sasaran i - gresikkab.go.idgresikkab.go.id/media/sakip bpbd/rencana aksi 2018.pdf · 1100 paket...
TRANSCRIPT
SASARAN I
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Menurunnya Resiko Bencana Persentase desa tangguh
bencana
75% 18,00% 37,00% 56,00% 75,00%
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
67% 16,00% 32,00% 48,00% 67,00%
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I BIDANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN
441.136.000
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Penanggulangan
Bencana
441.136.000
Kasi Pencegahan 44.508.000
1 Pelatihan Mitigasi Jumlah pelatihan mitigasi
bencana
120 orang
peserta
120 orang
peserta
44.508.000
Kasi Kesiapsiagaan 250.800.000
2 Pelatihan pengurus desa tangguh Jumlah pengurus desa
tangguh bencana
20 desa 0,00 0,00 20 desa 20 desa 250.800.000
Kasi Pencegahan 24.788.000
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. GRESIK
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
NO PROGRAMINDIKATOR SASARAN
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI
/ SUB
TARGET KINERJA BULANANJUMLAH DANA
1 Persentase pengurus desa
tangguh dan relawan
terlatih
NO PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI / SUB
KEGIATAN
3 Sosialisasi penanggulangan
bencana
Jumlah peserta sosialisasi
penanggulangan bencana
150 siswa 0,00 0,00 150 siswa 0,00 24.788.000
Kasi Kesiapsiagaan 121.040.000
4 Forum koordinasi penanggulangan
bencana
Jumlah peserta forum
koordinasi
penanggulangan bencana
nota
kesepahama
n
0,00 0,00 0,00 nota
kesepahama
n
19.720.000
5 Pengadaan rambu- rambu
kebencanaan
Jumlah rambu - rambu
kebencanaan
50 unit 0,00 50 unit 0,00 0,00 23.680.000
6 Pembinaan Desa Tangguh Jumlah pembinaan desa
tangguh
1 desa Penentuan
desa
/asistensi
desa/ lomba
desa
tangguh
tingkat
propinsi
1 desa tangguh 0,00 0,00 1 desa 0,00 23.640.000
7 Hari Kesiapsiagaan Bencana
Nasional
Jumlah peserta upacara
hari kesiapsiagaan
bencana nasional
600 orang 0,00 600 orang 0,00 0,00 54.000.000
SASARAN II
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Meningkatnya Responsibilitas
Penanganan Bencana Pada Saat
Bencana
Persentase Penanganan
Desa Rawan Bencana
Kekeringan /
Hidrometeorologi yang
tertangani
100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Program Kedaruratan & Logistik
Penanggulangan Bencana
Persentase penyaluran
logiatik terhadap korban
bencana
100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
NO PROGRAMINDIKATOR SASARAN
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
II BIDANG KEDARURATAN DAN
LOGISTIK
332.490.900
Program Kedaruratan & Logistik
Penanggulangan Bencana
332.490.900
Kasi Logistik 272.168.900
1 Pengadaan sarana dan prasarana
evakuasi penduduk dari ancaman
atau korban bencana alam
Jumlah sarana prasarana
evakuasi penduduk dari
ancaman atau korban
bencana alam
3 unit perahu 3 unit
perahu
3 unit
perahu
3 unit
perahu
50.000.000
2 Pengadaan logistik dan obat-
obatan bagi penduduk ditempat
penampungan sementara
Jumlah logistik yg
dibutuhkan
1100 paket
sembako 210
air bersih
1100 paket
sembako
210 air
bersih
1100
paket
sembako
210 air
1100 paket
sembako
210 air
bersih
1100 paket
sembako
210 air
bersih
222.168.900
Kasi Kedaruratan 60.322.000
3 Pelatihan tim tanggap bencana
(SAR)
Jumlah peserta pelatihan
tim tanggap bencana
(SAR)
104 peserta 0,00 0,00 104 peserta 60.322.000
SASARAN III
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Meningkatnya Responsibilitas
Penanganan Bencana Pada Saat
Pasca Bencana
Persentase Pemulihan
Kerusakan Infrastruktur
yang Pulih
100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Program Rehabilitasi &
Rekonstruksi Penanggulangan
Bencana
Persentase kerusakan
infrastruktur pasca
bencana yang ditangani
100% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
NO PROGRAMINDIKATOR SASARAN
PROGRAM
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI
/ SUB
TARGET KINERJA BULANANJUMLAH DANA
NO PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI
/ SUB
TARGET KINERJA BULANANJUMLAH DANA
NO PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI / SUB
KEGIATAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
III BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
127.495.000
Program Rehabilitasi &
Rekonstruksi Penanggulangan
Bencana
127.495.000
Kasi Rekonstruksi 99.640.000
1 Pengadaan sarana dan prasarana
untuk penanggulangan pasca
bencana
Jumlah sarana dan
prasarana untuk
penanggulangan pasca
bencana
200 lbr
bronjong,
3000 karung
plastik
200 lbr
bronjong,
3000
karung
99.640.000
Kasi Rehabilitasi 27.855.000
2 Workshop mengukur kerugian
sarana prasarana pasca bencana
Jumlah peserta Workshop
mengukur kerugian sarana
prasarana pasca bencana
55 peserta 55
peserta
27.855.000
NO PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI / SUB
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA AKSI
/ SUB
JUMLAH DANA
Gresik, 19 Januari 2018
KEPALA PELAKSANABADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK
Drs. ABU HASSAN,SH,MMPembina Utama Muda