientará los recursos provenientes de la recaudación, fiscalización y administración efectiva de los

aportes y contribuciones especiales al financiamiento de planes, programas y proyectos en materia de

prevención integral del consumo y tráfico ilícito de drogas; y aquellos relacionados con la creación,

construcción, restauración, mantenimiento y funcionamiento de centros de tratamiento de adicciones, y a la

prestación de servicios de cursos y talleres para la formación y capacitación en materia de prevención, de

conformidad con los lineamientos emanados por la ONA.

Su financiamiento lo obtienen básicamente por concepto de recaudación, intereses generados por los

movimientos del activo circulante durante el año e ingresos propios, derivados del servicio que presta el FONA

a las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, a través del dictado

de curso y talleres en materia de prevención integral, con lo cual se pretende formar y capacitar a diversos

participantes, y conformar de forma gratuita comités laborales de prevención integral del consumo de drogas.

Dentro de su política de gasto, es importante señalar que se dirige a cubrir los costos necesarios para alcanzar

sus objetivos y metas, así como la transferencia a la Fundación Fondo Administrativo de Salud para el

Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, de sus órganos y entes adscritos (FASMIJ), por Bs. 4.082.616.

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 1.470.803.325

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.470.803.325

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 835.367

Venta de otros bienes y servicios 835.367

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 151.045.956

Intereses 151.045.956

Intereses internos 151.045.956

Intereses por depósitos 151.045.956

OTROS INGRESOS 1.318.922.002

Otros ingresos ordinarios 1.318.922.002

INGRESOS DE CAPITAL 352.062

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 352.062

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 352.062

TOTAL RECURSOS 1.471.155.387

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 1.327.264.575

GASTOS DE CONSUMO 132.152.157

Remuneraciones 75.339.662

Sueldos, salarios y otras retribuciones 25.456.581

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 27.880.481

Aportes patronales 5.893.828

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.579.510

Asistencia socioeconómica 8.529.262

Compra de bienes y servicios 49.819.781

Bienes de consumo 8.713.671

Servicios no personales 41.106.110

Impuestos indirectos 6.640.652

Depreciación y amortización 352.062

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.195.112.418

Al sector privado 532.316.895

Transferencias corrientes al sector privado 530.316.895

Otras transferencias corrientes internas al sector

privado 465.316.895

Transferencias corrientes a Consejos Comunales 65.000.000

Donaciones corrientes al sector privado 2.000.000

Donaciones a personas 2.000.000

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Al sector público 662.795.523

Transferencias corrientes al sector público 660.795.523

A los entes descentralizados sin fines empresariales

para sus gastos 660.795.523

Donaciones corrientes al sector público 2.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000

GASTOS DE CAPITAL 12.389.334

INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.389.334

Formación bruta de capital fijo 12.298.334

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.298.334

Bienes intangibles 91.000

APLICACIONES FINANCIERAS 131.501.478

INVERSIÓN FINANCIERA 131.501.478

Incremento de otros activos financieros 131.501.478

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y

activos diferidos 131.501.478

Incremento de fondos en fideicomiso 131.501.478

TOTAL GASTOS 1.471.155.387

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

121044 Fortalecimiento de los procesos

de recaudación, fiscalización y

administración del aporte y la

contribución especial,

establecidos en la Ley Orgánica

de Drogas

financiamiento 1.214.290.354 1.219.254.607 1.219.254.607

TOTAL 1.219.254.607 1.219.254.607

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

77.628.996 77.628.996

02 Gestión administrativa 174.271.784 174.271.784

TOTAL 251.900.780 251.900.780

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 34 32 64 130 6.734.209 2.450.652 9.184.861

Alto Nivel y de Dirección 4 7 11 569.819 569.819

Profesional y Técnico 28 20 60 108 5.594.573 2.224.122 7.818.695

Obrero 2 5 4 11 569.817 226.530 796.347

Personal Contratado 10 10 20 3.206.611 3.206.611

Profesional y Técnico 10 10 20 3.206.611 3.206.611

TOTAL 44 42 64 150 9.940.820 2.450.652 12.391.472

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 75.339.662

4.02 Materiales, suministros y mercancías 8.713.671

4.03 Servicios no personales 47.746.762

4.04 Activos reales 12.389.334

4.05 Activos financieros 131.501.478

4.07 Transferencias y donaciones 1.195.112.418

4.08 Otros gastos 352.062

TOTAL 1.471.155.387

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1.470.803.325

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 1.470.803.325

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA 835.367

Venta de otros bienes y servicios 835.367

INGRESOS DE LA PROPIEDAD 151.045.956

Intereses 151.045.956

Intereses internos 151.045.956

Intereses por depósitos 151.045.956

OTROS INGRESOS 1.318.922.002

Otros ingresos ordinarios 1.318.922.002

1.2 GASTOS CORRIENTES 1.327.264.575

GASTOS DE CONSUMO 132.152.157

Remuneraciones 75.339.662

Sueldos, salarios y otras retribuciones 25.456.581

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 27.880.481

Aportes patronales 5.893.828

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 7.579.510

Asistencia socioeconómica 8.529.262

Compra de bienes y servicios 49.819.781

Bienes de consumo 8.713.671

Servicios no personales 41.106.110

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Impuestos indirectos 6.640.652

Depreciación y amortización 352.062

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.195.112.418

Al sector privado 532.316.895

Transferencias corrientes al sector privado 530.316.895

Otras transferencias corrientes internas al sector privado 465.316.895

Transferencias corrientes a Consejos Comunales 65.000.000

Donaciones corrientes al sector privado 2.000.000

Donaciones a personas 2.000.000

Al sector público 662.795.523

Transferencias corrientes al sector público 660.795.523

A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus

gastos 660.795.523

Donaciones corrientes al sector público 2.000.000

A los entes descentralizados sin fines empresariales 2.000.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 143.538.750

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 143.890.812

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 143.890.812

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 143.538.750

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 352.062

2.2 GASTOS DE CAPITAL 12.389.334

INVERSIÓN REAL DIRECTA 12.389.334

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FONDO NACIONAL ANTIDROGAS PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1355 -

9

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Formación bruta de capital fijo 12.298.334

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 12.298.334

Bienes intangibles 91.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 131.501.478

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 131.501.478

SUPERÁVIT FINANCIERO 131.501.478

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 131.501.478

INVERSIÓN FINANCIERA 131.501.478

Incremento de otros activos financieros 131.501.478

Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos

diferidos 131.501.478

Incremento de fondos en fideicomiso 131.501.478

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A1358

Universidad Nacional Experimental de la

Seguridad (UNES)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1358 -

1

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), tiene como propósito la transformación de la

práctica social de la función del servicio de la seguridad ciudadana, fomentando la formación de hombres y

mujeres integrantes de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana, en el marco de la ética, transparencia,

confiabilidad, eficacia, abiertos a la participación popular y a la contraloría social permanente, dispuestos al

servicio de la sociedad venezolana en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

Para el ejercicio económico financiero 2014 la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad contempla la

consecución del proyecto: “Consolidar a la UNES como sistema integrado de formación a nivel nacional en

materia de seguridad ciudadana.” De igual manera, se ordena el Despliegue Nacional y Territorial de la Gran

Misión A Toda Vida Venezuela, en el marco de los l lineamientos preestablecidos y las líneas estratégicas del

Plan de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. En el contexto de esta Gran Misión, la

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) juega un rol esencial debido al papel formativo que

desempeña en la implementación del nuevo modelo policial venezolano, la dignificación de la profesión policial

y en la promoción de una concepción crítica del tema de la seguridad, que se asume como una cuestión amplia

que demanda la participación de múltiples actores en la búsqueda de una convivencia segura. La formación

integral que reciben los jóvenes se basa en una preparación integral como futuros funcionarios, formados para

brindar seguridad y apoyo al pueblo.

La Gran Misión A Toda Vida Venezuela trata de una Política Integral de Seguridad Pública, con alcance

Nacional y especial atención a los municipios con mayor incidencia delictiva. Su objetivo es transformar los

factores de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia y el delito, para

reducirlos, aumentando la convivencia solidaria y el disfrute del derecho a la seguridad ciudadana.

La Gran Misión A Toda Vida Venezuela inició la consulta nacional por una convivencia segura, en la que

participan la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) y demás autoridades e instituciones

relacionadas a la Misión, la cual ha diseñado un mecanismo de participación protagónica a través de espacios

de reflexión, problematización y diálogo compartido sobre la seguridad ciudadana y la convivencia, que

facilitará la recolección y sistematización de información, opiniones y propuestas que permitirán validar y

mejorar la política integral propuesta en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela; el segundo momento se

concentra en la consulta sobre los vértices de Prevención Integral y Convivencia Solidaria, Transformación de

Sistema Penitenciario y el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas.

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

(UNES)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1358 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 710.000.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 710.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 710.000.000

Transferencias corrientes del sector público 710.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 710.000.000

De la República 710.000.000

INGRESOS DE CAPITAL 10.825.210

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 10.825.210

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.825.210

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 75.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 75.000.000

Disminución de otros activos financieros 75.000.000

Disminución de disponibilidades 75.000.000

Disminución de bancos 75.000.000

TOTAL RECURSOS 795.825.210

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

(UNES)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1358 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 697.975.967

GASTOS DE CONSUMO 655.665.967

Remuneraciones 388.058.276

Sueldos, salarios y otras retribuciones 138.837.465

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 76.725.566

Aportes patronales 75.298.396

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 21.014.709

Asistencia socioeconómica 76.182.140

Compra de bienes y servicios 232.428.908

Bienes de consumo 148.222.987

Servicios no personales 84.205.921

Impuestos indirectos 24.353.573

Depreciación y amortización 10.825.210

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 42.310.000

Al sector privado 42.310.000

Donaciones corrientes al sector privado 42.310.000

Donaciones a personas 42.310.000

GASTOS DE CAPITAL 22.849.243

INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.849.243

Formación bruta de capital fijo 22.825.243

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 20.377.110

Producción propia (gastos capitalizables) 2.448.133

Impuestos indirectos 2.448.133

Bienes intangibles 24.000

APLICACIONES FINANCIERAS 75.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 75.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 75.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 75.000.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 75.000.000

TOTAL GASTOS 795.825.210

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

(UNES)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1358 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120696 Consolidar a la UNES como

sistema integrado de formación a

nivel nacional en materia de

seguridad ciudadana.

matricula 14.100 559.301.136 559.301.136

TOTAL 559.301.136 559.301.136

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

107.958.397 107.958.397

02 Gestión administrativa 85.825.210 42.740.467 128.565.677

TOTAL 85.825.210 150.698.864 236.524.074

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

(UNES)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1358 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 860 1037 1.897 39.670.902 39.670.902

Alto Nivel y de Dirección 1 1 102.375 102.375

Directivo 231 290 521 11.884.049 11.884.049

Personal Docente 371 457 828 19.337.018 19.337.018

Obrero 257 290 547 8.347.460 8.347.460

Personal Contratado 3.120 3.241 6.361 80.301.304 80.301.304

Profesional y Técnico 857 805 1.662 50.224.291 50.224.291

Personal Administrativo 67 41 108 1.707.347 1.707.347

Personal Docente 2196 2395 4.591 28.369.666 28.369.666

TOTAL 3.980 4.278 8.258 119.972.206 119.972.206

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 388.058.276

4.02 Materiales, suministros y mercancías 148.222.987

4.03 Servicios no personales 111.007.627

4.04 Activos reales 20.401.110

4.07 Transferencias y donaciones 42.310.000

4.08 Otros gastos 10.825.210

4.11 Disminución de pasivos 75.000.000

TOTAL 795.825.210

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

(UNES)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1358 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 710.000.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 710.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 710.000.000

Transferencias corrientes del sector público 710.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 710.000.000

De la República 710.000.000

Recursos Ordinarios 710.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 697.975.967

GASTOS DE CONSUMO 655.665.967

Remuneraciones 388.058.276

Sueldos, salarios y otras retribuciones 138.837.465

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 76.725.566

Aportes patronales 75.298.396

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 21.014.709

Asistencia socioeconómica 76.182.140

Compra de bienes y servicios 232.428.908

Bienes de consumo 148.222.987

Servicios no personales 84.205.921

Impuestos indirectos 24.353.573

Depreciación y amortización 10.825.210

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 42.310.000

Al sector privado 42.310.000

Donaciones corrientes al sector privado 42.310.000

Donaciones a personas 42.310.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 12.024.033

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 22.849.243

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 22.849.243

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 12.024.033

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(UNES)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1358 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 10.825.210

2.2 GASTOS DE CAPITAL 22.849.243

INVERSIÓN REAL DIRECTA 22.849.243

Formación bruta de capital fijo 22.825.243

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 20.377.110

Producción propia (gastos capitalizables) 2.448.133

Impuestos indirectos 2.448.133

Bienes intangibles 24.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : EQUILIBRIO 0

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 75.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 75.000.000

Disminución de otros activos financieros 75.000.000

Disminución de disponibilidades 75.000.000

Disminución de bancos 75.000.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 75.000.000

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 75.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar 75.000.000

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 75.000.000

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 75.000.000

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A1605

Fundación Fondo Administrativo de Salud

para el Ministerio del Poder Popular para

Relaciones Interiores y Justicia, de sus

Órganos y Entes Adscritos (FASMIJ)

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

1

FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL MINISTERIO DEL PODER

POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

La Fundación es un Fondo destinado al desarrollo de un plan de servicios integrales que contempla asistencia

de Salud, Odontológicas, Oftalmológicas, Funerarias, beneficios para los familiares por fallecimiento del

trabajador o accidentes, y permitir amparar en forma oportuna a sus afiliados, teniendo el control de costos y

gastos incurridos por estos conceptos.

Prioritariamente; gestiona de forma exclusiva los recursos asignados presupuestariamente por el Ministerio del

Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sus órganos y entes adscritos, como aporte patronal al

seguro de vida, accidentes personales, hospitalización; cirugía, maternidad y gastos funerarios.

El diez por ciento (10%) del presupuesto asignado al "Fondo Administrativo de Salud para el Ministerio del

Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, de sus órganos y entes adscritos (FASMIJ)” será destinado

a cubrir sus gastos de funcionamiento. Los intereses que se generen por fideicomisos, así como los ahorros

obtenidos de la negociación con los proveedores serán destinados a la creación; de fondos especiales que

supongan aumentos en los beneficios contemplados inicialmente.

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FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 895.634.861

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 895.634.861

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 895.634.861

Transferencias corrientes del sector público 895.634.861

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 895.634.861

De la República 547.087.739

De los entes descentralizados sin fines empresariales 348.547.122

INGRESOS DE CAPITAL 773.122

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 773.122

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 773.122

TOTAL RECURSOS 896.407.983

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FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 865.243.384

GASTOS DE CONSUMO 466.384.089

Remuneraciones 458.029.139

Sueldos, salarios y otras retribuciones 20.986.728

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.865.208

Aportes patronales 3.945.840

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.170.152

Asistencia socioeconómica 414.061.211

Compra de bienes y servicios 6.145.037

Bienes de consumo 3.663.220

Servicios no personales 2.481.817

Impuestos indirectos 1.436.791

Depreciación y amortización 773.122

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 398.859.295

Al sector privado 398.859.295

Transferencias corrientes al sector privado 398.859.295

Directas a personas 398.859.295

Pensiones y otros beneficios asociados 95.888.831

Jubilaciones y otros beneficios asociados 302.970.464

GASTOS DE CAPITAL 1.714.180

INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.714.180

Formación bruta de capital fijo 1.714.180

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.714.180

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FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

4

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

APLICACIONES FINANCIERAS 29.450.419

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 29.450.419

Disminución de cuentas y efectos por pagar 29.450.419

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 29.450.419

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto

plazo 29.450.419

TOTAL GASTOS 896.407.983

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FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

5

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

120718 Asistencia de salud integral caso 301.356 492.378.965 312.566.618 804.945.583

TOTAL 492.378.965 312.566.618 804.945.583

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

35.980.504 35.980.504

02 Gestión administrativa 773.122 54.708.774 55.481.896

TOTAL 773.122 54.708.774 35.980.504 91.462.400

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FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

6

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 119 94 213 11.606.856 11.606.856

Directivo 25 19 44 4.170.144 4.170.144

Profesional y Técnico 62 62 124 5.478.950 5.478.950

Personal Administrativo 25 10 35 1.565.415 1.565.415

Personal Médico 1 1 71.155 71.155

Obrero 6 3 9 321.192 321.192

TOTAL 119 94 213 11.606.856 11.606.856

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 458.029.139

4.02 Materiales, suministros y mercancías 3.663.220

4.03 Servicios no personales 3.918.608

4.04 Activos reales 1.714.180

4.07 Transferencias y donaciones 398.859.295

4.08 Otros gastos 773.122

4.11 Disminución de pasivos 29.450.419

TOTAL 896.407.983

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FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 895.634.861

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 895.634.861

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 895.634.861

Transferencias corrientes del sector público 895.634.861

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 895.634.861

De la República 547.087.739

Recursos Ordinarios 547.087.739

De los entes descentralizados sin fines empresariales 348.547.122

1.2 GASTOS CORRIENTES 865.243.384

GASTOS DE CONSUMO 466.384.089

Remuneraciones 458.029.139

Sueldos, salarios y otras retribuciones 20.986.728

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 13.865.208

Aportes patronales 3.945.840

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 5.170.152

Asistencia socioeconómica 414.061.211

Compra de bienes y servicios 6.145.037

Bienes de consumo 3.663.220

Servicios no personales 2.481.817

Impuestos indirectos 1.436.791

Depreciación y amortización 773.122

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 398.859.295

Al sector privado 398.859.295

Transferencias corrientes al sector privado 398.859.295

Directas a personas 398.859.295

Pensiones y otros beneficios asociados 95.888.831

Jubilaciones y otros beneficios asociados 302.970.464

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FUNDACIÓN FONDO ADMINISTRATIVO DE SALUD PARA EL

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES

INTERIORES Y JUSTICIA, DE SUS ÓRGANOS Y ENTES

ADSCRITOS (FASMIJ)

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A1605 -

8

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares) Denominación Presupuesto 2014

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO 30.391.477

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL 31.164.599

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 31.164.599

Ahorro/ Desahorro en cuenta corriente 30.391.477

Incremento de la depreciación y amortización acumuladas 773.122

2.2 GASTOS DE CAPITAL 1.714.180

INVERSIÓN REAL DIRECTA 1.714.180

Formación bruta de capital fijo 1.714.180

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 1.714.180

2.3 RESULTADO FINANCIERO : SUPERÁVIT 29.450.419

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 29.450.419

SUPERÁVIT FINANCIERO 29.450.419

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 29.450.419

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 29.450.419

Disminución de cuentas y efectos por pagar 29.450.419

Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo 29.450.419

Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo 29.450.419

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32

Defensoría del Pueblo

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Defensoría del Pueblo

A0412 Fundación Juan Vives Suriá

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A0412

Fundación Juan Vives Suriá

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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0412 -

1

FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Para el ejercicio económico 2014 la Fundación Juan Vives Suriá financiará su presupuesto con recursos recibidos del Ejecutivo Nacional, por la cantidad de Cinco Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,00) y disminuciones de bancos por Dos Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000,00).

Con esta cantidad de recursos, la Fundación conjuntamente con la Escuela de derechos Humanos, pretende continuar avanzando en el proceso formativo en materia de Derechos Humanos en todo el territorio Nacional que es atendido y dotado de herramientas que le permitan a ciudadanos y ciudadanas conocer, promover y defender sus derechos humanos y fundamentales propios y los de sus colectivos.

Para acometer y dar alcance a todas y cada una de nuestras metas, contamos con profesionales calificados, excelente talento humano y una completa infraestructura que se pretende fortalecer para prestar un mejor servicio que permita fomentar una cultura de promoción y defensa de los Derechos Humanos.

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FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0412 -

2

CAPÍTULO I

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

INGRESOS CORRIENTES 5.000.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000

Transferencias corrientes del sector público 5.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector

público 5.000.000

De la República 5.000.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.000.000

Disminución de otros activos financieros 2.000.000

Disminución de disponibilidades 2.000.000

Disminución de bancos 2.000.000

TOTAL RECURSOS 7.000.000

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FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0412 -

3

CAPÍTULO II

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

GASTOS CORRIENTES 6.795.000

GASTOS DE CONSUMO 5.795.000

Remuneraciones 3.855.400

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.489.400

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.470.720

Aportes patronales 239.560

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 441.080

Asistencia socioeconómica 214.640

Compra de bienes y servicios 1.939.600

Bienes de consumo 531.563

Servicios no personales 1.408.037

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000

Al sector privado 1.000.000

Donaciones corrientes al sector privado 1.000.000

Donaciones a personas 1.000.000

GASTOS DE CAPITAL 205.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 205.000

Formación bruta de capital fijo 205.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 205.000

TOTAL GASTOS 7.000.000

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FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0412 -

4

RESUMEN DE PROYECTOS

(En Bolívares)

Código Concepto

Meta Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014

Unidad de

Medida

Cantidad Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de la

República

Otras

Fuentes Fem. Masc. Total

123252 Educación, Investigación y

Promoción en materia de

Derechos Humanos

estudiante 12.000 5.000.000 5.000.000

TOTAL 5.000.000 5.000.000

RESUMEN DE ACCIONES CENTRALIZADAS

(En Bolívares)

Código Concepto

Fuente de Financiamiento

Presupuesto

2014 Recursos

Propios

Transferencias

de la República

Donaciones de

la República

Otras

Fuentes

01 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores y

trabajadoras

2.000.000 2.000.000

TOTAL 2.000.000 2.000.000

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FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0412 -

5

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR GÉNERO

(En Bolívares)

Denominación

N° de Cargos

Presupuesto 2014

F M V Total Sueldos/Salarios Compensaciones Total

Personal Fijo a Tiempo Completo 8 2 10 729.720 729.720

Profesional y Técnico 8 2 10 729.720 729.720

Personal Contratado 4 2 6 759.680 759.680

Profesional y Técnico 4 2 6 759.680 759.680

TOTAL 12 4 16 1.489.400 1.489.400

RESUMEN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

(En Bolívares)

Código Denominación Presupuesto 2014

4.01 Gastos de personal 3.855.400

4.02 Materiales, suministros y mercancías 531.563

4.03 Servicios no personales 1.408.037

4.04 Activos reales 205.000

4.07 Transferencias y donaciones 1.000.000

TOTAL 7.000.000

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FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0412 -

6

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

1. CUENTA CORRIENTE

1.1 INGRESOS CORRIENTES 5.000.000

INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS 5.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000

Transferencias corrientes del sector público 5.000.000

Transferencias corrientes internas recibidas del sector público 5.000.000

De la República 5.000.000

Recursos Ordinarios 5.000.000

1.2 GASTOS CORRIENTES 6.795.000

GASTOS DE CONSUMO 5.795.000

Remuneraciones 3.855.400

Sueldos, salarios y otras retribuciones 1.489.400

Beneficios y complementos de sueldos y salarios 1.470.720

Aportes patronales 239.560

Prestaciones sociales y otras indemnizaciones 441.080

Asistencia socioeconómica 214.640

Compra de bienes y servicios 1.939.600

Bienes de consumo 531.563

Servicios no personales 1.408.037

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.000.000

Al sector privado 1.000.000

Donaciones corrientes al sector privado 1.000.000

Donaciones a personas 1.000.000

1.3 RESULTADO ECONÓMICO EN CUENTA CORRIENTE : (DESAHORRO) (1.795.000)

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FUNDACIÓN JUAN VIVES SURIÁ PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2014

A0412 -

7

CAPÍTULO III

CUENTA AHORRO – INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

(En Bolívares)

Denominación Presupuesto 2014

2. CUENTA CAPITAL

2.1 INGRESOS DE CAPITAL (1.795.000)

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL (1.795.000)

Desahorro en cuenta corriente (1.795.000)

2.2 GASTOS DE CAPITAL 205.000

INVERSIÓN REAL DIRECTA 205.000

Formación bruta de capital fijo 205.000

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles 205.000

2.3 RESULTADO FINANCIERO : (DÉFICIT) (2.000.000)

3. CUENTA FINANCIERA

3.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2.000.000

DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA 2.000.000

Disminución de otros activos financieros 2.000.000

Disminución de disponibilidades 2.000.000

Disminución de bancos 2.000.000

3.2 APLICACIONES FINANCIERAS 2.000.000

DÉFICIT FINANCIERO 2.000.000