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U NI VERSJDAD DE Q!}INTANA Ro o Chetumal, Quintana Roo a 19 de Octubrc de 2017 Com p r o b ac ion cs Comprobaci6n: 302 76 Fecha: ] 8/[ 0/20] 7 Numero de pago: 29793 Monto: s 845 00 Vale: 29450 Tarea: 22 18 · APO YAR LAS ACT IV IDA DE S DE LA CO O R DI!'\AC IO N. D EnO AI'OYO AL DESARROLLO INST JTUC ION AL, S ECR ETA Ri A T EC;-"; [CA DE DOC El"C1A. SECRETAIUA DE INVESTIGA CION Y POSGRA DO Cuenta banc aria: 11[ 2190 Numero de Tran sferencia: 4 13384 Fondo: 111151Gasto de Operacion Federd120 I7 URes: 30 1000 - CO OR D INA CION UNIDAD ACA D PL YA E: L Empleado: 9 1115 · CAR MEN VILLATO RO DE Al\ DA Concepto: VIATl COS PA RA CAR.l'vlEN VILL ATO RO · A LA U. ' lOAD CHETUMAL 18 DE OCTUBRE PARA REUNION DE TRABAJO EN DUAl" RFC Factura i FACTURA CD C Concepro Me nto 0 , 751 20% NO r OMPROBABL . S 169.00 CAS G850605LV6 375 1 ALIME .:TOS ::. 250.00 CC 08 605231N4 19 1702256 AL!!VlE , 'TOS s 62.00 COG 13 751. Viaticos en el pais uL S 364.00 : 'TO CARMEN Vn I ATORO DE A: '[)A RES ONS r BLE DE f\ REA Boulevard Bahia sin, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque. C.P. 77019, Chelumal, QUintana Roo, Mexico. Tel. +(983)83.50300, ;=ax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx I de 1

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U NI VERSJDAD DE Q!}INTANA Ro o

Chetumal, Quintana Roo a 19 de Octubrc de 2017

Comp r obacion cs

Comprobaci6n: 302 76 Fecha: ] 8/[ 0/20] 7

Numero de pago: 29793 Monto: s 845 00

Vale: 29450

Tarea: 22 18 · APO YAR LAS ACT IVIDA DE S DE LA COO RDI!'\ACIO N. DEnO AI'OYO AL DESARROLLO INSTJTUC ION AL, SECR ETA RiA T EC;-"; [CA DE DOC El"C1A. SEC RETAIUA DE INVESTIGACION Y POSGRA DO

Cuenta banc aria: 11[ 2190

Numero de Transferencia: 4 13384

Fondo: 1111517· Gasto de Operacion Federd120 I7

URes: 30 1000 - COOR DINA CION UNIDAD ACA D PL YA E: L C A R:VI E~

Empleado: 9 1115 · CAR MEN V ILLATO RO DE Al\DA

Concepto: VIATlCO S PA RA CAR.l'vlEN VILL ATO RO · A LA U. ' lOA D C HET UMA L 18 D E OCTU BRE PAR A REUNIO N D E TRA BAJO EN DUA l"

RFC Factura i

FACTURA CD C Concepro Me nto

0 ~ , 751 20% NO r OMPROBABL .

S 169.00

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CC08605231N4 19 1702256 ~75 1 AL!!VlE , 'TOS s 62.00

COG

13 751. Viaticos en el pais

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S364.00

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CARMEN Vn I ATORO DE A: '[)A

RES ONS r BLE DE f\ REA

Boulevard Bahia sin, esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque. C.P. 77019, Chelumal, QUintana Roo, Mexico. Tel. +(983)83.50300, ;=ax. +(983)83.29656 www.uqroo.mx

I de 1

I

I ::JIIU/L. U I' UIIIVtl;:)IUd\J U t:: U UIIIloI lCl r\u u

IImprime :

I Universidad de Quintana Roo i

I Direcclon de Adrninistracion y Finanzas Formato para Comprobacion de Gastos __.... .-1•._-­-,-_.

lo ocumento: I 508254 Fecha: 19/10/2017 Total: $845.00 IIu_ ~~ s ~? n s a b l e : 11301000 COORDINACI5.?N UNlOAD ACAD PLAYA DEL CARMEN I I£ondo: 111118201701 PRESUP ORDINARIO UA PLAYA FED 2017 I /vale: 1 507470 VIATICO PARA CARMEN VILLATORO A LA UNlOAD CHETUMAL 18 DE //1

-

Ipago ,-~ 50789 8 BANCOMER 0110122548 PRESUP ORDINARIO UA PLAYA DEL CARMEN ~J --­ . .

I VIATIca PARA CARMEN VILLATORO A LA UNlOAD CHETUMAL 18 DE I Concepto: OCTUBRE

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CASG8 50605LV6 11 4357 IIALIMENTOS ]I $250.C)OI!2924501

I ~ O 110 11 20% NO COMPROBABLE II $169.001i2924502

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I CompruebaI

.Guy 91115 CARME ILLATORO DE ANDA

1/1

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

INFORME DE COMISION NA CIONAL

. II·

-.

.~

Nombre: Carmen VilIatoro De Anda

Cargo: Respon sable DAD!

Area de adscripcion : Apoyo al Desarrollo Institucional

1.~"1Il..."t1 n MI. LUGAR r ECHA DE INICI O rECHA DE TERM IN a

Chetumal, Quintana Roo ] 8 de octubre 18 de octubre

Prop6sito de la com is ion:

Reuni on con DGAF

Actividad es desarrolladas:

• Reuni on con el Director de DGAF, Adqui siciones, oficin a de la Abogada General para temas de la UAP C

• Entrega de docurnentos y reunion en RH

Resultados: Entrega de documentos y reuni ones con los distintos departamentos ­conse guir 1a informaci on solicitada.

• •

Norn bre y Irma del comisionado

CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CC08605231N4

Factura: 191702256

Regimen Fiscal: Ser ie : CAN

623 - Opcional para Grup os de Sociedades I-INGRESO

Folio Fiscal : Uso CFDI: G03 - Gasto s en general

464ddc 8c-73b 7-42de-8e8a-47273ff7f43e

Nurnero del serie CSD del SAT: 000 010000004 046149 20 Fecha de emisi6n: 2017-1 0-19T09:31:31

Nurnero del serie CSD del emisor: 0000100000040540917 6 Fecha de certificaci6n: 20 17-10-19T09 :31:31

Facturado a: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Direcci6n : BLVD BAHIA SN ESQ IGNACIO COMON FORT N. SN C.P: 77019 Delegaci6n/Municipio : CHETUMAL Colonia: DEL BOSQUE

RFC: UQR9105241R 5 Estad o: QU INTANA ROO

-- Cantfdad - Clave 10- Po Articulo Preclo unitario Impuesto Importe 1.000000 EA

1.000000 EA

1.000000 EA

1.000000'EA

50202 301

50181900

50201708

50161815

AGUA PURIFICADA EPURA 600 Ml BOTE

PAN DULCE MANTECADAS TIA ROSA 105 GR BalSA

120Z AMER.REGULAR CAN

MENTOS GUM YERBABUENA 15PZ

I

9.00

14.35

12.93

19 .40

0.00

1.15

2.07

3.10

9.00

14.35

12.93

19.40

55.68 Forma de Pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI6N

0.00 28 5.17

1.15

62.00

Sella digital del CFDI

12MCsk96f68MKu o+rlvpd9aVBGgeRCH3kVhWvAl6xhWfBWoyQul OiuuOCUZfsJNIKuZfRS/GiaU6qm SxREG5s oN8ewe9 gzcOaBkAPb U+A9k5 naso.ikv rsf' 8dPRISv P5Wpy7Y7U +5XReONmq MUrtUgIYazeLviHajr4 BesvE 5wwF eRH I15Eczb1fOuA+OOi LV5i kokR6mvU6 KfKh wqELFZP sZdl yTBKr8CQ 12k2h fNOG44d kjBRkiJ rwY+VQ50KT64ximIBbf2Fbu ams9H13ZYIqlq2LLkZ3kHJ95jnIqHyGTSKJm0 EYubVFa OmPgCSY7cfxOWaBZNUAvS4IXSVN26Q ==

Sella digital del SAT

Gr4CIH 6/fd Iho5yV9fCzyBQ 9CmkbSmB IVdK4 8WNOavQWS 950ozcXAIOWwSyUzRU57kwcPM o60YWP kV2GWVl v12S1fbXjON pglh8 3 eiXIFaB+W3CU5E/CKEdakZdfYd3hadqQxYwzIKNEKOjonJB 6fKICWa5iBfUIBOYNnGAQGsxM08xIYgIPMiL4fJYy7Lb vISUu MSOLXI9V a+/GH/o7J1PoHGKc1mfb3PpKwqcmnp8158B 1n2rG8q OL8e/UM7bHSpk lNP84S1cqK91OTol00 7jQP v/+1d+a8/Th ITQMY GIGo3drsI2J OKj/BZBci2KlrYaxvwGSZReFMnONe8sVg==

Cadena Original

111.11464ddc8c-73b7-42de -8e8a-47273ff7f 43e I2017-10­19T09:31:31/0 IA031002LZ2112MCsk96f68M Kuo+rlvpd9aVBGgeRCH3kVhWvAl6xhWfBWoyQu IOiuuOCUZfsJN IKuZfRS/GiaU6qmSxR EG5soN8ewe9 gzcO aBkAPbU+A9k5na90JkvrsF8dPRISvP5Wpy7Y7U+ 5XReONmqMUrlUglYazeLviHajr4BesvE5wwFeRHl15Eczb1 IOu A+OOiL V5ikokR6mvU6KfKh wqELFZPsZdlyT8Kr8CQ 12k2hfN OG44dkjBRkiJrwY +VQ50KT64ximIBbf2Fbuams9H13ZYlqlq2L LkZ3 kHJ9 5jnlqHyGTS KJmQEYubVFaOmPgCSY7cfxOWaBZNUAvS4 IXSV N26Q==100001000000404 61492011

*Este documento es una representaci6n impresa de un CFDI.

Pagina 1 de 1

C 8de~d Lonere,,1 Oxxo. s.n. de C.U. CCO-860523-1H4

IP ANEMA CU N dison Ite. . Ilunero 1235 Col on ; ~ talleres Hon te lf ~ Y . Iluev

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Qpcional pa ra Grupos de S~ c i e d ades =: = : = == ~ ~~== = : = :=~ : === = ~ : = ~ ===== ;: == ==:= =: =:: ==:= : = = == = = HOMOCI8709251 1 18/ 10 /201 7 09:1 5 1202 AtlERREGCAN 1 15.00 Pl MANTEC TIA ROSA I05GR 1 15.50 AeUA EPURA600HL 1 9.00 IlElITOS GUHYERBA15P 1 22 .50 FaLUte: l 0'/9723 Total: $ 62 .00 IO=\OCA1I50FOI l IVAIIlC LUIOO: s 5.17 SES£I rn yDOS PESOS 0011 au U . Paga Electr 6nlca: 62.00

BfJVA BAN COMER EI i sor : SnUTArlDER

vEIiTA Of- ILl ClOll 4294 17YTARJET A ••••••••••••7155 UEt CE / DEBll 0 AUT: 03 162 52.00TUTAl H. II .

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AUTORllAOOSINFIRMR

ARQe: ARDC: 7EFAE882 14E8C9B7 AID: AID : 000000000410\0

Pago: t 62 .00 Canbio: $ 0.00HIICHI\S GRACIA- PUR ~U CaMP A PAGO Ell UIASOLAEXHIB ICIOII

LUGAR OE EXPEDICIOIIFELIPECAR RILLOPUERTO,

ouItHAliARllO AU. LAZAROCARDENAS 1110.839

FELIPECARRILLOPUERfOCENfRO . FEL IPE CARRILLOPUE RfO.QU INTANARoa

C.P. 77200 Biln ; 1.atanctonacti en tasOoxxO.COR Te1.MtY. 83 20 20 20

TeltHono stn casto al (8n 61 20 20 20

I ,lellO COllI::I CI. : ux • ~ . n . de .U C iH~052J · 1tI 4

I ANEM CLJN I ll l SIlI tile . Ii I ~ Q 1235 ,.olonid alleres Honterre/ . I"lev

oLean C. P. £4480 Regj en dr:

Opclondl para Grupos de SJl:iedalles

HOIIOC IS70'm1 18/ 10/201 7 09: 1 ~, 1202 HMERR£GCAII 1 15.00 PZ ~ H IITEC m RQSrllO ~(jR 1 15.50 AGUH[PURA60 III 1 9.00 HfllTClS GUHVERBA 1~p 1 'lU O ~oLO t~ : 1 0/97n rat I: 2.00 D: l0CAtl.10Ffl Jl I<Jfl JIlCUllO . S ~ . 1 1

SFS£lnA Y ees p£ ~u~ va ll (10 lUI. Payo [le'.tran! ' 0 Dl . fJ

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LUGAR0 EXPEDCfON f IPECARRILL PUtRTU.

UltiTAIiAROO AU. LIl LARO l RD[ NA ~ iHO .OjlJ

FElIPE CARRILLOPUERfO CE: NfRO. FELI PE ARRILLOPUERro . UfUTANA Roa

CP. 71200 ~n ~l1: a t e l1 ' l on b~ l l e rt t e s ul ~D can re1."ty. b3 1u ~O ~ O

Tel efcno ~in costo 01 f81l 6) 20 2 ~ O

I

261

GIBRAM GUILLERMO CASTRO SANTELIZ

Emisor R.F.C. CASG850605LV6 AV. BUGAMBILIAS

DAVID G. GUTI[RREZ RUIZ CHETUMAL OTHON P . BLANCO QUINTANA.HOO Mexico C.P . 77013 Ex pedido en

AV. BUGAMBILIAS 2E1 DIW ID G. GUTIERREZ RUIZ CHETUMAL OTHO N P. BLANCO QUINTANA ROO Mexi -::o C.P . 77013

# Articulo Descripci6n

Recaptor Nombre UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

R.F.C. UQi19i 05241R5

BOULEVARD BAHIA ESQUINA IGNACIO GOMONFORT

SIN

DEL BOSQUE CHETUMo,L

OTHON P BLANCO QUINTI\NA ROO

Mexico C.P 77019

-N u m ero d e certificado

00 00 1000 000 306171722

S e rie : Q Folio: 4357

Fecha: 20 17-10-18T 1 : . 11:13 T ipo compro bante : inqreso M oneda : MXN

, T ipo d e carnbio: 1

01 0000

REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS FIS:CAS CD'" AC TIVIDADES EMPRESARIALES

Folio fiscal: 3E:=2E9B4-20 14-5F09-37FE-31OAF;CE3FC59

Unidad Cantidad Precio lm porte

NO APLICA $215 52 $21552 _C~ . _C_G_N_SU_M_O DE'ALIME NTOS

__ . :mpllest o IYA Tua 1600 IrtOOde

DOSCI:;:t, T0 S CINCUENTA PESOS 00/100 MXNTotal con tetra : TOTAL IVA.: $34.48

TOlAL I.E.P.S.: $0.00

IMPOFn E $215 .52

IMPUESTO $34.48 Cadena ( J ~g inal del complemento de certificac lon diqital del SAT T OT AL : $250 .00

1I 1.0j3F.F2E9B4-l :,14-5F09-37FE-3 '1OAEC E 3FC5~11? 0 17-10­18T17'13:::3 jir:" Z7 JCffXWL;,'JUjY 1 qnl,i08u""fD"WS 1'JvXOj6TM8Q7nS1bJJ3 vKMeS9zFjCjy9cJHJryEuc90 XnyvlmKJOPONQNqy/QroPVemm H2ZouhK hOklegMIIS'eSOd ;, )JWhOaIWrC' ~q ..iesT? 1 ZLV " E ! ')"'LkdwunYrrsgty7dxEy7WnJoej roFIVjdxfI8kG-,..·tr,f;IZq4pT,EUEomrTrTITFN7U50;>O;'lkvL8uAyZWrs Jicxp.idbn +'LUYhAXUSonYGUljOkm VfaexF.-t I ' XvnEe8RjYnAEuejbod VcmEndrzjeZBe/raz mufdkwrvf'OK4u4 ')5 0 Us30fwib9r8wkcr<,lwD I.XEA ==1000 0100000 0"02636: 1111 Sello nOrm-'- -'2 - -7 i'- rN'-tl-'18-g-z-2lw-1i-L-9a -7-Z-uH f1a~DdxSa9 c1ad 5YBVsVwODb2b OxYH FxPvC. dLarSbiAt zeSQ SI) ,;"PAgwL:NVsUclxvVObKHUfOt ..g

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No . de Se rle de Ce rtifi cado del SAT: 000 0100000r ;026361 11 Paqo en una sola exhibici6n

Fecha y Ho ra de Cert ificaci6 n: 2('17-, 0-1 8TI7 :13:33

Pa ge 1of 1 Este cccumentc "S una repres-n tacto impresa de un CFDI 2017.0 clo ,K·:. :8·

UNIVERSIDAD DE Q!JINTANA Roo UNlOAD ACADEMICA PLAYA DEL CARMEN

ArOYO ACAnt-Mleo

RECIBO

V·' lido por S169.00

RECIBi DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO LA CANTIDAD DE $169.00

(SON CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE

GASTOS NO COMPROBABLES A UTlLIZARS E EL DIA 18 DE OCTUBRE 2017,

PARA QUE ASISTA A REU rON DE TRABAJO EN LA UNlDAD CHETUL AL.

/. 'V. ~onada

Lie. Carmen Villatoro de Anda Responsable de Area

Unidad AcadCmica Playa del Carmen.

I::I / IU/LU II iVlali - carmenVlllalOro@ nOlmall.com

Notificacion Transferencia Interbancaria a traves de SuperM6vii.

Avisos Sa nta nder

Tltu 10/1912017 1045 PM

, CARM eN VILLATORO DE ANDA <carmenvillatoro@hot mail.com> :

1ana '1menL (_ KBI

AH OOOOL xt;

Apreciable CARM EN VILLATORO DE ANDA

Le informamos que recibimos su solicitud para realizer una transferencia. de su cuenta terminaci6n 3595, a la cuenta terminaci6n 5482 en SBVA

BANCOM ER po r UI importe de $ 364.00 eI 19/ 0 et/2017 a las 17:45, co n I?- referencia 7196375.

Si no reco noce la aperaci6 n cornuniquese al 516943006 018005010000.

Atentarnente:

Banco Santande ( lexica) SA

1/1