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Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense
Abril 2019
Rua Marechal Deodoro 772 12º Andar – Centro Concórdia – SC CEP 89.700.000
BBAALLAANNCCEETTEE MMEENNSSAALL
Especificação
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEResumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)
Administração Direta, Indireta e Fundacional
Previsto/Fixado Acumulado até 02/2019 Bimestre Mar/Abr/2019
Exercício de 2019
2 º bimestre
Total até Abr/2019
Betha Sistemas
RECEITAS
Receita Patrimonial 0,00 298,38 275,73 574,11
Receita de Serviços 1.486.000,00 119.724,31 245.143,83 364.868,14
Transferências Correntes 153.000,00 18.700,00 29.750,00 48.450,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 16.015,00 16.015,00
TOTAL DA RECEITA : 1.639.000,00 138.722,69 291.184,56 429.907,25
DESPESAS
Entidade: CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
CIS AMAUC 1.662.683,76 266.271,50 307.012,60 573.284,10
Total da Entidade: 573.284,10266.271,501.662.683,76 307.012,60
TOTAL DA DESPESA : 573.284,10266.271,501.662.683,76 307.012,60
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
IVANETE T. P. GRENDENE
Resp. Financeiro
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEBalancete do Razão
Contas
Saldo exercícioanterior
DevedorCredor
Até mês anterior
DevedorCredor
Movimento do exercício corrente
Do mês
DevedorCredor
DevedorCredor
Acumulado
Exercício de 2019
Abril
Betha Sistemas
Saldos restantes
DevedorCredor
Razão
ATIVO 142.530,20
0,00
795.800,89
782.973,55 363.759,58
399.947,27 1.195.748,16
1.146.733,13 0,00
191.545,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00
142.530,20
293.832,42
357.982,01 151.591,64
119.734,39 413.566,81
509.573,65 238.537,04
0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00
0,00
325.516,06
0,00 0,00
151.383,00 476.899,06
0,00 0,00
476.899,06
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00
0,00
0,00
274.193,81 155.713,44
0,00 0,00
429.907,25 429.907,25
0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO20.311,01
0,00
3.317.683,76
0,00 0,00
0,00 3.317.683,76
0,00 0,00
3.337.994,77
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO0,00
20.311,01
1.294.191,07
4.611.874,83 567.384,55
567.384,55 1.861.575,62
5.179.259,38 3.337.994,77
0,00
CONTROLES DEVEDORES 330.449,67
0,00
2.867.417,27
0,00 0,00
540.460,49 3.407.877,76
0,00 0,00
3.738.327,43
CONTROLES CREDORES 0,00
330.449,67
2.453.741,93
5.321.159,20 1.618.657,18
1.078.196,69 3.531.938,62
6.939.816,38 3.738.327,43
0,00
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
IVANETE T. P. GRENDENE
Resp. Financeiro
Totais
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
493.290,88
493.290,88
11.348.183,40
11.348.183,40
2.857.106,39
2.857.106,39
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
14.205.289,79
14.205.289,79
7.744.766,49
7.744.766,49
Número Banco
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEDemonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02
Agência Descrição Saldo anterior Débito Crédito
Exercício de 2019
Abril
Betha Sistemas
Saldo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
BANCOS CONTA APLICAÇÃO 89.646,72 125.834,41
1 1 1 547.150-8 - BB 547.150-8 Aplicação CIS AMAUC 89.646,72 140.286,66 104.098,97 125.834,41
BANCOS CONTA VINCULADA 0,00 0,00
2 27 230 547.150-8 - BESC 547150-8 CIS/AMAUC 0,00 259.660,61 259.660,61 0,00
Total da Entidade: 89.646,72 399.947,27 363.759,58 125.834,41
Totais: 89.646,72 399.947,27 363.759,58 125.834,41
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Abril
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
Página: 1Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Diretora Administrativa
CONCORDIA, 28/05/2019
Contador CRC/SC 023.918
IVANETE T. P. GRENDENE
Presidente
VANDERLEI ROBERTO PICININIGENIR LOLI
ORÇAMENTÁRIAS 140.472,72
140.472,72DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
140.472,72OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL TOTAL537.465,02 537.465,02
292.104,86EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
208,64DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
140.513,22CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
151.383,00CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
271.157,89EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
151.423,50CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
119.734,39CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
89.646,72SALDOS ANTERIORES
89.646,72APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
125.834,41SALDOS ATUAIS
125.834,41APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
ORÇAMENTÁRIAS 155.713,44
151,80Receita Patrimonial
138.546,64Receita de Serviços
17.000,00Transferências Correntes
15,00Outras Receitas Correntes
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Abril
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
Página: 1Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Liquidada
Diretora Administrativa
CONCORDIA, 28/05/2019
Contador CRC/SC 023.918
IVANETE T. P. GRENDENE
Presidente
VANDERLEI ROBERTO PICININIGENIR LOLI
ORÇAMENTÁRIAS 151.383,00
151.383,00DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
151.383,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL TOTAL396.951,80 396.951,80
151.591,64EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
208,64DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
151.383,00CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
119.734,39EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
119.734,39CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
89.646,72SALDOS ANTERIORES
89.646,72APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
125.834,41SALDOS ATUAIS
125.834,41APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
ORÇAMENTÁRIAS 155.713,44
151,80Receita Patrimonial
138.546,64Receita de Serviços
17.000,00Transferências Correntes
15,00Outras Receitas Correntes
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Abril
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
Página: 1Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga
Diretora Administrativa
CONCORDIA, 28/05/2019
Contador CRC/SC 023.918
IVANETE T. P. GRENDENE
Presidente
VANDERLEI ROBERTO PICININIGENIR LOLI
ORÇAMENTÁRIAS 119.734,39
119.734,39DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
119.734,39OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL TOTAL245.568,80 245.568,80
208,64EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
208,64DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
89.646,72SALDOS ANTERIORES
89.646,72APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
125.834,41SALDOS ATUAIS
125.834,41APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
ORÇAMENTÁRIAS 155.713,44
151,80Receita Patrimonial
138.546,64Receita de Serviços
17.000,00Transferências Correntes
15,00Outras Receitas Correntes
SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Espécie
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDEDO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Exercício de 2019
Abril
Betha Sistemas
No Mês
Recebido
Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 0,00 0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 155.713,44 429.907,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 151,80 574,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 151,80 574,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 151,80 574,11
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 151,80 574,11
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 151,80 574,11
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 Rendimentos Aplicaç. Financeira - Nutricionistas 0101 0,00 57,19
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimento de Aplicaç. Financeira - Exames 0102 151,80 516,92
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 138.546,64 364.868,14
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde 138.546,64 364.868,14
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde 138.546,64 364.868,14
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde 138.546,64 364.868,14
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00 Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 138.546,64 364.868,14
1.6.3.0.01.1.1.01.00.00 Serviços de Saúde - Alto Bela Vista 0102 12.567,40 20.740,84
1.6.3.0.01.1.1.02.00.00 Serviços de Saúde - Arabutã 0102 3.001,44 6.945,95
1.6.3.0.01.1.1.03.00.00 Serviços de Saúde - Concórdia 0102 11.101,76 11.101,76
1.6.3.0.01.1.1.04.00.00 Serviços de Saúde - Ipira 0102 6.823,85 18.715,24
1.6.3.0.01.1.1.05.00.00 Serviços de Saúde - Ipumirim 0102 9.611,54 70.600,56
1.6.3.0.01.1.1.06.00.00 Serviços de Saúde - Peritiba 0102 10.372,85 12.557,36
1.6.3.0.01.1.1.07.00.00 Serviços de Saúde - Irani 0102 7.651,56 22.388,00
1.6.3.0.01.1.1.08.00.00 Serviços de Saúde - Itá 0102 5.345,00 23.316,84
1.6.3.0.01.1.1.09.00.00 Serviços de Saúde - Jaborá 0102 8.214,21 30.245,00
1.6.3.0.01.1.1.10.00.00 Serviços de Saúde - Lindoia do Sul 0102 2.813,06 7.253,30
1.6.3.0.01.1.1.11.00.00 Serviços de Saúde - Piratuba 0102 26.267,36 26.267,36
1.6.3.0.01.1.1.12.00.00 Serviços de Saúde - Presidente Castello Branco 0102 8.896,70 31.485,64
1.6.3.0.01.1.1.13.00.00 Serviços de Saúde - Seara 0102 9.612,36 28.269,13
1.6.3.0.01.1.1.14.00.00 Serviços de Saúde - Xavantina 0102 12.282,56 37.485,65
1.6.3.0.01.1.1.15.00.00 Serviços de Saúde - Paial 0102 3.984,99 17.495,51
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 17.000,00 48.450,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 17.000,00 48.450,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Municípios - Específica E/M 17.000,00 48.450,00
1.7.3.8.02.0.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos 17.000,00 48.450,00
1.7.3.8.02.1.0.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos 17.000,00 48.450,00
1.7.3.8.02.1.1.00.00.00 Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal 17.000,00 48.450,00
1.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Manutenção - Alto Bela Vista 0002 1.700,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Manutenção - Arabutã 0002 850,00 2.550,00
1.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Manutenção - Concórdia 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.04.00.00 Manutenção - Ipira 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.05.00.00 Manutenção - Ipumirim 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.06.00.00 Manutenção - Irani 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.07.00.00 Manutenção - Itá 0002 1.700,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.08.00.00 Manutenção - Jaborá 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.09.00.00 Manutenção - Lindoia do Sul 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.10.00.00 Manutenção - Peritiba 0002 1.700,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.11.00.00 Manutenção - Piratuba 0002 3.400,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.12.00.00 Manutenção - Presidente Castello Branco 0002 0,00 1.700,00
1.7.3.8.02.1.1.13.00.00 Manutenção - Seara 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.14.00.00 Manutenção - Xavantina 0002 850,00 3.400,00
1.7.3.8.02.1.1.15.00.00 Manutenção - Paial 0002 850,00 3.400,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 15,00 16.015,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 15,00 16.015,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 15,00 16.015,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras 15,00 16.015,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0102 15,00 16.015,00
SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Espécie
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDEDO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Exercício de 2019
Abril
Betha Sistemas
No Mês
Recebido
Até o Mês
Receita Extra Orçamentária 0,00 0,00Recurso
155.713,44 429.907,25Total Geral :
Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Códigos
SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEComparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados
Créditos
Anulados Total No Periodo
Despesa Empenhada
Período: Abril
Página 1 de 1
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Saldos
01 CIS AMAUC 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 140.472,72 573.284,10 1.105.399,66
01.01.0 CIS AMAUC 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 140.472,72 573.284,10 1.105.399,66
01.01.10 Saúde 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 140.472,72 573.284,10 1.105.399,66
01.01.10.301 Atenção Básica 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 140.472,72 573.284,10 1.105.399,66
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 140.472,72 573.284,10 1.105.399,66
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC 176.683,76 16.000,00 0,00 192.683,76 1.894,75 131.149,41 61.534,35
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0002 153.000,00 16.000,00 0,00 169.000,00 1.935,25 131.035,41 37.964,593.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0101 23.683,76 0,00 0,00 23.683,76 -40,50 114,00 23.569,76
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados 1.486.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00 138.577,97 442.134,69 1.043.865,31
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0102 1.486.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00 138.577,97 442.134,69 1.043.865,31
Total por Entidade : 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 140.472,72 573.284,10 1.105.399,66
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
Total Geral :
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 140.472,72 573.284,10 1.105.399,66
Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Códigos
SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEComparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08
Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados
Créditos
Anulados Total No Periodo
Despesa Liquidada
Período: Abril
Página 1 de 1
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Saldos
01 CIS AMAUC 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 151.383,00 476.939,56 1.201.744,20
01.01.0 CIS AMAUC 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 151.383,00 476.939,56 1.201.744,20
01.01.10 Saúde 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 151.383,00 476.939,56 1.201.744,20
01.01.10.301 Atenção Básica 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 151.383,00 476.939,56 1.201.744,20
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 151.383,00 476.939,56 1.201.744,20
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC 176.683,76 16.000,00 0,00 192.683,76 12.055,03 40.804,87 151.878,89
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0002 153.000,00 16.000,00 0,00 169.000,00 12.055,03 40.690,87 128.309,133.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0101 23.683,76 0,00 0,00 23.683,76 0,00 114,00 23.569,76
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados 1.486.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00 139.327,97 436.134,69 1.049.865,31
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0102 1.486.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00 139.327,97 436.134,69 1.049.865,31
Total por Entidade : 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 151.383,00 476.939,56 1.201.744,20
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
Total Geral :
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 151.383,00 476.939,56 1.201.744,20
Entidade : CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
Códigos
SANTA CATARINA
CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEComparativo da Despesa Autorizada Com a Paga - Anexo TC 08
Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados
Créditos
Anulados Total No Periodo
Despesa Paga
Período: Abril
Página 1 de 1
Até o Periodo
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Saldos
01 CIS AMAUC 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 119.734,39 381.363,71 1.297.320,05
01.01.0 CIS AMAUC 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 119.734,39 381.363,71 1.297.320,05
01.01.10 Saúde 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 119.734,39 381.363,71 1.297.320,05
01.01.10.301 Atenção Básica 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 119.734,39 381.363,71 1.297.320,05
01.01.10.301.0001 Desenvolvimento Regional 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 119.734,39 381.363,71 1.297.320,05
10.301.0001.2.001 Manutenção das Atividades Gerais do CIS AMAUC 176.683,76 16.000,00 0,00 192.683,76 11.853,40 38.986,80 153.696,96
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0002 153.000,00 16.000,00 0,00 169.000,00 11.853,40 38.872,80 130.127,203.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0101 23.683,76 0,00 0,00 23.683,76 0,00 114,00 23.569,76
10.301.0001.2.002 Realização de Exames Especializados 1.486.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00 107.880,99 342.376,91 1.143.623,09
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 0102 1.486.000,00 0,00 0,00 1.486.000,00 107.880,99 342.376,91 1.143.623,09
Total por Entidade : 1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 119.734,39 381.363,71 1.297.320,05
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
Total Geral :
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
1.662.683,76 16.000,00 0,00 1.678.683,76 119.734,39 381.363,71 1.297.320,05
Mes
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEQuadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro
Receita
COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO
DespesaValor
Déficit / Superávit
Acumulado
Ativo Financeiro
COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS
Passivo Financeiro
Página: 1/1
Exercício de 2019
Mês: Abril
Déficit/ Superávit
Betha Sistemas
Janeiro 32.387,31 52.166,17 19.778,86 D 19.778,86 D 109.071,24 74.778,88 34.292,36 S
Fevereiro 106.335,38 214.105,33 107.769,95 D 127.548,81 D 86.572,33 160.049,92 73.477,59 D
Marco 135.471,12 166.539,88 31.068,76 D 158.617,57 D 89.646,72 194.193,07 104.546,35 D
Abril 155.713,44 140.472,72 15.240,72 S 143.376,85 D 125.834,41 215.140,04 89.305,63 D
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
429.907,25 573.284,10
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
143.376,85 D 143.376,85
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
D 125.834,41 215.140,04 89.305,63 D
Mes
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSEQuadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro
Receita
COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO
DespesaValor
Déficit / Superávit
Acumulado
Ativo Financeiro
COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS
Passivo Financeiro
Página: 1/1
Exercício de 2019
Mês: Abril
Déficit/ Superávit
Betha Sistemas
Janeiro 32.387,31 28.437,62 3.949,69 S 3.949,69 S 109.071,24 74.778,88 34.292,36 S
Fevereiro 106.335,38 124.793,55 18.458,17 D 14.508,48 D 86.572,33 160.049,92 73.477,59 D
Marco 135.471,12 172.325,39 36.854,27 D 51.362,75 D 89.646,72 194.193,07 104.546,35 D
Abril 155.713,44 151.383,00 4.330,44 S 47.032,31 D 125.834,41 215.140,04 89.305,63 D
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
429.907,25 476.939,56
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
47.032,31 D 47.032,31
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
D 125.834,41 215.140,04 89.305,63 D
Empenho
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Empenhos Emitidos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2019
Página: 1/5
Betha Sistemas
ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
424 - G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00101 O 4493501/04 0,004.314,644.314,640,004.314,64
464 - IOSC INSTITUTO DE OLHOS SANTA CATARINA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00102 O 4493501/04 0,00566,93566,930,00566,93
456 - CR-CLINICA DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00103 O 4493501/04 0,00924,00924,000,00924,00
428 - HOSPITAL DIA DE OFTALMOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00104 O 4493501/04 0,00158,95158,950,00158,95
463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00105 O 4493501/04 0,00807,36807,360,00807,36
471 - CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00106 O 4493501/04 0,0048,5448,540,0048,54
410 - CLINA DE OLHOS FURLANETTO S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00107 O 4493501/04 0,002.534,722.534,720,002.534,72
452 - ALFAMED ESPECIALIDADES MEDICAS SS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00108 O 4493501/04 0,00841,22841,220,00841,22
Empenho
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Empenhos Emitidos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2019
Página: 2/5
Betha Sistemas
ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
397 - LF SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00109 O 4493501/04 0,004.081,004.081,000,004.081,00
405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00110 O 4493501/04 0,0015.302,6015.302,600,0015.302,60
0,0029.579,9629.579,960,0029.579,96Total do Dia:
409 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITALAR PERITIBA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00111 O 4493502/04 0,001.610,401.610,400,001.610,40
465 - CLINICA CATARINENSE DE DERMATOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00112 O 4493502/04 0,001.820,001.820,000,001.820,00
0,003.430,403.430,400,003.430,40Total do Dia:
448 - INSTITUTO DE PATOLOGIA JOAÇABA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00113 O 4493503/04 0,00700,81700,810,00700,81
417 - JOEL BOEIRA DA SILVA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00114 O 4493503/04 0,00975,00975,000,00975,00
429 - CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00115 O 4493503/04 0,00260,00260,000,00260,00
Empenho
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Empenhos Emitidos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2019
Página: 3/5
Betha Sistemas
ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
431 - CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00116 O 4493503/04 0,00195,00195,000,00195,00
430 - CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00117 O 4493503/04 0,00130,00130,000,00130,00
0,002.260,812.260,810,002.260,81Total do Dia:
435 - AMBULATORIO ORTOPEDICO CONCORDIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00118 O 4493511/04 0,003.965,003.965,000,003.965,00
441 - OFTALMOLOGIA PELLIZZARO LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00119 O 4493511/04 0,005.548,525.548,520,005.548,52
0,009.513,529.513,520,009.513,52Total do Dia:
320 - HOSPITAL SÃO FRANCISCO - BENEFIC. CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00120 O 18/04 33.058,410,0033.058,410,0033.058,41
33.058,410,0033.058,410,0033.058,41Total do Dia:
405 - CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RODRIGUES E KOEFENDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00121 O 29/04 22.876,620,0022.876,620,0022.876,62
454 - CARDIODONTO - SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00122 O 29/04 7.815,670,007.815,670,007.815,67
30.692,290,0030.692,290,0030.692,29Total do Dia:
Empenho
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Empenhos Emitidos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2019
Página: 4/5
Betha Sistemas
ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
447 - KATRINE DANIELA BIAZIM BERVIAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00123 O 30/04 1.210,000,001.210,000,001.210,00
332 - CENTRO MEDICO LOVATEL S/S - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00124 O 30/04 2.330,9035,502.366,400,002.366,40
427 - MARINA ELIZIA MARCON E CIA LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00125 O 30/04 740,000,00740,000,00740,00
463 - LUIZ AFFONSO PENSIN EIRELI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00126 O 30/04 2.422,080,002.422,080,002.422,08
396 - CLINICA DE OLHOS NIEDERAUER LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00127 O 30/04 7.973,340,007.973,340,007.973,34
457 - BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00128 O 30/04 2.400,000,002.400,000,002.400,00
450 - CLINICA BERNARDI S S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00129 O 30/04 8.259,620,008.259,620,008.259,62
440 - NADIA APARECIDA LORENCETTE ANATOMIA PATOLOGICA LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00130 O 30/04 4.000,850,004.000,850,004.000,85
Empenho
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Empenhos Emitidos
Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Credor/Contrato de Dívida
Exercício de 2019
Página: 5/5
Betha Sistemas
ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
403 - OFTALMOCENTER CONCORDIA SOCIEDADE SIMPLES SS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTASREALIZADAS PELOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCIO.
10.301.0001 0102 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00131 O 30/04 670,290,00670,290,00670,29
461 - ISRAEL DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DEDESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DO CONSORCIO CIS AMAUC.
10.301.0001 0002 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00132 O 4493530/04 0,001.400,001.400,000,001.400,00
285 - Edison Digitações Ltda Despachante
PELA DESPESA EMPENHADA EMPLACAMENTO DE VEICULO UTILIZADOPELO PELA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS.
10.301.0001 0002 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00133 O 4493530/04 0,00535,25535,250,00535,25
30.007,081.970,7531.977,830,0031.977,83Total do Dia:
93.757,7846.755,44140.513,220,00140.513,22Total da Entidade:
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
93.757,7846.755,44140.513,220,00140.513,22Total do Período:
Ordem Processo
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho
Exercício de 2019
Página: 1/3
Betha Sistemas
Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
112 26/03/19 13/04/2019 14.755,92 0,00 14.755,92 12/04/2019 0,00 14.755,92 0102 44935 201115 88 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 320 - HOSPITAL SÃOFRANCISCO -BENEFIC. CAMILIANADO SUL
Total do Dia: 14.755,92 0,00 14.755,92 0,00 14.755,92
114 20/03/19 10/04/2019 1.378,07 0,00 1.378,07 05/04/2019 0,00 1.378,07 0002 44935 2140 14 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 455 - CELK SISTEMASLTDA EPP
Total do Dia: 1.378,07 0,00 1.378,07 0,00 1.378,07
115 26/03/19 21/04/2019 2.803,09 0,00 2.803,09 12/04/2019 0,00 2.803,09 0102 44935 604 89 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 315 - LABORATORIOLABVITA
116 26/03/19 21/04/2019 222,67 0,00 222,67 12/04/2019 0,00 222,67 0102 44935 404 90 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 314 - LABORATORIOLAZAROTTO
Total do Dia: 3.025,76 0,00 3.025,76 0,00 3.025,76
117 28/03/19 27/04/2019 6.924,44 0,00 6.924,44 12/04/2019 0,00 6.924,44 0102 44935 3423 91 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 454 - CARDIODONTO- SERVIÇOS DECARDIOLOGIA LTDA
Total do Dia: 6.924,44 0,00 6.924,44 0,00 6.924,44
118 29/03/19 28/04/2019 5.804,15 0,00 5.804,15 12/04/2019 0,00 5.804,15 0102 44935 4675 92 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 450 - CLINICABERNARDI S S
119 29/03/19 28/04/2019 820,00 0,00 820,00 12/04/2019 0,00 820,00 0102 44935 379 93 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 427 - MARINA ELIZIAMARCON E CIA LTDAME
120 29/03/19 15/04/2019 17.256,49 0,00 17.256,49 12/04/2019 0,00 17.256,49 0102 44935 1554 94 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 459 - UNIMEDCONCORDIA
121 29/03/19 28/04/2019 758,42 0,00 758,42 12/04/2019 0,00 758,42 0102 44935 813 95 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 432 - CLINICAMERDICA DRA. ELISAGRANDO S/S
122 29/03/19 28/04/2019 6.334,04 0,00 6.334,04 12/04/2019 0,00 6.334,04 0102 44935 4101 96 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 396 - CLINICA DEOLHOS NIEDERAUERLTDA ME
123 29/03/19 28/04/2019 134,56 0,00 134,56 12/04/2019 0,00 134,56 0102 44935 2484 97 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 332 - CENTROMEDICO LOVATELS/S - ME
124 29/03/19 28/04/2019 1.663,67 0,00 1.663,67 12/04/2019 0,00 1.663,67 0102 44935 2322 98 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 403 -OFTALMOCENTERCONCORDIASOCIEDADE SIMPLESSS
125 29/03/19 28/04/2019 124,25 0,00 124,25 12/04/2019 0,00 124,25 0102 44935 674 99 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 317 - LABORATORIOANALISES CLINBENDER LTDA
126 29/03/19 28/04/2019 4.709,10 0,00 4.709,10 12/04/2019 0,00 4.709,10 0102 44935 1107 100 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 316 - LABORATORIOSCHELL & SCHELLLTDA
127 29/03/19 20/04/2019 238,37 0,00 238,37 12/04/2019 0,00 238,37 0002 44935 157275051 87 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 460 - SANTACATARINAINFORMATICA LTDA
Total do Dia: 37.843,05 0,00 37.843,05 0,00 37.843,05
128 01/04/19 30/04/2019 8.200,00 0,00 8.200,00 12/04/2019 0,00 8.200,00 0002 44935 03/2019 36 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 319 - AMAUC-ASSOCIAÇÃO DOSMUNICIPIOS DOALTO URUG. CAT
129 01/04/19 01/04/2019 64,72 0,00 64,72 01/04/2019 64,72 0,00 0102 14263 101 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 424 - G. PASTEURLABORATORIO DEANALISES CLINICASE PATO
130 01/04/19 30/04/2019 4.249,92 0,00 4.249,92 12/04/2019 0,00 4.249,92 0102 44935 14263 101 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 424 - G. PASTEURLABORATORIO DEANALISES CLINICASE PATO
131 01/04/19 30/04/2019 566,93 0,00 566,93 12/04/2019 0,00 566,93 0102 44935 3796 102 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 464 - IOSCINSTITUTO DEOLHOS SANTACATARINA
Ordem Processo
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho
Exercício de 2019
Página: 2/3
Betha Sistemas
Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
132 01/04/19 30/04/2019 924,00 0,00 924,00 12/04/2019 0,00 924,00 0102 44935 86 103 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 456 - CR-CLINICA DERADIOLOGIA EULTRASSONOGRAFIALTDA
133 01/04/19 30/04/2019 158,95 0,00 158,95 12/04/2019 0,00 158,95 0102 44935 9193 104 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 428 - HOSPITAL DIADE OFTALMOLOGIALTDA
134 01/04/19 30/04/2019 807,36 0,00 807,36 12/04/2019 0,00 807,36 0102 44935 44 105 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 463 - LUIZ AFFONSOPENSIN EIRELI
135 01/04/19 01/04/2019 0,72 0,00 0,72 01/04/2019 0,72 0,00 0102 129 106 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 471 - CLINICAINTEGRADA OESTELTDA
136 01/04/19 30/04/2019 47,82 0,00 47,82 12/04/2019 0,00 47,82 0102 44935 129 106 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 471 - CLINICAINTEGRADA OESTELTDA
137 01/04/19 01/04/2019 38,02 0,00 38,02 01/04/2019 38,02 0,00 0102 3646 107 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 410 - CLINA DEOLHOS FURLANETTOS S
138 01/04/19 30/04/2019 2.496,70 0,00 2.496,70 12/04/2019 0,00 2.496,70 0102 44935 3646 107 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 410 - CLINA DEOLHOS FURLANETTOS S
139 01/04/19 01/04/2019 12,62 0,00 12,62 01/04/2019 12,62 0,00 0102 1134 108 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 452 - ALFAMEDESPECIALIDADESMEDICAS SS
140 01/04/19 12/04/2019 828,60 0,00 828,60 12/04/2019 0,00 828,60 0102 44935 1134 108 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 452 - ALFAMEDESPECIALIDADESMEDICAS SS
141 01/04/19 15/04/2019 4.081,00 0,00 4.081,00 12/04/2019 0,00 4.081,00 0102 44935 2143 109 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 397 - LF SERVIÇOSMEDICOSSOCIEDADE SIMPLES
142 01/04/19 30/04/2019 15.302,60 0,00 15.302,60 12/04/2019 0,00 15.302,60 0102 44935 3080 110 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 405 - CLINICA DOAPARELHODIGESTIVORODRIGUES EKOEFENDE
Total do Dia: 37.779,96 0,00 37.779,96 116,08 37.663,88
143 02/04/19 30/04/2019 1.610,40 0,00 1.610,40 12/04/2019 0,00 1.610,40 0102 44935 5487 111 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 409 - ASSOCIAÇÃOBENEFICENTEHOSPITALARPERITIBA
144 02/04/19 02/04/2019 27,30 0,00 27,30 02/04/2019 27,30 0,00 0102 708 112 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 465 - CLINICACATARINENSE DEDERMATOLOGIALTDA
145 02/04/19 30/04/2019 1.792,70 0,00 1.792,70 12/04/2019 0,00 1.792,70 0102 44935 708 112 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 465 - CLINICACATARINENSE DEDERMATOLOGIALTDA
Total do Dia: 3.430,40 0,00 3.430,40 27,30 3.403,10
146 03/04/19 30/04/2019 700,81 0,00 700,81 12/04/2019 0,00 700,81 0102 44935 7588 113 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 448 - INSTITUTO DEPATOLOGIAJOAÇABA
147 03/04/19 30/04/2019 975,00 0,00 975,00 12/04/2019 0,00 975,00 0102 44935 421 114 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 417 - JOEL BOEIRADA SILVA ME
148 03/04/19 03/04/2019 3,90 0,00 3,90 03/04/2019 3,90 0,00 0102 14749 115 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 429 - CLINICA DEOLHOS DR. DELSOBONFANTE S/S
149 03/04/19 30/04/2019 256,10 0,00 256,10 12/04/2019 0,00 256,10 0102 44935 14749 115 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 429 - CLINICA DEOLHOS DR. DELSOBONFANTE S/S
150 03/04/19 03/04/2019 2,92 0,00 2,92 03/04/2019 2,92 0,00 0102 12874 116 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 431 - CLINICA DEOLHOS DR.ALEXANDRETAKAHASHI
151 03/04/19 30/04/2019 192,08 0,00 192,08 12/04/2019 0,00 192,08 0102 44935 12874 116 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 431 - CLINICA DEOLHOS DR.ALEXANDRETAKAHASHI
Ordem Processo
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Administração Indireta - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
N° AF/Ano Data Emis. Data Venct. Vlr. Ordem Anulado Saldo Data Pagto Descontos Liq. Pago Recurso Conta Cheque Doc. Fiscais Empenho
Exercício de 2019
Página: 3/3
Betha Sistemas
Funcional Pro/Atv Dot. Elemento Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
152 03/04/19 03/04/2019 1,95 0,00 1,95 03/04/2019 1,95 0,00 0102 14863 117 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 430 - CLINICA DEOLHOS DR.FERNANDOBONFANTE S/S
153 03/04/19 30/04/2019 128,05 0,00 128,05 12/04/2019 0,00 128,05 0102 44935 14863 117 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 430 - CLINICA DEOLHOS DR.FERNANDOBONFANTE S/S
Total do Dia: 2.260,81 0,00 2.260,81 8,77 2.252,04
154 11/04/19 30/04/2019 3.965,00 0,00 3.965,00 12/04/2019 0,00 3.965,00 0102 44935 207 118 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 435 - AMBULATORIOORTOPEDICOCONCORDIA LTDAME
155 11/04/19 30/04/2019 5.548,52 0,00 5.548,52 12/04/2019 0,00 5.548,52 0102 44935 1442 119 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 441 - OFTALMOLOGIAPELLIZZARO LTDAME
Total do Dia: 9.513,52 0,00 9.513,52 0,00 9.513,52
160 05/04/19 05/04/2019 40,00 0,00 40,00 05/04/2019 0,00 40,00 0002 44935 05042019 1 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 49 - BANCO DOBRASIL
Total do Dia: 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00
161 12/04/19 12/04/2019 30,54 0,00 30,54 12/04/2019 0,00 30,54 0002 44935 12042019 1 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 49 - BANCO DOBRASIL
Total do Dia: 30,54 0,00 30,54 0,00 30,54
164 23/04/19 23/04/2019 20,99 0,00 20,99 23/04/2019 20,99 0,00 0002 2197 14 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 455 - CELK SISTEMASLTDA EPP
Total do Dia: 20,99 0,00 20,99 20,99 0,00
171 30/04/19 30/04/2019 35,50 0,00 35,50 30/04/2019 35,50 0,00 0102 2514 124 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 332 - CENTROMEDICO LOVATELS/S - ME
Total do Dia: 35,50 0,00 35,50 35,50 0,00
180 17/04/19 17/04/2019 10,18 0,00 10,18 17/04/2019 0,00 10,18 0002 44935 17042019 1 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 49 - BANCO DOBRASIL
Total do Dia: 10,18 0,00 10,18 0,00 10,18
181 30/04/19 30/04/2019 1.400,00 0,00 1.400,00 30/04/2019 0,00 1.400,00 0002 44935 279 132 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 461 - ISRAEL DOSSANTOS
182 30/04/19 30/04/2019 535,25 0,00 535,25 30/04/2019 0,00 535,25 0002 44935 2736 133 10.301.0001 2.001 1 3.3.90.00.00.00.00.00 285 - EdisonDigitações LtdaDespachante
Total do Dia: 1.935,25 0,00 1.935,25 0,00 1.935,25
183 26/04/19 30/04/2019 750,00 0,00 750,00 30/04/2019 0,00 750,00 0102 44935 765 6 10.301.0001 2.002 2 3.3.90.00.00.00.00.00 319 - AMAUC-ASSOCIAÇÃO DOSMUNICIPIOS DOALTO URUG. CAT
Total do Dia: 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00
Total da Entidade: 119.734,39 0,00 119.734,39 208,64 119.525,75
CONCORDIA, 28/05/2019
GENIR LOLI
Presidente
Total do Período:
IVANETE T. P. GRENDENE
Diretora Administrativa
119.734,39 0,00 119.734,39
VANDERLEI ROBERTO PICININI
Contador CRC/SC 023.918
208,64 119.525,75
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelatório de Valores Executados por Ente Consorciado
Exercício de 2019
Período: Janeiro à Abril
Página: 1
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 24.305,73 24.305,73 20.749,70Aplicacoes Diretas
24.305,73 24.305,73 20.749,70Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.913,02 2.791,77Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.913,02 2.791,77Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 2 - Arabuta Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 8.537,30 8.537,30 6.937,21Aplicacoes Diretas
8.537,30 8.537,30 6.937,21Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 2 - Arabuta Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 4 - Concordia Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 26.150,87 26.150,87 11.105,31Aplicacoes Diretas
26.150,87 26.150,87 11.105,31Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 4 - Concordia Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 5 - Ipira Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 23.248,34 23.248,34 18.711,65Aplicacoes Diretas
23.248,34 23.248,34 18.711,65Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 5 - Ipira Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 6 - Ipumirim Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 58.208,68 58.208,68 45.239,52Aplicacoes Diretas
58.208,68 58.208,68 45.239,52Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 6 - Ipumirim Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 7 - Irani Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 29.418,22 29.418,22 22.385,12Aplicacoes Diretas
29.418,22 29.418,22 22.385,12Total do Contratos:
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelatório de Valores Executados por Ente Consorciado
Exercício de 2019
Período: Janeiro à Abril
Página: 2
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 7 - Irani Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 8 - Ita Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 26.827,26 26.827,26 23.315,51Aplicacoes Diretas
26.827,26 26.827,26 23.315,51Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 8 - Ita Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 9 - Jaborá Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 40.670,54 40.670,54 30.151,91Aplicacoes Diretas
40.670,54 40.670,54 30.151,91Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 9 - Jaborá Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.527,74 9.527,74 7.256,25Aplicacoes Diretas
9.527,74 9.527,74 7.256,25Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 11 - Paial Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 19.271,59 19.271,59 17.489,33Aplicacoes Diretas
19.271,59 19.271,59 17.489,33Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 11 - Paial Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 12 - Peritiba Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 17.928,37 17.928,37 12.558,55Aplicacoes Diretas
17.928,37 17.928,37 12.558,55Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 12 - Peritiba Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelatório de Valores Executados por Ente Consorciado
Exercício de 2019
Período: Janeiro à Abril
Página: 3
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 13 - Piratuba Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 31.721,60 31.721,60 26.221,47Aplicacoes Diretas
31.721,60 31.721,60 26.221,47Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 13 - Piratuba Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 37.696,53 37.696,53 31.475,29Aplicacoes Diretas
37.696,53 37.696,53 31.475,29Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 15 - Seara Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 38.504,03 38.504,03 28.314,24Aplicacoes Diretas
38.504,03 38.504,03 28.314,24Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 15 - Seara Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,69 2.912,74 2.791,54Aplicacoes Diretas
9.335,69 2.912,74 2.791,54Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 16 - Xavantina Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 41.117,89 41.117,89 37.465,85Aplicacoes Diretas
41.117,89 41.117,89 37.465,85Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 16 - Xavantina Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.335,75 2.912,23 2.791,01Aplicacoes Diretas
9.335,75 2.912,23 2.791,01Total do Contratos:
573.170,10 476.825,56 381.249,71Total Geral:
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelatório de Valores Executados por Ente Consorciado
Exercício de 2019
Período: Abril à Abril
Página: 1
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 5.633,41 5.633,41 2.608,84Aplicacoes Diretas
5.633,41 5.633,41 2.608,84Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 1 - Alto Bela Vista Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,73 840,27Aplicacoes Diretas
129,01 853,73 840,27Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 2 - Arabuta Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 2.467,70 2.467,70 2.997,79Aplicacoes Diretas
2.467,70 2.467,70 2.997,79Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 2 - Arabuta Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 4 - Concordia Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 15.049,11 15.049,11 11.104,40Aplicacoes Diretas
15.049,11 15.049,11 11.104,40Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 4 - Concordia Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 5 - Ipira Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.917,75 9.917,75 6.828,25Aplicacoes Diretas
9.917,75 9.917,75 6.828,25Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 5 - Ipira Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 6 - Ipumirim Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 16.014,03 16.014,03 9.636,02Aplicacoes Diretas
16.014,03 16.014,03 9.636,02Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 6 - Ipumirim Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 7 - Irani Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 10.341,32 10.341,32 7.661,10Aplicacoes Diretas
10.341,32 10.341,32 7.661,10Total do Contratos:
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelatório de Valores Executados por Ente Consorciado
Exercício de 2019
Período: Abril à Abril
Página: 2
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 7 - Irani Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 8 - Ita Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 7.552,42 7.552,42 5.343,74Aplicacoes Diretas
7.552,42 7.552,42 5.343,74Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 8 - Ita Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 9 - Jaborá Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 14.310,54 14.310,54 8.220,58Aplicacoes Diretas
14.310,54 14.310,54 8.220,58Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 9 - Jaborá Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 3.901,50 3.901,50 2.815,26Aplicacoes Diretas
3.901,50 3.901,50 2.815,26Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 10 - Lindoia do Sul Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 11 - Paial Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 5.186,07 5.186,07 3.980,81Aplicacoes Diretas
5.186,07 5.186,07 3.980,81Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 11 - Paial Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 12 - Peritiba Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 8.873,18 8.873,18 7.382,67Aplicacoes Diretas
8.873,18 8.873,18 7.382,67Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 12 - Peritiba Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
SANTA CATARINACONS. INTERM. SAUDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSERelatório de Valores Executados por Ente Consorciado
Exercício de 2019
Período: Abril à Abril
Página: 3
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 13 - Piratuba Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 8.688,78 8.688,78 7.777,05Aplicacoes Diretas
8.688,78 8.688,78 7.777,05Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 13 - Piratuba Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 8.592,33 8.592,33 8.884,84Aplicacoes Diretas
8.592,33 8.592,33 8.884,84Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 14 - Pres. Castello Branco Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 15 - Seara Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 12.851,17 12.851,17 9.604,04Aplicacoes Diretas
12.851,17 12.851,17 9.604,04Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 15 - Seara Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,01 853,67 840,23Aplicacoes Diretas
129,01 853,67 840,23Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 16 - Xavantina Contrato: 2019-01 Exames
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 9.198,66 9.198,66 12.285,60Aplicacoes Diretas
9.198,66 9.198,66 12.285,60Total do Contratos:
Elemento Empenhado Liquidado Pago
Ente Consorciado: 16 - Xavantina Contrato: 2019-01 Manutenção
Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00 129,11 853,59 840,14Aplicacoes Diretas
129,11 853,59 840,14Total do Contratos:
140.513,22 151.383,00 119.734,39Total Geral: